Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA
Jalan Masjid Raya Rt 006 Rw 001 Pulau Sapuka Kel. Sapuka Kec. Lk. Tangaya 90673

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA


Nomor : / /SK/PKM-LT /I/2018

TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akreditasi Puskesmas Liukang


Tangaya,maka perlu membentuk Tim Audit Internal Puskesmas Liukang
Tangaya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Puskesmas Liukang Tangaya
tentang pembentukan Tim Audit Internal.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50635)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 741 tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 971 Tahun 2009 tentang standar
kompetensi pejabat structural kesehatan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LlUKANG TANGAYA TENTANG


PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA

Kesatu : Menetapkan Uraian Tugas Tim Audit Internal Puskesmas Liukang Tangaya
dan bertanggung jawab terhadap audit dokumen akreditasi yang disusun Tim
Akreditasi Puskesmas Liukang Tangaya,tercantum dalam lampiran keputusan
ini.
Kedua : Untuk maksud tersebut pada diktum kesatu digunakan sebagai dasar bagi
Puskesmas Liukang Tangaya dalam menjamin kepastian Mutu Pelayanan
Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sapuka
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA

Hj.Surianti Sattuang,AMK
NIP. 19770318 200212 2 004
Pangkat : Penata TK 1
Lampiran Keputusan Kepala PuskesmasLiukangTangaya
Nomor : /PKM-LK/ SK / I / 2018
Tentang : Tim Audit Internal

I. TIM AUDIT INTERNAL


KETUA : DEWI MUSTIKA RAHMAN,A.Md.KG
SEKRETARIS : ARIANTY BAUSA,SKM
ANGGOTA : 1.NURFADIAH INZANI,AMK
2.MARDATILLAH,SKM
3.PATMAWATI,S.Farm.Aptr
4.SUHERMAN,SKM

II. URAIAN TUGAS TIM AUDIT INTERNAL


1. Menerapkan dan memelihara system Manajemen Mutu Puskesmas
2. Memastikan bahwa persyaratan umum,kebijakan dalam pelaksanaan system manajemen mutu
Puskesmas dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh staf Puskesmas
3. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan system manajemen mutu puskesmas berdasarkan
standar akreditasi puskesmas.
4. Melakukan telaahan bulanan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai
puskesmas dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan.
5. Melakukan telaahan eksternal yakni telaahan triwulan terhadap hasil yang dicapai oleh sarana
pelayanan kesehatan tingkat pertama serta sector lain terkait yang ada diwilayah kerja
Puskesmas.Telaahan dilakukan dalam Lokakarya Mini Triwulan Puskesmas dengan Lintas
Sektor.

Di tetapkan di : Sapuka
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Kepala Puskesmas Liukang Tangaya

Hj.Surianti Sattuang,AMK
NIP. 19770318 200212 2 004
Tingkat : Penata TK 1

Anda mungkin juga menyukai