Anda di halaman 1dari 119

MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJ

TRIWULAN I
DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 TARGET TW I


INDIKATOR
NO 1.23456789013124E+017 PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ SATUAN
SASARAN
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya Status Angka Kematian
Kesehatan dan Gizi Ibu per 100.000
Masyarakat KLH

Angka Kematian
Bayi per 1.000 KLH

Prevalensi Stunting
pada Baduta

1. Peningkatan Cakupan Kunjungan % 90 Rp 329,685,500


keselamatan ibu Neonatal pertama
melahirkan dan anak (KN1)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu hamil
sesuai standar (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu bersalin
sesuai standar (SPM)

Cakupan neonatal % 100


komplikasi yang
ditangani (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar
(SPM)

1. Perawatan berkala Jumlah Laporan lap 6 Rp 47,475,000


bagi ibu hamil dari hasil pelaksanaan
keluarga kurang perawatan berkala
mampu bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu

Persentasi ibu % 100


hamil yang
ditangani

2. Pertolongan Jumlah org 3489 Rp 282,210,500


persalinan bagi pertolongan yang
ibu hamil dari dilaksanakan pada
keluarga kurang ibu hamil
mampu

2. Peningkatan Cakupan pelayanan % 100 Rp 43,645,000


Pelayanan Kesehatan kesehatan balita
Anak Balita sesuai standar (SPM)
1. Pelatihan dan Jumlah peserta org 25 Rp 43,645,000
pendidikan pelatihan dan
perawatan anak pendidikan
balita perawatan anak
balita

3. Program Perbaikan 0.3 Rp 1,072,607,200


Gizi Masyarakat
Prevalensi gizi buruk

Prevalensi bayi/balita % 100


gizi buruk yang
ditangani

% 1
Prevalensi Ibu hamil
KEK
1. Pemberdayaan lap 20 Rp 900,130,000
masyarakat untuk
pencapaian Jumlah laporan
keluarga sadar gizi kegiatan
pemberdayaan
masyarakat

Jumlah peta rawan peta 1


gizi
klp 40

Jumlah kelompok
asuhan mandiri
dan akupresuer
yang dibina

2. Penanggulangan Jumlah pasien pasien 100 Rp 172,477,200


KEP, AGB, GAKY, yang dirawat di
KVA dan Panti pemulihan
kekurangan zat gizi buruk
gizi makro lainnya

4. Peningkatan % 100 Rp 84,925,000


Pelayanan Kesehatan
Lansia cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan org 14028 Rp 84,925,000


Pemeliharaan Jumlah lansia yang
Kesehatan terlayani

5. Promosi Kesehatan Cakupan Jumlah % 85 Rp 331,637,500


dan Pemberdayaan Kecamatan Yang
Masyarakat memiliki Kebijakan
Tentang PHBS

cakupan kecamatan % 90
yang melaksanakan
minimal 3 Tema
kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat

Persentase Posyandu % 58
Aktif

Persentase Desa yang % 38


memanfaatkan dana
desa 10% untuk
UKBM
Persentasi sekolah % 75
yang melaksanakan 8
indikator PHBS

Persentasi % 80
Penggunaan jamban
sehat masyarakat

1 Penyuluhan Jumlah peserta Org 50 Rp 331,637,500


Masyarakat Pola lintas sektor
Hidup Sehat pembuatan
komitmen
mendukung
germas

Jumlah sekolah sklh 8


yang menjadi
fokus pelaksanaan
KTR dan PHBS

Jumlah bahan jenis 5


Kontak PHBS

Jumlah desa yang desa 40


memiliki satgas
posyandu

Jumlah desa yang desa 100


di monitoring
evaluasi
penggunan ADD
untuk UKBM

Jumlah laporan lap 20


pelaksanaan
Gerakan
Mayarakat Kab.
Bone Bolango

6. Pengembangan Cakupan TPM yang % 50 Rp 188,481,500


Lingkungan Sehat dilakukan
pengawasan

Cakupan penduduk % 81
dengan akses air
minum berkelanjutan
terhadap air minum
layak

Cakupan Fasilitas % 95
Tempat Umum (FTU)
yang memenuhi
syarat kesehatan
lingkungan
(Puskesmas, SD/SMP)

Cakupan jumlah % 76
desa/kelurahan yang
melakukan STBM

Cakupan puskesmas % 100


yang 40% desa/
kelurahannya
melaksanakan STBM

1. Pengkajian Jumlah laporan lap 4 Rp 545,614,750


Pengembangan hasil kajian kualitas
lingkungan sehat air
2. Penyuluhan Jumlah desa yang desa 125 Rp 282,734,000
menciptakan telah
kesehatan melaksanakan
lingkungan STBM

2 Meningkatnya Prevalensi Tekanan


Pengendalian Penyakit Darah Tinggi
Menular dan Tidak
Menular

Persentasi
Puskesmas yang IR
DBD <49 per
100.000 penduduk

Prevalensi TB per
100.000 penduduk

1. Upaya Kesehatan % 95 Rp 2,369,829,500


Masyarakat Persentasi penduduk
yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan
puskesmas

1. Revitalisasi Sistem PKM 20 Rp 1,302,934,500


Kesehatan (JKN
Non Kapitasi)
Jumlah Puskesmas
yang Mendapatkan
dana Non Kapitasi
JKN dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan di
puskesmas

Jumlah tenaga org 10


ANC terpadu
difasilitasi
2. Peningkatan org 50235 Rp 1,066,895,000
kesehatan Jumlah masyarakat
masyarakat yang mendapat
pelayanan
kesehatan

2. Pencegahan dan tatalaksana seluruh % 100 Rp 522,036,000


Penanggulangan kasus KLB <24 jam
penyakit menular

cakupan pelayanan % 100


kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai
standar ( SPM )

cakupan pelayanan % 100


orang dengan TB
sesuai standar (SPM)

Cakupan puskesmas % 100


yang mencapai 80%
imunisasi dasar
lengkap pada bayi

Persentasi anak usia % 80


0-11 bln dapat
imunisasi dasar
lengkap

Cakupan anak yang % 75


mendapat obat cacing
Presentasi ibu hamil % 75
yang discreening
hepatitis

1. Peningkatan Jumlah laporan lap 40 Rp 217,642,000


Imunisasi hasil DQS

Jumlah analis atas lap 57


kasus potensial
KLB

Presentasi kasus % 100


potensial KLB yang
ditangani

Presentasi kasus % 10
sample PD3I yang
diperiksa

Presentasi jamaah % 100


haji yang ditangani

2. Pelayanan Jumlah masyarakat org 80 Rp 304,394,000


pencegahan dan kontak penderita
penanggulangan HIV yang ditangani
penyakit menular

Jumlah dokumen dok 1


hasil pelaksanaan
pemberian obat
pencegahan
massal (POPM)

Presentasi % 20
masyarakat
suspect dan
penderita kusta
yang ditangani

Jumlah masyarakat org 300


kontak penderita
kusta yang
ditangani

Jumlah masyarakat org 3,008


yang terduga TB
yang diperiksa
sesuai standar

Jumlah pengadaan lokasi 100


pelaksanaan
operasional
fogging

Jumlah anak yang org 29,021


diberikan obat
cacing

Jumlah ibu hamil org 3,490


yang discreeninig
hepatitis

3. Pencegahan dan % 100 Rp 245,000,000


Penanggulangan
penyakit tidak
menular Presentasi penderita
hipertensi yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)
% 100

Presentasi penderita
diabetes melitus yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

% 100

Presentasi penderita
ODGJ berat ( Psikotik )
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan Jumlah peserta org 75 Rp 245,000,000


penecegahan dan Advokasi
penanggulangan
penyakit tidak
menular

Jumlah Petugas org 50


PTM yang
ditingkatkan
Kapasitas

Jumlah masyarakat org 50,000


usia produktif yang
dilakukan deteksi
dini

Jumlah WUS yang org 400


dilakukan
pemeriksaan

Jumlah KTR di KTR 52


Kabupaten Bone
Bolango

Jumlah Sekolah sklh 40


KTR yang dinilai
Jumlah penderita org 6,235
DM yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah penderita org 1,397


Hipertansi yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah laporan lap 20


PTM dan UKS
Jumlah sosialisasi sos 20
PTM dan KTR

Jumlah ODGJ yang org 235


dilayani

Jumlah petugas org 50


Keswa yang
ditingkatkan
kapasitasnya

3 Meningkatnya Persentasi
Perlindungan Finansial Penduduk yang
melalui jaminan Mendapat Jaminan
kesehatan Kesehatan
1. Program Kemitraan Cakupan penduduk % 100 Rp 10,225,644,600
Peningkatan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
dari program
kemitraan

Cakupan tenaga % 100


kesehatan yang
memiliki kompetensi

1. Kemitraan Jumlah penduduk org 163,030 Rp 6,379,761,100


asuransi yang menjadi
kesehatan peserta
masyarakat JAMKESPRA

2. Kemitraan Jumlah tenaga org 10 Rp 3,845,883,500


Peningkatan kesehatan yang
Kualitas Dokter ditingkatkan
dan paramedis kapasitasnya

Jumlah tenaga org 9


kesehatan yang
mendapat reward
tenaga kesehatan
teladan

Jumlah dokumen dok 1


rencana
kebutuhan tenaga
kesehatan disusun

4 Meningkatnya Jumlah Puskesmas


Pemerataan dan Mutu yang terakreditasi
Pelayanan Kesehatan dan
Sumber daya kesehatan

1. Program BOK (DAK persen 100 Rp 2,198,562,000


Non Fisik) Presentasi Puskesmas
yang terakreditasi

1. Akreditasi PKM 6 Rp 1,326,072,000


Puskesmas Jumlah puskesmas
yang naik status
akreditasi

2. Bantuan PKM 20 Rp 89,817,000


Operasional Jumlah puskesmas
Kesehatan (BOK) yang memperoleh
Bantuan
Operasional
Puskesmas

3. Jaminan RTK 5 Rp 782,673,000


Persalinan Jumlah Rumah
(JAMPERSAL) Tunggu Kelahiran
(RTK) yang
mendapat dana
operasional

2. Program Obat dan Cakupan puskesmas % 98 Rp 2,705,936,234


Perbekalan dengan ketersediaan
Kesehatan obat dan vaksin
esensial

Cakupan kesesuaian % 85
obat di IFPK dengan
formularium nasional
1. Peningkatan mutu Jumlah laporan dok 4 Rp 291,843,000
penggunaan obat kegiatan
dan perbekalan peningkatan mutu
kesehatan penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan 66,025,000

2. Pengadaan obat Jumlah laporan dok 4 Rp 2,414,093,234


dan perbekalan hasil pengadaan
kesehatan (DAK) obat di puskesmas -

3. Standarisasi Jumlah Puskesmas PKM 20 Rp 256,425,000


Pelayanan Kesehatan yang mampu
melaksanakan e-
Health

1. Pembangunan Jumlah dokumen dok 3 Rp 256,425,000


dan Pemutakhiran tentang
Data Standar pembangunan dan
Pelayanan pemutakhiran data
Kesehatan standar pelayanan
kesehatan

4. Pengadaan, % 98 Rp 16,202,279,300
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas Cakupan sarpras
/ puskesmas kesehatan dasar yang
pembantu dan layak dan sesuai
jaringannya Permenkes 75 tahun
2014

1. Pengadaan sarana dok 4 Rp 13,752,890,000


dan prasarana
puskesmas (DAK) jumlah dokumen
pengadaan
puskesmas yang
dibangun

2. Pembangunan dok 3 Rp 2,449,389,300


puskesmas (DAK
penugasan) jumlah dokumen
pengadaan
sarana,prasarana
dan alat kesehatan
(SPA) puskesmas

5. Pengawasan Obat % 60 Rp 268,333,000


dan Makanan
Cakupan puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar

% 100
Cakupan perizinan
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
lainnya

1. Peningkatan unit 40 Rp 268,333,000


pengawasan
keamanan pangan Jumlah IRTP yang
dan bahan dilakukan
berbahaya pengawasan

Jumlah klinik yang unit 10


dilakukan
pengawasan
unit 17
Jumlah apotik dan
toko obat yang
dilakukan
pengawasan
Jumlah DEPO air unit 20
minum isi ulang
yang dilakukan
pengawasan

5 Mewujudkan pelayanan Nilai SAKIP


Dinas Kesehatan yang
profesional dan berkinerja
tinggi

Persentasi hasil
temuan material
Hasil survey pada
masyarakat
1. Peningkatan Presentase dokumen % 100 Rp 647,910,000
pengembangan sistem perencanaan dan
pelaporan capaian keuangan yang
kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

1. Penyusunan laporan Jumlah dokumen dok 4 Rp 647,910,000


capaian kinerja dan perencanaan dan
ikhtisar realisasi keuangan yang
kinerja SKPD disusun tepat
waktu

2. Peningkatan kapasitas Persentase ASN yang % 100 Rp 180,180,000


sumberdaya aparatur ditingkatkan
kapasitasnya

1. Bimbingan teknis Jumlah ASN yang org 9 Rp 180,180,000


implementasi ditingkatkan
peraturan kompetensinya
perundang-
undangan

3. Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan % 100 Rp 1,391,513,504


perkantoran administrasi
perkantoran yang
berkualitas

1. Pelayanan Jumlah dokumen dok 12 Rp 1,224,268,050


penyediaan administrasi
administrasi perkantoran yang
perkantoran disusun

2. Rapat-rapat Jumlah dokumen dok 12 Rp 684,985,000


Koordinasi dan rapat Koordinasi
Konsultasi Dalam dan Konsultasi
Daerah dan ke Luar Dalam Daerah dan
Daerah
ke Luar Daerah
yang dilaksanakan

4. Peningkatan sarana dan Presentase % 100 Rp 981,312,200


prasarana aparatur pemanfaatan sarana
dan prasarana
aparatur sesuai
dengan
peruntukannya

1. Pemeliharaan Jumlah Kendaraan unit 10 188,680,000


rutin/berkala Dinas yang dalam
kendaraan keadaan baik
dinas/operasional

2. Pengadaan dan Jumlah unit 7 792,632,200


pemeliharaan peralatan/perlengk
perlengkapan/peral apan gedung
atan gedung kantor kantor yang
diadakan
Jumlah unit 7
perlengkapan
/peralatan gedung
kantor yang
dipelihara
NA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN I
DINAS KESEHATAN

REALISASI TW I CAPAIAN TW I SOLUSI UNTUK MENGATASI


PENYEBAB TIDAK KET
PENYEBAB TIDAK PENANGGUNG
TERCAPAINYA TARGET
TERCAPAINYA TARGET JAWAB
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA
KINERJA
11 12 13 14 15 16 17 18

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga
Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes
Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL
Sie. PL

Sie. Yankes

Sie. Yankes

Sie. Kesga

Sie. Yankes

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. P2M
Sie. P2M

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. PTM
Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM
Sie Yankes dan
Kasubbag.
Keuangan

Sie Yankes dan


Kasubbag.
Keuangan

Sie Yankes dan


Kasubbag.
Keuangan

Sie. Farmamin

Sie. SDMK

Sie. SDMK

Sie. Perencanaan

Sie. Yankes

Sie. Keuangan

Sie. Kesga

IFPK

IFPK
IFPK

60,228,000

IFPK

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin
Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Perencanaan,
Sie. Keuangan, Sie.
Yankes

Sie. Perencanaan,
Sie. Keuangan, Sie.
Yankes

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan
Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Suwawa, April 2020


Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango

dr. Meyrin Kadir


NIP. 19710504 200604 2 025
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJ
TRIWULAN II
DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 TARGET TW II


INDIKATOR
NO 1.23456789013124E+017 PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ SATUAN
SASARAN
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya Status Angka Kematian
Kesehatan dan Gizi Ibu per 100.000
Masyarakat KLH

Angka Kematian
Bayi per 1.000 KLH

Prevalensi Stunting
pada Baduta

1. Peningkatan Cakupan Kunjungan % 90 Rp 329,685,500


keselamatan ibu Neonatal pertama
melahirkan dan anak (KN1)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu hamil
sesuai standar (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu bersalin
sesuai standar (SPM)

Cakupan neonatal % 100


komplikasi yang
ditangani (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar
(SPM)

1. Perawatan berkala Jumlah Laporan lap 6 Rp 47,475,000


bagi ibu hamil dari hasil pelaksanaan
keluarga kurang perawatan berkala
mampu bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu

Persentasi ibu % 100


hamil yang
ditangani

2. Pertolongan Jumlah org 3489 Rp 282,210,500


persalinan bagi pertolongan yang
ibu hamil dari dilaksanakan pada
keluarga kurang ibu hamil
mampu

2. Peningkatan Cakupan pelayanan % 100 Rp 43,645,000


Pelayanan Kesehatan kesehatan balita
Anak Balita sesuai standar (SPM)
1. Pelatihan dan Jumlah peserta org 25 Rp 43,645,000
pendidikan pelatihan dan
perawatan anak pendidikan
balita perawatan anak
balita

3. Program Perbaikan 0.3 Rp 1,072,607,200


Gizi Masyarakat
Prevalensi gizi buruk

Prevalensi bayi/balita % 100


gizi buruk yang
ditangani

% 1
Prevalensi Ibu hamil
KEK
1. Pemberdayaan lap 20 Rp 900,130,000
masyarakat untuk
pencapaian Jumlah laporan
keluarga sadar gizi kegiatan
pemberdayaan
masyarakat

Jumlah peta rawan peta 1


gizi
klp 40

Jumlah kelompok
asuhan mandiri
dan akupresuer
yang dibina

2. Penanggulangan Jumlah pasien pasien 100 Rp 172,477,200


KEP, AGB, GAKY, yang dirawat di
KVA dan Panti pemulihan
kekurangan zat gizi buruk
gizi makro lainnya

4. Peningkatan % 100 Rp 84,925,000


Pelayanan Kesehatan
Lansia cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan org 14028 Rp 84,925,000


Pemeliharaan Jumlah lansia yang
Kesehatan terlayani

5. Promosi Kesehatan Cakupan Jumlah % 85 Rp 331,637,500


dan Pemberdayaan Kecamatan Yang
Masyarakat memiliki Kebijakan
Tentang PHBS

cakupan kecamatan % 90
yang melaksanakan
minimal 3 Tema
kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat

Persentase Posyandu % 58
Aktif

Persentase Desa yang % 38


memanfaatkan dana
desa 10% untuk
UKBM
Persentasi sekolah % 75
yang melaksanakan 8
indikator PHBS

Persentasi % 80
Penggunaan jamban
sehat masyarakat

1 Penyuluhan Jumlah peserta Org 50 Rp 331,637,500


Masyarakat Pola lintas sektor
Hidup Sehat pembuatan
komitmen
mendukung
germas

Jumlah sekolah sklh 8


yang menjadi
fokus pelaksanaan
KTR dan PHBS

Jumlah bahan jenis 5


Kontak PHBS

Jumlah desa yang desa 40


memiliki satgas
posyandu

Jumlah desa yang desa 100


di monitoring
evaluasi
penggunan ADD
untuk UKBM

Jumlah laporan lap 20


pelaksanaan
Gerakan
Mayarakat Kab.
Bone Bolango

6. Pengembangan Cakupan TPM yang % 50 Rp 188,481,500


Lingkungan Sehat dilakukan
pengawasan

Cakupan penduduk % 81
dengan akses air
minum berkelanjutan
terhadap air minum
layak

Cakupan Fasilitas % 95
Tempat Umum (FTU)
yang memenuhi
syarat kesehatan
lingkungan
(Puskesmas, SD/SMP)

Cakupan jumlah % 76
desa/kelurahan yang
melakukan STBM

Cakupan puskesmas % 100


yang 40% desa/
kelurahannya
melaksanakan STBM

1. Pengkajian Jumlah laporan lap 4 Rp 545,614,750


Pengembangan hasil kajian kualitas
lingkungan sehat air
2. Penyuluhan Jumlah desa yang desa 125 Rp 282,734,000
menciptakan telah
kesehatan melaksanakan
lingkungan STBM

2 Meningkatnya Prevalensi Tekanan


Pengendalian Penyakit Darah Tinggi
Menular dan Tidak
Menular

Persentasi
Puskesmas yang IR
DBD <49 per
100.000 penduduk

Prevalensi TB per
100.000 penduduk

1. Upaya Kesehatan % 95 Rp 2,369,829,500


Masyarakat Persentasi penduduk
yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan
puskesmas

1. Revitalisasi Sistem PKM 20 Rp 1,302,934,500


Kesehatan (JKN
Non Kapitasi)
Jumlah Puskesmas
yang Mendapatkan
dana Non Kapitasi
JKN dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan di
puskesmas

Jumlah tenaga org 10


ANC terpadu
difasilitasi
2. Peningkatan org 50235 Rp 1,066,895,000
kesehatan Jumlah masyarakat
masyarakat yang mendapat
pelayanan
kesehatan

2. Pencegahan dan tatalaksana seluruh % 100 Rp 522,036,000


Penanggulangan kasus KLB <24 jam
penyakit menular

cakupan pelayanan % 100


kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai
standar ( SPM )

cakupan pelayanan % 100


orang dengan TB
sesuai standar (SPM)

Cakupan puskesmas % 100


yang mencapai 80%
imunisasi dasar
lengkap pada bayi

Persentasi anak usia % 80


0-11 bln dapat
imunisasi dasar
lengkap

Cakupan anak yang % 75


mendapat obat cacing
Presentasi ibu hamil % 75
yang discreening
hepatitis

1. Peningkatan Jumlah laporan lap 40 Rp 217,642,000


Imunisasi hasil DQS

Jumlah analis atas lap 57


kasus potensial
KLB

Presentasi kasus % 100


potensial KLB yang
ditangani

Presentasi kasus % 10
sample PD3I yang
diperiksa

Presentasi jamaah % 100


haji yang ditangani

2. Pelayanan Jumlah masyarakat org 80 Rp 304,394,000


pencegahan dan kontak penderita
penanggulangan HIV yang ditangani
penyakit menular

Jumlah dokumen dok 1


hasil pelaksanaan
pemberian obat
pencegahan
massal (POPM)

Presentasi % 20
masyarakat
suspect dan
penderita kusta
yang ditangani

Jumlah masyarakat org 300


kontak penderita
kusta yang
ditangani

Jumlah masyarakat org 3,008


yang terduga TB
yang diperiksa
sesuai standar

Jumlah pengadaan lokasi 100


pelaksanaan
operasional
fogging

Jumlah anak yang org 29,021


diberikan obat
cacing

Jumlah ibu hamil org 3,490


yang discreeninig
hepatitis

3. Pencegahan dan % 100 Rp 245,000,000


Penanggulangan
penyakit tidak
menular Presentasi penderita
hipertensi yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)
% 100

Presentasi penderita
diabetes melitus yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

% 100

Presentasi penderita
ODGJ berat ( Psikotik )
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan Jumlah peserta org 75 Rp 245,000,000


penecegahan dan Advokasi
penanggulangan
penyakit tidak
menular

Jumlah Petugas org 50


PTM yang
ditingkatkan
Kapasitas

Jumlah masyarakat org 50,000


usia produktif yang
dilakukan deteksi
dini

Jumlah WUS yang org 400


dilakukan
pemeriksaan

Jumlah KTR di KTR 52


Kabupaten Bone
Bolango

Jumlah Sekolah sklh 40


KTR yang dinilai
Jumlah penderita org 6,235
DM yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah penderita org 1,397


Hipertansi yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah laporan lap 20


PTM dan UKS
Jumlah sosialisasi sos 20
PTM dan KTR

Jumlah ODGJ yang org 235


dilayani

Jumlah petugas org 50


Keswa yang
ditingkatkan
kapasitasnya

3 Meningkatnya Persentasi
Perlindungan Finansial Penduduk yang
melalui jaminan Mendapat Jaminan
kesehatan Kesehatan
1. Program Kemitraan Cakupan penduduk % 100 Rp 10,225,644,600
Peningkatan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
dari program
kemitraan

Cakupan tenaga % 100


kesehatan yang
memiliki kompetensi

1. Kemitraan Jumlah penduduk org 163,030 Rp 6,379,761,100


asuransi yang menjadi
kesehatan peserta
masyarakat JAMKESPRA

2. Kemitraan Jumlah tenaga org 10 Rp 3,845,883,500


Peningkatan kesehatan yang
Kualitas Dokter ditingkatkan
dan paramedis kapasitasnya

Jumlah tenaga org 9


kesehatan yang
mendapat reward
tenaga kesehatan
teladan

Jumlah dokumen dok 1


rencana
kebutuhan tenaga
kesehatan disusun

4 Meningkatnya Jumlah Puskesmas


Pemerataan dan Mutu yang terakreditasi
Pelayanan Kesehatan dan
Sumber daya kesehatan

1. Program BOK (DAK persen 100 Rp 2,198,562,000


Non Fisik) Presentasi Puskesmas
yang terakreditasi

1. Akreditasi PKM 6 Rp 1,326,072,000


Puskesmas Jumlah puskesmas
yang naik status
akreditasi

2. Bantuan PKM 20 Rp 89,817,000


Operasional Jumlah puskesmas
Kesehatan (BOK) yang memperoleh
Bantuan
Operasional
Puskesmas

3. Jaminan RTK 5 Rp 782,673,000


Persalinan Jumlah Rumah
(JAMPERSAL) Tunggu Kelahiran
(RTK) yang
mendapat dana
operasional

2. Program Obat dan Cakupan puskesmas % 98 Rp 2,705,936,234


Perbekalan dengan ketersediaan
Kesehatan obat dan vaksin
esensial

Cakupan kesesuaian % 85
obat di IFPK dengan
formularium nasional
1. Peningkatan mutu Jumlah laporan dok 4 Rp 291,843,000
penggunaan obat kegiatan
dan perbekalan peningkatan mutu
kesehatan penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan 66,025,000

2. Pengadaan obat Jumlah laporan dok 4 Rp 2,414,093,234


dan perbekalan hasil pengadaan
kesehatan (DAK) obat di puskesmas 603,523,309

3. Standarisasi Jumlah Puskesmas PKM 20 Rp 256,425,000


Pelayanan Kesehatan yang mampu
melaksanakan e-
Health

1. Pembangunan Jumlah dokumen dok 3 Rp 256,425,000


dan Pemutakhiran tentang
Data Standar pembangunan dan
Pelayanan pemutakhiran data
Kesehatan standar pelayanan
kesehatan

4. Pengadaan, % 98 Rp 16,202,279,300
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas Cakupan sarpras
/ puskesmas kesehatan dasar yang
pembantu dan layak dan sesuai
jaringannya Permenkes 75 tahun
2014

1. Pengadaan sarana dok 4 Rp 13,752,890,000


dan prasarana
puskesmas (DAK) jumlah dokumen
pengadaan
puskesmas yang
dibangun

2. Pembangunan dok 3 Rp 2,449,389,300


puskesmas (DAK
penugasan) jumlah dokumen
pengadaan
sarana,prasarana
dan alat kesehatan
(SPA) puskesmas

5. Pengawasan Obat % 60 Rp 268,333,000


dan Makanan
Cakupan puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar

% 100
Cakupan perizinan
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
lainnya

1. Peningkatan unit 40 Rp 268,333,000


pengawasan
keamanan pangan Jumlah IRTP yang
dan bahan dilakukan
berbahaya pengawasan

Jumlah klinik yang unit 10


dilakukan
pengawasan
unit 17
Jumlah apotik dan
toko obat yang
dilakukan
pengawasan
Jumlah DEPO air unit 20
minum isi ulang
yang dilakukan
pengawasan

5 Mewujudkan pelayanan Nilai SAKIP


Dinas Kesehatan yang
profesional dan berkinerja
tinggi

Persentasi hasil
temuan material
Hasil survey pada
masyarakat
1. Peningkatan Presentase dokumen % 100 Rp 647,910,000
pengembangan sistem perencanaan dan
pelaporan capaian keuangan yang
kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

1. Penyusunan laporan Jumlah dokumen dok 4 Rp 647,910,000


capaian kinerja dan perencanaan dan
ikhtisar realisasi keuangan yang
kinerja SKPD disusun tepat
waktu

2. Peningkatan kapasitas Persentase ASN yang % 100 Rp 180,180,000


sumberdaya aparatur ditingkatkan
kapasitasnya

1. Bimbingan teknis Jumlah ASN yang org 9 Rp 180,180,000


implementasi ditingkatkan
peraturan kompetensinya
perundang-
undangan

3. Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan % 100 Rp 1,391,513,504


perkantoran administrasi
perkantoran yang
berkualitas

1. Pelayanan Jumlah dokumen dok 12 Rp 1,224,268,050


penyediaan administrasi
administrasi perkantoran yang
perkantoran disusun

2. Rapat-rapat Jumlah dokumen dok 12 Rp 684,985,000


Koordinasi dan rapat Koordinasi
Konsultasi Dalam dan Konsultasi
Daerah dan ke Luar Dalam Daerah dan
Daerah
ke Luar Daerah
yang dilaksanakan

4. Peningkatan sarana dan Presentase % 100 Rp 981,312,200


prasarana aparatur pemanfaatan sarana
dan prasarana
aparatur sesuai
dengan
peruntukannya

1. Pemeliharaan Jumlah Kendaraan unit 10 188,680,000


rutin/berkala Dinas yang dalam
kendaraan keadaan baik
dinas/operasional

2. Pengadaan dan Jumlah unit 7 792,632,200


pemeliharaan peralatan/perlengk
perlengkapan/peral apan gedung
atan gedung kantor kantor yang
diadakan
Jumlah unit 7
perlengkapan
/peralatan gedung
kantor yang
dipelihara
A AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TRIWULAN II
NAS KESEHATAN

REALISASI TW II CAPAIAN TW II SOLUSI UNTUK MENGATASI


PENYEBAB TIDAK KET
PENYEBAB TIDAK PENANGGUNG
TERCAPAINYA TARGET
TERCAPAINYA TARGET JAWAB
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA
KINERJA
11 12 13 14 15 16 17 18

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga
Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes
Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL
Sie. PL

Sie. Yankes

Sie. Yankes

Sie. Kesga

Sie. Yankes

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. P2M
Sie. P2M

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. PTM
Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM
Sie Yankes dan
Kasubbag.
Keuangan

Sie Yankes dan


Kasubbag.
Keuangan

Sie Yankes dan


Kasubbag.
Keuangan

Sie. Farmamin

Sie. SDMK

Sie. SDMK

Sie. Perencanaan

Sie. Yankes

Sie. Keuangan

Sie. Kesga

IFPK

IFPK
IFPK

63,941,000

IFPK

348,321,800

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin
Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Perencanaan,
Sie. Keuangan, Sie.
Yankes

Sie. Perencanaan,
Sie. Keuangan, Sie.
Yankes

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan
Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Suwawa, April 2020


Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango

dr. Meyrin Kadir


NIP. 19710504 200604 2 025
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KIN
TRIWULAN II
DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR TARGET TAHUN 2020 TARGET TW III


INDIKATOR
NO 1.23456789013124E+017 PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ SATUAN
SASARAN
KEGIATAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya Status Angka Kematian
Kesehatan dan Gizi Ibu per 100.000
Masyarakat KLH

Angka Kematian
Bayi per 1.000 KLH

Prevalensi Stunting
pada Baduta

1. Peningkatan Cakupan Kunjungan % 90 Rp 329,685,500


keselamatan ibu Neonatal pertama
melahirkan dan anak (KN1)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu hamil
sesuai standar (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan ibu bersalin
sesuai standar (SPM)

Cakupan neonatal % 100


komplikasi yang
ditangani (SPM)

Cakupan pelayanan % 100


kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar
(SPM)

1. Perawatan berkala Jumlah Laporan lap 6 Rp 47,475,000


bagi ibu hamil dari hasil pelaksanaan
keluarga kurang perawatan berkala
mampu bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
mampu

Persentasi ibu % 100


hamil yang
ditangani

2. Pertolongan Jumlah org 3489 Rp 282,210,500


persalinan bagi pertolongan yang
ibu hamil dari dilaksanakan pada
keluarga kurang ibu hamil
mampu

2. Peningkatan Cakupan pelayanan % 100 Rp 43,645,000


Pelayanan Kesehatan kesehatan balita
Anak Balita sesuai standar (SPM)
1. Pelatihan dan Jumlah peserta org 25 Rp 43,645,000
pendidikan pelatihan dan
perawatan anak pendidikan
balita perawatan anak
balita

3. Program Perbaikan 0.3 Rp 1,072,607,200


Gizi Masyarakat
Prevalensi gizi buruk

Prevalensi bayi/balita % 100


gizi buruk yang
ditangani

% 1
Prevalensi Ibu hamil
KEK
1. Pemberdayaan lap 20 Rp 900,130,000
masyarakat untuk
pencapaian Jumlah laporan
keluarga sadar gizi kegiatan
pemberdayaan
masyarakat

Jumlah peta rawan peta 1


gizi
klp 40

Jumlah kelompok
asuhan mandiri
dan akupresuer
yang dibina

2. Penanggulangan Jumlah pasien pasien 100 Rp 172,477,200


KEP, AGB, GAKY, yang dirawat di
KVA dan Panti pemulihan
kekurangan zat gizi buruk
gizi makro lainnya

4. Peningkatan % 100 Rp 84,925,000


Pelayanan Kesehatan
Lansia cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan org 14028 Rp 84,925,000


Pemeliharaan Jumlah lansia yang
Kesehatan terlayani

5. Promosi Kesehatan Cakupan Jumlah % 85 Rp 331,637,500


dan Pemberdayaan Kecamatan Yang
Masyarakat memiliki Kebijakan
Tentang PHBS

cakupan kecamatan % 90
yang melaksanakan
minimal 3 Tema
kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat

Persentase Posyandu % 58
Aktif

Persentase Desa yang % 38


memanfaatkan dana
desa 10% untuk
UKBM
Persentasi sekolah % 75
yang melaksanakan 8
indikator PHBS

Persentasi % 80
Penggunaan jamban
sehat masyarakat

1 Penyuluhan Jumlah peserta Org 50 Rp 331,637,500


Masyarakat Pola lintas sektor
Hidup Sehat pembuatan
komitmen
mendukung
germas

Jumlah sekolah sklh 8


yang menjadi
fokus pelaksanaan
KTR dan PHBS

Jumlah bahan jenis 5


Kontak PHBS

Jumlah desa yang desa 40


memiliki satgas
posyandu

Jumlah desa yang desa 100


di monitoring
evaluasi
penggunan ADD
untuk UKBM

Jumlah laporan lap 20


pelaksanaan
Gerakan
Mayarakat Kab.
Bone Bolango

6. Pengembangan Cakupan TPM yang % 50 Rp 188,481,500


Lingkungan Sehat dilakukan
pengawasan

Cakupan penduduk % 81
dengan akses air
minum berkelanjutan
terhadap air minum
layak

Cakupan Fasilitas % 95
Tempat Umum (FTU)
yang memenuhi
syarat kesehatan
lingkungan
(Puskesmas, SD/SMP)

Cakupan jumlah % 76
desa/kelurahan yang
melakukan STBM

Cakupan puskesmas % 100


yang 40% desa/
kelurahannya
melaksanakan STBM

1. Pengkajian Jumlah laporan lap 4 Rp 545,614,750


Pengembangan hasil kajian kualitas
lingkungan sehat air
2. Penyuluhan Jumlah desa yang desa 125 Rp 282,734,000
menciptakan telah
kesehatan melaksanakan
lingkungan STBM

2 Meningkatnya Prevalensi Tekanan


Pengendalian Penyakit Darah Tinggi
Menular dan Tidak
Menular

Persentasi
Puskesmas yang IR
DBD <49 per
100.000 penduduk

Prevalensi TB per
100.000 penduduk

1. Upaya Kesehatan % 95 Rp 2,369,829,500


Masyarakat Persentasi penduduk
yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan
puskesmas

1. Revitalisasi Sistem PKM 20 Rp 1,302,934,500


Kesehatan (JKN
Non Kapitasi)
Jumlah Puskesmas
yang Mendapatkan
dana Non Kapitasi
JKN dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan di
puskesmas

Jumlah tenaga org 10


ANC terpadu
difasilitasi
2. Peningkatan org 50235 Rp 1,066,895,000
kesehatan Jumlah masyarakat
masyarakat yang mendapat
pelayanan
kesehatan

2. Pencegahan dan tatalaksana seluruh % 100 Rp 522,036,000


Penanggulangan kasus KLB <24 jam
penyakit menular

cakupan pelayanan % 100


kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai
standar ( SPM )

cakupan pelayanan % 100


orang dengan TB
sesuai standar (SPM)

Cakupan puskesmas % 100


yang mencapai 80%
imunisasi dasar
lengkap pada bayi

Persentasi anak usia % 80


0-11 bln dapat
imunisasi dasar
lengkap

Cakupan anak yang % 75


mendapat obat cacing
Presentasi ibu hamil % 75
yang discreening
hepatitis

1. Peningkatan Jumlah laporan lap 40 Rp 217,642,000


Imunisasi hasil DQS

Jumlah analis atas lap 57


kasus potensial
KLB

Presentasi kasus % 100


potensial KLB yang
ditangani

Presentasi kasus % 10
sample PD3I yang
diperiksa

Presentasi jamaah % 100


haji yang ditangani

2. Pelayanan Jumlah masyarakat org 80 Rp 304,394,000


pencegahan dan kontak penderita
penanggulangan HIV yang ditangani
penyakit menular

Jumlah dokumen dok 1


hasil pelaksanaan
pemberian obat
pencegahan
massal (POPM)

Presentasi % 20
masyarakat
suspect dan
penderita kusta
yang ditangani

Jumlah masyarakat org 300


kontak penderita
kusta yang
ditangani

Jumlah masyarakat org 3,008


yang terduga TB
yang diperiksa
sesuai standar

Jumlah pengadaan lokasi 100


pelaksanaan
operasional
fogging

Jumlah anak yang org 29,021


diberikan obat
cacing

Jumlah ibu hamil org 3,490


yang discreeninig
hepatitis

3. Pencegahan dan % 100 Rp 245,000,000


Penanggulangan
penyakit tidak
menular Presentasi penderita
hipertensi yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)
% 100

Presentasi penderita
diabetes melitus yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

% 100

Presentasi penderita
ODGJ berat ( Psikotik )
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan Jumlah peserta org 75 Rp 245,000,000


penecegahan dan Advokasi
penanggulangan
penyakit tidak
menular

Jumlah Petugas org 50


PTM yang
ditingkatkan
Kapasitas

Jumlah masyarakat org 50,000


usia produktif yang
dilakukan deteksi
dini

Jumlah WUS yang org 400


dilakukan
pemeriksaan

Jumlah KTR di KTR 52


Kabupaten Bone
Bolango

Jumlah Sekolah sklh 40


KTR yang dinilai
Jumlah penderita org 6,235
DM yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah penderita org 1,397


Hipertansi yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah laporan lap 20


PTM dan UKS
Jumlah sosialisasi sos 20
PTM dan KTR

Jumlah ODGJ yang org 235


dilayani

Jumlah petugas org 50


Keswa yang
ditingkatkan
kapasitasnya

3 Meningkatnya Persentasi
Perlindungan Finansial Penduduk yang
melalui jaminan Mendapat Jaminan
kesehatan Kesehatan
1. Program Kemitraan Cakupan penduduk % 100 Rp 10,225,644,600
Peningkatan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
dari program
kemitraan

Cakupan tenaga % 100


kesehatan yang
memiliki kompetensi

1. Kemitraan Jumlah penduduk org 163,030 Rp 6,379,761,100


asuransi yang menjadi
kesehatan peserta
masyarakat JAMKESPRA

2. Kemitraan Jumlah tenaga org 10 Rp 3,845,883,500


Peningkatan kesehatan yang
Kualitas Dokter ditingkatkan
dan paramedis kapasitasnya

Jumlah tenaga org 9


kesehatan yang
mendapat reward
tenaga kesehatan
teladan

Jumlah dokumen dok 1


rencana
kebutuhan tenaga
kesehatan disusun

4 Meningkatnya Jumlah Puskesmas


Pemerataan dan Mutu yang terakreditasi
Pelayanan Kesehatan dan
Sumber daya kesehatan

1. Program BOK (DAK persen 100 Rp 2,198,562,000


Non Fisik) Presentasi Puskesmas
yang terakreditasi

1. Akreditasi PKM 6 Rp 1,326,072,000


Puskesmas Jumlah puskesmas
yang naik status
akreditasi

2. Bantuan PKM 20 Rp 89,817,000


Operasional Jumlah puskesmas
Kesehatan (BOK) yang memperoleh
Bantuan
Operasional
Puskesmas

3. Jaminan RTK 5 Rp 782,673,000


Persalinan Jumlah Rumah
(JAMPERSAL) Tunggu Kelahiran
(RTK) yang
mendapat dana
operasional

2. Program Obat dan Cakupan puskesmas % 98 Rp 2,705,936,234


Perbekalan dengan ketersediaan
Kesehatan obat dan vaksin
esensial

Cakupan kesesuaian % 85
obat di IFPK dengan
formularium nasional
1. Peningkatan mutu Jumlah laporan dok 4 Rp 291,843,000
penggunaan obat kegiatan
dan perbekalan peningkatan mutu
kesehatan penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan
3 218,882,250

2. Pengadaan obat Jumlah laporan dok 4 Rp 2,414,093,234


dan perbekalan hasil pengadaan
kesehatan (DAK) obat di puskesmas

3 1,810,569,926

3. Standarisasi Jumlah Puskesmas PKM 20 Rp 256,425,000


Pelayanan Kesehatan yang mampu
melaksanakan e-
Health

1. Pembangunan Jumlah dokumen dok 3 Rp 256,425,000


dan Pemutakhiran tentang
Data Standar pembangunan dan
Pelayanan pemutakhiran data
Kesehatan standar pelayanan
kesehatan

4. Pengadaan, % 98 Rp 16,202,279,300
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas Cakupan sarpras
/ puskesmas kesehatan dasar yang
pembantu dan layak dan sesuai
jaringannya Permenkes 75 tahun
2014

1. Pengadaan sarana dok 4 Rp 13,752,890,000


dan prasarana
puskesmas (DAK) jumlah dokumen
pengadaan
puskesmas yang
dibangun

2. Pembangunan dok 3 Rp 2,449,389,300


puskesmas (DAK
penugasan) jumlah dokumen
pengadaan
sarana,prasarana
dan alat kesehatan
(SPA) puskesmas

5. Pengawasan Obat % 60 Rp 268,333,000


dan Makanan
Cakupan puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar

% 100
Cakupan perizinan
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
lainnya

1. Peningkatan unit 40 Rp 268,333,000


pengawasan
keamanan pangan Jumlah IRTP yang
dan bahan dilakukan
berbahaya pengawasan
Jumlah klinik yang unit 10
dilakukan
pengawasan
unit 17
Jumlah apotik dan
toko obat yang
dilakukan
pengawasan
Jumlah DEPO air unit 20
minum isi ulang
yang dilakukan
pengawasan

5 Mewujudkan pelayanan Nilai SAKIP


Dinas Kesehatan yang
profesional dan berkinerja
tinggi

Persentasi hasil
temuan material
Hasil survey pada
masyarakat
1. Peningkatan Presentase dokumen % 100 Rp 647,910,000
pengembangan sistem perencanaan dan
pelaporan capaian keuangan yang
kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

1. Penyusunan laporan Jumlah dokumen dok 4 Rp 647,910,000


capaian kinerja dan perencanaan dan
ikhtisar realisasi keuangan yang
kinerja SKPD disusun tepat
waktu

2. Peningkatan kapasitas Persentase ASN yang % 100 Rp 180,180,000


sumberdaya aparatur ditingkatkan
kapasitasnya

1. Bimbingan teknis Jumlah ASN yang org 9 Rp 180,180,000


implementasi ditingkatkan
peraturan kompetensinya
perundang-
undangan

3. Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan % 100 Rp 1,391,513,504


perkantoran administrasi
perkantoran yang
berkualitas

1. Pelayanan Jumlah dokumen dok 12 Rp 1,224,268,050


penyediaan administrasi
administrasi perkantoran yang
perkantoran disusun

2. Rapat-rapat Jumlah dokumen dok 12 Rp 684,985,000


Koordinasi dan rapat Koordinasi
Konsultasi Dalam dan Konsultasi
Daerah dan ke Luar Dalam Daerah dan
Daerah
ke Luar Daerah
yang dilaksanakan

4. Peningkatan sarana dan Presentase % 100 Rp 981,312,200


prasarana aparatur pemanfaatan sarana
dan prasarana
aparatur sesuai
dengan
peruntukannya

1. Pemeliharaan Jumlah Kendaraan unit 10 188,680,000


rutin/berkala Dinas yang dalam
kendaraan keadaan baik
dinas/operasional
2. Pengadaan dan Jumlah unit 7 792,632,200
pemeliharaan peralatan/perlengk
perlengkapan/peral apan gedung
atan gedung kantor kantor yang
diadakan

Jumlah unit 7
perlengkapan
/peralatan gedung
kantor yang
dipelihara

catatan :
untuk keg. Pengadaan obat realisasi fisik s.d tw III sudah mencapai 98 %, saat ini msh dalam proses penagihan keuangan, kendalanya adalah lamanya pengiriman berkas tagihan keuangan kepada pihak ketiga di luar daer
SI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
WULAN II
ESEHATAN

REALISASI TW III CAPAIAN TW III SOLUSI UNTUK MENGATASI


KET
PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PENYEBAB TIDAK PENANGGUNG
TARGET KINERJA TERCAPAINYA TARGET JAWAB
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA
11 12 13 14 15 16 17 18

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga
Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Kesga

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes
Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. Promkes

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL

Sie. PL
Sie. PL

Sie. Yankes

Sie. Yankes

Sie. Kesga

Sie. Yankes

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. P2M
Sie. P2M

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. Surveilance

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. P2M

Sie. PTM
Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM

Sie. PTM
Sie Yankes dan
Kasubbag.
Keuangan

Sie Yankes dan


Kasubbag.
Keuangan

Sie Yankes dan


Kasubbag.
Keuangan

Sie. Farmamin

Sie. SDMK

Sie. SDMK

Sie. Perencanaan

Sie. Yankes

Sie. Keuangan

Sie. Kesga

IFPK

IFPK

72960750
pelaksanaan kegiatan sudah berjalan IFPK
sesuai dengan target, hanya terkendala
pada saat proses penagihan keuangan segera memperbaiki
yang membutuhkan waktu lebih lama
sehingga realisasi keuangan tdk sesuai
manajemen penagihan di
3 189,766,000 3 dengan target waktu yang ditetapkan IFPK agar realisasi
keuangan bisa tercapai
tepat waktu

603523308.5
untuk keg. Pengadaan obat realisasi fisik IFPK
s.d tw III sudah mencapai 98 %, saat ini sudah dilakukan follow up
msh dalam proses penagihan keuangan, kepada pihak ketiga untuk
kendalanya adalah lamanya pengiriman kelengkapan berkas
3 864,697,880 3 berkas tagihan keuangan kepada pihak sehingga saat ini proses
ketiga di luar daerah
pelaksanaan penagihan
keuangan sudah berjalan
lancar
Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Perencanaan

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin
Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Farmamin

Sie. Perencanaan,
Sie. Keuangan, Sie.
Yankes

Sie. Perencanaan,
Sie. Keuangan, Sie.
Yankes

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan
Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Subbag
Kepegawaian dan
Keuangan

Suwawa, April 2020


Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango

dr. Meyrin Kadir


NIP. 19710504 200604 2 025

da pihak ketiga di luar daerah


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR
INDIKATOR
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ SATUAN
SASARAN
KEGIATAN

1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Status Angka Kematian
Kesehatan dan Gizi Ibu per 100.000
Masyarakat KLH

Angka Kematian
Bayi per 1.000 KLH

Prevalensi Stunting
pada Baduta

1. Peningkatan Cakupan Kunjungan %


keselamatan ibu Neonatal pertama
melahirkan dan anak (KN1)

Cakupan pelayanan %
kesehatan ibu hamil
sesuai standar (SPM)

Cakupan pelayanan %
kesehatan ibu
bersalin sesuai
standar (SPM)

Cakupan neonatal %
komplikasi yang
ditangani (SPM)

Cakupan pelayanan %
kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar
(SPM)
1. Perawatan berkala Jumlah Laporan lap
bagi ibu hamil dari hasil pelaksanaan
keluarga kurang perawatan
mampu berkala bagi ibu
hamil dari
keluarga kurang
mampu

Persentasi ibu %
hamil yang
ditangani

2. Pertolongan Jumlah org


persalinan bagi ibu pertolongan yang
hamil dari keluarga dilaksanakan
kurang mampu pada ibu hamil

2. Peningkatan Cakupan pelayanan %


Pelayanan Kesehatan
1. Pelatihan dan kesehatan
Jumlahbalita
peserta org
Anak Balita
pendidikan sesuai standardan
pelatihan (SPM)
perawatan anak pendidikan
balita perawatan anak
balita

3. Program Perbaikan
Gizi Masyarakat Prevalensi gizi buruk

Prevalensi bayi/balita %
gizi buruk yang
ditangani

Prevalensi Ibu hamil %


KEK
1. Pemberdayaan lap
masyarakat untuk
pencapaian Jumlah laporan
keluarga sadar gizi kegiatan
pemberdayaan
masyarakat

Jumlah peta peta


rawan gizi
klp
Jumlah kelompok
asuhan mandiri
dan akupresuer
yang dibina
2. Penanggulangan Jumlah pasien pasien
KEP, AGB, GAKY, yang dirawat di
KVA dan Panti pemulihan
kekurangan zat gizi gizi buruk
makro lainnya

4. Peningkatan %
Pelayanan Kesehatan cakupan pelayanan
Lansia kesehatan usia lanjut
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan org
Pemeliharaan Jumlah lansia
Kesehatan yang terlayani

5. Promosi Kesehatan Cakupan Jumlah %


dan Pemberdayaan Kecamatan Yang
Masyarakat memiliki Kebijakan
Tentang PHBS

cakupan kecamatan %
yang melaksanakan
minimal 3 Tema
kampanye Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat

Persentase Posyandu %
Aktif
Persentase Desa %
yang memanfaatkan
dana desa 10% untuk
UKBM

Persentasi sekolah %
yang melaksanakan 8
indikator PHBS

Persentasi %
Penggunaan jamban
sehat masyarakat
1 Penyuluhan Jumlah peserta Org
Masyarakat Pola lintas sektor
Hidup Sehat pembuatan
komitmen
mendukung
germas

Jumlah sekolah sklh


yang menjadi
fokus
pelaksanaan KTR
dan PHBS

Jumlah bahan jenis


Kontak PHBS
Jumlah desa yang desa
memiliki satgas
posyandu

Jumlah desa yang desa


di monitoring
evaluasi
penggunan ADD
untuk UKBM

Jumlah laporan lap


pelaksanaan
Gerakan
Mayarakat Kab.
Bone Bolango

6. Pengembangan Cakupan TPM yang %


Lingkungan Sehat dilakukan
pengawasan

Cakupan penduduk %
dengan akses air
minum berkelanjutan
terhadap air minum
layak
Cakupan Fasilitas %
Tempat Umum (FTU)
yang memenuhi
syarat kesehatan
lingkungan
(Puskesmas, SD/SMP)
Cakupan jumlah %
desa/kelurahan yang
melakukan STBM

Cakupan puskesmas %
yang 40% desa/
kelurahannya
melaksanakan STBM

1. Pengkajian Jumlah laporan lap


Pengembangan hasil kajian
lingkungan sehat kualitas air

2. Penyuluhan Jumlah desa yang desa


menciptakan telah
kesehatan melaksanakan
lingkungan STBM

2 Meningkatnya Prevalensi Tekanan


Pengendalian Penyakit Darah Tinggi
Menular dan Tidak
Menular

Persentasi
Puskesmas yang IR
DBD <49 per
100.000 penduduk

Prevalensi TB per
100.000 penduduk

1. Upaya Kesehatan %
Masyarakat
Persentasi penduduk
yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan
puskesmas
1. Revitalisasi Sistem PKM
Kesehatan (JKN
Non Kapitasi) Jumlah
Puskesmas yang
Mendapatkan
dana Non
Kapitasi JKN
dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan di
puskesmas

org
Jumlah tenaga
ANC terpadu
difasilitasi
2. Peningkatan org
kesehatan Jumlah
masyarakat masyarakat yang
mendapat
pelayanan
kesehatan
2. Pencegahan dan
Penanggulangan
penyakit menular

tatalaksana seluruh 100


kasus KLB <24 jam

cakupan pelayanan 87%


kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai
standar ( SPM )

cakupan pelayanan 57,8%


orang dengan TB
sesuai standar (SPM)

Cakupan puskesmas %
yang mencapai 80%
imunisasi dasar
lengkap pada bayi

Persentasi anak usia %


0-11 bln dapat
imunisasi dasar
lengkap
Cakupan anak yang 85%
mendapat obat
cacing

Presentasi ibu hamil 45%


yang discreening
hepatitis

1. Peningkatan Jumlah laporan lap


Imunisasi hasil DQS
Jumlah analis lap
atas kasus
potensial KLB

Presentasi kasus 100%


potensial KLB
yang ditangani

Presentasi kasus %
sample PD3I yang
diperiksa

Presentasi %
jamaah haji yang
ditangani

2. Pelayanan Jumlah 80
pencegahan dan masyarakat
penanggulangan kontak penderita
penyakit menular HIV yang
ditangani

Jumlah dokumen 1
hasil pelaksanaan
pemberian obat
pencegahan
massal (POPM)

Presentasi %
masyarakat
suspect dan
penderita kusta
yang ditangani

Jumlah org
masyarakat
kontak penderita
kusta yang
ditangani
Jumlah org
masyarakat yang
terduga TB yang
diperiksa sesuai
standar

Jumlah 100%
pengadaan
pelaksanaan
operasional
fogging

Jumlah anak yang 24,995


diberikan obat
cacing

Jumlah ibu hamil 1,585


yang discreeninig
hepatitis

3. Pencegahan dan %
Penanggulangan
penyakit tidak Presentasi penderita
menular hipertensi yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

Presentasi penderita
diabetes melitus
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

%
Presentasi penderita
ODGJ berat
( Psikotik ) yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar (SPM)

1. Pelayanan Jumlah peserta org


penecegahan dan Advokasi
penanggulangan
penyakit tidak
menular
Jumlah Petugas org
PTM yang
ditingkatkan
Kapasitas

Jumlah org
masyarakat usia
produktif yang
dilakukan deteksi
dini

Jumlah WUS yang org


dilakukan
pemeriksaan

Jumlah KTR di KTR


Kabupaten Bone
Bolango

Jumlah Sekolah sklh


KTR yang dinilai
Jumlah penderita org
DM yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah penderita org


Hipertansi yang
dilayanani sesuai
standar

Jumlah laporan lap


PTM dan UKS
Jumlah sosialisasi sos
PTM dan KTR

Jumlah ODGJ org


yang dilayani
Jumlah petugas org
Keswa yang
ditingkatkan
kapasitasnya

3 Meningkatnya Persentasi %
Perlindungan Finansial Penduduk yang
melalui jaminan Mendapat Jaminan
kesehatan Kesehatan
1. Program Kemitraan Cakupan penduduk %
Peningkatan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
dari program
kemitraan

Cakupan tenaga %
kesehatan yang
memiliki kompetensi

1. Kemitraan asuransi Jumlah penduduk org


kesehatan yang menjadi
masyarakat peserta
JAMKESPRA

2. Kemitraan Jumlah tenaga org


Peningkatan kesehatan yang
Kualitas Dokter ditingkatkan
dan paramedis kapasitasnya

Jumlah tenaga org


kesehatan yang
mendapat
reward tenaga
kesehatan
teladan

Jumlah dokumen dok


rencana
kebutuhan
tenaga kesehatan
disusun

4 Meningkatnya Jumlah Puskesmas Puskes


Pemerataan dan Mutu yang terakreditasi
Pelayanan Kesehatan dan
Sumber daya kesehatan

1. Program BOK (DAK persen


Non Fisik) Presentasi
Puskesmas yang
terakreditasi

1. Akreditasi PKM
Puskesmas Jumlah
puskesmas yang
naik status
akreditasi
2. Bantuan PKM
Operasional
Kesehatan (BOK) Jumlah
puskesmas yang
memperoleh
Bantuan
Operasional
Puskesmas

3. Jaminan Persalinan RTK


(JAMPERSAL) Jumlah Rumah
Tunggu Kelahiran
(RTK) yang
mendapat dana
operasional

2. Program Obat dan Cakupan puskesmas %


Perbekalan dengan ketersediaan
Kesehatan obat dan vaksin
esensial

Cakupan kesesuaian %
obat di IFPK dengan
formularium nasional

1. Peningkatan mutu Jumlah laporan dok


penggunaan obat kegiatan
dan perbekalan peningkatan
kesehatan mutu
penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan

2. Pengadaan obat Jumlah laporan dok


dan perbekalan hasil pengadaan
kesehatan (DAK) obat di
puskesmas

3. Standarisasi Jumlah Puskesmas PKM


Pelayanan Kesehatan yang mampu
melaksanakan e-
Health
1. Pembangunan Jumlah dokumen dok
dan Pemutakhiran tentang
Data Standar pembangunan
Pelayanan dan
Kesehatan pemutakhiran
data standar
pelayanan
kesehatan

Cakupan sarpras
kesehatan dasar yang
4. Pengadaan, layak dan sesuai %
peningkatan
1. Pengadaandansarana Permenkes 75 tahun dok
perbaikan sarana dan
dan prasarana 2014
prasarana jumlah dokumen
puskesmas (DAK) pengadaan
puskesmas /
puskesmas pembantu puskesmas yang
dan jaringannya dibangun

2. Pembangunan dok
puskesmas (DAK
penugasan) jumlah dokumen
pengadaan
sarana,prasarana
dan alat
kesehatan (SPA)
puskesmas

5. Pengawasan Obat Cakupan puskesmas %


dan Makanan yang melaksanakan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar
%
Cakupan perizinan
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
lainnya
1. Peningkatan Jumlah IRTP yang unit
pengawasan dilakukan
keamanan pangan pengawasan
dan bahan
berbahaya

unit
Jumlah klinik
yang dilakukan
pengawasan
unit
Jumlah apotik
dan toko obat
yang dilakukan
pengawasan
Jumlah DEPO air unit
minum isi ulang
yang dilakukan
pengawasan

5 Mewujudkan pelayanan Nilai SAKIP


Dinas Kesehatan yang
profesional dan
berkinerja tinggi

Persentasi hasil
temuan material
Hasil survey pada
masyarakat
1. Peningkatan Presentase dokumen %
pengembangan perencanaan dan
sistem pelaporan keuangan yang
capaian kinerja dan disusun tepat waktu
keuangan

1. Penyusunan Jumlah dokumen dok


laporan capaian perencanaan dan
kinerja dan ikhtisar keuangan yang
realisasi kinerja disusun tepat
SKPD waktu

2. Peningkatan Persentase ASN yang %


kapasitas ditingkatkan
sumberdaya aparatur kapasitasnya

1. Bimbingan teknis Jumlah ASN yang org


implementasi ditingkatkan
peraturan kompetensinya
perundang-
undangan

3. Pelayanan Persentase %
Administrasi pelayanan
perkantoran administrasi
perkantoran yang
berkualitas
1. Pelayanan Jumlah dokumen dok
penyediaan administrasi
administrasi perkantoran yang
perkantoran disusun

2. Rapat-rapat Jumlah dokumen dok


Koordinasi dan rapat Koordinasi
Konsultasi Dalam dan Konsultasi
Daerah dan ke Dalam Daerah
Luar Daerah dan ke Luar
Daerah yang
dilaksanakan

4. Peningkatan sarana Presentase %


dan prasarana pemanfaatan sarana
aparatur dan prasarana
aparatur sesuai
dengan
peruntukannya

1. Pemeliharaan Jumlah unit


rutin/berkala Kendaraan Dinas
kendaraan yang dalam
dinas/operasional keadaan baik

2. Pengadaan dan Jumlah unit


pemeliharaan peralatan/perlen
perlengkapan/pera gkapan gedung
latan gedung kantor yang
kantor diadakan

Jumlah unit
perlengkapan
/peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHU
TRIWULAN IV
DINAS KESEHATAN BONE BOLANGO

TARGET TAHUN 2020 REALISASI S.D. TW III TARGET TW IV

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

7 8 9 10 11 12

233

12

26

90 Rp 329,685,500

100

100

100

100
6 Rp 47,475,000

100

3489 Rp 282,210,500

100 Rp 43,645,000
25 Rp 43,645,000

0.3 Rp 1,072,607,200

100

20 Rp 900,130,000

40
100 Rp 172,477,200

4 20,000,000

100 Rp 84,925,000

14028 Rp 84,925,000

85 Rp 331,637,500

67 117,448,800

90

100 9.975.000

58
68,12
38

88,1

75

60 33.675.600

80

75,79
50 Rp 331,637,500

40

100

20

50 Rp 188,481,500
52

81
27 65,261,500

95

28 9,550,000
76

46

100

100

4 Rp 545,614,750

Err:509 Err:509

125 Rp 282,734,000

14.8

100

263
185,4

95 Rp 2,369,829,500

90 1,125,295,000
20 Rp 1,302,934,500 20 Rp 1,125,295,000

10

50,235 Rp 1,066,895,000

- -

Rp 522,036,000

100 Rp 14,300,000
100

100 0

100 Rp 24,350,000

299

100

80
75 Rp 6,225,000

75

40 Rp 217,642,000
40
57
394

100

100

10

- -

100
- -

80 Rp 304,394,000

20

10

300

100
3,008

930

100

29,021

3,490

100 Rp 245,000,000

51 126,070,000

100

100

100

100

75 Rp 245,000,000

75
50

50

50,000

400
57

52
52

40
40
6,235

8,159

1,397

2,243

20
20
20
20

235
240
50

50

95
100 Rp 10,225,644,600

100 4,455,522,500

100

100

163,030 Rp 6,379,761,100

13,212 4,455,522,500

10 Rp 3,845,883,500

- -

- -

- -

20

100 Rp 2,198,562,000

6 Rp 1,326,072,000

218,313,000
20 Rp 89,817,000

5 Rp 782,673,000

98 Rp 2,705,936,234

85

4 Rp 291,843,000

3 189,766,000 1 102,077,000

4 Rp 2,414,093,234

3 864,697,880 1 1,549,395,354

20 Rp 256,425,000
3 Rp 256,425,000

#VALUE! 256,425,000

98 Rp 16,202,279,300
4 Rp 13,752,890,000

13,752,890,000

3 Rp 2,449,389,300

3 2,449,389,300

60 Rp 268,333,000

40 63,689,000

100

40 Rp 268,333,000

20 86,700,500

10

17

17 5,725,000
20

AA

100

87.6

100 Rp 647,910,000

4 Rp 647,910,000

100 Rp 180,180,000

9 Rp 180,180,000

100 Rp 1,391,513,504
12 Rp 1,224,268,050

12 Rp 684,985,000

100 Rp 981,312,200

10 188,680,000

7 792,632,200

7
ENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
AN IV
BONE BOLANGO

REALISASI TW IV REALISASI S.D. TW IV CAPAIAN S.D. TW IV

KINERJA ANGGARAN
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
(%) (%)
13 14 15=9+13 16=10+14 17=15/7*100% 18=16/8*100%
1 98,508,000 4 288,274,000 100.00% 98.78%

1 1,471,580,530 4 2,336,278,410 100.00% 96.78%


Suwawa, Desember 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

dr. Meyrin Kadir


NIP. 19710504 200604 2 025
SOLUSI UNTUK
PENYEBAB TIDAK KET
MENGATASI PENYEBAB PENANGGUNG
TERCAPAINYA
TIDAK TERCAPAINYA JAWAB
TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
19 20 21 22
Kepala IFPK

Melaporkan kegagalan
Adanya paket paket e-catalog ini ke
pengadaan obat yang Dinkes Prov untuk
gagal e-catalog karena diteruskan ke Kemenkes,
pihak penyedia tidak karena untuk memberikan Kepala IFPK
bisa memenuhi sanksi atau teguran pihak
permintaan pengadaan penyedia pada sistem e-
obat catalog adalah kewenangan
Kemenkes
O
5

Anda mungkin juga menyukai