Anda di halaman 1dari 8

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir


RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2.2
Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 236.135.000,00 1.113.365.000,00 220.000.000,00 1.569.500.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat dinkes 1 paket 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan dinkes 1 paket 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00
listrik
1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dinkes 1 paket 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan puskesmas 9 PTT 212.400.000,00 4.600.000,00 0,00 217.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor dinkes 1 paket 3.190.000,00 71.810.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor dinkes 1 paket 11.175.000,00 163.825.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dinkes 1 paket 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dinkes 1 paket 2.030.000,00 27.970.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
bangunan kantor
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dinkes 1 paket 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
perundang-undangan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman dinkes 1 paket 2.450.000,00 97.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dinkes 1 paket 3.570.000,00 116.430.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dinkes 1 paket 1.320.000,00 18.680.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 14.375.000,00 385.625.000,00 850.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor dinkes 1 paket 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur dinkes, 1 paket 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan 8 puskesmas 1 paket 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Perlengkapannya
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinkes 1 paket 3.190.000,00 96.810.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinkes 1 paket 11.185.000,00 288.815.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
dinas/operasional

1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100 % 70.438.000,00 261.062.000,00 0,00 331.500.000,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal dinkes, 50 orang 2.400.000,00 147.600.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 05 . 04 Maturitas SPIP DInkes 3 level 6.890.000,00 3.110.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 05 . 09 Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Dinas 1 paket 14.708.000,00 40.292.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
Fungsional Rumpun Kesehatan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 05 . 10 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian Dinas 1 tahun 800.000,00 15.700.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 05 . 11 Pengembangan SDM Kesehatan Kabupaten 100 % 45.640.000,00 54.360.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 2 dokumen 157.543.000,00 12.425.000,00 0,00 169.968.000,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dinkes 1 dokumen 44.990.000,00 11.978.000,00 0,00 56.968.000,00 0,00
realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi DInkes 112.553.000,00 447.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00
Keuangan Daerah

1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 % 206.282.000,00 7.148.718.000,00 1.439.389.000,00 8.794.389.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kabupaten 134 sar yanfar 16.350.000,00 63.650.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
Kesehatan Tegal
1.02 . 1.02.1 . 15 . 15 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Dinas 2 Paket 90.953.000,00 5.784.047.000,00 0,00 5.875.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 16 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas Puskesmas 14 Puskesmas 3.330.000,00 96.670.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15 . 17 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi Dinas 1 Paket 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 18 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas 2 Paket 75.619.000,00 1.124.381.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00
dan Pengadaan Obat Gizi Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 19 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Dinas 1 Paket 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
Program Pelayanan Kesehatan (DAK) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 21 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Dinas 1 Paket 0,00 0,00 214.389.000,00 214.389.000,00 0,00
Program Pengendalian Penyakit (DAK) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 22 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Dinas 10 unit 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
Termasuk Obat Generik Esensial Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 24 Peningkatan mutu penyimpanan dan pendistribusian Dinas 29 PKM dan 20.030.000,00 79.970.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
obat dan perbekalan kesehatan Kesehatan GF

2.12 . 1.02.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 100 % 875.000,00 24.125.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Investasi
2.12 . 1.02.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Dinas 100 % 875.000,00 24.125.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Kesehatan

2.16 . 1.02.1 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 tahun 27.670.000,00 172.330.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

2.16 . 1.02.1 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dinas 1 tahun 27.670.000,00 172.330.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 1.581.365.000,00 20.794.284.000,00 0,00 22.375.649.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 16 . 06 Revitalisasi sistem kesehatan dinkes 1 kali 93.001.000,00 70.799.000,00 0,00 163.800.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16 . 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Dinas 583 16.492.000,00 83.508.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Kesehatan obyek,kali
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 Manajemen Pelayanan Kesehatan Dasar di Dinas 1 tahun 2.130.000,00 47.870.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Puskesman Rawat Inap dan Klinik Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Peningkatan Kapasitas Laboratium Dinas 1 paket 16.250.000,00 183.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kabupaten 100 % 20.880.000,00 29.120.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Kesehatan Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD Dinas 122 peserta 50.972.000,00 69.028.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 63 Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Dinas 1 tahun 19.885.000,00 80.115.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 65 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Dinas 1 tahun 2.130.000,00 47.870.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Rujukan Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 66 Implementasi STBM Dinas 34 kegiatan 14.820.000,00 85.180.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 67 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Dinas 1 tahun 622.135.000,00 4.377.865.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00
Mendukung Program Puskesmas Gratis Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 68 Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK) Kabupaten 1 Tahun 602.990.000,00 15.488.859.000,00 0,00 16.091.849.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 69 Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu dan P3K Dinas 1 tahun 119.680.000,00 230.320.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal

2.07 . 1.02.1 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 287 desa 42.579.000,00 157.421.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
dalam membangun desa
2.07 . 1.02.1 . 17 . 19 Operasional PDPM Dinas 393 kali,desa 42.579.000,00 157.421.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 tahun 436.290.000,00 573.710.000,00 0,00 1.010.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 18 . 08 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Dinas 1 tahun 435.090.000,00 464.910.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 18 . 09 Pengadaan Simplisia dan Herbal Terstandarisasi Dinas 100 % 1.200.000,00 108.800.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00
Kesehatan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 100 % 255.350.000,00 794.650.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Kabupaten 100 % 32.020.000,00 167.980.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
hidup sehat Tegal
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kabupaten 100 % 5.240.000,00 69.760.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 19 . 06 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kabupaten 100 % 48.590.000,00 151.410.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
Masyarakat (UKBM) Tegal
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07 Pengembangan Desa Siaga Aktif Kabupaten 100 % 26.890.000,00 48.110.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 19 . 09 Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten 100 % 10.280.000,00 39.720.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 19 . 10 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kabupaten 100 % 120.490.000,00 229.510.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00
Kualitas Pengelola Posyandu Tegal
1.02 . 1.02.1 . 19 . 13 Peningkatan PHBS Kabupaten 100 % 11.840.000,00 88.160.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 69.681.000,00 2.570.319.000,00 0,00 2.640.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Dinas 1 paket 11.415.000,00 988.585.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Dinas 100 % 29.906.000,00 210.094.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium Kesehatan
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.1 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Dinas 100 % 5.530.000,00 44.470.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
keluarga sadar gizi Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 20 . 07 Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Dinas 1 Paket 11.415.000,00 688.585.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00
(MP-ASI) Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Kesehatan
Keluarga Miskin
1.02 . 1.02.1 . 20 . 08 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Dinas 100 % 11.415.000,00 638.585.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00
Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin Kesehatan

4.03 . 1.02.1 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2 dokumen 15.015.000,00 4.985.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

4.03 . 1.02.1 . 21 . 57 Penyusunan Renstra SKPD Dinkes Kab 1 DOkumen 15.015.000,00 4.985.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 100 % 525.014.000,00 2.184.986.000,00 0,00 2.710.000.000,00 0,00
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas 100 % 63.788.000,00 86.212.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Dinas 100 % 5.540.000,00 144.460.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Dinas 100 % 132.645.000,00 817.355.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Dinas 100 ^ 12.880.000,00 112.120.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

penanggulangan wabah Kesehatan


1.02 . 1.02.1 . 22 . 12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Dinas 100 % 246.312.000,00 653.688.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00
Penyakit Menular dan Endemik Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji DInas 100 % 17.295.000,00 32.705.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14 Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular Dinas 100 % 40.524.000,00 309.476.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 17 Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Dinas 29 Puskesmas 6.030.000,00 28.970.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 tahun 152.025.000,00 2.047.975.000,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 23 . 07 Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Dinas 1t 32.420.000,00 1.467.580.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 23 . 12 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Dinas 1 tahun 79.383.000,00 170.617.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
Puskesmas Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 23 . 13 Akreditasi Labkesda (DAK NON FISIK) labkesda 1 paket 40.222.000,00 409.778.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 tahun 13.490.000,00 7.886.510.000,00 0,00 7.900.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 24 . 11 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Dinas 1 paket 3.000.000,00 697.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 24 . 13 Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Kab Tegal Dinas 1 tahun 10.490.000,00 7.189.510.000,00 0,00 7.200.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan 1 tahun 0,00 0,00 20.004.000.000,00 20.004.000.000,00 0,00
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Dinas 1 paket 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
Pustu Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 27 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan UPTD GF Kab 100 persen 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar Tegal
1.02 . 1.02.1 . 25 . 28 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Dinas 100000000 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar Kesehatan rupiah
1.02 . 1.02.1 . 25 . 30 Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia Dinkes 150000000 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
rupiah
1.02 . 1.02.1 . 25 . 31 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas (DAK) Puskesmas 5 paket 0,00 0,00 5.254.000.000,00 5.254.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 36 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu Puskesmas 6 paket 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00
dan Pustu

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 25 . 73 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas (DBHCHT) Puskesmas 2 paket 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 75 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas (Banprov) Dinas 3 paket 0,00 0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 25 . 78 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Cenggini 1 paket 0,00 0,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00
(Pustu) Kec.
Balapulang
1.02 . 1.02.1 . 25 . 79 Pengadaan Mebeler dan peralatan kantor Puskesmas Pustu Desa 100 % 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
Pembantu (pustu) Batuagung
1.02 . 1.02.1 . 25 . 80 Pengadaan Alkes Untuk Puskesmas Pembantu Pustu Desa 100 % 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
(pustu) Kaliwungu
Kec.
Balapulang

1.02 . 1.02.1 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 1 tahun 97.005.000,00 53.720.000,00 49.275.000,00 200.000.000,00 0,00
kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 28 . 11 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas 1 tahun 97.005.000,00 53.720.000,00 49.275.000,00 200.000.000,00 0,00
Kesehatan
Kabupaten
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan 120 bayi 43.615.000,00 381.385.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00
anak balita
1.02 . 1.02.1 . 29 . 12 Kegiatan Klarifikasi Kematian Perinatal, Bayi dan Dinas 100 % 1.630.000,00 48.370.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Balita Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 13 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Dinas 100 % 33.290.000,00 266.710.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 29 . 14 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dinas 29 Puskesmas 8.695.000,00 66.305.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 50 % 11.490.000,00 63.510.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
lansia
1.02 . 1.02.1 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan Lansia Kabupaten 100 % 11.490.000,00 63.510.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Tegal

1.02 . 1.02.1 . 31 Program pengawasan dan pengendalian 75 tempat 36.105.000,00 163.895.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
kesehatan makanan
1.02 . 1.02.1 . 31 . 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan Dinas 75 % 36.105.000,00 163.895.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
hasil industri Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu 14 kasus 414.831.000,00 8.766.883.000,00 0,00 9.181.714.000,00 0,00
melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Dinas 4.780.000,00 203.518.000,00 0,00 208.298.000,00 0,00
Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal
1.02 . 1.02.1 . 32 . 05 Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi Dinas 46.970.000,00 168.280.000,00 0,00 215.250.000,00 0,00
Kesehatan
kab.Tegal

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 32 . 11 Pelatihan PONED P2KS Provinsi 2.030.000,00 72.970.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Jawa Tengah
(Semarang)
1.02 . 1.02.1 . 32 . 12 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Kabupaten 1.980.000,00 107.577.000,00 0,00 109.557.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 32 . 13 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor Kabupaten 7.730.000,00 67.270.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 32 . 14 Pelatihan Konseling Menyusui Kabupaten 4.198.000,00 45.802.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 32 . 16 Penurunan AKI dan AKB Kabupaten 62.750.000,00 337.250.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 32 . 18 Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK) Kabupaten 136.313.000,00 7.662.296.000,00 0,00 7.798.609.000,00 0,00
Tegal
1.02 . 1.02.1 . 32 . 20 Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kabupaten 148.080.000,00 101.920.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu Tegal

1.02 . 1.02.1 . 33 Program Peningkatan Pelayanan 1 paket 11.065.512.000,00 51.063.623.000,00 3.039.242.000,00 65.168.377.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 33 . 02 Operasional BLUD Puskesmas Danasari Puskesmas 311.460.000,00 859.548.000,00 25.640.000,00 1.196.648.000,00 0,00
Danasari
1.02 . 1.02.1 . 33 . 03 Operasional BLUD Puskesmas Kesamiran Puskesmas 100.000.000,00 579.435.000,00 0,00 679.435.000,00 0,00
Kesamiran
1.02 . 1.02.1 . 33 . 04 Operasional BLUD Puskesmas Margasari Puskesmas 543.258.000,00 2.513.758.000,00 102.160.000,00 3.159.176.000,00 0,00
Margasari
1.02 . 1.02.1 . 33 . 05 Operasional BLUD Puskesmas Kesambi Puskesmas 265.965.000,00 1.442.987.000,00 53.830.000,00 1.762.782.000,00 0,00
Kesambi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 06 Operasional BLUD Puskesmas Bumijawa Puskesmas 750.250.000,00 4.907.500.000,00 592.250.000,00 6.250.000.000,00 0,00
Bumijawa
1.02 . 1.02.1 . 33 . 07 Operasional BLUD Puskesmas Bojong Puskesmas 468.225.000,00 2.941.619.000,00 224.480.000,00 3.634.324.000,00 0,00
Bojong
1.02 . 1.02.1 . 33 . 08 Operasional BLUD Puskesmas Balapulang Puskesmas 938.252.000,00 3.037.702.000,00 79.785.000,00 4.055.739.000,00 0,00
Balapulang
1.02 . 1.02.1 . 33 . 09 Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung Puskesmas 266.236.000,00 1.351.198.000,00 98.390.000,00 1.715.824.000,00 0,00
Kalibakung
1.02 . 1.02.1 . 33 . 10 Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang Puskesmas 186.190.000,00 1.226.639.000,00 192.693.000,00 1.605.522.000,00 0,00
Pagerbarang
1.02 . 1.02.1 . 33 . 11 Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu Puskesmas 360.882.000,00 1.083.476.000,00 32.000.000,00 1.476.358.000,00 0,00
Lebaksiu
1.02 . 1.02.1 . 33 . 12 Operasional BLUD Puskesmas Kambangan Puskesmas 172.024.000,00 1.128.356.000,00 0,00 1.300.380.000,00 0,00
Kambangan
1.02 . 1.02.1 . 33 . 13 Operasional BLUD Puskesmas Jatinegara Puskesmas 380.453.000,00 3.138.194.000,00 168.930.000,00 3.687.577.000,00 0,00
Jatinegara
1.02 . 1.02.1 . 33 . 14 Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng Puskesmas 348.154.000,00 1.163.151.000,00 62.068.000,00 1.573.373.000,00 0,00
Kedungbante
ng
1.02 . 1.02.1 . 33 . 15 Operasional BLUD Puskesmas Pangkah Puskesmas 439.978.000,00 1.917.296.000,00 116.630.000,00 2.473.904.000,00 0,00
Pangkah

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 33 . 16 Operasional BLUD Puskesmas Penusupan Puskesmas 280.385.000,00 895.615.000,00 70.281.000,00 1.246.281.000,00 0,00
Penusupan
1.02 . 1.02.1 . 33 . 17 Operasional BLUD Puskesmas Slawi Puskesmas 468.921.000,00 2.028.182.000,00 117.371.000,00 2.614.474.000,00 0,00
Slawi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 18 Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna Puskesmas 360.497.000,00 2.146.284.000,00 276.370.000,00 2.783.151.000,00 0,00
Adiwerna
1.02 . 1.02.1 . 33 . 19 Operasional BLUD Puskesmas Pagiyanten Puskesmas 267.073.000,00 1.895.232.000,00 51.660.000,00 2.213.965.000,00 0,00
Pagiyanten
1.02 . 1.02.1 . 33 . 20 Operasional BLUD Puskesmas Talang Puskesmas 395.160.000,00 1.332.659.000,00 76.350.000,00 1.804.169.000,00 0,00
Talang
1.02 . 1.02.1 . 33 . 21 Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa Puskesmas 253.503.000,00 662.235.000,00 76.943.000,00 992.681.000,00 0,00
Kaladawa
1.02 . 1.02.1 . 33 . 22 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhturi Puskesmas 362.110.000,00 1.724.778.000,00 58.390.000,00 2.145.278.000,00 0,00
Dukuhturi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 23 Operasional BLUD Puskesmas Kupu Puskesmas 224.520.000,00 810.480.000,00 0,00 1.035.000.000,00 0,00
Kupu
1.02 . 1.02.1 . 33 . 24 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas 300.277.000,00 2.253.197.000,00 6.000.000,00 2.559.474.000,00 0,00
Dukuhwaru
1.02 . 1.02.1 . 33 . 25 Operasional BLUD Puskesmas Tarub Puskesmas 743.776.000,00 2.743.206.000,00 70.490.000,00 3.557.472.000,00 0,00
Tarub
1.02 . 1.02.1 . 33 . 26 Operasional BLUD Puskesmas Kramat Puskesmas 255.692.000,00 1.411.204.000,00 30.160.000,00 1.697.056.000,00 0,00
Kramat
1.02 . 1.02.1 . 33 . 27 Operasional BLUD Puskesmas Bangungalih Puskesmas 135.800.000,00 541.544.000,00 34.880.000,00 712.224.000,00 0,00
Bangungalih
1.02 . 1.02.1 . 33 . 28 Operasional BLUD Puskesmas Suradadi Puskesmas 444.730.000,00 1.669.085.000,00 42.930.000,00 2.156.745.000,00 0,00
Suradadi
1.02 . 1.02.1 . 33 . 29 Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor Puskesmas 475.803.000,00 1.364.087.000,00 91.510.000,00 1.931.400.000,00 0,00
Jatibogor
1.02 . 1.02.1 . 33 . 30 Operasional BLUD Puskesmas Warureja Puskesmas 565.938.000,00 2.294.976.000,00 287.051.000,00 3.147.965.000,00 0,00
Margasari

Jumlah 15.472.685.000,00 106.625.506.000,00 25.601.906.000,00 147.700.097.000,00 0,00

Slawi, 28 September 2018

NIP .

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 8

Anda mungkin juga menyukai