DAFTAR ISI
Daftar Isi................................................................................................. i
Daftar Tabel ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI i
`
DAFTAR TABEL
ii DAFTAR ISI
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Umum
Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dan
DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan
PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA dan
PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara
Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2021.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta
lampirannya DPRD disertai dengan Nota Keuangan. Nota Keuangan
merupakan dokumen pelengkap yang disampaikan sebagai rangkaian dari
proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam
rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk
memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah
yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021.
Pola anggaran yang digunakan dalam menyusun APBD tahun 2021
berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja sesuai dengan
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penerapan pola
anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan APBD
PENDAHULUAN I-1
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
I-2 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
d. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan.
3. Kelompok Pembiayaan Daerah, meliputi :
a. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, berupa Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan
Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
PENDAHULUAN I-3
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
I-4 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
PENDAHULUAN I-5
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
I-6 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
PENDAHULUAN I-7
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
I-8 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH
Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020
Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2020
Realisasi sd %
No Uraian Target Tahun 2020
September 2020 Capaian
1 Pendapatan Asli Daerah 5.584.627.122.979
a. Pajak Daerah 4.313.465.165.227 2.513.710.553.013 58,28%
b. Retribusi Daerah 370.797.682.018 211.069.268.891 56,92%
Hasil Pengelolaan Keuangan
c. 167.501.717.512 34.986.426.524 20,89%
Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang sah 732.862.558.222 444.363.231.383 60,63%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.584.627.122.979 3.204.129.479.812 57,37%
2 Pendapatan Transfer 6.456.345.679.390
a. Transfer Pemerintah Pusat 2.360.284.999.130 1.732.217.777.086 73,39%
1) Dana Perimbangan 2.266.326.381.130 1.609.521.898.086 71,02%
a) Dana Transfer Umum 1.829.734.299.130 1.302.512.838.053 71,19%
(1) DBH 499.291.555.130 281.296.672.053 56,34%
(2) DAU 1.330.442.744.000 1.021.216.166.000 76,76%
b) Dana Transfer Khusus 436.592.082.000 307.009.060.033 70,32%
(1) DAK Fisik 30.330.923.000 0 0
(2) DAK Non Fisik 406.261.159.000 0 0
2) Dana Insentif Daerah 93.958.618.000 122.695.879.000 130,59%
3) Dana Otonomi Khusus 0 0
4) Dana Keistimewaan 0 0
5) Dana Desa 0 0
b. Transfer Antar - Daerah 954.463.531.605 316.479.037.673 33,16%
1) Pendapatan Bagi Hasil 950.443.102.605 313.575.637.673 32,99%
Pendapatan Bantuan
2) 4.020.429.000 2.903.400.000 72,22%
Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer 3.314.748.530.735 2.048.696.814.759 61,81%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
a. Hibah 0 0
b. Dana Darurat 0 0
Lain-lain pendapatan sesuai
c. dengan ketentuan peraturan 183.711.200.000 - -
perundang-undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan
183.711.200.000 - -
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan 9.083.086.853.714 5.252.826.294.571 57,83%
Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020
Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021
Prosentase
No Uraian Proyeksi Tahun 2021
Kontribusi
1 Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah 4.442.976.688.357 51,46%
b. Retribusi Daerah 331.779.236.692 3,84%
c. Hasil Pengelolaan Keuangan 172.056.350.058 1,99%
Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang sah 588.375.894.302 6,81%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.535.188.169.410 64,11%
2 Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat 2.069.382.681.000 23,97%
1) Dana Perimbangan 2.021.185.078.000 69,90%
a) Dana Transfer Umum 1.603.446.318.000 55,45%
(1) DBH 381.883.161.000 13,21%
(2) DAU 1.221.563.157.000 42,24%
b) Dana Transfer Khusus 417.738.760.000 14,45%
(1) DAK Fisik 25.473.099.000 0,88%
(2) DAK Non Fisik 392.265.661.000 13,57%
2) Dana Insentif Daerah 48.197.603.000 1,67%
3) Dana Otonomi Khusus 0 0,00%
4) Dana Keistimewaan 0 0,00%
5) Dana Desa 0 0,00%
b. Transfer Antar - Daerah 822.319.053.960 9,52%
1) Pendapatan Bagi Hasil 818.613.653.960 28,31%
2) Pendapatan Bantuan 3.705.400.000 0,13%
Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer 2.891.701.734.960 33,49%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain pendapatan sesuai 207.145.000.000 2,40%
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan 207.145.000.000 2,40%
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan 8.634.034.904.370 100,00%
dalam tabel 2.3 tentang Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Menurut
Perangkat Daerah Tahun 2021.
Tabel 2.3
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021
Menurut Perangkat Daerah
BAB III
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN BELANJA DAERAH
Tabel 3.1
Rancangan Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2021
PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2021
Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.196.533.808
.812
1,1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.041.423.819
.985
1.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.039.477.050
.914
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 445.546.215.6
1 25
1.01.02.2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah lembaga penerima Dinas 10.943.063.04
116 Sekolah sarana pendidikan sekolah Pendidikan 6
dasar yang dibiayai dari dana
alokasi khusus (DAK) Fisik
Bidang Pendidikan 19
Lembaga
Jumlah SD yang menerima
peningkatan perlengkapan
sekolah dasar 301 lembaga
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Sekolah Dasar Dinas 230.091.800.5
121 Peserta Didik Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan Pendidikan 84
biaya pendidikan daerah
selama 12 bulan 692
lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah peserta yang Dinas 499.349.808
123 Belajar dan Ujian bagi mengikuti Pelaksanaan Ujian Pendidikan
Peserta Didik sekolah dasar dan Calistung
SD 93864 orang
1.01.02.2.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas 750.409.792
125 Kreativitas Siswa Penunjang Peningkatan Pendidikan
Prestasi Jenjang Sekolah
Dasar 5 kali
1.01.02.2.0 Penyediaan Pendidik dan Jumlah sekolah yang Dinas 67.278.314.05
126 Tenaga Kependidikan bagi mendapatkan fasilitas Pendidikan 4
Satuan Pendidikan Sekolah operasional selama 12 bulan
Dasar 298 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah guru dan tenaga Dinas 1.217.917.961
127 Pendidik dan Tenaga kependidikan yang mengikuti Pendidikan
Kependidikan pada Satuan kegiatan fasilitasi
Pendidikan Sekolah Dasar pengembangan kompetensi
guru dan tenaga
kependidikan 800 Orang
Jumlah kegiatan Apresiasi
Guru dan Tenaga
Kependidikan yang
dilaksanakan 1 Kali
1.01.02.2.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah lembaga yang Dinas 336.405.238
128 dan Manajemen Sekolah mendapatkan Peningkatan Pendidikan
dan Pemetaan Mutu
Kelembagaan Sekolah Dasar
259 lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOS Jumlah lembaga sekolah Dinas 134.428.955.1
129 Sekolah Dasar Dasar Negeri yang Pendidikan 42
mendapatkan biaya
Operasional Sekolah (BOS)
selama 12 bulan 301
lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 252.821.530.1
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 16
1.01.02.2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah lembaga penerima Dinas 9.862.130.392
227 Sekolah sarana sekolah menengah Pendidikan
yang dibiayai dari dana
alokasi khusus (DAK) Fisik
Bidang Pendidikan 4
Lembaga
Jumlah SMP yang menerima
peningkatan perlengkapan
sekolah menengah 63
Lembaga
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah sekolah Menengah Dinas 135.353.743.1
232 Peserta Didik Sekolah sederajat yang mendapatkan Pendidikan 25
Menengah Pertama biaya pendidikan daerah
selama 12 bulan 305
lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah peserta yang Dinas 367.359.165
236 Belajar dan Ujian bagi mengikuti Ujian Nasional Pendidikan
Peserta Didik Sekolah Menengah 40993
Orang
1.01.02.2.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas 2.080.159.849
238 Kreativitas Siswa Penunjang Peningkatan Pendidikan
Prestasi Jenjang Sekolah
Menengah 1 Kali
1.01.02.2.0 Penyediaan Pendidik dan Jumlah sekolah yang Dinas 29.934.411.16
239 Tenaga Kependidikan bagi mendapatkan fasilitas Pendidikan 9
Satuan Pendidikan Sekolah operasional selama 12 bulan
Menengah Pertama 63 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah guru dan tenaga Dinas 1.649.647.132
240 Pendidik dan Tenaga kependidikan yang mengikuti Pendidikan
Kependidikan pada Satuan kegiatan fasilitasi
Pendidikan Sekolah pengembangan kompetensi
Menengah Pertama guru dan tenaga
kependidikan 1231 orang
Jumlah kegiatan Apresiasi
Guru dan Tenaga
Kependidikan yang
dilaksanakan 1 Kali
1.01.02.2.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah lembaga yang Dinas 448.824.142
241 dan Manajemen Sekolah mendapatkan peningkatan Pendidikan
dan pemetaan mutu
kelembagaan sekolah
menengah 294 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOS Jumlah lembaga sekolah Dinas 73.125.255.14
242 Sekolah Menengah Pertama Menengah Negeri yang Pendidikan 2
mendapatkan biaya
Operasional Sekolah (BOS)
selama 12 bulan 63 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 117.029.037.6
3 99
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Lembaga PAUD yang Dinas 103.200.000
311 Peserta Didik PAUD mendapatkan Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini 2 lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah Lembaga PAUD yang Dinas 5.246.454.574
313 Belajar PAUD mendapatkan Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini 1335 lembaga
Jumlah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran dan sumber
belajar pendidikan keluarga 2
kali
1.01.02.2.0 Penyediaan Pendidik dan Jumlah sekolah yang Dinas 296.380.309
315 Tenaga Kependidikan bagi mendapatkan fasilitas Pendidikan
Satuan PAUD operasional selama 12 bulan
2 lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah pendidik PAUD yang Dinas 39.977.802.81
316 Pendidik dan Tenaga mendapatkan peningkatan Pendidikan 6
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kependidikan pada Satuan mutu selama 12 bulan 12010
Pendidikan PAUD orang
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOP Jumlah lembaga yang Dinas 71.405.200.00
318 PAUD mendapatkan penyediaan Pendidikan 0
bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang
dibiayai dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik
selama 12 Bulan 2618
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 65.349.443.89
4 5
1.01.02.2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah SKB yang Dinas 198.970.000
409 Pendidikan mendapatkan peningkatan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan sarana 1 lembaga
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah lembaga yang Dinas 383.176.601
410 Peserta Didik mendapatkan fasilitasi Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan pembinaan pendidikan
kesetaraan 1 lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah lembaga yang Dinas 4.100.242.950
412 Belajar mendapatkan fasilitasi Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan pembinaan pendidikan
kesetaraan 33 lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah guru TPA/TPQ dan Dinas 54.155.601.00
415 Pendidik dan Tenaga kelas minggu yang Pendidikan 2
Kependidikan pada Satuan mendapatkan fasilitasi
Pendidikan pelaksanaan TPA/TPQ dan
Nonformal/Kesetaraan kelas minggu 13000 orang
1.01.02.2.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah lembaga yang Dinas 353.953.342
416 dan Manajemen Sekolah mengikuti kegiatan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Lembaga Kursus
dan Pelatihan serta PKBM
289 lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOP Jumlah lembaga yang Dinas 6.157.500.000
417 Sekolah mendapatkan penyediaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan bantuan operasional
penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan yang dibiayai dari
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik selama 12 Bulan 31
lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 158.730.823.5
1 79
1.01.02.2.0 Pembangunan Sarana, Jumlah Fasilitas/Gedung Dinas 117.599.157.7
106 Prasarana dan Utilitas Pendidikan yang dibangun Perumahan 89
Sekolah dan direhabilitasi 58 Rakyat dan
bangunan Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.01.02.2.0 Pemeliharaan Rutin Sarana, Jumlah Gedung/Fasilitas Dinas 41.131.665.79
119 Prasarana dan Utilitas Pendidikan yang dipelihara Perumahan 0
Sekolah 160 bangunan Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.1.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 811.252.449
1.01.03.2.0 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 811.252.449
1
1.01.03.2.0 Penyusunan Kompetensi Jumlah lembaga yang Dinas 479.922.422
101 Dasar Muatan Lokal mengikuti kegiatan Pendidikan
Pendidikan Dasar Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar Mengajar
Sekolah Dasar 669 lembaga
1.01.03.2.0 Penyusunan Silabus Muatan Jumlah lembaga yang Dinas 331.330.027
102 Lokal Pendidikan Dasar mengikuti kegiatan Pendidikan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar Mengajar
Sekolah Menengah 245
Lembaga
1.1.4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.135.516.622
1.01.04.2.0 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 1.135.516.622
1 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.0 Perhitungan dan Pemetaan Jumlah dokumen Dinas 1.135.516.622
101 Pendidik dan Tenaga Perencanaan Penempatan Pendidikan
Kependidikan Satuan serta Formasi Guru dan
Pendidikan Dasar, PAUD, Tenaga Kependidikan 2
dan Pendidikan Dokumen
Nonformal/Kesetaraan
1,2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.084.600.484
.890
1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 956.321.390.0
KESEHATAN MASYARAKAT 52
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 51.103.683.93
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4
1.02.02.2.0 Pengembangan Fasilitas Jumlah dokumen analisa Dinas 259.234.708
107 Kesehatan Lainnya pengembangan sarana dan Kesehatan
prasarana kesehatan 5
dokumen
1.02.02.2.0 Pengadaan Sarana Fasilitas Jumlah Sarana Kesehatan Dinas 1.676.050.856
112 Pelayanan Kesehatan Dasar yang diadakan 1 jenis Kesehatan
1.02.02.2.0 Pengadaan Prasarana dan Jumlah Alat Kesehatan Yang Dinas 689.853.001
113 Pendukung Fasilitas Diadakan 1 jenis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.0 Pengadaan Alat Jumlah alat kesehatan Dinas 323.949.144
114 Kesehatan/Alat Penunjang pengendalian penyakit yang Kesehatan
Medik Fasilitas Pelayanan diadakan 2 item
Kesehatan
1.02.02.2.0 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah obat dan perbekalan Dinas 9.409.880.000
116 kesehatan dasar di Kesehatan
Puskesmas yang diadakan
18 jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Bahan Habis Jumlah Obat dan Perbekalan Dinas 17.458.956.50
117 Pakai Kesehatan yang diadakan 90 Kesehatan 8
jenis
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah Alat Kesehatan Yang Dinas 21.285.759.71
120 Berkala Alat Kesehatan/Alat Diadakan 50 jenis Kesehatan 7
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 292.083.379.5
2 Daerah Kabupaten/Kota 25
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Lembaga yang Dinas 12.909.623.00
201 Kesehatan Ibu Hamil melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan 4
Kesehatan Keluarga 64
lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kunjungan Ibu yang Dinas 2.938.518.000
202 Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan perawatan Kesehatan
kehamilan, persalinan dan
nifas serta perawatan bayi
baru lahir di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 691
kunjungan
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah lembaga yang Dinas 2.782.007.527
206 Kesehatan pada Usia melaksanakan Pembinaan Kesehatan
Produktif Terpadu Penyakit Tidak
Menular 154 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu, calon pengantin Dinas 5.042.235.909
215 Kesehatan Gizi Masyarakat wanita (CPW), dan balita Kesehatan
yang mendapatkan layanan
perbaikan gizi 375 orang
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Dinas 4.218.961.298
217 Kesehatan Lingkungan melakukan Upaya Kesehatan
Penyehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Olahraga 63 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah lembaga yang Dinas 635.570.567
219 Kesehatan Tradisional, melaksanakan upaya Kesehatan
Akupuntur, Asuhan Mandiri pelayanan kesehatan khusus
dan Tradisional Lainnya dan tradisional 64 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Surveilans Jumlah Puskesmas yang Dinas 782.709.780
220 Kesehatan melaksanakan Surveilans Kesehatan
Terpadu dan Pembinaan
Imunisasi 63 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Upaya Jumlah lokasi kejadian Dinas 1.384.240.708
224 Pengurangan Risiko Krisis kegawatdaruratan yang Kesehatan
Kesehatan dan Pasca Krisis dilayani 900 lokasi
Kesehatan
1.02.02.2.0 Pelayanan Kesehatan Jumlah Kelurahan yang Dinas 27.901.219.76
225 Penyakit Menular dan Tidak melaksanakan kegiatan Kesehatan 9
Menular pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular 154 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Jaminan Jumlah orang yang Dinas 206.403.458.6
226 Kesehatan Masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan 70
jaminan kesehatan 328544
orang
Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan
jaminan kesehatan 580000
orang
1.02.02.2.0 Operasional Pelayanan Jumlah Fasilitas Kesehatan Dinas 23.856.183.29
234 Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Terpenuhi Penunjang Kesehatan 3
Operasionalnya 63 lembaga
1.02.02.2.0 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Puskesmas yang Dinas 3.228.651.000
235 Fasilitas Kesehatan di melaksanakan akreditasi 13 Kesehatan
Kabupaten/Kota lembaga
1.02.02.2.0 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 557.762.612
3
1.02.02.2.0 Pengelolaan Data dan Jumlah sistem informasi Dinas 557.762.612
301 Informasi Kesehatan manajemen kesehatan yang Kesehatan
dikembangkan 1 aplikasi
1.02.02.2.0 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan 90.027.045.08
4 Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6
1.02.02.2.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah lembaga yang Dinas 89.589.640.80
403 Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan 6
kesehatan primer 64 lembaga
1.02.02.2.0 Penyiapan Perumusan dan Jumlah Sarana Kesehatan Dinas 437.404.280
404 Pelaksanaan Pelayanan yang Dibina dan Diawasi 134 Kesehatan
Kesehatan Rujukan lembaga
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 284.232.827.6
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 31
1.02.02.2.0 Pembangunan Fasilitas Jumlah Bangunan Layanan Dinas 284.232.827.6
103 Kesehatan Lainnya Kesehatan yang Perumahan 31
dibangun/direhabilitasi 11 Rakyat dan
bangunan Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 85.377.574.39
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8
1.02.02.2.0 Pengadaan Prasarana dan Jumlah jenis RSUD 3.529.308.742
113 Pendukung Fasilitas Penyediaan/peningkatan/pem Bhakti
Pelayanan Kesehatan eliharaan sarana/prasarana Dharma
fasilitas kesehatan yang Husada
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial 1 jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Alat Jumlah jenis pengadaan dan RSUD 31.135.935.30
114 Kesehatan/Alat Penunjang pemeliharaan alat Bhakti 8
Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan/Kedokteran 2 jenis Dharma
Kesehatan Husada
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.02.02.2.0 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis Obat dan RSUD 20.369.316.48
116 perbekalan Kesehatan RS Bhakti 5
yang disediakan 1 jenis Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pengadaan Bahan Habis Jumlah jenis Obat dan RSUD 15.805.482.17
117 Pakai perbekalan Kesehatan RS Bhakti 5
yang disediakan 1 jenis Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Prasarana dan Persentase pemeliharaan RSUD 6.991.531.688
119 Pendukung Fasilitas dan pengadaan sarana Bhakti
Pelayanan Kesehatan perkantoran 100 % Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah jenis pengadaan dan RSUD 7.546.000.000
120 Berkala Alat Kesehatan/Alat pemeliharaan alat Bhakti
Penunjang Medik Fasilitas kesehatan/Kedokteran 1 jenis Dharma
Pelayanan Kesehatan Husada
1.02.02.2.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 6.153.777.024
2 Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah pasien yang RSUD 3.127.986.939
215 Kesehatan Gizi Masyarakat mendapatkan pelayanan Bhakti
keperawatan 13514 orang Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah kegiatan Promosi RSUD 618.710.239
218 Promosi Kesehatan Kesehatan yang Bhakti
Dilaksanakan 115 kali Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Operasional Pelayanan Jumlah Pasien RS yang RSUD 2.407.079.846
232 Rumah Sakit Mendapatkan Pelayanan Bhakti
Medik 2218 orang Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 133.061.246.1
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 00
1.02.02.2.0 Pengadaan Sarana Fasilitas Jumlah jenis alat kesehatan RSUD dr. 1.792.044.000
112 Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari DAK Mohamad
Kesehatan yang diadakan 1 Soewandhie
jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Prasarana dan Persentase pemeliharaan RSUD dr. 4.541.897.435
113 Pendukung Fasilitas dan pengadaan sarana Mohamad
Pelayanan Kesehatan perkantoran 100 % Soewandhie
1.02.02.2.0 Pengadaan Alat Jumlah jenis alat RSUD dr. 26.784.810.07
114 Kesehatan/Alat Penunjang kesehatan/kedokteran yang Mohamad 8
Medik Fasilitas Pelayanan diadakan dan dipelihara 2 Soewandhie
Kesehatan jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis obat dan RSUD dr. 40.000.000.00
116 perbekalan kesehatan rumah Mohamad 0
sakit yang disediakan 1 jenis Soewandhie
1.02.02.2.0 Pengadaan Bahan Habis Jumlah jenis obat dan RSUD dr. 42.576.129.19
117 Pakai perbekalan kesehatan rumah Mohamad 6
sakit yang disediakan 1 jenis Soewandhie
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Prasarana dan Persentase pemeliharaan RSUD dr. 11.613.992.96
119 Pendukung Fasilitas dan pengadaan sarana Mohamad 4
Pelayanan Kesehatan perkantoran 100 % Soewandhie
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah jenis alat RSUD dr. 5.752.372.427
120 Berkala Alat Kesehatan/Alat kesehatan/kedokteran yang Mohamad
Penunjang Medik Fasilitas diadakan dan dipelihara 1 Soewandhie
Pelayanan Kesehatan jenis
1.02.02.2.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 13.724.093.74
2 Daerah Kabupaten/Kota 2
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah pasien yang RSUD dr. 7.499.994.040
215 Kesehatan Gizi Masyarakat mendapatkan pelayanan gizi Mohamad
rumah sakit 28340 orang Soewandhie
1.02.02.2.0 Operasional Pelayanan Jumlah kegiatan layanan RSUD dr. 5.552.205.842
232 Rumah Sakit medik Rumah Sakit yang Mohamad
diselenggarakan 155 kali Soewandhie
1.02.02.2.0 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah jenis kegiatan RSUD dr. 671.893.860
235 Fasilitas Kesehatan di pengembangan manajemen Mohamad
Kabupaten/Kota rumah sakit yang Soewandhie
dilaksanakan 4 jenis
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.2.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 58.998.585.73
2
1.02.03.2.0 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 4.578.989.954
2 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Kegiatan pembinaan Dinas 4.578.989.954
203 Sumber Daya Manusia dan pengembangan SDM di Kesehatan
Kesehatan bidang kesehatan 27 kali
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 20.709.466.55
3 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Jumlah kegiatan RSUD 20.709.466.55
301 Peningkatan Kompetensi Pengembangan dan Bhakti 4
Teknis Sumber Daya Peningkatan SDM Kesehatan Dharma
Manusia Kesehatan Tingkat 75 kali Husada
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.0 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 674.080.925
2 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah kegiatan monitoring RSUD dr. 674.080.925
203 Sumber Daya Manusia dan evaluasi pelayanan Mohamad
Kesehatan keperawatan yang diadakan Soewandhie
180 kali
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 33.036.048.29
3 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Jumlah SDM kesehatan yang RSUD dr. 33.036.048.29
301 Peningkatan Kompetensi mendapatkan peningkatan Mohamad 9
Teknis Sumber Daya kinerja 200 orang Soewandhie
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.2.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.826.894.088
1.02.04.2.0 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada 1.826.894.088
6 Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.0 Pemeriksaan Post Market Jumlah Sampel Yang Dinas 1.826.894.088
601 pada Produk Makanan- Diperiksa 5442 sampel Kesehatan
Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1.2.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 67.453.615.01
8
1.02.05.2.0 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat 35.888.052.00
1 dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0
1.02.05.2.0 Peningkatan Upaya Promosi Jumlah lembaga yang Dinas 35.888.052.00
101 Kesehatan, Advokasi, melaksanakan kegiatan Kesehatan 0
Kemitraan dan Bantuan Operasional
Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan 64 lembaga
1.02.05.2.0 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 11.336.729.78
2 Kabupaten/Kota 5
1.02.05.2.0 Penyelenggaraan Promosi Jumlah puskesmas dengan Dinas 11.336.729.78
201 Kesehatan dan Gerakan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 5
Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan 63 lembaga
1.02.05.2.0 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 20.228.833.23
3 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3
1.02.05.2.0 Bimbingan Teknis dan Jumlah lembaga yang Dinas 20.228.833.23
301 Supervisi Pengembangan melakukan Upaya Kesehatan Kesehatan 3
dan Pelaksanaan Upaya Bersumberdaya Masyarakat
Kesehatan Bersumber Daya 63 lembaga
Masyarakat (UKBM)
1,3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.427.160.393
.372
1.3.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 480.651.571.0
31
1.03.10.2.0 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 480.651.571.0
1 31
1.03.10.2.0 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen Dinas 5.888.368.877
101 Kebijakan, Strategi perencanaan pembangunan Pekerjaan
Pengembangan Jaringan dan rehabilitasi jalan dan Umum Bina
Jalan Serta Perencanaan jembatan yang disusun 37 Marga dan
Teknis Penyelenggaraan dokumen Pematusan
Jalan dan Jembatan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.03.10.2.0 Pembebasan Lahan/Tanah Jumlah lokasi tanah dan / Dinas 218.334.301.1
102 untuk Penyelenggaraan atau bangunan yang Pekerjaan 92
Jalan disediakan bagi Umum Bina
pembangunan infrastruktur 5 Marga dan
lokasi Pematusan
1.03.10.2.0 Pembangunan Jalan Jumlah lokasi jalan dan Dinas 182.216.125.7
105 kelengkapannya yang Pekerjaan 04
dibangun 23 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Rekonstruksi Jalan Jumlah lokasi Pembangunan Dinas 5.246.578.000
108 dan Rehabilitasi Jalan (DAK Pekerjaan
FISIK) 1 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Rehabilitasi Jalan Jumlah lokasi jalan dan Dinas 7.629.938.880
109 kelengkapannya yang Pekerjaan
direhabilitasi/dipelihara 3 Umum Bina
lokasi Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah lokasi jalan dan Dinas 44.280.267.77
111 kelengkapannya yang Pekerjaan 6
dipelihara 1462 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Pembangunan Jembatan Jumlah lokasi jembatan yang Dinas 3.215.552.999
112 dibangun 1 lokasi Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Rehabilitasi Jembatan Jumlah lokasi jembatan yang Dinas 4.493.045.940
118 direhabilitasi/dipelihara 1 Pekerjaan
lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Pengawasan Teknis Jumlah dokumen monitoring Dinas 9.347.391.663
123 Penyelenggaraan dan evaluasi Pekerjaan
Jalan/Jembatan pembangunan/rehab jalan Umum Bina
dan jembatan 12 dokumen Marga dan
Pematusan
1.3.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 359.659.595
1.03.11.2.0 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 359.659.595
3
1.03.11.2.0 Dukungan/Fasilitasi Jumlah ijin usaha jasa Dinas 359.659.595
302 Penyelenggaraan Penerbitan konstruksi yang diterbitkan Perumahan
Rekomendasi Teknis IUJK 700 berkas Rakyat dan
Nasional Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 8.956.954.634
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.612.487.290
3
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah ijin pemanfaatan Dinas 1.612.487.290
301 Pemanfaatan Ruang untuk jalan, saluran dan utilitas
Pekerjaan
Investasi dan Pembangunan yang diterbitkan 10 izinUmum Bina
Daerah Marga dan
Pematusan
1.03.12.2.0 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata 3.045.561.173
1 Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.0 Penetapan Kebijakan dalam Jumlah dokumen Dinas 3.045.561.173
103 rangka Pelaksanaan perencanaan tata ruang Perumahan
Penataan Ruang wilayah kota yang dibuat 3 Rakyat dan
dokumen Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Ruang
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.359.597.841
3
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen Dinas 2.359.597.841
301 Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan rencana ruangPerumahan
Investasi dan Pembangunan kota 2 dokumen Rakyat dan
Daerah Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1.939.308.330
4 Kabupaten/Kota
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lokasi pengawasan Dinas 1.939.308.330
402 Penertiban dan Penegakan bangunan yang dilaksanakan Perumahan
Hukum Bidang Penataan 300 lokasi Rakyat dan
Ruang Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 62.139.546.81
0
1.03.02.2.0 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 62.139.546.81
1 (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0
1.03.02.2.0 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah unit pompa yang Dinas 62.139.546.81
155 Stasiun Pompa Banjir dipelihara selama 12 bulan Pekerjaan 0
sebanyak 61 unit Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 293.924.659
MINUM
1.03.03.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 293.924.659
1 Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah dokumen fasilitasi Dinas 293.924.659
113 terhadap Pelaksanaan penunjang penyediaan Pekerjaan
Kerjasama SPAM jaringan air bersih/air minum Umum Bina
2 dokumen Marga dan
Pematusan
1.3.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 171.473.735.2
REGIONAL 52
1.03.04.2.0 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 171.473.735.2
1 Kabupaten/Kota 52
1.03.04.2.0 Pembangunan Jumlah sarana dan prasarana Dinas 21.340.680.73
103 TPA/TPST/SPA/TPS- kebersihan dan RTH yang Kebersihan 1
3R/TPS disediakan 1688 unit dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.04.2.0 Rehabilitasi TPA/TPST Jumlah lokasi prasarana Dinas 8.823.332.647
104 /SPA/TPS-3R/TPS kebersihan yang dikelola 183 Kebersihan
lokasi dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.04.2.0 Penyediaan Sarana Jumlah Rekening Dinas 130.233.750.1
106 Persampahan Pengolahan Sampah yang Kebersihan 45
Dibayar 1 rekening dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.04.2.0 Penyediaan Sarana Jumlah sarana kebersihan Dinas 11.075.971.72
106 Persampahan yang dikelola 21 unit Kebersihan 9
dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.3.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 10.810.795.00
8
1.03.05.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 7.294.477.369
1 Kabupaten/Kota
1.03.05.2.0 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah IPAL yang dipelihara Dinas 7.294.477.369
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
110 Sistem Pengelolaan Air dan berfungsi baik 96 lokasi Kebersihan
Limbah Domestik dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.05.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 2.255.952.167
1 Kabupaten/Kota
1.03.05.2.0 Pembangunan/Penyediaan Jumlah lokasi rumah yang Dinas 2.255.952.167
106 Sub Sistem Pengolahan terpasang jamban 400 Unit Lingkungan
Setempat Hidup
1.03.05.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 1.260.365.472
1 Kabupaten/Kota
1.03.05.2.0 Pembangunan/Penyediaan Jumlah Prasarana Sanitasi Dinas 1.260.365.472
112 Sistem Pengelolaan Air (DAK Bidang Sanitasi) yang Perumahan
Limbah Terpusat Skala dibangun 3 lokasi Rakyat dan
Permukiman Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 459.516.252.0
70
1.03.06.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung 459.516.252.0
1 Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 70
1.03.06.2.0 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen Dinas 7.066.882.680
101 Kebijakan, Strategi dan perencanaan pematusan kota Pekerjaan
Teknis Sistem Drainase yang disusun 52 dokumen Umum Bina
Perkotaan Marga dan
Pematusan
1.03.06.2.0 Supervisi Jumlah dokumen monitoring Dinas 9.051.344.242
103 Pembangunan/Peningkatan/ dan evaluasi Pekerjaan
Rehabilitasi Sistem Drainase pembangunan/rehab saluran Umum Bina
Perkotaan drainase/gorong-gorong 22 Marga dan
dokumen Pematusan
1.03.06.2.0 Pembangunan Sistem Jumlah lokasi pembangunan Dinas 254.874.688.2
105 Drainase Perkotaan dan penyediaan sarana Pekerjaan 44
prasarana pematusan 24 Umum Bina
lokasi Marga dan
Pematusan
1.03.06.2.0 Rehabilitasi Saluran Jumlah lokasi rehabilitasi Dinas 92.439.916.74
107 Drainase Perkotaan saluran drainase dan boezem Pekerjaan 4
50 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.06.2.0 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah lokasi pemeliharaan Dinas 96.083.420.16
109 Sistem Drainase saluran drainase dan boezem Pekerjaan 0
975 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.3.7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 188.514.352.7
03
1.03.07.2.0 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 1.663.811.340
1 Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.0 Pengawasan dan Jumlah rekomendasi teknis Dinas 1.663.811.340
103 Pengendalian Infrastruktur pendukung penunjang Pekerjaan
Kawasan Permukiman di infrastruktur 180 rekomendasi Umum Bina
Kawasan Strategis Daerah Marga dan
Kabupaten/Kota Pematusan
1.03.07.2.0 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 186.850.541.3
1 Daerah Kabupaten/Kota 63
1.03.07.2.0 Pembangunan dan Jumlah lokasi infrastruktur Dinas 164.221.111.9
101 Pengembangan Infrastruktur kawasan permukiman yang Perumahan 32
Kawasan Permukiman di ditingkatkan 149 lokasi Rakyat dan
Kawasan Strategis Daerah Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.07.2.0 Pemanfaatan dan Jumlah Lokasi Infrastruktur Dinas 22.629.429.43
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
102 Pemeliharaan Infrastruktur dan Rumah yang di Perumahan 1
Kawasan Permukiman di Rehabilitasi 200 Lokasi Rakyat dan
Kawasan Strategis Daerah Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 44.443.601.61
0
1.03.08.2.0 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 44.443.601.61
1 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 0
Bangunan Gedung
1.03.08.2.0 Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah berkas Perijinan Dinas 5.247.877.195
101 Izin Mendirikan Bangunan Bidang Tata Bangunan yang Perumahan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi diproses 7169 berkas Rakyat dan
(SLF), peran Tenaga Ahli Kawasan
Bangunan Gedung (TABG), Permukiman
Pendataan Bangunan , Cipta Karya
Gedung, serta Implementasi dan Tata
SIMBG Ruang
jumlah berkas permohonan
SLF yang diproses 50 berkas
1.03.08.2.0 Perencanaan, Jumlah dokumen Dinas 5.234.978.604
102 Pembangunan, Pengawasan perencanaan Perumahan
dan Pemanfaatan Bangunan Fasilitas/Gedung Pendidikan Rakyat dan
Gedung Daerah yang disusun 27 dokumen Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
Jumlah dokumen
Perencanaan Konservasi
Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung Dan
Permukiman yang disusun 4
dokumen
Jumlah dokumen
perencanaan Prasarana
Bangunan Layanan
Kesehatan 13 Dokumen
Jumlah Dokumen
Perencanaan Prasarana
Bangunan Pemerintah
Daerah 39 Dokumen
1.03.08.2.0 Penyusunan Regulasi terkait jumlah dokumen penataan Dinas 712.290.477
103 Bangunan Gedung bangunan yang disusun 4 Perumahan
Kabupaten/Kota dokumen Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.08.2.0 Penilikan terhadap Jumlah pendataan Dinas 1.246.201.688
109 Penyelenggaraan Bangunan penyelenggaraan bangunan Perumahan
Gedung oleh Penilik 7169 data Rakyat dan
Bangunan Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.08.2.0 Pemeliharaan dan Jumlah Gedung Pemerintah Dinas 32.002.253.64
113 Perawatan Bangunan yang dipelihara 300 Perumahan 6
Gedung Daerah bangunan Rakyat dan
Kabupaten/Kota Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1,4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 449.762.590.2
02
1.4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 28.457.263.37
4
1.04.02.2.0 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 28.457.263.37
5 4
1.04.02.2.0 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah blok rumah susun Dinas 19.573.676.24
501 Kelembagaan dan sederhana yang dikelola 105 Pengelolaan 6
Pemilik/Penghuni Rumah blok Bangunan
Susun dan Tanah
1.04.02.2.0 Penatausahaan Jumlah persil rumah ber-SIP Dinas 8.883.587.128
502 Pemanfaatan Rumah Susun dan rumah sewa aset Pengelolaan
Umum dan/atau Rumah Pemerintah Kota Surabaya Bangunan
Khusus yang dikelola 3981 lokasi dan Tanah
1.4.3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 40.119.646.47
1
1.04.03.2.0 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 8.110.450.928
2 Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.03.2.0 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Dinas 8.110.450.928
202 Pencegahan dan perencanaan pengembangan Perumahan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Rakyat dan
Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman 173 Kawasan
Permukiman Kumuh dokumen Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
Jumlah dokumen
Perencanaan Penyediaan
Perumahan yang disusun 16
dokumen
1.04.03.2.0 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 32.009.195.54
3 10 (sepuluh) Ha 3
1.04.03.2.0 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak Dinas Sosial 32.009.195.54
302 Layak Huni Huni yang Diperbaiki 842 unit 3
1.4.4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 73.508.921.59
4
1.04.04.2.0 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 73.508.921.59
1 Kabupaten/Kota 4
1.04.04.2.0 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah rumah yang dibangun Dinas 73.508.921.59
101 Layak Huni untuk 7 bangunan Perumahan 4
Pencegahan terhadap Rakyat dan
Tumbuh dan Kawasan
Berkembangnya Permukiman
Permukiman Kumuh diluar , Cipta Karya
Kawasan Permukiman dan Tata
Kumuh dengan Luas di Ruang
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.4.5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 307.676.758.7
63
1.04.05.2.0 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 306.485.690.0
1 30
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah Pemakaman yang Dinas 16.547.711.41
102 Sarana, dan Utilitas Umum di dibangun/rehab dan Kebersihan 4
Perumahan untuk dipelihara 14 lokasi dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah rekening listrik PJU Dinas 125.954.625.2
102 Sarana, dan Utilitas Umum di yang dibayarkan 6674 Kebersihan 85
Perumahan untuk rekening dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah PJU hemat energi Dinas 135.698.174.5
102 Sarana, dan Utilitas Umum di yang terpasang 4600 titik Kebersihan 31
Perumahan untuk dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah Pengembangan Dinas 11.653.224.11
102 Sarana, dan Utilitas Umum di Dekorasi Kota yang Kebersihan 6
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Perumahan untuk Difasilitasi 15 lokasi dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah titik PJU yang Dinas 16.631.954.68
102 Sarana, dan Utilitas Umum di dipelihara 73680 titik Kebersihan 4
Perumahan untuk dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.191.068.733
1
1.04.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen Penyerahan
Dinas 1.191.068.733
103 dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Perumahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri,
Rakyat dan
Utilitas Umum Perumahan Perdagangan, Perumahan
Kawasan
dan Permukiman yang
Permukiman
disusun 9 Dokumen
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1,5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 141.439.164.8
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 07
1.5.2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 77.403.608.33
1
1.05.02.2.0 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 37.512.593.95
1 Daerah Kabupaten/Kota 9
1.05.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah orang yang Badan 37.173.448.71
103 Ketentraman dan Ketertiban mendukung pengendalian Penanggula 6
Umum serta Perlindungan keamanan, ketenteraman, ngan
Masyarakat Tingkat dan perlindungan masyarakat Bencana
Kabupaten/Kota 793 orang Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.02.2.0 Pemberdayaan Perlindungan Jumlah peserta pelatihan Badan 339.145.243
104 Masyarakat dalam rangka kader perlindungan Penanggula
Ketentraman dan Ketertiban masyarakat 100 orang ngan
Umum Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.02.2.0 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 36.199.540.88
1 Daerah Kabupaten/Kota 8
1.05.02.2.0 Penindakan atas Gangguan Jumlah Penertiban, Satuan 4.903.187.608
102 Ketenteraman dan Ketertiban Pengawasan, Pengendalian Polisi
Umum Berdasarkan Perda dan Evaluasi Pamong Praja Pamong
dan Perkada melalui Bidang Sosial 1368 kali Praja
Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa
1.05.02.2.0 Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah pelaksanaan Satuan 505.395.915
105 Satuan Polisi Pamongpraja pembinaan dan pelatihan Polisi
dan Satuan Perlindungan bagi anggota Satpol PP 96 Pamong
Masyarakat termasuk dalam kali Praja
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1.05.02.2.0 Kerjasama antar Lembaga Jumlah Kegiatan Peningkatan Satuan 1.303.947.079
106 dan Kemitraan dalam Teknik Kapasitas Aparat Dalam Polisi
Pencegahan dan Rangka Pelaksanaan Pamong
Penanganan Gangguan Siskamswakarsa 228 kali Praja
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05.02.2.0 Penyediaan Layanan dalam Jumlah pelaksanaan Satuan 29.487.010.28
109 rangka Dampak Penegakan pengawasan hasil operasi Polisi 6
Perda dan Perkada penertiban pelanggaran Pamong
ketertiban umum dan Praja
ketentraman masyarakat
1368 kali
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.05.02.2.0 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 3.691.473.484
2 Kota
1.05.02.2.0 Pengawasan atas Kepatuhan Jumlah Penertiban, Satuan 2.745.050.080
202 terhadap Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Polisi
Peraturan Daerah dan dan Evaluasi Pamong Praja Pamong
Peraturan Bupati/Wali Kota Bidang Ekonomi 480 kali Praja
Jumlah Penertiban,
Pengawasan, Pengendalian
dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sarana Prasarana
Wilayah 192 kali
1.05.02.2.0 Penanganan atas Jumlah penindakan Satuan 946.423.404
203 Pelanggaran Peraturan pelanggaran Perda 84 kali Polisi
Daerah dan Peraturan Pamong
Bupati/Wali Kota Praja
1.5.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 6.743.438.654
1.05.03.2.0 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.424.265.306
2
1.05.03.2.0 Pelatihan Pencegahan dan Jumlah peserta Pelatihan Badan 1.591.544.853
202 Mitigasi Bencana Pencegahan dan Penanggula
Kabupaten/Kota Pengurangan Resiko ngan
Bencana 1650 orang Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Pelatihan Pencegahan dan Jumlah peserta peningkatan Badan 548.951.251
202 Mitigasi Bencana kapabilitas kesiapsiagaan Penanggula
Kabupaten/Kota menghadapi bencana 500 ngan
orang Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Penyediaan Peralatan Jumlah jenis sarana Badan 283.769.202
204 Perlindungan dan penanggulangan bencana Penanggula
Kesiapsiagaan terhadap yang diadakan 8 jenis ngan
Bencana Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4.319.173.348
3
1.05.03.2.0 Respon Cepat Darurat jenis kejadian bencana yang Badan 2.937.025.152
302 Bencana Kabupaten/Kota manajemen tanggap Penanggula
bencananya dikembangkan ngan
10 jenis Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Penyediaan Logistik Terpenuhinya Kebutuhan Badan 1.382.148.196
304 Penyelamatan dan Evakuasi Pokok Korban Bencana 100 Penanggula
Korban Bencana % ngan
Kabupaten/Kota Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.5.4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 57.292.117.82
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2
1.05.04.2.0 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 54.782.897.20
1 Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9
1.05.04.2.0 Pemadaman dan Jumlah pelaksana Dinas 39.950.923.28
102 Pengendalian Kebakaran operasional pemadaman Pemadam 2
dalam Daerah kebakaran yang dipenuhi Kebakaran
Kabupaten/Kota kebutuhannya 832 orang
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.05.04.2.0 Standarisasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Dinas 3.101.717.123
105 Prasarana Pencegahan, penanggulangan bahaya Pemadam
Penanggulangan Kebakaran kebakaran yang terpelihara Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri 210 unit
1.05.04.2.0 Pengadaan Sarana dan Jumlah unit sarana dan Dinas 9.393.324.680
106 Prasarana Pencegahan, prasarana penanggulangan Pemadam
Penanggulangan Kebakaran bahaya kebakaran yang Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri diadakan/dibangun 764 unit
1.05.04.2.0 Pembinaan Aparatur Jumlah kegiatan peningkatan Dinas 2.336.932.124
107 Pemadam Kebakaran kompetensi aparatur dan Pemadam
peran serta masyarakat 60 Kebakaran
kali
1.05.04.2.0 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 786.152.740
2
1.05.04.2.0 Penilaian Sarana PrasaranaJumlah bangunan gedung Dinas 786.152.740
202 Proteksi Kebakaran dan lingkungan yang Pemadam
dilaksanakan pemeriksaan Kebakaran
400 bangunan
1.05.04.2.0 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.723.067.873
4
1.05.04.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan sosialisasi Dinas 1.723.067.873
401 dalam Pencegahan dan dan simulasi yang Pemadam
Penanggulangan Kebakaran dilaksanakan 62 kali Kebakaran
melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
1,6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 52.147.355.55
6
1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 623.569.999
1.06.02.2.0 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 623.569.999
3 Kabupaten/Kota
1.06.02.2.0 Peningkatan Kemampuan Jumlah kegiatan PSKS yang Dinas Sosial 623.569.999
304 Potensi Sumber dibina 45 kali
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 40.763.945.09
0
1.06.04.2.0 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 9.052.002.740
1 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.0 Pemberian Akses ke Jumlah Pendidikan inklusi, Dinas 9.052.002.740
108 Layanan Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan
Kesehatan Dasar Sekolah Dasar dan unit
layanan disabilitas yang
diselenggarakan dan dibina
selama 12 bulan 73 lembaga
1.06.04.2.0 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 7.443.219.485
1 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 1.465.969.646
106 kepada Keluarga menerima pelayanan
Penyandang Disabilitas rehabilitasi kesejahteraan
Terlantar, Anak Terlantar, sosial di UPTD Babat Jerawat
Lanjut Usia Terlantar, serta 95 orang
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 5.977.249.839
106 kepada Keluarga menerima pelayanan
Penyandang Disabilitas rehabilitasi kesejahteraan
Terlantar, Anak Terlantar, sosial di UPTD Griya Werdha
Lanjut Usia Terlantar, serta 160 orang
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat
1.06.04.2.0 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 24.268.722.86
2 Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 5
1.06.04.2.0 Pemberian Layanan Jumlah Kegiatan Layanan Dinas Sosial 3.711.421.861
202 Kedaruratan Ambulance Gratis Yang
Diselenggarakan 4416 kali
Jumlah Orang Yang
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Mendapat Fasilitasi
Pemakaman 960 orang
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah PMKS yang Dinas Sosial 1.936.887.517
207 Mental, Spiritual, dan Sosial Mendapat Pelayanan 625
orang
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah kegiatan peningkatan Dinas Sosial 759.427.553
207 Mental, Spiritual, dan Sosial peran serta lanjut usia 34 kali
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 17.363.650.04
208 kepada Keluarga menerima pelayanan 5
Penyandang Masalah rehabilitasi kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial sosial di UPTD Lingkungan
(PMKS) Lainnya Bukan Pondok Sosial Keputih 1100
Korban HIV/AIDS dan orang
NAPZA
1.06.04.2.0 Pemberian Pelayanan Jumlah PMKS yang Dinas Sosial 497.335.889
212 Reunifikasi Keluarga Mendapat Pelayanan 795
orang
1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 9.156.479.350
1.06.05.2.0 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 5.206.037.675
1
1.06.05.2.0 Penjangkauan Anak-Anak Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 5.013.554.084
101 Terlantar menerima pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial di UPTD Kampung
Anak Negeri 45 orang
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial di UPTD Pondok Sosial
Kalijudan 85 orang
1.06.05.2.0 Rujukan Anak-Anak Jumlah panti sosial yang Dinas Sosial 192.483.591
102 Terlantar mendapat bantuan 17
lembaga
1.06.05.2.0 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.950.441.675
2
1.06.05.2.0 Pengelolaan Data Fakir Jumlah lokasi pemutakhiran Dinas Sosial 2.640.759.840
202 Miskin Cakupan Daerah data PMKS dan PSKS 154
Kabupaten/Kota kelurahan
1.06.05.2.0 Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi Dinas Sosial 1.309.681.835
203 Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non Tunai
dan Program Keluarga
Harapan Yang Dilaksanakan
24 kali
1.6.7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.603.361.117
1.06.07.2.0 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.603.361.117
1
1.06.07.2.0 Pemeliharaan Taman Jumlah TMP dan MPN yang Dinas Sosial 1.603.361.117
102 Makam Pahlawan Nasional dipelihara 7 lokasi
Kabupaten/Kota
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 1.275.154.441
DASAR .369
2,1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 316.678.680.9
87
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1.220.990.885
2.10.10.2.0 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 1.220.990.885
1
2.10.10.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemanfaatan Dinas 1.220.990.885
101 Perencanaan Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota Pengelolaan
Tanah Surabaya 4 dokumen Bangunan
dan Tanah
2.10.4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 2.876.310.845
2.10.04.2.0 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.876.310.845
1
2.10.04.2.0 Inventarisasi Sengketa, Jumlah sengketa bangunan Dinas 1.438.988.972
101 Konflik, dan Perkara aset Pemerintah Kota Pengelolaan
Pertanahan dalam 1 (satu) Surabaya yang ditangani 12 Bangunan
Daerah Kabupaten/Kota Kasus dan Tanah
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.10.04.2.0 Mediasi Penyelesaian Jumlah sengketa tanah aset Dinas 1.437.321.873
102 Sengketa Tanah Garapan Pemerintah Kota Surabaya Pengelolaan
dalam 1 (satu) Daerah yang ditangani 18 obyek Bangunan
Kabupaten/Kota dan Tanah
2.10.5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 307.341.789.0
UNTUK PEMBANGUNAN 88
2.10.05.2.0 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 307.341.789.0
1 Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 88
2.10.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen pendataan Dinas 307.341.789.0
102 Penyelesaian Masalah Ganti dan persiapan pengadaan Pengelolaan 88
Kerugian dan Santunan tanah dan/atau bangunan 4 Bangunan
Tanah untuk Pembangunan dokumen dan Tanah
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Lokasi tanah dan/atau
bangunan untuk kepentingan
umum guna pembangunan
non infrastruktur yang
diadakan 4 lokasi
2.10.8 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 5.239.590.169
2.10.08.2.0 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 1.517.897.714
1
2.10.08.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan penyuluhan Dinas 1.517.897.714
101 Penyelesaian Tanah Kosong pemanfaatan tanah dan/atau Pengelolaan
di dalam 1 (satu) Daerah bangunan aset Pemerintah Bangunan
Kabupaten/Kota Kota Surabaya 8 kali dan Tanah
2.10.08.2.0 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 3.721.692.455
2
2.10.08.2.0 Pelaksanaan Inventarisasi
Jumlah lokasi tanah aset Dinas 1.296.199.587
201 Tanah Kosong Pemerintah Kota Surabaya Pengelolaan
yang diukur dan dipetakan Bangunan
8000 lokasi dan Tanah
2.10.08.2.0 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah izin yang diterbitkan Dinas 2.425.492.868
202 atas pemanfaatan tanah aset Pengelolaan
Pemerintah Kota Surabaya Bangunan
7000 izin dan Tanah
2,11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 384.092.586.3
24
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 597.113.968
2.11.10.2.0 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 597.113.968
1 Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah permasalahan Dinas 597.113.968
102 Penerapan Sanksi lingkungan hidup yang Lingkungan
Administrasi, Penyelesaian ditangani 50 obyek Hidup
Sengketa, dan/atau
Penyidikan Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan
atau melalui Pengadilan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 241.737.385.8
13
2.11.11.2.0 Pengelolaan Sampah 241.737.385.8
1 13
2.11.11.2.0 Pengurangan Sampah Jumlah Rumah Dinas 19.245.421.46
102 dengan melakukan Kompos/PLTSa/TPS 3R yang Kebersihan 5
Pembatasan, Pendauran dikelola 39 lokasi dan Ruang
Ulang dan Pemanfaatan Terbuka
Kembali Hijau
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah operasional Dinas 4.048.860.662
103 dengan melakukan peningkatan pelayanan posko Kebersihan
Pemilahan, Pengumpulan, kebersihan yang dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, dilaksanakan 104 kegiatan Terbuka
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah lokasi pelaksanaan Dinas 109.583.312.9
103 dengan melakukan pembersihan jalan dan jalur Kebersihan 34
Pemilahan, Pengumpulan, pedestrian 364 lokasi dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, Terbuka
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah lokasi operasional Dinas 22.400.230.50
103 dengan melakukan pembersihan sampah di Kebersihan 4
Pemilahan, Pengumpulan, saluran 550 lokasi dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, Terbuka
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah lokasi pelaksanaan Dinas 80.826.726.56
103 dengan melakukan operasional pengangkutan Kebersihan 8
Pemilahan, Pengumpulan, sampah 267 lokasi dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, Terbuka
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Peningkatan Peran serta Jumlah kompetisi Dinas 5.632.833.680
104 Masyarakat dalam pengelolaan kebersihan yang Kebersihan
Pengelolaan Persampahan diselenggarakan 3 kali dan Ruang
Terbuka
Hijau
2.11.2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 464.426.474
2.11.02.2.0 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 98.615.445
1 Kabupaten/Kota
2.11.02.2.0 Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen kajian Dinas 98.615.445
101 RPPLH Kabupaten/Kota pemeliharaan lingkungan Lingkungan
hidup daerah yang disusun 1 Hidup
dokumen
2.11.02.2.0 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 365.811.029
2 Kabupaten/Kota
2.11.02.2.0 Pembuatan dan Jumlah dokumen kajian Dinas 365.811.029
202 Pelaksanaan KLHS pemeliharaan lingkungan Lingkungan
RPJPD/RPJMD hidup daerah yang disusun 3 Hidup
dokumen
2.11.3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 4.502.291.927
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.0 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 322.686.745
1 Kabupaten/Kota
2.11.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah laporan kegiatan Dinas 322.686.745
101 Pelaksanaan Pencegahan pengawasan dan rehabilitasi Ketahanan
Pencemaran Lingkungan kawasan pesisir 12 laporan Pangan dan
Hidup Dilaksanakan Pertanian
terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
2.11.03.2.0 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3.052.048.898
1 Kabupaten/Kota
2.11.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah data air laut (dari 48 Dinas 976.389.281
101 Pelaksanaan Pencegahan sampel) dan Lingkungan
Pencemaran Lingkungan kuantitas/kualitas Air Bawah Hidup
Hidup Dilaksanakan Tanah (730 data dari 2 sumur
terhadap Media Tanah, Air, pantau selama satu tahun)
Udara, dan Laut yang didapat sebanyak 778
data
Jumlah sampel air dan udara
ambien yang diuji dan
dianalisa 224 sampel
2.11.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah kegiatan/usaha yang Dinas 2.075.659.617
102 Pelaksanaan Pengendalian mendapatkan pembinaan Lingkungan
Emisi Gas Rumah Kaca, pengusahaan konservasi Hidup
Mitigasi dan Adaptasi energi 120 lembaga
Perubahan Iklim
Jumlah pelaksanaan Car
Free Day 113 kali
2.11.03.2.0 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1.127.556.284
2 Kabupaten/Kota
2.11.03.2.0 Pemberian Informasi Jumlah Indeks Standard Dinas 1.127.556.284
201 Peringatan Pencemaran Pencemar Udara (ISPU) yang Lingkungan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
dan/atau Kerusakan terpublish dari 2 Stasiun Hidup
Lingkungan Hidup pada
Pemantau Kualitas Udara
Masyarakat Ambien (SPKUA) dalam 1
tahun sebanyak 365 data
2.11.4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 121.010.637.6
43
2.11.04.2.0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 100.976.017.1
1 29
2.11.04.2.0 Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah taman yang Dinas 24.577.317.62
104 Hijau (RTH) dipelihara 39 lokasi Kebersihan 6
dan Ruang
Terbuka
Hijau
2.11.04.2.0 Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah lokasi taman dan jalur Dinas 76.398.699.50
104 Hijau (RTH) hijau yang ditata dan Kebersihan 3
dipelihara 425 lokasi dan Ruang
Terbuka
Hijau
2.11.04.2.0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 19.718.222.64
1 5
2.11.04.2.0 Pengelolaan Taman Jumlah Taman Hutan Raya Dinas 19.718.222.64
105 Keanekaragaman Hayati yang dibangun dan dipelihara Ketahanan 5
Lainnya 12 lokasi Pangan dan
Pertanian
2.11.04.2.0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 316.397.869
1
2.11.04.2.0 Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen kajian Dinas 316.397.869
101 Rencana Pengelolaan pemeliharaan lingkungan Lingkungan
Keanekaragaman Hayati hidup daerah yang disusun 3 Hidup
dokumen
2.11.5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN 10.976.713.92
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4
2.11.05.2.0 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.362.226.98
2 3
2.11.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan penanganan Dinas 10.362.226.98
202 Pengelolaan Limbah B3 limbah B3 yang dilakukan 1 Kebersihan 3
dengan Pemerintah Provinsi kegiatan dan Ruang
dalam rangka Pengangkutan, Terbuka
Pemanfaatan, Pengolahan, Hijau
dan/atau Penimbunan
2.11.05.2.0 Penyimpanan Sementara Limbah B3 614.486.941
1
2.11.05.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah pelayanan ijin Dinas 614.486.941
101 Komitmen Izin Penyimpanan penyimpanan sementara Lingkungan
Sementara Limbah B3 limbah bahan berbahaya dan Hidup
Dilaksanakan melalui Sistem beracun yang terlayani dan
Pelayanan Perizinan terverifikasi 100 izin
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2.11.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN 3.438.958.054
DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.0 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 3.438.958.054
1 Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.06.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Ijin Pembuangan Air Dinas 436.087.975
101 Ketentuan dan Kewajiban Limbah yang diterbitkan 100 Lingkungan
Izin Lingkungan dan/atau Izin izin Hidup
PPLH
2.11.06.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah rekomendasi dan izin Dinas 1.615.109.869
101 Ketentuan dan Kewajiban lingkungan yang diterbitkan Lingkungan
Izin Lingkungan dan/atau Izin 2.000 berkas Hidup
PPLH
2.11.06.2.0 Pengawasan Usaha Jumlah kegiatan usaha yang Dinas 1.387.760.210
103 dan/atau Kegiatan yang Izin diawasi pengelolaan dan Lingkungan
Lingkungan Hidup, Izin PPLH pemantauan lingkungannya Hidup
yang Diterbitkan oleh 254 lembaga
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Jumlah titik IPAL kegiatan
monitoring pengelolaan air
limbah 178 lokasi
2.11.8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 1.365.058.521
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.2.0 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 313.301.763
1 untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08.2.0 Pendampingan Gerakan Jumlah lokasi pendampingan Dinas 313.301.763
102 Peduli Lingkungan Hidup dalam pengembangan dan Kebersihan
pemanfaatan energi alternatif dan Ruang
3 lingkungan Terbuka
Hijau
2.11.08.2.0 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 1.051.756.758
1 untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08.2.0 Pendampingan Gerakan Jumlah kegiatan edukasi dan Dinas 1.051.756.758
102 Peduli Lingkungan Hidup komunikasi masyarakat di Lingkungan
bidang lingkungan yang Hidup
diselenggarakan 12 kali
2,12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 8.008.527.905
PENCATATAN SIPIL
2.12.2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.210.652.564
2.12.02.2.0 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3.210.652.564
1
2.12.02.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah berkas permohonan Dinas 2.363.846.961
102 dan Penerbitan Dokumen kartu keluarga dan KTP-el Kependuduk
atas Pendaftaran Penduduk yang dilayani 398986 berkas an dan
Pencatatan
Sipil
2.12.02.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah permohonan berkas Dinas 846.805.603
102 dan Penerbitan Dokumen pindah datang dan pendataan Kependuduk
atas Pendaftaran Penduduk penduduk Non Permanen an dan
40930 berkas Pencatatan
Sipil
2.12.3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.040.553.926
2.12.03.2.0 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.040.553.926
1
2.12.03.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah berkas permohonan
Dinas 1.464.863.684
101 dan Penerbitan Dokumen akta kelahiran dan kematian
Kependuduk
atas Pelaporan Peristiwa yang dilayani 104682 berkas
an dan
Penting Pencatatan
Sipil
2.12.03.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah berkas permohonan Dinas 575.690.242
101 dan Penerbitan Dokumen Perkawinan, Perceraian, Kependuduk
atas Pelaporan Peristiwa Perubahan Status Anak dan an dan
Penting Kewarganegaraan yang Pencatatan
dilayani 3250 berkas Sipil
2.12.4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.757.321.415
2.12.04.2.0 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 815.175.324
1 Database Kependudukan
2.12.04.2.0 Pengolahan dan Penyajian Jumlah pelaksanaan Dinas 422.028.854
101 Data Kependudukan monitoring pemanfaatan data Kependuduk
kependudukan yang an dan
dilaksanakan 2 kali Pencatatan
Sipil
2.12.04.2.0 Kerjasama Pemanfaatan Jumlah dokumen Pelayanan Dinas 393.146.470
102 Data Kependudukan kerjasama pemanfaatan data Kependuduk
dan rekomendasi inovasi an dan
pelayanan Kependudukan Pencatatan
dan Pencatatan Sipil 6 Sipil
dokumen
2.12.04.2.0 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.942.146.091
3
2.12.04.2.0 Fasilitasi terkait Pengelolaan Jumlah sistem informasi Dinas 1.377.423.368
303 Informasi Administrasi administrasi kependudukan Kependuduk
Kependudukan yang dikembangkan dan an dan
dipelihara 8 sistem Pencatatan
Sipil
2.12.04.2.0 Penyajian Data data kependudukan yang di Dinas 564.722.723
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
308 Kependudukan Yang Akurat mutakhirkan 146684 data Kependuduk
dan dapat an dan
Dipertanggungjawabkan Pencatatan
Sipil
2,14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 14.780.648.30
BERENCANA 8
2.14.3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.188.386.81
5
2.14.03.2.0 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 8.380.717.323
1 Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.0 Komunikasi, Informasi dan Jumlah orang Yang Mengikuti Dinas 1.983.578.323
102 Edukasi (KIE) Program Penggerakan Program Pengendalia
KKBPK sesuai Kearifan Kependudukan dan n Penduduk,
Budaya Lokal Masyarakat Peduli Keluarga Pemberdaya
Berencana 2208 orang an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Penyediaan dan Distribusi Jumlah Sarana BKB Kit yang Dinas 483.999.000
103 Sarana KIE Program KKBPK disediakan 38 unit Pengendalia
n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Pengendalian Program jumlah lembaga yang Dinas 5.913.140.000
108 KKBPK mendapat Bantuan Pengendalia
Operasional Keluarga n Penduduk,
Berencana (DAK Bidang Pemberdaya
Keluarga Berencana) 31 an
lembaga Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 2.807.669.492
3 serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.0 Penyediaan Sarana jumlah sarana dan prasarana Dinas 1.550.398.000
306 Penunjang Pelayanan KB pelayanan KB yang Pengendalia
disediakan melalui Dana n Penduduk,
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemberdaya
Keluarga Berencana 52 unit an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Pembinaan Pelayanan Jumlah akseptor KB yang Dinas 1.257.271.492
308 Keluarga Berencana dan mendapatkan pelayanan KB Pengendalia
Kesehatan Reproduksi di 650 orang n Penduduk,
Fasilitas Kesehatan Pemberdaya
termasuk Jaringan dan an
Jejaringnya Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 3.592.261.493
(KS)
2.14.04.2.0 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan 3.592.261.493
1 Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.0 Pembentukan Kelompok Jumlah orang yang difasilitasi Dinas 1.028.162.994
101 Ketahanan dan dan mendapatkan Pengendalia
Kesejahteraan Keluarga pendampingan inkubasi n Penduduk,
(Bina Keluarga Balita (BKB), usaha mandiri 100 orang Pemberdaya
Bina Keluarga Remaja an
(BKR), Pusat Informasi dan Perempuan
Konseling Remaja (PIK-R) dan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Bina Keluarga Lansia (BKL), Perlindunga
Unit Peningkatan n Anak
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)
2.14.04.2.0 Pengadaan Sarana Jumlah rumah kreatif yang Dinas 305.315.315
102 Kelompok Kegiatan dikelola selama 12 bulan 1 Pengendalia
Ketahanan dan bangunan n Penduduk,
Kesejahteraan Keluarga Pemberdaya
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, an
PIK-R dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Orientasi dan Pelatihan Jumlah orang yang mengikuti Dinas 593.222.817
103 Teknis Pengelola Ketahanan pembinaan keluarga Pengendalia
dan Kesejahteraan Keluarga sejahtera 1240 orang n Penduduk,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Pemberdaya
PIK-R dan Pemberdayaan an
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah pendamping yang Dinas 375.923.505
104 Pelaksana/Kader Ketahanan mengikuti pembinaan Bina Pengendalia
dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Balita/Bina n Penduduk,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Keluarga Remaja/Bina Pemberdaya
PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga Lansia yang an
Ekonomi Keluarga/UPPKS) didampingi 1350 orang Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Penyediaan Biaya Jumlah Puspaga yang Dinas 671.583.516
106 Operasional bagi Kelompok diselenggarakan Pengendalia
Kegiatan Ketahanan dan operasionalnya selama 12 n Penduduk,
Kesejahteraan Keluarga bulan 2 lembaga Pemberdaya
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, an
PIK-R dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Promosi dan Sosialisasi Jumlah lembaga yang Dinas 618.053.346
107 Kelompok Kegiatan mendapat fasilitasi Pengendalia
Ketahanan dan pengembangan usaha n Penduduk,
Kesejahteraan Keluarga ekonomi 15 lembaga Pemberdaya
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, an
PIK-R dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan
Perlindunga
n Anak
2,15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 228.736.956.6
50
2.15.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 219.999.185.9
(LLAJ) 91
2.15.02.2.0 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 81.719.943.81
2 4
2.15.02.2.0 Pembangunan Prasarana Jumlah Bangunan Prasarana Dinas 25.093.354.35
201 Jalan di Jalan Transportasi Yang Dibangun Perhubunga 7
Kabupaten/Kota 2 Bangunan n
2.15.02.2.0 Penyediaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan Dinas 24.635.053.18
202 Jalan di Jalan yang DIadakan 1200 Unit Perhubunga 3
Kabupaten/Kota n
2.15.02.2.0 Rehabilitasi dan Jenis Perlengkapan Jalan Dinas 31.991.536.27
204 Pemeliharaan Perlengkapan yang Dipelihara 5 Jenis Perhubunga 4
Jalan n
2.15.02.2.0 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 42.832.422.28
3 7
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.15.02.2.0 Penyusunan Rencana Jumlah Paket Perencanaan Dinas 4.263.811.682
301 Pembangunan Terminal dan Pengawasan Prasarana Perhubunga
Penumpang Tipe C Transportasi 8 Paket n
2.15.02.2.0 Pengembangan Sarana dan Jumlah Terminal Angkutan Dinas 31.116.818.74
303 Prasarana Terminal Umum yang Dikelola selama Perhubunga 8
12 bulan 14 Lokasi n
2.15.02.2.0 Rehabilitasi dan Jumlah Lokasi Prasarana Dinas 7.451.791.857
304 Pemeliharaan Terminal Transportasi yang Dipelihara Perhubunga
(Fasilitas Utama dan 36 Lokasi n
Pendukung)
2.15.02.2.0 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 28.237.131.39
4 6
2.15.02.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Tempat Parkir yang Dinas 28.237.131.39
402 Pengawasan Pelaksanaan Diselenggarakan selama 12 Perhubunga 6
Izin Penyelenggaraan dan bulan 1821 Lokasi n
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 13.203.734.46
5 6
2.15.02.2.0 Penyediaan Sarana dan Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas 8.507.330.466
501 Prasarana Pengujian Berkala Wajib Uji yang Melaksanakan Perhubunga
Kendaraan Bermotor Uji KIR dilokasi pengujian n
kendaraan Bermotor 149069
Unit
2.15.02.2.0 Penyediaan Bukti Lulus Uji Kebutuhan Pelayanan Dinas 4.696.404.000
504 Pengujian Berkala Perizinan dan Non Perizinan Perhubunga
Kendaraan Bermotor Bidang Perhubungan yang n
Diadakan 4 Jenis
2.15.02.2.0 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 20.348.529.84
6 Kabupaten/Kota 4
2.15.02.2.0 Penataan Manajemen dan Jumlah Dokumen Manajemen Dinas 3.791.664.451
601 Rekayasa Lalu Lintas Untuk dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubunga
Jaringan Jalan Yang Tersusun 13 Dokumen n
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengawasan dan Jenis Sarana Angkutan Jalan Dinas 16.556.865.39
604 Pengendalian Efektivitas yang Diawasai dan Perhubunga 3
Pelaksanaan Kebijakan Dikendalikan selama 12 n
untuk Jalan Kabupaten/Kota bulan 7 Jenis
Jumlah Pelaksanaan Uji
Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor yang Dilaksanakan
48 Kali
Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengendalian Lalu Lintas
selama 12 bulan 365 Kali
2.15.02.2.0 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 30.096.340.38
9 antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1
2.15.02.2.0 Penyediaan Angkutan Umum Transportasi Umum Dinas 1.104.096.649
901 untuk Jasa Angkutan Orang Perkotaan yang Perhubunga
dan/atau Barang antar Kota Diselenggarakan 365 Kali n
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Penyediaan Angkutan Umum Transportasi Pelajar yang Dinas 2.434.181.029
901 untuk Jasa Angkutan Orang Diselenggarakan selama 12 Perhubunga
dan/atau Barang antar Kota Bulan 8 Unit n
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengendalian dan Transportasi Umum Dinas 655.458.250
902 Pengawasan Ketersediaan Perkotaan yang Perhubunga
Angkutan Umum untuk Jasa Diselenggarakan 365 Kali n
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengendalian dan Jumlah Pelaksanaan Dinas 807.387.760
902 Pengawasan Ketersediaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Perhubunga
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Barang 2 Kali n
Angkutan Orang dan/atau
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengendalian dan Jumlah Unit Transportasi Dinas 25.095.216.69
902 Pengawasan Ketersediaan Umum yang Diselenggarakan Perhubunga 3
Angkutan Umum untuk Jasa 28 Unit n
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) 3.503.936.933
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Angkutan Dinas 3.503.936.933
101 Rencana Umum Jaringan Umum Perkotaan yang Perhubunga
Trayek Perkotaan dalam 1 Dilaksanakan 10 Dokumen n
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 57.146.870
4 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Fasilitasi Pemenuhan Transportasi Umum Dinas 57.146.870
401 Persyaratan Perolehan Izin Perkotaan yang Perhubunga
Penyelenggaraan Angkutan Diselenggarakan 365 Kali n
Orang dalam Trayek
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2.15.3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3.078.911.472
2.15.03.2.0 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang 3.078.911.472
4 Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Dinas 3.078.911.472
402 Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Perhubunga
Izin Pelabuhan Sungai dan Rel, Perairan, Udara, Barang n
Danau yang Melayani Trayek dan Tidak Bermotor 3 Kali
dalam 1 Daerah
Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 5.658.859.187
2.15.05.2.0 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 5.658.859.187
1
2.15.05.2.0 Penetapan Kebijakan dan
Jumlah Kegiatan Dinas 5.658.859.187
102 Sosialisasi Rencana Induk
Pengembangan Angkutan Perhubunga
Perkeretaapian Rel, Perairan, Udara, Barang n
dan Tidak Bermotor 2 Kali
2,16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 82.332.536.81
2
2.16.2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 16.625.404.23
9
2.16.02.2.0 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 10.072.652.15
1 Kabupaten/Kota 1
2.16.02.2.0 Layanan Hubungan Media Jumlah Pelaksanaan Bagian 9.572.548.805
107 Komunikasi Media Massa Hubungan
2298 kali Masyarakat
2.16.02.2.0 Penyelenggaraan Hubungan Jumlah Penyelenggaraan Bagian 500.103.346
112 Masyarakat, Media dan Komunikasi Kehumasan 89 Hubungan
Kemitraan Komunitas kali Masyarakat
2.16.02.2.0 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 6.529.455.469
1 Kabupaten/Kota
2.16.02.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Dokumen Analisa Dinas 679.649.771
101 Bidang Informasi dan Data Dan Informasi Komunikasi
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dan
disusun 5 dokumen Informatika
2.16.02.2.0 Pengelolaan Konten dan Jumlah saluran komunikasi Dinas 830.472.417
104 Perencanaan Media yang dikelola 19 Saluran Komunikasi
Komunikasi Publik dan
Informatika
2.16.02.2.0 Pengelolaan Media Jumlah Publikasi Dinas 2.614.153.395
105 Komunikasi Publik Penyelenggaraan Komunikasi
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pembangunan Daerah 4 dan
Jenis Informatika
2.16.02.2.0 Pelayanan Informasi Publik Jumlah keluhan dan Dinas 996.642.786
106 pengaduan masyarakat, Komunikasi
permohonan informasi dan dan
dokumentasi publik yang Informatika
dilayani 3000 berkas
2.16.02.2.0 Kemitraan dengan Jumlah pelaksanaan Dinas 1.408.537.100
108 Pemangku Kepentingan pengembangan dan Komunikasi
pemberdayaan lembaga dan
komunikasi sosial 11 kali Informatika
2.16.02.2.0 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 23.296.619
1 Kabupaten/Kota
2.16.02.2.0 Pelayanan Informasi Publik Jumlah penyampaian Dinas 23.296.619
106 informasi ketentuan peraturan Penanaman
cukai yang dilakukan 5 kali Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.16.3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 65.707.132.57
3
2.16.03.2.0 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 22.063.731.67
1 dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1
2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Pembangunan Dinas 22.063.731.67
103 Jaringan Intra Pemerintah Sarana Prasarana TIK 136 Komunikasi 1
Daerah lokasi dan
Informatika
Jumlah Pemeliharaan dan
Pengembangan Sarana
Prasarana TIK 4 Jenis
2.16.03.2.0 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 39.695.022.88
2 6
2.16.03.2.0 Penatalaksanaan dan Jumlah kegiatan monitoring Dinas 738.847.765
201 Pengawasan e-government dan evaluasi pelaksanaan Komunikasi
dalam Penyelenggaraan pemanfaatan teknologi dan
Pemerintahan Daerah Informasi yang dilaksanakan Informatika
Kabupaten/Kota 72 lokasi
2.16.03.2.0 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data yang Dinas 3.071.689.361
203 Pemerintahan Daerah dikelola 2 Lokasi Komunikasi
dan
Informatika
2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Jumlah Aplikasi Pelayanan Dinas 6.075.121.327
207 Proses Bisnis Pemerintahan Publik dan Sistem Informasi Komunikasi
Berbasis Elektronik Manejemen yang Dibangun dan
15 aplikasi Informatika
Jumlah Sistem Informasi
Pelayanan Publik dan Sistem
Informasi Manajemen yang
dipelihara dan dikembangkan
165 Aplikasi
2.16.03.2.0 Pengembangan dan Jumlah layanan sistem Dinas 29.809.364.43
210 Pengelolaan Sumber Daya informasi pemerintahan danKomunikasi 3
Teknologi Informasi dan publik yang disediakan 399dan
Komunikasi Pemerintah lokasi Informatika
Daerah
2.16.03.2.0 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.948.378.016
2
2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan
Jumlah kegiatan fasilitasi Dinas 3.948.378.016
207 Proses Bisnis Pemerintahan
penerimaan peserta didik Pendidikan
Berbasis Elektronik baru yang dilaksanakan 2 kali
jumlah lembaga pendidikan
yang mengikuti kegiatan
fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah 2567
lembaga
2,17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.196.240.63
9
2.17.2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 664.631.090
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.17.02.2.0 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 664.631.090
1 Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah kelompok yang Dinas 664.631.090
101 Usaha Simpan Pinjam dan mendapatkan fasilitasi Koperasi
Pembukaan Kantor Cabang, pembentukan dan dan Usaha
Cabang Pembantu dan peningkatan kualitas koperasi Mikro
Kantor Kas Koperasi Simpan 50 kelompok
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.395.517.435
2.17.03.2.0 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit 1.395.517.435
1 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.0 Pengawasan Kekuatan, Jumlah koperasi yang dinilai Dinas 277.002.508
101 Kesehatan, Kemandirian, kinerjanya 35 koperasi Koperasi
Ketangguhan, serta dan Usaha
Akuntabilitas Koperasi Mikro
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.03.2.0 Pemeriksaan Kepatuhan Jumlah koperasi yang Dinas 1.118.514.927
102 Koperasi terhadap Peraturan mendapatkan pengawasan Koperasi
Perundang-Undangan 629 koperasi dan Usaha
Kewenangan Mikro
Kabupaten/Kota
2.17.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 459.181.000
2.17.05.2.0 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah 459.181.000
1 Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05.2.0 Peningkatan Pemahaman Jumlah peserta yang Dinas 459.181.000
101 dan Pengetahuan mengikuti kegiatan Koperasi
Perkoperasian serta peningkatan kapasitas dan Usaha
Kapasitas dan Kompetensi koperasi dan UKM 178 orang Mikro
SDM Koperasi
2.17.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 611.749.583
2.17.06.2.0 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam 611.749.583
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.0 Pemberdayaan Peningkatan Jumlah koperasi yang Dinas 611.749.583
101 Produktivitas, Nilai Tambah, difasilitasi untuk Koperasi
Akses Pasar, Akses meningkatkan dan dan Usaha
Pembiayaan, Penguatan mengembangkan usaha Mikro
Kelembagaan, Penataan bisnis 175 koperasi
Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 11.047.080.28
MIKRO (UMKM) 0
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 7.064.349.976
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah sentra usaha yang Dinas 6.553.469.335
101 Pengembangan Usaha Mikro difasilitasi 60 sentra usaha Koperasi
dan Usaha
Mikro
Jumlah sentra usaha yang
pelaku usahanya
mendapatkan pembinaan 49
sentra usaha
2.17.07.2.0 Pemberdayaan melalui Jumlah pelaku usaha skala Dinas 510.880.641
102 Kemitraan Usaha Mikro mikro yang mendapatkan Koperasi
fasilitasi kemitraan 175 orang dan Usaha
Mikro
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 126.157.353
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 126.157.353
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Asemrowo
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 166.776.546
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 166.776.546
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Benowo
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 60.859.564
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 60.859.564
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Bubutan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 116.380.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Bulak 116.380.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 131.238.529
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Dukuh 131.238.529
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Pakis
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.580.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 129.580.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Gayungan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 74.179.362
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 74.179.362
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Genteng
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 135.446.603
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 135.446.603
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Gubeng
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 169.624.757
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 169.624.757
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Gunung
Validasi Data Perekonomian Anyar
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 62.420.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 62.420.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Jambangan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.580.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 129.580.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, danKarangpilan
Validasi Data Perekonomian g
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 165.743.459
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 165.743.459
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Kenjeran
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 161.362.453
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 161.362.453
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Krembangan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 169.352.551
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 169.352.551
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Lakarsantri
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.258.339
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 129.258.339
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Mulyorejo
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.505.242
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pabean 129.505.242
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Cantian
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 121.938.723
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pakal 121.938.723
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 166.403.575
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 166.403.575
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Rungkut
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 136.869.431
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 136.869.431
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Sambikerep
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 138.720.741
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 138.720.741
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Sawahan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 131.427.692
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 131.427.692
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Semampir
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 73.746.367
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 73.746.367
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Simokerto
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 135.536.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Sukolilo 135.536.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 126.966.016
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 126.966.016
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Sukomanun
Validasi Data Perekonomian ggal
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 138.705.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 138.705.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Tambaksari
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 133.422.857
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Tandes 133.422.857
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 59.187.692
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 59.187.692
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Tegalsari
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 159.992.926
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 159.992.926
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Tenggilis
Validasi Data Perekonomian Mejoyo
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 131.972.759
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Wiyung 131.972.759
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 135.742.038
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 135.742.038
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Wonocolo
Validasi Data Perekonomian
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 134.633.729
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 134.633.729
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Wonokromo
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.018.081.251
2.17.08.2.0 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 1.018.081.251
1 menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.0 Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah pelaku usaha mikro Dinas 1.018.081.251
101 Menjadi Usaha Kecil dalam yang mendapatkan Koperasi
Pengembangan Produksi pembinaan 858 orang dan Usaha
dan Pengolahan, Mikro
Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknologi
2,18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.340.325.84
2
2.18.2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 959.585.488
2.18.02.2.0 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang 326.462.000
1 menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.0 Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah fasilitasi penanaman Dinas 326.462.000
101 mengenai Pemberian modal yang dilaksanakan 4 Penanaman
Fasilitas/Insentif dan dokumen Modal dan
Kemudahan Penanaman Pelayanan
Modal Terpadu
Satu Pintu
2.18.02.2.0 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 633.123.488
2
2.18.02.2.0 Penyediaan Peta Potensi Jumlah dokumen Dinas 633.123.488
202 dan Peluang Usaha pengembangan potensi Penanaman
Kabupaten/Kota penanaman modal 4 Modal dan
dokumen Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 595.103.404
2.18.03.2.0 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 595.103.404
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.0 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah promosi investasi Dinas 595.103.404
102 Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan 3 kali Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 4.735.778.840
2.18.04.2.0 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang 4.735.778.840
1 Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.0 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas pelayanan Dinas 4.719.393.075
101 Terpadu Perizinan dan perizinan dan non perizinan Penanaman
Nonperizinan Berbasis terpadu yang dihasilkan Modal dan
Sistem Pelayanan Perizinan 60000 berkas Pelayanan
Berusaha Terintegrasi Terpadu
secara Elektronik Satu Pintu
2.18.04.2.0 Pemantauan Pemenuhan Jumlah pendataan dan Dinas 16.385.765
102 Komitmen Perizinan dan Non pengawasan kepemilikan Penanaman
Perizinan Penanaman Modal atau penggunaan mesin Modal dan
pelinting rokok dan Pelayanan
pemberian sertifikat / kode Terpadu
registrasi mesin pelinting Satu Pintu
rokok yang dilaksanakan 2
kali
2.18.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.807.457.709
2.18.05.2.0 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 1.807.457.709
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah perusahaan penanam Dinas 751.912.108
102 Pembinaan Pelaksanaan modal yang dimonitor dan Penanaman
Penanaman Modal dievaluasi 3500 perusahaan Modal dan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pelaku usaha yang Dinas 1.055.545.601
103 Pengawasan Pelaksanaan ijin usahanya diawasi 11000 Penanaman
Penanaman Modal pelaku usaha Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN 7.242.400.401
MODAL
2.18.06.2.0 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 498.621.669
1 Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.0 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah data investasi yang Dinas 498.621.669
101 Pemanfaatan Data dan dikelola 45151 data Penanaman
Informasi Perizinan dan Non Modal dan
Perizinan berbasis Sistem Pelayanan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Berusaha Terintegrasi Satu Pintu
Secara Elektronik
2.18.06.2.0 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 6.743.778.732
1 Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.0 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah pemanfaatan ruang Dinas 6.743.778.732
101 Pemanfaatan Data dan dan infrastruktur kota yang Perumahan
Informasi Perizinan dan Non didata dan dipetakan 12250 Rakyat dan
Perizinan berbasis Sistem Persil Kawasan
Pelayanan Perizinan Permukiman
Berusaha Terintegrasi , Cipta Karya
Secara Elektronik dan Tata
Ruang
2,19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 124.572.646.7
45
2.19.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 35.481.388.35
4
2.19.02.2.0 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 7.873.590.731
1 terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda yang Dinas 1.318.116.913
102 Penyelenggaraan mendapatkan Kepemudaa
Peningkatan Kapasitas Daya Pengembangan Keterampilan n dan Olah
Saing Wira Usaha Pemula dan Kewirausahaan 1050 Raga
orang
2.19.02.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Peserta Pemuda Dinas 1.505.733.576
103 Penyelenggaraan yang mendapatkan Kepemudaa
Peningkatan Kapasitas Daya pembinaan untuk menjadi n dan Olah
Saing Pemuda Kader Kader Anti Kenakalan Raga
Kabupaten/Kota Remaja 4820 peserta
2.19.02.2.0 Perencanaan, Pengadaan, Jumlah dokumen Dinas 2.805.195.641
106 Pemanfaatan, Pemeliharaan, perencanaan prasarana Kepemudaa
dan Pengawasan Prasarana olahraga yang disusun 58 n dan Olah
dan Sarana Kepemudaan dokumen Raga
Kab/Kota
2.19.02.2.0 Peningkatan Kepemimpinan, Jumlah Kegiatan Peningkatan Dinas 2.244.544.601
108 Kepeloporan dan Jiwa Kepemimpinan dan Kepemudaa
Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan Pemuda yang n dan Olah
diselenggarakan 29 kali Raga
2.19.02.2.0 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 27.607.797.62
1 terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan 3
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.0 Pemberian Penghargaan Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas 27.607.797.62
107 Pemuda dan Organisasi Penunjang Peningkatan Pendidikan 3
Pemuda yang Berjasa Prestasi Siswa dan
dan/atau Berprestasi Masyarakat 3 kali
2.19.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 89.091.258.39
1
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 29.850.329.88
1 Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3
2.19.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Prasarana Olahraga Dinas 29.850.329.88
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
103 Pelaksanaan Penyediaan yang dibangun dan Kepemudaa 3
Sarana dan Prasarana ditingkatkan 90 unit n dan Olah
Olahraga Kabupaten/Kota Raga
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 24.127.739.96
3 7
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Jumlah Kegiatan Pembinaan Dinas 24.127.739.96
303 Pengembangan Atlet Olahraga Prestasi yang Kepemudaa 7
Berprestasi Kabupaten / Kota difasilitasi 41 kali n dan Olah
Raga
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas SDM
Olahraga Prestasi yang
diselenggarakan 10 kali
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 30.182.591.69
5 8
2.19.03.2.0 Penyelenggaraan, Jumlah kegiatan Dinas 4.325.713.415
501 Pengembangan dan pengembangan dan Kepemudaa
Pemasalan Festival dan peningkatan kualitas SDM n dan Olah
Olahraga Rekreasi olahraga rekreasi dan Raga
tradisional 25 kali
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas SDM
Olahraga Rekreasi yang
diselenggarakan 29 kali
2.19.03.2.0 Penyediaan, Pengembangan Jumlah Prasarana Olahraga Dinas 24.350.580.80
503 dan Pemeliharaan Sarana yang Diperbaiki 133 unit Kepemudaa 8
dan Prasarana Olahraga n dan Olah
Rekreasi Raga
Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga yang
difasilitasi 11 unit
Jumlah Sarana Olahraga
yang Disediakan 6 jenis
2.19.03.2.0 Pemanfaatan Olahraga Jumlah Kegiatan Dinas 1.506.297.475
505 Tradisional dalam Pengembangan dan Kepemudaa
Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM n dan Olah
Olahraga Anak 26 kali Raga
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4.930.596.843
3
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Jumlah kegiatan Dinas 4.930.596.843
303 Pengembangan Atlet Pengembangan Minat, Bakat, Pendidikan
Berprestasi Kabupaten / Kota
Dan Kreativitas Siswa PLS
yang dilaksanakan 12 kali
Jumlah kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Pendidikan Luar Sekolah
yang dilaksanakan 18 kali
2,2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 291.944.327
2.20.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 291.944.327
2.20.02.2.0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 291.944.327
1
2.20.02.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen data Dinas 291.944.327
101 Pengumpulan, Pengolahan, statistik daerah yang disusun Komunikasi
Analisis dan Diseminasi Data 1 dokumen dan
Statistik Sektoral Informatika
2,21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 6.069.209.508
2.21.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 6.069.209.508
INFORMASI
2.21.02.2.0 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 3.744.349.041
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.0 Penyediaan Layanan Persentase Serangan Dinas 3.744.349.041
104 Keamanan Informasi terhadap Sistem Keamanan Komunikasi
Pemerintah Daerah Informasi yang ditangani 100 dan
Kabupaten/Kota persen Informatika
2.21.02.2.0 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 2.324.860.467
2 Kabupaten/Kota
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.21.02.2.0 Operasionalisasi Jaring Jumlah Sarana dan Dinas 2.324.860.467
201 Komunikasi Sandi Prasarana Sistem Persandian Komunikasi
Pemerintah Daerah Perkotaan yang dikelola 1389 dan
Kabupaten/Kota unit Informatika
2,22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9.414.041.975
2.22.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 6.029.193.439
2.22.02.2.0 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 5.633.112.301
1 Kabupaten/Kota
2.22.02.2.0 Pelindungan, Jumlah penyelenggaraan Dinas 5.633.112.301
101 Pengembangan, event budaya daerah 440 kali Kebudayaan
Pemanfaatan Objek dan
Pemajuan Kebudayaan Pariwisata
2.22.02.2.0 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 396.081.138
2 Kabupaten/Kota
2.22.02.2.0 Pelindungan, Jumlah pelaksaan festival Dinas 396.081.138
201 Pengembangan, budaya lokal 3 kali Kebudayaan
Pemanfaatan Objek dan
Pemajuan Tradisi Budaya Pariwisata
2.22.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 921.088.299
2.22.03.2.0 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 921.088.299
1 Kabupaten/Kota
2.22.03.2.0 Peningkatan Pendidikan dan Jumlah Pelatihan dan Dinas 921.088.299
101 Pelatihan Sumber Daya pertunjukan seni budaya di Kebudayaan
Manusia Kesenian destinasi wisata yg difasilitasi dan
Tradisional 770 kali Pariwisata
Jumlah ruang publik dan
usaha pariwisata yang
dimonitoring 14 lokasi
2.22.4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 675.508.125
2.22.04.2.0 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 675.508.125
1
2.22.04.2.0 Peningkatan Akses Jumlah pelaksanaan event Dinas 675.508.125
103 Masyarakat terhadap Data peningkatan nilai-nilai sejarah Kebudayaan
dan Informasi Sejarah 9 kali dan
Pariwisata
2.22.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.088.252.112
2.22.05.2.0 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.088.252.112
2
2.22.05.2.0 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang Dinas 1.088.252.112
201 dimonitoring dan dievaluasi Kebudayaan
sesuai dengan kaidah dan
pelestarian 250 lokasi Pariwisata
2.22.6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 700.000.000
2.22.06.2.0 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 700.000.000
1
2.22.06.2.0 Pelindungan, Jumlah museum yang Dinas 700.000.000
101 Pengembangan, dan dipelihara 6 lokasi Kebudayaan
Pemanfaatan Koleksi secara dan
Terpadu Pariwisata
2,23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 27.665.245.60
1
2.23.2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 27.665.245.60
1
2.23.02.2.0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.023.840.07
1 4
2.23.02.2.0 Pengembangan Jumlah layanan baca yang Dinas 21.616.220.47
102 Perpustakaan di Tingkat dikelola 1494 lokasi Perpustakaa 2
Daerah Kabupaten/Kota n dan
Kearsipan
2.23.02.2.0 Pembinaan Perpustakaan Jumlah layanan baca yang Dinas 267.452.699
104 pada Satuan Pendidikan dilakukan pembinaan 30 Perpustakaa
Dasar di Seluruh Wilayah lembaga n dan
Kabupaten/Kota sesuai Kearsipan
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
2.23.02.2.0 Pembinaan Perpustakaan Jumlah layanan baca yang Dinas 205.248.078
105 Khusus Tingkat dilakukan pembinaan 470 Perpustakaa
Kabupaten/Kota lembaga n dan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kearsipan
2.23.02.2.0 Peningkatan Kapasitas Jumlah layanan baca yang Dinas 365.550.865
106 Tenaga Perpustakaan dan dilakukan pembinaan 500 Perpustakaa
Pustakawan Tingkat Daerah lembaga n dan
Kabupaten/Kota Kearsipan
2.23.02.2.0 Pengelolaan dan Jumlah sarana layanan baca Dinas 4.569.367.960
109 Pengembangan Bahan yang disediakan dan dirawat Perpustakaa
Pustaka 22460 buku n dan
Kearsipan
2.23.02.2.0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 641.405.527
2
2.23.02.2.0 Sosialisasi Budaya Baca dan Jumlah kegiatan Dinas 641.405.527
201 Literasi pada Satuan pengembangan minat dan Perpustakaa
Pendidikan Dasar dan budaya baca 239 kali n dan
Pendidikan Khusus serta Kearsipan
Masyarakat
2,24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.964.424.774
2.24.2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.964.424.774
2.24.02.2.0 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1.102.028.017
1
2.24.02.2.0 Pemeliharaan dan Jumlah sarana penyimpanan, Dinas 1.102.028.017
102 Penyusutan Arsip Dinamis pengolahan, pemeliharaan Perpustakaa
dan penyelamatan kearsipan n dan
yang diadakan 15 item Kearsipan
2.24.02.2.0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 2.118.029.152
2
2.24.02.2.0 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah kegiatan pendataan Dinas 2.118.029.152
202 Preservasi, dan Akses Arsip dan penataan sistem Perpustakaa
Statis kearsipan 52 kali n dan
Kearsipan
2.24.02.2.0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 744.367.605
3 Kabupaten/Kota
2.24.02.2.0 Penyediaan Informasi, Akses Jumlah pelaksanaan layanan Dinas 284.476.528
301 dan Layanan Kearsipan informasi kearsipan 40 kali Perpustakaa
Tingkat Daerah n dan
Kabupaten/Kota melalui JIKN Kearsipan
2.24.02.2.0 Pemberdayaan Kapasitas Jumlah PD/unit kerja dan Dinas 459.891.077
302 Unit Kearsipan dan Lembaga sekolah yang mendapatkan Perpustakaa
Kearsipan Daerah pembinaan sistem kearsipan n dan
Kabupaten/Kota 130 lembaga Kearsipan
2,7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.338.699.23
3
2.7.3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.002.311.04
5
2.07.03.2.0 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 7.253.522.420
1
2.07.03.2.0 Proses Pelaksanaan Jumlah pencari kerja yang Dinas 6.692.315.370
101 Pendidikan dan Pelatihan mengikuti pembinaan, Tenaga
Keterampilan bagi Pencari pelatihan, dan sertifikasi Kerja
Kerja berdasarkan Klaster keterampilan kerja 976 orang
Kompetensi
2.07.03.2.0 Koordinasi Lintas Lembaga Jumlah pencari kerja yang Dinas 561.207.050
102 dan Kerja Sama dengan difasilitasi magang 120 orang Tenaga
Sektor Swasta untuk Kerja
Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana
Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.0 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.748.788.625
5
2.07.03.2.0 Pengukuran Kompetensi dan Jumlah angkatan kerja yang Dinas 3.748.788.625
501 Produktivitas Tenaga Kerja mengikuti sertifikasi profesi Tenaga
604 orang Kerja
Jumlah dokumen pengukuran
tingkat produktivitas skala
kota yang disusun 1 dokumen
2.7.4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.211.801.272
2.07.04.2.0 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.189.259.533
1
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.07.04.2.0 Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah pencari kerja yang Dinas 1.182.708.860
103 Jabatan bagi Pencari Kerja mengikuti bimtek Tenaga
pengembangan softskill kerjaKerja
1050 orang
Jumlah siswa SMK yang
mendapatkan pendampingan
pemilihan bidang kerja 1000
orang
2.07.04.2.0 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah pelaku usaha yang Dinas 518.240.241
105 mendapatkan fasilitasi Tenaga
perluasan kesempatan kerja Kerja
200 orang
2.07.04.2.0 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah masyarakat pra purna Dinas 488.310.432
105 kerja yang mengikuti bimtek Tenaga
persiapan usaha 50 orang Kerja
2.07.04.2.0 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 76.911.439
2 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.0 Pengawasan dan Jumlah Lembaga Dinas 76.911.439
202 Pengendalian LPTKS Penempatan Tenaga Kerja Tenaga
yang mengikuti bimtek 80 Kerja
lembaga
2.07.04.2.0 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 522.673.720
3
2.07.04.2.0 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah even job fair yang Dinas 522.673.720
303 diselenggarakan 7 kali Tenaga
Kerja
2.07.04.2.0 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 422.956.580
4
2.07.04.2.0 Peningkatan Pelindungan Jumlah peserta sosialisasi Dinas 422.956.580
401 dan Kompetensi Calon bidang dan standar kerja di Tenaga
Pekerja Migran Indonesia luar negeri 250 orang Kerja
(PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
2.7.5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.124.586.916
2.07.05.2.0 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 1.865.836.435
1 Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.0 Pengesahan Peraturan Jumlah berkas perizinan dan Dinas 98.813.026
101 Perusahaan bagi non perizinan Tenaga
Perusahaan ketenagakerjaan yang Kerja
diproses 500 berkas
2.07.05.2.0 Pendaftaran Perjanjian Jumlah berkas perizinan dan Dinas 98.813.026
102 Kerjasama bagi Perusahaan non perizinan Tenaga
ketenagakerjaan yang Kerja
diproses 500 berkas
2.07.05.2.0 Penyelenggaraan Pendataan Jumlah dokumen perhitungan Dinas 1.668.210.383
103 dan Informasi Sarana Kebutuhan Hidup Layak Tenaga
Hubungan Industrial dan (KHL) Kota Surabaya yang Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja disusun 1 dokumen
serta Pengupahan
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja 300 lembaga
2.07.05.2.0 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 1.258.750.481
2 Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.0 Pencegahan Perselisihan Jumlah peserta bimtek Dinas 809.951.970
201 Hubungan Industrial, Mogok harmonisasi hubungan Tenaga
Kerja, dan Penutupan industrial 300 orang Kerja
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.0 Penyelesaian Perselisihan Jumlah perselisihan Dinas 448.798.511
202 Hubungan Industrial, Mogok hubungan industrial yang Tenaga
Kerja, dan Penutupan diselesaikan dengan Kerja
Perusahaan yang Perjanjian Bersama (PB) 110
Berakibat/Berdampak pada kasus
Kepentingan di 1 (satu)
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Daerah Kabupaten/Kota
2,8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 14.762.441.10
PERLINDUNGAN ANAK 6
2.8.2 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 1.993.205.952
PEREMPUAN
2.08.02.2.0 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 955.644.809
1 Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.0 Advokasi Kebijakan dan Jumlah lembaga yang Dinas 955.644.809
103 Pendampingan Pelaksanaan mengikuti Penguatan dan Pengendalia
PUG termasuk PPRG Pengembangan Jaringan n Penduduk,
Pengarusutamaan Gender Pemberdaya
289 lembaga an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.02.2.0 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 1.037.561.143
2 pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.0 Sosialisasi Peningkatan Jumlah fasilitasi pembinaan Dinas 1.037.561.143
201 Partisipasi Perempuan di organisasi perempuan 29 kali Pengendalia
Bidang Politik, Hukum, Sosial n Penduduk,
dan Ekonomi Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.8.3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 158.697.196
2.08.03.2.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 158.697.196
3 Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.0 Penguatan Jejaring antar Jumlah orang yang mengikuti Dinas 158.697.196
304 Lembaga Penyedia Layanan Capacity Building 926 orang Pengendalia
Perlindungan Perempuan n Penduduk,
Kewenangan Pemberdaya
Kabupaten/Kota an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.8.5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 354.042.347
2.08.05.2.0 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak 354.042.347
1 Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.0 Penyediaan Data Gender Jumlah dokumen yang Dinas 354.042.347
101 dan Anak di Kewenangan disusun 2 dokumen Pengendalia
Kabupaten/Kota n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.8.6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.417.972.767
2.08.06.2.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 1.417.972.767
2 Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.0 Penyediaan Layanan Jumlah kampung Kampunge Dinas 582.367.914
201 Peningkatan Kualitas Hidup Arek Suroboyo yang dibina Pengendalia
Anak Kewenangan dan dikembangkan 154 n Penduduk,
Kabupaten/Kota kampung Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.06.2.0 Pengembangan Komunikasi, Jumlah lembaga yang Dinas 835.604.853
203 Informasi dan Edukasi difasilitasi dalam pencapaian Pengendalia
Pemenuhan Hak Anak bagi indikator kota layak anak 431 n Penduduk,
Lembaga Penyedia Layanan lembaga Pemberdaya
Peningkatan Kualitas Hidup an
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Anak Tingkat Daerah Perempuan
Kabupaten/Kota dan
Perlindunga
n Anak
2.8.7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 10.838.522.84
4
2.08.07.2.0 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7.898.767.668
2 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 Pengembangan Komunikasi, Jumlah Pendidikan Sekolah Dinas 7.898.767.668
203 Informasi dan Edukasi Anak Menengah inklusi dan Pendidikan
yang Memerlukan Sekolah Terbuka yang
Perlindungan Khusus diselenggarakan dan dibina
Kewenangan selama 12 bulan 37 Lembaga
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2.939.755.176
2 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 Penyediaan Layanan Jumlah Pendampingan dan Dinas 1.125.788.642
201 Pengaduan Masyarakat bagi Pembinaan Penanganan Pengendalia
Anak yang Memerlukan Permasalahan Perempuan n Penduduk,
Perlindungan Khusus Tingkat Dan Anak 200 kasus Pemberdaya
Daerah Kabupaten/Kota an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.07.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah shelter yang Dinas 1.306.151.534
202 Pelaksanaan Pendampingan diselenggarakan Pengendalia
Anak yang Memerlukan operasionalnya selama 12 n Penduduk,
Perlindungan Khusus bulan 2 lembaga Pemberdaya
Kewenangan an
Kabupaten/Kota Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.07.2.0 Pengembangan Komunikasi, Jumlah orang yang Dinas 507.815.000
203 Informasi dan Edukasi Anak mendapatkan layanan Pengendalia
yang Memerlukan perlindungan perempuan dan n Penduduk,
Perlindungan Khusus anak 100 Orang Pemberdaya
Kewenangan an
Kabupaten/Kota Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2,9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.909.284.633
2.9.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 2.899.037.495
DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.0 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 2.899.037.495
1 sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.0 Penyediaan Infrastruktur Jumlah bahan pembibitan Dinas 2.899.037.495
103 Pendukung Kemandirian yang disediakan 13 jenis Ketahanan
Pangan Lainnya Pangan dan
Pertanian
2.9.3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 1.983.206.768
MASYARAKAT
2.09.03.2.0 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 704.977.748
1 dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.0 Pemantauan Stok, Pasokan Jumlah laporan pelaksanaan Dinas 704.977.748
104 dan Harga Pangan monitoring 15 laporan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
2.09.03.2.0 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 1.278.229.020
4 dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pelatihan Dinas 1.278.229.020
402 dalam Penganekaragaman Olahan Pangan Yang Ketahanan
Konsumsi Pangan Berbasis Dilaksanakan 11 kali Pangan dan
Sumber Daya Lokal Pertanian
Jumlah pelaksanaan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pengembangan Diversifikasi
Pangan 28 kali
2.9.5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1.027.040.370
2.09.05.2.0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 1.027.040.370
1
2.09.05.2.0 Rekomendasi Keamanan Jumlah sampel produk Dinas 1.027.040.370
104 Pangan Segar Asal pangan segar yang diperiksa Ketahanan
Tumbuhan Daerah 2060 sampel Pangan dan
Kabupaten/Kota Pertanian
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 40.258.074.27
7
3,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.898.779.481
3.25.3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.271.038.271
3.25.03.2.0 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 3.271.038.271
1 dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.0 Penjaminan Ketersediaan Jumlah unit sarana dan Dinas 3.271.038.271
103 Sarana Usaha Perikanan prasarana perikanan tangkap Ketahanan
Tangkap yang dipelihara dan diadakan Pangan dan
48 unit Pertanian
3.25.4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.627.741.210
3.25.04.2.0 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 360.802.700
2
3.25.04.2.0 Pemberian Pendampingan, Jumlah pelaksanaan Dinas 360.802.700
204 Kemudahanan Akses Ilmu pelatihan teknologi tepat Ketahanan
Pengetahuan, Teknologi dan guna budidaya perikanan dan Pangan dan
Informasi, Serta kelautan 30 kali Pertanian
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
3.25.04.2.0 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.266.938.510
4
3.25.04.2.0 Penjaminan Ketersediaan Jumlah unit sarana dan Dinas 1.266.938.510
403 Sarana Pembudidayaan Ikan prasarana perikanan Ketahanan
dalam 1 (satu) Daerah budidaya yang dipelihara dan Pangan dan
Kabupaten/Kota diadakan 349 unit Pertanian
3,26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 14.881.589.86
7
3.26.2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 9.088.078.128
3.26.02.2.0 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2.465.129.527
1
3.26.02.2.0 Pengembangan Daya Tarik Jumlah penyelenggaraan Dinas 1.370.394.363
103 Wisata Kabupaten/Kota event di UPTD Tugu Kebudayaan
Pahlawan dan Balai Pemuda dan
41 kali Pariwisata
3.26.02.2.0 Pengembangan Daya Tarik Jumlah Penyelenggaraan Dinas 1.094.735.164
103 Wisata Kabupaten/Kota event di UPTD THP Kenjeran Kebudayaan
dan Wisata Religi Ampel 93 dan
kali Pariwisata
3.26.02.2.0 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.769.100.014
3
3.26.02.2.0 Pengembangan Destinasi Jumlah Penyelenggaraan Dinas 1.840.659.403
303 Pariwisata Kabupaten/ Kota Event Peningkatan Destinasi Kebudayaan
Wisata 6 kali dan
Pariwisata
3.26.02.2.0 Pengadaan/Pemeliharaan/R Jumlah obyek wisata yang Dinas 1.919.594.776
304 ehabilitasi Sarana dan dipelihara dan disediakan Kebudayaan
Prasarana dalam sarana penunjang 3 lokasi dan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.0 Pengadaan/Pemeliharaan/R Jumlah obyek wisata yang Dinas 2.008.845.835
304 ehabilitasi Sarana dan dipelihara dan disediakan Kebudayaan
Prasarana dalam sarana penunjang 3 lokasi dan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.0 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 853.848.587
4
3.26.02.2.0 Penerbitan Tanda Daftar Jumlah TDUP Usaha Jasa Dinas 437.658.668
402 Usaha Pariwisata dan Sarana Pariwisata yang Kebudayaan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kabupaten/Kota diproses 400 berkas dan
Pariwisata
3.26.02.2.0 Penerbitan Tanda Daftar Jumlah Tanda Daftar Usaha Dinas 416.189.919
402 Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum Kebudayaan
Kabupaten/Kota yang diproses 169 berkas dan
Pariwisata
3.26.3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 4.200.466.455
3.26.03.2.0 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 4.200.466.455
1 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.0 Penguatan Promosi melalui Jumlah fasilitasi promosi Dinas 2.601.754.884
101 Media Cetak, Elektronik, dan wisata 246 kali Kebudayaan
Media Lainnya Baik Dalam dan
dan Luar Negeri Pariwisata
3.26.03.2.0 Fasilitasi Kegiatan Jumlah kegiatan pemilihan Dinas 1.598.711.571
102 Pemasaran Pariwisata Baik dan pengiriman duta wisata Kebudayaan
dalam dan Luar Negeri yang diselenggarakan dan dan
Pariwisata Kabupaten/Kota diikuti 66 kali Pariwisata
3.26.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 1.593.045.284
KREATIF
3.26.05.2.0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 878.297.636
1 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.0 Peningkatan Peran Serta Jumlah lokasi usaha jasa dan Dinas 499.825.660
102 Masyarakat dalam sarana pariwisata yang Kebudayaan
Pengembangan Kemitraan dimonitor dan dievaluasi 6 dan
Pariwisata lokasi Pariwisata
Jumlah pelaksanaan forum
komunikasi pelaku usaha
industri pariwisata 12 kali
3.26.05.2.0 Pelatihan Dasar SDM Jumlah kegiatan Pelatihan Dinas 378.471.976
103 Kepariwisataan bagi Peningkatan Kapasitas SDM Kebudayaan
Masyarakat, Guru dan di sektor pariwisata yang dan
Pelajar (Mahasiswa dan/atau dilaksanakan 4 kali Pariwisata
Siswa)
3.26.05.2.0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 714.747.648
1 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah peserta yang Dinas 714.747.648
106 Kompetensi Sumber Daya mengikuti pelatihan seni Kepemudaa
Manusia Ekonomi Kreatif musik modern di rumah n dan Olah
kreatif 710 orang Raga
3,27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.442.143.211
3.27.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.217.055.814
3.27.02.2.0 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.627.069.919
1
3.27.02.2.0 Pengawasan Penggunaan Jumlah kelompok yang Dinas 560.000.000
101 Sarana Pendukung mendapatkan intervensi 8 Ketahanan
Pertanian sesuai dengan kelompok Pangan dan
Komoditas, Teknologi dan Pertanian
Spesifik Lokasi
3.27.02.2.0 Pendampingan Penggunaan Jumlah peserta pembinaan Dinas 1.067.069.919
102 Sarana Pendukung pemanfaatan lahan Ketahanan
Pertanian pekarangan 524 Orang Pangan dan
Pertanian
3.27.02.2.0 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 589.985.895
5 Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.0 Pengendalian Penyediaan Jumlah Jenis Sarana Dinas 589.985.895
505 Benih/Bibit Ternak dan Budidaya Peternakan yang Ketahanan
Hijauan Pakan Ternak disediakan 6 jenis Pangan dan
Pertanian
3.27.4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 1.180.027.118
MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.0 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah 885.023.237
1 Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.0 Pengendalian dan Jumlah pelaksanaan Dinas 885.023.237
101 Penanggulangan Penyakit pelayanan kesehatan dan Ketahanan
Hewan dan Zoonosis pencegahan penyakit hewan Pangan dan
serta Zoonosis 1562 kali Pertanian
3.27.04.2.0 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 295.003.881
4 Veteriner
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
3.27.04.2.0 Pendampingan Unit Usaha Jumlah pelaksanaan Dinas 295.003.881
401 Hewan dan Produk Hewan pelatihan dan pendampingan Ketahanan
teknologi tepat guna Pangan dan
budidaya peternakan 8 kali Pertanian
3.27.6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 285.181.006
3.27.06.2.0 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah 285.181.006
1 Kabupaten/Kota
3.27.06.2.0 Penilaian Kelayakan dan Jumlah berkas perizinan dan Dinas 285.181.006
102 Pemberian Pertimbangan non perizinan bidang Ketahanan
Teknis Izin Usaha Pertanian pertanian yang diproses 255 Pangan dan
berkas Pertanian
3.27.7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.759.879.273
3.27.07.2.0 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.759.879.273
1
3.27.07.2.0 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta pelaksanaan Dinas 1.041.189.710
101 Kelembagaan Penyuluhan Peningkatan Kapasitas SDM Ketahanan
Pertanian di Kecamatan dan Pertanian 125 orang Pangan dan
Desa Pertanian
3.27.07.2.0 Pengembangan KapasitasJumlah peserta pelatihan dan Dinas 409.185.465
102 Kelembagaan Petani di pendampingan pemanfaatan Ketahanan
Kecamatan dan Desa Teknologi Tepat Guna Pangan dan
Budidaya Pangan dan Pertanian
Hortikultura 300 orang
3.27.07.2.0 Penyediaan dan Jumlah jenis sarana dan Dinas 1.309.504.098
103 Pemanfaatan Sarana dan prasarana Produksi Budidaya Ketahanan
Prasarana Penyuluhan Tanaman Pangan dan Pangan dan
Pertanian Hortikultura yang disediakan Pertanian
dan dipelihara 5 jenis
3,3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 14.035.561.71
8
3.30.2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 1.654.255.224
3.30.02.2.0 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 569.233.513
1 Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah ijin bidang Dinas 569.233.513
101 Komitmen Perolehan perdagangan yang diterbitkan Perdaganga
Perizinan Pasar Rakyat, 340 Berkas n
Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3.30.02.2.0 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 282.282.243
2
3.30.02.2.0 Fasilitasi Penerbitan Tanda Jumlah usaha di bidang Dinas 282.282.243
201 Daftar Gudang perdagangan yang diawasi Perdaganga
perijinannya 1200 Lembaga n
3.30.02.2.0 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima 5.356.000
3 Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3.30.02.2.0 Fasilitasi Perizinan Surat Jumlah ijin bidang Dinas 5.356.000
301 Tanda Pendaftaran dan/atau perdagangan yang diterbitkan Perdaganga
Lanjutan Waralaba (STPW) 55 Berkas n
Dalam Negeri Terintegrasi
secara Elektronik
3.30.02.2.0 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima 5.356.000
4 Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
3.30.02.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah ijin bidang Dinas 5.356.000
402 Lanjutan Surat Tanda perdagangan yang diterbitkan Perdaganga
Pendaftaran dan/atau 5 Berkas n
Lanjutan Waralaba (STPW)
Luar Negeri
3.30.02.2.0 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B 792.027.468
5 dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3.30.02.2.0 Fasilitasi Penerbitan Surat Jumlah usaha di bidang Dinas 792.027.468
501 Izin Usaha Perdagangan perdagangan yang diawasi Perdaganga
Minuman Beralkohol perijinannya 352 Lembaga n
Golongan B dan C
3.30.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.289.620.429
3.30.03.2.0 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat 1.289.620.429
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 di Wilayah Kerjanya
3.30.03.2.0 Pembinaan dan Jumlah gudang yang Dinas 1.289.620.429
201 Pengendalian Pengelola dimonitor 300 Lokasi Perdaganga
Sarana Distribusi n
Perdagangan
Jumlah Pelaku Distribusi
Perdagangan yang dibina 31
Kelompok
3.30.4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 1.090.844.107
PENTING
3.30.04.2.0 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 11.772.125
2 Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.0 Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah pelaksanaan Dinas 11.772.125
203 Reguler dan Pasar Khusus pengumpulan informasi hasil Penanaman
yang Berdampak dalam 1 tembakau 2 kali Modal dan
(satu) Kabupaten/Kota Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
3.30.04.2.0 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 1.079.071.982
2 Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.0 Pemantauan Harga dan Stok Jumlah kegiatan stabilisasi Dinas 505.857.377
201 Barang Kebutuhan Pokok harga barang kebutuhan Perdaganga
dan Barang Penting pada pokok dan penting lainnya n
Pelaku Usaha Distribusi yang diselenggarakan 12 Kali
Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.0 Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah kegiatan stabilisasi Dinas 573.214.605
203 Reguler dan Pasar Khusus harga barang kebutuhan Perdaganga
yang Berdampak dalam 1 pokok dan penting lainnya n
(satu) Kabupaten/Kota yang diselenggarakan 205
Kali
3.30.6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.854.347.808
3.30.06.2.0 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 2.854.347.808
1
3.30.06.2.0 Pelaksanaan Metrologi Legal Jumlah alat UTTP yang Dinas 2.406.597.346
101 berupa, Tera, Tera Ulang dilayani 24570 Unit Perdaganga
n
Jumlah Sarana Pendukung
Pelayanan UPTD Metrologi
Legal yang dipelihara dan
disediakan 16 Jenis
3.30.06.2.0 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah alat UTTP yang Dinas 447.750.462
102 Metrologi Legal diawasi 4500 Unit Perdaganga
n
3.30.7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 7.146.494.150
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 680.640.541
1 Dalam Negeri
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi Jumlah kegiatan promosi Dinas 680.640.541
101 Penggunaan Produk Dalam pemasaran produk pertanian Ketahanan
Negeri di Tingkat yang dilaksanakan 72 kali Pangan dan
Kabupaten/Kota Pertanian
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 6.465.853.609
1 Dalam Negeri
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi Jumlah Sentra dan Stand Dinas 3.753.327.295
101 Penggunaan Produk Dalam Usaha Mikro yang dikelola 12 Perdaganga
Negeri di Tingkat Lokasi n
Kabupaten/Kota
3.30.07.2.0 Pemasaran dan Peningkatan Jumlah UKM Yang Dinas 2.712.526.314
102 Penggunaan Produk Dalam Terfasilitasi Pengembangan Perdaganga
Negeri di Tingkat Usaha Mikro 330 orang n
Kabupaten/Kota
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 525.610.563.0
51
4,1 SEKRETARIAT DAERAH 484.997.723.5
09
4.1.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 43.453.533.62
2
4.01.02.2.0 Fasilitasi Kerjasama Daerah 12.519.435.09
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
4 9
4.01.02.2.0 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Jumlah mitra kerjasama Bagian 929.948.183
401 Negeri dalam negeri yang difasilitasi Administrasi
20 lembaga Kerjasama
4.01.02.2.0 Fasilitasi Kerja Sama Luar Jumlah delegasi pendidikan Bagian 10.786.403.45
402 Negeri yang difasilitasi 88 orang Administrasi 7
Kerjasama
Jumlah mitra kerjasama luar
negeri yang difasilitasi 10
lembaga
4.01.02.2.0 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Jumlah mitra kerjasama Bagian 803.083.459
403 Sama daerah yang dilakukan Administrasi
monitoring dan evaluasi 35 Kerjasama
lembaga
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.152.999.745
2
4.01.02.2.0 Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah dokumen hasil Bagian 376.667.284
201 Mental Spiritual pelaksanaan Evaluasi Bidang Administrasi
Pengembangan Potensi Kesejahtera
Masyarakat yang disusun 1 an Rakyat
Dokumen
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah dokumen hasil Bagian 509.416.293
202 Evaluasi, dan Capaian pelaksanaan Evaluasi bidang Administrasi
Kinerja terkait Kesejahteraan kesejahteraan masyarakat Kesejahtera
Sosial yang disusun 2 Dokumen an Rakyat
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah dokumen hasil Bagian 266.916.168
203 Evaluasi, dan Capaian pelaksanaan Evaluasi bidang Administrasi
Kinerja terkait Kesejahteraan ketahanan masyarakat yang Kesejahtera
Masyarakat disusun 1 Dokumen an Rakyat
4.01.02.2.0 Administrasi Tata Pemerintahan 20.672.356.32
1 7
4.01.02.2.0 Penataan Administrasi Jumlah kecamatan dan Bagian 2.192.584.690
101 Pemerintahan kelurahan yang mengikuti Administrasi
pembinaan administrasi Pemerintaha
umum pemerintahan 185 n Dan
lembaga Otonomi
Daerah
Jumlah pelaksanaan evaluasi
perkembangan kelurahan 1
kali
4.01.02.2.0 Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen Penataan, Bagian 1.852.359.193
102 Kewilayahan Pembinaan dan Penegasan Administrasi
Wilayah Kecamatan 1 Pemerintaha
dokumen n Dan
Otonomi
Daerah
Jumlah fasilitasi
permasalahan pertanahan
Kota Surabaya 720 kali
Jumlah objek rupabumi yang
berpotensi diajukan
pembakuan 115 Objek
4.01.02.2.0 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah dokumen Evaluasi Bagian 16.627.412.44
103 Otonomi Daerah Penyelenggaraan Administrasi 4
Pemerintahan Daerah 2 Pemerintaha
Dokumen n Dan
Otonomi
Daerah
Jumlah Pembinaan
Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan 16 kali
4.01.02.2.0 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 5.379.505.529
3
4.01.02.2.0 Fasilitasi Penyusunan Jumlah dokumen hasil Bagian 1.690.702.792
301 Produk Hukum Daerah evaluasi produk hukum Hukum
daerah 12 dokumen
Jumlah rancangan produk
hukum daerah yang disusun
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
70 rancangan produk hukum
4.01.02.2.0 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah permasalahan hukum Bagian 2.528.771.014
302 yang ditangani 65 Hukum
permasalahan hukum
4.01.02.2.0 Pendokumentasian Produk Jumlah produk hukum yang Bagian 1.160.031.723
303 Hukum dan Pengelolaan dipublikasi 70 produk hukum Hukum
Informasi Hukum
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.729.236.922
2
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah pelaksanaan Dinas Sosial 783.697.655
202 Evaluasi, dan Capaian monitoring dan evaluasi 4 kali
Kinerja terkait Kesejahteraan
Sosial
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial 1.021.146.599
203 Evaluasi, dan Capaian monitoring dan evaluasi 12
Kinerja terkait Kesejahteraan kali
Masyarakat
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial 1.924.392.668
203 Evaluasi, dan Capaian monitoring dan evaluasi 12
Kinerja terkait Kesejahteraan kali
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi 12
kali
4.1.3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 441.544.189.8
87
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.712.761.268
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 1.712.761.268
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kepegawaia
100 % n dan Diklat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.495.030.924
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 1.495.030.924
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kesatuan
100 % Bangsa,
Politik dan
Perlindunga
n
Masyarakat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.164.995.960
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 2.164.995.960
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Penanggula
100 % ngan
Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 7.270.800.201
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 7.270.800.201
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pengelolaan
100 % Keuangan
dan Pajak
Daerah
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.727.113.603
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 2.727.113.603
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perencanaa
100 % n
Pembangun
an
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.182.171.183
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 1.182.171.183
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
100 % Kerjasama
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 924.119.370
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 924.119.370
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Kesejahtera
an Rakyat
4.01.03.2.0 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 8.459.563.293
2
4.01.03.2.0 Fasilitasi Penyusunan Jumlah dokumen bahan Bagian 3.242.092.610
201 Program Pembangunan RAPBD dan perubahan Administrasi
APBD yang disusun 6 Pembangun
dokumen an
4.01.03.2.0 Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah Bagian 3.313.250.754
202 Program Pembangunan yang dimonitoring kegiatan Administrasi
pembangunannya 72 Pembangun
lembaga an
Jumlah sistem informasi
manajemen sumber daya
pemerintahan yang
dikembangkan dan dipelihara
6 sistem
4.01.03.2.0 Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil Bagian 1.904.219.929
203 Pelaporan Pelaksanaan evaluasi kinerja APBD yang Administrasi
Pembangunan disusun 16 dokumen Pembangun
an
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.064.392.872
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 1.064.392.872
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Pembangun
an
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 549.658.696
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 549.658.696
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Pemerintaha
n Dan
Otonomi
Daerah
4.01.03.2.0 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.725.582.947
1
4.01.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah BUMD yang dimonitor Bagian 1.155.320.897
101 Monitoring dan Evaluasi dan dievaluasi 9 BUMD Administrasi
Kebijakan Pengelolaan Perekonomi
BUMD dan BLUD an Dan
Usaha
Daerah
4.01.03.2.0 Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Analisa Bagian 343.570.275
102 Perekonomian Stabilitas Harga dan Administrasi
Ketersediaan Bahan Pangan Perekonomi
Daerah 12 laporan an Dan
Usaha
Daerah
4.01.03.2.0 Perencanaan dan Jumlah dokumen Evaluasi Bagian 226.691.775
103 Pengawasan Ekonomi Mikro Pelaksanaan Program Administrasi
kecil Pengembangan Ekonomi Perekonomi
Mikro 4 dokumen an Dan
Usaha
Daerah
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 807.176.188
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 807.176.188
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Perekonomi
an Dan
Usaha
Daerah
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.628.742.741
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 2.628.742.741
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Hubungan
100 % Masyarakat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 7.461.280.295
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 1.795.612.356
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Layanan
100 % Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
4.01.03.2.0 Pembinaan dan Advokasi Jumlah dokumen pengadaan Bagian 5.665.667.939
303 Pengadaan Barang dan Jasa lelang barang/jasa yang Layanan
terselesaikan 900 dokumen Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 76.366.806.20
3 7
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 76.366.806.20
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Umum Dan 7
100 % Protokol
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 10.267.907.94
3 9
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 10.267.907.94
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kebudayaan 9
100 % dan
Pariwisata
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.099.601.338
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.099.601.338
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kepemudaa
100 % n dan Olah
Raga
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.921.972.192
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.921.972.192
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kependuduk
100 % an dan
Pencatatan
Sipil
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.589.152.846
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.589.152.846
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Ketahanan
100 % Pangan dan
Pertanian
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.624.823.603
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.624.823.603
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Komunikasi
100 % dan
Informatika
Persentase pemeliharaan
dan pengadaan sarana
perkantoran 100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.816.883.868
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.816.883.868
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Koperasi
100 % dan Usaha
Mikro
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.467.755.464
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.467.755.464
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Lingkungan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
100 % Hidup
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 34.354.718.09
3 9
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 34.354.718.09
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pekerjaan 9
100 % Umum Bina
Marga dan
Pematusan
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.993.038.132
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.993.038.132
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pemadam
100 % Kebakaran
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.963.612.042
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.963.612.042
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Penanaman
100 % Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 21.935.434.98
3 6
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 21.935.434.98
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pendidikan 6
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 5.590.903.031
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 5.590.903.031
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pengelolaan
100 % Bangunan
dan Tanah
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.993.988.845
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.993.988.845
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pengendalia
100 % n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.665.760.199
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.665.760.199
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perdaganga
100 % n
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12.854.459.18
3 3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 12.854.459.18
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perhubunga 3
100 % n
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.565.355.908
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 2.565.355.908
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perpustakaa
100 % n dan
Kearsipan
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 8.788.532.088
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 8.788.532.088
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perumahan
100 % Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Ruang
4.01.03.2.0 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2.184.758.389
4
4.01.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dalam rangka Dinas 2.184.758.389
403 Evaluasi Kebijakan Energi Konservasi Energi Pada Perumahan
dan Air Sektor Bangunan Gedung Rakyat dan
dan Permukiman yang Kawasan
disediakan 10 unit Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6.233.845.141
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas Sosial 6.233.845.141
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
Persentase pemeliharaan
dan pengadaan sarana
perkantoran 100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.404.744.802
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.404.744.802
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tenaga
100 % Kerja
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.566.570.421
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Inspektorat 1.566.570.421
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.171.814.790
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.171.814.790
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Asemrowo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.356.823.617
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.356.823.617
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Benowo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.768.896.115
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.768.896.115
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Bubutan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.826.106.387
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Bulak 1.826.106.387
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.375.366.258
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Dukuh 1.375.366.258
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pakis
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.737.936.174
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.737.936.174
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Gayungan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.781.729.639
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.781.729.639
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Genteng
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.074.308.680
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.074.308.680
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Gubeng
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.491.357.655
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.491.357.655
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Gunung
100 % Anyar
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.307.088.927
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.307.088.927
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Jambangan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.320.264.243
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.320.264.243
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Karangpilan
100 % g
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.828.483.954
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.828.483.954
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kenjeran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.879.565.493
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.879.565.493
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Krembangan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.620.555.802
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.620.555.802
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Lakarsantri
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.334.246.143
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.334.246.143
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Mulyorejo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.744.254.918
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Pabean 1.744.254.918
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Cantian
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.636.947.978
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Pakal 1.636.947.978
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.173.432.104
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.173.432.104
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Rungkut
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.261.676.420
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.261.676.420
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Sambikerep
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.791.677.772
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.791.677.772
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Sawahan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.112.109.817
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.112.109.817
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Semampir
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.666.766.122
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.666.766.122
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Simokerto
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.275.367.415
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Sukolilo 2.275.367.415
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.995.159.907
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.995.159.907
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Sukomanun
100 % ggal
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.859.283.153
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.859.283.153
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tambaksari
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.861.466.237
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Tandes 1.861.466.237
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.431.723.349
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.431.723.349
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tegalsari
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.776.033.939
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.776.033.939
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tenggilis
100 % Mejoyo
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.691.523.030
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Wiyung 1.691.523.030
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.648.068.446
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.648.068.446
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Wonocolo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.875.826.646
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.875.826.646
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Wonokromo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 37.537.069.32
3 8
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan RSUD 37.537.069.32
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Bhakti 8
100 % Dharma
Husada
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 89.284.026.09
3 3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan RSUD dr. 89.284.026.09
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Mohamad 3
100 % Soewandhie
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.623.219.062
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Satuan 2.623.219.062
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Polisi
100 % Pamong
Praja
4,2 SEKRETARIAT DPRD 40.612.839.54
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2
4.2.2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 40.612.839.54
2
4.02.02.2.0 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.398.568.013
1
4.02.02.2.0 Penyusunan dan Jumlah dokumen kajian Sekretariat 4.398.568.013
101 Pembahasan Program kebijakan dan rancangan DPRD
Pembentukan Peraturan peraturan daerah yang
Daerah dibahas 6 dokumen
4.02.02.2.0 Peningkatan Kapasitas DPRD 18.379.220.86
4 1
4.02.02.2.0 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah pelaksanaan Sekretariat 18.379.220.86
403 Dewan publikasi kegiatan DPRD 5 DPRD 1
media
4.02.02.2.0 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 13.974.056.41
5 3
4.02.02.2.0 Pelaksanaan Reses Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali Sekretariat 13.974.056.41
503 DPRD 3
4.02.02.2.0 Fasilitasi Tugas DPRD 3.860.994.255
8
4.02.02.2.0 Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah kegiatan Fasilitasi Sekretariat 3.860.994.255
801 Pelaksanaan Tugas DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD
Sekretariat DPRD 38 kali
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 247.370.685.7
94
5,1 PERENCANAAN 11.558.694.94
8
5.1.2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 3.780.640.245
DAERAH
5.01.02.2.0 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.457.364.312
1
5.01.02.2.0 Koordinasi Penyusunan dan Jumlah dokumen rencana Badan 1.457.364.312
107 Penetapan Dokumen dan anggaran rencana Perencanaa
Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah yang n
Daerah Kabupaten/Kota disusun 9 dokumen Pembangun
an
5.01.02.2.0 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 1.427.406.616
2 Pembangunan Daerah
5.01.02.2.0 Analisis Data dan Informasi Jumlah data urusan yang Badan 1.427.406.616
201 Perencanaan Pembangunan dikelola 17 data urusan Perencanaa
Daerah n
Pembangun
an
5.01.02.2.0 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 895.869.317
3 Daerah
5.01.02.2.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Perangkat Daerah Badan 895.869.317
303 Penyusunan Laporan yang dimonitoring dan Perencanaa
Berkala Pelaksanaan dievaluasi kinerja n
Pembangunan Daerah pelaksanaan Pembangunan Pembangun
Daerah 72 PD an
5.1.3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 7.778.054.703
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.807.395.213
1
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen kajian Badan 620.412.042
104 Sinergitas dan Harmonisasi pendukung perencanaan tata Perencanaa
Perencanaan Pembangunan kelola pemerintahan yang n
Daerah Bidang disusun 2 dokumen Pembangun
Pemerintahan an
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen kajian Badan 1.186.983.171
108 Sinergitas dan Harmonisasi pendukung perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat 1 n
Daerah Bidang dokumen Pembangun
Pembangunan Manusia an
Jumlah pelaksanaan kegiatan
Forum Kota Sehat yang
difasilitasi 12 kali
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 2.393.671.255
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 Alam)
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kajian Badan 1.855.859.934
204 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Perdagangan dan n
Daerah Bidang Ketenagakerjaan yang Pembangun
Perekonomian disusun 2 dokumen an
Jumlah Dokumen Kinerja
Indikator Ekonomi yang
disusun 6 dokumen
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pendapatan
Daerah yang disusun 2
dokumen
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kajian Badan 537.811.321
208 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan n
Daerah Bidang SDA Pertanian yang disusun 2 Pembangun
dokumen an
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.576.988.235
3
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kajian Badan 1.879.273.968
304 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota 1 dokumen n
Daerah Bidang Infrastruktur Pembangun
an
Jumlah Dokumen
Perencanaan Induk Sektoral
Transportasi dan Drainase 1
dokumen
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen Kajian Badan 1.697.714.267
308 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan, Permukiman n
Daerah Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup 1 Pembangun
dokumen an
Jumlah dokumen
perencanaan tata ruang kota
dan pertanahan 1 dokumen
5,2 KEUANGAN 77.605.652.67
8
5.2.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 25.459.501.27
0
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.003.752.555
1
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Koordinasi Badan 219.741.094
107 Peraturan Daerah tentang dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Keuangan
Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah dan Pajak
APBD tentang Penjabaran APBD 2 Daerah
laporan
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Koordinasi dan Badan 439.482.169
108 Peraturan Daerah tentang Penyusunan Peraturan Pengelolaan
Perubahan APBD dan Daerah tentang Perubahan Keuangan
Peraturan Kepala Daerah APBD dan Peraturan Kepala dan Pajak
tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran Daerah
Perubahan APBD Perubahan APBD 3 laporan
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Badan 344.529.292
109 Regulasi serta Kebijakan Evaluasi Pendapatan dan Pengelolaan
Bidang Anggaran Belanja Daerah 4 dokumen Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.073.460.382
2
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pengelolaan Jumlah dokumen Penerimaan Badan 471.645.018
201 Kas Daerah serta Pengeluaran Daerah Pengelolaan
yang dikelola 245 dokumen Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokumen Monitoring, Badan 230.525.329
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
205 Asistensi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan
Supervisi, Monitoring dan Perimbangan Keuangan Keuangan
Evaluasi Pengelolaan Dana Daerah yang disusun 4 dan Pajak
Perimbangan dan Dana dokumen Daerah
Transfer Lainnya
5.02.02.2.0 Rekonsiliasi Data Jumlah Berkas Pencairan Badan 1.371.290.035
209 Penerimaan dan Dana secara Elektronik dan Pengelolaan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Surat Keuangan
Pemungutan dan Keterangan Pemberhentian dan Pajak
Pemotongan Atas SP2D Pembayaran yang dilayani Daerah
dengan Instansi Terkait 72000 berkas
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 997.352.333
3
5.02.02.2.0 Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Laporan Badan 997.352.333
308 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Keuangan
Pelaksanaan APBD disusun 22 dokumen dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 16.250.000.00
4 0
5.02.02.2.0 Analisis Perencanaan dan Badan 500.000.000
408 Penyaluran Bantuan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Pengelolaan Dana Darurat Badan 15.000.000.00
409 dan Mendesak Pengelolaan 0
Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Badan 750.000.000
410 Kabupaten/Kota Pengelolaan
Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.134.936.000
2
5.02.02.2.0 Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Blanko dan Formulir Dinas 5.134.936.000
205 Asistensi, Sinkronisasi, Pelayanan administrasi Kependuduk
Supervisi, Monitoring dan kependudukan dan an dan
Evaluasi Pengelolaan Dana pencatatan sipil yang Pencatatan
Perimbangan dan Dana bersumber dari DAK yang Sipil
Transfer Lainnya disediakan 200000 berkas
5.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 31.670.452.04
0
5.02.03.2.0 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.313.027.431
1
5.02.03.2.0 Penatausahaan Barang Milik Jumlah perangkat daerah Bagian 1.863.072.078
105 Daerah yang pencatatan Barang Milik Layanan
Daerah nya dimonitor 72 Pengadaan
lembaga dan
Pengelolaan
Aset
5.02.03.2.0 Optimalisasi Penggunaan, Jumlah berkas penetapan Bagian 3.449.955.353
110 Pemanfaatan, Penghapusan Aset/Barang Layanan
Pemindahtanganan, Daerah 6 Berkas Pengadaan
Pemusnahan, dan dan
Penghapusan Barang Milik Pengelolaan
Daerah Aset
5.02.03.2.0 Pengelolaan Barang Milik Daerah 26.357.424.60
1 9
5.02.03.2.0 Pengamanan Barang Milik Jumlah dokumen sertifikasi Dinas 7.935.820.488
107 Daerah tanah aset yang diajukan 75 Pengelolaan
dokumen Bangunan
dan Tanah
Jumlah tanah aset yang
diamankan 100 bidang
5.02.03.2.0 Pengawasan dan Jumlah bangunan yang Dinas 16.439.550.94
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
109 Pengendalian Pengelolaan diawasi dan dikelola 25 lokasi Pengelolaan 5
Barang Milik Daerah Bangunan
dan Tanah
5.02.03.2.0 Optimalisasi Penggunaan, Pendataan dan penataan Dinas 1.982.053.176
110 Pemanfaatan, terhadap tanah aset Pengelolaan
Pemindahtanganan, Pemerintah Kota Surabaya Bangunan
Pemusnahan, dan yang dilaksanakan 1 dan Tanah
Penghapusan Barang Milik dokumen
Daerah
5.2.4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 20.475.699.36
8
5.02.04.2.0 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 20.475.699.36
1 8
5.02.04.2.0 Analisa dan Pengembangan Jumlah berkas Penagihan Badan 47.243.800
102 Pajak Daerah, serta dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Pajak restitusi, kompensasi, Keuangan
Daerah. keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Reklame, Daerah
Pajak Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan dilayani
3012 berkas
5.02.04.2.0 Analisa dan Pengembangan Jumlah berkas Penagihan Badan 54.583.000
102 Pajak Daerah, serta dan Pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Pajak restitusi, kompensasi, Keuangan
Daerah. keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Hotel, Daerah
Restoran, PPJ dan Parkir
yang ditagih dan dilayani 450
berkas
5.02.04.2.0 Analisa dan Pengembangan Jumlah berkas Penagihan Badan 100.072.445
102 Pajak Daerah, serta dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Pajak restitusi, kompensasi, Keuangan
Daerah. keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang PBB dan BPHTB Daerah
yang ditagih dan dilayani
7000 berkas
5.02.04.2.0 Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Objek Pajak Hotel, Badan 1.170.767.094
105 Objek Pajak Daerah Restoran, PPJ dan Parkir Pengelolaan
hasil Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 1771 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Objek PBB dan Badan 2.891.673.093
105 Objek Pajak Daerah BPHTB hasil Intensifikasi dan Pengelolaan
Ekstensifikasi 236131 objek Keuangan
pajak dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Objek Pajak Hiburan, Badan 2.190.103.308
105 Objek Pajak Daerah Reklame dan Air Tanah hasil Pengelolaan
Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 18308 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Objek Pajak Hiburan, Badan 565.039.440
108 Daerah Reklame dan Air Tanah hasil Pengelolaan
Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 4723 berkas dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Objek Pajak Hotel, Badan 587.556.043
108 Daerah Restoran, PPJ dan Parkir Pengelolaan
hasil Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 889 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Objek PBB dan Badan 1.002.444.660
108 Daerah BPHTB hasil Intensifikasi dan Pengelolaan
Ekstensifikasi 81859 objek Keuangan
pajak dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Objek Pajak Hiburan, Badan 1.419.887.680
109 Pajak Daerah Reklame dan Air Tanah hasil Pengelolaan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 11869 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Objek PBB dan Badan 4.617.163.230
109 Pajak Daerah BPHTB hasil Intensifikasi dan Pengelolaan
Ekstensifikasi 377033 objek Keuangan
pajak dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Objek Pajak Hotel, Badan 2.574.919.513
109 Pajak Daerah Restoran, PPJ dan Parkir Pengelolaan
hasil Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 3895 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan Badan 693.021.977
111 dan Pengurangan, angsuran, Pengelolaan
restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Hotel, Daerah
Restoran, PPJ dan Parkir
yang ditagih dan dilayani
6700 berkas
5.02.04.2.0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan Badan 620.928.388
111 dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Reklame, Daerah
Pajak Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan dilayani
7200 berkas
5.02.04.2.0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan Badan 1.677.879.447
111 dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang PBB dan BPHTB Daerah
yang ditagih dan dilayani
189512 berkas
5.02.04.2.0 Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah berkas Penagihan Badan 104.200.000
113 dan Pengawasan Pajak dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Daerah restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang PBB dan BPHTB Daerah
yang ditagih dan dilayani 250
berkas
5.02.04.2.0 Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah berkas Penagihan Badan 65.516.250
113 dan Pengawasan Pajak dan Pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Daerah restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Hotel, Daerah
Restoran, PPJ dan Parkir
yang ditagih dan dilayani 51
berkas
5.02.04.2.0 Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah berkas Penagihan Badan 92.700.000
113 dan Pengawasan Pajak dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Daerah restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Reklame, Daerah
Pajak Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan dilayani
1012 berkas
5,3 KEPEGAWAIAN 150.986.581.5
72
5.3.2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 150.986.581.5
72
5.03.02.2.0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.334.025.116
1
5.03.02.2.0 Evaluasi Pengadaan ASN Jumlah tahapan seleksi Badan 1.935.540.986
104 dan Pengadaan ASN penerimaan ASN 4 tahap Kepegawaia
n dan Diklat
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
5.03.02.2.0 Pengelolaan Data Jumlah data pegawai yang Badan 398.484.130
111 Kepegawaian dikelola 8326 data Kepegawaia
n dan Diklat
5.03.02.2.0 Mutasi dan Promosi ASN 1.689.584.318
2
5.03.02.2.0 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah berkas penempatan Badan 1.006.691.119
201 pegawai, promosi dan rotasi Kepegawaia
jabatan 118 berkas n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pengelolaan Kenaikan Jumlah berkas penataan Badan 682.893.199
202 Pangkat ASN administrasi kepegawaian Kepegawaia
8437 berkas n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pengembangan Kompetensi ASN 1.962.284.635
3
5.03.02.2.0 Peningkatan Kapasitas Jumlah aparatur yang Badan 1.350.843.222
301 Kinerja ASN dikembangkan wawasannya Kepegawaia
365 orang n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pengelolaan Assessment Jumlah pelaksanaan Badan 611.441.413
302 Center assesmen pegawai 5 kali Kepegawaia
n dan Diklat
5.03.02.2.0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.539.865.505
4
5.03.02.2.0 Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah pegawai yang dinilai Badan 614.891.098
402 Evaluasi Kinerja Aparatur kinerjanya 7226 orang Kepegawaia
n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah orang yang dilayani Badan 924.974.407
407 administrasi kepegawaiannya Kepegawaia
1005 orang n dan Diklat
Jumlah pegawai yang
mendapatkan intervensi
pengelolaan disiplin pegawai
596 orang
5.03.02.2.0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 143.283.123.2
4 11
5.03.02.2.0 Pelaksanaan Penilaian dan Dinas 143.283.123.2
402 Evaluasi Kinerja Aparatur Pendidikan 11
Jumlah lembaga yang
mendapatkan pengawasan
serta penilaian kinerja guru
dan tenaga kependidikan 957
Lembaga
5.03.02.2.0 Pengembangan Kompetensi ASN 177.698.787
3
5.03.02.2.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah pelaksanaan Inspektorat 177.698.787
314 Karir dalam Jabatan peningkatan kapabilitas APIP
Fungsional 50 kali
5,4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.516.716.559
5.4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.516.716.559
5.04.02.2.0 Pengembangan Kompetensi Teknis 2.483.344.869
1
5.04.02.2.0 Penyusunan Standar Jumlah materi diklat Badan 372.000.709
102 Perangkat Pembelajaran pembelajaran (e-learning) 3 Kepegawaia
Pemerintahan Dalam Negeri materi n dan Diklat
Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.2.0 Penyelenggaraan Jumlah jenis pendidikan dan Badan 2.111.344.160
103 Pengembangan Kompetensi pelatihan kompetensi teknis 2 Kepegawaia
Teknis Umum, Inti, dan jenis n dan Diklat
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
5.04.02.2.0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 4.033.371.690
2 Fungsional
5.04.02.2.0 Penyelenggaraan Jumlah jenis pendidikan dan Badan 4.033.371.690
207 Pengembangan Kompetensi pelatihan kompetensi Kepegawaia
bagi Pimpinan Daerah, fungsional dan sosial kultural n dan Diklat
Jabatan Pimpinan Tinggi, 2 jenis
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah jenis pendidikan dan
pelatihan kompetensi
manajerial 2 jenis
5,5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 703.040.037
5.5.2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 703.040.037
5.05.02.2.0 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 574.120.837
4
5.05.02.2.0 Penelitian, Pengembangan, Jumlah dokumen penelitian Badan 574.120.837
401 dan Perekayasaan di Bidang dan pengembangan inovasi 4Perencanaa
Teknologi dan Inovasi dokumen n
Pembangun
an
5.05.02.2.0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 128.919.200
2
5.05.02.2.0 Penelitian dan jumlah lembaga pendidikan Dinas 128.919.200
203 Pengembangan Pendidikan yang mengikuti kegiatan Pendidikan
dan Kebudayaan fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah 2567
lembaga
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.768.481.691
6,1 INSPEKTORAT DAERAH 3.768.481.691
6.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.146.411.293
6.01.02.2.0 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.471.534.716
1
6.01.02.2.0 Pengawasan Keuangan Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 598.063.155
102 Pemerintah Daerah dilaksanakan pengawasan
dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
6.01.02.2.0 Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen Inspektorat 873.471.561
107 Tindak Lanjut Hasil inventarisasi dan monitoring
Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil
Tindak Lanjut Hasil pengawasan 12 dokumen
Pemeriksaan APIP
Jumlah dokumen pelaporan
kinerja tingkat kota yang
direviu 2 dokumen
Jumlah Laporan Survey
Penilaian Integritas (SPI) 1
Laporan
6.01.02.2.0 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 674.876.577
2
6.01.02.2.0 Pengawasan Dengan Tujuan Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 674.876.577
202 Tertentu dilaksanakan pengawasan
dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
6.1.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.622.070.398
6.01.03.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 759.147.811
1 Pengawasan
6.01.03.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 759.147.811
101 di Bidang Pengawasan dilaksanakan pengawasan
dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
6.01.03.2.0 Pendampingan dan Asistensi 862.922.587
2
6.01.03.2.0 Pendampingan dan Asistensi Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 862.922.587
201 Urusan Pemerintahan dilaksanakan pengawasan
Daerah dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
7 UNSUR KEWILAYAHAN 733.580.255.0
35
7,1 KECAMATAN 733.580.255.0
35
7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 89.992.381.58
4
7.01.02.2.0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 594.244.779
3
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi dengan Persentase pemeliharaan Dinas 594.244.779
301 Perangkat Daerah dan/atau dan pengadaan sarana Kependuduk
Instansi Vertikal yang terkait perkantoran 100 % an dan
dalam Pemeliharaan Sarana Pencatatan
dan Prasarana Pelayanan Sipil
Umum
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.420.506
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 69.420.506
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Asemrowo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 219.877.473
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 219.877.473
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Asemrowo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.197.408.569
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.197.408.569
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Asemrowo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 139 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.297.319
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 70.297.319
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Benowo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 240.420.873
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 240.420.873
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Benowo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.450.989.791
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.450.989.791
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Benowo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 183 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.959.564
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 50.959.564
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Bubutan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 208.390.088
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 208.390.088
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Bubutan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.104.899.741
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.104.899.741
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Bubutan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 414 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 80.140.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Bulak 80.140.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 Lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 171.152.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Bulak 171.152.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.344.387.106
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Bulak 1.344.387.106
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 157 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.453.528
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Dukuh 72.453.528
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Pakis
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 237.364.433
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Dukuh 237.364.433
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Pakis
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.628.392.232
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Dukuh 1.628.392.232
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Pakis
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 195 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.620.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 65.620.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Gayungan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 263.580.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 263.580.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Gayungan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.601.502.652
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.601.502.652
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Gayungan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 197 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.779.362
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 65.779.362
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Genteng
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 172.339.946
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 172.339.946
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Genteng
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.346.648.588
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.346.648.588
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Genteng
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 364 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 66.208.307
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 66.208.307
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Gubeng
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 194.186.603
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 194.186.603
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Gubeng
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.555.762.474
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.555.762.474
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Gubeng
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 488 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.572.248
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 69.572.248
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Gunung
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti Anyar
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 193.474.071
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 193.474.071
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Gunung
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender Anyar
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.614.718.651
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.614.718.651
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Gunung
dengan Nonperizinan yang mendapatkan Anyar
peningkatan mutu selama 12
bulan 217 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.500.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 63.500.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Jambangan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 200.864.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 200.864.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Jambangan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.395.887.548
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.395.887.548
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Jambangan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 168 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.170.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 71.170.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Karangpilan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti g
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 199.592.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 199.592.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Karangpilan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender g
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.690.180.000
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.690.180.000
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Karangpilan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan g
peningkatan mutu selama 12
bulan 220 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.060.068
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 72.060.068
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Kenjeran
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 254.474.711
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 254.474.711
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Kenjeran
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.016.600.574
4
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.016.600.574
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Kenjeran
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 460 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.704.731
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 72.704.731
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Krembangan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kelurahan dan Kecamatan 6
Instansi Vertikal Terkait lembaga
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 237.234.453
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 237.234.453
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Krembangan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.216.614.918
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.216.614.918
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Krembangan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 430 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 76.181.690
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 76.181.690
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Lakarsantri
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 259.555.525
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 259.555.525
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Lakarsantri
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.600.843.959
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.600.843.959
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Lakarsantri
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 200 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 103.605.569
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 103.605.569
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Mulyorejo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 170.534.459
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 170.534.459
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Mulyorejo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.678.865.817
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.678.865.817
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Mulyorejo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 347 lembaga
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 84.508.593
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Pabean 84.508.593
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Cantian
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 222.346.806
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Pabean 222.346.806
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Cantian
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.833.594.117
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Pabean 2.833.594.117
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Cantian
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 377 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 88.270.470
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Pakal 88.270.470
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 153.602.723
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Pakal 153.602.723
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.827.561.788
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Pakal 1.827.561.788
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 226 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 110.514.053
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 110.514.053
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Rungkut
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 202.141.575
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 202.141.575
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Rungkut
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.653.294.866
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.653.294.866
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Rungkut
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 488 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 91.579.312
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 91.579.312
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Sambikerep
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 241.141.093
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 241.141.093
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Sambikerep
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.042.917.599
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.042.917.599
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Sambikerep
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 259 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 79.184.151
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 79.184.151
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Sawahan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 270.600.570
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 270.600.570
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Sawahan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.841.815.996
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 4.841.815.996
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Sawahan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 627 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 76.647.692
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 76.647.692
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Semampir
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 181.799.692
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 181.799.692
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Semampir
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.647.254.630
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 4.647.254.630
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Semampir
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 636 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.278.646
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 65.278.646
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Simokerto
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 207.073.219
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 207.073.219
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Simokerto
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.684.072.406
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.684.072.406
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Simokerto
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 356 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.706.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Sukolilo 73.706.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 259.824.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Sukolilo 259.824.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.403.734.672
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Sukolilo 3.403.734.672
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 439 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 67.302.248
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 67.302.248
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Sukomanun
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti ggal
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 165.414.016
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 165.414.016
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Sukomanun
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender ggal
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.428.566.933
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.428.566.933
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Sukomanun
dengan Nonperizinan yang mendapatkan ggal
peningkatan mutu selama 12
bulan 323 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 93.795.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 93.795.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Tambaksari
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 236.921.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 236.921.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Tambaksari
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.100.669.895
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 5.100.669.895
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Tambaksari
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 749 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.062.857
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Tandes 73.062.857
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 258.042.857
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Tandes 258.042.857
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.895.032.615
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Tandes 2.895.032.615
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 371 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.367.692
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 53.367.692
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Tegalsari
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 208.079.692
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 208.079.692
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Tegalsari
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.815.649.185
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.815.649.185
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Tegalsari
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 366 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 94.635.740
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 94.635.740
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Tenggilis
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti Mejoyo
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 181.747.542
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 181.747.542
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Tenggilis
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender Mejoyo
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.466.404.102
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.466.404.102
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Tenggilis
dengan Nonperizinan yang mendapatkan Mejoyo
peningkatan mutu selama 12
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
bulan 185 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 90.085.568
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Wiyung 90.085.568
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 200.256.759
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Wiyung 200.256.759
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.847.007.351
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Wiyung 1.847.007.351
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 211 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.082.672
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah Lembaga Peserta Kec. 73.082.672
101 Perencanaan dan dari seluruh Kelurahan di Wonocolo
Pelaksanaan Kegiatan wilayah Kecamatan
Pemerintahan dengan Wonocolo 4 Lembaga
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 210.490.038
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 210.490.038
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Wonocolo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.170.059.879
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.170.059.879
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Wonocolo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 280 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 74.808.256
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 74.808.256
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Wonokromo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 258.003.998
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 258.003.998
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Wonokromo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.256.770.094
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 4.256.770.094
402 Pemerintahan yang terkait
administrasi kemasyarakatan Wonokromo
dengan Nonperizinanyang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 574 Lembaga
7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 602.058.254.5
83
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8.314.290.850
2
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.422.398.616
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 433.637.841
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 447.817.486
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.877.530.167
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 983.950.726
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.148.956.014
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 71.737.319
1
7.01.03.2.0 Sinkronisasi Program Kerja Pengembangan Kampung Kec. 71.737.319
102 dan Kegiatan Pemberdayaan Edukasi 3 kali Benowo
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.198.047.18
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.501.859.455
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 378.930.236
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 564.694.648
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.784.374.938
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.589.209.496
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 770.070.188
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 580.958.142
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.027.950.077
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 23.619.143.89
2 9
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.441.215.653
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.432.003.698
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.244.694.266
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.039.055.920
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.279.355.390
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.838.615.871
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 723.507.708
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.136.145.935
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.606.596.604
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.877.952.854
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.427.945.364
2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 289.322.043
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 2.773.665.106
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 1.836.593.951
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 840.646.464
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 858.166.000
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 879.292.000
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 986.406.800
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 963.853.000
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.107.455.62
2 3
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 1.733.990.831
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 1.897.616.690
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 2.006.688.987
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 1.918.840.202
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 795.624.355
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 957.026.457
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 974.366.280
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 823.301.821
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.230.354.69
2 3
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.517.651.632
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.952.038.418
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.461.985.960
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.647.676.774
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 805.015.607
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 683.857.400
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 593.688.035
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 568.440.867
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.628.539.46
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.461.099.231
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.461.552.173
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.932.373.292
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.916.073.170
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.639.188.008
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.381.001.728
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.427.326.372
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.264.937.804
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 873.834.222
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.271.153.460
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 27.366.740.86
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.225.051.148
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.528.508.860
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.306.546.592
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 618.696.086
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.167.881.352
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.927.039.727
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.415.759.386
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 886.576.426
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.050.607.221
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.528.510.220
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 893.717.706
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.817.846.142
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12.381.748.27
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.201.430.566
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.807.758.544
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.969.955.965
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.234.311.555
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 978.005.141
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.204.162.558
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 882.723.055
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.103.400.892
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.812.266.918
2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 770.179.335
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.142.029.396
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.267.849.799
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.736.707.547
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.309.233.373
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 844.775.001
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 871.291.220
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 870.201.247
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12.696.714.15
2 9
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.375.370.931
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.807.020.421
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.142.482.005
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 880.174.160
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.236.359.151
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 983.894.594
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 721.745.770
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 549.667.127
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 26.536.746.37
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.531.630.245
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.146.987.805
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.857.709.270
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.494.573.590
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 2
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.072.827.442
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.546.481.179
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.159.041.586
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.727.495.258
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 2
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 24.622.941.74
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.418.496.914
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.622.237.132
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.044.087.179
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.951.808.740
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.322.112.998
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 861.080.655
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.658.170.132
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.802.840.621
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 477.020.883
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.465.086.491
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.904.396.84
2 7
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.326.719.988
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.202.253.680
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 400.963.937
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 371.588.040
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.557.302.232
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 696.034.997
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.189.320.978
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 878.556.780
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 934.396.921
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.202.686.062
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 565.533.212
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 579.040.020
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.369.866.62
2 2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.882.640.181
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.283.685.753
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.145.835.161
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 972.794.930
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.532.751.361
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.457.864.823
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 671.965.225
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.764.127.428
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.425.752.985
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 687.487.264
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 485.998.391
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.058.963.120
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20.918.576.62
2 4
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.707.412.503
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 1.424.738.415
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.702.285.201
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 1.965.753.459
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.511.100.956
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 1.247.876.703
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 3.932.743.430
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 875.186.967
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.585.117.229
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 966.361.761
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 13.056.462.69
2 2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.354.116.414
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.596.283.810
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 4.463.806.289
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.371.692.326
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 724.555.706
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 923.724.129
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.497.206.047
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.125.077.971
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 25.595.340.70
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.607.994.943
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.553.826.278
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.891.439.340
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.232.831.293
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.189.602.771
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.921.005.640
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.440.808.676
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.910.935.871
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.415.167.353
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.227.011.909
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.321.908.024
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 882.808.602
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.559.680.67
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 909.821.984
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.412.322.112
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.441.528.259
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.059.332.309
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 551.625.692
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 812.009.158
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 676.930.838
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 696.110.318
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 35.027.682.60
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 7
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.359.863.955
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
18 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.122.468.078
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.508.892.787
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.143.254.806
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.682.003.403
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.544.150.139
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 5.336.521.408
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
18 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.995.237.577
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.309.060.767
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.060.277.717
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.565.916.347
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.400.035.623
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 35.325.120.93
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 7.508.556.134
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
16 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.806.800.375
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.672.508.512
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.834.574.224
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
17 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.105.034.123
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.861.227.807
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
16 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.290.625.174
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.393.268.726
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.665.568.215
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
17 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.186.957.646
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.916.596.57
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.254.857.270
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.492.535.846
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.080.692.999
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.123.005.530
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.274.566.627
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.886.905.924
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.007.076.272
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.869.595.320
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.003.376.376
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.923.984.411
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 24.333.825.51
2 8
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 3.413.459.871
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.321.092.000
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 935.043.445
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.962.738.975
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 2.638.374.701
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.321.770.157
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 2.851.966.920
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.129.377.900
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.700.457.995
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 920.020.330
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.266.075.953
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.307.179.960
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 2.384.871.260
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.181.396.051
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 18.973.534.25
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.311.585.088
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.373.717.032
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 805.651.549
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.159.264.381
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.423.421.803
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.932.447.134
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 969.710.436
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.009.733.675
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 639.447.621
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 356.173.185
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 753.798.386
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.238.583.966
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 42.566.150.20
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.370.740.448
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.575.945.713
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.858.197.959
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.093.316.113
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.107.825.356
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.472.981.685
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.676.491.505
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.269.142.750
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.599.124.500
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.517.290.120
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.204.275.300
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.739.593.500
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.963.997.501
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.512.264.550
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 516.905.400
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.088.057.800
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 21.048.986.79
2 8
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 4.838.825.613
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.913.077.447
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.080.547.263
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.788.881.313
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 702.039.079
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.512.479.062
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 2.939.707.809
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.777.082.516
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.050.644.924
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 673.832.429
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.848.482.974
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 923.386.369
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20.597.011.49
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.069.649.565
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.588.955.212
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.056.758.020
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.353.930.585
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.581.308.044
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.698.904.831
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.830.296.341
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.156.460.289
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.233.038.878
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.027.709.730
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 10.861.350.74
2 4
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.166.872.494
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.227.346.428
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.279.372.595
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.587.333.486
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 880.930.810
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.171.928.814
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.174.841.710
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.372.724.407
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.833.933.46
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.124.930.493
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 2.866.869.740
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.974.904.152
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.527.441.616
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 809.728.407
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.583.969.012
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 762.404.713
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.183.685.327
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 15.740.327.09
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.039.955.622
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.853.600.064
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.847.692.469
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.798.915.116
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.514.244.575
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 799.671.585
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 884.269.936
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 618.183.585
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 726.689.249
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.657.104.889
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 32.414.738.02
2 2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.252.352.537
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.670.079.940
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.830.147.349
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.877.983.299
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.539.458.758
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.468.549.146
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.504.880.878
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.431.938.892
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.778.663.708
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.694.168.027
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.296.378.608
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.070.136.880
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.900.463.90
0
7.01.04.2.0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.811.563.38
1 7
7.01.04.2.0 Harmonisasi Hubungan Jumlah fasilitasi Dinas Sosial 18.811.563.38
102 Dengan Tokoh Agama dan penyelenggaraan kegiatan 7
Tokoh Masyarakat keagamaan 102 kali
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 377.885.013
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 377.885.013
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Asemrowo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 365.139.291
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 365.139.291
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Benowo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 438.968.563
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 438.968.563
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Bubutan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 575.592.640
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Bulak 575.592.640
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 364.785.592
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Dukuh 364.785.592
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Pakis
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 467.649.400
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 467.649.400
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Gayungan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 640.652.054
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 640.652.054
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Genteng
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 476.420.088
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 476.420.088
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Gubeng
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 374.342.496
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 374.342.496
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Gunung
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi Anyar
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 432.129.400
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 432.129.400
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Jambangan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 523.916.800
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 523.916.800
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Karangpilan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi g
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 479.841.642
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 479.841.642
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Kenjeran
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 349.848.229
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 349.848.229
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Krembangan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 243.229.644
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 243.229.644
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Lakarsantri
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 537.478.977
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 537.478.977
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Mulyorejo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 274.104.951
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Pabean 274.104.951
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Cantian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 376.711.941
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Pakal 376.711.941
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 459.177.114
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 459.177.114
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Rungkut
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 453.797.805
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 453.797.805
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Sambikerep
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 405.402.966
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 405.402.966
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Sawahan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 541.977.092
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 541.977.092
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Semampir
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 444.144.512
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 444.144.512
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Simokerto
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 424.606.010
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Sukolilo 424.606.010
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 609.138.656
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 609.138.656
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Sukomanun
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi ggal
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 530.376.600
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 530.376.600
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Tambaksari
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 452.260.808
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Tandes 452.260.808
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 476.457.092
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 476.457.092
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Tegalsari
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 460.635.743
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 460.635.743
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Tenggilis
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi Mejoyo
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 330.214.368
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Wiyung 330.214.368
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 508.980.429
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah Pelaksanaan Kec. 508.980.429
201 Perangkat Daerah yang Pengawasan Pengendalian Wonocolo
Tugas dan Fungsinya di dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 693.034.597
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 693.034.597
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Wonokromo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.043.638.975
7.01.05.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 6.043.638.975
1 Daerah
7.01.05.2.0 Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah fasilitasi kegiatan Dinas Sosial 6.043.638.975
102 Pembinaan (Bimtek, organisasi sosial
Sosialisasi, Konsultasi) kepahlawanan 62 kali
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.1.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.585.515.993
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 76.770.506
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 76.770.506
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Asemrowo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 76.628.729
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 76.628.729
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Benowo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 53.659.564
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 53.659.564
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Bubutan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 81.340.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Bulak 81.340.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 81.063.528
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Dukuh 81.063.528
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Pakis
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 74.620.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 74.620.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Gayungan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 77.779.362
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 77.779.362
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Genteng
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 80.308.307
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 80.308.307
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Gubeng
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 70.142.248
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 70.142.248
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Gunung
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana Anyar
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 62.420.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 62.420.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Jambangan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 80.140.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 80.140.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Karangpilan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana g
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 81.570.068
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 81.570.068
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Kenjeran
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 71.984.731
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 71.984.731
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Krembangan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 70.481.690
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 70.481.690
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Lakarsantri
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 119.205.569
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 119.205.569
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Mulyorejo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 96.820.343
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pabean 96.820.343
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Cantian
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 96.430.470
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pakal 96.430.470
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 107.214.053
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 107.214.053
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Rungkut
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 99.259.312
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 99.259.312
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Sambikerep
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 88.334.151
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 88.334.151
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Sawahan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 82.707.692
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 82.707.692
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Semampir
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 77.437.007
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 77.437.007
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Simokerto
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 120 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 87.056.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Sukolilo 87.056.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 70.542.248
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 70.542.248
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Sukomanun
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana ggal
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 108.825.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 108.825.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Tambaksari
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 85.422.857
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Tandes 85.422.857
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 62.787.692
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 62.787.692
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Tegalsari
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 97.128.370
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 97.128.370
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Tenggilis
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana Mejoyo
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 98.245.568
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Wiyung 98.245.568
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 83.102.672
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 83.102.672
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan,Verifikasi dam Wonocolo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana 60 Kali
Kecamatan
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 86.088.256
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 86.088.256
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Wonokromo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 16.572.437.94
3
8,1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16.572.437.94
3
8.1.2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 1.460.528.180
KEBANGSAAN
8.01.02.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 372.491.999
1 Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah peserta komunikasi, Badan 372.491.999
104 Bidang Ideologi Wawasan informasi dan edukasi Kesatuan
Kebangsaan, Bela Negara, peningkatan wawasan Bangsa,
Karakter Bangsa, kebangsaan 750 orang Politik dan
Pembauran Kebangsaan, Perlindunga
Bineka Tunggal Ika dan n
Sejarah Kebangsaan Masyarakat
8.01.02.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 1.088.036.181
1 Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan pembinaan Badan 1.088.036.181
104 Bidang Ideologi Wawasan potensi masyarakat 81 kali Penanggula
Kebangsaan, Bela Negara, ngan
Karakter Bangsa, Bencana
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pembauran Kebangsaan, Dan
Bineka Tunggal Ika dan Perlindunga
Sejarah Kebangsaan n
Masyarakat
8.1.3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 8.337.390.000
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 8.337.390.000
1 Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.0 Pelaksanaan Koordinasi Di Jumlah lembaga yang Badan 8.337.390.000
104 Bidang Pendidikan Politik, mendapatkan pemberdayaan Kesatuan
Etika Budaya Politik, 10 lembaga Bangsa,
Peningkatan Demokrasi, Politik dan
Fasilitasi Kelembagaan Perlindunga
Pemerintahan, Perwakilan n
dan Partai Politik, Pemilihan Masyarakat
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
8.1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 201.733.594
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 201.733.594
1 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.0 Pelaksanaan Monitoring Jumlah lembaga yang Badan 201.733.594
105 Evaluasi dan Pelaporan mendapatkan pemberdayaan Kesatuan
Dibidang Pendaftaran 21 lembaga Bangsa,
Ormas, Pemberdayaan Politik dan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Perlindunga
Sengketa Ormas, n
Pengawasan Ormas dan Masyarakat
Ormas Asing di Daerah
8.1.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 1.063.580.725
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 1.063.580.725
1 Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.05.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan peningkatan Badan 1.063.580.725
104 Bidang Ketahanan Ekonomi, toleransi dan kehidupan Kesatuan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi beragama 30 kali Bangsa,
Pencegahan Penyalagunaan Politik dan
Narkotika, Fasilitasi Perlindunga
Kerukunan Umat Beragama n
dan Penghayat Kepercayaan Masyarakat
di Daerah
8.1.6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN 5.509.205.444
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 5.509.205.444
1 Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan kerjasama Badan 4.696.100.788
104 Bidang Kewaspadaan Dini, pengendalian keamanan kota Kesatuan
Kerjasama Intelijen, 194 kali Bangsa,
Pemantauan Orang Asing, Politik dan
Tenaga Kerja Asing dan Perlindunga
Lembaga Asing, n
Kewaspadaan Perbatasan Masyarakat
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
8.01.06.2.0 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah kegiatan pemantauan Badan 813.104.656
105 Evaluasi dan Pelaporan di dan pengendalian Kesatuan
Bidang Kewaspadaan Dini, ketenteraman kota 54 kali Bangsa,
Kerjasama Intelijen, Politik dan
Pemantauan Orang Asing, Perlindunga
Tenaga Kerja Asing dan n
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Lembaga Asing, Masyarakat
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
X 2.763.176.265
.923
X.XX 2.763.176.265
.923
X.XX.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.763.176.265
KABUPATEN/KOTA .923
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.241.364.93
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 12.241.364.93
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kepegawaia 1
n dan Diklat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 535.176.833
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase pemeliharaan Badan 535.176.833
804 Umum Kantor dan pengadaan sarana Kepegawaia
perkantoran 100 % n dan Diklat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.521.956.387
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 6.521.956.387
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kesatuan
Bangsa,
Politik dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.351.058
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Badan 321.351.058
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Kesatuan
perkantoran 100 % Bangsa,
Politik dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.581.604.337
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 8.581.604.337
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Penanggula
ngan
Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.183.514.393
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Badan 1.183.514.393
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Penanggula
perkantoran 100 % ngan
Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 147.504.250
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Badan 147.504.250
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Pengelolaan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Keuangan
Perangkat Daerah yang dan Pajak
disusun 12 Dokumen Daerah
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.039.232.6
2 72
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 108.039.232.6
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pengelolaan 72
Keuangan
dan Pajak
Daerah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.579.167.471
9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Persentase pemeliharaan Badan 3.579.167.471
901 Pemeliharaan, Biaya dan pengadaan sarana Pengelolaan
Pemeliharaan, dan Pajak perkantoran 100 % Keuangan
Kendaraan Perorangan dan Pajak
Dinas atau Kendaraan Dinas Daerah
Jabatan
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.789.012
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Badan 237.789.012
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Perencanaa
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi n
Perangkat Daerah 12 Pembangun
dokumen an
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.041.387.19
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 24.041.387.19
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perencanaa 8
n
Pembangun
an
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 496.132.451
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Badan 496.132.451
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perencanaa
perkantoran 100 % n
Pembangun
an
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.057.329.871
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.057.329.871
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Kerjasama
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.117.040
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 244.117.040
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Kerjasama
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.736.109.189
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 3.736.109.189
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Kesejahtera
an Rakyat
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.672.321
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Bagian 158.672.321
906 Mesin Lainnya dan pengadaan sarana Administrasi
perkantoran 100 % Kesejahtera
an Rakyat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.651.792.968
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 8.651.792.968
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Pembangun
an
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.000.184.654
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 2.000.184.654
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Pembangun
atau Bangunan Lainnya an
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.274.288.086
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.274.288.086
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Pemerintaha
n Dan
Otonomi
Daerah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.446.376
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 219.446.376
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Pemerintaha
atau Bangunan Lainnya n Dan
Otonomi
Daerah
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.158.975.787
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 3.158.975.787
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Perekonomi
an Dan
Usaha
Daerah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.209.347
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 179.209.347
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Perekonomi
atau Bangunan Lainnya an Dan
Usaha
Daerah
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.066.377.788
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.066.377.788
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Hubungan
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.042.943
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Bagian 544.042.943
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Hubungan
perkantoran 100 % Masyarakat
X.XX.01.2.1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 429.663.088
4
X.XX.01.2.1 Pendokumentasian Tugas Jumlah Dokumentasi, Data Bagian 429.663.088
403 Pimpinan dan Informasi disusun 9 Hubungan
dokumen Masyarakat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.624.568.360
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 9.624.568.360
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Hukum
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 723.287.980
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase ketersediaan Bagian 723.287.980
602 Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran Hukum
100 %
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.357.322
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 292.357.322
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Hukum
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.107.982.088
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 9.107.982.088
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Layanan
Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.807.392.149
5
X.XX.01.2.0 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas dan Bagian 3.807.392.149
502 Beserta Atribut kelengkapannya yang Layanan
Kelengkapannya diadakan 8891 stel Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.066.184.75
7 8
X.XX.01.2.0 Pengadaan Peralatan dan Jumlah sarana kedinasan Bagian 20.347.744.26
706 Mesin Lainnya yang diadakan 3805 unit Layanan 3
Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Bagian 1.718.440.495
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Layanan
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.658.261.884
9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Bagian 7.658.261.884
901 Pemeliharaan, Biaya Dinas/Operasional yang Layanan
Pemeliharaan, dan Pajak dipelihara dan diurus Pengadaan
Kendaraan Perorangan administrasinya 2897 unit dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Pengelolaan
Jabatan Aset
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.379.648.119
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.379.648.119
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Organisasi
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.854.377
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase ketersediaan Bagian 297.854.377
602 Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran Organisasi
100 %
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.123.717
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 131.123.717
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Organisasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.1 Penataan Organisasi 2.462.860.738
3
X.XX.01.2.1 Pengelolaan Kelembagaan Jumlah dokumen Bagian 673.640.788
301 dan Analisis Jabatan pelaksanaan analisis jabatan Organisasi
dan analisis beban kerja serta
standar kompetensi yang
disusun 1 dokumen
Jumlah dokumen
pelaksanaan analisis
kelembagaan yang disusun 1
dokumen
X.XX.01.2.1 Peningkatan Kinerja dan Jumlah dokumen Bagian 823.574.095
303 Reformasi Birokrasi pendampingan penyusunan Organisasi
laporan kinerja dan
monitoring implementasi
reformasi birokrasi yang
disusun 2 dokumen
Jumlah POS perangkat
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
daerah yang dilakukan
monitoring dan evaluasi 155
POS
X.XX.01.2.1 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah penyelenggara Bagian 965.645.855
304 Pengendalian Kualitas pelayanan publik yang Organisasi
Pelayanan Publik dan Tata dilakukan monitoring 254
Laksana lembaga
Jumlah unit layanan publik
yang dilakukan Survey
Kepuasan Masyarakat 254
lembaga
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 918.610.366
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Bagian 918.610.366
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Umum Dan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Protokol
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.344.220.11
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 24.344.220.11
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Umum Dan 6
Protokol
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.709.372.868
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Kelayakan dan Bagian 4.709.372.868
911 Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan Umum Dan
Pendukung Gedung Kantor prasarana perkantoran 100 % Protokol
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 8.470.556.721
1 Daerah
X.XX.01.2.1 Penyediaan Gaji dan Bagian 397.676.341
101 Tunjangan Kepala Daerah Umum Dan
dan Wakil Kepala Daerah Protokol
X.XX.01.2.1 Penyediaan Dana Penunjang Bagian 8.072.880.380
104 Operasional Kepala Daerah Umum Dan
dan Wakil Kepala Daerah Protokol
X.XX.01.2.1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 17.230.653.15
4 0
X.XX.01.2.1 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Keberhasilan Bagian 17.230.653.15
401 Penyediaan Pelayanan Umum Dan 0
Kedinasan Kepala Daerah Protokol
dan Wakil Kepala Daerah 100
%
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.442.684.23
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 50.442.684.23
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kebersihan 5
dan Ruang
Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.360.748.57
8 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase ketersediaan Dinas 10.360.748.57
804 Umum Kantor barang dan jasa perkantoran Kebersihan 4
100 % dan Ruang
Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.907.334.606
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 2.907.334.606
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Kebersihan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % dan Ruang
atau Bangunan Lainnya Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.406.039.21
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 14.406.039.21
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kebudayaan 9
dan
Pariwisata
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 574.605.729
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Dinas 574.605.729
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Kebudayaan
perkantoran 100 % dan
Pariwisata
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.480.847.484
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.480.847.484
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kepemudaa
n dan Olah
Raga
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 664.611.427
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 664.611.427
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Kepemudaa
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % n dan Olah
Bangunan Lainnya Raga
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 181.228.711
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 181.228.711
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Kependuduk
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi an dan
Perangkat Daerah 12 Pencatatan
dokumen Sipil
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.377.593.84
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 11.377.593.84
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kependuduk 4
an dan
Pencatatan
Sipil
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.886.241
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 209.886.241
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Kesehatan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 181.498.574.8
2 71
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 181.498.574.8
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kesehatan 71
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.895.855.504
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 4.895.855.504
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Kesehatan
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 %
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.598.689.4
8 17
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase ketersediaan Dinas 103.598.689.4
803 dan Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran Kesehatan 17
100 %
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.199.620.48
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 15.199.620.48
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Ketahanan 6
Pangan dan
Pertanian
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.033.147.905
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 1.033.147.905
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Ketahanan
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Pangan dan
Bangunan Lainnya Pertanian
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.054.885.99
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 11.054.885.99
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Komunikasi 1
dan
Informatika
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.471.606.535
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.471.606.535
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Koperasi
dan Usaha
Mikro
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.872.124
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 550.872.124
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Koperasi
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % dan Usaha
Bangunan Lainnya Mikro
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.587.347.56
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 10.587.347.56
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Lingkungan 9
Hidup
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.362.539
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 567.362.539
602 Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Lingkungan
perkantoran 100 % Hidup
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 383.143.134
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Dinas 383.143.134
101 Perencanaan Perangkat perencanaan, penganggaran, Pekerjaan
Daerah dan evaluasi Perangkat Umum Bina
Daerah 12 dokumen Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.844.790.68
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 43.844.790.68
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pekerjaan 8
Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.481.602.329
3
X.XX.01.2.0 Pengamanan Barang Milik Jumlah tanah aset Dinas 1.481.602.329
302 Daerah SKPD infrastruktur yang diamankan
Pekerjaan
40 bidang Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.005.641.775
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 3.005.641.775
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Pekerjaan
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.457.336.08
9 3
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah alat angkut yang Dinas 13.541.929.71
902 Pemeliharaan, Biaya dioperasikan dan dipelihara Pekerjaan 7
Pemeliharaan, Pajak dan selama 12 bulan sebanyak Umum Bina
Perizinan Kendaraan Dinas 160 unit Marga dan
Operasional atau Lapangan Pematusan
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah peralatan besar yang Dinas 15.153.491.52
903 Pemeliharaan, Biaya dioperasikan dan dipelihara Pekerjaan 2
Pemeliharaan dan Perizinan selama 12 bulan sebanyak 60 Umum Bina
Alat Besar unit Marga dan
Pematusan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 1.761.914.844
909 Gedung Kantor dan dan pengadaan sarana Pekerjaan
Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.489.255.09
2 3
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 26.489.255.09
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pemadam 3
Kebakaran
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.452.744.476
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 1.452.744.476
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Pemadam
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Kebakaran
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.668.183.076
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.668.183.076
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 510.890.518
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 510.890.518
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Penanaman
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Modal dan
Bangunan Lainnya Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 274.932.392
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 274.932.392
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Pendidikan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah 12
Dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 819.036.170.1
2 90
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 259.046.206.0
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pendidikan 00
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 559.989.964.1
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pendidikan 90
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.830.669.708
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 2.830.669.708
711 Prasarana Pendukung dan pengadaan sarana Pendidikan
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.755.334.72
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 14.755.334.72
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pengelolaan 4
Bangunan
dan Tanah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.311.145.599
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 1.311.145.599
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Pengelolaan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Bangunan
atau Bangunan Lainnya dan Tanah
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.641.872.448
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.641.872.448
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pengendalia
n Penduduk,
Pemberdaya
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 893.587.668
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Dinas 893.587.668
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Pengendalia
perkantoran 100 % n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.509.504.09
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 15.509.504.09
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perdaganga 9
n
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.250.291.195
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Dinas 1.250.291.195
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perdaganga
perkantoran 100 % n
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.535.469.14
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 52.535.469.14
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perhubunga 1
n
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.067.376.355
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 6.067.376.355
602 Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perhubunga
perkantoran 100 % n
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.520.893.06
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 10.520.893.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perpustakaa 2
n dan
Kearsipan
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 724.087.560
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 724.087.560
711 Prasarana Pendukung dan pengadaan sarana Perpustakaa
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % n dan
Bangunan Lainnya Kearsipan
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.197.135
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 285.197.135
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Perumahan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Rakyat dan
Perangkat Daerah 12 Kawasan
dokumen Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.578.404.06
2 0
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 28.578.404.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perumahan 0
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.288.275.776
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 2.288.275.776
602 Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perumahan
perkantoran 100 % Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 155.357.937.7
7 22
X.XX.01.2.0 Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Bangunan Dinas 155.357.937.7
709 atau Bangunan Lainnya Pemerintah Daerah yang Perumahan 22
prasarananya Rakyat dan
dibangun/direhabilitasi 43 Kawasan
Bangunan Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.885.973.75
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas Sosial 14.885.973.75
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 6
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.733.194.255
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.733.194.255
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tenaga
Kerja
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.715.856
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 474.715.856
906 Mesin Lainnya dan pengadaan sarana Tenaga
perkantoran 100 % Kerja
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 316.028.066
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Inspektorat 316.028.066
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan,
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.406.794.07
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Inspektorat 16.406.794.07
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 5
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 503.057.984
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Inspektorat 503.057.984
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 %
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.306.466.25
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 10.306.466.25
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Asemrowo 9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.392.171
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 321.392.171
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Asemrowo
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.333.950.24
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.333.950.24
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Benowo 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.456.942
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 296.456.942
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Benowo
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.846.445.53
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.846.445.53
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Bubutan 4
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.216.848
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 297.216.848
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Bubutan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.358.560.36
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Bulak 12.358.560.36
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.668.330
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Bulak 369.668.330
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.401.864.65
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Dukuh 11.401.864.65
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pakis 2
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.008.768
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Dukuh 306.008.768
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Pakis
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.736.659.07
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.736.659.07
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Gayungan 4
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.374.992
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 309.374.992
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Gayungan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.008.821.75
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.008.821.75
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Genteng 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.648.972
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 341.648.972
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Genteng
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.096.193.99
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.096.193.99
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Gubeng 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 564.309.668
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 564.309.668
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Gubeng
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.155.497.78
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.155.497.78
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Gunung 8
Anyar
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 326.808.539
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 326.808.539
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Gunung
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Anyar
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.052.198.02
2 3
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.052.198.02
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Jambangan 3
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.464.186
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 406.464.186
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Jambangan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.593.418.65
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.593.418.65
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Karangpilan 1
g
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286.957.232
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 286.957.232
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Karangpilan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % g
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.096.569.16
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.096.569.16
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kenjeran 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 344.551.057
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 344.551.057
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Kenjeran
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.088.810.19
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 13.088.810.19
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Krembangan 2
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.691.665
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 600.691.665
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Krembangan
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.187.710.51
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 13.187.710.51
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Lakarsantri 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.545.774
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 290.545.774
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Lakarsantri
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.692.276.60
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.692.276.60
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Mulyorejo 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 383.978.366
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 383.978.366
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Mulyorejo
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.766.748.65
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Pabean 12.766.748.65
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Cantian 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 336.123.697
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Pabean 336.123.697
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Cantian
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.601.859.05
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Pakal 11.601.859.05
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 324.199.010
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Pakal 324.199.010
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.513.694.55
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.513.694.55
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Rungkut 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.712.446
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 273.712.446
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Rungkut
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.022.440.63
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.022.440.63
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Sambikerep 6
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.220.894
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 282.220.894
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Sambikerep
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.719.346.54
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.719.346.54
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Sawahan 2
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.266.068
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 282.266.068
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Sawahan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.095.951.56
2 0
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 13.095.951.56
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Semampir 0
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.900.500
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 411.900.500
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Semampir
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.697.328.39
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.697.328.39
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Simokerto 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.365.255
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 277.365.255
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Simokerto
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.944.778.78
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Sukolilo 15.944.778.78
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 548.572.394
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Sukolilo 548.572.394
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.001.901.06
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.001.901.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Sukomanun 1
ggal
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.329.938
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 290.329.938
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Sukomanun
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % ggal
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.219.882.97
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 18.219.882.97
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tambaksari 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 425.864.764
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 425.864.764
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Tambaksari
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.679.511.38
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Tandes 14.679.511.38
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 366.652.511
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Tandes 366.652.511
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.486.202.70
2 0
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.486.202.70
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tegalsari 0
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.421.636
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 368.421.636
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Tegalsari
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.517.811.67
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.517.811.67
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tenggilis 9
Mejoyo
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.771.764
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 306.771.764
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Tenggilis
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Mejoyo
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.315.171.06
2 8
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Wiyung 11.315.171.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.151.351
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Wiyung 296.151.351
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.763.035.59
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.763.035.59
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Wonocolo 6
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 317.816.938
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 317.816.938
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Wonocolo
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.819.766.89
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 15.819.766.89
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Wonokromo 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.581.875
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 374.581.875
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Wonokromo
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.956.900
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RSUD 24.956.900
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Bhakti
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Dharma
Perangkat Daerah 12 Husada
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.455.084.70
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji RSUD 48.455.084.70
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Bhakti 7
Dharma
Husada
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.022.162
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RSUD dr. 117.022.162
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Mohamad
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Soewandhie
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95.797.152.12
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji RSUD dr. 95.797.152.12
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Mohamad 9
Soewandhie
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.571.600.73
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Satuan 21.571.600.73
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Polisi 1
Pamong
Praja
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.566.540.738
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Satuan 2.566.540.738
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Polisi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Pamong
atau Bangunan Lainnya Praja
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.435.231.47
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Sekretariat 11.435.231.47
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% DPRD 1
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.005.458.37
6 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase ketersediaan Sekretariat 29.005.458.37
602 Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran DPRD 8
100 %
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.232.764.524
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Sekretariat 5.232.764.524
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana DPRD
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 63.203.588.58
4 8
X.XX.01.2.1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Kegiatan Kunjungan Sekretariat 63.203.588.58
401 Kerja dan Peningkatan DPRD 8
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD 185 kali
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
yang dilaksanakan 264 kali
Jumlah studi banding yang
difasilitasi 240 kali
X.XX.01.2.1 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 37.239.802.46
5 0
X.XX.01.2.1 Penyelenggaraan Sekretariat 37.239.802.46
501 Administrasi Keuangan DPRD 0
DPRD
X.XX.01.2.1 Layanan Administrasi DPRD 5.067.796.046
6
X.XX.01.2.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi Jumlah rapat paripurna yang Sekretariat 5.067.796.046
603 dan Konsultasi DPRD diselenggarakan 45 kali DPRD
Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan Dewan yang
diselenggarakan 930 kali
TOTAL 9.802.025.013
.895
BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tabel 4.1
Rancangan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2021
Proyeksi Tahun
No Uraian
2021
1 Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA 1.177.990.109.525
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Total Penerimaan Pembiayaan 1.177.990.109.525
2 Pengeluaran Pembiayaan
a Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
b Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000
c Pembentukan Dana Cadangan
d Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
e Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Total Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000
Sumber Data: BPKPD dan Bappeko, diolah, 2020
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN
Tabel 5.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1.1.2 Persentase daya tampung 1.01.02.2.01 Jumlah lembaga yang 259 1.01.02.2.01.28 Jumlah lembaga yang 259 Sekolah Dinas
PROGRAM relatif terhadap jumlah Pengelolaan mendapatkan lembaga Pembinaan mendapatkan lembaga Dasar Negeri Pendidikan
PENGELOLA kebutuhan SD/MI 100,00%; Pendidikan Peningkatan dan Kelembagaan dan Peningkatan dan dan Swasta di
AN Persentase daya tampung Sekolah Pemetaan Mutu Manajemen Sekolah Pemetaan Mutu Kota
PENDIDIKAN relatif terhadap jumlah Dasar Kelembagaan Sekolah Kelembagaan Sekolah Surabaya
kebutuhan SMP/MTS Dasar Dasar yang
100,00%; Persentase guru mengikuti
SD yang memiliki akreditasi
kesesuaian kualifikasi Jumlah pelaksanaan 5 kali 1.01.02.2.01.25 Jumlah pelaksanaan 5 kali SD Negeri Dinas
akademik yang dibuktikan kegiatan Penunjang Pembinaan Minat, kegiatan Penunjang dan SD Pendidikan
melalui ijazah S1 dari Peningkatan Prestasi Bakat dan Kreativitas Peningkatan Prestasi Swasta di
fakultas keguruan dan ilmu Jenjang Sekolah Dasar Siswa Jenjang Sekolah Dasar Kota
pendidikan atau AKTA 4 Surabaya
100,00%; Persentase guru Jumlah lembaga 19 1.01.02.2.01.16 Jumlah lembaga 19 Lembaga SD Dinas
SMP yang memiliki penerima sarana Lembag Pengadaan penerima sarana Lembag Negeri Pendidikan
kesesuaian kualifikasi pendidikan sekolah a Perlengkapan Sekolah pendidikan sekolah a Penerima
akademik dengan mata dasar yang dibiayai dari dasar yang dibiayai dari DAK Fisik
pelajaran yang diajar dana alokasi khusus dana alokasi khusus Bidang
100,00%; Persentase (DAK) Fisik Bidang (DAK) Fisik Bidang Pendidikan
ketuntasan pendidikan Pendidikan Pendidikan Sekolah
kesetaraan paket A 87,10%; Dasar
Persentase ketuntasan Jumlah SD yang 301 Jumlah SD yang 301 SD Negeri di Dinas
pendidikan kesetaraan paket menerima peningkatan lembaga menerima peningkatan lembaga Kota Pendidikan
B 89,66%; Persentase perlengkapan sekolah perlengkapan sekolah Surabaya
ketuntasan pendidikan dasar dasar
kesetaraan paket C 91,37%; Jumlah lembaga 301 1.01.02.2.01.29 Jumlah lembaga 301 SD Negeri di Dinas
Persentase ketuntasan sekolah Dasar Negeri lembaga Pengelolaan Dana sekolah Dasar Negeri lembaga Kota Pendidikan
pendidikan lembaga kursus yang mendapatkan BOS Sekolah Dasar yang mendapatkan Surabaya
dan pelatihan 74,50%; biaya Operasional biaya Operasional
Persentase ketuntasan Sekolah (BOS) selama Sekolah (BOS) selama
pendidikan PAUD 79,75%; 12 bulan 12 bulan
Persentase lembaga Jumlah guru dan 800 1.01.02.2.01.27 Jumlah guru dan 800 Kantor Dinas Dinas
pendidikan SD/MI yang tertib tenaga kependidikan Orang Pengembangan Karir tenaga kependidikan Orang Pendidikan, Pendidikan
administrasi 83,18%; yang mengikuti Pendidik dan Tenaga yang mengikuti SD dan SMP
BAB VI
PENUTUP
Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
PENUTUP VI - 1