Anda di halaman 1dari 390

NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


KOTA SURABAYA
TAHUN 2021
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

DAFTAR ISI
Daftar Isi................................................................................................. i
Daftar Tabel ........................................................................................... ii

Bab I Pendahuluan ............................................................................ I - 1


1.1. Umum................................................................................. I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan ............. I - 3
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan................. I - 3
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan .............................. I - 7

Bab II Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan


Daerah ...................................................................................... II - 1
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah ................................... II - 1
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah ........................ II - 4
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah ............................................. II - 4
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ............................... II - 7

Bab III Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah................ III - 1


3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah .......................................... III - 1
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah ............................... III - 2
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah ...................................... III - 3
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah .................. III - 4

Bab IV Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah ....... IV - 1


4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah .................................. IV - 1
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah ....................... IV - 1
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah .............................. IV - 1

Bab V Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ................................... V - 1

Bab VI Penutup .................................................................................... VI - 1

DAFTAR ISI i
`

Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

DAFTAR TABEL

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020


Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2020 ........................... II - 3
2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2021 ................................................................... II - 6
2.3. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2021 Menurut Perangkat Daerah ....................... II - 6
3.1. Rancangan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2021 ................................................................... III - 4
3.2. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pembangunan.. .................................................................. III - 7
4.1. Rancangan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2021 ................................................................... IV - 2
5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja..... V - 2

ii DAFTAR ISI
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum
Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dan
DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan
PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA dan
PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara
Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2021.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta
lampirannya DPRD disertai dengan Nota Keuangan. Nota Keuangan
merupakan dokumen pelengkap yang disampaikan sebagai rangkaian dari
proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam
rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk
memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah
yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021.
Pola anggaran yang digunakan dalam menyusun APBD tahun 2021
berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja sesuai dengan
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penerapan pola
anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan APBD

PENDAHULUAN I-1
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020

Tahun 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan


sesuai fungsi belanja, yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021, kondisi
perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama, karena
dinamika atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan
daerah tersebut mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya dalam
memberikan pelayanan kepada warga kota.
Struktur RAPBD Tahun Anggaran 2021 dibagi berdasarkan kelompok
pendapatan, kelompok belanja dan kelompok pembiayaan yang masing-masing
dirinci sebagai berikut :
1. Kelompok Pendapatan Daerah, meliputi :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan
Dana Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pemerintah Pusat meliputi
Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus,
Dana Keistimewaan dan Dana Desa, sedangkan Dana Transfer Antar
Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana
Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Kelompok Belanja Daerah, meliputi :
a. Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Bungan, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial;
b. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin,
Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan
Jaringan dan Belanja modal asset tetap lainnya;
c. Belanja Tidak Terduga;

I-2 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

d. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan.
3. Kelompok Pembiayaan Daerah, meliputi :
a. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, berupa Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan
Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan


Maksud disusunnya Nota Keuangan Rancangan APBD Kota
Surabaya Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan gambaran
umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan anggaran
pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan yang berpedoman pada Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang
telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan


Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2021 disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

PENDAHULUAN I-3
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran


Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

I-4 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008


Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

PENDAHULUAN I-5
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130


Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran
dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka
Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 250);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor)
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

I-6 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur


Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 11).
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 37).

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan


Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran
2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Berisi kondisi umum, maksud dan tujuan penyusunan nota
keuangan, landasan hukum penyusunan nota keuangan dan
sistematika penulisan nota keuangan.

PENDAHULUAN I-7
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020

Bab II : Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah


Berisi kondisi umum pendapatan daerah, permasalahan
utama pendapatan daerah, estimasi pendapatan daerah dan
kebijakan umum pendapatan daerah.
Bab III : Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
Berisi kondisi umum belanja daerah, permasalahan utama
belanja daerah, kebijakan umum belanja daerah serta
prioritas dan plafon anggaran belanja daerah.
Bab IV : Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
Berisi kondisi umum pembiayaan, permasalahan utama
pembiayaan dan kebijakan umum pembiayaan.
Bab V : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran
program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah.
Bab VI : Penutup

I-8 PENDAHULUAN
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah


Sepanjang tahun 2019 perekonomian dunia mengalami perlambatan
ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal
tersebut ditunjukkan oleh kinerja perekonomian dunia yang tumbuh lebih rendah
dari prediksi awal. Perlambatan terjadi merata disebagian besar negara, tidak
terkecuali Indonesia. Pada akhir tahun 2019, kinerja perekonomian Nasional
tumbuh sebesar 5,02 persen. Perlambatan ekonomi tersebut tentunya juga
berdampak pada perekonomian Kota Surabaya, dimana pertumbuhan ekonomi
Kota Surabaya tumbuh sebesar 6,10 persen di tahun 2019, namun sedikit
melamban dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 6,20 persen.
Pada tahun tahun 2020 perekonomian global kembali tertekan akibat
adanya pendemi Covid-19. Sama halnya dengan beberapa kota di Indonesia,
pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi kinerja perekonomian Kota
Surabaya. Kondisi pandemi tersebut tentunya mempengaruhi aktivitas
manusia, khususnya dari sisi konsumsi masyarakat yang melambat seiring
menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan adanya
penyesuaian target pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yang semula
ditargetkan tumbuh sebesar 6,3-6,8 persen menjadi sebesar 1,71–3,53 persen.
Terjadinya pandemi Covid-19 juga diperkirakan berdampak pada kinerja
investasi serta aktivitas ekspor impor. Dari sisi sektoral, dampak negatif
Covid-19 diperkirkan berdampak pada hampir seluruh sektor lapangan usaha.
Dampak negatif tersebut juga terjadi pada beberapa sektor utama di Kota
Surabaya, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan
sepeda motor, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum,
transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa. Melihat perkembangan terkini,
prospek perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021 diperkirakan akan
membaik dibanding tahun 2020. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021
diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0 – 7,0 persen.

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH II - 1


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Dari sisi perkembangan harga, tingkat inflasi Kota Surabaya sampai


dengan tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,0 + 1 persen. Berdasarkan laporan
data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, capaian inflasi Kota Surabaya secara
kumulatif hingga bulan September 2020 sebesar 0,64 persen. Capaian tersebut
tergolong rendah mengingat periode waktu sudah memasuki lebih dari
pertengahan tahun dengan capaiannya kurang dari 1 persen. Berdasarkan sub
kelompoknya, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif hingga September 2020
dikontribusi oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar
rumah tangga; kelompok kesehatan serta penyediaan makan minum dan
restoran. Sementara untuk perkembangan harga di tahun 2021, tingkat inflasi
Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan sekitar 3,0 ± 1
persen dan searah dengan sasaran inflasi nasional.
Dengan kondisi perekonomian tersebut, Kota Surabaya membutuhkan
anggaran yang besar dalam upaya mempercepat pembangunan, sehingga perlu
menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal khususnya
pendapatan asli daerah dari seluruh perangkat daerah penghasil. Struktur
pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2021 menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 yang terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan berubah menjadi Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut dijabarkan komposisi pendapatan daerah
tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2019, target tahun 2020
dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III tahun 2020.
Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2020 yang ditargetkan
sebesar Rp9.083.086.853.714,- sampai dengan triwulan III tahun 2020
terealisasi sebesar Rp5.252.826.294.571,- atau 57,83%. Realisasi pendapatan
daerah tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
Rp3.204.129.479.812,- atau 57,37% dan Pendapatan Transfer sebesar
Rp2.048.696.814.759,- atau 61,81%. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota
Surabaya bersumber dari obyek-obyek pendapatan yang terdiri atas Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dan Lain-Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan
triwulan III tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

II - 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020
Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2020

Realisasi sd %
No Uraian Target Tahun 2020
September 2020 Capaian
1 Pendapatan Asli Daerah 5.584.627.122.979
a. Pajak Daerah 4.313.465.165.227 2.513.710.553.013 58,28%
b. Retribusi Daerah 370.797.682.018 211.069.268.891 56,92%
Hasil Pengelolaan Keuangan
c. 167.501.717.512 34.986.426.524 20,89%
Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang sah 732.862.558.222 444.363.231.383 60,63%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.584.627.122.979 3.204.129.479.812 57,37%
2 Pendapatan Transfer 6.456.345.679.390
a. Transfer Pemerintah Pusat 2.360.284.999.130 1.732.217.777.086 73,39%
1) Dana Perimbangan 2.266.326.381.130 1.609.521.898.086 71,02%
a) Dana Transfer Umum 1.829.734.299.130 1.302.512.838.053 71,19%
(1) DBH 499.291.555.130 281.296.672.053 56,34%
(2) DAU 1.330.442.744.000 1.021.216.166.000 76,76%
b) Dana Transfer Khusus 436.592.082.000 307.009.060.033 70,32%
(1) DAK Fisik 30.330.923.000 0 0
(2) DAK Non Fisik 406.261.159.000 0 0
2) Dana Insentif Daerah 93.958.618.000 122.695.879.000 130,59%
3) Dana Otonomi Khusus 0 0
4) Dana Keistimewaan 0 0
5) Dana Desa 0 0
b. Transfer Antar - Daerah 954.463.531.605 316.479.037.673 33,16%
1) Pendapatan Bagi Hasil 950.443.102.605 313.575.637.673 32,99%
Pendapatan Bantuan
2) 4.020.429.000 2.903.400.000 72,22%
Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer 3.314.748.530.735 2.048.696.814.759 61,81%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
a. Hibah 0 0
b. Dana Darurat 0 0
Lain-lain pendapatan sesuai
c. dengan ketentuan peraturan 183.711.200.000 - -
perundang-undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan
183.711.200.000 - -
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan 9.083.086.853.714 5.252.826.294.571 57,83%
Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH II - 3


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah


Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target pendapatan
daerah pada tahun 2021 adalah:
1. Pembayaran online untuk pajak daerah belum diterapkan kepada semua
wajib pajak daerah;
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas
pendataan obyek pajak/retribusi perlu ditingkatkan;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait
penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor
lain-lain pendapatan daerah yang sah perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dikarenakan
petunjuk teknis belanja terlambat dan berubah setiap tahunnya;
5. Masih adanya piutang pendapatan yang belum tertagih;
6. Pengelolaan beberapa BUMD perlu ditingkatkan agar dapat memberikan
kontribusi lebih pada pendapatan daerah.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi Tahun 2019 sebesar
Rp8.765.153.020.783,- sedangkan target Tahun 2020 sebesar
Rp9.083.086.853.714,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III
sebesar Rp5.252.826.294.571,- atau tercapai 57,83% maka proyeksi pada
Tahun 2021 sebesar Rp8.634.034.904.370,-. Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun 2021 tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang
meliputi :
1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.535.188.169.410,-, terdiri dari:
a. Pajak Daerah sebesar Rp4.442.976.688.357,-;
b. Retribusi Daerah sebesar Rp331.779.236.692,-;
c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan sebesar
Rp172.056.350.058,-;
d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp588.375.894.302,-.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.891.701.734.960,- terdiri dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.069.382.681.000,- yaitu :
1. Dana Perimbangan sebesar Rp2.021.185.078.000,- meliputi :

II - 4 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.603.446.318.000,- meliputi::


1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp381.883.161.000,-
2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.221.563.157.000,-
b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp417.738.760.000,- meliputi :
1) DAK Fisik sebesar Rp25.473.099.000,-
2) DAK Non Fisik sebesat Rp392.265.661.000,-
2. Dana Insentif Daerah sebesar Rp48.197.603.000,-
b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp822.319.053.960,- yaitu :
1. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp818.613.653.960,-
2. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.705.400.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp207.145.000.000,- yaitu
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yaitu dari Hibah Dana Bos.

Berdasarkan struktur pendapatan daerah tahun 2021 sebagaimana tabel


2.2 tentang proyeksi pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021,
terlihat bahwa kontribusi terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar 64,11%, kemudian diikuti Pendapatan Transfer sebesar 33,49% dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 2,40%.
Besarnya kontribusi dari PAD didukung dari kontribusi pajak daerah
sebesar 51,46% kemudian Lain-lain PAD yang sah sebesar 6,81%, disusul
dengan retribusi daerah sebesar 3,84%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan sebesar 1,99%.
Sedangkan besarnya kontribusi dari Pendapatan transfer yang didukung
dari kontribusi Transfer Pemerintah Pusat sebesar 23,97% kemudian Transfer
Antar Daerah sebesar 9,52%.
Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didukung dari kontribusi
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebesar 2,40%.

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH II - 5


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021
Prosentase
No Uraian Proyeksi Tahun 2021
Kontribusi
1 Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah 4.442.976.688.357 51,46%
b. Retribusi Daerah 331.779.236.692 3,84%
c. Hasil Pengelolaan Keuangan 172.056.350.058 1,99%
Daerah Yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang sah 588.375.894.302 6,81%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.535.188.169.410 64,11%
2 Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat 2.069.382.681.000 23,97%
1) Dana Perimbangan 2.021.185.078.000 69,90%
a) Dana Transfer Umum 1.603.446.318.000 55,45%
(1) DBH 381.883.161.000 13,21%
(2) DAU 1.221.563.157.000 42,24%
b) Dana Transfer Khusus 417.738.760.000 14,45%
(1) DAK Fisik 25.473.099.000 0,88%
(2) DAK Non Fisik 392.265.661.000 13,57%
2) Dana Insentif Daerah 48.197.603.000 1,67%
3) Dana Otonomi Khusus 0 0,00%
4) Dana Keistimewaan 0 0,00%
5) Dana Desa 0 0,00%
b. Transfer Antar - Daerah 822.319.053.960 9,52%
1) Pendapatan Bagi Hasil 818.613.653.960 28,31%
2) Pendapatan Bantuan 3.705.400.000 0,13%
Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer 2.891.701.734.960 33,49%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain pendapatan sesuai 207.145.000.000 2,40%
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan 207.145.000.000 2,40%
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan 8.634.034.904.370 100,00%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020

Pendapatan daerah pada tahun 2021 didukung oleh 16 Perangkat Daerah


Penghasil yaitu 14 Perangkat Daerah dan 2 RSUD sebagaimana yang tersaji

II - 6 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

dalam tabel 2.3 tentang Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Menurut
Perangkat Daerah Tahun 2021.
Tabel 2.3
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021
Menurut Perangkat Daerah

NO PERANGKAT DAERAH PROYEKSI 2021


1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 7.822.972.291.141

2 RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 182.593.275.208


3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 152.504.359.293
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

4 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 79.830.125.553


5 Dinas Kesehatan 116.281.699.800
6 RSUD Bhakti Dharma Husada 112.680.509.065
7 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 78.243.770.800
8 Dinas Perhubungan 64.748.383.102
9 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.477.088.000
10 Dinas Tenaga Kerja 5.772.000.000
11 Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 4.258.320.000
12 Dinas Perdagangan 2.207.955.000
13 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 2.836.687.500
14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.378.990.000
15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 695.865.908
16 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 553.584.000
JUMLAH 8.634.034.904.370
Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 diarahkan


untuk:
1. Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan
prinsip profesionalitas;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak
alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH II - 7


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan


daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan
dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan
mengacu pada alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui dalam Rancangan
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
2021 berdasarkan informasi yang tercantum dalam Website Kementerian
Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun 2021 dapat dijadikan
acuan);
7. Penyesuaian penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah
dengan mengacu pada target dan realisasi tahun 2020 dimana terdapat
perubahan akibat pandemi covid – 19;
8. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata
kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya


dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan
oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara
daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif
pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di
dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2
RSUD;

II - 8 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi


terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan
dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang
dilaksanakan oleh TAPD;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan
karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh
TAPD.

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH II - 9


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB III
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah


Berdasarkan kebutuhan belanja daerah tahun 2021, maka anggaran
belanja daerah Kota Surabaya pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp9.812.025.013.895,- Secara umum gambaran dari masing-masing
kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Belanja Operasi


Dari total Belanja sebesar Rp9.802.025.013.895,- dialokasikan pada
Belanja Operasi sebesar Rp7.244.432.023.916,- atau sebesar 73,91%.
Adapun rencana masing-masing komponen belanja operasi meliputi :
1. Belanja Pegawai sebesar Rp2.625.778.955.905,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.941.002.760.011,-
3. Belanja Bunga sebesar Rp0,-
4. Belanja Subsidi sebesar Rp0,-
5. Belanja Hibah sebesar Rp677.585.748.200,-
6. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp64.559.800,-

3.1.2 Belanja Modal


Dari total Belanja sebesar Rp9.802.025.013.895,- dialokasikan pada
Belanja Modal sebesar Rp2.541.342.989.979,- atau 25,93%.
Adapun rencana masing-masing komponen Belanja Modal meliputi :
1. Belanja Tanah sebesar Rp514.795.384.248,-
2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp344.465.055.888,-
3. Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp704.194.106.318,-.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp972.957.380.052,-
5. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp4.931.063.473,-

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 1


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

3.1.3 Belanja Tidak Terduga


Dari total Belanja sebesar Rp9.802.025.013.895,- dialokasikan pada
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.000.000.000,- atau 0,15%.

3.1.4 Belanja Transfer


Dari total Belanja sebesar Rp9.802.025.013.895,- dialokasikan pada
Belanja Transfer sebesar Rp1.250.000.000,- atau 0,01%.
Adapun rencana masing-masing komponen Belanja Transfer meliputi :
1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp750.000.000,-
2. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp500.000.000,-

3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah


Permasalahan utama belanja daerah yang diprediksikan akan dihadapi
pada tahun 2021 sebagai berikut :
1. Perlunya pemulihan kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan sebagai
dampak terjadinya Covid-19;
2. Perlunya penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien;
3. Perlunya peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan beserta kelangkapannya dalam rangka konektivitas jaringan
jalan di Surabaya;
4. Perlunya peningkatan upaya pemilahan sampah dengan metoda 3R
melalui pembangunan TPS 3R untuk mendukung penurunan sampah
yang masuk ke TPA, serta pembangunan fasilitas PLTSa;
5. Perlunya peningkatan sistem kesehatan;
6. Perlunya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. Perlunya penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan
masyarakat;
8. Perlunya penguatan ketahanan pangan;
9. Perlunya peningkatan penyiapan tanggap bencana mandiri di
masyarakat;

III - 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

10. Perlunya optimalisasi teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan


publik melalui eGovernment untuk mengurangi intensitas pertemuan
tatap muka;
11. Perlunya peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan
publik;
12. Pelaksanaan dana kelurahan sesuai dengan ketentuan di setiap
kelurahan membutuhkan dukungan SDM yang kompeten serta
mekanisme serta penguatan pengawasan internal;
13. Perlunya Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol
kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung pemerintah
serta sarana publik;
14. Perlunya Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah


Berdasarkan Visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu “Surabaya
Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis
Ekologi”, Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2021 diarahkan untuk:
1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien;
3. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial
dan ekonomi;
4. Pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;
5. Penguatan sistem jaring pengaman sosial;
6. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai budaya lokal dalam
sendi kehidupan masyarakat;
7. Peningkatan ketahanan pangan;
8. Peningkatan ketahanan bencana;
9. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 3


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

10. Transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem informasi


yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19;
12. Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

Tabel 3.1
Rancangan Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2021

PROYEKSI
URAIAN
TAHUN 2021

BELANJA OPERASI 7,244,432,023,916


BELANJA PEGAWAI 2,625,778,955,905
BELANJA BARANG DAN JASA 3,941,002,760,011
BELANJA BUNGA -
BELANJA SUBSIDI -
BELANJA HIBAH 677,585,748,200
BELANJA BANTUAN SOSIAL 64,559,800

BELANJA MODAL 2,541,342,989,979


BELANJA TANAH 514,795,384,248
BELANJA PERALATAN DAN MESIN 344,465,055,888
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 704,194,106,318
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 972,957,380,052
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 4,931,063,473

BELANJA TIDAK TERDUGA 15,000,000,000


BELANJA TIDAK TERDUGA 15,000,000,000

BELANJA TRANSFER 1,250,000,000


BELANJA BAGI HASIL 750,000,000
BELANJA BANTUAN KEUANGAN 500,000,000
TOTAL BELANJA 9,802,025,013,895
Sumber Data : BPKPD, diolah, 2020

3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah


Prioritas belanja daerah berisikan urutan prioritas penggunaan
pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam
plafon anggaran belanja daerah.

III - 4 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021 seperti dituangkan


dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun
2021 adalah: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri,Pariwisata dan Investasi,
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman
Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi
Pembangunan Kota Surabaya” dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk dan jasa
serta industri kreatif;
2. Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
3. Peningkatan sumber daya masyarakat melalui Pendidikan dan system
kesehatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dengan
menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat;
5. Peningkatan ketahanan pangan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan;
7. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Prioritas Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut
diatas, akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan
yang penentuannya mengacu pada:
1. Prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan Musrenbang dan
pokok-pokok pikiran DPRD;
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Nasional;
3. Penyelesaian isu dan masalah pembangunan yang penting dan
mendesak;
4. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 5


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Selanjutnya rincian program dan kegiatan pembangunan guna


melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan
PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.196.533.808
.812
1,1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.041.423.819
.985
1.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.039.477.050
.914
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 445.546.215.6
1 25
1.01.02.2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah lembaga penerima Dinas 10.943.063.04
116 Sekolah sarana pendidikan sekolah Pendidikan 6
dasar yang dibiayai dari dana
alokasi khusus (DAK) Fisik
Bidang Pendidikan 19
Lembaga
Jumlah SD yang menerima
peningkatan perlengkapan
sekolah dasar 301 lembaga
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Sekolah Dasar Dinas 230.091.800.5
121 Peserta Didik Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan Pendidikan 84
biaya pendidikan daerah
selama 12 bulan 692
lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah peserta yang Dinas 499.349.808
123 Belajar dan Ujian bagi mengikuti Pelaksanaan Ujian Pendidikan
Peserta Didik sekolah dasar dan Calistung
SD 93864 orang
1.01.02.2.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas 750.409.792
125 Kreativitas Siswa Penunjang Peningkatan Pendidikan
Prestasi Jenjang Sekolah
Dasar 5 kali
1.01.02.2.0 Penyediaan Pendidik dan Jumlah sekolah yang Dinas 67.278.314.05
126 Tenaga Kependidikan bagi mendapatkan fasilitas Pendidikan 4
Satuan Pendidikan Sekolah operasional selama 12 bulan
Dasar 298 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah guru dan tenaga Dinas 1.217.917.961
127 Pendidik dan Tenaga kependidikan yang mengikuti Pendidikan
Kependidikan pada Satuan kegiatan fasilitasi
Pendidikan Sekolah Dasar pengembangan kompetensi
guru dan tenaga
kependidikan 800 Orang
Jumlah kegiatan Apresiasi
Guru dan Tenaga
Kependidikan yang
dilaksanakan 1 Kali
1.01.02.2.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah lembaga yang Dinas 336.405.238
128 dan Manajemen Sekolah mendapatkan Peningkatan Pendidikan
dan Pemetaan Mutu
Kelembagaan Sekolah Dasar
259 lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOS Jumlah lembaga sekolah Dinas 134.428.955.1
129 Sekolah Dasar Dasar Negeri yang Pendidikan 42
mendapatkan biaya
Operasional Sekolah (BOS)
selama 12 bulan 301
lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 252.821.530.1

III - 6 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 16
1.01.02.2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah lembaga penerima Dinas 9.862.130.392
227 Sekolah sarana sekolah menengah Pendidikan
yang dibiayai dari dana
alokasi khusus (DAK) Fisik
Bidang Pendidikan 4
Lembaga
Jumlah SMP yang menerima
peningkatan perlengkapan
sekolah menengah 63
Lembaga
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah sekolah Menengah Dinas 135.353.743.1
232 Peserta Didik Sekolah sederajat yang mendapatkan Pendidikan 25
Menengah Pertama biaya pendidikan daerah
selama 12 bulan 305
lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah peserta yang Dinas 367.359.165
236 Belajar dan Ujian bagi mengikuti Ujian Nasional Pendidikan
Peserta Didik Sekolah Menengah 40993
Orang
1.01.02.2.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas 2.080.159.849
238 Kreativitas Siswa Penunjang Peningkatan Pendidikan
Prestasi Jenjang Sekolah
Menengah 1 Kali
1.01.02.2.0 Penyediaan Pendidik dan Jumlah sekolah yang Dinas 29.934.411.16
239 Tenaga Kependidikan bagi mendapatkan fasilitas Pendidikan 9
Satuan Pendidikan Sekolah operasional selama 12 bulan
Menengah Pertama 63 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah guru dan tenaga Dinas 1.649.647.132
240 Pendidik dan Tenaga kependidikan yang mengikuti Pendidikan
Kependidikan pada Satuan kegiatan fasilitasi
Pendidikan Sekolah pengembangan kompetensi
Menengah Pertama guru dan tenaga
kependidikan 1231 orang
Jumlah kegiatan Apresiasi
Guru dan Tenaga
Kependidikan yang
dilaksanakan 1 Kali
1.01.02.2.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah lembaga yang Dinas 448.824.142
241 dan Manajemen Sekolah mendapatkan peningkatan Pendidikan
dan pemetaan mutu
kelembagaan sekolah
menengah 294 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOS Jumlah lembaga sekolah Dinas 73.125.255.14
242 Sekolah Menengah Pertama Menengah Negeri yang Pendidikan 2
mendapatkan biaya
Operasional Sekolah (BOS)
selama 12 bulan 63 Lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 117.029.037.6
3 99
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Lembaga PAUD yang Dinas 103.200.000
311 Peserta Didik PAUD mendapatkan Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini 2 lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah Lembaga PAUD yang Dinas 5.246.454.574
313 Belajar PAUD mendapatkan Pendidikan
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini 1335 lembaga
Jumlah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran dan sumber
belajar pendidikan keluarga 2
kali
1.01.02.2.0 Penyediaan Pendidik dan Jumlah sekolah yang Dinas 296.380.309
315 Tenaga Kependidikan bagi mendapatkan fasilitas Pendidikan
Satuan PAUD operasional selama 12 bulan
2 lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah pendidik PAUD yang Dinas 39.977.802.81
316 Pendidik dan Tenaga mendapatkan peningkatan Pendidikan 6

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 7


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kependidikan pada Satuan mutu selama 12 bulan 12010
Pendidikan PAUD orang
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOP Jumlah lembaga yang Dinas 71.405.200.00
318 PAUD mendapatkan penyediaan Pendidikan 0
bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang
dibiayai dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik
selama 12 Bulan 2618
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 65.349.443.89
4 5
1.01.02.2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah SKB yang Dinas 198.970.000
409 Pendidikan mendapatkan peningkatan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan sarana 1 lembaga
1.01.02.2.0 Penyediaan Biaya Personil Jumlah lembaga yang Dinas 383.176.601
410 Peserta Didik mendapatkan fasilitasi Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan pembinaan pendidikan
kesetaraan 1 lembaga
1.01.02.2.0 Penyelenggaraan Proses Jumlah lembaga yang Dinas 4.100.242.950
412 Belajar mendapatkan fasilitasi Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan pembinaan pendidikan
kesetaraan 33 lembaga
1.01.02.2.0 Pengembangan Karir Jumlah guru TPA/TPQ dan Dinas 54.155.601.00
415 Pendidik dan Tenaga kelas minggu yang Pendidikan 2
Kependidikan pada Satuan mendapatkan fasilitasi
Pendidikan pelaksanaan TPA/TPQ dan
Nonformal/Kesetaraan kelas minggu 13000 orang
1.01.02.2.0 Pembinaan Kelembagaan Jumlah lembaga yang Dinas 353.953.342
416 dan Manajemen Sekolah mengikuti kegiatan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Lembaga Kursus
dan Pelatihan serta PKBM
289 lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Dana BOP Jumlah lembaga yang Dinas 6.157.500.000
417 Sekolah mendapatkan penyediaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan bantuan operasional
penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan yang dibiayai dari
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik selama 12 Bulan 31
lembaga
1.01.02.2.0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 158.730.823.5
1 79
1.01.02.2.0 Pembangunan Sarana, Jumlah Fasilitas/Gedung Dinas 117.599.157.7
106 Prasarana dan Utilitas Pendidikan yang dibangun Perumahan 89
Sekolah dan direhabilitasi 58 Rakyat dan
bangunan Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.01.02.2.0 Pemeliharaan Rutin Sarana, Jumlah Gedung/Fasilitas Dinas 41.131.665.79
119 Prasarana dan Utilitas Pendidikan yang dipelihara Perumahan 0
Sekolah 160 bangunan Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.1.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 811.252.449
1.01.03.2.0 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 811.252.449
1
1.01.03.2.0 Penyusunan Kompetensi Jumlah lembaga yang Dinas 479.922.422
101 Dasar Muatan Lokal mengikuti kegiatan Pendidikan
Pendidikan Dasar Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar Mengajar
Sekolah Dasar 669 lembaga
1.01.03.2.0 Penyusunan Silabus Muatan Jumlah lembaga yang Dinas 331.330.027
102 Lokal Pendidikan Dasar mengikuti kegiatan Pendidikan

III - 8 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar Mengajar
Sekolah Menengah 245
Lembaga
1.1.4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.135.516.622
1.01.04.2.0 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 1.135.516.622
1 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.0 Perhitungan dan Pemetaan Jumlah dokumen Dinas 1.135.516.622
101 Pendidik dan Tenaga Perencanaan Penempatan Pendidikan
Kependidikan Satuan serta Formasi Guru dan
Pendidikan Dasar, PAUD, Tenaga Kependidikan 2
dan Pendidikan Dokumen
Nonformal/Kesetaraan
1,2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.084.600.484
.890
1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 956.321.390.0
KESEHATAN MASYARAKAT 52
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 51.103.683.93
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4
1.02.02.2.0 Pengembangan Fasilitas Jumlah dokumen analisa Dinas 259.234.708
107 Kesehatan Lainnya pengembangan sarana dan Kesehatan
prasarana kesehatan 5
dokumen
1.02.02.2.0 Pengadaan Sarana Fasilitas Jumlah Sarana Kesehatan Dinas 1.676.050.856
112 Pelayanan Kesehatan Dasar yang diadakan 1 jenis Kesehatan
1.02.02.2.0 Pengadaan Prasarana dan Jumlah Alat Kesehatan Yang Dinas 689.853.001
113 Pendukung Fasilitas Diadakan 1 jenis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.0 Pengadaan Alat Jumlah alat kesehatan Dinas 323.949.144
114 Kesehatan/Alat Penunjang pengendalian penyakit yang Kesehatan
Medik Fasilitas Pelayanan diadakan 2 item
Kesehatan
1.02.02.2.0 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah obat dan perbekalan Dinas 9.409.880.000
116 kesehatan dasar di Kesehatan
Puskesmas yang diadakan
18 jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Bahan Habis Jumlah Obat dan Perbekalan Dinas 17.458.956.50
117 Pakai Kesehatan yang diadakan 90 Kesehatan 8
jenis
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah Alat Kesehatan Yang Dinas 21.285.759.71
120 Berkala Alat Kesehatan/Alat Diadakan 50 jenis Kesehatan 7
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 292.083.379.5
2 Daerah Kabupaten/Kota 25
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Lembaga yang Dinas 12.909.623.00
201 Kesehatan Ibu Hamil melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan 4
Kesehatan Keluarga 64
lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kunjungan Ibu yang Dinas 2.938.518.000
202 Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan perawatan Kesehatan
kehamilan, persalinan dan
nifas serta perawatan bayi
baru lahir di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 691
kunjungan
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah lembaga yang Dinas 2.782.007.527
206 Kesehatan pada Usia melaksanakan Pembinaan Kesehatan
Produktif Terpadu Penyakit Tidak
Menular 154 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu, calon pengantin Dinas 5.042.235.909
215 Kesehatan Gizi Masyarakat wanita (CPW), dan balita Kesehatan
yang mendapatkan layanan
perbaikan gizi 375 orang
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Dinas 4.218.961.298
217 Kesehatan Lingkungan melakukan Upaya Kesehatan
Penyehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 9


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Olahraga 63 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah lembaga yang Dinas 635.570.567
219 Kesehatan Tradisional, melaksanakan upaya Kesehatan
Akupuntur, Asuhan Mandiri pelayanan kesehatan khusus
dan Tradisional Lainnya dan tradisional 64 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Surveilans Jumlah Puskesmas yang Dinas 782.709.780
220 Kesehatan melaksanakan Surveilans Kesehatan
Terpadu dan Pembinaan
Imunisasi 63 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Upaya Jumlah lokasi kejadian Dinas 1.384.240.708
224 Pengurangan Risiko Krisis kegawatdaruratan yang Kesehatan
Kesehatan dan Pasca Krisis dilayani 900 lokasi
Kesehatan
1.02.02.2.0 Pelayanan Kesehatan Jumlah Kelurahan yang Dinas 27.901.219.76
225 Penyakit Menular dan Tidak melaksanakan kegiatan Kesehatan 9
Menular pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular 154 lembaga
1.02.02.2.0 Pengelolaan Jaminan Jumlah orang yang Dinas 206.403.458.6
226 Kesehatan Masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan 70
jaminan kesehatan 328544
orang
Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan
jaminan kesehatan 580000
orang
1.02.02.2.0 Operasional Pelayanan Jumlah Fasilitas Kesehatan Dinas 23.856.183.29
234 Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Terpenuhi Penunjang Kesehatan 3
Operasionalnya 63 lembaga
1.02.02.2.0 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Puskesmas yang Dinas 3.228.651.000
235 Fasilitas Kesehatan di melaksanakan akreditasi 13 Kesehatan
Kabupaten/Kota lembaga
1.02.02.2.0 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 557.762.612
3
1.02.02.2.0 Pengelolaan Data dan Jumlah sistem informasi Dinas 557.762.612
301 Informasi Kesehatan manajemen kesehatan yang Kesehatan
dikembangkan 1 aplikasi
1.02.02.2.0 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan 90.027.045.08
4 Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6
1.02.02.2.0 Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah lembaga yang Dinas 89.589.640.80
403 Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan 6
kesehatan primer 64 lembaga
1.02.02.2.0 Penyiapan Perumusan dan Jumlah Sarana Kesehatan Dinas 437.404.280
404 Pelaksanaan Pelayanan yang Dibina dan Diawasi 134 Kesehatan
Kesehatan Rujukan lembaga
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 284.232.827.6
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 31
1.02.02.2.0 Pembangunan Fasilitas Jumlah Bangunan Layanan Dinas 284.232.827.6
103 Kesehatan Lainnya Kesehatan yang Perumahan 31
dibangun/direhabilitasi 11 Rakyat dan
bangunan Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 85.377.574.39
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8
1.02.02.2.0 Pengadaan Prasarana dan Jumlah jenis RSUD 3.529.308.742
113 Pendukung Fasilitas Penyediaan/peningkatan/pem Bhakti
Pelayanan Kesehatan eliharaan sarana/prasarana Dharma
fasilitas kesehatan yang Husada
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial 1 jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Alat Jumlah jenis pengadaan dan RSUD 31.135.935.30
114 Kesehatan/Alat Penunjang pemeliharaan alat Bhakti 8
Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan/Kedokteran 2 jenis Dharma
Kesehatan Husada

III - 10 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.02.02.2.0 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis Obat dan RSUD 20.369.316.48
116 perbekalan Kesehatan RS Bhakti 5
yang disediakan 1 jenis Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pengadaan Bahan Habis Jumlah jenis Obat dan RSUD 15.805.482.17
117 Pakai perbekalan Kesehatan RS Bhakti 5
yang disediakan 1 jenis Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Prasarana dan Persentase pemeliharaan RSUD 6.991.531.688
119 Pendukung Fasilitas dan pengadaan sarana Bhakti
Pelayanan Kesehatan perkantoran 100 % Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah jenis pengadaan dan RSUD 7.546.000.000
120 Berkala Alat Kesehatan/Alat pemeliharaan alat Bhakti
Penunjang Medik Fasilitas kesehatan/Kedokteran 1 jenis Dharma
Pelayanan Kesehatan Husada
1.02.02.2.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 6.153.777.024
2 Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah pasien yang RSUD 3.127.986.939
215 Kesehatan Gizi Masyarakat mendapatkan pelayanan Bhakti
keperawatan 13514 orang Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah kegiatan Promosi RSUD 618.710.239
218 Promosi Kesehatan Kesehatan yang Bhakti
Dilaksanakan 115 kali Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Operasional Pelayanan Jumlah Pasien RS yang RSUD 2.407.079.846
232 Rumah Sakit Mendapatkan Pelayanan Bhakti
Medik 2218 orang Dharma
Husada
1.02.02.2.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 133.061.246.1
1 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 00
1.02.02.2.0 Pengadaan Sarana Fasilitas Jumlah jenis alat kesehatan RSUD dr. 1.792.044.000
112 Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari DAK Mohamad
Kesehatan yang diadakan 1 Soewandhie
jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Prasarana dan Persentase pemeliharaan RSUD dr. 4.541.897.435
113 Pendukung Fasilitas dan pengadaan sarana Mohamad
Pelayanan Kesehatan perkantoran 100 % Soewandhie
1.02.02.2.0 Pengadaan Alat Jumlah jenis alat RSUD dr. 26.784.810.07
114 Kesehatan/Alat Penunjang kesehatan/kedokteran yang Mohamad 8
Medik Fasilitas Pelayanan diadakan dan dipelihara 2 Soewandhie
Kesehatan jenis
1.02.02.2.0 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis obat dan RSUD dr. 40.000.000.00
116 perbekalan kesehatan rumah Mohamad 0
sakit yang disediakan 1 jenis Soewandhie
1.02.02.2.0 Pengadaan Bahan Habis Jumlah jenis obat dan RSUD dr. 42.576.129.19
117 Pakai perbekalan kesehatan rumah Mohamad 6
sakit yang disediakan 1 jenis Soewandhie
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Prasarana dan Persentase pemeliharaan RSUD dr. 11.613.992.96
119 Pendukung Fasilitas dan pengadaan sarana Mohamad 4
Pelayanan Kesehatan perkantoran 100 % Soewandhie
1.02.02.2.0 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah jenis alat RSUD dr. 5.752.372.427
120 Berkala Alat Kesehatan/Alat kesehatan/kedokteran yang Mohamad
Penunjang Medik Fasilitas diadakan dan dipelihara 1 Soewandhie
Pelayanan Kesehatan jenis
1.02.02.2.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 13.724.093.74
2 Daerah Kabupaten/Kota 2
1.02.02.2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah pasien yang RSUD dr. 7.499.994.040
215 Kesehatan Gizi Masyarakat mendapatkan pelayanan gizi Mohamad
rumah sakit 28340 orang Soewandhie
1.02.02.2.0 Operasional Pelayanan Jumlah kegiatan layanan RSUD dr. 5.552.205.842
232 Rumah Sakit medik Rumah Sakit yang Mohamad
diselenggarakan 155 kali Soewandhie
1.02.02.2.0 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah jenis kegiatan RSUD dr. 671.893.860
235 Fasilitas Kesehatan di pengembangan manajemen Mohamad
Kabupaten/Kota rumah sakit yang Soewandhie
dilaksanakan 4 jenis

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 11


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.2.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 58.998.585.73
2
1.02.03.2.0 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 4.578.989.954
2 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Kegiatan pembinaan Dinas 4.578.989.954
203 Sumber Daya Manusia dan pengembangan SDM di Kesehatan
Kesehatan bidang kesehatan 27 kali
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 20.709.466.55
3 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Jumlah kegiatan RSUD 20.709.466.55
301 Peningkatan Kompetensi Pengembangan dan Bhakti 4
Teknis Sumber Daya Peningkatan SDM Kesehatan Dharma
Manusia Kesehatan Tingkat 75 kali Husada
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.0 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 674.080.925
2 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah kegiatan monitoring RSUD dr. 674.080.925
203 Sumber Daya Manusia dan evaluasi pelayanan Mohamad
Kesehatan keperawatan yang diadakan Soewandhie
180 kali
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 33.036.048.29
3 Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9
1.02.03.2.0 Pengembangan Mutu dan Jumlah SDM kesehatan yang RSUD dr. 33.036.048.29
301 Peningkatan Kompetensi mendapatkan peningkatan Mohamad 9
Teknis Sumber Daya kinerja 200 orang Soewandhie
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.2.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.826.894.088
1.02.04.2.0 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada 1.826.894.088
6 Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.0 Pemeriksaan Post Market Jumlah Sampel Yang Dinas 1.826.894.088
601 pada Produk Makanan- Diperiksa 5442 sampel Kesehatan
Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1.2.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 67.453.615.01
8
1.02.05.2.0 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat 35.888.052.00
1 dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0
1.02.05.2.0 Peningkatan Upaya Promosi Jumlah lembaga yang Dinas 35.888.052.00
101 Kesehatan, Advokasi, melaksanakan kegiatan Kesehatan 0
Kemitraan dan Bantuan Operasional
Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan 64 lembaga
1.02.05.2.0 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 11.336.729.78
2 Kabupaten/Kota 5
1.02.05.2.0 Penyelenggaraan Promosi Jumlah puskesmas dengan Dinas 11.336.729.78
201 Kesehatan dan Gerakan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 5
Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan 63 lembaga
1.02.05.2.0 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 20.228.833.23
3 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3
1.02.05.2.0 Bimbingan Teknis dan Jumlah lembaga yang Dinas 20.228.833.23
301 Supervisi Pengembangan melakukan Upaya Kesehatan Kesehatan 3
dan Pelaksanaan Upaya Bersumberdaya Masyarakat
Kesehatan Bersumber Daya 63 lembaga
Masyarakat (UKBM)
1,3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.427.160.393
.372
1.3.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 480.651.571.0
31
1.03.10.2.0 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 480.651.571.0
1 31
1.03.10.2.0 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen Dinas 5.888.368.877
101 Kebijakan, Strategi perencanaan pembangunan Pekerjaan
Pengembangan Jaringan dan rehabilitasi jalan dan Umum Bina
Jalan Serta Perencanaan jembatan yang disusun 37 Marga dan
Teknis Penyelenggaraan dokumen Pematusan
Jalan dan Jembatan

III - 12 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.03.10.2.0 Pembebasan Lahan/Tanah Jumlah lokasi tanah dan / Dinas 218.334.301.1
102 untuk Penyelenggaraan atau bangunan yang Pekerjaan 92
Jalan disediakan bagi Umum Bina
pembangunan infrastruktur 5 Marga dan
lokasi Pematusan
1.03.10.2.0 Pembangunan Jalan Jumlah lokasi jalan dan Dinas 182.216.125.7
105 kelengkapannya yang Pekerjaan 04
dibangun 23 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Rekonstruksi Jalan Jumlah lokasi Pembangunan Dinas 5.246.578.000
108 dan Rehabilitasi Jalan (DAK Pekerjaan
FISIK) 1 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Rehabilitasi Jalan Jumlah lokasi jalan dan Dinas 7.629.938.880
109 kelengkapannya yang Pekerjaan
direhabilitasi/dipelihara 3 Umum Bina
lokasi Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah lokasi jalan dan Dinas 44.280.267.77
111 kelengkapannya yang Pekerjaan 6
dipelihara 1462 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Pembangunan Jembatan Jumlah lokasi jembatan yang Dinas 3.215.552.999
112 dibangun 1 lokasi Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Rehabilitasi Jembatan Jumlah lokasi jembatan yang Dinas 4.493.045.940
118 direhabilitasi/dipelihara 1 Pekerjaan
lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.10.2.0 Pengawasan Teknis Jumlah dokumen monitoring Dinas 9.347.391.663
123 Penyelenggaraan dan evaluasi Pekerjaan
Jalan/Jembatan pembangunan/rehab jalan Umum Bina
dan jembatan 12 dokumen Marga dan
Pematusan
1.3.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 359.659.595
1.03.11.2.0 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 359.659.595
3
1.03.11.2.0 Dukungan/Fasilitasi Jumlah ijin usaha jasa Dinas 359.659.595
302 Penyelenggaraan Penerbitan konstruksi yang diterbitkan Perumahan
Rekomendasi Teknis IUJK 700 berkas Rakyat dan
Nasional Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 8.956.954.634
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.612.487.290
3
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah ijin pemanfaatan Dinas 1.612.487.290
301 Pemanfaatan Ruang untuk jalan, saluran dan utilitas
Pekerjaan
Investasi dan Pembangunan yang diterbitkan 10 izinUmum Bina
Daerah Marga dan
Pematusan
1.03.12.2.0 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata 3.045.561.173
1 Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.0 Penetapan Kebijakan dalam Jumlah dokumen Dinas 3.045.561.173
103 rangka Pelaksanaan perencanaan tata ruang Perumahan
Penataan Ruang wilayah kota yang dibuat 3 Rakyat dan
dokumen Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 13


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Ruang
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.359.597.841
3
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen Dinas 2.359.597.841
301 Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan rencana ruangPerumahan
Investasi dan Pembangunan kota 2 dokumen Rakyat dan
Daerah Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1.939.308.330
4 Kabupaten/Kota
1.03.12.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lokasi pengawasan Dinas 1.939.308.330
402 Penertiban dan Penegakan bangunan yang dilaksanakan Perumahan
Hukum Bidang Penataan 300 lokasi Rakyat dan
Ruang Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 62.139.546.81
0
1.03.02.2.0 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 62.139.546.81
1 (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0
1.03.02.2.0 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah unit pompa yang Dinas 62.139.546.81
155 Stasiun Pompa Banjir dipelihara selama 12 bulan Pekerjaan 0
sebanyak 61 unit Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 293.924.659
MINUM
1.03.03.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 293.924.659
1 Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah dokumen fasilitasi Dinas 293.924.659
113 terhadap Pelaksanaan penunjang penyediaan Pekerjaan
Kerjasama SPAM jaringan air bersih/air minum Umum Bina
2 dokumen Marga dan
Pematusan
1.3.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 171.473.735.2
REGIONAL 52
1.03.04.2.0 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 171.473.735.2
1 Kabupaten/Kota 52
1.03.04.2.0 Pembangunan Jumlah sarana dan prasarana Dinas 21.340.680.73
103 TPA/TPST/SPA/TPS- kebersihan dan RTH yang Kebersihan 1
3R/TPS disediakan 1688 unit dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.04.2.0 Rehabilitasi TPA/TPST Jumlah lokasi prasarana Dinas 8.823.332.647
104 /SPA/TPS-3R/TPS kebersihan yang dikelola 183 Kebersihan
lokasi dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.04.2.0 Penyediaan Sarana Jumlah Rekening Dinas 130.233.750.1
106 Persampahan Pengolahan Sampah yang Kebersihan 45
Dibayar 1 rekening dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.04.2.0 Penyediaan Sarana Jumlah sarana kebersihan Dinas 11.075.971.72
106 Persampahan yang dikelola 21 unit Kebersihan 9
dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.3.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 10.810.795.00
8
1.03.05.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 7.294.477.369
1 Kabupaten/Kota
1.03.05.2.0 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah IPAL yang dipelihara Dinas 7.294.477.369

III - 14 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
110 Sistem Pengelolaan Air dan berfungsi baik 96 lokasi Kebersihan
Limbah Domestik dan Ruang
Terbuka
Hijau
1.03.05.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 2.255.952.167
1 Kabupaten/Kota
1.03.05.2.0 Pembangunan/Penyediaan Jumlah lokasi rumah yang Dinas 2.255.952.167
106 Sub Sistem Pengolahan terpasang jamban 400 Unit Lingkungan
Setempat Hidup
1.03.05.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 1.260.365.472
1 Kabupaten/Kota
1.03.05.2.0 Pembangunan/Penyediaan Jumlah Prasarana Sanitasi Dinas 1.260.365.472
112 Sistem Pengelolaan Air (DAK Bidang Sanitasi) yang Perumahan
Limbah Terpusat Skala dibangun 3 lokasi Rakyat dan
Permukiman Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 459.516.252.0
70
1.03.06.2.0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung 459.516.252.0
1 Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 70
1.03.06.2.0 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen Dinas 7.066.882.680
101 Kebijakan, Strategi dan perencanaan pematusan kota Pekerjaan
Teknis Sistem Drainase yang disusun 52 dokumen Umum Bina
Perkotaan Marga dan
Pematusan
1.03.06.2.0 Supervisi Jumlah dokumen monitoring Dinas 9.051.344.242
103 Pembangunan/Peningkatan/ dan evaluasi Pekerjaan
Rehabilitasi Sistem Drainase pembangunan/rehab saluran Umum Bina
Perkotaan drainase/gorong-gorong 22 Marga dan
dokumen Pematusan
1.03.06.2.0 Pembangunan Sistem Jumlah lokasi pembangunan Dinas 254.874.688.2
105 Drainase Perkotaan dan penyediaan sarana Pekerjaan 44
prasarana pematusan 24 Umum Bina
lokasi Marga dan
Pematusan
1.03.06.2.0 Rehabilitasi Saluran Jumlah lokasi rehabilitasi Dinas 92.439.916.74
107 Drainase Perkotaan saluran drainase dan boezem Pekerjaan 4
50 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.03.06.2.0 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah lokasi pemeliharaan Dinas 96.083.420.16
109 Sistem Drainase saluran drainase dan boezem Pekerjaan 0
975 lokasi Umum Bina
Marga dan
Pematusan
1.3.7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 188.514.352.7
03
1.03.07.2.0 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 1.663.811.340
1 Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.0 Pengawasan dan Jumlah rekomendasi teknis Dinas 1.663.811.340
103 Pengendalian Infrastruktur pendukung penunjang Pekerjaan
Kawasan Permukiman di infrastruktur 180 rekomendasi Umum Bina
Kawasan Strategis Daerah Marga dan
Kabupaten/Kota Pematusan
1.03.07.2.0 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 186.850.541.3
1 Daerah Kabupaten/Kota 63
1.03.07.2.0 Pembangunan dan Jumlah lokasi infrastruktur Dinas 164.221.111.9
101 Pengembangan Infrastruktur kawasan permukiman yang Perumahan 32
Kawasan Permukiman di ditingkatkan 149 lokasi Rakyat dan
Kawasan Strategis Daerah Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.07.2.0 Pemanfaatan dan Jumlah Lokasi Infrastruktur Dinas 22.629.429.43

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 15


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
102 Pemeliharaan Infrastruktur dan Rumah yang di Perumahan 1
Kawasan Permukiman di Rehabilitasi 200 Lokasi Rakyat dan
Kawasan Strategis Daerah Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 44.443.601.61
0
1.03.08.2.0 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 44.443.601.61
1 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 0
Bangunan Gedung
1.03.08.2.0 Penyelenggaraan Penerbitan Jumlah berkas Perijinan Dinas 5.247.877.195
101 Izin Mendirikan Bangunan Bidang Tata Bangunan yang Perumahan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi diproses 7169 berkas Rakyat dan
(SLF), peran Tenaga Ahli Kawasan
Bangunan Gedung (TABG), Permukiman
Pendataan Bangunan , Cipta Karya
Gedung, serta Implementasi dan Tata
SIMBG Ruang
jumlah berkas permohonan
SLF yang diproses 50 berkas
1.03.08.2.0 Perencanaan, Jumlah dokumen Dinas 5.234.978.604
102 Pembangunan, Pengawasan perencanaan Perumahan
dan Pemanfaatan Bangunan Fasilitas/Gedung Pendidikan Rakyat dan
Gedung Daerah yang disusun 27 dokumen Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
Jumlah dokumen
Perencanaan Konservasi
Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung Dan
Permukiman yang disusun 4
dokumen
Jumlah dokumen
perencanaan Prasarana
Bangunan Layanan
Kesehatan 13 Dokumen
Jumlah Dokumen
Perencanaan Prasarana
Bangunan Pemerintah
Daerah 39 Dokumen
1.03.08.2.0 Penyusunan Regulasi terkait jumlah dokumen penataan Dinas 712.290.477
103 Bangunan Gedung bangunan yang disusun 4 Perumahan
Kabupaten/Kota dokumen Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.08.2.0 Penilikan terhadap Jumlah pendataan Dinas 1.246.201.688
109 Penyelenggaraan Bangunan penyelenggaraan bangunan Perumahan
Gedung oleh Penilik 7169 data Rakyat dan
Bangunan Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1.03.08.2.0 Pemeliharaan dan Jumlah Gedung Pemerintah Dinas 32.002.253.64
113 Perawatan Bangunan yang dipelihara 300 Perumahan 6
Gedung Daerah bangunan Rakyat dan
Kabupaten/Kota Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang

III - 16 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1,4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 449.762.590.2
02
1.4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 28.457.263.37
4
1.04.02.2.0 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 28.457.263.37
5 4
1.04.02.2.0 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah blok rumah susun Dinas 19.573.676.24
501 Kelembagaan dan sederhana yang dikelola 105 Pengelolaan 6
Pemilik/Penghuni Rumah blok Bangunan
Susun dan Tanah
1.04.02.2.0 Penatausahaan Jumlah persil rumah ber-SIP Dinas 8.883.587.128
502 Pemanfaatan Rumah Susun dan rumah sewa aset Pengelolaan
Umum dan/atau Rumah Pemerintah Kota Surabaya Bangunan
Khusus yang dikelola 3981 lokasi dan Tanah
1.4.3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 40.119.646.47
1
1.04.03.2.0 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 8.110.450.928
2 Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.03.2.0 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Dinas 8.110.450.928
202 Pencegahan dan perencanaan pengembangan Perumahan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Rakyat dan
Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman 173 Kawasan
Permukiman Kumuh dokumen Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
Jumlah dokumen
Perencanaan Penyediaan
Perumahan yang disusun 16
dokumen
1.04.03.2.0 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 32.009.195.54
3 10 (sepuluh) Ha 3
1.04.03.2.0 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak Dinas Sosial 32.009.195.54
302 Layak Huni Huni yang Diperbaiki 842 unit 3
1.4.4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 73.508.921.59
4
1.04.04.2.0 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 73.508.921.59
1 Kabupaten/Kota 4
1.04.04.2.0 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah rumah yang dibangun Dinas 73.508.921.59
101 Layak Huni untuk 7 bangunan Perumahan 4
Pencegahan terhadap Rakyat dan
Tumbuh dan Kawasan
Berkembangnya Permukiman
Permukiman Kumuh diluar , Cipta Karya
Kawasan Permukiman dan Tata
Kumuh dengan Luas di Ruang
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.4.5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 307.676.758.7
63
1.04.05.2.0 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 306.485.690.0
1 30
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah Pemakaman yang Dinas 16.547.711.41
102 Sarana, dan Utilitas Umum di dibangun/rehab dan Kebersihan 4
Perumahan untuk dipelihara 14 lokasi dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah rekening listrik PJU Dinas 125.954.625.2
102 Sarana, dan Utilitas Umum di yang dibayarkan 6674 Kebersihan 85
Perumahan untuk rekening dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah PJU hemat energi Dinas 135.698.174.5
102 Sarana, dan Utilitas Umum di yang terpasang 4600 titik Kebersihan 31
Perumahan untuk dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah Pengembangan Dinas 11.653.224.11
102 Sarana, dan Utilitas Umum di Dekorasi Kota yang Kebersihan 6

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 17


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Perumahan untuk Difasilitasi 15 lokasi dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Penyediaan Prasarana, Jumlah titik PJU yang Dinas 16.631.954.68
102 Sarana, dan Utilitas Umum di dipelihara 73680 titik Kebersihan 4
Perumahan untuk dan Ruang
Menunjang Fungsi Hunian Terbuka
Hijau
1.04.05.2.0 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.191.068.733
1
1.04.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen Penyerahan
Dinas 1.191.068.733
103 dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Perumahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri,
Rakyat dan
Utilitas Umum Perumahan Perdagangan, Perumahan
Kawasan
dan Permukiman yang
Permukiman
disusun 9 Dokumen
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
1,5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 141.439.164.8
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 07
1.5.2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 77.403.608.33
1
1.05.02.2.0 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 37.512.593.95
1 Daerah Kabupaten/Kota 9
1.05.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah orang yang Badan 37.173.448.71
103 Ketentraman dan Ketertiban mendukung pengendalian Penanggula 6
Umum serta Perlindungan keamanan, ketenteraman, ngan
Masyarakat Tingkat dan perlindungan masyarakat Bencana
Kabupaten/Kota 793 orang Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.02.2.0 Pemberdayaan Perlindungan Jumlah peserta pelatihan Badan 339.145.243
104 Masyarakat dalam rangka kader perlindungan Penanggula
Ketentraman dan Ketertiban masyarakat 100 orang ngan
Umum Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.02.2.0 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 36.199.540.88
1 Daerah Kabupaten/Kota 8
1.05.02.2.0 Penindakan atas Gangguan Jumlah Penertiban, Satuan 4.903.187.608
102 Ketenteraman dan Ketertiban Pengawasan, Pengendalian Polisi
Umum Berdasarkan Perda dan Evaluasi Pamong Praja Pamong
dan Perkada melalui Bidang Sosial 1368 kali Praja
Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa
1.05.02.2.0 Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah pelaksanaan Satuan 505.395.915
105 Satuan Polisi Pamongpraja pembinaan dan pelatihan Polisi
dan Satuan Perlindungan bagi anggota Satpol PP 96 Pamong
Masyarakat termasuk dalam kali Praja
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1.05.02.2.0 Kerjasama antar Lembaga Jumlah Kegiatan Peningkatan Satuan 1.303.947.079
106 dan Kemitraan dalam Teknik Kapasitas Aparat Dalam Polisi
Pencegahan dan Rangka Pelaksanaan Pamong
Penanganan Gangguan Siskamswakarsa 228 kali Praja
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05.02.2.0 Penyediaan Layanan dalam Jumlah pelaksanaan Satuan 29.487.010.28
109 rangka Dampak Penegakan pengawasan hasil operasi Polisi 6
Perda dan Perkada penertiban pelanggaran Pamong
ketertiban umum dan Praja
ketentraman masyarakat
1368 kali

III - 18 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.05.02.2.0 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 3.691.473.484
2 Kota
1.05.02.2.0 Pengawasan atas Kepatuhan Jumlah Penertiban, Satuan 2.745.050.080
202 terhadap Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Polisi
Peraturan Daerah dan dan Evaluasi Pamong Praja Pamong
Peraturan Bupati/Wali Kota Bidang Ekonomi 480 kali Praja
Jumlah Penertiban,
Pengawasan, Pengendalian
dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sarana Prasarana
Wilayah 192 kali
1.05.02.2.0 Penanganan atas Jumlah penindakan Satuan 946.423.404
203 Pelanggaran Peraturan pelanggaran Perda 84 kali Polisi
Daerah dan Peraturan Pamong
Bupati/Wali Kota Praja
1.5.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 6.743.438.654
1.05.03.2.0 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.424.265.306
2
1.05.03.2.0 Pelatihan Pencegahan dan Jumlah peserta Pelatihan Badan 1.591.544.853
202 Mitigasi Bencana Pencegahan dan Penanggula
Kabupaten/Kota Pengurangan Resiko ngan
Bencana 1650 orang Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Pelatihan Pencegahan dan Jumlah peserta peningkatan Badan 548.951.251
202 Mitigasi Bencana kapabilitas kesiapsiagaan Penanggula
Kabupaten/Kota menghadapi bencana 500 ngan
orang Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Penyediaan Peralatan Jumlah jenis sarana Badan 283.769.202
204 Perlindungan dan penanggulangan bencana Penanggula
Kesiapsiagaan terhadap yang diadakan 8 jenis ngan
Bencana Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4.319.173.348
3
1.05.03.2.0 Respon Cepat Darurat jenis kejadian bencana yang Badan 2.937.025.152
302 Bencana Kabupaten/Kota manajemen tanggap Penanggula
bencananya dikembangkan ngan
10 jenis Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.05.03.2.0 Penyediaan Logistik Terpenuhinya Kebutuhan Badan 1.382.148.196
304 Penyelamatan dan Evakuasi Pokok Korban Bencana 100 Penanggula
Korban Bencana % ngan
Kabupaten/Kota Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
1.5.4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 57.292.117.82
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2
1.05.04.2.0 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 54.782.897.20
1 Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9
1.05.04.2.0 Pemadaman dan Jumlah pelaksana Dinas 39.950.923.28
102 Pengendalian Kebakaran operasional pemadaman Pemadam 2
dalam Daerah kebakaran yang dipenuhi Kebakaran
Kabupaten/Kota kebutuhannya 832 orang

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 19


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1.05.04.2.0 Standarisasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Dinas 3.101.717.123
105 Prasarana Pencegahan, penanggulangan bahaya Pemadam
Penanggulangan Kebakaran kebakaran yang terpelihara Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri 210 unit
1.05.04.2.0 Pengadaan Sarana dan Jumlah unit sarana dan Dinas 9.393.324.680
106 Prasarana Pencegahan, prasarana penanggulangan Pemadam
Penanggulangan Kebakaran bahaya kebakaran yang Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri diadakan/dibangun 764 unit
1.05.04.2.0 Pembinaan Aparatur Jumlah kegiatan peningkatan Dinas 2.336.932.124
107 Pemadam Kebakaran kompetensi aparatur dan Pemadam
peran serta masyarakat 60 Kebakaran
kali
1.05.04.2.0 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 786.152.740
2
1.05.04.2.0 Penilaian Sarana PrasaranaJumlah bangunan gedung Dinas 786.152.740
202 Proteksi Kebakaran dan lingkungan yang Pemadam
dilaksanakan pemeriksaan Kebakaran
400 bangunan
1.05.04.2.0 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.723.067.873
4
1.05.04.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan sosialisasi Dinas 1.723.067.873
401 dalam Pencegahan dan dan simulasi yang Pemadam
Penanggulangan Kebakaran dilaksanakan 62 kali Kebakaran
melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
1,6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 52.147.355.55
6
1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 623.569.999
1.06.02.2.0 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 623.569.999
3 Kabupaten/Kota
1.06.02.2.0 Peningkatan Kemampuan Jumlah kegiatan PSKS yang Dinas Sosial 623.569.999
304 Potensi Sumber dibina 45 kali
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 40.763.945.09
0
1.06.04.2.0 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 9.052.002.740
1 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.0 Pemberian Akses ke Jumlah Pendidikan inklusi, Dinas 9.052.002.740
108 Layanan Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan
Kesehatan Dasar Sekolah Dasar dan unit
layanan disabilitas yang
diselenggarakan dan dibina
selama 12 bulan 73 lembaga
1.06.04.2.0 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 7.443.219.485
1 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 1.465.969.646
106 kepada Keluarga menerima pelayanan
Penyandang Disabilitas rehabilitasi kesejahteraan
Terlantar, Anak Terlantar, sosial di UPTD Babat Jerawat
Lanjut Usia Terlantar, serta 95 orang
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 5.977.249.839
106 kepada Keluarga menerima pelayanan
Penyandang Disabilitas rehabilitasi kesejahteraan
Terlantar, Anak Terlantar, sosial di UPTD Griya Werdha
Lanjut Usia Terlantar, serta 160 orang
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat
1.06.04.2.0 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 24.268.722.86
2 Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 5
1.06.04.2.0 Pemberian Layanan Jumlah Kegiatan Layanan Dinas Sosial 3.711.421.861
202 Kedaruratan Ambulance Gratis Yang
Diselenggarakan 4416 kali
Jumlah Orang Yang

III - 20 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Mendapat Fasilitasi
Pemakaman 960 orang
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah PMKS yang Dinas Sosial 1.936.887.517
207 Mental, Spiritual, dan Sosial Mendapat Pelayanan 625
orang
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah kegiatan peningkatan Dinas Sosial 759.427.553
207 Mental, Spiritual, dan Sosial peran serta lanjut usia 34 kali
1.06.04.2.0 Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 17.363.650.04
208 kepada Keluarga menerima pelayanan 5
Penyandang Masalah rehabilitasi kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial sosial di UPTD Lingkungan
(PMKS) Lainnya Bukan Pondok Sosial Keputih 1100
Korban HIV/AIDS dan orang
NAPZA
1.06.04.2.0 Pemberian Pelayanan Jumlah PMKS yang Dinas Sosial 497.335.889
212 Reunifikasi Keluarga Mendapat Pelayanan 795
orang
1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 9.156.479.350
1.06.05.2.0 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 5.206.037.675
1
1.06.05.2.0 Penjangkauan Anak-Anak Jumlah penghuni yang Dinas Sosial 5.013.554.084
101 Terlantar menerima pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial di UPTD Kampung
Anak Negeri 45 orang
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial di UPTD Pondok Sosial
Kalijudan 85 orang
1.06.05.2.0 Rujukan Anak-Anak Jumlah panti sosial yang Dinas Sosial 192.483.591
102 Terlantar mendapat bantuan 17
lembaga
1.06.05.2.0 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.950.441.675
2
1.06.05.2.0 Pengelolaan Data Fakir Jumlah lokasi pemutakhiran Dinas Sosial 2.640.759.840
202 Miskin Cakupan Daerah data PMKS dan PSKS 154
Kabupaten/Kota kelurahan
1.06.05.2.0 Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi Dinas Sosial 1.309.681.835
203 Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non Tunai
dan Program Keluarga
Harapan Yang Dilaksanakan
24 kali
1.6.7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.603.361.117
1.06.07.2.0 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1.603.361.117
1
1.06.07.2.0 Pemeliharaan Taman Jumlah TMP dan MPN yang Dinas Sosial 1.603.361.117
102 Makam Pahlawan Nasional dipelihara 7 lokasi
Kabupaten/Kota
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 1.275.154.441
DASAR .369
2,1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 316.678.680.9
87
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1.220.990.885
2.10.10.2.0 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 1.220.990.885
1
2.10.10.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemanfaatan Dinas 1.220.990.885
101 Perencanaan Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota Pengelolaan
Tanah Surabaya 4 dokumen Bangunan
dan Tanah
2.10.4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 2.876.310.845
2.10.04.2.0 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.876.310.845
1
2.10.04.2.0 Inventarisasi Sengketa, Jumlah sengketa bangunan Dinas 1.438.988.972
101 Konflik, dan Perkara aset Pemerintah Kota Pengelolaan
Pertanahan dalam 1 (satu) Surabaya yang ditangani 12 Bangunan
Daerah Kabupaten/Kota Kasus dan Tanah

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 21


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.10.04.2.0 Mediasi Penyelesaian Jumlah sengketa tanah aset Dinas 1.437.321.873
102 Sengketa Tanah Garapan Pemerintah Kota Surabaya Pengelolaan
dalam 1 (satu) Daerah yang ditangani 18 obyek Bangunan
Kabupaten/Kota dan Tanah
2.10.5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 307.341.789.0
UNTUK PEMBANGUNAN 88
2.10.05.2.0 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 307.341.789.0
1 Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 88
2.10.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen pendataan Dinas 307.341.789.0
102 Penyelesaian Masalah Ganti dan persiapan pengadaan Pengelolaan 88
Kerugian dan Santunan tanah dan/atau bangunan 4 Bangunan
Tanah untuk Pembangunan dokumen dan Tanah
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Lokasi tanah dan/atau
bangunan untuk kepentingan
umum guna pembangunan
non infrastruktur yang
diadakan 4 lokasi
2.10.8 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 5.239.590.169
2.10.08.2.0 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 1.517.897.714
1
2.10.08.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan penyuluhan Dinas 1.517.897.714
101 Penyelesaian Tanah Kosong pemanfaatan tanah dan/atau Pengelolaan
di dalam 1 (satu) Daerah bangunan aset Pemerintah Bangunan
Kabupaten/Kota Kota Surabaya 8 kali dan Tanah
2.10.08.2.0 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 3.721.692.455
2
2.10.08.2.0 Pelaksanaan Inventarisasi
Jumlah lokasi tanah aset Dinas 1.296.199.587
201 Tanah Kosong Pemerintah Kota Surabaya Pengelolaan
yang diukur dan dipetakan Bangunan
8000 lokasi dan Tanah
2.10.08.2.0 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah izin yang diterbitkan Dinas 2.425.492.868
202 atas pemanfaatan tanah aset Pengelolaan
Pemerintah Kota Surabaya Bangunan
7000 izin dan Tanah
2,11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 384.092.586.3
24
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 597.113.968
2.11.10.2.0 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 597.113.968
1 Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah permasalahan Dinas 597.113.968
102 Penerapan Sanksi lingkungan hidup yang Lingkungan
Administrasi, Penyelesaian ditangani 50 obyek Hidup
Sengketa, dan/atau
Penyidikan Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan
atau melalui Pengadilan
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 241.737.385.8
13
2.11.11.2.0 Pengelolaan Sampah 241.737.385.8
1 13
2.11.11.2.0 Pengurangan Sampah Jumlah Rumah Dinas 19.245.421.46
102 dengan melakukan Kompos/PLTSa/TPS 3R yang Kebersihan 5
Pembatasan, Pendauran dikelola 39 lokasi dan Ruang
Ulang dan Pemanfaatan Terbuka
Kembali Hijau
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah operasional Dinas 4.048.860.662
103 dengan melakukan peningkatan pelayanan posko Kebersihan
Pemilahan, Pengumpulan, kebersihan yang dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, dilaksanakan 104 kegiatan Terbuka
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah lokasi pelaksanaan Dinas 109.583.312.9
103 dengan melakukan pembersihan jalan dan jalur Kebersihan 34
Pemilahan, Pengumpulan, pedestrian 364 lokasi dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, Terbuka

III - 22 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah lokasi operasional Dinas 22.400.230.50
103 dengan melakukan pembersihan sampah di Kebersihan 4
Pemilahan, Pengumpulan, saluran 550 lokasi dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, Terbuka
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Penanganan Sampah Jumlah lokasi pelaksanaan Dinas 80.826.726.56
103 dengan melakukan operasional pengangkutan Kebersihan 8
Pemilahan, Pengumpulan, sampah 267 lokasi dan Ruang
Pengangkutan, Pengolahan, Terbuka
dan Pemrosesan Akhir Hijau
Sampah di TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.0 Peningkatan Peran serta Jumlah kompetisi Dinas 5.632.833.680
104 Masyarakat dalam pengelolaan kebersihan yang Kebersihan
Pengelolaan Persampahan diselenggarakan 3 kali dan Ruang
Terbuka
Hijau
2.11.2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 464.426.474
2.11.02.2.0 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 98.615.445
1 Kabupaten/Kota
2.11.02.2.0 Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen kajian Dinas 98.615.445
101 RPPLH Kabupaten/Kota pemeliharaan lingkungan Lingkungan
hidup daerah yang disusun 1 Hidup
dokumen
2.11.02.2.0 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 365.811.029
2 Kabupaten/Kota
2.11.02.2.0 Pembuatan dan Jumlah dokumen kajian Dinas 365.811.029
202 Pelaksanaan KLHS pemeliharaan lingkungan Lingkungan
RPJPD/RPJMD hidup daerah yang disusun 3 Hidup
dokumen
2.11.3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 4.502.291.927
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.0 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 322.686.745
1 Kabupaten/Kota
2.11.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah laporan kegiatan Dinas 322.686.745
101 Pelaksanaan Pencegahan pengawasan dan rehabilitasi Ketahanan
Pencemaran Lingkungan kawasan pesisir 12 laporan Pangan dan
Hidup Dilaksanakan Pertanian
terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
2.11.03.2.0 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3.052.048.898
1 Kabupaten/Kota
2.11.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah data air laut (dari 48 Dinas 976.389.281
101 Pelaksanaan Pencegahan sampel) dan Lingkungan
Pencemaran Lingkungan kuantitas/kualitas Air Bawah Hidup
Hidup Dilaksanakan Tanah (730 data dari 2 sumur
terhadap Media Tanah, Air, pantau selama satu tahun)
Udara, dan Laut yang didapat sebanyak 778
data
Jumlah sampel air dan udara
ambien yang diuji dan
dianalisa 224 sampel
2.11.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah kegiatan/usaha yang Dinas 2.075.659.617
102 Pelaksanaan Pengendalian mendapatkan pembinaan Lingkungan
Emisi Gas Rumah Kaca, pengusahaan konservasi Hidup
Mitigasi dan Adaptasi energi 120 lembaga
Perubahan Iklim
Jumlah pelaksanaan Car
Free Day 113 kali
2.11.03.2.0 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1.127.556.284
2 Kabupaten/Kota
2.11.03.2.0 Pemberian Informasi Jumlah Indeks Standard Dinas 1.127.556.284
201 Peringatan Pencemaran Pencemar Udara (ISPU) yang Lingkungan

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 23


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
dan/atau Kerusakan terpublish dari 2 Stasiun Hidup
Lingkungan Hidup pada
Pemantau Kualitas Udara
Masyarakat Ambien (SPKUA) dalam 1
tahun sebanyak 365 data
2.11.4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 121.010.637.6
43
2.11.04.2.0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 100.976.017.1
1 29
2.11.04.2.0 Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah taman yang Dinas 24.577.317.62
104 Hijau (RTH) dipelihara 39 lokasi Kebersihan 6
dan Ruang
Terbuka
Hijau
2.11.04.2.0 Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah lokasi taman dan jalur Dinas 76.398.699.50
104 Hijau (RTH) hijau yang ditata dan Kebersihan 3
dipelihara 425 lokasi dan Ruang
Terbuka
Hijau
2.11.04.2.0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 19.718.222.64
1 5
2.11.04.2.0 Pengelolaan Taman Jumlah Taman Hutan Raya Dinas 19.718.222.64
105 Keanekaragaman Hayati yang dibangun dan dipelihara Ketahanan 5
Lainnya 12 lokasi Pangan dan
Pertanian
2.11.04.2.0 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 316.397.869
1
2.11.04.2.0 Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen kajian Dinas 316.397.869
101 Rencana Pengelolaan pemeliharaan lingkungan Lingkungan
Keanekaragaman Hayati hidup daerah yang disusun 3 Hidup
dokumen
2.11.5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN 10.976.713.92
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4
2.11.05.2.0 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.362.226.98
2 3
2.11.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan penanganan Dinas 10.362.226.98
202 Pengelolaan Limbah B3 limbah B3 yang dilakukan 1 Kebersihan 3
dengan Pemerintah Provinsi kegiatan dan Ruang
dalam rangka Pengangkutan, Terbuka
Pemanfaatan, Pengolahan, Hijau
dan/atau Penimbunan
2.11.05.2.0 Penyimpanan Sementara Limbah B3 614.486.941
1
2.11.05.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah pelayanan ijin Dinas 614.486.941
101 Komitmen Izin Penyimpanan penyimpanan sementara Lingkungan
Sementara Limbah B3 limbah bahan berbahaya dan Hidup
Dilaksanakan melalui Sistem beracun yang terlayani dan
Pelayanan Perizinan terverifikasi 100 izin
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2.11.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN 3.438.958.054
DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.0 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 3.438.958.054
1 Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.06.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Ijin Pembuangan Air Dinas 436.087.975
101 Ketentuan dan Kewajiban Limbah yang diterbitkan 100 Lingkungan
Izin Lingkungan dan/atau Izin izin Hidup
PPLH
2.11.06.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah rekomendasi dan izin Dinas 1.615.109.869
101 Ketentuan dan Kewajiban lingkungan yang diterbitkan Lingkungan
Izin Lingkungan dan/atau Izin 2.000 berkas Hidup
PPLH
2.11.06.2.0 Pengawasan Usaha Jumlah kegiatan usaha yang Dinas 1.387.760.210
103 dan/atau Kegiatan yang Izin diawasi pengelolaan dan Lingkungan
Lingkungan Hidup, Izin PPLH pemantauan lingkungannya Hidup
yang Diterbitkan oleh 254 lembaga
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

III - 24 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Jumlah titik IPAL kegiatan
monitoring pengelolaan air
limbah 178 lokasi
2.11.8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 1.365.058.521
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.2.0 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 313.301.763
1 untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08.2.0 Pendampingan Gerakan Jumlah lokasi pendampingan Dinas 313.301.763
102 Peduli Lingkungan Hidup dalam pengembangan dan Kebersihan
pemanfaatan energi alternatif dan Ruang
3 lingkungan Terbuka
Hijau
2.11.08.2.0 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 1.051.756.758
1 untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08.2.0 Pendampingan Gerakan Jumlah kegiatan edukasi dan Dinas 1.051.756.758
102 Peduli Lingkungan Hidup komunikasi masyarakat di Lingkungan
bidang lingkungan yang Hidup
diselenggarakan 12 kali
2,12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 8.008.527.905
PENCATATAN SIPIL
2.12.2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.210.652.564
2.12.02.2.0 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3.210.652.564
1
2.12.02.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah berkas permohonan Dinas 2.363.846.961
102 dan Penerbitan Dokumen kartu keluarga dan KTP-el Kependuduk
atas Pendaftaran Penduduk yang dilayani 398986 berkas an dan
Pencatatan
Sipil
2.12.02.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah permohonan berkas Dinas 846.805.603
102 dan Penerbitan Dokumen pindah datang dan pendataan Kependuduk
atas Pendaftaran Penduduk penduduk Non Permanen an dan
40930 berkas Pencatatan
Sipil
2.12.3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.040.553.926
2.12.03.2.0 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.040.553.926
1
2.12.03.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah berkas permohonan
Dinas 1.464.863.684
101 dan Penerbitan Dokumen akta kelahiran dan kematian
Kependuduk
atas Pelaporan Peristiwa yang dilayani 104682 berkas
an dan
Penting Pencatatan
Sipil
2.12.03.2.0 Pencatatan, Penatausahaan Jumlah berkas permohonan Dinas 575.690.242
101 dan Penerbitan Dokumen Perkawinan, Perceraian, Kependuduk
atas Pelaporan Peristiwa Perubahan Status Anak dan an dan
Penting Kewarganegaraan yang Pencatatan
dilayani 3250 berkas Sipil
2.12.4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.757.321.415
2.12.04.2.0 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 815.175.324
1 Database Kependudukan
2.12.04.2.0 Pengolahan dan Penyajian Jumlah pelaksanaan Dinas 422.028.854
101 Data Kependudukan monitoring pemanfaatan data Kependuduk
kependudukan yang an dan
dilaksanakan 2 kali Pencatatan
Sipil
2.12.04.2.0 Kerjasama Pemanfaatan Jumlah dokumen Pelayanan Dinas 393.146.470
102 Data Kependudukan kerjasama pemanfaatan data Kependuduk
dan rekomendasi inovasi an dan
pelayanan Kependudukan Pencatatan
dan Pencatatan Sipil 6 Sipil
dokumen
2.12.04.2.0 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.942.146.091
3
2.12.04.2.0 Fasilitasi terkait Pengelolaan Jumlah sistem informasi Dinas 1.377.423.368
303 Informasi Administrasi administrasi kependudukan Kependuduk
Kependudukan yang dikembangkan dan an dan
dipelihara 8 sistem Pencatatan
Sipil
2.12.04.2.0 Penyajian Data data kependudukan yang di Dinas 564.722.723

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 25


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
308 Kependudukan Yang Akurat mutakhirkan 146684 data Kependuduk
dan dapat an dan
Dipertanggungjawabkan Pencatatan
Sipil
2,14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 14.780.648.30
BERENCANA 8
2.14.3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.188.386.81
5
2.14.03.2.0 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 8.380.717.323
1 Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.0 Komunikasi, Informasi dan Jumlah orang Yang Mengikuti Dinas 1.983.578.323
102 Edukasi (KIE) Program Penggerakan Program Pengendalia
KKBPK sesuai Kearifan Kependudukan dan n Penduduk,
Budaya Lokal Masyarakat Peduli Keluarga Pemberdaya
Berencana 2208 orang an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Penyediaan dan Distribusi Jumlah Sarana BKB Kit yang Dinas 483.999.000
103 Sarana KIE Program KKBPK disediakan 38 unit Pengendalia
n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Pengendalian Program jumlah lembaga yang Dinas 5.913.140.000
108 KKBPK mendapat Bantuan Pengendalia
Operasional Keluarga n Penduduk,
Berencana (DAK Bidang Pemberdaya
Keluarga Berencana) 31 an
lembaga Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 2.807.669.492
3 serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.0 Penyediaan Sarana jumlah sarana dan prasarana Dinas 1.550.398.000
306 Penunjang Pelayanan KB pelayanan KB yang Pengendalia
disediakan melalui Dana n Penduduk,
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemberdaya
Keluarga Berencana 52 unit an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.03.2.0 Pembinaan Pelayanan Jumlah akseptor KB yang Dinas 1.257.271.492
308 Keluarga Berencana dan mendapatkan pelayanan KB Pengendalia
Kesehatan Reproduksi di 650 orang n Penduduk,
Fasilitas Kesehatan Pemberdaya
termasuk Jaringan dan an
Jejaringnya Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 3.592.261.493
(KS)
2.14.04.2.0 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan 3.592.261.493
1 Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.0 Pembentukan Kelompok Jumlah orang yang difasilitasi Dinas 1.028.162.994
101 Ketahanan dan dan mendapatkan Pengendalia
Kesejahteraan Keluarga pendampingan inkubasi n Penduduk,
(Bina Keluarga Balita (BKB), usaha mandiri 100 orang Pemberdaya
Bina Keluarga Remaja an
(BKR), Pusat Informasi dan Perempuan
Konseling Remaja (PIK-R) dan

III - 26 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Bina Keluarga Lansia (BKL), Perlindunga
Unit Peningkatan n Anak
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)
2.14.04.2.0 Pengadaan Sarana Jumlah rumah kreatif yang Dinas 305.315.315
102 Kelompok Kegiatan dikelola selama 12 bulan 1 Pengendalia
Ketahanan dan bangunan n Penduduk,
Kesejahteraan Keluarga Pemberdaya
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, an
PIK-R dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Orientasi dan Pelatihan Jumlah orang yang mengikuti Dinas 593.222.817
103 Teknis Pengelola Ketahanan pembinaan keluarga Pengendalia
dan Kesejahteraan Keluarga sejahtera 1240 orang n Penduduk,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Pemberdaya
PIK-R dan Pemberdayaan an
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah pendamping yang Dinas 375.923.505
104 Pelaksana/Kader Ketahanan mengikuti pembinaan Bina Pengendalia
dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Balita/Bina n Penduduk,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Keluarga Remaja/Bina Pemberdaya
PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga Lansia yang an
Ekonomi Keluarga/UPPKS) didampingi 1350 orang Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Penyediaan Biaya Jumlah Puspaga yang Dinas 671.583.516
106 Operasional bagi Kelompok diselenggarakan Pengendalia
Kegiatan Ketahanan dan operasionalnya selama 12 n Penduduk,
Kesejahteraan Keluarga bulan 2 lembaga Pemberdaya
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, an
PIK-R dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan
Perlindunga
n Anak
2.14.04.2.0 Promosi dan Sosialisasi Jumlah lembaga yang Dinas 618.053.346
107 Kelompok Kegiatan mendapat fasilitasi Pengendalia
Ketahanan dan pengembangan usaha n Penduduk,
Kesejahteraan Keluarga ekonomi 15 lembaga Pemberdaya
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, an
PIK-R dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan
Perlindunga
n Anak
2,15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 228.736.956.6
50
2.15.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 219.999.185.9
(LLAJ) 91
2.15.02.2.0 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 81.719.943.81
2 4
2.15.02.2.0 Pembangunan Prasarana Jumlah Bangunan Prasarana Dinas 25.093.354.35
201 Jalan di Jalan Transportasi Yang Dibangun Perhubunga 7
Kabupaten/Kota 2 Bangunan n
2.15.02.2.0 Penyediaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan Dinas 24.635.053.18
202 Jalan di Jalan yang DIadakan 1200 Unit Perhubunga 3
Kabupaten/Kota n
2.15.02.2.0 Rehabilitasi dan Jenis Perlengkapan Jalan Dinas 31.991.536.27
204 Pemeliharaan Perlengkapan yang Dipelihara 5 Jenis Perhubunga 4
Jalan n
2.15.02.2.0 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 42.832.422.28
3 7

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 27


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.15.02.2.0 Penyusunan Rencana Jumlah Paket Perencanaan Dinas 4.263.811.682
301 Pembangunan Terminal dan Pengawasan Prasarana Perhubunga
Penumpang Tipe C Transportasi 8 Paket n
2.15.02.2.0 Pengembangan Sarana dan Jumlah Terminal Angkutan Dinas 31.116.818.74
303 Prasarana Terminal Umum yang Dikelola selama Perhubunga 8
12 bulan 14 Lokasi n
2.15.02.2.0 Rehabilitasi dan Jumlah Lokasi Prasarana Dinas 7.451.791.857
304 Pemeliharaan Terminal Transportasi yang Dipelihara Perhubunga
(Fasilitas Utama dan 36 Lokasi n
Pendukung)
2.15.02.2.0 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 28.237.131.39
4 6
2.15.02.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Tempat Parkir yang Dinas 28.237.131.39
402 Pengawasan Pelaksanaan Diselenggarakan selama 12 Perhubunga 6
Izin Penyelenggaraan dan bulan 1821 Lokasi n
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 13.203.734.46
5 6
2.15.02.2.0 Penyediaan Sarana dan Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas 8.507.330.466
501 Prasarana Pengujian Berkala Wajib Uji yang Melaksanakan Perhubunga
Kendaraan Bermotor Uji KIR dilokasi pengujian n
kendaraan Bermotor 149069
Unit
2.15.02.2.0 Penyediaan Bukti Lulus Uji Kebutuhan Pelayanan Dinas 4.696.404.000
504 Pengujian Berkala Perizinan dan Non Perizinan Perhubunga
Kendaraan Bermotor Bidang Perhubungan yang n
Diadakan 4 Jenis
2.15.02.2.0 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 20.348.529.84
6 Kabupaten/Kota 4
2.15.02.2.0 Penataan Manajemen dan Jumlah Dokumen Manajemen Dinas 3.791.664.451
601 Rekayasa Lalu Lintas Untuk dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubunga
Jaringan Jalan Yang Tersusun 13 Dokumen n
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengawasan dan Jenis Sarana Angkutan Jalan Dinas 16.556.865.39
604 Pengendalian Efektivitas yang Diawasai dan Perhubunga 3
Pelaksanaan Kebijakan Dikendalikan selama 12 n
untuk Jalan Kabupaten/Kota bulan 7 Jenis
Jumlah Pelaksanaan Uji
Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor yang Dilaksanakan
48 Kali
Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengendalian Lalu Lintas
selama 12 bulan 365 Kali
2.15.02.2.0 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 30.096.340.38
9 antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1
2.15.02.2.0 Penyediaan Angkutan Umum Transportasi Umum Dinas 1.104.096.649
901 untuk Jasa Angkutan Orang Perkotaan yang Perhubunga
dan/atau Barang antar Kota Diselenggarakan 365 Kali n
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Penyediaan Angkutan Umum Transportasi Pelajar yang Dinas 2.434.181.029
901 untuk Jasa Angkutan Orang Diselenggarakan selama 12 Perhubunga
dan/atau Barang antar Kota Bulan 8 Unit n
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengendalian dan Transportasi Umum Dinas 655.458.250
902 Pengawasan Ketersediaan Perkotaan yang Perhubunga
Angkutan Umum untuk Jasa Diselenggarakan 365 Kali n
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengendalian dan Jumlah Pelaksanaan Dinas 807.387.760
902 Pengawasan Ketersediaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Perhubunga
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Barang 2 Kali n
Angkutan Orang dan/atau

III - 28 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 Pengendalian dan Jumlah Unit Transportasi Dinas 25.095.216.69
902 Pengawasan Ketersediaan Umum yang Diselenggarakan Perhubunga 3
Angkutan Umum untuk Jasa 28 Unit n
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) 3.503.936.933
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Angkutan Dinas 3.503.936.933
101 Rencana Umum Jaringan Umum Perkotaan yang Perhubunga
Trayek Perkotaan dalam 1 Dilaksanakan 10 Dokumen n
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 57.146.870
4 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.1 Fasilitasi Pemenuhan Transportasi Umum Dinas 57.146.870
401 Persyaratan Perolehan Izin Perkotaan yang Perhubunga
Penyelenggaraan Angkutan Diselenggarakan 365 Kali n
Orang dalam Trayek
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2.15.3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3.078.911.472
2.15.03.2.0 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang 3.078.911.472
4 Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Dinas 3.078.911.472
402 Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Perhubunga
Izin Pelabuhan Sungai dan Rel, Perairan, Udara, Barang n
Danau yang Melayani Trayek dan Tidak Bermotor 3 Kali
dalam 1 Daerah
Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 5.658.859.187
2.15.05.2.0 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 5.658.859.187
1
2.15.05.2.0 Penetapan Kebijakan dan
Jumlah Kegiatan Dinas 5.658.859.187
102 Sosialisasi Rencana Induk
Pengembangan Angkutan Perhubunga
Perkeretaapian Rel, Perairan, Udara, Barang n
dan Tidak Bermotor 2 Kali
2,16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 82.332.536.81
2
2.16.2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 16.625.404.23
9
2.16.02.2.0 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 10.072.652.15
1 Kabupaten/Kota 1
2.16.02.2.0 Layanan Hubungan Media Jumlah Pelaksanaan Bagian 9.572.548.805
107 Komunikasi Media Massa Hubungan
2298 kali Masyarakat
2.16.02.2.0 Penyelenggaraan Hubungan Jumlah Penyelenggaraan Bagian 500.103.346
112 Masyarakat, Media dan Komunikasi Kehumasan 89 Hubungan
Kemitraan Komunitas kali Masyarakat
2.16.02.2.0 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 6.529.455.469
1 Kabupaten/Kota
2.16.02.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Dokumen Analisa Dinas 679.649.771
101 Bidang Informasi dan Data Dan Informasi Komunikasi
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dan
disusun 5 dokumen Informatika
2.16.02.2.0 Pengelolaan Konten dan Jumlah saluran komunikasi Dinas 830.472.417
104 Perencanaan Media yang dikelola 19 Saluran Komunikasi
Komunikasi Publik dan
Informatika
2.16.02.2.0 Pengelolaan Media Jumlah Publikasi Dinas 2.614.153.395
105 Komunikasi Publik Penyelenggaraan Komunikasi

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 29


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pembangunan Daerah 4 dan
Jenis Informatika
2.16.02.2.0 Pelayanan Informasi Publik Jumlah keluhan dan Dinas 996.642.786
106 pengaduan masyarakat, Komunikasi
permohonan informasi dan dan
dokumentasi publik yang Informatika
dilayani 3000 berkas
2.16.02.2.0 Kemitraan dengan Jumlah pelaksanaan Dinas 1.408.537.100
108 Pemangku Kepentingan pengembangan dan Komunikasi
pemberdayaan lembaga dan
komunikasi sosial 11 kali Informatika
2.16.02.2.0 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 23.296.619
1 Kabupaten/Kota
2.16.02.2.0 Pelayanan Informasi Publik Jumlah penyampaian Dinas 23.296.619
106 informasi ketentuan peraturan Penanaman
cukai yang dilakukan 5 kali Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.16.3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 65.707.132.57
3
2.16.03.2.0 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 22.063.731.67
1 dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1
2.16.03.2.0 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Pembangunan Dinas 22.063.731.67
103 Jaringan Intra Pemerintah Sarana Prasarana TIK 136 Komunikasi 1
Daerah lokasi dan
Informatika
Jumlah Pemeliharaan dan
Pengembangan Sarana
Prasarana TIK 4 Jenis
2.16.03.2.0 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 39.695.022.88
2 6
2.16.03.2.0 Penatalaksanaan dan Jumlah kegiatan monitoring Dinas 738.847.765
201 Pengawasan e-government dan evaluasi pelaksanaan Komunikasi
dalam Penyelenggaraan pemanfaatan teknologi dan
Pemerintahan Daerah Informasi yang dilaksanakan Informatika
Kabupaten/Kota 72 lokasi
2.16.03.2.0 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data yang Dinas 3.071.689.361
203 Pemerintahan Daerah dikelola 2 Lokasi Komunikasi
dan
Informatika
2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan Jumlah Aplikasi Pelayanan Dinas 6.075.121.327
207 Proses Bisnis Pemerintahan Publik dan Sistem Informasi Komunikasi
Berbasis Elektronik Manejemen yang Dibangun dan
15 aplikasi Informatika
Jumlah Sistem Informasi
Pelayanan Publik dan Sistem
Informasi Manajemen yang
dipelihara dan dikembangkan
165 Aplikasi
2.16.03.2.0 Pengembangan dan Jumlah layanan sistem Dinas 29.809.364.43
210 Pengelolaan Sumber Daya informasi pemerintahan danKomunikasi 3
Teknologi Informasi dan publik yang disediakan 399dan
Komunikasi Pemerintah lokasi Informatika
Daerah
2.16.03.2.0 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.948.378.016
2
2.16.03.2.0 Pengembangan Aplikasi dan
Jumlah kegiatan fasilitasi Dinas 3.948.378.016
207 Proses Bisnis Pemerintahan
penerimaan peserta didik Pendidikan
Berbasis Elektronik baru yang dilaksanakan 2 kali
jumlah lembaga pendidikan
yang mengikuti kegiatan
fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah 2567
lembaga
2,17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.196.240.63
9
2.17.2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 664.631.090

III - 30 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.17.02.2.0 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 664.631.090
1 Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah kelompok yang Dinas 664.631.090
101 Usaha Simpan Pinjam dan mendapatkan fasilitasi Koperasi
Pembukaan Kantor Cabang, pembentukan dan dan Usaha
Cabang Pembantu dan peningkatan kualitas koperasi Mikro
Kantor Kas Koperasi Simpan 50 kelompok
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.395.517.435
2.17.03.2.0 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit 1.395.517.435
1 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.0 Pengawasan Kekuatan, Jumlah koperasi yang dinilai Dinas 277.002.508
101 Kesehatan, Kemandirian, kinerjanya 35 koperasi Koperasi
Ketangguhan, serta dan Usaha
Akuntabilitas Koperasi Mikro
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.03.2.0 Pemeriksaan Kepatuhan Jumlah koperasi yang Dinas 1.118.514.927
102 Koperasi terhadap Peraturan mendapatkan pengawasan Koperasi
Perundang-Undangan 629 koperasi dan Usaha
Kewenangan Mikro
Kabupaten/Kota
2.17.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 459.181.000
2.17.05.2.0 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah 459.181.000
1 Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05.2.0 Peningkatan Pemahaman Jumlah peserta yang Dinas 459.181.000
101 dan Pengetahuan mengikuti kegiatan Koperasi
Perkoperasian serta peningkatan kapasitas dan Usaha
Kapasitas dan Kompetensi koperasi dan UKM 178 orang Mikro
SDM Koperasi
2.17.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 611.749.583
2.17.06.2.0 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam 611.749.583
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.0 Pemberdayaan Peningkatan Jumlah koperasi yang Dinas 611.749.583
101 Produktivitas, Nilai Tambah, difasilitasi untuk Koperasi
Akses Pasar, Akses meningkatkan dan dan Usaha
Pembiayaan, Penguatan mengembangkan usaha Mikro
Kelembagaan, Penataan bisnis 175 koperasi
Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 11.047.080.28
MIKRO (UMKM) 0
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 7.064.349.976
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah sentra usaha yang Dinas 6.553.469.335
101 Pengembangan Usaha Mikro difasilitasi 60 sentra usaha Koperasi
dan Usaha
Mikro
Jumlah sentra usaha yang
pelaku usahanya
mendapatkan pembinaan 49
sentra usaha
2.17.07.2.0 Pemberdayaan melalui Jumlah pelaku usaha skala Dinas 510.880.641
102 Kemitraan Usaha Mikro mikro yang mendapatkan Koperasi
fasilitasi kemitraan 175 orang dan Usaha
Mikro
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 126.157.353
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 126.157.353
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Asemrowo

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 31


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 166.776.546
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 166.776.546
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Benowo
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 60.859.564
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 60.859.564
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Bubutan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 116.380.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Bulak 116.380.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 131.238.529
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Dukuh 131.238.529
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Pakis
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.580.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 129.580.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Gayungan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 74.179.362
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 74.179.362
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Genteng
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 135.446.603
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 135.446.603
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Gubeng
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 169.624.757
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 169.624.757
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Gunung
Validasi Data Perekonomian Anyar
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 62.420.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 62.420.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Jambangan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.580.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan

III - 32 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 129.580.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, danKarangpilan
Validasi Data Perekonomian g
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 165.743.459
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 165.743.459
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Kenjeran
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 161.362.453
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 161.362.453
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Krembangan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 169.352.551
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 169.352.551
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Lakarsantri
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.258.339
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 129.258.339
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Mulyorejo
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 129.505.242
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pabean 129.505.242
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Cantian
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 121.938.723
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pakal 121.938.723
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 166.403.575
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 166.403.575
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Rungkut
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 136.869.431
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 136.869.431
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Sambikerep
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 138.720.741
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 138.720.741
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Sawahan
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 131.427.692

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 33


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 131.427.692
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Semampir
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 73.746.367
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 73.746.367
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Simokerto
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 135.536.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Sukolilo 135.536.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 126.966.016
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 126.966.016
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Sukomanun
Validasi Data Perekonomian ggal
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 138.705.000
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 138.705.000
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Tambaksari
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 133.422.857
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Tandes 133.422.857
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 59.187.692
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 59.187.692
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Tegalsari
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 159.992.926
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 159.992.926
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Tenggilis
Validasi Data Perekonomian Mejoyo
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 131.972.759
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. Wiyung 131.972.759
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan
Validasi Data Perekonomian
48 kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 135.742.038
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 135.742.038
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Wonocolo
Validasi Data Perekonomian

III - 34 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
48 Kali
2.17.07.2.0 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 134.633.729
1 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.0 Pendataan Potensi dan Jumlah Pelaksanaan Kec. 134.633.729
101 Pengembangan Usaha Mikro Pengumpulan, Verifikasi, dan Wonokromo
Validasi Data Perekonomian
48 Kali
2.17.8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.018.081.251
2.17.08.2.0 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 1.018.081.251
1 menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.0 Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah pelaku usaha mikro Dinas 1.018.081.251
101 Menjadi Usaha Kecil dalam yang mendapatkan Koperasi
Pengembangan Produksi pembinaan 858 orang dan Usaha
dan Pengolahan, Mikro
Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknologi
2,18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.340.325.84
2
2.18.2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 959.585.488
2.18.02.2.0 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang 326.462.000
1 menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.0 Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah fasilitasi penanaman Dinas 326.462.000
101 mengenai Pemberian modal yang dilaksanakan 4 Penanaman
Fasilitas/Insentif dan dokumen Modal dan
Kemudahan Penanaman Pelayanan
Modal Terpadu
Satu Pintu
2.18.02.2.0 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 633.123.488
2
2.18.02.2.0 Penyediaan Peta Potensi Jumlah dokumen Dinas 633.123.488
202 dan Peluang Usaha pengembangan potensi Penanaman
Kabupaten/Kota penanaman modal 4 Modal dan
dokumen Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 595.103.404
2.18.03.2.0 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 595.103.404
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.0 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah promosi investasi Dinas 595.103.404
102 Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan 3 kali Penanaman
Daerah Kabupaten/Kota Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 4.735.778.840
2.18.04.2.0 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang 4.735.778.840
1 Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.0 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas pelayanan Dinas 4.719.393.075
101 Terpadu Perizinan dan perizinan dan non perizinan Penanaman
Nonperizinan Berbasis terpadu yang dihasilkan Modal dan
Sistem Pelayanan Perizinan 60000 berkas Pelayanan
Berusaha Terintegrasi Terpadu
secara Elektronik Satu Pintu
2.18.04.2.0 Pemantauan Pemenuhan Jumlah pendataan dan Dinas 16.385.765
102 Komitmen Perizinan dan Non pengawasan kepemilikan Penanaman
Perizinan Penanaman Modal atau penggunaan mesin Modal dan
pelinting rokok dan Pelayanan
pemberian sertifikat / kode Terpadu
registrasi mesin pelinting Satu Pintu
rokok yang dilaksanakan 2
kali
2.18.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.807.457.709
2.18.05.2.0 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 1.807.457.709
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah perusahaan penanam Dinas 751.912.108
102 Pembinaan Pelaksanaan modal yang dimonitor dan Penanaman
Penanaman Modal dievaluasi 3500 perusahaan Modal dan

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 35


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.05.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pelaku usaha yang Dinas 1.055.545.601
103 Pengawasan Pelaksanaan ijin usahanya diawasi 11000 Penanaman
Penanaman Modal pelaku usaha Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2.18.6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN 7.242.400.401
MODAL
2.18.06.2.0 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 498.621.669
1 Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.0 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah data investasi yang Dinas 498.621.669
101 Pemanfaatan Data dan dikelola 45151 data Penanaman
Informasi Perizinan dan Non Modal dan
Perizinan berbasis Sistem Pelayanan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Berusaha Terintegrasi Satu Pintu
Secara Elektronik
2.18.06.2.0 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 6.743.778.732
1 Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.0 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah pemanfaatan ruang Dinas 6.743.778.732
101 Pemanfaatan Data dan dan infrastruktur kota yang Perumahan
Informasi Perizinan dan Non didata dan dipetakan 12250 Rakyat dan
Perizinan berbasis Sistem Persil Kawasan
Pelayanan Perizinan Permukiman
Berusaha Terintegrasi , Cipta Karya
Secara Elektronik dan Tata
Ruang
2,19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 124.572.646.7
45
2.19.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 35.481.388.35
4
2.19.02.2.0 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 7.873.590.731
1 terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda yang Dinas 1.318.116.913
102 Penyelenggaraan mendapatkan Kepemudaa
Peningkatan Kapasitas Daya Pengembangan Keterampilan n dan Olah
Saing Wira Usaha Pemula dan Kewirausahaan 1050 Raga
orang
2.19.02.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Peserta Pemuda Dinas 1.505.733.576
103 Penyelenggaraan yang mendapatkan Kepemudaa
Peningkatan Kapasitas Daya pembinaan untuk menjadi n dan Olah
Saing Pemuda Kader Kader Anti Kenakalan Raga
Kabupaten/Kota Remaja 4820 peserta
2.19.02.2.0 Perencanaan, Pengadaan, Jumlah dokumen Dinas 2.805.195.641
106 Pemanfaatan, Pemeliharaan, perencanaan prasarana Kepemudaa
dan Pengawasan Prasarana olahraga yang disusun 58 n dan Olah
dan Sarana Kepemudaan dokumen Raga
Kab/Kota
2.19.02.2.0 Peningkatan Kepemimpinan, Jumlah Kegiatan Peningkatan Dinas 2.244.544.601
108 Kepeloporan dan Jiwa Kepemimpinan dan Kepemudaa
Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan Pemuda yang n dan Olah
diselenggarakan 29 kali Raga
2.19.02.2.0 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 27.607.797.62
1 terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan 3
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.0 Pemberian Penghargaan Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas 27.607.797.62
107 Pemuda dan Organisasi Penunjang Peningkatan Pendidikan 3
Pemuda yang Berjasa Prestasi Siswa dan
dan/atau Berprestasi Masyarakat 3 kali
2.19.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 89.091.258.39
1
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 29.850.329.88
1 Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3
2.19.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Prasarana Olahraga Dinas 29.850.329.88

III - 36 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
103 Pelaksanaan Penyediaan yang dibangun dan Kepemudaa 3
Sarana dan Prasarana ditingkatkan 90 unit n dan Olah
Olahraga Kabupaten/Kota Raga
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 24.127.739.96
3 7
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Jumlah Kegiatan Pembinaan Dinas 24.127.739.96
303 Pengembangan Atlet Olahraga Prestasi yang Kepemudaa 7
Berprestasi Kabupaten / Kota difasilitasi 41 kali n dan Olah
Raga
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas SDM
Olahraga Prestasi yang
diselenggarakan 10 kali
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 30.182.591.69
5 8
2.19.03.2.0 Penyelenggaraan, Jumlah kegiatan Dinas 4.325.713.415
501 Pengembangan dan pengembangan dan Kepemudaa
Pemasalan Festival dan peningkatan kualitas SDM n dan Olah
Olahraga Rekreasi olahraga rekreasi dan Raga
tradisional 25 kali
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas SDM
Olahraga Rekreasi yang
diselenggarakan 29 kali
2.19.03.2.0 Penyediaan, Pengembangan Jumlah Prasarana Olahraga Dinas 24.350.580.80
503 dan Pemeliharaan Sarana yang Diperbaiki 133 unit Kepemudaa 8
dan Prasarana Olahraga n dan Olah
Rekreasi Raga
Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga yang
difasilitasi 11 unit
Jumlah Sarana Olahraga
yang Disediakan 6 jenis
2.19.03.2.0 Pemanfaatan Olahraga Jumlah Kegiatan Dinas 1.506.297.475
505 Tradisional dalam Pengembangan dan Kepemudaa
Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM n dan Olah
Olahraga Anak 26 kali Raga
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4.930.596.843
3
2.19.03.2.0 Pembinaan dan Jumlah kegiatan Dinas 4.930.596.843
303 Pengembangan Atlet Pengembangan Minat, Bakat, Pendidikan
Berprestasi Kabupaten / Kota
Dan Kreativitas Siswa PLS
yang dilaksanakan 12 kali
Jumlah kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Pendidikan Luar Sekolah
yang dilaksanakan 18 kali
2,2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 291.944.327
2.20.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 291.944.327
2.20.02.2.0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 291.944.327
1
2.20.02.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen data Dinas 291.944.327
101 Pengumpulan, Pengolahan, statistik daerah yang disusun Komunikasi
Analisis dan Diseminasi Data 1 dokumen dan
Statistik Sektoral Informatika
2,21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 6.069.209.508
2.21.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 6.069.209.508
INFORMASI
2.21.02.2.0 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 3.744.349.041
1 Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.0 Penyediaan Layanan Persentase Serangan Dinas 3.744.349.041
104 Keamanan Informasi terhadap Sistem Keamanan Komunikasi
Pemerintah Daerah Informasi yang ditangani 100 dan
Kabupaten/Kota persen Informatika
2.21.02.2.0 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 2.324.860.467
2 Kabupaten/Kota

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 37


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.21.02.2.0 Operasionalisasi Jaring Jumlah Sarana dan Dinas 2.324.860.467
201 Komunikasi Sandi Prasarana Sistem Persandian Komunikasi
Pemerintah Daerah Perkotaan yang dikelola 1389 dan
Kabupaten/Kota unit Informatika
2,22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9.414.041.975
2.22.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 6.029.193.439
2.22.02.2.0 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 5.633.112.301
1 Kabupaten/Kota
2.22.02.2.0 Pelindungan, Jumlah penyelenggaraan Dinas 5.633.112.301
101 Pengembangan, event budaya daerah 440 kali Kebudayaan
Pemanfaatan Objek dan
Pemajuan Kebudayaan Pariwisata
2.22.02.2.0 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 396.081.138
2 Kabupaten/Kota
2.22.02.2.0 Pelindungan, Jumlah pelaksaan festival Dinas 396.081.138
201 Pengembangan, budaya lokal 3 kali Kebudayaan
Pemanfaatan Objek dan
Pemajuan Tradisi Budaya Pariwisata
2.22.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 921.088.299
2.22.03.2.0 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 921.088.299
1 Kabupaten/Kota
2.22.03.2.0 Peningkatan Pendidikan dan Jumlah Pelatihan dan Dinas 921.088.299
101 Pelatihan Sumber Daya pertunjukan seni budaya di Kebudayaan
Manusia Kesenian destinasi wisata yg difasilitasi dan
Tradisional 770 kali Pariwisata
Jumlah ruang publik dan
usaha pariwisata yang
dimonitoring 14 lokasi
2.22.4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 675.508.125
2.22.04.2.0 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 675.508.125
1
2.22.04.2.0 Peningkatan Akses Jumlah pelaksanaan event Dinas 675.508.125
103 Masyarakat terhadap Data peningkatan nilai-nilai sejarah Kebudayaan
dan Informasi Sejarah 9 kali dan
Pariwisata
2.22.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.088.252.112
2.22.05.2.0 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1.088.252.112
2
2.22.05.2.0 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang Dinas 1.088.252.112
201 dimonitoring dan dievaluasi Kebudayaan
sesuai dengan kaidah dan
pelestarian 250 lokasi Pariwisata
2.22.6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 700.000.000
2.22.06.2.0 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 700.000.000
1
2.22.06.2.0 Pelindungan, Jumlah museum yang Dinas 700.000.000
101 Pengembangan, dan dipelihara 6 lokasi Kebudayaan
Pemanfaatan Koleksi secara dan
Terpadu Pariwisata
2,23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 27.665.245.60
1
2.23.2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 27.665.245.60
1
2.23.02.2.0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.023.840.07
1 4
2.23.02.2.0 Pengembangan Jumlah layanan baca yang Dinas 21.616.220.47
102 Perpustakaan di Tingkat dikelola 1494 lokasi Perpustakaa 2
Daerah Kabupaten/Kota n dan
Kearsipan
2.23.02.2.0 Pembinaan Perpustakaan Jumlah layanan baca yang Dinas 267.452.699
104 pada Satuan Pendidikan dilakukan pembinaan 30 Perpustakaa
Dasar di Seluruh Wilayah lembaga n dan
Kabupaten/Kota sesuai Kearsipan
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
2.23.02.2.0 Pembinaan Perpustakaan Jumlah layanan baca yang Dinas 205.248.078
105 Khusus Tingkat dilakukan pembinaan 470 Perpustakaa
Kabupaten/Kota lembaga n dan

III - 38 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kearsipan
2.23.02.2.0 Peningkatan Kapasitas Jumlah layanan baca yang Dinas 365.550.865
106 Tenaga Perpustakaan dan dilakukan pembinaan 500 Perpustakaa
Pustakawan Tingkat Daerah lembaga n dan
Kabupaten/Kota Kearsipan
2.23.02.2.0 Pengelolaan dan Jumlah sarana layanan baca Dinas 4.569.367.960
109 Pengembangan Bahan yang disediakan dan dirawat Perpustakaa
Pustaka 22460 buku n dan
Kearsipan
2.23.02.2.0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 641.405.527
2
2.23.02.2.0 Sosialisasi Budaya Baca dan Jumlah kegiatan Dinas 641.405.527
201 Literasi pada Satuan pengembangan minat dan Perpustakaa
Pendidikan Dasar dan budaya baca 239 kali n dan
Pendidikan Khusus serta Kearsipan
Masyarakat
2,24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.964.424.774
2.24.2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.964.424.774
2.24.02.2.0 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1.102.028.017
1
2.24.02.2.0 Pemeliharaan dan Jumlah sarana penyimpanan, Dinas 1.102.028.017
102 Penyusutan Arsip Dinamis pengolahan, pemeliharaan Perpustakaa
dan penyelamatan kearsipan n dan
yang diadakan 15 item Kearsipan
2.24.02.2.0 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 2.118.029.152
2
2.24.02.2.0 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah kegiatan pendataan Dinas 2.118.029.152
202 Preservasi, dan Akses Arsip dan penataan sistem Perpustakaa
Statis kearsipan 52 kali n dan
Kearsipan
2.24.02.2.0 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 744.367.605
3 Kabupaten/Kota
2.24.02.2.0 Penyediaan Informasi, Akses Jumlah pelaksanaan layanan Dinas 284.476.528
301 dan Layanan Kearsipan informasi kearsipan 40 kali Perpustakaa
Tingkat Daerah n dan
Kabupaten/Kota melalui JIKN Kearsipan
2.24.02.2.0 Pemberdayaan Kapasitas Jumlah PD/unit kerja dan Dinas 459.891.077
302 Unit Kearsipan dan Lembaga sekolah yang mendapatkan Perpustakaa
Kearsipan Daerah pembinaan sistem kearsipan n dan
Kabupaten/Kota 130 lembaga Kearsipan
2,7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.338.699.23
3
2.7.3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.002.311.04
5
2.07.03.2.0 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 7.253.522.420
1
2.07.03.2.0 Proses Pelaksanaan Jumlah pencari kerja yang Dinas 6.692.315.370
101 Pendidikan dan Pelatihan mengikuti pembinaan, Tenaga
Keterampilan bagi Pencari pelatihan, dan sertifikasi Kerja
Kerja berdasarkan Klaster keterampilan kerja 976 orang
Kompetensi
2.07.03.2.0 Koordinasi Lintas Lembaga Jumlah pencari kerja yang Dinas 561.207.050
102 dan Kerja Sama dengan difasilitasi magang 120 orang Tenaga
Sektor Swasta untuk Kerja
Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana
Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.0 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.748.788.625
5
2.07.03.2.0 Pengukuran Kompetensi dan Jumlah angkatan kerja yang Dinas 3.748.788.625
501 Produktivitas Tenaga Kerja mengikuti sertifikasi profesi Tenaga
604 orang Kerja
Jumlah dokumen pengukuran
tingkat produktivitas skala
kota yang disusun 1 dokumen
2.7.4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.211.801.272
2.07.04.2.0 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.189.259.533
1

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 39


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2.07.04.2.0 Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah pencari kerja yang Dinas 1.182.708.860
103 Jabatan bagi Pencari Kerja mengikuti bimtek Tenaga
pengembangan softskill kerjaKerja
1050 orang
Jumlah siswa SMK yang
mendapatkan pendampingan
pemilihan bidang kerja 1000
orang
2.07.04.2.0 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah pelaku usaha yang Dinas 518.240.241
105 mendapatkan fasilitasi Tenaga
perluasan kesempatan kerja Kerja
200 orang
2.07.04.2.0 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah masyarakat pra purna Dinas 488.310.432
105 kerja yang mengikuti bimtek Tenaga
persiapan usaha 50 orang Kerja
2.07.04.2.0 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 76.911.439
2 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.0 Pengawasan dan Jumlah Lembaga Dinas 76.911.439
202 Pengendalian LPTKS Penempatan Tenaga Kerja Tenaga
yang mengikuti bimtek 80 Kerja
lembaga
2.07.04.2.0 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 522.673.720
3
2.07.04.2.0 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah even job fair yang Dinas 522.673.720
303 diselenggarakan 7 kali Tenaga
Kerja
2.07.04.2.0 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 422.956.580
4
2.07.04.2.0 Peningkatan Pelindungan Jumlah peserta sosialisasi Dinas 422.956.580
401 dan Kompetensi Calon bidang dan standar kerja di Tenaga
Pekerja Migran Indonesia luar negeri 250 orang Kerja
(PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
2.7.5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.124.586.916
2.07.05.2.0 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 1.865.836.435
1 Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.0 Pengesahan Peraturan Jumlah berkas perizinan dan Dinas 98.813.026
101 Perusahaan bagi non perizinan Tenaga
Perusahaan ketenagakerjaan yang Kerja
diproses 500 berkas
2.07.05.2.0 Pendaftaran Perjanjian Jumlah berkas perizinan dan Dinas 98.813.026
102 Kerjasama bagi Perusahaan non perizinan Tenaga
ketenagakerjaan yang Kerja
diproses 500 berkas
2.07.05.2.0 Penyelenggaraan Pendataan Jumlah dokumen perhitungan Dinas 1.668.210.383
103 dan Informasi Sarana Kebutuhan Hidup Layak Tenaga
Hubungan Industrial dan (KHL) Kota Surabaya yang Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja disusun 1 dokumen
serta Pengupahan
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja 300 lembaga
2.07.05.2.0 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 1.258.750.481
2 Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.0 Pencegahan Perselisihan Jumlah peserta bimtek Dinas 809.951.970
201 Hubungan Industrial, Mogok harmonisasi hubungan Tenaga
Kerja, dan Penutupan industrial 300 orang Kerja
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.0 Penyelesaian Perselisihan Jumlah perselisihan Dinas 448.798.511
202 Hubungan Industrial, Mogok hubungan industrial yang Tenaga
Kerja, dan Penutupan diselesaikan dengan Kerja
Perusahaan yang Perjanjian Bersama (PB) 110
Berakibat/Berdampak pada kasus
Kepentingan di 1 (satu)

III - 40 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Daerah Kabupaten/Kota
2,8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 14.762.441.10
PERLINDUNGAN ANAK 6
2.8.2 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 1.993.205.952
PEREMPUAN
2.08.02.2.0 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 955.644.809
1 Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.0 Advokasi Kebijakan dan Jumlah lembaga yang Dinas 955.644.809
103 Pendampingan Pelaksanaan mengikuti Penguatan dan Pengendalia
PUG termasuk PPRG Pengembangan Jaringan n Penduduk,
Pengarusutamaan Gender Pemberdaya
289 lembaga an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.02.2.0 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 1.037.561.143
2 pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.0 Sosialisasi Peningkatan Jumlah fasilitasi pembinaan Dinas 1.037.561.143
201 Partisipasi Perempuan di organisasi perempuan 29 kali Pengendalia
Bidang Politik, Hukum, Sosial n Penduduk,
dan Ekonomi Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.8.3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 158.697.196
2.08.03.2.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 158.697.196
3 Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.0 Penguatan Jejaring antar Jumlah orang yang mengikuti Dinas 158.697.196
304 Lembaga Penyedia Layanan Capacity Building 926 orang Pengendalia
Perlindungan Perempuan n Penduduk,
Kewenangan Pemberdaya
Kabupaten/Kota an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.8.5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 354.042.347
2.08.05.2.0 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak 354.042.347
1 Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.0 Penyediaan Data Gender Jumlah dokumen yang Dinas 354.042.347
101 dan Anak di Kewenangan disusun 2 dokumen Pengendalia
Kabupaten/Kota n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.8.6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.417.972.767
2.08.06.2.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 1.417.972.767
2 Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.0 Penyediaan Layanan Jumlah kampung Kampunge Dinas 582.367.914
201 Peningkatan Kualitas Hidup Arek Suroboyo yang dibina Pengendalia
Anak Kewenangan dan dikembangkan 154 n Penduduk,
Kabupaten/Kota kampung Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.06.2.0 Pengembangan Komunikasi, Jumlah lembaga yang Dinas 835.604.853
203 Informasi dan Edukasi difasilitasi dalam pencapaian Pengendalia
Pemenuhan Hak Anak bagi indikator kota layak anak 431 n Penduduk,
Lembaga Penyedia Layanan lembaga Pemberdaya
Peningkatan Kualitas Hidup an

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 41


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Anak Tingkat Daerah Perempuan
Kabupaten/Kota dan
Perlindunga
n Anak
2.8.7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 10.838.522.84
4
2.08.07.2.0 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7.898.767.668
2 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 Pengembangan Komunikasi, Jumlah Pendidikan Sekolah Dinas 7.898.767.668
203 Informasi dan Edukasi Anak Menengah inklusi dan Pendidikan
yang Memerlukan Sekolah Terbuka yang
Perlindungan Khusus diselenggarakan dan dibina
Kewenangan selama 12 bulan 37 Lembaga
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2.939.755.176
2 yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.0 Penyediaan Layanan Jumlah Pendampingan dan Dinas 1.125.788.642
201 Pengaduan Masyarakat bagi Pembinaan Penanganan Pengendalia
Anak yang Memerlukan Permasalahan Perempuan n Penduduk,
Perlindungan Khusus Tingkat Dan Anak 200 kasus Pemberdaya
Daerah Kabupaten/Kota an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.07.2.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah shelter yang Dinas 1.306.151.534
202 Pelaksanaan Pendampingan diselenggarakan Pengendalia
Anak yang Memerlukan operasionalnya selama 12 n Penduduk,
Perlindungan Khusus bulan 2 lembaga Pemberdaya
Kewenangan an
Kabupaten/Kota Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2.08.07.2.0 Pengembangan Komunikasi, Jumlah orang yang Dinas 507.815.000
203 Informasi dan Edukasi Anak mendapatkan layanan Pengendalia
yang Memerlukan perlindungan perempuan dan n Penduduk,
Perlindungan Khusus anak 100 Orang Pemberdaya
Kewenangan an
Kabupaten/Kota Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
2,9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.909.284.633
2.9.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 2.899.037.495
DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.0 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 2.899.037.495
1 sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.0 Penyediaan Infrastruktur Jumlah bahan pembibitan Dinas 2.899.037.495
103 Pendukung Kemandirian yang disediakan 13 jenis Ketahanan
Pangan Lainnya Pangan dan
Pertanian
2.9.3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 1.983.206.768
MASYARAKAT
2.09.03.2.0 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 704.977.748
1 dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.0 Pemantauan Stok, Pasokan Jumlah laporan pelaksanaan Dinas 704.977.748
104 dan Harga Pangan monitoring 15 laporan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
2.09.03.2.0 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 1.278.229.020
4 dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pelatihan Dinas 1.278.229.020
402 dalam Penganekaragaman Olahan Pangan Yang Ketahanan
Konsumsi Pangan Berbasis Dilaksanakan 11 kali Pangan dan
Sumber Daya Lokal Pertanian
Jumlah pelaksanaan

III - 42 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pengembangan Diversifikasi
Pangan 28 kali
2.9.5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1.027.040.370
2.09.05.2.0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 1.027.040.370
1
2.09.05.2.0 Rekomendasi Keamanan Jumlah sampel produk Dinas 1.027.040.370
104 Pangan Segar Asal pangan segar yang diperiksa Ketahanan
Tumbuhan Daerah 2060 sampel Pangan dan
Kabupaten/Kota Pertanian
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 40.258.074.27
7
3,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.898.779.481
3.25.3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.271.038.271
3.25.03.2.0 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 3.271.038.271
1 dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.0 Penjaminan Ketersediaan Jumlah unit sarana dan Dinas 3.271.038.271
103 Sarana Usaha Perikanan prasarana perikanan tangkap Ketahanan
Tangkap yang dipelihara dan diadakan Pangan dan
48 unit Pertanian
3.25.4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.627.741.210
3.25.04.2.0 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 360.802.700
2
3.25.04.2.0 Pemberian Pendampingan, Jumlah pelaksanaan Dinas 360.802.700
204 Kemudahanan Akses Ilmu pelatihan teknologi tepat Ketahanan
Pengetahuan, Teknologi dan guna budidaya perikanan dan Pangan dan
Informasi, Serta kelautan 30 kali Pertanian
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
3.25.04.2.0 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.266.938.510
4
3.25.04.2.0 Penjaminan Ketersediaan Jumlah unit sarana dan Dinas 1.266.938.510
403 Sarana Pembudidayaan Ikan prasarana perikanan Ketahanan
dalam 1 (satu) Daerah budidaya yang dipelihara dan Pangan dan
Kabupaten/Kota diadakan 349 unit Pertanian
3,26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 14.881.589.86
7
3.26.2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 9.088.078.128
3.26.02.2.0 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2.465.129.527
1
3.26.02.2.0 Pengembangan Daya Tarik Jumlah penyelenggaraan Dinas 1.370.394.363
103 Wisata Kabupaten/Kota event di UPTD Tugu Kebudayaan
Pahlawan dan Balai Pemuda dan
41 kali Pariwisata
3.26.02.2.0 Pengembangan Daya Tarik Jumlah Penyelenggaraan Dinas 1.094.735.164
103 Wisata Kabupaten/Kota event di UPTD THP Kenjeran Kebudayaan
dan Wisata Religi Ampel 93 dan
kali Pariwisata
3.26.02.2.0 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.769.100.014
3
3.26.02.2.0 Pengembangan Destinasi Jumlah Penyelenggaraan Dinas 1.840.659.403
303 Pariwisata Kabupaten/ Kota Event Peningkatan Destinasi Kebudayaan
Wisata 6 kali dan
Pariwisata
3.26.02.2.0 Pengadaan/Pemeliharaan/R Jumlah obyek wisata yang Dinas 1.919.594.776
304 ehabilitasi Sarana dan dipelihara dan disediakan Kebudayaan
Prasarana dalam sarana penunjang 3 lokasi dan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.0 Pengadaan/Pemeliharaan/R Jumlah obyek wisata yang Dinas 2.008.845.835
304 ehabilitasi Sarana dan dipelihara dan disediakan Kebudayaan
Prasarana dalam sarana penunjang 3 lokasi dan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.0 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 853.848.587
4
3.26.02.2.0 Penerbitan Tanda Daftar Jumlah TDUP Usaha Jasa Dinas 437.658.668
402 Usaha Pariwisata dan Sarana Pariwisata yang Kebudayaan

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 43


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kabupaten/Kota diproses 400 berkas dan
Pariwisata
3.26.02.2.0 Penerbitan Tanda Daftar Jumlah Tanda Daftar Usaha Dinas 416.189.919
402 Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum Kebudayaan
Kabupaten/Kota yang diproses 169 berkas dan
Pariwisata
3.26.3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 4.200.466.455
3.26.03.2.0 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 4.200.466.455
1 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.0 Penguatan Promosi melalui Jumlah fasilitasi promosi Dinas 2.601.754.884
101 Media Cetak, Elektronik, dan wisata 246 kali Kebudayaan
Media Lainnya Baik Dalam dan
dan Luar Negeri Pariwisata
3.26.03.2.0 Fasilitasi Kegiatan Jumlah kegiatan pemilihan Dinas 1.598.711.571
102 Pemasaran Pariwisata Baik dan pengiriman duta wisata Kebudayaan
dalam dan Luar Negeri yang diselenggarakan dan dan
Pariwisata Kabupaten/Kota diikuti 66 kali Pariwisata
3.26.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 1.593.045.284
KREATIF
3.26.05.2.0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 878.297.636
1 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.0 Peningkatan Peran Serta Jumlah lokasi usaha jasa dan Dinas 499.825.660
102 Masyarakat dalam sarana pariwisata yang Kebudayaan
Pengembangan Kemitraan dimonitor dan dievaluasi 6 dan
Pariwisata lokasi Pariwisata
Jumlah pelaksanaan forum
komunikasi pelaku usaha
industri pariwisata 12 kali
3.26.05.2.0 Pelatihan Dasar SDM Jumlah kegiatan Pelatihan Dinas 378.471.976
103 Kepariwisataan bagi Peningkatan Kapasitas SDM Kebudayaan
Masyarakat, Guru dan di sektor pariwisata yang dan
Pelajar (Mahasiswa dan/atau dilaksanakan 4 kali Pariwisata
Siswa)
3.26.05.2.0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 714.747.648
1 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah peserta yang Dinas 714.747.648
106 Kompetensi Sumber Daya mengikuti pelatihan seni Kepemudaa
Manusia Ekonomi Kreatif musik modern di rumah n dan Olah
kreatif 710 orang Raga
3,27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.442.143.211
3.27.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.217.055.814
3.27.02.2.0 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.627.069.919
1
3.27.02.2.0 Pengawasan Penggunaan Jumlah kelompok yang Dinas 560.000.000
101 Sarana Pendukung mendapatkan intervensi 8 Ketahanan
Pertanian sesuai dengan kelompok Pangan dan
Komoditas, Teknologi dan Pertanian
Spesifik Lokasi
3.27.02.2.0 Pendampingan Penggunaan Jumlah peserta pembinaan Dinas 1.067.069.919
102 Sarana Pendukung pemanfaatan lahan Ketahanan
Pertanian pekarangan 524 Orang Pangan dan
Pertanian
3.27.02.2.0 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 589.985.895
5 Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.0 Pengendalian Penyediaan Jumlah Jenis Sarana Dinas 589.985.895
505 Benih/Bibit Ternak dan Budidaya Peternakan yang Ketahanan
Hijauan Pakan Ternak disediakan 6 jenis Pangan dan
Pertanian
3.27.4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 1.180.027.118
MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.0 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah 885.023.237
1 Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.0 Pengendalian dan Jumlah pelaksanaan Dinas 885.023.237
101 Penanggulangan Penyakit pelayanan kesehatan dan Ketahanan
Hewan dan Zoonosis pencegahan penyakit hewan Pangan dan
serta Zoonosis 1562 kali Pertanian
3.27.04.2.0 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 295.003.881
4 Veteriner

III - 44 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
3.27.04.2.0 Pendampingan Unit Usaha Jumlah pelaksanaan Dinas 295.003.881
401 Hewan dan Produk Hewan pelatihan dan pendampingan Ketahanan
teknologi tepat guna Pangan dan
budidaya peternakan 8 kali Pertanian
3.27.6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 285.181.006
3.27.06.2.0 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah 285.181.006
1 Kabupaten/Kota
3.27.06.2.0 Penilaian Kelayakan dan Jumlah berkas perizinan dan Dinas 285.181.006
102 Pemberian Pertimbangan non perizinan bidang Ketahanan
Teknis Izin Usaha Pertanian pertanian yang diproses 255 Pangan dan
berkas Pertanian
3.27.7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.759.879.273
3.27.07.2.0 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.759.879.273
1
3.27.07.2.0 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta pelaksanaan Dinas 1.041.189.710
101 Kelembagaan Penyuluhan Peningkatan Kapasitas SDM Ketahanan
Pertanian di Kecamatan dan Pertanian 125 orang Pangan dan
Desa Pertanian
3.27.07.2.0 Pengembangan KapasitasJumlah peserta pelatihan dan Dinas 409.185.465
102 Kelembagaan Petani di pendampingan pemanfaatan Ketahanan
Kecamatan dan Desa Teknologi Tepat Guna Pangan dan
Budidaya Pangan dan Pertanian
Hortikultura 300 orang
3.27.07.2.0 Penyediaan dan Jumlah jenis sarana dan Dinas 1.309.504.098
103 Pemanfaatan Sarana dan prasarana Produksi Budidaya Ketahanan
Prasarana Penyuluhan Tanaman Pangan dan Pangan dan
Pertanian Hortikultura yang disediakan Pertanian
dan dipelihara 5 jenis
3,3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 14.035.561.71
8
3.30.2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 1.654.255.224
3.30.02.2.0 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin 569.233.513
1 Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah ijin bidang Dinas 569.233.513
101 Komitmen Perolehan perdagangan yang diterbitkan Perdaganga
Perizinan Pasar Rakyat, 340 Berkas n
Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3.30.02.2.0 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 282.282.243
2
3.30.02.2.0 Fasilitasi Penerbitan Tanda Jumlah usaha di bidang Dinas 282.282.243
201 Daftar Gudang perdagangan yang diawasi Perdaganga
perijinannya 1200 Lembaga n
3.30.02.2.0 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima 5.356.000
3 Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3.30.02.2.0 Fasilitasi Perizinan Surat Jumlah ijin bidang Dinas 5.356.000
301 Tanda Pendaftaran dan/atau perdagangan yang diterbitkan Perdaganga
Lanjutan Waralaba (STPW) 55 Berkas n
Dalam Negeri Terintegrasi
secara Elektronik
3.30.02.2.0 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima 5.356.000
4 Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
3.30.02.2.0 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah ijin bidang Dinas 5.356.000
402 Lanjutan Surat Tanda perdagangan yang diterbitkan Perdaganga
Pendaftaran dan/atau 5 Berkas n
Lanjutan Waralaba (STPW)
Luar Negeri
3.30.02.2.0 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B 792.027.468
5 dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3.30.02.2.0 Fasilitasi Penerbitan Surat Jumlah usaha di bidang Dinas 792.027.468
501 Izin Usaha Perdagangan perdagangan yang diawasi Perdaganga
Minuman Beralkohol perijinannya 352 Lembaga n
Golongan B dan C
3.30.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.289.620.429
3.30.03.2.0 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat 1.289.620.429

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 45


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 di Wilayah Kerjanya
3.30.03.2.0 Pembinaan dan Jumlah gudang yang Dinas 1.289.620.429
201 Pengendalian Pengelola dimonitor 300 Lokasi Perdaganga
Sarana Distribusi n
Perdagangan
Jumlah Pelaku Distribusi
Perdagangan yang dibina 31
Kelompok
3.30.4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 1.090.844.107
PENTING
3.30.04.2.0 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 11.772.125
2 Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.0 Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah pelaksanaan Dinas 11.772.125
203 Reguler dan Pasar Khusus pengumpulan informasi hasil Penanaman
yang Berdampak dalam 1 tembakau 2 kali Modal dan
(satu) Kabupaten/Kota Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
3.30.04.2.0 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 1.079.071.982
2 Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.0 Pemantauan Harga dan Stok Jumlah kegiatan stabilisasi Dinas 505.857.377
201 Barang Kebutuhan Pokok harga barang kebutuhan Perdaganga
dan Barang Penting pada pokok dan penting lainnya n
Pelaku Usaha Distribusi yang diselenggarakan 12 Kali
Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.0 Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah kegiatan stabilisasi Dinas 573.214.605
203 Reguler dan Pasar Khusus harga barang kebutuhan Perdaganga
yang Berdampak dalam 1 pokok dan penting lainnya n
(satu) Kabupaten/Kota yang diselenggarakan 205
Kali
3.30.6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.854.347.808
3.30.06.2.0 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 2.854.347.808
1
3.30.06.2.0 Pelaksanaan Metrologi Legal Jumlah alat UTTP yang Dinas 2.406.597.346
101 berupa, Tera, Tera Ulang dilayani 24570 Unit Perdaganga
n
Jumlah Sarana Pendukung
Pelayanan UPTD Metrologi
Legal yang dipelihara dan
disediakan 16 Jenis
3.30.06.2.0 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah alat UTTP yang Dinas 447.750.462
102 Metrologi Legal diawasi 4500 Unit Perdaganga
n
3.30.7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 7.146.494.150
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 680.640.541
1 Dalam Negeri
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi Jumlah kegiatan promosi Dinas 680.640.541
101 Penggunaan Produk Dalam pemasaran produk pertanian Ketahanan
Negeri di Tingkat yang dilaksanakan 72 kali Pangan dan
Kabupaten/Kota Pertanian
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 6.465.853.609
1 Dalam Negeri
3.30.07.2.0 Pelaksanaan Promosi Jumlah Sentra dan Stand Dinas 3.753.327.295
101 Penggunaan Produk Dalam Usaha Mikro yang dikelola 12 Perdaganga
Negeri di Tingkat Lokasi n
Kabupaten/Kota
3.30.07.2.0 Pemasaran dan Peningkatan Jumlah UKM Yang Dinas 2.712.526.314
102 Penggunaan Produk Dalam Terfasilitasi Pengembangan Perdaganga
Negeri di Tingkat Usaha Mikro 330 orang n
Kabupaten/Kota
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 525.610.563.0
51
4,1 SEKRETARIAT DAERAH 484.997.723.5
09
4.1.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 43.453.533.62
2
4.01.02.2.0 Fasilitasi Kerjasama Daerah 12.519.435.09

III - 46 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
4 9
4.01.02.2.0 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Jumlah mitra kerjasama Bagian 929.948.183
401 Negeri dalam negeri yang difasilitasi Administrasi
20 lembaga Kerjasama
4.01.02.2.0 Fasilitasi Kerja Sama Luar Jumlah delegasi pendidikan Bagian 10.786.403.45
402 Negeri yang difasilitasi 88 orang Administrasi 7
Kerjasama
Jumlah mitra kerjasama luar
negeri yang difasilitasi 10
lembaga
4.01.02.2.0 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Jumlah mitra kerjasama Bagian 803.083.459
403 Sama daerah yang dilakukan Administrasi
monitoring dan evaluasi 35 Kerjasama
lembaga
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.152.999.745
2
4.01.02.2.0 Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah dokumen hasil Bagian 376.667.284
201 Mental Spiritual pelaksanaan Evaluasi Bidang Administrasi
Pengembangan Potensi Kesejahtera
Masyarakat yang disusun 1 an Rakyat
Dokumen
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah dokumen hasil Bagian 509.416.293
202 Evaluasi, dan Capaian pelaksanaan Evaluasi bidang Administrasi
Kinerja terkait Kesejahteraan kesejahteraan masyarakat Kesejahtera
Sosial yang disusun 2 Dokumen an Rakyat
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah dokumen hasil Bagian 266.916.168
203 Evaluasi, dan Capaian pelaksanaan Evaluasi bidang Administrasi
Kinerja terkait Kesejahteraan ketahanan masyarakat yang Kesejahtera
Masyarakat disusun 1 Dokumen an Rakyat
4.01.02.2.0 Administrasi Tata Pemerintahan 20.672.356.32
1 7
4.01.02.2.0 Penataan Administrasi Jumlah kecamatan dan Bagian 2.192.584.690
101 Pemerintahan kelurahan yang mengikuti Administrasi
pembinaan administrasi Pemerintaha
umum pemerintahan 185 n Dan
lembaga Otonomi
Daerah
Jumlah pelaksanaan evaluasi
perkembangan kelurahan 1
kali
4.01.02.2.0 Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen Penataan, Bagian 1.852.359.193
102 Kewilayahan Pembinaan dan Penegasan Administrasi
Wilayah Kecamatan 1 Pemerintaha
dokumen n Dan
Otonomi
Daerah
Jumlah fasilitasi
permasalahan pertanahan
Kota Surabaya 720 kali
Jumlah objek rupabumi yang
berpotensi diajukan
pembakuan 115 Objek
4.01.02.2.0 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah dokumen Evaluasi Bagian 16.627.412.44
103 Otonomi Daerah Penyelenggaraan Administrasi 4
Pemerintahan Daerah 2 Pemerintaha
Dokumen n Dan
Otonomi
Daerah
Jumlah Pembinaan
Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan 16 kali
4.01.02.2.0 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 5.379.505.529
3
4.01.02.2.0 Fasilitasi Penyusunan Jumlah dokumen hasil Bagian 1.690.702.792
301 Produk Hukum Daerah evaluasi produk hukum Hukum
daerah 12 dokumen
Jumlah rancangan produk
hukum daerah yang disusun

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 47


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
70 rancangan produk hukum
4.01.02.2.0 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah permasalahan hukum Bagian 2.528.771.014
302 yang ditangani 65 Hukum
permasalahan hukum
4.01.02.2.0 Pendokumentasian Produk Jumlah produk hukum yang Bagian 1.160.031.723
303 Hukum dan Pengelolaan dipublikasi 70 produk hukum Hukum
Informasi Hukum
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.729.236.922
2
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah pelaksanaan Dinas Sosial 783.697.655
202 Evaluasi, dan Capaian monitoring dan evaluasi 4 kali
Kinerja terkait Kesejahteraan
Sosial
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial 1.021.146.599
203 Evaluasi, dan Capaian monitoring dan evaluasi 12
Kinerja terkait Kesejahteraan kali
Masyarakat
4.01.02.2.0 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial 1.924.392.668
203 Evaluasi, dan Capaian monitoring dan evaluasi 12
Kinerja terkait Kesejahteraan kali
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi 12
kali
4.1.3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 441.544.189.8
87
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.712.761.268
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 1.712.761.268
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kepegawaia
100 % n dan Diklat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.495.030.924
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 1.495.030.924
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kesatuan
100 % Bangsa,
Politik dan
Perlindunga
n
Masyarakat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.164.995.960
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 2.164.995.960
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Penanggula
100 % ngan
Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 7.270.800.201
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 7.270.800.201
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pengelolaan
100 % Keuangan
dan Pajak
Daerah
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.727.113.603
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Badan 2.727.113.603
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perencanaa
100 % n
Pembangun
an
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.182.171.183
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 1.182.171.183
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi

III - 48 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
100 % Kerjasama
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 924.119.370
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 924.119.370
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Kesejahtera
an Rakyat
4.01.03.2.0 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 8.459.563.293
2
4.01.03.2.0 Fasilitasi Penyusunan Jumlah dokumen bahan Bagian 3.242.092.610
201 Program Pembangunan RAPBD dan perubahan Administrasi
APBD yang disusun 6 Pembangun
dokumen an
4.01.03.2.0 Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah Bagian 3.313.250.754
202 Program Pembangunan yang dimonitoring kegiatan Administrasi
pembangunannya 72 Pembangun
lembaga an
Jumlah sistem informasi
manajemen sumber daya
pemerintahan yang
dikembangkan dan dipelihara
6 sistem
4.01.03.2.0 Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil Bagian 1.904.219.929
203 Pelaporan Pelaksanaan evaluasi kinerja APBD yang Administrasi
Pembangunan disusun 16 dokumen Pembangun
an
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.064.392.872
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 1.064.392.872
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Pembangun
an
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 549.658.696
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 549.658.696
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Pemerintaha
n Dan
Otonomi
Daerah
4.01.03.2.0 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.725.582.947
1
4.01.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah BUMD yang dimonitor Bagian 1.155.320.897
101 Monitoring dan Evaluasi dan dievaluasi 9 BUMD Administrasi
Kebijakan Pengelolaan Perekonomi
BUMD dan BLUD an Dan
Usaha
Daerah
4.01.03.2.0 Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Analisa Bagian 343.570.275
102 Perekonomian Stabilitas Harga dan Administrasi
Ketersediaan Bahan Pangan Perekonomi
Daerah 12 laporan an Dan
Usaha
Daerah
4.01.03.2.0 Perencanaan dan Jumlah dokumen Evaluasi Bagian 226.691.775
103 Pengawasan Ekonomi Mikro Pelaksanaan Program Administrasi
kecil Pengembangan Ekonomi Perekonomi
Mikro 4 dokumen an Dan
Usaha
Daerah
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 807.176.188
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 807.176.188
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Administrasi
100 % Perekonomi
an Dan
Usaha
Daerah

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 49


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.628.742.741
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 2.628.742.741
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Hubungan
100 % Masyarakat
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 7.461.280.295
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 1.795.612.356
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Layanan
100 % Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
4.01.03.2.0 Pembinaan dan Advokasi Jumlah dokumen pengadaan Bagian 5.665.667.939
303 Pengadaan Barang dan Jasa lelang barang/jasa yang Layanan
terselesaikan 900 dokumen Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 76.366.806.20
3 7
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Bagian 76.366.806.20
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Umum Dan 7
100 % Protokol
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 10.267.907.94
3 9
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 10.267.907.94
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kebudayaan 9
100 % dan
Pariwisata
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.099.601.338
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.099.601.338
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kepemudaa
100 % n dan Olah
Raga
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.921.972.192
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.921.972.192
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kependuduk
100 % an dan
Pencatatan
Sipil
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.589.152.846
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.589.152.846
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Ketahanan
100 % Pangan dan
Pertanian
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.624.823.603
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.624.823.603
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Komunikasi
100 % dan
Informatika
Persentase pemeliharaan
dan pengadaan sarana
perkantoran 100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.816.883.868
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.816.883.868
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Koperasi
100 % dan Usaha
Mikro
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.467.755.464
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.467.755.464
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Lingkungan

III - 50 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
100 % Hidup
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 34.354.718.09
3 9
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 34.354.718.09
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pekerjaan 9
100 % Umum Bina
Marga dan
Pematusan
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.993.038.132
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.993.038.132
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pemadam
100 % Kebakaran
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.963.612.042
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.963.612.042
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Penanaman
100 % Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 21.935.434.98
3 6
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 21.935.434.98
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pendidikan 6
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 5.590.903.031
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 5.590.903.031
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pengelolaan
100 % Bangunan
dan Tanah
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.993.988.845
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.993.988.845
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pengendalia
100 % n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.665.760.199
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 3.665.760.199
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perdaganga
100 % n
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12.854.459.18
3 3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 12.854.459.18
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perhubunga 3
100 % n
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.565.355.908
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 2.565.355.908
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perpustakaa
100 % n dan
Kearsipan
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 8.788.532.088
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 8.788.532.088
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Perumahan
100 % Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 51


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Ruang
4.01.03.2.0 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2.184.758.389
4
4.01.03.2.0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dalam rangka Dinas 2.184.758.389
403 Evaluasi Kebijakan Energi Konservasi Energi Pada Perumahan
dan Air Sektor Bangunan Gedung Rakyat dan
dan Permukiman yang Kawasan
disediakan 10 unit Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6.233.845.141
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas Sosial 6.233.845.141
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
Persentase pemeliharaan
dan pengadaan sarana
perkantoran 100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.404.744.802
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Dinas 1.404.744.802
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tenaga
100 % Kerja
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.566.570.421
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Inspektorat 1.566.570.421
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.171.814.790
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.171.814.790
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Asemrowo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.356.823.617
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.356.823.617
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Benowo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.768.896.115
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.768.896.115
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Bubutan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.826.106.387
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Bulak 1.826.106.387
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.375.366.258
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Dukuh 1.375.366.258
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Pakis
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.737.936.174
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.737.936.174
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Gayungan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.781.729.639
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.781.729.639
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Genteng
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.074.308.680
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.074.308.680
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Gubeng

III - 52 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.491.357.655
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.491.357.655
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Gunung
100 % Anyar
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.307.088.927
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.307.088.927
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Jambangan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.320.264.243
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.320.264.243
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Karangpilan
100 % g
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.828.483.954
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.828.483.954
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Kenjeran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.879.565.493
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.879.565.493
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Krembangan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.620.555.802
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.620.555.802
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Lakarsantri
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.334.246.143
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.334.246.143
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Mulyorejo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.744.254.918
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Pabean 1.744.254.918
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Cantian
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.636.947.978
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Pakal 1.636.947.978
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.173.432.104
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.173.432.104
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Rungkut
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.261.676.420
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.261.676.420
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Sambikerep
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.791.677.772
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.791.677.772
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Sawahan
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.112.109.817
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.112.109.817
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Semampir
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.666.766.122

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 53


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.666.766.122
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Simokerto
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.275.367.415
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Sukolilo 2.275.367.415
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.995.159.907
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.995.159.907
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Sukomanun
100 % ggal
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.859.283.153
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.859.283.153
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tambaksari
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.861.466.237
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Tandes 1.861.466.237
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.431.723.349
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 2.431.723.349
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tegalsari
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.776.033.939
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.776.033.939
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Tenggilis
100 % Mejoyo
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.691.523.030
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. Wiyung 1.691.523.030
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.648.068.446
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.648.068.446
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Wonocolo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.875.826.646
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Kec. 1.875.826.646
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Wonokromo
100 %
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 37.537.069.32
3 8
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan RSUD 37.537.069.32
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Bhakti 8
100 % Dharma
Husada
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 89.284.026.09
3 3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan RSUD dr. 89.284.026.09
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Mohamad 3
100 % Soewandhie
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.623.219.062
3
4.01.03.2.0 Pengelolaan Pengadaan Persentase ketersediaan Satuan 2.623.219.062
301 Barang dan Jasa barang dan jasa perkantoran Polisi
100 % Pamong
Praja
4,2 SEKRETARIAT DPRD 40.612.839.54

III - 54 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2
4.2.2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 40.612.839.54
2
4.02.02.2.0 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.398.568.013
1
4.02.02.2.0 Penyusunan dan Jumlah dokumen kajian Sekretariat 4.398.568.013
101 Pembahasan Program kebijakan dan rancangan DPRD
Pembentukan Peraturan peraturan daerah yang
Daerah dibahas 6 dokumen
4.02.02.2.0 Peningkatan Kapasitas DPRD 18.379.220.86
4 1
4.02.02.2.0 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah pelaksanaan Sekretariat 18.379.220.86
403 Dewan publikasi kegiatan DPRD 5 DPRD 1
media
4.02.02.2.0 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 13.974.056.41
5 3
4.02.02.2.0 Pelaksanaan Reses Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali Sekretariat 13.974.056.41
503 DPRD 3
4.02.02.2.0 Fasilitasi Tugas DPRD 3.860.994.255
8
4.02.02.2.0 Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah kegiatan Fasilitasi Sekretariat 3.860.994.255
801 Pelaksanaan Tugas DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD
Sekretariat DPRD 38 kali
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 247.370.685.7
94
5,1 PERENCANAAN 11.558.694.94
8
5.1.2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 3.780.640.245
DAERAH
5.01.02.2.0 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.457.364.312
1
5.01.02.2.0 Koordinasi Penyusunan dan Jumlah dokumen rencana Badan 1.457.364.312
107 Penetapan Dokumen dan anggaran rencana Perencanaa
Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah yang n
Daerah Kabupaten/Kota disusun 9 dokumen Pembangun
an
5.01.02.2.0 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 1.427.406.616
2 Pembangunan Daerah
5.01.02.2.0 Analisis Data dan Informasi Jumlah data urusan yang Badan 1.427.406.616
201 Perencanaan Pembangunan dikelola 17 data urusan Perencanaa
Daerah n
Pembangun
an
5.01.02.2.0 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 895.869.317
3 Daerah
5.01.02.2.0 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Perangkat Daerah Badan 895.869.317
303 Penyusunan Laporan yang dimonitoring dan Perencanaa
Berkala Pelaksanaan dievaluasi kinerja n
Pembangunan Daerah pelaksanaan Pembangunan Pembangun
Daerah 72 PD an
5.1.3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 7.778.054.703
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.807.395.213
1
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen kajian Badan 620.412.042
104 Sinergitas dan Harmonisasi pendukung perencanaan tata Perencanaa
Perencanaan Pembangunan kelola pemerintahan yang n
Daerah Bidang disusun 2 dokumen Pembangun
Pemerintahan an
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen kajian Badan 1.186.983.171
108 Sinergitas dan Harmonisasi pendukung perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat 1 n
Daerah Bidang dokumen Pembangun
Pembangunan Manusia an
Jumlah pelaksanaan kegiatan
Forum Kota Sehat yang
difasilitasi 12 kali
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 2.393.671.255

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 55


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 Alam)
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kajian Badan 1.855.859.934
204 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Perdagangan dan n
Daerah Bidang Ketenagakerjaan yang Pembangun
Perekonomian disusun 2 dokumen an
Jumlah Dokumen Kinerja
Indikator Ekonomi yang
disusun 6 dokumen
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pendapatan
Daerah yang disusun 2
dokumen
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kajian Badan 537.811.321
208 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan n
Daerah Bidang SDA Pertanian yang disusun 2 Pembangun
dokumen an
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.576.988.235
3
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kajian Badan 1.879.273.968
304 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota 1 dokumen n
Daerah Bidang Infrastruktur Pembangun
an
Jumlah Dokumen
Perencanaan Induk Sektoral
Transportasi dan Drainase 1
dokumen
5.01.03.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen Kajian Badan 1.697.714.267
308 Sinergitas dan Harmonisasi Pendukung Perencanaan Perencanaa
Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan, Permukiman n
Daerah Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup 1 Pembangun
dokumen an
Jumlah dokumen
perencanaan tata ruang kota
dan pertanahan 1 dokumen
5,2 KEUANGAN 77.605.652.67
8
5.2.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 25.459.501.27
0
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.003.752.555
1
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Koordinasi Badan 219.741.094
107 Peraturan Daerah tentang dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Keuangan
Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah dan Pajak
APBD tentang Penjabaran APBD 2 Daerah
laporan
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Koordinasi dan Badan 439.482.169
108 Peraturan Daerah tentang Penyusunan Peraturan Pengelolaan
Perubahan APBD dan Daerah tentang Perubahan Keuangan
Peraturan Kepala Daerah APBD dan Peraturan Kepala dan Pajak
tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran Daerah
Perubahan APBD Perubahan APBD 3 laporan
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Badan 344.529.292
109 Regulasi serta Kebijakan Evaluasi Pendapatan dan Pengelolaan
Bidang Anggaran Belanja Daerah 4 dokumen Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.073.460.382
2
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pengelolaan Jumlah dokumen Penerimaan Badan 471.645.018
201 Kas Daerah serta Pengeluaran Daerah Pengelolaan
yang dikelola 245 dokumen Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokumen Monitoring, Badan 230.525.329

III - 56 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
205 Asistensi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan
Supervisi, Monitoring dan Perimbangan Keuangan Keuangan
Evaluasi Pengelolaan Dana Daerah yang disusun 4 dan Pajak
Perimbangan dan Dana dokumen Daerah
Transfer Lainnya
5.02.02.2.0 Rekonsiliasi Data Jumlah Berkas Pencairan Badan 1.371.290.035
209 Penerimaan dan Dana secara Elektronik dan Pengelolaan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Surat Keuangan
Pemungutan dan Keterangan Pemberhentian dan Pajak
Pemotongan Atas SP2D Pembayaran yang dilayani Daerah
dengan Instansi Terkait 72000 berkas
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 997.352.333
3
5.02.02.2.0 Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Laporan Badan 997.352.333
308 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Keuangan
Pelaksanaan APBD disusun 22 dokumen dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 16.250.000.00
4 0
5.02.02.2.0 Analisis Perencanaan dan Badan 500.000.000
408 Penyaluran Bantuan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Pengelolaan Dana Darurat Badan 15.000.000.00
409 dan Mendesak Pengelolaan 0
Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Badan 750.000.000
410 Kabupaten/Kota Pengelolaan
Keuangan
dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.0 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.134.936.000
2
5.02.02.2.0 Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Blanko dan Formulir Dinas 5.134.936.000
205 Asistensi, Sinkronisasi, Pelayanan administrasi Kependuduk
Supervisi, Monitoring dan kependudukan dan an dan
Evaluasi Pengelolaan Dana pencatatan sipil yang Pencatatan
Perimbangan dan Dana bersumber dari DAK yang Sipil
Transfer Lainnya disediakan 200000 berkas
5.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 31.670.452.04
0
5.02.03.2.0 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.313.027.431
1
5.02.03.2.0 Penatausahaan Barang Milik Jumlah perangkat daerah Bagian 1.863.072.078
105 Daerah yang pencatatan Barang Milik Layanan
Daerah nya dimonitor 72 Pengadaan
lembaga dan
Pengelolaan
Aset
5.02.03.2.0 Optimalisasi Penggunaan, Jumlah berkas penetapan Bagian 3.449.955.353
110 Pemanfaatan, Penghapusan Aset/Barang Layanan
Pemindahtanganan, Daerah 6 Berkas Pengadaan
Pemusnahan, dan dan
Penghapusan Barang Milik Pengelolaan
Daerah Aset
5.02.03.2.0 Pengelolaan Barang Milik Daerah 26.357.424.60
1 9
5.02.03.2.0 Pengamanan Barang Milik Jumlah dokumen sertifikasi Dinas 7.935.820.488
107 Daerah tanah aset yang diajukan 75 Pengelolaan
dokumen Bangunan
dan Tanah
Jumlah tanah aset yang
diamankan 100 bidang
5.02.03.2.0 Pengawasan dan Jumlah bangunan yang Dinas 16.439.550.94

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 57


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
109 Pengendalian Pengelolaan diawasi dan dikelola 25 lokasi Pengelolaan 5
Barang Milik Daerah Bangunan
dan Tanah
5.02.03.2.0 Optimalisasi Penggunaan, Pendataan dan penataan Dinas 1.982.053.176
110 Pemanfaatan, terhadap tanah aset Pengelolaan
Pemindahtanganan, Pemerintah Kota Surabaya Bangunan
Pemusnahan, dan yang dilaksanakan 1 dan Tanah
Penghapusan Barang Milik dokumen
Daerah
5.2.4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 20.475.699.36
8
5.02.04.2.0 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 20.475.699.36
1 8
5.02.04.2.0 Analisa dan Pengembangan Jumlah berkas Penagihan Badan 47.243.800
102 Pajak Daerah, serta dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Pajak restitusi, kompensasi, Keuangan
Daerah. keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Reklame, Daerah
Pajak Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan dilayani
3012 berkas
5.02.04.2.0 Analisa dan Pengembangan Jumlah berkas Penagihan Badan 54.583.000
102 Pajak Daerah, serta dan Pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Pajak restitusi, kompensasi, Keuangan
Daerah. keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Hotel, Daerah
Restoran, PPJ dan Parkir
yang ditagih dan dilayani 450
berkas
5.02.04.2.0 Analisa dan Pengembangan Jumlah berkas Penagihan Badan 100.072.445
102 Pajak Daerah, serta dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Pajak restitusi, kompensasi, Keuangan
Daerah. keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang PBB dan BPHTB Daerah
yang ditagih dan dilayani
7000 berkas
5.02.04.2.0 Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Objek Pajak Hotel, Badan 1.170.767.094
105 Objek Pajak Daerah Restoran, PPJ dan Parkir Pengelolaan
hasil Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 1771 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Objek PBB dan Badan 2.891.673.093
105 Objek Pajak Daerah BPHTB hasil Intensifikasi dan Pengelolaan
Ekstensifikasi 236131 objek Keuangan
pajak dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Objek Pajak Hiburan, Badan 2.190.103.308
105 Objek Pajak Daerah Reklame dan Air Tanah hasil Pengelolaan
Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 18308 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Objek Pajak Hiburan, Badan 565.039.440
108 Daerah Reklame dan Air Tanah hasil Pengelolaan
Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 4723 berkas dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Objek Pajak Hotel, Badan 587.556.043
108 Daerah Restoran, PPJ dan Parkir Pengelolaan
hasil Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 889 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Objek PBB dan Badan 1.002.444.660
108 Daerah BPHTB hasil Intensifikasi dan Pengelolaan
Ekstensifikasi 81859 objek Keuangan
pajak dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Objek Pajak Hiburan, Badan 1.419.887.680
109 Pajak Daerah Reklame dan Air Tanah hasil Pengelolaan

III - 58 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 11869 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Objek PBB dan Badan 4.617.163.230
109 Pajak Daerah BPHTB hasil Intensifikasi dan Pengelolaan
Ekstensifikasi 377033 objek Keuangan
pajak dan Pajak
Daerah
5.02.04.2.0 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Objek Pajak Hotel, Badan 2.574.919.513
109 Pajak Daerah Restoran, PPJ dan Parkir Pengelolaan
hasil Intensifikasi dan Keuangan
Ekstensifikasi 3895 objek dan Pajak
pajak Daerah
5.02.04.2.0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan Badan 693.021.977
111 dan Pengurangan, angsuran, Pengelolaan
restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Hotel, Daerah
Restoran, PPJ dan Parkir
yang ditagih dan dilayani
6700 berkas
5.02.04.2.0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan Badan 620.928.388
111 dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Reklame, Daerah
Pajak Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan dilayani
7200 berkas
5.02.04.2.0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah berkas Penagihan Badan 1.677.879.447
111 dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang PBB dan BPHTB Daerah
yang ditagih dan dilayani
189512 berkas
5.02.04.2.0 Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah berkas Penagihan Badan 104.200.000
113 dan Pengawasan Pajak dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Daerah restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang PBB dan BPHTB Daerah
yang ditagih dan dilayani 250
berkas
5.02.04.2.0 Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah berkas Penagihan Badan 65.516.250
113 dan Pengawasan Pajak dan Pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Daerah restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Hotel, Daerah
Restoran, PPJ dan Parkir
yang ditagih dan dilayani 51
berkas
5.02.04.2.0 Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah berkas Penagihan Badan 92.700.000
113 dan Pengawasan Pajak dan pengurangan, angsuran, Pengelolaan
Daerah restitusi, kompensasi, Keuangan
keberatan dan Penghapusan dan Pajak
Piutang Pajak Reklame, Daerah
Pajak Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan dilayani
1012 berkas
5,3 KEPEGAWAIAN 150.986.581.5
72
5.3.2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 150.986.581.5
72
5.03.02.2.0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.334.025.116
1
5.03.02.2.0 Evaluasi Pengadaan ASN Jumlah tahapan seleksi Badan 1.935.540.986
104 dan Pengadaan ASN penerimaan ASN 4 tahap Kepegawaia
n dan Diklat

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 59


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
5.03.02.2.0 Pengelolaan Data Jumlah data pegawai yang Badan 398.484.130
111 Kepegawaian dikelola 8326 data Kepegawaia
n dan Diklat
5.03.02.2.0 Mutasi dan Promosi ASN 1.689.584.318
2
5.03.02.2.0 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah berkas penempatan Badan 1.006.691.119
201 pegawai, promosi dan rotasi Kepegawaia
jabatan 118 berkas n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pengelolaan Kenaikan Jumlah berkas penataan Badan 682.893.199
202 Pangkat ASN administrasi kepegawaian Kepegawaia
8437 berkas n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pengembangan Kompetensi ASN 1.962.284.635
3
5.03.02.2.0 Peningkatan Kapasitas Jumlah aparatur yang Badan 1.350.843.222
301 Kinerja ASN dikembangkan wawasannya Kepegawaia
365 orang n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pengelolaan Assessment Jumlah pelaksanaan Badan 611.441.413
302 Center assesmen pegawai 5 kali Kepegawaia
n dan Diklat
5.03.02.2.0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.539.865.505
4
5.03.02.2.0 Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah pegawai yang dinilai Badan 614.891.098
402 Evaluasi Kinerja Aparatur kinerjanya 7226 orang Kepegawaia
n dan Diklat
5.03.02.2.0 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah orang yang dilayani Badan 924.974.407
407 administrasi kepegawaiannya Kepegawaia
1005 orang n dan Diklat
Jumlah pegawai yang
mendapatkan intervensi
pengelolaan disiplin pegawai
596 orang
5.03.02.2.0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 143.283.123.2
4 11
5.03.02.2.0 Pelaksanaan Penilaian dan Dinas 143.283.123.2
402 Evaluasi Kinerja Aparatur Pendidikan 11
Jumlah lembaga yang
mendapatkan pengawasan
serta penilaian kinerja guru
dan tenaga kependidikan 957
Lembaga
5.03.02.2.0 Pengembangan Kompetensi ASN 177.698.787
3
5.03.02.2.0 Fasilitasi Pengembangan Jumlah pelaksanaan Inspektorat 177.698.787
314 Karir dalam Jabatan peningkatan kapabilitas APIP
Fungsional 50 kali
5,4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.516.716.559
5.4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.516.716.559
5.04.02.2.0 Pengembangan Kompetensi Teknis 2.483.344.869
1
5.04.02.2.0 Penyusunan Standar Jumlah materi diklat Badan 372.000.709
102 Perangkat Pembelajaran pembelajaran (e-learning) 3 Kepegawaia
Pemerintahan Dalam Negeri materi n dan Diklat
Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.2.0 Penyelenggaraan Jumlah jenis pendidikan dan Badan 2.111.344.160
103 Pengembangan Kompetensi pelatihan kompetensi teknis 2 Kepegawaia
Teknis Umum, Inti, dan jenis n dan Diklat
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

III - 60 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
5.04.02.2.0 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 4.033.371.690
2 Fungsional
5.04.02.2.0 Penyelenggaraan Jumlah jenis pendidikan dan Badan 4.033.371.690
207 Pengembangan Kompetensi pelatihan kompetensi Kepegawaia
bagi Pimpinan Daerah, fungsional dan sosial kultural n dan Diklat
Jabatan Pimpinan Tinggi, 2 jenis
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah jenis pendidikan dan
pelatihan kompetensi
manajerial 2 jenis
5,5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 703.040.037
5.5.2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 703.040.037
5.05.02.2.0 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 574.120.837
4
5.05.02.2.0 Penelitian, Pengembangan, Jumlah dokumen penelitian Badan 574.120.837
401 dan Perekayasaan di Bidang dan pengembangan inovasi 4Perencanaa
Teknologi dan Inovasi dokumen n
Pembangun
an
5.05.02.2.0 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 128.919.200
2
5.05.02.2.0 Penelitian dan jumlah lembaga pendidikan Dinas 128.919.200
203 Pengembangan Pendidikan yang mengikuti kegiatan Pendidikan
dan Kebudayaan fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah 2567
lembaga
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.768.481.691
6,1 INSPEKTORAT DAERAH 3.768.481.691
6.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.146.411.293
6.01.02.2.0 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.471.534.716
1
6.01.02.2.0 Pengawasan Keuangan Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 598.063.155
102 Pemerintah Daerah dilaksanakan pengawasan
dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
6.01.02.2.0 Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen Inspektorat 873.471.561
107 Tindak Lanjut Hasil inventarisasi dan monitoring
Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil
Tindak Lanjut Hasil pengawasan 12 dokumen
Pemeriksaan APIP
Jumlah dokumen pelaporan
kinerja tingkat kota yang
direviu 2 dokumen
Jumlah Laporan Survey
Penilaian Integritas (SPI) 1
Laporan
6.01.02.2.0 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 674.876.577
2
6.01.02.2.0 Pengawasan Dengan Tujuan Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 674.876.577
202 Tertentu dilaksanakan pengawasan
dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
6.1.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.622.070.398
6.01.03.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 759.147.811
1 Pengawasan
6.01.03.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 759.147.811
101 di Bidang Pengawasan dilaksanakan pengawasan
dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 61


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
6.01.03.2.0 Pendampingan dan Asistensi 862.922.587
2
6.01.03.2.0 Pendampingan dan Asistensi Jumlah PD dan Sekolah yang Inspektorat 862.922.587
201 Urusan Pemerintahan dilaksanakan pengawasan
Daerah dan penanganan pengaduan
35 lembaga
Jumlah PD yang dilakukan
reviu penganggaran dan
pelaporan kinerja 18 lembaga
7 UNSUR KEWILAYAHAN 733.580.255.0
35
7,1 KECAMATAN 733.580.255.0
35
7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 89.992.381.58
4
7.01.02.2.0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 594.244.779
3
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi dengan Persentase pemeliharaan Dinas 594.244.779
301 Perangkat Daerah dan/atau dan pengadaan sarana Kependuduk
Instansi Vertikal yang terkait perkantoran 100 % an dan
dalam Pemeliharaan Sarana Pencatatan
dan Prasarana Pelayanan Sipil
Umum
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.420.506
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 69.420.506
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Asemrowo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 219.877.473
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 219.877.473
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Asemrowo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.197.408.569
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.197.408.569
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Asemrowo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 139 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.297.319
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 70.297.319
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Benowo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 240.420.873
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 240.420.873
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Benowo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.450.989.791
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.450.989.791
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Benowo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 183 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.959.564

III - 62 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 50.959.564
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Bubutan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 208.390.088
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 208.390.088
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Bubutan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.104.899.741
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.104.899.741
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Bubutan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 414 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 80.140.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Bulak 80.140.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 Lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 171.152.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Bulak 171.152.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.344.387.106
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Bulak 1.344.387.106
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 157 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.453.528
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Dukuh 72.453.528
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Pakis
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 237.364.433
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Dukuh 237.364.433
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Pakis
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.628.392.232
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Dukuh 1.628.392.232
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Pakis
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 195 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.620.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 65.620.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Gayungan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 63


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 263.580.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 263.580.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Gayungan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.601.502.652
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.601.502.652
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Gayungan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 197 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.779.362
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 65.779.362
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Genteng
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 172.339.946
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 172.339.946
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Genteng
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.346.648.588
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.346.648.588
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Genteng
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 364 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 66.208.307
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 66.208.307
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Gubeng
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 194.186.603
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 194.186.603
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Gubeng
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.555.762.474
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.555.762.474
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Gubeng
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 488 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 69.572.248
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 69.572.248
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Gunung
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti Anyar
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 193.474.071
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 193.474.071

III - 64 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Gunung
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender Anyar
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.614.718.651
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.614.718.651
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Gunung
dengan Nonperizinan yang mendapatkan Anyar
peningkatan mutu selama 12
bulan 217 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.500.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 63.500.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Jambangan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 200.864.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 200.864.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Jambangan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.395.887.548
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.395.887.548
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Jambangan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 168 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.170.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 71.170.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Karangpilan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti g
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 199.592.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 199.592.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Karangpilan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender g
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.690.180.000
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.690.180.000
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Karangpilan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan g
peningkatan mutu selama 12
bulan 220 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.060.068
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 72.060.068
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Kenjeran
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 254.474.711
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 254.474.711
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Kenjeran
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.016.600.574
4

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 65


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.016.600.574
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Kenjeran
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 460 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72.704.731
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 72.704.731
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Krembangan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kelurahan dan Kecamatan 6
Instansi Vertikal Terkait lembaga
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 237.234.453
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 237.234.453
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Krembangan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.216.614.918
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.216.614.918
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Krembangan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 430 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 76.181.690
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 76.181.690
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Lakarsantri
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 259.555.525
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 259.555.525
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Lakarsantri
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.600.843.959
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.600.843.959
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Lakarsantri
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 200 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 103.605.569
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 103.605.569
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Mulyorejo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 170.534.459
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 170.534.459
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Mulyorejo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.678.865.817
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.678.865.817
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Mulyorejo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 347 lembaga

III - 66 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 84.508.593
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Pabean 84.508.593
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Cantian
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 222.346.806
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Pabean 222.346.806
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Cantian
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.833.594.117
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Pabean 2.833.594.117
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Cantian
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 377 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 88.270.470
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Pakal 88.270.470
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 153.602.723
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Pakal 153.602.723
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.827.561.788
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Pakal 1.827.561.788
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 226 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 110.514.053
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 110.514.053
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Rungkut
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 202.141.575
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 202.141.575
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Rungkut
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.653.294.866
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 3.653.294.866
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Rungkut
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 488 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 91.579.312
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 91.579.312
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Sambikerep
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 67


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 241.141.093
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 241.141.093
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Sambikerep
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.042.917.599
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.042.917.599
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Sambikerep
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 259 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 79.184.151
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 79.184.151
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Sawahan
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 270.600.570
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 270.600.570
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Sawahan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.841.815.996
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 4.841.815.996
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Sawahan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 627 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 76.647.692
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 76.647.692
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Semampir
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 181.799.692
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 181.799.692
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Semampir
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.647.254.630
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 4.647.254.630
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Semampir
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 636 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.278.646
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 65.278.646
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Simokerto
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 207.073.219
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

III - 68 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 207.073.219
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Simokerto
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.684.072.406
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.684.072.406
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Simokerto
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 356 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.706.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Sukolilo 73.706.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 259.824.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Sukolilo 259.824.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.403.734.672
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Sukolilo 3.403.734.672
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 439 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 67.302.248
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 67.302.248
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Sukomanun
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti ggal
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 165.414.016
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 165.414.016
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Sukomanun
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender ggal
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.428.566.933
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.428.566.933
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Sukomanun
dengan Nonperizinan yang mendapatkan ggal
peningkatan mutu selama 12
bulan 323 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 93.795.000
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 93.795.000
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Tambaksari
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 236.921.000
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 236.921.000
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Tambaksari
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.100.669.895

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 69


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 5.100.669.895
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Tambaksari
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 749 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.062.857
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Tandes 73.062.857
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 6 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 258.042.857
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Tandes 258.042.857
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.895.032.615
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Tandes 2.895.032.615
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 371 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.367.692
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 53.367.692
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Tegalsari
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 208.079.692
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 208.079.692
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Tegalsari
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.815.649.185
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.815.649.185
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Tegalsari
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 366 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 94.635.740
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 94.635.740
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Tenggilis
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti Mejoyo
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 181.747.542
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 181.747.542
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Tenggilis
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender Mejoyo
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.466.404.102
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 1.466.404.102
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Tenggilis
dengan Nonperizinan yang mendapatkan Mejoyo
peningkatan mutu selama 12

III - 70 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
bulan 185 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 90.085.568
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. Wiyung 90.085.568
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 200.256.759
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. Wiyung 200.256.759
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.847.007.351
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. Wiyung 1.847.007.351
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 211 lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73.082.672
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah Lembaga Peserta Kec. 73.082.672
101 Perencanaan dan dari seluruh Kelurahan di Wonocolo
Pelaksanaan Kegiatan wilayah Kecamatan
Pemerintahan dengan Wonocolo 4 Lembaga
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 210.490.038
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 210.490.038
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Wonocolo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.170.059.879
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 2.170.059.879
402 Pemerintahan yang terkait administrasi kemasyarakatan Wonocolo
dengan Nonperizinan yang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 280 Lembaga
7.01.02.2.0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 74.808.256
1
7.01.02.2.0 Koordinasi/Sinergi Jumlah lembaga peserta dari Kec. 74.808.256
101 Perencanaan dan seluruh kelurahan di wilayah Wonokromo
Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang mengikuti
Pemerintahan dengan Musrenbang RKPD tingkat
Perangkat Daerah dan Kecamatan 4 lembaga
Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit 258.003.998
2 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.0 Peningkatan Efektifitas Jumlah Pelaksanaan Kec. 258.003.998
203 Pelaksanaan Pelayanan Penguatan Kelembagaan dan Wonokromo
kepada Masyarakat di Pengarusutamaan Gender
Wilayah Kecamatan dan Anak 116 Kali
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.256.770.094
4
7.01.02.2.0 Pelaksanaan Urusan Jumlah lembaga pelayanan Kec. 4.256.770.094
402 Pemerintahan yang terkait
administrasi kemasyarakatan Wonokromo
dengan Nonperizinanyang mendapatkan
peningkatan mutu selama 12
bulan 574 Lembaga
7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 602.058.254.5
83
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8.314.290.850
2

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 71


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.422.398.616
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 433.637.841
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 447.817.486
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.877.530.167
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 983.950.726
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.148.956.014
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Asemrowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 71.737.319
1
7.01.03.2.0 Sinkronisasi Program Kerja Pengembangan Kampung Kec. 71.737.319
102 dan Kegiatan Pemberdayaan Edukasi 3 kali Benowo
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.198.047.18
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.501.859.455
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 378.930.236
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 564.694.648
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.784.374.938
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9

III - 72 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.589.209.496
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 770.070.188
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 580.958.142
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.027.950.077
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Benowo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 23.619.143.89
2 9
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.441.215.653
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.432.003.698
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.244.694.266
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.039.055.920
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.279.355.390
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.838.615.871
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 723.507.708
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 73


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.136.145.935
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.606.596.604
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.877.952.854
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Bubutan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.427.945.364
2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 289.322.043
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 2.773.665.106
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 1.836.593.951
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 840.646.464
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 858.166.000
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 879.292.000
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 986.406.800
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Bulak 963.853.000
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3

III - 74 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.107.455.62
2 3
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 1.733.990.831
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 1.897.616.690
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 2.006.688.987
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 1.918.840.202
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 795.624.355
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 957.026.457
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 974.366.280
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Dukuh 823.301.821
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Pakis
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.230.354.69
2 3
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.517.651.632
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.952.038.418
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.461.985.960
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 75


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.647.676.774
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 805.015.607
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 683.857.400
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 593.688.035
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 568.440.867
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gayungan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.628.539.46
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.461.099.231
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.461.552.173
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.932.373.292
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.916.073.170
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.639.188.008
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.381.001.728
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana

III - 76 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.427.326.372
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.264.937.804
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 873.834.222
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.271.153.460
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Genteng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 27.366.740.86
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.225.051.148
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.528.508.860
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.306.546.592
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 618.696.086
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.167.881.352
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.927.039.727
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.415.759.386
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 77


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 886.576.426
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.050.607.221
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.528.510.220
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 893.717.706
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.817.846.142
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gubeng
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12.381.748.27
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.201.430.566
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.807.758.544
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.969.955.965
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.234.311.555
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 978.005.141
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.204.162.558
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar

III - 78 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 882.723.055
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.103.400.892
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Gunung
pembangunan sarana Anyar
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.812.266.918
2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 770.179.335
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.142.029.396
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.267.849.799
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.736.707.547
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.309.233.373
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 844.775.001
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 871.291.220
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 870.201.247
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Jambangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12.696.714.15
2 9
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.375.370.931

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 79


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.807.020.421
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.142.482.005
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 880.174.160
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.236.359.151
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 983.894.594
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 721.745.770
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 549.667.127
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Karangpilan
pembangunan sarana g
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 26.536.746.37
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.531.630.245
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.146.987.805
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.857.709.270
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.494.573.590

III - 80 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 2
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.072.827.442
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.546.481.179
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.159.041.586
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.727.495.258
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Kenjeran
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 2
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 24.622.941.74
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.418.496.914
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.622.237.132
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.044.087.179
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.951.808.740
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.322.112.998
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 861.080.655
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.658.170.132

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 81


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.802.840.621
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 477.020.883
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.465.086.491
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Krembangan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.904.396.84
2 7
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.326.719.988
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.202.253.680
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 400.963.937
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 371.588.040
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.557.302.232
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 696.034.997
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.189.320.978
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 878.556.780

III - 82 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 934.396.921
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.202.686.062
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 565.533.212
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 579.040.020
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Lakarsantri
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 3
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.369.866.62
2 2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.882.640.181
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.283.685.753
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.145.835.161
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 972.794.930
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.532.751.361
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.457.864.823
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 671.965.225

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 83


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.764.127.428
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.425.752.985
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 687.487.264
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 485.998.391
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.058.963.120
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Mulyorejo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20.918.576.62
2 4
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.707.412.503
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 1.424.738.415
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.702.285.201
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 1.965.753.459
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.511.100.956
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 1.247.876.703

III - 84 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 3.932.743.430
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 875.186.967
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 2.585.117.229
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pabean 966.361.761
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Cantian
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 13.056.462.69
2 2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.354.116.414
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.596.283.810
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 4.463.806.289
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.371.692.326
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 724.555.706
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 923.724.129
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.497.206.047

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 85


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Pakal 1.125.077.971
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 25.595.340.70
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.607.994.943
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.553.826.278
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.891.439.340
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.232.831.293
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.189.602.771
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.921.005.640
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.440.808.676
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.910.935.871
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.415.167.353
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
15 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.227.011.909

III - 86 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.321.908.024
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 882.808.602
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Rungkut
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.559.680.67
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 909.821.984
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.412.322.112
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.441.528.259
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 5.059.332.309
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 551.625.692
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 812.009.158
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 676.930.838
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 696.110.318
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sambikerep
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 35.027.682.60

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 87


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 7
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.359.863.955
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
18 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.122.468.078
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.508.892.787
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.143.254.806
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.682.003.403
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.544.150.139
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 5.336.521.408
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
18 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.995.237.577
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.309.060.767
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.060.277.717
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.565.916.347
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.400.035.623

III - 88 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sawahan
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 35.325.120.93
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 7.508.556.134
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
16 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.806.800.375
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.672.508.512
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.834.574.224
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
17 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.105.034.123
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.861.227.807
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
16 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.290.625.174
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.393.268.726
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.665.568.215
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
17 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.186.957.646
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Semampir
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.916.596.57

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 89


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.254.857.270
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.492.535.846
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.080.692.999
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.123.005.530
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.274.566.627
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.886.905.924
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.007.076.272
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.869.595.320
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.003.376.376
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.923.984.411
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Simokerto
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 24.333.825.51
2 8
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 3.413.459.871
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat

III - 90 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.321.092.000
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 935.043.445
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.962.738.975
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 2.638.374.701
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.321.770.157
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 2.851.966.920
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.129.377.900
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.700.457.995
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 920.020.330
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.266.075.953
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.307.179.960
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 2.384.871.260

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 91


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Sukolilo 1.181.396.051
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 18.973.534.25
2 6
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.311.585.088
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.373.717.032
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 805.651.549
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.159.264.381
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.423.421.803
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.932.447.134
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 969.710.436
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.009.733.675
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 639.447.621
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 356.173.185

III - 92 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 753.798.386
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.238.583.966
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Sukomanun
pembangunan sarana ggal
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 42.566.150.20
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.370.740.448
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.575.945.713
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.858.197.959
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.093.316.113
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.107.825.356
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.472.981.685
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.676.491.505
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.269.142.750
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.599.124.500

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 93


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.517.290.120
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.204.275.300
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.739.593.500
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.963.997.501
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.512.264.550
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 516.905.400
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.088.057.800
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tambaksari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 21.048.986.79
2 8
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 4.838.825.613
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.913.077.447
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.080.547.263
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.788.881.313

III - 94 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 702.039.079
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.512.479.062
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 2.939.707.809
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.777.082.516
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.050.644.924
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 4
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 673.832.429
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 1.848.482.974
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Tandes 923.386.369
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20.597.011.49
2 5
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.069.649.565
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.588.955.212
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.056.758.020

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 95


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.353.930.585
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.581.308.044
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.698.904.831
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.830.296.341
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.156.460.289
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.233.038.878
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.027.709.730
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tegalsari
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
14 Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 10.861.350.74
2 4
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.166.872.494
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.227.346.428
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.279.372.595
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.587.333.486

III - 96 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 880.930.810
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.171.928.814
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.174.841.710
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.372.724.407
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Tenggilis
pembangunan sarana Mejoyo
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 11.833.933.46
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.124.930.493
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 2.866.869.740
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.974.904.152
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.527.441.616
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 809.728.407
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.583.969.012
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 8
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 762.404.713

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 97


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. Wiyung 1.183.685.327
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 15.740.327.09
2 0
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.039.955.622
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.853.600.064
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.847.692.469
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.798.915.116
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.514.244.575
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 799.671.585
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
13 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 884.269.936
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 7
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 618.183.585
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 6
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 726.689.249
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
10 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.657.104.889

III - 98 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonocolo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 32.414.738.02
2 2
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.252.352.537
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 1.670.079.940
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 2.830.147.349
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.877.983.299
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 4.539.458.758
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pembangunan Sarana dan Jumlah lembaga yang Kec. 3.468.549.146
202 Prasarana Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.504.880.878
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 5
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 4.431.938.892
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat 9
Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.778.663.708
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 1.694.168.027
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
11 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 3.296.378.608

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 99


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.01.03.2.0 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang Kec. 2.070.136.880
203 di Kelurahan mendapatkan intervensi Wonokromo
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan masyarakat
12 Lembaga
7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.900.463.90
0
7.01.04.2.0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.811.563.38
1 7
7.01.04.2.0 Harmonisasi Hubungan Jumlah fasilitasi Dinas Sosial 18.811.563.38
102 Dengan Tokoh Agama dan penyelenggaraan kegiatan 7
Tokoh Masyarakat keagamaan 102 kali
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 377.885.013
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 377.885.013
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Asemrowo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 365.139.291
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 365.139.291
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Benowo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 438.968.563
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 438.968.563
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Bubutan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 575.592.640
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Bulak 575.592.640
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 364.785.592
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Dukuh 364.785.592
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Pakis
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

III - 100 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 467.649.400
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 467.649.400
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Gayungan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 640.652.054
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 640.652.054
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Genteng
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 476.420.088
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 476.420.088
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Gubeng
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 374.342.496
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 374.342.496
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Gunung
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi Anyar
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 432.129.400
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 432.129.400
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Jambangan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 523.916.800
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 523.916.800
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Karangpilan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi g
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 479.841.642
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 479.841.642
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Kenjeran
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 101


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 349.848.229
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 349.848.229
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Krembangan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 243.229.644
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 243.229.644
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Lakarsantri
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 537.478.977
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 537.478.977
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Mulyorejo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 274.104.951
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Pabean 274.104.951
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Cantian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 376.711.941
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Pakal 376.711.941
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 459.177.114
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 459.177.114
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Rungkut
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 453.797.805
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 453.797.805
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Sambikerep
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali

III - 102 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 405.402.966
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 405.402.966
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Sawahan
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 541.977.092
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 541.977.092
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Semampir
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 444.144.512
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 444.144.512
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Simokerto
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 424.606.010
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Sukolilo 424.606.010
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 408 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 609.138.656
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 609.138.656
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Sukomanun
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi ggal
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 530.376.600
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 530.376.600
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Tambaksari
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 452.260.808
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Tandes 452.260.808
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 103


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 476.457.092
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 476.457.092
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Tegalsari
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 460.635.743
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 460.635.743
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Tenggilis
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi Mejoyo
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 330.214.368
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. Wiyung 330.214.368
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 508.980.429
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah Pelaksanaan Kec. 508.980.429
201 Perangkat Daerah yang Pengawasan Pengendalian Wonocolo
Tugas dan Fungsinya di dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.01.04.2.0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 693.034.597
2 Kepala Daerah
7.01.04.2.0 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah pelaksanaan Kec. 693.034.597
201 Perangkat Daerah yang pengawasan pengendalian Wonokromo
Tugas dan Fungsinya di dan evaluasi kegiatan Polisi
Bidang Penegakan Pamong Praja 360 kali
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.043.638.975
7.01.05.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 6.043.638.975
1 Daerah
7.01.05.2.0 Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah fasilitasi kegiatan Dinas Sosial 6.043.638.975
102 Pembinaan (Bimtek, organisasi sosial
Sosialisasi, Konsultasi) kepahlawanan 62 kali
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.1.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.585.515.993
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 76.770.506
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 76.770.506

III - 104 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Asemrowo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 76.628.729
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 76.628.729
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Benowo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 53.659.564
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 53.659.564
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Bubutan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 81.340.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Bulak 81.340.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 81.063.528
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Dukuh 81.063.528
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Pakis
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 74.620.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 74.620.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Gayungan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 77.779.362
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 77.779.362
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Genteng
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 80.308.307
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 80.308.307
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Gubeng
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 70.142.248
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 70.142.248
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Gunung
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana Anyar
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 62.420.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 62.420.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Jambangan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 80.140.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 80.140.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Karangpilan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana g
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 81.570.068
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 81.570.068
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Kenjeran
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 105


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 71.984.731
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 71.984.731
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Krembangan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 70.481.690
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 70.481.690
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Lakarsantri
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 119.205.569
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 119.205.569
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Mulyorejo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 96.820.343
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pabean 96.820.343
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Cantian
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 96.430.470
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Pakal 96.430.470
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 107.214.053
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 107.214.053
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Rungkut
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 99.259.312
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 99.259.312
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Sambikerep
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 88.334.151
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 88.334.151
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Sawahan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 82.707.692
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 82.707.692
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Semampir
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 77.437.007
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 77.437.007
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Simokerto
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 120 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 87.056.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Sukolilo 87.056.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 70.542.248

III - 106 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 70.542.248
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Sukomanun
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana ggal
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 108.825.000
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 108.825.000
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Tambaksari
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 85.422.857
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Tandes 85.422.857
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 62.787.692
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 62.787.692
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Tegalsari
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 97.128.370
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 97.128.370
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Tenggilis
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana Mejoyo
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 98.245.568
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. Wiyung 98.245.568
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 kali
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 83.102.672
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 83.102.672
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan,Verifikasi dam Wonocolo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana 60 Kali
Kecamatan
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 86.088.256
1 Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kec. 86.088.256
118 Pembangunan Kawasan Pengumpulan, Verifikasi, dan Wonokromo
Perdesaan di Wilayah Validasi Data Sarana
Kecamatan Prasarana Wilayah 60 Kali
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 16.572.437.94
3
8,1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16.572.437.94
3
8.1.2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 1.460.528.180
KEBANGSAAN
8.01.02.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 372.491.999
1 Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah peserta komunikasi, Badan 372.491.999
104 Bidang Ideologi Wawasan informasi dan edukasi Kesatuan
Kebangsaan, Bela Negara, peningkatan wawasan Bangsa,
Karakter Bangsa, kebangsaan 750 orang Politik dan
Pembauran Kebangsaan, Perlindunga
Bineka Tunggal Ika dan n
Sejarah Kebangsaan Masyarakat
8.01.02.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 1.088.036.181
1 Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan pembinaan Badan 1.088.036.181
104 Bidang Ideologi Wawasan potensi masyarakat 81 kali Penanggula
Kebangsaan, Bela Negara, ngan
Karakter Bangsa, Bencana

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 107


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Pembauran Kebangsaan, Dan
Bineka Tunggal Ika dan Perlindunga
Sejarah Kebangsaan n
Masyarakat
8.1.3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 8.337.390.000
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 8.337.390.000
1 Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.0 Pelaksanaan Koordinasi Di Jumlah lembaga yang Badan 8.337.390.000
104 Bidang Pendidikan Politik, mendapatkan pemberdayaan Kesatuan
Etika Budaya Politik, 10 lembaga Bangsa,
Peningkatan Demokrasi, Politik dan
Fasilitasi Kelembagaan Perlindunga
Pemerintahan, Perwakilan n
dan Partai Politik, Pemilihan Masyarakat
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
8.1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 201.733.594
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 201.733.594
1 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.0 Pelaksanaan Monitoring Jumlah lembaga yang Badan 201.733.594
105 Evaluasi dan Pelaporan mendapatkan pemberdayaan Kesatuan
Dibidang Pendaftaran 21 lembaga Bangsa,
Ormas, Pemberdayaan Politik dan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Perlindunga
Sengketa Ormas, n
Pengawasan Ormas dan Masyarakat
Ormas Asing di Daerah
8.1.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 1.063.580.725
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 1.063.580.725
1 Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.05.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan peningkatan Badan 1.063.580.725
104 Bidang Ketahanan Ekonomi, toleransi dan kehidupan Kesatuan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi beragama 30 kali Bangsa,
Pencegahan Penyalagunaan Politik dan
Narkotika, Fasilitasi Perlindunga
Kerukunan Umat Beragama n
dan Penghayat Kepercayaan Masyarakat
di Daerah
8.1.6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN 5.509.205.444
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 5.509.205.444
1 Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.0 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan kerjasama Badan 4.696.100.788
104 Bidang Kewaspadaan Dini, pengendalian keamanan kota Kesatuan
Kerjasama Intelijen, 194 kali Bangsa,
Pemantauan Orang Asing, Politik dan
Tenaga Kerja Asing dan Perlindunga
Lembaga Asing, n
Kewaspadaan Perbatasan Masyarakat
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
8.01.06.2.0 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah kegiatan pemantauan Badan 813.104.656
105 Evaluasi dan Pelaporan di dan pengendalian Kesatuan
Bidang Kewaspadaan Dini, ketenteraman kota 54 kali Bangsa,
Kerjasama Intelijen, Politik dan
Pemantauan Orang Asing, Perlindunga
Tenaga Kerja Asing dan n

III - 108 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Lembaga Asing, Masyarakat
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
X 2.763.176.265
.923
X.XX 2.763.176.265
.923
X.XX.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.763.176.265
KABUPATEN/KOTA .923
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.241.364.93
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 12.241.364.93
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kepegawaia 1
n dan Diklat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 535.176.833
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase pemeliharaan Badan 535.176.833
804 Umum Kantor dan pengadaan sarana Kepegawaia
perkantoran 100 % n dan Diklat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.521.956.387
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 6.521.956.387
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kesatuan
Bangsa,
Politik dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.351.058
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Badan 321.351.058
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Kesatuan
perkantoran 100 % Bangsa,
Politik dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.581.604.337
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 8.581.604.337
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Penanggula
ngan
Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.183.514.393
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Badan 1.183.514.393
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Penanggula
perkantoran 100 % ngan
Bencana
Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 147.504.250
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Badan 147.504.250
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Pengelolaan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Keuangan
Perangkat Daerah yang dan Pajak
disusun 12 Dokumen Daerah

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 109


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.039.232.6
2 72
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 108.039.232.6
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pengelolaan 72
Keuangan
dan Pajak
Daerah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.579.167.471
9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Persentase pemeliharaan Badan 3.579.167.471
901 Pemeliharaan, Biaya dan pengadaan sarana Pengelolaan
Pemeliharaan, dan Pajak perkantoran 100 % Keuangan
Kendaraan Perorangan dan Pajak
Dinas atau Kendaraan Dinas Daerah
Jabatan
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.789.012
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Badan 237.789.012
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Perencanaa
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi n
Perangkat Daerah 12 Pembangun
dokumen an
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.041.387.19
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Badan 24.041.387.19
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perencanaa 8
n
Pembangun
an
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 496.132.451
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Badan 496.132.451
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perencanaa
perkantoran 100 % n
Pembangun
an
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.057.329.871
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.057.329.871
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Kerjasama
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.117.040
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 244.117.040
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Kerjasama
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.736.109.189
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 3.736.109.189
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Kesejahtera
an Rakyat
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.672.321
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Bagian 158.672.321
906 Mesin Lainnya dan pengadaan sarana Administrasi
perkantoran 100 % Kesejahtera
an Rakyat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.651.792.968
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 8.651.792.968
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Pembangun
an
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.000.184.654
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 2.000.184.654

III - 110 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Pembangun
atau Bangunan Lainnya an
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.274.288.086
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.274.288.086
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Pemerintaha
n Dan
Otonomi
Daerah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.446.376
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 219.446.376
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Pemerintaha
atau Bangunan Lainnya n Dan
Otonomi
Daerah
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.158.975.787
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 3.158.975.787
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Administrasi
Perekonomi
an Dan
Usaha
Daerah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.209.347
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 179.209.347
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Administrasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Perekonomi
atau Bangunan Lainnya an Dan
Usaha
Daerah
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.066.377.788
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.066.377.788
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Hubungan
Masyarakat
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.042.943
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Bagian 544.042.943
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Hubungan
perkantoran 100 % Masyarakat
X.XX.01.2.1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 429.663.088
4
X.XX.01.2.1 Pendokumentasian Tugas Jumlah Dokumentasi, Data Bagian 429.663.088
403 Pimpinan dan Informasi disusun 9 Hubungan
dokumen Masyarakat
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.624.568.360
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 9.624.568.360
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Hukum
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 723.287.980
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase ketersediaan Bagian 723.287.980
602 Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran Hukum
100 %
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.357.322
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 292.357.322
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Hukum
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.107.982.088
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 9.107.982.088

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 111


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Layanan
Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.807.392.149
5
X.XX.01.2.0 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas dan Bagian 3.807.392.149
502 Beserta Atribut kelengkapannya yang Layanan
Kelengkapannya diadakan 8891 stel Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.066.184.75
7 8
X.XX.01.2.0 Pengadaan Peralatan dan Jumlah sarana kedinasan Bagian 20.347.744.26
706 Mesin Lainnya yang diadakan 3805 unit Layanan 3
Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Bagian 1.718.440.495
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Layanan
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Pengadaan
dan
Pengelolaan
Aset
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.658.261.884
9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Bagian 7.658.261.884
901 Pemeliharaan, Biaya Dinas/Operasional yang Layanan
Pemeliharaan, dan Pajak dipelihara dan diurus Pengadaan
Kendaraan Perorangan administrasinya 2897 unit dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Pengelolaan
Jabatan Aset
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.379.648.119
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 4.379.648.119
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Organisasi
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.854.377
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase ketersediaan Bagian 297.854.377
602 Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran Organisasi
100 %
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.123.717
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Bagian 131.123.717
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Organisasi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.1 Penataan Organisasi 2.462.860.738
3
X.XX.01.2.1 Pengelolaan Kelembagaan Jumlah dokumen Bagian 673.640.788
301 dan Analisis Jabatan pelaksanaan analisis jabatan Organisasi
dan analisis beban kerja serta
standar kompetensi yang
disusun 1 dokumen
Jumlah dokumen
pelaksanaan analisis
kelembagaan yang disusun 1
dokumen
X.XX.01.2.1 Peningkatan Kinerja dan Jumlah dokumen Bagian 823.574.095
303 Reformasi Birokrasi pendampingan penyusunan Organisasi
laporan kinerja dan
monitoring implementasi
reformasi birokrasi yang
disusun 2 dokumen
Jumlah POS perangkat

III - 112 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
daerah yang dilakukan
monitoring dan evaluasi 155
POS
X.XX.01.2.1 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah penyelenggara Bagian 965.645.855
304 Pengendalian Kualitas pelayanan publik yang Organisasi
Pelayanan Publik dan Tata dilakukan monitoring 254
Laksana lembaga
Jumlah unit layanan publik
yang dilakukan Survey
Kepuasan Masyarakat 254
lembaga
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 918.610.366
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Bagian 918.610.366
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Umum Dan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Protokol
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.344.220.11
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Bagian 24.344.220.11
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Umum Dan 6
Protokol
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.709.372.868
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Kelayakan dan Bagian 4.709.372.868
911 Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan Umum Dan
Pendukung Gedung Kantor prasarana perkantoran 100 % Protokol
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 8.470.556.721
1 Daerah
X.XX.01.2.1 Penyediaan Gaji dan Bagian 397.676.341
101 Tunjangan Kepala Daerah Umum Dan
dan Wakil Kepala Daerah Protokol
X.XX.01.2.1 Penyediaan Dana Penunjang Bagian 8.072.880.380
104 Operasional Kepala Daerah Umum Dan
dan Wakil Kepala Daerah Protokol
X.XX.01.2.1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 17.230.653.15
4 0
X.XX.01.2.1 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Keberhasilan Bagian 17.230.653.15
401 Penyediaan Pelayanan Umum Dan 0
Kedinasan Kepala Daerah Protokol
dan Wakil Kepala Daerah 100
%
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.442.684.23
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 50.442.684.23
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kebersihan 5
dan Ruang
Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.360.748.57
8 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase ketersediaan Dinas 10.360.748.57
804 Umum Kantor barang dan jasa perkantoran Kebersihan 4
100 % dan Ruang
Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.907.334.606
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 2.907.334.606
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Kebersihan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % dan Ruang
atau Bangunan Lainnya Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.406.039.21
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 14.406.039.21

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 113


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kebudayaan 9
dan
Pariwisata
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 574.605.729
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Dinas 574.605.729
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Kebudayaan
perkantoran 100 % dan
Pariwisata
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.480.847.484
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.480.847.484
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kepemudaa
n dan Olah
Raga
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 664.611.427
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 664.611.427
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Kepemudaa
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % n dan Olah
Bangunan Lainnya Raga
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 181.228.711
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 181.228.711
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Kependuduk
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi an dan
Perangkat Daerah 12 Pencatatan
dokumen Sipil
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.377.593.84
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 11.377.593.84
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kependuduk 4
an dan
Pencatatan
Sipil
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.886.241
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 209.886.241
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Kesehatan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 181.498.574.8
2 71
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 181.498.574.8
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kesehatan 71
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.895.855.504
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 4.895.855.504
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Kesehatan
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 %
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.598.689.4
8 17
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase ketersediaan Dinas 103.598.689.4
803 dan Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran Kesehatan 17
100 %
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.199.620.48
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 15.199.620.48
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Ketahanan 6
Pangan dan
Pertanian
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.033.147.905
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 1.033.147.905
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Ketahanan
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Pangan dan
Bangunan Lainnya Pertanian

III - 114 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.054.885.99
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 11.054.885.99
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Komunikasi 1
dan
Informatika
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.471.606.535
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.471.606.535
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Koperasi
dan Usaha
Mikro
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.872.124
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 550.872.124
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Koperasi
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % dan Usaha
Bangunan Lainnya Mikro
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.587.347.56
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 10.587.347.56
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Lingkungan 9
Hidup
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.362.539
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 567.362.539
602 Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Lingkungan
perkantoran 100 % Hidup
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 383.143.134
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Dinas 383.143.134
101 Perencanaan Perangkat perencanaan, penganggaran, Pekerjaan
Daerah dan evaluasi Perangkat Umum Bina
Daerah 12 dokumen Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.844.790.68
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 43.844.790.68
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pekerjaan 8
Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.481.602.329
3
X.XX.01.2.0 Pengamanan Barang Milik Jumlah tanah aset Dinas 1.481.602.329
302 Daerah SKPD infrastruktur yang diamankan
Pekerjaan
40 bidang Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.005.641.775
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 3.005.641.775
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Pekerjaan
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.457.336.08
9 3
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah alat angkut yang Dinas 13.541.929.71
902 Pemeliharaan, Biaya dioperasikan dan dipelihara Pekerjaan 7
Pemeliharaan, Pajak dan selama 12 bulan sebanyak Umum Bina
Perizinan Kendaraan Dinas 160 unit Marga dan
Operasional atau Lapangan Pematusan
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah peralatan besar yang Dinas 15.153.491.52
903 Pemeliharaan, Biaya dioperasikan dan dipelihara Pekerjaan 2
Pemeliharaan dan Perizinan selama 12 bulan sebanyak 60 Umum Bina
Alat Besar unit Marga dan
Pematusan

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 115


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 1.761.914.844
909 Gedung Kantor dan dan pengadaan sarana Pekerjaan
Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Umum Bina
Marga dan
Pematusan
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.489.255.09
2 3
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 26.489.255.09
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pemadam 3
Kebakaran
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.452.744.476
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 1.452.744.476
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana Pemadam
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 % Kebakaran
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.668.183.076
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.668.183.076
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 510.890.518
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 510.890.518
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Penanaman
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Modal dan
Bangunan Lainnya Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 274.932.392
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 274.932.392
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Pendidikan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah 12
Dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 819.036.170.1
2 90
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 259.046.206.0
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pendidikan 00
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 559.989.964.1
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pendidikan 90
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.830.669.708
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 2.830.669.708
711 Prasarana Pendukung dan pengadaan sarana Pendidikan
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.755.334.72
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 14.755.334.72
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pengelolaan 4
Bangunan
dan Tanah
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.311.145.599
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Dinas 1.311.145.599
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Pengelolaan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Bangunan
atau Bangunan Lainnya dan Tanah
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.641.872.448
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.641.872.448
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pengendalia
n Penduduk,
Pemberdaya

III - 116 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 893.587.668
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Dinas 893.587.668
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Pengendalia
perkantoran 100 % n Penduduk,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.509.504.09
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 15.509.504.09
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perdaganga 9
n
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.250.291.195
8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Jasa Peralatan Persentase pemeliharaan Dinas 1.250.291.195
803 dan Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perdaganga
perkantoran 100 % n
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.535.469.14
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 52.535.469.14
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perhubunga 1
n
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.067.376.355
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 6.067.376.355
602 Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perhubunga
perkantoran 100 % n
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.520.893.06
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 10.520.893.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perpustakaa 2
n dan
Kearsipan
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 724.087.560
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Dinas 724.087.560
711 Prasarana Pendukung dan pengadaan sarana Perpustakaa
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % n dan
Bangunan Lainnya Kearsipan
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.197.135
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas 285.197.135
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Perumahan
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Rakyat dan
Perangkat Daerah 12 Kawasan
dokumen Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.578.404.06
2 0
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 28.578.404.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Perumahan 0
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 117


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.288.275.776
6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 2.288.275.776
602 Perlengkapan Kantor dan pengadaan sarana Perumahan
perkantoran 100 % Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 155.357.937.7
7 22
X.XX.01.2.0 Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Bangunan Dinas 155.357.937.7
709 atau Bangunan Lainnya Pemerintah Daerah yang Perumahan 22
prasarananya Rakyat dan
dibangun/direhabilitasi 43 Kawasan
Bangunan Permukiman
, Cipta Karya
dan Tata
Ruang
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.885.973.75
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas Sosial 14.885.973.75
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 6
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.733.194.255
2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Dinas 9.733.194.255
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tenaga
Kerja
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.715.856
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Peralatan dan Persentase pemeliharaan Dinas 474.715.856
906 Mesin Lainnya dan pengadaan sarana Tenaga
perkantoran 100 % Kerja
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 316.028.066
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Inspektorat 316.028.066
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan,
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.406.794.07
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Inspektorat 16.406.794.07
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 5
X.XX.01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 503.057.984
7
X.XX.01.2.0 Pengadaan Sarana dan Persentase pemeliharaan Inspektorat 503.057.984
710 Prasarana Gedung Kantor dan pengadaan sarana
atau Bangunan Lainnya perkantoran 100 %
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.306.466.25
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 10.306.466.25
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Asemrowo 9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.392.171
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 321.392.171
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Asemrowo
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.333.950.24
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.333.950.24
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Benowo 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.456.942
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 296.456.942
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Benowo

III - 118 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.846.445.53
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.846.445.53
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Bubutan 4
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.216.848
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 297.216.848
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Bubutan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.358.560.36
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Bulak 12.358.560.36
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.668.330
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Bulak 369.668.330
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.401.864.65
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Dukuh 11.401.864.65
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Pakis 2
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.008.768
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Dukuh 306.008.768
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Pakis
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.736.659.07
2 4
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.736.659.07
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Gayungan 4
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.374.992
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 309.374.992
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Gayungan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.008.821.75
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.008.821.75
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Genteng 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.648.972
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 341.648.972
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Genteng
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.096.193.99
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.096.193.99
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Gubeng 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 564.309.668
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 564.309.668
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Gubeng
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.155.497.78
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.155.497.78
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Gunung 8
Anyar

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 119


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 326.808.539
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 326.808.539
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Gunung
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Anyar
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.052.198.02
2 3
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.052.198.02
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Jambangan 3
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.464.186
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 406.464.186
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Jambangan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.593.418.65
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.593.418.65
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Karangpilan 1
g
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286.957.232
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 286.957.232
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Karangpilan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % g
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.096.569.16
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.096.569.16
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Kenjeran 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 344.551.057
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 344.551.057
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Kenjeran
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.088.810.19
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 13.088.810.19
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Krembangan 2
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.691.665
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 600.691.665
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Krembangan
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.187.710.51
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 13.187.710.51
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Lakarsantri 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.545.774
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 290.545.774
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Lakarsantri
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.692.276.60
2 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.692.276.60
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Mulyorejo 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 383.978.366
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 383.978.366
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Mulyorejo
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya

III - 120 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.766.748.65
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Pabean 12.766.748.65
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Cantian 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 336.123.697
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Pabean 336.123.697
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Cantian
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.601.859.05
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Pakal 11.601.859.05
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 324.199.010
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Pakal 324.199.010
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.513.694.55
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.513.694.55
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Rungkut 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.712.446
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 273.712.446
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Rungkut
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.022.440.63
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.022.440.63
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Sambikerep 6
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.220.894
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 282.220.894
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Sambikerep
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.719.346.54
2 2
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.719.346.54
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Sawahan 2
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.266.068
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 282.266.068
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Sawahan
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.095.951.56
2 0
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 13.095.951.56
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Semampir 0
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.900.500
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 411.900.500
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Semampir
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.697.328.39
2 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.697.328.39
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Simokerto 5
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.365.255
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 277.365.255

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 121


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Simokerto
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.944.778.78
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Sukolilo 15.944.778.78
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 548.572.394
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Sukolilo 548.572.394
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.001.901.06
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 14.001.901.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Sukomanun 1
ggal
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.329.938
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 290.329.938
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Sukomanun
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % ggal
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.219.882.97
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 18.219.882.97
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tambaksari 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 425.864.764
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 425.864.764
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Tambaksari
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.679.511.38
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Tandes 14.679.511.38
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 1
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 366.652.511
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Tandes 366.652.511
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.486.202.70
2 0
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.486.202.70
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tegalsari 0
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.421.636
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 368.421.636
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Tegalsari
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.517.811.67
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 11.517.811.67
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Tenggilis 9
Mejoyo
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.771.764
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 306.771.764
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Tenggilis
Gedung Kantor atau perkantoran 100 % Mejoyo
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.315.171.06
2 8

III - 122 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. Wiyung 11.315.171.06
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% 8
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.151.351
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. Wiyung 296.151.351
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.763.035.59
2 6
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 12.763.035.59
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Wonocolo 6
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 317.816.938
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 317.816.938
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Wonocolo
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.819.766.89
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Kec. 15.819.766.89
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Wonokromo 7
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.581.875
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Kec. 374.581.875
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Wonokromo
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 %
atau Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.956.900
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RSUD 24.956.900
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Bhakti
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Dharma
Perangkat Daerah 12 Husada
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.455.084.70
2 7
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji RSUD 48.455.084.70
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Bhakti 7
Dharma
Husada
X.XX.01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.022.162
1
X.XX.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RSUD dr. 117.022.162
101 Perencanaan Perangkat Perencanaan, Mohamad
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Soewandhie
Perangkat Daerah 12
dokumen
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95.797.152.12
2 9
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji RSUD dr. 95.797.152.12
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Mohamad 9
Soewandhie
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.571.600.73
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Satuan 21.571.600.73
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% Polisi 1
Pamong
Praja
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.566.540.738
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Satuan 2.566.540.738
911 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana Polisi
Pendukung Gedung Kantor perkantoran 100 % Pamong
atau Bangunan Lainnya Praja
X.XX.01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.435.231.47
2 1
X.XX.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Persentase pelayanan gaji Sekretariat 11.435.231.47

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH III - 123


`
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

PERANGKA PLAFON
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, T DAERAH ANGGARAN
OUTPUT
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENANGGU SEMENTARA
NG JAWAB (Rp)
1 2 3 4 5
201 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 100% DPRD 1
X.XX.01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.005.458.37
6 8
X.XX.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Persentase ketersediaan Sekretariat 29.005.458.37
602 Perlengkapan Kantor barang dan jasa perkantoran DPRD 8
100 %
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.232.764.524
9
X.XX.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Sekretariat 5.232.764.524
910 Sarana dan Prasarana dan pengadaan sarana DPRD
Gedung Kantor atau perkantoran 100 %
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 63.203.588.58
4 8
X.XX.01.2.1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Kegiatan Kunjungan Sekretariat 63.203.588.58
401 Kerja dan Peningkatan DPRD 8
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD 185 kali
Jumlah kegiatan
pengendalian keamanan
yang dilaksanakan 264 kali
Jumlah studi banding yang
difasilitasi 240 kali
X.XX.01.2.1 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 37.239.802.46
5 0
X.XX.01.2.1 Penyelenggaraan Sekretariat 37.239.802.46
501 Administrasi Keuangan DPRD 0
DPRD
X.XX.01.2.1 Layanan Administrasi DPRD 5.067.796.046
6
X.XX.01.2.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi Jumlah rapat paripurna yang Sekretariat 5.067.796.046
603 dan Konsultasi DPRD diselenggarakan 45 kali DPRD
Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan Dewan yang
diselenggarakan 930 kali
TOTAL 9.802.025.013
.895

III - 124 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan


pengeluaran pembiayaan. Target penerimaan pembiayaan tahun 2021
diproyeksikan sebesar Rp1.177.990.109.525,- yang bersumber dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan
target pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000,-.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah

Permasalahan utama pada pembiayaan daerah adalah ditutupnya


defisit anggaran pada tahun 2021 dengan menggunakan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun 2020.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan pada Rancangan Anggaran Pendapatan


dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar
Rp1.177.990.109.525,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan pengeluaran
pembiayaan diestimasikan sebesar Rp10.000.000.000,- yang digunakan
untuk penyertaan modal (investasi) daerah untuk Badan Usaha milik
Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH IV - 1


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.1
Rancangan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2021

Proyeksi Tahun
No Uraian
2021
1 Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA 1.177.990.109.525
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Total Penerimaan Pembiayaan 1.177.990.109.525
2 Pengeluaran Pembiayaan
a Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
b Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000
c Pembentukan Dana Cadangan
d Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
e Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Total Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000
Sumber Data: BPKPD dan Bappeko, diolah, 2020

IV - 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

Target dan sasaran program pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021


disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dengan program dan kegiatan pembangunan yang
mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Selengkapnya mengenai target dan sasaran program dan kegiatan
rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan urusan pemerintahan
daerah tersaji secara sistematis pada tabel 5.1.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN V-1


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1.1.2 Persentase daya tampung 1.01.02.2.01 Jumlah lembaga yang 259 1.01.02.2.01.28 Jumlah lembaga yang 259 Sekolah Dinas
PROGRAM relatif terhadap jumlah Pengelolaan mendapatkan lembaga Pembinaan mendapatkan lembaga Dasar Negeri Pendidikan
PENGELOLA kebutuhan SD/MI 100,00%; Pendidikan Peningkatan dan Kelembagaan dan Peningkatan dan dan Swasta di
AN Persentase daya tampung Sekolah Pemetaan Mutu Manajemen Sekolah Pemetaan Mutu Kota
PENDIDIKAN relatif terhadap jumlah Dasar Kelembagaan Sekolah Kelembagaan Sekolah Surabaya
kebutuhan SMP/MTS Dasar Dasar yang
100,00%; Persentase guru mengikuti
SD yang memiliki akreditasi
kesesuaian kualifikasi Jumlah pelaksanaan 5 kali 1.01.02.2.01.25 Jumlah pelaksanaan 5 kali SD Negeri Dinas
akademik yang dibuktikan kegiatan Penunjang Pembinaan Minat, kegiatan Penunjang dan SD Pendidikan
melalui ijazah S1 dari Peningkatan Prestasi Bakat dan Kreativitas Peningkatan Prestasi Swasta di
fakultas keguruan dan ilmu Jenjang Sekolah Dasar Siswa Jenjang Sekolah Dasar Kota
pendidikan atau AKTA 4 Surabaya
100,00%; Persentase guru Jumlah lembaga 19 1.01.02.2.01.16 Jumlah lembaga 19 Lembaga SD Dinas
SMP yang memiliki penerima sarana Lembag Pengadaan penerima sarana Lembag Negeri Pendidikan
kesesuaian kualifikasi pendidikan sekolah a Perlengkapan Sekolah pendidikan sekolah a Penerima
akademik dengan mata dasar yang dibiayai dari dasar yang dibiayai dari DAK Fisik
pelajaran yang diajar dana alokasi khusus dana alokasi khusus Bidang
100,00%; Persentase (DAK) Fisik Bidang (DAK) Fisik Bidang Pendidikan
ketuntasan pendidikan Pendidikan Pendidikan Sekolah
kesetaraan paket A 87,10%; Dasar
Persentase ketuntasan Jumlah SD yang 301 Jumlah SD yang 301 SD Negeri di Dinas
pendidikan kesetaraan paket menerima peningkatan lembaga menerima peningkatan lembaga Kota Pendidikan
B 89,66%; Persentase perlengkapan sekolah perlengkapan sekolah Surabaya
ketuntasan pendidikan dasar dasar
kesetaraan paket C 91,37%; Jumlah lembaga 301 1.01.02.2.01.29 Jumlah lembaga 301 SD Negeri di Dinas
Persentase ketuntasan sekolah Dasar Negeri lembaga Pengelolaan Dana sekolah Dasar Negeri lembaga Kota Pendidikan
pendidikan lembaga kursus yang mendapatkan BOS Sekolah Dasar yang mendapatkan Surabaya
dan pelatihan 74,50%; biaya Operasional biaya Operasional
Persentase ketuntasan Sekolah (BOS) selama Sekolah (BOS) selama
pendidikan PAUD 79,75%; 12 bulan 12 bulan
Persentase lembaga Jumlah guru dan 800 1.01.02.2.01.27 Jumlah guru dan 800 Kantor Dinas Dinas
pendidikan SD/MI yang tertib tenaga kependidikan Orang Pengembangan Karir tenaga kependidikan Orang Pendidikan, Pendidikan
administrasi 83,18%; yang mengikuti Pendidik dan Tenaga yang mengikuti SD dan SMP

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-2


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase lembaga kegiatan fasilitasi Kependidikan pada kegiatan fasilitasi di Kota
pendidikan SD yang sarana pengembangan Satuan Pendidikan pengembangan Surabaya
prasarananya sesuai standar kompetensi guru dan Sekolah Dasar kompetensi guru dan
93,19%; Persentase tenaga kependidikan tenaga kependidikan
lembaga pendidikan Jumlah kegiatan 1 Kali Jumlah kegiatan 1 Kali Gedung milik Dinas
SMP/MTs yang tertib Apresiasi Guru dan Apresiasi Guru dan Pemerintah Pendidikan
administrasi 88,88%; Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Kota
Persentase lembaga yang dilaksanakan yang dilaksanakan Surabaya
pendidikan SMP yang Jumlah Sekolah Dasar 692 1.01.02.2.01.21 Jumlah Sekolah Dasar 692 SD Negeri di Dinas
sarana prasarananya sesuai sederajat yang lembaga Penyediaan Biaya sederajat yang lembaga Kota Pendidikan
standar 96,04%; Persentase mendapatkan biaya Personil Peserta Didik mendapatkan biaya Surabaya
prasarana pendidikan dalam pendidikan daerah Sekolah Dasar pendidikan daerah yang
kondisi baik 100,00%; selama 12 bulan selama 12 bulan menerima
Persentase prestasi BOPDA
akademik peserta didik SD Jumlah sekolah yang 298 1.01.02.2.01.26 Jumlah sekolah yang 298 Sekolah Dinas
pada lomba tingkat mendapatkan fasilitas Lembag Penyediaan Pendidik mendapatkan fasilitas Lembag Dasar Negeri Pendidikan
kota/provinsi/nasional/interna operasional selama 12 a dan Tenaga operasional selama 12 a dan Sekolah
sional 0,15%; Persentase bulan Kependidikan bagi bulan Menengah
prestasi akademik SMP pada Satuan Pendidikan Negeri
event tingkat Sekolah Dasar
provinsi/nasional/internasion Jumlah peserta yang 93864 1.01.02.2.01.23 Jumlah peserta yang 93864 Semua Dinas
al 0,30%; Persentase mengikuti Pelaksanaan orang Penyelenggaraan mengikuti Pelaksanaan orang sekolah Dasar Pendidikan
prestasi non akademik Ujian sekolah dasar Proses Belajar dan Ujian sekolah dasar di Kota
peserta didik PAUD pada dan Calistung SD Ujian bagi Peserta dan Calistung SD Surabaya
lomba tingkat Didik yang terdaftar
kecamatan/kota/provinsi/nasi sebagai
onal/internasional 0,20%; penyelenggga
Persentase tenaga ra Kegiatan
kependidikan (administrasi) Ujian Sekolah
SD yang berkualitas 85,00%; Jumlah 58 1.01.02.2.01.06 Jumlah 58 Fasilitas Dinas
Persentase tenaga Fasilitas/Gedung banguna Pembangunan Sarana, Fasilitas/Gedung banguna Pendidikan Perumahan
kependidikan (administrasi) Pendidikan yang n Prasarana dan Utilitas Pendidikan yang n milik Rakyat dan
SMP yang berkualitas dibangun dan Sekolah dibangun dan Pemerintah Kawasan
90,00%; direhabilitasi direhabilitasi Kota Permukima
Surabaya n, Cipta
yang Karya dan
memerlukan Tata Ruang
rehab serta
pembangunan
baru

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-3


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah 160 1.01.02.2.01.19 Jumlah 160 Gedung Dinas
Gedung/Fasilitas banguna Pemeliharaan Rutin Gedung/Fasilitas banguna Pendidikan Perumahan
Pendidikan yang n Sarana, Prasarana dan Pendidikan yang n milik Rakyat dan
dipelihara Utilitas Sekolah dipelihara Pemerintah Kawasan
Kota Permukima
Surabaya n, Cipta
Karya dan
Tata Ruang
1.01.02.2.02 Jumlah lembaga yang 294 1.01.02.2.02.41 Jumlah lembaga yang 294 SMP di Kota Dinas
Pengelolaan mendapatkan Lembag Pembinaan mendapatkan Lembag Surabaya Pendidikan
Pendidikan peningkatan dan a Kelembagaan dan peningkatan dan a
Sekolah pemetaan mutu Manajemen Sekolah pemetaan mutu
Menengah kelembagaan sekolah kelembagaan sekolah
Pertama menengah menengah
Jumlah pelaksanaan 1 Kali 1.01.02.2.02.38 Jumlah pelaksanaan 1 Kali SMP Negeri Dinas
kegiatan Penunjang Pembinaan Minat, kegiatan Penunjang dan SMP Pendidikan
Peningkatan Prestasi Bakat dan Kreativitas Peningkatan Prestasi Swasta di
Jenjang Sekolah Siswa Jenjang Sekolah Kota
Menengah Menengah Surabaya
Jumlah lembaga 4 1.01.02.2.02.27 Jumlah lembaga 4 Lembaga Dinas
penerima sarana Lembag Pengadaan penerima sarana Lembag SMP Negeri Pendidikan
sekolah menengah a Perlengkapan Sekolah sekolah menengah a Penerima
yang dibiayai dari dana yang dibiayai dari dana DAK Fisik
alokasi khusus (DAK) alokasi khusus (DAK) Sekolah
Fisik Bidang Fisik Bidang Menengah
Pendidikan Pendidikan
Jumlah SMP yang 63 Jumlah SMP yang 63 SMP Negeri di Dinas
menerima peningkatan Lembag menerima peningkatan Lembag Kota Pendidikan
perlengkapan sekolah a perlengkapan sekolah a Surabaya
menengah menengah
Jumlah lembaga 63 1.01.02.2.02.42 Jumlah lembaga 63 SMP Negeri di Dinas
sekolah Menengah Lembag Pengelolaan Dana sekolah Menengah Lembag Kota Pendidikan
Negeri yang a BOS Sekolah Negeri yang a Surabaya
mendapatkan biaya Menengah Pertama mendapatkan biaya
Operasional Sekolah Operasional Sekolah
(BOS) selama 12 bulan (BOS) selama 12 bulan
Jumlah guru dan 1231 1.01.02.2.02.40 Jumlah guru dan 1231 Kantor Dinas Dinas
tenaga kependidikan orang Pengembangan Karir tenaga kependidikan orang Pendidikan, Pendidikan
yang mengikuti Pendidik dan Tenaga yang mengikuti SD dan SMP
kegiatan fasilitasi Kependidikan pada kegiatan fasilitasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-4


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengembangan Satuan Pendidikan pengembangan di Kota
kompetensi guru dan Sekolah Menengah kompetensi guru dan Surabaya
tenaga kependidikan Pertama tenaga kependidikan
Jumlah kegiatan 1 Kali Jumlah kegiatan 1 Kali Gedung milik Dinas
Apresiasi Guru dan Apresiasi Guru dan Pemerintah Pendidikan
Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Kota
yang dilaksanakan yang dilaksanakan Surabaya
Jumlah sekolah 305 1.01.02.2.02.32 Jumlah sekolah 305 Dinas
Menengah sederajat lembaga Penyediaan Biaya Menengah sederajat lembaga Pendidikan
yang mendapatkan Personil Peserta Didik yang mendapatkan
biaya pendidikan Sekolah Menengah biaya pendidikan
daerah selama 12 Pertama daerah selama 12
bulan bulan
Jumlah sekolah yang 63 1.01.02.2.02.39 Jumlah sekolah yang 63 Sekolah Dinas
mendapatkan fasilitas Lembag Penyediaan Pendidik mendapatkan fasilitas Lembag Dasar Negeri Pendidikan
operasional selama 12 a dan Tenaga operasional selama 12 a dan Sekolah
bulan Kependidikan bagi bulan Menengah
Satuan Pendidikan Negeri
Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah peserta yang 40993 1.01.02.2.02.36 Jumlah peserta yang 40993 Semua Dinas
mengikuti Ujian Orang Penyelenggaraan mengikuti Ujian Orang Sekolah Pendidikan
Nasional Sekolah Proses Belajar dan Nasional Sekolah Menengah di
Menengah Ujian bagi Peserta Menengah Kota
Didik Surabaya
yang terdaftar
sebagai
penyelenggga
ra Kegiatan
Ujian Nasional
1.01.02.2.03 Jumlah lembaga yang 2618 1.01.02.2.03.18 Jumlah lembaga yang 2618 Lembaga Dinas
Pengelolaan mendapatkan lembaga Pengelolaan Dana mendapatkan lembaga PAUD Pendidikan
Pendidikan penyediaan bantuan BOP PAUD penyediaan bantuan penerima DAK
Anak Usia operasional operasional PAUD
Dini (PAUD) penyelenggaraan penyelenggaraan
PAUD yang dibiayai PAUD yang dibiayai
dari Dana Alokasi dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Khusus (DAK) Non
Fisik selama 12 Bulan Fisik selama 12 Bulan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-5


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah pendidik PAUD 12010 1.01.02.2.03.16 Jumlah pendidik PAUD 12010 Lembaga Dinas
yang mendapatkan orang Pengembangan Karir yang mendapatkan orang PAUD di Kota Pendidikan
peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga peningkatan mutu Surabaya dan
selama 12 bulan Kependidikan pada selama 12 bulan Kantor Dinas
Satuan Pendidikan Pendidikan
PAUD Kota
Surabaya
Jumlah Lembaga 2 1.01.02.2.03.11 Jumlah Lembaga 2 Lembaga Dinas
PAUD yang lembaga Penyediaan Biaya PAUD yang lembaga PAUD di Kota Pendidikan
mendapatkan Personil Peserta Didik mendapatkan Surabaya
Pengembangan PAUD Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Pendidikan Anak Usia
Dini Dini
Jumlah sekolah yang 2 1.01.02.2.03.15 Jumlah sekolah yang 2 Sekolah Dinas
mendapatkan fasilitas lembaga Penyediaan Pendidik mendapatkan fasilitas lembaga Dasar Negeri Pendidikan
operasional selama 12 dan Tenaga operasional selama 12 dan Sekolah
bulan Kependidikan bagi bulan Menengah
Satuan PAUD Negeri
Jumlah Lembaga 1335 1.01.02.2.03.13 Jumlah Lembaga 1335 Lembaga Dinas
PAUD yang lembaga Penyelenggaraan PAUD yang lembaga PAUD di Kota Pendidikan
mendapatkan Proses Belajar PAUD mendapatkan Surabaya
Pengembangan Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Pendidikan Anak Usia
Dini Dini
Jumlah pelaksanaan 2 kali Jumlah pelaksanaan 2 kali Kantor Dinas Dinas
kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran Pendidikan Pendidikan
dan sumber belajar dan sumber belajar Kota
pendidikan keluarga pendidikan keluarga Surabaya
1.01.02.2.04 Jumlah lembaga yang 289 1.01.02.2.04.16 Jumlah lembaga yang 289 Kantor Dinas Dinas
Pengelolaan mengikuti kegiatan lembaga Pembinaan mengikuti kegiatan lembaga Pendidikan Pendidikan
Pendidikan Pembinaan Lembaga Kelembagaan dan Pembinaan Lembaga Kota
Nonformal/Ke Kursus dan Pelatihan Manajemen Sekolah Kursus dan Pelatihan Surabaya
setaraan serta PKBM Nonformal/Kesetaraan serta PKBM
Jumlah SKB yang 1 1.01.02.2.04.09 Jumlah SKB yang 1 4 PKBM Dinas
mendapatkan lembaga Pengadaan mendapatkan lembaga Pendidikan
peningkatan sarana Perlengkapan peningkatan sarana
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang 31 1.01.02.2.04.17 Jumlah lembaga yang 31 Dinas
mendapatkan lembaga Pengelolaan Dana mendapatkan lembaga Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-6


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penyediaan bantuan BOP Sekolah penyediaan bantuan
operasional Nonformal/Kesetaraan operasional
penyelenggaraan penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kesetaraan
yang dibiayai dari Dana yang dibiayai dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik selama 12 Non Fisik selama 12
Bulan Bulan
Jumlah guru TPA/TPQ 13000 1.01.02.2.04.15 Jumlah guru TPA/TPQ 13000 TPA/TPQ Dinas
dan kelas minggu yang orang Pengembangan Karir dan kelas minggu yang orang hasil verifikasi Pendidikan
mendapatkan fasilitasi Pendidik dan Tenaga mendapatkan fasilitasi dari Kemenag
pelaksanaan TPA/TPQ Kependidikan pada pelaksanaan TPA/TPQ
dan kelas minggu Satuan Pendidikan dan kelas minggu
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang 1 1.01.02.2.04.10 Jumlah lembaga yang 1 PKBM yang Dinas
mendapatkan fasilitasi lembaga Penyediaan Biaya mendapatkan fasilitasi lembaga ditunjuk Pendidikan
pembinaan pendidikan Personil Peserta Didik pembinaan pendidikan
kesetaraan Nonformal/Kesetaraan kesetaraan
Jumlah lembaga yang 33 1.01.02.2.04.12 Jumlah lembaga yang 33 PKBM yang Dinas
mendapatkan fasilitasi lembaga Penyelenggaraan mendapatkan fasilitasi lembaga ditunjuk Pendidikan
pembinaan pendidikan Proses Belajar pembinaan pendidikan
kesetaraan Nonformal/Kesetaraan kesetaraan
2 1.1.3 1.01.03.2.01 Jumlah lembaga yang 669 1.01.03.2.01.01 Jumlah lembaga yang 669 Satuan Dinas
PROGRAM Penetapan mengikuti kegiatan lembaga Penyusunan mengikuti kegiatan lembaga Pendidikan Pendidikan
PENGEMBA Kurikulum Peningkatan Kualitas Kompetensi Dasar Peningkatan Kualitas Penyelenggar
NGAN Muatan Lokal Kegiatan Belajar Muatan Lokal Kegiatan Belajar a
KURIKULUM Pendidikan Mengajar Sekolah Pendidikan Dasar Mengajar Sekolah Pembelajaran
Dasar Dasar Dasar dan Penilaian
Persentase prestasi Jumlah lembaga yang 245 1.01.03.2.01.02 Jumlah lembaga yang 245 Kantor Dinas Dinas
akademik peserta didik SD mengikuti kegiatan Lembag Penyusunan Silabus mengikuti kegiatan Lembag Pendidilkan Pendidikan
pada lomba tingkat Peningkatan Kualitas a Muatan Lokal Peningkatan Kualitas a
kota/provinsi/nasional/interna Kegiatan Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan Belajar
sional 0,15%; Persentase Mengajar Sekolah Mengajar Sekolah
prestasi akademik SMP pada Menengah Menengah
3 1.1.4 event tingkat 1.01.04.2.01 Jumlah dokumen 2 1.01.04.2.01.01 Jumlah dokumen 2 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM provinsi/nasional/internasion Pemerataan Perencanaan Dokume Perhitungan dan Perencanaan Dokume Pendidikan, Pendidikan
PENDIDIK al 0,30%; Kuantitas dan Penempatan serta n Pemetaan Pendidik Penempatan serta n SD dan SMP
DAN Persentase guru PAUD yang Kualitas Formasi Guru dan dan Tenaga Formasi Guru dan di Kota
TENAGA kompeten 100,00%; Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan Satuan Tenaga Kependidikan Surabaya
Persentase tenaga Tenaga Pendidikan Dasar,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-7


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KEPENDIDIK kependidikan PAUD jenjang Kependidikan PAUD, dan Pendidikan
AN TK yang kompeten 100,00%; bagi Satuan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan
Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Ke
setaraan
4 1.2.2 Angka Kejadian Infeksi 1.02.02.2.01 Jumlah Alat Kesehatan 50 jenis 1.02.02.2.01.20 Jumlah Alat Kesehatan 50 jenis Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Nosokomial 1,00%; Average Penyediaan Yang Diadakan Pemeliharaan Rutin Yang Diadakan Kesehatan Kesehatan
PEMENUHA Length of Stay (AvLOS) 4 Fasilitas dan Berkala Alat
N UPAYA Hari; Bed Turn Over Ratio Pelayanan Kesehatan/Alat
KESEHATAN (BTO) 45 Kali; Cakupan Kesehatan Penunjang Medik
PERORANG imunisasi dasar lengkap untuk UKM Fasilitas Pelayanan
AN DAN 97,80%; Cakupan kelurahan dan UKP Kesehatan
UPAYA mengalami KLB yang Kewenangan
KESEHATAN ditangani <20 jam 100,00%; Daerah
MASYARAK Cakupan kelurahan yang Kabupaten/K
AT memiliki Pembinaan Terpadu ota
(Bindu) 100,00%; Cakupan
kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan
neonatal lengkap 100,00%;
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (Tolinakes)
97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan
Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan Dinas
Kesehatan 100,00%;
Persentase ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehatan RSUD Bhakti
Dharma Husada 100,00%;
Persentase ketersediaan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-8
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
obat dan perbekalan
kesehatan RSUD dr.
Mohammad Soewandhie
100,00%; Persentase
ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas dan
puskesmas pembantu
83,75%; Persentase
ketersediaan sarana dan
prasarana RSUD Bhakti
Dharma Husada sesuai
standar tipe rumah sakit
90,00%; Persentase
ketersediaan sarana dan
prasarana RSUD dr.
Mohammad Soewandhie
sesuai standar tipe rumah
sakit 96,40%; Persentase
pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%;
Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam
kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas
dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%;
Persentase puskesmas yang
terakreditasi 100,00%;
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase SDM RSUD dr.
Mohammad Soewandhie
yang memiliki kompetensi
sesuai standar 52,00%;
Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi
84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi
balita gizi kurang 8,23%;
Prevalensi balita stunting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V-9
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8,89%; Turn Over Interval
(TOI) 3 Hari;
Angka Kejadian Infeksi Jumlah alat kesehatan 2 item 1.02.02.2.01.14 Jumlah alat kesehatan 2 item Kantor Dinas Dinas
Nosokomial 1,00%; Average pengendalian penyakit Pengadaan Alat pengendalian penyakit Kesehatan Kesehatan
Length of Stay (AvLOS) 4 yang diadakan Kesehatan/Alat yang diadakan
Hari; Bed Turn Over Ratio Penunjang Medik
(BTO) 45 Kali; Cakupan Fasilitas Pelayanan
imunisasi dasar lengkap Kesehatan
97,80%; Cakupan kelurahan Jumlah Obat dan 90 jenis 1.02.02.2.01.17 Jumlah Obat dan 90 jenis 63 Dinas
mengalami KLB yang Perbekalan Kesehatan Pengadaan Bahan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Kesehatan
ditangani <20 jam 100,00%; yang diadakan Habis Pakai yang diadakan dan
Cakupan kelurahan yang Laboratorium
memiliki Pembinaan Terpadu Kesehatan
(Bindu) 100,00%; Cakupan Jumlah obat dan 18 jenis 1.02.02.2.01.16 Jumlah obat dan 18 jenis Seluruh Dinas
kunjungan ibu hamil K4 perbekalan kesehatan Pengadaan Obat, perbekalan kesehatan Wilayah Kerja Kesehatan
99,01%; Cakupan kunjungan dasar di Puskesmas Vaksin dasar di Puskesmas 63
neonatal lengkap 100,00%; yang diadakan yang diadakan Puskesmas
Cakupan pertolongan Jumlah Alat Kesehatan 1 jenis 1.02.02.2.01.13 Jumlah Alat Kesehatan 1 jenis Kantor Dinas Dinas
persalinan oleh tenaga Yang Diadakan Pengadaan Prasarana Yang Diadakan Kesehatan Kesehatan
kesehatan (Tolinakes) dan Pendukung
97,74%; Persentase Fasilitas Pelayanan
Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Kesehatan 100,00%; Jumlah Sarana 1 jenis 1.02.02.2.01.12 Jumlah Sarana 1 jenis Kantor Dinas Dinas
Persentase ketepatan Kesehatan Dasar yang Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar yang Kesehatan Kesehatan
pemenuhan sarana dan diadakan Fasilitas Pelayanan diadakan
prasarana perkantoran Kesehatan
100,00%; Persentase Jumlah dokumen 5 1.02.02.2.01.07 Jumlah dokumen 5 Kantor Dinas Dinas
ketersediaan obat dan analisa pengembangan dokume Pengembangan analisa pengembangan dokume Kesehatan Kesehatan
perbekalan kesehatan Dinas sarana dan prasarana n Fasilitas Kesehatan sarana dan prasarana n
Kesehatan 100,00%; kesehatan Lainnya kesehatan
Persentase ketersediaan Jumlah Bangunan 11 1.02.02.2.01.03 Jumlah Bangunan 11 Puskesmas/P Dinas
obat dan perbekalan Layanan Kesehatan banguna Pembangunan Layanan Kesehatan banguna uskesmas Perumahan
kesehatan RSUD Bhakti yang n Fasilitas Kesehatan yang n Pembantu Rakyat dan
Dharma Husada 100,00%; dibangun/direhabilitasi Lainnya dibangun/direhabilitasi serta RSUD Kawasan
Persentase ketersediaan yang Permukima
obat dan perbekalan merupakan n, Cipta
kesehatan RSUD dr. aset milik Karya dan
Mohammad Soewandhie Pemerintah Tata Ruang
100,00%; Persentase Kota
ketersediaan sarana dan Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 10


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
prasarana puskesmas dan Persentase 100% 1.02.02.2.01.19 Persentase 100% Kantor RSUD RSUD
puskesmas pembantu pemeliharaan dan Pemeliharaan pemeliharaan dan Bhakti Bhakti
83,75%; Persentase pengadaan sarana Prasarana dan pengadaan sarana Dharma Dharma
ketersediaan sarana dan perkantoran Pendukung Fasilitas perkantoran Husada Husada
prasarana RSUD Bhakti Pelayanan Kesehatan
Dharma Husada sesuai Jumlah jenis 1 jenis 1.02.02.2.01.20 Jumlah jenis 1 jenis rsud bhakti RSUD
standar tipe rumah sakit pengadaan dan Pemeliharaan Rutin pengadaan dan dharma Bhakti
90,00%; Persentase pemeliharaan alat dan Berkala Alat pemeliharaan alat husada Dharma
ketersediaan sarana dan kesehatan/Kedokteran Kesehatan/Alat kesehatan/Kedokteran Husada
prasarana RSUD dr. Penunjang Medik
Mohammad Soewandhie Fasilitas Pelayanan
sesuai standar tipe rumah Kesehatan
sakit 96,40%; Persentase Jumlah jenis 2 jenis 1.02.02.2.01.14 Jumlah jenis 2 jenis rsud bhakti RSUD
pelaksanaan kegiatan PKRS pengadaan dan Pengadaan Alat pengadaan dan dharma Bhakti
sesuai standar 80,00%; pemeliharaan alat Kesehatan/Alat pemeliharaan alat husada Dharma
Persentase prasarana kesehatan/Kedokteran Penunjang Medik kesehatan/Kedokteran Husada
layanan kesehatan dalam Fasilitas Pelayanan
kondisi baik 100,00%; Kesehatan
Persentase puskesmas Jumlah jenis Obat dan 1 jenis 1.02.02.2.01.17 Jumlah jenis Obat dan 1 jenis RSUD Bhakti RSUD
dengan alat kesehatan perbekalan Kesehatan Pengadaan Bahan perbekalan Kesehatan Dharma Bhakti
sesuai standard 100,00%; RS yang disediakan Habis Pakai RS yang disediakan Husada Dharma
Persentase puskesmas yang Husada
terakreditasi 100,00%; Jumlah jenis Obat dan 1 jenis 1.02.02.2.01.16 Jumlah jenis Obat dan 1 jenis RSUD Bhakti RSUD
Persentase sarana dan perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat, perbekalan Kesehatan Dharma Bhakti
prasarana perkantoran RS yang disediakan Vaksin RS yang disediakan Husada Dharma
dalam kondisi baik 100,00%; Husada
Persentase SDM RSUD dr. Jumlah jenis 1 jenis 1.02.02.2.01.13 Jumlah jenis 1 jenis RSUD BDH RSUD
Mohammad Soewandhie Penyediaan/peningkata Pengadaan Prasarana Penyediaan/peningkata Bhakti
yang memiliki kompetensi n/pemeliharaan dan Pendukung n/pemeliharaan Dharma
sesuai standar 52,00%; sarana/prasarana Fasilitas Pelayanan sarana/prasarana Husada
Persentase TPM memenuhi fasilitas kesehatan Kesehatan fasilitas kesehatan
syarat higienis sanitasi yang bekerjasama yang bekerjasama
84,90%; Prevalensi balita dengan Badan dengan Badan
gizi buruk 0,10%; Prevalensi Penyelenggara Penyelenggara
balita gizi kurang 8,23%; Jaminan Sosial Jaminan Sosial
Prevalensi balita stunting Persentase 100% 1.02.02.2.01.19 Persentase 100% Kantor RSUD RSUD dr.
8,89%; Turn Over Interval pemeliharaan dan Pemeliharaan pemeliharaan dan Dr. Mohamad Mohamad
(TOI) 3 Hari; pengadaan sarana Prasarana dan pengadaan sarana Soewandie Soewandhi
Angka Kejadian Infeksi perkantoran Pendukung Fasilitas perkantoran e
Pasca Operasi 1,00%; Pelayanan Kesehatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 11


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase SDM RSUD Jumlah jenis alat 1 jenis 1.02.02.2.01.20 Jumlah jenis alat 1 jenis RSUD dr. RSUD dr.
Bhakti Dharma Husada yang kesehatan/kedokteran Pemeliharaan Rutin kesehatan/kedokteran Mohamad Mohamad
mendapatkan peningkatan yang diadakan dan dan Berkala Alat yang diadakan dan Soewandhie Soewandhi
kompetensi sesuai standar dipelihara Kesehatan/Alat dipelihara e
60,00%; Persentase SDM Penunjang Medik
RSUD dr. Mohammad Fasilitas Pelayanan
Soewandhie yang memiliki Kesehatan
kompetensi sesuai standar Jumlah jenis alat 2 jenis 1.02.02.2.01.14 Jumlah jenis alat 2 jenis RSUD dr. RSUD dr.
52,00%; Persentase tenaga kesehatan/kedokteran Pengadaan Alat kesehatan/kedokteran Mohamad Mohamad
kesehatan yang memiliki izin yang diadakan dan Kesehatan/Alat yang diadakan dan Soewandhie Soewandhi
98,18%; dipelihara Penunjang Medik dipelihara e
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah jenis obat dan 1 jenis 1.02.02.2.01.17 Jumlah jenis obat dan 1 jenis RSUD dr. RSUD dr.
perbekalan kesehatan Pengadaan Bahan perbekalan kesehatan Mohamad Mohamad
rumah sakit yang Habis Pakai rumah sakit yang Soewandhie Soewandhi
disediakan disediakan e
Jumlah jenis obat dan 1 jenis 1.02.02.2.01.16 Jumlah jenis obat dan 1 jenis RSUD dr. RSUD dr.
perbekalan kesehatan Pengadaan Obat, perbekalan kesehatan Mohamad Mohamad
rumah sakit yang Vaksin rumah sakit yang Soewandhie Soewandhi
disediakan disediakan e
Persentase 100% 1.02.02.2.01.13 Persentase 100% Kantor RSUD RSUD dr.
pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana pemeliharaan dan Dr. Mohamad Mohamad
pengadaan sarana dan Pendukung pengadaan sarana Soewandie Soewandhi
perkantoran Fasilitas Pelayanan perkantoran e
Kesehatan
Jumlah jenis alat 1 jenis 1.02.02.2.01.12 Jumlah jenis alat 1 jenis RSUD dr. RSUD dr.
kesehatan yang Pengadaan Sarana kesehatan yang Mohamad Mohamad
bersumber dari DAK Fasilitas Pelayanan bersumber dari DAK Soewandhie Soewandhi
Kesehatan yang Kesehatan Kesehatan yang e
diadakan diadakan
1.02.02.2.02 Jumlah Fasilitas 63 1.02.02.2.02.34 Jumlah Fasilitas 63 Seluruh Dinas
Penyediaan Kesehatan Yang lembaga Operasional Kesehatan Yang lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
Layanan Terpenuhi Penunjang Pelayanan Fasilitas Terpenuhi Penunjang Puskesmas
Kesehatan Operasionalnya Kesehatan Lainnya Operasionalnya Kota
untuk UKM Surabaya
dan UKP
Rujukan
Tingkat
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 12


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kabupaten/K
ota
Jumlah Puskesmas 13 1.02.02.2.02.35 Jumlah Puskesmas 13 13 Dinas
yang melaksanakan lembaga Pelaksanaan yang melaksanakan lembaga Puskesmas Kesehatan
akreditasi Akreditasi Fasilitas akreditasi
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Jumlah Kelurahan yang 154 1.02.02.2.02.25 Jumlah Kelurahan yang 154 Seluruh Dinas
melaksanakan kegiatan lembaga Pelayanan Kesehatan melaksanakan kegiatan lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
pencegahan dan Penyakit Menular dan pencegahan dan 63
pengendalian penyakit Tidak Menular pengendalian penyakit Puskesmas
menular menular
Jumlah orang yang 328544 1.02.02.2.02.26 Jumlah orang yang 328544 Puskesmas Dinas
mendapatkan orang Pengelolaan Jaminan mendapatkan orang dan Kesehatan
pelayanan jaminan Kesehatan Masyarakat pelayanan jaminan Jaringannya
kesehatan kesehatan se-Kota
Surabaya dan
FKTL (fasilitas
kesehatan
tingkat
lanjutan) yang
bekerjasma
dengan BPJS
Kesehatan
Jumlah orang yang 580000 Jumlah orang yang 580000 Puskesmas Dinas
mendapatkan orang mendapatkan orang dan Kesehatan
pelayanan jaminan pelayanan jaminan Jaringannya
kesehatan kesehatan se-Kota
Surabaya dan
FKTL (fasilitas
kesehatan
tingkat
lanjutan) yang
bekerjasma
dengan BPJS
Kesehatan
Jumlah ibu, calon 375 1.02.02.2.02.15 Jumlah ibu, calon 375 Seluruh Dinas
pengantin wanita orang Pengelolaan pengantin wanita orang Wilayah Kerja Kesehatan
(CPW), dan balita yang Pelayanan Kesehatan (CPW), dan balita yang 63
Gizi Masyarakat Puskesmas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 13


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
mendapatkan layanan mendapatkan layanan
perbaikan gizi perbaikan gizi
Jumlah Kunjungan Ibu 691 1.02.02.2.02.02 Jumlah Kunjungan Ibu 691 Puskesmas/P Dinas
yang mendapatkan kunjung Pengelolaan yang mendapatkan kunjung uskesmas Kesehatan
perawatan kehamilan, an Pelayanan Kesehatan perawatan kehamilan, an PONED/RS
persalinan dan nifas Ibu Bersalin persalinan dan nifas Pemerintah/
serta perawatan bayi serta perawatan bayi RS
baru lahir di Fasilitas baru lahir di Fasilitas TNI/POLRI
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Lembaga yang 64 1.02.02.2.02.01 Jumlah Lembaga yang 64 Wilayah Kerja Dinas
melakukan Upaya lembaga Pengelolaan melakukan Upaya lembaga Puskesmas di Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kota
Keluarga Ibu Hamil Keluarga Surabaya
Jumlah Puskesmas 63 1.02.02.2.02.17 Jumlah Puskesmas 63 Seluruh Dinas
yang melakukan Upaya lembaga Pengelolaan yang melakukan Upaya lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
Penyehatan Pelayanan Kesehatan Penyehatan 63
Lingkungan, Kesehatan Lingkungan Lingkungan, Kesehatan Puskesmas
Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga
Jumlah lembaga yang 154 1.02.02.2.02.06 Jumlah lembaga yang 154 Seluruh Dinas
melaksanakan lembaga Pengelolaan melaksanakan lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
Pembinaan Terpadu Pelayanan Kesehatan Pembinaan Terpadu 63
Penyakit Tidak Menular pada Usia Produktif Penyakit Tidak Menular Puskesmas
Jumlah lembaga yang 64 1.02.02.2.02.19 Jumlah lembaga yang 64 Rumah ABK Dinas
melaksanakan upaya lembaga Pengelolaan melaksanakan upaya lembaga dan Kesehatan
pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Puskesmas
khusus dan tradisional Tradisional, Akupuntur, khusus dan tradisional dengan
Asuhan Mandiri dan Pelayanan
Tradisional Lainnya Kesehatan
Tradisional
Jumlah Puskesmas 63 1.02.02.2.02.20 Jumlah Puskesmas 63 Seluruh Dinas
yang melaksanakan lembaga Pengelolaan yang melaksanakan lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
Surveilans Terpadu Surveilans Kesehatan Surveilans Terpadu 63
dan Pembinaan dan Pembinaan Puskesmas
Imunisasi Imunisasi
Jumlah lokasi kejadian 900 1.02.02.2.02.24 Jumlah lokasi kejadian 900 Seluruh Dinas
kegawatdaruratan yang lokasi Pengelolaan Upaya kegawatdaruratan yang lokasi Wilayah Kerja Kesehatan
dilayani Pengurangan Risiko dilayani 63
Krisis Kesehatan dan Puskesmas
Pasca Krisis
Kesehatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 14


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pasien RS 2218 1.02.02.2.02.32 Jumlah Pasien RS 2218 RSUD Bhakti RSUD
yang Mendapatkan orang Operasional yang Mendapatkan orang Dharma Bhakti
Pelayanan Medik Pelayanan Rumah Pelayanan Medik Husada dan Dharma
Sakit domisili Husada
pasien RSUD
Bhakti
Dharma
Husada
Jumlah pasien yang 13514 1.02.02.2.02.15 Jumlah pasien yang 13514 RSUD Bhakti RSUD
mendapatkan orang Pengelolaan mendapatkan orang Dharma Bhakti
pelayanan Pelayanan Kesehatan pelayanan Husada Dharma
keperawatan Gizi Masyarakat keperawatan surabaya Husada
Jumlah kegiatan 115 kali 1.02.02.2.02.18 Jumlah kegiatan 115 kali RSUD Bhakti RSUD
Promosi Kesehatan Pengelolaan Promosi Kesehatan Dharma Bhakti
yang Dilaksanakan Pelayanan Promosi yang Dilaksanakan Husada Dharma
Kesehatan Husada
Jumlah kegiatan 155 kali 1.02.02.2.02.32 Jumlah kegiatan 155 kali RSUD dr. RSUD dr.
layanan medik Rumah Operasional layanan medik Rumah Moahamad Mohamad
Sakit yang Pelayanan Rumah Sakit yang Soewandhie Soewandhi
diselenggarakan Sakit diselenggarakan e
Jumlah jenis kegiatan 4 jenis 1.02.02.2.02.35 Jumlah jenis kegiatan 4 jenis RSUD dr. RSUD dr.
pengembangan Pelaksanaan pengembangan Mohamad Mohamad
manajemen rumah Akreditasi Fasilitas manajemen rumah Soewandhie Soewandhi
sakit yang Kesehatan di sakit yang e
dilaksanakan Kabupaten/Kota dilaksanakan
Jumlah pasien yang 28340 1.02.02.2.02.15 Jumlah pasien yang 28340 RSUD dr. RSUD dr.
mendapatkan orang Pengelolaan mendapatkan orang Mohamad Mohamad
pelayanan gizi rumah Pelayanan Kesehatan pelayanan gizi rumah Soewandhie Soewandhi
sakit Gizi Masyarakat sakit e
1.02.02.2.03 Jumlah sistem 1 1.02.02.2.03.01 Jumlah sistem 1 Seluruh Dinas
Penyelengga informasi manajemen aplikasi Pengelolaan Data dan informasi manajemen aplikasi Layanan Kesehatan
raan Sistem kesehatan yang Informasi Kesehatan kesehatan yang Kesehatan
Informasi dikembangkan dikembangkan Milik
Kesehatan Pemerintah
secara Kota surabaya
Terintegrasi
1.02.02.2.04 Jumlah lembaga yang 64 1.02.02.2.04.03 Jumlah lembaga yang 64 Seluruh Dinas
Penerbitan melaksanakan lembaga Peningkatan Mutu melaksanakan lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
Izin Rumah pelayanan kesehatan Pelayanan Fasilitas pelayanan kesehatan 63
Sakit Kelas C primer Kesehatan primer Puskesmas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 15


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dan D serta dan
Fasilitas Laboratorium
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah Sarana 134 1.02.02.2.04.04 Jumlah Sarana 134 Rumah Sakit, Dinas
Kesehatan yang Dibina lembaga Penyiapan Perumusan Kesehatan yang Dibina lembaga Klinik Utama Kesehatan
dan Diawasi dan Pelaksanaan dan Diawasi di Kota
Pelayanan Kesehatan Surabaya
Rujukan
5 1.2.3 1.02.03.2.02 Jumlah Kegiatan 27 kali 1.02.03.2.02.03 Jumlah Kegiatan 27 kali Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Perencanaan pembinaan dan Pembinaan dan pembinaan dan Kesehatan Kesehatan
PENINGKAT Kebutuhan pengembangan SDM di Pengawasan Sumber pengembangan SDM di dan Wilayah
AN dan bidang kesehatan Daya Manusia bidang kesehatan Kerja 63
KAPASITAS Pendayagun Kesehatan Puskesmas
SUMBER aan
DAYA Sumberdaya
MANUSIA Manusia
KESEHATAN Kesehatan
untuk UKP
dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/K
ota
Angka Kejadian Infeksi Jumlah kegiatan 180 kali 1.02.03.2.02.03 Jumlah kegiatan 180 kali RSUD dr. RSUD dr.
Pasca Operasi 1,00%; monitoring dan evaluasi Pembinaan dan monitoring dan evaluasi Mohamad Mohamad
Persentase SDM RSUD pelayanan Pengawasan Sumber pelayanan Soewandhie Soewandhi
Bhakti Dharma Husada yang keperawatan yang Daya Manusia keperawatan yang e
mendapatkan peningkatan diadakan Kesehatan diadakan
kompetensi sesuai standar 1.02.03.2.03 Jumlah kegiatan 75 kali 1.02.03.2.03.01 Jumlah kegiatan 75 kali RSUD BDH RSUD
60,00%; Persentase SDM Pengembang Pengembangan dan Pengembangan Mutu Pengembangan dan Bhakti
RSUD dr. Mohammad an Mutu dan Peningkatan SDM dan Peningkatan Peningkatan SDM Dharma
Soewandhie yang memiliki Peningkatan Kesehatan Kompetensi Teknis Kesehatan Husada
kompetensi sesuai standar Kompetensi Sumber Daya Manusia
52,00%; Persentase tenaga Teknis Kesehatan Tingkat
kesehatan yang memiliki izin Sumber Daya Daerah
98,18%; Manusia Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 16


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase sample yang Kesehatan
memenuhi syarat keamanan Tingkat
makanan 98,07%; Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah SDM 200 1.02.03.2.03.01 Jumlah SDM 200 Eksternal dan RSUD dr.
kesehatan yang orang Pengembangan Mutu kesehatan yang orang Internal Mohamad
mendapatkan dan Peningkatan mendapatkan Soewandhi
peningkatan kinerja Kompetensi Teknis peningkatan kinerja e
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
6 1.2.4 1.02.04.2.06 Jumlah Sampel Yang 5442 1.02.04.2.06.01 Jumlah Sampel Yang 5442 Seluruh Dinas
PROGRAM Pemeriksaan Diperiksa sampel Pemeriksaan Post Diperiksa sampel Wilayah Kerja Kesehatan
SEDIAAN dan Tindak Market pada Produk 63
FARMASI, Lanjut Hasil Makanan-Minuman Puskesmas
ALAT Pemeriksaan Industri Rumah
KESEHATAN Post Market Tangga yang Beredar
DAN pada dan Pengawasan serta
MAKANAN Produksi dan Tindak Lanjut
MINUMAN Produk Pengawasan
Makanan
Minuman
Industri
Rumah
Tangga
7 1.2.5 Persentase kelurahan siaga 1.02.05.2.01 Jumlah lembaga yang 64 1.02.05.2.01.01 Jumlah lembaga yang 64 Seluruh Dinas
PROGRAM aktif minimal strata madya Advokasi, melaksanakan kegiatan lembaga Peningkatan Upaya melaksanakan kegiatan lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
PEMBERDA 100,00%; Persentase rumah Pemberdaya Bantuan Operasional Promosi Kesehatan, Bantuan Operasional 63
YAAN sehat 86,44%; an, Kesehatan Advokasi, Kemitraan Kesehatan Puskesmas
MASYARAK Kemitraan, dan Pemberdayaan dan UPTD
AT BIDANG Peningkatan Masyarakat Gudang
KESEHATAN Peran serta Farmasi
Masyarakat
dan Lintas
Sektor
Tingkat
Daerah
Kabupaten/K
ota
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 17
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.05.2.02 Jumlah puskesmas 63 1.02.05.2.02.01 Jumlah puskesmas 63 Seluruh Dinas
Pelaksanaan dengan lembaga Penyelenggaraan dengan lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
Sehat dalam Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Penyelenggaraan 63
rangka Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Promosi Kesehatan Puskesmas
Promotif Bersih dan Sehat
Preventif
Persentase kelurahan siaga
Tingkat
aktif minimal strata madya
Daerah
100,00%; Persentase rumah
Kabupaten/K
sehat 86,44%;
ota
Akumulasi luas tanah
1.02.05.2.03 Jumlah lembaga yang 63 1.02.05.2.03.01 Jumlah lembaga yang 63 Seluruh Dinas
dan/atau bangunan bagi
Pengembang melakukan Upaya lembaga Bimbingan Teknis dan melakukan Upaya lembaga Wilayah Kerja Kesehatan
pembangunan infrastruktur
an dan Kesehatan Supervisi Kesehatan 63
untuk kepentingan umum
Pelaksanaan Bersumberdaya Pengembangan dan Bersumberdaya Puskesmas
17,07 Ha; Persentase
Upaya Masyarakat Pelaksanaan Upaya Masyarakat
dokumen perancangan dan
Kesehatan Kesehatan Bersumber
pengawasan jalan dan
Bersumber Daya Masyarakat
jembatan yang tepat waktu
Daya (UKBM)
100,00%; Persentase jalan
Masyarakat
yang mendapatkan
(UKBM)
perbaikan 15,48%;
Tingkat
Persentase jaringan jalan
Daerah
yang terbangun 0,71%;
Kabupaten/K
Persentase penyediaan
ota
prasarana pejalan kaki
8 1.3.10 1.03.10.2.01 Jumlah lokasi jalan dan 23 1.03.10.2.01.05 Jumlah lokasi jalan dan 23 Jalan Arteri Dinas
34,36%;
PROGRAM Penyelengga kelengkapannya yang lokasi Pembangunan Jalan kelengkapannya yang lokasi Primer, Arteri Pekerjaan
PENYELENG raan Jalan dibangun dibangun Sekunder dan Umum Bina
GARAAN Kabupaten/K Kolektor Marga dan
JALAN ota Sekunder di Pematusan
Kota
Surabaya
Akumulasi luas tanah Jumlah lokasi jembatan 1 lokasi 1.03.10.2.01.12 Jumlah lokasi jembatan 1 lokasi Jalan Arteri Dinas
dan/atau bangunan bagi yang dibangun Pembangunan yang dibangun Primer, Arteri Pekerjaan
pembangunan infrastruktur Jembatan Sekunder dan Umum Bina
untuk kepentingan umum Kolektor Marga dan
17,07 Ha; Persentase Sekunder di Pematusan
dokumen perancangan dan Kota
pengawasan jalan dan Surabaya
jembatan yang tepat waktu Jumlah lokasi tanah 5 lokasi 1.03.10.2.01.02 Jumlah lokasi tanah 5 lokasi JLLB, JLLT, Dinas
100,00%; Persentase jalan dan / atau bangunan Pembebasan dan / atau bangunan Manukan Pekerjaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 18


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
yang mendapatkan yang disediakan bagi Lahan/Tanah untuk yang disediakan bagi Wonorejo, Umum Bina
perbaikan 15,48%; pembangunan Penyelenggaraan pembangunan Candi Lontar, Marga dan
Persentase jaringan jalan infrastruktur Jalan infrastruktur Prof. Dr. Pematusan
yang terbangun 0,71%; Moestopo
Persentase penyediaan Jumlah lokasi jalan dan 1462 1.03.10.2.01.11 Jumlah lokasi jalan dan 1462 Jalan Arteri Dinas
prasarana pejalan kaki kelengkapannya yang lokasi Pemeliharaan Rutin kelengkapannya yang lokasi Primer, Arteri Pekerjaan
34,36%; dipelihara Jalan dipelihara Sekunder, Umum Bina
Persentase ketepatan waktu Kolektor Marga dan
pelayanan perizinan dan non Primer dan Pematusan
perizinan lingkup konstruksi Kolektor
93,00%; Sekunder di
Kota
Surabaya
Jumlah dokumen 12 1.03.10.2.01.23 Jumlah dokumen 12 Jalan Arteri Dinas
monitoring dan evaluasi dokume Pengawasan Teknis monitoring dan evaluasi dokume Primer, Arteri Pekerjaan
pembangunan/rehab n Penyelenggaraan pembangunan/rehab n Sekunder dan Umum Bina
jalan dan jembatan Jalan/Jembatan jalan dan jembatan Kolektor Marga dan
Sekunder di Pematusan
Kota
Surabaya
Jumlah dokumen 37 1.03.10.2.01.01 Jumlah dokumen 37 Kantor Dinas Dinas
perencanaan dokume Penyusunan Rencana, perencanaan dokume PU Bina Pekerjaan
pembangunan dan n Kebijakan, Strategi pembangunan dan n Marga dan Umum Bina
rehabilitasi jalan dan Pengembangan rehabilitasi jalan dan Pematusan Marga dan
jembatan yang disusun Jaringan Jalan Serta jembatan yang disusun Pematusan
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
Jumlah lokasi jalan dan 3 lokasi 1.03.10.2.01.09 Jumlah lokasi jalan dan 3 lokasi Jalan Arteri Dinas
kelengkapannya yang Rehabilitasi Jalan kelengkapannya yang Primer, Arteri Pekerjaan
direhabilitasi/dipelihara direhabilitasi/dipelihara Sekunder, Umum Bina
Kolektor Marga dan
Primer dan Pematusan
Kolektor
Sekunder di
Kota
Surabaya
Jumlah lokasi jembatan 1 lokasi 1.03.10.2.01.18 Jumlah lokasi jembatan 1 lokasi Jalan Arteri Dinas
yang Rehabilitasi Jembatan yang Primer, Arteri Pekerjaan
direhabilitasi/dipelihara direhabilitasi/dipelihara Sekunder, Umum Bina

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 19


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kolektor Marga dan
Primer dan Pematusan
Kolektor
Sekunder di
Kota
Surabaya
Jumlah lokasi 1 lokasi 1.03.10.2.01.08 Jumlah lokasi 1 lokasi Jalan Arteri Dinas
Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Pembangunan dan Primer, Arteri Pekerjaan
Rehabilitasi Jalan (DAK Rehabilitasi Jalan (DAK Sekunder dan Umum Bina
FISIK) FISIK) Kolektor Marga dan
Sekunder di Pematusan
Kota
Surabaya
9 1.3.11 1.03.11.2.03 Jumlah ijin usaha jasa 700 1.03.11.2.03.02 Jumlah ijin usaha jasa 700 Dinas Dinas
PROGRAM Penerbitan konstruksi yang berkas Dukungan/Fasilitasi konstruksi yang berkas Perumahan Perumahan
PENGEMBA Izin Usaha diterbitkan Penyelenggaraan diterbitkan Rakyat dan Rakyat dan
NGAN JASA Jasa Penerbitan Kawasan Kawasan
KONSTRUK Konstruksi Rekomendasi Teknis Permukiman, Permukima
SI Nasional IUJK Nasional Cipta Karya n, Cipta
(Non Kecil dan Tata Karya dan
dan Kecil) Ruang Tata Ruang
10 1.3.12 Indeks Pelayanan Tata 1.03.12.2.01 Jumlah dokumen 3 1.03.12.2.01.03 Jumlah dokumen 3 Kota Dinas
PROGRAM Ruang 95,00%; Persentase Penetapan perencanaan tata dokume Penetapan Kebijakan perencanaan tata dokume Surabaya Perumahan
PENYELENG rekomendasi utilitas yang Rencana ruang wilayah kota n dalam rangka ruang wilayah kota n Rakyat dan
GARAAN dikeluarkan dibanding Tata Ruang yang dibuat Pelaksanaan Penataan yang dibuat Kawasan
PENATAAN permohonan utilitas yang Wilayah Ruang Permukima
RUANG memenuhi syarat 100,00%; (RTRW) dan n, Cipta
Persentase tindak lanjut Rencana Karya dan
terhadap laporan Rinci Tata Tata Ruang
pelanggaran IMB 100,00%; Ruang
(RRTr)
Kabupaten/K
ota
Indeks Pelayanan Tata 1.03.12.2.03 Jumlah ijin 10 izin 1.03.12.2.03.01 Jumlah ijin 10 izin Menyebar di Dinas
Ruang 95,00%; Persentase Koordinasi pemanfaatan jalan, Koordinasi dan pemanfaatan jalan, 31 Kecamatan Pekerjaan
rekomendasi utilitas yang dan saluran dan utilitas Sinkronisasi saluran dan utilitas Wilayah Kota Umum Bina
dikeluarkan dibanding Sinkronisasi yang diterbitkan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan Surabaya Marga dan
permohonan utilitas yang Pemanfaatan untuk Investasi dan Pematusan
memenuhi syarat 100,00%; Ruang Pembangunan Daerah
Persentase tindak lanjut Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 20


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
terhadap laporan Kabupaten/K
pelanggaran IMB 100,00%; ota
Lama genangan 22,10 menit; Jumlah dokumen 2 1.03.12.2.03.01 Jumlah dokumen 2 Kota Dinas
pemanfaatan rencana dokume Koordinasi dan pemanfaatan rencana dokume Surabaya Perumahan
ruang kota n Sinkronisasi ruang kota n Rakyat dan
Pemanfaatan Ruang Kawasan
untuk Investasi dan Permukima
Pembangunan Daerah n, Cipta
Karya dan
Tata Ruang
1.03.12.2.04 Jumlah lokasi 300 1.03.12.2.04.02 Jumlah lokasi 300 Kota Dinas
Koordinasi pengawasan bangunan lokasi Koordinasi dan pengawasan bangunan lokasi Surabaya Perumahan
dan yang dilaksanakan Sinkronisasi yang dilaksanakan Rakyat dan
Sinkronisasi Penertiban dan Kawasan
Pengendalian Penegakan Hukum Permukima
Pemanfaatan Bidang Penataan n, Cipta
Ruang Ruang Karya dan
Daerah Tata Ruang
Kabupaten/K
ota
11 1.3.2 1.03.02.2.01 Jumlah unit pompa 61 unit 1.03.02.2.01.55 Jumlah unit pompa 61 unit Rumah Dinas
PROGRAM Pengelolaan yang dipelihara selama Operasi dan yang dipelihara selama pompa yang Pekerjaan
PENGELOLA SDA dan 12 bulan sebanyak Pemeliharaan Stasiun 12 bulan sebanyak menyebar di Umum Bina
AN SUMBER Bangunan Pompa Banjir Saluran Marga dan
DAYA AIR Pengaman primer dan Pematusan
(SDA) Pantai pada sekunder di
Wilayah Kota
Sungai (WS) Surabaya
dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota
12 1.3.3 Persentase jalan yang 1.03.03.2.01 Jumlah dokumen 2 1.03.03.2.01.13 Jumlah dokumen 2 di wilayah Dinas
PROGRAM mendapatkan perbaikan Pengelolaan fasilitasi penunjang dokume Pembinaan dan fasilitasi penunjang dokume Kota Pekerjaan
PENGELOLA 15,48%; dan penyediaan jaringan air n Pengawasan terhadap penyediaan jaringan air n Surabaya Umum Bina
AN DAN Pengembang bersih/air minum Pelaksanaan bersih/air minum Marga dan
PENGEMBA an Sistem Kerjasama SPAM Pematusan
NGAN Penyediaan
SISTEM Air Minum
PENYEDIAA (SPAM) di

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 21


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AIR Daerah
MINUM Kabupaten/K
ota
13 1.3.4 Persentase pembangunan 1.03.04.2.01 Jumlah sarana dan 1688 1.03.04.2.01.03 Jumlah sarana dan 1688 Kota Dinas
PROGRAM fasilitas pengelolaan sampah Pengembang prasarana kebersihan unit Pembangunan prasarana kebersihan unit Surabaya Kebersihan
PENGEMBA yang menerapkan teknologi an Sistem dan RTH yang TPA/TPST/SPA/TPS- dan RTH yang dan Ruang
NGAN 3R 38,46%; dan disediakan 3R/TPS disediakan Terbuka
SISTEM DAN Pengelolaan Hijau
PENGELOLA Persampaha
AN n di Daerah
PERSAMPA Kabupaten/K
HAN ota
REGIONAL
Jumlah Rekening 1 1.03.04.2.01.06 Jumlah Rekening 1 Kota Dinas
Pengolahan Sampah rekening Penyediaan Sarana Pengolahan Sampah rekening Surabaya Kebersihan
yang Dibayar Persampahan yang Dibayar dan Ruang
Terbuka
Hijau
Jumlah sarana 21 unit 1.03.04.2.01.06 Jumlah sarana 21 unit Workshop alat Dinas
Persentase pembangunan kebersihan yang Penyediaan Sarana kebersihan yang berat/ Kebersihan
fasilitas pengelolaan sampah dikelola Persampahan dikelola kendaraan dan Ruang
yang menerapkan teknologi DKRTH dan Terbuka
3R 38,46%; ATPM alat Hijau
Persentase instalasi berat/
pengolahan air limbah yang kendaraan
beroperasi dengan baik Jumlah lokasi 183 1.03.04.2.01.04 Jumlah lokasi 183 Kota Dinas
100,00%; Persentase prasarana kebersihan lokasi Rehabilitasi TPA/TPST prasarana kebersihan lokasi Surabaya Kebersihan
jamban yang memenuhi yang dikelola /SPA/TPS-3R/TPS yang dikelola dan Ruang
standar minimal ramah Terbuka
lingkungan 85,00%; Hijau
14 1.3.5 Persentase pemenuhan 1.03.05.2.01 Jumlah IPAL yang 96 1.03.05.2.01.10 Jumlah IPAL yang 96 Kota Dinas
PROGRAM kebutuhan rumah layak huni Pengelolaan dipelihara dan lokasi Operasi dan dipelihara dan lokasi Surabaya Kebersihan
PENGELOLA : 50.83% dan berfungsi baik Pemeliharaan Sistem berfungsi baik dan Ruang
AN DAN Pengembang Pengelolaan Air Terbuka
PENGEMBA an Sistem Air Limbah Domestik Hijau
NGAN Limbah
SISTEM AIR Domestik
LIMBAH dalam
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 22


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kabupaten/K
ota
Jumlah lokasi rumah 400 Unit 1.03.05.2.01.06 Jumlah lokasi rumah 400 Unit Kota Dinas
yang terpasang jamban Pembangunan/Penyed yang terpasang jamban Surabaya Lingkungan
iaan Sub Sistem Hidup
Pengolahan Setempat
Jumlah Prasarana 3 lokasi 1.03.05.2.01.12 Jumlah Prasarana 3 lokasi Dinas
Persentase instalasi Sanitasi (DAK Bidang Pembangunan/Penyed Sanitasi (DAK Bidang Perumahan
pengolahan air limbah yang Sanitasi) yang iaan Sistem Sanitasi) yang Rakyat dan
beroperasi dengan baik dibangun Pengelolaan Air dibangun Kawasan
100,00%; Persentase Limbah Terpusat Skala Permukima
jamban yang memenuhi Permukiman n, Cipta
standar minimal ramah Karya dan
lingkungan 85,00%; Tata Ruang
15 1.3.6 Persentase pemenuhan 1.03.06.2.01 Jumlah lokasi 975 1.03.06.2.01.09 Jumlah lokasi 975 Saluran Dinas
PROGRAM kebutuhan rumah layak huni Pengelolaan pemeliharaan saluran lokasi Operasi dan pemeliharaan saluran lokasi primer, Pekerjaan
PENGELOLA : 50.83% dan drainase dan boezem Pemeliharaan Sistem drainase dan boezem sekunder dan Umum Bina
AN DAN Luas genangan 500 Ha; Pengembang Drainase tersier di Kota Marga dan
PENGEMBA Persentase dokumen an Sistem Surabaya Pematusan
NGAN perancangan dan Drainase
SISTEM pengawasan pematusan yang
DRAINASE yang tepat waktu 100,00%; Terhubung
Tinggi genangan 12,10 cm; Langsung
dengan
Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota
Luas genangan 500 Ha; Jumlah lokasi 24 1.03.06.2.01.05 Jumlah lokasi 24 Saluran Dinas
Persentase dokumen pembangunan dan lokasi Pembangunan Sistem pembangunan dan lokasi primer, Pekerjaan
perancangan dan penyediaan sarana Drainase Perkotaan penyediaan sarana sekunder dan Umum Bina
pengawasan pematusan prasarana pematusan prasarana pematusan tersier di Kota Marga dan
yang tepat waktu 100,00%; Surabaya Pematusan
Tinggi genangan 12,10 cm; Jumlah dokumen 52 1.03.06.2.01.01 Jumlah dokumen 52 Kantor Dinas Dinas
Persentase perencanaan dokume Penyusunan Rencana, perencanaan dokume PU Bina Pekerjaan
pembangunan/rehabilitasi pematusan kota yang n Kebijakan, Strategi dan pematusan kota yang n Marga dan Umum Bina
jalan lingkungan dan disusun Teknis Sistem disusun Pematusan Marga dan
kelengkapannya 73,80%; Drainase Perkotaan Kota Pematusan
Persentase rekomendasi Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 23


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
teknis yang dikeluarkan Jumlah lokasi 50 1.03.06.2.01.07 Jumlah lokasi 50 Saluran Dinas
dibanding permohonan rehabilitasi saluran lokasi Rehabilitasi Saluran rehabilitasi saluran lokasi primer, Pekerjaan
rekomendasi teknis yang drainase dan boezem Drainase Perkotaan drainase dan boezem sekunder dan Umum Bina
memenuhi syarat 100,00%; tersier di Kota Marga dan
Surabaya Pematusan
Jumlah dokumen 22 1.03.06.2.01.03 Jumlah dokumen 22 Saluran Dinas
monitoring dan evaluasi dokume Supervisi monitoring dan evaluasi dokume primer, Pekerjaan
pembangunan/rehab n Pembangunan/Pening pembangunan/rehab n sekunder dan Umum Bina
saluran katan/ Rehabilitasi saluran tersier di Kota Marga dan
drainase/gorong- Sistem Drainase drainase/gorong- Surabaya Pematusan
gorong Perkotaan gorong
16 1.3.7 1.03.07.2.01 Jumlah rekomendasi 180 1.03.07.2.01.03 Jumlah rekomendasi 180 Kota Dinas
PROGRAM Penyelengga teknis pendukung rekomen Pengawasan dan teknis pendukung rekomen Surabaya Pekerjaan
PENGEMBA raan penunjang infrastruktur dasi Pengendalian penunjang infrastruktur dasi Umum Bina
NGAN Infrastruktur Infrastruktur Kawasan Marga dan
PERMUKIMA pada Permukiman di Pematusan
N Permukiman Kawasan Strategis
di Kawasan Daerah
Strategis Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/K
ota
Persentase Jumlah Lokasi 200 1.03.07.2.01.02 Jumlah Lokasi 200 Kota Dinas
pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur dan Lokasi Pemanfaatan dan Infrastruktur dan Lokasi Surabaya Perumahan
jalan lingkungan dan Rumah yang di Pemeliharaan Rumah yang di Rakyat dan
kelengkapannya 73,80%; Rehabilitasi Infrastruktur Kawasan Rehabilitasi Kawasan
Persentase rekomendasi Permukiman di Permukima
teknis yang dikeluarkan Kawasan Strategis n, Cipta
dibanding permohonan Daerah Karya dan
rekomendasi teknis yang Kabupaten/Kota Tata Ruang
memenuhi syarat 100,00%; Jumlah lokasi 149 1.03.07.2.01.01 Jumlah lokasi 149 Kota Dinas
Persentase gedung infrastruktur kawasan lokasi Pembangunan dan infrastruktur kawasan lokasi Surabaya Perumahan
pemerintahan dan pelayanan permukiman yang Pengembangan permukiman yang Rakyat dan
publik yang berfungsi baik ditingkatkan Infrastruktur Kawasan ditingkatkan Kawasan
100,00%; Persentase jumlah Permukiman di Permukima
bangunan yang ber IMB Kawasan Strategis n, Cipta
60,79%; Persentase Daerah Karya dan
ketepatan waktu pelayanan Kabupaten/Kota Tata Ruang

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 24


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17 1.3.8 perizinan dan non perizinan 1.03.08.2.01 Jumlah Gedung 300 1.03.08.2.01.13 Jumlah Gedung 300 Gedung Dinas
PROGRAM lingkup bangunan 75,00%; Penyelengga Pemerintah yang banguna Pemeliharaan dan Pemerintah yang banguna Pemerintah Perumahan
PENATAAN Persentase tindak lanjut raan dipelihara n Perawatan Bangunan dipelihara n yang perlu Rakyat dan
BANGUNAN terhadap laporan Bangunan Gedung Daerah dilakukan Kawasan
GEDUNG pelanggaran IMB 100,00%; Gedung di Kabupaten/Kota pemeliharaan Permukima
Wilayah n, Cipta
Daerah Karya dan
Kabupaten/K Tata Ruang
ota,
Pemberian
Izin
Mendirikan
Bangunan
(IMB) dan
Sertifikat Laik
Fungsi
Bangunan
Gedung
Jumlah pendataan 7169 1.03.08.2.01.09 Jumlah pendataan 7169 Kota Dinas
penyelenggaraan data Penilikan terhadap penyelenggaraan data Surabaya Perumahan
bangunan Penyelenggaraan bangunan Rakyat dan
Bangunan Gedung Kawasan
Persentase gedung oleh Penilik Bangunan Permukima
pemerintahan dan pelayanan n, Cipta
publik yang berfungsi baik Karya dan
100,00%; Persentase jumlah Tata Ruang
bangunan yang ber IMB Jumlah berkas 7169 1.03.08.2.01.01 Jumlah berkas 7169 Kota Dinas
60,79%; Persentase Perijinan Bidang Tata berkas Penyelenggaraan Perijinan Bidang Tata berkas Surabaya Perumahan
ketepatan waktu pelayanan Bangunan yang Penerbitan Izin Bangunan yang Rakyat dan
perizinan dan non perizinan diproses Mendirikan Bangunan diproses Kawasan
lingkup bangunan 75,00%; (IMB), Sertifikat Laik Permukima
Persentase tindak lanjut Fungsi (SLF), peran n, Cipta
terhadap laporan Tenaga Ahli Bangunan Karya dan
pelanggaran IMB 100,00%; Gedung (TABG), Tata Ruang
Tingkat kesesuaian penghuni Pendataan Bangunan
rusunawa 100,00%; Gedung, serta
Implementasi SIMBG
jumlah berkas 50 jumlah berkas 50 Kota Dinas
permohonan SLF yang berkas permohonan SLF yang berkas Surabaya Perumahan
diproses diproses Rakyat dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 25


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kawasan
Permukima
n, Cipta
Karya dan
Tata Ruang
jumlah dokumen 4 1.03.08.2.01.03 jumlah dokumen 4 Kota Dinas
penataan bangunan dokume Penyusunan Regulasi penataan bangunan dokume Surabaya Perumahan
yang disusun n terkait Bangunan yang disusun n Rakyat dan
Gedung Kawasan
Kabupaten/Kota Permukima
n, Cipta
Karya dan
Tata Ruang
Jumlah dokumen 27 1.03.08.2.01.02 Jumlah dokumen 27 Kantor Dinas Dinas
perencanaan dokume Perencanaan, perencanaan dokume Perumahan Perumahan
Fasilitas/Gedung n Pembangunan, Fasilitas/Gedung n Rakyat dan Rakyat dan
Pendidikan yang Pengawasan dan Pendidikan yang Kawasan Kawasan
disusun Pemanfaatan disusun Permukiman, Permukima
Bangunan Gedung Cipta Karya n, Cipta
Daerah dan Tata Karya dan
Kabupaten/Kota Ruang Tata Ruang
Jumlah dokumen 4 Jumlah dokumen 4 Kantor Dinas Dinas
Perencanaan dokume Perencanaan dokume Perumahan Perumahan
Konservasi Energi n Konservasi Energi n Rakyat dan Rakyat dan
Pada Sektor Bangunan Pada Sektor Bangunan Kawasan Kawasan
Gedung Dan Gedung Dan Permukiman, Permukima
Permukiman yang Permukiman yang Cipta Karya n, Cipta
disusun disusun dan Tata Karya dan
Ruang Tata Ruang
Jumlah dokumen 13 Jumlah dokumen 13 Kantor Dinas Dinas
perencanaan Dokume perencanaan Dokume Perumahan Perumahan
Prasarana Bangunan n Prasarana Bangunan n Rakyat dan Rakyat dan
Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan Kawasan Kawasan
Permukiman, Permukima
Cipta Karya n, Cipta
dan Tata Karya dan
Ruang Tata Ruang
Jumlah Dokumen 39 Jumlah Dokumen 39 Kantor Dinas Dinas
Perencanaan Dokume Perencanaan Dokume Perumahan Perumahan
n n Rakyat dan Rakyat dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 26


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Prasarana Bangunan Prasarana Bangunan Kawasan Kawasan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Permukiman, Permukima
Cipta Karya n, Cipta
dan Tata Karya dan
Ruang Tata Ruang
18 1.4.2 1.04.02.2.05 Jumlah blok rumah 105 blok 1.04.02.2.05.01 Jumlah blok rumah 105 blok Rusunawa Dinas
PROGRAM Pembinaan susun sederhana yang Fasilitasi Pengelolaan susun sederhana yang Pengelolaan Pengelolaa
PENGEMBA Pengelolaan dikelola Kelembagaan dan dikelola Pemerintah n
NGAN Rumah Pemilik/Penghuni Kota Bangunan
PERUMAHA Susun Umum Rumah Susun Surabaya dan Tanah
N dan/atau
Rumah
Khusus
Jumlah persil rumah 3981 1.04.02.2.05.02 Jumlah persil rumah 3981 Rumah Ber- Dinas
ber-SIP dan rumah lokasi Penatausahaan ber-SIP dan rumah lokasi SIP dan Pengelolaa
sewa aset Pemerintah Pemanfaatan Rumah sewa aset Pemerintah Rumah Aset n
Kota Surabaya yang Susun Umum dan/atau Kota Surabaya yang Pemerintah Bangunan
dikelola Rumah Khusus dikelola Kota dan Tanah
Surabaya
yang telah
memiliki Izin
Pemakaian
Tingkat kesesuaian penghuni Rumah serta
rusunawa 100,00%; pengawasan
Persentase pemenuhan dan
kebutuhan rumah layak huni pemanfaatan
50,83%; Persentase rumah rumah susun
19 1.4.3 tapak tidak layak huni yang 1.04.03.2.02 Jumlah dokumen 173 1.04.03.2.02.02 Jumlah dokumen 173 Kota Dinas
PROGRAM diperbaiki 100,00%; Penataan perencanaan dokume Penyusunan Rencana perencanaan dokume Surabaya Perumahan
KAWASAN dan pengembangan n Pencegahan dan pengembangan n Rakyat dan
PERMUKIMA Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan
N Kualitas Perumahan dan Perumahan Kumuh Perumahan dan Permukima
Kawasan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kawasan Permukiman n, Cipta
Permukiman Kumuh Karya dan
Kumuh Tata Ruang
dengan Luas
di Bawah 10
(sepuluh) Ha

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 27


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah dokumen 16 Jumlah dokumen 16 Kota Dinas
Perencanaan dokume Perencanaan dokume Surabaya Perumahan
Penyediaan n Penyediaan n Rakyat dan
Perumahan yang Perumahan yang Kawasan
disusun disusun Permukima
n, Cipta
Karya dan
Tata Ruang
1.04.03.2.03 Jumlah Rumah Tidak 842 unit 1.04.03.2.03.02 Jumlah Rumah Tidak 842 unit 31 Kecamatan Dinas
Peningkatan Layak Huni yang Perbaikan Rumah Layak Huni yang Sosial
Persentase pemenuhan Kualitas Diperbaiki Tidak Layak Huni Diperbaiki
kebutuhan rumah layak huni Kawasan
50,83%; Persentase rumah Permukiman
tapak tidak layak huni yang Kumuh
diperbaiki 100,00%; dengan Luas
Persentase pemenuhan di Bawah 10
kebutuhan rumah layak huni (sepuluh) Ha
20 1.4.4 50,83%; 1.04.04.2.01 Jumlah rumah yang 7 1.04.04.2.01.01 Jumlah rumah yang 7 Kota Dinas
PROGRAM Pencegahan dibangun banguna Perbaikan Rumah dibangun banguna Surabaya Perumahan
PERUMAHA Perumahan n Tidak Layak Huni n Rakyat dan
N DAN dan Kawasan untuk Pencegahan Kawasan
KAWASAN Permukiman terhadap Tumbuh dan Permukima
PERMUKIMA Kumuh pada Berkembangnya n, Cipta
N KUMUH Daerah Permukiman Kumuh Karya dan
Kabupaten/K diluar Kawasan Tata Ruang
ota Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah
10 (sepuluh) Ha
21 1.4.5 Indeks Pelayanan Tata 1.04.05.2.01 Jumlah Pemakaman 14 1.04.05.2.01.02 Jumlah Pemakaman 14 14 Lokasi Dinas
PROGRAM Ruang 95,00%; Persentase Urusan yang dibangun/rehab lokasi Penyediaan yang dibangun/rehab lokasi Pemakaman Kebersihan
PENINGKAT pembangunan fasilitas Penyelengga dan dipelihara Prasarana, Sarana, dan dipelihara Yang DIkelola dan Ruang
AN pengelolaan sampah yang raan PSU dan Utilitas Umum di Pemerintah Terbuka
PRASARANA menerapkan teknologi 3R Perumahan Perumahan untuk Kota Hijau
, SARANA 38,46%; Persentase Menunjang Fungsi Surabaya
DAN pertumbuhan luas taman dan Hunian
UTILITAS jalur hijau yang dipelihara
UMUM (PSU) dan diawasi 10,24%;
Persentase titik pemasangan
PJU hemat energi 85,90%;

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 28


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah rekening listrik 6674 1.04.05.2.01.02 Jumlah rekening listrik 6674 Wilayah Kota Dinas
PJU yang dibayarkan rekening Penyediaan PJU yang dibayarkan rekening Surabaya Kebersihan
Prasarana, Sarana, dan Ruang
Indeks Pelayanan Tata dan Utilitas Umum di Terbuka
Ruang 95,00%; Persentase Perumahan untuk Hijau
pembangunan fasilitas Menunjang Fungsi
pengelolaan sampah yang Hunian
menerapkan teknologi 3R Jumlah PJU hemat 4600 1.04.05.2.01.02 Jumlah PJU hemat 4600 Wilayah Kota Dinas
38,46%; Persentase energi yang terpasang titik Penyediaan energi yang terpasang titik Surabaya Kebersihan
pertumbuhan luas taman dan Prasarana, Sarana, dan Ruang
jalur hijau yang dipelihara dan Utilitas Umum di Terbuka
dan diawasi 10,24%; Perumahan untuk Hijau
Persentase titik pemasangan Menunjang Fungsi
PJU hemat energi 85,90%; Hunian
Persentase aparatur yang
Jumlah Pengembangan 15 1.04.05.2.01.02 Jumlah Pengembangan 15 Seluruh Dinas
ditingkatkan kapasitasnya
Dekorasi Kota yang lokasi Penyediaan Dekorasi Kota yang lokasi Wilayah Kebersihan
sesuai tugas dan fungsi
Difasilitasi Prasarana, Sarana, Difasilitasi Pemerintah dan Ruang
100,00%; Persentase
dan Utilitas Umum di Kota Terbuka
pelanggaran Perda bidang
Perumahan untuk Surabaya Hijau
terkait PKL, PSK, anjal dan
Menunjang Fungsi
gepeng, dan RHU yang
Hunian
ditemukan/dilaporkan dan
Jumlah titik PJU yang 73680 1.04.05.2.01.02 Jumlah titik PJU yang 73680 Wilayah Kota Dinas
ditindaklanjuti 100,00%;
dipelihara titik Penyediaan dipelihara titik Surabaya Kebersihan
Persentase pelanggaran
Prasarana, Sarana, dan Ruang
Perda terkait IMB,
dan Utilitas Umum di Terbuka
kebersihan, parkir umum,
Perumahan untuk Hijau
Perda lainnya yang
Menunjang Fungsi
ditemukan/dilaporkan dan
Hunian
ditindaklanjuti 100,00%;
Persentase pelanggaran Jumlah dokumen 9 1.04.05.2.01.03 Jumlah dokumen 9 Kota Dinas
Perda terkait reklame yang Penyerahan Prasarana, Dokume Koordinasi dan Penyerahan Prasarana, Dokume Surabaya Perumahan
ditemukan/dilaporkan dan Sarana, dan Utilitas n Sinkronisasi dalam Sarana, dan Utilitas n Rakyat dan
ditindaklanjuti 100,00%; Kawasan Industri, rangka Penyediaan Kawasan Industri, Kawasan
Persentase petugas Perdagangan, Prasarana, Sarana, Perdagangan, Permukima
perlindungan masyarakat Perumahan dan dan Utilitas Umum Perumahan dan n, Cipta
yang ditingkatkan Permukiman yang Perumahan Permukiman yang Karya dan
kapasitasnya sesuai tugas disusun disusun Tata Ruang
22 1.5.2 dan fungsi 77,72%; 1.05.02.2.01 Jumlah orang yang 793 1.05.02.2.01.03 Jumlah orang yang 793 Kantor Badan Badan
PROGRAM Penanganan mendukung orang Koordinasi mendukung orang Penanggulang Penanggula
PENINGKAT Gangguan pengendalian Penyelenggaraan pengendalian an Bencana ngan
AN Ketenterama keamanan, Ketentraman dan keamanan, dan Bencana

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 29


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KETENTERA n dan ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta ketenteraman, dan Perlindungan Dan
MAN DAN Ketertiban perlindungan Perlindungan perlindungan Masyarakat Perlindunga
KETERTIBA Umum dalam masyarakat Masyarakat Tingkat masyarakat serta seluruh n
N UMUM 1 (satu) Kabupaten/Kota wilayah Kota Masyarakat
Daerah Surabaya
Kabupaten/K
ota
Jumlah peserta 100 1.05.02.2.01.04 Jumlah peserta 100 Tempat Badan
pelatihan kader orang Pemberdayaan pelatihan kader orang pelatihan Penanggula
Persentase aparatur yang perlindungan Perlindungan perlindungan militer ngan
ditingkatkan kapasitasnya masyarakat Masyarakat dalam masyarakat Bencana
sesuai tugas dan fungsi rangka Ketentraman Dan
100,00%; Persentase dan Ketertiban Umum Perlindunga
pelanggaran Perda bidang n
terkait PKL, PSK, anjal dan Masyarakat
gepeng, dan RHU yang Jumlah Kegiatan 228 kali 1.05.02.2.01.06 Jumlah Kegiatan 228 kali Taman Surya Satuan
ditemukan/dilaporkan dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Peningkatan Kapasitas dan fasilitas Polisi
ditindaklanjuti 100,00%; Aparat Dalam Rangka Lembaga dan Aparat Dalam Rangka olahraga di Pamong
Persentase pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan dalam Pelaksanaan wilayah Kota Praja
Perda terkait IMB, Siskamswakarsa Teknik Pencegahan Siskamswakarsa Surabaya
kebersihan, parkir umum, dan Penanganan
Perda lainnya yang Gangguan
ditemukan/dilaporkan dan Ketentraman dan
ditindaklanjuti 100,00%; Ketertiban Umum
Persentase pelanggaran Jumlah Penertiban, 1368 1.05.02.2.01.02 Jumlah Penertiban, 1368 31 Kecamatan Satuan
Perda terkait reklame yang Pengawasan, kali Penindakan atas Pengawasan, kali Kota Polisi
ditemukan/dilaporkan dan Pengendalian dan Gangguan Pengendalian dan Surabaya Pamong
ditindaklanjuti 100,00%; Evaluasi Pamong Praja Ketenteraman dan Evaluasi Pamong Praja Praja
Persentase petugas Bidang Sosial Ketertiban Umum Bidang Sosial
perlindungan masyarakat Berdasarkan Perda
yang ditingkatkan dan Perkada melalui
kapasitasnya sesuai tugas Penertiban dan
dan fungsi 77,72%; Penanganan Unjuk
Persentase kelurahan Rasa dan Kerusuhan
tangguh bencana 100,00%; Massa
Persentase penanggulangan Jumlah pelaksanaan 96 kali 1.05.02.2.01.05 Jumlah pelaksanaan 96 kali Taman Surya Satuan
kejadian bencana alam ≤ 24 pembinaan dan Peningkatan Kapasitas pembinaan dan dan fasilitas Polisi
jam 100,00%; pelatihan bagi anggota SDM Satuan Polisi pelatihan bagi anggota olahraga di Pamong
Satpol PP Pamongpraja dan Satpol PP wilayah Kota Praja
Satuan Perlindungan Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 30


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masyarakat termasuk
dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa
Hak Asasi Manusia
Jumlah pelaksanaan 1368 1.05.02.2.01.09 Jumlah pelaksanaan 1368 31 Kecamatan Satuan
pengawasan hasil kali Penyediaan Layanan pengawasan hasil kali Kota Polisi
operasi penertiban dalam rangka Dampak operasi penertiban Surabaya Pamong
pelanggaran ketertiban Penegakan Perda dan pelanggaran ketertiban Praja
umum dan ketentraman Perkada umum dan ketentraman
masyarakat masyarakat
1.05.02.2.02 Jumlah penindakan 84 kali 1.05.02.2.02.03 Jumlah penindakan 84 kali Gedung Satuan
Penegakan pelanggaran Perda Penanganan atas pelanggaran Perda Instansi Polisi
Peraturan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Pamong
Daerah Daerah dan Peraturan dan 31 Praja
Kabupaten/K Bupati/Wali Kota Kecamatan
ota dan Kota
Peraturan Surabaya
Bupati/Wali
Kota
Jumlah Penertiban, 480 kali 1.05.02.2.02.02 Jumlah Penertiban, 480 kali 31 Kecamatan Satuan
Pengawasan, Pengawasan atas Pengawasan, Kota Polisi
Pengendalian dan Kepatuhan terhadap Pengendalian dan Surabaya Pamong
Evaluasi Pamong Praja Pelaksanaan Evaluasi Pamong Praja Praja
Bidang Ekonomi Peraturan Daerah dan Bidang Ekonomi
Peraturan Bupati/Wali
Kota
Jumlah Penertiban, 192 kali Jumlah Penertiban, 192 kali 31 Kecamatan Satuan
Pengawasan, Pengawasan, Kota Polisi
Pengendalian dan Pengendalian dan Surabaya Pamong
Evaluasi Pamong Praja Evaluasi Pamong Praja Praja
Bidang Sarana Bidang Sarana
Prasarana Wilayah Prasarana Wilayah
23 1.5.3 1.05.03.2.02 Jumlah peserta 1650 1.05.03.2.02.02 Jumlah peserta 1650 Gedung Badan
PROGRAM Pelayanan Pelatihan Pencegahan orang Pelatihan Pencegahan Pelatihan Pencegahan orang Pemerintah Penanggula
PENANGGU Pencegahan dan Pengurangan dan Mitigasi Bencana dan Pengurangan Kota ngan
LANGAN dan Resiko Bencana Kabupaten/Kota Resiko Bencana Surabaya Bencana
BENCANA Kesiapsiagaa Dan
n terhadap Perlindunga
Bencana n
Masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 31


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah peserta 500 1.05.03.2.02.02 Jumlah peserta 500 Gedung Badan
peningkatan kapabilitas orang Pelatihan Pencegahan peningkatan kapabilitas orang Pertemuan Penanggula
kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana kesiapsiagaan milik ngan
menghadapi bencana Kabupaten/Kota menghadapi bencana Pemerintah Bencana
Kota Dan
Surabaya dan Perlindunga
Kelurahan di n
Kota Masyarakat
Surabaya
Jumlah jenis sarana 8 jenis 1.05.03.2.02.04 Jumlah jenis sarana 8 jenis Kantor BPB Badan
penanggulangan Penyediaan Peralatan penanggulangan Linmas Penanggula
bencana yang Perlindungan dan bencana yang ngan
diadakan Kesiapsiagaan diadakan Bencana
Persentase kelurahan
terhadap Bencana Dan
tangguh bencana 100,00%;
Perlindunga
Persentase penanggulangan
n
kejadian bencana alam ≤ 24
Masyarakat
jam 100,00%;
1.05.03.2.03 Terpenuhinya 100% 1.05.03.2.03.04 Terpenuhinya 100% 31 Kecamatan Badan
Angka Kejadian Kebakaran
Pelayanan Kebutuhan Pokok Penyediaan Logistik Kebutuhan Pokok Penanggula
Gedung/Bangunan per 1
Penyelamata Korban Bencana Penyelamatan dan Korban Bencana ngan
Juta Penduduk Surabaya
n dan Evakuasi Korban Bencana
50,5; Persentase sarana dan
Evakuasi Bencana Dan
prasarana pemadam
Korban Kabupaten/Kota Perlindunga
kebakaran dalam kondisi
Bencana n
baik 83,00%; Persentase
Masyarakat
waktu tanggap kejadian
jenis kejadian bencana 10 jenis 1.05.03.2.03.02 jenis kejadian bencana 10 jenis Kantor Badan Badan
kebakaran kurang dari 15
yang manajemen Respon Cepat Darurat yang manajemen Penanggulang Penanggula
menit 100,00%;
tanggap bencananya Bencana tanggap bencananya an Bencana ngan
dikembangkan Kabupaten/Kota dikembangkan dan Bencana
Perlindungan Dan
Masyarakat, Perlindunga
Gedung n
pertemuan Masyarakat
lainnya
24 1.5.4 1.05.04.2.01 Jumlah pelaksana 832 1.05.04.2.01.02 Jumlah pelaksana 832 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Pencegahan, operasional orang Pemadaman dan operasional orang Pemadam Pemadam
PENCEGAH Pengendalian pemadaman kebakaran Pengendalian pemadaman kebakaran Kebakaran Kebakaran
AN, , yang dipenuhi Kebakaran dalam yang dipenuhi Kota
PENANGGU Pemadaman, kebutuhannya Daerah kebutuhannya Surabaya dan
LANGAN, Penyelamata Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 32


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENYELAMA n, dan Rayon I s/d
TAN Penanganan Rayon V
KEBAKARAN Bahan
DAN Berbahaya
PENYELAMA dan Beracun
TAN NON Kebakaran
KEBAKARAN dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah kegiatan 60 kali 1.05.04.2.01.07 Jumlah kegiatan 60 kali Gedung Diklat Dinas
peningkatan Pembinaan Aparatur peningkatan / Instansi, Pemadam
kompetensi aparatur Pemadam Kebakaran kompetensi aparatur Sentra Wisata Kebakaran
dan peran serta dan peran serta Kuliner dan
masyarakat masyarakat Pasar
Jumlah unit sarana dan 764 unit 1.05.04.2.01.06 Jumlah unit sarana dan 764 unit Kantor Dinas Dinas
prasarana Pengadaan Sarana prasarana Kebakaran Pemadam
penanggulangan dan Prasarana penanggulangan Kota Kebakaran
Angka Kejadian Kebakaran
bahaya kebakaran Pencegahan, bahaya kebakaran Surabaya dan
Gedung/Bangunan per 1
yang Penanggulangan yang Rayon I s/d
Juta Penduduk Surabaya
diadakan/dibangun Kebakaran dan Alat diadakan/dibangun Rayon V
50,5; Persentase sarana dan
Pelindung Diri
prasarana pemadam
Jumlah sarana dan 210 unit 1.05.04.2.01.05 Jumlah sarana dan 210 unit Kantor Dinas Dinas
kebakaran dalam kondisi
prasarana Standarisasi Sarana prasarana Pemadam Pemadam
baik 83,00%; Persentase
penanggulangan dan Prasarana penanggulangan Kebakaran Kebakaran
waktu tanggap kejadian
bahaya kebakaran Pencegahan, bahaya kebakaran Kota
kebakaran kurang dari 15
yang terpelihara Penanggulangan yang terpelihara Surabaya dan
menit 100,00%;
Kebakaran dan Alat Rayon I s/d
Persentase PSKS yang
Pelindung Diri Rayon V
berpartisipasi dalam
1.05.04.2.02 Jumlah bangunan 400 1.05.04.2.02.02 Jumlah bangunan 400 Bangunan Dinas
penanganan masalah
Inspeksi gedung dan lingkungan banguna Penilaian Sarana gedung dan lingkungan banguna gedung di Pemadam
kesejahteraan sosial
Peralatan yang dilaksanakan n Prasarana Proteksi yang dilaksanakan n Kota Kebakaran
62,00%;
Proteksi pemeriksaan Kebakaran pemeriksaan Surabaya
Kebakaran
1.05.04.2.04 Jumlah kegiatan 62 kali 1.05.04.2.04.01 Jumlah kegiatan 62 kali Sekolah, Dinas
Pemberdaya sosialisasi dan simulasi Pemberdayaan sosialisasi dan simulasi Puskesmas, Pemadam
an yang dilaksanakan Masyarakat dalam yang dilaksanakan Kecamatan Kebakaran
Masyarakat Pencegahan dan dan Kelurahan
dalam Penanggulangan
Kebakaran melalui

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 33


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pencegahan Sosialisasi dan
Kebakaran Edukasi Masyarakat
25 1.6.2 1.06.02.2.03 Jumlah kegiatan PSKS 45 kali 1.06.02.2.03.04 Jumlah kegiatan PSKS 45 kali Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Pengembang yang dibina Peningkatan yang dibina Sosial dan Sosial
PEMBERDA an Potensi Kemampuan Potensi Gedung milik
YAAN Sumber Sumber Kesejahteraan Pemerintah
SOSIAL Kesejahteraa Sosial Kelembagaan Kota
n Sosial Masyarakat Surabaya
Daerah Kewenangan
Kabupaten/K Kabupaten/Kota
ota
26 1.6.4 Persentase daya tampung 1.06.04.2.01 Jumlah Pendidikan 73 1.06.04.2.01.08 Jumlah Pendidikan 73 Sekolah Dinas
PROGRAM relatif terhadap jumlah Rehabilitasi inklusi, Pendidikan lembaga Pemberian Akses ke inklusi, Pendidikan lembaga Dasar Negeri Pendidikan
REHABILITA kebutuhan SD/MI 100,00%; Sosial Dasar Layanan Khusus Layanan Pendidikan Layanan Khusus penyelenggar
SI SOSIAL Persentase pemulangan Penyandang Sekolah Dasar dan unit dan Kesehatan Dasar Sekolah Dasar dan unit a Kelas
PMKS 35,00%; Persentase Disabilitas layanan disabilitas layanan disabilitas Layanan
sasaran penerima intervensi Terlantar, yang diselenggarakan yang diselenggarakan khusus dan
sosial dari kelompok Anak dan dibina selama 12 dan dibina selama 12 Sekolah
masyarakat berpenghasilan Terlantar, bulan bulan Inklusi serta
rendah 100,00%; Persentase Lanjut Usia Pusat
sasaran penerima layanan Terlantar, Layanan
pemakaman dan ambulance serta Disabilitas
gratis dari kelompok Gelandangan
masyarakat berpenghasilan Pengemis di
rendah 50,00%; Luar Panti
Sosial
Persentase daya tampung Jumlah penghuni yang 95 1.06.04.2.01.06 Jumlah penghuni yang 95 Kantor UPTD Dinas
relatif terhadap jumlah menerima pelayanan orang Pemberian Bimbingan menerima pelayanan orang Babat Jerawat Sosial
kebutuhan SD/MI 100,00%; rehabilitasi Sosial kepada rehabilitasi Jalan Raya
Persentase pemulangan kesejahteraan sosial di Keluarga Penyandang kesejahteraan sosial di Babat Jerawat
PMKS 35,00%; Persentase UPTD Babat Jerawat Disabilitas Terlantar, UPTD Babat Jerawat Nomor 139
sasaran penerima intervensi Anak Terlantar, Lanjut Surabaya
sosial dari kelompok Usia Terlantar, serta
masyarakat berpenghasilan Gelandangan
rendah 100,00%; Persentase Pengemis dan
sasaran penerima layanan Masyarakat
pemakaman dan ambulance Jumlah penghuni yang 160 1.06.04.2.01.06 Jumlah penghuni yang 160 Kantor UPTD Dinas
gratis dari kelompok menerima pelayanan orang Pemberian Bimbingan menerima pelayanan orang Griya Werda Sosial
masyarakat berpenghasilan rehabilitasi Sosial kepada rehabilitasi Jalan
rendah 50,00%; Keluarga Penyandang Jambangan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 34


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase bantuan pangan kesejahteraan sosial di Disabilitas Terlantar, kesejahteraan sosial di Baru Tol
non tunai dan program UPTD Griya Werdha Anak Terlantar, Lanjut UPTD Griya Werdha Nomor 15 A
keluarga harapan yang Usia Terlantar, serta Surabaya
tersalurkan 100,00%; Gelandangan
Persentase data Pengemis dan
kesejahteraan sosial yang Masyarakat
termanfaatkan 100,00%; 1.06.04.2.02 Jumlah PMKS yang 625 1.06.04.2.02.07 Jumlah PMKS yang 625 Kantor Dinas Dinas
Persentase PSKS yang Rehabilitasi Mendapat Pelayanan orang Pemberian Bimbingan Mendapat Pelayanan orang Sosial, UPTD Sosial
berpartisipasi dalam Sosial Fisik, Mental, Spiritual, Dinas Sosial
penanganan masalah Penyandang dan Sosial dan Luar Kota
kesejahteraan sosial Masalah Surabaya
62,00%; Persentase sasaran Kesejahteraa
penerima intervensi sosial n Sosial
dari kelompok masyarakat (PMKS)
berpenghasilan rendah Lainnya
100,00%; Bukan
Korban
HIV/AIDS
dan NAPZA
di Luar Panti
Sosial
Jumlah kegiatan 34 kali 1.06.04.2.02.07 Jumlah kegiatan 34 kali Kota Dinas
peningkatan peran Pemberian Bimbingan peningkatan peran Surabaya Sosial
serta lanjut usia Fisik, Mental, Spiritual, serta lanjut usia
dan Sosial
Jumlah penghuni yang 1100 1.06.04.2.02.08 Jumlah penghuni yang 1100 Kantor UPTD Dinas
menerima pelayanan orang Pemberian Bimbingan menerima pelayanan orang Lingkungan Sosial
rehabilitasi Sosial kepada rehabilitasi Pondok Sosial
kesejahteraan sosial di Keluarga Penyandang kesejahteraan sosial di Keputih Jalan
UPTD Lingkungan Masalah UPTD Lingkungan Keputih tegal
Pondok Sosial Keputih Kesejahteraan Sosial Pondok Sosial Keputih No.32
(PMKS) Lainnya Surabaya
Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
Jumlah Kegiatan 4416 1.06.04.2.02.02 Jumlah Kegiatan 4416 31 Kecamatan Dinas
Layanan Ambulance kali Pemberian Layanan Layanan Ambulance kali Sosial
Gratis Yang Kedaruratan Gratis Yang
Diselenggarakan Diselenggarakan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 35


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Orang Yang 960 Jumlah Orang Yang 960 31 Kecamatan Dinas
Mendapat Fasilitasi orang Mendapat Fasilitasi orang Sosial
Pemakaman Pemakaman
Jumlah PMKS yang 795 1.06.04.2.02.12 Jumlah PMKS yang 795 Kantor Dinas Dinas
Mendapat Pelayanan orang Pemberian Pelayanan Mendapat Pelayanan orang Sosial, UPTD Sosial
Reunifikasi Keluarga Dinas Sosial
dan Luar Kota
Surabaya
27 1.6.5 1.06.05.2.01 Jumlah penghuni yang 45 1.06.05.2.01.01 Jumlah penghuni yang 45 Kantor UPTD Dinas
PROGRAM Pemeliharaa menerima pelayanan orang Penjangkauan Anak- menerima pelayanan orang Kampung Sosial
PERLINDUN n Anak-Anak rehabilitasi Anak Terlantar rehabilitasi Anak Negeri
GAN DAN Terlantar kesejahteraan sosial di kesejahteraan sosial di Jalan
JAMINAN UPTD Kampung Anak UPTD Kampung Anak Wonorejo
SOSIAL Negeri Negeri Timur Nomor
130 Surabaya
Jumlah penghuni yang 85 Jumlah penghuni yang 85 Kantor UPTD Dinas
menerima pelayanan orang menerima pelayanan orang Pondok Sosial Sosial
Persentase bantuan pangan rehabilitasi rehabilitasi Kalijudan
non tunai dan program kesejahteraan sosial di kesejahteraan sosial di Jalan Villla
keluarga harapan yang UPTD Pondok Sosial UPTD Pondok Sosial Kalijudan
tersalurkan 100,00%; Kalijudan Kalijudan Indah 15
Persentase data Kavling 2-4
kesejahteraan sosial yang Surabaya
termanfaatkan 100,00%;
Jumlah panti sosial 17 1.06.05.2.01.02 Jumlah panti sosial 17 Kota Dinas
Persentase PSKS yang
yang mendapat lembaga Rujukan Anak-Anak yang mendapat lembaga Surabaya Sosial
berpartisipasi dalam
bantuan Terlantar bantuan
penanganan masalah
1.06.05.2.02 Jumlah Kegiatan 24 kali 1.06.05.2.02.03 Jumlah Kegiatan 24 kali 31 Kecamatan Dinas
kesejahteraan sosial
Pengelolaan Koordinasi Fasilitasi Bantuan Koordinasi Sosial
62,00%; Persentase sasaran
Data Fakir Pelaksanaan Program Sosial Kesejahteraan Pelaksanaan Program
penerima intervensi sosial
Miskin Bantuan Pangan Non Keluarga Bantuan Pangan Non
dari kelompok masyarakat
Cakupan Tunai dan Program Tunai dan Program
berpenghasilan rendah
Daerah Keluarga Harapan Keluarga Harapan
100,00%;
Kabupaten/K Yang Dilaksanakan Yang Dilaksanakan
Persentase
ota
lembaga/organisasi/kelompo
k kepahlawanan yang Jumlah lokasi 154 1.06.05.2.02.02 Jumlah lokasi 154 31 Kecamatan Dinas
berpartisipasi dalam kegiatan pemutakhiran data keluraha Pengelolaan Data pemutakhiran data keluraha Sosial
kepahlawanan 100,00%; PMKS dan PSKS n Fakir Miskin Cakupan PMKS dan PSKS n
Daerah
Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 36


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 1.6.7 1.06.07.2.01 Jumlah TMP dan MPN 7 lokasi 1.06.07.2.01.02 Jumlah TMP dan MPN 7 lokasi TMP Kusuma Dinas
PROGRAM Pemeliharaa yang dipelihara Pemeliharaan Taman yang dipelihara Bangsa, TMP Sosial
PENGELOLA n Taman Makam Pahlawan Ngagel, TMP
AN TAMAN Makam Nasional 10 Nopember,
MAKAM Pahlawan Kabupaten/Kota MPN WR.
PAHLAWAN Nasional Soepratman,
Kabupaten/K MPN Dr.
ota Soetomo,
MPN Bung
Tomo, MPN
KH. Mas
Mansyur
29 2.10.10 Persentase tanah aset yang 2.10.10.2.01 Perencanaan 4 2.10.10.2.01.01 Perencanaan 4 Kota Dinas
PROGRAM telah dilakukan pemagaran, Penggunaan Pemanfaatan Tanah dokume Koordinasi dan Pemanfaatan Tanah dokume Surabaya Pengelolaa
PENATAGU papan, patok 39,74%; Tanah yang Aset Pemerintah Kota n Sinkronisasi Aset Pemerintah Kota n n
NAAN Hamparanny Surabaya Perencanaan Surabaya Bangunan
TANAH a dalam satu Penggunaan Tanah dan Tanah
Daerah
Kabupaten/K
ota
30 2.10.4 Persentase kasus tanah 2.10.04.2.01 Jumlah sengketa 12 2.10.04.2.01.01 Jumlah sengketa 12 Wilayah Dinas
PROGRAM dan/atau bangunan yang Penyelesaian bangunan aset Kasus Inventarisasi bangunan aset Kasus Pemerintah Pengelolaa
PENYELESA ditangani 100,00%; Sengketa Pemerintah Kota Sengketa, Konflik, dan Pemerintah Kota Kota n
IAN Tanah Surabaya yang Perkara Pertanahan Surabaya yang Surabaya Bangunan
SENGKETA Garapan ditangani dalam 1 (satu) Daerah ditangani dan Tanah
TANAH dalam Kabupaten/Kota
GARAPAN Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah sengketa tanah 18 2.10.04.2.01.02 Jumlah sengketa tanah 18 Wilayah Dinas
Persentase kasus tanah
aset Pemerintah Kota obyek Mediasi Penyelesaian aset Pemerintah Kota obyek Tanah Aset Pengelolaa
dan/atau bangunan yang
Surabaya yang Sengketa Tanah Surabaya yang yang dikelola n
ditangani 100,00%;
ditangani Garapan dalam 1 ditangani oleh Bangunan
Akumulasi luas tanah
(satu) Daerah Pemerintah dan Tanah
dan/atau bangunan yang
Kabupaten/Kota Kota
disediakan bagi
Surabaya
pembangunan non
31 2.10.5 2.10.05.2.01 Jumlah dokumen 4 2.10.05.2.01.02 Jumlah dokumen 4 Seluruh Dinas
infrastruktur untuk
PROGRAM Penyelesaian pendataan dan dokume Koordinasi dan pendataan dan dokume Wilayah Kota Pengelolaa
kepentingan umum 48,05
PENYELESA Masalah persiapan pengadaan n Sinkronisasi persiapan pengadaan n Surabaya n
Ha;
IAN GANTI Ganti Penyelesaian Masalah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 37


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KERUGIAN Kerugian dan tanah dan/atau Ganti Kerugian dan tanah dan/atau Bangunan
DAN Santunan bangunan Santunan Tanah untuk bangunan dan Tanah
SANTUNAN Tanah untuk Pembangunan oleh
TANAH Pembanguna Pemerintah Daerah
UNTUK n oleh Kabupaten/Kota
PEMBANGU Pemerintah
NAN Daerah
Kabupaten/K
ota
Lokasi tanah dan/atau 4 lokasi Lokasi tanah dan/atau 4 lokasi Kota Dinas
Akumulasi luas tanah
bangunan untuk bangunan untuk Surabaya Pengelolaa
dan/atau bangunan yang
kepentingan umum kepentingan umum n
disediakan bagi
guna pembangunan guna pembangunan Bangunan
pembangunan non
non infrastruktur yang non infrastruktur yang dan Tanah
infrastruktur untuk
diadakan diadakan
kepentingan umum 48,05
32 2.10.8 2.10.08.2.01 Jumlah kegiatan 8 kali 2.10.08.2.01.01 Jumlah kegiatan 8 kali Wilayah Dinas
Ha;
PROGRAM Penyelesaian penyuluhan Koordinasi dan penyuluhan Pemerintah Pengelolaa
Persentase aset tanah yang
PENGELOLA Masalah pemanfaatan tanah Sinkronisasi pemanfaatan tanah Kota n
tercatat pemanfaatannya
AN TANAH Tanah dan/atau bangunan Penyelesaian Tanah dan/atau bangunan Surabaya Bangunan
100,00%; Persentase kasus
KOSONG Kosong aset Pemerintah Kota Kosong di dalam 1 aset Pemerintah Kota dan Tanah
tanah dan/atau bangunan
Surabaya (satu) Daerah Surabaya
yang ditangani 100,00%;
Kabupaten/Kota
2.10.08.2.02 Jumlah lokasi tanah 8000 2.10.08.2.02.01 Jumlah lokasi tanah 8000 Di Kota Dinas
Inventarisasi aset Pemerintah Kota lokasi Pelaksanaan aset Pemerintah Kota lokasi Surabaya Pengelolaa
dan Surabaya yang diukur Inventarisasi Tanah Surabaya yang diukur n
Pemanfaatan dan dipetakan Kosong dan dipetakan Bangunan
Tanah dan Tanah
Persentase aset tanah yang Kosong
tercatat pemanfaatannya Jumlah izin yang 7000 2.10.08.2.02.02 Jumlah izin yang 7000 Seluruh tanah Dinas
100,00%; Persentase kasus diterbitkan atas izin Pemanfaatan Tanah diterbitkan atas izin aset Pengelolaa
tanah dan/atau bangunan pemanfaatan tanah Kosong pemanfaatan tanah Pemerintah n
yang ditangani 100,00%; aset Pemerintah Kota aset Pemerintah Kota Kota Bangunan
Persentase Surabaya Surabaya Surabaya dan Tanah
33 2.11.10 ketaatan/kepatuhan terhadap 2.11.10.2.01 Jumlah permasalahan 50 2.11.10.2.01.02 Jumlah permasalahan 50 Lokasi sumber Dinas
PROGRAM aspek lingkungan 95,00%; Penyelesaian lingkungan hidup yang obyek Koordinasi dan lingkungan hidup yang obyek dampak dan Lingkungan
PENANGAN Pengaduan ditangani Sinkronisasi ditangani yang Hidup
AN Masyarakat Penerapan Sanksi terdampak
PENGADUA di Bidang Administrasi,
N Perlindungan Penyelesaian
dan Sengketa, dan/atau

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 38


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LINGKUNGA Pengelolaan Penyidikan Lingkungan
N HIDUP Lingkungan Hidup di Luar
Hidup Pengadilan atau
(PPLH) melalui Pengadilan
Kabupaten/K
ota
34 2.11.11 Persentase instalasi 2.11.11.2.01 Jumlah operasional 104 2.11.11.2.01.03 Jumlah operasional 104 9 wilayah Dinas
PROGRAM pengolahan air limbah yang Pengelolaan peningkatan pelayanan kegiatan Penanganan Sampah peningkatan pelayanan kegiatan rayon Kebersihan
PENGELOLA beroperasi dengan baik Sampah posko kebersihan yang dengan melakukan posko kebersihan yang kebersihan dan Ruang
AN 100,00%; Persentase dilaksanakan Pemilahan, dilaksanakan Rayon Pusat Terbuka
PERSAMPA pengangkutan sampah dari Pengumpulan, 1, Rayon Hijau
HAN TPS ke TPA ≤ 1 hari Pengangkutan, Pusat 2,
85,95%; Tingkat Pengolahan, dan Rayon Timur
pertumbuhan peran serta Pemrosesan Akhir 1, Rayon
masyarakat dalam Sampah di TPA/T PST Timur 2,
pengelolaan sampah / SPA Kabupaten/Kota Rayon
10,93%; Selatan 1,
Rayon
Selatan 2,
Rayon Utara
1, Rayon
Utara 2,
Rayon Barat
Jumlah lokasi 364 2.11.11.2.01.03 Jumlah lokasi 364 9 Wilayah Dinas
pelaksanaan lokasi Penanganan Sampah pelaksanaan lokasi Rayon Kebersihan
Persentase instalasi
pembersihan jalan dan dengan melakukan pembersihan jalan dan Kebersihan: dan Ruang
pengolahan air limbah yang
jalur pedestrian Pemilahan, jalur pedestrian Rayon Pusat Terbuka
beroperasi dengan baik
Pengumpulan, 1, Rayon Hijau
100,00%; Persentase
Pengangkutan, Pusat 2,
pengangkutan sampah dari
Pengolahan, dan Rayon Timur
TPS ke TPA ≤ 1 hari
Pemrosesan Akhir 1, Rayon
85,95%; Tingkat
Sampah di TPA/T PST Timur 2,
pertumbuhan peran serta
/ SPA Kabupaten/Kota Rayon Barat,
masyarakat dalam
Rayon Utara
pengelolaan sampah
1, Rayon
10,93%;
Utara 2,
Persentase aspek
Rayon
lingkungan hidup yang
Selatan 1 dan
dievaluasi 100,00%;
Rayon
Selatan 2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 39


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lokasi 550 2.11.11.2.01.03 Jumlah lokasi 550 saluran Dinas
operasional lokasi Penanganan Sampah operasional lokasi primer, Kebersihan
pembersihan sampah dengan melakukan pembersihan sampah sekunder, dan Ruang
di saluran Pemilahan, di saluran tersier dan Terbuka
Pengumpulan, rumah pompa Hijau
Pengangkutan, di kota
Pengolahan, dan surabaya
Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/T PST
/ SPA Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi 267 2.11.11.2.01.03 Jumlah lokasi 267 5 Wilayah Dinas
pelaksanaan lokasi Penanganan Sampah pelaksanaan lokasi pengangkutan Kebersihan
operasional dengan melakukan operasional sampah di dan Ruang
pengangkutan sampah Pemilahan, pengangkutan sampah Kota Terbuka
Pengumpulan, Surabaya: Hijau
Pengangkutan, Surabaya
Pengolahan, dan Pusat,
Pemrosesan Akhir Surabaya
Sampah di TPA/T PST Timur,
/ SPA Kabupaten/Kota Surabaya
Barat,
Surabaya
Utara dan
Surabaya
Selatan
Jumlah Rumah 39 2.11.11.2.01.02 Jumlah Rumah 39 Kota Dinas
Kompos/PLTSa/TPS lokasi Pengurangan Sampah Kompos/PLTSa/TPS lokasi Surabaya Kebersihan
3R yang dikelola dengan melakukan 3R yang dikelola dan Ruang
Pembatasan, Terbuka
Pendauran Ulang dan Hijau
Pemanfaatan Kembali
Jumlah kompetisi 3 kali 2.11.11.2.01.04 Jumlah kompetisi 3 kali Kota Dinas
pengelolaan Peningkatan Peran pengelolaan Surabaya Kebersihan
kebersihan yang serta Masyarakat kebersihan yang dan Ruang
diselenggarakan dalam Pengelolaan diselenggarakan Terbuka
Persampahan Hijau
35 2.11.2 2.11.02.2.01 Jumlah dokumen kajian 1 2.11.02.2.01.01 Jumlah dokumen kajian 1 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Rencana pemeliharaan dokume Penyusunan dan pemeliharaan dokume Lingkungan Lingkungan
PERENCAN Perlindungan lingkungan hidup n Penetapan RPPLH lingkungan hidup n Hidup Kota Hidup
AAN dan daerah yang disusun Kabupaten/Kota daerah yang disusun Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 40


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LINGKUNGA Pengelolaan
N HIDUP Lingkungan
Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/K
ota
2.11.02.2.02 Jumlah dokumen kajian 3 2.11.02.2.02.02 Jumlah dokumen kajian 3 Kantor Dinas Dinas
Penyelengga pemeliharaan dokume Pembuatan dan pemeliharaan dokume Lingkungan Lingkungan
Persentase aspek raan Kajian lingkungan hidup n Pelaksanaan KLHS lingkungan hidup n Hidup Kota Hidup
lingkungan hidup yang Lingkungan daerah yang disusun RPJPD/RPJMD daerah yang disusun Surabaya
dievaluasi 100,00%; Hidup
Akumulasi kegiatan dan/atau Strategis
usaha yang telah (KLHS)
menerapkan konservasi Kabupaten/K
energi 164 kegiatan dan ota
36 2.11.3 /atau usaha; Persentase 2.11.03.2.01 Jumlah laporan 12 2.11.03.2.01.01 Jumlah laporan 12 Kawasan Dinas
PROGRAM ketaatan/kepatuhan terhadap Pencegahan kegiatan pengawasan laporan Koordinasi, kegiatan pengawasan laporan Pesisir di Kota Ketahanan
PENGENDAL aspek lingkungan 95,00%; Pencemaran dan rehabilitasi Sinkronisasi dan dan rehabilitasi Surabaya Pangan
IAN Persentase pembudidaya dan/atau kawasan pesisir Pelaksanaan kawasan pesisir dan
PENCEMAR yang memanfaatkan fasilitas Kerusakan Pencegahan Pertanian
AN sarana dan prasarana Lingkungan Pencemaran
DAN/ATAU perikanan dan kelautan Hidup Lingkungan Hidup
KERUSAKAN 16,00%; Kabupaten/K Dilaksanakan terhadap
LINGKUNGA ota Media Tanah, Air,
N HIDUP Udara, dan Laut
Akumulasi kegiatan dan/atau Jumlah data air laut 778 data 2.11.03.2.01.01 Jumlah data air laut 778 data Perairan Dinas
usaha yang telah (dari 48 sampel) dan Koordinasi, (dari 48 sampel) dan Pesisir di Kota Lingkungan
menerapkan konservasi kuantitas/kualitas Air Sinkronisasi dan kuantitas/kualitas Air Surabaya Hidup
energi 164 kegiatan dan Bawah Tanah (730 Pelaksanaan Bawah Tanah (730
/atau usaha; Persentase data dari 2 sumur Pencegahan data dari 2 sumur
ketaatan/kepatuhan terhadap pantau selama satu Pencemaran pantau selama satu
aspek lingkungan 95,00%; tahun) yang didapat Lingkungan Hidup tahun) yang didapat
Persentase pembudidaya sebanyak Dilaksanakan terhadap sebanyak
yang memanfaatkan fasilitas Media Tanah, Air,
sarana dan prasarana Udara, dan Laut
perikanan dan kelautan Jumlah sampel air dan 224 Jumlah sampel air dan 224 31 Titik/lokasi Dinas
16,00%; udara ambien yang sampel udara ambien yang sampel air badan air Lingkungan
Persentase aspek diuji dan dianalisa diuji dan dianalisa (184 Sampel) Hidup
lingkungan hidup yang , 40
dievaluasi 100,00%; Titik/lokasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 41


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase pertumbuhan lokasi
luas taman dan jalur hijau pengujian
yang dipelihara dan diawasi udara ambien
10,24%; Persentase di Kota
pertumbuhan luas taman Surabaya
hutan raya yang dipelihara Jumlah kegiatan/usaha 120 2.11.03.2.01.02 Jumlah kegiatan/usaha 120 Gedung Milik Dinas
dan diawasi 60,19%; yang mendapatkan lembaga Koordinasi, yang mendapatkan lembaga Pemerintah Lingkungan
pembinaan Sinkronisasi dan pembinaan Kota Hidup
pengusahaan Pelaksanaan pengusahaan Surabaya dan
konservasi energi Pengendalian Emisi konservasi energi Usaha
Gas Rumah Kaca, dan/atau
Mitigasi dan Adaptasi Kegiatan
Perubahan Iklim
Jumlah pelaksanaan 113 kali Jumlah pelaksanaan 113 kali Jl. Raya Dinas
Car Free Day Car Free Day Darmo; Jl. Lingkungan
Tunjungan ; Hidup
Jl. Jimerto, Jl
Jemur
Andayani, Jl.
Kertajaya; Jl.
Kembang
Jepun
2.11.03.2.02 Jumlah Indeks 365 data 2.11.03.2.02.01 Jumlah Indeks 365 data 2 Lokasi Dinas
Penanggulan Standard Pencemar Pemberian Informasi Standard Pencemar Stasiun Lingkungan
gan Udara (ISPU) yang Peringatan Udara (ISPU) yang Pemantau Hidup
Pencemaran terpublish dari 2 Pencemaran dan/atau terpublish dari 2 Kualitas
dan/atau Stasiun Pemantau Kerusakan Lingkungan Stasiun Pemantau Udara Ambien
Kerusakan Kualitas Udara Ambien Hidup pada Kualitas Udara Ambien yakni Kebun
Lingkungan (SPKUA) dalam 1 Masyarakat (SPKUA) dalam 1 Bibit Wonorejo
Hidup tahun sebanyak tahun sebanyak dan Kantor
Kabupaten/K Kelurahan
ota Kebonsari
37 2.11.4 2.11.04.2.01 Jumlah taman yang 39 2.11.04.2.01.04 Jumlah taman yang 39 Taman Kota Dinas
PROGRAM Pengelolaan dipelihara lokasi Pengelolaan Ruang dipelihara lokasi yang Tersebar Kebersihan
PENGELOLA Keanekaraga Terbuka Hijau (RTH) dan dikelola dan Ruang
AN man Hayati oleh Dinas Terbuka
KEANEKARA Kabupaten/K Kebersihan Hijau
GAMAN ota dan Ruang
HAYATI Terbuka Hijau
(KEHATI)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 42


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kota
Surabaya
Jumlah lokasi taman 425 2.11.04.2.01.04 Jumlah lokasi taman 425 Taman dan Dinas
dan jalur hijau yang lokasi Pengelolaan Ruang dan jalur hijau yang lokasi jalur hijau Kebersihan
ditata dan dipelihara Terbuka Hijau (RTH) ditata dan dipelihara yang tersebar dan Ruang
di 31 Terbuka
kecamatan Hijau
Kota
Surabaya
Jumlah Taman Hutan 12 2.11.04.2.01.05 Jumlah Taman Hutan 12 Tahura Balas Dinas
Raya yang dibangun lokasi Pengelolaan Taman Raya yang dibangun lokasi Klumprik, Ketahanan
dan dipelihara Keanekaragaman dan dipelihara Tahura Pakal Pangan
Persentase aspek
Hayati Lainnya 1, Tahura dan
lingkungan hidup yang
Pakal 2, Pertanian
dievaluasi 100,00%;
Tahura
Persentase pertumbuhan
Sumurwelut 1,
luas taman dan jalur hijau
Tahura
yang dipelihara dan diawasi
Sumurwelut 2,
10,24%; Persentase
Tahura
pertumbuhan luas taman
Sambikerep,
hutan raya yang dipelihara
Tahura
dan diawasi 60,19%;
Lempung
Persentase fasilitas
(Herbal),
pengolahan sampah dengan
Tahura Waru
teknologi 3R yang beroperasi
Gunung, SPT
dengan baik 38,46%;
Jeruk, Kebun
Persentase ketepatan waktu
Raya
pelayanan perizinan dan non
Mangrove
perizinan lingkup lingkungan
Wonorejo,
hidup 80,00%;
Kebun Raya
Mangrove
Gunung
Anyar, Kebun
Anggrek
Sememi
Jumlah dokumen kajian 3 2.11.04.2.01.01 Jumlah dokumen kajian 3 Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dokume Penyusunan dan pemeliharaan dokume Lingkungan Lingkungan
lingkungan hidup n Penetapan Rencana lingkungan hidup n Hidup Kota Hidup
daerah yang disusun Pengelolaan daerah yang disusun Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 43


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keanekaragaman
Hayati
38 2.11.5 2.11.05.2.01 Jumlah pelayanan ijin 100 izin 2.11.05.2.01.01 Jumlah pelayanan ijin 100 izin Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Penyimpanan penyimpanan Fasilitasi Pemenuhan penyimpanan Lingkungan Lingkungan
PENGENDAL Sementara sementara limbah Komitmen Izin sementara limbah Hidup Kota Hidup
IAN BAHAN Limbah B3 bahan berbahaya dan Penyimpanan bahan berbahaya dan Surabaya
BERBAHAYA beracun yang terlayani Sementara Limbah B3 beracun yang terlayani
DAN dan terverifikasi Dilaksanakan melalui dan terverifikasi
BERACUN Sistem Pelayanan
(B3) DAN Perizinan Berusaha
LIMBAH Terintegrasi secara
BAHAN Elektronik
BERBAHAYA
DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)
2.11.05.2.02 Jumlah kegiatan 1 2.11.05.2.02.02 Jumlah kegiatan 1 Kota Dinas
Pengumpula penanganan limbah B3 kegiatan Koordinasi dan penanganan limbah B3 kegiatan Surabaya Kebersihan
n Limbah B3 yang dilakukan Sinkronisasi yang dilakukan dan Ruang
dalam 1 Pengelolaan Limbah Terbuka
(satu) Daerah B3 dengan Pemerintah Hijau
Persentase fasilitas Kabupaten/K Provinsi dalam rangka
pengolahan sampah dengan ota Pengangkutan,
teknologi 3R yang beroperasi Pemanfaatan,
dengan baik 38,46%; Pengolahan, dan/atau
Persentase ketepatan waktu Penimbunan
39 2.11.6 pelayanan perizinan dan non 2.11.06.2.01 Jumlah Ijin 100 izin 2.11.06.2.01.01 Jumlah Ijin 100 izin Kantor Dinas Dinas
PROGRAM perizinan lingkup lingkungan Pembinaan Pembuangan Air Fasilitasi Pemenuhan Pembuangan Air Lingkungan Lingkungan
PEMBINAAN hidup 80,00%; dan Limbah yang Ketentuan dan Limbah yang Hidup Kota Hidup
DAN Persentase Pengawasan diterbitkan Kewajiban Izin diterbitkan Surabaya
PENGAWAS ketaatan/kepatuhan terhadap terhadap Lingkungan dan/atau
AN aspek lingkungan 95,00%; Usaha Izin PPLH
TERHADAP Persentase ketepatan waktu dan/atau
IZIN pelayanan perizinan dan non Kegiatan
LINGKUNGA perizinan lingkup lingkungan yang Izin
N DAN IZIN hidup 80,00%; Lingkungan
PERLINDUN dan Izin
GAN DAN PPLH
PENGELOLA diterbitkan
AN oleh
LINGKUNGA Pemerintah
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 44
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N HIDUP Daerah
(PPLH) Kabupaten/K
ota
Jumlah rekomendasi 2.000 2.11.06.2.01.01 Jumlah rekomendasi 2.000 Kantor Dinas Dinas
dan izin lingkungan berkas Fasilitasi Pemenuhan dan izin lingkungan berkas Lingkungan Lingkungan
yang diterbitkan Ketentuan dan yang diterbitkan Hidup Kota Hidup
Kewajiban Izin Surabaya
Lingkungan dan/atau
Izin PPLH
Jumlah kegiatan usaha 254 2.11.06.2.01.03 Jumlah kegiatan usaha 254 Kegiatan Dinas
yang diawasi lembaga Pengawasan Usaha yang diawasi lembaga usaha di Kota Lingkungan
pengelolaan dan dan/atau Kegiatan pengelolaan dan Surabaya Hidup
pemantauan yang Izin Lingkungan pemantauan yang menjadi
Persentase lingkungannya Hidup, Izin PPLH yang lingkungannya target
ketaatan/kepatuhan terhadap Diterbitkan oleh pengawasan
aspek lingkungan 95,00%; Pemerintah Daerah
Persentase ketepatan waktu Kabupaten/Kota
pelayanan perizinan dan non Jumlah titik IPAL 178 Jumlah titik IPAL 178 Lokasi IPAL Dinas
perizinan lingkup lingkungan kegiatan monitoring lokasi kegiatan monitoring lokasi Milik Lingkungan
hidup 80,00%; pengelolaan air limbah pengelolaan air limbah Pemerintah Hidup
Akumulasi entitas lingkungan Kota
yang berperan serta dalam Surabaya dan
pengembangan dan IPAL komunal
40 2.11.8 pemanfaatan energi alternatif 2.11.08.2.01 Jumlah lokasi 3 2.11.08.2.01.02 Jumlah lokasi 3 Kota Dinas
PROGRAM 13 lingkungan; Persentase Penyelengga pendampingan dalam lingkung Pendampingan pendampingan dalam lingkung Surabaya Kebersihan
PENINGKAT masyarakat yang kapasitas raan pengembangan dan an Gerakan Peduli pengembangan dan an dan Ruang
AN pemahaman lingkungan Pendidikan, pemanfaatan energi Lingkungan Hidup pemanfaatan energi Terbuka
PENDIDIKAN hidupnya meningkat 75,00%; Pelatihan, alternatif alternatif Hijau
, PELATIHAN dan
DAN Penyuluhan
PENYULUHA Lingkungan
N Hidup untuk
LINGKUNGA Lembaga
N HIDUP Kemasyaraka
UNTUK tan Tingkat
MASYARAK Daerah
AT Kabupaten/K
ota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 45


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah kegiatan 12 kali 2.11.08.2.01.02 Jumlah kegiatan 12 kali Ruang/gedun Dinas
edukasi dan Pendampingan edukasi dan g pertemuan Lingkungan
Akumulasi entitas lingkungan
komunikasi masyarakat Gerakan Peduli komunikasi masyarakat milik Hidup
yang berperan serta dalam
di bidang lingkungan Lingkungan Hidup di bidang lingkungan Pemerintah
pengembangan dan
yang diselenggarakan yang diselenggarakan Kota
pemanfaatan energi alternatif
Surabaya
13 lingkungan; Persentase
serta sekolah
masyarakat yang kapasitas
adiwiyata,
pemahaman lingkungan
pondok
hidupnya meningkat 75,00%;
pesantren dan
Cakupan penerbitan KTP
kampus
95,00%; Persentase
41 2.12.2 2.12.02.2.01 Jumlah berkas 398986 2.12.02.2.01.02 Jumlah berkas 398986 DINAS Dinas
ketepatan waktu pelayanan
PROGRAM Pelayanan permohonan kartu berkas Pencatatan, permohonan kartu berkas KEPENDUDU Kependudu
dokumen pendaftaran
PENDAFTAR Pendaftaran keluarga dan KTP-el Penatausahaan dan keluarga dan KTP-el KAN DAN kan dan
penduduk (KTP dan KK)
AN Penduduk yang dilayani Penerbitan Dokumen yang dilayani PENCATATA Pencatatan
100,00%;
PENDUDUK atas Pendaftaran N SIPIL KOTA Sipil
Penduduk SURABAYA
Cakupan penerbitan KTP Jumlah permohonan 40930 2.12.02.2.01.02 Jumlah permohonan 40930 Dinas Dinas
95,00%; Persentase berkas pindah datang berkas Pencatatan, berkas pindah datang berkas Kependuduka Kependudu
ketepatan waktu pelayanan dan pendataan Penatausahaan dan dan pendataan n dan kan dan
dokumen pendaftaran penduduk Non Penerbitan Dokumen penduduk Non Pencatatan Pencatatan
penduduk (KTP dan KK) Permanen atas Pendaftaran Permanen Sipil Kota Sipil
100,00%; Penduduk Surabaya
42 2.12.3 Cakupan penerbitan akte 2.12.03.2.01 Jumlah berkas 104682 2.12.03.2.01.01 Jumlah berkas 104682 Dinas Dinas
PROGRAM kelahiran 99,94%; Cakupan Pelayanan permohonan akta berkas Pencatatan, permohonan akta berkas Kependuduka Kependudu
PENCATATA penerbitan akte kematian Pencatatan kelahiran dan kematian Penatausahaan dan kelahiran dan kematian n dan kan dan
N SIPIL 89,51%; Persentase Sipil yang dilayani Penerbitan Dokumen yang dilayani Pencatatan Pencatatan
ketepatan waktu pelayanan atas Pelaporan Sipil Kota Sipil
dokumen pencatatan sipil Peristiwa Penting Surabaya
(akta kelahiran dan akta
kematian) 100,00%;
Persentase ketepatan waktu
pengurusan dokumen
pencatatan sipil (akta
kelahiran dan akta kematian)
100,00%;
Cakupan penerbitan akte Jumlah berkas 3250 2.12.03.2.01.01 Jumlah berkas 3250 Dinas Dinas
kelahiran 99,94%; Cakupan permohonan berkas Pencatatan, permohonan berkas Kependuduka Kependudu
penerbitan akte kematian Perkawinan, Penatausahaan dan Perkawinan, n dan kan dan
89,51%; Persentase Perceraian, Perubahan Penerbitan Dokumen Perceraian, Perubahan Pencatatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 46


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ketepatan waktu pelayanan Status Anak dan atas Pelaporan Status Anak dan Sipil Kota Pencatatan
dokumen pencatatan sipil Kewarganegaraan Peristiwa Penting Kewarganegaraan Surabaya Sipil
(akta kelahiran dan akta yang dilayani yang dilayani
43 2.12.4 kematian) 100,00%; 2.12.04.2.01 Jumlah dokumen 6 2.12.04.2.01.02 Jumlah dokumen 6 Dinas Dinas
PROGRAM Persentase ketepatan waktu Pengumpula Pelayanan kerjasama dokume Kerjasama Pelayanan kerjasama dokume Kependuduka Kependudu
PENGELOLA pengurusan dokumen n Data pemanfaatan data dan n Pemanfaatan Data pemanfaatan data dan n n dan kan dan
AN pencatatan sipil (akta Kependuduk rekomendasi inovasi Kependudukan rekomendasi inovasi Pencatatan Pencatatan
INFORMASI kelahiran dan akta kematian) an dan pelayanan pelayanan Sipil Kota Sipil
ADMINISTRA 100,00%; Pemanfaatan Kependudukan dan Kependudukan dan Surabaya
SI Persentase peningkatan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
KEPENDUD inovasi pelayanan 66,66%; Penyajian
UKAN Persentase penurunan data Database
ganda pada database SIAK Kependuduk
90,00%; Persentase sistem an
informasi intervensi
masyarakat yang telah
menggunakan data
kependudukan 20,00%;
Jumlah pelaksanaan 2 kali 2.12.04.2.01.01 Jumlah pelaksanaan 2 kali Dinas Dinas
monitoring Pengolahan dan monitoring Kependuduka Kependudu
Persentase peningkatan pemanfaatan data Penyajian Data pemanfaatan data n dan kan dan
inovasi pelayanan 66,66%; kependudukan yang Kependudukan kependudukan yang Pencatatan Pencatatan
Persentase penurunan data dilaksanakan dilaksanakan Sipil Sipil
ganda pada database SIAK 2.12.04.2.03 Jumlah sistem 8 sistem 2.12.04.2.03.03 Jumlah sistem 8 sistem Dinas Dinas
90,00%; Persentase sistem Penyelengga informasi administrasi Fasilitasi terkait informasi administrasi Kependuduka Kependudu
informasi intervensi raan kependudukan yang Pengelolaan Informasi kependudukan yang n dan kan dan
masyarakat yang telah Pengelolaan dikembangkan dan Administrasi dikembangkan dan Pencatatan Pencatatan
menggunakan data Informasi dipelihara Kependudukan dipelihara Sipil Kota Sipil
kependudukan 20,00%; Administrasi Surabaya
Persentase kebutuhan ber Kependuduk
KB yang tidak terpenuhi an
(unmeet need) 19,22%; data kependudukan 146684 2.12.04.2.03.08 data kependudukan 146684 Dinas Dinas
Persentase peserta KB aktif yang di mutakhirkan data Penyajian Data yang di mutakhirkan data Kependuduka Kependudu
80,95%; Persentase peserta Kependudukan Yang n dan kan dan
KB aktif yang drop out Akurat dan dapat Pencatatan Pencatatan
kontrasepsi 2,78%; Dipertanggungjawabka Sipil Kota Sipil
Persentase peserta KB baru n Surabaya
44 2.14.3 97,94%; 2.14.03.2.01 Jumlah orang Yang 2208 2.14.03.2.01.02 Jumlah orang Yang 2208 31 Kecamatan Dinas
PROGRAM Pelaksanaan Mengikuti Penggerakan orang Komunikasi, Informasi Mengikuti Penggerakan orang dan Gedung Pengendali
PEMBINAAN Advokasi, Program dan Edukasi (KIE) Program an

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 47


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KELUARGA Komunikasi, Kependudukan dan Program KKBPK Kependudukan dan milik Pemkot Penduduk,
BERENCAN Informasi dan Masyarakat Peduli sesuai Kearifan Masyarakat Peduli Surabaya Pemberday
A (KB) Edukasi (KIE) Keluarga Berencana Budaya Lokal Keluarga Berencana aan
Pengendalian Perempuan
Penduduk dan
dan KB Perlindunga
sesuai n Anak
Kearifan
Budaya Lokal
jumlah lembaga yang 31 2.14.03.2.01.08 jumlah lembaga yang 31 31 Kecamatan Dinas
mendapat Bantuan lembaga Pengendalian Program mendapat Bantuan lembaga Pengendali
Operasional Keluarga KKBPK Operasional Keluarga an
Berencana (DAK Berencana (DAK Penduduk,
Bidang Keluarga Bidang Keluarga Pemberday
Berencana) Berencana) aan
Perempuan
Persentase kebutuhan ber dan
KB yang tidak terpenuhi Perlindunga
(unmeet need) 19,22%; n Anak
Persentase peserta KB aktif Jumlah Sarana BKB Kit 38 unit 2.14.03.2.01.03 Jumlah Sarana BKB Kit 38 unit Dinas
80,95%; Persentase peserta yang disediakan Penyediaan dan yang disediakan Pengendali
KB aktif yang drop out Distribusi Sarana KIE an
kontrasepsi 2,78%; Program KKBPK Penduduk,
Persentase peserta KB baru Pemberday
97,94%; aan
Persentase kelompok Bina Perempuan
Keluarga Balita, Bina dan
Keluarga Remaja, dan Bina Perlindunga
Keluarga Lansia yang aktif n Anak
100,00%; Persentase 2.14.03.2.03 Jumlah akseptor KB 650 2.14.03.2.03.08 Jumlah akseptor KB 650 Rumah Sakit, Dinas
perempuan usia produktif Pengendalian yang mendapatkan orang Pembinaan Pelayanan yang mendapatkan orang Fasilitas Pengendali
dari hasil pendampingan dan pelayanan KB Keluarga Berencana pelayanan KB Kesehatan, an
yang berproduksi 10,33%; Pendistribusi dan Kesehatan Puskesmas Penduduk,
an Reproduksi di Fasilitas dan Bakti Pemberday
Kebutuhan Kesehatan termasuk Sosial aan
Alat dan Obat Jaringan dan Kecamatan Perempuan
Kontrasepsi Jejaringnya dan
serta Perlindunga
Pelaksanaan n Anak
Pelayanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 48


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KB di Daerah
Kabupaten/K
ota
jumlah sarana dan 52 unit 2.14.03.2.03.06 jumlah sarana dan 52 unit DP5A, ULP, Dinas
prasarana pelayanan Penyediaan Sarana prasarana pelayanan BKKBN Pengendali
KB yang disediakan Penunjang Pelayanan KB yang disediakan an
melalui Dana Alokasi KB melalui Dana Alokasi Penduduk,
Khusus (DAK) Bidang Khusus (DAK) Bidang Pemberday
Keluarga Berencana Keluarga Berencana aan
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak
45 2.14.4 2.14.04.2.01 Jumlah orang yang 1240 2.14.04.2.01.03 Jumlah orang yang 1240 di Kota Dinas
PROGRAM Pelaksanaan mengikuti pembinaan orang Orientasi dan mengikuti pembinaan orang Surabaya Pengendali
PEMBERDA Pembanguna keluarga sejahtera Pelatihan Teknis keluarga sejahtera an
YAAN DAN n Keluarga Pengelola Ketahanan Penduduk,
PENINGKAT melalui dan Kesejahteraan Pemberday
AN Pembinaan Keluarga (BKB, BKR, aan
KELUARGA Ketahanan BKL, PPPKS, PIK-R Perempuan
SEJAHTERA dan dan Pemberdayaan dan
(KS) Kesejahteraa Ekonomi Perlindunga
n Keluarga Keluarga/UPPKS) n Anak
Persentase kelompok Bina Jumlah pendamping 1350 2.14.04.2.01.04 Jumlah pendamping 1350 di Kota Dinas
Keluarga Balita, Bina yang mengikuti orang Orientasi/Pelatihan yang mengikuti orang Surabaya Pengendali
Keluarga Remaja, dan Bina pembinaan Bina Teknis pembinaan Bina an
Keluarga Lansia yang aktif Keluarga Balita/Bina Pelaksana/Kader Keluarga Balita/Bina Penduduk,
100,00%; Persentase Keluarga Remaja/Bina Ketahanan dan Keluarga Remaja/Bina Pemberday
perempuan usia produktif Keluarga Lansia yang Kesejahteraan Keluarga Lansia yang aan
dari hasil pendampingan didampingi Keluarga (BKB, BKR, didampingi Perempuan
yang berproduksi 10,33%; BKL, PPPKS, PIK-R dan
Cakupan layanan angkutan dan Pemberdayaan Perlindunga
trunk Suroboyo Bus Ekonomi n Anak
100,00%; Kecepatan rata- Keluarga/UPPKS)
rata kendaraan di jalan Jumlah orang yang 100 2.14.04.2.01.01 Jumlah orang yang 100 Surabaya Dinas
kewenangan kota 40,00 difasilitasi dan orang Pembentukan difasilitasi dan orang Pengendali
km/jam; Persentase mendapatkan Kelompok Ketahanan mendapatkan an
angkutan umum dalam pendampingan inkubasi dan Kesejahteraan pendampingan inkubasi Penduduk,
trayek yang memenuhi usaha mandiri Keluarga (Bina usaha mandiri Pemberday
ketentuan perijinan 40,00%; Keluarga Balita (BKB), aan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 49


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase kelulusan uji Bina Keluarga Remaja Perempuan
emisi kendaraan bermotor (BKR), Pusat Informasi dan
94,00%; Persentase dan Konseling Remaja Perlindunga
ketepatan waktu pelayanan (PIK-R) Bina Keluarga n Anak
perizinan dan non perizinan Lansia (BKL), Unit
lingkup perhubungan Peningkatan
80,00%; Persentase Pendapatan Keluarga
penyediaan prasarana Sejahtera (UPPKS)
pendukung transportasi dan Pemberdayaan
berkelanjutan dalam kondisi Ekonomi Keluarga)
baik 100,00%; Persentase Jumlah rumah kreatif 1 2.14.04.2.01.02 Jumlah rumah kreatif 1 Jl. Klakah Dinas
selisih tingkat kecelakaan yang dikelola selama banguna Pengadaan Sarana yang dikelola selama banguna Rejo Gang Pengendali
lalu lintas 2,00%; Rata-rata 12 bulan n Kelompok Kegiatan 12 bulan n Sampurna an
waktu tempuh kendaraan Ketahanan dan No.21 Penduduk,
barang pada rute tertentu Kesejahteraan Surabaya Pemberday
90,30 menit; Keluarga (BKB, BKR, aan
BKL, PPPKS, PIK-R Perempuan
dan Pemberdayaan dan
Ekonomi Perlindunga
Keluarga/UPPKS) n Anak
Jumlah Puspaga yang 2 2.14.04.2.01.06 Jumlah Puspaga yang 2 Mall Dinas
diselenggarakan lembaga Penyediaan Biaya diselenggarakan lembaga Pelayanan Pengendali
operasionalnya selama Operasional bagi operasionalnya selama Publik, Jln. an
12 bulan Kelompok Kegiatan 12 bulan Tunjungan Penduduk,
Ketahanan dan No. 1-3, Pemberday
Kesejahteraan Lantai 2, aan
Keluarga (BKB, BKR, Surabaya Perempuan
BKL, PPPKS, PIK-R dan
dan Pemberdayaan Perlindunga
Ekonomi n Anak
Keluarga/UPPKS)
Jumlah lembaga yang 15 2.14.04.2.01.07 Jumlah lembaga yang 15 Surabaya, Dinas
mendapat fasilitasi lembaga Promosi dan mendapat fasilitasi lembaga Luar Pengendali
pengembangan usaha Sosialisasi Kelompok pengembangan usaha Surabaya an
ekonomi Kegiatan Ketahanan ekonomi Penduduk,
dan Kesejahteraan Pemberday
Keluarga (BKB, BKR, aan
BKL, PPPKS, PIK-R Perempuan
dan Pemberdayaan dan
Ekonomi Perlindunga
Keluarga/UPPKS) n Anak
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 50
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46 2.15.2 2.15.02.2.02 Jumlah Bangunan 2 2.15.02.2.02.01 Jumlah Bangunan 2 Kota Dinas
PROGRAM Penyediaan Prasarana Transportasi Bangun Pembangunan Prasarana Transportasi Bangun Surabaya Perhubung
PENYELENG Perlengkapa Yang Dibangun an Prasarana Jalan di Yang Dibangun an an
GARAAN n Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
LALU Jalan
LINTAS DAN Kabupaten/K
ANGKUTAN ota
JALAN
(LLAJ)
Jumlah Perlengkapan 1200 2.15.02.2.02.02 Jumlah Perlengkapan 1200 Kota Dinas
Cakupan layanan angkutan Jalan yang DIadakan Unit Penyediaan Jalan yang DIadakan Unit Surabaya Perhubung
trunk Suroboyo Bus Perlengkapan Jalan di an
100,00%; Kecepatan rata- Jalan Kabupaten/Kota
rata kendaraan di jalan Jenis Perlengkapan 5 Jenis 2.15.02.2.02.04 Jenis Perlengkapan 5 Jenis Kota Dinas
kewenangan kota 40,00 Jalan yang Dipelihara Rehabilitasi dan Jalan yang Dipelihara Surabaya Perhubung
km/jam; Persentase Pemeliharaan an
angkutan umum dalam Perlengkapan Jalan
trayek yang memenuhi 2.15.02.2.03 Jumlah Terminal 14 2.15.02.2.03.03 Jumlah Terminal 14 Terminal Kota Dinas
ketentuan perijinan 40,00%; Pengelolaan Angkutan Umum yang Lokasi Pengembangan Angkutan Umum yang Lokasi Surabaya Perhubung
Persentase kelulusan uji Terminal Dikelola selama 12 Sarana dan Prasarana Dikelola selama 12 an
emisi kendaraan bermotor Penumpang bulan Terminal bulan
94,00%; Persentase Tipe C
ketepatan waktu pelayanan Jumlah Paket 8 Paket 2.15.02.2.03.01 Jumlah Paket 8 Paket Kota Dinas
perizinan dan non perizinan Perencanaan dan Penyusunan Rencana Perencanaan dan Surabaya Perhubung
lingkup perhubungan Pengawasan Pembangunan Pengawasan an
80,00%; Persentase Prasarana Transportasi Terminal Penumpang Prasarana Transportasi
penyediaan prasarana Tipe C
pendukung transportasi Jumlah Lokasi 36 2.15.02.2.03.04 Jumlah Lokasi 36 Kota Dinas
berkelanjutan dalam kondisi Prasarana Transportasi Lokasi Rehabilitasi dan Prasarana Transportasi Lokasi Surabaya Perhubung
baik 100,00%; Persentase yang Dipelihara Pemeliharaan Terminal yang Dipelihara an
selisih tingkat kecelakaan (Fasilitas Utama dan
lalu lintas 2,00%; Rata-rata Pendukung)
waktu tempuh kendaraan 2.15.02.2.04 Jumlah Tempat Parkir 1821 2.15.02.2.04.02 Jumlah Tempat Parkir 1821 Titik Parkir Dinas
barang pada rute tertentu Penerbitan yang Diselenggarakan Lokasi Koordinasi dan yang Diselenggarakan Lokasi TJU dan TKP Perhubung
90,30 menit; Izin selama 12 bulan Sinkronisasi selama 12 bulan di Kota an
Persentase angkutan umum Penyelengga Pengawasan Surabaya
dalam trayek yang raan dan Pelaksanaan Izin
memenuhi ketentuan Pembanguna Penyelenggaraan dan
perijinan 40,00%; n Fasilitas Pembangunan
Parkir Fasilitas Parkir

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 51


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Kebutuhan Pelayanan 4 Jenis 2.15.02.2.05.04 Kebutuhan Pelayanan 4 Jenis Kota Dinas
Pengujian Perizinan dan Non Penyediaan Bukti Perizinan dan Non Surabaya Perhubung
Berkala Perizinan Bidang Lulus Uji Pengujian Perizinan Bidang an
Kendaraan Perhubungan yang Berkala Kendaraan Perhubungan yang
Bermotor Diadakan Bermotor Diadakan
Jumlah Kendaraan 149069 2.15.02.2.05.01 Jumlah Kendaraan 149069 Kota Dinas
Bermotor Wajib Uji Unit Penyediaan Sarana Bermotor Wajib Uji Unit Surabaya Perhubung
yang Melaksanakan Uji dan Prasarana yang Melaksanakan Uji an
KIR dilokasi pengujian Pengujian Berkala KIR dilokasi pengujian
kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06 Jumlah Dokumen 13 2.15.02.2.06.01 Jumlah Dokumen 13 Kota Dinas
Pelaksanaan Manajemen dan Dokume Penataan Manajemen Manajemen dan Dokume Surabaya Perhubung
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas n dan Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu Lintas n an
dan Yang Tersusun Lintas Untuk Jaringan Yang Tersusun
Rekayasa Jalan Kabupaten/Kota
Lalu Lintas
untuk
Jaringan
Jalan
Kabupaten/K
ota
Jenis Sarana Angkutan 7 Jenis 2.15.02.2.06.04 Jenis Sarana Angkutan 7 Jenis Kota Dinas
Jalan yang Diawasai Pengawasan dan Jalan yang Diawasai Surabaya Perhubung
dan Dikendalikan Pengendalian dan Dikendalikan an
selama 12 bulan Efektivitas selama 12 bulan
Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kota Dinas
Uji Emisi Gas Buang Uji Emisi Gas Buang Surabaya Perhubung
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor an
yang Dilaksanakan yang Dilaksanakan
Pelaksanaan 365 Kali Pelaksanaan 365 Kali Kota Dinas
Pengawasan dan Pengawasan dan Surabaya Perhubung
Pengendalian Lalu Pengendalian Lalu an
Lintas selama 12 bulan Lintas selama 12 bulan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 52


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.15.02.2.09 Transportasi Umum 365 Kali 2.15.02.2.09.02 Transportasi Umum 365 Kali Kota Dinas
Penyediaan Perkotaan yang Pengendalian dan Perkotaan yang Surabaya Perhubung
Angkutan Diselenggarakan Pengawasan Diselenggarakan an
Umum untuk Ketersediaan
Jasa Angkutan Umum untuk
Angkutan Jasa Angkutan Orang
Orang dan/atau Barang antar
dan/atau Kota dalam 1 (satu)
Barang antar Kabupaten/Kota
Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah Pelaksanaan 2 Kali 2.15.02.2.09.02 Jumlah Pelaksanaan 2 Kali Kota Dinas
Kegiatan Survey Pengendalian dan Kegiatan Survey Surabaya Perhubung
Aksesibilitas Angkutan Pengawasan Aksesibilitas Angkutan an
Barang Ketersediaan Barang
Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Jumlah Unit 28 Unit 2.15.02.2.09.02 Jumlah Unit 28 Unit Kota Dinas
Transportasi Umum Pengendalian dan Transportasi Umum Surabaya Perhubung
yang Diselenggarakan Pengawasan yang Diselenggarakan an
Ketersediaan
Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Transportasi Umum 365 Kali 2.15.02.2.09.01 Transportasi Umum 365 Kali Kota Dinas
Perkotaan yang Penyediaan Angkutan Perkotaan yang Surabaya Perhubung
Diselenggarakan Umum untuk Jasa Diselenggarakan an
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 53


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Transportasi Pelajar 8 Unit 2.15.02.2.09.01 Transportasi Pelajar 8 Unit Kota Dinas
yang Diselenggarakan Penyediaan Angkutan yang Diselenggarakan Surabaya Perhubung
selama 12 Bulan Umum untuk Jasa selama 12 Bulan an
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11 Perencanaan Angkutan 10 2.15.02.2.11.01 Perencanaan Angkutan 10 Kota Dinas
Penetapan Umum Perkotaan yang Dokume Pelaksanaan Umum Perkotaan yang Dokume Surabaya Perhubung
Rencana Dilaksanakan n Penyusunan Rencana Dilaksanakan n an
Umum Umum Jaringan
Jaringan Trayek Perkotaan
Trayek dalam 1 (Satu) Daerah
Perkotaan Kabupaten/Kota
dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota
2.15.02.2.14 Transportasi Umum 365 Kali 2.15.02.2.14.01 Transportasi Umum 365 Kali Kota Dinas
Penerbitan Perkotaan yang Fasilitasi Pemenuhan Perkotaan yang Surabaya Perhubung
Izin Diselenggarakan Persyaratan Perolehan Diselenggarakan an
Penyelengga Izin Penyelenggaraan
raan Angkutan Orang dalam
Angkutan Trayek Kewenangan
Orang dalam Kabupaten/Kota dalam
Trayek Lintas Sistem Pelayanan
Daerah Perizinan Berusaha
Kabupaten/K Terintegrasi Secara
ota dalam 1 Elektronik
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota
47 2.15.3 2.15.03.2.04 Jumlah Kegiatan 3 Kali 2.15.03.2.04.02 Jumlah Kegiatan 3 Kali Kota Dinas
PROGRAM Pembanguna Pengembangan Koordinasi dan Pengembangan Surabaya Perhubung
PENGELOLA n dan Angkutan Rel, Sinkronisasi Angkutan Rel, an
AN Penerbitan Perairan, Udara, Pengawasan Perairan, Udara,
PELAYARAN Izin Barang dan Tidak Pelaksanaan Izin Barang dan Tidak
Pelabuhan Bermotor Pelabuhan Sungai dan Bermotor
Sungai dan Danau yang Melayani

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 54


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Danau yang Trayek dalam 1
Melayani Daerah
Trayek dalam Kabupaten/Kota
1 Daerah Kewenangan
Kabupaten/K Kabupaten/Kota
ota
48 2.15.5 Rata-rata waktu tempuh 2.15.05.2.01 Jumlah Kegiatan 2 Kali 2.15.05.2.01.02 Jumlah Kegiatan 2 Kali Kota Dinas
PROGRAM kendaraan barang pada rute Penetapan Pengembangan Penetapan Kebijakan Pengembangan Surabaya Perhubung
PENGELOLA tertentu 90,30 menit; Rencana Angkutan Rel, dan Sosialisasi Angkutan Rel, an
AN Induk Perairan, Udara, Rencana Induk Perairan, Udara,
PERKERETA Perkeretaapi Barang dan Tidak Perkeretaapian Barang dan Tidak
APIAN an Bermotor Bermotor
49 2.16.2 Persentase berita positif 2.16.02.2.01 Jumlah Pelaksanaan 2298 2.16.02.2.01.07 Jumlah Pelaksanaan 2298 Kantor Bagian Bagian
PROGRAM Pemerintah Kota Surabaya Pengelolaan Komunikasi Media kali Layanan Hubungan Komunikasi Media kali Hubungan Hubungan
PENGELOLA yang terinformasikan kepada Informasi dan Massa Media Massa Masyarakat Masyarakat
AN masyarakat 85,00%; Komunikasi
INFORMASI Persentase Publik
DAN industri/perusahaan yang Pemerintah
KOMUNIKAS dibina dan diawasi perizinan Daerah
I PUBLIK dan pelaporannya 75,00%; Kabupaten/K
Rata-rata pemanfaatan ota
publik terhadap berbagai
saluran komunikasi informasi
yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya
32.414 Kunjungan;
Persentase berita positif Jumlah 89 kali 2.16.02.2.01.12 Jumlah 89 kali Kantor Bagian Bagian
Pemerintah Kota Surabaya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hubungan Hubungan
yang terinformasikan kepada Komunikasi Hubungan Masyarakat, Komunikasi Masyarakat Masyarakat
masyarakat 85,00%; Kehumasan Media dan Kemitraan Kehumasan
Persentase Komunitas
industri/perusahaan yang Jumlah pelaksanaan 11 kali 2.16.02.2.01.08 Jumlah pelaksanaan 11 kali Gedung milik Dinas
dibina dan diawasi perizinan pengembangan dan Kemitraan dengan pengembangan dan Pemerintah Komunikasi
dan pelaporannya 75,00%; pemberdayaan Pemangku pemberdayaan Kota dan
Rata-rata pemanfaatan lembaga komunikasi Kepentingan lembaga komunikasi Surabaya Informatika
publik terhadap berbagai sosial sosial
saluran komunikasi informasi Jumlah keluhan dan 3000 2.16.02.2.01.06 Jumlah keluhan dan 3000 Wilayah Dinas
yang disediakan oleh pengaduan berkas Pelayanan Informasi pengaduan berkas pelayanan Komunikasi
Pemerintah Kota Surabaya masyarakat, Publik masyarakat, Pemerintah dan
32.414 Kunjungan; permohonan informasi permohonan informasi Informatika

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 55


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase layanan publik dan dokumentasi publik dan dokumentasi publik Kota
administratif yang berbasis yang dilayani yang dilayani Surabaya
TIK 58,37%; Persentase Jumlah saluran 19 2.16.02.2.01.04 Jumlah saluran 19 Kantor Dinas Dinas
lembaga pendidikan SD/MI komunikasi yang Saluran Pengelolaan Konten komunikasi yang Saluran Komunikasi Komunikasi
yang tertib administrasi dikelola dan Perencanaan dikelola dan dan
83,18%; Persentase Media Komunikasi Informatika Informatika
pengelolaan sarana TIK Publik
pendukung pelayanan publik Jumlah Publikasi 4 Jenis 2.16.02.2.01.05 Jumlah Publikasi 4 Jenis instansi Dinas
100,00%; Penyelenggaraan Pengelolaan Media Penyelenggaraan pemerintah Komunikasi
Pembangunan Daerah Komunikasi Publik Pembangunan Daerah penyelenggar dan
a event, OPD Informatika
Pemerintah
Kota
Surabaya
penyelenggar
a event,
Studio Radio
di wilayah
administratif
Kota
Surabaya,
Studio Televisi
yang memiliki
jangkauan
bisa diakses
masyarakat
surabaya
Jumlah Dokumen 5 2.16.02.2.01.01 Jumlah Dokumen 5 Wilayah Kota Dinas
Analisa Data Dan dokume Perumusan Kebijakan Analisa Data Dan dokume Surabaya Komunikasi
Informasi Pemerintah n Teknis Bidang Informasi Pemerintah n dan
Daerah yang disusun Informasi dan Daerah yang disusun Informatika
Komunikasi Publik
Jumlah penyampaian 5 kali 2.16.02.2.01.06 Jumlah penyampaian 5 kali Kota Dinas
informasi ketentuan Pelayanan Informasi informasi ketentuan Surabaya Penanama
peraturan cukai yang Publik peraturan cukai yang n Modal
dilakukan dilakukan dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 56


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50 2.16.3 2.16.03.2.01 Jumlah Pembangunan 136 2.16.03.2.01.03 Jumlah Pembangunan 136 Kota Dinas
PROGRAM Pengelolaan Sarana Prasarana TIK lokasi Penyelenggaraan Sarana Prasarana TIK lokasi Surabaya Komunikasi
PENGELOLA Nama Sistem Jaringan Intra dan
AN APLIKASI Domain yang Pemerintah Daerah Informatika
INFORMATIK telah
A Ditetapkan
oleh
Pemerintah
Pusat dan
Sub Domain
di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah Pemeliharaan 4 Jenis Jumlah Pemeliharaan 4 Jenis Kota Dinas
dan Pengembangan dan Pengembangan Surabaya Komunikasi
Sarana Prasarana TIK Sarana Prasarana TIK dan
Informatika
2.16.03.2.02 Jumlah kegiatan 72 2.16.03.2.02.01 Jumlah kegiatan 72 Kota Dinas
Pengelolaan monitoring dan evaluasi lokasi Penatalaksanaan dan monitoring dan evaluasi lokasi Surabaya Komunikasi
e- pelaksanaan Pengawasan e- pelaksanaan dan
Persentase layanan publik government pemanfaatan teknologi government dalam pemanfaatan teknologi Informatika
administratif yang berbasis Di Lingkup Informasi yang Penyelenggaraan Informasi yang
TIK 58,37%; Persentase Pemerintah dilaksanakan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
lembaga pendidikan SD/MI Daerah Kabupaten/Kota
yang tertib administrasi Kabupaten/K
83,18%; Persentase ota
pengelolaan sarana TIK Jumlah Pusat Data 2 Lokasi 2.16.03.2.02.03 Jumlah Pusat Data 2 Lokasi Dinas Dinas
pendukung pelayanan publik yang dikelola Pengelolaan Pusat yang dikelola Komunikasi Komunikasi
100,00%; Data Pemerintahan dan dan
Persentase koperasi Daerah Informatika Informatika
berklasifikasi AAB 72,95%; Jumlah Aplikasi 15 2.16.03.2.02.07 Jumlah Aplikasi 15 Kota Dinas
Pelayanan Publik dan aplikasi Pengembangan Pelayanan Publik dan aplikasi Surabaya Komunikasi
Sistem Informasi Aplikasi dan Proses Sistem Informasi dan
Manejemen yang Bisnis Pemerintahan Manejemen yang Informatika
Dibangun Berbasis Elektronik Dibangun
Jumlah Sistem 165 Jumlah Sistem 165 Kota Dinas
Informasi Pelayanan Aplikasi Informasi Pelayanan Aplikasi Surabaya Komunikasi
Publik dan Sistem Publik dan Sistem

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 57


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Informasi Manajemen Informasi Manajemen dan
yang dipelihara dan yang dipelihara dan Informatika
dikembangkan dikembangkan
Jumlah layanan sistem 399 2.16.03.2.02.10 Jumlah layanan sistem 399 Kota Dinas
informasi pemerintahan lokasi Pengembangan dan informasi pemerintahan lokasi Surabaya Komunikasi
dan publik yang Pengelolaan Sumber dan publik yang dan
disediakan Daya Teknologi disediakan Informatika
Informasi dan
Komunikasi
Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan 2 kali 2.16.03.2.02.07 Jumlah kegiatan 2 kali Dinas Dinas
fasilitasi penerimaan Pengembangan fasilitasi penerimaan Pendidikan Pendidikan
peserta didik baru yang Aplikasi dan Proses peserta didik baru yang dan lembaga
dilaksanakan Bisnis Pemerintahan dilaksanakan SD Negeri
Berbasis Elektronik dan SMP
Negeri
pelaksana
PPDB
jumlah lembaga 2567 jumlah lembaga 2567 Kantor Dinas Dinas
pendidikan yang lembaga pendidikan yang lembaga Pendidikan Pendidikan
mengikuti kegiatan mengikuti kegiatan Kota
fasilitasi pengelolaan fasilitasi pengelolaan Surabaya
manajemen sekolah manajemen sekolah
51 2.17.2 2.17.02.2.01 Jumlah kelompok yang 50 2.17.02.2.01.01 Jumlah kelompok yang 50 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Penerbitan mendapatkan fasilitasi kelompo Fasilitasi Pemenuhan mendapatkan fasilitasi kelompo Koperasi dan Koperasi
PELAYANAN Izin Usaha pembentukan dan k Izin Usaha Simpan pembentukan dan k Usaha Mikro dan Usaha
IZIN USAHA Simpan peningkatan kualitas Pinjam dan peningkatan kualitas Mikro
SIMPAN Pinjam untuk koperasi Pembukaan Kantor koperasi
PINJAM Koperasi Cabang, Cabang
dengan Pembantu dan Kantor
Wilayah Kas Koperasi Simpan
Keanggotaan Pinjam untuk Koperasi
dalam dengan Wilayah
Daerah Keanggotaan dalam
Kabupaten/K Daerah
ota Kabupaten/Kota
52 2.17.3 Persentase koperasi 2.17.03.2.01 Jumlah koperasi yang 629 2.17.03.2.01.02 Jumlah koperasi yang 629 Lokasi Dinas
PROGRAM berklasifikasi AAB 72,95%; Pemeriksaan mendapatkan koperasi Pemeriksaan mendapatkan koperasi koperasi yang Koperasi
PENGAWAS dan pengawasan Kepatuhan Koperasi pengawasan dimonitoring dan Usaha
AN DAN Pengawasan terhadap Peraturan Mikro

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 58


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PEMERIKSA Koperasi, Perundang-Undangan
AN Koperasi Kewenangan
KOPERASI Simpan Kabupaten/Kota
Pinjam/Unit
Simpan
Pinjam
Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaan
nya dalam
Daerah
Kabupaten/
Kota
Jumlah koperasi yang 35 2.17.03.2.01.01 Jumlah koperasi yang 35 Lokasi Dinas
dinilai kinerjanya koperasi Pengawasan dinilai kinerjanya koperasi koperasi yang Koperasi
Kekuatan, Kesehatan, akan dan Usaha
Kemandirian, diperingkat Mikro
Ketangguhan, serta dan Kantor
Akuntabilitas Koperasi Dinas
Kewenangan Koperasi dan
Kabupaten/Kota Usaha Mikro
Persentase koperasi
53 2.17.5 2.17.05.2.01 Jumlah peserta yang 178 2.17.05.2.01.01 Jumlah peserta yang 178 Kota Dinas
berklasifikasi AAB 72,95%;
PROGRAM Pendidikan mengikuti kegiatan orang Peningkatan mengikuti kegiatan orang Surabaya Koperasi
Tingkat pertumbuhan
PENDIDIKAN dan Latihan peningkatan kapasitas Pemahaman dan peningkatan kapasitas dan Usaha
koperasi yang meningkat
DAN Perkoperasia koperasi dan UKM Pengetahuan koperasi dan UKM Mikro
volume usahanya 80,00%;
LATIHAN n bagi Perkoperasian serta
PERKOPER Koperasi Kapasitas dan
ASIAN yang Wilayah Kompetensi SDM
Keanggotaan Koperasi
dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota
54 2.17.6 Tingkat pertumbuhan 2.17.06.2.01 Jumlah koperasi yang 175 2.17.06.2.01.01 Jumlah koperasi yang 175 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM koperasi yang meningkat Pemberdaya difasilitasi untuk koperasi Pemberdayaan difasilitasi untuk koperasi Koperasi dan Koperasi
PEMBERDA volume usahanya 80,00%; an dan meningkatkan dan Peningkatan meningkatkan dan Usaha Mikro dan Usaha
YAAN DAN Perlindungan mengembangkan Produktivitas, Nilai mengembangkan Mikro
PERLINDUN Koperasi usaha bisnis Tambah, Akses Pasar, usaha bisnis
GAN yang Akses Pembiayaan,
KOPERASI Keanggotaan Penguatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 59


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nya dalam Kelembagaan,
Daerah Penataan Manajemen,
Kabupaten/K Standarisasi, dan
ota Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
55 2.17.7 Persentase kegiatan 2.17.07.2.01 Jumlah pelaku usaha 175 2.17.07.2.01.02 Jumlah pelaku usaha 175 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM pemberdayaan masyarakat Pemberdaya skala mikro yang orang Pemberdayaan melalui skala mikro yang orang Koperasi dan Koperasi
PEMBERDA yang terfasilitasi 100,00%; an Usaha mendapatkan fasilitasi Kemitraan Usaha mendapatkan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha
YAAN Persentase pelaku usaha Mikro yang kemitraan Mikro kemitraan Mikro
USAHA mikro yang berhasil Dilakukan
MENENGAH, mendapatkan bantuan melalui
USAHA permodalan 8,50%; Pendataan,
KECIL, DAN Persentase sentra usaha Kemitraan,
USAHA makanan dan minuman yang Kemudahan
MIKRO beroperasi secara optimal Perizinan,
(UMKM) 63,00%; Penguatan
Kelembagaa
n dan
Koordinasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan
Jumlah sentra usaha 60 2.17.07.2.01.01 Jumlah sentra usaha 60 di lokasi Dinas
Persentase kegiatan yang difasilitasi sentra Pendataan Potensi yang difasilitasi sentra sentra sentra Koperasi
pemberdayaan masyarakat usaha dan Pengembangan usaha usaha yang dan Usaha
yang terfasilitasi 100,00%; Usaha Mikro dikelola oleh Mikro
Persentase pelaku usaha DInas
mikro yang berhasil Koperasi dan
mendapatkan bantuan Usaha Mikro
permodalan 8,50%; Jumlah sentra usaha 49 Jumlah sentra usaha 49 Sentra usaha Dinas
Persentase sentra usaha yang pelaku usahanya sentra yang pelaku usahanya sentra yang dikelola Koperasi
makanan dan minuman yang mendapatkan usaha mendapatkan usaha oleh Dinas dan Usaha
beroperasi secara optimal pembinaan pembinaan Koperasi dan Mikro
63,00%; Usaha Mikro
Persentase pelaku usaha Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
mikro yang produknya layak Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Asemrowo Asemrowo
diujimutukan 40,00%; Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 60


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Benowo Benowo
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Bubutan Bubutan
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec. Bulak
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Bulak
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec. Dukuh
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Dukuh Pakis Pakis
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Gayungan Gayungan
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Genteng Genteng
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Gubeng Gubeng
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Gunung Anyar Gunung
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi Anyar
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Jambangan Jambangan
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Karangpilang Karangpilan
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi g
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 61


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Kenjeran Kenjeran
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Krembangan Krembanga
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi n
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Lakarsantri Lakarsantri
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Mulyorejo Mulyorejo
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Pabean Pabean
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi Cantian Cantian
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec. Pakal
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Pakal
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Rungkut Rungkut
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Sambikerep Sambikerep
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Sawahan Sawahan
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Semampir Semampir
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 62


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Simokerto Simokerto
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Sukolilo Sukolilo
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Sukomanungg Sukomanun
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi al ggal
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Tambaksari Tambaksari
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Tandes Tandes
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Tegalsari Tegalsari
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Tenggilis Tenggilis
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi Mejoyo Mejoyo
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Wiyung Wiyung
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Wonocolo Wonocolo
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian
Jumlah Pelaksanaan 48 Kali 2.17.07.2.01.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Kecamatan Kec.
Pengumpulan, Pendataan Potensi Pengumpulan, Wonokromo Wonokrom
Verifikasi, dan Validasi dan Pengembangan Verifikasi, dan Validasi o
Data Perekonomian Usaha Mikro Data Perekonomian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 63


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
56 2.17.8 2.17.08.2.01 Jumlah pelaku usaha 858 2.17.08.2.01.01 Jumlah pelaku usaha 858 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Pengembang mikro yang orang Fasilitasi Usaha Mikro mikro yang orang Koperasi Koperasi
PENGEMBA an Usaha mendapatkan Menjadi Usaha Kecil mendapatkan dan Usaha
NGAN Mikro dengan pembinaan dalam Pengembangan pembinaan Mikro
UMKM Orientasi Produksi dan
Peningkatan Pengolahan,
Skala Usaha Pemasaran, SDM,
menjadi serta Desain dan
Usaha Kecil Teknologi
57 2.18.2 Tingkat pertumbuhan izin 2.18.02.2.01 Jumlah fasilitasi 4 2.18.02.2.01.01 Jumlah fasilitasi 4 Dinas
PROGRAM realisasi investasi 24,00%; Penetapan penanaman modal dokume Penetapan Kebijakan penanaman modal dokume Penanama
PENGEMBA Pemberian yang dilaksanakan n Daerah mengenai yang dilaksanakan n n Modal
NGAN IKLIM Fasilitas/Inse Pemberian dan
PENANAMA ntif Dibidang Fasilitas/Insentif dan Pelayanan
N MODAL Penanaman Kemudahan Terpadu
Modal yang Penanaman Modal Satu Pintu
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/K
ota
2.18.02.2.02 Jumlah dokumen 4 2.18.02.2.02.02 Jumlah dokumen 4 Kota Dinas
Pembuatan pengembangan potensi dokume Penyediaan Peta pengembangan potensi dokume Surabaya Penanama
Peta Potensi penanaman modal n Potensi dan Peluang penanaman modal n n Modal
Investasi Usaha Kabupaten/Kota dan
Kabupaten/K Pelayanan
ota Terpadu
Satu Pintu
Tingkat pertumbuhan izin
58 2.18.3 2.18.03.2.01 Jumlah promosi 3 kali 2.18.03.2.01.02 Jumlah promosi 3 kali Wilayah Jawa Dinas
realisasi investasi 24,00%;
PROGRAM Penyelengga investasi yang Pelaksanaan Kegiatan investasi yang serta luar Penanama
Tingkat pertumbuhan izin
PROMOSI raan Promosi dilaksanakan Promosi Penanaman dilaksanakan Jawa n Modal
realisasi investasi 24,00%;
PENANAMA Penanaman Modal Daerah dan
N MODAL Modal yang Kabupaten/Kota Pelayanan
menjadi Terpadu
Kewenangan Satu Pintu
Daerah
Kabupaten/K
ota
59 2.18.4 Persentase 2.18.04.2.01 Jumlah pendataan dan 2 kali 2.18.04.2.01.02 Jumlah pendataan dan 2 kali Kota Dinas
PROGRAM industri/perusahaan yang Pelayanan pengawasan Pemantauan pengawasan Surabaya Penanama

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 64


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAYANAN dibina dan diawasi perizinan Perizinan dan kepemilikan atau Pemenuhan Komitmen kepemilikan atau n Modal
PENANAMA dan pelaporannya 75,00%; Non penggunaan mesin Perizinan dan Non penggunaan mesin dan
N MODAL Persentase ketepatan waktu Perizinan pelinting rokok dan Perizinan Penanaman pelinting rokok dan Pelayanan
pelayanan perizinan dan non secara pemberian sertifikat / Modal pemberian sertifikat / Terpadu
perizinan lingkup Terpadu Satu kode registrasi mesin kode registrasi mesin Satu Pintu
penanaman modal 80,00%; Pintu pelinting rokok yang pelinting rokok yang
dibidang dilaksanakan dilaksanakan
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/
Kota
Jumlah berkas 60000 2.18.04.2.01.01 Jumlah berkas 60000 Kantor Dinas
Persentase pelayanan perizinan berkas Penyediaan Pelayanan pelayanan perizinan berkas pelayanan Penanama
industri/perusahaan yang dan non perizinan Terpadu Perizinan dan dan non perizinan perizinan n Modal
dibina dan diawasi perizinan terpadu yang dihasilkan Nonperizinan Berbasis terpadu yang dihasilkan terpadu dan
dan pelaporannya 75,00%; Sistem Pelayanan Pelayanan
Persentase ketepatan waktu Perizinan Berusaha Terpadu
pelayanan perizinan dan non Terintegrasi secara Satu Pintu
perizinan lingkup Elektronik
60 2.18.5 penanaman modal 80,00%; 2.18.05.2.01 Jumlah perusahaan 3500 2.18.05.2.01.02 Jumlah perusahaan 3500 Kota Dinas
PROGRAM Persentase Pengendalian penanam modal yang perusah Koordinasi dan penanam modal yang perusah Surabaya Penanama
PENGENDAL industri/perusahaan yang Pelaksanaan dimonitor dan aan Sinkronisasi dimonitor dan aan n Modal
IAN dibina dan diawasi perizinan Penanaman dievaluasi Pembinaan dievaluasi dan
PELAKSANA dan pelaporannya 75,00%; Modal yang Pelaksanaan Pelayanan
AN Persentase perusahaan menjadi Penanaman Modal Terpadu
PENANAMA penanaman modal yang Kewenangan Satu Pintu
N MODAL menyusun dan membuat Daerah
LKPM 42,00%; Kabupaten/K
ota
Jumlah pelaku usaha 11000 2.18.05.2.01.03 Jumlah pelaku usaha 11000 Kota Dinas
Persentase
yang ijin usahanya pelaku Koordinasi dan yang ijin usahanya pelaku Surabaya Penanama
industri/perusahaan yang
diawasi usaha Sinkronisasi diawasi usaha n Modal
dibina dan diawasi perizinan
Pengawasan dan
dan pelaporannya 75,00%;
Pelaksanaan Pelayanan
Persentase perusahaan
Penanaman Modal Terpadu
penanaman modal yang
Satu Pintu

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 65


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
61 2.18.6 menyusun dan membuat 2.18.06.2.01 Jumlah data investasi 45151 2.18.06.2.01.01 Jumlah data investasi 45151 Dinas Dinas
PROGRAM LKPM 42,00%; Pengelolaan yang dikelola data Pengolahan, Penyajian yang dikelola data Penanaman Penanama
PENGELOLA Indeks Pelayanan Tata Data dan dan Pemanfaatan Data Modal dan n Modal
AN DATA Ruang 95,00%; Persentase Informasi dan Informasi PTSP Kota dan
DAN SISTEM perusahaan penanaman Perizinan dan Perizinan dan Non Surabaya Pelayanan
INFORMASI modal yang menyusun dan Non Perizinan berbasis Terpadu
PENANAMA membuat LKPM 42,00%; Perizinan Sistem Pelayanan Satu Pintu
N MODAL yang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Terintegrasi Secara
pada Tingkat Elektronik
Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah pemanfaatan 12250 2.18.06.2.01.01 Jumlah pemanfaatan 12250 Kota Dinas
ruang dan infrastruktur Persil Pengolahan, Penyajian ruang dan infrastruktur Persil Surabaya Perumahan
kota yang didata dan dan Pemanfaatan Data kota yang didata dan Rakyat dan
dipetakan dan Informasi dipetakan Kawasan
Perizinan dan Non Permukima
Indeks Pelayanan Tata Perizinan berbasis n, Cipta
Ruang 95,00%; Persentase Sistem Pelayanan Karya dan
perusahaan penanaman Perizinan Berusaha Tata Ruang
modal yang menyusun dan Terintegrasi Secara
membuat LKPM 42,00%; Elektronik
62 2.19.2 Cakupan/sebaran fasilitas 2.19.02.2.01 Jumlah Peserta 4820 2.19.02.2.01.03 Jumlah Peserta 4820 Gedung Dinas
PROGRAM olahraga 154 kelurahan; Penyadaran, Pemuda yang peserta Koordinasi, Pemuda yang peserta Fasilitas Kepemuda
PENGEMBA Persentase pemuda yang Pemberdaya mendapatkan Sinkronisasi dan mendapatkan Umum / Publik an dan
NGAN aktif memberikan an, dan pembinaan untuk Penyelenggaraan pembinaan untuk dan Gedung Olah Raga
KAPASITAS penyuluhan sebagai kader Pengembang menjadi Kader Anti Peningkatan Kapasitas menjadi Kader Anti Milik
DAYA SAING anti kenakalan remaja an Pemuda Kenakalan Remaja Daya Saing Pemuda Kenakalan Remaja Pemerintah
KEPEMUDA 35,00%; Persentase pemuda dan Kader Kabupaten/Kota
AN yang membuka wirausaha Kepemudaan
mandiri 30,00%; Persentase terhadap
sasaran penerima beasiswa Pemuda
pendidikan dari kelompok Pelopor
masyarakat berpenghasilan Kabupaten/K
rendah 46,12%; ota,
Wirausaha
Muda
Pemula, dan
Pemuda
Kader
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 66
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kabupaten/K
ota
Jumlah Pemuda yang 1050 2.19.02.2.01.02 Jumlah Pemuda yang 1050 Gedung Dinas
mendapatkan orang Koordinasi, mendapatkan orang Fasilitas Kepemuda
Pengembangan Sinkronisasi dan Pengembangan Umum/Publik an dan
Keterampilan dan Penyelenggaraan Keterampilan dan Olah Raga
Kewirausahaan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan
Cakupan/sebaran fasilitas Daya Saing Wira
olahraga 154 kelurahan; Usaha Pemula
Persentase pemuda yang
Jumlah Kegiatan 29 kali 2.19.02.2.01.08 Jumlah Kegiatan 29 kali Gedung Dinas
aktif memberikan
Peningkatan Jiwa Peningkatan Peningkatan Jiwa Instansi Kepemuda
penyuluhan sebagai kader
Kepemimpinan dan Kepemimpinan, Kepemimpinan dan Pemerintah an dan
anti kenakalan remaja
Kepeloporan Pemuda Kepeloporan dan Kepeloporan Pemuda dan Gedung Olah Raga
35,00%; Persentase pemuda
yang diselenggarakan Kesukarelawanan yang diselenggarakan Fasilitas
yang membuka wirausaha
Pemuda Umum / Publik
mandiri 30,00%; Persentase
Jumlah dokumen 58 2.19.02.2.01.06 Jumlah dokumen 58 Kota Dinas
sasaran penerima beasiswa
perencanaan dokume Perencanaan, perencanaan dokume Surabaya Kepemuda
pendidikan dari kelompok
prasarana olahraga n Pengadaan, prasarana olahraga n an dan
masyarakat berpenghasilan
yang disusun Pemanfaatan, yang disusun Olah Raga
rendah 46,12%;
Pemeliharaan, dan
Akumulasi prestasi atlit di
Pengawasan
tingkat regional, nasional
Prasarana dan Sarana
dan/atau internasional 1.690
Kepemudaan Kab/Kota
medali; Cakupan/sebaran
Jumlah pelaksanaan 3 kali 2.19.02.2.01.07 Jumlah pelaksanaan 3 kali Gedung milik Dinas
fasilitas olahraga 154
kegiatan Penunjang Pemberian kegiatan Penunjang Pemerintah Pendidikan
kelurahan; Persentase
Peningkatan Prestasi Penghargaan Pemuda Peningkatan Prestasi Kota
prestasi non akademik
Siswa dan Masyarakat dan Organisasi Siswa dan Masyarakat Surabaya
peserta didik SD pada lomba
Pemuda yang Berjasa
tingkat
dan/atau Berprestasi
kota/provinsi/nasional/interna
63 2.19.3 sional 2,00%; Persentase 2.19.03.2.01 Jumlah Prasarana 90 unit 2.19.03.2.01.03 Jumlah Prasarana 90 unit Kota Dinas
PROGRAM prestasi non akademik Pembinaan Olahraga yang Koordinasi, Olahraga yang Surabaya Kepemuda
PENGEMBA peserta didik SMP pada dan dibangun dan Sinkronisasi dan dibangun dan an dan
NGAN lomba tingkat Pengembang ditingkatkan Pelaksanaan ditingkatkan Olah Raga
KAPASITAS kota/provinsi/nasional/interna an Olahraga Penyediaan Sarana
DAYA SAING sional 4,50%; Pendidikan dan Prasarana
KEOLAHRA pada Jenjang Olahraga
GAAN Pendidikan Kabupaten/Kota
yang menjadi
Kewenangan
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 67


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kabupaten/K
ota
2.19.03.2.03 Jumlah Kegiatan 41 kali 2.19.03.2.03.03 Jumlah Kegiatan 41 kali Kota Dinas
Pembinaan Pembinaan Olahraga Pembinaan dan Pembinaan Olahraga Surabaya Kepemuda
dan Prestasi yang Pengembangan Atlet Prestasi yang an dan
Pengembang difasilitasi Berprestasi Kabupaten difasilitasi Olah Raga
an Olahraga / Kota
Prestasi
Tingkat
Daerah
Provinsi
Akumulasi prestasi atlit di Jumlah Kegiatan 10 kali Jumlah Kegiatan 10 kali Kota Dinas
tingkat regional, nasional Pengembangan dan Pengembangan dan Surabaya Kepemuda
dan/atau internasional 1.690 Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas an dan
medali; Cakupan/sebaran SDM Olahraga Prestasi SDM Olahraga Prestasi Olah Raga
fasilitas olahraga 154 yang diselenggarakan yang diselenggarakan
kelurahan; Persentase Jumlah kegiatan 12 kali 2.19.03.2.03.03 Jumlah kegiatan 12 kali Seluruh Dinas
prestasi non akademik Pengembangan Minat, Pembinaan dan Pengembangan Minat, lembaga Pendidikan
peserta didik SD pada lomba Bakat, Dan Kreativitas Pengembangan Atlet Bakat, Dan Kreativitas sekolah di
tingkat Siswa PLS yang Berprestasi Kabupaten Siswa PLS yang Kota
kota/provinsi/nasional/interna dilaksanakan / Kota dilaksanakan Surabaya
sional 2,00%; Persentase Jumlah kegiatan 18 kali Jumlah kegiatan 18 kali Kota Dinas
prestasi non akademik Penunjang Penunjang Surabaya dan Pendidikan
peserta didik SMP pada Peningkatan Prestasi Peningkatan Prestasi Luar Kota
lomba tingkat Pendidikan Luar Pendidikan Luar Surabaya
kota/provinsi/nasional/interna Sekolah yang Sekolah yang
sional 4,50%; dilaksanakan dilaksanakan
Tersedianya data statistik 2.19.03.2.05 Jumlah Kegiatan 26 kali 2.19.03.2.05.05 Jumlah Kegiatan 26 kali Kota Dinas
daerah yang terintegrasi Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Olahraga Pengembangan dan Surabaya Kepemuda
100,00%; dan Peningkatan Kualitas Tradisional dalam Peningkatan Kualitas an dan
Pengembang SDM Olahraga Anak Masyarakat SDM Olahraga Anak Olah Raga
an Olahraga
Rekreasi
Jumlah Prasarana 133 unit 2.19.03.2.05.03 Jumlah Prasarana 133 unit Kota Dinas
Olahraga yang Penyediaan, Olahraga yang Surabaya Kepemuda
Diperbaiki Pengembangan dan Diperbaiki an dan
Pemeliharaan Sarana Olah Raga
dan Prasarana
Olahraga Rekreasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 68


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Sarana dan 11 unit Jumlah Sarana dan 11 unit Kota Dinas
Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga Surabaya Kepemuda
yang difasilitasi yang difasilitasi an dan
Olah Raga
Jumlah Sarana 6 jenis Jumlah Sarana 6 jenis Kota Dinas
Olahraga yang Olahraga yang Surabaya Kepemuda
Disediakan Disediakan an dan
Olah Raga
Jumlah kegiatan 25 kali 2.19.03.2.05.01 Jumlah kegiatan 25 kali Kota Dinas
pengembangan dan Penyelenggaraan, pengembangan dan Surabaya Kepemuda
peningkatan kualitas Pengembangan dan peningkatan kualitas an dan
SDM olahraga rekreasi Pemasalan Festival SDM olahraga rekreasi Olah Raga
dan tradisional dan Olahraga Rekreasi dan tradisional
Jumlah Kegiatan 29 kali Jumlah Kegiatan 29 kali Kota Dinas
Pengembangan dan Pengembangan dan Surabaya Kepemuda
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas an dan
SDM Olahraga SDM Olahraga Olah Raga
Rekreasi yang Rekreasi yang
diselenggarakan diselenggarakan
64 2.20.2 2.20.02.2.01 Jumlah dokumen data 1 2.20.02.2.01.01 Jumlah dokumen data 1 Surabaya Dinas
PROGRAM Penyelengga statistik daerah yang dokume Koordinasi dan statistik daerah yang dokume Komunikasi
PENYELENG raan Statistik disusun n Sinkronisasi disusun n dan
GARAAN Sektoral di Pengumpulan, Informatika
STATISTIK Lingkup Pengolahan, Analisis
SEKTORAL Daerah dan Diseminasi Data
Kabupaten/K Statistik Sektoral
ota
65 2.21.2 Persentase pengelolaan 2.21.02.2.01 Persentase Serangan 100 2.21.02.2.01.04 Persentase Serangan 100 Kota Dinas
PROGRAM sarana TIK pendukung Penyelengga terhadap Sistem persen Penyediaan Layanan terhadap Sistem persen Surabaya Komunikasi
PENYELENG pelayanan publik 100,00%; raan Keamanan Informasi Keamanan Informasi Keamanan Informasi dan
GARAAN Persandian yang ditangani Pemerintah Daerah yang ditangani Informatika
PERSANDIA untuk Kabupaten/Kota
N UNTUK Pengamanan
PENGAMAN Informasi
AN Pemerintah
INFORMASI Daerah
Kabupaten/K
ota
2.21.02.2.02 Jumlah Sarana dan 1389 2.21.02.2.02.01 Jumlah Sarana dan 1389 Kota Dinas
Penetapan Prasarana Sistem unit Operasionalisasi Prasarana Sistem unit Surabaya Komunikasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 69


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pola Persandian Perkotaan Jaring Komunikasi Persandian Perkotaan dan
Hubungan yang dikelola Sandi Pemerintah yang dikelola Informatika
Komunikasi Daerah
Sandi Antar Kabupaten/Kota
Perangkat
Daerah
Persentase pengelolaan Kabupaten/K
sarana TIK pendukung ota
66 2.22.2 pelayanan publik 100,00%; 2.22.02.2.01 Jumlah 440 kali 2.22.02.2.01.01 Jumlah 440 kali Balai Budaya Dinas
PROGRAM Persentase kelompok seni Pengelolaan penyelenggaraan event Pelindungan, penyelenggaraan event Surabaya, Kebudayaa
PENGEMBA terdaftar yang layak tampil Kebudayaan budaya daerah Pengembangan, budaya daerah Balai Pemuda n dan
NGAN 59,00%; yang Pemanfaatan Objek Surabaya, Pariwisata
KEBUDAYAA Masyarakat Pemajuan Ruang publik
N Pelakunya Kebudayaan (taman, Jalan
dalam Tunjungan,
Daerah dan Balai
Kabupaten/K Pemuda)
ota
2.22.02.2.02 Jumlah pelaksaan 3 kali 2.22.02.2.02.01 Jumlah pelaksaan 3 kali Kota Dinas
Pelestarian festival budaya lokal Pelindungan, festival budaya lokal Surabaya Kebudayaa
Kesenian Pengembangan, n dan
Tradisional Pemanfaatan Objek Pariwisata
yang Pemajuan Tradisi
Masyarakat Budaya
Pelakunya
Persentase kelompok seni dalam
terdaftar yang layak tampil Daerah
59,00%; Kabupaten/K
Persentase hotel, restoran, ota
67 2.22.3 dan ruang publik yang 2.22.03.2.01 Jumlah Pelatihan dan 770 kali 2.22.03.2.01.01 Jumlah Pelatihan dan 770 kali Balai Pemuda Dinas
PROGRAM menampilkan budaya lokal Pembinaan pertunjukan seni Peningkatan pertunjukan seni Surabaya, Jl. Kebudayaa
PENGEMBA pada 20 lokasi 100,00%; Kesenian budaya di destinasi Pendidikan dan budaya di destinasi Gubernur n dan
NGAN yang wisata yg difasilitasi Pelatihan Sumber wisata yg difasilitasi Suryo No.15 Pariwisata
KESENIAN Masyarakat Daya Manusia Surabaya
TRADISIONA Pelakunya Kesenian Tradisional
L dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 70


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah ruang publik 14 Jumlah ruang publik 14 Taman - Dinas
dan usaha pariwisata lokasi dan usaha pariwisata lokasi taman milik Kebudayaa
yang dimonitoring yang dimonitoring Pemerintah n dan
Kota Pariwisata
Surabaya dan
tempat -
tempat usaha
Persentase hotel, restoran, pariwisata
68 2.22.4 dan ruang publik yang 2.22.04.2.01 Jumlah pelaksanaan 9 kali 2.22.04.2.01.03 Jumlah pelaksanaan 9 kali Jl. Tunjungan, Dinas
PROGRAM menampilkan budaya lokal Pembinaan event peningkatan nilai- Peningkatan Akses event peningkatan nilai- Tempat Kebudayaa
PEMBINAAN pada 20 lokasi 100,00%; Sejarah Lokal nilai sejarah Masyarakat terhadap nilai sejarah Tempat Yang n dan
SEJARAH Persentase cagar budaya dalam 1 Data dan Informasi Berhubungan Pariwisata
yang terpelihara 91,69%; (satu) Daerah Sejarah dengan Histori
Kabupaten/K Kepahlawana
ota n Arek Arek
Surabaya,
Obyek Obyek
Bersejarah di
Kota
Surabaya
69 2.22.5 Persentase cagar budaya 2.22.05.2.02 Jumlah cagar budaya 250 2.22.05.2.02.01 Jumlah cagar budaya 250 Kota Dinas
PROGRAM yang terpelihara 91,69%; Pengelolaan yang dimonitoring dan lokasi Pelindungan Cagar yang dimonitoring dan lokasi Surabaya Kebudayaa
PELESTARI Cagar dievaluasi sesuai Budaya dievaluasi sesuai n dan
AN DAN Budaya dengan kaidah dengan kaidah Pariwisata
PENGELOLA Peringkat pelestarian pelestarian
AN CAGAR Kabupaten/K
BUDAYA ota
70 2.22.6 Persentase ODTW yang 2.22.06.2.01 Jumlah museum yang 6 lokasi 2.22.06.2.01.01 Jumlah museum yang 6 lokasi museum yang Dinas
PROGRAM berhasil dikembangkan Pengelolaan dipelihara Pelindungan, dipelihara dikelola Kebudayaa
PENGELOLA 76,92%; Museum Pengembangan, dan Pemkot n dan
AN Kabupaten/K Pemanfaatan Koleksi Surabaya Pariwisata
PERMUSEU ota secara Terpadu
MAN
71 2.23.2 Persentase penambahan 2.23.02.2.01 Jumlah layanan baca 470 2.23.02.2.01.05 Jumlah layanan baca 470 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM koleksi buku 100,00%; Pengelolaan yang dilakukan lembaga Pembinaan yang dilakukan lembaga Perpustakaan Perpustaka
PEMBINAAN Persentase peningkatan Perpustakaa pembinaan Perpustakaan Khusus pembinaan dan an dan
PERPUSTAK jumlah kegiatan petugas n Tingkat Tingkat Kearsipan, Kearsipan
AAN pengelola layanan baca Daerah Kabupaten/Kota Gedung di
10,00%; Persentase Kabupaten/K lingkungan
perpustakaan yang berhasil ota Pemerintah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 71


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dibina 51,60%; Persentase Kota
pertumbuhan event literasi Surabaya,
yang diselenggarakan Perpustakaan
10,00%; Binaan,
Yayasan,
Perpustakaan
Non
Pemerintah
dan Balai
Pemuda
Jumlah layanan baca 30 2.23.02.2.01.04 Jumlah layanan baca 30 Kantor Dinas Dinas
yang dilakukan lembaga Pembinaan yang dilakukan lembaga Perpustakaan Perpustaka
pembinaan Perpustakaan pada pembinaan dan an dan
Satuan Pendidikan Kearsipan, Kearsipan
Persentase penambahan
Dasar di Seluruh Gedung di
koleksi buku 100,00%;
Wilayah lingkungan
Persentase peningkatan
Kabupaten/Kota sesuai Pemerintah
jumlah kegiatan petugas
dengan Standar Kota
pengelola layanan baca
Nasional Perpustakaan Surabaya,
10,00%; Persentase
Perpustakaan
perpustakaan yang berhasil
Binaan,
dibina 51,60%; Persentase
Yayasan,
pertumbuhan event literasi
Perpustakaan
yang diselenggarakan
Non
10,00%;
Pemerintah
Indeks Kepuasan Pelayanan
dan Balai
Kearsipan 81,50; Persentase
Pemuda
arsip sejarah yang
Jumlah sarana layanan 22460 2.23.02.2.01.09 Jumlah sarana layanan 22460 Perpustakaan Dinas
didigitalisasi 100,00%;
baca yang disediakan buku Pengelolaan dan baca yang disediakan buku Umum Kota Perpustaka
Persentase jumlah arsip
dan dirawat Pengembangan Bahan dan dirawat Surabaya an dan
yang diakuisisi 100,00%;
Pustaka (Rungkut dan Kearsipan
Persentase perangkat
Balai
daerah, unit kerja, BUMD
Pemuda)
dan sekolah negeri yang
serta Taman
berhasil dibina sistem tata
Bacaan
kearsipan sesuai ketentuan
Masyarakat
100,00%;
(TBM)
Jumlah layanan baca 1494 2.23.02.2.01.02 Jumlah layanan baca 1494 Perpustakaan Dinas
yang dikelola lokasi Pengembangan yang dikelola lokasi Umum Kota Perpustaka
Perpustakaan di Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 72


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tingkat Daerah (Rungkut dan an dan
Kabupaten/Kota Balai Kearsipan
Pemuda),
Sekolah,
Taman di Kota
Surabaya,
Balai RW,
Kelurahan dan
Kecamatan,
Yayasan,
Panti Asuhan,
TK
Jumlah layanan baca 500 2.23.02.2.01.06 Jumlah layanan baca 500 Kantor Dinas Dinas
yang dilakukan lembaga Peningkatan Kapasitas yang dilakukan lembaga Perpustakaan Perpustaka
pembinaan Tenaga Perpustakaan pembinaan dan an dan
dan Pustakawan Kearsipan, Kearsipan
Tingkat Daerah Gedung di
Kabupaten/Kota lingkungan
Pemerintah
Kota
Surabaya,
Perpustakaan
Binaan,
Yayasan,
Perpustakaan
Non
Pemerintah
dan Balai
Pemuda
2.23.02.2.02 Jumlah kegiatan 239 kali 2.23.02.2.02.01 Jumlah kegiatan 239 kali Gedung milik Dinas
Pembudayaa pengembangan minat Sosialisasi Budaya pengembangan minat Pemerintah Perpustaka
n Gemar dan budaya baca Baca dan Literasi pada dan budaya baca Kota an dan
Membaca Satuan Pendidikan Surabaya, Kearsipan
Tingkat Dasar dan Pendidikan Taman Flora,
Daerah Khusus serta Balai Pemuda,
Kabupaten/K Masyarakat dan Lokasi
ota pameran oleh
Pemerintah
Kota di
wilayah Kota
Surabaya
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 73
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
72 2.24.2 2.24.02.2.01 Jumlah sarana 15 item 2.24.02.2.01.02 Jumlah sarana 15 item Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Pengelolaan penyimpanan, Pemeliharaan dan penyimpanan, Perpustakaan Perpustaka
PENGELOLA Arsip pengolahan, Penyusutan Arsip pengolahan, dan an dan
AN ARSIP Dinamis pemeliharaan dan Dinamis pemeliharaan dan Kearsipan, Kearsipan
Daerah penyelamatan penyelamatan Depo Arsip
Kabupaten/K kearsipan yang kearsipan yang Balas
ota diadakan diadakan Klumprik dan
Dukuh
Kupang
2.24.02.2.02 Jumlah kegiatan 52 kali 2.24.02.2.02.02 Jumlah kegiatan 52 kali Perangkat Dinas
Pengelolaan pendataan dan Akuisisi, Pengolahan, pendataan dan Daerah Perpustaka
Arsip Statis penataan sistem Preservasi, dan Akses penataan sistem an dan
Daerah kearsipan Arsip Statis kearsipan Kearsipan
Kabupaten/K
ota
2.24.02.2.03 Jumlah PD/unit kerja 130 2.24.02.2.03.02 Jumlah PD/unit kerja 130 Perangkat Dinas
Indeks Kepuasan Pelayanan Pengelolaan dan sekolah yang lembaga Pemberdayaan dan sekolah yang lembaga Daerah Perpustaka
Kearsipan 81,50; Persentase Simpul mendapatkan Kapasitas Unit mendapatkan an dan
arsip sejarah yang Jaringan pembinaan sistem Kearsipan dan pembinaan sistem Kearsipan
didigitalisasi 100,00%; Informasi kearsipan Lembaga Kearsipan kearsipan
Persentase jumlah arsip Kearsipan Daerah
yang diakuisisi 100,00%; Nasional Kabupaten/Kota
Persentase perangkat Tingkat
daerah, unit kerja, BUMD Kabupaten/K
dan sekolah negeri yang ota
berhasil dibina sistem tata Jumlah pelaksanaan 40 kali 2.24.02.2.03.01 Jumlah pelaksanaan 40 kali Kelurahan, Dinas
kearsipan sesuai ketentuan layanan informasi Penyediaan Informasi, layanan informasi Kecamatan, Perpustaka
100,00%; kearsipan Akses dan Layanan kearsipan Dinas an dan
Persentase angkatan kerja Kearsipan Tingkat Perpustakaan Kearsipan
yang lulus sertifikasi 77,00%; Daerah dan
Persentase peserta pelatihan Kabupaten/Kota Kearsipan,
berbasis kompetensi yang melalui JIKN Taman dan
lulus pelatihan 90,00%; Gedung Kota
Surabaya
73 2.7.3 2.07.03.2.01 Jumlah pencari kerja 120 2.07.03.2.01.02 Jumlah pencari kerja 120 Perusahaan di Dinas
PROGRAM Pelaksanaan yang difasilitasi orang Koordinasi Lintas yang difasilitasi orang wilayah Kota Tenaga
PELATIHAN Pelatihan magang Lembaga dan Kerja magang Surabaya Kerja
KERJA DAN berdasarkan Sama dengan Sektor
PRODUKTIVI Unit Swasta untuk
TAS Kompetensi Penyediaan Instruktur

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 74


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TENAGA serta Sarana dan
KERJA Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
Jumlah pencari kerja 976 2.07.03.2.01.01 Proses Jumlah pencari kerja 976 Lembaga Dinas
yang mengikuti orang Pelaksanaan yang mengikuti orang Pelatihan Tenaga
pembinaan, pelatihan, Pendidikan dan pembinaan, pelatihan, Kerja Kerja
dan sertifikasi Pelatihan Keterampilan dan sertifikasi
keterampilan kerja bagi Pencari Kerja keterampilan kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi
2.07.03.2.05 Jumlah angkatan kerja 604 2.07.03.2.05.01 Jumlah angkatan kerja 604 Tempat Uji Dinas
Persentase angkatan kerja Pengukuran yang mengikuti orang Pengukuran yang mengikuti orang Kompetensi Tenaga
yang lulus sertifikasi 77,00%; Produktivitas sertifikasi profesi Kompetensi dan sertifikasi profesi yang ditunjuk Kerja
Persentase peserta pelatihan Tingkat Produktivitas Tenaga oleh Lembaga
berbasis kompetensi yang Daerah Kerja Sertifikasi
lulus pelatihan 90,00%; Kabupaten/K Profesi
Persentase pertumbuhan ota
kesempatan kerja yang Jumlah dokumen 1 Jumlah dokumen 1 Kantor Dinas Dinas
dapat diinformasikan 5,20%; pengukuran tingkat dokume pengukuran tingkat dokume Tenaga Kerja Tenaga
produktivitas skala kota n produktivitas skala kota n Kota Kerja
yang disusun yang disusun Surabaya
74 2.7.4 2.07.04.2.01 Jumlah pencari kerja 1050 2.07.04.2.01.03 Jumlah pencari kerja 1050 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Pelayanan yang mengikuti bimtek orang Penyuluhan dan yang mengikuti bimtek orang Tenaga Kerja Tenaga
PENEMPATA Antarkerja di pengembangan softskill Bimbingan Jabatan pengembangan softskill Kota Kerja
N TENAGA Daerah kerja bagi Pencari Kerja kerja Surabaya
KERJA Kabupaten/K
ota
Jumlah siswa SMK 1000 Jumlah siswa SMK 1000 Sekolah Dinas
Persentase pertumbuhan yang mendapatkan orang yang mendapatkan orang Menengah Tenaga
kesempatan kerja yang pendampingan pendampingan Kejuruan di Kerja
dapat diinformasikan 5,20%; pemilihan bidang kerja pemilihan bidang kerja Kota
Persentase ketepatan waktu Surabaya
pelayanan perizinan dan non Jumlah pelaku usaha 200 2.07.04.2.01.05 Jumlah pelaku usaha 200 Kantor Dinas Dinas
perizinan lingkup yang mendapatkan orang Perluasan yang mendapatkan orang Tenaga Kerja Tenaga
ketenagakerjaan 80,00%; fasilitasi perluasan Kesempatan Kerja fasilitasi perluasan Kota Kerja
Persentase perusahaan kesempatan kerja kesempatan kerja Surabaya
yang memiliki Peraturan Jumlah masyarakat pra 50 2.07.04.2.01.05 Jumlah masyarakat pra 50 Kantor Dinas Dinas
Perusahaan/Perjanjian Kerja purna kerja yang orang Perluasan purna kerja yang orang Tenaga Kerja Tenaga
Bersama 7,77%; mengikuti bimtek Kesempatan Kerja mengikuti bimtek Kota Kerja
persiapan usaha persiapan usaha Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 75


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.04.2.02 Jumlah Lembaga 80 2.07.04.2.02.02 Jumlah Lembaga 80 Kantor Dinas Dinas
Penerbitan Penempatan Tenaga lembaga Pengawasan dan Penempatan Tenaga lembaga Tenaga Kerja Tenaga
Izin Lembaga Kerja yang mengikuti Pengendalian LPTKS Kerja yang mengikuti Kota Kerja
Penempatan bimtek bimtek Surabaya
Tenaga Kerja
Swasta
(LPTKS)
dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/K
ota
2.07.04.2.03 Jumlah even job fair 7 kali 2.07.04.2.03.03 Job Jumlah even job fair 7 kali Gedung yang Dinas
Pengelolaan yang diselenggarakan Fair/Bursa Kerja yang diselenggarakan dikelola oleh Tenaga
Informasi Pemerintah Kerja
Pasar Kerja Kota
Surabaya
2.07.04.2.04 Jumlah peserta 250 2.07.04.2.04.01 Jumlah peserta 250 Kecamatan Dinas
Pelindungan sosialisasi bidang dan orang Peningkatan sosialisasi bidang dan orang Tenaga
PMI (Pra dan standar kerja di luar Pelindungan dan standar kerja di luar Kerja
Purna negeri Kompetensi Calon negeri
Penempatan) Pekerja Migran
di Daerah Indonesia
Kabupaten/K (PMI)/Pekerja Migran
ota Indonesia (PMI)
75 2.7.5 2.07.05.2.01 Jumlah berkas 500 2.07.05.2.01.02 Jumlah berkas 500 Kantor Dinas Dinas
PROGRAM Pengesahan perizinan dan non berkas Pendaftaran Perjanjian perizinan dan non berkas Tenaga Kerja Tenaga
HUBUNGAN Peraturan perizinan Kerjasama bagi perizinan Kota Kerja
INDUSTRIAL Perusahaan ketenagakerjaan yang Perusahaan ketenagakerjaan yang Surabaya
dan diproses diproses
Pendaftaran
Perjanjian
Kerja
Bersama
untuk
Perusahaan
yang hanya
Beroperasi
dalam 1
(satu) Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 76


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kabupaten/K
ota
Jumlah berkas 500 2.07.05.2.01.01 Jumlah berkas 500 Kantor Dinas Dinas
perizinan dan non berkas Pengesahan Peraturan perizinan dan non berkas Tenaga Kerja Tenaga
perizinan Perusahaan bagi perizinan Kota Kerja
ketenagakerjaan yang Perusahaan ketenagakerjaan yang Surabaya
diproses diproses
Jumlah dokumen 1 2.07.05.2.01.03 Jumlah dokumen 1 Pasar Dinas
perhitungan Kebutuhan dokume Penyelenggaraan perhitungan Kebutuhan dokume Soponyono, Tenaga
Hidup Layak (KHL) n Pendataan dan Hidup Layak (KHL) n Pasar Kerja
Kota Surabaya yang Informasi Sarana Kota Surabaya yang Balongsari,
disusun Hubungan Industrial disusun Pasar
dan Jaminan Sosial Wonokromo
Persentase ketepatan waktu Tenaga Kerja serta dan Kantor
pelayanan perizinan dan non Pengupahan Dinas Tenaga
perizinan lingkup Kerja Kota
ketenagakerjaan 80,00%; Surabaya
Persentase perusahaan Jumlah perusahaan 300 Jumlah perusahaan 300 Kantor Dinas Dinas
yang memiliki Peraturan yang mendapat lembaga yang mendapat lembaga Tenaga Kerja Tenaga
Perusahaan/Perjanjian Kerja pembinaan syarat kerja pembinaan syarat kerja Kota Kerja
Bersama 7,77%; Surabaya
Persentase kelurahan yang 2.07.05.2.02 Jumlah peserta bimtek 300 2.07.05.2.02.01 Jumlah peserta bimtek 300 Kantor Dinas Dinas
responsif gender 41,56%; Pencegahan harmonisasi hubungan orang Pencegahan harmonisasi hubungan orang Tenaga Kerja Tenaga
Persentase Perangkat dan industrial Perselisihan Hubungan industrial Kota Kerja
Daerah Pemerintah Kota Penyelesaian Industrial, Mogok Surabaya
Surabaya yang telah Perselisihan Kerja, dan Penutupan
menerapkan responsif Hubungan Perusahaan yang
gender dalam pelaksanaan Industrial, Berakibat/Berdampak
kegiatan 100,00%; Mogok Kerja pada Kepentingan di 1
dan (satu) Daerah
Penutupan Kabupaten/Kota
Perusahaan
di Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah perselisihan 110 2.07.05.2.02.02 Jumlah perselisihan 110 Kantor Dinas Dinas
hubungan industrial kasus Penyelesaian hubungan industrial kasus Tenaga Kerja Tenaga
yang diselesaikan Perselisihan Hubungan yang diselesaikan Kota Kerja
dengan Perjanjian Industrial, Mogok dengan Perjanjian Surabaya
Bersama (PB) Kerja, dan Penutupan Bersama (PB)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 77


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
76 2.8.2 2.08.02.2.01 Jumlah lembaga yang 289 2.08.02.2.01.03 Jumlah lembaga yang 289 DP5A, Dinas
PROGRAM Pelembagaa mengikuti Penguatan lembaga Advokasi Kebijakan mengikuti Penguatan lembaga Gedung Siola, Pengendali
PENGARUS n dan Pengembangan dan Pendampingan dan Pengembangan Surabaya an
UTAMAAN Pengarusuta Jaringan Pelaksanaan PUG Jaringan Penduduk,
GENDER maan Gender Pengarusutamaan termasuk PPRG Pengarusutamaan Pemberday
DAN (PUG) pada Gender Gender aan
PEMBERDA Lembaga Perempuan
YAAN Pemerintah dan
PEREMPUA Kewenangan Perlindunga
N Kabupaten/K n Anak
ota
2.08.02.2.02 Jumlah fasilitasi 29 kali 2.08.02.2.02.01 Jumlah fasilitasi 29 kali Surabaya Dinas
Pemberdaya pembinaan organisasi Sosialisasi pembinaan organisasi Pengendali
an perempuan Peningkatan perempuan an
Perempuan Partisipasi Perempuan Penduduk,
Bidang di Bidang Politik, Pemberday
Politik, Hukum, Sosial dan aan
Hukum, Ekonomi Perempuan
Persentase kelurahan yang Sosial, dan dan
responsif gender 41,56%; Ekonomi Perlindunga
Persentase Perangkat pada n Anak
Daerah Pemerintah Kota Organisasi
Surabaya yang telah Kemasyaraka
menerapkan responsif tan
gender dalam pelaksanaan Kewenangan
kegiatan 100,00%; Kabupaten/K
Persentase permasalahan ota
77 2.8.3 perempuan dan anak yang 2.08.03.2.03 Jumlah orang yang 926 2.08.03.2.03.04 Jumlah orang yang 926 Gedung Siola Dinas
PROGRAM ditangani 100,00%; Penguatan mengikuti Capacity orang Penguatan Jejaring mengikuti Capacity orang Pengendali
PERLINDUN dan Building antar Lembaga Building an
GAN Pengembang Penyedia Layanan Penduduk,
PEREMPUA an Lembaga Perlindungan Pemberday
N Penyedia Perempuan aan
Layanan Kewenangan Perempuan
Perlindungan Kabupaten/Kota dan
Perempuan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 78
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tingkat Perlindunga
Daerah n Anak
Kabupaten/K
ota
78 2.8.5 Persentase Perangkat 2.08.05.2.01 Jumlah dokumen yang 2 2.08.05.2.01.01 Jumlah dokumen yang 2 Surabaya Dinas
PROGRAM Daerah Pemerintah Kota Pengumpula disusun dokume Penyediaan Data disusun dokume Pengendali
PENGELOLA Surabaya yang telah n, n Gender dan Anak di n an
AN SISTEM menerapkan responsif Pengolahan Kewenangan Penduduk,
DATA gender dalam pelaksanaan Analisis dan Kabupaten/Kota Pemberday
GENDER kegiatan 100,00%; Penyajian aan
DAN ANAK Data Gender Perempuan
dan Anak dan
Dalam Perlindunga
Kelembagaa n Anak
n Data di
Tingkat
Daerah
Kabupaten/K
ota
79 2.8.6 Persentase kelurahan ramah 2.08.06.2.02 Jumlah lembaga yang 431 2.08.06.2.02.03 Jumlah lembaga yang 431 Kota Dinas
PROGRAM anak 100,00%; Penguatan difasilitasi dalam lembaga Pengembangan difasilitasi dalam lembaga Surabaya Pengendali
PEMENUHA dan pencapaian indikator Komunikasi, Informasi pencapaian indikator an
N HAK ANAK Pengembang kota layak anak dan Edukasi kota layak anak Penduduk,
(PHA) an Lembaga Pemenuhan Hak Anak Pemberday
Penyedia bagi Lembaga aan
Layanan Penyedia Layanan Perempuan
Peningkatan Peningkatan Kualitas dan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Perlindunga
Hidup Anak Daerah n Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/K
ota
Persentase kelurahan ramah Jumlah kampung 154 2.08.06.2.02.01 Jumlah kampung 154 154 Kelurahan Dinas
anak 100,00%; Kampunge Arek kampun Penyediaan Layanan Kampunge Arek kampun yang ada di Pengendali
Persentase daya tampung Suroboyo yang dibina g Peningkatan Kualitas Suroboyo yang dibina g kota surabaya an
relatif terhadap jumlah dan dikembangkan Hidup Anak dan dikembangkan Penduduk,
kebutuhan SMP/MTS Kewenangan Pemberday
100,00%; Persentase Kabupaten/Kota aan
efektivitas pusat pelayanan Perempuan
terpadu perlindungan dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 79


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
perempuan dan anak Perlindunga
(PPTP2A) 74,98%; n Anak
80 2.8.7 Persentase permasalahan 2.08.07.2.02 Jumlah Pendidikan 37 2.08.07.2.02.03 Jumlah Pendidikan 37 Seluruh Dinas
PROGRAM perempuan dan anak yang Penyediaan Sekolah Menengah Lembag Pengembangan Sekolah Menengah Lembag Lembaga Pendidikan
PERLINDUN ditangani 100,00%; Layanan bagi inklusi dan Sekolah a Komunikasi, Informasi inklusi dan Sekolah a Sekolah dan
GAN Anak yang Terbuka yang dan Edukasi Anak Terbuka yang Kantor Dinas
KHUSUS Memerlukan diselenggarakan dan yang Memerlukan diselenggarakan dan Pendidikan
ANAK Perlindungan dibina selama 12 bulan Perlindungan Khusus dibina selama 12 bulan Kota
Khusus yang Kewenangan Surabaya
Memerlukan Kabupaten/Kota
Koordinasi
Tingkat
Daerah
Kabupaten/K
ota
Jumlah shelter yang 2 2.08.07.2.02.02 Jumlah shelter yang 2 Shelter Laki- Dinas
diselenggarakan lembaga Koordinasi dan diselenggarakan lembaga Laki : Jl. Pengendali
operasionalnya selama Sinkronisasi operasionalnya selama Gayung an
12 bulan Pelaksanaan 12 bulan Kebonsari Penduduk,
Persentase daya tampung Pendampingan Anak VIII/58 Shelter Pemberday
relatif terhadap jumlah yang Memerlukan perempuan aan
kebutuhan SMP/MTS Perlindungan Khusus :Jl. Perempuan
100,00%; Persentase Kewenangan Gayungsari dan
efektivitas pusat pelayanan Kabupaten/Kota Barat XII GA- Perlindunga
terpadu perlindungan GB 15 n Anak
perempuan dan anak Jumlah orang yang 100 2.08.07.2.02.03 Jumlah orang yang 100 Dinas
(PPTP2A) 74,98%; mendapatkan layanan Orang Pengembangan mendapatkan layanan Orang Pengendali
Persentase permasalahan perlindungan Komunikasi, Informasi perlindungan an
perempuan dan anak yang perempuan dan anak dan Edukasi Anak perempuan dan anak Penduduk,
ditangani 100,00%; yang Memerlukan Pemberday
Persentase pembudidaya Perlindungan Khusus aan
tanaman pangan dan Kewenangan Perempuan
hortikultura yang Kabupaten/Kota dan
mengaplikasikan teknologi Perlindunga
tepat guna dalam proses n Anak
budidaya 80,00%; Jumlah Pendampingan 200 2.08.07.2.02.01 Jumlah Pendampingan 200 Kota Dinas
dan Pembinaan kasus Penyediaan Layanan dan Pembinaan kasus Surabaya Pengendali
Penanganan Pengaduan Penanganan an
Permasalahan Masyarakat bagi Anak Permasalahan Penduduk,
Perempuan Dan Anak yang Memerlukan Perempuan Dan Anak Pemberday

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 80


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perlindungan Khusus aan
Tingkat Daerah Perempuan
Kabupaten/Kota dan
Perlindunga
n Anak
81 2.9.2 2.09.02.2.01 Jumlah bahan 13 jenis 2.09.02.2.01.03 Jumlah bahan 13 jenis Miniagrowisat Dinas
PROGRAM Penyediaan pembibitan yang Penyediaan pembibitan yang a, STA Karah Ketahanan
PENGELOLA Infrastruktur disediakan Infrastruktur disediakan dan Pangan
AN SUMBER dan Seluruh Pendukung Jambangan dan
DAYA Pendukung Kemandirian Pangan Pertanian
EKONOMI Kemandirian Lainnya
UNTUK Pangan
KEDAULATA sesuai
N DAN Kewenangan
KEMANDIRI Daerah
AN PANGAN Kabupaten/K
ota
82 2.9.3 Persentase informasi OD 2.09.03.2.01 Jumlah laporan 15 2.09.03.2.01.04 Jumlah laporan 15 Wilayah Kota Dinas
PROGRAM yang diperoleh berdasarkan Penyediaan pelaksanaan laporan Pemantauan Stok, pelaksanaan laporan Surabaya Ketahanan
PENINGKAT origin (asal) komoditas dan monitoring Pasokan dan Harga monitoring Pangan
AN pangan 63,60%; Penyaluran Pangan dan
DIVERSIFIK Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan Pertanian
ASI DAN Pangan 1,00; Tingkat Pokok atau
KETAHANAN keanekaragaman konsumsi Pangan
PANGAN masyarakat (PPH) 95,00%; Lainnya
MASYARAK sesuai
AT dengan
Kebutuhan
Daerah
Kabupaten/K
ota dalam
rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga
Pangan
Persentase informasi OD 2.09.03.2.04 Jumlah Kegiatan 11 kali 2.09.03.2.04.02 Jumlah Kegiatan 11 kali Putat Jaya Dinas
yang diperoleh berdasarkan Pelaksanaan Pelatihan Olahan Pemberdayaan Pelatihan Olahan Lebar B/27, Ketahanan
origin (asal) komoditas Pencapaian Pangan Yang Masyarakat dalam Pangan Yang Putat Jaya Pangan
pangan 63,60%; Target Dilaksanakan Penganekaragaman Dilaksanakan 2A/19 dan dan
Tingkat/Indeks Kecukupan Konsumsi Konsumsi Pangan Pertanian
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 81
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pangan 1,00; Tingkat Pangan Berbasis Sumber Daya Cumpat No.
keanekaragaman konsumsi Perkapita/Ta Lokal 1A
masyarakat (PPH) 95,00%; hun sesuai
Tingkat/Indeks Kecukupan dengan
Pangan 1,00; Tingkat Angka
keamanan bahan pangan Kecukupan
segar yang beredar 89,75%; Gizi
Jumlah pelaksanaan 28 kali Jumlah pelaksanaan 28 kali Wilayah Kota Dinas
Pengembangan Pengembangan Surabaya Ketahanan
Diversifikasi Pangan Diversifikasi Pangan Pangan
dan
Pertanian
83 2.9.5 2.09.05.2.01 Jumlah sampel produk 2060 2.09.05.2.01.04 Jumlah sampel produk 2060 Wilayah Kota Dinas
PROGRAM Pelaksanaan pangan segar yang sampel Rekomendasi pangan segar yang sampel Surabaya Ketahanan
PENGAWAS Pengawasan diperiksa Keamanan Pangan diperiksa Pangan
AN Keamanan Segar Asal Tumbuhan dan
KEAMANAN Pangan Daerah Pertanian
PANGAN Segar Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/K
ota
84 3.25.3 Persentase pembudidaya 3.25.03.2.01 Jumlah unit sarana dan 48 unit 3.25.03.2.01.03 Jumlah unit sarana dan 48 unit Kawasan Dinas
PROGRAM yang memanfaatkan fasilitas Pengelolaan prasarana perikanan Penjaminan prasarana perikanan pesisir Ketahanan
PENGELOLA sarana dan prasarana Penangkapa tangkap yang Ketersediaan Sarana tangkap yang Surabaya Pangan
AN perikanan dan kelautan n Ikan di dipelihara dan Usaha Perikanan dipelihara dan dan
PERIKANAN 16,00%; Wilayah diadakan Tangkap diadakan Pertanian
TANGKAP Sungai,
Danau,
Waduk,
Rawa, dan
Genangan
Air Lainnya
yang dapat
Diusahakan
dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/
Kota
85 3.25.4 Persentase pembudidaya 3.25.04.2.02 Jumlah pelaksanaan 30 kali 3.25.04.2.02.04 Jumlah pelaksanaan 30 kali Kantor Dinas Dinas
PROGRAM perikanan dan kelautan yang Pemberdaya pelatihan teknologi Pemberian pelatihan teknologi Ketahanan Ketahanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 82


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENGELOLA mengaplikasikan teknologi an Pembudi tepat guna budidaya Pendampingan, tepat guna budidaya Pangan dan Pangan
AN tepat guna dalam proses Daya Ikan perikanan dan kelautan Kemudahanan Akses perikanan dan kelautan Pertanian dan
PERIKANAN budidaya 80,00%; Kecil Ilmu Pengetahuan, Kota Pertanian
BUDIDAYA Persentase pembudidaya Teknologi dan Surabaya dan
yang memanfaatkan fasilitas Informasi, Serta Kecamatan
sarana dan prasarana Penyelenggaraan
perikanan dan kelautan Pendidikan dan
16,00%; Pelatihan
Persentase pembudidaya 3.25.04.2.04 Jumlah unit sarana dan 349 unit 3.25.04.2.04.03 Jumlah unit sarana dan 349 unit Wilayah Kota Dinas
perikanan dan kelautan yang Pengelolaan prasarana perikanan Penjaminan prasarana perikanan Surabaya Ketahanan
mengaplikasikan teknologi Pembudidaya budidaya yang Ketersediaan Sarana budidaya yang Pangan
tepat guna dalam proses an Ikan dipelihara dan Pembudidayaan Ikan dipelihara dan dan
budidaya 80,00%; diadakan dalam 1 (satu) Daerah diadakan Pertanian
Persentase pembudidaya Kabupaten/Kota
86 3.26.2 yang memanfaatkan fasilitas 3.26.02.2.01 Jumlah 41 kali 3.26.02.2.01.03 Jumlah 41 kali Gedung Balai Dinas
PROGRAM sarana dan prasarana Pengelolaan penyelenggaraan event Pengembangan Daya penyelenggaraan event Pemuda, Kebudayaa
PENINGKAT perikanan dan kelautan Daya Tarik di UPTD Tugu Tarik Wisata di UPTD Tugu Museum n dan
AN DAYA 16,00%; Wisata Pahlawan dan Balai Kabupaten/Kota Pahlawan dan Balai Sepuluh Pariwisata
TARIK Persentase ketepatan waktu Kabupaten/K Pemuda Pemuda Nopember
DESTINASI pelayanan perizinan dan non ota dan Tugu
PARIWISATA perizinan lingkup pariwisata Pahlawan
65,00%; Persentase
kunjungan di objek wisata
terhadap kunjungan
wisatawan 52,27%;
Persentase ODTW yang
berhasil dikembangkan
76,92%;
Persentase ketepatan waktu Jumlah 93 kali 3.26.02.2.01.03 Jumlah 93 kali THP Kenjeran Dinas
pelayanan perizinan dan non Penyelenggaraan event Pengembangan Daya Penyelenggaraan event dan Wisata Kebudayaa
perizinan lingkup pariwisata di UPTD THP Kenjeran Tarik Wisata di UPTD THP Kenjeran Religi Ampel n dan
65,00%; Persentase dan Wisata Religi Kabupaten/Kota dan Wisata Religi Pariwisata
kunjungan di objek wisata Ampel Ampel
terhadap kunjungan 3.26.02.2.03 Jumlah obyek wisata 3 lokasi 3.26.02.2.03.04 Jumlah obyek wisata 3 lokasi Tugu Dinas
wisatawan 52,27%; Pengelolaan yang dipelihara dan Pengadaan/Pemelihar yang dipelihara dan Pahlawan dan Kebudayaa
Persentase ODTW yang Destinasi disediakan sarana aan/Rehabilitasi disediakan sarana Balai Pemuda n dan
berhasil dikembangkan Pariwisata penunjang Sarana dan Prasarana penunjang Pariwisata
76,92%; Kabupaten/K dalam Pengelolaan
Persentase kunjungan di ota Destinasi Pariwisata
objek wisata terhadap Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 83


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kunjungan wisatawan Jumlah obyek wisata 3 lokasi 3.26.02.2.03.04 Jumlah obyek wisata 3 lokasi THP Dinas
52,27%; yang dipelihara dan Pengadaan/Pemelihar yang dipelihara dan Kenjeran, Kebudayaa
disediakan sarana aan/Rehabilitasi disediakan sarana Wisata Air n dan
penunjang Sarana dan Prasarana penunjang Kalimas dan Pariwisata
dalam Pengelolaan Wisata Religi
Destinasi Pariwisata Ampel
Kabupaten/Kota
Jumlah 6 kali 3.26.02.2.03.03 Jumlah 6 kali Jl. Pahlawan Dinas
Penyelenggaraan Pengembangan Penyelenggaraan s/d Taman Kebudayaa
Event Peningkatan Destinasi Pariwisata Event Peningkatan Bungkul, n dan
Destinasi Wisata Kabupaten/ Kota Destinasi Wisata Kawasan Kota Pariwisata
Lama,
sepanjang
Jl.Tunjungan,
Jawa Timur
3.26.02.2.04 Jumlah TDUP Usaha 400 3.26.02.2.04.02 Jumlah TDUP Usaha 400 Kantor Dinas Dinas
Penetapan Jasa dan Sarana berkas Penerbitan Tanda Jasa dan Sarana berkas Kebudayaan Kebudayaa
Tanda Daftar Pariwisata yang Daftar Usaha Pariwisata yang dan n dan
Usaha diproses Pariwisata diproses Pariwisata Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota Kota
Daerah Surabaya,
Kabupaten/K Tempat-
ota tempat usaha
jasa dan
sarana
pariwisata
Jumlah Tanda Daftar 169 3.26.02.2.04.02 Jumlah Tanda Daftar 169 Kantor Dinas Dinas
Usaha Rekreasi dan berkas Penerbitan Tanda Usaha Rekreasi dan berkas Kebudayaan Kebudayaa
Hiburan Umum yang Daftar Usaha Hiburan Umum yang dan n dan
diproses Pariwisata diproses Pariwisata Pariwisata
Kabupaten/Kota Kota
Surabaya,
Tempat-
tempat usaha
rekreasi dan
hiburan umum
87 3.26.3 3.26.03.2.01 Jumlah kegiatan 66 kali 3.26.03.2.01.02 Jumlah kegiatan 66 kali Gedung Dinas
PROGRAM Pemasaran pemilihan dan Fasilitasi Kegiatan pemilihan dan pertemuan di Kebudayaa
PEMASARA Pariwisata pengiriman duta wisata Pemasaran Pariwisata pengiriman duta wisata Kota n dan
Dalam dan Baik dalam dan Luar Surabaya; Pariwisata

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 84


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N Luar Negeri yang diselenggarakan Negeri Pariwisata yang diselenggarakan regional dan
PARIWISATA Daya Tarik, dan diikuti Kabupaten/Kota dan diikuti nasional
Destinasi dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/K
ota
Persentase kunjungan di Jumlah fasilitasi 246 kali 3.26.03.2.01.01 Jumlah fasilitasi 246 kali Dalam dan Dinas
objek wisata terhadap promosi wisata Penguatan Promosi promosi wisata luar propinsi Kebudayaa
kunjungan wisatawan melalui Media Cetak, Jawa Timur n dan
52,27%; Elektronik, dan Media Pariwisata
Persentase Lainnya Baik Dalam
individu/kelompok yang dan Luar Negeri
88 3.26.5 mengaplikasikan keahlian 3.26.05.2.01 Jumlah kegiatan 4 kali 3.26.05.2.01.03 Jumlah kegiatan 4 kali Convention Dinas
PROGRAM yang didapat dari proses Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Pelatihan Dasar SDM Pelatihan Peningkatan Hall Lt. 4 Kebudayaa
PENGEMBA pembelajaran seni kreatif Peningkatan Kapasitas SDM di Kepariwisataan bagi Kapasitas SDM di Gedung Siola n dan
NGAN 12,00%; Persentase ODTW Kapasitas sektor pariwisata yang Masyarakat, Guru dan sektor pariwisata yang Pariwisata
SUMBER yang berhasil dikembangkan Sumber Daya dilaksanakan Pelajar (Mahasiswa dilaksanakan
DAYA 76,92%; Tingkat capaian Manusia dan/atau Siswa)
PARIWISATA kesepakatan dengan Pariwisata
DAN stakeholder bidang dan Ekonomi
EKONOMI pariwisata yang Kreatif
KREATIF dilaksanakan 5 kesepakatan Tingkat
100,00%; Dasar
Persentase Jumlah lokasi usaha 6 lokasi 3.26.05.2.01.02 Jumlah lokasi usaha 6 lokasi Tempat - Dinas
individu/kelompok yang jasa dan sarana Peningkatan Peran jasa dan sarana tempat usaha Kebudayaa
mengaplikasikan keahlian pariwisata yang Serta Masyarakat pariwisata yang jasa dan n dan
yang didapat dari proses dimonitor dan dalam Pengembangan dimonitor dan sarana Pariwisata
pembelajaran seni kreatif dievaluasi Kemitraan Pariwisata dievaluasi pariwisata di
12,00%; Persentase ODTW kota Surabaya
yang berhasil dikembangkan Jumlah pelaksanaan 12 kali Jumlah pelaksanaan 12 kali Kantor Dinas Dinas
76,92%; Tingkat capaian forum komunikasi forum komunikasi Kebudayaan Kebudayaa
kesepakatan dengan pelaku usaha industri pelaku usaha industri dan n dan
stakeholder bidang pariwisata pariwisata Pariwisata Pariwisata
pariwisata yang Kota
dilaksanakan 5 kesepakatan Surabaya
100,00%; Jumlah peserta yang 710 3.26.05.2.01.06 Jumlah peserta yang 710 Rumah Kreatif Dinas
Persentase pembudidaya mengikuti pelatihan orang Fasilitasi mengikuti pelatihan orang Studio Musik Kepemuda
tanaman pangan dan Pengembangan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 85


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
hortikultura yang seni musik modern di Kompetensi Sumber seni musik modern di Gelanggang an dan
memanfaatkan fasilitas rumah kreatif Daya Manusia rumah kreatif Remaja Olah Raga
sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif
89 3.27.2 produksi 17,00%; 3.27.02.2.01 Jumlah peserta 524 3.27.02.2.01.02 Jumlah peserta 524 31 Kecamatan Dinas
PROGRAM Persentase pembudidaya Pengawasan pembinaan Orang Pendampingan pembinaan Orang di Surabaya Ketahanan
PENYEDIAA ternak yang mengaplikasikan Penggunaan pemanfaatan lahan Penggunaan Sarana pemanfaatan lahan Pangan
N DAN teknologi tepat guna dalam Sarana pekarangan Pendukung Pertanian pekarangan dan
PENGEMBA proses budidaya 80,00%; Pertanian Pertanian
NGAN
SARANA
PERTANIAN
Jumlah kelompok yang 8 3.27.02.2.01.01 Jumlah kelompok yang 8 Dinas
mendapatkan kelompo Pengawasan mendapatkan kelompo Ketahanan
intervensi k Penggunaan Sarana intervensi k Pangan
Pendukung Pertanian dan
sesuai dengan Pertanian
Komoditas, Teknologi
Persentase pembudidaya
dan Spesifik Lokasi
tanaman pangan dan
3.27.02.2.05 Jumlah Jenis Sarana 6 jenis 3.27.02.2.05.05 Jumlah Jenis Sarana 6 jenis Sentra Dinas
hortikultura yang
Pengendalian Budidaya Peternakan Pengendalian Budidaya Peternakan Pertanian Ketahanan
memanfaatkan fasilitas
dan yang disediakan Penyediaan Benih/Bibit yang disediakan Terpadu Pangan
sarana dan prasarana
Pengawasan Ternak dan Hijauan Kelurahan dan
produksi 17,00%;
Penyediaan Pakan Ternak Sumur Welut Pertanian
Persentase pembudidaya
dan Kecamatan
ternak yang mengaplikasikan
Peredaran Lakarsantri
teknologi tepat guna dalam
Benih/Bibit
proses budidaya 80,00%;
Ternak, dan
Persentase pembudidaya
Hijauan
ternak yang mengaplikasikan
Pakan
teknologi tepat guna dalam
Ternak dalam
proses budidaya 80,00%;
Daerah
Persentase populasi hewan
Kabupaten/K
ternak yang mendapatkan
ota
vaksinasi dan pengobatan
90 3.27.4 3.27.04.2.01 Jumlah pelaksanaan 1562 3.27.04.2.01.01 Jumlah pelaksanaan 1562 Wilayah Kota Dinas
88,50%;
PROGRAM Penjaminan pelayanan kesehatan kali Pengendalian dan pelayanan kesehatan kali Surabaya Ketahanan
PENGENDAL Kesehatan dan pencegahan Penanggulangan dan pencegahan Pangan
IAN Hewan, penyakit hewan serta Penyakit Hewan dan penyakit hewan serta dan
KESEHATAN Penutupan Zoonosis Zoonosis Zoonosis Pertanian
HEWAN DAN dan
KESEHATAN Pembukaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 86


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MASYARAK Daerah
AT Wabah
VETERINER Penyakit
Hewan
Menular
Dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota
3.27.04.2.04 Jumlah pelaksanaan 8 kali 3.27.04.2.04.01 Jumlah pelaksanaan 8 kali Wilayah Kota Dinas
Penerapan pelatihan dan Pendampingan Unit pelatihan dan Surabaya Ketahanan
dan pendampingan Usaha Hewan dan pendampingan Pangan
Pengawasaa teknologi tepat guna Produk Hewan teknologi tepat guna dan
n budidaya peternakan budidaya peternakan Pertanian
Persentase pembudidaya
Persyaratan
ternak yang mengaplikasikan
Teknis
teknologi tepat guna dalam
Kesehatan
proses budidaya 80,00%;
Masyarakat
Persentase populasi hewan
Veteriner
ternak yang mendapatkan
91 3.27.6 3.27.06.2.01 Jumlah berkas 255 3.27.06.2.01.02 Jumlah berkas 255 Wilayah Kota Dinas
vaksinasi dan pengobatan
PROGRAM Penerbitan perizinan dan non berkas Penilaian Kelayakan perizinan dan non berkas Surabaya Ketahanan
88,50%;
PERIZINAN Izin Usaha perizinan bidang dan Pemberian perizinan bidang Pangan
Persentase ketepatan waktu
USAHA Pertanian pertanian yang Pertimbangan Teknis pertanian yang dan
pelayanan perizinan dan non
PERTANIAN yang diproses Izin Usaha Pertanian diproses Pertanian
perizinan lingkup pertanian
Kegiatan
80,00%;
Usahanya
dalam
Daerah
Kabupaten/K
ota
92 3.27.7 Persentase pembudidaya 3.27.07.2.01 Jumlah peserta 300 3.27.07.2.01.02 Jumlah peserta 300 Wilayah Kota Dinas
PROGRAM tanaman pangan dan Pelaksanaan pelatihan dan orang Pengembangan pelatihan dan orang Surabaya Ketahanan
PENYULUHA hortikultura yang Penyuluhan pendampingan Kapasitas pendampingan Pangan
N memanfaatkan fasilitas Pertanian pemanfaatan Teknologi Kelembagaan Petani di pemanfaatan Teknologi dan
PERTANIAN sarana dan prasarana Tepat Guna Budidaya Kecamatan dan Desa Tepat Guna Budidaya Pertanian
produksi 17,00%; Pangan dan Pangan dan
Persentase pembudidaya Hortikultura Hortikultura
tanaman pangan dan
hortikultura yang
mengaplikasikan teknologi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 87


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tepat guna dalam proses
budidaya 80,00%;
Jumlah peserta 125 3.27.07.2.01.01 Jumlah peserta 125 DKPP, Taman Dinas
pelaksanaan orang Peningkatan Kapasitas pelaksanaan orang Surya Ketahanan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Pangan
SDM Pertanian Penyuluhan Pertanian SDM Pertanian dan
Persentase pembudidaya di Kecamatan dan Pertanian
tanaman pangan dan Desa
hortikultura yang Jumlah jenis sarana 5 jenis 3.27.07.2.01.03 Jumlah jenis sarana 5 jenis Wilayah Kota Dinas
memanfaatkan fasilitas dan prasarana Penyediaan dan dan prasarana Surabaya Ketahanan
sarana dan prasarana Produksi Budidaya Pemanfaatan Sarana Produksi Budidaya Pangan
produksi 17,00%; Tanaman Pangan dan dan Prasarana Tanaman Pangan dan dan
Persentase pembudidaya Hortikultura yang Penyuluhan Pertanian Hortikultura yang Pertanian
tanaman pangan dan disediakan dan disediakan dan
hortikultura yang dipelihara dipelihara
93 3.30.2 mengaplikasikan teknologi 3.30.02.2.01 Jumlah ijin bidang 340 3.30.02.2.01.01 Jumlah ijin bidang 340 Dinas Dinas
PROGRAM tepat guna dalam proses Penerbitan perdagangan yang Berkas Fasilitasi Pemenuhan perdagangan yang Berkas Perdagangan Perdagang
PERIZINAN budidaya 80,00%; Izin diterbitkan Komitmen Perolehan diterbitkan Kota an
DAN Persentase ketepatan waktu Pengelolaan Perizinan Pasar Surabaya
PENDAFTAR pelayanan perizinan dan non Pasar Rakyat, Pusat
AN perizinan lingkup Rakyat, Perbelanjaan, dan
PERUSAHAA perdagangan 80,00%; Pusat Toko Swalayan melalui
N Perbelanjaan Sistem Pelayanan
, dan Izin Perizinan Berusaha
Usaha Toko Terintegrasi Secara
Swalayan Elektronik
3.30.02.2.02 Jumlah usaha di bidang 1200 3.30.02.2.02.01 Jumlah usaha di bidang 1200 Wilayah- Dinas
Penerbitan perdagangan yang Lembag Fasilitasi Penerbitan perdagangan yang Lembag wilayah Perdagang
Tanda Daftar diawasi perijinannya a Tanda Daftar Gudang diawasi perijinannya a perdagangan an
Gudang di Kota
Persentase ketepatan waktu
Surabaya
pelayanan perizinan dan non
3.30.02.2.03 Jumlah ijin bidang 55 3.30.02.2.03.01 Jumlah ijin bidang 55 Dinas Dinas
perizinan lingkup
Penerbitan perdagangan yang Berkas Fasilitasi Perizinan perdagangan yang Berkas Perdagangan Perdagang
perdagangan 80,00%;
Surat Tanda diterbitkan Surat Tanda diterbitkan Kota an
Frekuensi fasilitasi pelaku
Pendaftaran Pendaftaran dan/atau Surabaya
distribusi perdagangan 17
Waralaba Lanjutan Waralaba
kali;
(STPW) (STPW) Dalam Negeri
untuk Terintegrasi secara
Penerima Elektronik
Waralaba

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 88


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dari
Waralaba
Dalam Negeri
3.30.02.2.04 Jumlah ijin bidang 5 3.30.02.2.04.02 Jumlah ijin bidang 5 Dinas Dinas
Penerbitan perdagangan yang Berkas Fasilitasi Pemenuhan perdagangan yang Berkas Perdagangan Perdagang
Surat Tanda diterbitkan Lanjutan Surat Tanda diterbitkan Kota an
Pendaftaran Pendaftaran dan/atau Surabaya
Waralaba Lanjutan Waralaba
(STPW) (STPW) Luar Negeri
untuk
Penerima
Waralaba
Lanjutan dari
Waralaba
Luar Negeri
3.30.02.2.05 Jumlah usaha di bidang 352 3.30.02.2.05.01 Jumlah usaha di bidang 352 Wilayah- Dinas
Penerbitan perdagangan yang Lembag Fasilitasi Penerbitan perdagangan yang Lembag wilayah Perdagang
Surat Izin diawasi perijinannya a Surat Izin Usaha diawasi perijinannya a perdagangan an
Usaha Perdagangan di Kota
Perdagangan Minuman Beralkohol Surabaya
Minuman Golongan B dan C
Beralkohol
Golongan B
dan C untuk
Pengecer
dan Penjual
Langsung
Minum di
Tempat
94 3.30.3 3.30.03.2.02 Jumlah gudang yang 300 3.30.03.2.02.01 Jumlah gudang yang 300 Gudang di Dinas
PROGRAM Pembinaan dimonitor Lokasi Pembinaan dan dimonitor Lokasi kota Surabaya Perdagang
PENINGKAT terhadap Pengendalian an
AN SARANA Pengelola Pengelola Sarana
DISTRIBUSI Sarana Distribusi
PERDAGAN Distribusi Perdagangan
GAN Perdagangan
Masyarakat
di Wilayah
Kerjanya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 89


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaku 31 Jumlah Pelaku 31 Kota Dinas
Distribusi Perdagangan Kelomp Distribusi Perdagangan Kelomp Surabaya Perdagang
Frekuensi fasilitasi pelaku yang dibina ok yang dibina ok an
95 3.30.4 distribusi perdagangan 17 3.30.04.2.02 Jumlah pelaksanaan 2 kali 3.30.04.2.02.03 Jumlah pelaksanaan 2 kali Kota Dinas
PROGRAM kali; Pengendalian pengumpulan informasi Pelaksanaan Operasi pengumpulan informasi Surabaya Penanama
STABILISASI Frekuensi intervensi Harga, dan hasil tembakau Pasar Reguler dan hasil tembakau n Modal
HARGA ketersediaan komoditas 31 Stok Barang Pasar Khusus yang dan
BARANG kali/kejadian; Persentase Kebutuhan Berdampak dalam 1 Pelayanan
KEBUTUHAN industri/perusahaan yang Pokok dan (satu) Kabupaten/Kota Terpadu
POKOK DAN dibina dan diawasi perizinan Barang Satu Pintu
BARANG dan pelaporannya 75,00%; Penting di
PENTING Tingkat kelengkapan data Tingkat
gudang terdaftar 85,00%; Pasar
Kabupaten/K
ota
Jumlah kegiatan 205 Kali 3.30.04.2.02.03 Jumlah kegiatan 205 Kali 31 wilayah Dinas
stabilisasi harga barang Pelaksanaan Operasi stabilisasi harga barang Kecamatan di Perdagang
kebutuhan pokok dan Pasar Reguler dan kebutuhan pokok dan Kota an
penting lainnya yang Pasar Khusus yang penting lainnya yang Surabaya
diselenggarakan Berdampak dalam 1 diselenggarakan
(satu) Kabupaten/Kota
Frekuensi intervensi Jumlah kegiatan 12 Kali 3.30.04.2.02.01 Jumlah kegiatan 12 Kali 31 wilayah Dinas
ketersediaan komoditas 31 stabilisasi harga barang Pemantauan Harga stabilisasi harga barang Kecamatan di Perdagang
kali/kejadian; Persentase kebutuhan pokok dan dan Stok Barang kebutuhan pokok dan Kota an
industri/perusahaan yang penting lainnya yang Kebutuhan Pokok dan penting lainnya yang Surabaya
dibina dan diawasi perizinan diselenggarakan Barang Penting pada diselenggarakan
dan pelaporannya 75,00%; Pelaku Usaha
Tingkat kelengkapan data Distribusi Barang
gudang terdaftar 85,00%; dalam 1 (Satu)
Persentase temuan yang Kabupaten/Kota
96 3.30.6 ditindaklanjuti 90,00%; 3.30.06.2.01 Jumlah alat UTTP yang 24570 3.30.06.2.01.01 Jumlah alat UTTP yang 24570 Lokasi UTTP, Dinas
PROGRAM Pelaksanaan dilayani Unit Pelaksanaan Metrologi dilayani Unit Kantor UPTD Perdagang
STANDARDI Metrologi Legal berupa, Tera, Metrologi an
SASI DAN Legal berupa, Tera Ulang Legal, dan
PERLINDUN Tera, Tera Pasar/Kecam
GAN Ulang, dan atan
KONSUMEN Pengawasan
Jumlah Sarana 16 Jenis Jumlah Sarana 16 Jenis Kantor UPTD Dinas
Persentase temuan yang
Pendukung Pelayanan Pendukung Pelayanan Metrologi Perdagang
ditindaklanjuti 90,00%;
UPTD Metrologi Legal UPTD Metrologi Legal Legal an

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 90


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase pembudidaya yang dipelihara dan yang dipelihara dan
yang omzetnya meningkat disediakan disediakan
67,60%; Persentase usaha Jumlah alat UTTP yang 4500 3.30.06.2.01.02 Jumlah alat UTTP yang 4500 Tempat usaha Dinas
mikro binaan yang diawasi Unit Pengawasan/Penyuluh diawasi Unit yang Perdagang
mendapatkan fasilitasi an Metrologi Legal menggunakan an
pemasaran produk 100,00%; peralatan
UTTP
97 3.30.7 3.30.07.2.01 Jumlah kegiatan 72 kali 3.30.07.2.01.01 Jumlah kegiatan 72 kali Taman Kota Dinas
PROGRAM Pelaksanaan promosi pemasaran Pelaksanaan Promosi promosi pemasaran dan ruang Ketahanan
PENGGUNA Promosi, produk pertanian yang Penggunaan Produk produk pertanian yang publik Pangan
AN DAN Pemasaran dilaksanakan Dalam Negeri di dilaksanakan dan
PEMASARA dan Tingkat Pertanian
N PRODUK Peningkatan Kabupaten/Kota
DALAM Penggunaan
NEGERI Produk
Dalam Negeri
Persentase pembudidaya Jumlah Sentra dan 12 3.30.07.2.01.01 Jumlah Sentra dan 12 Sentra Usaha Dinas
yang omzetnya meningkat Stand Usaha Mikro Lokasi Pelaksanaan Promosi Stand Usaha Mikro Lokasi Mikro Jahit Perdagang
67,60%; Persentase usaha yang dikelola Penggunaan Produk yang dikelola Bukit Barisan, an
mikro binaan yang Dalam Negeri di Sentra Usaha
mendapatkan fasilitasi Tingkat Alas Kaki dan
pemasaran produk 100,00%; Kabupaten/Kota Sleeper eks
Persentase data lokalisasi
kesejahteraan sosial yang Dolly, Sentra
termanfaatkan 100,00%; Usaha Design
Persentase kelurahan yang and Fashion
data profil kelurahannya Batik eks
update 100,00%; Persentase Lokalisasi
MoU kerjasama antar Dolly, Sentra
pemerintah daerah dan pihak Usaha Mikro
ketiga yang ditindaklanjuti Merr, Sentra
100,00%; Persentase MoU Usaha Mikro
kerjasama luar negeri yang Tunjungan,
ditindaklanjuti 100,00%; Stand Usaha
Persentase MoU kerjasama Mikro KBS,
yang dievaluasi 100,00%; Stand Usaha
Persentase nama rupabumi Mikro JMP,
yang memenuhi syarat untuk Stand Usaha
diajukan pembakuan Park and
100,00%; Persentase Ride,
pendataan batas wilayah Surabaya
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 91
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kecamatan 64,52%; North Quay,
Persentase permasalahan Stand Usaha
hukum yang ditindaklanjuti Delta, Stand
100,00%; Persentase Usaha
permasalahan tanah yang Bandara 2
terfasilitasi 60,00%; Juanda dan
Persentase produk hukum Stand Usaha
daerah yang dievaluasi RSUD Bakti
100,00%; Persentase produk Dharma
hukum yang disebarluaskan Husada
100,00%; Persentase Jumlah UKM Yang 330 3.30.07.2.01.02 Jumlah UKM Yang 330 Surabaya, Dinas
realisasi produk hukum Terfasilitasi orang Pemasaran dan Terfasilitasi orang Jawa Timur, Perdagang
daerah yang dihasilkan Pengembangan Usaha Peningkatan Pengembangan Usaha Jakarta dan an
100,00%; Persentase Mikro Penggunaan Produk Mikro Luar Jawa
rekomendasi kajian/evaluasi Dalam Negeri di
yang mendapat arahan dari Tingkat
pimpinan 100,00%; Kabupaten/Kota
98 4.1.2 Persentase sasaran 4.01.02.2.01 Jumlah dokumen 2 4.01.02.2.01.03 Jumlah dokumen 2 Kantor Bagian Bagian
PROGRAM penerima intervensi sosial Administrasi Evaluasi Dokume Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Dokume Administrasi Administras
PEMERINTA dari kelompok masyarakat Tata Penyelenggaraan n Otonomi Daerah Penyelenggaraan n Pemerintahan i
HAN DAN berpenghasilan rendah Pemerintaha Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dan Otonomi Pemerintah
KESEJAHTE 100,00%; n Daerah serta an Dan
RAAN 31 kecamatan Otonomi
RAKYAT Daerah
Persentase data Jumlah Pembinaan 16 kali Jumlah Pembinaan 16 kali Kantor Bagian Bagian
kesejahteraan sosial yang Administrasi Lembaga Administrasi Lembaga Administrasi Administras
termanfaatkan 100,00%; Kemasyarakatan Kemasyarakatan Pemerintahan i
Persentase kelurahan yang dan Otonomi Pemerintah
data profil kelurahannya Daerah, an Dan
update 100,00%; Persentase Gedung Otonomi
MoU kerjasama antar pertemuan di Daerah
pemerintah daerah dan pihak Kota
ketiga yang ditindaklanjuti Surabaya
100,00%; Persentase MoU Jumlah kecamatan dan 185 4.01.02.2.01.01 Jumlah kecamatan dan 185 Kantor Bagian Bagian
kerjasama luar negeri yang kelurahan yang lembaga Penataan Administrasi kelurahan yang lembaga Administrasi Administras
ditindaklanjuti 100,00%; mengikuti pembinaan Pemerintahan mengikuti pembinaan Pemerintahan i
Persentase MoU kerjasama administrasi umum administrasi umum dan Otonomi Pemerintah
yang dievaluasi 100,00%; pemerintahan pemerintahan Daerah serta an Dan
Persentase nama rupabumi kecamatan Otonomi
yang memenuhi syarat untuk dan kelurahan Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 92


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
diajukan pembakuan Jumlah pelaksanaan 1 kali Jumlah pelaksanaan 1 kali Kantor Bagian Bagian
100,00%; Persentase evaluasi evaluasi Administrasi Administras
pendataan batas wilayah perkembangan perkembangan Pemerintahan i
kecamatan 64,52%; kelurahan kelurahan dan Otonomi Pemerintah
Persentase permasalahan Daerah serta an Dan
hukum yang ditindaklanjuti kelurahan Otonomi
100,00%; Persentase Daerah
permasalahan tanah yang Jumlah dokumen 1 4.01.02.2.01.02 Jumlah dokumen 1 Kantor Bagian Bagian
terfasilitasi 60,00%; Penataan, Pembinaan dokume Pengelolaan Penataan, Pembinaan dokume Administrasi Administras
Persentase produk hukum dan Penegasan n Administrasi dan Penegasan n Pemerintahan i
daerah yang dievaluasi Wilayah Kecamatan Kewilayahan Wilayah Kecamatan dan Otonomi Pemerintah
100,00%; Persentase produk Daerah serta an Dan
hukum yang disebarluaskan kecamatan Otonomi
100,00%; Persentase dan kelurahan Daerah
realisasi produk hukum Jumlah fasilitasi 720 kali Jumlah fasilitasi 720 kali Kota Bagian
daerah yang dihasilkan permasalahan permasalahan Surabaya Administras
100,00%; Persentase pertanahan Kota pertanahan Kota i
rekomendasi kajian/evaluasi Surabaya Surabaya Pemerintah
yang mendapat arahan dari an Dan
pimpinan 100,00%; Otonomi
Persentase sasaran Daerah
penerima intervensi sosial Jumlah objek rupabumi 115 Jumlah objek rupabumi 115 Kelurahan dan Bagian
dari kelompok masyarakat yang berpotensi Objek yang berpotensi Objek Kecamatan di Administras
berpenghasilan rendah diajukan pembakuan diajukan pembakuan Kota i
100,00%; Surabaya Pemerintah
Akumulasi penerapan an Dan
teknologi dalam Otonomi
pengembangan dan Daerah
pemanfaatan energi alternatif 4.01.02.2.02 Jumlah dokumen hasil 1 4.01.02.2.02.01 Jumlah dokumen hasil 1 Kota Bagian
terbarukan di gedung milik Pelaksanaan pelaksanaan Evaluasi Dokume Fasilitasi Pengelolaan pelaksanaan Evaluasi Dokume Surabaya Administras
pemerintah kota 49 Unit; Kebijakan Bidang Pengembangan n Bina Mental Spiritual Bidang Pengembangan n i
Persentase BUMD yang Kesejahteraa Potensi Masyarakat Potensi Masyarakat Kesejahtera
berhasil dibina 78,00%; n Rakyat yang disusun yang disusun an Rakyat
Persentase Jumlah dokumen hasil 1 4.01.02.2.02.03 Jumlah dokumen hasil 1 Kota Bagian
kajian/rekomendasi terkait pelaksanaan Evaluasi Dokume Pelaksanaan pelaksanaan Evaluasi Dokume Surabaya Administras
perekonomian yang bidang ketahanan n Kebijakan, Evaluasi, bidang ketahanan n i
termanfaatkan sebagai dasar masyarakat yang dan Capaian Kinerja masyarakat yang Kesejahtera
kebijakan/keputusan disusun terkait Kesejahteraan disusun an Rakyat
100,00%; Persentase Masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 93


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kegiatan yang penyerapan Jumlah dokumen hasil 2 4.01.02.2.02.02 Jumlah dokumen hasil 2 Kota Bagian
anggarannya ≥ 76% 94,50%; pelaksanaan Evaluasi Dokume Pelaksanaan pelaksanaan Evaluasi Dokume Surabaya Administras
Persentase ketepatan bidang kesejahteraan n Kebijakan, Evaluasi, bidang kesejahteraan n i
pemenuhan sarana dan masyarakat yang dan Capaian Kinerja masyarakat yang Kesejahtera
prasarana perkantoran disusun terkait Kesejahteraan disusun an Rakyat
100,00%; Persentase Sosial
pemanfaatan aset 97,00%; Jumlah pelaksanaan 12 kali 4.01.02.2.02.03 Jumlah pelaksanaan 12 kali 31 Kecamatan Dinas
Tingkat kepuasan pegawai kegiatan monitoring Pelaksanaan kegiatan monitoring Sosial
terhadap pelayanan dan evaluasi Kebijakan, Evaluasi, dan evaluasi
administrasi perkantoran dan Capaian Kinerja
88,00 %; terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan 12 kali 4.01.02.2.02.03 Jumlah pelaksanaan 12 kali 31 Kecamatan Dinas
kegiatan monitoring Pelaksanaan kegiatan monitoring Sosial
dan evaluasi Kebijakan, Evaluasi, dan evaluasi
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan 12 kali 4.01.02.2.02.03 Jumlah pelaksanaan 12 kali 31 Kecamatan Dinas
kegiatan monitoring Pelaksanaan kegiatan monitoring Sosial
dan evaluasi Kebijakan, Evaluasi, dan evaluasi
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan 4 kali 4.01.02.2.02.02 Jumlah pelaksanaan 4 kali 31 kecamatan Dinas
monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sosial
Kebijakan, Evaluasi,
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Sosial
4.01.02.2.03 Jumlah permasalahan 65 4.01.02.2.03.02 Jumlah permasalahan 65 Kantor Bagian Bagian
Fasilitasi dan hukum yang ditangani permasa Fasilitasi Bantuan hukum yang ditangani permasa Hukum Kota Hukum
Koordinasi lahan Hukum lahan Surabaya
Hukum hukum hukum
Jumlah dokumen hasil 12 4.01.02.2.03.01 Jumlah dokumen hasil 12 Kantor Bagian Bagian
evaluasi produk hukum dokume Fasilitasi Penyusunan evaluasi produk hukum dokume Hukum Kota Hukum
daerah n Produk Hukum Daerah daerah n Surabaya
Jumlah rancangan 70 Jumlah rancangan 70 Kantor Bagian Bagian
produk hukum daerah rancang produk hukum daerah rancang Hukum Kota Hukum
yang disusun an yang disusun an Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 94


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
produk produk
hukum hukum
Jumlah produk hukum 70 4.01.02.2.03.03 Jumlah produk hukum 70 Kantor Bagian Bagian
yang dipublikasi produk Pendokumentasian yang dipublikasi produk Hukum, Hukum
hukum Produk Hukum dan hukum Gedung milik
Pengelolaan Informasi Pemerintah
Hukum Kota
Surabaya
4.01.02.2.04 Jumlah mitra 35 4.01.02.2.04.03 Jumlah mitra 35 Kantor Bagian Bagian
Fasilitasi kerjasama daerah yang lembaga Evaluasi Pelaksanaan kerjasama daerah yang lembaga Administrasi Administras
Kerjasama dilakukan monitoring Kerja Sama dilakukan monitoring Kerjasama i Kerjasama
Daerah dan evaluasi dan evaluasi
Jumlah mitra 20 4.01.02.2.04.01 Jumlah mitra 20 Kantor Bagian Bagian
kerjasama dalam lembaga Fasilitasi Kerja Sama kerjasama dalam lembaga Administrasi Administras
negeri yang difasilitasi Dalam Negeri negeri yang difasilitasi Kerjasama i Kerjasama
dan/atau di
Kota lokasi
mitra
kerjasama
Pemerintah
Kota
Surabaya,
serta lokasi
lain yang
dirancang
oleh pengurus
Asosiasi
Kerjasama
Pemerintah
Daerah
Jumlah delegasi 88 4.01.02.2.04.02 Jumlah delegasi 88 kota/lembaga Bagian
pendidikan yang orang Fasilitasi Kerja Sama pendidikan yang orang di luar negeri Administras
difasilitasi Luar Negeri difasilitasi i Kerjasama
Jumlah mitra 10 Jumlah mitra 10 di wilayah Bagian
kerjasama luar negeri lembaga kerjasama luar negeri lembaga Indonesia dan Administras
yang difasilitasi yang difasilitasi di wilayah i Kerjasama
mitra kerja
sama luar
negeri

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 95


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
99 4.1.3 4.01.03.2.01 Jumlah BUMD yang 9 BUMD 4.01.03.2.01.01 Jumlah BUMD yang 9 BUMD Kantor Bagian Bagian
PROGRAM Pelaksanaan dimonitor dan Koordinasi, dimonitor dan Administrasi Administras
PEREKONO Kebijakan dievaluasi Sinkronisasi, dievaluasi Perekonomian i
MIAN DAN Perekonomia Monitoring dan dan Usaha Perekonomi
PEMBANGU n Evaluasi Kebijakan Daerah serta an Dan
NAN Pengelolaan BUMD Kantor 9 Usaha
dan BLUD BUMD Daerah
Akumulasi penerapan Jumlah Laporan 12 4.01.03.2.01.02 Jumlah Laporan 12 Kantor Bagian Bagian
teknologi dalam Analisa Stabilitas laporan Pengendalian dan Analisa Stabilitas laporan Administrasi Administras
pengembangan dan Harga dan Distribusi Harga dan Perekonomian i
pemanfaatan energi alternatif Ketersediaan Bahan Perekonomian Ketersediaan Bahan dan Usaha Perekonomi
terbarukan di gedung milik Pangan Daerah Pangan Daerah Daerah an Dan
pemerintah kota 49 Unit; Usaha
Persentase BUMD yang Daerah
berhasil dibina 78,00%; Jumlah dokumen 4 4.01.03.2.01.03 Jumlah dokumen 4 Kantor Bagian Bagian
Persentase Evaluasi Pelaksanaan dokume Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan dokume Administrasi Administras
kajian/rekomendasi terkait Program n Pengawasan Ekonomi Program n Perekonomian i
perekonomian yang Pengembangan Mikro kecil Pengembangan dan Usaha Perekonomi
termanfaatkan sebagai dasar Ekonomi Mikro Ekonomi Mikro Daerah, an Dan
kebijakan/keputusan Kantor Usaha
100,00%; Persentase Perangkat Daerah
kegiatan yang penyerapan Daerah
anggarannya ≥ 76% 94,50%; Terkait,
Persentase ketepatan Tempat
pemenuhan sarana dan Pelaku Usaha
prasarana perkantoran Mikro
100,00%; Persentase 4.01.03.2.02 Jumlah dokumen 6 4.01.03.2.02.01 Jumlah dokumen 6 Kantor Bagian Bagian
pemanfaatan aset 97,00%; Pelaksanaan bahan RAPBD dan dokume Fasilitasi Penyusunan bahan RAPBD dan dokume Administrasi Administras
Tingkat kepuasan pegawai Administrasi perubahan APBD yang n Program perubahan APBD yang n Pembangunan i
terhadap pelayanan Pembanguna disusun Pembangunan disusun Pemerintah Pembangu
administrasi perkantoran n Kota nan
88,00 %; Surabaya
Persentase kegiatan DPRD Jumlah dokumen hasil 16 4.01.03.2.02.03 Jumlah dokumen hasil 16 Gedung Bagian
terkait informasi dan protokol evaluasi kinerja APBD dokume Pengelolaan Evaluasi evaluasi kinerja APBD dokume pertemuan/rap Administras
yang terfasilitasi 100,00%; yang disusun n dan Pelaporan yang disusun n at di i
Persentase kegiatan DPRD Pelaksanaan lingkungan Pembangu
terkait rapat dan perundang- Pembangunan Pemerintah nan
undangan yang terfasilitasi Kota
100,00%; Persentase Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 96


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kegiatan peningkatan Jumlah Perangkat 72 4.01.03.2.02.02 Jumlah Perangkat 72 Gedung Bagian
kapasitas Sekretariat DPRD Daerah yang lembaga Pengendalian dan Daerah yang lembaga pertemuan/rap Administras
yang terfasilitasi 100,00%; dimonitoring kegiatan Evaluasi Program dimonitoring kegiatan at di i
pembangunannya Pembangunan pembangunannya lingkungan Pembangu
Pemerintah nan
Kota
Surabaya
Jumlah sistem 6 sistem Jumlah sistem 6 sistem Kantor Bagian Bagian
informasi manajemen informasi manajemen Administrasi Administras
sumber daya sumber daya Pembangunan i
pemerintahan yang pemerintahan yang Pemerintah Pembangu
dikembangkan dan dikembangkan dan Kota nan
dipelihara dipelihara Surabaya
4.01.03.2.03 Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Badan Badan
Pengelolaan ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kepegawaian Kepegawai
Pengadaan dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran dan Diklat an dan
Barang dan dan Jasa Diklat
Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Badan Badan
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kesatuan Kesatuan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Bangsa, Bangsa,
dan Jasa Politik dan Politik dan
Perlindungan Perlindunga
Masyarakat n
Masyarakat
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Badan Badan
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Penanggulang Penanggula
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran an Bencana ngan
dan Jasa Dan Bencana
Perlindungan Dan
Masyarakat Perlindunga
n
Masyarakat
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Badan Badan
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pengelolaan Pengelolaa
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Keuangan dan n
dan Jasa Pajak Daerah Keuangan
dan Pajak
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 97


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Badan Badan
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Perencanaan Perencana
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Pembangunan an
dan Jasa Pembangu
nan
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Administrasi Administras
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Kerjasama i Kerjasama
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Administrasi Administras
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Kesejahteraan i
dan Jasa Rakyat Kesejahtera
an Rakyat
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Administrasi Administras
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Pembangunan i
dan Jasa Pembangu
nan
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Administrasi Administras
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Pemerintahan i
dan Jasa Dan Otonomi Pemerintah
Daerah an Dan
Otonomi
Daerah
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Administrasi Administras
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Perekonomian i
dan Jasa Dan Usaha Perekonomi
Daerah an Dan
Usaha
Daerah
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Hubungan Hubungan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Masyarakat Masyarakat
dan Jasa
Jumlah dokumen 900 4.01.03.2.03.03 Jumlah dokumen 900 Kantor Unit Bagian
pengadaan lelang dokume Pembinaan dan pengadaan lelang dokume Layanan Layanan
n n Pengadaan Pengadaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 98


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
barang/jasa yang Advokasi Pengadaan barang/jasa yang dan
terselesaikan Barang dan Jasa terselesaikan Pengelolaa
n Aset
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Layanan Layanan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Pengadaan Pengadaan
dan Jasa dan dan
Pengelolaan Pengelolaa
Aset n Aset
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Umum Dan Umum Dan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Protokol Protokol
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kebudayaan Kebudayaa
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran dan n dan
dan Jasa Pariwisata Pariwisata
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kepemudaan Kepemuda
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran dan Olah an dan
dan Jasa Raga Olah Raga
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kependuduka Kependudu
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran n dan kan dan
dan Jasa Pencatatan Pencatatan
Sipil Sipil
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Ketahanan Ketahanan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Pangan dan Pangan
dan Jasa Pertanian dan
Pertanian
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Komunikasi Komunikasi
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran dan dan
dan Jasa Informatika Informatika
Persentase 100% Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan pemeliharaan dan Komunikasi Komunikasi
pengadaan sarana pengadaan sarana dan dan
perkantoran perkantoran Informatika Informatika

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 99


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Koperasi dan Koperasi
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Usaha Mikro dan Usaha
dan Jasa Mikro
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Lingkungan Lingkungan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Hidup Hidup
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pekerjaan Pekerjaan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Umum Bina Umum Bina
dan Jasa Marga dan Marga dan
Pematusan Pematusan
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pemadam Pemadam
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Kebakaran Kebakaran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Penanaman Penanama
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Modal dan n Modal
dan Jasa Pelayanan dan
Terpadu Satu Pelayanan
Pintu Terpadu
Satu Pintu
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pendidikan Pendidikan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pengelolaan Pengelolaa
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Bangunan dan n
dan Jasa Tanah Bangunan
dan Tanah
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pengendalian Pengendali
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Penduduk, an
dan Jasa Pemberdayaa Penduduk,
n Perempuan Pemberday
dan aan
Perempuan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 100


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perlindungan dan
Anak Perlindunga
n Anak
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Perdagangan Perdagang
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran an
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Perhubungan Perhubung
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran an
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Perpustakaan Perpustaka
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran dan Kearsipan an dan
dan Jasa Kearsipan
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Perumahan Perumahan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Rakyat dan Rakyat dan
dan Jasa Kawasan Kawasan
Permukiman, Permukima
Cipta Karya n, Cipta
dan Tata Karya dan
Ruang Tata Ruang
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Sosial Sosial
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan pemeliharaan dan Sosial Sosial
pengadaan sarana pengadaan sarana
perkantoran perkantoran
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Tenaga Kerja Tenaga
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Kerja
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Inspektorat
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Inspektorat
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 101


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Asemrowo Asemrowo
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kecamatan Benowo
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Benowo
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Bubutan Bubutan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Bulak
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Bulak
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Dukuh
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Dukuh Pakis Pakis
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Gayungan Gayungan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Genteng Genteng
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Gubeng Gubeng
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Gunung Anyar Gunung
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Anyar
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Jambangan Jambangan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 102


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Karangpilang Karangpilan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran g
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Kenjeran Kenjeran
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% kantor Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang kecamatan Krembanga
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran krembangan n
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Lakarsantri Lakarsantri
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Mulyorejo Mulyorejo
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pabean Pabean
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Cantian Cantian
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Pakal
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Pakal
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Rungkut Rungkut
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Sambikerep Sambikerep
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Sawahan Sawahan
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 103


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Semampir Semampir
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Simokerto Simokerto
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Sukolilo Sukolilo
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Sukomanungg Sukomanun
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran al ggal
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Tambaksari Tambaksari
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Tandes Tandes
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Tegalsari Tegalsari
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kecamatan Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Tenggilis Tenggilis
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Mejoyo Mejoyo
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Wiyung Wiyung
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Wonocolo Wonocolo
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran
dan Jasa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 104


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Wonokromo Wonokrom
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran o
dan Jasa
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor RSUD RSUD
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Bhakti Bhakti
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Dharma Dharma
dan Jasa Husada Husada
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor RSUD RSUD dr.
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Dr. Mohamad Mohamad
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Soewandie Soewandhi
dan Jasa e
Persentase 100% 4.01.03.2.03.01 Persentase 100% Kantor Satuan Satuan
ketersediaan barang Pengelolaan ketersediaan barang Polisi Pamong Polisi
dan jasa perkantoran Pengadaan Barang dan jasa perkantoran Praja Pamong
dan Jasa Praja
4.01.03.2.04 Jumlah Sarana dalam 10 unit 4.01.03.2.04.03 Jumlah Sarana dalam 10 unit Gedung Milik Dinas
Pemantauan rangka Konservasi Koordinasi, rangka Konservasi pemerintah Perumahan
Kebijakan Energi Pada Sektor Sinkronisasi dan Energi Pada Sektor kota Surabaya Rakyat dan
Sumber Daya Bangunan Gedung dan Evaluasi Kebijakan Bangunan Gedung dan yang Kawasan
Alam Permukiman yang Energi dan Air Permukiman yang dilakukan Permukima
disediakan disediakan konservasi n, Cipta
energi Karya dan
Tata Ruang
10 4.2.2 4.02.02.2.01 Jumlah dokumen kajian 6 4.02.02.2.01.01 Jumlah dokumen kajian 6 Kantor DPRD Sekretariat
0 PROGRAM Pembentuka kebijakan dan dokume Penyusunan dan kebijakan dan dokume Kota DPRD
DUKUNGAN n Peraturan rancangan peraturan n Pembahasan Program rancangan peraturan n Surabaya
PELAKSANA Daerah dan daerah yang dibahas Pembentukan daerah yang dibahas
AN TUGAS Peraturan Peraturan Daerah
DAN FUNGSI DPRD
DPRD
Persentase kegiatan DPRD 4.02.02.2.04 Jumlah pelaksanaan 5 media 4.02.02.2.04.03 Jumlah pelaksanaan 5 media Kantor Sekretariat
terkait informasi dan protokol Peningkatan publikasi kegiatan Publikasi dan publikasi kegiatan Sekretariat DPRD
yang terfasilitasi 100,00%; Kapasitas DPRD Dokumentasi Dewan DPRD DPRD Kota
Persentase kegiatan DPRD DPRD Surabaya,
terkait rapat dan perundang- media cetak,
undangan yang terfasilitasi media on line,
100,00%; Persentase media radio,
kegiatan peningkatan media televisi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 105


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kapasitas Sekretariat DPRD dan media
yang terfasilitasi 100,00%; majalah
Persentase data indikator 4.02.02.2.05 Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 4.02.02.2.05.03 Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali Daerah Sekretariat
RPJMD yang dapat Penyerapan Pelaksanaan Reses Pemilihan DPRD
disediakan 100,00%; dan masing
Persentase ketepatan waktu Penghimpun masing
penyusunan dan pelaporan an Aspirasi anggota
dokumen perencanaan Masyarakat DPRD Kota
strategis dan/atau sektoral Surabaya
100,00%; Tingkat capaian 4.02.02.2.08 Jumlah kegiatan 38 kali 4.02.02.2.08.01 Jumlah kegiatan 38 kali Wilayah Sekretariat
keberhasilan kegiatan di Fasilitasi Fasilitasi Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Provinsi Jawa DPRD
aspek output 100,00%; Tugas DPRD Kapasitas Sekretariat Konsultasi Kapasitas Sekretariat Timur dan luar
DPRD Pelaksanaan Tugas DPRD Provinsi Jawa
DPRD Timur
10 5.1.2 5.01.02.2.01 Jumlah dokumen 9 5.01.02.2.01.07 Jumlah dokumen 9 Kantor Badan Badan
1 PROGRAM Penyusunan rencana dan anggaran dokume Koordinasi rencana dan anggaran dokume Perencanaan Perencana
PERENCAN Perencanaan rencana pembangunan n Penyusunan dan rencana pembangunan n Pembangunan an
AAN, dan daerah yang disusun Penetapan Dokumen daerah yang disusun Kota Pembangu
PENGENDAL Pendanaan Perencanaan Surabaya nan
IAN DAN Pembangunan Daerah
EVALUASI Kabupaten/Kota
PEMBANGU
NAN
DAERAH
Persentase data indikator 5.01.02.2.02 Jumlah data urusan 17 data 5.01.02.2.02.01 Jumlah data urusan 17 data Badan Badan
RPJMD yang dapat Analisis Data yang dikelola urusan Analisis Data dan yang dikelola urusan Perencanaan Perencana
disediakan 100,00%; dan Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan an
Persentase ketepatan waktu Pemerintaha Pembangunan Daerah Kota Pembangu
penyusunan dan pelaporan n Daerah Surabaya nan
dokumen perencanaan Bidang
strategis dan/atau sektoral Perencanaan
100,00%; Tingkat capaian Pembanguna
keberhasilan kegiatan di n Daerah
aspek output 100,00%; 5.01.02.2.03 Jumlah Perangkat 72 PD 5.01.02.2.03.03 Jumlah Perangkat 72 PD Kantor Badan Badan
Persentase penyusunan Pengendalian Daerah yang Monitoring, Evaluasi Daerah yang Perencanaan Perencana
rencana induk sektoral , Evaluasi dimonitoring dan dan Penyusunan dimonitoring dan Pembangunan an
100,00%; Persentase dan dievaluasi kinerja Laporan Berkala dievaluasi kinerja Kota Pembangu
perencanaan pembangunan Pelaporan pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan nan
ekonomi yang Bidang Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
diimplementasikan di Perencanaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 106


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dokumen perencanaan Pembanguna
85,00%; Persentase n Daerah
10 5.1.3 perencanaan pembangunan 5.01.03.2.01 Jumlah dokumen kajian 1 5.01.03.2.01.08 Jumlah dokumen kajian 1 Kantor Badan Badan
2 PROGRAM sarana dan prasarana Koordinasi pendukung dokume Koordinasi pendukung dokume Perencanaan Perencana
KOORDINAS wilayah yang Perencanaan perencanaan n Pelaksanaan perencanaan n Pembangunan an
I DAN diimplementasikan 85,00%; Bidang kesejahteraan rakyat Sinergitas dan kesejahteraan rakyat Kota Pembangu
SINKRONISA Persentase perencanaan Pemerintaha Harmonisasi Surabaya / nan
SI pembangunan sosial dan n dan Perencanaan Ruang
PERENCAN pemerintahan yang Pembanguna Pembangunan Daerah pertemuan di
AAN diimplementasikan di n Manusia Bidang Pembangunan lingkungan
PEMBANGU dokumen perencanaan Manusia Pemerintah
NAN 85,00%; Kota
DAERAH Surabaya
Persentase penyusunan Jumlah pelaksanaan 12 kali Jumlah pelaksanaan 12 kali Kecamatan, Badan
rencana induk sektoral kegiatan Forum Kota kegiatan Forum Kota Puskesmas, Perencana
100,00%; Persentase Sehat yang difasilitasi Sehat yang difasilitasi lokasi-lokasi an
perencanaan pembangunan tertentu terkait Pembangu
ekonomi yang Forum Kota nan
diimplementasikan di Sehat di Kota
dokumen perencanaan Surabaya
85,00%; Persentase Jumlah dokumen kajian 2 5.01.03.2.01.04 Jumlah dokumen kajian 2 Kantor Badan Badan
perencanaan pembangunan pendukung dokume Koordinasi pendukung dokume Perencanaan Perencana
sarana dan prasarana perencanaan tata n Pelaksanaan perencanaan tata n Pembangunan an
wilayah yang kelola pemerintahan Sinergitas dan kelola pemerintahan Kota Pembangu
diimplementasikan 85,00%; yang disusun Harmonisasi yang disusun Surabaya / nan
Persentase perencanaan Perencanaan ruang
pembangunan sosial dan Pembangunan Daerah pertemuan di
pemerintahan yang Bidang Pemerintahan lingkungan
diimplementasikan di Pemerintah
dokumen perencanaan Kota
85,00%; Surabaya
Cakupan penerbitan KTP 5.01.03.2.02 Jumlah Dokumen 2 5.01.03.2.02.04 Jumlah Dokumen 2 Kantor Badan Badan
95,00%; Persentase Koordinasi Kajian Pendukung dokume Koordinasi Kajian Pendukung dokume Perencanaan Perencana
ketepatan waktu pelayanan Perencanaan Perencanaan n Pelaksanaan Perencanaan n Pembangunan an
dokumen pendaftaran Bidang Perdagangan dan Sinergitas dan Perdagangan dan Kota Pembangu
penduduk (KTP dan KK) Perekonomia Ketenagakerjaan yang Harmonisasi Ketenagakerjaan yang Surabaya nan
100,00%; Persentase n dan SDA disusun Perencanaan disusun
ketepatan waktu penyusunan (Sumber Pembangunan Daerah
dokumen anggaran 75,00%; Daya Alam) Bidang Perekonomian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 107


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase ketepatan waktu Jumlah Dokumen 6 Jumlah Dokumen 6 Kantor Badan Badan
penyusunan dokumen Kinerja Indikator dokume Kinerja Indikator dokume Perencanaan Perencana
pertanggungjawaban Ekonomi yang disusun n Ekonomi yang disusun n Pembangunan an
keuangan 90,00%; Kota Pembangu
Surabaya nan
Jumlah Dokumen 2 Jumlah Dokumen 2 Kantor Badan Badan
Perencanaan dokume Perencanaan dokume Perencanaan Perencana
Pendapatan Daerah n Pendapatan Daerah n Pembangunan an
yang disusun yang disusun Kota Pembangu
Surabaya nan
Jumlah Dokumen 2 5.01.03.2.02.08 Jumlah Dokumen 2 Kantor Badan Badan
Kajian Pendukung dokume Koordinasi Kajian Pendukung dokume Perencanaan Perencana
Perencanaan n Pelaksanaan Perencanaan n Pembangunan an
Kepariwisataan dan Sinergitas dan Kepariwisataan dan Kota Pembangu
Pertanian yang disusun Harmonisasi Pertanian yang disusun Surabaya nan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang SDA
5.01.03.2.03 Jumlah Dokumen 1 5.01.03.2.03.04 Jumlah Dokumen 1 Kantor Badan Badan
Koordinasi Kajian Pendukung dokume Koordinasi Kajian Pendukung dokume Perencanaan Perencana
Perencanaan Perencanaan n Pelaksanaan Perencanaan n Pembangunan an
Bidang Infrastruktur Kota Sinergitas dan Infrastruktur Kota Kota Pembangu
Infrastruktur Harmonisasi Surabaya nan
dan Perencanaan
Kewilayahan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen 1 Jumlah Dokumen 1 Kantor Badan Badan
Perencanaan Induk dokume Perencanaan Induk dokume Perencanaan Perencana
Sektoral Transportasi n Sektoral Transportasi n Pembangunan an
dan Drainase dan Drainase Kota Pembangu
Surabaya nan
Jumlah dokumen 1 5.01.03.2.03.08 Jumlah dokumen 1 Kota Badan
Kajian Pendukung dokume Koordinasi Kajian Pendukung dokume Surabaya Perencana
Perencanaan n Pelaksanaan Perencanaan n an
Keciptakaryaan, Sinergitas dan Keciptakaryaan, Pembangu
Permukiman dan Harmonisasi Permukiman dan nan
Lingkungan Hidup Perencanaan Lingkungan Hidup
Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 108


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah dokumen 1 Jumlah dokumen 1 Kota Badan
perencanaan tata dokume perencanaan tata dokume Surabaya Perencana
ruang kota dan n ruang kota dan n an
pertanahan pertanahan Pembangu
nan
10 5.2.2 5.02.02.2.01 Jumlah Laporan 2 5.02.02.2.01.07 Jumlah Laporan 2 Kantor Badan Badan
3 PROGRAM Koordinasi Koordinasi dan laporan Koordinasi dan Koordinasi dan laporan Pengelolaan Pengelolaa
PENGELOLA dan Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan Keuangan dan n
AN Penyusunan Daerah tentang APBD Daerah tentang APBD Daerah tentang APBD Pajak Daerah Keuangan
KEUANGAN Rencana dan Peraturan Kepala dan Peraturan Kepala dan Peraturan Kepala Kota dan Pajak
DAERAH Anggaran Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang Surabaya Daerah
Daerah Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Jumlah Koordinasi dan 3 5.02.02.2.01.08 Jumlah Koordinasi dan 3 Kantor Badan Badan
Cakupan penerbitan KTP Penyusunan Peraturan laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan laporan Pengelolaan Pengelolaa
95,00%; Persentase Daerah tentang Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan n
ketepatan waktu pelayanan Perubahan APBD dan Daerah tentang Perubahan APBD dan Pajak Daerah Keuangan
dokumen pendaftaran Peraturan Kepala Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Kota dan Pajak
penduduk (KTP dan KK) Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Surabaya Daerah
100,00%; Persentase Penjabaran Perubahan Daerah tentang Penjabaran Perubahan
ketepatan waktu penyusunan APBD Penjabaran Perubahan APBD
dokumen anggaran 75,00%; APBD
Persentase ketepatan waktu
Jumlah Dokumen Hasil 4 5.02.02.2.01.09 Jumlah Dokumen Hasil 4 Kantor Badan Badan
penyusunan dokumen
Evaluasi Pendapatan dokume Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan dokume Pengelolaan Pengelolaa
pertanggungjawaban
dan Belanja Daerah n Penyusunan Regulasi dan Belanja Daerah n Keuangan dan n
keuangan 90,00%;
serta Kebijakan Bidang Pajak Daerah Keuangan
Persentase aset tanah yang
Anggaran Kota dan Pajak
tercatat pemanfaatannya
Surabaya Daerah
100,00%; Persentase
5.02.02.2.02 Jumlah dokumen 245 5.02.02.2.02.01 Jumlah dokumen 245 Kantor Badan Badan
bangunan gedung yang
Koordinasi Penerimaan serta dokume Koordinasi dan Penerimaan serta dokume Pengelolaan Pengelolaa
dipelihara 100,00%;
dan Pengeluaran Daerah n Pengelolaan Kas Pengeluaran Daerah n Keuangan dan n
Persentase pemanfaatan
Pengelolaan yang dikelola Daerah yang dikelola Pajak Daerah Keuangan
aset 97,00%; Persentase
Perbendahar Kota dan Pajak
sistem informasi pemerintah
aan Daerah Surabaya Daerah
kota surabaya yang
diintegrasikan dengan sistem Jumlah Dokumen 4 5.02.02.2.02.05 Jumlah Dokumen 4 Kantor Badan Badan
informasi barang daerah Monitoring, Evaluasi dokume Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dokume Pengelolaan Pengelolaa
100,00%; Persentase tanah dan Pelaporan n Asistensi, Sinkronisasi, dan Pelaporan n Keuangan dan n
aset yang tersertifikasi Perimbangan Supervisi, Monitoring Perimbangan Pajak Daerah Keuangan
45,29%; Keuangan Daerah yang dan Evaluasi Keuangan Daerah yang Kota dan Pajak
disusun Pengelolaan Dana disusun Surabaya Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 109


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
Jumlah Berkas 72000 5.02.02.2.02.09 Jumlah Berkas 72000 Kantor Badan Badan
Pencairan Dana secara berkas Rekonsiliasi Data Pencairan Dana secara berkas Pengelolaan Pengelolaa
Elektronik dan Penerimaan dan Elektronik dan Keuangan dan n
Penatausahaan Surat Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Surat Pajak Daerah Keuangan
Keterangan Pemungutan dan Keterangan Kota dan Pajak
Pemberhentian Pemotongan Atas Pemberhentian Surabaya Daerah
Pembayaran yang SP2D dengan Instansi Pembayaran yang
dilayani Terkait dilayani
Jumlah Blanko dan 200000 5.02.02.2.02.05 Jumlah Blanko dan 200000 Dinas Dinas
Formulir Pelayanan berkas Koordinasi, Fasilitasi, Formulir Pelayanan berkas Kependuduka Kependudu
administrasi Asistensi, Sinkronisasi, administrasi n dan kan dan
kependudukan dan Supervisi, Monitoring kependudukan dan Pencatatan Pencatatan
pencatatan sipil yang dan Evaluasi pencatatan sipil yang Sipil Kota Sipil
bersumber dari DAK Pengelolaan Dana bersumber dari DAK Surabaya
yang disediakan Perimbangan dan yang disediakan
Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.03 Jumlah Dokumen 22 5.02.02.2.03.08 Jumlah Dokumen 22 Kantor Badan Badan
Koordinasi Laporan dokume Penyusunan Analisis Laporan dokume Pengelolaan Pengelolaa
dan Pertanggungjawaban n Laporan Pertanggungjawaban n Keuangan dan n
Pelaksanaan Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pajak Daerah Keuangan
Akuntansi yang disusun Pelaksanaan APBD yang disusun Kota dan Pajak
dan Surabaya Daerah
Pelaporan
Keuangan
Daerah
5.02.02.2.04 5.02.02.2.04.08 Badan
Penunjang Analisis Perencanaan Pengelolaa
Urusan dan Penyaluran n
Kewenangan Bantuan Keuangan Keuangan
Pengelolaan dan Pajak
Keuangan Daerah
Daerah
5.02.02.2.04.10 Badan
Pengelolaan Dana Pengelolaa
Bagi Hasil n
Kabupaten/Kota Keuangan
dan Pajak
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 110


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.02.02.2.04.09 Badan
Pengelolaan Dana Pengelolaa
Darurat dan Mendesak n
Keuangan
dan Pajak
Daerah
10 5.2.3 5.02.03.2.01 Jumlah berkas 6 5.02.03.2.01.10 Jumlah berkas 6 Kota Bagian
4 PROGRAM Pengelolaan penetapan Berkas Optimalisasi penetapan Berkas Surabaya Layanan
PENGELOLA Barang Milik Penghapusan Penggunaan, Penghapusan Pengadaan
AN BARANG Daerah Aset/Barang Daerah Pemanfaatan, Aset/Barang Daerah dan
MILIK Pemindahtanganan, Pengelolaa
DAERAH Pemusnahan, dan n Aset
Penghapusan Barang
Milik Daerah
Jumlah perangkat 72 5.02.03.2.01.05 Jumlah perangkat 72 Kantor Bagian Bagian
daerah yang lembaga Penatausahaan daerah yang lembaga Layanan Layanan
pencatatan Barang Barang Milik Daerah pencatatan Barang Pengadaan Pengadaan
Milik Daerah nya Milik Daerah nya dan dan
Persentase aset tanah yang
dimonitor dimonitor Pengelolaan Pengelolaa
tercatat pemanfaatannya
Aset n Aset
100,00%; Persentase
Pendataan dan 1 5.02.03.2.01.10 Pendataan dan 1 Tanah Aset Dinas
bangunan gedung yang
penataan terhadap dokume Optimalisasi penataan terhadap dokume Pemerintah Pengelolaa
dipelihara 100,00%;
tanah aset Pemerintah n Penggunaan, tanah aset Pemerintah n Kota n
Persentase pemanfaatan
Kota Surabaya yang Pemanfaatan, Kota Surabaya yang Surabaya Bangunan
aset 97,00%; Persentase
dilaksanakan Pemindahtanganan, dilaksanakan dan Tanah
sistem informasi pemerintah
Pemusnahan, dan
kota surabaya yang
Penghapusan Barang
diintegrasikan dengan sistem
Milik Daerah
informasi barang daerah
Jumlah dokumen 75 5.02.03.2.01.07 Jumlah dokumen 75 Aset Tanah Dinas
100,00%; Persentase tanah
sertifikasi tanah aset dokume Pengamanan Barang sertifikasi tanah aset dokume danatau Pengelolaa
aset yang tersertifikasi
yang diajukan n Milik Daerah yang diajukan n Bangunan n
45,29%;
Milik Kota Bangunan
Persentase objek pajak
Surabaya baik dan Tanah
daerah yang telah ditetapkan
yang berada
85,00%; Persentase tagihan
di kota
piutang pajak daerah yang
Surabaya
terbayar 85,00%;
maupun di
luar kota
Surabaya
(Gresik,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 111


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pasuruan dan
Sidoarjo)
Jumlah tanah aset 100 Jumlah tanah aset 100 Aset Tanah Dinas
yang diamankan bidang yang diamankan bidang dan/atau Pengelolaa
Bangunan n
Milik Kota Bangunan
Surabaya baik dan Tanah
yang berada
di kota
Surabaya
maupun di
luar kota
Surabaya
(Gresik,
Pasuruan dan
Sidoarjo)
Jumlah bangunan yang 25 5.02.03.2.01.09 Jumlah bangunan yang 25 Bangunan Dinas
diawasi dan dikelola lokasi Pengawasan dan diawasi dan dikelola lokasi sewa yang Pengelolaa
Pengendalian dikelola oleh n
Pengelolaan Barang Pemerintah Bangunan
Milik Daerah Kota dan Tanah
Surabaya,
antara lain :
Gedung Serba
Guna Arief
Rahman
Hakim,
Gedung Siola,
Gedung
Wanita
Candra
Kencana,
Rumah
Peristirahatan
Prigen, Jl.
Walikota
Mustajab No.
84, Eks
Gedung
Tunjungan
Center Lantai
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 112
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6, dan 19
lokasi JPO
10 5.2.4 5.02.04.2.01 Jumlah berkas 3012 5.02.04.2.01.02 Jumlah berkas 3012 Kantor UPTB Badan
5 PROGRAM Kegiatan Penagihan dan berkas Analisa dan Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
PENGELOLA Pengelolaan pengurangan, Pengembangan Pajak pengurangan, UPTB 3, n
AN pendapatan angsuran, restitusi, Daerah, serta angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
PENDAPATA Daerah kompensasi, keberatan Penyusunan Kebijakan kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
N DAERAH dan Penghapusan Pajak Daerah. dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang Pajak Piutang Pajak Pengelolaan
Reklame, Pajak Reklame, Pajak Keuangan dan
Hiburan dan Air Tanah Hiburan dan Air Tanah Pajak Daerah
yang ditagih dan yang ditagih dan Kota
dilayani dilayani Surabaya
Jumlah berkas 450 5.02.04.2.01.02 Jumlah berkas 450 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Analisa dan Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
Persentase objek pajak
Pengurangan, Pengembangan Pajak Pengurangan, UPTB 3, n
daerah yang telah ditetapkan
angsuran, restitusi, Daerah, serta angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
85,00%; Persentase tagihan
kompensasi, keberatan Penyusunan Kebijakan kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
piutang pajak daerah yang
dan Penghapusan Pajak Daerah. dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
terbayar 85,00%;
Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Hotel, Pengelolaan
Persentase Aparat
Restoran, PPJ dan Restoran, PPJ dan Keuangan dan
Pengawasan Intern
Parkir yang ditagih dan Parkir yang ditagih dan Pajak Daerah
Pemerintah (APIP) yang
dilayani dilayani Kota
ditingkatkan kapabilitasnya
Surabaya
100,00%; Persentase guru
Jumlah berkas 7000 5.02.04.2.01.02 Jumlah berkas 7000 Kantor UPTB Badan
SD yang kompeten 100,00%;
Penagihan dan berkas Analisa dan Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
Persentase guru SMP yang
pengurangan, Pengembangan Pajak pengurangan, UPTB 3, n
kompeten 100,00%;
angsuran, restitusi, Daerah, serta angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
Persentase pegawai yang
kompensasi, keberatan Penyusunan Kebijakan kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
difasilitasi penilaian kinerja
dan Penghapusan Pajak Daerah. dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
100,00%; Persentase
Piutang PBB dan Piutang PBB dan Pengelolaan
pegawai yang mengikuti
BPHTB yang ditagih BPHTB yang ditagih Keuangan dan
diklat teknis dan fungsional
dan dilayani dan dilayani Pajak Daerah
52,03%; Persentase pejabat
Kota
struktural yang mengikuti
Surabaya
diklat struktural 65,06%;
Jumlah Objek Pajak 11869 5.02.04.2.01.09 Jumlah Objek Pajak 11869 Kantor UPTB Badan
Persentase penataan
Hiburan, Reklame dan objek Pelayanan dan Hiburan, Reklame dan objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
pegawai sesuai analisa
Air Tanah hasil pajak Konsultasi Pajak Air Tanah hasil pajak UPTB 3, n
jabatan 100,00%;
Intensifikasi dan Daerah Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 113


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kantor Badan dan Pajak
Pengelolaan Daerah
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek PBB dan 377033 5.02.04.2.01.09 Jumlah Objek PBB dan 377033 Kantor UPTB Badan
BPHTB hasil objek Pelayanan dan BPHTB hasil objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
Intensifikasi dan pajak Konsultasi Pajak Intensifikasi dan pajak UPTB 3, n
Ekstensifikasi Daerah Ekstensifikasi UPTB 4, Keuangan
UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek Pajak 3895 5.02.04.2.01.09 Jumlah Objek Pajak 3895 Kantor UPTB Badan
Hotel, Restoran, PPJ objek Pelayanan dan Hotel, Restoran, PPJ objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
dan Parkir hasil pajak Konsultasi Pajak dan Parkir hasil pajak UPTB 3, n
Intensifikasi dan Daerah Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah berkas 6700 5.02.04.2.01.11 Jumlah berkas 6700 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Penagihan Pajak Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
Pengurangan, Daerah Pengurangan, UPTB 3, n
angsuran, restitusi, angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
kompensasi, keberatan kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
dan Penghapusan dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Hotel, Pengelolaan
Restoran, PPJ dan Restoran, PPJ dan Keuangan dan
Parkir yang ditagih dan Parkir yang ditagih dan Pajak Daerah
dilayani dilayani Kota
Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 114


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah berkas 7200 5.02.04.2.01.11 Jumlah berkas 7200 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Penagihan Pajak Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
pengurangan, Daerah pengurangan, UPTB 3, n
angsuran, restitusi, angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
kompensasi, keberatan kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
dan Penghapusan dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang Pajak Piutang Pajak Pengelolaan
Reklame, Pajak Reklame, Pajak Keuangan dan
Hiburan dan Air Tanah Hiburan dan Air Tanah Pajak Daerah
yang ditagih dan yang ditagih dan Kota
dilayani dilayani Surabaya
Jumlah berkas 189512 5.02.04.2.01.11 Jumlah berkas 189512 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Penagihan Pajak Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
pengurangan, Daerah pengurangan, UPTB 3, n
angsuran, restitusi, angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
kompensasi, keberatan kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
dan Penghapusan dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang PBB dan Piutang PBB dan Pengelolaan
BPHTB yang ditagih BPHTB yang ditagih Keuangan dan
dan dilayani dan dilayani Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek Pajak 1771 5.02.04.2.01.05 Jumlah Objek Pajak 1771 Kantor UPTB Badan
Hotel, Restoran, PPJ objek Pendataan dan Hotel, Restoran, PPJ objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
dan Parkir hasil pajak Pendaftaran Objek dan Parkir hasil pajak UPTB 3, n
Intensifikasi dan Pajak Daerah Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek PBB dan 236131 5.02.04.2.01.05 Jumlah Objek PBB dan 236131 Kantor UPTB Badan
BPHTB hasil objek Pendataan dan BPHTB hasil objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
Intensifikasi dan pajak Pendaftaran Objek Intensifikasi dan pajak UPTB 3, n
Ekstensifikasi Pajak Daerah Ekstensifikasi UPTB 4, Keuangan
UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 115


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek Pajak 18308 5.02.04.2.01.05 Jumlah Objek Pajak 18308 Kantor UPTB Badan
Hiburan, Reklame dan objek Pendataan dan Hiburan, Reklame dan objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
Air Tanah hasil pajak Pendaftaran Objek Air Tanah hasil pajak UPTB 3, n
Intensifikasi dan Pajak Daerah Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek Pajak 4723 5.02.04.2.01.08 Jumlah Objek Pajak 4723 Kantor UPTB Badan
Hiburan, Reklame dan berkas Penetapan Wajib Hiburan, Reklame dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
Air Tanah hasil Pajak Daerah Air Tanah hasil UPTB 3, n
Intensifikasi dan Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek Pajak 889 5.02.04.2.01.08 Jumlah Objek Pajak 889 Kantor UPTB Badan
Hotel, Restoran, PPJ objek Penetapan Wajib Hotel, Restoran, PPJ objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
dan Parkir hasil pajak Pajak Daerah dan Parkir hasil pajak UPTB 3, n
Intensifikasi dan Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah Objek PBB dan 81859 5.02.04.2.01.08 Jumlah Objek PBB dan 81859 Kantor UPTB Badan
BPHTB hasil objek Penetapan Wajib BPHTB hasil objek 1, UPTB 2, Pengelolaa
pajak Pajak Daerah pajak UPTB 3, n

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 116


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Intensifikasi dan Intensifikasi dan UPTB 4, Keuangan
Ekstensifikasi Ekstensifikasi UPTB 5 dan dan Pajak
Kantor Badan Daerah
Pengelolaan
Keuangan dan
Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah berkas 250 5.02.04.2.01.13 Jumlah berkas 250 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Pengendalian, Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
pengurangan, Pemeriksaan dan pengurangan, UPTB 3, n
angsuran, restitusi, Pengawasan Pajak angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
kompensasi, keberatan Daerah kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
dan Penghapusan dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang PBB dan Piutang PBB dan Pengelolaan
BPHTB yang ditagih BPHTB yang ditagih Keuangan dan
dan dilayani dan dilayani Pajak Daerah
Kota
Surabaya
Jumlah berkas 51 5.02.04.2.01.13 Jumlah berkas 51 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Pengendalian, Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
Pengurangan, Pemeriksaan dan Pengurangan, UPTB 3, n
angsuran, restitusi, Pengawasan Pajak angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
kompensasi, keberatan Daerah kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
dan Penghapusan dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Hotel, Pengelolaan
Restoran, PPJ dan Restoran, PPJ dan Keuangan dan
Parkir yang ditagih dan Parkir yang ditagih dan Pajak Daerah
dilayani dilayani Kota
Surabaya
Jumlah berkas 1012 5.02.04.2.01.13 Jumlah berkas 1012 Kantor UPTB Badan
Penagihan dan berkas Pengendalian, Penagihan dan berkas 1, UPTB 2, Pengelolaa
pengurangan, Pemeriksaan dan pengurangan, UPTB 3, n
angsuran, restitusi, Pengawasan Pajak angsuran, restitusi, UPTB 4, Keuangan
kompensasi, keberatan Daerah kompensasi, keberatan UPTB 5 dan dan Pajak
dan Penghapusan dan Penghapusan Kantor Badan Daerah
Piutang Pajak Piutang Pajak Pengelolaan
Reklame, Pajak Reklame, Pajak Keuangan dan
Hiburan dan Air Tanah Hiburan dan Air Tanah Pajak Daerah
yang ditagih dan yang ditagih dan Kota
dilayani dilayani Surabaya
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 117
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 5.3.2 5.03.02.2.01 Jumlah tahapan seleksi 4 tahap 5.03.02.2.01.04 Jumlah tahapan seleksi 4 tahap surabaya Badan
6 PROGRAM Pengadaan, penerimaan ASN Evaluasi Pengadaan penerimaan ASN Kepegawai
KEPEGAWAI Pemberhenti ASN dan Pengadaan an dan
AN DAERAH an dan ASN Diklat
Informasi
Kepegawaian
ASN
Jumlah data pegawai 8326 5.03.02.2.01.11 Jumlah data pegawai 8326 BKD Badan
yang dikelola data Pengelolaan Data yang dikelola data Kepegawai
Kepegawaian an dan
Persentase Aparat Diklat
Pengawasan Intern 5.03.02.2.02 Jumlah berkas 8437 5.03.02.2.02.02 Jumlah berkas 8437 Badan Badan
Pemerintah (APIP) yang Mutasi dan penataan administrasi berkas Pengelolaan Kenaikan penataan administrasi berkas Kepegawaian Kepegawai
ditingkatkan kapabilitasnya Promosi ASN kepegawaian Pangkat ASN kepegawaian Dan Diklat an dan
100,00%; Persentase guru Diklat
SD yang kompeten 100,00%; Jumlah berkas 118 5.03.02.2.02.01 Jumlah berkas 118 BKD Badan
Persentase guru SMP yang penempatan pegawai, berkas Pengelolaan Mutasi penempatan pegawai, berkas Kepegawai
kompeten 100,00%; promosi dan rotasi ASN promosi dan rotasi an dan
Persentase pegawai yang jabatan jabatan Diklat
difasilitasi penilaian kinerja 5.03.02.2.03 Jumlah pelaksanaan 5 kali 5.03.02.2.03.02 Jumlah pelaksanaan 5 kali BKD Badan
100,00%; Persentase Pengembang assesmen pegawai Pengelolaan assesmen pegawai Kepegawai
pegawai yang mengikuti an Assessment Center an dan
diklat teknis dan fungsional Kompetensi Diklat
52,03%; Persentase pejabat ASN
struktural yang mengikuti Jumlah aparatur yang 365 5.03.02.2.03.01 Jumlah aparatur yang 365 BKD Badan
diklat struktural 65,06%; dikembangkan orang Peningkatan Kapasitas dikembangkan orang Kepegawai
Persentase penataan wawasannya Kinerja ASN wawasannya an dan
pegawai sesuai analisa Diklat
jabatan 100,00%; Jumlah pelaksanaan 50 kali 5.03.02.2.03.14 Jumlah pelaksanaan 50 kali Inspektorat Inspektorat
Persentase pegawai yang peningkatan kapabilitas Fasilitasi peningkatan kapabilitas
mengikuti diklat teknis dan APIP Pengembangan Karir APIP
fungsional 52,03%; dalam Jabatan
Persentase pejabat struktural Fungsional
yang mengikuti diklat 5.03.02.2.04 Jumlah pegawai yang 7226 5.03.02.2.04.02 Jumlah pegawai yang 7226 BKD Badan
struktural 65,06%; Penilaian dan dinilai kinerjanya orang Pelaksanaan Penilaian dinilai kinerjanya orang Kepegawai
Evaluasi dan Evaluasi Kinerja an dan
Kinerja Aparatur Diklat
Aparatur

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 118


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah orang yang 1005 5.03.02.2.04.07 Jumlah orang yang 1005 BKD Badan
dilayani administrasi orang Pembinaan Disiplin dilayani administrasi orang Kepegawai
kepegawaiannya ASN kepegawaiannya an dan
Diklat
Jumlah pegawai yang 596 Jumlah pegawai yang 596 BKD Badan
mendapatkan orang mendapatkan orang Kepegawai
intervensi pengelolaan intervensi pengelolaan an dan
disiplin pegawai disiplin pegawai Diklat
5.03.02.2.04.02 Dinas
Pelaksanaan Penilaian Pendidikan
dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Jumlah lembaga yang 957 Jumlah lembaga yang 957 Kantor Dinas Dinas
mendapatkan Lembag mendapatkan Lembag Pendidikan, Pendidikan
pengawasan serta a pengawasan serta a SD dan SMP
penilaian kinerja guru penilaian kinerja guru di Kota
dan tenaga dan tenaga Surabaya
kependidikan kependidikan
10 5.4.2 5.04.02.2.01 Jumlah jenis 2 jenis 5.04.02.2.01.03 Jumlah jenis 2 jenis BKD Badan
7 PROGRAM Pengembang pendidikan dan Penyelenggaraan pendidikan dan Kepegawai
PENGEMBA an pelatihan kompetensi Pengembangan pelatihan kompetensi an dan
NGAN Kompetensi teknis Kompetensi Teknis teknis Diklat
SUMBER Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
DAYA bagi Jabatan
MANUSIA Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan
Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang,
dan Urusan
Pemerintahan Umum
Persentase pegawai yang Jumlah materi diklat 3 materi 5.04.02.2.01.02 Jumlah materi diklat 3 materi BKD Badan
mengikuti diklat teknis dan pembelajaran (e- Penyusunan Standar pembelajaran (e- Kepegawai
fungsional 52,03%; learning) Perangkat learning) an dan
Persentase pejabat struktural Pembelajaran Diklat
yang mengikuti diklat Pemerintahan Dalam
struktural 65,06%; Negeri Kompetensi
Persentase lembaga Teknis Umum, Inti, dan
pendidikan SMP/MTs yang Pilihan bagi Jabatan
tertib administrasi 88,88%; Administrasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 119


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase rekomendasi Penyelenggara Urusan
penelitian, pengembangan Pemerintahan
dan evaluasi yang Konkuren, Perangkat
ditindaklanjuti 100,00%; Daerah Penunjang,
dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02 Jumlah jenis 2 jenis 5.04.02.2.02.07 Jumlah jenis 2 jenis BKD Badan
Sertifikasi, pendidikan dan Penyelenggaraan pendidikan dan Kepegawai
Kelembagaa pelatihan kompetensi Pengembangan pelatihan kompetensi an dan
n, fungsional dan sosial Kompetensi bagi fungsional dan sosial Diklat
Pengembang kultural Pimpinan Daerah, kultural
an Jabatan Pimpinan
Kompetensi Tinggi, Jabatan
Manajerial Fungsional,
dan Kepemimpinan, dan
Fungsional Prajabatan
Jumlah jenis 2 jenis Jumlah jenis 2 jenis BKD Badan
pendidikan dan pendidikan dan Kepegawai
pelatihan kompetensi pelatihan kompetensi an dan
manajerial manajerial Diklat
10 5.5.2 5.05.02.2.02 jumlah lembaga 2567 5.05.02.2.02.03 jumlah lembaga 2567 Kantor Dinas Dinas
8 PROGRAM Penelitian pendidikan yang lembaga Penelitian dan pendidikan yang lembaga Pendidikan Pendidikan
PENELITIAN dan mengikuti kegiatan Pengembangan mengikuti kegiatan Kota
DAN Pengembang fasilitasi pengelolaan Pendidikan dan fasilitasi pengelolaan Surabaya
PENGEMBA an Bidang manajemen sekolah Kebudayaan manajemen sekolah
NGAN Sosial dan
DAERAH Kependuduk
an
Persentase lembaga 5.05.02.2.04 Jumlah dokumen 4 5.05.02.2.04.01 Jumlah dokumen 4 Bappeko Badan
pendidikan SMP/MTs yang Pengembang penelitian dan dokume Penelitian, penelitian dan dokume Perencana
tertib administrasi 88,88%; an Inovasi pengembangan inovasi n Pengembangan, dan pengembangan inovasi n an
Persentase rekomendasi dan Perekayasaan di Pembangu
penelitian, pengembangan Teknologi Bidang Teknologi dan nan
dan evaluasi yang Inovasi
10 6.1.2 ditindaklanjuti 100,00%; 6.01.02.2.01 Jumlah dokumen 12 6.01.02.2.01.07 Jumlah dokumen 12 Lingkungan Inspektorat
9 PROGRAM Persentase ketepatan waktu Penyelengga inventarisasi dan dokume Monitoring dan inventarisasi dan dokume Pemerintah
PENYELENG penyusunan dan pelaporan raan monitoring tindak lanjut n Evaluasi Tindak Lanjut monitoring tindak lanjut n Kota
GARAAN dokumen perencanaan dan Pengawasan hasil pengawasan Hasil Pemeriksaan hasil pengawasan Surabaya
PENGAWAS evaluasi perangkat daerah Internal BPK RI dan Tindak
AN 100,00%; Persentase

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 120


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
penanganan disiplin aparatur Lanjut Hasil
wilayah II 100,00%; Pemeriksaan APIP
Persentase penanganan
disiplin aparatur wilayah IV
100,00%; Persentase
penanganan tata kelola
administrasi keuangan
wilayah II 100,00%;
Persentase penanganan tata
kelola administrasi keuangan
wilayah IV 100,00%;
Jumlah dokumen 2 Jumlah dokumen 2 Inspektorat Inspektorat
Persentase ketepatan waktu pelaporan kinerja dokume pelaporan kinerja dokume Kota
penyusunan dan pelaporan tingkat kota yang n tingkat kota yang n Surabaya
dokumen perencanaan dan direviu direviu
evaluasi perangkat daerah
Jumlah Laporan Survey 1 Jumlah Laporan Survey 1 Inspektorat Inspektorat
100,00%; Persentase
Penilaian Integritas Laporan Penilaian Integritas Laporan
penanganan disiplin aparatur
(SPI) (SPI)
wilayah II 100,00%;
Jumlah PD dan 35 6.01.02.2.01.02 Jumlah PD dan 35 Perangkat Inspektorat
Persentase penanganan
Sekolah yang lembaga Pengawasan Sekolah yang lembaga Daerah/Sekol
disiplin aparatur wilayah IV
dilaksanakan Keuangan Pemerintah dilaksanakan ah di
100,00%; Persentase
pengawasan dan Daerah pengawasan dan Lingkungan
penanganan tata kelola
penanganan penanganan Pemerintah
administrasi keuangan
pengaduan pengaduan Kota
wilayah II 100,00%;
Surabaya
Persentase penanganan tata
yang
kelola administrasi keuangan
merupakan
wilayah IV 100,00%;
Wilayah Kerja
Persentase penanganan
Irban 4
disiplin aparatur wilayah I
100,00%; Persentase Jumlah PD yang 18 Jumlah PD yang 18 Perangkat Inspektorat
penanganan disiplin aparatur dilakukan reviu lembaga dilakukan reviu lembaga Daerah di
wilayah III 100,00%; penganggaran dan penganggaran dan Lingkungan
Persentase penanganan tata pelaporan kinerja pelaporan kinerja Pemerintah
kelola administrasi keuangan Kota
wilayah I 100,00%; Surabaya
Persentase penanganan tata yang
kelola administrasi keuangan merupakan
wilayah III 100,00%; wilayah kerja
Irban IV

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 121


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6.01.02.2.02 Jumlah PD dan 35 6.01.02.2.02.02 Jumlah PD dan 35 Perangkat Inspektorat
Penyelengga Sekolah yang lembaga Pengawasan Dengan Sekolah yang lembaga Daerah /
raan dilaksanakan Tujuan Tertentu dilaksanakan Sekolah di
Pengawasan pengawasan dan pengawasan dan lingkungan
dengan penanganan penanganan Pemerintah
Tujuan pengaduan pengaduan Kota
Tertentu Surabaya
yang
merupakan
wilayah kerja
Irban II
Jumlah PD yang 18 Jumlah PD yang 18 Perangkat Inspektorat
dilakukan reviu lembaga dilakukan reviu lembaga Daerah di
penganggaran dan penganggaran dan lingkungan
pelaporan kinerja pelaporan kinerja Pemerintah
Kota
Surabaya
yangmerupak
an wilayah
Irban II
11 6.1.3 6.01.03.2.01 Jumlah PD dan 35 6.01.03.2.01.01 Jumlah PD dan 35 Perangkat Inspektorat
0 PROGRAM Perumusan Sekolah yang lembaga Perumusan Kebijakan Sekolah yang lembaga Daerah di
PERUMUSA Kebijakan dilaksanakan Teknis di Bidang dilaksanakan lingkungan
N Teknis di pengawasan dan Pengawasan pengawasan dan Pemerintah
KEBIJAKAN, Bidang penanganan penanganan Kota
PENDAMPIN Pengawasan pengaduan pengaduan Surabaya
GAN DAN dan Fasilitasi yang
ASISTENSI Pengawasan merupakan
wilayah Irban
III
Jumlah PD yang 18 Jumlah PD yang 18 Perangkat Inspektorat
Persentase penanganan
dilakukan reviu lembaga dilakukan reviu lembaga Daerah di
disiplin aparatur wilayah I
penganggaran dan penganggaran dan lingkungan
100,00%; Persentase
pelaporan kinerja pelaporan kinerja Pemerintah
penanganan disiplin aparatur
Kota
wilayah III 100,00%;
Surabaya
Persentase penanganan tata
yang
kelola administrasi keuangan
merupakan
wilayah I 100,00%;
wilayah Irban
Persentase penanganan tata
III

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 122


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kelola administrasi keuangan 6.01.03.2.02 Jumlah PD dan 35 6.01.03.2.02.01 Jumlah PD dan 35 Lingkungan Inspektorat
wilayah III 100,00%; Pendamping Sekolah yang lembaga Pendampingan dan Sekolah yang lembaga Pemerintah
Persentase kegiatan kesra an dan dilaksanakan Asistensi Urusan dilaksanakan Kota
yang terfasilitasi 100,00%; Asistensi pengawasan dan Pemerintahan Daerah pengawasan dan Surabaya
Persentase kegiatan penanganan penanganan
pemberdayaan masyarakat pengaduan pengaduan
yang terfasilitasi 100,00%; Jumlah PD yang 18 Jumlah PD yang 18 Perangkat Inspektorat
Persentase kegiatan sarana dilakukan reviu lembaga dilakukan reviu lembaga Daerah di
prasarana wilayah yang penganggaran dan penganggaran dan lingkungan
terfasilitasi 100,00%; pelaporan kinerja pelaporan kinerja Pemerintah
Persentase ketepatan Kota
pemenuhan sarana dan Surabaya
prasarana perkantoran yang
100,00%; Persentase merupakan
terlayaninya administrasi wilayah Irban I
11 7.1.2 kependudukan di kecamatan 7.01.02.2.01 Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
1 PROGRAM 100,00%; Koordinasi peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Asemrowo
PENYELENG Penyelengga kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Asemrowo
GARAAN raan kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
PEMERINTA Kegiatan mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
HAN DAN Pemerintaha RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
PELAYANAN n di Tingkat Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
PUBLIK Kecamatan Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
Persentase kegiatan kesra
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Benowo
yang terfasilitasi 100,00%;
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Benowo
Persentase kegiatan
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
pemberdayaan masyarakat
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
yang terfasilitasi 100,00%;
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Persentase kegiatan sarana
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
prasarana wilayah yang
Terkait
terfasilitasi 100,00%;
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
Persentase ketepatan
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Bubutan
pemenuhan sarana dan
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Bubutan
prasarana perkantoran
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
100,00%; Persentase
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
terlayaninya administrasi
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
kependudukan di kecamatan
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
100,00%;
Terkait

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 123


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase kegiatan Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec. Bulak
pemberdayaan masyarakat peserta dari seluruh Lembag Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh Lembag Kecamatan
yang terfasilitasi 100,00%; kelurahan di wilayah a Perencanaan dan kelurahan di wilayah a Bulak
Terfasilitasinya kegiatan kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
kewilayahan sesuai dengan mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
Berita Acara kesepakatan RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
100,00%; Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec. Dukuh
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Pakis
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Dukuh Pakis
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kota Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Surabaya Gayungan
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Genteng
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Genteng
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 6 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 6 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Gubeng
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Gubeng
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 124


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Gunung
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Gunung Anyar Anyar
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Jambangan
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Jambangan
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Karangpilan
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Karangpilang g
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Kenjeran
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Kenjeran
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 6 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 6 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Krembanga
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Krembangan n
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang dan Kelurahan
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang se Kecamatan
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat Krembangan
Kelurahan dan Instansi Vertikal Kelurahan dan
Kecamatan Terkait Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 125


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Lakarsantri
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Lakarsantri
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Mulyorejo
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Mulyorejo
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Pabean
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Pabean Cantian
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang Cantian
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec. Pakal
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Pakal
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Rungkut
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Rungkut
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 126


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Sambikerep
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Sambikerep
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 6 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 6 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Sawahan
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Sawahan
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Semampir
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Semampir
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Simokerto
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Simokerto
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Sukolilo
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Sukolilo
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 127


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 6 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 6 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Sukomanun
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Sukomanungg ggal
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang al
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Tambaksari
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Tambaksari
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 6 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 6 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Tandes
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Tandes
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Tegalsari
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Tegalsari
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Tenggilis
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Tenggilis Mejoyo
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang Mejoyo
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 128


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Wiyung
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Wiyung
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
Jumlah Lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah Lembaga 4 Kantor Kec.
Peserta dari seluruh Lembag Koordinasi/Sinergi Peserta dari seluruh Lembag Kecamatan Wonocolo
Kelurahan di wilayah a Perencanaan dan Kelurahan di wilayah a Wonocolo
Kecamatan Wonocolo Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Wonocolo
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
Jumlah lembaga 4 7.01.02.2.01.01 Jumlah lembaga 4 Kantor Kec.
peserta dari seluruh lembaga Koordinasi/Sinergi peserta dari seluruh lembaga Kecamatan Wonokrom
kelurahan di wilayah Perencanaan dan kelurahan di wilayah Wonokromo o
kecamatan yang Pelaksanaan Kegiatan kecamatan yang
mengikuti Musrenbang Pemerintahan dengan mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat Perangkat Daerah dan RKPD tingkat
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan
Terkait
7.01.02.2.02 Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penyelengga Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Asemrowo Asemrowo
raan Urusan Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pemerintaha Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
n yang tidak Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Dilaksanakan Kecamatan
oleh Unit
Kerja
Perangkat
Daerah yang
Ada di
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Benowo Benowo
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pelayanan kepada

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 129


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengarusutamaan Masyarakat di Wilayah Pengarusutamaan
Gender dan Anak Kecamatan Gender dan Anak
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Bubutan Bubutan
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec. Bulak
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Bulak
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec. Dukuh
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Dukuh Pakis Pakis
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Gayungan Gayungan
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Genteng Genteng
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Gubeng Gubeng
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 130


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Gunung Anyar Gunung
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan Anyar
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Jambangan Jambangan
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Karangpilang Karangpilan
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan g
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Kenjeran Kenjeran
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali 5 Kelurahan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Krembanga
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan n
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Lakarsantri Lakarsantri
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Mulyorejo Mulyorejo
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pelayanan kepada

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 131


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengarusutamaan Masyarakat di Wilayah Pengarusutamaan
Gender dan Anak Kecamatan Gender dan Anak
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Pabean Pabean
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan Cantian Cantian
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec. Pakal
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Pakal
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Rungkut Rungkut
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Sambikerep Sambikerep
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Sawahan Sawahan
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Semampir Semampir
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Simokerto Simokerto

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 132


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Sukolilo Sukolilo
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Sukomanungg Sukomanun
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan al ggal
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Tambaksari Tambaksari
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Tandes Tandes
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Tegalsari Tegalsari
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Tenggilis Tenggilis
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan Mejoyo Mejoyo
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 133


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 116 kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Wiyung Wiyung
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Wonocolo Wonocolo
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 116 Kali 7.01.02.2.02.03 Jumlah Pelaksanaan 116 Kali Kecamatan Kec.
Penguatan Peningkatan Efektifitas Penguatan Wonokromo Wonokrom
Kelembagaan dan Pelaksanaan Kelembagaan dan o
Pengarusutamaan Pelayanan kepada Pengarusutamaan
Gender dan Anak Masyarakat di Wilayah Gender dan Anak
Kecamatan
7.01.02.2.03 Persentase 100% 7.01.02.2.03.01 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
Koordinasi pemeliharaan dan Koordinasi/Sinergi pemeliharaan dan Kependuduka Kependudu
Pemeliharaa pengadaan sarana dengan Perangkat pengadaan sarana n dan kan dan
n Prasarana perkantoran Daerah dan/atau perkantoran Pencatatan Pencatatan
dan Sarana Instansi Vertikal yang Sipil Sipil
Pelayanan terkait dalam
Umum Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 Jumlah lembaga 139 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 139 Kecamatan Kec.
Pelaksanaan pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Asemrowo Asemrowo
Urusan kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
Pemerintaha mendapatkan terkait dengan mendapatkan
n yang peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
Dilimpahkan selama 12 bulan selama 12 bulan
kepada
Camat
Jumlah lembaga 183 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 183 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Benowo Benowo
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
Nonperizinan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 134


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
peningkatan mutu peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 414 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 414 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Bubutan Bubutan
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 157 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 157 Kecamatan Kec. Bulak
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Bulak
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 195 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 195 Kecamatan Kec. Dukuh
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Dukuh Pakis Pakis
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 197 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 197 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Gayungan Gayungan
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 364 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 364 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Genteng Genteng
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 488 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 488 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Gubeng Gubeng
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 135


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 217 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 217 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Gunung Anyar Gunung
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang Anyar
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 168 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 168 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Jambangan Jambangan
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 220 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 220 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Karangpilang Karangpilan
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a g
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 460 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 460 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Kenjeran Kenjeran
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 430 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 430 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Krembangan Krembanga
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang n
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 200 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 200 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Lakarsantri Lakarsantri
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 347 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 347 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Mulyorejo Mulyorejo
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan mendapatkan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 136


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
peningkatan mutu terkait dengan peningkatan mutu
selama 12 bulan Nonperizinan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 377 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 377 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Pabean Pabean
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a Cantian Cantian
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 226 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 226 Kecamatan Kec. Pakal
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Pakal
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 488 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 488 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Rungkut Rungkut
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 259 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 259 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Sambikerep Sambikerep
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 627 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 627 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Sawahan Sawahan
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 636 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 636 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Semampir Semampir
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 137


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga 356 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 356 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Simokerto Simokerto
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 439 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 439 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Sukolilo Sukolilo
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 323 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 323 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Sukomanungg Sukomanun
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang al ggal
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 749 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 749 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Tambaksari Tambaksari
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 371 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 371 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Tandes Tandes
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 366 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 366 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Tegalsari Tegalsari
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 185 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 185 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Tenggilis Tenggilis
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang Mejoyo Mejoyo
mendapatkan mendapatkan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 138


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
peningkatan mutu terkait dengan peningkatan mutu
selama 12 bulan Nonperizinan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 211 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 211 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi lembaga Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi lembaga Wiyung Wiyung
kemasyarakatan yang Pemerintahan yang kemasyarakatan yang
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 280 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 280 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Wonocolo Wonocolo
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
Jumlah lembaga 574 7.01.02.2.04.02 Jumlah lembaga 574 Kecamatan Kec.
pelayanan administrasi Lembag Pelaksanaan Urusan pelayanan administrasi Lembag Wonokromo Wonokrom
kemasyarakatan yang a Pemerintahan yang kemasyarakatan yang a o
mendapatkan terkait dengan mendapatkan
peningkatan mutu Nonperizinan peningkatan mutu
selama 12 bulan selama 12 bulan
11 7.1.3 7.01.03.2.01 Pengembangan 3 kali 7.01.03.2.01.02 Pengembangan 3 kali Kecamatan Kec.
2 PROGRAM Koordinasi Kampung Edukasi Sinkronisasi Program Kampung Edukasi Benowo Benowo
PEMBERDA Kegiatan Kerja dan Kegiatan
YAAN Pemberdaya Pemberdayaan
MASYARAK an Desa Masyarakat yang
AT DESA Dilakukan oleh
DAN Pemerintah dan
KELURAHAN Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Persentase kegiatan 7.01.03.2.02 Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
pemberdayaan masyarakat Kegiatan mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Asem Rowo Asemrowo
yang terfasilitasi 100,00%; Pemberdaya intervensi dan Prasarana intervensi
Terfasilitasinya kegiatan an Kelurahan pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
kewilayahan sesuai dengan prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
Berita Acara kesepakatan pemberdayaan pemberdayaan
100,00%; masyarakat masyarakat
Persentase kegiatan sarana Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
prasarana wilayah yang mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Genting Asemrowo
terfasilitasi 100,00%; intervensi dan Prasarana intervensi Kalianak
Persentase pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 139


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lembaga/organisasi/kelompo prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
k keagamaan yang pemberdayaan pemberdayaan
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat masyarakat
keagamaan 100,00%; Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tambak Asemrowo
intervensi dan Prasarana intervensi Sarioso
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Asem Rowo Asemrowo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Genting Asemrowo
intervensi Masyarakat di intervensi Kalianak
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tambak Asemrowo
intervensi Masyarakat di intervensi Sarioso
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Sememi Benowo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 140


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tambak Oso Benowo
intervensi dan Prasarana intervensi Wilangon
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Romokalisari Benowo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kandangan Benowo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Sememi Benowo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tambak Oso Benowo
intervensi Masyarakat di intervensi Wilangon
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Romokalisari Benowo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 141


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kandangan Benowo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Tembok Bubutan
intervensi a dan Prasarana intervensi a Dukuh
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Alun-alun Bubutan
intervensi a dan Prasarana intervensi a Contong
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Gundih Bubutan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Bubutan Bubutan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Jepara Bubutan
intervensi a intervensi a

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 142


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Tembok Bubutan
intervensi a Masyarakat di intervensi a Dukuh
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Alun-alun Bubutan
intervensi a Masyarakat di intervensi a Contong
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Gundih Bubutan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Bubutan Bubutan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Jepara Bubutan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 143


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kedung
intervensi a dan Prasarana intervensi a Cowek
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Bulak
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sukolilo Baru
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kenjeran
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kedung
intervensi a Masyarakat di intervensi a Cowek
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Bulak
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 144


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sukolilo Baru
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec. Bulak
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kenjeran
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Dukuh Pakis Pakis
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Dukuh Pakis
intervensi a dan Prasarana intervensi a Kupang
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Pradah Pakis
intervensi a dan Prasarana intervensi a Kalikendal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Gunung Sari Pakis
intervensi a intervensi a

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 145


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Dukuh Pakis Pakis
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Dukuh Pakis
intervensi a Masyarakat di intervensi a Kupang
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Pradah Pakis
intervensi a Masyarakat di intervensi a Kalikendal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec. Dukuh
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Gunung Sari Pakis
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Gayungan Gayungan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 146


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Menanggal Gayungan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Ketintang Gayungan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Dukuh Gayungan
intervensi a dan Prasarana intervensi a Menanggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Gayungan Gayungan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Menanggal Gayungan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Ketintang Gayungan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 147


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Dukuh Gayungan
intervensi a Masyarakat di intervensi a Menanggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Embong Genteng
intervensi a dan Prasarana intervensi a Kaliasin
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Genteng Genteng
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kapasari Genteng
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Ketabang Genteng
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 15 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 15 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Peneleh Genteng
intervensi a intervensi a

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 148


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Embong Genteng
intervensi a Masyarakat di intervensi a Kaliasin
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Genteng Genteng
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kapasari Genteng
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Ketabang Genteng
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 15 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 15 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Peneleh Genteng
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 149


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Airlangga Gubeng
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Pucang Sewu Gubeng
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Mojo Gubeng
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kertajaya Gubeng
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Gubeng Gubeng
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Baratajaya Gubeng
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 150


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Airlangga Gubeng
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Pucang Sewu Gubeng
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Mojo Gubeng
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kertajaya Gubeng
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Gubeng Gubeng
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Baratajaya Gubeng
intervensi intervensi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 151


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana Masyarakat di pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Rungkut Gunung
intervensi dan Prasarana intervensi Tengah Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Gunung Anyar Gunung
intervensi dan Prasarana intervensi Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Gunung Anyar Gunung
intervensi dan Prasarana intervensi Tambak Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Rungkut Gunung
intervensi dan Prasarana intervensi Menanggal Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Rungkut Gunung
intervensi Masyarakat di intervensi Tengah Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 152


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Gunung Anyar Gunung
intervensi Masyarakat di intervensi Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Gunung Anyar Gunung
intervensi Masyarakat di intervensi Tambak Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Rungkut Gunung
intervensi Masyarakat di intervensi Menanggal Anyar
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kebonsari Jambangan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Pagesangan Jambangan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Jambangan Jambangan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 153


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Karah Jambangan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kebonsari Jambangan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Pagesangan Jambangan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Jambangan Jambangan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Karah Jambangan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kedurus Karangpilan
intervensi a intervensi a g

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 154


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kebraon Karangpilan
intervensi a dan Prasarana intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Karang Pilang Karangpilan
intervensi a dan Prasarana intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Waru Gunung Karangpilan
intervensi a dan Prasarana intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kedurus Karangpilan
intervensi a Masyarakat di intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kebraon Karangpilan
intervensi a Masyarakat di intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 155


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Karang Pilang Karangpilan
intervensi a Masyarakat di intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Waru Gunung Karangpilan
intervensi a Masyarakat di intervensi a g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Bulak Banteng Kenjeran
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tambak Wedi Kenjeran
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tanah Kali Kenjeran
intervensi dan Prasarana intervensi Kedinding
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 2 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 2 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Sidotopo Kenjeran
intervensi dan Prasarana intervensi Wetan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 156


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Bulak Banteng Kenjeran
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tambak Wedi Kenjeran
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tanah Kali Kenjeran
intervensi Masyarakat di intervensi Kedinding
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 2 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 2 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Sidotopo Kenjeran
intervensi Masyarakat di intervensi Wetan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Krembangan Krembanga
intervensi dan Prasarana intervensi Selatan n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Morokremban Krembanga
intervensi intervensi gan n

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 157


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Dupak Krembanga
intervensi dan Prasarana intervensi n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Perak Barat Krembanga
intervensi dan Prasarana intervensi n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kemayoran Krembanga
intervensi dan Prasarana intervensi n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Krembangan Krembanga
intervensi Masyarakat di intervensi Selatan n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Morokremban Krembanga
intervensi Masyarakat di intervensi gan n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 158


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Dupak Krembanga
intervensi Masyarakat di intervensi n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Perak Barat Krembanga
intervensi Masyarakat di intervensi n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kemayoran Krembanga
intervensi Masyarakat di intervensi n
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Lidah Kulon Lakarsantri
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Bangkingan Lakarsantri
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Lakarsantri Lakarsantri
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 159


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Jeruk Lakarsantri
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Lidah Wetan Lakarsantri
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sumurwelut Lakarsantri
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Lidah Kulon Lakarsantri
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Bangkingan Lakarsantri
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Lakarsantri Lakarsantri
intervensi a intervensi a

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 160


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana Masyarakat di pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Jeruk Lakarsantri
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Lidah Wetan Lakarsantri
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 3 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 3 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sumurwelut Lakarsantri
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kalijudan Mulyorejo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Mulyorejo Mulyorejo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 161


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Manyar Mulyorejo
intervensi dan Prasarana intervensi Sabrangan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kejawan Putih Mulyorejo
intervensi dan Prasarana intervensi Tambak
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kalisari Mulyorejo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Dukuh Mulyorejo
intervensi dan Prasarana intervensi Sutorejo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kalijudan Mulyorejo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Mulyorejo Mulyorejo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 162


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Manyar Mulyorejo
intervensi Masyarakat di intervensi Sabrangan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kejawan Putih Mulyorejo
intervensi Masyarakat di intervensi Tambak
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kalisari Mulyorejo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Dukuh Mulyorejo
intervensi Masyarakat di intervensi Sutorejo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Perak Timur Pabean
intervensi a dan Prasarana intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Perak Utara Pabean
intervensi a intervensi a Cantian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 163


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Nyamplungan Pabean
intervensi a dan Prasarana intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Krembangan Pabean
intervensi a dan Prasarana intervensi a Utara Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Bongkaran Pabean
intervensi a dan Prasarana intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Perak Timur Pabean
intervensi a Masyarakat di intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Perak Utara Pabean
intervensi a Masyarakat di intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 164


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Nyamplungan Pabean
intervensi a Masyarakat di intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Krembangan Pabean
intervensi a Masyarakat di intervensi a Utara Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Bongkaran Pabean
intervensi a Masyarakat di intervensi a Cantian
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Pakal
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Benowo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Babat Jerawat
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 165


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Sumber Rejo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Pakal
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Benowo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Babat Jerawat
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec. Pakal
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Sumber Rejo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Rungkut Kidul Rungkut
intervensi intervensi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 166


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 15 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 15 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Penjaringansa Rungkut
intervensi dan Prasarana intervensi ri
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 15 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 15 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Medokan Ayu Rungkut
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kalirungkut Rungkut
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kedung Baruk Rungkut
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Wonorejo Rungkut
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 167


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Rungkut Kidul Rungkut
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 15 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 15 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Penjaringansa Rungkut
intervensi Masyarakat di intervensi ri
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 15 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 15 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Medokan Ayu Rungkut
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kalirungkut Rungkut
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kedung Baruk Rungkut
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Wonorejo Rungkut
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 168


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Bringin Sambikerep
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Sambikerep Sambikerep
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Made Sambikerep
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Lontar Sambikerep
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Bringin Sambikerep
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Sambikerep Sambikerep
intervensi intervensi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 169


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana Masyarakat di pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Made Sambikerep
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Lontar Sambikerep
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 18 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 18 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Petemon Sawahan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kupang Sawahan
intervensi a dan Prasarana intervensi a Krajan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Banyu Urip Sawahan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 170


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sawahan Sawahan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Putat Jaya Sawahan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Pakis Sawahan
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 18 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 18 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Petemon Sawahan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kupang Sawahan
intervensi a Masyarakat di intervensi a Krajan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Banyu Urip Sawahan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 171


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sawahan Sawahan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Putat Jaya Sawahan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Pakis Sawahan
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 16 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 16 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Wonokusumo Semampir
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sidotopo Semampir
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Pegirian Semampir
intervensi a intervensi a

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 172


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 17 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 17 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Ampel Semampir
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Ujung Semampir
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 16 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 16 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Wonokusumo Semampir
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sidotopo Semampir
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Pegirian Semampir
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 173


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 17 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 17 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Ampel Semampir
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Ujung Semampir
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Simokerto Simokerto
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kapasan Simokerto
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Tambakrejo Simokerto
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Simolawang Simokerto
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 174


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sidodadi Simokerto
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Simokerto Simokerto
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kapasan Simokerto
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Tambakrejo Simokerto
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Simolawang Simokerto
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sidodadi Simokerto
intervensi a intervensi a

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 175


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana Masyarakat di pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Semolowaru Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Keputih Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Gebang Putih Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Klampis Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi Ngasem
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Medokan Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi Semampir
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 176


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Menur Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi Pumpungan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Nginden Sukolilo
intervensi dan Prasarana intervensi Jangkungan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Semolowaru Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Keputih Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Gebang Putih Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Klampis Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi Ngasem
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 177


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Medokan Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi Semampir
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Menur Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi Pumpungan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Nginden Sukolilo
intervensi Masyarakat di intervensi Jangkungan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Sukomanungg Sukomanun
intervensi dan Prasarana intervensi al ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Simomulyo Sukomanun
intervensi dan Prasarana intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Putat Gede Sukomanun
intervensi intervensi ggal

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 178


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Sonokwijenan Sukomanun
intervensi dan Prasarana intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tanjungsari Sukomanun
intervensi dan Prasarana intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Simomulyo Sukomanun
intervensi dan Prasarana intervensi Baru ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Sukomanungg Sukomanun
intervensi Masyarakat di intervensi al ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Simomulyo Sukomanun
intervensi Masyarakat di intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 179


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Putat Gede Sukomanun
intervensi Masyarakat di intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Sonokwijenan Sukomanun
intervensi Masyarakat di intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tanjungsari Sukomanun
intervensi Masyarakat di intervensi ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Simomulyo Sukomanun
intervensi Masyarakat di intervensi Baru ggal
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tambaksari Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Pacarkemban Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 180


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Pacarkeling Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kapasmadya Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi Baru
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Ploso Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Gading Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Dukuh Setro Tambaksari
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Rangkah Tambaksari
intervensi intervensi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 181


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tambaksari Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Pacarkemban Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi g
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Pacarkeling Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kapasmadya Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi Baru
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Ploso Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 182


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Gading Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Dukuh Setro Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Rangkah Tambaksari
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Manukan Tandes
intervensi dan Prasarana intervensi Kulon
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Karang Poh Tandes
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Banjar Tandes
intervensi dan Prasarana intervensi Sugihan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 183


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Balongsari Tandes
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tandes Tandes
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Manukan Tandes
intervensi dan Prasarana intervensi wetan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Manukan Tandes
intervensi Masyarakat di intervensi Kulon
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Karang Poh Tandes
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 4 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 4 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Banjar Tandes
intervensi intervensi Sugihan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 184


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana Masyarakat di pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Balongsari Tandes
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tandes Tandes
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Manukan Tandes
intervensi Masyarakat di intervensi wetan
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Wonorejo Tegalsari
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Tegalsari Tegalsari
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 185


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Keputran Tegalsari
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Kedungdoro Tegalsari
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Dr. Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Soetomo Tegalsari
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Wonorejo Tegalsari
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Tegalsari Tegalsari
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Keputran Tegalsari
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 186


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Kedungdoro Tegalsari
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 14 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 14 Kelurahan Dr. Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Soetomo Tegalsari
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kutisari Tenggilis
intervensi dan Prasarana intervensi Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Kendangsari Tenggilis
intervensi dan Prasarana intervensi Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Tenggilis Tenggilis
intervensi dan Prasarana intervensi Mejoyo Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Panjang Jiwo Tenggilis
intervensi intervensi Mejoyo

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 187


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kutisari Tenggilis
intervensi Masyarakat di intervensi Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Kendangsari Tenggilis
intervensi Masyarakat di intervensi Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Tenggilis Tenggilis
intervensi Masyarakat di intervensi Mejoyo Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Panjang Jiwo Tenggilis
intervensi Masyarakat di intervensi Mejoyo
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Jajar Tunggal Wiyung
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 188


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Babatan Wiyung
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Balas Wiyung
intervensi dan Prasarana intervensi Klumprik
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pembangunan Sarana mendapatkan lembaga Wiyung Wiyung
intervensi dan Prasarana intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Jajar Tunggal Wiyung
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 8 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 8 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Babatan Wiyung
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Balas Wiyung
intervensi Masyarakat di intervensi Klumprik
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 189


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan lembaga Pemberdayaan mendapatkan lembaga Wiyung Wiyung
intervensi Masyarakat di intervensi
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Bendul Merisi Wonocolo
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Siwalankerto Wonocolo
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sidosermo Wonocolo
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Margorejo Wonocolo
intervensi a dan Prasarana intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Jemur Wonocolo
intervensi a intervensi a Wonosari

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 190


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana dan Prasarana pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 13 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 13 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Bendul Merisi Wonocolo
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 7 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 7 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Siwalankerto Wonocolo
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 6 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 6 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sidosermo Wonocolo
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 10 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 10 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Margorejo Wonocolo
intervensi a Masyarakat di intervensi a
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Jemur Wonocolo
intervensi a Masyarakat di intervensi a Wonosari
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 191


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Ngagel Wonokrom
intervensi a dan Prasarana intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Wonokromo Wonokrom
intervensi a dan Prasarana intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Jagir Wonokrom
intervensi a dan Prasarana intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Darmo Wonokrom
intervensi a dan Prasarana intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Ngagel Rejo Wonokrom
intervensi a dan Prasarana intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.02 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pembangunan Sarana mendapatkan Lembag Sawunggaling Wonokrom
intervensi a dan Prasarana intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 192


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 5 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 5 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Ngagel Wonokrom
intervensi a Masyarakat di intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 9 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 9 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Wonokromo Wonokrom
intervensi a Masyarakat di intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Jagir Wonokrom
intervensi a Masyarakat di intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 11 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 11 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Darmo Wonokrom
intervensi a Masyarakat di intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Ngagel Rejo Wonokrom
intervensi a Masyarakat di intervensi a o
pembangunan sarana Kelurahan pembangunan sarana
prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Jumlah lembaga yang 12 7.01.03.2.02.03 Jumlah lembaga yang 12 Kelurahan Kec.
mendapatkan Lembag Pemberdayaan mendapatkan Lembag Sawunggaling Wonokrom
intervensi a intervensi a o

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 193


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pembangunan sarana Masyarakat di pembangunan sarana
prasarana wilayah dan Kelurahan prasarana wilayah dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat masyarakat
11 7.1.4 7.01.04.2.01 Jumlah fasilitasi 102 kali 7.01.04.2.01.02 Jumlah fasilitasi 102 kali Gedung milik Dinas
3 PROGRAM Koordinasi penyelenggaraan Harmonisasi penyelenggaraan Pemerintah Sosial
KOORDINAS Upaya kegiatan keagamaan Hubungan Dengan kegiatan keagamaan Kota, Gedung
I Penyelengga Tokoh Agama dan Tempat
KETENTRAM raan Tokoh Masyarakat Ibadah, dan
AN DAN Ketenterama 31 Kecamatan
KETERTIBA n dan
N UMUM Ketertiban
Umum
7.01.04.2.02 Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali kecamatan Kec.
Koordinasi pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan asemrowo Asemrowo
Penerapan pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
dan evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Penegakan Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Peraturan Bidang Penegakan
Daerah dan Peraturan Perundang-
Persentase kegiatan sarana Peraturan Undangan dan/atau
prasarana wilayah yang Kepala Kepolisian Negara
terfasilitasi 100,00%; Daerah Republik Indonesia
Persentase Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
lembaga/organisasi/kelompo pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Benowo Benowo
k keagamaan yang pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
keagamaan 100,00%; Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Persentase Bidang Penegakan
lembaga/organisasi/kelompo Peraturan Perundang-
k kepahlawanan yang Undangan dan/atau
berpartisipasi dalam kegiatan Kepolisian Negara
kepahlawanan 100,00%; Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Bubutan Bubutan
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 194


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec. Bulak
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Bulak
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec. Dukuh
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Dukuh Pakis Pakis
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Gayungan Gayungan
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Genteng Genteng
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 195


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Gubeng Gubeng
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 408 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 408 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Gunung Anyar Gunung
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan Anyar
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Jambangan Jambangan
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Karangpilang Karangpilan
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan g
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 196


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Kenjeran Kenjeran
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Krembangan Krembanga
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan n
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Lakarsantri Lakarsantri
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 408 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 408 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Mulyorejo Mulyorejo
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 197


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Pabean Pabean
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan Cantian Cantian
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec. Pakal
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Pakal
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 408 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 408 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Rungkut Rungkut
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Sambikerep Sambikerep
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 198


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Sawahan Sawahan
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Semampir Semampir
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Simokerto Simokerto
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 408 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 408 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Sukolilo Sukolilo
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 199


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Sukomanungg Sukomanun
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan al ggal
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Tambaksari Tambaksari
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Tandes Tandes
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Tegalsari Tegalsari
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 200


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Tenggilis Tenggilis
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan Mejoyo Mejoyo
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Wiyung Wiyung
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah Pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah Pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
Pengawasan Koordinasi/Sinergi Pengawasan Wonocolo Wonocolo
Pengendalian dan Dengan Perangkat Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan Daerah yang Tugas Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja dan Fungsinya di Polisi Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan 360 kali 7.01.04.2.02.01 Jumlah pelaksanaan 360 kali Kecamatan Kec.
pengawasan Koordinasi/Sinergi pengawasan Wonokromo Wonokrom
pengendalian dan Dengan Perangkat pengendalian dan o
evaluasi kegiatan Polisi Daerah yang Tugas evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja dan Fungsinya di Pamong Praja
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 201


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
11 7.1.5 7.01.05.2.01 Jumlah fasilitasi 62 kali 7.01.05.2.01.02 Jumlah fasilitasi 62 kali 31 kecamatan Dinas
4 PROGRAM Penyelengga kegiatan organisasi Fasilitasi, Koordinasi kegiatan organisasi Sosial
PENYELENG raan Urusan sosial kepahlawanan dan Pembinaan sosial kepahlawanan
GARAAN Pemerintaha (Bimtek, Sosialisasi,
URUSAN n Umum Konsultasi) Wawasan
PEMERINTA sesuai Kebangsaan dan
HAN UMUM Penugasan Ketahanan Nasional
Kepala
Daerah
11 7.1.6 Persentase kegiatan sarana 7.01.06.2.01 Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
5 PROGRAM prasarana wilayah yang Fasilitasi, Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Asemrowo
PEMBINAAN terfasilitasi 100,00%; Rekomendasi Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Asemrowo
DAN dan Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
PENGAWAS Koordinasi Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
AN Pembinaan Wilayah Kecamatan
PEMERINTA dan
HAN DESA Pengawasan
Pemerintaha
n Desa
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Benowo
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Benowo
Persentase kegiatan sarana
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
prasarana wilayah yang
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
terfasilitasi 100,00%;
Wilayah Kecamatan
Persentase organisasi
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
masyarakat dan partai politik
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Bubutan
yang mendukung
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Bubutan
pengendalian keamanan dan
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
kenyamanan lingkungan
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
80,00%; Persentase petugas
Wilayah Kecamatan
perlindungan masyarakat
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec. Bulak
yang ditingkatkan
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan
kapasitasnya sesuai tugas
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Bulak
dan fungsi 77,72%;
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 202


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec. Dukuh
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Pakis
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Dukuh Pakis
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Gayungan
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Gayungan
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Genteng
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Genteng
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Gubeng
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Gubeng
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Gunung
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Gunung Anyar Anyar
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Jambangan
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Jambangan
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Karangpilan
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Karangpilang g
Pembangunan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 203


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Data Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan di Data Sarana Prasarana
Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Kenjeran
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Kenjeran
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Wilayah Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Krembanga
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Krembangan n
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Lakarsantri
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Lakarsantri
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Mulyorejo
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Mulyorejo
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Pabean
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Pabean Cantian
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana Cantian
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec. Pakal
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Pakal
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 204


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Rungkut
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Rungkut
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Sambikerep
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Sambikerep
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Sawahan
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Sawahan
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Semampir
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Semampir
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 120 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 120 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Simokerto
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Simokerto
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Sukolilo
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Sukolilo
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Sukomanun
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Sukomanungg ggal
Pembangunan al

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 205


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Data Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan di Data Sarana Prasarana
Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Wilayah Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Tambaksari
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Tambaksari
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Tandes
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Tandes
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Tegalsari
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Tegalsari
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Tenggilis
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Tenggilis Mejoyo
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana Mejoyo
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Wiyung
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Wiyung
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Wilayah Kec.
Pengumpulan,Verifikasi Koordinasi Pengumpulan,Verifikasi Kecamatan Wonocolo
dam Validasi Data Pelaksanaan dam Validasi Data Wonocolo
Sarana Pembangunan Sarana
Kawasan Perdesaan di
Wilayah Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 206


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Pelaksanaan 60 Kali 7.01.06.2.01.18 Jumlah Pelaksanaan 60 Kali Kantor Kec.
Pengumpulan, Koordinasi Pengumpulan, Kecamatan Wonokrom
Verifikasi, dan Validasi Pelaksanaan Verifikasi, dan Validasi Wonokromo o
Data Sarana Prasarana Pembangunan Data Sarana Prasarana
Wilayah Kawasan Perdesaan di Wilayah
Wilayah Kecamatan
11 8.1.2 8.01.02.2.01 Jumlah peserta 750 8.01.02.2.01.04 Jumlah peserta 750 Kota Badan
6 PROGRAM Perumusan komunikasi, informasi orang Pelaksanaan komunikasi, informasi orang Surabaya Kesatuan
PENGUATA Kebijakan dan edukasi Koordinasi di Bidang dan edukasi Bangsa,
N IDEOLOGI Teknis dan peningkatan wawasan Ideologi Wawasan peningkatan wawasan Politik dan
PANCASILA Pemantapan kebangsaan Kebangsaan, Bela kebangsaan Perlindunga
DAN Pelaksanaan Negara, Karakter n
KARAKTER Bidang Bangsa, Pembauran Masyarakat
KEBANGSA Ideologi Kebangsaan, Bineka
AN Pancasila Tunggal Ika dan
dan Karakter Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan
Jumlah kegiatan 81 kali 8.01.02.2.01.04 Jumlah kegiatan 81 kali Balai Kota Badan
pembinaan potensi Pelaksanaan pembinaan potensi Surabaya, Penanggula
masyarakat Koordinasi di Bidang masyarakat Taman ngan
Ideologi Wawasan Makam Bencana
Persentase organisasi
Kebangsaan, Bela Pahlawan Dan
masyarakat dan partai politik
Negara, Karakter Perlindunga
yang mendukung
Bangsa, Pembauran n
pengendalian keamanan dan
Kebangsaan, Bineka Masyarakat
kenyamanan lingkungan
Tunggal Ika dan
80,00%; Persentase petugas
Sejarah Kebangsaan
perlindungan masyarakat
11 8.1.3 8.01.03.2.01 Jumlah lembaga yang 10 8.01.03.2.01.04 Jumlah lembaga yang 10 Kota Badan
yang ditingkatkan
7 PROGRAM Perumusan mendapatkan lembaga Pelaksanaan mendapatkan lembaga Surabaya Kesatuan
kapasitasnya sesuai tugas
PENINGKAT Kebijakan pemberdayaan Koordinasi Di Bidang pemberdayaan Bangsa,
dan fungsi 77,72%;
AN PERAN Teknis dan Pendidikan Politik, Politik dan
Persentase organisasi
PARTAI Pemantapan Etika Budaya Politik, Perlindunga
masyarakat dan partai politik
POLITIK Pelaksanaan Peningkatan n
yang mendukung
DAN Bidang Demokrasi, Fasilitasi Masyarakat
pengendalian keamanan dan
LEMBAGA Pendidikan Kelembagaan
kenyamanan lingkungan
PENDIDIKAN Politik, Etika Pemerintahan,
80,00%;
MELALUI Budaya Perwakilan dan Partai
PENDIDIKAN Politik, Politik, Pemilihan
POLITIK Peningkatan Umum/Pemilihan
DAN Demokrasi, Umum Kepala Daerah,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 207


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENGEMBA Fasilitasi Serta Pemantauan
NGAN ETIKA Kelembagaa Situasi Politik di
SERTA n Daerah
BUDAYA Pemerintaha
POLITIK n, Perwakilan
dan Partai
Politik,
Pemilihan
Umum/Pemili
han Umum
Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
11 8.1.4 Persentase organisasi 8.01.04.2.01 Jumlah lembaga yang 21 8.01.04.2.01.05 Jumlah lembaga yang 21 Kota Badan
8 PROGRAM masyarakat dan partai politik Perumusan mendapatkan lembaga Pelaksanaan mendapatkan lembaga Surabaya Kesatuan
PEMBERDA yang mendukung Kebijakan pemberdayaan Monitoring Evaluasi pemberdayaan Bangsa,
YAAN DAN pengendalian keamanan dan Teknis dan dan Pelaporan Politik dan
PENGAWAS kenyamanan lingkungan Pemantapan Dibidang Pendaftaran Perlindunga
AN 80,00%; Pelaksanaan Ormas, Pemberdayaan n
ORGANISAS Bidang Ormas, Evaluasi dan Masyarakat
I Pemberdaya Mediasi Sengketa
KEMASYAR an dan Ormas, Pengawasan
AKATAN Pengawasan Ormas dan Ormas
Organisasi Asing di Daerah
Kemasyaraka
tan
11 8.1.5 Persentase organisasi 8.01.05.2.01 Jumlah kegiatan 30 kali 8.01.05.2.01.04 Jumlah kegiatan 30 kali Kota Badan
9 PROGRAM masyarakat dan partai politik Perumusan peningkatan toleransi Pelaksanaan peningkatan toleransi Surabaya Kesatuan
PEMBINAAN yang mendukung Kebijakan dan kehidupan Koordinasi di Bidang dan kehidupan Bangsa,
DAN pengendalian keamanan dan Teknis dan beragama Ketahanan Ekonomi, beragama Politik dan
PENGEMBA kenyamanan lingkungan Pemantapan Sosial, Budaya dan Perlindunga
NGAN 80,00%; Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan n
KETAHANAN Bidang Penyalagunaan Masyarakat
EKONOMI, Ketahanan Narkotika, Fasilitasi
SOSIAL, Ekonomi, Kerukunan Umat
DAN Sosial dan Beragama dan
BUDAYA Budaya Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 208


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 8.1.6 Persentase gangguan 8.01.06.2.01 Jumlah kegiatan 194 kali 8.01.06.2.01.04 Jumlah kegiatan 194 kali Kota Badan
0 PROGRAM ketenteraman umum yang Perumusan kerjasama Pelaksanaan kerjasama Surabaya Kesatuan
PENINGKAT ditangani 100,00%; Kebijakan pengendalian Koordinasi di Bidang pengendalian Bangsa,
AN Teknis dan keamanan kota Kewaspadaan Dini, keamanan kota Politik dan
KEWASPAD Pelaksanaan Kerjasama Intelijen, Perlindunga
AAN Pemantapan Pemantauan Orang n
NASIONAL Kewaspadaa Asing, Tenaga Kerja Masyarakat
DAN n Nasional Asing dan Lembaga
PENINGKAT dan Asing, Kewaspadaan
AN Penanganan Perbatasan Antar
KUALITAS Konflik Sosial Negara, Fasilitasi
DAN Kelembagaan Bidang
FASILITASI Kewaspadaan, serta
PENANGAN Penanganan Konflik di
AN KONFLIK Daerah
SOSIAL
Persentase gangguan Jumlah kegiatan 54 kali 8.01.06.2.01.05 Jumlah kegiatan 54 kali Kota Badan
ketenteraman umum yang pemantauan dan Pelaksanaan pemantauan dan Surabaya Kesatuan
ditangani 100,00%; pengendalian Monitoring, Evaluasi pengendalian Bangsa,
Persentase aset tanah, ketenteraman kota dan Pelaporan di ketenteraman kota Politik dan
saluran, jalan dan Bidang Kewaspadaan Perlindunga
kelengkapannya yang Dini, Kerjasama n
diamankan 3,50%; Intelijen, Pemantauan Masyarakat
Persentase berita positif Orang Asing, Tenaga
Pemerintah Kota Surabaya Kerja Asing dan
yang terinformasikan kepada Lembaga Asing,
masyarakat 85,00%; Kewaspadaan
Persentase gedung Perbatasan Antar
pemerintahan dan pelayanan Negara, Fasilitasi
publik yang berfungsi baik Kelembagaan Bidang
100,00%; Persentase Kewaspadaan, serta
instansi yang memiliki POS Penanganan Konflik di
sesuai probis 100,00%; Daerah
12 X.XX.1 Persentase instansi yang X.XX.01.2.01 Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 kantor BPKPD Badan
1 PROGRAM nilai akuntabilitas kinerjanya Perencanaan Perencanaan, Dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokume Pengelolaa
PENUNJANG minimal BB 100,00%; , Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n n
URUSAN Persentase instansi yang Penganggara Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Keuangan
PEMERINTA probisnya telah n, dan Daerah yang disusun Daerah yang disusun dan Pajak
HAN menggambarkan Evaluasi Daerah
DAERAH keterhubungan antar proses Kinerja
100,00%; Persentase jalan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 209
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KABUPATEN yang mendapatkan Perangkat
/KOTA perbaikan 15,48%; Daerah
Persentase kegiatan DPRD
terkait informasi dan protokol
yang terfasilitasi 100,00%;
Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-
undangan yang terfasilitasi
100,00%; Persentase
kendaraan yang berfungsi
dengan baik 90,00%;
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100,00%; Persentase
ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah 100,00%;
Persentase kinerja unit
penyelenggara pelayanan
yang minimal mutu
pelayanannya kategori baik
70,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%;
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya
urusan kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
sesuai dengan standar
100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
88,00 %;
Persentase aset tanah, Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Badan Badan
saluran, jalan dan Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Perencanaan Perencana
kelengkapannya yang Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n Pembangunan an
diamankan 3,50%; Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Pembangu
Persentase berita positif Daerah Daerah nan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 210
Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemerintah Kota Surabaya Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Bagian Bagian
yang terinformasikan kepada Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Umum Dan Umum Dan
masyarakat 85,00%; Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n Protokol Protokol
Persentase gedung Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat
pemerintahan dan pelayanan Daerah Daerah
publik yang berfungsi baik Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Dinas Dinas
100,00%; Persentase Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Kependuduka Kependudu
instansi yang memiliki POS Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n n dan kan dan
sesuai probis 100,00%; Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Pencatatan Pencatatan
Persentase instansi yang Daerah Daerah Sipil Sipil
nilai akuntabilitas kinerjanya Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Dinas Dinas
minimal BB 100,00%; Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Kesehatan Kesehatan
Persentase instansi yang Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n
probisnya telah Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat
menggambarkan Daerah Daerah
keterhubungan antar proses Jumlah dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah dokumen 12 Kantor Dinas Dinas
100,00%; Persentase jalan perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen perencanaan, dokume Pekerjaan Pekerjaan
yang mendapatkan penganggaran, dan n Perencanaan penganggaran, dan n Umum Bina Umum Bina
perbaikan 15,48%; evaluasi Perangkat Perangkat Daerah evaluasi Perangkat Marga dan Marga dan
Persentase kegiatan DPRD Daerah Daerah Pematusan Pematusan
terkait informasi dan protokol Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Dinas Dinas
yang terfasilitasi 100,00%; Perencanaan, Dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokume Pendidikan Pendidikan
Persentase kegiatan DPRD Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n
terkait rapat dan perundang- Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat
undangan yang terfasilitasi Daerah Daerah
100,00%; Persentase Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Dinas Dinas
kendaraan yang berfungsi Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Perumahan Perumahan
dengan baik 90,00%; Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n Rakyat dan Rakyat dan
Persentase ketepatan Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Kawasan Kawasan
pemenuhan sarana dan Daerah Daerah Permukiman, Permukima
prasarana perkantoran Cipta Karya n, Cipta
100,00%; Persentase dan Tata Karya dan
ketepatan waktu penyusunan Ruang Tata Ruang
dan pelaporan dokumen Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor Inspektorat
perencanaan dan evaluasi Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Inspektorat
perangkat daerah 100,00%; Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n
Persentase kinerja unit Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat
penyelenggara pelayanan Daerah Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 211


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
yang minimal mutu Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor RSUD RSUD
pelayanannya kategori baik Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Bhakti Bhakti
70,00%; Persentase Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n Dharma Dharma
pemanfaatan aset 97,00%; Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Husada Husada
Persentase sarana dan Daerah Daerah
prasarana perkantoran Jumlah Dokumen 12 X.XX.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 12 Kantor RSUD RSUD dr.
dalam kondisi baik 100,00%; Perencanaan, dokume Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokume Dr. Mohamad Mohamad
Persentase terlaksananya Penganggaran, dan n Perencanaan Penganggaran, dan n Soewandie Soewandhi
urusan kedinasan Kepala Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat e
Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah Daerah
sesuai dengan standar X.XX.01.2.02 X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Badan Badan
100,00%; Tingkat kepuasan Administrasi Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kepegawaian Kepegawai
pegawai terhadap pelayanan Keuangan Tunjangan ASN ASN dan Diklat an dan
administrasi perkantoran Perangkat Diklat
88,00 %; Daerah
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Badan Badan
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kesatuan Kesatuan
Tunjangan ASN ASN Bangsa, Bangsa,
Politik dan Politik dan
Perlindungan Perlindunga
Masyarakat n
Masyarakat
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Badan Badan
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Penanggulang Penanggula
Tunjangan ASN ASN an Bencana ngan
Dan Bencana
Perlindungan Dan
Masyarakat Perlindunga
n
Masyarakat
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Badan Badan
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pengelolaan Pengelolaa
Tunjangan ASN ASN Keuangan dan n
Pajak Daerah Keuangan
dan Pajak
Daerah
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Badan Badan
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Perencanaan Perencana
Tunjangan ASN ASN Pembangunan an

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 212


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangu
nan
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Administrasi Administras
Tunjangan ASN ASN Kerjasama i Kerjasama
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Administrasi Administras
Tunjangan ASN ASN Kesejahteraan i
Rakyat Kesejahtera
an Rakyat
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Administrasi Administras
Tunjangan ASN ASN Pembangunan i
Pembangu
nan
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Administrasi Administras
Tunjangan ASN ASN Pemerintahan i
Dan Otonomi Pemerintah
Daerah an Dan
Otonomi
Daerah
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Administrasi Administras
Tunjangan ASN ASN Perekonomian i
Dan Usaha Perekonomi
Daerah an Dan
Usaha
Daerah
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Hubungan Hubungan
Tunjangan ASN ASN Masyarakat Masyarakat
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Hukum Hukum
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Layanan Layanan
Tunjangan ASN ASN Pengadaan Pengadaan
dan dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 213


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengelolaan Pengelolaa
Aset n Aset
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Organisasi Organisasi
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Bagian Umum Bagian
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Dan Protokol Umum Dan
Tunjangan ASN ASN Protokol
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kebersihan Kebersihan
Tunjangan ASN ASN dan Ruang dan Ruang
Terbuka Hijau Terbuka
Hijau
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kebudayaan Kebudayaa
Tunjangan ASN ASN dan n dan
Pariwisata Pariwisata
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kepemudaan Kepemuda
Tunjangan ASN ASN dan Olah an dan
Raga Olah Raga
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kependuduka Kependudu
Tunjangan ASN ASN n dan kan dan
Pencatatan Pencatatan
Sipil Sipil
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kesehatan Kesehatan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Ketahanan Ketahanan
Tunjangan ASN ASN Pangan dan Pangan
Pertanian dan
Pertanian
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Komunikasi Komunikasi
Tunjangan ASN ASN dan dan
Informatika Informatika

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 214


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Koperasi dan Koperasi
Tunjangan ASN ASN Usaha Mikro dan Usaha
Mikro
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Lingkungan Lingkungan
Tunjangan ASN ASN Hidup Hidup
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pekerjaan Pekerjaan
Tunjangan ASN ASN Umum Bina Umum Bina
Marga dan Marga dan
Pematusan Pematusan
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pemadam Pemadam
Tunjangan ASN ASN Kebakaran Kebakaran
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Penanaman Penanama
Tunjangan ASN ASN Modal dan n Modal
Pelayanan dan
Terpadu Satu Pelayanan
Pintu Terpadu
Satu Pintu
Persentase pelayanan 100% X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
gaji dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pendidikan Pendidikan
ASN Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pendidikan Pendidikan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pengelolaan Pengelolaa
Tunjangan ASN ASN Bangunan dan n
Tanah Bangunan
dan Tanah
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pengendalian Pengendali
Tunjangan ASN ASN Penduduk, an
Pemberdayaa Penduduk,
n Perempuan Pemberday
dan aan
Perempuan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 215


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perlindungan dan
Anak Perlindunga
n Anak
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Perdagangan Perdagang
Tunjangan ASN ASN an
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Perhubungan Perhubung
Tunjangan ASN ASN an
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Perpustakaan Perpustaka
Tunjangan ASN ASN dan Kearsipan an dan
Kearsipan
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Perumahan Perumahan
Tunjangan ASN ASN Rakyat dan Rakyat dan
Kawasan Kawasan
Permukiman, Permukima
Cipta Karya n, Cipta
dan Tata Karya dan
Ruang Tata Ruang
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Sosial Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Sosial
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Dinas Tenaga Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kerja Tenaga
Tunjangan ASN ASN Kerja
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Inspektorat Inspektorat
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Asemrowo Asemrowo
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Benowo Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Benowo
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Bubutan Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Bubutan
Tunjangan ASN ASN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 216


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Bulak Kec. Bulak
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Dukuh Kec. Dukuh
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pakis Pakis
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Gayungan Gayungan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Genteng Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Genteng
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Gubeng Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Gubeng
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Gunung Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Anyar Gunung
Tunjangan ASN ASN Anyar
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Jambangan Jambangan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Karangpilang Karangpilan
Tunjangan ASN ASN g
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kenjeran Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Kenjeran
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Krembangan Krembanga
Tunjangan ASN ASN n
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Lakarsantri Lakarsantri
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Mulyorejo Mulyorejo
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Pabean Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Cantian Pabean
Tunjangan ASN ASN Cantian

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 217


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Pakal Kec. Pakal
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Rungkut Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Rungkut
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Sambikerep Sambikerep
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Sawahan Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Sawahan
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Semampir Semampir
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Simokerto Simokerto
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Sukolilo Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Sukolilo
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Sukomanungg Sukomanun
Tunjangan ASN ASN al ggal
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Tambaksari Tambaksari
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Tandes Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Tandes
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Tegalsari Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Tegalsari
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Tenggilis Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Mejoyo Tenggilis
Tunjangan ASN ASN Mejoyo
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Wiyung Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Wiyung
Tunjangan ASN ASN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 218


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Wonocolo Wonocolo
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Kec. Kec.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Wonokromo Wonokrom
Tunjangan ASN ASN o
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% RSUD Bhakti RSUD
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Dharma Bhakti
Tunjangan ASN ASN Husada Dharma
Husada
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% RSUD dr. RSUD dr.
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Mohamad Mohamad
Tunjangan ASN ASN Soewandhie Soewandhi
e
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Satuan Polisi Satuan
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan Pamong Praja Polisi
Tunjangan ASN ASN Pamong
Praja
X.XX.01.2.02.01 Persentase pelayanan 100% Sekretariat Sekretariat
Penyediaan Gaji dan gaji dan Tunjangan DPRD DPRD
Tunjangan ASN ASN
X.XX.01.2.03 Jumlah tanah aset 40 X.XX.01.2.03.02 Jumlah tanah aset 40 Kota Dinas
Administrasi infrastruktur yang bidang Pengamanan Barang infrastruktur yang bidang Surabaya Pekerjaan
Barang Milik diamankan Milik Daerah SKPD diamankan Umum Bina
Daerah pada Marga dan
Perangkat Pematusan
Daerah
X.XX.01.2.05 Jumlah pakaian dinas 8891 X.XX.01.2.05.02 Jumlah pakaian dinas 8891 Kantor Bagian Bagian
Administrasi dan kelengkapannya stel Pengadaan Pakaian dan kelengkapannya stel Layanan Layanan
Kepegawaian yang diadakan Dinas Beserta Atribut yang diadakan Pengadaan Pengadaan
Perangkat Kelengkapannya dan dan
Daerah Pengelolaan Pengelolaa
Aset n Aset
X.XX.01.2.06 Persentase 100% X.XX.01.2.06.02 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
Administrasi ketersediaan barang Penyediaan Peralatan ketersediaan barang Hukum Hukum
Umum dan jasa perkantoran dan Perlengkapan dan jasa perkantoran
Perangkat Kantor
Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 219


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% X.XX.01.2.06.02 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
ketersediaan barang Penyediaan Peralatan ketersediaan barang Organisasi Organisasi
dan jasa perkantoran dan Perlengkapan dan jasa perkantoran
Kantor
Persentase 100% X.XX.01.2.06.02 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Penyediaan Peralatan pemeliharaan dan Lingkungan Lingkungan
pengadaan sarana dan Perlengkapan pengadaan sarana Hidup Hidup
perkantoran Kantor perkantoran
Persentase 100% X.XX.01.2.06.02 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Penyediaan Peralatan pemeliharaan dan Perhubungan Perhubung
pengadaan sarana dan Perlengkapan pengadaan sarana an
perkantoran Kantor perkantoran
Persentase 100% X.XX.01.2.06.02 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Penyediaan Peralatan pemeliharaan dan Perumahan Perumahan
pengadaan sarana dan Perlengkapan pengadaan sarana Rakyat dan Rakyat dan
perkantoran Kantor perkantoran Kawasan Kawasan
Permukiman, Permukima
Cipta Karya n, Cipta
dan Tata Karya dan
Ruang Tata Ruang
Persentase 100% X.XX.01.2.06.02 Persentase 100% Kantor Sekretariat
ketersediaan barang Penyediaan Peralatan ketersediaan barang Sekretariat DPRD
dan jasa perkantoran dan Perlengkapan dan jasa perkantoran DPRD
Kantor
X.XX.01.2.07 Jumlah sarana 3805 X.XX.01.2.07.06 Jumlah sarana 3805 Kantor Bagian Bagian
Pengadaan kedinasan yang unit Pengadaan Peralatan kedinasan yang unit Layanan Layanan
Barang Milik diadakan dan Mesin Lainnya diadakan Pengadaan Pengadaan
Daerah dan dan
Penunjang Pengelolaan Pengelolaa
Urusan Aset n Aset
Pemerintah
Daerah
Persentase 100% X.XX.01.2.07.10 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Layanan Layanan
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana Pengadaan Pengadaan
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran dan dan
Bangunan Lainnya Pengelolaan Pengelolaa
Aset n Aset
Persentase 100% X.XX.01.2.07.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Kesehatan Kesehatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 220


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.07.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Pekerjaan Pekerjaan
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana Umum Bina Umum Bina
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran Marga dan Marga dan
Bangunan Lainnya Pematusan Pematusan
Persentase 100% X.XX.01.2.07.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Pemadam Pemadam
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana Kebakaran Kebakaran
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.07.11 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Pendidikan Pendidikan
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana
perkantoran Pendukung Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.07.11 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Perpustakaan Perpustaka
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana dan Kearsipan an dan
perkantoran Pendukung Gedung perkantoran Kearsipan
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Bangunan 43 X.XX.01.2.07.09 Jumlah Bangunan 43 Bangunan Dinas
Pemerintah Daerah Bangun Pengadaan Gedung Pemerintah Daerah Bangun Kantor Perumahan
yang prasarananya an Kantor atau Bangunan yang prasarananya an Pemerintahan Rakyat dan
dibangun/direhabilitasi Lainnya dibangun/direhabilitasi serta Kawasan
Pelayanan Permukima
Publik yang n, Cipta
merupakan Karya dan
aset Tata Ruang
Pemerintah
Kota
Surabaya
Persentase 100% X.XX.01.2.07.10 Persentase 100% Kantor Inspektorat
pemeliharaan dan Pengadaan Sarana pemeliharaan dan Inspektorat
pengadaan sarana dan Prasarana pengadaan sarana
perkantoran perkantoran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 221


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.08 Persentase 100% X.XX.01.2.08.04 Persentase 100% Kantor Badan Badan
Penyediaan pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Kepegawaian Kepegawai
Jasa pengadaan sarana Pelayanan Umum pengadaan sarana dan Diklat an dan
Penunjang perkantoran Kantor perkantoran Diklat
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Badan Badan
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Kesatuan Kesatuan
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana Bangsa, Bangsa,
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran Politik dan Politik dan
Perlindungan Perlindunga
Masyarakat n
Masyarakat
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Badan Badan
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Penanggulang Penanggula
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana an Bencana ngan
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran Dan Bencana
Perlindungan Dan
Masyarakat Perlindunga
n
Masyarakat
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Badan Badan
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perencanaan Perencana
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana Pembangunan an
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran Pembangu
nan
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Hubungan Hubungan
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana Masyarakat Masyarakat
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran
Persentase 100% X.XX.01.2.08.04 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Penyediaan Jasa ketersediaan barang Kebersihan Kebersihan
dan jasa perkantoran Pelayanan Umum dan jasa perkantoran dan Ruang dan Ruang
Kantor Terbuka Hijau Terbuka
Hijau
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Kebudayaan Kebudayaa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 222


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana dan n dan
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran Pariwisata Pariwisata
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
ketersediaan barang Penyediaan Jasa ketersediaan barang Kesehatan Kesehatan
dan jasa perkantoran Peralatan dan dan jasa perkantoran
Perlengkapan Kantor
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pengendalian Pengendali
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana Penduduk, an
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran Pemberdayaa Penduduk,
n Perempuan Pemberday
dan aan
Perlindungan Perempuan
Anak dan
Perlindunga
n Anak
Persentase 100% X.XX.01.2.08.03 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perdagangan Perdagang
pengadaan sarana Peralatan dan pengadaan sarana an
perkantoran Perlengkapan Kantor perkantoran
X.XX.01.2.09 Persentase 100% X.XX.01.2.09.01 Persentase 100% Kantor Badan Badan
Pemeliharaa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pengelolaan Pengelolaa
n Barang pengadaan sarana Pemeliharaan, Biaya pengadaan sarana Keuangan dan n
Milik Daerah perkantoran Pemeliharaan, dan perkantoran Pajak Daerah Keuangan
Penunjang Pajak Kendaraan dan Pajak
Urusan Perorangan Dinas atau Daerah
Pemerintaha Kendaraan Dinas
n Daerah Jabatan
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Administrasi Administras
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Kerjasama i Kerjasama
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.06 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan pemeliharaan dan Administrasi Administras
pengadaan sarana Peralatan dan Mesin pengadaan sarana Kesejahteraan i
perkantoran Lainnya perkantoran Rakyat Kesejahtera
an Rakyat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 223


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Administrasi Administras
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Pembangunan i
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Pembangu
Gedung Kantor atau nan
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Administrasi Administras
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Pemerintahan i
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Dan Otonomi Pemerintah
Gedung Kantor atau Daerah an Dan
Bangunan Lainnya Otonomi
Daerah
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Administrasi Administras
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Perekonomian i
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Dan Usaha Perekonomi
Gedung Kantor atau Daerah an Dan
Bangunan Lainnya Usaha
Daerah
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Hukum Hukum
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Kendaraan 2897 X.XX.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan 2897 Kantor Bagian Bagian
Dinas/Operasional unit Penyediaan Jasa Dinas/Operasional unit Layanan Layanan
yang dipelihara dan Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara dan Pengadaan Pengadaan
diurus administrasinya Pemeliharaan, dan diurus administrasinya dan dan
Pajak Kendaraan Pengelolaan Pengelolaa
Perorangan Dinas atau Aset n Aset
Kendaraan Dinas
Jabatan
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Organisasi Organisasi
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 224


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase Kelayakan 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase Kelayakan 100% Kantor Bagian Bagian
dan Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilit dan Ketersediaan Umum Dan Umum Dan
sarana dan prasarana asi Sarana dan sarana dan prasarana Protokol Protokol
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kebersihan Kebersihan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana dan Ruang dan Ruang
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Terbuka Hijau Terbuka
Gedung Kantor atau Hijau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kepemudaan Kepemuda
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana dan Olah an dan
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Raga Olah Raga
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Ketahanan Ketahanan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Pangan dan Pangan
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Pertanian dan
Kantor atau Bangunan Pertanian
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Koperasi dan Koperasi
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Usaha Mikro dan Usaha
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Mikro
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.09 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pekerjaan Pekerjaan
pengadaan sarana asi Gedung Kantor dan pengadaan sarana Umum Bina Umum Bina
perkantoran Bangunan Lainnya perkantoran Marga dan Marga dan
Pematusan Pematusan
Jumlah peralatan besar 60 unit X.XX.01.2.09.03 Jumlah peralatan besar 60 unit Dinas PU Bina Dinas
yang dioperasikan dan Penyediaan Jasa yang dioperasikan dan Marga dan Pekerjaan
dipelihara selama 12 Pemeliharaan, Biaya dipelihara selama 12 Pematusan Umum Bina
bulan sebanyak Pemeliharaan dan bulan sebanyak Marga dan
Perizinan Alat Besar Pematusan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 225


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah alat angkut 160 unit X.XX.01.2.09.02 Jumlah alat angkut 160 unit Dinas PU Bina Dinas
yang dioperasikan dan Penyediaan Jasa yang dioperasikan dan Marga dan Pekerjaan
dipelihara selama 12 Pemeliharaan, Biaya dipelihara selama 12 Pematusan Umum Bina
bulan sebanyak Pemeliharaan, Pajak bulan sebanyak Marga dan
dan Perizinan Pematusan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Penanaman Penanama
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Modal dan n Modal
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Pelayanan dan
Kantor atau Bangunan Terpadu Satu Pelayanan
Lainnya Pintu Terpadu
Satu Pintu
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pengelolaan Pengelolaa
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Bangunan dan n
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Tanah Bangunan
Gedung Kantor atau dan Tanah
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.06 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan pemeliharaan dan Tenaga Kerja Tenaga
pengadaan sarana Peralatan dan Mesin pengadaan sarana Kerja
perkantoran Lainnya perkantoran
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Asemrowo Asemrowo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Benowo Benowo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Bubutan Bubutan
asi Sarana dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 226


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana Prasarana Pendukung pengadaan sarana
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Bulak
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Bulak
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Dukuh
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Dukuh Pakis Pakis
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Gayungan Gayungan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Genteng Genteng
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Gubeng Gubeng
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Gunung Anyar Gunung
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Anyar
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 227


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Jambangan Jambangan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Karangpilang Karangpilan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana g
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kenjeran Kenjeran
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kecamatan Krembanga
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Krembangan n
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Lakarsantri Lakarsantri
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Mulyorejo Mulyorejo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pabean Pabean
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Cantian Cantian
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 228


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Pakal
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pakal
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Rungkut Rungkut
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sambikerep Sambikerep
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sawahan Sawahan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Semampir Semampir
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Simokerto Simokerto
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sukolilo Sukolilo

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 229


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sukomanungg Sukomanun
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana al ggal
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tambaksari Tambaksari
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tandes Tandes
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tegalsari Tegalsari
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kecamatan Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tenggilis Tenggilis
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Mejoyo Mejoyo
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Wiyung Wiyung
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 230


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Wonocolo Wonocolo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Wonokromo Wonokrom
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana o
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Satuan Satuan
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Polisi Pamong Polisi
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Praja Pamong
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Praja
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Sekretariat
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sekretariat DPRD
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana DPRD
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
X.XX.01.2.11 X.XX.01.2.11.04 Bagian
Administrasi Penyediaan Dana Umum Dan
Keuangan Penunjang Protokol
dan Operasional Kepala
Operasional Daerah dan Wakil
Kepala Kepala Daerah
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
X.XX.01.2.11.01 Bagian
Penyediaan Gaji dan Umum Dan
Tunjangan Kepala Protokol
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 231


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.2.13 Jumlah penyelenggara 254 X.XX.01.2.13.04 Jumlah penyelenggara 254 Kantor Bagian Bagian
Penataan pelayanan publik yang lembaga Monitoring, Evaluasi pelayanan publik yang lembaga Organisasi Organisasi
Organisasi dilakukan monitoring dan Pengendalian dilakukan monitoring dan Perangkat
Kualitas Pelayanan Daerah terkait
Publik dan Tata
Laksana
Jumlah unit layanan 254 Jumlah unit layanan 254 Unit Bagian
publik yang dilakukan lembaga publik yang dilakukan lembaga Pelayanan di Organisasi
Survey Kepuasan Survey Kepuasan Kota
Masyarakat Masyarakat Surabaya,
Gedung
pertemuan
milik
Pemerintah
Kota
Surabaya atau
gedung
pertemuan
lainnya
Jumlah dokumen 1 X.XX.01.2.13.01 Jumlah dokumen 1 Kantor Bagian Bagian
pelaksanaan analisis dokume Pengelolaan pelaksanaan analisis dokume Organisasi Organisasi
jabatan dan analisis n Kelembagaan dan jabatan dan analisis n
beban kerja serta Analisis Jabatan beban kerja serta
standar kompetensi standar kompetensi
yang disusun yang disusun
Jumlah dokumen 1 Jumlah dokumen 1 Kantor Bagian Bagian
pelaksanaan analisis dokume pelaksanaan analisis dokume Organisasi Organisasi
kelembagaan yang n kelembagaan yang n
disusun disusun
Jumlah dokumen 2 X.XX.01.2.13.03 Jumlah dokumen 2 Kantor Bagian Bagian
pendampingan dokume Peningkatan Kinerja pendampingan dokume Organisasi Organisasi
penyusunan laporan n dan Reformasi penyusunan laporan n dan PD terkait
kinerja dan monitoring Birokrasi kinerja dan monitoring
implementasi reformasi implementasi reformasi
birokrasi yang disusun birokrasi yang disusun
Jumlah POS perangkat 155 Jumlah POS perangkat 155 Perangkat Bagian
daerah yang dilakukan POS daerah yang dilakukan POS Daerah di Organisasi
monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi Pemerintah
Kota
Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 232


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X.XX.01.2.14 Jumlah Dokumentasi, 9 X.XX.01.2.14.03 Jumlah Dokumentasi, 9 Kantor Bagian Bagian
Pelaksanaan Data dan Informasi dokume Pendokumentasian Data dan Informasi dokume Hubungan Hubungan
Protokol dan disusun n Tugas Pimpinan disusun n Masyarakat Masyarakat
Komunikasi
Pimpinan
Persentase 100% X.XX.01.2.14.01 Persentase 100% Lokasi Bagian
Keberhasilan Fasilitasi Keprotokolan Keberhasilan Aktivitas Umum Dan
Penyediaan Pelayanan Penyediaan Pelayanan Walikota dan Protokol
Kedinasan Kepala Kedinasan Kepala Wakil
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Walikota
Kepala Daerah Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan 185 kali X.XX.01.2.14.01 Jumlah Kegiatan 185 kali Lokasi Tujuan Sekretariat
Kunjungan Kerja dan Fasilitasi Keprotokolan Kunjungan Kerja dan Kunjungan DPRD
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Kerja di Jawa
Pimpinan dan Anggota Pimpinan dan Anggota Timur, luar
DPRD DPRD Jawa Timur,
luar negeri
Jumlah kegiatan 264 kali Jumlah kegiatan 264 kali Kantor DPRD Sekretariat
pengendalian pengendalian Kota DPRD
keamanan yang keamanan yang Surabaya
dilaksanakan dilaksanakan
Jumlah studi banding 240 kali Jumlah studi banding 240 kali Gedung Sekretariat
yang difasilitasi yang difasilitasi DPRD Kota DPRD
Surabaya
X.XX.01.2.15 X.XX.01.2.15.01 Sekretariat
Layanan Penyelenggaraan DPRD
Keuangan Administrasi Keuangan
dan DPRD
Kesejahteraa
n DPRD
X.XX.01.2.16 Jumlah rapat paripurna 45 kali X.XX.01.2.16.03 Jumlah rapat paripurna 45 kali Kantor DPRD Sekretariat
Layanan yang diselenggarakan Fasilitasi Rapat yang diselenggarakan Kota DPRD
Administrasi Koordinasi dan Surabaya
DPRD Konsultasi DPRD
Jumlah rapat-rapat alat 930 kali Jumlah rapat-rapat alat 930 kali Kantor DPRD Sekretariat
kelengkapan Dewan kelengkapan Dewan Kota DPRD
yang diselenggarakan yang diselenggarakan Surabaya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Administrasi Administras
asi Sarana dan Pemerintahan i

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 233


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana Prasarana Pendukung pengadaan sarana Dan Otonomi Pemerintah
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran Daerah an Dan
Bangunan Lainnya Otonomi
Daerah
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Administrasi Administras
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Perekonomian i
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Dan Usaha Perekonomi
Gedung Kantor atau Daerah an Dan
Bangunan Lainnya Usaha
Daerah
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Hukum Hukum
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Kendaraan 2897 X.XX.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan 2897 Kantor Bagian Bagian
Dinas/Operasional unit Penyediaan Jasa Dinas/Operasional unit Layanan Layanan
yang dipelihara dan Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara dan Pengadaan Pengadaan
diurus administrasinya Pemeliharaan, dan diurus administrasinya dan dan
Pajak Kendaraan Pengelolaan Pengelolaa
Perorangan Dinas atau Aset n Aset
Kendaraan Dinas
Jabatan
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Bagian Bagian
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Organisasi Organisasi
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase Kelayakan 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase Kelayakan 100% Kantor Bagian Bagian
dan Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilit dan Ketersediaan Umum Dan Umum Dan
sarana dan prasarana asi Sarana dan sarana dan prasarana Protokol Protokol
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kebersihan Kebersihan
asi Sarana dan dan Ruang

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 234


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana Prasarana Pendukung pengadaan sarana dan Ruang Terbuka
perkantoran Gedung Kantor atau perkantoran Terbuka Hijau Hijau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kepemudaan Kepemuda
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana dan Olah an dan
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Raga Olah Raga
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Ketahanan Ketahanan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Pangan dan Pangan
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Pertanian dan
Kantor atau Bangunan Pertanian
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Koperasi dan Koperasi
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Usaha Mikro dan Usaha
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Mikro
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.09 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pekerjaan Pekerjaan
pengadaan sarana asi Gedung Kantor dan pengadaan sarana Umum Bina Umum Bina
perkantoran Bangunan Lainnya perkantoran Marga dan Marga dan
Pematusan Pematusan
Jumlah peralatan besar 60 unit X.XX.01.2.09.03 Jumlah peralatan besar 60 unit Dinas PU Bina Dinas
yang dioperasikan dan Penyediaan Jasa yang dioperasikan dan Marga dan Pekerjaan
dipelihara selama 12 Pemeliharaan, Biaya dipelihara selama 12 Pematusan Umum Bina
bulan sebanyak Pemeliharaan dan bulan sebanyak Marga dan
Perizinan Alat Besar Pematusan
Jumlah alat angkut 160 unit X.XX.01.2.09.02 Jumlah alat angkut 160 unit Dinas PU Bina Dinas
yang dioperasikan dan Penyediaan Jasa yang dioperasikan dan Marga dan Pekerjaan
dipelihara selama 12 Pemeliharaan, Biaya dipelihara selama 12 Pematusan Umum Bina
bulan sebanyak Pemeliharaan, Pajak bulan sebanyak Marga dan
dan Perizinan Pematusan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 235


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Penanaman Pekerjaan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Modal dan Umum Bina
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Pelayanan Marga dan
Kantor atau Bangunan Terpadu Satu Pematusan
Lainnya Pintu
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pengelolaan Penanama
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Bangunan dan n Modal
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran Tanah dan
Gedung Kantor atau Pelayanan
Bangunan Lainnya Terpadu
Satu Pintu
Persentase 100% X.XX.01.2.09.06 Persentase 100% Kantor Dinas Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan pemeliharaan dan Tenaga Kerja Pengelolaa
pengadaan sarana Peralatan dan Mesin pengadaan sarana n
perkantoran Lainnya perkantoran Bangunan
dan Tanah
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Dinas
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Asemrowo Tenaga
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Kerja
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Benowo Asemrowo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Bubutan Benowo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Bulak Bubutan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 236


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Bulak
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Dukuh Pakis
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Dukuh
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Gayungan Pakis
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Genteng Gayungan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Gubeng Genteng
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Gunung Anyar Gubeng
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Jambangan Gunung
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Anyar
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Karangpilang Jambangan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 237


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kenjeran Karangpilan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana g
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Kecamatan Kenjeran
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Krembangan
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Lakarsantri Krembanga
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana n
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Mulyorejo Lakarsantri
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pabean Mulyorejo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Cantian
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Pakal Pabean
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Cantian
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 238


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec. Pakal
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Rungkut
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sambikerep Rungkut
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sawahan Sambikerep
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Semampir Sawahan
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Simokerto Semampir
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sukolilo Simokerto
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sukomanungg Sukolilo
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana al
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 239


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tambaksari Sukomanun
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana ggal
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tandes Tambaksari
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tegalsari Tandes
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kecamatan Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Tenggilis Tegalsari
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Mejoyo
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Wiyung Tenggilis
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Mejoyo
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Wonocolo Wiyung
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Kec. Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Wonokromo Wonocolo

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 240


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.11 Persentase 100% Kantor Satuan Kec.
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Polisi Pamong Wonokrom
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana Praja o
perkantoran Prasarana Pendukung perkantoran
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase 100% X.XX.01.2.09.10 Persentase 100% Kantor Satuan
pemeliharaan dan Pemeliharaan/Rehabilit pemeliharaan dan Sekretariat Polisi
pengadaan sarana asi Sarana dan pengadaan sarana DPRD Pamong
perkantoran Prasarana Gedung perkantoran Praja
Kantor atau Bangunan
Lainnya
X.XX.01.2.11 X.XX.01.2.11.04 Sekretariat
Administrasi Penyediaan Dana DPRD
Keuangan Penunjang
dan Operasional Kepala
Operasional Daerah dan Wakil
Kepala Kepala Daerah
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
X.XX.01.2.11.01 Bagian
Penyediaan Gaji dan Umum Dan
Tunjangan Kepala Protokol
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
X.XX.01.2.13 Jumlah penyelenggara 254 X.XX.01.2.13.04 Jumlah penyelenggara 254 Kantor Bagian Bagian
Penataan pelayanan publik yang lembaga Monitoring, Evaluasi pelayanan publik yang lembaga Organisasi Umum Dan
Organisasi dilakukan monitoring dan Pengendalian dilakukan monitoring dan Perangkat Protokol
Kualitas Pelayanan Daerah terkait
Publik dan Tata
Laksana
Jumlah unit layanan 254 Jumlah unit layanan 254 Unit Bagian
publik yang dilakukan lembaga publik yang dilakukan lembaga Pelayanan di Organisasi
Survey Kepuasan Survey Kepuasan Kota
Masyarakat Masyarakat Surabaya,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 241


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gedung
pertemuan
milik
Pemerintah
Kota
Surabaya atau
gedung
pertemuan
lainnya
Jumlah dokumen 1 X.XX.01.2.13.01 Jumlah dokumen 1 Kantor Bagian Bagian
pelaksanaan analisis dokume Pengelolaan pelaksanaan analisis dokume Organisasi Organisasi
jabatan dan analisis n Kelembagaan dan jabatan dan analisis n
beban kerja serta Analisis Jabatan beban kerja serta
standar kompetensi standar kompetensi
yang disusun yang disusun
Jumlah dokumen 1 Jumlah dokumen 1 Kantor Bagian Bagian
pelaksanaan analisis dokume pelaksanaan analisis dokume Organisasi Organisasi
kelembagaan yang n kelembagaan yang n
disusun disusun
Jumlah dokumen 2 X.XX.01.2.13.03 Jumlah dokumen 2 Kantor Bagian Bagian
pendampingan dokume Peningkatan Kinerja pendampingan dokume Organisasi Organisasi
penyusunan laporan n dan Reformasi penyusunan laporan n dan PD terkait
kinerja dan monitoring Birokrasi kinerja dan monitoring
implementasi reformasi implementasi reformasi
birokrasi yang disusun birokrasi yang disusun
Jumlah POS perangkat 155 Jumlah POS perangkat 155 Perangkat Bagian
daerah yang dilakukan POS daerah yang dilakukan POS Daerah di Organisasi
monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi Pemerintah
Kota
Surabaya
X.XX.01.2.14 Jumlah Dokumentasi, 9 X.XX.01.2.14.03 Jumlah Dokumentasi, 9 Kantor Bagian Bagian
Pelaksanaan Data dan Informasi dokume Pendokumentasian Data dan Informasi dokume Hubungan Organisasi
Protokol dan disusun n Tugas Pimpinan disusun n Masyarakat
Komunikasi
Pimpinan
Persentase 100% X.XX.01.2.14.01 Persentase 100% Lokasi Bagian
Keberhasilan Fasilitasi Keprotokolan Keberhasilan Aktivitas Hubungan
Penyediaan Pelayanan Penyediaan Pelayanan Walikota dan Masyarakat
Kedinasan Kepala Kedinasan Kepala Wakil
Walikota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 242


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Perangkat
Lokasi Sub Ket
o Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Kegiatan
Capaian Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan 185 kali X.XX.01.2.14.01 Jumlah Kegiatan 185 kali Lokasi Tujuan Bagian
Kunjungan Kerja dan Fasilitasi Keprotokolan Kunjungan Kerja dan Kunjungan Umum Dan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Kerja di Jawa Protokol
Pimpinan dan Anggota Pimpinan dan Anggota Timur, luar
DPRD DPRD Jawa Timur,
luar negeri
Jumlah kegiatan 264 kali Jumlah kegiatan 264 kali Kantor DPRD Sekretariat
pengendalian pengendalian Kota DPRD
keamanan yang keamanan yang Surabaya
dilaksanakan dilaksanakan
Jumlah studi banding 240 kali Jumlah studi banding 240 kali Gedung Sekretariat
yang difasilitasi yang difasilitasi DPRD Kota DPRD
Surabaya
X.XX.01.2.15 X.XX.01.2.15.01 Sekretariat
Layanan Penyelenggaraan DPRD
Keuangan Administrasi Keuangan
dan DPRD
Kesejahteraa
n DPRD
X.XX.01.2.16 Jumlah rapat paripurna 45 kali X.XX.01.2.16.03 Jumlah rapat paripurna 45 kali Kantor DPRD Sekretariat
Layanan yang diselenggarakan Fasilitasi Rapat yang diselenggarakan Kota DPRD
Administrasi Koordinasi dan Surabaya
DPRD Konsultasi DPRD
Jumlah rapat-rapat alat 930 kali Jumlah rapat-rapat alat 930 kali Kantor DPRD Sekretariat
kelengkapan Dewan kelengkapan Dewan Kota DPRD
yang diselenggarakan yang diselenggarakan Surabaya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan V - 243


Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB VI
PENUTUP

Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


memuat gambaran umum tentang rencana pendapatan dan belanja daerah
serta pembiayaan yang disampaikan untuk menyertai dokumen RAPBD dalam
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
APBD dimaksudkan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi
terkini agar kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang lebih transparan
dan akuntabel sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat dapat terwujud.
Demikian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
sebagai penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah
disepakati dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara nyata dan bermakna yang akan
diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2021.

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

PENUTUP VI - 1

Anda mungkin juga menyukai