Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per Friday, January 31, 2020
REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

TANJUNG, 19 February 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Plt. KEPALA DINAS

Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN


Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

2.09 . 2.09.01.01 . 01 Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1.847.900.000,00 0,00 0,00 0,00 H. ZULFAN
0,00NOOR, 0,00
S.Sos, M.Si1.847.900.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 01.01 Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran 382.715.000,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19700809
0,00 199003
0,00 1 003 382.715.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 01.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran 649.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.175.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 01.03 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran 328.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.810.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 01.04 Rapat-rapat koordinasi 457.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.200.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 01.05 Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan 7.902.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.902.100.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 15.01 Pembinaan, peningkatan dan pengelolaan angkutan jalan dan multimoda 5.464.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.464.500.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 15.02 Penyusunan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 15.03 Peningkatan, pengelolaan jalan dan andalalin 990.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 15.04 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 447.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.600.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 16 Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengendalian Keselamatan 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
Lalu Lintas
2.09 . 2.09.01.01 . 16.01 Pengawasan dan pengendalian lalu lintas 566.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.730.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 16.02 Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas 128.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.583.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 16.03 Promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas 204.687.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.687.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan 1.970.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.700.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 17.01 Peningkatan, pengelolaan dan penataan perparkiran 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 17.02 Pembinaan dan pengembangan kendaraan perbengkelan umum 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 17.03 Peningkatan dan pengelolaan terminal 420.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.700.000,00
2.09 . 2.09.01.01 . 17.04 Peningkatan dan pengelolaan balai pengujian kendaraan bermotor 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

JUMLAH 12.620.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.620.700.000,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2


1 dari 2

Anda mungkin juga menyukai