DISTRICT HEALTH ACOUNT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014
1. Sumber dana DHA Kabupaten Bantul tahun 2014
APBD Kabupaten dan TNI/POLRI dikelola oleh beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, serta lintas sektor terkait serta Rumah Sakit khusus TNI. Anggaran yang bersumber Non pemerintah berasal dari pembiayaan institusi Rumah Sakit Swasta, LSM/Yayasan kesehatan dan rumah tangga. Biaya kesehatan tahun 2014 berdasarkan sumber biaya tersaji dalam tabel 5.1, yang memperlihatkan bahwa total anggaran kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebesar Rp. 636,679,573,211,- dengan pengeluaran yang bersumber dana dari pemerintah sejumlah Rp.364,912,323,965,- (57,31%).
Mencermati proporsi anggaran bersumber pemerintah, sumber terbesar dari APBD
Kabupaten yaitu Rp.243,772,870,303,- (38,29%). Total anggaran kesehatan perkapita penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar Rp.657.298 atau US$50,56 /kapita. Kontribusi pemerintah relatif besar yaituRp.376.729,58 atau US$ 28.98/kapita. Hal tersebut masih berada dibawah standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu US$ 34/kapita untuk menjamin kecukupan Penyelenggaraan program kesehatan esensial. Kecenderungan realisasi anggaran kesehatan bersumber APBD Kabupaten di luar gaji mengalami kenaikan bila dibanding tahun- tahun sebelumnya yaitu 7.41 % di tahun 2012, 7,67% pada tahun 2013 menjadi 10,42% pada tahun 2014. Kondisi ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Belanja Kegiatan Menurut Mata Anggaran di Kabupaten Bantul Tahun 2014
Mata Anggaran (MA) Total Persen MA.1 Investasi 39,921,245,090 6.27% MA 1.1 Pembelian Tanah 2,210,251,240 6.27% MA 1.2 10,754,517,430 1.69% Bangunan/Konstruksi MA 1.3 Pengadaan Alat 8,435,925,324 1.32% Non-Medis MA 1.4 Pengadaan Alat 6,478,294,209 1.02% medis MA 1.5 Fellowship Untuk 178,489,650 0.03% Pendidikan Pegawai MA 1.6 Investasi Lainnya 11,863,767,237 1.86% MA.2 Operasional 573,431,442,770 90.07% MA 2.1 Gaji 128,074,287,819 20.12% MA 2.2 Honorarium 99,774,041,997 15.67% MA 2.3 Obat dan Bahan 60,814,952,492 9.55% Medis MA 2.4 Bahan Non-Medis 66,014,781,327 10.37% MA 2.5 Perjalanan 2,248,575,777 0.35% MA 2.6 Akomodasi 5,884,323,829 0.92% MA 2.7 Utilitas 158,190,630 0.02% MA 2.7 Utilities (Telepon, 1,954,363,958 0.31% Listrik, Air) MA 2.8 Biaya Operasional 208,507,924,941 32.75% Lainnya MA.3 Pemeliharaan 23,326,885,351 3.66% MA 3.2 Gedung/Konstruksi 7,715,359,028 1.21% MA 3.3 Pemeliharaan Alat 5,229,505,784 0.82% Non-Medis MA 3.4.Pemeliharaan Alat 5,422,045,125 0.85% Medis MA 3.5 Pelatihan Personil 1,914,981,623 0.30% MA 3.6 Pemeliharaan 3,044,993,791 0.48% Lainnya Grand Total 636,679,573,211 100.00% 3. Belanja Kesehatan Menurut Jenis Kegiatan Pada Kabupaten Bantul Tahun 2014 Jenis Kegiatan / Fungsi (JK) Total Persen JK.1 Kegiatan Tidak 241,476,023,738 37.93% Langsung JK 1.1 Manajerial dan 107,740,247,280 16.92% koordinasi JK 1.2 Peningkatan 2,052,452,200 0.32% Kapasitas Personil (Pendidikan dan Pelatihan) JK 1.3 Perencanaan dan 1,673,723,892 0.26% Penganggaran Program JK 1.4 Pengelolaan Program 7,227,266,184 1.14% JK 1.5 Monitoring dan 1,172,033,024 0.18% Pelaporan JK 1.6 Evaluasi 102,789,750 0.02% JK 1.7 Peningkatan 68,182,613,716 10.71% Kesejahteraan Pegawai JK 1.8 Pengadaan dan 48,808,458,512 7.67% Pemeliharaan Infrastruktur serta Alat Non Medis JK 1.9 Kegiatan Tidak 4,516,439,180 0.71% langsung Lainnya JK.2 Kegiatan Langsung 395,203,549,473 62.07% JK 2.1 Kegiatan Program 105,542,354,196 16.58% Kesehatan Masyarakat JK 2.1.01 Promosi dan 2,549,906,150 0.40% penyuluhan kesehatan JK 2.1.02 Survei tempat 49,731,000 0.01% umum JK 2.1.03 Pengambilan 13,137,500 0.00% sampel JK 2.1.04 Pendataan Sasaran 180,767,480 0.03% JK 2.1.05 Vector Control 229,152,500 0.04% (Pengendalian Vector) JK 2.1.06 Pemeriksaan 112,911,850 0.02% Mutu Air JK 2.1.07 Surveilans 152,508,770 0.02% Epidemiologi dan KLB JK 2.1.08 Supervisi dan 91,270,000 0.01% Bimbingan Teknis JK 2.1.09 Penemuan Kasus 30,020,000 0.00% JK 2.1.10 Pemantauan 150,659,000 0.02% Kasus JK 2.1.11 Pelaksanaan 48,734,727,865 7.65% Program JK 2.1.12 Pencegahan dan 5,565,000 0.00% Pengendalian Penyakit JK 2.1.13 Pemberdayaan 5,148,957,496 0.81% Masyarakat di Bidang Kesehatan JK 2.1.14 Pengadaan dan 43,548,712,928 6.84% Pemeliharaan Infrastruktur Alat Medis JK 2.1.15 Peningkatan 103,758,250 0.02% Kapasitas Personil (Pendidikan dan Pelatihan) JK 2.1.16 Kegiatan 4,440,568,407 0.70% Kesehatan Masyarakat Langsung Lainnya JK 2.2 Kegiatan Program 289,661,195,277 45.50% Kesehatan Individual JK 2.2.2 Pelayanan 262,432,122,741 41.22% Kesehatan JK 2.2.3 Laboratorium dan 17,743,656,535 2.79% Dukungan Diagnosis Lainnya JK 2.2.4 Tindakan Medis 1,896,161,196 0.30% JK 2.2.5 Rehabilitasi Medik 33,579,616 0.01% JK 2.2.6 Pelayanan 2,333,463,900 0.37% Transfusi Darah JK 2.2.8 Peningkatan 4,655,921,204 0.73% Kapasitas Personil (Pendidikan dan Pelatihan) JK 2.2.9 Kegiatan Individu 566,290,085 0.09% Langsung Lainnya Grand Total 636,679,573,211 100.00%