Nomor, Realisasi
Nilai Sumber Tindak
No Program / Kegiatan DPA / DIPA Dana Lokasi Keuangan Fisik Kendala Out Put Out Come Keterangan
Lanjut
Rp Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN APBD
UPT. PUSKESMAS MUARA HARUS BULAN OKTOBER 2015
NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA DANA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.11.01.01 1,200,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,200,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat Meningkatnya pelay. Administrasi
secara baik perkantoran
2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.1.02.11.01.02 9,600,000 RKUD Muara Harus 6,688,871 70 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 1.02.1.02.11.01.06 30,037,000 RKUD 21,675,000 72 100 Terlaksananya Pembayan Perizinan/pajak Tertibnya admin surat menyurat
Dinas/Operasional kendaraan Dinas kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
kes di wilayah
4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.1.02.11.01.07 19,543,000 RKUD 13,730,000 70 100 Terlaksananya pembayaran penyediaan jasa Tercapainyanya pembayaran jasa admin
adminstrasi keuangan perkantoran
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.1.02.11.01.08 6,761,000 RKUD 6,761,000 100 100 terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor terciptanya suasana lingkungan yanga
aman dan sehat
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.11.01.10 13,235,000 RKUD 13,235,000 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.11.01.11 10,473,800 RKUD 9,265,000 88 100 Terpenuhinya seluruh kebutuhan kegiatan cetak Meningkatnya administrasi perkantoran
dan penggandaan di puskesmas
8 Penyediaan Komponeninstlasi listrik/penerangan 1.02.1.02.11.01.12 1,415,000 1,415,000 100
bangunan kantor
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.1.02.11.01.17 49,270,000 RKUD 34,690,000 70 100 Terlaksananya makmin harian & bulanan rapat Meningkatnya kinerja petugas di
puskesmas puskesmas
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.11.01.20 15,600,000 RKUD 11,700,000 75 100 Terlaksananya kegiatan keamanan kantor Meningkatnya pelay.keamanan kantor
PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
11 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.07 34,153,000 RKUD 750,000 2 100 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan & Tersedianya perlengkapan & Peralatan
peralatan gedung gedung
12 Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.11.02.10 11,800,000 RKUD - 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.28 7,300,000 RKUD 7,300,000 100 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
gedung kantor baik & nyaman secara optimal
16 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.16.12 33,876,000 RKUD 27,126,000 80 100 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Penanggulangan masalah Kesehatan Kesehatan
17 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.1.02.11.16.14 18,180,000 RKUD 15,000,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyehatan Lingkungan
19 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02.11.19.02 23,880,000 RKUD 21,440,000 90 100 Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Hidup Sehat Pola Hidup Seha
23 Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.11.22.08 10,800,000 RKUD 6,280,000 58 100 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi Meningkatnya status iumunisasi
bayi,balita, bumil dan anak sekolah
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.1.02.11.22.09 5,040,000 RKUD 3,820,000 76 100 Terlaksanaya kegiatan pencegahan dan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah penanggulangan Penyakit Menular. penyakit menular
NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA DANA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.01.02.01.01 1,005,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,005,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat Meningkatnya pelay. Administrasi
secara baik perkantoran
2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.01.02..01.02 10,800,000 RKUD Muara Harus 7,176,217 66 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. 1.02.01.02.01.06 28,500,000 RKUD 27,601,900 97 100 Terlaksananya Pembayan Perizinan/pajak Tertibnya admin surat menyurat
Dinas/Operasional kendaraan Dinas kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
kes di wilayah
4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.01.02.01.07 27,069,000 RKUD 27,069,000 100 100 Terlaksananya pembayaran penyediaan jasa Tercapainyanya pembayaran jasa admin
adminstrasi keuangan perkantoran
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.01.02.01.08 18,985,000 RKUD 18,985,000 100 100 terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor terciptanya suasana lingkungan yanga
aman dan sehat
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.01.02.01.10 9,960,300 RKUD 9,960,300 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.01.02.01.11 7,250,000 RKUD 7,250,000 100 100 Terpenuhinya seluruh kebutuhan kegiatan cetak Meningkatnya administrasi perkantoran
dan penggandaan di puskesmas
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.01.02.01.17 43,542,000 RKUD 43,542,000 100 100 Terlaksananya makmin harian & bulanan rapat Meningkatnya kinerja petugas di
puskesmas puskesmas
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.01.02.01.20 15,600,000 RKUD 15,600,000 100 100 Terlaksananya kegiatan keamanan kantor Meningkatnya pelay.keamanan kantor
PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
10 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1.02.01.02..02.07 57,400,000 RKUD 53,800,000 94 100 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan & Tersedianya perlengkapan & Peralatan
peralatan gedung gedung
11 Pengadaan Mebeleur 1.02.01.02.02.10 6,350,000 RKUD 6,300,000 99 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.01.02.02.22 4,000,000 RKUD 4,000,000 100 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
gedung kantor baik & nyaman secara optimal
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1.02.01.02.02.30 5,450,000 RKUD 5,450,000 100 100 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
Dinas/Operasional gedung kantor baik & nyaman secara optimal
15 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.01.02.16.12 65,604,000 RKUD 65,604,000 100 100 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Penanggulangan masalah Kesehatan Kesehatan
16 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.01.02..16.14 12,660,000 RKUD 12,660,000 100 100 Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyehatan Lingkungan
18 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.01.02.19.02 18,615,000 RKUD 18,615,000 100 100 Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Hidup Sehat Pola Hidup Seha
22 Peningkatan Imunisasi 1.02.01.02.22.08 11,175,000 RKUD 11,175,000 100 100 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi Meningkatnya status iumunisasi
bayi,balita, bumil dan anak sekolah
23 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.01.02.22.09 3,395,000 RKUD 3,395,000 100 100 Terlaksanaya kegiatan pencegahan dan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah penanggulangan Penyakit Menular. penyakit menular
NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.11.01.01 1,200,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,200,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Meningkatnya pelay. Administrasi
Surat menyurat secara baik perkantoran
2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.1.02.11.01.02 9,600,000 RKUD Muara Harus 6,688,871 70 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan
Meningkatnya
Kesehatan
pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.02.1.02.11.01.06 30,037,000 RKUD 21,675,000 72 100 Terlaksananya Pembayan Tertibnya admin surat menyurat
Kend. Dinas/Operasional Perizinan/pajak kendaraan kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
Dinas kes di wilayah
4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.1.02.11.01.07 19,543,000 RKUD 13,730,000 70 100 Terlaksananya pembayaran Tercapainyanya pembayaran jasa admin
penyediaan jasa adminstrasi keuangan perkantoran
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.1.02.11.01.08 6,761,000 RKUD 6,761,000 100 100 terpeliharanya kebersihan terciptanya suasana lingkungan yanga
dan keamanan kantor aman dan sehat
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.11.01.10 13,235,000 RKUD 13,235,000 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.11.01.11 10,473,800 RKUD 9,265,000 88 100 Terpenuhinya seluruh Meningkatnya administrasi perkantoran
kebutuhan kegiatan cetak
dan penggandaan di
puskesmas
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.11.01.20 15,600,000 RKUD 11,700,000 75 100 Terlaksananya kegiatan Meningkatnya pelay.keamanan kantor
keamanan kantor
12 Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.11.02.10 11,800,000 RKUD - 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.28 7,300,000 RKUD 7,300,000 100 100 Terlaksananya Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
pemeliharaan rutin/berkala baik & nyaman secara optimal
gedung kantor
17 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.1.02.11.16.14 18,180,000 RKUD 15,000,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
19 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02.11.19.02 23,880,000 RKUD 21,440,000 90 100 Terlaksananya Penyuluhan Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Masyarakat Pola Hidup Pola Hidup Seha
Sehat
21 Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk 1.02.1.02.11.22.01 2,722,500 RKUD 1,815,000 67 100 Terlaksananya Kegiatan Prosentase Pengendalian Penyebaran
Penyemprotan/Foging Kasus Penyakit DBD.
Sarang Nyamuk
22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.22.05 6,385,000 RKUD 6,155,000 96 100 Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan
Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan Penyakit
Menular
23 Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.11.22.08 10,800,000 RKUD 6,280,000 58 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya status iumunisasi
Peningkatan Imunisasi bayi,balita, bumil dan anak sekolah
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.1.02.11.22.09 5,040,000 RKUD 3,820,000 76 100 Terlaksanaya kegiatan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah pencegahan dan penyakit menular
penanggulangan Penyakit
Menular.
NOMOR
NILAI SUMBER REALISASI
DPA/DIPA LOKASI TINDAK
NO PROGRAM / KEGIATAN DANA KENDALA OUT PUT OUTCOME KET.
LANJUT
KEUANGAN FISIK
Rp RP % %
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.11.01.01 1,200,000 RKUD UPT.Puskesmas 1,200,000 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Meningkatnya pelay. Administrasi
Surat menyurat secara baik perkantoran
2 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan 1.02.1.02.11.01.02 9,600,000 RKUD Muara Harus 6,688,871 70 100 Terlaksananya kegiatan pelayanan
Meningkatnya
Kesehatan
pelayanan Kes.Masy.
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.02.1.02.11.01.06 30,037,000 RKUD 21,675,000 72 100 Terlaksananya Pembayan Tertibnya admin surat menyurat
Kend. Dinas/Operasional Perizinan/pajak kendaraan kendaraan & meningkatkan kinerja pelay
Dinas kes di wilayah
4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1.02.1.02.11.01.07 19,543,000 RKUD 13,730,000 70 100 Terlaksananya pembayaran Tercapainyanya pembayaran jasa admin
penyediaan jasa adminstrasi keuangan perkantoran
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.1.02.11.01.08 6,761,000 RKUD 6,761,000 100 100 terpeliharanya kebersihan terciptanya suasana lingkungan yanga
dan keamanan kantor aman dan sehat
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.11.01.10 13,235,000 RKUD 13,235,000 100 100 Tersedianya peralatan tulis Meningkatnya pelayanan administrasi
prkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.1.02.11.01.11 10,473,800 RKUD 9,265,000 88 100 Terpenuhinya seluruh Meningkatnya administrasi perkantoran
kebutuhan kegiatan cetak
dan penggandaan di
puskesmas
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.11.01.20 15,600,000 RKUD 11,700,000 75 100 Terlaksananya kegiatan Meningkatnya pelay.keamanan kantor
keamanan kantor
12 Pengadaan Mebeleur 1.02.1.02.11.02.10 11,800,000 RKUD - 100 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan & peralatan
gedung kantor sebagai penunjang kerja
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02.1.02.11.02.28 7,300,000 RKUD 7,300,000 100 100 Terlaksananya Terlaksanya pelayanan kesehatan yang
pemeliharaan rutin/berkala baik & nyaman secara optimal
gedung kantor
16 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.16.12 33,876,000 RKUD 27,126,000 80 100 Terlaksananya Pelayanan Tercapainya Penanggulangan masalah
masalah Kesehatan Kesehatan dan Kesehatan
Penanggulangan masalah
Kesehatan
17 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02.1.02.11.16.14 18,180,000 RKUD 15,000,000 83 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
19 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02.1.02.11.19.02 23,880,000 RKUD 21,440,000 90 100 Terlaksananya Penyuluhan Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat
Masyarakat Pola Hidup Pola Hidup Seha
Sehat
21 Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk 1.02.1.02.11.22.01 2,722,500 RKUD 1,815,000 67 100 Terlaksananya Kegiatan Prosentase Pengendalian Penyebaran
Penyemprotan/Foging Kasus Penyakit DBD.
Sarang Nyamuk
22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 1.02.1.02.11.22.05 6,385,000 RKUD 6,155,000 96 100 Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan
Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan Penyakit
Menular
23 Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.11.22.08 10,800,000 RKUD 6,280,000 58 100 Terlaksananya Kegiatan Meningkatnya status iumunisasi
Peningkatan Imunisasi bayi,balita, bumil dan anak sekolah
24 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan 1.02.1.02.11.22.09 5,040,000 RKUD 3,820,000 76 100 Terlaksanaya kegiatan Meminimalisasi kasus wabah dan
Penanggulangan Wabah pencegahan dan penyakit menular
penanggulangan Penyakit
Menular.