BAB I
PENDAHULUAN
1.3.1 Visi
Terwujudnya Masyarakat Desa yang maju, mandiri, sehat, adil
dan sejahtera.
1.3.2 Misi
Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan, Akuntabel,
Kredibel.
Pembangunan, perbaikan irigasi dan normalisasi saluran air.
Pembangunan Infrastuktur dan perbaikan yang telah ada.
Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menggali sumber daya
2
yang ada di Desa Purwaosri dan meningkatkan Sumber Daya
Manusianya dengan mengadakan pelatihan.
Pembuatan tempat wisata / gelanggang olah raga.
Menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat (taman education).
Menghidupkan karang taruna desa.
Pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pelatihan.
1.4.1 Maksud
3
BAB II
GAMBARAN UMUM DESA
2. Pasir Urug -
3. Lahan Tegalan 2 ha
4. Lahan Persawahan
5. Lahan Hutan -
6. Sungai 3 sungai
JUMLAH
NO. URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA L P SATUAN KET
1 2 3 4 5 6
4. Data Kemiskinan
a. Jumlah KK Non Miskin
b. Jumlah KK Miskin 320 171
5. Cacat Mental dan Fisik
a. Cacat Fisik
1) Tuna Rungu
2) Tuna Wicara
Dst
b. Cacat Mental
1) Idiot
2) Gila
3) Stres
Dst
1 2 3 4
7
7. ........................................
.......................................
1 2 m 3 4
ea Mak
8
BAB IIII
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Perencanaan Realisasi
No.
Anggaran Sumber Sumber
Kegiatan Lokasi Volume Volume Anggaran
(Rp) Anggaran Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penghasilan Ds. 12 LS 6.000.000 ADD 12 LS 6.000.00 ADD
1 Tetap Kepala Purwo 0
Desa asri
Penghasilan Ds. 12 LS 126.000.0 ADD 12 LS 126.000. ADD
Tetap Purwo 00 000
2
Perangkat asri
Desa
Belanja Ds. 11 9.040.000 PBH 11 9.040.00 PBH
Pakaian Purwo Orang Orang 0
Dinas, asri
3
Pakaian
Kerja dan
Pakaian
Jaminan Ds. 12 Bln 7.033.724 ADD 12 Bln 7.033.72 ADD
Kesehatan Purwo 4
4
Perangkat asri
Desa
Jaminan Ds. 12 Bln 342.064 ADD 12 Bln 342.064 ADD
Ketenagakerj Purwo
5
aan Kepala asri
Desa
Jaminan Ds. 12 Bln 14.366.62 ADD 12 Bln 14.366.6 ADD
Ketenagakerj Purwo 4 24
6 aan asri
Perangkat
Desa
Penghasilan Ds. 1 Th 33.200.00 ADD 1 Th 33.200.0 ADD
Staf/ Purwo 0 00
7
Karyawan asri
Pemerintah
9
Desa
12
Belanja Ds. 1 966.000 PAD 1 966.000 PAD
Barang Purwo Tahun Tahun
51
Perlengkapa asri
n Lainnya
Belanja Jasa Ds. 1 1.000.000 PAD 1 1.000.00 PAD
Honorarium Purwo Tahun Tahun 0
52 Tim asri
Pelaksana
Kegiatan
13
3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa Purwoasri Tahun
Anggaran 2019 sebagai berikut :
Perencanaan Realisasi
No.
Anggaran Sumber Sumber
Kegiatan Lokasi Volume Volume Anggaran
(Rp) Anggaran Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belanja Ds. 12 3.392.000 PAD 12 3.392.00 PAD
Barang Purwo Bulan Bulan 0
01 Konsumsi asri
(Makan/Min
um)
Belanja Ds. 1Ls 2.000.000 ADD 1Ls 2.000.00 ADD
02 Bahan Obat- Purwo 0
obatan asri
Belanja Jasa Ds. 12 Bln 6.600.000 DDS 12 Bln 6.600.00 DDS
03 Honorarium Purwo 0
Petugas asri
Belanja Ds. 12 Bln 1.200.000 PAD 12 Bln 1.200.00 PAD
Transportasi Purwo 0
04
dan asri
Akomodasi
Belanja Ds. 12 Bln 11.460.00 PAD 12 Bln 11.460.0 PAD
Barang Purwo 0 00
05 Konsumsi asri
(Makan/Min
um)
Belanja Ds. 21 4.746.000 PBH 21 4.746.00 PBH
Pakaian Purwo Orang Orang 0
06
Dinas/Serag asri
am/Atribut
Belanja Jasa Ds. 12 Bln 6.000.000 ADD 12 Bln 6.000.00 ADD
07 Honorarium Purwo 0
Petugas asri
Belanja Ds. 12 Bln 6.000.000 ADD 12 Bln 6.000.00 ADD
Transportasi Purwo 0
08
dan asri
Akomodasi
Belanja Ds. 1 Ls 1.193.260 PAD 1 Ls 1.193.26 PAD
Modal Purwo 0
09
Peralatan asri
Alat Ukur
Belanja Ds. 6 9.700.000 DDS 6 9.700.00 DDS
Barang Purwo Kegiata Kegiata 0
10 Konsumsi asri n n
(Makan/Min
um)
Belanja Jasa Ds. 2 Ls 400.000 DDS 2 Ls 400.000 DDS
Honorarium Purwo
11 Tenaga asri
Ahli/Profesi/
Konsultan
Belanja Jasa Ds. 6 360.000 DDS 6 360.000 DDS
12 Honorarium Purwo Kegiata Kegiata
Petugas asri n n
Belanja Ds. 12 Bln 2.400.000 PAD 12 Bln 2.400.00 PAD
13 Barang Purwo 0
Konsumsi asri
14
(Makan/Min
um)
Belanja Jasa Ds. 12 Bln 1.500.000 DDS 12 Bln 1.500.00 DDS
14 Honorarium Purwo 0
Petugas asri
Belanja Ds. 12 Bln 1.500.000 DDS 12 Bln 1.500.00 DDS
Transportasi Purwo 0
15
dan asri
Akomodasi
Belanja Ds. 1 14.956.50 PAD 1 14.956.5 PAD
16 Bahan Purwo Tahun 0 Tahun 00
Material asri
Belanja Ds. 1 11.665.00 PAD 1 11.665.0 PAD
Perlengkapa Purwo Tahun 0 Tahun 00
17
n Alat-alat asri
Listrik
Belanja Ds. 1 Ls 2.982.000 PAD 1 Ls 2.982.00 PAD
Modal Jalan Purwo 0
18 - Bahan asri
Baku/Materi
al
Belanja Ds. 1 Ls 13.648.71 DDS 1 Ls 13.648.7 DDS
Modal Jalan Purwo 9 19
19 - Honor Tim asri
Pelaksana
Kegiatan
Belanja Ds. 1 Ls 60.006.59 DDS 1 Ls 60.006.5 DDS
Modal Jalan Purwo 0,58 90,58
20
- Upah asri
Tenaga Kerja
Belanja Ds. 1 Ls 185.982.0 SDD 1 Ls 185.982. SDD
Modal Jalan Purwo 46 046
21 - Bahan asri
Baku/Materi
al
Belanja Ds. 1 Ls 4.407.000 DDS 1 Ls 4.407.00 DDS
Modal Jalan Purwo 0
22 - Bahan asri
Baku/Materi
al
Belanja Ds. 1 Ls 3.202.384 DDS 1 Ls 3.202.38 DDS
Modal Purwo 4
Jaringan/Ins asri
23 talasi -
Honor Tim
Pelaksana
Kegiatan
Belanja Ds. 1 Ls 34.795.00 DDS 1 Ls 34.795.0 DDS
Modal Purwo 0 00
24 Jaringan/Ins asri
talasi - Upah
Tenaga Kerja
Belanja Ds. 1 Ls 100.333.7 DDS 1 Ls 100.333. DDS
Modal Purwo 95 795
25 Jaringan/Ins asri
talasi -
Bahan Baku
Belanja Ds. 1 Ls 2.905.000 DDS 1 Ls 2.905.00 DDS
Modal Jalan Purwo 0
26 - Honor Tim asri
Pelaksana
Kegiatan
15
Belanja Ds. 1 Ls 10.845.00 DDS, 1 Ls 10.845.0 DDS, PBH
Modal Jalan Purwo 0 PBH 00
27
- Upah asri
Tenaga Kerja
Belanja Ds. 1 Ls 27.923.86 DDS 1 Ls 27.923.8 DDS
Modal Jalan Purwo 0 60
28 - Bahan asri
Baku/Materi
al
Belanja Ds. 1 1.264.000 PAD 1 1.264.00 PAD
29 Bahan Obat- Purwo Tahun Tahun 0
obatan asri
Belanja Ds. 1 Ls 4.455.000 DDS 1 Ls 4.455.00 DDS
Modal Purwo 0
Irigasi/Emb asri
30
ung/Drainas
e/dll - Honor
Tim
Belanja Ds. 1 Ls 35.165.00 DDS 1 Ls 35.165.0 DDS
Modal Purwo 0 00
Irigasi/Emb asri
31
ung/Drainas
e/dll - Upah
Tenaga Kerja
Belanja Ds. 1 Ls 22.000.00 DDS 1 Ls 22.000.0 DDS
Modal Purwo 0 00
Irigasi/Emb asri
32 ung/Drainas
e/dll -
Bahan
Bangunan
Belanja Ds. 1 Ls 6.055.737 DDS 1 Ls 6.055.73 DDS
Modal Purwo 7
Jaringan/Ins asri
33 talasi -
Honor Tim
Pelaksana
Kegiatan
Belanja Ds. 1 Ls 32.165.00 DDS 1 Ls 32.165.0 DDS
Modal Purwo 0 00
34 Jaringan/Ins asri
talasi - Upah
Tenaga Kerja
Belanja Ds. 1 LS 59.889.36 DDS 1 Ls 59.889.3 DDS
Modal Purwo 7 67
Jaringan/Ins asri
35 talasi -
Bahan
Baku/Materi
al
Belanja Ds. 1 Ls 119.659.3 DDS 1 Ls 119.659. DDS
36 Bantuan Purwo 50 350
Sosial asri
Belanja Ds. 1 Ls 10.000.00 DDS 1 Ls 10.000.0 DDS
Modal Purwo 0 00
Gedung, asri
37 Bangunan,
Taman -
Upah Tenaga
Kerja
Belanja Ds. 1 1.256.000 PAD 1 1.256.00 PAD
Bantuan Purwo Tahun Tahun 0
38
Bibit asri
Tanaman/H
16
ewan/Ikan
Perencanaan Realisasi
No.
Anggaran Sumber Sumber
Kegiatan Lokasi Volume Volume Anggaran
(Rp) Anggaran Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belanja Ds. 1 Ls 6.120.000 PAD 1 Ls 6.120.00 PAD
Pakaian Purwo 0
Dinas, asri
01 Pakaian
Kerja dan
Pakaian
Khusus
Belanja Ds. 1 Ls 1.227.000 PAD 1 Ls 1.227.00 PAD
Barang Purwo 0
02 Konsumsi asri
(Makan/Min
um)
Belanja Ds. 1 3.000.000 PAD 1 3.000.00 PAD
Pakaian Purwo Tahun Tahun 0
03
Dinas/Serag asri
am/Atribut
Belanja Ds. 1 2.250.000 PAD 1 2.250.00 PAD
Kontribusi Purwo Tahun Tahun 0
04
Kepada asri
Panitia
Belanja Ds. 1 1.451.000 PAD 1 1.451.00 PAD
Barang Purwo Tahun Tahun 0
05 Konsumsi asri
(Makan/Min
um)
Belanja Jasa Ds. 1 6.850.000 PAD 1 6.850.00 PAD
Honorarium Purwo Tahun Tahun 0
06
Guru/ asri
Pengajar
Belanja Ds. 1 20.622.50 PAD, 1 20.622.5 PAD,
Bahan Purwo Tahun 0 ADAD Tahun 00 ADAD
07 Perlengkapa asri
n untuk
Diserahkan
17
kepada
Pelaksana
Belanja Ds. 1 1.850.000 PAD 1 1.850.00 PAD
Perlengkapa Purwo Tahun Tahun 0
08 n dan asri
Peralatan
Olahraga
Tunjangan/ Ds. 12 Bln 1.200.000 ADD 12 Bln 1.200.00 ADD
Insentif Purwo 0
09
LPMD/LKM/ asri
LKMD
Belanja Ds. 11 1.864.500 PBH 11 1.864.50 PBH
Pakaian Purwo Orang Orang 0
10
Dinas/Serag asri
am/Atribut
Belanja Ds. 1 3.348.910 PAD 1 3.348.91 PAD
Barang Purwo Tahun Tahun 0
11 Konsumsi asri
(Makan/Min
um)
Belanja Ds. 1 3.436.430 PBH 1 3.436.43 PBH
Pakaian Purwo Tahun Tahun 0
12
Dinas/Serag asri
am/Atribut
Belanja Jasa Ds. 1 720.000 PAD 1 720.000 PAD
13 Honorarium Purwo Tahun Tahun
Petugas asri
Belanja Ds. 1 1.780.000 PAD 1 1.780.00 PAD
Transportasi Purwo Tahun Tahun 0
14
dan asri
Akomodasi
18
3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa
Purwoasri Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Perencanaan Realisasi
No.
Anggaran Sumber Sumber
Kegiatan Lokasi Volume Volume Anggaran
(Rp) Anggaran Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belanja Ds. 1 Ls 8.814.000 PBH 1 Ls 8.814.00 PBH
01 Bahan Purwo 0
Material asri
Belanja Jasa Ds. 1 Ls 3.000.000 PBP 1 Ls 3.000.00 PBP
Honorarium Purwo 0
02 Tim asri
Pelaksana
Kegiatan
Belanja Jasa Ds. 1 Ls 2.450.000 PBP 1 Ls 2.450.00 PBP
Honorarium Purwo 0
03 Tenaga asri
Ahli/Profesi/
Konsultan
Belanja Ds. 1 Ls 4.550.000 PBP 1 Ls 4.550.00 PBP
Operasional Purwo 0
04
Perkantoran asri
Lainnya
Perencanaan Realisasi
No.
Anggaran Sumber Sumber
Kegiatan Lokasi Volume Volume Anggaran
(Rp) Anggaran Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ds.
- Purwo
asri
19
3.6 Permasalahan, Kendala dan Isu Strategis
Ada beberapa masalah /isu strategis dalam pelaksanaan
pembangunan di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri sebagai berikut :
20
c. Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat maupun Daerah yang
terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui
program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, Pemerintah Desa Purwoasri
juga terus berupaya ikut berperan aktif dalam upaya menurunkan
angka kemiskinan di masyarakat.
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan
sosial di Desa Purwoasri menurut data PPLS Tahun 2019 sebanyak
244 keluarga. Berdasarkan data tersebut, permasalahan
penanggulangan kemiskinan di Desa Purwoasri adalah :
- Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
Desa Purwoasri supaya tepat sasaran
- Pemutahiran data kemiskinan
d. Peningkatan Infrastruktur
Salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat adalah dengan
memperluas layanan infrastruktur terutama dalam bidang sarana
transportasi masyarakat. Sarana transportasi yang kurang memadai
dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan atau peningkatan sarana infrastruktur selalu menjadi hal
yang sangat penting dalam perkembangan atau kemajuan sebuah Desa
karena dapat mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi, sosial dan
lain sebagainya.
Peningkatan infrastruktur di Desa Purwoasri terus dilakukan di
setiap tahunnya. Beberapa peningkatan infrastruktur di Desa
Purwoasri pada tahun 2019 diantaranya meliputi pembangunan jalan
lingkungan, TPT dan Drainase, rehab sarana air bersih, pembangunan
dan rehab irigasi dan lain-lain.
21
BAB IV
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Target Realisasi
No. Uraian
(Rp) (Rp)
1. Pendapatan Asli Desa 560.971.750,00 579.681.905,89
a. Hasil Usaha 560.971.750,00 579.681.905,89
b. Hasil Aset 560.971.750,00 579.681.905,89
b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - -
c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - -
2. Pendapatan Transfer 1.459.315.000,00 1.459.315.000,00
a. Dana Desa 771.251.000,00 771.251.000,00
b. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi
76.227.000,00 76.227.000,00
Daerah Kabupaten
c. Alokasi Dana Desa 388.518.000,00 388.518.000,00
d. Bantuan Keuangan 223.319.000,00 223.319.000,00
3. Pendapatan Lain lain yang Sah - -
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
- -
yang tidak mengikat
b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
2.020.286.750,00 2.038.996.905,89
JUMLAH
22
4.2 Pagu Indikatif Desa
Sumber Dana
Indikatif Program/ Indikatif
No. Dana Bagi
Kegiatan Desa Bantuan Keuangan
Dana Desa Alokasi Dana Hasil
Pajak dan APBD APBD
Desa
Prov. Kab.
Retribusi
1 2 3 4 5 6 7
BIDANG
I. PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DESA
Penghasilan Tetap
1 Kepala Desa dan Ѵ
-
Perangkat Desa
Operasional
2 Ѵ
Pemerintahan Desa
Penunjang
3
Operasional Ѵ
BPD
4 Insentif RT/RW Ѵ
5 Rekrutmen BPD Ѵ
Penunjang
7 Penyelenggaraan Ѵ
Pemerintahan Desa
Penyusunan
8 Dokumen
Perencanaan Desa Ѵ
(RPJMDes dan
RKPDes)
Penyusunan
9 Dokumen Anggaran
Ѵ
Pendapatan
dan Belanja Desa
Penyusunan LPPDes
10 Ѵ
dan LKPJ Desa
Musyawarah
11 Rencana
Ѵ
Pembangunan Desa
(Musrenbangdes)
Musyawarah Desa
12 Ѵ
(MUSDES)
13 Pendataan Profil Desa Ѵ
23
BIDANG
II. PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Gedung
1 Ѵ
Diniyah
Pengadaan Lahan
2
untuk Sarana Ѵ
Olahraga
Pembangunan TPT
3 Ѵ
Tebing kali
Insentif Tenaga
4
Pendidik Ѵ
PAUD
Pelestarian
5 Ѵ
Lingkungan Hidup
Santunan Penyandang
6 Ѵ
Cacat
Pemeliharaan Sarana
7 Ѵ
PAUD
Pengadaan Bahan
8 Ѵ
Bacaan
BIDANG PEMBINAAN
III.
KEMASYARAKATAN
Pembinaan Lembaga
1 Ѵ
Adat
Peringatan Hari Besar
2 Ѵ
Nasional (PHBN)
Peringatan Hari Besar
3 Ѵ
Islam (PHBI)
Forum Kerukunan
4 Ѵ
Keagamaan Desa
Bantuan Stimulan
5 Ѵ
Sarpras Keagamaan
Bantuan Stimulan
6 Penanggulangan Ѵ
Bencana
BIDANG
IV. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Penguatan
1
Kelembagaan Ѵ
Posyandu
Penguatan
2
Kelembagaan Ѵ
TP-PKK
3 Revitalisasi RT/RW Ѵ
Penguatan
4 Ѵ
Kelembagaan LPM
Penguatan
5
Kelembagaan Ѵ
Kepemudaan
24
Bulan Bhakti Gotong
6 Ѵ
Royong Masyarakat
Honor Guru Magrib
7 Ѵ
Mengaji
8 Insentif Anggota DKM Ѵ
Pelatihan Pemanfaatan
9 Ѵ
Lahan Pekarangan
BIDANG
V. PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN
MENDESAK DESA
Penanggulangan
1 Ѵ
Bencana
2 Keadaan Darurat Ѵ
3 Mendesak Desa Ѵ
- -
TOTAL
1 Dari Pemerintah
2 Dari Pemerintah
Provinsi
3 Dari Pemerintah
Kabupaten
4 Dari Penjaringan
Aspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kab
TOTAL
Jumlah
No. Uraian
(Rp)
1 2 3
1. Pendapatan Asli Desa
a. Lelang Tanah Kas Desa 193.251.750
b. Bengkok Kades dan Perangkat Desa 340.000.000
c. Hasil Karcis Pasar Desa 14.120.000
d. Sewa Kios Pasar Desa 3.600.000
e. Sewa Gedung Milik Desa 10.000.000
TOTAL 560.971.750
26
2. Pendapatan Transfer
a. Dana Desa 771.251.000
JUMLAH 1.235.996.000
27
BAB V
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN
DAN ANGGARAN DESA
5.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
28
c. Belanja perjalanan dinas
d. Dan seterusnya.............
- pembangunan drainase
a. Revitalisasi Posyandu
- ATK
- seragam lainnya
a. Penanggulangan bencana
b. Keadaan Darurat
c. Mendesak Desa
30
5.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui
Kerja Sama Antar Desa dan / atau Pihak Ketiga
5.3 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Prioritas kegiatan desa yang dikelola oleh desa sebagai
kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten di Tahun Anggaran 2020 ini belum ada.
31
BAB VI
PENUTUP
SUROTO
32