Anda di halaman 1dari 24

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIAT

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN


PROPINSI JAWA TIMUR KABUPATE

NAMA SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)

1.03.1.03 Non Urusan

Program Pelayanan Administrasi Pekerjaan Umum dan


1.03.1.03.1.01 Persentase kepuasan aparatur
Perkantoran Penataan Ruang
Penyediaan dan peningkatan Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.01.20 Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
administrasi perkantoran Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan


1 Honorarium PNS 1 tahun
Penataan Ruang
Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,Alat
Pekerjaan Umum dan
2 Listrik, Benda Pos, Alat dan bahan 1 tahun
Penataan Ruang
kebersihan)
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Belanja Jasa Kantor (Telpon, Air, Listrik,
Pekerjaan Umum dan
3 Surat Kabar, Internet, Jasa Tenaga 1 tahun
Penataan Ruang
Teknis)

Pekerjaan Umum dan


4 Belanja Cetak dan Penggandaan 36000 lbr
Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan


5 Belanja Makanan dan Minuman 1800 dus
Penataan Ruang

Belanja Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Pekerjaan Umum dan


6 120 kali
Daerah) Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarpras aparatur dengan kondisi Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.02
Prasarana Aparatur layak fungsi Penataan Ruang
Peningkatan Sarana dan Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.02.45 Jumlah sarpras yang berfungsi baik
Prasarana Aparatur Penataan Ruang
Pekerjaan Umum dan
1 Honorarium PNS 1 tahun
Penataan Ruang
Belanja jasa Kantor (Pengamanan Pekerjaan Umum dan 12 orang x
2
Kantor) Penataan Ruang 12 bulan
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pekerjaan Umum dan
3 (Service, Penggantian Suku Cadang, 36 unit
Penataan Ruang
BBM, Pajak)
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Belanja Sewa Pekerjaan Umum dan
4 1 tahun
Rumah/gedung/Gudang/Parkir Penataan Ruang
Belanja Pemeliharaan (Gedung dan Alat- Pekerjaan Umum dan
5 1 tahun
alat Kantor) Penataan Ruang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pekerjaan Umum dan
6 1 Paket
Pengadaan Alat Rumah Tangga Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan


7 Belanja Modal Kendaraan 1 paket
Penataan Ruang

Belanja Modal Perlengkapan Gedung Pekerjaan Umum dan


8 1 Paket
Kantor Penataan Ruang

Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan kapasitas Sumber Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.05
Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur Penataan Ruang
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.05.01
Formal pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi Penataan Ruang
Pekerjaan Umum dan
1 Honorarium PNS 1 tahun
Penataan Ruang
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Pekerjaan Umum dan
3 15 orang
dan Bimtek PNS Penataan Ruang
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)

Program Perencanaan,
Persentase dokumen perencanaan, laporan
Penganggaran,Pengendalian dan Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.06 keuangan dan kinerja SKPD yang disusun
Pelaporan Capaian Kinerja Penataan Ruang
tepat waktu
Keuangan

Penyusunan Dokumen
Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.06.07 Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen
Penataan Ruang
Capaian Kinerja
Pekerjaan Umum dan
1 Honorarium PNS 1 tahun
Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan


2 Uang Lembur 1 tahun
Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan


3 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tahun
Penataan Ruang
Penyusunan Dokumen
Pekerjaan Umum dan
1.03.1.03.1.06.07 Penganggaran dan Laporan Jumlah dokumen
Penataan Ruang
Keuangan
Pekerjaan Umum dan
1 Honorarium PNS 1 tahun
Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan


2 Uang Lembur 1 tahun
Penataan Ruang
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Pekerjaan Umum dan
3 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tahun
Penataan Ruang
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Program Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persentase peningkatan kualitas jalan Kab. Blitar
Jalan
- Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun Kab. Blitar 9.66

Pembangunan/ Pemeliharaan Panjang jalan pedesaan yang


- Kab. Blitar 24.16
Jalan Pedesaan (UPT Wlingi) dibangun/dipelihara

Pembangunan/ Pemeliharaan
Panjang jalan pedesaan yang
- Jalan Pedesaan (UPT Garum Kab. Blitar 33.56
dibangun/dipelihara
Srengat)
Pembangunan/ Pemeliharaan
Panjang jalan pedesaan yang
- Jalan Pedesaan (UPT Kab. Blitar 32.21
dibangun/dipelihara
Kesamben Sutojayan)
Pembangunan/Peningkatan Panjang jalan Kelurahan yang
- Kab. Blitar 20.00
Infrastruktur Kelurahan (PIK) dibangun/ditingkatkan
Penanganan Infrastruktur Jalan
- Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan Kab. Blitar 91.11
(Banprop)
Rehabilitasi/pemeliharaan
- Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara Kab. Blitar 32.26
jalan
Pemeliharaan jalan (DAK
- Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara Kab. Blitar 19.23
Wilayah Utara)
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Pemeliharaan jalan (DAK
- Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara Kab. Blitar 15.38
Wilayah Selatan)
Panjang jalan yang ditingkatkan status
- Peningkatan Jalan Kabupaten Kab. Blitar 30.77
jalannya

- Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang dipelihara secara berkala Kab. Blitar 28.00

Program Pembangunan, Rehabilitasi


dan Pemeliharaan Jembatan Persentase jembatan dalam kondisi baik Kab. Blitar

- Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun Kab. Blitar 17.00

Rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah jembatan yang


- Kab. Blitar 12.00
jembatan direhabilitasi/dipelihara
Program Tanggap Darurat Persentase infrastruktur tanggap darurat
Kab. Blitar
Infrastruktur dalam kondisi baik
Rehabilitasi Infrastruktur
Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat
- dalam Kondisi Tanggap Kab. Blitar 1.00
dalam kondisi baik
Darurat
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan layanan sarana dan
Prasarana Kebinamargaan Kab. Blitar
prasarana kebinamargaan

- Pengadaan Alat Berat Jumlah pengadaan alat-alat berat Kab. Blitar 3.00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan
- Jumlah alat-alat berat yang dipelihara Kab. Blitar 1.00
Alat Berat
Pembangunan Instalasi
Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang
- Jaringan PJU dan Jaringan Kab. Blitar 140.00
dibangun
Listrik Desa/Dusun
Pemeliharaan Instalasi
Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang
- Jaringan PJU dan Jaringan Kab. Blitar 4.00
dipelihara
Listrik Desa/Dusun
Pembangunan Saluran Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang
- Kab. Blitar 130.00
Drainase/Gorong-gorong dibangun
Program Pembangunan dan Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Kab. Blitar
baik
Jaringan Irigasi dan Sumber Daya
Air Pembangunan Prasarana Luas prasarana pengambilan dan saluran
- Pengambilan dan Saluran Kab. Blitar 2500.00
pembawa yang dibangun
Pembawa
Peningkatan/ Rehabilitasi Luas jaringan irigasi yang
- Kab. Blitar 500.00
Jaringan Irigasi (DAK) direhabilitasi/ditingkatkan
Rehabilitasi Prasarana
Luas prasarana pengambilan dan saluran
- Pengambilan dan Saluran Kab. Blitar 100.00
pembawa yang direhabilitasi
Pembawa
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Pemeliharaan Prasarana
Luas prasarana pengambilan dan saluran
- Pengambilan dan Saluran Kab. Blitar 166.67
pembawa yang dipelihara
Pembawa
Pembangunan Prasarana Luas infrastruktur pengairan yang
- Kab. Blitar 200.00
Pengaman Sungai dan Pantai dibangun/ditingkatkan
Pembangunan/ Rehabilitasi
Sarana Infrastruktur Saluran
Luas saluran irigasi di area perkebunan
- Irigasi pada area Perkebunan Kab. Blitar 250.00
tembakau yang dibangun/direhabilitasi
Tanaman Tembakau
(DBHCHT)
Penanganan Infrastruktur Luas infrastruktur pengairan yang
- Kab. Blitar 1000.00
Pengairan (Banprop) dibangun/ditingkatkan
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung dan Cakupan layanan sarana dan prasarana
Kab. Blitar
Prasarana Pemerintahan Gedung Pemerintahan
Pembangunan dan Penataan
Gedung dan Prasarana Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun Kab. Blitar 55.00
Pemerintahan
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan
Perencanaan Bangunan Kab. Blitar 1.00
Gedung
Gedung di Kabupaten Blitar
Penyusunan Data Base
Jumlah data base bangunan gedung Kab. Blitar 1.00
Bangunan Gedung Pemerintah
Fasilitasi Pembinaan Jasa
Jumlah peserta jasa konstruksi Kab. Blitar 1.00
Konstruksi
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Rehabilitasi Gedung dan Jumlah gedung pemerintahan yang
Kab. Blitar 2.00
Prasarana Pemerintahan direhabilitasi
Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)


Program Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Kab. Blitar
Ruang
Penyusunan Neraca
Pemanfaatan Ruang di Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang Kab. Blitar
Kabupaten Blitar
Pengendalian Bangunan di Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai
Kab. Blitar
Kabupaten Blitar RTRW
Sosialisasi IMB (Izin
Jumlah peserta sosialisasi Kab. Blitar
Mendirikan Bangunan)
Bantuan Teknis Pelayanan Ijin
Jumlah IMB Kab. Blitar
Mendirikan Bangunan
Pendataan Digitasi Bangunan
Jumlah Bangunan yang memiliki IMB Kab. Blitar
Ber IMB

Revisi RTRW Jumlah RTRW Kab. Blitar

Prolegda RDTRK Jumlah Perda RDTRK Kab. Blitar

Penyusunan Perbup RTBL Jumlah Perbup RTBL Kab. Blitar

Pendampingan Peta Dasar


Jumlah Peta RDTR Kab. Blitar
RDTR

Prolegda Bangunan Gedung Jumlah dokumen Kab. Blitar


Kode REN
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5)

Sosialisasi tata Ruang Jumlah peserta sosialisasi Kab. Blitar

TOTAL
AM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
AN MAJU TAHUN 2019
MUR KABUPATEN BLITAR

PRAKIRAAN MAJU TAHUN


RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 2,131,500,000 Rp 2,344,650,000

100.00% Rp 1,045,000,000 APBD Dipertimbangkan 100% Rp 1,149,500,000

1 tahun Rp 1,045,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 1,149,500,000

Rp 70,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 77,000,000

Rp 120,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 132,000,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 485,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 533,500,000

Rp 70,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 77,000,000

Rp 50,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 55,000,000

Rp 250,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 275,000,000

100.00% Rp 654,500,000 APBD Dipertimbangkan 100% Rp 719,950,000

Rp 654,500,000 APBD Dipertimbangkan Rp 719,950,000

Rp 7,150,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 7,865,000

12 orang x
Rp 14,400,000 APBD Dipertimbangkan Rp 15,840,000
12 bulan

Rp 84,000,000 APBD Dipertimbangkan 36 unit Rp 92,400,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 49,950,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 54,945,000

Rp 9,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 9,900,000

Rp 50,000,000 APBD Dipertimbangkan 5 unit Rp 55,000,000

Rp 240,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 paket Rp 264,000,000

Rp 200,000,000 APBD Dipertimbangkan 20 unit Rp 220,000,000

6.71% Rp 300,000,000 14.76% Rp 330,000,000

Rp 300,000,000 Rp 330,000,000

Rp 24,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 26,400,000

Rp 276,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 303,600,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

100.00% Rp 132,000,000 100% Rp 145,200,000

Rp 82,500,000 Rp 90,750,000

Rp 15,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 16,500,000

Rp 30,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 33,000,000

Rp 37,500,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 41,250,000

Rp 49,500,000 Rp 54,450,000

Rp 15,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 16,500,000

Rp 18,000,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 19,800,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 16,500,000 APBD Dipertimbangkan 1 tahun Rp 18,150,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

2.81% Rp 237,000,000,000 Rp 239,370,000,000

Rp 7,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 7,070,000,000

Rp 18,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 18,180,000,000

Rp 25,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 25,250,000,000

Rp 24,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 24,240,000,000

Rp 20,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 20,200,000,000

Rp 41,000,000,000 BANPROP Dipertimbangkan Rp 41,410,000,000

Rp 10,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 10,100,000,000

Rp 25,000,000,000 DAK Dipertimbangkan Rp 25,250,000,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 20,000,000,000 DAK Dipertimbangkan Rp 20,200,000,000

Rp 40,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 40,400,000,000

Rp 7,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 7,070,000,000

81.98% Rp 12,000,000,000 Rp 12,120,000,000

Rp 7,500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 7,575,000,000

Rp 4,500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 4,545,000,000

75.00% Rp 970,000,000 Rp 979,700,000

Rp 970,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 979,700,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

49.64% Rp 52,454,961,855 Rp 52,979,511,474

Rp 1,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 1,010,000,000

Rp 500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 505,000,000

Rp 7,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 7,070,000,000

Rp 825,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 833,250,000

Rp 43,129,961,855 APBD Dipertimbangkan Rp 43,561,261,474

91.78% Rp 77,000,000,000 Rp 77,770,000,000

Rp 31,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 31,310,000,000

Rp 14,000,000,000 DAK Dipertimbangkan Rp 14,140,000,000

Rp 1,500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 1,515,000,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 3,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 3,030,000,000

Rp 4,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 4,040,000,000

Rp 3,500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 3,535,000,000

Rp 20,000,000,000 BANPROP Dipertimbangkan Rp 20,200,000,000

100.00% Rp 31,235,000,000 Rp 31,547,350,000

Rp 25,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 25,250,000,000

Rp 485,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 489,850,000

Rp 375,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 378,750,000

Rp 375,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 378,750,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 5,000,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 5,050,000,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

100.00% Rp 4,835,000,000 Rp 4,883,350,000

Rp 375,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 378,750,000

Rp 385,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 388,850,000

Rp 375,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 378,750,000

Rp 330,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 333,300,000

Rp 430,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 434,300,000

Rp 440,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 444,400,000

Rp 500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 505,000,000

Rp 500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 505,000,000

Rp 500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 505,000,000

Rp 500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 505,000,000


PRAKIRAAN MAJU TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019

TARGET
TARGET KEBUTUIHAN KEBUTUIHAN
SUMBER CATATAN CAPAIAN
CAPAIAN DANA/PAGU DANA/PAGU
DANA PENTING KINERJA
KINERJA INDIKATIF INDIKATIF
N+1
(6) (7) (8) (9) (9) (10)

Rp 500,000,000 APBD Dipertimbangkan Rp 505,000,000

Rp 417,626,461,855 Rp 421,994,561,474

Blitar, April 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR

Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM.


Pembina Utama Muda
NIP. 19601127 199202 1 001

Anda mungkin juga menyukai