Anda di halaman 1dari 17

NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Volume Kegiatan Jadwal Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UKM ESENSIAL
4 GIZI

Pertemuan evaluasi pos


Pertemuan evaluasi pos Mengevaluasi hasil gizi dilaksanakan UPT Puskesmas
13 35 orang 35 orang PJ Program 1 x / tahun 1 x / tahun (Oktober) Rp 1,837,000
gizi pelaksanaan kegiatan pos gizi dengan mengundang Kunciran Baru
linsek, kader dan peserta

Pendampingan pasca
Pendampingan pasca pos Terpantaunya status gizi 2x / tahun (Oktober & pos gizi dilaksanakan
14 20 Balita 20 Balita PJ Program 2 x / tahun 2 Kelurahan Rp 1,000,000
gizi balita dan pola asuh ibu November) oleh kader, 1 kader
memantau 2 balita

Memberikan informasi
Bintek "Sahabat Pena"
tentang pentingnya pemberian SMP,SMA/Sederajat
Bintek "Sahabat Pena" (Sehat Bersama Teman
TTD untuk remaja putri & 4x / tahun (Jan, Mar, di wilayah kerja UPT
15 (Sehat Bersama Teman 14 SLTP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program 4x / tahun Peduli Anemia) Rp 2,800,000
pembentukan kader sahabat Juli, Agst) Puskesmas Kunciran
Peduli Anemia) dilaksanakan di 4
pena agar cakupan TTD Baru
sekolah
rematri tercapai

Pemberian tablet tambah


darah utk remaja putri
SMP,SMA/Sederajat
dilaksanakan bersamaan
Pemberian tablet tambah 4x / tahun (Jan, Mar, di wilayah kerja UPT
16 Mencegah terjadinya anemia 14 SLTP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program 4x / tahun dengan bintek sahabat
darah utk remaja putri Juli, Agst) Puskesmas Kunciran
penan & non budget
Baru
bersamaan dengan
penjaringan

Pertemuan evaluasi
Memaparkan hasil evaluasi peningkatan cakupan
Pertemuan evaluasi
kegiatan SDIDTK di paud/TK pelayanan anak balita
peningkatan cakupan
& memecahkan masalah dengan jejaring UPT Puskesmas
17 pelayanan anak balita 27 Paud/TK 27 Paud/TK PJ program 1 x / tahun 1 x / tahun (Maret) Rp 1,575,000
secara bersama-sama dalam (paud/TK) di wilayah Kunciran Baru
dengan jejaring
pemantauan tumbuh kembang kerja UPT Puskesmas
(paud/TK)
Apras Kunciran Baru sebanyak
27 paud/TK
Pelatihan PMBA
Meningkatkan pengetahuan dilaksanakan selama 3
Pelatihan PMBA bagi UPT Puskesmas
18 kader tentang pemberian 125 kader 25 kader PJ Program 1 x / tahun 1 x / tahun (Maret) hari dengan materi yang Rp 14,775,000
kader Kunciran Baru
makan pada balita dan anak disampaikan oleh
narasumber

Memberikan informsi kepada Penyuluhan kesehatan


Penyuluhan kesehatan
catin untuk persiapan 4 x / tahun (Feb, Mar, reproduksi & gizi bagi
19 reproduksi & gizi bagi 7.644 orang 100 orang PJ program 4x / tahun KUA Rp 1,750,000
kehamilan dan 1000 HPK Agst, Nov) calon pengantin
calon pengantin
dalam pencegahan stunting dilaksanakan di KUA
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Volume Kegiatan Jadwal Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

Pertemuan evaluasi pos


Pertemuan evaluasi pos Mengevaluasi hasil gizi dilaksanakan UPT Puskesmas
13 35 orang 35 orang PJ Program 1 x / tahun 1 x / tahun (Oktober) Rp 1,837,000
gizi pelaksanaan kegiatan pos gizi dengan mengundang Kunciran Baru
linsek, kader dan peserta

Pendampingan pasca
Pendampingan pasca pos Terpantaunya status gizi 2x / tahun (Oktober & pos gizi dilaksanakan
14 20 Balita 20 Balita PJ Program 2 x / tahun 2 Kelurahan Rp 1,000,000
gizi balita dan pola asuh ibu November) oleh kader, 1 kader
memantau 2 balita

Memberikan informasi
Bintek "Sahabat Pena"
tentang pentingnya pemberian SMP,SMA/Sederajat
Bintek "Sahabat Pena" (Sehat Bersama Teman
TTD untuk remaja putri & 4x / tahun (Jan, Mar, di wilayah kerja UPT
15 (Sehat Bersama Teman 14 SLTP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program 4x / tahun Peduli Anemia) Rp 2,800,000
pembentukan kader sahabat Juli, Agst) Puskesmas Kunciran
Peduli Anemia) dilaksanakan di 4
pena agar cakupan TTD Baru
sekolah
rematri tercapai

Pemberian tablet tambah


darah utk remaja putri
SMP,SMA/Sederajat
dilaksanakan bersamaan
Pemberian tablet tambah 4x / tahun (Jan, Mar, di wilayah kerja UPT
16 Mencegah terjadinya anemia 14 SLTP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program 4x / tahun dengan bintek sahabat
darah utk remaja putri Juli, Agst) Puskesmas Kunciran
penan & non budget
Baru
bersamaan dengan
penjaringan

Pertemuan evaluasi
Memaparkan hasil evaluasi peningkatan cakupan
Pertemuan evaluasi
kegiatan SDIDTK di paud/TK pelayanan anak balita
peningkatan cakupan
& memecahkan masalah dengan jejaring UPT Puskesmas
17 pelayanan anak balita 27 Paud/TK 27 Paud/TK PJ program 1 x / tahun 1 x / tahun (Maret) Rp 1,575,000
secara bersama-sama dalam (paud/TK) di wilayah Kunciran Baru
dengan jejaring
pemantauan tumbuh kembang kerja UPT Puskesmas
(paud/TK)
Apras Kunciran Baru sebanyak
27 paud/TK
Pelatihan PMBA
Meningkatkan pengetahuan dilaksanakan selama 3
Pelatihan PMBA bagi UPT Puskesmas
18 kader tentang pemberian 125 kader 25 kader PJ Program 1 x / tahun 1 x / tahun (Maret) hari dengan materi yang Rp 14,775,000
kader Kunciran Baru
makan pada balita dan anak disampaikan oleh
narasumber

Memberikan informsi kepada Penyuluhan kesehatan


Penyuluhan kesehatan
catin untuk persiapan 4 x / tahun (Feb, Mar, reproduksi & gizi bagi
19 reproduksi & gizi bagi 7.644 orang 100 orang PJ program 4x / tahun KUA Rp 1,750,000
kehamilan dan 1000 HPK Agst, Nov) calon pengantin
calon pengantin
dalam pencegahan stunting dilaksanakan di KUA
Kebutuhan Kebutuhan Sumber
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Indikator Kinerja Keterangan
Sumber Daya Anggaran Pembiayaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Snack : 20 org x 2
Perubahan perilaku ibu
kl x Rp. 17.500 =
menjadi lebih baik,
Pertemuan evaluasi pos Mengevaluasi hasil Petugas, materi, Linsek, Linpro, Rp. 700.000,
13 40 orang 40 orang PJ Program 2 x / tahun Rp 1,837,000 status gizi balita BOK
gizi pelaksanaan kegiatan pos gizi anggaran Kader Makan : 20 org x 2
dipertahankan / lebih
kl x Rp. 35.000 =
baik
Rp. 1.400.000

Honor : 5 org x 2
Terpantaunya status
Pendampingan pasca pos Terpantaunya status gizi Kader, form, kl x 2 keg x Rp.
14 20 Balita 20 Balita PJ Program Kader 2x / tahun Rp 1,000,000 gizi balita peserta pos BOK
gizi balita dan pola asuh ibu anggaran 50.000 = Rp.
gizi
1.000.000

Memberikan informasi
tentang pentingnya pemberian
Bintek "Sahabat Pena" Remaja putri Snack : 50 org x 4
TTD untuk remaja putri & Petugas, materi,
15 (Sehat Bersama Teman 24 SMP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program Linpro, Linsek 4x / tahun Rp 3,500,000 memahami pentingnya BOK kl x Rp.17.500 =
pembentukan kader sahabat media
Peduli Anemia) pemberian TTD Rp. 3.500.000
pena agar cakupan TTD
rematri tercapai

Pemberian tablet tambah Remaja putri


16 Mencegah terjadinya anemia 24 SMP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program Petugas Linpro, Linsek 4x / tahun
darah utk remaja putri mendapatkan TTD

Memaparkan hasil evaluasi Snack : 30 org x 1


Pertemuan evaluasi
kegiatan SDIDTK di paud/TK hr x Rp. 17.500 =
peningkatan cakupan Kesehatan & tumbuh
& memecahkan masalah Petugas, anggaran, Rp.525.000 Makan
17 pelayanan anak balita 27 Paud/TK 27 Paud/TK PJ program Linpro, Linsek 1 x / tahun Rp 1,575,000 kembang anak BOK
secara bersama-sama dalam materi dan media : 30 org x 1 hr x
dengan jejaring prasekolah terpantau
pemantauan tumbuh kembang Rp. 35.000 = Rp.
(paud/TK)
Apras 1.050.000

Snack : 30 x 3 hr x
Rp. 17.500 = Rp.
1.575.000, Makan :
30 org x 3 hr x Rp.
35.000 =
Kader mampu
Meningkatkan pengetahuan 3.150.000,
Pelatihan PMBA bagi Narasumber, media, memberikan informasi
18 kader tentang pemberian 125 kader 25 kader PJ Program Linpro 1 x / tahun Rp 14,775,000 BOK Transport : 25 x 3
kader anggaran, di masyarakat terkait
makan pada balita dan anak x Rp. 50.000 =
dengan PMBA
3.750.000, Honor
nasum : 3 org x 2
JPL x 3 hr x Rp.
350.000 = Rp.
6.300.000
Kunjungn K1
Memberikan informsi kepada Snack : 25 org x 1
Penyuluhan kesehatan meningkat dan
catin untuk persiapan Petugas, anggaran, Linsek (KUA), hr x 4 keg x
19 reproduksi & gizi bagi 7.644 orang 100 orang PJ program 4 x / tahun ( Rp 1,750,000 kebutuhan zat gizi BOK
kehamilan dan 1000 HPK materi dan media Linpro Rp.17.500 = Rp.
calon pengantin terpenuhi sehingga
dalam pencegahan stunting 1.750.000
tidak ada bumil resti
Kebutuhan Sumber
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Keterangan
Sumber Daya Pembiayaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Snack : 20 org x 3
Perubahan perilaku ibu
kl x Rp. 17.500 =
menjadi lebih baik,
Pertemuan evaluasi pos Mengevaluasi hasil Petugas, materi, Linsek, Linpro, Rp. 1.050.000,
13 60 orang 60 orang PJ Program 3 x / tahun Rp 3,150,000 status gizi balita BOK
gizi pelaksanaan kegiatan pos gizi anggaran Kader Makan : 20 org x 3
dipertahankan / lebih
kl x Rp. 35.000 =
baik
Rp. 2.100.000

Honor : 5 org x 2
Terpantaunya status
Pendampingan pasca pos Terpantaunya status gizi Kader, form, kl x 2 keg x Rp.
14 20 Balita 20 Balita PJ Program Kader 2x / tahun Rp 1,000,000 gizi balita peserta pos BOK
gizi balita dan pola asuh ibu anggaran 50.000 = Rp.
gizi
1.000.000

Memberikan informasi
tentang pentingnya pemberian
Bintek "Sahabat Pena" Remaja putri Snack : 60 org x 4
TTD untuk remaja putri & Petugas, materi,
15 (Sehat Bersama Teman 24 SMP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program Linpro, Linsek 4x / tahun Rp 4,200,000 memahami pentingnya BOK kl x Rp.17.500 =
pembentukan kader sahabat media
Peduli Anemia) pemberian TTD Rp. 3.500.000
pena agar cakupan TTD
rematri tercapai

Pemberian tablet tambah Remaja putri


16 Mencegah terjadinya anemia 24 SMP,SMA/Sederajat 4 SMP,SMA/Sederajat PJ Program Petugas Linpro, Linsek 4x / tahun
darah utk remaja putri mendapatkan TTD

Memaparkan hasil evaluasi Snack : 30 org x 1


Pertemuan evaluasi
kegiatan SDIDTK di paud/TK hr x Rp. 17.500 =
peningkatan cakupan Kesehatan & tumbuh
& memecahkan masalah Petugas, anggaran, Rp.525.000 Makan
17 pelayanan anak balita 27 Paud/TK 27 Paud/TK PJ program Linpro, Linsek 1 x / tahun Rp 1,575,000 kembang anak BOK
secara bersama-sama dalam materi dan media : 30 org x 1 hr x
dengan jejaring prasekolah terpantau
pemantauan tumbuh kembang Rp. 35.000 = Rp.
(paud/TK)
Apras 1.050.000

Snack : 30 x 3 hr x
Rp. 17.500 = Rp.
1.575.000, Makan :
30 org x 3 hr x Rp.
35.000 =
Kader mampu
Meningkatkan pengetahuan 3.150.000,
Pelatihan PMBA bagi Narasumber, media, memberikan informasi
18 kader tentang pemberian 125 kader 25 kader PJ Program Linpro 1 x / tahun Rp 14,775,000 BOK Transport : 25 x 3
kader anggaran, di masyarakat terkait
makan pada balita dan anak x Rp. 50.000 =
dengan PMBA
3.750.000, Honor
nasum : 3 org x 2
JPL x 3 hr x Rp.
350.000 = Rp.
6.300.000
Kunjungn K1
Memberikan informsi kepada Snack : 30 org x 1
Penyuluhan kesehatan meningkat dan
catin untuk persiapan Petugas, anggaran, Linsek (KUA), hr x 4 keg x
19 reproduksi & gizi bagi 7.644 orang 100 orang PJ program 4 x / tahun Rp 2,100,000 kebutuhan zat gizi BOK
kehamilan dan 1000 HPK materi dan media Linpro Rp.17.500 = Rp.
calon pengantin terpenuhi sehingga
dalam pencegahan stunting 2.100.000
tidak ada bumil resti
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Target Sasaran Penanggung Jawab
3 PROMKES Sosialisasi PHBS 6 RW PJ Program

Pembinaan sekolah sehat 2 SMP/SMA/Sederajat Negeri PJ Program

Pendataan survey PHBS 6 orang PJ Program

Kunjungan rumah (PIS-PK) 30 kk / bln PJ Program


Rincian
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Volume Kegiatan Jadwal Lokasi Pelaksanaan Biaya
Pelaksanaan

Memberdayakan Masyarakat
Sosialisasi PHBS di
untuk Meningkatkan Januari, Februari,
Penyuluhan PHBS di masyarakat
3 PROMKES pengetahuan, kesadaran dan 15 RW 6 RW PJ Program 6 x / tahun Maret, Agustus, 3 Kelurahan Rp 3,150,000
masyarakat dilaksanakan di 3
kemampuan untuk berprilaku September, Oktober
kelurahan
positif terhadap kesehatan

Memberdayakan warga sekolah


untuk Meningkatkan Sosialisasi PHBS di
Penyuluhan PHBS di Februari, Maret, Juli,
pengetahuan, kesadaran dan 37 Sekolah 10 Sekolah PJ Program 10 x / tahun sekolahdilaksanakan SD/SMP/SMA Rp 5,250,000
sekolah Agustus,
kemampuan untuk berprilaku di 10 sekolah
positif terhadap kesehatan

Pembinaan sekolah
Mensosialisasikan kegiatan 21 SMP/SMA/Sederajat 2 SMP/SMA/Sederajat sehat dilaksanakan
Pembinaan sekolah sehat PJ Program 2 x / tahun Juli SD/SMP/SMA Rp 1,400,000
tentang sekolah sehat Negeri Negeri pada bulan Juli
dengan 40 peserta

memperoleh data tentang Pendataan survey


Pendataan survey PHBS persentase masyrakat yang 125 orang 6 orang PJ Program 1 x / tahun Januari PHBS dilakukan di 3 3 Kelurahan Rp 1,200,000
sudah ber PHBS kelurahan

Untuk mengetahui penyebab


Kunjungan rumah
penyakit pasien yg datang ke
Kunjungan rumah (PIS- (PIS-PK)
pkm. Untuk mengetahui 13.962 KK 30 kk / bln PJ Program 12 kali / tahun Januari - Desember 3 Kelurahan Rp 18,000,000
PK) dilaksanakan di 3
permasalahan kesling yg ada di
kelurahan
lapangan
Rincian
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Volume Kegiatan Jadwal Lokasi Pelaksanaan Biaya
Pelaksanaan

Memberdayakan Masyarakat
Sosialisasi PHBS di
untuk Meningkatkan Januari, Februari,
Penyuluhan PHBS di masyarakat
3 pengetahuan, kesadaran dan 15 RW 6 RW PJ Program 6 x / tahun Maret, Agustus, 3 Kelurahan Rp 3,150,000
masyarakat dilaksanakan di 3
kemampuan untuk berprilaku September, Oktober
kelurahan
positif terhadap kesehatan

Memberdayakan warga sekolah


untuk Meningkatkan Sosialisasi PHBS di
Penyuluhan PHBS di Februari, Maret, Juli,
pengetahuan, kesadaran dan 37 Sekolah 10 Sekolah PJ Program 10 x / tahun sekolahdilaksanakan SD/SMP/SMA Rp 5,250,000
sekolah Agustus,
kemampuan untuk berprilaku di 10 sekolah
positif terhadap kesehatan

Pembinaan sekolah
Mensosialisasikan kegiatan 21 SMP/SMA/Sederajat 2 SMP/SMA/Sederajat sehat dilaksanakan
Pembinaan sekolah sehat PJ Program 2 x / tahun Juli SD/SMP/SMA Rp 1,400,000
tentang sekolah sehat Negeri Negeri pada bulan Juli
dengan 40 peserta

memperoleh data tentang Pendataan survey


Pendataan survey PHBS persentase masyrakat yang 125 orang 6 orang PJ Program 1 x / tahun Januari PHBS dilakukan di 3 3 Kelurahan Rp 1,200,000
sudah ber PHBS kelurahan

Untuk mengetahui penyebab


Kunjungan rumah
penyakit pasien yg datang ke
Kunjungan rumah (PIS- (PIS-PK)
pkm. Untuk mengetahui 13.962 KK 30 kk / bln PJ Program 12 kali / tahun Januari - Desember 3 Kelurahan Rp 18,000,000
PK) dilaksanakan di 3
permasalahan kesling yg ada di
kelurahan
lapangan
Kebutuhan Kebutuhan Sumber
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Indikator Kinerja
Sumber Daya Anggaran Pembiayaan

Memberdayakan Masyarakat
untuk Meningkatkan
Petugas, media masyarakat berparilaku
3 PROMKES Sosialisasi PHBS pengetahuan, kesadaran dan 15 RW 6 RW PJ Program Linpro dan Linsek 6 x / tahun Rp 3,150,000 BOK
penyluhan hidup bersih & sehat
kemampuan untuk berprilaku
positif terhadap kesehatan

Sekolah menerapkan
Mensosialisasikan kegiatan 2 SMP/SMA/Sederajat 2 SMP/SMA/Sederajat
Pembinaan sekolah sehat PJ Program petugas, sarana UPT Dikdas, Linpro 2 x / tahun Rp 1,400,000 perilaku hidup bersih BOK
tentang sekolah sehat Negeri Negeri
& sehat

memperoleh data tentang diperolehnya data


Pendataan survey PHBS persentase masyrakat yang 125 orang 6 orang PJ Program Kader kader 1 x / tahun Rp 600,000 persentase masyarakat BOK
sudah ber PHBS yang ber PHBS

Diketahuinya
Untuk mengetahui penyebab penyebab
penyakit pasien yg datang ke penyakit/masalah
Kunjungan rumah (PIS- Petugas, media, Linpro, Linsek, Setiap bulan (mg ke-2
pkm. Untuk mengetahui 13.962 KK 30 kk / bln PJ Program Rp 12,000,000 pasien klinik sanitasi BOK
PK) anggaran, kader Kader dan 3)
permasalahan kesling yg ada dlm rangka upaya
di lapangan pemutusan mata rantai
penularan penyakit.
Kebutuhan Kebutuhan Sumber
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Indikator Kinerja
Sumber Daya Anggaran Pembiayaan

Memberdayakan Masyarakat
untuk Meningkatkan
Petugas, media masyarakat berparilaku
3 PROMKES Sosialisasi PHBS pengetahuan, kesadaran dan 15 RW 6 RW PJ Program Linpro dan Linsek 6 x / tahun Rp 3,150,000 BOK
penyluhan hidup bersih & sehat
kemampuan untuk berprilaku
positif terhadap kesehatan

Sekolah menerapkan
Mensosialisasikan kegiatan 2 SMP/SMA/Sederajat 2 SMP/SMA/Sederajat
Pembinaan sekolah sehat PJ Program petugas, sarana UPT Dikdas, Linpro 2 x / tahun Rp 1,400,000 perilaku hidup bersih BOK
tentang sekolah sehat Negeri Negeri
& sehat

memperoleh data tentang diperolehnya data


Pendataan survey PHBS persentase masyrakat yang 125 orang 6 orang PJ Program Kader kader 1 x / tahun Rp 600,000 persentase masyarakat BOK
sudah ber PHBS yang ber PHBS

Diketahuinya
Untuk mengetahui penyebab penyebab
penyakit pasien yg datang ke penyakit/masalah
Kunjungan rumah (PIS- Petugas, media, Linpro, Linsek, Setiap bulan (mg ke-2
pkm. Untuk mengetahui 13.962 KK 30 kk / bln PJ Program Rp 12,000,000 pasien klinik sanitasi BOK
PK) anggaran, kader Kader dan 3)
permasalahan kesling yg ada dlm rangka upaya
di lapangan pemutusan mata rantai
penularan penyakit.
Kebutuhan Kebutuhan Sumber
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Indikator Kinerja
Sumber Daya Anggaran Pembiayaan
Pendataan pekerja sakit mendata pekerja sakit untuk
pekerja sakit yg berobat Terdatanya semua
yang berobat ke mengetahui angka kejadian 43.496 orang PJ program petugas Setiap hari
ke puskesmas pekerja sakit
Puskesmas KAK & PAK

Pendataan & pembinaan monitoring& pembinaan Terdata semua


usaha kerja usaha kerja PJ program petugas linpro dan Kader 1 x / tahun
usaha kerja di wil.kerja kesehatan kerja usaha kerja
KESEHATAN
6.
KERJA terbentuknya tim
pembentukan tim internal membentuk tim internal staf puskesmas staf puskesmas PJ program petugas linpro 1 x / tahun
internal k3
sebagai wadah yg
memberikan pengobatan Linpro & Industri
pembentukan pos ukk pos ukk 1 Home Industri PJ program petugas 1 x / tahun terbentuk pos ukk
sederhana di tempat kerja kerja
masing-masing
Volume
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Jadwal Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya
Kegiatan

Pendataan pekerja sakit


Pendataan pekerja sakit mendata pekerja sakit untuk
pekerja sakit yg berobat yang berobat ke
6. yang berobat ke mengetahui angka kejadian 45.470 orang PJ program 12 bulan Setiap hari 3 Kelurahan
ke puskesmas Puskesmas dilaksanakan
Puskesmas KAK & PAK
1 th / sekali

Pendataan & pembinaan


Pendataan & pembinaan monitoring& pembinaan Puskesmas Kunciran
usaha kerja usaha kerja PJ program 1 x / tahun Februari usaha kerja di wil.kerja
usaha kerja di wil.kerja kesehatan kerja Baru
dilaksanakan 1 th / sekali
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUNAN PUSKESMAS KUNCIRAN BARU

TAHUN 2018

Penanggung Volume
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Jadwal Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya
Jawab Kegiatan

memenuhi kebutuhan
terhadap vit A, mencegah
defisiensi vit.A, membangun
cadangan vit.A dlm hati,
membangun sistem kekebalan Februari & Pemberian vitamin A Posyandu dan
1 GIZI MASYARAKAT Pemberian vitamin A 5.711 bayi dan balita 2737 bayi dan balita PJ Program 2 x / tahun
tubuh, mengurangi angka Agustus dilaksanakan 2x/tahun Puskesmas
kesakitan & angka kematian
akibat infeksi campak, diare,
mencegah kerusakan kornea
mata, dll

Distribusi vit.A ke memenuhi kebutuhan Februari & Pemberian vitamin A


22 Paud / TK 22 Paud / TK PJ Program 2 x / tahun Paud/TK
TK&Paud terhadap vit A pada Balita Agustus dilaksanakan 2x/tahun

Kunjungan Balita Gizi


Memberikan konseling untuk
Kunjungan Balita Gizi 12 balita gizi kurang / 12 balita gizi kurang / Buruk/Kurang
perawatan & pemulihan gizi PJ Program 12 bulan Januari-Desember 3 Kelurahan Rp 7,200,000
Buruk/Kurang buruk perbulan buruk perbulan dilaksanakan setiap
balita
bulan

Sosialisasi gizi pada


Sosialisasi gizi pada 1000 Agar masyarakat dapat 1000 hari pertama
125 orang 30 orang PJ Program 1 x / tahun April Kecamatan Rp 1,425,000
hari pertama kehidupan memahami 100HPK kehidupan dilaksanakan
1 x / tahun

Pemberian tablet tambah


Pemberian tablet tambah April sd darah utk remaja putri
mencegah terjadinya anemia 3671 917 PJ Program 12 bulan Sekolah
darah utk remaja putri Desember dilaksanakan di
SMP/SMA/Sederajat

Pemantauan status gizi di


Pemantauan status gizi di Mengetahui perkembangan
5.711 bayi dan balita 2737 bayi dan balita PJ Program 1 x / tahun Februari Posyandu dilaksanakan Posyandu
Posyandu gizi balita
1x / tahun
Penanggung Kebutuhan Kebutuhan Sumber
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Mitra Kerja Waktu Pelaksanaan Indikator Kinerja
Jawab Sumber Daya Anggaran Pembiayaan
Pendataan pekerja sakit mendata pekerja sakit untuk
pekerja sakit yg berobat pekerja sakit yg berobat Terdatanya semua
yang berobat ke mengetahui angka kejadian PJ program petugas Setiap hari
ke puskesmas ke puskesmas pekerja sakit
Puskesmas KAK & PAK

Pendataan & pembinaan monitoring& pembinaan Terdata semua usaha


usaha kerja usaha kerja PJ program petugas linpro dan Kader 1 x / tahun
usaha kerja di wil.kerja kesehatan kerja kerja
KESEHATAN
6.
KERJA terbentuknya tim
pembentukan tim internal membentuk tim internal staf puskesmas staf puskesmas PJ program petugas linpro 1 x / tahun
internal k3
sebagai wadah yg
memberikan pengobatan
pembentukan pos ukk pos ukk 1 Home Industri PJ program petugas Linpro & Industri kerja 1 x / tahun terbentuk pos ukk
sederhana di tempat kerja
masing-masing
Pencatatan & pelaporan Mengirim hasil kegiatan ke Program Dinkes dan Setiap bulan (di Minggu ke- Tercatatnya semua
Pelaporan setiap bulan PJ Program sarana
program dinas kesehatan ARSIP PKM 4) hasil kegiatan

Anda mungkin juga menyukai