Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Sun
Kabupaten Bangka
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 12 13
Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 01 Program Pelayanan Persentase layanan administrasi kantor yang CC CC 4,737,149,500
kinerja RSUD Sungailiat Administrasi Perkantoran tertangani
1 02 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase tertib penatausahaan persuratan 12 bln 12 bln 654,665,000
Surat Menyurat
1 02 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang 12 bln 12 bln 1,124,660,000
Komunikasi Sumber Daya Air tertangani
dan Listrik
1 02 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang 12 bln 12 bln 430,970,000
Peralatan dan Perlengkapan dilayani
Kantor
1 02 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 12 bln 12 bln 426,868,000
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaran Dinas /
Operasional
1 02 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah layanan kebersihan kantor yang tertangani 12 bln 12 bln 1,412,084,000
Kebersihan Kantor
1 02 01 17 Kegiatan Penyediaan Persentase Layanan Makanan dan Minuman yang 12 bln 12 bln 558,107,500
Makanan dan Minuman ditangani
1 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bln 12 bln 129,795,000
Koordinasi dan Konsultasi ke daerah yang dilayani
Luar Daerah
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 02 Program Peningkatan Persentase sarana prasarana aparatur dalam CC CC 2,400,000,000
kinerja RSUD Sungailiat Sarana dan Prasarana kondisi baik
Aparatur
1 02 02 07 Kegiatan Pengadaan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia 1 paket 1 paket 2,400,000,000
Perlengkapan Gedung
Kantor
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 03 Program Peningkatan Persentase peningkatan disiplin pegawai CC CC 68,000,000
kinerja RSUD Sungailiat Disiplin Aparatur
1 02 03 02 Kegiatan Pengadan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang 643 stel -
Dinas beserta tersedia
Perlengkapannya
- PDH
- PSR
- PSL
1 02 03 05 Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian olahraga dan batik yang tersedia 193 stel 68,000,000
Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
- Pakaian batik 193 stel
- Pakaian olahraga 16 stel
Meningkatkan Meningktanya pemenuhan Persentase sumber daya 1 02 05 Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai 100% 100% 205,880,000
ketersediaan sumber sumber daya manusia yang manusia yang sesuai dengan Kapasitas Sumber Daya RSUD
daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya Aparatur
sesuai dengan kompetensinya
kompetensinya
1 02 05 05 Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis 1 paket 1 paket 205,880,000
Pelatihan Non Formal
Meningkatkan tata Meningkatnya akuntabilitas Nilai evaluasi AKIP 1 02 06 Program Peningkatan Persentase pelaporan keuangan tepat waktu 100% 100% 15,000,000
kelola rumah sakit yang kinerja RSUD Sungailiat Pengembangan Sistem
efisien dan akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja
Persentase perencanaan kinerja tepat waktu 100% 100%
1 02 06 01 Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu : 100% 15,000,000
laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja - Laporan realisasi anggaran pendapatan & belanja 2 dokumen 2 dokumen
SKPD
- Neraca 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan operasional 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan perubahan ekuitas 2 dokumen 2 dokumen
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2 dokumen 2 dokumen
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Meningkatkan Tersedianya sarana dan Persentase kelengkapan 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Persentase bahan baku makan minum pasien yang 100% 100% 7,147,685,000
pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk sarana dan prasarana rumah Masyarakat terpenuhi
seluruh masyarakat mendukung pelayanan sakit yang memenuhi standar
kepada pasien 1 02 16 13 Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah bahan baku makan minum pasien yang terpenuhi 12 bln 12 bln 7,147,685,000
Operasional dan
Pemeliharaan
Meningkatkan Meningkatnya pelayanan Pencapaian status rumah sakit 1 02 23 Program Standarisasi 85% 85% 68,000,000
pelayanan prima bagi rumah sakit yang sesuai terakreditasi Pelayanan Kesehatan
seluruh masyarakat standar
Persentase elemen penilaian akreditasi bagian tata 85% 85%
usaha yang memenuhi standar akreditasi
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Kegiatan Penyusunan
Standar Kesehatan
Jumlah elemen penilaian pokja PMKP, MFK, MPO yang 263 elemen 263 elemen
memenuhi standar akreditasi
Jumlah elemen penilaian pokja AP, PAB, PP yang 309 elemen 309 elemen
memenuhi standar akreditasi
Jumlah elemen penilaian pokja TKP, APK yang 203 elemen 203 elemen
memenuhi standar akreditasi
Jumlah elemen penilaian pokja MKI yang memenuhi 109 elemen 109 elemen
standar akreditasi
Jumlah elemen penilaian pokja HPK, PPI yang 175 elemen 175 elemen
memenuhi standar akreditasi
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Meningkatkan Tersedianya sarana dan Persentase kelengkapan 1 02 26 Program Pengadaan, 100% 100% 8,939,747,100
pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk sarana dan prasarana rumah Peningkatan Sarana
seluruh masyarakat mendukung pelayanan sakit yang memenuhi standar Prasarana Rumah Sakit
kepada pasien
Gedung Loundry
Gedung Isolasi
Mushola
Pagar
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
1 02 26 18 Kegiatan Pengadaan Alat- Jumlah alat kesehatan yang diadakan 1 paket 1 paket 1,066,168,550
alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 22 Kegiatan Pengadaan Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang 1 paket
Perlengkapan Rumah terpenuhi
Tangga Rumah Sakit (Dapur,
Ruang Pasien, Laundry,
Ruang Tunggu dan Lain-
Lain)
1 02 26 23 Kegiatan Pengadaan Bahan- Jumlah bahan-bahan logistik/BHP rumah sakit yang 1 paket
bahan Logistik Rumah Sakit terpenuhi
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
1 02 26 24 Kegiatan Pembangunan Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang 1 paket
Instalasi Pengolahan Limbah terpenuhi
Rumah Sakit
1 02 26 33 Kegiatan Pengadaan Alat Jumlah alat penunjang medis yang terpenuhi 1 paket 1 paket 1,066,168,550
Penunjang Medis
1 02 26 36 Kegiatan Pengadaan Bahan Jumlah bahan hemodialisa yang terpenuhi 1 paket 1 paket 1,001,770,000
Hemodialisa Rumah Sakit
Meningkatkan Tersedianya sarana dan Persentase kelengkapan 1 02 27 Program Pemeliharaan Persentase tercapainya sarana dan prasarana yang 100%
pelayanan prima bagi prasarana rumah sakit untuk sarana dan prasarana rumah Sarana Prasarana Rumah sesuai dengan standar mutu
seluruh masyarakat mendukung pelayanan sakit yang memenuhi standar Sakit
kepada pasien
1 02 27 01 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan rutin / berkala RS yang terpelihara 1 paket
rutin/berkala RS
Meningkatkan Meningkatnya pemenuhan Persentase SDM yang sesuai 1 02 33 Program Peningkatan Persentase SDM yang penempatan sesuai dengan 85% 85% 40,000,000,000
ketersediaan sumber sumber daya manusia yang dengan kompetensinya Kualitas Pelayanan Umum pendidikan
daya manusi yang sesuai dengan Kesehatan
sesuai dengan kompetensinya
kompetensinya Persentase pencapaian standar Persentase indikator SPM bagian tata usaha yang 85% 85%
pelayanan minimal rumah sakit mencapai target
Persentase indeks kepuasan Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang 85% 85%
masyarakat mencapai target
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
1 02 33 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Jumlah SDM yang penempatan sesuai dengan 633 orang 643 orang 40,000,000,000
Pelayanan dan Pendukung pendidikan
Pelayanan Medis
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR 395 orang 418 orang
Jumlah indikator SPM gawat darurat, rawat jalan, rawat 24 indikator 26 indikator
inap, bedah, persalinan, seksi pengawasan dan
pengendalian medis yang mencapai target
Target Kin
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Jumlah indikator SPM gawat darurat, rawat jalan, rawat 6 indikator 8 indikator
inap, persalinan, radiologi, laboratorium, rehab medik,
farmasi seksi hukum, publikasi dan informasi yang
mencapai target
Tahun 2016
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(output) Awal
Perencanaan
Target Rp
Jumlah kuesioner yang terkumpul sebagai bahan kajian 300 kuesioner 300 kuesioner
kepuasan pelanggan
Jumlah bahan pakai habis yang terpenuhi 408 pcs / botol / 406 pcs / botol /
box box
JUMLAH ###
n Indikatif RSUD Sungailiat
14 15 16 17 18 19 20 21
BB 4,737,149,500 BB 6,820,647,200 BB 16,294,946,200 RSUD Sungailiat
61
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
62
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1228 elemen 68,000,000 1228 elemen 96,225,000 3684 elemen 232,225,000 RSUD Sungailiat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
63
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100% 1,056,877,400
64
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
65
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
623 orang 46,000,000,000 643 orang 50,000,000,000 1909 orang 136,000,000,000 RSUD Sungailiat
66
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
67