Anda di halaman 1dari 4

NAMA : SARTIKA SEKAR SARI

KELAS :IKM V-3


NIM :0801163112

DISTRICT HEALTH ACOUNT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

1. Sumber dana DHA Kabupaten Bantul tahun 2014


APBD Kabupaten dan TNI/POLRI dikelola oleh beberapa instansi seperti Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, serta lintas sektor terkait serta Rumah Sakit
khusus TNI. Anggaran yang bersumber Non pemerintah berasal dari pembiayaan institusi
Rumah Sakit Swasta, LSM/Yayasan kesehatan dan rumah tangga. Biaya kesehatan tahun 2014
berdasarkan sumber biaya tersaji dalam tabel 5.1, yang memperlihatkan bahwa total anggaran
kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebesar Rp. 636,679,573,211,- dengan
pengeluaran yang bersumber dana dari pemerintah sejumlah Rp.364,912,323,965,- (57,31%).

Mencermati proporsi anggaran bersumber pemerintah, sumber terbesar dari APBD


Kabupaten yaitu Rp.243,772,870,303,- (38,29%). Total anggaran kesehatan perkapita
penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar Rp.657.298 atau US$50,56 /kapita.
Kontribusi pemerintah relatif besar yaituRp.376.729,58 atau US$ 28.98/kapita. Hal tersebut
masih berada dibawah standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu US$ 34/kapita untuk menjamin
kecukupan Penyelenggaraan program kesehatan esensial. Kecenderungan realisasi anggaran
kesehatan bersumber APBD Kabupaten di luar gaji mengalami kenaikan bila dibanding tahun-
tahun sebelumnya yaitu 7.41 % di tahun 2012, 7,67% pada tahun 2013 menjadi 10,42% pada
tahun 2014. Kondisi ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.

Sumber Pembiayaan (SB) Total Persen Perkapt/th


(Rp) US $
SB.1 Pemerintah 364,912,323,965 57.31% 376,729.58 28.98
SB 1.1.1 APBN 24,539,978,842 3.85% 25,335 1.95
SB 1.2 Pemerintah 59,402,800 0.01% 61 0.00
Propinsi/Dinas Kesehatan
SB 1.3.1 APBD 243,772,870,303 38.29% 251,667 19.36
Kabupaten/Kota
SB 1.7 Pelayanan Kesehatan 83,594,460,573 13.13% 86,302 6.64
Departemen Lainnya
SB 1.8. Subsidi Premi PNS 12,945,611,447 2.03% 13,365 1.03
SB 2 Non-Pemerintah 271,767,249,246 42.69% 280,568 26.37
SB 2.3 LSM/Yayasan 108,937,460,481 17.11% 112,465 8.65
Kesehatan
SB 2.4 Rumah Tangga 162,829,788,765 25.57% 168,103 17.72
Grand Total 636,679,573,211 100% 657,298 50.56

2. Belanja Kegiatan Menurut Mata Anggaran di Kabupaten Bantul Tahun 2014


Mata Anggaran (MA) Total Persen
MA.1 Investasi 39,921,245,090 6.27%
MA 1.1 Pembelian Tanah 2,210,251,240 6.27%
MA 1.2 10,754,517,430 1.69%
Bangunan/Konstruksi
MA 1.3 Pengadaan Alat 8,435,925,324 1.32%
Non-Medis
MA 1.4 Pengadaan Alat 6,478,294,209 1.02%
medis
MA 1.5 Fellowship Untuk 178,489,650 0.03%
Pendidikan Pegawai
MA 1.6 Investasi Lainnya 11,863,767,237 1.86%
MA.2 Operasional 573,431,442,770 90.07%
MA 2.1 Gaji 128,074,287,819 20.12%
MA 2.2 Honorarium 99,774,041,997 15.67%
MA 2.3 Obat dan Bahan 60,814,952,492 9.55%
Medis
MA 2.4 Bahan Non-Medis 66,014,781,327 10.37%
MA 2.5 Perjalanan 2,248,575,777 0.35%
MA 2.6 Akomodasi 5,884,323,829 0.92%
MA 2.7 Utilitas 158,190,630 0.02%
MA 2.7 Utilities (Telepon, 1,954,363,958 0.31%
Listrik, Air)
MA 2.8 Biaya Operasional 208,507,924,941 32.75%
Lainnya
MA.3 Pemeliharaan 23,326,885,351 3.66%
MA 3.2 Gedung/Konstruksi 7,715,359,028 1.21%
MA 3.3 Pemeliharaan Alat 5,229,505,784 0.82%
Non-Medis
MA 3.4.Pemeliharaan Alat 5,422,045,125 0.85%
Medis
MA 3.5 Pelatihan Personil 1,914,981,623 0.30%
MA 3.6 Pemeliharaan 3,044,993,791 0.48%
Lainnya
Grand Total 636,679,573,211 100.00%
3. Belanja Kesehatan Menurut Jenis Kegiatan Pada Kabupaten Bantul Tahun 2014
Jenis Kegiatan / Fungsi (JK) Total Persen
JK.1 Kegiatan Tidak 241,476,023,738 37.93%
Langsung
JK 1.1 Manajerial dan 107,740,247,280 16.92%
koordinasi
JK 1.2 Peningkatan 2,052,452,200 0.32%
Kapasitas Personil
(Pendidikan
dan Pelatihan)
JK 1.3 Perencanaan dan 1,673,723,892 0.26%
Penganggaran Program
JK 1.4 Pengelolaan Program 7,227,266,184 1.14%
JK 1.5 Monitoring dan 1,172,033,024 0.18%
Pelaporan
JK 1.6 Evaluasi 102,789,750 0.02%
JK 1.7 Peningkatan 68,182,613,716 10.71%
Kesejahteraan Pegawai
JK 1.8 Pengadaan dan 48,808,458,512 7.67%
Pemeliharaan Infrastruktur
serta Alat Non Medis
JK 1.9 Kegiatan Tidak 4,516,439,180 0.71%
langsung Lainnya
JK.2 Kegiatan Langsung 395,203,549,473 62.07%
JK 2.1 Kegiatan Program 105,542,354,196 16.58%
Kesehatan Masyarakat
JK 2.1.01 Promosi dan 2,549,906,150 0.40%
penyuluhan kesehatan
JK 2.1.02 Survei tempat 49,731,000 0.01%
umum
JK 2.1.03 Pengambilan 13,137,500 0.00%
sampel
JK 2.1.04 Pendataan Sasaran 180,767,480 0.03%
JK 2.1.05 Vector Control 229,152,500 0.04%
(Pengendalian Vector)
JK 2.1.06 Pemeriksaan 112,911,850 0.02%
Mutu Air
JK 2.1.07 Surveilans 152,508,770 0.02%
Epidemiologi dan KLB
JK 2.1.08 Supervisi dan 91,270,000 0.01%
Bimbingan Teknis
JK 2.1.09 Penemuan Kasus 30,020,000 0.00%
JK 2.1.10 Pemantauan 150,659,000 0.02%
Kasus
JK 2.1.11 Pelaksanaan 48,734,727,865 7.65%
Program
JK 2.1.12 Pencegahan dan 5,565,000 0.00%
Pengendalian Penyakit
JK 2.1.13 Pemberdayaan 5,148,957,496 0.81%
Masyarakat di Bidang
Kesehatan
JK 2.1.14 Pengadaan dan 43,548,712,928 6.84%
Pemeliharaan
Infrastruktur Alat Medis
JK 2.1.15 Peningkatan 103,758,250 0.02%
Kapasitas Personil
(Pendidikan dan Pelatihan)
JK 2.1.16 Kegiatan 4,440,568,407 0.70%
Kesehatan Masyarakat
Langsung Lainnya
JK 2.2 Kegiatan Program 289,661,195,277 45.50%
Kesehatan Individual
JK 2.2.2 Pelayanan 262,432,122,741 41.22%
Kesehatan
JK 2.2.3 Laboratorium dan 17,743,656,535 2.79%
Dukungan Diagnosis
Lainnya
JK 2.2.4 Tindakan Medis 1,896,161,196 0.30%
JK 2.2.5 Rehabilitasi Medik 33,579,616 0.01%
JK 2.2.6 Pelayanan 2,333,463,900 0.37%
Transfusi Darah
JK 2.2.8 Peningkatan 4,655,921,204 0.73%
Kapasitas Personil
(Pendidikan dan Pelatihan)
JK 2.2.9 Kegiatan Individu 566,290,085 0.09%
Langsung Lainnya
Grand Total 636,679,573,211 100.00%

Anda mungkin juga menyukai