Anda di halaman 1dari 18

BAB V

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)


PUSKESMAS SULILITAHUN 2017

A. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN


1. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROMKES
2. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
3. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KIA & KB
4. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
5. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
6. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN
PENGEMBANGAN
7. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENGOBATAN

B. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI DAN


MANAJEMEN PUSKESMAS

96
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Sulili Tahun 2017
A. RENCANA KEGIATAN UPAYA KESEHATAN
1. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

1 Promosi Penyuluhan 6 kelurahan 6 kelurahan 1 orang x 2  Persiapan bahan kelurahan Petugas Kes, Feb, Apr, 1,500,000
Kesehatan NAPZA dan Keswa kelurahan x 6 penyuluhan Jiwa / Penyuluh Jun, Ags,
kali Kesehatan Okt, Nov
 Pelaksanaan
Masyarakat 2017
Penyuluhan

Survei Mawas Diri 6 Kelurahan 6 Kelurahan 4 orang x 6  Persiapan Form 6 kelurahan Penyuluh Januari 3,000,000
(SMD) kelurahan SMD kesehatan
2017
masyarakat,
 Pendataan
 Rekapitulasi hasil Bidan kelurahan
SMD
Refreshing Kader 20 Kader 20 Kader 2 Pertemuan  Persiapan Puskesmas Sulili Kepala Mar - Jul 2,400,000
 Undangan Kader Puskesmas, 2017
Petugas
 Pelaksanaan
Promkes
Refreshing kader
Sosialisasi Gerakan 6 Kelurahan 100% 2 orang x 6  Persiapan bahan Kelurahan Tenaga Medis, Jan – Okt 15,000,000
Masyarakat Hidup kelurahan x 10 penyuluhan Petugas 2017
sehat kali Promkes
 Penyuluhan di
Posyandu
Pengadaan Petugas Petugas 1 unit  Persiapan Dinas Kesehatan Dinas Maret 2017 18,000,000
Kendaraan roda dua Promkes Promkes  Pengadaan Alat Kesehatan
untuk petugas
 Pendistribusian
promkes
2. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

2 Kesehatan Pengawasan 6 Kelurahan 100% 2 orang x6  Persiapan Form / Tempat-tempat Petugas Kesling Marert, 4,500,000
Lingkungan Tempat-Tempat kelurahan x 3 kuisioner umum di wilayah dan Pendamping April, Mei
Umum (TTU) dan kali  Rekapitulasi hasil kerja Puskesmas 2017
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)

Pemberdayaan 8 100% 3 orang x 4  Persiapan Wilayah kerja Petugas Kesling Juni & Juli 4.500,000
masyarakat melalui Lingkungan lingkungan x 2 peralatan Puskesmas dan Pendamping 2017
pemicuan STBM kali
 Pemicuan STBM

CTPS di Sekolah 25 Sekolah 100% 1 orang x 5  Persiapan Sekolah Petugas Kesling Apr, Sept 3,125,000
sekolah x 5  Pelaksanaan dan Pendamping Okt, Nov,
kali Des 2017
CTPS di Sekolah

Penambahan tenaga Petugas Petugas 1 orang  Verifikasi Dinas Kesehatan Dinas Januari -
pendamping Kesling Kesling kebutuhan tenaga Kesehatan 2017
petugas kesehatan kesehatan
lingkungan
lingkungan

Pengadaan Petugas Petugas 1 unit  Persiapan Dinas Kesehatan Dinas Maret 2017 18,000,000
Kendaraan roda dua Kesling Kesling  Pengadaan Alat Kesehatan
untuk petugas
 Pendistribusian
kesling
3. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) SERTA KELUARGA BERENCANA (KB)
PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

3 Kesehatan Ibu Pelayanan 817 Bumil 776 bumil 12 bulan  Pendataan bumil Puskesmas, Bidan Jan – Des 32,680,000
dan Anak (KIA) kesehatan ibu hamil  Pelayanan ANC Poskesdes 2017
serta Keluarga sesuai standar (K4)
Lengkap
Berencana (KB)
Pelayanan 780 bulin 741 bulin 12 bulan  Pelayanan Puskesmas, Bidan Jan – Des 468,000,000
persalinan persalinan Poskesdes 2017

Pelayanan ibu nifas 780 ibu 741 ibu 12 bulan  Pelayanan / Puskesmas, Bidan Jan – Des -
lengkap sesuai perawatan ibu Poskesdes 2017
standar KN3 pascasalin
 Pelayanan
neonatus
Pelayanan / 730 bayi 730 bayi 2 orang x 6  Pelayanan Bayi Puskesmas, Bidan Jan – Des 7,200,000
Kunjungan bayi kelurahan x 12
Poskesdes 2017
kali

Pelayanan 6 Kelurahan 100% 3 orang x 6  Persiapan Posyandu Tenaga Medis, Jan – Okt 22,500,000
Kesehatan Bayi di Kelurahan x peralatan Petugas
Kelurahan 10 kali SDIDTK, 2017
 Pelayanan bayi
Bidkel
Pelayanan 18 TK 100% 3 orang x 2  Persiapan TK Tenaga Medis, Feb - Okt 6,750,000
Kesehatan Balita di TK x 9 kali peralatan Petugas
TK SDIDTK, 2017
 Pelayanan balita /
P.UKS
Pengukuran
tumbuh kembang
Pemantauan bumil 6 kelurahan Bumil resti 1 orang x 6  Pendataan bumil Rumah bumil resti Bidan Jan – Okt 7,500,000
resiko tinggi kelurahan x 10 resti
kali 2017
 Pelayananan
bumil resti

Pelaksanaan P4K 6 kelurahan 6 kelurahan 2 orang x 6  Pemasangan Rumah masyarakat Bidan, Jan – Juni 15,000,000
kelurahan x 10 stiker, amanat Petugas 2017
kali persalinan Laboratorium

Pelaksanaan kelas 6 kelurahan 6 kelurahan 2 orang x 6  Persiapan Kelurahan Tenaga Medis, Jan – Okt 15,000,000
ibu hamil kelurahan x 10 peralatan Bidan
kali 2017
 Edukasi & Senam
pada bumil
Penyuluhan KB di 6 kelurahan 6 kelurahan 2 orang x 6  Persiapan bahan Kelurahan, Tenaga Medis Jan – Okt 15,000,000
masyarakat kelurahan x 10 penyuluhan dan Bidan
Posyandu 2017
kali
 Sosialisasi KB

Pertemuan Forum Lintas sektor 60 orang 3 kali  Persiapan materi Puskesmas, Camat 2017 3,225,000
Peduli Kesehatan (FPKIA)  Undangan forum Paleteang dan
Kantor Kecamatan
Ibu dan Anak Kepala
 Pertemuan forum
(FPKIA) Kec. Puskesmas,
Paleteang  Diskusi Bidan

Penyuluhan 13 sekolah Sekolah 3 orang x 3  Persiapan materi Sekolah (SMP/MTs Tenaga Medis, Jan – Okt 11,250,000
kesehatan sekolah x 10 penyuluhan dan SMA/Ma) Bidan, Petugas 2017
reproduksi kali UKS
 Penyuluhan

Pengadaan Temmassara Temmassara 2 unit Usulan Puskesmas Dinas Jan – Des -


Poskesdes 2 ngnge dan ngnge dan Pembangunan Kesehatan 2017
kelurahan pacongang pacongang Poskesdes
Pengadaan 817 bumil 817 bumil 12 bulan  Pendataan Puskesmas Bidan Jan – Des 8,170,000
sertifikat ibu hamil  Pengadaan 2017
dan ibu bersalin di sertifikat
Faskes

4. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

4 Perbaikan Gizi Pemantauan 30 Posyandu 15 Posyandu 1 orang x 15  Persiapan / Form Posyandu Petugas Gizi Jan – Okt 18,750,000
Masyarakat Kesehatan anak Posyandu x 10 pemantauan 2017
balita dan pra kali
 Pengukuran
sekolah
tumbuh kembang
Surveilans dan 6 kelurahan 100% 1 orang x 6  Persiapan Kelurahan Petugas Gizi / Feb, Mei, 3,000,000
Pelacakan Gizi kelurahan x 4  Pendataan Surveilans / Sept dan Des
Buruk kali Bidan 2017

Pemantauan 6 kelurahan 100% 2 orang x 6  Persiapan bahan Kelurahan Petugas Gizi Feb dan Ags 3,000,000
Kesehatan Anak kelurahan x 2  Pendistribusian dan Pendamping 2017
(pemberian Vit. A) kali
vitamin A

Penambahan tenaga Petugas Gizi Petugas Gizi 1 orang Verifikasi Dinas Kesehatan Dinas Januari -
nutrisionis kebutuhan tenaga Kesehatan
2017
petugas gizi
5. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

5 Pencegahan dan Pengukuran dan 4 kelurahan 100% 3 orang x 4  Persiapan Kelurahan Petugas Mar, Jun, 6,000,000
Pengendalian Pemeriksaan Faktor kelurahan x 4 peralatan Posbindu Sept, Des
Penyakit Risiko PTM di kali
 Pemantauan 2017
Posbindu
status PTM
2 kelurahan 100% 3 orang x 2  Persiapan Kelurahan Petugas Apr, Mei, 4,500,000
kelurahan x 6 peralatan Posbindu Jul, ags,
kali
 Pemantauan Nov, Des
status PTM 2017

Pelatihan Jumantik Puskesmas 100% 1 kali  Rencana usulan Puskesmas Petugas P2 Feb 3,600,000
pertemuan  Pengadaan PRM DBD
2017

Pertemuan 20 Kader 20 Kader 2 pertemuan  Persiapan Kantor Kel. L.Bata Petugas P2DBD Maret dan 1,200,000
sosialisasi 1 rumah  Kunjungan rumah dan Pacongang Agust 2017
1 jumantik

Penyelidikan 6 kelurahan 6 kelurahan 2 orang x 6  Persiapan form Kelurahan Surveilans dan Feb 2017 3,800,000
epidemiologi kelurahan x 12 pencatatan Pendamping
kali  Kunjungan
lapangan

Pelaksanaan 2.000 rumah 100% 1 orang x 1  Persiapan alat Kelurahan Laleng Petugas P2 Mar – Des 5,500,000
Pemantauan jentik Kel x 4 kali dan bahan bata DBD dan Kader 2017
(1R1J) serta  Pelaksanaan Jumantik
pencatatan dan
pelaporan kegiatan pemantauan
10 kader x 10
mantik 1R1J kali
Pendampingan 6 Kelurahan 100% 3 orang x 6  Persiapan Rumah masyarakat Surveilans, Jan – Des 20,000,000
kader untuk kelurahan x 4  Pendampingan diwilayah kerja Petugas 2017
pemantauan kali Puskesmas Kesling, Kader
 Rekapitulasi hasil
jumantik
pemeriksaan

Surveilans dan 6 Kelurahan 100% 2 orang x 6  Persiapan Kelurahan Petugas Jan – Nov 16,500,000
Respon KLB kelurahan x 11  Pemantauan KLB surveilans dan 2017
kali Pendamping

Imunisasi Dasar 30 posyandu 100% 1 orang x 24  Persiapan alat Posyandu Petugas jurim Jan – Okt 30,000,000
posyandu x 10 dan bahan/vaksin 2017
kali
 Pemberian
imunisasi dasar
pada balita

Bulan Imunisasi 25 SD 25 SD 1 Orang x 25  Persiapan alat Sekolah Dasar Petugas jurim Nov 2017 3,125,000
Anak Sekolah SD x 1 kali dan bahan/vaksin dan pendamping
(BIAS)
 Pelaksanaan
BIAS

Sosialisasi dan Sekolah 100% 2 orang x 3  Persiapan bahan Sekolah Petugas medis, Jan – Okt 7,500,000
Penyuluhan di sekolah x 10 penyuluhan petugas HIV 2017
Sekolah kali
 Sosialisasi ke
(HIV/AIDS)
sekolah

Kunjungan Rumah 6 kelurahan 100% 1 orang x 6  Persiapan Kelurahan Petugas TB Jan – Des 9,000,000
untuk follow up kelurahan x 12 kunjungan 2107
tatalaksana kasus kali
 Follow up pasien
TB
TB
Sosialisasi dan 6 kelurahan 100% 1 orang x 6  Persiapan bahan Kelurahan Petugas Kusta Feb, Jun, 2,250,000
Penyuluhan kelurahan x 3 sosialisasi Okt 2017
Penyakit Kusta kali  Sosialisasi ke
kepada masyarakat
masyarakat

Deteksi Dini 25 Sekolah 100% 1 orang x 5  Persiapan deteksi Sekolah Petugas Kusta Apr, Sept 3,125,000
Penyakit Kusta di sekolah x 5  Pelaksanaan D Okt, Nov,
Sekolah kali Des 2017

Pemberian obat 25 SD 25 SD 1 orang x 25  Persiapan bahan Sekolah Dasar Petugas Des 2017 3,125,000
cacing bagi anak SD x 1 kali (obat cacing) Program
SD Kecacingan
 Distribusi ke SD
Penyuluhan ISPA 6 Kelurahan 100% 2 orang 2  Persiapan bahan Kelurahan / Dokter dan Feb, Mar, 4,000,000
di Posyandu Posyandu x 8 penyuluhan Posyandu Petugas ISPA Apr, Jun,
kali Jul, Ags,
 Pelaksanaan
Sept dan Okt
penyuluhan ISPA 2017
Penambahan tenaga Petugas Petugas 1 orang Verifikasi Puskesmas Dinas Januari 2017 -
perawat umum / TB/Kusta TB/Kusta kebutuhan tenaga Kesehatan
petugas TB/Kusta petugas TB/Kusta

Pengadaan Kartu 1500 lbr dan 1500 lbr dan 12 bulan Pengadaan Kartu Puskesmas Sulili Rumah Tangga Jan – Des 8,500,000
Bebas Jenik dan 200 lbr 200 lbr Bebas Jenik dan Puskesmas 2017
Sertifikat Imunisasi Sertifikat Imunisasi
6. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENGEMBANGAN PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

6 Upaya Pelayanan 6 Kelurahan 100% 2 orang x 6  Persiapan Kelurahan Tenaga Medis Jan – Okt 15,000,000
Pengembangan kesehatan pra usila kelurahan x 10 peralatan dan Petugas 2017
dan usila di kali  Kunjungan Kesehatatan
posyandu posyandu usila Usila
 Pembinaan
kesehatan usila

Pembinaan Sekolah, 100% 2 orang x 6  Persiapan Kelurahan Petugas Feb - Sept 13,500,000
Kesehatan Olahraga Kelurahan/ kelompok x 9  Pendataan /Kecamatan Kesehatan 2017
Kecamatan kali Olahraga dan
 Pembinaan
Pendamping
Kelompok

Pertemuan Forum Kecamatan Kecamatan 3 pertemuan  Persiapan Kelurahan Petugas Mei 2017 3,000,000
Peduli Kesehatan  Undangan /Kecamatan Kesehatan
Olahraga Olahraga
 Pertemuan Forum
Pengukuran Sekolah dan 100% 2 orang x 2  Persiapan Kelompok Petugas Feb - Sept 4,000,000
kebugaran fisik Kelurahan kelompok x 8 peralatan Olahraga Kesehatan 2017
kali pengukuran Olahraga dan
Pendamping
kebugaran
 Pengukuran
kebugaran

Pembinaan 24 posyandu 24 2 orang x 2  Persiapan Posyandu Dokter Gigi, Feb - Nov 5,000,000
kesehatan gigi di posyandu posyandu x 10 peralatan 2017
Perawat Gigi,
Posyandu kali UKGMD Petugas
(UKGMD)
 Kenjungan UKGMD
posyandu
Pelatihan dokter Siswa/i SD/ 100% 1 kali  Persiapan materi Puskesmas Petugas UKS Juli 2017 3,500,000
kecil SMP/SMA Pertemuan pelatihan
dan Guru  Undangan
 Pelatihan
Pembinaan 1 kelurahan 1 kelurahan 2 orang x 5  Persiapan Rumah masyarakat Petugas Jan – Des 6,875,000
kesehatan keluarga kunjungan x 4 peralatan Perkesmas 2017
rawan / rentan kali  Kunjungan rumah
penyakit

Pembinaan Usia 25 SD 100% 2 orang x 5  Persiapan Sekolah Dasar Dokter dan Mar – Des 12,500,000
sekolah /UKS sekolah x 10  Pembinaan UKS Pendamping 2017
kali
Penjaringan Peserta 13 100% 2 orang x13  Persiapan SMP/SMA Petugas UKS Okt 2017 3,250,000
Didik (kelas 7 dan SMP/SMA SMP/SMA x 1  Pelaksanaan
10) kali Penjaringan

Penjaringan Peserta 25 SD 100% 2 orang x25  Persiapan Sekolah Dasar Petugas UKS Nov 2017 6,250,000
Didik Kelas 1 SD x 1 kali  Pelaksanaan
Penjaringan

Pelayanan Kader di 32 Posyandu 100% 3 kader x 32  Pelayanan Kader Posyandu Kader Posyandu Jan – Des 57,600,000
Posyandu Posyandu x 12 Posyandu 2017
kali
Pelayanan / 6 Kelurahan 100% 2 orang x 2  Persiapan Kelurahan / Pos Petugas Kes. Feb, Apr, 2,000,000
sosisalisasi Kelurahan x 6 Sosialisasi / UKK Kerja dan Jun, Ags
Kesehatan Kerja kali Orientasi Dokter 2017
 Pelaksanaan

Sosialisasi 6 Kelurahan 100% 1 orang x 3  Persiapan Kelurahan Petugas Batra Jan, Mar, 1,125,000
Kesehatan kelurahan x 3  Sosialisasi Mei, Jul,
Tradisional kali Kestradkomp sept, Nov
Alternative dan 2017
Komplementer
Pelatihan Konselor Sekolah 100% 2 orang x 2  Persiapan Sekolah Petugas PKPR Feb, Mar, 2,500,000
Sebaya di Sekolah sekolah x 5  Undangan Apr, Ags,
kali pelatihan Sept 2017
 Pelaksanaan

Penyuluhan 6 Kelurahan 100% 2 orang x 2  Persiapan Kelurahan / Petugas Kes. Jan, Apr, 3,000,000
Kesehatan Indera di Posyandu x 4 Penyuluhan Posyandu Indera Ags, Nov
Posyandu kali 2017
 Pelaksanaan
Penyuluhan

7. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA PENGOBATAN PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

7 Upaya Pelayanan 8.327 orang 8.327 orang 1 tahun  Pelayanan Puskesmas, Medis dan Jan – Des 754,848,000
Pengobatan kesehatan kesehatan Poskesdes Paramedis 2017
masyarakat miskin (maskin)

Pengadaan obat dan Puskesmas Puskesmas 1 tahun  Laporan Puskesmas Pengelola Obat, Jan – Des 17,100,000
bahan habis pakai dan jejaring dan jejaring penggunaan obat Rumah Tangga 2017
Puskesmas
 Usulan
pengadaan obat
dan BHP
Pelayanan 6 kelurahan 6 kelurahan 2 orang x 6  Persiapan Kelurahan Medis dan Jan – Des 18,000,000
puskesmas keliling kelurahan x 12 peralatan puskel paramedis 2017
kali
 Kunjungan /
puskel
Pelayanan rawat 39.502 orang 5.952 orang 1 tahun  Pelayanan rawat Puskesmas, Medis dan Jan – Des 46,759,000
jalan umum jalan umum Poskesdes Paramedis 2017

Pelayanan UGD 39.502 orang 5.952 orang 1 tahun  Pelayanan UGD Puskesmas Medis dan Jan – Des 12,371,000
Paramedis 2017

Pelayanan rujukan 39.502 orang 100% 1 tahun  Persiapan rujukan Puskesmas Sopir ambulans, Jan – Des 1,250,000
 Ambulans perawat, bidan 2017

Pelayanan rawat 39.502 orang 1.580 orang 1 tahun  Pelayanan rawat Puskesmas Dokter gigi, Jan – Des 11,271,500
jalan gigi jalan gigi Perawat gigi 2017

Perawatan pasien 39.502 orang 592 orang 1 tahun  Pelayanan rawat Puskesmas Dokter, Petugas Jan – Des 25,702,000
rawat inap inap perawatan 2017

Pelayanan makan & 592 orang 592 orang 1 tahun  Penyediaan Puskesmas Petugas Jan – Des 27,000,000
minum pasien makan minum perawatan, 2017
pasien RRI Nutrisionis

TOTAL BIAYA KEGIATAN UPAYA KESEHATAN RP. 1,910,926,500


B. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS SULILI TAHUN 2017

UPAYA VOLUME RINCIAN LOKASI TENAGA


NO KEGIATAN SASARAN TARGET JADWAL BIAYA
KESEHATAN KEGIATAN KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA

B Administrasi dan Penyelenggaraan Pengelola / 50 orang 50 orang x 12  Persiapan hasil Puskesmas Kepala Jan – Des 15,000,000
Manajemen rapat lokakarya pelaksana kali cakupan program Puskesmas 2017
Puskesmas mini bulanan program  Presentasi
 Diskusi
 Membuat RTL

Penyelenggaraan Staf 65 orang 65 orang x 4  Persiapan hasil Aula Kantor Camat Kepala Mar, Jun, 6,500,000
rapat lokakarya Puskesmas kali cakupan program Kecamatan Sept dan Des
mini lintas sektor & Lintas  Presentasi 2017
sektor
 Diskusi
 Membuat RTL

Pengadaan ATK 1 paket 1 paket 12 bulan  Pengadaan ATK Puskesmas Bendahara Jan – Des 32,819,000
kelancaran Barang, Rumah 2017
Admin Tangga
Puskesmas
Penggandaan / 1 paket 1 paket 12 bulan  Penggandaan / Puskesmas Rumah Tangga Jan – Des 48,332,000
Fotocopy dan Fotocopy atau Puskesmas, 2017
pencetakan pencetakan Bendahara
barang

Konsultasi / Bendahara Bendahara 1 orang x 2  Verifikasi LPJ ke Puskesmas, Dinas Bendahara Jan – Des 2,750,000
Verifikasi LPJ Penerima Penerima kunjungan x Dinas Kesehatan Kesehatan Penerima 2017
11 kali
Supervisi Fasilitatif 6 100% 4 Orang x 6  Persiapan Bidan Kelurahan Kepala Mar, Jun, 12,000,000
Poskesdeds / Kelurahan x 4 Kunjungan Puskesmas, Sept dan Des
Bidan Kali  Koordinasi Bidan KorBid 2017
Kelurahan
Kelurahan
 Pelaksanaan
Kunjungan

Pelaksanaan MMD 6 Kelurahan 100% 5 orang x 6  Persiapan MMD Kelurahan P. Kab, Kapus, Jan 2017 3,750,000
MMD  Koordinasi ke P.UKM dan
Promkes
Kelurahan
 Pelaksanaan
MMD

Pengadaan Puskesmas Puskesmas 1 tahun  Pemeriksaan Puskesmas, Bendahara Jan – Des 31,000,000
peralatan medik dan dan jejaring dan jejaring peralatan medis jejaring dan Dinas Barang 2017
kalibrasi Kesehatan
 Usulan
penambahan atau
kalibrasi

Pelatihan dan Staf Staf 1 tahun  Pengusulan untuk - Staf Puskesmas Jan – Des 45,000,000
peningkatan SDM Puskesmas Puskesmas mengikuti dan Dinas 2017
pelatihan Kesehatan
peningkatan
SDM

Mengantar laporan Gudang Gudang obat 1 orang x 12  Rekapitulasi Puskesmas, Pengelola Obat Jan – Des 1,500,000
LPLPO /Konsultasi Obat kali pemakaian obat Gudang farmasi 2017
LPLPO dan BHP
 Mengantar
laporan LPLPO
Konsultasi dan Petugas 100% 26 Perjalanan  Perjalanan / Dinas Kesehatan Pengelola Jan – Des 3,250,000
Penyetoran Konsultasi Program 2017
Pendapatan ataupun
Keuangan /
pertemuan
Pertemuan Program
program

Pertemuan Pokja Petugas 100% 4 Orang x 4  Koordinasi Kabupaten Kepala Jan – Des 2,000,000
Keselamatan Ibu kali Pertemuan Pokja Puskesmas, 2017
dan Bayi Baru  Pelaksanaan Dokter Umum,
Lahir Korbid, dan
Pertemuan Pokja Peng. KB

Pemberian Honor Pengelola 100% 1 orang x 12  Pemberian Dinas Kesehatan Pengelola Jan – Des 2,4000,000
Pengelola BOK BOK kali honorarium Keuangan 2017
pengelula
keuangan BOK

Pengadaan tenaga Petugas Petugas 1 orang  Verifikasi Puskesmas, Dinas Kepala Januari -
adminstrasi / rekam Admin Admin kebutuhan tenaga Kesehatan Puskesmas
2017
medis  Usulan
penambahan
tenaga

Pengadaan tenaga Petugas Petugas 1 orang  Verifikasi Puskesmas, Dinas Kepala Januari 2017 -
akuntan Akutansi akutansi kebutuhan tenaga Kesehatan Puskesmas
 Usulan
penambahan
tenaga
Pengadaan sarana Puskesmas, Puskesmas, 1 tahun  Verifikasi Puskesmas Bendahara Jan – Des 148,300,000
penunjang / sarana Poskesdes Poskesdes kebutuhan sarana Barang 2017
non medis non medis
Pembangunan Puskesmas Puskesmas 1 x 20 meter  Usulan Puskesmas Kepala Januari -
pagar puskesmas pembangunan Puskesmas
2107
pagar Puskesmas

Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan 1 Tahun  Pembelian BBM Puskesamas Sopir Jan – Des 21,500,000
Kendaraan dan Dinas Dinas  Suku Cadang dan 2017
BBM
Servis

Perawatan gedung Puskesmas Puskesmas 1 tahun  Pengecekan Puskesmas Kepala Jan – Des 6,610,000
terhadap Puskesmas, 2017
kelayakan gedung Rumah Tangga
Puskesmas
 Perawatan gedung

TOTAL BIAYA KEGIATAN ADMINISTRASI DAN MANJEMEN PUSKESMAS RP. 382,711,000


BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan yang diperoleh dari analisis permasalahan yang ada di
Puskesmas Sulili adalah sebagai berikut:
1. Ada beberapa program yang belum memenuhi target.
2. Masih kurangnya tenaga seperti Promkes, Kesling, Perawat Umum, tenaga
administrasi, akuntan untuk menunjang kinerja Puskesmas.
3. Masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang
pelayanan di Puskesmas.
4. Peningkatan upaya inovatif dalam peningkatan mutu layanan Puskesmas

B. SARAN
Dari kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :
1. Program yang belum memenuhi target agar berupaya meningkatkan
pencapaiannya
2. Tenaga yang kurang agar dilengkapi
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang agar dilengkapi
4. Upaya Inovatif terus ditingkatkan atau dikembangkan.

113
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Sulili Tahun 2017

Anda mungkin juga menyukai