Anda di halaman 1dari 15

REKAPITULASI

LAPORAN BULANAN MONITORING DAN EVALUASI


KEGIATAN APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014

Kantor/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Muara Harus)


Bulan : Desember 2014

Nomor, Realisasi
Nilai Sumber Tindak
No Program / Kegiatan DPA / DIPA Dana Lokasi Keuangan Fisik Kendala Out Put Out Come Keterangan
Lanjut
Rp Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN APBD
UPT. PUSKESMAS MUARA HARUS BULAN OKTOBER 2015

NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA DANA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.11.01.01 1,200,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,200,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat Meningkatnya pelay. Administrasi
secara baik perkantoran
2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.1.02.11.01.02 9,600,000 RKUD Muara Harus 6,688,871 70 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 1.02.1.02.11.01.06 30,037,000 RKUD 21,675,000 72 100 Terlaksananya Pembayan Perizinan/pajak Tertibnya admin surat menyurat
Dinas/Operasional kendaraan Dinas kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
kes di wilayah

4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.1.02.11.01.07 19,543,000 RKUD 13,730,000 70 100 Terlaksananya pembayaran penyediaan jasa Tercapainyanya pembayaran jasa admin
adminstrasi keuangan perkantoran
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.1.02.11.01.08 6,761,000 RKUD 6,761,000 100 100 terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor terciptanya suasana lingkungan yanga
aman dan sehat
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.11.01.10 13,235,000 RKUD 13,235,000 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.11.01.11 10,473,800 RKUD 9,265,000 88 100 Terpenuhinya seluruh kebutuhan kegiatan cetak Meningkatnya administrasi perkantoran
dan penggandaan di puskesmas
8 Penyediaan Komponeninstlasi listrik/penerangan 1.02.1.02.11.01.12 1,415,000 1,415,000 100
bangunan kantor
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.1.02.11.01.17 49,270,000 RKUD 34,690,000 70 100 Terlaksananya makmin harian & bulanan rapat Meningkatnya kinerja petugas di
puskesmas puskesmas
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.11.01.20 15,600,000 RKUD 11,700,000 75 100 Terlaksananya kegiatan keamanan kantor Meningkatnya pelay.keamanan kantor
PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
11 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.07 34,153,000 RKUD 750,000 2 100 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan & Tersedianya perlengkapan & Peralatan
peralatan gedung gedung
12 Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.11.02.10 11,800,000 RKUD - 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.28 7,300,000 RKUD 7,300,000 100 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
gedung kantor baik & nyaman secara optimal

PENGADAAN OABAT DAN PERBEKALAN


KESEHATAN
14 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.11.15.01 41,405,000 33,005,000 80 100

PROG.UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.11.16.09 58,640,000 RKUD 47,940,000 82 100 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan
kesesehatan Luar Gedung kesesehatan Luar Gedung

16 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.16.12 33,876,000 RKUD 27,126,000 80 100 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Penanggulangan masalah Kesehatan Kesehatan
17 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.1.02.11.16.14 18,180,000 RKUD 15,000,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyehatan Lingkungan

PROG.PROMOSI KESEHATAN DAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar 1.02.1.02.11.19.01 39,872,500 RKUD 32,842,500 82 100 Terlasananya Pengembangan Media Promosi Meningkatnya pengetahuan dan
Hidup Sehat dan Informasi Sadar Hidup Sehat kesadaran masyarakat tentang hidup
sehat

19 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02.11.19.02 23,880,000 RKUD 21,440,000 90 100 Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Hidup Sehat Pola Hidup Seha

PROG. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


20 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian 1.02.1.02.11.20.04 24,390,000 RKUD 20,280,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Meningkatnya kesadaran
Keluarga Sadar Gizi Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar masyarakatUntuk Pencapaian Keluarga
Gizi Sadar Gizi
PROG. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
21 Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk 1.02.1.02.11.22.01 2,722,500 RKUD 1,815,000 67 100 Terlaksananya Kegiatan Penyemprotan/Foging Prosentase Pengendalian Penyebaran
Sarang Nyamuk Kasus Penyakit DBD.
22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.22.05 6,385,000 RKUD 6,155,000 96 100 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencegahan Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan
Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Menular

23 Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.11.22.08 10,800,000 RKUD 6,280,000 58 100 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi Meningkatnya status iumunisasi
bayi,balita, bumil dan anak sekolah
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.1.02.11.22.09 5,040,000 RKUD 3,820,000 76 100 Terlaksanaya kegiatan pencegahan dan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah penanggulangan Penyakit Menular. penyakit menular

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN


LANSIA
25 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02.1.02.11.30.01 13,850,000 RKUD 10,370,000 75 100 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terlaksananya pelayanan kesehatan
Pemeliharaan Kesehatan lansia
PROG. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
26 Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak 1.02.1.02.11.32.05 8,755,000 7,655,000 87 100 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan pelayanan Menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Kesehatan Ibu dan anak Anak

JUMLAH BOP DAN MODAL 498,183,800 362,138,371 73 100

Kuasa Pengguna Anggaran Muara Harus,


UPT. Puskesmas Muara Harus Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dwi Kurniyanto,S.Sos Hj.Sarinah,Skm


NIP.19650410 198703 1 023 NIP. 19710315 199203 2 011
REKAPITULASI
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA DANA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.01.02.01.01 1,005,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,005,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat Meningkatnya pelay. Administrasi
secara baik perkantoran
2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.01.02..01.02 10,800,000 RKUD Muara Harus 7,176,217 66 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 1.02.01.02.01.06 28,500,000 RKUD 27,601,900 97 100 Terlaksananya Pembayan Perizinan/pajak Tertibnya admin surat menyurat
Dinas/Operasional kendaraan Dinas kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
kes di wilayah

4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.01.02.01.07 27,069,000 RKUD 27,069,000 100 100 Terlaksananya pembayaran penyediaan jasa Tercapainyanya pembayaran jasa admin
adminstrasi keuangan perkantoran
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.01.02.01.08 18,985,000 RKUD 18,985,000 100 100 terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor terciptanya suasana lingkungan yanga
aman dan sehat
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.01.02.01.10 9,960,300 RKUD 9,960,300 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.01.02.01.11 7,250,000 RKUD 7,250,000 100 100 Terpenuhinya seluruh kebutuhan kegiatan cetak Meningkatnya administrasi perkantoran
dan penggandaan di puskesmas
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.01.02.01.17 43,542,000 RKUD 43,542,000 100 100 Terlaksananya makmin harian & bulanan rapat Meningkatnya kinerja petugas di
puskesmas puskesmas
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.01.02.01.20 15,600,000 RKUD 15,600,000 100 100 Terlaksananya kegiatan keamanan kantor Meningkatnya pelay.keamanan kantor
PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
10 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1.02.01.02..02.07 57,400,000 RKUD 53,800,000 94 100 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan & Tersedianya perlengkapan & Peralatan
peralatan gedung gedung
11 Pengadaan Mebeleur 1.02.01.02.02.10 6,350,000 RKUD 6,300,000 99 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.01.02.02.22 4,000,000 RKUD 4,000,000 100 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
gedung kantor baik & nyaman secara optimal

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1.02.01.02.02.30 5,450,000 RKUD 5,450,000 100 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
Dinas/Operasional gedung kantor baik & nyaman secara optimal

PROG.UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


14 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02.01.02.16.09 65,020,000 RKUD 65,020,000 100 100 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan
kesesehatan Luar Gedung kesesehatan Luar Gedung

15 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.01.02.16.12 65,604,000 RKUD 65,604,000 100 100 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Penanggulangan masalah Kesehatan Kesehatan
16 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.01.02..16.14 12,660,000 RKUD 12,660,000 100 100 Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyehatan Lingkungan

PROG.PROMOSI KESEHATAN DAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
17 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar 1.02.01.02.19.01 35,933,500 RKUD 35,933,500 100 100 Terlasananya Pengembangan Media Promosi Meningkatnya pengetahuan dan
Hidup Sehat dan Informasi Sadar Hidup Sehat kesadaran masyarakat tentang hidup
sehat

18 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.01.02.19.02 18,615,000 RKUD 18,615,000 100 100 Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Hidup Sehat Pola Hidup Seha

PROG. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


19 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian 1.02.01.02.20.04 27,300,000 RKUD 27,300,000 100 100 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Meningkatnya kesadaran
Keluarga Sadar Gizi Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar masyarakatUntuk Pencapaian Keluarga
Gizi Sadar Gizi
PROG. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
20 Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk 1.02.01.02.22.01 4,050,000 RKUD 2,025,000 50 100 Terlaksananya Kegiatan Penyemprotan/Foging Prosentase Pengendalian Penyebaran
Sarang Nyamuk Kasus Penyakit DBD.
21 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 1.02.01.02.22.05 6,746,000 RKUD 6,594,000 98 100 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencegahan Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan
Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Menular

22 Peningkatan Imunisasi 1.02.01.02.22.08 11,175,000 RKUD 11,175,000 100 100 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi Meningkatnya status iumunisasi
bayi,balita, bumil dan anak sekolah
23 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.01.02.22.09 3,395,000 RKUD 3,395,000 100 100 Terlaksanaya kegiatan pencegahan dan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah penanggulangan Penyakit Menular. penyakit menular

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN


LANSIA
24 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02.01.02.30.01 12,499,000 RKUD 12,499,000 100 100 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terlaksananya pelayanan kesehatan
Pemeliharaan Kesehatan lansia

JUMLAH BOP DAN MODAL 498,908,800 488,559,917 98 100

Kuasa Pengguna Anggaran Muara Harus,


UPT. Puskesmas Muara Harus Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dwi Kurniyanto,S.Sos Hj.Sarinah,Skm


NIP.19650410 198703 1 023 NIP. 19710315 199203 2 011
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN APBD
UPT. PUSKESMAS MUARA HARUS BULAN DESEMBER 2015

NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.11.01.01 1,200,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,200,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Meningkatnya pelay. Administrasi
Surat menyurat secara baik perkantoran

2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.1.02.11.01.02 9,600,000 RKUD Muara Harus 6,688,871 70 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan
Meningkatnya
Kesehatan
pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.02.1.02.11.01.06 30,037,000 RKUD 21,675,000 72 100 Terlaksananya Pembayan Tertibnya admin surat menyurat
Kend. Dinas/Operasional Perizinan/pajak kendaraan kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
Dinas kes di wilayah

4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.1.02.11.01.07 19,543,000 RKUD 13,730,000 70 100 Terlaksananya pembayaran Tercapainyanya pembayaran jasa admin
penyediaan jasa adminstrasi keuangan perkantoran

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.1.02.11.01.08 6,761,000 RKUD 6,761,000 100 100 terpeliharanya kebersihan terciptanya suasana lingkungan yanga
dan keamanan kantor aman dan sehat

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.11.01.10 13,235,000 RKUD 13,235,000 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.11.01.11 10,473,800 RKUD 9,265,000 88 100 Terpenuhinya seluruh Meningkatnya administrasi perkantoran
kebutuhan kegiatan cetak
dan penggandaan di
puskesmas

8 Penyediaan Komponeninstlasi listrik/penerangan 1.02.1.02.11.01.12 1,415,000 1,415,000 100


bangunan kantor
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.1.02.11.01.17 49,270,000 RKUD 34,690,000 70 100 Terlaksananya makmin Meningkatnya kinerja petugas di
harian & bulanan rapat puskesmas
puskesmas

10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.11.01.20 15,600,000 RKUD 11,700,000 75 100 Terlaksananya kegiatan Meningkatnya pelay.keamanan kantor
keamanan kantor

PROG.PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.07 34,153,000 RKUD 750,000 2 100 Terpenuhinya pengadaan Tersedianya perlengkapan & Peralatan
perlengkapan & peralatan gedung
gedung

12 Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.11.02.10 11,800,000 RKUD - 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.28 7,300,000 RKUD 7,300,000 100 100 Terlaksananya Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
pemeliharaan rutin/berkala baik & nyaman secara optimal
gedung kantor

PENGADAAN OABAT DAN PERBEKALAN


KESEHATAN
14 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.11.15.01 41,405,000 33,005,000 80 100

PROG.UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.11.16.09 58,640,000 RKUD 47,940,000 82 100 Terlaksananya kegiatan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan
Peningkatan Pelayanan kesesehatan Luar Gedung
kesesehatan Luar Gedung
16 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.16.12 33,876,000 RKUD 27,126,000 80 100 Terlaksananya Pelayanan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Kesehatan dan Kesehatan
Penanggulangan masalah
Kesehatan

17 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.1.02.11.16.14 18,180,000 RKUD 15,000,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan

PROG.PROMOSI KESEHATAN DAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18 Pengembangan Media Promosi dan Informasi 1.02.1.02.11.19.01 39,872,500 RKUD 32,842,500 82 100 Terlasananya Meningkatnya pengetahuan dan
Sadar Hidup Sehat Pengembangan Media kesadaran masyarakat tentang hidup
Promosi dan Informasi sehat
Sadar Hidup Sehat

19 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02.11.19.02 23,880,000 RKUD 21,440,000 90 100 Terlaksananya Penyuluhan Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Masyarakat Pola Hidup Pola Hidup Seha
Sehat

PROG. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


20 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian 1.02.1.02.11.20.04 24,390,000 RKUD 20,280,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya kesadaran
Keluarga Sadar Gizi Pemberdayaan Masyarakat masyarakatUntuk Pencapaian Keluarga
Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Sadar Gizi

PROG. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN


PENYAKIT MENULAR

21 Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk 1.02.1.02.11.22.01 2,722,500 RKUD 1,815,000 67 100 Terlaksananya Kegiatan Prosentase Pengendalian Penyebaran
Penyemprotan/Foging Kasus Penyakit DBD.
Sarang Nyamuk
22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.22.05 6,385,000 RKUD 6,155,000 96 100 Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan
Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan Penyakit
Menular

23 Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.11.22.08 10,800,000 RKUD 6,280,000 58 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya status iumunisasi
Peningkatan Imunisasi bayi,balita, bumil dan anak sekolah

24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.1.02.11.22.09 5,040,000 RKUD 3,820,000 76 100 Terlaksanaya kegiatan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah pencegahan dan penyakit menular
penanggulangan Penyakit
Menular.

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN


KESEHATAN LANSIA
25 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02.1.02.11.30.01 13,850,000 RKUD 10,370,000 75 100 Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya pelayanan kesehatan
Pelayanan Pemeliharaan lansia
Kesehatan

PROG. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU


MELAHIRKAN DAN ANAK
26 Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak 1.02.1.02.11.32.05 8,755,000 7,655,000 87 100 Terlaksananya Kegiatan Menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Peningkatan pelayanan Anak
Kesehatan Ibu dan anak

JUMLAH BOP DAN MODAL 498,183,800 362,138,371 73 100

Kuasa Pengguna Anggaran Muara Harus,


UPT. Puskesmas Muara Harus Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dwi Kurniyanto,S.Sos Hj.Sarinah,Skm


NIP.19650410 198703 1 023 NIP. 19710315 199203 2 011
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN APBD
UPT. PUSKESMAS MUARA HARUS BULAN DESEMBER 2015

NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.11.01.01 1,200,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,200,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Meningkatnya pelay. Administrasi
Surat menyurat secara baik perkantoran

2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.1.02.11.01.02 9,600,000 RKUD Muara Harus 6,688,871 70 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan
Meningkatnya
Kesehatan
pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.02.1.02.11.01.06 30,037,000 RKUD 21,675,000 72 100 Terlaksananya Pembayan Tertibnya admin surat menyurat
Kend. Dinas/Operasional Perizinan/pajak kendaraan kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
Dinas kes di wilayah

4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.1.02.11.01.07 19,543,000 RKUD 13,730,000 70 100 Terlaksananya pembayaran Tercapainyanya pembayaran jasa admin
penyediaan jasa adminstrasi keuangan perkantoran

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.1.02.11.01.08 6,761,000 RKUD 6,761,000 100 100 terpeliharanya kebersihan terciptanya suasana lingkungan yanga
dan keamanan kantor aman dan sehat

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.11.01.10 13,235,000 RKUD 13,235,000 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.11.01.11 10,473,800 RKUD 9,265,000 88 100 Terpenuhinya seluruh Meningkatnya administrasi perkantoran
kebutuhan kegiatan cetak
dan penggandaan di
puskesmas

8 Penyediaan Komponeninstlasi listrik/penerangan 1.02.1.02.11.01.12 1,415,000 1,415,000 100


bangunan kantor
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.1.02.11.01.17 49,270,000 RKUD 34,690,000 70 100 Terlaksananya makmin Meningkatnya kinerja petugas di
harian & bulanan rapat puskesmas
puskesmas

10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.11.01.20 15,600,000 RKUD 11,700,000 75 100 Terlaksananya kegiatan Meningkatnya pelay.keamanan kantor
keamanan kantor

PROG.PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.07 34,153,000 RKUD 750,000 2 100 Terpenuhinya pengadaan Tersedianya perlengkapan & Peralatan
perlengkapan & peralatan gedung
gedung

12 Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.11.02.10 11,800,000 RKUD - 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.28 7,300,000 RKUD 7,300,000 100 100 Terlaksananya Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
pemeliharaan rutin/berkala baik & nyaman secara optimal
gedung kantor

PENGADAAN OABAT DAN PERBEKALAN


KESEHATAN
14 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.11.15.01 41,405,000 33,005,000 80 100

PROG.UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.11.16.09 58,640,000 RKUD 47,940,000 82 100 Terlaksananya kegiatan Meningkatnya Peningkatan Pelayanan
Peningkatan Pelayanan kesesehatan Luar Gedung
kesesehatan Luar Gedung

16 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.16.12 33,876,000 RKUD 27,126,000 80 100 Terlaksananya Pelayanan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Kesehatan dan Kesehatan
Penanggulangan masalah
Kesehatan
17 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.1.02.11.16.14 18,180,000 RKUD 15,000,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan

PROG.PROMOSI KESEHATAN DAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18 Pengembangan Media Promosi dan Informasi 1.02.1.02.11.19.01 39,872,500 RKUD 32,842,500 82 100 Terlasananya Meningkatnya pengetahuan dan
Sadar Hidup Sehat Pengembangan Media kesadaran masyarakat tentang hidup
Promosi dan Informasi sehat
Sadar Hidup Sehat

19 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02.11.19.02 23,880,000 RKUD 21,440,000 90 100 Terlaksananya Penyuluhan Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Masyarakat Pola Hidup Pola Hidup Seha
Sehat

PROG. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


20 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian 1.02.1.02.11.20.04 24,390,000 RKUD 20,280,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya kesadaran
Keluarga Sadar Gizi Pemberdayaan Masyarakat masyarakatUntuk Pencapaian Keluarga
Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Sadar Gizi

PROG. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN


PENYAKIT MENULAR

21 Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk 1.02.1.02.11.22.01 2,722,500 RKUD 1,815,000 67 100 Terlaksananya Kegiatan Prosentase Pengendalian Penyebaran
Penyemprotan/Foging Kasus Penyakit DBD.
Sarang Nyamuk

22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.22.05 6,385,000 RKUD 6,155,000 96 100 Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan
Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan Penyakit
Menular

23 Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.11.22.08 10,800,000 RKUD 6,280,000 58 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya status iumunisasi
Peningkatan Imunisasi bayi,balita, bumil dan anak sekolah
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.1.02.11.22.09 5,040,000 RKUD 3,820,000 76 100 Terlaksanaya kegiatan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah pencegahan dan penyakit menular
penanggulangan Penyakit
Menular.

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN


KESEHATAN LANSIA
25 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1.02.1.02.11.30.01 13,850,000 RKUD 10,370,000 75 100 Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya pelayanan kesehatan
Pelayanan Pemeliharaan lansia
Kesehatan

PROG. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU


MELAHIRKAN DAN ANAK
26 Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak 1.02.1.02.11.32.05 8,755,000 7,655,000 87 100 Terlaksananya Kegiatan Menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Peningkatan pelayanan Anak
Kesehatan Ibu dan anak

JUMLAH BOP DAN MODAL 498,183,800 362,138,371 73 100

Kuasa Pengguna Anggaran Muara Harus,


UPT. Puskesmas Muara Harus Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dwi Kurniyanto,S.Sos Hj.Sarinah,Skm


NIP.19650410 198703 1 023 NIP. 19710315 199203 2 011

Anda mungkin juga menyukai