Anda di halaman 1dari 9

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir


RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2.2
Tahun Anggaran : 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 214.430.000,00 981.050.000,00 250.000.000,00 1.445.480.000,00 1.619.750.000,00

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas 1 Tahun 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.400.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Dinas 1 tahun 11.740.000,00 388.260.000,00 0,00 400.000.000,00 440.000.000,00
listrik Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas 10 orang 177.420.000,00 60.000,00 0,00 177.480.000,00 185.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas 1 Tahun 3.390.000,00 65.110.000,00 0,00 68.500.000,00 75.350.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas 1 tahun 6.870.000,00 173.130.000,00 0,00 180.000.000,00 198.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas 59 jenis 4.530.000,00 115.470.000,00 0,00 120.000.000,00 132.000.000,00
Kesehatan cetakan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Dinas 27 jenis alat 2.100.000,00 15.400.000,00 0,00 17.500.000,00 20.000.000,00
bangunan kantor Kesehatan listrik
1.02 . 1.02.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas 6 unit 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 260.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dinas 12 bulan 1.640.000,00 8.360.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
perundang-undangan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas 105 pegawai 3.170.000,00 96.830.000,00 0,00 100.000.000,00 95.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas 1 tahun 3.570.000,00 116.430.000,00 0,00 120.000.000,00 200.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 SKPD 20.670.000,00 650.826.000,00 11.117.477.000,00 11.788.973.000,00 13.129.000.000,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Kalibakung 1 paket 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.500.000.000,00
Kecamatan
Balapulang
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas 1 unit 0,00 0,00 267.477.000,00 267.477.000,00 300.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas 32 unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Dinas 1 paket 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 275.000.000,00
Perlengkapannya Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Dinas 3 unit 3.170.000,00 81.830.000,00 0,00 85.000.000,00 95.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Kesehatan,
UPTD Gudang
Farmasi dan
UP
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas 45 kendaraan 14.330.000,00 517.166.000,00 0,00 531.496.000,00 550.000.000,00
dinas/operasional Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas 1 tahun 3.170.000,00 51.830.000,00 0,00 55.000.000,00 70.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 61 Pengadaan Sistem Perangkat Informasi dan Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00
Komunikasi Untuk PSC/SPGDT Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 62 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 154.000.000,00
Puskesmas/Program Keluarga Sehat (DAK) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 63 Penataan Lingkungan Puskesmas Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 770.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 65 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pustu di desa 1 Tahun 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kecamatan Balapulang Bukateja Kec
Balapulang
1.02 . 1.02.1 . 02 . 66 Rehab Puskesmas Pembantu Talang Pustu Talang 1 Tahun 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 67 Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubelair Puskesmas Pustu Talang 1 paket 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 220.000.000,00
Pembantu Talang
1.02 . 1.02.1 . 02 . 70 Pengadaan Puskesmas Keliling Single Gardan (DAK) Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 71 Pengadaan Puskesmas Keliling Double Gardan (DAK) Dinas 1 Tashun 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 72 Pengadaan Kendaraan Khusus Roda 2 Untuk Program Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 1.240.000.000,00
Kesehatan di Puskesmas (DAK) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 73 Pengadaan Ambulance PSC (DAK) Dinas 1 unit 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1 SKPD 24.307.000,00 193.093.000,00 0,00 217.400.000,00 181.500.000,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 1 Tahun 3.570.000,00 148.830.000,00 0,00 152.400.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 05 . 09 Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Dinas 1 Tahun 17.026.000,00 32.974.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00
Fungsional Rumpun Kesehatan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 05 . 10 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian Dinas 1 Tahun 3.711.000,00 11.289.000,00 0,00 15.000.000,00 16.500.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 SKPD 128.357.000,00 25.643.000,00 0,00 154.000.000,00 165.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas 1 tahun 24.882.000,00 25.118.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00
realisasi kinerja SKPD Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Dinas 1 Tahun 103.475.000,00 525.000,00 0,00 104.000.000,00 110.000.000,00
Daerah Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 89,66 158.099.000,00 12.509.530.000,00 12.837.752.000,00 25.505.381.000,00 25.798.506.100,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Dinas 1 Tahun 10.873.000,00 59.127.000,00 0,00 70.000.000,00 80.000.000,00
Kesehatan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 15 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Dinas 176 Item Obat 69.123.000,00 10.170.428.000,00 0,00 10.239.551.000,00 11.263.506.100,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 16 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas Dinas 1 Tahun 3.330.000,00 96.670.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 17 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 18 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas 11 Item Obat 58.603.000,00 1.441.397.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00
dan Pengadaan Obat Gizi Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 19 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 8.250.000.000,00 8.250.000.000,00 9.075.000.000,00
Program Pelayanan Kesehatan (DAK) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 20 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 3.205.830.000,00 3.205.830.000,00 3.400.000.000,00
Program Pelayanan Kesehatan Keluarga (DAK) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 21 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Dinkes Kab. 1 unit 16.170.000,00 741.908.000,00 1.181.922.000,00 1.940.000.000,00 0,00
Program Pengendalian Penyakit (DAK) Tegal

2.12 . 1.02.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 3 400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00
Investasi
2.12 . 1.02.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Dinas 1 Tahun 400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00
Kesehatan

2.16 . 1.02.1 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3 10.059.000,00 49.941.000,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00

2.16 . 1.02.1 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dinas 1 Tahun 10.059.000,00 49.941.000,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 96,00 600.330.000,00 11.204.297.000,00 175.000.000,00 11.979.627.000,00 13.177.569.700,00

1.02 . 1.02.1 . 16 . 06 Revitalisasi sistem kesehatan Dinas 1 kegiatan 35.398.000,00 164.602.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan Dinas 10 Jenis Alat 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 192.500.000,00
termasuk obat generik esensial Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 Manajemen Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Dinas 1 Tahun 15.640.000,00 64.360.000,00 0,00 80.000.000,00 88.000.000,00
Rawat Inap dan Klinik Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18 Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Kabupaten 1 Tahun 16.903.000,00 233.097.000,00 0,00 250.000.000,00 275.000.000,00
masyarakat/PAMSIMAS (Pendampingan) Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Peningkatan Kapasitas Laboratium Dinas 1 Tahun 6.190.000,00 153.810.000,00 0,00 160.000.000,00 176.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Kabupaten 1 Paket 99.459.000,00 120.541.000,00 0,00 220.000.000,00 242.000.000,00
Penyakit Khusus dan PPPK Tegal (Penyakit Jiwa
dan Indera
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Klinik Sanitasi Kabupaten 500 buah 46.610.000,00 453.390.000,00 0,00 500.000.000,00 550.000.000,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Dinas 1 Tahun 20.829.000,00 39.171.000,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00
Kesehatan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 65 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Dinas 1 Tahun 4.800.000,00 25.200.000,00 0,00 30.000.000,00 33.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Rujukan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 66 Implementasi STBM Dinas 1 Tahun 12.325.000,00 87.675.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 67 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Mendukung Dinas 1 Tahun 179.742.000,00 1.360.985.000,00 0,00 1.540.727.000,00 1.694.779.700,00
Program Puskesmas Gratis Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 68 Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK) Dinas 1 Tahun 162.434.000,00 8.501.466.000,00 0,00 8.663.900.000,00 9.530.290.000,00
Kesehatan

2.04 . 1.02.1 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, 40 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00
penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 1.02.1 . 16 . 04 Pengadaan Tanah Dinas 1 Tahun 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00
Kesehatan

2.07 . 1.02.1 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 281 62.056.000,00 137.944.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
dalam membangun desa
2.07 . 1.02.1 . 17 . 19 Operasional PDPM Dinkes Kab. 1 paket 62.056.000,00 137.944.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 182.019.000,00 397.981.000,00 0,00 580.000.000,00 725.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 18 . 07 Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat di WKJ Dinas 1 Tahun 77.184.000,00 172.816.000,00 0,00 250.000.000,00 275.000.000,00
Kalibakung Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 18 . 08 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Dinas 1 Tahun 104.835.000,00 225.165.000,00 0,00 330.000.000,00 450.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1 304.169.000,00 1.115.831.000,00 0,00 1.420.000.000,00 1.562.000.000,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Dinas 13 kali 6.740.000,00 293.260.000,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00
hidup sehat Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dinas 20 kegiatan 82.930.000,00 117.070.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas 6 desa 11.790.000,00 138.210.000,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 06 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Dinas 2 UKBM 45.209.000,00 174.791.000,00 0,00 220.000.000,00 242.000.000,00
Masyarakat (UKBM) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07 Pengembangan Desa Siaga Aktif Dinas 27 desa 41.270.000,00 58.730.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 08 Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Dinas 300 buah 74.950.000,00 175.050.000,00 0,00 250.000.000,00 275.000.000,00
Jamu (WKJ) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 09 Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) Dinas 18 dokter kecil 12.235.000,00 87.765.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 10 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Dinas 29 Puskesmas 29.045.000,00 70.955.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kualitas Pengelola Posyandu Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,53 81.938.000,00 2.774.512.000,00 0,00 2.856.450.000,00 5.598.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Dinas 24 orang 16.055.000,00 983.945.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.750.000.000,00
Kesehatan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Dinas 24 orang 35.833.000,00 194.167.000,00 0,00 230.000.000,00 1.058.000.000,00
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kesehatan
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
1.02 . 1.02.1 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga Dinas 287 Desa 3.190.000,00 71.810.000,00 0,00 75.000.000,00 110.000.000,00
sadar gizi Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 07 Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Dinas 287 Desa 16.055.000,00 783.945.000,00 0,00 800.000.000,00 880.000.000,00
(MP-ASI) Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Kesehatan
Keluarga Miskin
1.02 . 1.02.1 . 20 . 08 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Dinas 287 Desa 10.805.000,00 740.645.000,00 0,00 751.450.000,00 1.800.000.000,00
Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 53.420.000,00 246.580.000,00 3.510.000.000,00 3.810.000.000,00 4.190.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 21 . 05 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Dinas 4 Kegiatan 53.420.000,00 246.580.000,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 21 . 08 Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (DAK) Dinas 1 paket 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 21 . 09 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas (DAK) Dinas 1 paket 0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 560.000.000,00
Kesehatan

4.03 . 1.02.1 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3 3.878.000,00 6.122.000,00 0,00 10.000.000,00 12.500.000,00

4.03 . 1.02.1 . 21 . 30 Review Renstra SKPD Dinkes 1 kegiatan 3.878.000,00 6.122.000,00 0,00 10.000.000,00 12.500.000,00

1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 98 471.076.000,00 2.668.924.000,00 200.000.000,00 3.340.000.000,00 3.937.500.000,00
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas 110 fokus 108.392.000,00 286.608.000,00 0,00 395.000.000,00 425.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Dinas 1 paket 5.540.000,00 184.460.000,00 0,00 190.000.000,00 210.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Dinas 287 desa 151.865.000,00 848.135.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Dinas 1 tahun 10.870.000,00 114.130.000,00 0,00 125.000.000,00 140.000.000,00
penanggulangan wabah Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas 9000 suspek 99.565.000,00 850.435.000,00 0,00 950.000.000,00 1.120.000.000,00
Menular dan Endemik Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Dinas 1 kegiatan 35.595.000,00 49.405.000,00 0,00 85.000.000,00 92.500.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14 Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular Dinas 29 puskesmas 50.079.000,00 314.921.000,00 0,00 365.000.000,00 585.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 15 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Dinas 6 puskesmas 9.170.000,00 20.830.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16 Pengadaan Sarana Pengendalian Penyakit Tidak Dinas 29 puskesmas 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Menular Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 175.926.000,00 1.500.574.000,00 0,00 1.676.500.000,00 2.007.150.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 23 . 07 Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Dinas 29 puskesmas 90.808.000,00 909.192.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 09 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD Dinas 87 peserta 75.246.000,00 244.754.000,00 0,00 320.000.000,00 350.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 10 Penilaian Ulang Akreditasi Puskesmas Dinas 4 Puskesmas 4.872.000,00 195.128.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 11 Penunjang Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas 29 Puskesmas 5.000.000,00 151.500.000,00 0,00 156.500.000,00 337.150.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 66.000 154.078.000,00 4.845.922.000,00 0,00 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 24 . 11 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Dinas 29 Puskesmas 154.078.000,00 4.845.922.000,00 0,00 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 21 5.320.000,00 194.680.000,00 25.850.000.000,00 26.050.000.000,00 28.380.000.000,00
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu Dinas 84 unit 5.320.000,00 194.680.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 27 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Dinas 2 paket 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00
Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 28 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Dinas 2 paket 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 30 Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia Dinas 3 puskesmas 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 31 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas (DAK) Dinas 6 unit 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 16.500.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 35 Pengadaan Cold Chain / Set Imunisasi (DAK) Dinas 13 buah 0,00 0,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.250.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 36 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu Dinas 3 unit 0,00 0,00 8.400.000.000,00 8.400.000.000,00 9.000.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 37 Pembangunan Gedung Public Service Center (PSC) Dinas 1 unit 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00
Untuk SPGDT Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 29 183.465.000,00 116.535.000,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00
kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 28 . 11 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas 1 paket 183.465.000,00 116.535.000,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 8,10 96.850.000,00 868.150.000,00 0,00 965.000.000,00 1.065.500.000,00
balita
1.02 . 1.02.1 . 29 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas 29 Orang 5.940.000,00 54.060.000,00 0,00 60.000.000,00 70.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 08 Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK Dinas 15 Kali 39.240.000,00 310.760.000,00 0,00 350.000.000,00 385.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 09 Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Dinas 4 Angkatan 6.370.000,00 198.630.000,00 0,00 205.000.000,00 225.500.000,00
Remaja Kesehatan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 29 . 10 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR Dinas 4 Angkatan 19.820.000,00 180.180.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 11 Implementasi MTBS-M dan SDIDTK Dinas 3 Kecamatan 25.480.000,00 124.520.000,00 0,00 150.000.000,00 165.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 3.625 3.590.000,00 96.410.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
lansia
1.02 . 1.02.1 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan Lansia Dinas 29 Orang 3.590.000,00 96.410.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 31 Program pengawasan dan pengendalian 72,0 66.080.000,00 133.920.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
kesehatan makanan
1.02 . 1.02.1 . 31 . 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil Dinas 12 lokasi 66.080.000,00 133.920.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00
industri Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu 94,00 1.375.841.000,00 8.094.159.000,00 0,00 9.470.000.000,00 10.737.000.000,00
melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Dinas 30 orang 3.510.000,00 96.490.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 05 Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Dinas 86 Orang 57.710.000,00 162.290.000,00 0,00 220.000.000,00 242.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 09 Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu Dinas 26 kali 15.050.000,00 54.950.000,00 0,00 70.000.000,00 77.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 11 Pelatihan PONED Dinas 18 Orang 1.980.000,00 98.020.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 12 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Dinas 30 orang 3.548.000,00 96.452.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 13 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor Dinas 116 0rang 2.446.000,00 47.554.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 14 Pelatihan Konseling Menyusui Dinas 20 Bidan 8.490.000,00 91.510.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 16 Penurunan AKI dan AKB Dinas 29 Orang 59.348.000,00 490.652.000,00 0,00 550.000.000,00 605.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 18 Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK) Dinas 1 kali 1.056.240.000,00 6.773.760.000,00 0,00 7.830.000.000,00 8.613.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 19 Pembinaan Kesehatan Calon Pengantin Dinas 290 Orang 2.274.000,00 47.726.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32 . 20 Penyelenggaraan Sistem Penanganan Dinas 15 orang 165.245.000,00 134.755.000,00 0,00 300.000.000,00 660.000.000,00
Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 33 Program Peningkatan Pelayanan 100 % 7.018.152.000,00 44.935.160.000,00 1.525.195.000,00 53.478.507.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 33 . 02 Operasional BLUD Puskesmas Danasari Puskesmas 1 paket 123.322.000,00 779.368.000,00 18.958.000,00 921.648.000,00 0,00
Danasari
1.02 . 1.02.1 . 33 . 03 Operasional BLUD Puskesmas Kesamiran Puskesmas 1 paket 59.650.000,00 482.285.000,00 32.500.000,00 574.435.000,00 0,00
Kesamiran
1.02 . 1.02.1 . 33 . 04 Operasional BLUD Puskesmas Margasari Puskesmas 1 paket 338.150.000,00 2.188.687.000,00 212.140.000,00 2.738.977.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Margasari
1.02 . 1.02.1 . 33 . 05 Operasional BLUD Puskesmas Kesambi Puskesmas 1 paket 257.410.000,00 1.168.128.000,00 87.244.000,00 1.512.782.000,00 0,00
Kesambi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 06 Operasional BLUD Puskesmas Bumijawa Puskesmas 1 paket 616.070.000,00 4.514.270.000,00 200.660.000,00 5.331.000.000,00 0,00
Bumijawa
1.02 . 1.02.1 . 33 . 07 Operasional BLUD Puskesmas Bojong Puskesmas 1 paket 335.212.000,00 2.232.708.000,00 0,00 2.567.920.000,00 0,00
Bojong
1.02 . 1.02.1 . 33 . 08 Operasional BLUD Puskesmas Balapulang Puskesmas 1 paket 837.520.000,00 2.584.793.000,00 0,00 3.422.313.000,00 0,00
Balapulang
1.02 . 1.02.1 . 33 . 09 Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung Puskesmas 1 paket 120.470.000,00 988.996.000,00 26.264.000,00 1.135.730.000,00 0,00
Kalibakung
1.02 . 1.02.1 . 33 . 10 Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang Puskesmas 1 paket 124.200.000,00 1.307.891.000,00 132.600.000,00 1.564.691.000,00 0,00
Pagerbarang
1.02 . 1.02.1 . 33 . 11 Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu Puskesmas 1 paket 327.312.000,00 1.114.576.000,00 34.470.000,00 1.476.358.000,00 0,00
Lebaksiu
1.02 . 1.02.1 . 33 . 12 Operasional BLUD Puskesmas Kambangan Puskesmas 1 paket 110.890.000,00 831.139.000,00 6.000.000,00 948.029.000,00 0,00
Kambangan
1.02 . 1.02.1 . 33 . 13 Operasional BLUD Puskesmas Jatinegara Puskesmas 1 paket 356.672.000,00 2.949.758.000,00 26.830.000,00 3.333.260.000,00 0,00
Jatinegara
1.02 . 1.02.1 . 33 . 14 Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng Puskesmas 1 paket 152.066.000,00 1.298.797.000,00 57.367.000,00 1.508.230.000,00 0,00
Kedungbanten
g
1.02 . 1.02.1 . 33 . 15 Operasional BLUD Puskesmas Pangkah Puskesmas 1 paket 295.290.000,00 2.085.814.000,00 0,00 2.381.104.000,00 0,00
Pangkah
1.02 . 1.02.1 . 33 . 16 Operasional BLUD Puskesmas Penusupan Puskesmas 1 paket 251.765.000,00 833.973.000,00 14.233.000,00 1.099.971.000,00 0,00
Penusupan
1.02 . 1.02.1 . 33 . 17 Operasional BLUD Puskesmas Slawi Puskesmas 1 paket 189.069.000,00 1.723.255.000,00 120.150.000,00 2.032.474.000,00 0,00
Slawi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 18 Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna Puskesmas 1 paket 202.658.000,00 1.669.327.000,00 66.374.000,00 1.938.359.000,00 0,00
Adiwerna
1.02 . 1.02.1 . 33 . 19 Operasional BLUD Puskesmas Pagiyanten Puskesmas 1 paket 197.634.000,00 1.740.388.000,00 0,00 1.938.022.000,00 0,00
Pagiyanten
1.02 . 1.02.1 . 33 . 20 Operasional BLUD Puskesmas Talang Puskesmas 1 paket 241.025.000,00 1.149.144.000,00 0,00 1.390.169.000,00 0,00
Talang
1.02 . 1.02.1 . 33 . 21 Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa Puskesmas 1 paket 131.950.000,00 613.770.000,00 24.661.000,00 770.381.000,00 0,00
Kaladawa
1.02 . 1.02.1 . 33 . 22 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhturi Puskesmas 1 paket 243.364.000,00 1.424.954.000,00 119.160.000,00 1.787.478.000,00 0,00
Dukuhturi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 23 Operasional BLUD Puskesmas Kupu Puskesmas 1 tahun 65.081.000,00 754.571.000,00 62.798.000,00 882.450.000,00 0,00
Kupu
1.02 . 1.02.1 . 33 . 24 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas 1 paket 133.967.000,00 1.877.182.000,00 26.830.000,00 2.037.979.000,00 0,00
Dukuhwaru
1.02 . 1.02.1 . 33 . 25 Operasional BLUD Puskesmas Tarub Puskesmas 1 paket 494.985.000,00 1.994.747.000,00 144.906.000,00 2.634.638.000,00 0,00
Tarub
1.02 . 1.02.1 . 33 . 26 Operasional BLUD Puskesmas Kramat Puskesmas 1 paket 251.130.000,00 1.236.299.000,00 25.904.000,00 1.513.333.000,00 0,00
Kramat

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 8


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 33 . 27 Operasional BLUD Puskesmas Bangungalih Puskesmas 1 paket 74.540.000,00 625.584.000,00 12.100.000,00 712.224.000,00 0,00
Bangungalih
1.02 . 1.02.1 . 33 . 28 Operasional BLUD Puskesmas Suradadi Puskesmas 1 paket 131.860.000,00 1.306.627.000,00 0,00 1.438.487.000,00 0,00
Suradadi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 29 Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor Puskesmas 1 paket 135.576.000,00 1.289.635.000,00 26.789.000,00 1.452.000.000,00 0,00
Jatibogor
1.02 . 1.02.1 . 33 . 30 Operasional BLUD Puskesmas Warureja Puskesmas 1 paket 219.314.000,00 2.168.494.000,00 46.257.000,00 2.434.065.000,00 0,00
Warureja

Jumlah 11.394.510.000,00 93.767.384.000,00 56.465.424.000,00 161.627.318.000,00 119.853.975.800,00

Slawi, 1 Januari 2017


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal

dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes

NIP . 196505301989111001

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 9

Anda mungkin juga menyukai