Anda di halaman 1dari 1

BAB II

RENCANA KEGIATAN

1. Rencana Audit Internal


Rencana Audit Internal di buat dari hasil Penilaian Kinerja Puskemas (PKP) tahun 2021 . Hal
ini tentunya tetap mengacu pada Capaian Kinerja pelayanan ditiap- tiap upaya yang
cakupannya rendah dan dianggap perlu perbaikan dan penyempurnaan. Penyusunan rencana
audit dilakukan melalui rapat internal Tim Audit dan dengan persetujuan Kepala Puskemas
menetapkan rencana kegiatan Audit Internal Puskemas. Kegiatan Audit Internal dilakukan
dengan beberapa tahapan yang diawali dengan menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit,
tujuan audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrumen audit. Selanjutnnya tim akan
mengumpulkan data menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan standar/kriteria
yang telah ditetapkan.
Hasil pengumpulan data dianalisis dengan cara membenturkan dengan standar/kriteria yang
digunakan, dengan demikian akan diperoleh temuan-temuan berupa ketidak sesuaian.
Temuan-temuan tersebut dibahas bersama dengan auditee untuk menentukan prioritas
masalah yang harus ditindaklanjuti oleh auditee dengan kegiatan dan batas waktu
penyelesaian yang disepakati bersama. Dan selanjutnya keseluruhan hasil audit harus
dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, Penanggung jawab mutu, dan disampaikan kepada unit
yang diaudit. Dengan dilakukan Audit Internal diharapkan upaya tersebut dapat diperbaiki dan
disempurnakan sehingga cakupan nilai dapat naik dan meningkatkan mutu pelayanan
Puskemas.
Untuk itu, berikut kami cantumkan tabel jadwal Rencana Audit Internal bulan Mei dan bulan
Juni 2022 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli yang telah ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas dan disepakati berdasarkan hasil data Penilaian Kinerja Puskemas.

Anda mungkin juga menyukai