Anda di halaman 1dari 22

MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TRIWULAN I
NAMA OPD ............................................................

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 TARGET TW I REALISASI TW I CAPAIAN T


INDIKATOR PROGRAM /
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ SATUAN
SASARAN KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11/7*100%

.............
A AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN I
...................................................

CAPAIAN TW I SOLUSI UNTUK MENGATASI


PENYEBAB TIDAK KET
PENYEBAB TIDAK PENANGGUNG
TERCAPAINYA TARGET
ANGGARAN TERCAPAINYA TARGET JAWAB
KINERJA
(%) KINERJA
14=12/8*100% 15 16 17 18

Suwawa, April 2020


Kepala OPD

............................................................................
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN II
NAMA OPD ............................................................

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 REALISASI S.D. TW I TARGET TW II REALISASI TW II REALISASI S.D. T
INDIKATOR PROGRAM /
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ SATUAN
SASARAN KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9+13
ANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN II
.........................................................

REALISASI S.D. TW II CAPAIAN S.D. TW II SOLUSI UNTUK


PENYEBAB TIDAK KET
MENGATASI PENYEBAB PENANGGUNG
TERCAPAINYA
KINERJA ANGGARAN TIDAK TERCAPAINYA JAWAB
ANGGARAN TARGET KINERJA
(%) (%) TARGET KINERJA
16=10+14 17=15/7*100% 18=16/8*100% 19 20 21 22

Suwawa, Juli 2020


Kepala OPD

............................................................................
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN III
NAMA OPD ............................................................

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 REALISASI S.D. TW II TARGET TW III REALISASI TW III REALISASI S.D. T
INDIKATOR PROGRAM /
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ SATUAN
SASARAN KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9+13
ANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN III
.........................................................

REALISASI S.D. TW III CAPAIAN S.D. TW III SOLUSI UNTUK


PENYEBAB TIDAK KET
MENGATASI PENYEBAB PENANGGUNG
TERCAPAINYA
KINERJA ANGGARAN TIDAK TERCAPAINYA JAWAB
ANGGARAN TARGET KINERJA
(%) (%) TARGET KINERJA
16=10+14 17=15/7*100% 18=16/8*100% 19 20 21 22

Suwawa, Oktober 2020


Kepala OPD

............................................................................
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TA
TRIWULAN IV
DINAS KESEHATAN BONE BOLANGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 REALISASI S.D. TW III TARGET TW IV REALISAS


INDIKATOR
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ SATUAN
SASARAN
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya Status Angka Kematian
Kesehatan dan Gizi Ibu per 100.000
Masyarakat KLH 233

Angka Kematian
Bayi per 1.000 KLH
12

Prevalensi Stunting
pada Baduta
26

1. Peningkatan Cakupan Kunjungan % 90 Rp 329,685,500


keselamatan ibu Neonatal pertama
melahirkan dan anak (KN1)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu hamil
sesuai standar (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu
bersalin sesuai
standar (SPM)

Cakupan neonatal % 100


komplikasi yang
ditangani (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar
(SPM)

1. Perawatan berkala Jumlah Laporan lap 6 Rp 47,475,000


bagi ibu hamil dari hasil pelaksanaan
keluarga kurang perawatan
mampu berkala bagi ibu
hamil dari
keluarga kurang
mampu

Persentasi ibu % 100


hamil yang
ditangani

2. Pertolongan Jumlah org 3489 Rp 282,210,500


persalinan bagi ibu pertolongan yang
hamil dari keluarga dilaksanakan
kurang mampu pada ibu hamil

2. Peningkatan Cakupan pelayanan % 100 Rp 43,645,000


Pelayanan Kesehatan
1. Pelatihan dan kesehatan
Jumlahbalita
peserta org 25 Rp 43,645,000
Anak Balita
pendidikan sesuai standardan
pelatihan (SPM)
perawatan anak pendidikan
balita perawatan anak
balita

3. Program Perbaikan 0.3 Rp 1,072,607,200


Gizi Masyarakat Prevalensi gizi buruk

Prevalensi bayi/balita % 100


gizi buruk yang
ditangani

% 1
Prevalensi Ibu hamil
KEK
1. Pemberdayaan lap 20 Rp 900,130,000
masyarakat untuk
pencapaian Jumlah laporan
keluarga sadar gizi kegiatan
pemberdayaan
masyarakat

Jumlah peta peta 1


rawan gizi
klp 40
Jumlah kelompok
asuhan mandiri
dan akupresuer
yang dibina

2. Penanggulangan Jumlah pasien pasien 100 Rp 172,477,200


KEP, AGB, GAKY, yang dirawat di
KVA dan Panti pemulihan
kekurangan zat gizi gizi buruk
makro lainnya 4 20,000,000

4. Peningkatan % 100 Rp 84,925,000


Pelayanan Kesehatan cakupan pelayanan
Lansia kesehatan usia lanjut
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan org 14028 Rp 84,925,000


Pemeliharaan Jumlah lansia
Kesehatan yang terlayani

5. Promosi Kesehatan Cakupan Jumlah % 85 Rp 331,637,500


dan Pemberdayaan Kecamatan Yang
Masyarakat memiliki Kebijakan
Tentang PHBS 67 117,448,800

cakupan kecamatan % 90
yang melaksanakan
minimal 3 Tema
kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup 100 9.975.000
Sehat

Persentase Posyandu % 58
Aktif 68,12
Persentase Desa % 38
yang memanfaatkan
dana desa 10% untuk
UKBM 88,1

Persentasi sekolah % 75
yang melaksanakan 8
indikator PHBS 60 33.675.600

Persentasi % 80
Penggunaan jamban
sehat masyarakat 75,79

1 Penyuluhan Jumlah peserta Org 50 Rp 331,637,500


Masyarakat Pola lintas sektor
Hidup Sehat pembuatan
komitmen
mendukung
germas

Jumlah sekolah sklh 8


yang menjadi
fokus
pelaksanaan KTR
dan PHBS

Jumlah bahan jenis 5


Kontak PHBS
Jumlah desa yang desa 40
memiliki satgas
posyandu

Jumlah desa yang desa 100


di monitoring
evaluasi
penggunan ADD
untuk UKBM

Jumlah laporan lap 20


pelaksanaan
Gerakan
Mayarakat Kab.
Bone Bolango

6. Pengembangan Cakupan TPM yang % 50 Rp 188,481,500


Lingkungan Sehat dilakukan 52
pengawasan

Cakupan penduduk % 81
dengan akses air
27 65,261,500
minum berkelanjutan
terhadap air minum
layak
Cakupan Fasilitas % 95
Tempat Umum (FTU)
yang memenuhi
syarat kesehatan
lingkungan
(Puskesmas, SD/SMP) 28 9,550,000

Cakupan jumlah % 76
desa/kelurahan yang
melakukan STBM 46

Cakupan puskesmas % 100


yang 40% desa/
kelurahannya
melaksanakan STBM 100

1. Pengkajian Jumlah laporan lap 4 Rp 545,614,750


Pengembangan hasil kajian
lingkungan sehat kualitas air Err:509 Err:509

2. Penyuluhan Jumlah desa yang desa 125 Rp 282,734,000


menciptakan telah
kesehatan melaksanakan
lingkungan STBM

2 Meningkatnya Prevalensi Tekanan 14.8


Pengendalian Penyakit Darah Tinggi
Menular dan Tidak
Menular

Persentasi 100
Puskesmas yang IR
DBD <49 per
100.000 penduduk

Prevalensi TB per 263


100.000 penduduk
185,4

1. Upaya Kesehatan % 95 Rp 2,369,829,500 Rp 177,639,500


Masyarakat
Persentasi penduduk
yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan 90 1,125,295,000 95 95
puskesmas

1. Revitalisasi Sistem PKM 20 Rp 1,302,934,500 20 Rp 1,125,295,000 20 Rp 177,639,500 20


Kesehatan (JKN
Non Kapitasi) Jumlah
Puskesmas yang
Mendapatkan
dana Non
Kapitasi JKN
dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan di
puskesmas

org 10
Jumlah tenaga
ANC terpadu
difasilitasi
2. Peningkatan org 50,235 Rp 1,066,895,000 Rp -
kesehatan
masyarakat Jumlah
masyarakat yang
mendapat - - - -
pelayanan
kesehatan

2. Pencegahan dan Rp 522,036,000


Penanggulangan
penyakit menular

tatalaksana seluruh 100 100 Rp 14,300,000


kasus KLB <24 jam
100

cakupan pelayanan 87% 100 0


kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai
standar ( SPM )
cakupan pelayanan 57,8% 100 Rp 24,350,000
orang dengan TB
sesuai standar (SPM) 299

Cakupan puskesmas % 100


yang mencapai 80%
imunisasi dasar
lengkap pada bayi -

Persentasi anak usia % 80


0-11 bln dapat
imunisasi dasar
lengkap

Cakupan anak yang 85% 75 Rp 6,225,000


mendapat obat
cacing

Presentasi ibu hamil 45% 75


yang discreening
hepatitis

1. Peningkatan Jumlah laporan lap 40 Rp 217,642,000


Imunisasi hasil DQS 40
Jumlah analis lap 57
atas kasus
potensial KLB 394

Presentasi kasus 100% 100


potensial KLB
yang ditangani 100

Presentasi kasus % 10
sample PD3I yang
diperiksa - -

Presentasi % 100
jamaah haji yang
ditangani - -

2. Pelayanan Jumlah 80 80 Rp 304,394,000


pencegahan dan masyarakat
penanggulangan kontak penderita
penyakit menular HIV yang
ditangani

Jumlah dokumen 1 1
hasil pelaksanaan
pemberian obat
pencegahan
massal (POPM)

Presentasi % 20
masyarakat
suspect dan
penderita kusta 10
yang ditangani

Jumlah org 300


masyarakat
kontak penderita
kusta yang 100
ditangani

Jumlah org 3,008


masyarakat yang
terduga TB yang
diperiksa sesuai 930
standar

Jumlah 100% 100


pengadaan
pelaksanaan
operasional
fogging

Jumlah anak yang 24,995 29,021


diberikan obat
cacing

Jumlah ibu hamil 1,585 3,490


yang discreeninig
hepatitis

3. Pencegahan dan % 100 Rp 245,000,000


Penanggulangan
penyakit tidak Presentasi penderita
menular hipertensi yang
mendapatkan 51 126,070,000
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)
% 100

Presentasi penderita
diabetes melitus
yang mendapatkan 100
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

% 100
Presentasi penderita
ODGJ berat
( Psikotik ) yang
mendapatkan 100
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan Jumlah peserta org 75 Rp 245,000,000


penecegahan dan Advokasi
penanggulangan
penyakit tidak
menular 75

Jumlah Petugas org 50


PTM yang
ditingkatkan 50
Kapasitas

Jumlah org 50,000


masyarakat usia
produktif yang
dilakukan deteksi
dini

Jumlah WUS yang org 400


dilakukan
pemeriksaan 57

Jumlah KTR di KTR 52


Kabupaten Bone
Bolango 52

Jumlah Sekolah sklh 40


KTR yang dinilai 40
Jumlah penderita org 6,235
DM yang
dilayanani sesuai 8,159
standar

Jumlah penderita org 1,397


Hipertansi yang
dilayanani sesuai
standar 2,243

Jumlah laporan lap 20


PTM dan UKS 20
Jumlah sosialisasi sos 20
PTM dan KTR
20

Jumlah ODGJ org 235


yang dilayani 240
Jumlah petugas org 50
Keswa yang
ditingkatkan 50
kapasitasnya

3 Meningkatnya Persentasi % 95
Perlindungan Finansial Penduduk yang
melalui jaminan Mendapat Jaminan
kesehatan Kesehatan

1. Program Kemitraan Cakupan penduduk % 100 Rp 10,225,644,600


Peningkatan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
dari program 100 4,455,522,500 100 1,924,238,600 100
kemitraan

Cakupan tenaga % 100


kesehatan yang
memiliki kompetensi 100

1. Kemitraan asuransi Jumlah penduduk org 163,030 Rp 6,379,761,100


kesehatan yang menjadi
masyarakat peserta 13,212 4,455,522,500 13,212 1,924,238,600 13,212
JAMKESPRA

2. Kemitraan Jumlah tenaga org 10 Rp 3,845,883,500


Peningkatan kesehatan yang
Kualitas Dokter ditingkatkan - -
dan paramedis kapasitasnya
Jumlah tenaga org 9
kesehatan yang
mendapat
reward tenaga
kesehatan - -
teladan

Jumlah dokumen dok 1


rencana
kebutuhan
tenaga kesehatan
disusun - -

4 Meningkatnya Jumlah Puskesmas Puskes 20


Pemerataan dan Mutu yang terakreditasi
Pelayanan Kesehatan dan
Sumber daya kesehatan

1. Program BOK (DAK persen 100 Rp 2,198,562,000


Non Fisik) Presentasi
Puskesmas yang
terakreditasi

1. Akreditasi PKM 6 Rp 1,326,072,000


Puskesmas
Jumlah
puskesmas yang
naik status 218,313,000 6 1,107,759,000
akreditasi

2. Bantuan PKM 20 Rp 89,817,000


Operasional
Kesehatan (BOK) Jumlah
puskesmas yang
memperoleh
Bantuan
Operasional
Puskesmas

3. Jaminan Persalinan RTK 5 Rp 782,673,000


(JAMPERSAL) Jumlah Rumah
Tunggu Kelahiran
(RTK) yang
mendapat dana
operasional

2. Program Obat dan Cakupan puskesmas % 98 Rp 2,705,936,234


Perbekalan dengan ketersediaan
Kesehatan obat dan vaksin
esensial

Cakupan kesesuaian % 85
obat di IFPK dengan
formularium nasional

1. Peningkatan mutu Jumlah laporan dok 4 Rp 291,843,000


penggunaan obat kegiatan
dan perbekalan peningkatan
kesehatan mutu
penggunaan obat
dan perbekalan 3
kesehatan

2. Pengadaan obat Jumlah laporan dok 4 Rp 2,414,093,234


dan perbekalan hasil pengadaan
kesehatan (DAK) obat di 3
puskesmas

3. Standarisasi Jumlah Puskesmas PKM 20 Rp 256,425,000


Pelayanan Kesehatan yang mampu
melaksanakan e-
Health

1. Pembangunan Jumlah dokumen dok 3 Rp 256,425,000


dan Pemutakhiran tentang
Data Standar pembangunan
Pelayanan dan
Kesehatan pemutakhiran
data standar
pelayanan #VALUE! 256,425,000
kesehatan

Cakupan sarpras
kesehatan dasar yang
4. Pengadaan, layak dan sesuai % 98 Rp 16,202,279,300
peningkatan
1. Pengadaandansarana Permenkes 75 tahun dok 4 Rp 13,752,890,000
perbaikan sarana dan 2014
dan prasarana
prasarana jumlah dokumen
puskesmas (DAK) pengadaan
puskesmas /
puskesmas yang ###
puskesmas pembantu
dan jaringannya dibangun
2. Pembangunan dok 3 Rp 2,449,389,300
puskesmas (DAK
penugasan) jumlah dokumen
pengadaan
sarana,prasarana
dan alat 3 2,449,389,300
kesehatan (SPA)
puskesmas

5. Pengawasan Obat Cakupan puskesmas % 60 Rp 268,333,000


dan Makanan yang melaksanakan
pelayanan 40 63,689,000
kefarmasian sesuai
standar
% 100
Cakupan perizinan
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
lainnya
1. Peningkatan Jumlah IRTP yang unit 40 Rp 268,333,000
pengawasan dilakukan
keamanan pangan pengawasan
dan bahan
berbahaya 20 86,700,500

unit 10
Jumlah klinik
yang dilakukan
pengawasan
unit 17
Jumlah apotik
dan toko obat
yang dilakukan 17 5,725,000
pengawasan
Jumlah DEPO air unit 20
minum isi ulang
yang dilakukan
pengawasan

5 Mewujudkan pelayanan Nilai SAKIP AA


Dinas Kesehatan yang
profesional dan berkinerja
tinggi

Persentasi hasil 100


temuan material
Hasil survey pada 87.6
masyarakat
1. Peningkatan Presentase dokumen % 100 Rp 647,910,000
pengembangan sistem perencanaan dan
pelaporan capaian keuangan yang
kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

1. Penyusunan laporan Jumlah dokumen dok 4 Rp 647,910,000


capaian kinerja dan perencanaan dan
ikhtisar realisasi keuangan yang
kinerja SKPD disusun tepat
waktu

2. Peningkatan kapasitas Persentase ASN yang % 100 Rp 180,180,000


sumberdaya aparatur ditingkatkan
kapasitasnya

1. Bimbingan teknis Jumlah ASN yang org 9 Rp 180,180,000


implementasi ditingkatkan
peraturan kompetensinya
perundang-
undangan

3. Pelayanan Administrasi Persentase % 100 Rp 1,391,513,504


perkantoran pelayanan
administrasi
perkantoran yang
berkualitas

1. Pelayanan Jumlah dokumen dok 12 Rp 1,224,268,050


penyediaan administrasi
administrasi perkantoran yang
perkantoran disusun

2. Rapat-rapat Jumlah dokumen dok 12 Rp 684,985,000


Koordinasi dan rapat Koordinasi
Konsultasi Dalam dan Konsultasi
Daerah dan ke Luar Dalam Daerah
Daerah
dan ke Luar
Daerah yang
dilaksanakan
4. Peningkatan sarana dan Presentase % 100 Rp 981,312,200
prasarana aparatur pemanfaatan sarana
dan prasarana
aparatur sesuai
dengan
peruntukannya

1. Pemeliharaan Jumlah unit 10 188,680,000


rutin/berkala Kendaraan Dinas
kendaraan yang dalam
dinas/operasional keadaan baik

2. Pengadaan dan Jumlah unit 7 792,632,200


pemeliharaan peralatan/perlen
perlengkapan/perala gkapan gedung
tan gedung kantor kantor yang
diadakan

Jumlah unit 7
perlengkapan
/peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
NA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN IV
SEHATAN BONE BOLANGO

REALISASI TW IV REALISASI S.D. TW IV CAPAIAN S.D. TW IV SOLUSI UNTUK


PENYEBAB TIDAK KET
MENGATASI PENYEBAB PENANGGUNG
TERCAPAINYA
KINERJA ANGGARAN TIDAK TERCAPAINYA JAWAB
ANGGARAN KINERJA ANGGARAN TARGET KINERJA
(%) (%) TARGET KINERJA
14 15=9+13 16=10+14 17=15/7*100% 18=16/8*100% 19 20 21 22
Rp 177,639,500 95 Rp 1,302,934,500 100 54.98 menyerahkan sepenuhnya
pelayanan kesehatan di
tingkat Puskesmas
pandemi covid19

Rp 177,639,500 20 Rp 1,302,934,500 100 100.00

pandemi covid19 menyerahkan sepenuhnya


pelayanan kesehatan di
tingkat Puskesmas

- - - - -
100.00 58.28 Keterbatasan anggaran Membahas premi
kepesertaan jamkespra
dengan TAPD
1,504,146,000 100 5,959,668,500

8.10 93.42 Keterbatasan anggaran Membahas premi


kepesertaan jamkespra
1,504,146,000 13,212 5,959,668,500 dengan TAPD
Adanya edaran Menkes
No. 455 yang menunda
Mengusulkan pelaksanaan
pelaksanaan Survei
405,986,000 624,299,000 47.08 survei akreditasi ke
akreditasi karena masih
Kemenkes pada Tahun 2021
Situasi Darurat Benncana
Covid - 19
Suwawa, Desember 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

dr. Meyrin Kadir


NIP. 19710504 200604 2 025

Anda mungkin juga menyukai