Anda di halaman 1dari 89

LAPORAN

KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Kepada :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMERINTAH DESA CIMRUTU


KECAMATAN PATIMUAN
KABUPATEN CILACAP
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN PATIMUAN
DESA CIMRUTU
Jalan Pancangan Timbang Air No.10 Tlp. …..
PATIMUAN Kode Pos 53264

Nomor : 142/ /IV/2020 Cimrutu, April 2020


Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : LKPPD Akhir Tahun Kepada Yth. ;
Anggaran 2019. Ketua BPD Cimrutu
Di ;
CIMRUTU

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan


Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun
2016 tentang Laporan Kepala Desa menyebutkan bahwa
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LKPPD) akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran
2019, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun
Anggaran 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa
Cimrutu.
Muatan materi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:
a. Pendahuluan;
b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi
dan Upaya yang ditempuh; dan
h. Penutup.
Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi
bahan evaluasi dan atas perhatian dan tanggapannya kami
ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

TEMBUSAN : Kepada Yth. ;


1. Camat Patimuan di Patimuan
2. Arsip.
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah


melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2019.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir
Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan
LKPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah
mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga
Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi
masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tahun berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang
sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai
pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada
tahun berikutnya. Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa
untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan
keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa
bermanfaat bagi Pemerintah Desa Cimrutu serta semua pihak yang
berkepentingan.

Desa Cimrutu, 23 Maret 2020


Kepala Desa Cimrutu

SURIP RIADI

[i]
DAFTAR ISI

Halaman
SAMPUL
PENGANTAR …………………………………………………………………………….. [i]
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… [ ii ]
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………. 1
1.2. Dasar Hukum……………………………………………………… 1
1.3. Tujuan………………………………………………………………. 3
1.4. Gambaran Umum Desa…………………………………………. 3
1.5. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa……… 7
1.6 Strategi dan Kebijakan………………………………………….. 8
Bab II Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Desa…………………………………………………………. 13
2.2. Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Desa………………………………………. 18
Bab III Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3.1. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Desa…………………………………………………………………. 29
3.2. Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Desa…………………………………………………………………. 32
Bab IV Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4.1. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
Desa…………………………………………………………………. 38
4.2. Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
Desa…………………………………………………………………. 40
Bab V Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.1. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Desa………………………………………………………………… 43
5.2. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Desa………………………………………………………………… 43
5.3 Pembiayaan Desa ……………………………………………….. 44
Bab VI Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
6.1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa ……………………………………………………… 45
6.2. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa…………………………………………………………………. 47
6.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa………….. 48
Bab VII Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi
Dan Upaya Yang Ditempuh
7.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ……………. 49
7.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ………………… 49
7.1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ……………….. 50
7.1. Bidang Pemberdyaan Masyarakat Desa …………………… 51
Bab VIII Penutup
A. Kesimpulan …………………………………………………………… 52
B.Saran …………………………………………………………………… 52

LAMPIRAN-LAMPIRAN

[ ii ]
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten,
maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolak ukur
keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.
Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Cimrutu menjadi
lebih terarah, tepat sasaran dan tetapt manfaat sehingga semua yang
dilakukan Pemerintah Desa Cimrutu dalam akhir tahun bisa dilaporkan
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode
1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan
pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -


daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

-1-
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor
257 );
-2-
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan
Tujuan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun mempunyai
tujuan sebagai berikut :
a. Agar desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan
hukum tetap.
b. Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
c. Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada rakyat
setiap akhir tahun.
d. Mengetahui kemajuan pelaksanaan pmerintahan, pembangunan,
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
e. Sebagai bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan ditahun berikut lebih baik
lagi.

1.4. Gambaran Umum Desa


1.3.1. Kondisi Geografis
No Uraian Jumlah
1. Luas Wilayah : 1.251 H
2. Jumlah Dusun : 3 dusun
a. Dusun Kalenwedi
b. Dusun Cimrutu
c. Ciputri
3. Batas Wilayah
a. Utara : Desa Bulupayung
b. Selatan : Desa Rawaapu
c. Barat : Desa Purwodadi
d. Timur : Desa Ujunggagak
4. Topografi
a. Luas Kemiringan Lahan (rata-rata)
1. Datar : 100%
2. Gelombang : 0%
3. Curam : 0%
b. Ketinggian di atas permukaan air : 6 MDPL
laut (rata-rata)
5. Luas Lahan Pertanian
a. Sawah Irigasi : 660 Ha
b. Sawah Tadah Hujan : 300 Ha
c. Ladang Tegalan : 171 Ha
6. Luas Lahan Pemukiman : 470 Ha
7. Kawasan Rawan Bencana
a. Banjir : 622 Ha
b. Longsor : -
c. Erosi : 12 Ha
d. Angin Topan : 23 Ha
-3-
1.3.2. Kondisi Demografis

No Uraian Jumlah
1 Kependudukan
a. Jumlah Penduduk 3.218 orang
- Laki-Laki : 1.691 orang
- Perempuan : 1.527 orang
b. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 994 KK
c. Jumlah Penduduk Laki-laki :
- 0 – 1 tahun : 27 orang
- 1 – 2 tahun : 34 orang
- 3 – 4 tahun : 29 orang
- 5 – 6 tahun : 18 orang
- 7 - 8 tahun : 56 orang
- 9 – 11 tahun : 87 orang
- 12 – 14 tahun : 89 orang
- 15 – 17 tahun : 63 orang
- 18 – 25 tahun : 232 orang
- 26 – 35 tahun : 319 orang
- 36 – 45 tahun : 249 orang
- 46 – 55 tahun : 201 orang
- 56 – 65 tahun : 142 orang
- Diatas 66 tahun : 179 orang
d. Jumlah Penduduk Perempuan :
- 0 – 1 tahun : 33 orang
- 1 – 2 tahun : 43 orang
- 3 – 4 tahun : 35 orang
- 5 – 6 tahun : 25 orang
- 7 – 8 tahun : 41 orang
- 9 – 11 tahun : 66 orang
- 12 – 14 tahun : 69 orang
- 15 – 17 tahun : 56 orang
- 18 – 25 tahun : 195 orang
- 26 – 35 tahun : 237 orang
- 36 – 45 tahun : 235 orang
- 46 – 55 tahun : 197 orang
- 56 – 65 tahun : 174 orang
- Diatas 66 tahun : 121 orang
3 Tingkat Pendidikan :
a. Tidak Tamat SD : 510 orang
b. Tamat SD : 1.771 orang
c. Tamat SLTP : 400 orang
d. Tamat SLTA : 105 orang
e. Tamat Sarjana / Diploma : 4 orang
4 Mata Pencaharian :
a. Buruh Tani/Pekebun : 104 orang
b. Petani/Pekebun : 1.597 orang
c. Peternak : 5 orang
d. Pedagang : 30 orang
e. Tukang Kayu : 3 orang
f. Kepala Desa : 1 orang
g. Perangkat Desa : 13 orang

-4-
No Uraian Jumlah
h. Lain-lain : 1127 orang
5 Agama
a. Islam : 3.810 orang
b. Kristen : 5 orang
c. Katolik : -
d. Hindu : -
e. Budha : -
f. Kepercayaan : 7 orang
6 Prasarana dan Sarana Desa
a. Kantor Desa/Balai Desa 1 Unit Baik
b. Musholla Balai Desa - Baik
c. Gedung SLTA - -
d. Gedung SLTP - -
e. Gedung SDN 1 Unit Baik
f. Gedung PAUD 1 Unit Baik
g. Gedung MI 1 Unit Baik
h. Gedung RA 1 Unit Baik
i. Gedung MADIN 1 Unit Sedang
j. Masjid 3 Unit Sedang
k. Musholla 18 Unit Sedang
l. Pasar Desa - -
m. Poskesdes 1 Unit Baik
n. Gedung PKK 1 Unit Sedang
o. Pos Kamling 25 Unit Sedang
Keberadaan
7. Pemerintahan Umum Kondisi
ada tidak
a. Pelayanan Kependudukan  Aktif
b. Pemakaman  Sedang
c. Perijinan  Aktif
d. Pasar Tradisional  Tidak
e. Ketenteraman  Kondusif

1.3.3. Kondisi Ekonomi


A. Potensi Desa
1) Pertanian
Komoditi utama sektor pertanian di Desa Desa Kecamatan
Patimuan Kabupaten Cilacap adalah tanaman Padi dengan
rincian sebagai berikut:
a. Luas lahan pertanian padi ± 960 Ha
b. Musim tanam dalam 1 (satu) tahun adalah 2 (dua) kali
tanam seluas 350 Ha, dan 1 (satu) kali seluas 610 Ha.
c. Pengairan tanaman padi diambil dari Irigasi dan Tadah
Hujan;
d. Ketersediaan pupuk dan obat-obatan relative cukup;
e. Penyuluhan dan bimbingan oleh PPL pertanian terhadap
petani relative kurang ;

-5-
f. Rata-rata hasil panen per hektare berkisar antara 2,8 ton
sampai dengan 4,9 ton;
g. Rata-rata harga hasil panen padi basah tiap panen berkisar
antara 9,8 juta sampai dengan 17,1 juta per ton.
2) Peternakan
Sektor peternakan dengan beberapa jenis hewan ternak sebagai
berikut:
a. Sapi, 36 ekor, taksiran harga Rp. 234.000.000,-
b. Ayam, 257 ekor taksiran harga Rp. 6.425.000,-
c. Bebek, 600 ekor, taksiran harga Rp. 12.000.000,-
d. Kambing, 80 ekor, taksiran harga Rp. 120.000.000,-
3) Perindustrian
Sektor industri yang terdapat di Desa Cimrutu Kecamatan
Patimuan Kabupaten Cilacap adalah INDUSTRI/PRODUKSI
GULA KELAPA (Industri Rumah Tangga) yang mana industri ini
merupakan penopang perekonomian warga masyarakat di Desa
Cimrutu dikarenakan penyerapan tenaga kerja di sector ini
sangat banyak dengan kapasitas produksi sebagai berikut:
a. Rata-rata hasil produksi 1 (satu) tahun 22 Ton;
b. Rata-rata harga hasil produksi per Kg adalah Rp.9.000,- ;
c. Terdapat 85 unit industri gula kelapa di wilayah Desa
Cimrutu ;
d. Penyerapan tenaga kerja mencapai 130 Orang, rata per IRT 2
tenaga kerja ;
4) Perdagangan
Sektor perdagangan di Desa Cimrutu dalam perkembangannya
menunjukkan peningkatan yang sangat segnifikan, ini terbukti
dengan banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan.
Cakupan kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan warga
masyarakat Desa Cimrutu antara lai :
a. Kios Pupuk dan obat-obatan, 1 kios
b. Toko Kebutuhan pertanian, 1 toko
c. Toko kebutuhan rumah tangga dan sembako, 30 toko
d. Warung makanan dan minuman, 8 warung
e. Kios air minum/isi ulang, 2 kios
f. Bengkel motor, 2 unit
g. Penggilingan padi, 5 unit
h. Pedagang keliling, 8 orang
i. Pangkalan Gas Elfiji 3 kg, 2 pangkalan
-6-
B. Pertumbuhan Ekonomi
Sesuai kondisi Desa yang merupakan daerah agraris , maka
struktur ekonomi yang lebih dominan adalah sektor pertanian,
dikarenakan para pelaku usaha di masing-masing sector seperti
perdagangan juga melakukanusaha dibidang pertanian. Dengan
adanya bantuan pemerintah baik berupa alat pertanian maupun
pinjaman modal usaha yang sangat terbuka, maka pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi warga Desa Cimrutu segnifikan
meningkat.

1.5. VISI dan MISI Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


1. Visi Desa
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Cimrutu, dan
terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka
Pemerintah Desa Cimrutu pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun
2016-2022), ditetapkan visi desa, yaitu : “MBANGUN DESA BERSAMA
MASYARAKAT” , yang mengandung maksud bahwa setiap kebijakan
pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik senantiasa
melibatkan semua komponen masyarakat, sehingga hasil perencanaan
dan penyusunan program pembangunan benar-benar murni aspirasi
masyarakat. Dan dalam pelaksanaanya juga melibatkan masyarakat agar
masyarakat merasa memiliki dan merasakan hasil dari program
pembangunan tersebut.
2. Misi Desa
Untuk mencapai visi desa tersebut, maka langkah-langkah yang akan
dilakukan antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur
strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih
optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki
kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan sarana dan

-7-
prasarana bidang pertanian dalam arti luas, industri, dan
perdagangan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance)
berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum,
berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian.

1.6. Strategi dan Kebijakan


Strategi yang digunakan untuk mencapai VISI dan MISI Desa diuraikan
kedalam tujuan dan sasaran, antara lain sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta
infrastruktur strategis lainnya.
Tujuan yang ingin dicapai pada Misi Satu :
1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana perekonomian desa.
2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan
kesehatan desa.
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana bidang pemerintahan.
Sasaran program kegiatan MISI Satu diarahkan pada :
(1) Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
(2) Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti
luas.
(3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan.
(4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di
bidang pemerintahan.
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat
bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih
panjang.
Tujuan yang ingin dicapai pada MISI Dua :
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
-8-
2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.
Sasaran program kegiatan MISI Dua diarahkan pada :
(1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan bagi penduduk miskin.
(2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
(3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
Tujuan yang ingin dicapai pada MISI 3:
1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai
bidang pembangunan.
4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
Sasaran program kegiatan MISI Tiga diarahkan pada :
(1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan
pendidikan yang ada di desa.
(2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang
pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan
mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya
pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri,
dan perdagangan.
Tujuan yang ingin dicapai pada MISI Empat :
1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian
dalam arti luas.
3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian
dalam arti luas.
4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan
pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.
Sasaran program kegiatan MISI Emapt diarahkan pada :
(1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam
upaya peningkatan produksi.
(2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi
mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
(3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan
investor guna pengembangan agrowisata.
-9-
(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan
serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan
sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur
usaha tani dan pemberdayaan P3A.
(6) Meningkatkan pembangunan insfrastruktur pendukung
pertanian seperti saluran irigasi, saluran drainase, dan
infrastruktur pendukung pertanian lainnya.
Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
(goodgovernance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,
penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender
dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan yang ingin dicapai pada MISI Lima :
1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada
masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta
ketertiban masyarakat.
Sasaran program kegiatan MISI Lima diarahkan pada :
(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan
etos kerja birokrasi.
(2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif
pengawasan masyarakat (control public).
(3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan termasuk keuangan desa.
(4) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa
seperti peningkatan gedung perkantoran, pemenuhan
peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana penunjang
lainnya.
(5) Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa guna
memotivasi semangat kerja dan professionalisme aparatur
pemerintah desa.
Misi 6 : Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna
meningkatkan perekonomian.
Tujuan yang ingin dicapai pada MISI Enam :
1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan
lingkungan hidup.
- 10 -
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber
daya alam.
Sasaran program kegiatan MISI Enam diarahkan pada :
(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
(2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama
organisasi masyarakat peduli lingkungan.
(3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan
karakteristik masing-masing.
Adapun Kebijakan yang akan ditempuh agar VISI dan MISI Desa dapat
tercapai, antara lain :
a. Pembenahan Aparatur Pemerintah Desa, melalui :
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang
tata usaha dan administrasi;
2. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan menanamkan rasa
pedulidan meningkatkan kedisiplinan kinerja Aparatur Pemerintah
Desa.
b. Pembenahan Pertanian, Peternakan, Peindustrian, dan Perdagangan,
melalui :
1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat
melalui pembinaan dan penyuluhan oleh Petugas Penyuluh Lapangan
Pertanian (PPL) yang dikemas dalam Kelompok Tani, disertai
denganadanya upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan
pembangunansaluran irigasi pertanian di tiap-tiap kelompok tani;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha peternakan yang
potensialoleh Petugas Peternakan (Mantri Hewan) yang dikemas
dalamKelompok peternakan;
3. Menumbuh kembangkan kegiatan industri, khususnya kreatifitas
sesuai potensi yang ada melalui Kelompok Usaha Industri;
4. Menumbuh kembangkan perdagangan dengan melayani proses
pengajuan pinjaman modal usaha baik bersifat perorangan maupun
kelompok.
c. Pembenahan Kesehatan, melalui
1. Pengentasan ODF;
2. Peningkatan pembangunan sanitasi non ODF;

- 11 -
3. Peningkatan kualitas kesehatan balita dan anak-anak melalui
Posyandu;
4. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut melalui Posyandu Lansia;
5. Peningkatan gizi balita, lansia, dan kelas ibu hamil melalui kegiatan
Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
6. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dengan kegiatan kelas ibu
hamilmelalui program AKI-AKB;
7. Pembinaan dan penyuluhan rumah sehat dan rumah pintar
melaluikegiatan kelompok perempuan yang dikemas dalam kegiatan
PKK.
d. Pembenahan Pendidikan
1. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari Usia Dini melalui Taman
Posyandu dan Pos PAUD;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan formal maupun
nonformal yang ada di Desa Cimrutu;
3. Bantuan operasional pendidikan non formal;
4. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan non formal.
e. Pembenahan Sosial, Budaya, dan Keagamaan, melalui :
1. Meningkatkan kebersamaan warga melalui kerja bhakti di tiap-tiap
lingkungan RT;
2. Melestarikan budaya yang ada di Desa Cimrutu tentunya yang
tidakmelanggar norma-norma Agama dan Pancasila;
3. Melestarikan dan menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan di tiap-
tiap lingkungan RT melalui kegiatan jama’ah tahlil, jama’ah
manaqib,jama’ah sholatan, jama’ah dibaiyah, pengajian mingguan dan
bulanan bagi kaum laki-laki maupun perempuan;
4. Peningkatan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Taman
Pendidikan Anak (TPA) baik di TPQ, maupun Diniyyah dan Pendidikan
Anak Usia Dini serta mengembangkan pendidikan ibtidaiyah.
f. Pembenahan Infrastruktur Desa, melalui :
1. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi guna
mendukung kelancaran kegiatan masyarakat desa baik disektor
ekonomi maupun non ekonomi;
2. Pembangunan saluran air baik drainase maupun irigasi dan
insfrastruktur pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan air
pertanian dan meningkatkan kesehatan lingkungan;
3. Perawatan dan perbaikan infrastruktur yang telah dibangun agar tetap
dalam kondisi baik.
g. Pembenahan Kamtibmas, melalui :
1. Peningkatan keamanan dan ketentraman desa dengan memfungsikan
petugas Linmas;
2. Peningkatan SDM personil Linmas melalui pembinaan dan pelatihan;
3. Peningkatan kestabilan keamanan swakarsa masyarakat.
- 12 -
BAB II
PROGRAM KERJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


2.1.1. Rencana Kegiatan
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rencana Program Kerja
Bidang Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019, antara lain :
1. Sub Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan
Operasional Pemdes
Program kerja/kegiatan yang direncanakan, antara lain kegiatan :
a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
c. Penyediaan Operasional Pemerintah, yang meliputi kegiatan
Penyediaan Honor PKPKD dan PPKD, Pembayaran Honor lainnya,
Pembayaran Biaya rekening listrik desa, Biaya langganan internet
WIFI, Penyediaan ATK, Makan minum harian pegawai, Pengadaan
Peralatan komputer, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kades,
Pengadaan Peralatan elektronik dan alat studio dan Pengadaan
Peralatan mebelair dan aksesoris kantor desa.
d. Penyediaan Tunjangan BPD
e. Penyediaan Operasional BPD, meliputi kegiatan biaya ATK, biaya
cetak/penggandaan dan biaya makan minum rapat BPD.
2. Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Program kerja/kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana
Kantor Desa dengan jenis kegiatan Pembuatan Kanopi Ruang
Pelayanan Kantor Desa dan Pengurugan Halaman Kantor Desa.
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik Dan
Kearsipan
Program kerja/kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan jenis
kegiatan pengadaan ATK, penyediaan biaya Cetak & Penggandaan
dan Bantuan Transport untuk menunjang laporan kependudukan,
capil statistik dan kearsipan.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan
Pelaporan
Program kerja/kegiatan yang direncanakan, antara lain :
- 13 -
a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan
APBDes dengan jenis kegiatan pengadaan biaya ATK, Cetak dan
Penggandaan, Makan minum rapat, dan Bantuan Transport.
b. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan jenis kegiatan
penyediaan biaya ATK, Benda Pos/Materai, Cetak &
Penggandaan, Makan Minum dan Bantuan Transport.
c. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dengan jenis kegiatan pengadaan ATK, Cetak
dan Penggandaan, Makan minum rapat, dan Perjalanan dinas.
d. Penerimaan Kunjungan Kerja/tamu dari Instansi Pemerintah
maupun Non Pemerintah berupa penganggaran untuk biaya
jamuan tamu.
5. Sub Bidang Pertanahan
Program kerja/kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan
Intensifikasi Pelunasan PBB dengan jenis kegiatan penyediaan ATK,
Cetak dan Penggandaan, Makan minum rapat dan Bantuan
transport petugas PBB
2.1.2. Urusan Hak Asal Usul Desa
I. Pelaksanaan Kegiatan
a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Kepala Desa
 Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpinpenyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa,melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan;
 Kepala Desa berfungsi sebagai :
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan pembangunan Desa;
- Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Penjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga nasyarakat
danLembaga lainnya.
 Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:
- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memperhentikan Perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset
Desa;

- 14 -
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau
menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan.
b. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa
 Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala
Desa;
 Melaksanakan tugas pokok dan fungsi menurut bidangnya
masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
 Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Tugas Pelayanan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan
dalam pelayanan terhadap masyarakat dan menjadi pelaksanaan
strategis untuk keberhasilan semua program pemerintahan. Sebagai
upaya untuk mencapai pelayanan masyarakat secara optimal
dilakukan dengan cara membina Aparatur Pemerintah Desa tentang
tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan agar
mampu melaksanakan tugas pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat Desa baik secara administratif maupun sosial budaya
masyarakat.
3. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa

- 15 -
 Menampung dan meyampaikan aspirasi masyarakat kepada
Pemerintah Desa;
 Membuat rumusan dan rancangan Peraturan Desa;
 Menyepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan oleh
Kepala Desa;
 Mengontrol dan mengawasi jalannya Peraturan Desa yang telah
ditetapkan;
 Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Desa;
 Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang realisasi
pelaksanaan Peraturan Desa yang telah disepakati dan
ditetapkan oleh Kepala Desa.
Adapun rencana program kerja dan kegiatan anggaran bidang pemerintahan desa
tahun anggaran 2019 sesuai APBDes Tahun 2019, sebagai berikut :
Anggaran Sumber
Kode Rekening Uraian Vol Sat
Rp. Dana
PENYELENGGARAAN
5 1 677.980.500
PEMERINTAHAN DESA
SUB PENYELENGGARAAN BELANJA
5 1 1 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN 627.373.000
DAN OPERASIONAL PEMDES
5 1 1 01 SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa 12 bulan 59.800.000 ADD
5 1 1 02 SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa 12 bulan 450.630.000 ADD
Penyediaan Operasional Pemerintah ADD, BHP,
5 1 1 04 1 tahun 84.302.000
Desa PAD
5 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 1 tahun 31.700.000 ADD, PAD
5 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD 1 tahun 941.000 ADD
5 1 1 07 Penyediaan Operasional RT / RW
Tunjangan Kepala Desa Yang berasal
5 1 1 90
dari Tanah Bengkok
Tunjangan Perangkat Desa Yang dari
5 1 1 91
Tanah Bengkok
SUB BIDANG SARANA PRASARANA
5 1 2 36.360.000
PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Sarana (aset tetap)
5 1 2 01
perkantoran / pemerintahan
Pemeliharaan Gedung / Prasarana
5 1 2 02
Kantor Desa
Pembangunan / Rehabilitasi /
5 1 2 03 Peningkatan Gedung / Prasarana 2 Keg 36.360.000 SWD, PAD
Kantor Desa
Pemeliharaan Sarana
5 1 2 90
Perkantoran/Pemerintahan
Lain-lain kegiatan sub bidang sarana
5 1 2 91
dan prasarana Pemerintahan Desa
SUB BIDANG ADMINISTRASI
5 1 3 KEPENDUDUKAN, CAPIL, STATISTIK 978.800
DAN KEARSIPAN
Pelayanan administrasi umum dan
5 1 3 01 kependudukan (Surat Pengantar/ 1 Tahun 978.800 BHP
Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, KK, dll)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
5 1 3 02 Profil Desa (Profil Kependudukan dan
Potensi Desa)**
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan
5 1 3 03
Pemerintahan Desa
Penyuluhan dan Penyadaran
5 1 3 04 Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

- 16 -
Anggaran Sumber
Kode Rekening Uraian Vol Sat
Rp. Dana
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan
5 1 3 05
Desa secara Partisipatif
lain-lain kegiatan sub bidang
5 1 3 90 administrasi kependudukan, pencatatan
sipil, statistik dan kearsipan
SUB BIDANG TATA PRAJA
5 1 4 PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, 8.820.700
KEUANGAN DAN PELAPORAN
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Desa/Pembahasan
5 1 4 01 1 tahun 2.023.000 ADD
APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-
Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
lainnya (musdus, rembug warga, dll.,
5 1 4 02
yang bersifat non-reguler sesuai
kebutuhan desa)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
lainnya (musdus, rembug warga, dll.,
5 1 4 02
yang bersifat non-reguler sesuai
kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 1 4 03
Desa (RPJMDes/ RKPDes,DED, dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
5 1 4 04 (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ 1 th 3.960.700 ADD
APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/
5 1 4 05
Penilaian Aset Desa
Penyelenggaraan Lomba antar
5 1 4 11 kewilayahan dan pengiriman kontingen
dalam mengikuti Lomba Desa
Administrasi Pengelolaan Keuangan
5 1 4 90 Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer,
Biaya Kliring dll)
Dukungan Pelaksanaan Pemilihan
Umum, Presiden / Wakil Presiden dan
5 1 4 91 Kepala Daerah (yang menjadi
kewenangan Desa dan bersumber dana
dari tanah bengkok)
Pemilihan Kepala Desa (sumber dana
5 1 4 92
dari bantuan keuangan khusus)
Penerimaan Kunjungan Kerja/ tamu dari
5 1 4 93 Instansi Pemerintah maupun Non 1 th 1.693.000 BHP
Pemerintah
Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian
5 1 4 94 Permasalahan Pemerintahan Tingkat
Desa
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja
5 1 4 95 pemerintahan, perencanaan, keuangan
dan pelaporan
5 1 5 SUB BIDANG PERTANAHAN 4.448.000
5 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran
5 1 5 02
dan Pemberian Nomor Registrasi)
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk
5 1 5 03
Masyarakat Miskin
5 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan
5 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
5 1 5 06
(PBB)
Penentuan/Penegasan/Pembangunan
5 1 5 07
Batas/Patok Tanah Desa**
5 1 5 90 Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa
5 1 5 91 Intensifikasi pelunasan PBB 1 ahun 4.448.000 BHP
Lain-lain kegiatan sub bidang
5 1 5 92
pertanahan

- 17 -
2.2. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
A. Hasil Pelaksanaan
Dalam upaya agar program kegiatan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan
lancar dan sukses, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.677.980.500,-
(Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu
lima ratus rupiah). Sumber dana untuk kegiatan bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak
(BHP), Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHR), Pendapatan Asli Desa
(PAD) dan Swadaya Masyarakat. Semua rencana program kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah ditetapkan diatas telah
dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh masing-masing Pelaksana
Kegiatan Anggaran dan tidak ada satupun yang terlewatkan, namun
demikian untuk penyerapan anggaran tidak dapat tercapai 100%.
Anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa untuk satu tahun
anggaran periode januari sampai desember 2019, hanya dapat terserap
atau terealisasi sebesar Rp.506.436.500,- (Lima ratus enam juta empat
ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 74,70%. Hal
tersebut dikarenakan :
1. Sumber dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP),
mengalami keterlambatan pencairan dari pemerintah kabupaten. dana
Bagi Hasil Pajak (BHP) masuk ke rekning desa pada akhir minggu
terakhir bulan desember 2019, sehingga tidak memungkinkan untuk
direalisasikan, sehingga dana bagi hasil pajak (BHP) menjadi SILPA
ANGGARAN, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, akan dialokasikan kembali atau dilanjutkan pada tahun
anggaran 2020.
2. Sumber dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Restribusi Daerah
(BHR), mengalami keterlambatan pencairan dari pemerintah
kabupaten, dana Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHR) masuk ke
rekening kas desa pada akhir bulan desember 2019, sehingga
anggaran tersebut tidak memungkinkan untuk direalisasikan,
sehingga Bagi Hasil Restribusi Daerah (BHR) menjadi SILPA
ANGGARAN, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, akan di alokasikan kembali atau dilanjutkan pada tahun
anggaran 2020.

- 18 -
B. Pengelola Keuangan Desa
Untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan suatu kegiatan di bidang
pemerintahan, Pemerintah Desa melakukan pendekatan dan koordinasi
kepada semua pihak terkait mulai dari tingkat RT, RW, sampai tingkat
Desa, dan juga mengoptimalkan pendampingan dari tingkat Desa,
Kecamatan, dan Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
terlebih dahulu menetapkan susunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB),
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara maksimal dan
mencapai kesuksesan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Semua
kegiatan yang telah di tetapkan bersama, dengan melalui pendanaan
yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun 2019 , Kepala Desa Cimrutu menetapkan Pelaksana Pengelola
Keuangan Desa untuk mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang
tercakup dalam Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), meliputi :
a. Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa
(PKPKD);
b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
c. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa;
d. Kaur Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak ;
e. Kasi Pemerintahan sebagai sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
f. Kasi Kesejahteraan sebagai sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ; dan
g. Kasi Pelayanan sebagai sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
C. Data Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Lainnya.
1. Data Aparatur Pemerintah Desa
Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka
susunan organisasi Pemerintah Desa Cimrutu adalah sebagai berikut :

- 19 -
Adapun Data Aparatur Pemerintah Desa Cimrutu Tahun 2019,
sebagai berikut :
NO NAMA TTL L/P JABATAN
1 2 3 4 5
1. Surip Riadi Ciamis, 06/08/1975 L Kepala Desa
2. Ghofar Aji K Cilacap,20/01/1992 L Sekretaris Desa
3. Elis Sumarni Cilacap,25/03/1982 P Kaur Keuangan
4. Yatno Cilacap,05/02/1987 L Kaur Umum Perencanaan
5. Juju Jumana Cilacap,10-01-1978 L Kasi Pemerintahan
6. Bambang R Kebumen,17/02/1972 L Kasi kesejahteraan
7. Sodikin Cilacap,18/07/1969 L Kasi Pelayahan
8. Subkhi Cilacap,05/05/1986 L Kadus Kalenwedi
9. Sawaun Cilacap,05/07/1982 L Kadus Cimrutu
10. Cino Cilacap,17/02/1988 L Kadus Ciputri
11. Gayo S Cilacap,29/03/1963 L Staf Kaur Umum
12. Herdis Ciamis,12/06/1973 L Staf Kaur Keuangan
13. Nana Suryana Cilacap,10/02/1974 L Staf Kasi Kesejahteraan
14. Entin Kartini Cilacap,23-02-1977 P Staf Kasi Pelayanan

3. Data Anggota BPD Periode 2019 s/d 2025

NO NAMA TTL L/P JABATAN


1 2 3 4 5
1 Suharno Ciamis,08/08/1968 L Ketua
2 Jami Nur Fadilah Cilacap,26/02/1988 P Wakil Ketua
3 Tatang Susanto Cilacap,20/07/1985 L Sekretaris
Ketua Bidang Pemerintahan
4 Hendra Herdiana Ciamis,18/08/1984 L
dan Pembinaan
Ketua Bidang Pembangunan
5 Sumarlan Cilacap,28/07/1987 L
dan Pemberdayaan

4. Data Pengurus LPMD Tahun 2019

NO NAMA Alamat L/P JABATAN


1 2 3 4 5
1 Jasiman Dusun Cimrutu RT.02/4 L Ketua

2 Sukiman Dusun Kalenwedi RT.02/1 L Sekretaris

3 Kasmin Dusun Cimrutu RT.02/4 L Bendahara

4 Imam Dusun Kalenwedi RT.03/2 L Anggota

5 Wahono Dusun Cimrutu RT.05/3 L Anggota

6 Eer Suherman Dusun Ciputri RT.03/5 L Anggota

7 Suyatno Dusun Cimrutu RT.05/3 L Anggota

- 20 -
5. Data Ketua RW Tahun 2019

NO NAMA Alamat L/P JABATAN


1 2 3 4 5
1. Darsono Kalenwedi RT.02/1 L Ketua RW I

2. Samin Yono Kalenwedi RT.01/2 L Ketua RW II

3. Maman Hardiyanto Cimrutu RT.01/3 L Ketua RW III

4. Sukiman Cimrutu RT.02/4 L Ketua RW IV

5. Sarim Ciputri RT.03/5 L Ketua RW V

6. Margiman Ciputri RT.02/6 L Ketua RW VI

7. Partono Cimrutu RT.05/4 L Ketua RW VII

6. Data Ketua RT Tahun 2019

NO NAMA Alamat L/P JABATAN


1 2 3 4 5
1 Milin Dusun Kalewwedi L Ketua RT 01/1
2 Tono Dusun Kalewwedi L Ketua RT 02/1
3 Saliman Dusun Kalewwedi L Ketua RT 03/1
4 Rohmat Dusun Kalewwedi L Ketua RT 04/1
5 Tuyam Feriyanto Dusun Kalewwedi L Ketua RT 01/2
6 Adih Dusun Kalewwedi L Ketua RT 02/2
7 Sabar Sumarban Dusun Kalewwedi L Ketua RT 03/2
8 Dedi Nuryadi Dusun Cimrutu L Ketua RT 01/3
9 Tuslam Dusun Cimrutu L Ketua RT 02/3
10 Suswanto Dusun Cimrutu L Ketua RT 03/3
11 Nanang Suparno Dusun Cimrutu L Ketua RT 04/3
12 Krisdianto Dusun Cimrutu L Ketua RT 05/3
13 Nono Sutrisno Dusun Cimrutu L Ketua RT 01/4
14 Eko Mustofa Dusun Cimrutu L Ketua RT 02/4
15 Andiyanto Dusun Cimrutu L Ketua RT 03/4
16 Turmono Dusun Cimrutu L Ketua RT 04/4
17 Turman Dusun Cimrutu L Ketua RT 05/4
18 Udin Dusun Cimrutu L Ketua RT 06/4
19 Wasito Dusun Cimrutu L Ketua RT 07/4
20 Asep Yayan Dusun Ciputri L Ketua RT 01/5
21 Nuryono Dusun Ciputri L Ketua RT 02/5
22 Satija Dusun Ciputri L Ketua RT 03/5
23 Darno Dusun Ciputri L Ketua RT 01/6
24 Sumardi Dusun Ciputri L Ketua RT 02/6
25 Amir Supandi Dusun Ciputri L Ketua RT 03/6

- 21 -
7. Data Pengurus Linmas Tahun 2019

NO NAMA Jabatan L/P Alamat


1 2 3 4 5
1 Yatino Danton L Dusun Cimrutu RT.04/4
2 Dahlan Wakil Danton L Dusun Cimrutu RT.03/4
3 Narjo Anggota L Dusun Cimrutu RT.03/3
4 Kaswin Anggota L Dusun Cimrutu RT.05/4
5 Saring Saepudin Anggota L Dusun Cimrutu RT.01/4
6 Adim Anggota L Dusun Ciputri RT.01/5
7 Darno Anggota L Dusun Ciputri RT.02/6
8 Wahyono Anggota L Dusun Ciputri RT.01/6
9 Ikis Anggota L Dusun Kalenwedi RT.01/2
10 Atang Anggota L Dusun Kalenwedi RT.01/2
11 Cuang Anggota L Dusun Kalenwedi RT.01/1
12 Darso Anggota L Dusun Kalenwedi RT.03/2

8. Data Pengurus PKK Tahun 2019

NO NAMA Alamat L/P JABATAN


1 2 3 4 5
1 Marsiah Dusun Ciputri RT.03/5 Ketua
2 Melitasari Dusun Kalenwedi RT.03/2 Wakil Ketua
3 Entin Kartini Dusun Cimrutu RT.02/3 Sekretaris
4 Sukarti Dusun Ciputri RT.02/6 Wakil Sekretaris
5 Elis Sumarni Dusun Cimrutu RT.02/3 Bendahara
6 Iis Sutarsih Dusun Cimrutu RT.02/3 Wkl Bendahara
7 Tarsini Dusun Ciputri RT.02/6 Ketua Pokja I
8 Halimah Dusun Ciputri RT.01/5 Wakil Ketua
9 Saminah Dusun Cimrutu RT.04/4 Sekretaris
10 Rusmawati Dusun Cimrutu RT.05/3 Anggota
11 Sumiati Dusun Kalenwedi RT.01/1 Anggota
12 Yani Dusun Kalenwedi RT.03/2 Ketua Pokja II
13 Jami Nur Fadilah Dusun Cimrutu RT.02/3 Wakil Ketua
14 Wasriyah Dusun Cimrutu RT.02/4 Sekretaris
15 Rosiah Dusun Cimrutu RT.04/4 Anggota
16 Ade Rumi Dusun Cimrutu RT.03/4 Anggota
17 Karsih Dusun Kalenwedi RT.01/1 Ketua Pokja III
18 Tasirah Dusun Kalenwedi RT.01/1 Wakil Ketua
19 Jumirah Dusun Kalenwedi RT.04/1 Sekretaris
20 Wasinah Dusun Cimrutu RT.02/4 Anggota
21 Haryanti Dusun Cimrutu RT.05/3 Anggota
22 Atmi Dusun Ciputri RT.01/5 Ketua Pokja IV
23 Maya Ernawati Bidan Desa Wakil Ketua
24 Esih Kusnita Dusun Ciputri RT.02/5 Sekretaris
25 Kusinem Dusun Ciputri RT.01/5 Anggota
26 Maryati Dusun Cimrutu RT.01/3 Anggota

- 22 -
9. Data Kader Posyandu Tahun 2019

NO NAMA JABATAN L/P ALAMAT


1 Entin Kartini Kader Posyandu Dusun Cimrutu P Dsn Cimrutu RT.02/3
2 Ade Rumi Kader Posyandu Dusun Cimrutu P Dsn Cimrutu RT.03/4
3 Iis Sutarsih Kader Posyandu Dusun Cimrutu P Dsn Cimrutu RT.02/3
4 Yani Kader Posyandu Dusun Cimrutu P Dsn Cimrutu RT.05/3
5 Nurhayati Kader Posyandu Dusun Cimrutu P Dsn Cimrutu RT.03/4
6 Jami Nur F Kader Posyandu Dusun Cimrutu P Dsn Cimrutu RT.02/3
7 Tarsini Kader Posyandu Dusun Ciputri P Dsn Ciputri RT.02/6
8 Sukarti Kader Posyandu Dusun Ciputri P Dsn Ciputri RT.02/6
9 Atmi Kader Posyandu Dusun Ciputri P Dsn Ciputri RT.01/5
10 Kusinem Kader Posyandu Dusun Ciputri P Dsn Ciputri RT.01/5
11 Esih Kusnita Kader Posyandu Dusun Ciputri P Dsn Ciputri RT.02/5
12 Maryati Kader Posyandu Dusun Ciputri P Dsn Cimrutu RT.01/3
13 Tasirah Kader Posyandu Dusun Kalenwedi P Dsn Kalenwedi RT.01/1
14 Karsih Kader Posyandu Dusun Kalenwedi P Dsn Kalenwedi RT.01/1
15 Jumirah Kader Posyandu Dusun Kalenwedi P Dsn Kalenwedi RT.04/1
16 Satem Kader Posyandu Dusun Kalenwedi P Dsn Kalenwedi RT.02/2
17 Irah Kader Posyandu Dusun Kalenwedi P Dsn Kalenwedi RT.02/2
18 Tatin Kader Posyandu Dusun Kalenwedi P Dsn Kalenwedi RT.01/2

10. Data Pengurus Karang Taruna Tahun 2019

No Nama Alamat L/P Jabatan


1. Surip Riadi Dusun Ciputri L Pembina/Kepala Desa
2. Suryono Dusun Cimrutu L Penasehat
3. Wahyudianto Dusun Cimrutu L Penasehat
4. Maman Hardiyanto Dusun Cimrutu L Ketua
5. Wahono Dusun Cimrutu L Wakil Ketua
6. Ujang Riyanto Dusun Cimrutu L Sekretaris
7. Cino Dusun Cimrutu L Wakil Sekretaris
8. Wasikin Dusun Cimrutu L Bendahara
9. Tatang Susanto Dusun Ciputri L Wakil Bendahara
10. Nano Dusun Ciputri L Ketua Seksi Organisasi
11. Rohidin Dusun Cimrutu L Anggota
12. Kasirin Dusun Cimrutu L Anggota
Ketua Seksi UEP dan Pemberdayaan
13. Warno Dusun Cimrutu L
Perempuan
14. Dayat Dusun Cimrutu L Anggota
15. Sugeng Dusun Kalenwedi L Anggota
16. Priyanto Dusun Cimrutu L Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial
17. Sarno Dusun Kalenwedi L Anggota
18. Samin Dusun Cimrutu L Anggota
Ketua Seksi Humas dan Pengabdian
19. Saefudin Dusun Cimrutu L
Masyarakat
20. Saeful Dusun Kalenwedi L Anggota
21. Rosidin Dusun Cimrutu L Anggota
Seksi Pendidikan, Pelatihan, Olah Raga & Seni
22. Suratman Dusun Cimrutu L
Budaya
23. Saring Dusun Cimrutu L Anggota
24. Tanto Dusun Cimrutu L Anggota
25. Akun Supandi Dusun Ciputri L Ketua Seksi Kerohanian
26. Herman Dusun Ciputri L Anggota
27. Atang Supangat Dusun Ciputri L Anggota
28. Diman Dusun Ciputri L Ketua Seksi Keamanan dan Advikasi Hukum
29. Wawan Gunawan Dusun Kalenwedi L Anggota
30. Kosasih Dusun Cimrutu L Anggota

- 23 -
D. Tugas, Fungsi dan Perananan Lembaga Kemasyarakatan Desa
1. Lembaga RW dan RT
Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai
filter terhadap permasalahan yang timbul pada tataran masyarakat
paling bawah, maka Pemerintah Desa Cimrutu memfungsikan Ketua
RW dan Ketua RT sebagai pemimpin ditingkat lingkungan terkecil
agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan maupun
pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Ketua
RW dan Ketua RT adalah :
a. Memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan
mengurus surat kepada Pemerintah Desa;
b. Menyalurkan informasi dari Pemerintah Desa kepada
masyarakatdilingkungan RW/RT;
c. Mengakomodsi usulan warga dan disampaikan kepada
PemerintahDesa;
d. Mendata jumlah Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
e. Mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul
ditingkat RW atau RT;
f. Mendorong timbulnya rasa kebersamaan ditingkat RW dan RT;
g. Memberdayakan masyarakat dilingkungan RW dan RT disegala
bidang.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan perencana dan
pelaksana pembangunan di Desa, dan juga berperan aktif dalam
meningkatkan sumber daya masyarakat dengan mengadakan
kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan potensi dan
partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan Desa.
3. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
PKK merupakan Lembaga yang berbasis pada kegiatan ibu-ibu
telahterbukti banyak memberikan sumbangsih dalam
pelaksanaanpembangunan dibidang pemberdayaan keluarga dan
perempuan.
Visi dan Misi Tim Penggerak PKK Desa Cimrutu sebagai berikut:
a. Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berakhlaqul
karimah, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri;
b. Meningkatkan mental spiritual, kesetiakawanan sosial,
dankegotong royongan;

- 24 -
c. Meningkatkan pendidikandan ketrampilan dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pendapatan
keluarga;
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta
upayapemanfaatan tanah pekarangan, sandang, perumahan dan
tatalaksana rumah tangga;
e. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan
hidup,serta perencanaan sehat;
f. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK disesuaikan dengan
situasi dan kondisi masyarakat.
Untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi tersebut diatas
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Bidang Umum, meliputi:
 Kegiatan bidang keuangan;
 Kegiatan bidang pokja 1;
 Kegiatan bidang pokja 2;
 Kegiatan bidang pokja 3;
 Kegiatan bidang pokja 4.
b. Kegiatan Bidang Khusus, meliputi:
 Kegiatan pra koperasi;
 Kegiatan posyandu balita;
 Kegiatan posyandu lansia;
 Kegiatan posyandu PIDI;
 Kegiatan taman posyandu;
 Kegiatan pos PAUD.
4. Lembaga Karang Taruna
Karang Taruna merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang
menjadiwadah untuk mengakomodasi segala bentuk kegiatan
kepemudaan agar dapat membentuk karakter pemuda yang tangguh,
trampil, dan bertanggungjawab, dan juga dapat memberikan warna
tersendiri dalam mendukung kegiatan pembangunan khususnya
pembinaan generasi muda. Dengan potensi pemuda yang memadai
dan dukungan dari Pemerintah Desa, Karang Taruna banyak
berperan dalam kiprah pembangunan desa. Bentuk kegiatan yang
dilaksanakan oleh Karang Taruna antara lain:
a. Mengadakan pelatihan dalam hal keorganisasian;
b. Pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan keagamaan;
c. Pembentukan club olah raga dan kesenian;
d. Pelaksana berbagai kegiatan desa.

- 25 -
5. Linmas
Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) berfungsi sebagai petugas
pembantu dalam pengamanan swakarya masyarakat dalam
mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan, dan juga dalam
kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa.
Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta
meningkatkan kapasitas Linmas melakukan kegiatan antara lain:
a. Peran aktif dalam kegiatan SISKAMLING;
b. Peran aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa;
c. Pelatihan peningkatan kapasitas Linmas di tingkat kabupaten;
d. Pelatihan kemampuan kesamaptaan bagi satuan Linmas oleh
Babinkamtibmas dan Babinsa.
6. Kelompok Tani
Lahan pertanian Desa Cimrutu kurang lebih ± 1031 hektar yang
terdiri dari sawah ± 960 hektar dan tegalan ± 171 hektar dengan
mayoritas penduduk petani, maka dibentuk kelompok tani sebanyak
16 (enam belas) kelompok yaitu Kelompok Tani Karya Makmur,
Kelompok Tani Sugan Waras, Kelompok Tani Sri Lestari, Kelompok
Tani Suka Mandiri, Kelompok Tani Sri Mukti, Kelompok Tani Suka
Maju, Kelompok Tani Ngudi Rahayu, Kelompok Tani Mekar Sari,
Kelompok Tani Margo Mulyo, Kelompok Tani Berkah Jaya, Kelompok
Tani Sri tani, Kelompok Tani Tani Makmur, Kelompok Tani Sri Utomo,
Kelompok Tani Marga Tani, Kelompok Tani Berkah Mandiri, dan
Kelompok Tani Kencana Tani. Kelompok - kelompok tani tersebut
telah membantu para petani diwilayahnya masing-masing dalam
kegiatan pertanian dengan kegiatan antara lain;
a. Membantu ketersediaan pupuk yang mencukupi kebutuhan para
petani;
b. Berkoordinasi dengan PPL untuk melaksanakan sekolah
lapanganterkait dengan masalah pola tanam, penanggulangan
hama,maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian
denganmengadakan sosialisasi dan penyuluhan.
Adapun Realisasi Progran Kerja dan Kegiatan Anggaran Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

- 26 -
KODE Realisasi
Uraian Vol Sat
REKENING Anggaran (Rp)

5 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 506.436.500

SUB PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP,


5 1 1 496.174.000
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMDES
5 1 1 01 SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa 12,0 bulan 51.400.000

5 1 1 02 SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa 12,0 bulan 382.030.000

5 1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 1,0 tahun 43.263.000

5 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 1,0 tahun 18.540.000

5 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD 1,0 tahun 941.000

5 1 1 07 Penyediaan Operasional RT / RW -
Tunjangan Kepala Desa Yang berasal dari Tanah
5 1 1 90 -
Bengkok
Tunjangan Perangkat Desa Yang dari Tanah
5 1 1 91 -
Bengkok
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
5 1 2 3.300.000
PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/
5 1 2 01 -
pemerintahan
5 1 2 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa -
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan
5 1 2 03 1,0 Keg
Gedung / Prasarana Kantor Desa 3.300.000
5 1 2 90 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan -

Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan


5 1 2 91 -
prasarana Pemerintahan Desa
SUB BIDANG ADMINISTRASI
5 1 3 KEPENDUDUKAN, CAPIL, STATISTIK DAN 978.800
KEARSIPAN
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
5 1 3 01 (Surat Pengantar,/Pelayanan KTP, Akta 1,0 Tahun 978.800
Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
5 1 3 02 -
(Profil Kependudukan dan Potensi Desa)**
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan
5 1 3 03 -
Pemerintahan Desa
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang
5 1 3 04 -
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara
5 1 3 05 -
Partisipatif
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi
5 1 3 90 kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan -
kearsipan
SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN,
5 1 4 5.983.700
PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
5 1 4 01 1,0 tahun 2.023.000
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat
reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
5 1 4 02 (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- -
reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
5 1 4 03 -
(RPJMDes/ RKPDes,DED, dll)

- 27 -
KODE Realisasi
Uraian Vol Sat
REKENING Anggaran (Rp)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/
5 1 4 04 APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh 1,0 tahun 3.960.700
dokumen terkait)
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian
5 1 4 05 -
Aset Desa
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades,
5 1 4 06 dll diluar dokumen Rencana -
Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa /
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan
5 1 4 07 akhir tahun anggaran, laporan akhir masa -
jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)
5 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa -
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,
5 1 4 10 Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian -
BPD
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan
5 1 4 11 pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba -
Desa
Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak
5 1 4 90 -
Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)
Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum,
Presiden / Wakil Presiden dan Kepala Daerah
5 1 4 91 -
(yang menjadi kewenangan Desa dan bersumber
dana dari tanah bengkok)
Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari
5 1 4 92 -
bantuan keuangan khusus)
Penerimaan Kunjungan Kerja/ tamu dari Instansi
5 1 4 93 -
Pemerintah maupun Non Pemerintah
Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian
5 1 4 94 -
Permasalahan Pemerintahan Tingkat Desa
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja
5 1 4 95 pemerintahan, perencanaan, keuangan dan -
pelaporan
5 1 5 SUB BIDANG PERTANAHAN -
5 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa -
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran dan
5 1 5 02 -
Pemberian Nomor Registrasi)
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat
5 1 5 03 -
Miskin
5 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan -
5 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan -
5 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/
5 1 5 07 -
Patok Tanah Desa**
5 1 5 90 Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa -
5 1 5 91 Intensifikasi pelunasan PBB -
5 1 5 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan -

- 28 -
BAB III
PROGRAM KERJA
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019, antara lain :
3.1. Sub Bidang Pendidikan
Program kerja/kegiatan yang direncanakan :
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal
Milik Desa, jenis kegiatan Bantuan Honor Tenaga Pengajar/Guru.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/
TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa, jenis kegiatan Bantuan
Bahan Material Kepada MADIN.
3. Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Peralatan Kesenian, jenis
kegiatan Pengadaan Alat Musik dan Gamelan Desa.
3.2. Sub Bidang Kesehatan
Program kerja/kegiatan yang direncanakan :
1. Penyelenggaraan Posyandu, jenis kegiatan Bantuan Insentif Kader
Posyandu.
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, jenis kegiatan
Pelatihan Kader Keluarga Berencana.
3.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program kerja/kegiatan yang direncanakan :
1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan,
jenis kegiatan Pemeliharaan Gedung GOR Balai Desa.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa,
jenis kegiatan Peningkatan Jalan Dusun.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik
Desa, jenis kegiatan Pembangunan Jembatan.
4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Talud / Turap / Tembok
Penahan Tanah (TPT), jenis kegiatan Pembangunan Talud Jalan
Desa, Talud Jalan Dusun dan Talud Jalan Lingkungan .
3.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Program kerja/kegiatan yang direncanakan Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga .
3.5. Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
Program kerja/kegiatan yang direncakan adalah Kegiatan TMMD
Sengkuyung II.

- 29 -
Pemerintah Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dalam
melaksanakan Pembangunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 s/d 2022 dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2019.
Adapun Rencana Program Kerjan dan Kegiatan Anggaran Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai APBDes Tahun Anggaran 2019, adalah
sebagai Berikut :
Rencana Sumber
Kode Rekening Uraian Vol Sat
Anggaran Rp) Dana
BIDANG PELAKSANAAN
5 2 1.987.631.000
PEMBANGUNAN DESA
5 2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 83.600.000
Penyelenggaraan
5 2 1 01 PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- 1 Keg 3.600.000 ADD
Formal Milik Desa
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,
5 2 1 02 -
Sarana PAUD)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
5 2 1 03 -
Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 1 04 Perpustakaan / Taman Bacaan -
Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 1 05 PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah Non 1 Keg 20.000.000 DD
Formal Milik Desa
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /
Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga
5 2 1 06 Edukatif (APE) PAUD/TK/ -
TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 1 07 Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman -
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
(Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
5 2 1 08 -
Penjaga Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa)
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar
5 2 1 09 -
Seni dan Belajar
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/
5 2 1 10 -
Berprestasi **
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan
5 2 1 90 -
film dokumenter**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan
5 2 1 91 2 Keg 60.000.000 DD
peralatan kesenian**
5 2 1 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan -
5 2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 10.677.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
5 2 2 01 -
(PKD) / Polindes Milik Desa
5 2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu 1 Keg 4.320.000 ADD
5 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang 6.357.000
1 Keg DD
Kesehatan
5 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan -
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)
5 2 2 05 -
tingkat desa
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga
5 2 2 06 -
Balita (BKB)
Pembinaan dan Pengawasan Upaya
5 2 2 07 -
Kesehatan Tradisional
5 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana PKD -
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /
5 2 2 09 Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu/ -
Posyandu/Polindes/PKD**
Pengadaan alat bantu penyandang
5 2 2 90 -
disabilitas
- 30 -
Rencana Sumber
Kode Rekening Uraian Vol Sat Dana
Anggaran Rp)
5 2 2 91 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan -
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
5 2 3 1.295.354.000
PENATAAN RUANG
5 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa -
Pemeliharaan Jalan Lingkungan
5 2 3 02 -
Permukiman/Gang
5 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -
5 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa -
5 2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa -
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai
5 2 3 06 1 Keg 70.000.000 DD
Desa/Balai Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs
5 2 3 07 Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik -
Desa
5 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa -
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas
5 2 3 09 -
Desa
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / APBD
5 2 3 10 1 Keg 128.440.000 Kab, SWD
Pengerasan Jalan Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe
5 2 3 11 ngerasan Jalan Lingkungan -
Pemukiman/Gang
Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan
5 2 3 12 -
Jalan Usaha Tani
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe
5 2 3 13 1 Keg 61.914.000 DD
ngerasan Jembatan Milik Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 14 -
Prasaranan Jalan Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 15 -
Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 16 Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah -
Milik Desa/ Petilasan
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah
5 2 3 17 -
dan Sosial Desa
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata
5 2 3 18 -
Ruang Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 19 -
Embung Desa **
Pembangunan Monumen/Gapura/Batas
5 2 3 20 -
Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan DD,
5 2 3 90 Talud/ Turap/Tembok Penahan Tanah 7 Keg 1.035.000.000 APBD
(TPT) Prov
Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan
5 2 3 91 -
umum dan penataan ruang
5 2 4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 33.000.000
Dukungan pelaksanaan Program
Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak APBD
5 2 4 01 3 Unit 33.000.000
Huni (RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, Prov
validasi, dll)
5 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa -
5 2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa -
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke
5 2 4 04 -
Rumah Tangga
5 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman -
Pemeliharaan Fasilitas Jamban
5 2 4 06 -
Umum/MCK umum, dll
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan
5 2 4 07 -
Sampah Desa/ Permukiman
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air
5 2 4 08 -
Limbah

- 31 -
Rencana Sumber
Kode Rekening Uraian Vol Sat Dana
Anggaran Rp)
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain
5 2 4 09 -
Anak Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 10 -
Sumur Resapan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 11 -
Sumber Air Bersih Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 12 Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga -
(pipanisasi, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 13 -
Permukiman
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan
5 2 4 14 -
Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 15 Fasilitas Pengelolaan Sampah -
Desa/Permukiman
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 16 -
Sistem Pembuangan Air Limbah
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 17 -
Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan
5 2 4 90 -
penerangan lingkungan pemukiman**
Pembangunan/ pengembangan/
5 2 4 91 pemeliharaan Pedestrian/Jalan untuk -
pejalan kaki
Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan
5 2 4 92 -
rakyat dan kawasan pemukiman*
SUB BIDANG KEHUTANAN DAN
5 2 5 565.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
5 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa -
5 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa -
Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan
5 2 5 03 -
Hidup dan Kehutanan
Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam
5 2 5 90 -
kebakaran hutan dan lahan**
5 2 5 91 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/
pemeliharaan sarana prasarana untuk -
pelestarian lingkungan hidup
5 2 5 92 Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) -
APBD
5 2 5 93 Kegiatan TMMD Sengkuyung II 1 Kali 565.000.000 Kab, Prov
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
5 2 6 -
INFORMATIKA
5 2 7 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL -

3.2. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


Untuk merealisasikan program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan
desa, pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa Cimrutu mengalokasikan
anggaran sebesar Rp.1.987.631.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Sumber dana
untuk program kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa bersumber
dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan APBD Kabupaten
dan Bantuan APBD Provinsi, dan Swadaya Masyarakat, dengan hasil
pelaksanaan sebagai berikut :
3.2.1. Sub Bidang Pendidikan
Program kerja/kegiatan sub bidang pendidikan yang dilaksanakan
yaitu :

- 32 -
a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal
Milik Desa, dengan jenis kegiatan pemberian bantuan honor dua
orang tenaga pendidik / guru PAUD Asih Bunda Desa Cimrutu
selama 12 bulan, pada pelaksanaannya program kegiatan ini dapat
terlaksana 100%.
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA /
TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa dengan jenis kegiatan
Pemberian Bantuan Bahan Material kepada Madin Nurul Hidayah
Dusun Kalenwedi dan pada pelaksanaannya program kegiatan ini
dapat terlaksana 100%.
c. Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Peralatan Kesenian,
dengan jenis kegiatan Pengadaan Alat Musik dan Gamelan Desa
dan pada pelaksanaannya program kegiatan ini dapat terlaksana
100%.
3.2.2. Sub Bidang Kesehatan
Program kerja kegiatan sub bidang kesehatan yang dilaksanakan
anatara lain :
a. Penyelenggaraan Posyandu, dengan jenis kegiatan berupa
pemberian insentif 18 orang Kader Posyandu selama 12 bulan, dan
pada pelaksanaannya program kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, dengan jenis
kegiatan Pelatihan Kader KB, dan pada pelaksanaannya program
kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
3.2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program kerja/kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang dilaksanakan, antara lain :
a. PemeliharaanGedung / Prasarana Balai Desa / Balai
Kemasyarakatan, dengan jenis kegiatan Pemeliharaan Gedung
Olah Raga (GOR) Balai Desa, dan pada pelaksanaannya program
kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
dengan jenis kegiatan Peningkatan Jalan Gentong Ciputri Volume
1.500 M x 2,5 M, dan pada pelaksanaannya program kegiatan ini
dapat terlaksana 100%.
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
Milik Desa dengan jenis kegiatan Pembangunan Jembatan
Kalenbudin RT. 01 RW. 04 Dusun Cimrutu Volume = 8 M x 0,3 M
dan pada pelaksanaannya program kegiatan ini dapat terlaksana
100%.
- 33 -
d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Talud / Turap /
Tembok Penahan Tanah (TPT), dengan jenis kegiatan :
1. Pembangunan talud jalan dusun kalenwedi RT.01 RW.01,
volume = 339 M x 0,25 M x 0,70 M , pada pelaksanaannya
program kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
2. Pembangunan talud jalan dusun ciputri RT.02 RW.06, volume =
1.565 M x 0,25 M x 0,90 M, pada pelaksanaannya program
kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
3. Pembangunan talud jalan dusun ciputri RT.03 RW.06, volume =
908 M x 0,25 M x 0,85 M, pada pelaksanaannya program
kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
4. Pembangunan talud jalan dusun cimrutu RT.02 RW.04, volume
= 541 M x 0,25 M x 0,70 M, pada pelaksanaannya program
kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
5. Pembangunan talud jalan kalenbebek dusun cimrutu RT.03
RW.03, volume = 250 M x 0,25 M x 0,70 M, pada
pelaksanaannya program kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
6. Pembangunan talud jalan cilua dusun ciputri RT.01 RW.05,
volume = 900 M x 0,25 M x 0,70 M, pada pelaksanaannya
program kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
3.2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Program kegiatan sub bidang kawasan pemukiman yang
dilaksanakan pembangunan/rehab rumah tidak layak huni dengan
jenis kegiatan rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin
sejumlah 3 (tiga) unit, pada pelaksanaannya program kegiatan ini
dapat terlaksana 100%.
3.2.5. Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
Program kerja kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
yang dilaksanakan yaitu kegiatan TMMD Sengkuyung II dengan jenis
kegiatan Pembangunan Talud Jalan Gentong Ciputri Dusun
Kalenwedi, volume 1.500 M x 0,30 M x 0,70 M, Pembangunan MCK
Umum sejumlah 2 unit, Rehab Rumah Tidak Layak Huni sejumlah
22 Unit, dan kegiatan non isik berupa Pelatihan, Penyuluhan dan
Bimbingan Teknis bagi masyarakat. Sumber dana kegiatan TMMD
Sengkuyung II adalah dari Bantuan APBD Kabupaten APBD Provinsi,
pada pelaksanaannya program kegiatan ini dapat terlaksana 100%.
Program pembangunan yang sudah direncanakan dengan pembiayaan
yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun 2019 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- 34 -
dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dibuktikan
dengan Laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Adapun realisasi program kerja dan kegiatan anggaran bidang
pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
KODE REALISASI
URAIAN VOL SAT
REKENING ANGGARAN (Rp)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
5 2 1.987.631.000
DESA
5 2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 83.600.000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/
Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan
5 2 1 01 1,0 Keg 3.600.000
Honor Pengajar, Pakaian Seragam,
Operasional, dst)**
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,
5 2 1 02 -
Sarana PAUD)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
Masyarakat (antara lain penyelenggaraan
5 2 1 03 -
pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni
budaya, pelatihan pembuatan film dokumenter
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 1 04 Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar -
Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 1 05 PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non 1,0 Keg 20.000.000
Formal Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga
5 2 1 06 -
Edukatif (APE) PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/
Madrasah Non-Formal Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
5 2 1 07 Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ -
Sanggar Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
5 2 1 08 (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga -
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
5 2 1 09 -
dan Belajar
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin atau
5 2 1 10 -
Berprestasi **
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film
5 2 1 90 -
dokumenter**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan
5 2 1 91 2,0 Keg 60.000.000
peralatan kesenian**
5 2 1 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan -
5 2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 10.677.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /
5 2 2 01 -
Polindes Milik Desa
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan
Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan
5 2 2 02 1,0 Keg 4.320.000
menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader
Posyandu)
5 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 1,0 Keg 6.357.000
5 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan -
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)
5 2 2 05 -
tingkat desa
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
5 2 2 06 -
(BKB)
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan
5 2 2 07 -
Tradisional
- 35 -
KODE REALISASI
URAIAN VOL SAT
REKENING ANGGARAN (Rp)
5 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana PKD -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad
5 2 2 09 aan Sarana/Prasarana Posbindu/ -
Posyandu/Polindes/PKD**
5 2 2 90 Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas -
5 2 2 91 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan -
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
5 2 3 1.295.354.000
PENATAAN RUANG
5 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa -
Pemeliharaan Jalan Lingkungan
5 2 3 02 -
Permukiman/Gang
5 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -
5 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa -
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
5 2 3 05 -
gorong, Selokan, Drainase)
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai
5 2 3 06 1,0 Keg 70.000.000
Desa/Balai Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa / Situs
5 2 3 07 -
Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik Desa
5 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa -
5 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
5 2 3 10 1,0 Keg 128.440.000
Pengerasan Jalan Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
5 2 3 11 Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman / -
Gang
Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan
5 2 3 12 -
Usaha Tani
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
5 2 3 13 1,0 Keg 61.914.000
Pengerasan Jembatan Milik Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 14 Prasaranan Jalan Desa (Gorong-Gorong, -
Selokan, Drainase)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai
5 2 3 15 -
Desa/Balai Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 16 Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik -
Desa/Petilasan
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan
5 2 3 17 -
Sosial Desa
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata
5 2 3 18 -
Ruang Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 3 19 -
Embung Desa **
5 2 3 20 Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/
5 2 3 90 7,0 Keg 1.035.000.000
Turap/ Tembok Penahan Tanah (TPT)
Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum
5 2 3 91 -
dan penataan ruang
5 2 4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 33.000.000
Dukungan pelaksanaan Program
5 2 4 01 Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni 3,0 Unit 33.000.000
(RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dll)
5 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa -
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
5 2 4 03 (Mata Air/Tandon Penampungan Air -
Hujan/Sumur Bor, dll)
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah
5 2 4 04 -
Tangga (pipanisasi,dll)

- 36 -
KODE REALISASI
URAIAN VOL SAT
REKENING ANGGARAN (Rp)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-
5 2 4 05 gorong, Selokan, Parit,dll., diluar prasarana -
jalan)
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK
5 2 4 06 -
umum, dan lain-lain
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman Penampungan, Bank
5 2 4 07 Sampah, gerobak sampah, kendaraan -
pengangkut sampah, mesin pengolah sampah
dll)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
5 2 4 08 -
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak
5 2 4 09 -
Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur
5 2 4 10 -
Resapan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 12 Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga -
(pipanisasi, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 13 Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll -
di luar Prasarana Jalan)**
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas
5 2 4 14 -
Jamban Umum/MCK Umum, dll**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/
5 2 4 15 -
Permukiman (Penampungan, Bank Sampah,
dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
5 2 4 16 Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah -
Rumah Tangga)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
5 2 4 17 -
Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan
5 2 4 90 -
penerangan lingkungan pemukiman**
Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan
5 2 4 91 -
pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)**
Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat
5 2 4 92 -
dan kawasan pemukiman*
SUB BIDANG KEHUTANAN DAN
5 2 5 565.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
5 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa -

5 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa -


Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan
5 2 5 03 -
Hidup dan Kehutanan
Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam
5 2 5 90 -
kebakaran hutan dan lahan**
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pem
eliharaan sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup, antara lain: terasering, kolam
5 2 5 91 -
untuk mata air, plesengan sungai (talud sungai),
normalisasi sungai, pencegahan kebakaran
hutan, pencegahan abrasi pantai dll.
5 2 5 92 Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) -
5 2 5 93 Kegiatan TMMD Sengkuyung II 1,0 Kali 565.000.000
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
5 2 6 -
INFORMATIKA
5 2 7 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL -
5 2 8 SUB BIDANG PARIWISATA -

- 37 -
BAB IV
PROGRAM KERJA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

4.1. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.


Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, rencana program kerja bidang pembinaan
kemasyarakatan tahun anggaran 2019, antara lain :
4.1.1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan
Masyarakat.
Program kerja kegiatan yang direncanakan yaitu Penguatan dan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa dengan jenis kegiatan Insentif Danton dan Anggota
Satlinmas Desa.
4.1.2. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan
Program kerja/kegiatan yang direncanakan yaitu Penyelenggaraan
Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan, dengan jenis
kegiatan :
a. Peringatan HUT Kemerekaan RI Tingkat Desa
b. Bantuan Kepada Panitia Muludan dan Rajaban Tingkat Dusun
c. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tingkat Desa
4.1.3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
a. Pembinaan LPMD, dengan jenis kegiatan rapat penyuluhan dan
pembinaan untuk memperkuat dan meningkatkan tugas dan
fungsi LPPMD.
b. Pembinaan PKK, dengan jenis kegiatan penyediaan anggaran
untuk operasional dan rapat-rapat.
c. Pembinaan RT/RW, dengan jenis kegiatan rapat penyuluhan dan
pembinaan untuk memperkuat dan meningkatkan tugas dan
fungsi Ketua RW dan Ketua RT dan bantuan biaya rapat di tingkat
RW dan RT.
d. Pembinaan Karang Taruna, dengan jenis kegiatan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat pembinaan, dan
bantuan transpor tim dan peserta.
Adapun rencana program kerja kegiatan anggaran bidang pembinaan
kemasyarakatan desa sesuai APBDes Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut :

- 38 -
Kode Rencana Sumber
Uraian Vol Sat
Rekening Anggaran (Rp) Dana
BIDANG PEMBINAAN
5 3 133.274.500
KEMASYARAKATAN DESA
SUB BIDANG KETENTRAMAN,
5 3 1 KETERTIBAN UMUM DAN 3.480.000
PELINDUNGAN MASYARAKAT
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos
5 3 1 01 -
Keamanan Desa
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
5 3 1 02 Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh 1,0 Keg 3.480.000 ADD
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman,
5 3 1 03 -
Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan
5 3 1 06
Masyarakat Miskin -
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada
5 3 1 07 Masyarakat di Bidang Hukum dan
-
Pelindungan Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang
5 3 1 90 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan -
Pelindungan Masyarakat
SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN
5 3 2 59.021.000
KEAGAMAAN
Pembinaan Group Kesenian dan
5 3 2 01 -
Kebudayaan Tingkat Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian
5 3 2 02 dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di -
tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan ADD,
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar BHP,
5 3 2 03 4,0 Keg 59.021.000
keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara BHR,
adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) SWD
tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 3 2 04 Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan -
Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana
5 3 2 05 -
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
Milik Desa**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan
5 3 2 90 -
film dokumenter**
Lain-lain kegiatan sub bidang
5 3 2 91 -
Kebudayaan dan Keagamaan
SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN
5 3 3 -
OLAHRAGA
SUB BIDANG KELEMBAGAAN
5 3 4 70.773.500
MASYARAKAT
5 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat -

5 3 4 02 Pembinaan LPMD 1,0 th 2.896.000 ADD

5 3 4 03 Pembinaan PKK 1,0 th 24.843.500 ADD


Pelatihan Pembinaan Lembaga
5 3 4 04 -
Kemasyarakatan
5 3 4 90 Pembinaan RT/RW 1,0 th 38.400.000 ADD

5 3 4 91 Pembinaan Karang Taruna 1,0 th 4.634.000 ADD

5 3 4 92 Pembinaan Linmas -
Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa
5 3 4 93 -
Hutan
Lain-lain kegiatan sub bidang
5 3 4 94 -
Kelembagaan Masyarakat

- 39 -
4.2. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4.2.1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan
Masyarakat.
Program kerja kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum
dan pelindungan masyarakat dengan jenis kegiatan Insentif danton
dan anggota satlinmas, baik anggaran maupun kegiatan dapat
terlaksana 100%.
4.2.2. Sub Bidang Kebudayaan / Keagamaan
Hasil pelaksananaan program kegiatan sub bidang kebudayaan dan
keagamaan dengan jenis kegiatan penyelenggaraan festival kesenian,
adat/kebudayaan, antara lain :
1. Peringatan HUT Kemerekaan RI Tingkat Desa
Alokasi anggaran Peringatan HUT Kemerekaan RI Tingkat Desa
digunakan untuk mencukupi kebutuhan biaya sewa
peralatan/perlengkapan malam resepsi antara lain sewa tratag,
lampu dan sound system, biaya cetak dan penggandaan malam
tasyakuran dan resepsi antara lain cetak banner dan spanduk,
konsumsi malam tasyakuran dan resepsi antara lain snack, pentas
hiburan malam resepsi, dan bantuan transport peserta upacara
HUT kemerdekaan RI di tingkat kecamatan. Pada pelaksanaannya
anggaran dan program kerja ini dapat terlaksana 100%.
2. Bantuan Kepada Panitia Muludan dan Rajaban Tingkat Dusun.
Alokasi anggaran kegiatan Bantuan Kepada Panitia Muludan dan
Rajaban Tingkat Dusun untuk membantu panitia muludun dan
rajaban ditingkat dusun dalam kebutuhan biaya sewa peralatan dan
perlengkapan serta biaya konsumsi peringatan muludan dan
rajaban di tingkat dusun. Pada pelaksanannya anggaran dan
program kerja ini dapat terlaksana 100%.
3. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tingkat Desa
Jenis kegiatan peringatan hari jadi kabupaten tingkat desa yaitu
malam tasyakuran doa. Sumber dana untuk kegiatan ini bersumber
dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP). Pada pelaksaannya anggaran
untuk program kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan adanya
keterlambatan penyaluran dana BHP ke rekening kas desa yaitu
pada minggu akhir bulan desember, maka tidak memungkinkan
untuk dilaksanakan kegiatan sehingga menjadi silpa anggaran dan
akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020. Namun
kegiatan tetap dilaksanakan.
4. Peringatan Hari Jadi / Ulang Tahun Desa.
Sumber anggaran untuk kegiatan hari jadi / ulang tahun desa
adalah dari dana bagi hasil restribusi (BHR) dan sawadaya
masyarakat berupa iuran gotong royong warga masyarakat.
Pada pelaksanaanya anggaran yang bersumber dari Bagi Hasil
Restribusi (BHR) tidak terealisasi dikarenakan adanya
keterlambatan penyaluran dana ke rekening kas desa yaitu pada
minggu akhir bulan desember, maka tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan kegiatan sehingga menjadi silpa anggaran dan akan
dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sedangkan
- 40 -
anggaran yang bersumber dari swadaya yang direncanakan sebesar
dapat teralisasi 100%.
4.2.3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan LPMD
Program kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan
meningkatkan tugas dan fungsi LPPMD, sehingga jenis kegiatan
yang dilaksanakan berupa rapat sosialisasi dan pada
pelaksanannya anggaran dan program kerja ini dapat terlaksana
100%.
2. Pembinaan PKK.
Alokasi anggaran untuk pembinaan PKK digunakan untuk
membiayai kegiatan PKK selama satu tahun, antara lain :
a. Operasional PKK, jenis kegiatan meliputi ATK, cetak &
penggandaan, benda pos/materai, makan minum rapat, pakaian
seragam, insentif pengurus, pemeliharaan data dinding, dan
hadiah kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat desa.
b. Rapat Koordinasi, jenis kegiatan meliputi ATK, cetak &
penggandaan, makan minum, dan bantuan transport.
c. Rapat Konsultasi, jenis kegiatan meliputi ATK, cetak &
penggandaan, dekorasi & dokumentasi dan makan minum.
Pada pelaksanaanya program kerja tersebut yang direncanakan
baik anggaran maupun kegiatan dapat terlaksana 100%.
3. Pembinaan RT/RW
Sumber anggaran anggaran untuk pembinaan RT/RW bersumber
dari Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran pembinaan RT/RW
digunakan untuk membantu biaya konsumsi rapat di tingkat RW
dan RT serta untuk bantuan transport rapat pembinaan Ketua RW
dan Ketua RT di tingkat Desa. Pada pelaksanaannya anggaran dan
kegiatan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana 100%.
4. Pembinaan Karang Taruna
Sumber dana untuk pembinaan karang taruna adalah dari Alokasi
Dana Desa dan digunakan untuk membantu pengurus karang
taruna desa dalam penyediaan ATK, makan minum rapat, honor
tim, dan uang saku peserta rapat. Pada pelaksanannya, anggaran
dan program kegiatan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana
100%.
Selain melaksanakan program kegiatan terhadap lembaga kemasyarakatan,
secara khusus pemerintah desa juga melaksanakan program kegiatan
pembinaan langsung kepada warga masyarakat Desa Cimrutu, diantaranya :
1. Pembinaan keagamaan bagi warga masyarakat Desa Cimrutu melalui
wawasan keagamaan untuk menciptakan kerukunan beragama dan
memperkuat keimanan dan ketaqwaan;
2. Menumbuh kembangkan syiar islam dengan kegiatan yang dikemas dalam
jama’ah tahlil, jama’ah manaqib, dan jama’ah dibaiyah al-barjanji bagi
kaum pria dan wanita, dan kegiatan kaum wanita yang dikemas dalam
jama’ah muslimat dan fatayat yang dilaksanakan secara bergilir dirumah-
rumah warga, di musholla, dan masjid se Desa Cimrutu.

- 41 -
4. Kegiatan pembinaan pemuda, olah raga dan kesenian yang dikemas
dalam karang taruna desa cimrutu, meliputi pelatihan dasar
kepemimpinan, pelatihan dasar keorganisasian, dan pelatihan dasar
teknik olah raga.
5. Pembinaan remaja masjid melalui pembentukan dan pengembangan grup
rebana sholawatan, salah satunya Grup Sholawatan “Assafi’iyyah” Masjid
Jami Baiturrohman Desa Cimrutu.
Adapun realisasi program kerja dan kegiatan anggaran bidang pembinaan
kemasyarakatan desa tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
KODE REALISASI
URAIAN VOL SAT
REKENING ANGGARAN (Rp)
5 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 122.483.500
SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN
5 3 1 3.480.000
UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
5 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa -
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
5 3 1 02 Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa 1,0 Keg 3.480.000
(Satlinmas desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
5 3 1 03 -
Pelindungan Masyarakat
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala
5 3 1 04 -
Lokal Desa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala
5 3 1 05 -
Lokal Desa
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan
5 3 1 06 -
Masyarakat Miskin
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada
5 3 1 07 Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan -
Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman,
5 3 1 90 -
Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
5 3 2 SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN 48.230.000
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
5 3 2 01 -
Tingkat Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan
5 3 2 02 Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat -
Kecamatan dan Kabupaten
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/
Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari
5 3 2 03 kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi 2,0 Keg 48.230.000
kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah
laut, dll) tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/
5 3 2 04 -
Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
5 3 2 05 Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan -
Milik Desa**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film
5 3 2 90 -
dokumenter**
Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan
5 3 2 91 -
Keagamaan
5 3 3 SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -
5 3 4 SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT 70.773.500
5 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat -
5 3 4 02 Pembinaan LPMD 1,0 th 2.896.000
5 3 4 03 Pembinaan PKK 1,0 th 24.843.500
5 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan th -
5 3 4 90 Pembinaan RT/RW 1,0 th 38.400.000
5 3 4 91 Pembinaan Karang Taruna 1,0 th 4.634.000
5 3 4 92 Pembinaan Linmas -
5 3 4 93 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan -
Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan
5 3 4 94 -
Masyarakat

- 42 -
BAB V
PROGRAM KERJA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

5.1. Rencana Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 dan
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
rencana program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat tahun anggaran
2019, yang direncanakan adalah :
5.1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Program kerja sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
dengan jenis kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa.
5.1.2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga
Program kerja sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga dengan jenis kegiatan Bimbingan Teknis dan
Pelatihan Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD).
Adapun rencana program kerja dan kegiatan anggaran bidang pemberdayaan
masyarakat desa sesuai APBDes Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
Kode Rencana Sumbe
Uraian Vol Sat
Rekening Anggaran (Rp) r Dana
5 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.000.000
5 4 1 SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN -
5 4 2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN -
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
5 4 3 10.000.000
APARATUR DESA
5 4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa -
Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek
5 4 3 02 -
Perangkat Desa
5 4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD -
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau
5 4 3 90 1,0 Keg 10.000.000 DD
BPD
lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas
5 4 3 05 -
Aparatur Desa
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
5 4 4 5.000.000
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
5 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan -
5 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak -
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
5 4 4 03 -
(penyandang disabilitas)
5 4 4 90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak -
5 4 4 91 Penyelenggaraan Kampung KB -
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader APBD
5 4 4 92 1,0 th
Pemberdayaan Masyarakat Desa) 5.000.000 Prov.
Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan
5 4 4 93 -
Perempuan dan Perlindungan Anak
5 4 5 SUB BIDANG KPERASI DAN UMKM -
5 4 6 SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL -
SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN
5 4 7 -
PERINDUSTRIIAN

5.2. Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan
untuk mewujudkan misi desa yang kelima yaitu “Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,
transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”.
- 43 -
Sumber dana untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah
dari Dana Desa (DD) dan bantuan APBD. Hasil pelaksanaan kegiatan
dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa.
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan Siskeudes guna
meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam
penguasaan perencanaan, penyususunan dan pengelolaan keuangan
desa. Pada pelaksanaannya anggaran dan kegiatan ini dapat terealisasi
100%.
2) Operasional KPMD
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan ATK, foto copy,
benda pos, bantuan transport guna mendukung kelancaran operasional
pengurus Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD).
Anggaran bersumber dari bantuan APBD Provinsi. Pada pelaksanaanya
anggaran dan kegiatan ini dapat terealisasi dan terlaksana 100%.
Semua rencana Pemberdayaan masyarakat Desa Cimrutu yang sudah
ditetapkan di atas telah dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh masing-
masing Pelaksana Kegiatan Anggaran dan tidak ada satupun yang terlewatkan.
Adapun realisasi program kerja dan kegiatan anggaran bidang
pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
KODE REALISASI
URAIAN VOL SAT
REKENING ANGGARAN(Rp)
5 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.000.000
5 4 1 SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN -
5 4 2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN -
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
5 4 3 10.000.000
APARATUR DESA
5 4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa -
Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek
5 4 3 02 -
Perangkat Desa
5 4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD -
5 4 3 90 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD 1,0 Keg 10.000.000
lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas
5 4 3 05 -
Aparatur Desa
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
5 4 4 5.000.000
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
5 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan -
5 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak -
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
5 4 4 03 -
(penyandang disabilitas)
5 4 4 90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak -
5 4 4 91 Penyelenggaraan Kampung KB -
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan
5 4 4 92 1,0 th 5.000.000
Masyarakat Desa)
Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan
5 4 4 93 -
Perempuan dan Perlindungan Anak
5 4 5 SUB BIDANG KPERASI DAN UMKM -
5 4 6 SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL -
SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN
5 4 7 -
PERINDUSTRIAN

5.3. Pembiayaan Desa


Program kerja pembiayaan diarahkan pada kegiatan pengembangan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa penyertaan modal desa untuk bantuan
modal usaha BUMDes dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
yang bersumber dari Program Ketahanan Masyarakat Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi dan pada pelaksanaanya anggaran dan kegiatan ini
dapat terealisasi dan terlaksana 100%.

- 44 -
BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

6.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


A. Penyusunan APB Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran
2019 ditetapkan dengan Peraturan Desa Cimrutu Nomor 1 Tahun 2019
pada tanggal 3 Januari 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Desa
Cimrutu Tahun 2019 Nomor 1 pada tanggal 3 Januari 2019. Adapun
rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran
2019 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 2.811.038.000,-
2. Belanja Desa Rp. 2.811.038.000,-
Surplus/Defisit (1 – 2) Rp. 0
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp. 0
Sehubungan pada tahun anggaran 2019 terdapat perubahan pagu
anggaran dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan dana Bagi Hasil Restribusi (BHR)
yang semula pada APBDes Awal sebesar Rp.61.267.000,- bertambah
menjadi Rp.64.115.000,- serta adanya penambahan pagu anggaran Program
Ketahanan Masyarakat APBD Provinsi yang pada APBDes Awal sebesar
Rp.30.000.000,- bertambah menjadi Rp.50.000.000,- maka sesuai peraturan
perundangan-undangan harus dilakukan Perubahan APBDes. Perubahan
APBDes Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Desa Cimrutu
Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019. Adapun rincian Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019
adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp. 2.811.038.000,-
b. bertambah/berkurang Rp. 22.848.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.833.886.000,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp.2.811.038.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 2.848.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.2.813.886.000,-
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 0 ,-
- 45 -
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 20.000.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
Selisih Setelah Perubahan (a-b) Rp. (20.000.000,-)
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Rp. 0,-
Setelah perubahan
B. Kebijakan dalam penyusunan APB Desa
Peraturan Desa Cimrutu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
disusun melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Cilacap yaitu
berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun kebijakan dalam
penyusunan APB Desa melalui mekanisme sebagai berikut :
1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun
anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa
2. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
3. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
4. Prestasi kerja adalah berdasarkan pada :
a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang direncanakan;
b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja
yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
5. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan
APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
6. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDes.
7. Kegiatan yang tercantum dalam rancangan APB Desa harus termuat
dalam RKP Desa dan tidak dapat dilaksanakan sebelum APBDes
ditetapkan.

- 46 -
C. Tahapan Penyusunan APB Desa
Tahapan-tahapan dalam penyusunan APB Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Cimrutu, adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.
2. Rancangan APBDesa yang telah disusundikonsultasikan kepada
kelompok masyarakat yang terkait dan Camat.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah BPD.
4. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala
Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.
6. Hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa,
selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
7. Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa tentang APBDesa
dalam Lembaran Desa
8. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Camat
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi.
6.2. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa.
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Desa Cimrutu
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2020.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes oleh Kepala Desa sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud disertai dengan:
a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.

- 47 -
4. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
5. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
6. Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.
6.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran
2019 berupa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun
Anggaran 2019 Tanggal 3 Januari 2019. Dalam Peraturan Kepala Desa
tersebut, APB Desa di jabarkan dalam rincian/penjabaran APB Desa yang di
atur melalui Peraturan Kepala Desa. Adapun penyusunan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan kesepakatan Rancangan APBDes bersama Kepala Desa dan
BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dilengkapi dengan
rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa
disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati antara Kepala Desa dan BPD untuk dievaluasi.
4. Hasil evaluasi Camat telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.
5. Materi muatan penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APB Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
6. Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa
dalam Berita Desa.
7. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dinyatakan mulai
berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak
diundangkan.
8. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Camat
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- 48 -
BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

7.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan


A. Untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan suatu kegiatan Pemerintah
Desa melakukan pendekatan dan koordinasi kepada semua pihak terkait
mulai dari tingkat RT, RW, sampai tingkat Desa, dan juga
mengoptimalkal pendampingan dari tingkat Desa, Kecamatan, dan
Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan terlebih dahulu
menetapkan susunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara maksimal dan mencapai
kesuksesan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
B. Permasalah dan hambatan yang di hadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa :
1. Masih kurang nya peran dan fungsi kelembagaan di desa.
2. Belum diperbarui kembali aturan aturan yang menyangkut
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang sekarang.
3. Keterbatasan anggaran untuk operasional penyelenggaraan
pemerintahan desa.
4. Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan secara
partisipatif.
C. Langkah langkah penyelesaian masalah
1. Rapat internal kelembagaan ditingkatkan
2. Menggenjot PAD untuk memperkuat anggaran operasional
kelembagaan.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan.
4. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan dalam perencaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa.
5. Menguatkan kelembagaan untuk bisa mendorong masyarakat
berperan aktif dalam pembangunan desa.
7.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
A. Tingkat Pencapaian Program

- 49 -
Program pembangunan yang sudah dicanangkan di Desa Cimrutu
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan oleh
Pelaksanan Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dibantu oleh TPK dan
bersama-sama dengan warga sekitar lokasi kegiatan dengan berpedoman
padaaturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat
mewujudkan suatubangunan yang maksimal. Hasil pembangunan yang
telah dicapai tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar
bagi kepentingan warga masyarakat Desa, sehingga wargamasyarakat
secara umum merasa senang dan puas.
B. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembangunan didesa antara lain :
1. Batas jalan dengan tanah milik warga masyarakat;
2. Terjadinnya musim hujan dan musim tanam;
3. Terlambatnya transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
C. Langkah-Langkah Penyelesaian Permaslahan
1. Rembug bersama antara Pemerintah Desa dengan Pemilik tanah
berbatasan;
2. Menunggu redanya musim hujan dan musim panen;
3. Mengadakan dan melakukan trobosan kebijakan untuk
terlaksananyapembangunan yang telah diprogramkan.
7.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
A. Tingkat Capaian
Dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat di Desa Cimrutu dapat
dikatakanberjalan dengan aman dan lancar khususnya di bidang
keagamaan, sedangkan dibidang Pemuda dan olah raga juga dapat
berjalan dengan aman dan semangatsetiap menghadapi peringatan Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan RI.
B. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi
Pelaksanaan pembinaan masyarakat di Desa Cimrutu sangat relatif kecil
terdapat hambatan dan permasalahan khususnya di bidang keagamaan,
sedangkan di bidang pemuda dan olah raga terdapat suatu
hambatandikarenakan sesuatu hal, antara lain :
1. Sangat kurangnya lahan pekerjaan di desa bagi para pemuda;
2. Sangat kurangnya penghasilan di desa bagi para pemuda;

- 50 -
3. Para Pemuda Desa Kandangan banyak yang bekerja diluar kota;
4. Sangat minimnya pendanaan untuk kegiatan para pemuda.
C. Langkah-Langkah Penyelesaian Maslahan Yang Dilaksanakan
Pemerintah Desa Cimrutu dalam melakukan penyelesaian masalah
yangdihadapai para pemuda antara lain:
1. Mengadakan pertemuan bagi para pemuda untuk menemukan solusi
terbaikdan bermanfaat bagi para pemuda ;
2. Memberikan bantuan dana operasioal kepemudaan melalui Karang
Taruna;
3. Membangun dan memperbaiki lapangan olah raga.
7.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
A. Tingkat Pencapaian
Semua rencana Pemberdayaan masyarakat Desa yang sudah ditetapkan
telah dilaksanakan dengan baik dan lancar hingga 100% (seratus persen)
oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan sesuai kemampuan pendanaan
yang tercantum dalam APBDes.
B. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pemberdayaanmasyarakat Desa Cimrutu antara lain:
1. Terlambatnya transfer dana (tidak tepat waktu yang telah ditetapkan);
2. Terbatasnya angggaran, sehingga hanya dapat mendanai relative kecil;
3. Kurang menguasainya di bidang IT bagi Pelaksana Kegiatan;
4. Terlalu banyaknya komponen LPJ.
5. Kurangnya pelatihan dibidang piñata usahaan dan pelaoran keuangan.
C. Langkah-Langkah Penyelesaian Yang Dilaksanakan
Langkah-langkah penyelesaian yang dilaksanakan dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa Cimrutu antara lain adalah sebagai
beriku:
1. Mencari terobosan pendanaan kegiatan terlebih dahulu;
2. Menunggu penyaluran anggaran;
3. Menggunakan anggaran dengan tepat;
4. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama;
5. Membina dan melatih kepada pelaksana kegiatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

- 51 -
BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kesimpulan
Demikian penjelasan mengenai perencanaan, penyusunan dan hasil
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat serta hasil reliasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan
yang kami kemas dalam bentuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan harapan
semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh semua pihak
khususnya oleh Badan Permusyawaratan Desa Cimrutu untuk menjadi
bahan pada pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya. Ucapan terima
kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun
lembaga desa atas kerja samanya serta semua pihak yang telah mendukung
penyelesaian LKPPD ini. Akhirnya marilah kita memohon kepada Alloh SWT
agar kita semua selalu mendapatkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya
sehingga pembangunan Desa Cimrutu dapat berjalan lancar, aman dan
damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamin ya robal
alamin.
8.2. Saran
Kami menyadari dalam pelaksanaan program kegiatan mulai dari Bidang
Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, dan Bidang
Pemberdayan, maupun Bidang Pelayanan masyarakat pada tahun anggaran
2019 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan, untuk itu kami
akan berusaha semaksimal mungkin bersama Perangkat Desa yang ada
dalam melaksanakan program kegiatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Untuk itu kami mohon ma’af yang sebesar-
besarnya, kritik dan saran dari berbagai pihak terlebih kerjasama yang
harmonis dengan segenap Anggota BPD Desa Cimrutu, dan bimbingan serta
petunjuk dari Bupati Cilacap secara langsung maupun melalui Camat
sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas agar dapat lebih optimal
ditahun-tahun anggaran berikutnya.

Cimrutu, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 52 -
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAMPIRAN - 1

RINCIAN KEGIATAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundang- a. Peraturan Desa 5 buah
undangan.
b. Peraturan Bersama Kepala Desa -
c. Peraturan Kepala Desa 3
d. Keputusan Kepala Desa 20 buah
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 1689 org
2) Perempuan 1524 org
3) Jumlah Kepala Keluarga 938 KK
4) Jumlah Anggota Keluarga 2.216 org
5) Jumlah Jiwa 3213 org
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:
1) Pendidikan Umum 2.280 org
2) Pendidikan Khusus -
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
1) PNS -
2) TNI -
3) Swasta 43 org
3. Pertanahan. a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik 0,86 Ha
2) Sertifikat Hak Guna Usaha -
3) Sertifikat Hak Pakai 1.250,14 Ha
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat 0,86 Ha
2) Belum Bersertifikat 1.250,14 Ha
3) Tanah Kas Desa 9,35 Ha
c. Peruntukan:
1) Jalan 53,0 Km
2) Tanah Ladang 70,0 Ha
3) Bangunan Umum 5,0 Ha
4) Perumahan 138,5 Ha
5) Ruang Fasilitas Umum -
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan -
2) Rawa-rawa -

4. Manajemen Pemerintahan. a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa

1) PNS -
2) Non PNS 14 org
b. Jumlah Anggota BPD 5 org
c. Musyawarah Desa 6 kali
d. Musrengbangdes 1 kali
e. Musyawarah BPD 4 kali

- 53 -
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah

1 2 3 4
Ketentraman dan
5. a. Pembinaan Hansip
Ketertiban.
1) Jumlah Anggota 14 org
2) Alat Pemadam kebakaran -
3) Jumlah Hansip Terlatih 14 org
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal 3 kali
2) Jumlah Bencana Alam 2 kali
3) Jumlah Operasi Penertiban -
4) Jumlah Pos Keamanan (Pos Ronda) 25 buah
5) Jumlah Kecelakaan Remaja
Pembinaan lembaga
6. a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
Kemasyarakatan.
1) Rt/Rw – Ada/Tidak ada
2) PKK – Ada/Tidak ada
3) Karang Taruna – Ada/Tidak ada
4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak ada
5) LPM/LPPMD – Ada/Tidak ada
Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah
Desa dalam penyelenggaraan pemerintah,
b. pelaksanaan pembangunan, pembinaan ya
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat -
Ya/Tidak

Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah


c. partisipasi masyarakat dan sebagai mitra ya
Pemerintah Desa - Ya/Tidak

Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam


d. pelaksanaan program sektor dan program ya
Pemerintah Daerah - Ya/Tidak

e. Lembaga Adat – Ada / Tidak tidak

Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa


f. terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – -
Ya/Tidak

Cilacap, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 54 -
LAMPIRAN - 2

RINCIAN KEGIATAN
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) 53 Km
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 4,5 Km
c. Jalan Provinsi (Km) -
d. Jalan Negara (Km) -

e. Jembatan (Buah) 10 buah


f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada
2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan Umum

1) Kelompok Bermain (Jumlah) 2 buah


2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah) -
3) Sekolah Dasar (Jumlah) 1 buah
4) Sekolah Menengah (Jumlah) -

5) Akademi (Jumlah) -
6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) -

b Tempat Pendidikan Khusus

1) Pendidikan Pesantren (Jumlah) -

2) Madrasah (Jumlah) 2 buah


3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) -
4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) -
5) Kursus-Kursus (Jumlah) -
3. Pembangunan Kesehatan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) -

b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) -


c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) -

d. Rumah sakit Mata (Jumlah) -

e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) -


f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) -

g. Rumah Bidan (Jumlah) 1 unit


h. Puskesmas (Jumlah) -

i. Apotik (Jumlah) -
4. Pembangunan Sosial a. Sarana Olahraga:
Budaya dan Keagamaan
1) Lapangan Umum (Jumlah) 3 buah
2) Lapangan Khusus (Jumlah) -

b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:

1) Gelanggang Remaja (Jumlah) -


2) Gedung Kesenian (Jumlah) -

3) Gedung Teater (Jumlah) -

4) Gedung Bioskop (Jumlah) -


c. Sarana Sosial:

1) Panti Asuhan (Jumlah) -

2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) -

- 55 -
Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
3) Panti Wordo (Jumlah) -
4) Panti Jompo (Jumlah) -

d. Sarana Komunikasi:

1) Radio Komunitas (Jumlah) -

2) Papan Pengumuman (Jumlah) 1 buah


5. Pembangunan Lingkungan Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan
a. -
Hidup dan Pemukiman (Jumlah)
b. Industri Besar (Jumlah) -
c. Industri Sedang (Jumlah) -

d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 10 buah


e. Tempat Rekreasi (Jumlah) -

f. Hotel (Jumlah) -

g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) -

h. Saluran Irigasi (Jumlah) 3,5 km

Cilacap, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 56 -
LAMPIRA - 3
RINCIAN KEGIATAN
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk Hukum
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:
Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
1) 1 kali
Desa (Berapa Kali)
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014
2) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 1 kali
Tahun 2014 (Berapa Kali)
Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa
3) 1 kali
Kali)
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa
1) 2 kali
(Berapa Kali)
Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota
2) 2 kali
Tentang Desa (Berapa Kali)
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa
1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2 kali
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa Tidak Ada
Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa
3) Tidak Ada
(Berapa Kali)
2. Pelaksanaan Hak dan Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
a. 2 kali
Kewajiban Masyarakat Masyarakat (Berapa Kali)
Masyarakat menyampaikan informasi kepada
b. Ada
Pemerintah Desa (Ada/Tidak)
Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan
c. Ya
yang adil (Ya/Tidak)

Masyarakat mendapatkan perlindungan dari


d. Ya
gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)

Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan


e. Ya
di Desa (Ya/Tidak)
3. Sosial Budaya Masyarakat Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama
a. 3 kali
(Berapa Kali)
Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan
b. 2 kali
kesenian (Berapa Kali)
Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban
c. 3 kali
masyarakat (Berapa kali)
Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa
d. 1 kali
kali)
Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal
e. 2 kali
(Berapa Kali)

f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) 1 kali

4 Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) 3 Klp


b. Majelis gereja (Jumlah) -
c. Majelis Budha (Jumlah) -
d. Majelis Hindu (Jumlah) -
e. Remaja Masjid (Jumlah) 2 Klp
f. Remaja Gereja (jumlah) -
g. Remaja Budha (Jumlah) -
h. Remaja Hindu (Jumlah) -
5 Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) -
b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) -

Cilacap, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI
- 57 -
LAMPIRAN - 4

RINCIAN KEGIATAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan motivasi
a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) 2 kali
masyarakat
b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 2 kali

c. Bidang Politik (Berapa Kali) 3 kali

d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) 2 kali


2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 6 kali

b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 2 kali

c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) 3 kali

d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) 4 kali

3. Penggalangan Partisipasi a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 3 kali


Masyarakat
b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 6 kali

Cilacap, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 58 -
LAMPIRAN - 5

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pendapatan Desa Rp. 2.811.000.000,-


2. Belanja Desa
a. Bidang Pemerintahan Rp. 676.671.500,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 1.987.631.000,-
c. Bidang Pembinaan Rp. 131.735.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 15.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0 ,-
Jumlah Belanja Rp.2.811.000.000,-
Surplus/Defisit Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0,-

Cimrutu, 23 Maret 2020


Kepala Desa Cimrutu

SURIP RIADI

-59 -
LAMPIRAN - 6

RINCIAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp. 2.811.038.000,-
b. bertambah/berkurang Rp. 2.848.000,-
Jumlah pendapatan setelahperubahan Rp. 2.813.886.000,-
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Semula Rp. 676.671.500,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 1.309.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 677.980.000,-
2.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. Semula Rp.1.987.631.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan Rp.1.987.631.000,-
2.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Semula Rp. 131.735.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 1.539.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 133.274.500,-
2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Semula Rp. 15.000.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 15.000.000,-
2.4. Bidang Tak Terduga
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.813.886.000,-
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 20.000.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp. (20.000.000,-)

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp. (20.000.000,-

- 60 -
LAMPIRAN - 7
RINCIAN RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIMRUTU KEC.PATIMUAN KAB.CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2019
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN 2.811.038.000
4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 202.600.000
4 1 1 Hasil Usaha 3.300.000
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 3.300.000
4 1 1 90 Tanah bengkok -
4 1 1 91 Lain-lain -
4 1 2 Hasil Aset -
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 199.300.000
4 1 3 01 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 199.300.000 SWD
4 1 3 90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi & Gotong Royong -
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa -
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa -
Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah kas
4 1 4 90 -
desa)
4 1 4 91 Lain-lain -

4 2 TRANSFER 2.608.438.000
4 2 1 Dana Desa 1.063.271.000
4 2 1 01 Dana Desa 1.063.271.000
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 61.267.000
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab. 53.105.000 BHP
4 2 2 02 Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kab. 8.162.000 BHR
4 2 3 Alokasi Dana Desa 558.900.000
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 558.900.000 ADD
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 500.000.000
4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 35.000.000 APBD Prov
4 2 4 90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 465.000.000 APBD Prov
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 425.000.000
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 125.000.000 APBD Kab
4 2 5 90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 300.000.000 APBD Kab

4 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -

JUMLAH PENDAPATAN 2.811.038.000

5 BELANJA 2.811.038.000

5 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 676.671.500


Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
5 1 1 626.064.000
dan Operasional Pemerintahan Desa
5 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 59.800.000 ADD
5 1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 450.630.000 ADD, PAD/SWD
5 1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.744.000 ADD
5 1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 73.249.000 ADD,BHP
5 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 31.700.000 ADD, PAD/SWD
5 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD 941.000 ADD
5 1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW -
5 1 1 90 Tunjangan Kepala Desa yang berasal dari tanah bengkok -
5 1 1 91 Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok -

- 61 -
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5

5 1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 36.360.000


5 1 2 01 Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan -
5 1 2 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor
5 1 2 03 36.360.000 BHP, PAD/SWD
Desa**
5 1 2 90 Pemeliharaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan -

5 1 2 91 Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa -

5
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
5 1 3 978.800
dan Kearsipan
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar /
5 1 3 01 978.800 ADD
Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(Profil Kependudukan
5 1 3 02 -
dan Potensi Desa)
5 1 3 03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa -
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
5 1 3 04 -
Pencatatan Sipil
5 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif -
Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
5 1 3 90 -
Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan


5 1 4 8.820.700
Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan
5 1 4 01 APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, 2.023.000 ADD
bersifat reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga,
5 1 4 02 -
dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, DED,
5 1 4 03 -
dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/
5 1 4 04 3.960.700 ADD
LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
5 1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa -
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain diluar
5 1 4 06 -
dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5 1 4 07 (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan 1.144.000 BHP
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

5 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa -


Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
5 1 4 09 Pembangunan (antar desa / kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dan lain- -
lai)
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan
5 1 4 10 -
Perangkat Desa dan Pengisian BPD (yang menjadi wewenang Desa)
Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen
5 1 4 11 -
dalam mengiktui lomba desa
Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya
5 1 4 90 -
Transfer, Biaya Kliring dll)
Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/ Wakil Presiden dan
5 1 4 91 Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan Desa dan bersumber dana -
dari tanah bengkok)
Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan keuangan
5 1 4 93 -
khusus)
Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari pemerintah maunpun non
5 1 4 92 1.693.000 BHP
pemerintah
Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan
5 1 4 94 -
Tingkat Desa
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja Pemerintahan, perencanaan,
5 1 4 95 -
keuangan dan pelaporan

5 1 5 Sub Bidang Pertanahan 4.448.000

- 62 -
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5
5 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa -

5 1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Registrasi Agenda Pertanahan) -

5 1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin -


5 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan -
5 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan -
5 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -
5 1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa** -
5 1 5 90 Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa -
5 1 5 91 Intensifikasi pelunasan PBB 4.448.000 BHP
5 1 5 92 Lain-lain sub bidang pertanahan -

5 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.987.631.000


5 2 1 Sub Bidang Pendidikan 63.600.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non - Formal Milik


5 2 1 01 3.600.000 ADD
Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**

5 2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (APE, Sarana PAUD) -


Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (antara lain
5 2 1 03 penyelenggaraan pelatihan kerja, penyeleng garaan kursus seni budaya, -
pelatihan pembuatan film dokumenter
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan
5 2 1 04 -
Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/
5 2 1 05 -
TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
5 2 1 06 Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah -
Non-Formal Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
5 2 1 07 -
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku
5 2 1 08 -
Bacaan,Honor Penjaga Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
5 2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar -
5 2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi -
5 2 1 90 Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter** -
5 2 1 91 Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian** 60.000.000 DD
5 2 1 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan -

5 2 2 Sub Bidang Kesehatan 10.677.000

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-


obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa / Perawat Desa dan Kader
5 2 2 01 -
Kesehatan Desa sesuai kemampuan keuangan desa; Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas


5 2 2 02 4.320.000 ADD
dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
5 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) berupa antara lain :
Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti
penyakit menular penyakit seksual HIV/AIDS tuberculosis hipertensi
6.357.000 DD
diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak
anak ketrampilan pengasuhan anak & perlindungan Anak, Pelatihan hak-
hak anak ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak

5 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan -


5 2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa -
5 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) -
5 2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional -
5 2 2 08 Pemeliharaan Sarana / Prasarana PKD -

- 63 -
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana
Posbindu/Posyandu/Polindes/PKD** (termasuk di dalamnya pengadaan
5 2 2 09 -
mobil/kapal motor untuk ambulance desa, reagen rapid tes kid untuk
menguji sampel-sampel makanan)
5 2 2 90 Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas -
5 2 2 91 Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan -
5
5 2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.315.354.000
5 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa -
5 2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang -
5 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -
5 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa -
Pemeliharaan Prasarana Jalan Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana
5 2 3 05 -
Jalan
5 2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 70.000.000 DD
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
5 2 3 07 -
Desa/Petilasan Milik Desa
5 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa -
5 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa -
5 2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa** 128.440.000 BANKAB, SWD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
5 2 3 11 -
Permukiman/Gang**

5 2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani** -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik


5 2 3 13 61.914.000 DD
Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
5 2 3 14 gorong, selokan, Box/Slab Culvert (gorong-gorong berbentuk kotak), -
Drainase,Prasarana Jalan)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai
5 2 3 15 -
Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
5 2 3 16 -
Bersejarah Milik Desa / Petilasan
5 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa** -
5 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa -
5 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa -

5 2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa** -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/ Tembok Penahan


5 2 3 90 1.055.000.000 DD, BANPROV
Tanah (TPT)
5 2 3 91 Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang -

5 2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 33.000.000


Dukungan pelaksanaan Program Pemban Tidak Layak Huni (RTLH)
5 2 4 01 33.000.000 BANPROV, SWD
GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
5 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa -
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon
5 2 4 03 -
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan
5 2 4 04 -
lain lain)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll.,
5 2 4 05 -
diluar prasarana jalan)
5 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain -
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
5 2 4 07 (Penampungan, Bank Sampah, gerobak sampah, kendaraan -
pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dll)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase, Air limbah
5 2 4 08 -
Rumah Tangga)
5 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa -
5 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan** -

- 64 -
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
5 2 4 11 (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)** -

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke


5 2 4 12 -
Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-
5 2 4 13 -
gorong, Selokan, Parit, dll di luar Prasarana Jalan)**
5 2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Umum/MCK Umum,dll** -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah


5 2 4 15 -
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air


5 2 4 16 -
Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik
5 2 4 17 -
Desa**
Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan penerangan lingkungan
5 2 4 90 -
pemukiman**
Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan pedetrian (jalan untuk
5 2 4 91 -
pejalan kaki)**
Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan
5 2 4 92 -
pemukiman*

5 2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 565.000.000


5 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa -
5 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa -
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup
5 2 5 03 -
dan Kehutanan

5 2 5 90 Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan** -

Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana


prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain : terasering,
5 2 5 91 -
kolam untuk mata air, plesengan sungai (talud sungai), normalisasi
sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll)

5 2 5 92 Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) -


5 2 5 93 Kegiatan TMMD Sengkuyung Desa 565.000.000 BANKAB, BANPROV

5 2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika -

5 2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral -

5 2 8 Sub Bidang Pariwisata -

5 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 131.735.500


Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
5 3 1 3.480.000
Masyarakat
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
5 3 1 01 -
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dan lain-lain)**
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh
5 3 1 02 3.480.000 ADD
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
5 3 1 03 Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll) Skala -
Lokal Desa
5 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa -
5 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa -
5 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa & Masyarakat Miskin -
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum
5 3 1 07 -
dan Pelindungan Masyarakat
Lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
5 3 1 90 -
Pelindungan Masyarakat

5 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 57.482.000

- 65 -
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5
5 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa -
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil
5 3 2 02 -
Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten,
5 3 2 03 57.482.000 ADD, BHP, BHR
upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah


5 3 2 04 -
Adat/Keagamaan Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
5 3 2 05 -
Kebudayaan / Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa**
5 3 2 90 Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan film dokumenter** -
5 3 2 91 Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan -

5 3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga -


5
5 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 70.773.500
5 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat -
5 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LPPMD 2.896.000 ADD
5 3 4 03 Pembinaan PKK 24.843.500 ADD
5 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan -
5 3 4 90 Pembinaan RT/RW 38.400.000 ADD
5 3 4 91 Pembinaan Karang Taruna 4.634.000 ADD
5 3 4 92 Pembinaan Linmas -
5 3 4 93 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan -
5 3 4 94 Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat -

5 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.000.000

5 4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan -

5 4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -

5 4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.000.000


5 4 3 01 Peningkatan kapasitas Kepala Desa - DD
5 4 3 02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa - DD
5 4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD -
5 4 3 90 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD 10.000.000
5 4 3 91 Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa -

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan


5 4 4 5.000.000
Keluarga Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5 4 4 01 Pelatihan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan -
5 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak -
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang
5 4 4 03 -
disabilitas)
5 4 4 90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak -
5 4 4 91 Penyelenggaraan Kampung KB -
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat
5 4 4 92 5.000.000 BANPROV
Desa)
Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan
5 4 4 93 -
Perlindungan Anak

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


5 4 5 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD / UMKM -

- 66 -
KODE ANGGARAN SUMBER
URAIAN
REKENING (Rp) DANA

1 2 3 4 5
5 4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal -

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan Pasar


5 4 7 -
Desa / Kios milik Desa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN


5 -
MENDESAK
5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana -
5 1 00 Penanggulangan Bencana, meliputi Pengadaan/
pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk
-
penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang
meliputi:
- Kegiatan tanggap darurat bencana alam
- Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- Pembangunan gedung pengungsian
- Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam; dan
- Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya
sesuai dengan kewenangan desa & diputuskan dalam musyawarah
Desa

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat -


5 2 00 Keadaan Darurat -

5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak -


3 3 00 Keadaan Mendesak

JUMLAH BELANJA 2.811.038.000

SURPLUS / (DEFISIT) -
6 PEMBIAYAAN -
6 1 Penerimaan Pembiayaan -
6 2 Pengeluaran Pembiayaan -

SELISIH PEMBIAYAAN -

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) +


-
Selisih Pembiayaan)

Cimrutu, 23 Maret 2019


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 67 -
LAMPIRAN - 8
RINCIAN RENCANA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 202.600.000
4 1 1 Hasil Usaha 3.300.000 Bagi Hasil BUMDES

4 1 2 Hasil Aset -
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 199.300.000
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa -

4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.631.286.000


4 2 1 Dana Desa 1.063.271.000
4 2 1 01 Dana Desa 1.063.271.000
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4 2 2 64.115.000
Kabupaten/kota
Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah
4 2 2 01 64.115.000
Kabupaten
4 2 3 Alokasi Dana Desa 558.900.000
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 558.900.000
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 520.000.000
4 2 4 01 Bantuan Keuangan Program Ketahanan Masyarakat 50.000.000
90 Bantuan Keuangan Kegiatan KPMD 5.000.000
Bantuan Keuangan Pembangunan Talud RT.01/5 Dusun
4 2 4 92 200.000.000
Ciputri
4 2 4 93 Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD Sengkuyung II 265.000.000
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 425.000.000
Bantuan Keuangan Khusus (BANSUS) Peningkatan
125.000.000
Jalan Desa Gentong Ciputri
4 2 5 90 Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD Sengkuyung II 300.000.000

4 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -

JUMLAH PENDAPATAN 2.833.886.000


5 BELANJA
5 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 677.980.500
SUB PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP,
5 1 1 627.373.000
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMDES
5 1 1 01 SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa 59.800.000 ADD
5 1 1 02 SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa 450.630.000 ADD, PAD/SWD
5 1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 84.302.000 ADD
5 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 31.700.000 ADD
5 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD 941.000 ADD
5 1 1 07 Penyediaan Operasional RT / RW -
Tunjangan Kepala Desa Yang berasal dari Tanah
5 1 1 90 -
Bengkok
5 1 1 91 Tunjangan Perangkat Desa Yang dari Tanah Bengkok -

- 68 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
5 1 2 36.360.000
PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/
5 1 2 01 -
pemerintahan
5 1 2 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa -
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung /
5 1 2 03 36.360.000 BHP, PAD/SWD
Prasarana Kantor Desa
5 1 2 90 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan -
Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
5 1 2 91 -
Pemerintahan Desa

SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,


5 1 3 978.800
CAPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat
5 1 3 01 Pengantar,/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu 978.800 ADD
Keluarga, dan lain-lain)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil
5 1 3 02 -
Kependudukan dan Potensi Desa)**
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan
5 1 3 03 -
Desa
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang
5 1 3 04 -
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara
5 1 3 05 -
Partisipatif

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan,


5 1 3 90 -
pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN,


5 1 4 8.820.700
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
5 1 4 01 2.023.000 ADD
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat
reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,
5 1 4 02 rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai -
kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/
5 1 4 03 -
RKPDes,DED, dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/
5 1 4 04 APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh 3.960.700 ADD
dokumen terkait)
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset
5 1 4 05 -
Desa
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll
5 1 4 06 -
diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan


Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran,
5 1 4 07 1.144.000 BHP
laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir
tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

5 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa -


Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
5 1 4 09 dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ -
Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

- 69 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,
5 1 4 10 -
Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan
5 1 4 11 -
pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga,
5 1 4 90 -
Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)
Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden /
Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi
5 1 4 91 -
kewenangan Desa dan bersumber dana dari tanah
bengkok)
Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan
5 1 4 92 -
keuangan khusus)
Penerimaan Kunjungan Kerja/ tamu dari Instansi
5 1 4 93 1.693.000 BHP
Pemerintah maupun Non Pemerintah
Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan
5 1 4 94 -
Pemerintahan Tingkat Desa
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan,
5 1 4 95 -
perencanaan, keuangan dan pelaporan

5 1 5 SUB BIDANG PERTANAHAN 4.448.000


5 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa -
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran dan Pemberian
5 1 5 02 -
Nomor Registrasi)
5 1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin -
5 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan -
5 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan -
5 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok
5 1 5 07 -
Tanah Desa**
5 1 5 90 Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa -
5 1 5 91 Intensifikasi pelunasan PBB 4.448.000 BHP
5 1 5 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan -

5 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.987.631.000


5 2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 83.600.000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah
5 2 1 01 Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, 3.600.000 ADD
Pakaian Seragam, Operasional, dst)**
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana
5 2 1 02 -
PAUD)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
(antara lain penyelenggaraan pelatihan kerja,
5 2 1 03 -
penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan
pembuatan film dokumenter
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/
5 2 1 04 -
Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 1 05 PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik 20.000.000 DD
Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan
Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)
5 2 1 06 -
PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik
Desa**

- 70 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
5 2 1 07 Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar -
Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-
5 2 1 08 buku Bacaan, Honor Penjaga Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa)
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan
5 2 1 09 -
Belajar
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin atau
5 2 1 10 -
Berprestasi **
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film
5 2 1 90 -
dokumenter**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan
5 2 1 91 60.000.000 DD
kesenian**
5 2 1 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan -

5 2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 10.677.000


Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes
5 2 2 01 -
Milik Desa
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas
5 2 2 02 Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif 4.320.000 ADD
Kader Posyandu)
5 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 6.357.000 DD
5 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan -
5 2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa -

5 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) -

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan


5 2 2 07 -
Tradisional
5 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana PKD -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
5 2 2 09 -
Sarana/Prasarana Posbindu/ Posyandu/Polindes/PKD**

5 2 2 90 Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas -


5 2 2 91 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan -

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN


5 2 3 1.295.354.000
RUANG
5 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa -
5 2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang -
5 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -
5 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa -
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
5 2 3 05 -
Selokan, Drainase)
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
5 2 3 06 70.000.000 DD
Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah
5 2 3 07 -
Milik Desa / Petilasan Milik Desa
5 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa -
5 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan
5 2 3 10 128.440.000 BANKABSUS, SWD
Jalan Desa

- 71 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan
5 2 3 11 -
Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang
Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha
5 2 3 12 -
Tani
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan
5 2 3 13 61.914.000 d
Jembatan Milik Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasaranan
5 2 3 14 - DD
Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan, Drainase)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
5 2 3 15 -
Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman
5 2 3 16 -
Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
5 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa -

5 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa -

5 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** -

5 2 3 20 Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa -


Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/ Turap/
5 2 3 90 1.035.000.000 DD, BANPROV
Tembok Penahan Tanah (TPT)
Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan
5 2 3 91 -
penataan ruang

5 2 4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 33.000.000


Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab
5 2 4 01 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin 33.000.000 BANPROV
(pemetaan, validasi, dll)
5 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa -
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
5 2 4 03 -
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
5 2 4 04 -
(pipanisasi,dll)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
5 2 4 05 -
Selokan, Parit,dll., diluar prasarana jalan)
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan
5 2 4 06 -
lain-lain
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman Penampungan, Bank Sampah,
5 2 4 07 -
gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin
pengolah sampah dll)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
5 2 4 08 -
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

5 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur
5 2 4 10 -
Resapan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
5 2 4 11 Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air -
Hujan/Sumur Bor, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air
5 2 4 12 -
Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Permukiman
5 2 4 13 (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll di luar Prasarana -
Jalan)**

- 72 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban
5 2 4 14 -
Umum/MCK Umum, dll**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
5 2 4 15 Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman -
(Penampungan, Bank Sampah, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
5 2 4 16 Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah -
Tangga)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman
5 2 4 17 -
Bermain Anak Milik Desa**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan
5 2 4 90 -
lingkungan pemukiman**
Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan
5 2 4 91 -
pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)**
Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan
5 2 4 92 -
kawasan pemukiman*

SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN


5 2 5 565.000.000
HIDUP
5 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa -
5 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa -
Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
5 2 5 03 -
Kehutanan
Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran
5 2 5 90 -
hutan dan lahan**

Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup,
5 2 5 91 antara lain: terasering, kolam untuk mata air, plesengan -
sungai (talud sungai), normalisasi sungai, pencegahan
kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll.

5 2 5 92 Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) -


BANKAB,
5 2 5 93 Kegiatan TMMD Sengkuyung II 565.000.000
BANPROV

5 2 6 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -

5 2 7 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL -

5 2 8 SUB BIDANG PARIWISATA -

5 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 133.274.500


SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
5 3 1 3.480.000
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
5 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa -
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
5 3 1 02 Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas 3.480.000 ADD
desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
5 3 1 03 -
Pelindungan Masyarakat
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal
5 3 1 04 -
Desa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal
5 3 1 05 -
Desa

- 73 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat
5 3 1 06 -
Miskin
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di
5 3 1 07 -
Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban
5 3 1 90 -
Umum, dan Pelindungan Masyarakat

5 3 2 SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN 59.021.000


Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat
5 3 2 01 -
Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
5 3 2 02 sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan -
Kabupaten

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan,


dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar
5 3 2 03 59.021.000 ADD, BHP, BHR
keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah
bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/


5 3 2 04 -
Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
5 3 2 05 Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik -
Desa**
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film
5 3 2 90 -
dokumenter**
Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan
5 3 2 91 -
Keagamaan

5 3 3 SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -

5 3 4 SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT 70.773.500


5 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat -
5 3 4 02 Pembinaan LPMD 2.896.000
5 3 4 03 Pembinaan PKK 24.843.500
5 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan -
5 3 4 90 Pembinaan RT/RW 38.400.000
5 3 4 91 Pembinaan Karang Taruna 4.634.000
5 3 4 92 Pembinaan Linmas -
5 3 4 93 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan -

5 3 4 94 Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat -

5 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.000.000


5 4 1 SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN -
5 4 2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN -
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
5 4 3 10.000.000
APARATUR DESA
5 4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa -
Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek
5 4 3 02 -
Perangkat Desa
5 4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD -

5 4 3 90 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD 10.000.000 DD

- 74 -
RENCANA KET.
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING (SUMBER DANA)
(Rp)
2 3 6 11
lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas
5 4 3 05 -
Aparatur Desa

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,


5 4 4 5.000.000
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
5 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan -
5 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak -
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
5 4 4 03 -
(penyandang disabilitas)
5 4 4 90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak -
5 4 4 91 Penyelenggaraan Kampung KB -
Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader
5 4 4 92 5.000.000 BANPROV
Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan
5 4 4 93 -
Perempuan dan Perlindungan Anak

5 4 5 SUB BIDANG KPERASI DAN UMKM -

5 4 6 SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL -

5 4 7 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN -

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN


5 5 -
DARURAT DAN MENDESAK
5 5 1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA -
5 5 1 00 Penanggulangan Bencana -
5 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat -
5 5 2 00 Keadaan Darurat -
5 5 3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK -
5 5 3 00 Keadaan Mendesak -
JUMLAH BELANJA 2.813.886.000

SURPLUS (DEFISIT) 20.000.000

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan -
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
6 2 2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000 BANPROV

JUMLAH PEMBIAYAAN (20.000.000)

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan


0,00
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

Cimrutu, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 75 -
LAMPIRAN - 9
RINCIAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN

Rencana Realisasi Capaian


Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10
a b c d

4 PENDAPATAN

4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 202.600.000 84.380.000 41,65%


4 1 1 Hasil Usaha 1,0 tahun 3.300.000 3.300.000 100,00%
4 1 2 Hasil Aset - - 0,00%
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1,0 tahun 199.300.000 81.080.000 40,68%
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa - - 0,00%

4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.631.286.000 2.567.171.000 97,56%


4 2 1 Dana Desa 1.063.271.000 1.063.271.000 100,00%
4 2 1 01 Dana Desa 1,0 tahun 1.063.271.000 1.063.271.000 100,00%

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah


4 2 2 64.115.000 - 0,00%
Kabupaten/kota

Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah


4 2 2 01 1,0 tahun 64.115.000 - 0,00%
Kabupaten

4 2 3 Alokasi Dana Desa 558.900.000 558.900.000 100,00%


4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 1,0 tahun 558.900.000 558.900.000 100,00%
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 520.000.000 520.000.000 100,00%
4 2 4 01 Bantuan Keuangan Program Ketahanan Masyarakat 1,0 tahun 50.000.000 50.000.000 100,00%
90 Bantuan Keuangan Kegiatan KPMD 1,0 tahun 5.000.000 5.000.000 100,00%

Bantuan Keuangan Pembangunan Talud RT.01/5 Dusun


4 2 4 92 1,0 tahun 200.000.000 200.000.000 100,00%
Ciputri

4 2 4 93 Bantuan Keuangan untuk Kegiatan TMMD Sengkuyung II 1,0 tahun 265.000.000 265.000.000 100,00%

4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 425.000.000 425.000.000 100,00%


Bantuan Keuangan Khusus (BANSUS) Peningkatan
1,0 tahun 125.000.000 125.000.000 100,00%
Jalan Desa Gentong Ciputri
4 2 5 90 Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD Sengkuyung II 1,0 tahun 300.000.000 300.000.000 100,00%

4 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN - - 0,00%

JUMLAH PENDAPATAN 2.833.886.000 2.651.551.000 93,57%

5 BELANJA

5 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 677.980.500 506.436.500 74,70%


SUB PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP,
5 1 1 627.373.000 496.174.000 79,09%
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMDES
5 1 1 01 SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa 12,0 bulan 59.800.000 51.400.000 85,95%
5 1 1 02 SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa 12,0 bulan 450.630.000 382.030.000 84,78%
5 1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 1,0 tahun 84.302.000 43.263.000 51,32%
5 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 1,0 tahun 31.700.000 18.540.000 58,49%
5 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD 1,0 tahun 941.000 941.000 100,00%
5 1 1 07 Penyediaan Operasional RT / RW - - 0,00%

Tunjangan Kepala Desa Yang berasal dari Tanah


5 1 1 90 - - 0,00%
Bengkok

5 1 1 91 Tunjangan Perangkat Desa Yang dari Tanah Bengkok - - 0,00%

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA


5 1 2 36.360.000 3.300.000 9,08%
PEMERINTAHAN DESA

- 76 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10
Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/
5 1 2 01 - - 0,00%
pemerintahan

5 1 2 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa - - 0,00%

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung /


5 1 2 03 2,0 Keg 36.360.000 3.300.000 9,08%
Prasarana Kantor Desa

5 1 2 90 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan - - 0,00%


Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
5 1 2 91 - - 0,00%
Pemerintahan Desa

SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,


5 1 3 978.800 978.800 100,00%
CAPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat
5 1 3 01 Pengantar,/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu 1,0 Tahun 978.800 978.800 100,00%
Keluarga, dan lain-lain)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil
5 1 3 02 - - 0,00%
Kependudukan dan Potensi Desa)**

Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan


5 1 3 03 - - 0,00%
Desa

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang


5 1 3 04 - - 0,00%
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara


5 1 3 05 - - 0,00%
Partisipatif

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan,


5 1 3 90 - - 0,00%
pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN,


5 1 4 8.820.700 5.983.700 67,84%
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan


5 1 4 01 Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 1,0 tahun 2.023.000 2.023.000 100,00%
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,


5 1 4 02 rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai - - 0,00%
kebutuhan desa)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/


5 1 4 03 - - 0,00%
RKPDes,DED, dll)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/


5 1 4 04 APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen 1,0 tahun 3.960.700 3.960.700 100,00%
terkait)

Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset
5 1 4 05 - - 0,00%
Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll


5 1 4 06 - - 0,00%
diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran,
5 1 4 07 1,0 tahun 1.144.000 - 0,00%
laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir
tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
5 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa - - 0,00%

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan


5 1 4 09 dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ - - 0,00%
Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,


5 1 4 10 - - 0,00%
Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan


5 1 4 11 - - 0,00%
pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga,


5 1 4 90 - - 0,00%
Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)

- 77 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10
Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden /
Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi
5 1 4 91 - - 0,00%
kewenangan Desa dan bersumber dana dari tanah
bengkok)
Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan
5 1 4 92 - - 0,00%
keuangan khusus)

Penerimaan Kunjungan Kerja/ tamu dari Instansi


5 1 4 93 1,0 tahun 1.693.000 - 0,00%
Pemerintah maupun Non Pemerintah

Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan


5 1 4 94 - - 0,00%
Pemerintahan Tingkat Desa
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan,
5 1 4 95 - - 0,00%
perencanaan, keuangan dan pelaporan

5 1 5 SUB BIDANG PERTANAHAN 4.448.000 - 0,00%


5 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa - - 0,00%

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran dan Pemberian


5 1 5 02 - - 0,00%
Nomor Registrasi)

5 1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin - - 0,00%


5 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan - - 0,00%
5 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan - - 0,00%
5 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - - 0,00%
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok
5 1 5 07 - - 0,00%
Tanah Desa**
5 1 5 90 Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa - - 0,00%
5 1 5 91 Intensifikasi pelunasan PBB 1,0 tahun 4.448.000 - 0,00%
5 1 5 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan - - 0,00%

5 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.987.631.000 1.987.631.000 100,00%

5 2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 83.600.000 83.600.000 100,00%

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah


5 2 1 01 Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, 1,0 Keg 3.600.000 3.600.000 100,00%
Pakaian Seragam, Operasional, dst)**

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana


5 2 1 02 - - 0,00%
PAUD)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat


(antara lain penyelenggaraan pelatihan kerja,
5 2 1 03 - - 0,00%
penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan
pembuatan film dokumenter

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/


5 2 1 04 - - 0,00%
Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5 2 1 05 PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik 1,0 Keg 20.000.000 20.000.000 100,00%
Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan
Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)
5 2 1 06 - - 0,00%
PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik
Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
5 2 1 07 Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar - - 0,00%
Belajar Milik Desa**

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-


5 2 1 08 buku Bacaan, Honor Penjaga Perpustakaan/Taman - 0,00%
Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan


5 2 1 09 - - 0,00%
Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin atau Berprestasi


5 2 1 10 - - 0,00%
**

Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film
5 2 1 90 - - 0,00%
dokumenter**

- 78 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan
5 2 1 91 2,0 Keg 60.000.000 60.000.000 100,00%
kesenian**

5 2 1 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan - - 0,00%

5 2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 10.677.000 10.677.000 100,00%


Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes
5 2 2 01 - - 0,00%
Milik Desa
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas
5 2 2 02 Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas Lansia, Insentif 1,0 Keg 4.320.000 4.320.000 100,00%
Kader Posyandu)
5 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 1,0 Keg 6.357.000 6.357.000 100,00%
5 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan - - 0,00%
5 2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa - - 0,00%

5 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) - - 0,00%

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan


5 2 2 07 - - 0,00%
Tradisional

5 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana PKD - - 0,00%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
5 2 2 09 - - 0,00%
Sarana/Prasarana Posbindu/ Posyandu/Polindes/PKD**

5 2 2 90 Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas - - 0,00%


5 2 2 91 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan - - 0,00%

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN


5 2 3 1.295.354.000 1.295.354.000 100,00%
RUANG
5 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa - - 0,00%
5 2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang - - 0,00%
5 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - - 0,00%
5 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa - - 0,00%

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,


5 2 3 05 - - 0,00%
Selokan, Drainase)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai


5 2 3 06 1,0 Keg 70.000.000 70.000.000 100,00%
Kemasyarakatan

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah


5 2 3 07 - - 0,00%
Milik Desa / Petilasan Milik Desa

5 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa - - 0,00%


5 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa - - 0,00%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan
5 2 3 10 1,0 Keg 128.440.000 128.440.000 100,00%
Jalan Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan
5 2 3 11 - - 0,00%
Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang

Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha


5 2 3 12 - - 0,00%
Tani

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan
5 2 3 13 1,0 Keg 61.914.000 61.914.000 100,00%
Jembatan Milik Desa **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasaranan
5 2 3 14 - - 0,00%
Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan, Drainase)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai


5 2 3 15 - - 0,00%
Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman
5 2 3 16 - - 0,00%
Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

5 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa - - 0,00%

5 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa - - 0,00%

- 79 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10

5 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** - - 0,00%

5 2 3 20 Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa - - 0,00%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/ Turap/


5 2 3 90 7,0 Keg 1.035.000.000 1.035.000.000 100,00%
Tembok Penahan Tanah (TPT)

Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan


5 2 3 91 - - 0,00%
penataan ruang

5 2 4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 33.000.000 33.000.000 100,00%

Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab


5 2 4 01 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin 3,0 Unit 33.000.000 33.000.000 100,00%
(pemetaan, validasi, dll)

5 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa - - 0,00%

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata


5 2 4 03 - - 0,00%
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga


5 2 4 04 - - 0,00%
(pipanisasi,dll)

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,


5 2 4 05 - - 0,00%
Selokan, Parit,dll., diluar prasarana jalan)

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan


5 2 4 06 - - 0,00%
lain-lain

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah


Desa/Permukiman Penampungan, Bank Sampah,
5 2 4 07 - - 0,00%
gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin
pengolah sampah dll)

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah


5 2 4 08 - - 0,00%
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

5 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa - - 0,00%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur
5 2 4 10 - - 0,00%
Resapan**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air


5 2 4 11 Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air - - 0,00%
Hujan/Sumur Bor, dll)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air


5 2 4 12 - - 0,00%
Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Permukiman
5 2 4 13 (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll di luar Prasarana - - 0,00%
Jalan)**

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban


5 2 4 14 - - 0,00%
Umum/MCK Umum, dll**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
5 2 4 15 Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman - - 0,00%
(Penampungan, Bank Sampah, dll)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
5 2 4 16 Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah - - 0,00%
Tangga)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman
5 2 4 17 - - 0,00%
Bermain Anak Milik Desa**

Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan
5 2 4 90 - - 0,00%
lingkungan pemukiman**

Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan pedestrian


5 2 4 91 - - 0,00%
(jalan untuk pejalan kaki)**

Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan


5 2 4 92 - - 0,00%
kawasan pemukiman*

SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN


5 2 5 565.000.000 565.000.000 100,00%
HIDUP
5 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa - - 0,00%

- 80 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10
5 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa - - 0,00%
Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
5 2 5 03 - - 0,00%
Kehutanan
Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran
5 2 5 90 - - 0,00%
hutan dan lahan**

Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup,
5 2 5 91 antara lain: terasering, kolam untuk mata air, plesengan - - 0,00%
sungai (talud sungai), normalisasi sungai, pencegahan
kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll.

5 2 5 92 Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) - - 0,00%


5 2 5 93 Kegiatan TMMD Sengkuyung II 1,0 Kali/th 565.000.000 565.000.000 100,00%

5 2 6 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 0,00%

5 2 7 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - 0,00%

5 2 8 SUB BIDANG PARIWISATA - - 0,00%

5 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 133.274.500 122.483.500 91,90%

SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM


5 3 1 3.480.000 3.480.000 100,00%
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
5 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa - - 0,00%

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga


5 3 1 02 Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas 1,0 Keg 3.480.000 3.480.000 100,00%
desa)

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan


5 3 1 03 - - 0,00%
Pelindungan Masyarakat

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal


5 3 1 04 - - 0,00%
Desa

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal


5 3 1 05 - - 0,00%
Desa

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat


5 3 1 06 - - 0,00%
Miskin
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di
5 3 1 07 - - 0,00%
Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban
5 3 1 90 - - 0,00%
Umum, dan Pelindungan Masyarakat

5 3 2 SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN 59.021.000 48.230.000 81,72%

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat


5 3 2 01 - - 0,00%
Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan


5 3 2 02 sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan - - 0,00%
Kabupaten

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan,


dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar
5 3 2 03 4,0 Keg 59.021.000 48.230.000 81,72%
keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah
bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/


5 3 2 04 - - 0,00%
Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan


5 3 2 05 Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik - - 0,00%
Desa**

Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film
5 3 2 90 - - 0,00%
dokumenter**

Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan


5 3 2 91 - - 0,00%
Keagamaan

- 81 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10

5 3 3 SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 0,00%

5 3 4 SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT 70.773.500 70.773.500 100,00%


5 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat - - 0,00%
5 3 4 02 Pembinaan LPMD 1,0 tahun 2.896.000 2.896.000 100,00%
5 3 4 03 Pembinaan PKK 1,0 tahun 24.843.500 24.843.500 100,00%
5 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - - 0,00%
5 3 4 90 Pembinaan RT/RW 1,0 tahun 38.400.000 38.400.000 100,00%
5 3 4 91 Pembinaan Karang Taruna 1,0 tahun 4.634.000 4.634.000 100,00%
5 3 4 92 Pembinaan Linmas - - 0,00%
5 3 4 93 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan - - 0,00%

5 3 4 94 Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat - - 0,00%

5 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.000.000 15.000.000 100,00%

5 4 1 SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 0,00%


5 4 2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN - - 0,00%
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS
5 4 3 10.000.000 10.000.000 100,00%
APARATUR DESA
5 4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa - - 0,00%
Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek
5 4 3 02 - - 0,00%
Perangkat Desa
5 4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD - - 0,00%

5 4 3 90 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD 1,0 Keg 10.000.000 10.000.000 100,00%

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas


5 4 3 05 - - 0,00%
Aparatur Desa

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,


5 4 4 5.000.000 5.000.000 100,00%
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
5 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan - - 0,00%
5 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak - - 0,00%
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
5 4 4 03 - - 0,00%
(Penyandang Disabilitas)
5 4 4 90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak - - 0,00%
5 4 4 91 Penyelenggaraan Kampung KB - - 0,00%

Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan


5 4 4 92 1,0 tahun 5.000.000 5.000.000 100,00%
Masyarakat Desa)
Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan
5 4 4 93 - - 0,00%
dan Perlindungan Anak

5 4 5 SUB BIDANG KPERASI DAN UMKM - - 0,00%

5 4 6 SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL - - 0,00%

SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN


5 4 7 - - 0,00%
PERINDUSTRIIAN

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN


5 5 - - 0,00%
DARURAT DAN MENDESAK
5 5 1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA - - 0,00%
5 5 1 00 Penanggulangan Bencana - - 0,00%
5 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat - - 0,00%
5 5 2 00 Keadaan Darurat - - 0,00%
5 5 3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK - - 0,00%

- 82 -
Rencana Realisasi Capaian
Kode Anggaran Uraian Vol Satuan
Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%)
1 3 4 5 6 9 10
5 5 3 00 Keadaan Mendesak - - 0,00%

JUMLAH BELANJA 2.813.886.000 2.631.551.000 93,52%

SURPLUS (DEFISIT) 20.000.000 20.000.000 100,00%

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan - - 0,00%
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000 20.000.000 100,00%
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - 0,00%
6 2 2 Penyertaan Modal Desa 1,0 Keg 20.000.000 20.000.000 100,00%

JUMLAH PEMBIAYAAN (20.000.000) 0,00%

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan


0,00 0,00 0,00
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

Cimrutu, 23 Maret 2019


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 83 -
LAMPIRAN - 10

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA CIMRUTU


SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN 2019

JUMLAH PENDUDUK TAMBAHAN PENDUDUK PENGURANGAN


AWAL BULAN BULAN INI PENDUDUK BULAN INI JUMLAH PENDUDUK
JML
NO NAMA DUSUN AKHIR BULAN INI KET
WNI LAHIR DATANG MENINGGAL PINDAH KK
JML
L P L P L P L P L P L P JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. KALENWEDI 547 473 1.020 - 1 - - 1 - - - 546 474 1.020 290

2. CIMRUTU 801 713 1.514 1 - - 1 - - - - 802 714 1.516 432

3. CIPUTRI 341 335 676 - 1 - - - - - - 341 336 677 216

JUMLAH ; 1.689 1.521 3.210 1 2 - 1 1 - - - 1.689 1.524 3.213 938

Cimrutu, 23 Maret 2020


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

- 84 -