Anda di halaman 1dari 27

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Sun
Kabupaten Bangka

Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 12 13
Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 01 Program Pelayanan Persentase layanan administrasi kantor yang CC CC 4,737,149,500
kinerja RSUD Sungailiat Administrasi Perkantoran tertangani

1 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase tertib penatausahaan persuratan 12 bln 12 bln 654,665,000
Surat Menyurat

1 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang 12 bln 12 bln 1,124,660,000
Komunikasi Sumber Daya Air tertangani
dan Listrik

1 02 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang 12 bln 12 bln 430,970,000
Peralatan dan Perlengkapan dilayani
Kantor

1 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 12 bln 12 bln 426,868,000
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaran Dinas /
Operasional

1 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah layanan kebersihan kantor yang tertangani 12 bln 12 bln 1,412,084,000
Kebersihan Kantor

1 02 01 17 Kegiatan Penyediaan Persentase Layanan Makanan dan Minuman yang 12 bln 12 bln 558,107,500
Makanan dan Minuman ditangani

1 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bln 12 bln 129,795,000
Koordinasi dan Konsultasi ke daerah yang dilayani
Luar Daerah
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 02 Program Peningkatan Persentase sarana prasarana aparatur dalam CC CC 2,400,000,000
kinerja RSUD Sungailiat Sarana dan Prasarana kondisi baik
Aparatur

1 02 02 07 Kegiatan Pengadaan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia 1 paket 1 paket 2,400,000,000
Perlengkapan Gedung
Kantor

1 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah gedung kantor yang dipelihara 12 bln


Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 03 Program Peningkatan Persentase peningkatan disiplin pegawai CC CC 68,000,000
kinerja RSUD Sungailiat Disiplin Aparatur

1 02 03 02 Kegiatan Pengadan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang 643 stel -
Dinas beserta tersedia
Perlengkapannya
- PDH
- PSR
- PSL
1 02 03 05 Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian olahraga dan batik yang tersedia 193 stel 68,000,000
Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
- Pakaian batik 193 stel
- Pakaian olahraga 16 stel

Meningkatkan Meningktanya pemenuhan Persentase sumber daya 1 02 05 Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai 100% 100% 205,880,000
ketersediaan sumber sumber daya manusia yang manusia yang sesuai dengan Kapasitas Sumber Daya RSUD
daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya Aparatur
sesuai dengan kompetensinya
kompetensinya
1 02 05 05 Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis 1 paket 1 paket 205,880,000
Pelatihan Non Formal

Meningkatkan tata Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 06 Program Peningkatan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu 100% 100% 15,000,000
kelola rumah sakit yang kinerja RSUD Sungailiat Pengembangan Sistem
efisien dan akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja
Persentase perencanaan kinerja tepat waktu 100% 100%

1 02 06 01 Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu : 100% 15,000,000
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja - Laporan realisasi anggaran pendapatan & belanja 2 dokumen 2 dokumen
SKPD
- Neraca 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan operasional 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan perubahan ekuitas 2 dokumen 2 dokumen
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2 dokumen 2 dokumen
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Jumlah dokumen review renstra RSUD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen renja RSUD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen usulan PPAS dan PPAS perubahan 1 dokumen 1 dokumen


yang disusun

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 1 dokumen 1 dokumen


yang disusun

Jumlah laporan fisik dan keuangan yang disusun 12 laporan 12 laporan


Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Jumlah laporan evaluasi renja yang disusun 4 laporan 4 laporan

Jumlah laporan tahunan yang disusun 1 laporan 1 laporan

Jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang disusun 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 1 dokumen 1 dokumen


RSUD yang disusun

Jumlah LKPJ RSUD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen

Meningkatkan Tersedianya sarana dan Persentase kelengkapan 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Persentase bahan baku makan minum pasien yang 100% 100% 7,147,685,000
pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk sarana dan prasarana rumah Masyarakat terpenuhi
seluruh masyarakat mendukung pelayanan sakit yang memenuhi standar
kepada pasien 1 02 16 13 Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah bahan baku makan minum pasien yang terpenuhi 12 bln 12 bln 7,147,685,000
Operasional dan
Pemeliharaan

Meningkatkan Meningkatnya pelayanan Pencapaian status rumah sakit 1 02 23 Program Standarisasi 85% 85% 68,000,000
pelayanan prima bagi rumah sakit yang sesuai terakreditasi Pelayanan Kesehatan
seluruh masyarakat standar
Persentase elemen penilaian akreditasi bagian tata 85% 85%
usaha yang memenuhi standar akreditasi

Persentase elemen penilaian akreditasi bidang 85% 85%


pelayanan yang memenuhi standar akreditasi

Persentase elemen penilaian akreditasi bidang 85% 85%


perencanaan yang memenuhi standar akreditasi

Persentase elemen penilaian akreditasi bidang 85% 85%


keperawatan yang memenuhi standar akreditasi

1 02 23 01 Kegiatan Penyusunan 1228 elemen 1228 elemen 68,000,000


Standar Kesehatan
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Kegiatan Penyusunan
Standar Kesehatan

Jumlah elemen penilaian pokja SKP yang memenuhi 24 elemen 24 elemen


standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja KPS yang memenuhi 98 elemen 98 elemen


standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja PMKP, MFK, MPO yang 263 elemen 263 elemen
memenuhi standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja AP, PAB, PP yang 309 elemen 309 elemen
memenuhi standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja TKP, APK yang 203 elemen 203 elemen
memenuhi standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja MKI yang memenuhi 109 elemen 109 elemen
standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja PPK, MDG'S yang 47 elemen 47 elemen


memenuhi standar akreditasi

Jumlah elemen penilaian pokja HPK, PPI yang 175 elemen 175 elemen
memenuhi standar akreditasi
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Meningkatkan Tersedianya sarana dan Persentase kelengkapan 1 02 26 Program Pengadaan, 100% 100% 8,939,747,100
pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk sarana dan prasarana rumah Peningkatan Sarana
seluruh masyarakat mendukung pelayanan sakit yang memenuhi standar Prasarana Rumah Sakit
kepada pasien

Persentase gedung rumah sakit yang terpenuhi 100% 100% 5,805,640,000


Persentase IPAL rumah sakit yang terpenuhi 50%
Persentase gedung rumah sakit yang direhabilitasi 100%

Persentase alat kesehatan yang terpenuhi 100% 100% 1,066,168,550

Persentase bahan hemodialisa yang terpenuhi 100% 100% 1,001,770,000

Persentase perlengkapan rumah tangga rumah sakit 100%


yang terpenuhi

Persentase alat penunjang medis yang terpenuhi 100% 100% 1,056,877,400

Persentase obat-obatan yang terpenuhi 100%

Persentase bahan logistik rumah sakit yang terpenuhi 100%

1 02 26 01 Kegiatan Pembangunan Jumlah gedung rumah sakit yang diadakan


Rumah Sakit
Gedung Rawat Inap 1 paket 1 paket 5,805,640,000

Gedung Instalasi Rawat Jalan (poliklinik, IGD)


Gedung Sanitasi

Gedung Loundry

Gedung Isolasi

Mushola

Pagar
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

1 02 26 17 Kegiatan Rehabilitasi Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi 1 paket


Bangunan Rumah Sakit

1 02 26 18 Kegiatan Pengadaan Alat- Jumlah alat kesehatan yang diadakan 1 paket 1 paket 1,066,168,550
alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 26 22 Kegiatan Pengadaan Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang 1 paket
Perlengkapan Rumah terpenuhi
Tangga Rumah Sakit (Dapur,
Ruang Pasien, Laundry,
Ruang Tunggu dan Lain-
Lain)

1 02 26 23 Kegiatan Pengadaan Bahan- Jumlah bahan-bahan logistik/BHP rumah sakit yang 1 paket
bahan Logistik Rumah Sakit terpenuhi
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

1 02 26 24 Kegiatan Pembangunan Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang 1 paket
Instalasi Pengolahan Limbah terpenuhi
Rumah Sakit

1 02 26 33 Kegiatan Pengadaan Alat Jumlah alat penunjang medis yang terpenuhi 1 paket 1 paket 1,066,168,550
Penunjang Medis

1 02 26 36 Kegiatan Pengadaan Bahan Jumlah bahan hemodialisa yang terpenuhi 1 paket 1 paket 1,001,770,000
Hemodialisa Rumah Sakit

Meningkatkan Tersedianya sarana dan Persentase kelengkapan 1 02 27 Program Pemeliharaan Persentase tercapainya sarana dan prasarana yang 100%
pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk sarana dan prasarana rumah Sarana Prasarana Rumah sesuai dengan standar mutu
seluruh masyarakat mendukung pelayanan sakit yang memenuhi standar Sakit
kepada pasien
1 02 27 01 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan rutin / berkala RS yang terpelihara 1 paket
rutin/berkala RS

1 02 27 16 Kegiatan Pemeliharaan Persentase IPAL yang terpelihara 1 paket


rutin/berkala IPAL

1 02 27 17 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah alat-alat Kesehatan yang terpelihara 1 paket


rutin / berkala alat-alat
Kesehatan

Meningkatkan Meningkatnya pemenuhan Persentase SDM yang sesuai 1 02 33 Program Peningkatan Persentase SDM yang penempatan sesuai dengan 85% 85% 40,000,000,000
ketersediaan sumber sumber daya manusia yang dengan kompetensinya Kualitas Pelayanan Umum pendidikan
daya manusi yang sesuai dengan Kesehatan
sesuai dengan kompetensinya
kompetensinya Persentase pencapaian standar Persentase indikator SPM bagian tata usaha yang 85% 85%
pelayanan minimal rumah sakit mencapai target

Persentase indeks kepuasan Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang 85% 85%
masyarakat mencapai target

Meningkatkan tata Meningkatnya kinerja Cost recovery ratio


kelola rumah sakit yang keuangan rumah sakit
efisien dan akuntabel
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Meningkatkan tata Meningkatnya kinerja


kelola rumah sakit yang keuangan rumah sakit
efisien dan akuntabel Persentase kelengkapan Persentase indikator SPM bidang perencanaan yang 85% 85%
sarana dan prasarana rumah mencapai target
sakit yang memenuhi standar
Persentase indikator SPM bidang keperawatan yang 85% 85%
mencapai target

Meningkatkan Tersedianya sarana Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 100% 100%


pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk pengguna jasa rumah sakit
seluruh masyarakat mendukung pelayanan
kepada pasien Bed Occupation Rate (BOR) 60% 60%
Lenght of Stay (LOS) 3 hari 3 hari
Turn Over Interval (TOI) 3 hari 3 hari
Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan dan 1 dokumen 1 dokumen
pengawasan pelayanan keperawatan sesuai standar dan
pedoman keperawatan

Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang 100% 100%


menggunakan sistem aplikasi
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Persentase laporan realisasi pendapatan rumah sakit 100% 100%

Persentase sarana peralatan keperawatan yang 100% 100%


terpenuhi

Persentase obat-obatan yang terpenuhi 100% 100%


Persentase bahan habis pakai yang terpenuhi 100% 100%
Persentase laporan realisasi penyerapan anggaran 100% 100%
belanja rumah sakit

1 02 33 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Jumlah SDM yang penempatan sesuai dengan 633 orang 643 orang 40,000,000,000
Pelayanan dan Pendukung pendidikan
Pelayanan Medis
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR 395 orang 418 orang

Jumlah Indikator SPM gawat darurat, pengelolaan 11 indikator 13 indikator


limbah, administrasi manajemen, ambulan/jenazah,
pemulasaran jenazah, pel.pemeliharaan rs dan
pel.laundry subbag umum & perlengkapan yang
mencapai target

Jumlah indikator SPM administrasi manajemen 1 indikator 2 indikator


subbagian kepegawaian yang mencapai target

Jumlah indikator SPM administrasi manajemen 3 indikator 4 indikator


subbagian keuangan yang mencapai target

Jumlah indikator SPM radiologi, laboratorium, rehab 13 indikator 16 indikator


medik, farmasi, gizi, transfusi darah seksi pelayanan dan
penunjang medis yang mencapai target

Jumlah indikator SPM gawat darurat, rawat jalan, rawat 24 indikator 26 indikator
inap, bedah, persalinan, seksi pengawasan dan
pengendalian medis yang mencapai target
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Jumlah indikator SPM rawat inap, pelayanan gakin, 8 indikator 10 indikator


rekam medis, administrasi manajemen seksi
penyusunan program dan rekam medis yang mencapai
target

Jumlah indikator SPM gawat darurat, rawat jalan, rawat 6 indikator 8 indikator
inap, persalinan, radiologi, laboratorium, rehab medik,
farmasi seksi hukum, publikasi dan informasi yang
mencapai target

Jumlah indikator SPM rawat inap, persalinan, intensif, 10 indikator 14 indikator


pemeliharaan sarana RS seksi asuhan mutu dan etika
keperawatan yang mencapai target

Jumlah penyelesaian pengadauan masyarakat pengguna 30 kasus 30 kasus


jasa rumah sakit
Target Kin

Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp

Jumlah kuesioner yang terkumpul sebagai bahan kajian 300 kuesioner 300 kuesioner
kepuasan pelanggan

Jumlah kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi 4 media 4 media


rumah sakit melalui 4 media kegiatan kegiatan

Jumlah kunjungan rawat inap 9699 10498


kunjungan kunjungan

Jumlah hari rawat 37901 hari 31494 hari


Jumlah tempat tidur 173 TT 173 TT
Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) 82886 orang 65558 orang

Evaluasi pelaksanaan SPO tindakan keperawatan 4 kali 4 kali

Evaluasi etika mutu keperawatan 2 kali 2 kali


Jumlah obat-obatan yang terpenuhi 504 pcs / botol / 504 pcs / botol /
box box

Jumlah bahan pakai habis yang terpenuhi 408 pcs / botol / 406 pcs / botol /
box box

Jumlah dokumen data sarana peralatan keperawatan 1 dokumen 1 dokumen

Merumuskan kebutuhan peralatan keprarwatan 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah laporan yang terintegrasi dengan SIM RS 4 laporan 4 laporan

Jumlah dokumen hasil pendapatan dengan unit-unit 1 dokumen 1 dokumen


penghasil

Jumlah dokumen laporan bulanan realisasi anggaran 12 dokumen 12 dokumen


belanja rumah sakit

JUMLAH ###
n Indikatif RSUD Sungailiat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

14 15 16 17 18 19 20 21
BB 4,737,149,500 BB 6,820,647,200 BB 16,294,946,200 RSUD Sungailiat

12 bln 654,665,000 12 bln 983,644,000 36 bln 2,292,974,000 RSUD Sungailiat

12 bln 1,124,660,000 12 bln 2,151,335,000 36 bln 4,400,655,000 RSUD Sungailiat

12 bln 430,970,000 12 bln 756,568,000 36 bln 1,618,508,000 RSUD Sungailiat

12 bln 426,868,000 12 bln 368,203,200 36 bln 1,221,939,200 RSUD Sungailiat

12 bln 1,412,084,000 12 bln 1,723,701,500 36 bln 4,547,869,500 RSUD Sungailiat

12 bln 558,107,500 12 bln 740,607,500.00 36 bln 1,856,822,500 RSUD Sungailiat

12 bln 129,795,000 12 bln 96,588,000 36 bln 356,178,000 RSUD Sungailiat


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

- 2,450,000,000 BB 4,850,000,000 RSUD Sungailiat

1 paket 2,400,000,000 2 paket 4,800,000,000 RSUD Sungailiat

12 bln 50,000,000 12 bln 50,000,000 RSUD Sungailiat

61
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

BB 7,400,000 BB 367,590,000 BB 442,990,000 RSUD Sungailiat

612 stel 367,590,000 612 stel 367,590,000 RSUD Sungailiat

16 stel 7,400,000 209 stel 75,400,000 RSUD Sungailiat

- - 100% 205,880,000 RSUD Sungailiat

1 paket 205,880,000 RSUD Sungailiat

100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 45,000,000 RSUD Sungailiat

100% 100% 100%

100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 45,000,000 RSUD Sungailiat

2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen


2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen
2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen
2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen
2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

12 laporan 12 laporan 36 laporan

62
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

4 laporan 4 laporan 12 laporan

1 laporan 1 laporan 3 laporan

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

100% 6,374,655,000 100% 7,814,655,000 100% 21,336,995,000 RSUD Sungailiat

12 bln 6,374,655,000 12 bln 7,814,655,000 36 bln 21,336,995,000 RSUD Sungailiat

85% 68,000,000 85% 96,225,000 85% 232,225,000 RSUD Sungailiat

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

85% 85% 85%

1228 elemen 68,000,000 1228 elemen 96,225,000 3684 elemen 232,225,000 RSUD Sungailiat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

24 elemen 24 elemen 24 elemen

98 elemen 98 elemen 294 elemen

196 elemen 196 elemen 588 elemen

309 elemen 309 elemen 927 elemen

203 elemen 203 elemen 609 elemen

109 elemen 109 elemen 327 elemen

47 elemen 47 elemen 141 elemen

175 elemen 175 elemen 525 elemen

63
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

100% 24,949,037,000 100% 13,569,575,616 100% 47,458,359,716 RSUD Sungailiat

100% 15,006,720,000 100% 1,004,550,000 100% 21,816,910,000


100% 3,003,780,000 100% 3,003,780,000
100% 204,470,000 100% 204,470,000

100% 8,008,962,000 100% 9,075,130,550

100% 1,433,355,000 100% 3,506,247,000 100% 5,941,372,000

100% 204,460,000 100% 204,460,000

100% 1,056,877,400

100% 2,916,436,202 100% 2,916,436,202

100% 2,134,052,414 100% 2,134,052,414

1 paket 5,805,640,000 RSUD Sungailiat

1 paket 15,006,720,000 3,304,710,000 1 paket 18,311,430,000 RSUD Sungailiat


1 paket 504,710,000 1 paket 504,710,000 RSUD Sungailiat

1 paket 1,000,000,000 1 paket 1,000,000,000 RSUD Sungailiat

1 paket 1,000,000,000 1 paket 1,000,000,000 RSUD Sungailiat

1 paket 300,000,000 1 paket 300,000,000 RSUD Sungailiat

1 paket 500,000,000 1 paket 500,000,000 RSUD Sungailiat


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

1 paket 204,470,000 1 paket 204,470,000 RSUD Sungailiat

1 paket 8,008,962,000 2 paket 9,075,130,550 RSUD Sungailiat

1 paket 2,916,436,202 1 paket 2,916,436,202 RSUD Sungailiat

1 paket 2,134,052,414 1 paket 2,134,052,414 RSUD Sungailiat

64
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

1 paket 1,503,660,000 1 paket 1,503,660,000 RSUD Sungailiat

1 paket 1,066,168,550 RSUD Sungailiat

1 paket 1,933,355,000 1 paket 3,506,247,000 3 paket 6,441,372,000 RSUD Sungailiat

100% 462,540,000 100% 462,540,000 RSUD Sungailiat

1 paket 102,540,000 1 paket 102,540,000 RSUD Sungailiat

1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 RSUD Sungailiat

1 paket 160,000,000 1 paket 160,000,000 RSUD Sungailiat

90% 46,000,000,000 95% 50,000,000,000 95% 136,000,000,000 RSUD Sungailiat

90% 95% 95%

90% 95% 95%


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

90% 95% 95%

90% 95% 95%

100% 100% 100%

70% 70% 70%


3 hari 3 hari 9 hari
3 hari 3 hari 9 hari
1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

100% 100% 100%

65
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%


100% 100% 100%
100% 100% 100%

623 orang 46,000,000,000 643 orang 50,000,000,000 1909 orang 136,000,000,000 RSUD Sungailiat

355 orang 355 orang 1128 orang

13 indikator 13 indikator 26 indikator

2 indikator 2 indikator 6 indikator

4 indikator 4 indikator 12 indikator

16 indikator 16 indikator 48 indikator

26 indikator 26 indikator 78 indikator


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

10 indikator 10 indikator 30 indikator

8 indikator 8 indikator 24 indikator

14 indikator 14 indikator 42 indikator

30 kasus 30 kasus 90 kasus

66
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

300 kuesioner 300 kuesioner 900 kuesioner

4 media 4 media 12 media


kegiatan kegiatan kegiatan

9766 9835 30099


kunjungan kunjungan kunjungan

29298 hari 29503 hari 90295 hari


173 TT 173 TT 519 TT
83466 orang 84050 orang 233074 orang

4 kali 4 kali 12 kali

2 kali 2 kali 46kali


504 pcs / botol / 504 pcs / botol / 1512 pcs / botol
box box / box

408 pcs / botol / 408 pcs / botol / 1222 pcs / botol


box box / box

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

4 laporan 4 laporan 12 laporan

1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

12 dokumen 12 dokumen 36 dokumen

128,151,241,500 131,596,232,816 363,328,935,916


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode


Tahun 2017 Tahun 2018
Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggu
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp

67

Anda mungkin juga menyukai