Anda di halaman 1dari 21

1.02.06.

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH


Alokasi anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan pada
Rumah Sakit Khusus Daerah sebesar Rp.8.026.271.000,- dengan realisasi sampai
akhir tahun mencapai Rp.7.378.305.569,- (91,93%), sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 647.965.431,-. Anggaran ini direalisasikan untuk
melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk tertatanya pelayanan administrasi perkantoran dan
kelancaran pelaksanaan tugas, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.3.500.000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.3.353.000,- (95,80%), dan realisasi
fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.147.000,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya jasa surat menyurat, berupa :
- Pengiriman surat sebanyak 5 kali
- Meterai 6000 sebanyak 360 lembar
- Berlangganan surat kabar selama 1 tahun
Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.104.400.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.96.188.109,- (92,13%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.211.891,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya jasa komunikasi sebanyak 3 saluran dan listrik sebanyak 1 jaringan
Hasil (Outcome) :
Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.148.000.000,- (98,67%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran Rp.2.000.000,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya jasa kebersihan RS, berupa :
- Petugas cleaning services sebanyak 9 orang
- Tempat sampah besar + roda sebanyak 8 buah
- Plastik sampah (100 x100) sebanyak 20 pak
- Keranjang sampah sebanyak 18 buah
- Fortex, Densol sebanyak 24 karton dan peralatan kebersihan lainnya
Hasil (Outcome) :
Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai 100% dan realisasi fisik 100%.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran ( Output ) :
Tersedianya ATK, berupa :
- Map file order sebanyak 13 bh

- Map plastic jepitan sebanyak 24 bh

- Map kertas sebanyak 132 bh

- Hekter sebanyak 4 bh

- Hekter No 10 sebanyak 2 bh

- Isi hekter No 3 sebanyak 36 dos

- Isi hekter No 10 sebanyak 48 dos

- Kertas sit sebanyak 1 dos

- Kertas bergaris sebanyak 1 rim

- Kertas HVS DF 70 gram sebanyak 12 rim


- Kertas HVS EF 70 gram sebanyak 60 rim

- Kertas Kock sebanyak 36 rim

- Kertas Stensel sebanyak 36

- Kertas Karbon sebanyak 2 dos

- Kertas kap sebanyak 84 lbr

- Kertas Fax sebanyak 5 rol

- Lem takol besar sebanyak 36 dos

- Lem takol kecil sebanyak 48 dos

- Amplop putih sebanyak 36 dos

- Amplop coklat sebanyak 228 lbr

- Buku folio 100 lbr sebanyak 18 bku

- Buku expedisi sebanyak 20 bh

- Buku kwitansi proyek sebanyak 182 bh

- Ceatrige sebanyak 8 dos

- Data print sebanyak 60 dos


Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi pelayanan rumah sakit

e) Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.35.000.000-,
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.34.939.900,- (99,83%), dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp.60.100,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya kebutuhan barang cetakan rawat inap dan rawat jalan sebanyak
7 jenis, berupa :
- Bukti pembayaran rawat jalan/rawat inap sebanyak 30 bku

- Cetak kartu pasien sebanyak 1000 lbr

- Cetak resep sebanyak 100 lbr


- Cetak kartu registrasi sebanyak 500 lbr

- Cetak lembaran status pasien sebanyak 50 rim

- Cetak map pasien sebanyak 200 bh

- Cetak Plastik obat sebanyak 1700 lbr


Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan Bangunan


Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 10.000.000 (100%) dan
realisasi fisik 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya peralatan dan perlengkapan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- Lampu pijar sebanyak 60 bh

- Lampu TL Philips 20 wat sebanyak 60 bh

- Lampu Neon TL 20 wat sebanyak 6o bh

- Lampu Neon TL 40 wat sebanyak 60 bh

- Rumah lampu Neon TL 20 wat sebanyak 9 bh

- Rumah lampu Neon TL 40 wat sebanyak 12 bh

- Batrei besar sebanyak 100 bh

- Batrei kecil sebanyak 30 bh

Transinar sebanyak 20 dos

Hasil (Outcome) :
Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

g) Penyediaan makanan dan minuman


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 14.000.000 (100%) dan
realisasi fisik 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk 25 orang sebanyak 12 kali rapat

h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.40.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 36.963.200 (92,41%) sisa
dana Rp. 3.036.800 dan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Pimpinan dan staf mengikuti rapat koordinasi/konsultasi sebanyak 3 kali
meliputi :
- Konsultasi DAK di Jakarta
- Konsultasi ke pusat di Jakarta
- Konsultasi Community Mental Health Development di Bali
Hasil (Outcome) :
Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
bidang Pelayanan Kesehatan

i) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.210.600.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 210.600.000 (100%) dan
realisasi fisik 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya 18 jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran,
meliputi :
- Tenaga Perawat sebanyak 4 orang

- Staf penunjang IPRS sebanyak 6 orang

- Satpam sebanyak 2 orang

- Sopir sebanyak 2 orang

- Laundry sebanyak 1 orang


- Gizi sebanyak 3 orang

Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
pasien di RS

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur maupun
masyarakat serta meningkatkan kenyamanan serta kinerja aparatur, yang di
implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Pembangunan Gedung Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.328.700.000,- (93,91%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.21.300.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya pagar dan saluran air kotor 54,9 m2 pada RSKD

Hasil (Outcome) :
Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi RS

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.80.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.78.600.000,- (98,25%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.400.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis berupa :
- Lemari arsip sebanyak 7 bh
- Filing cabinet sebanyak 5 bh
- Whitebooard sebanyak 2 bh
- AC sebanyak 2 unit

Hasil (Outcome) :
Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi RS

c) Pengadaan peralatan gedung kantor


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.75.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.74.000.000,- (98,67%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.000.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya pompa air 1 unit
Hasil (Outcome) :
Peralatan kantor dapat difungsikan

d) Pengadaan mobulair
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 98.775.000 (98,78 %) dan
realisasi fisik 100%. Sisa dana Rp. 1.225.000 Capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya mobulair sebanyak 4 jenis berupa :
- Meja kerja Biro sebanyak 5 bh
- Kursi kerja lipat (Chitose) sebanyak 5 bh
- Kursi lipat (Futura) sebanyak 75 bh
- Kursi ruang tunggu (bangku tunggu bersih) sebanyak 8 bh
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya kebutuhan aparatur

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.193.880.000,- (96,94%), dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.120.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
2 unit rumah dinas RSKD terawatt dengan baik

Hasil (Outcome) :
Meningkatkan kenyamanan dan memperpanjang masa pakai rumah dinas

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 19.496.180 (97,48%) dan
realisasi fisik 100%. Sisa dana Rp. 503.820 Capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Kendaraan roda dua 1 bh dan kendaraan operasional roda 4 1 bh terawat
dengan baik
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas/operasional dan kelancaran
operasional perkantoran

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.22.500.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 15.735.000 (63,93%) dan
realisasi fisik 100%. Sisa dana Rp. 6.765.000 Capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Peralatan gedung kantor berupa Mesin Diesel terawatt dengan baik
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai kendaraan peratan kantor dan kelancaran
operasional perkantoran

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur maupun
masyarakat serta meningkatkan kenyamanan serta kinerja aparatur, yang di
implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Pengadaan Mesin Absensi
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.7.500.000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.7.400.000,- (98,67%) dan realisasi fisik
100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.100.000,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran ( Output ) :
Tersedianya mesin absensi 1 unit

Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai peralatan

b) Pengadaan pakaian kerja lapangan


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.10.000.000,- (100%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah
sebagai berikut :

Keluaran ( Output ) :
Tersedianya pakaian kerja untuk tenaga IPRS sebanyak 28 stel

Hasil (Outcome) :
Tersedianya pakaian kerja untuk tenaga IPRS

c) Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.92.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.92.000.000,- (100%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah
sebagai berikut :

Keluaran ( Output ) :
Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu sebanyak 230 stel

Hasil (Outcome) :
Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu
4) Program Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur maupun
masyarakat serta meningkatkan kenyamanan serta kinerja aparatur, yang di
implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Pendidikan dan pelatihan teknis
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.110.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.106.996.000,- (97,27%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.004.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran ( Output ) :
Pimpinan dan staf mengikuti kegiatan :
- ACLS (advanced cardiac life support sebanyak 2 org di (Makassar)

- Traininf of trainers on psychogenoaty sebanyak 2 org di (Lawang)

- Phytioteheraphy in the ligh of neuroplastictty sebanyak 2 org di(Jakarta)

- WPA Meting sebanyak 2 org di (Bali)

- Temu Ilmiah tahunan sebanyak 1 org di (Medan)

- Whoorkshoop keselamatan pasien dan manajemen resiko sebanyak 1


orang(Jakarta)

- Basic Cordiac Life Support sebanyak 1 org (Makassar)

o Forum komunikasi kesehatan jiwa islamiah indonesia sebanyak 2 org


(Bandung)
Hasil (Outcome) :
Meningkatkan sumber daya aparatur RS (SDM dokter, perawat, tenaga medis
lainnya)
5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan obat-obatan psikotropika dan
umum untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) pada RS Khusus Daerah dan meningkatnya
keterampilan dan pengetahuan tenaga farmasi dalam pelaksanaan program
kefarmasian, yang diimplementasikan melalui kegiatan :
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.339.765.000,- (97,08%), dan
realiasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.235.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya obat-obatan psikotropika dan umum/regensia 2 jenis/57 item,
berupa :
- Atarax
- Analsik
- Carbamazepin 200 mg
- Cepezet inj
- Clorphromazine 100 mg
- Clobazam
- Depakote tab
- Diazepam 2 mg
- Diazepam 5 mg
- Depersac 20 mg
- Govotil inj
- Haloperidol 1,5 tab
- Haloperidol 5 mg tab
- Haldol decanoad 50 mg
- Lodomer inj
- Nedoril 2 mg
- Lodomer inj
- Nusic
- Phenobarbital 100 mg
- Resperidon 2 mg
- Risodal 2 mg
- Stesolit inj
- Sisoril 25 mg
Trihexypenidil
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya ketersediaan obat untuk rawat jalan dan rawat inap

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)


Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan
program pelayanan kesehatan masyarakat, yang diimplementasikan melalui kegiatan
kegiatan sebagai berikut :
a) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.110.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.104.660.000,- (95,15%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.340.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan bagi pasien di 4 kab/Kota (MTB,Dobo,
Aru, Buru)
Hasil (Outcome) :
Terintegrasi pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan dasar di
RSU/puskesmas dan terbentuknya jejaringan keswa di Kabupaten.

b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.45.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.43.000.000,- (95,56%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.000.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Melaksanakan sosialisasi kesehatan mental bagi 315 org masing masing di :
SMU 13, SMU 11, SMU Madrasa Aliah Alfatah,SMK 3, Mahasiswa, Masyarakat
Ibu ibu pengajian di Kota Ambon.
Hasil (Outcome) :
Tersosialisasi pemahaman kesehatan jiwa dan masalah penggunaan napza di
sekolah dan masyarakat.

c) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.28.500.000,- (95 %) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.500.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
- Temu keluarga bagi 240 org pasien dan keluarganya dalam 1 tahun.
- Home vistie sebanyak 240 kali dalam 1 tahun (Dalamn Kota Ambon).

Hasil (Outcome) :
Terjalin kerja sama keluarga pasien dan petugas dalam rangka memberikan
pemahaman kepada keluarga dalam memberikan pelayanan / pendampingan bagi
pasien.

d) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.29.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.26.350.000,- (90,86%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.650.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya 3 laporan monev dan pelaporan di 3 Kabupaten (SBB,SBT,Malteng)
Hasil (Outcome) :
Mengevaluasi pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten.

7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan
program pelayanan kesehatan masyarakat, yang diimplementasikan melalui kegiatan
sebagai berikut :
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.45.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.45.000.000,- (100%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah
sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Pengadaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat berupa :
- Brosur Apa itu kesehatan jiwa dan gangguan jiwa ringan sebanyak 500
lbr
- Brosur Stres dan Strestes sebanyak 500 lbr
- Brosur Selayang pandang RSKD sebanyak 500 lbr
- Brosur Instalasi Gawat Darurat sebanyak 500 lbr
Hasil (Outcome) :
Tersedianya brosur / leaflet untuk promosi kesehatan jiwa

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Program ini bertujuan untuk meningkatkan standard pelayanan kesehatan, yang
diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.80.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.71.110.500,- (88,89%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.889.500,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya 5 dokumen standar pelayanan kesehatan 5 bidang meliputi :
- Administrasi dan manajemen
- Pelayanan dan rekam medis
- Pelayanan medis
- Pelayanan gawat darurat
- Pelayanan keperawatan

Hasil (Outcome) :
Terakreditasi Rumah Sakit Khusus Daerah dan tersusunnya standar pelayanan
kesehatan.

9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS


Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
Program ini bertujuan untuk memelihara aset daerah, peralatan, perlengkapan rumah
tangga, sarana dan prasarana sehingga dapat difungsikan dengan baik, untuk
menunjang operasional perkantoran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.1.540.840.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.1.437.930.000,- (93,32%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.102.910.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya 1 gedung IGD seluas 239,2 m2
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai

b) Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.841.380.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.790.660.000,- (93,97%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.50.720.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
2 unit bangsal pasien terawatt dengan baik
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai ruang instalasi, peningkatan kelancaran dan
perbaikan mutu pelayanan kesehatan

c) Pengadaan Alat Kesehatan


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.1.536.163.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.1.503.011.000,- (97,84%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.33.152.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya alat kedokteran umum berupa
- Electrocardiograph 12 chaenal sebanyak 1 unit

- Mayor surgey set sebanyak 1 unit

- Lampu kepala sebanyak 1 unit


- Meja operasi sebanyak 1 unit

- Lampu operasi sebanyak 1 unit

- ECG sebanyak 1 unit

- Patient monitor sebanyak 1 unit

- Vacum Extractor Automatic sebanyak 1 unit

- Ultrason Doppler sebanyak 1 unit

- Kit pemeriksaan sederhana sebanyak 1 unit

- Examination lamp sebanyak 2 unit

- Pulse oximeter sebanyak 1 unit

- Neck Collar sebanyak 1 unit

- Infusion pump sebanyak 1 unit

- Oksigen concentrator sebanyak 1 unit

- Sterlisator sebanyak 1 unit

Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan pasien

d) Pengadaan Meubelair Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.319.138.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.310.780.000,- (97,38%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.358.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya meubelair RS, berupa :
- Tempat tidur pasien lengkap 10 unit
Hasil (Outcome) :
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan pasien

e) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.80.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.79.450.000,- (99,31%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.550.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya perlengkapan ruang pasien dan dapur sebanyak 17 jenis :
- Kulkas merk LG 2 bh

- Tangki penampungair merk stailess stil 8 bh

- TV 26 inc merk LG 4 bh

- TV 32 inc merk LG 1 bh
-
Hasil (Outcome) :
Kenyamanan, kelancaran dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan
kesehatan

f) Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.400.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.395.075.000,- (98,77%), dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.925.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya bahan bakar minyak tanah/gas sebanyak 2400 ltr, makanan dan
minuman pasien sebanyak 13.305 pasien, selama 12 bulan
Hasil (Outcome) :
Kenyamanan, kelancaran dan perbaikan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan

g) Pembangunan sarana penunjang RS


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.29.975.000,- (99,92%), dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Tersedianya sarana penunjang RS berupa :
Tiang penampung air 1 unit
Hasil (Outcome) :
Terpenuhi kebutuhan pasien dan instalasi gizi
10) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
Program ini bertujuan untuk memelihara sarana dan prasarana rumah sakit yang ada
sehingga operasional kesehatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.256.400.000,- (94,96%) dan
realiasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.13.600.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
1 gedung RS terawat dengan baik
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa dan kelancaran pelayanan kesehatan

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.3.598.000,- (10,28%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.31.402.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Alat alat kesehatan berupa :
- EEG 1 unit, ECT 1 unit, Jeli 1 pak, Alat laboratorium 1 unit
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai peralatan kesehatan dan kelancaran pelayanan
kesehatan

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.65.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.49.866.500,- (76,72%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.15.133.500,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran ( Output ) :
3 unit mobil ambulance terawat dengan baik

Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai ambulance dan kelancaran pelaksanaan pelayanan
kesehatan

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobulair RS


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.7.500.000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.4.876.000,- (65,01%) dan realisasi fisik
100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.26.024.000,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Mobulair RS terawatt dengan baik
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.40.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.26.043.000,- (65,11%) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.13.957.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
1 unit Diesel terawatt dengan baik
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa pakai dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan

11) Program Kemitraan pelayanan kesehatan


Program ini bertujuan untuk memelihara sarana dan prasarana rumah sakit yang ada
sehingga operasional kesehatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Kemitraan Kesehatan Masyarakat


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.30.750.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.6.700.000,- (21,79%) dan
realiasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.24.050.000,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat (Askes sosial) dengan jumlah
penderita rawat jalan sebanyak 2.461 org dan jumlah penderita Rawat inap 94
org selama 1 tahun
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa dan kelancaran pelayanan kesehatan

b) Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu


Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.402.000.000,-
dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.141.529.180,- (35,21%) dan
realiasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.260.470.820,-.
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran ( Output ) :
Melaksanakan pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesmas) dengan
jumlah penderita rawat jalan sebanyak 6.807 dan jumlah penderita Rawat inap
723 selama 1 tahun
Hasil (Outcome) :
Memperpanjang masa dan kelancaran pelayanan kesehatan

Permasalahan dan Upaya Pemecahan :


A. Permasalahan :
Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, adalah :
- Keterlambatan luncuran dana jamkesmas dan askes sosial Triwulan IV
maka sebagian kegiatan yang ditampung di Kemitraan asuransi kesehatan
masyarakat dan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu tidak
terealisasi di tahun 2012

B. Upaya pemecahannya :
- Untuk permasalahan tersebut diatas kami usulkan supaya luncuran dana dari Depkes
selalu tepat waktu agar kegiatan bagi Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
dan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu dapat terealisasi.

Anda mungkin juga menyukai