Anda di halaman 1dari 19

dr.

Riyanti Pangesti, MHA - Survei Simulasi Reguler - RSU Sawerigading

Standar No Elemen Penilaian Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi Pengingat Capaian
urut MFK

MFK. 1. 1 Pimpinan rumah sakit dan mereka yang bertanggung 10 35.16%


jawab atas pengelolaan fasilitas mengetahui peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku
terhadap fasilitas rumah sakit.

2 Pimpinan menerapkan ketentuan yang berlaku atau 10


ketentuan alternatif yang disetujui

3 Pimpinan memastikan rumah sakit memenuhi kondisi 5 ada hasil pemeriksaan belum disampaikan hasil pemeriksaan sampaikan kepada
seperti hasil laporan terhadap fasilitas atau catatan kepada direktur Direktur, buat rekomendasi untuk rtl
pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas setempat

MFK. 2. 1 Ada rencana tertulis yang mencakup a) sampai f) 10


Maksud dan Tujuan
2 Rencana tersebut terkini atau di update 10
3 Rencana tersebut dilaksanakan sepenuhnya 5 belum semua ada pelaporan pelaksanaan laksanakan program, buat pelaporan
program
4 Rumah sakit memiliki proses evaluasi periodik dan 0 belum ada evaluasi program laksanakan program, buat pelaporan,
update rencana tahunan lakukan evaluasi program
MFK. 3. 1 Program pengawasan dan pengarahan dapat ditugaskan 5 ada sk K3 2 versi
kepada satu orang atau lebih.
2 Kompetensi petugas tersebut berdasarkan atas 5 belum semua anggota mempunyai sertifikat berikan pelatihan K3 untuk semua anggota
pengalaman atau pelatihan Tim
3 Petugas tersebut merencanakan dan melaksanakan 5 ada draft program kerja, belum tepat lakukan revisi program kerja
program meliputi elemen a) sampai g) Maksud dan Tujuan.

MFK. 3.1. 1 Ada program untuk memonitor semua aspek dari 5 ada draft program kerja, belum tepat lakukan revisi program kerja
program manajemen risiko fasilitas/lingkungan
2 Data monitoring digunakan untuk 0 belum ada pelaksanaan program,belum ada laksanakan program kerja, lakukan
mengembangkan/meningkatkan program data monitoring monitooring pelaksanaan program
MFK. 4. 1 Rumah sakit mempunyai program untuk memberikan 5 ada draft program, belum ada Panduan \
keselamatan dan keamanan bagi fasilitas fisik, termasuk Keselamatan dan Keamanan
memonitor dan mengamankan area yang diidentifikasi
sebagai risiko keamanan.
2 Program tersebut memastikan bahwa semua staf, 5 vendor , tamu belum diberi kartu identitas, berikan kartu identitas untuk vendor ,
pengunjung dan pedagang/vendor dapat diidentifikasi, dan penunggu pasien diberi identitas, ada cctv tamu, buat laporan hasil monitoring dengan
semua area yang berisiko keamanannya dimonitor dan ada denah, hasil monitoring belum ada cctv
dijaga keamanannya (lihat juga AP.5.1, EP 2, dan AP.6.2, EP 1)

3 Program tersebut efektif untuk mencegah cedera dan 0 belum ada identifikasi area berisiko buat panduan mencantumkan identifikasi
mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf keselamatan dan keamanan, belum ada daerah berisiko keselamatan keamanan,
dan pengunjung. (lihat juga SKP.6, EP 1) monitoring bagaimana pengelolaan risiko tersebut

4 Program meliputi keselamatan dan keamanan selama 0 belum ada dalam draft program buat program meliputi keselamatan
masa pembangunan dan renovasi keamanan selama masa pembangunan dan
renovasi

5 Pimpinan memanfaatkan sumber daya sesuai rencana 0 belum ada bukti pimpinan memanfaatkan buat program kerja, siapkan bukti pimpinan
yang disetujui sumber daya sesuai rencana yang disetujui memanfaatkan sumber daya sesuai rencana
yang disetujui

6 Bila terdapat badan independen dalam fasilitas 0 belum ada dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) cantumkan dalam PKS dengan Pihak ketiga
pelayanan pasien akan disurvei, rumah sakit memastikan
bahwa badan tersebut mematuhi program keselamatan.

MFK. 4.1. 1 Rumah sakit mempunyai hasil pemeriksaan fasilitas fisik 0 tidak ada inventarisasi fasilitas fisik dan tidak buat inventarisasi fasilitas fisik , lakukan
terkini dan akurat yang didokumentasikan ada rencana pemeriksaan monitoring, buat RTL dari hasil monitoring
2 Rumah sakit mempunyai rencana mengurangi risiko 0 tidak ada inventarisasi fasilitas fisik dan tidak buat inventarisasi fasilitas fisik , lakukan
yang nyata berdasarkan pemeriksaan tersebut ada rencana pemeriksaan monitoring, buat RTL dari hasil monitoring

3 Rumah sakit memperlihatkan kemajuan dalam 0 tidak ada inventarisasi fasilitas fisik dan tidak buat inventarisasi fasilitas fisik , lakukan
melaksanakan rencananya ada rencana pemeriksaan monitoring, buat RTL dari hasil monitoring

MFK. 4.2. 1 Rumah sakit menyusun rencana dan anggaran yang 5 ada rencana anggaran tetapi berdasarkan buat inventarisasi fasilitas fisik , lakukan
memenuhi peraturan perundangan dan ketentuan lain laporan kerusakan, bukan hasil pemeriksaan monitoring, buat RTL dari hasil monitoring
yang direncanakan

2 Rumah sakit menyusun rencana dan anggaran untuk 5 ada rencana anggaran tetapi berdasarkan buat inventarisasi fasilitas fisik , lakukan
meningkatkan atau mengganti sistem, bangunan, atau laporan kerusakan, bukan hasil pemeriksaan monitoring, buat RTL dari hasil monitoring
komponen yang diperlukan agar fasilitas tetap dapat yang direncanakan
beroperasi secara aman dan efektif. (lihat juga APK.6.1, EP 5)

MFK. 5. 1 Rumah sakit mengidentifikasi bahan dan limbah 5 ada program B3, ada inventaris B3 di ruangan buat Panduan B3 yang mencantumkan
berbahaya dan mempunyai daftar terbaru/mutakhir dari belum lengkap, belum ada cara daftar B3 dan limbah B3 di RS, bagaimana
bahan berbahaya tersebut di rumah sakit. (lihat juga AP.5.5, penanggulangan bila ada tumpahan / pengelolaan B3 dan limbah B3
EP 1, dan AP.6.6, EP 1) paparan B3
2 Rencana untuk penanganan, penyimpanan dan 5 ada program B3, ada inventaris B3 di ruangan buat Panduan B3 yang mencantumkan
penggunaan yang aman disusun dan belum lengkap, belum ada cara daftar B3 dan limbah B3 di RS, bagaimana
diimplementasikan/diterapkan (lihat juga AP.5.1, Maksud penanggulangan bila ada tumpahan / pengelolaan B3 dan limbah B3
dan Tujuan, dan EP 3; AP.5.5, EP 3; AP.6.2, EP 4; dan AP.6.6, paparan B3
EP 3)

3 Rencana untuk pelaporan dan investigasi dari 5 ada program B3, ada inventaris B3 di ruangan buat Panduan B3 yang mencantumkan
tumpahan, paparan (exposure) dan insiden lainnya disusun belum lengkap, belum ada cara daftar B3 dan limbah B3 di RS, bagaimana
dan diterapkan. penanggulangan bila ada tumpahan / pengelolaan B3 dan limbah B3
paparan B3

4 Rencana untuk penanganan limbah yang benar di dalam 5 ada program B3, ada inventaris B3 di ruangan buat Panduan B3 yang mencantumkan
rumah sakit dan pembuangan limbah berbahaya secara belum lengkap, belum ada cara daftar B3 dan limbah B3 di RS, bagaimana
aman dan sesuai ketentuan hukum disusun dan diterapkan. penanggulangan bila ada tumpahan / pengelolaan B3 dan limbah B3
(lihat juga AP.6.2, EP 4) paparan B3

5 Rencana untuk alat dan prosedur perlindungan yang 10


benar dalam penggunaan, ada tumpahan dan paparan
disusun dan diterapkan. (lihat juga AP.5.1, EP 4; AP.6.2, EP 5;
dan AP.6.6, EP 5)

6 Rencana untuk mendokumentasikan persyaratan, 10


meliputi setiap izin, lisensi, atau ketentuan persyaratan
lainnya disusun dan diterapkan.

7 Rencana untuk pemasangan label pada bahan dan 0 belum ada bukti pemasangan label B3 dan lakukan pemasangan label B3 dan limbah
limbah berbahaya disusun dan diterapkan. (lihat juga AP.5.5, limbah B3 B3
EP 5; dan AP.6.6, EP 5)

8 Bila terdapat unit independen dalam fasilitas pelayanan 0 belum ada dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) cantumkan dalam PKS dengan Pihak ketiga
pasien yang akan disurvei, rumah sakit memastikan bahwa
unit tersebut mematuhi rencana penanganan bahan
berbahaya.

MFK. 6. 1 Rumah sakit harus mengidenfikasi kemungkinan 0 belum ada identifikasi kemungkinan bencana buat panduan yang mencantumkan
terjadinya bencana internal dan eksternal, seperti keadaan internal eksternal identifikasi kemungkinan bencana internal
darurat dalam masyarakat, wabah dan bencana alam atau dan eksternal, bagaimana penanggulangan
bencana lainnya, serta terjadinya kejadian wabah yang bencana di RS
menimbulkan terjadinya risiko yang signifikan.

2 Rumah sakit merencanakan untuk menangani 5 ada panduan penanggulangan kebakaran dan lakukan simulasi penanggulangan bencana,
kemungkinan bencana, meliputi item a) sampai g) di atas bencana, belum semua mengikuti simulasi mengikut sertakan semua staf
penanggulangan bencana
MFK. 6.1. 1 Seluruh rencana diujicoba secara tahunan atau 0 ada simulasi, ada materi ,peserta 151 dari lakukan simulasi penanggulangan bencana,
sekurang-kurangnya elemen kritis dari c) sampai g) dari 400 mengikut sertakan semua staf
rencana

2 Pada akhir setiap uji coba, dilakukan tanya-jawab 5 ada pre test dan post test, tidak ada de lakukan tanya jawab (de briefing )
(debriefing) mengenai ujicoba yang dilakukan briefing mengenai simulasi yang dilakukan
3 Bila terdapat badan independen dalam fasilitas 0 belum ada dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) cantumkan dalam PKS dengan Pihak ketiga
pelayanan pasien yang akan disurvei, rumah sakit
memastikan bahwa unit tersebut mematuhi rencana
kesiapan menghadapi bencana.

MFK. 7. 1 Rumah sakit merencanakan program untuk memastikan 5 ada panduan penanggulangan kebakaran dan lakukan simulasi penanggulangan bencana,
seluruh penghuni rumah sakit aman dari kebakaran, asap bencana, belum semua mengikuti simulasi mengikut sertakan semua staf
atau kedaruratan lain yang bukan kebakaran. penanggulangan bencana

2 Program dilaksanakan secara terus-menerus dan 0 belum ada bukti pelaksanaan siapkan bukti pelaksanaan monitoring
komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh ruang semua ruangan aman dari kebakaran dan
rawat pasien dan tempat kerja staf termasuk dalam asap
program.

3 Bila terdapat badan independen di fasilitas pelayanan 0 belum ada dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) cantumkan dalam PKS dengan Pihak ketiga
pasien yang akan disurvei, rumah sakit memastikan bahwa
badan tersebut mematuhi rencana pengamanan kebakaran.

MFK. 7.1. 1 Program termasuk pengurangan risiko kebakaran; 0 dalam program belum tercantum cantumkan dalam program, laksanakan
pengurangan risiko kebakaran
2 Program termasuk asesmen risiko kebakaran saat ada 0 dalam program belum tercantum asesmen cantumkan dalam program, laksanakan
pembangunan di atau berdekatan dengan fasilitas; risiko kebakaran saat ada pembangunan di
atau berdekatan dengan fasilitas

3 Program termasuk deteksi dini kebakaran dan asap; 0 dalam program belum tercantum deteksi dini cantumkan dalam program, laksanakan
kebakaran dan asap, meredakan kebakaran
dan pengendalian asap, evakuasi bila terjadi
kedaruratan

4 Program termasuk meredakan kebakaran dan 0 dalam program belum tercantum deteksi dini cantumkan dalam program, laksanakan
pengendalian (containment) asap. kebakaran dan asap, meredakan kebakaran
dan pengendalian asap, evakuasi bila terjadi
kedaruratan

5 Program termasuk evakuasi/ jalan keluar yang aman 0 dalam program belum tercantum deteksi dini cantumkan dalam program, laksanakan
dari fasilitas bila terjadi kedaruratan akibat kebakaran dan kebakaran dan asap, meredakan kebakaran
kedaruratan bukan kebakaran. dan pengendalian asap, evakuasi bila terjadi
kedaruratan
MFK. 7.2. 1 Sistem deteksi kebakaran dan pemadaman diinspeksi 0 belum ada jadwal inspeksi dan uji coba sistem buat jadwal inspeksi dan uji coba sistem
dan diuji coba, serta dipelihara, yang frekuensinya deteksi kebakaran dan pemadaman deteksi kebakaran dan pemadaman dan
ditetapkan oleh rumah sakit laksanakan

2 Staf dilatih untuk berpartisipasi dalam perencanaan 0 ada simulasi, ada materi ,peserta 151 dari lakukan simulasi penanggulangan bencana,
pengamanan kebakaran dan asap (lihat juga MFK.11.1, EP1) 400 mengikut sertakan semua staf

3 Semua staf berpartisipasi sekurang-kurangnya setahun 0 ada simulasi, ada materi ,peserta 151 dari lakukan simulasi penanggulangan bencana,
sekali dalam rencana pengamanan kebakaran dan asap. 400 mengikut sertakan semua staf
(Lihat juga MFK 11.1, EP 1).

4 Staf dapat memeragakan cara membawa pasien ke 0 belum ada bukti staf dapat memeragakan lakukan simulasi mengikut sertakan semua
tempat aman. cara membawa pasien ketempat yang aman staf, kemudian lakukan simulasi setiap saat

5 Pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan peralatan dan 0 tidak ada bukti pemeriksaan , uji coba dan lakukan pemeriksaan , uji coba dan
sistem didokumentasikan. pemeliharaan peralatan pemeliharaan perlatan
MFK. 7.3. 1 Rumah sakit membuat kebijakan dan/atau prosedur 0 belum ada kebijakan,ada pemasangan lakukan monitoring pelaksanaan kebijakan
untuk melarang merokok. larangan merokok, masih ditemukan banyak larangan merokok di RS
puntung rokok

2 Kebijakan dan/atau prosedur tersebut berlaku bagi 0 belum ada kebijakan,ada pemasangan lakukan monitoring pelaksanaan kebijakan
pasien, keluarga, pengunjung dan staf. larangan merokok, masih ditemukan banyak larangan merokok di RS
puntung rokok

3 Kebijakan dan/atau prosedur tersebut telah 0 belum ada kebijakan,ada pemasangan lakukan monitoring pelaksanaan kebijakan
dimplementasikan larangan merokok, masih ditemukan banyak larangan merokok di RS
puntung rokok

MFK. 8. 1 Peralatan medis di seluruh rumah sakit dikelola sesuai 5 ada rencana pengelolaan peralatan medis, buat panduan pengelolaan Peralatan
rencana. (lihat juga AP.5.4, EP 1, dan AP.6.5, EP 1) ada daftar inventaris, belum ada jadwal Medis, buat jadwal monitoring, lakukan
monitoring, yang ada adalah pengaduan monitoring sesuai jadwal, buat laporan
kerusakan monitoring, buat RTL dan anggaran yang
dibuutuhkan

2 Ada daftar inventaris untuk seluruh peralatan medis. 5 ada daftar inventaris, belum ada jadwal buat panduan pengelolaan Peralatan
(lihat juga AP.5.4, EP 3, dan AP.6.5, EP 4) monitoring Medis, buat jadwal monitoring, lakukan
monitoring sesuai jadwal, buat laporan
monitoring, buat RTL dan anggaran yang
dibuutuhkan

3 Peralatan medis diinspeksi secara teratur. (lihat juga 5 belum ada jadwal monitoring,, yang ada buat panduan pengelolaan Peralatan
AP.5.4, EP 4, dan AP.6.5, EP 4) adalah pengaduan kerusakan Medis, buat jadwal monitoring, lakukan
monitoring sesuai jadwal, buat laporan
monitoring, buat RTL dan anggaran yang
dibuutuhkan
4 Peralatan medis diuji coba sejak baru dan sesuai umur, 10
penggunaan dan rekomendasi pabrik (lihat juga AP.5.4, EP 5,
dan AP.6.5, EP 5)

5 Ada program pemeliharaan preventif (lihat juga AP.5.4, 0 belum ada program pemeliharaan prefentif buat program pemeliharaan prefentif
EP 6, dan AP.6.5, EP 6)
6 Tenaga yang kompeten memberikan pelayanan ini. 5 ada 4 tenaga ATEM, belum ada pembagian lakukan kredensial dan penetapan
tugas , belum ada kredensial dan penetapan kewenangan masing masing ATEM
kewenangan nya

MFK. 8.1. 1 Data hasil monitoring dikumpulkan dan 5 belum ada jadwal monitoring,, yang ada buat panduan pengelolaan Peralatan
didokumentasikan untuk program manajemen peralatan adalah pengaduan kerusakan Medis, buat jadwal monitoring, lakukan
medis. (lihat juga AP.5.4, EP 7, dan AP.6.5, EP 7) monitoring sesuai jadwal, buat laporan
monitoring, buat RTL dan anggaran yang
dibuutuhkan

2 Data hasil monitoring digunakan untuk keperluan 5 belum ada jadwal monitoring,, yang ada buat panduan pengelolaan Peralatan
perencanaan dan perbaikan adalah pengaduan kerusakan, ada RKA Medis, buat jadwal monitoring, lakukan
berdasar data kerusakan monitoring sesuai jadwal, buat laporan
monitoring, buat RTL dan anggaran yang
dibuutuhkan

MFK. 8.2. 1 Ada sistem penarikan kembali produk/peralatan di 5 ada SPO Penarikan Alat , pengerian tentang lakukan revisi
rumah sakit penarikan alat kurang tepat
2 Kebijakan atau prosedur yang mengatur penggunaan 5 ada SPO Penarikan Alat , pengerian tentang lakukan revisi
setiap produk dan peralatan yang dalam proses penarikan penarikan alat kurang tepat
kembali.

3 Kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan. 0 belum ada bukti penarikan alat siapkan bukti bila ada penarikan alat
MFK. 9. 1 Air minum tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu 10

2 Listrik tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu 10


MFK. 9.1. 1 Rumah sakit mengidentifikasi area dan pelayanan yang 5 ada panduan belum lengkap, belum rapi, ada lengkapi panduan, lakukan analisa hasil
berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air program, ada data monitoring belum diolah monitoring
minum terkontaminasi atau terganggu.

2 Rumah sakit berusaha untuk mengurangi risiko bila hal 10


itu terjadi.
3 Rumah sakit merencanakan sumber listrik dan air 10
minum alternatif dalam keadaan emergensi.
MFK. 9.2. 1 Rumah sakit melakukan uji coba sumber air minum 10
alternatif sekurangnya setahun sekali atau lebih sering bila
diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau
oleh kondisi sumber air
2 Rumah sakit mendokumentasi hasil uji coba tersebut 10
3 Rumah sakit melakukan uji coba sumber listrik alternatif 10
sekurangnya setahun sekali atau lebih sering bila diharuskan
oleh peraturan perundangan yang berlaku atau oleh kondisi
sumber listrik.

4 Rumah sakit mendokumentasi hasil uji coba tersebut 10


MFK.10. 1 Rumah sakit mengidentifikasi sistem pendukung, gas 0 RS belum mengidentifikasikan sistem lakukan identifikasi sistem pendukung
medis, ventilisasi dan sistem kunci lainnya. pendukung gas medis, ventilasi dan sistem lainnya di RS, lakukan pemeriksaan, uji
kunci yang lain coba, pemeliharaan peningkatan bila perlu

2 Sistem kunci diperiksa secara teratur 0 RS belum mengidentifikasikan sistem lakukan identifikasi sistem pendukung
pendukung gas medis, ventilasi dan sistem lainnya di RS, lakukan pemeriksaan, uji
kunci yang lain. coba, pemeliharaan peningkatan bila perlu

3 Sistem kunci diuji coba secara teratur 0 RS belum mengidentifikasikan sistem lakukan identifikasi sistem pendukung
pendukung gas medis, ventilasi dan sistem lainnya di RS, lakukan pemeriksaan, uji
kunci yang lain. coba, pemeliharaan peningkatan bila perlu

4 Sistem kunci dipelihara secara teratur 0 RS belum mengidentifikasikan sistem lakukan identifikasi sistem pendukung
pendukung gas medis, ventilasi dan sistem lainnya di RS, lakukan pemeriksaan, uji
kunci yang lain. coba, pemeliharaan peningkatan bila perlu

5 Sistem kunci ditingkatkan bila perlu 0 RS belum mengidentifikasikan sistem lakukan identifikasi sistem pendukung
pendukung gas medis, ventilasi dan sistem lainnya di RS, lakukan pemeriksaan, uji
kunci yang lain. coba, pemeliharaan peningkatan bila perlu

MFK.10.1. 1 Kualitas air dimonitor secara teratur 10

2 Air yang digunakan untuk hemodialisis/chronic renal 10 tdd


dialysis diperiksa secara teratur.

MFK.10.2. 1 Data hasil monitoring dikumpulkan dan 5 ada data monitoring belum diolah, belum lakukan analisa data menjadi informasi.
didokumentasikan untuk program manajemen digunakan untuk perencanaan dan Gunakan untuk perencanaan dan
pendukung/utiliti medis. peningkatan peningkatan

2 Data hasil monitoring digunakan untuk tujuan 5 ada data monitoring belum diolah, belum lakukan analisa data menjadi informasi.
perencanaan dan peningkatan digunakan untuk perencanaan dan Gunakan untuk perencanaan dan
peningkatan peningkatan
MFK.11. 1 Untuk setiap komponen dari program manajemen 0 belum dilakukan pelatihan semua komponen lakukan pelatihan komponen MFK untuk
fasilitas dan keselamatan rumah sakit, ada pendidikan yang MFK, baru dilakukan pelatihan semua staf sesuai tupoksi mereka
direncanakan untuk memastikan staf dari semua shift dapat penanggulangan bencana dan kebakaran 151
menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. (lihat orang dari 400 pegawai
juga AP.5.1, EP 5, dan AP.6.2, EP 6)

2 Pendidikan meliputi pengunjung, pedagang/vendor, 0 ada simulasi, ada materi ,peserta 151 dari lakukan simulasi penanggulangan bencana,
pekerja kontrak dan lainnya yang diidentifikasi rumah sakit 400 mengikut sertakan semua staf
serta stafnya yang bekerja dalam beberapa shift.

MFK.11.1. 1 Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan peran 0 belum dilakukan pelatihan semua komponen lakukan pelatihan komponen MFK untuk
mereka dalam menghadapi kebakaran. MFK, baru dilakukan pelatihan semua staf sesuai tupoksi mereka
penanggulangan bencana dan kebakaran 151
orang dari 400 pegawai

2 Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan 0 belum dilakukan pelatihan semua komponen lakukan pelatihan komponen MFK untuk
tindakan untuk menghilangkan, mengurangi/meminimalisir MFK, baru dilakukan pelatihan semua staf sesuai tupoksi mereka
atau melaporkan tentang keselamatan, keamanan dan risiko penanggulangan bencana dan kebakaran 151
lainnya. orang dari 400 pegawai

3 Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan 0 belum dilakukan pelatihan semua komponen lakukan pelatihan komponen MFK untuk
tindakan, kewaspadaan, prosedur dan partisipasi dalam MFK, baru dilakukan pelatihan semua staf sesuai tupoksi mereka
penyimpanan, penanganan dan pembuangan limbah gas penanggulangan bencana dan kebakaran 151
medis, bahan dan limbah berbahaya dan yang berkaitan orang dari 400 pegawai
dengan kedaruratan.

4 Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan 0 belum dilakukan pelatihan semua komponen lakukan pelatihan komponen MFK untuk
prosedur dan peran mereka dalam penanganan kedaruratan MFK, baru dilakukan pelatihan semua staf sesuai tupoksi mereka
dan bencana internal atau ekternal (community). penanggulangan bencana dan kebakaran 151
orang dari 400 pegawai

MFK.11.2. 1 Staf dilatih untuk mengoperasikan peralatan medis dan 5 ada SPO pengoperasian alat, untuk setiap lakukan sosialisasi untuk staf terkait
sistem utiliti sesuai ketentuan pekerjaannya. alat, namun belum ada sosialisasi untuk staf
terkait

2 Staf dilatih untuk memelihara peralatan medis dan 5 ada SPO pengoperasian alat, untuk setiap lakukan sosialisasi untuk staf terkait
sistem utiliti sesuai ketentuan pekerjaannya. alat, namun belum ada sosialisasi untuk staf
terkait

MFK.11.3. 1 Pengetahuan staf dites berdasarkan perannya dalam 0 belum ada test yang dilakukan untuk lakukan test pengetahuan Staf untuk
memelihara fasilitas yang aman dan efektif. mengetahui pengetahuan staf untuk memelihara fasilitas yang aman dan efektif,
memelihara fasilitas yang aman dan efektif buat dokumentasi
2 Pelatihan dan testing staf didokumentasikan dengan 0 belum ada test yang dilakukan untuk lakukan test pengetahuan Staf untuk
mencatat siapa yang dilatih dan dites, serta hasilnya. mengetahui pengetahuan staf untuk memelihara fasilitas yang aman dan efektif,
memelihara fasilitas yang aman dan efektif buat dokumentasi