Anda di halaman 1dari 58

DOKUMEN

LAPORAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

DESA HIMALAYA
KECAMATAN TOLANGOHULA
KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2021
KEPALA DESA HIMALAYA
KABUPATEN GORONTALO
PERATURAN DESA HIMALAYA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) AKHIR MASA JABATN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HIMALAYA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri


Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa

b. Bahwa Berdasarkan butir a. Di atas perlu dibentuk


peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tahun anggaran 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6496)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang


Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6639);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6668);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pembembanagunan Desa;
6. peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor
46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HIMALAYA
dan
KEPALA DESA HIMALAYA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA HIMALAYA TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA (LPPD) AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020


dengan rincian sebagai berikut
Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Hasil Usaha Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Bagi Hasil BUMDes 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Pendapatan Transfer 1,636,646,600.00 1,598,153,825.00 38,492,775.00
Dana Desa 1,243,790,000.00 1,243,790,000.00 0.00
Dana Desa 1,243,790,000.00 1,243,790,000.00 0.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00
Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa 376,136,700.00 344,791,975.00 31,344,725.00
Alokasi Dana Desa 376,136,700.00 344,791,975.00 31,344,725.00
Pendapatan Lain-lain 875,543.00 1,071,339.00 195,796.00
Bunga Bank 875,543.00 1,071,339.00 195,796.00
Bunga Bank 875,543.00 1,071,339.00 -195,796.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,640,522,143.00 1,599,225,164.00 41,296,979.00
BELANJA
     
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN 581,641,744.60 536,567,492.00 45,074,252.60
DESA
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 520,264,000.00 518,413,000.00 1,851,000.00
DESA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60,500,000.00 56,557,000.00 3,943,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, 379,680,000.00 377,757,000.00 1,923,000.00
DARURAT DAN MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 1,642,085,744.60 1,587,294,492.00 54,791,252.60
SURPLUS / (DEFISIT) -1,563,601.60 11,930,672.00 -13,494,273.60
PEMBIAYAAN
     
Penerimaan Pembiayaan 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 1,563,601.60 1,563,601.60 0.00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0.00 13,494,273.60 -13,494,273.60

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun


Anggaran 2020

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan


bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan


Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris
Desa.

Ditetapkan di Himalaya
Pada Tanggal, ........../.......... / 2021
KEPALA DESA HIMALAYA

GAFAR D. RADJANUN

Diundangkan di Desa Himalaya


Pada Tanggal, ………./…………../ 2021
SEKERTARIS DESA HIMALAYA

ROSTIN AHMAD KATILI

BAB I
PENDAHULUAN

A.Tujuan Penyusunan Laporan


Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun anggaran 2020
disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Kepala Desa
yang menyangkut bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang
Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  dan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan menjadi bahan evaluasi kinerja
pemerintah Desa
Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir Tahun anggaran kepada
Bupati melalui Camat dalam jangka 3 Bulansetelah ahir tahun anggaran,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam ketentuan pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Laporan Kepala Desa,
Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan desa merupakan bentuk
pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa,
agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui
oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan
pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan
kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan,
koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang
dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan
Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau
stakeholders terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa


jabatan adalah :
1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya
Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa
kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Sebagai sumber informasi resmi bagi : Bupati dan Camat dalam
menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam
rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa. Anggota BPD dalam mengetahui kinerja
penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-
sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa.  Pengurus lembaga kemasyarakatan dan
masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk
berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.  Pihak-
pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan
dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pelaporan
Kepala Desa. terdiri dari :

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yakni Laporan


penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa,
yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta
pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama 1 tahun
anggaran.
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Akhir tahun
anggaran (LPPD Tahun Anggaran) yakni laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
setelah 3 bulan akhir tahun anggaran, yang meliputi seluruh
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa
yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-
tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.
 Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada
rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintah desa, yang meliputi seluruh kegiatan
Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan
pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan
alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten.

B.VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN


KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Himalaya adalah
sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH MAJU, SEJAHTERA,
PEMBANGUNAN YANG MERATA, PELAYANAN PRIMA TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABLE MENUJU MASYARAKAT MADANI
Adapun penjabaran dari visi Desa adalah sebagai berikut;
 Bersih yang berarti Desa bersih dari KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nevotisme )
 Sejahtera berarti berkurangnya angka kemiskinan
 Pelaksanaan Pembangunan : Pelaksanaan program pembangunan Yang
Selalu mengedepankan Pemenuhan Kebutuhan Yang Baik Dalam
Masyarakat, berdasarkan skala prioritas
 Prima berarti pelayanan yang maksimal tanpa biaya
 Transparansi berarti memberikan informasi yang terbuka diseluruh
masyarakat tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 Madani berarti masyarakat Damai dan berkeadilan
b. Misi
MISI DESA :

1. Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintaha Desa Yang Bersih Dan


Demokrasi
2. Meningkatakan Pelayanan Pemenuhan Hak-hak dasar Raktyat
3. Meningkatkan Kesejateraan Rakyat Serta Menciptakan Stabilatas
Keamanan dan Lingkungan Yang Kondisif Dan Berbudaya
C. Strategi dan Kebijakan
Srategi pembangunann Yang selalu mengedepankan pemenuhan kebutuhan
yang baik dalam masyarakat dan penyempurnan mekanisme layanan
menuju pelayanan yang efisien, prima dan transparan. pembangun
Merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula kabupaten Gorontalo
selama periode Tahun 2020-2025.
Misi pertama : Mewujudkan tata kelolah pemerintahan Desa yang
bersih dan transfaransi/akuntabel.
Arah kebijakan pembangunan yang akan di laksanakan untuk
mencapai misi antara lain :
1. Dengan senantiasa membimbing aparat agar terjaga dan
memelihara diri dari KKN.
2. Meleksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan
profesionalisme melalui penataan struktur yang professional serta
penerapan reward dan punishment berbasis kinerja.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan public di
Desa.
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang
Transfaran, akuntabel dan professional.

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak-hak Dasar


Rakyat

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk


mencapai misi ini antara lain;

1. Mengembangkan Pendidikan anak usia dini


2. Menuntaskan program anak yang putus sekolah.
3. Meningkatkan Pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk
ibu dan anak
4. Meningkatkan Ketersediayaan perumahan serta sarana prasarana
dasar pemukiman.
5. meningkatkan kualitas kesejateraan social perseorangan,keluarga
dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan
masyarakat

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesejetaraan Rakyat serta menciptakan


stabilitas keamanan dan lingkungan yang kondusif dan berbudaya.
Arah kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk
mencapai misi ini antara lain;
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran
pertanian,perhubungan, pendidikan, kesehatan dan prasaranan
pemerintahan.
2. Memberdayakan seluru komponen masyarakat untuk meningkatakan
kemampuan SDM serta pengelolaan SDA yang terarah demi
tercapainya tarap kehidupan yang sejaterah.
3. Menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan taat aturan
melestarikan Nilai – nilai adat istiadat Daerah Gorontalo
B. Arah Kebijakan
Program Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk
melaksanakan strategi dan kebijakan Pemerintahan Desa. Lebih dari itu
perlu diperhitungkan pula kemampuan keuangan Desa sebagai sumber
pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana
tindakan pembangunan. Kegiatan perencanaanpembangunan merupakan
penjabaran rinci tentang langkah – langkah yang diambil untuk
menjabarkan program. Penjabaran kegiatan memiliki tingkat kerincian yang
sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam program. Dalam
RPJMDes
Arah Kebijakan dalam pelaksanaan APBDes yang meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sesuai RPJMDes tahun 2020-2025 Desa Himalaya telah merencanakan
program – program di bidang penyelenggaran pemerintah semua kegiatan
desa terealisasi. Kebijakan pengembangan kapasitas dirancang untuk
melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan ini dalam
pelaksanaannya ditekankan pada :
(a). Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis,
bersih dan berwibawa.
(b). Meningkatkan fungsi pelayanan umum.
(c). Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa
(d). Kependudukan dan catatan sipil

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


Sesuai RPJMDes tahun 2020 - 2025 Desa Himalaya telah merencanakan
program – program di bidang Pembangunan semua kegiatan Pembangunan
desa telah terealisasi. Kebijakan dalam bidang pembangunanini
ditekankan pada :
Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk
pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan
tata ruang.
Strategi meningkatkan peran aktif Lembaga yang ada di Desa dan
masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada:

(a). Masyaraakat Desa , dan tokoh masyarakat.


(b). Peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal
dirancang untuk melaksanakan dalam bidang kemasyarakatan yaitu
Peningkatan dan pengambangan usaha kecil dan menengah yang dalam
pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:
(a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian,
Peternakan.Industri dan Peningkatan daya saing UMKM, peningkatan
investasi Desa,
(b) Meningkatkanpembangunaninfrastruktur, sarana dan prasarana
dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.Strategi
pembangunan kondusifitasDesa dilaksanakanuntuk mencapai misi
menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan
pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan
ketertiban.
Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya
ditekankan pada:
(a) Peningkatan kesehatan
(b) keluarga Berencana.
(c) Peningkatan pendidikan
(d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Strategi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain dengan
melakukan Pelatihan usaha ekonomi, Pertanian, Perikanan dan
Perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan bagi Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Lembaga
Pemerintahan Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa, lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelatihan lainnya yang dianggap
perlu. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: Kader pemberdayaan
masyarakat Desa , kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok
perempuan, kelompok tani, Kelompok Nelayan, kelompok masyarakat
miskin, kelompok UMKM, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan
perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi .

BAB II
PROGRAM KERJA 
A. Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Himalaya
1. Rencana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Himalaya
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Himalaya Kecamatan
Tolangohula Tahun anggaran 2020 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa Himalaya, diantaranya adalah:
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan Tetap Kepala Desa
Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa
Belanja Pegawai
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD dll)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Belanja Kursus Pelatihan
Belanja Operasional Perkantoran
Belanja Jasa Langganan Listrik
Belanja Jasa Langganan Air Bersih
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
Belanja Jasa Langganan Internet
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
Belanja Operasional Perkantoran lainnya
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer
Penyediaan Tunjangan BPD
Belanja Pegawai
Tunjangan BPD
Tunjangan Kedudukan BPD
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
Belanja Kursus Pelatihan

B. Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


Rencana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Himalaya
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Himalaya Kecamatan Tolangohula
Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Himalaya,
diantaranya adalah:
Sub Bidang Pendidikan
Penyelenggaran
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana
PAUD dst)
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer
Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls
Bumil, Lamsia, Insentif)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad
aan Sarana/Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Sewa
Belanja Jasa Sewa Lainnya
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
Belanja Modal
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana
Kegiatan
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai
Desa/Balai Kemasyarakatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Belanja Modal
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera
san Jalan Usaha Tani (Dipilih)
Belanja Modal
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Dukungan Pelaksanaan Program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK
Umum dll
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,
Baliho Dll)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
& Prasarana Energi Alternatif Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
Belanja Modal
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material

C. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Himalaya Kecamatan
Tolangohula Tahun anggaran 2020 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
dengan rincian yaitu :
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &
Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Pengiriman Kontingen Group Kesenian &
Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Sewa
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
Penyelenggaran Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Pembinaan PKK
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
D. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Himalaya Kecamatan
Tolangohula Tahun anggaran 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dengan rincian sebagai berikut :
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Produksi Peternakan (alat
produksi/pengelolaan/kandang)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Kursus Pelatihan

E. Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana


Rencana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana atau kedaruratan
dengan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Himalaya Kecamatan
Tolangohula Tahun anggaran 2020 Bidang Penanggulangan Bencana
dengan rincian sebagai berikut :
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
DESA
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Kegiatan Penanggulanan Bencana
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Sub Bidang Keadaan Mendesak
Penanganan Keadaan Mendesak
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA HMALAYA

A. Pelaksanaan APBDES
1. Peraturan Desa Himalaya Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Himalaya
Berdasarkan Peraturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tentang
APBDES akhir Tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Himalaya berjumlah Rp. 1,640,522,143.00

Adapun penggunaan dana tersebut untuk membiayai bidang


penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang
pembinaan kemasyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Himalaya
a. Pendapatan
1. Alokasi Dana Desa Himalaya (ADD)
Berdasarkan Peraturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya, pendapatan Desa
Himalaya Kecamatan Tolangohula yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
(ADD) sebesar Rp. 344,791,975.00,-
2. Dana Desa Himalaya (DD)
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya yang
bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1,243,790,000,-
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber
dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp.9,571,850,-
4. Jasa Bank
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber
dari Jasa Bank sebesar Rp. 1,071,339.00,-
b. Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 581,641,744.60 dengan
rincian sebagai berikut: 

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 581,641,744.60


Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 437,624,701.60
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 47,119,680.00
Kepala Desa
Belanja Pegawai 47,119,680.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47,119,680.00
Penghasilan Tetap Kepala Desa 29,119,680.00
Tunjangan Kepala Desa 18,000,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 275,357,040.00
Perangkat Desa
Belanja Pegawai 275,357,040.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 275,357,040.00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa 269,357,040.00
Tunjangan Perangkat Desa 6,000,000.00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 4,464,000.00
dan Perangkat Desa
Belanja Pegawai 4,464,000.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4,464,000.00
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 4,464,000.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 54,683,981.60
Honor PKPKD dan PPKD dll)
Belanja Barang dan Jasa 53,638,081.60
Belanja Barang Perlengkapan 11,442,575.60
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 9,650,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan 640,000.00
Kebersihan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,152,575.60
Belanja Jasa Honorarium 3,800,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 200,000.00
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 0.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3,600,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 18,600,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 15,600,000.00
Belanja Kursus Pelatihan 3,000,000.00
Belanja Operasional Perkantoran 17,326,000.00
Belanja Jasa Langganan Listrik 1,260,000.00
Belanja Jasa Langganan Air Bersih 100,000.00
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 3,600,000.00
Belanja Jasa Langganan Internet 12,000,000.00
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 300,000.00
Belanja Operasional Perkantoran lainnya 66,000.00
Belanja Pemeliharaan 2,469,506.00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2,469,506.00

Belanja Modal 1,045,900.00


Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat 1,045,900.00
Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer 1,045,900.00
Penyediaan Tunjangan BPD 51,000,000.00
Belanja Pegawai 51,000,000.00
Tunjangan BPD 51,000,000.00
Tunjangan Kedudukan BPD 51,000,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 5,000,000.00
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium 4,200,000.00
Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 4,200,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0.00
Belanja Kursus Pelatihan 0.00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


Berdasarkan Aturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya Perubahan, Anggaran
Belanja Himalaya Kecamatan Tolangohula Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Himalaya. Dengan jumlah Anggaran Belanja Desa
Himalaya Kecamatan Tolangohula di Bidang pembangunan sebesar Rp.
520,264,000.00 dengan rincian sebagai berikut: 
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 520,264,000.00
Sub Bidang Pendidikan 53,565,000.00
Penyelenggaran 46,800,000.00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Belanja Barang dan Jasa 46,800,000.00
Belanja Jasa Honorarium 46,800,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 46,800,000.00
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana 6,765,000.00
PAUD dst)
Belanja Modal 6,765,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat 6,765,000.00
Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer 6,765,000.00
Sub Bidang Kesehatan 59,623,400.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 42,486,000.00
Bumil, Lamsia, Insentif)
Belanja Barang dan Jasa 42,486,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 7,162,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung 80,000.00
Pemadam Kebakaran
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,082,000.00
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 6,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium 33,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 33,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 2,324,000.00


Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2,324,000.00
Lainnya
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad 17,137,400.00
aan Sarana/Prasarana
Belanja Barang dan Jasa 750,000.00
Belanja Jasa Sewa 750,000.00
Belanja Jasa Sewa Lainnya 750,000.00
Belanja Pemeliharaan 0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 0.00
Belanja Modal 16,387,400.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat 16,387,400.00
Berat
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 15,145,000.00

Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 1,242,400.00


Ruangan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 219,153,000.00
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 108,000,000.00
(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
Belanja Modal 108,000,000.00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air 108,000,000.00
Limbah/Persampahan
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim 2,700,000.00
Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga 32,420,000.00
Kerja
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan 72,880,000.00
Baku/Material
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai 16,153,000.00
Desa/Balai Kemasyarakatan
Belanja Barang dan Jasa 16,153,000.00
Belanja Pemeliharaan 16,153,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 16,153,000.00
Belanja Modal 0.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan 0.00
Baku/Material
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 95,000,000.00
san Jalan Usaha Tani (Dipilih)
Belanja Modal 95,000,000.00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 95,000,000.00
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2,375,000.00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 24,000,000.00
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 54,500,000.00
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 14,125,000.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 142,022,600.00
Dukungan Pelaksanaan Program 112,267,600.00
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Belanja Barang dan Jasa 112,267,600.00
Belanja Jasa Honorarium 2,800,000.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 109,467,600.00
Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada 109,467,600.00
Masyarakat
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK 29,755,000.00
Umum dll
Belanja Barang dan Jasa 29,755,000.00
Belanja Jasa Honorarium 375,000.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 375,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 29,380,000.00
Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada 29,380,000.00
Masyarakat
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 900,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 900,000.00
Baliho Dll)
Belanja Barang dan Jasa 900,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 900,000.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900,000.00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 45,000,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana 45,000,000.00
& Prasarana Energi Alternatif Desa
Belanja Barang dan Jasa 35,400,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 35,400,000.00
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 35,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 0.00
Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0.00
Lainnya
Belanja Modal 9,600,000.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 9,600,000.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah 8,225,000.00
Tenaga Kerja
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan 1,375,000.00
Baku/Material

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


Berdasarkan Aturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya Perubahan, Anggaran
Belanja Desa Himalaya Kecamatan Toalngohula di Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Bersumber dari ADD  sebesar Rp. 60,000,000.00 dengan
rincian sebagai berikut: 

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60,500,000.00


Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 36,300,000.00
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & 36,300,000.00
Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
Belanja Barang dan Jasa 36,300,000.00
Belanja Jasa Honorarium 36,300,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 36,300,000.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 5,600,000.00
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & 0.00
Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
Belanja Barang dan Jasa 0.00

Belanja Barang Perlengkapan 0.00


Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0.00
Belanja Jasa Sewa 0.00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0.00
Penyelenggaran Festival Kesenian, 5,600,000.00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
Belanja Barang dan Jasa 5,600,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 5,600,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5,600,000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0.00
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
Belanja Barang dan Jasa 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 0.00
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0.00
Belanja Pemeliharaan 0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 0.00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 18,600,000.00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 9,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium 9,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 9,600,000.00
Pembinaan PKK 9,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 0.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00
Belanja Jasa Honorarium 9,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 9,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0.00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Berdasarkan Aturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tahun
anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya
Perubahan, Anggaran Belanja Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari DD Sebesar Rp.
100,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut: 
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100,000,000.00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 100,000,000.00
Peningkatan Produksi Peternakan (alat 100,000,000.00
produksi/pengelolaan/kandang)
Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 100,000,000.00
Masyarakat
Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 100,000,000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0.00
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00

Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00


Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0.00
Belanja Jasa Honorarium 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tenaga 0.00
Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan 0.00
Teknis
Belanja Perjalanan Dinas 0.00
Belanja Kursus Pelatihan 0.00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak


Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya
Perubahan, Anggaran Belanja Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula di
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Dana
Desa Sebesar Rp. 379,680,000.00 dengan rincian sebagai berikut: 
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 379,680,000.00
MENDESAK DESA
Sub Bidang Penanggulangan Bencana 41,580,000.00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 41,580,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak 338,100,000.00
Penanganan Keadaan Mendesak 338,100,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00
JUMLAH BELANJA 1,642,085,744.6
0
SURPLUS / (DEFISIT) -1,563,601.60

c. Pembiayaan Desa Himalaya


1. Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan untuk pembiayaan anggaran Desa Himalaya Kecamatan
Tolangohula Sebesar Rp. 51,563,601.60

Penerimaan Pembiayaan 51,563,601.60


SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60
JUMLAH PEMBIAYAAN 51,563,601.60
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -13,494,273.60

2. Pengeluaran Pembiayaan
Untuk Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp. 50,000,000.00

Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00


Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00

3. Selisih Pembiayaan
Untuk PilohaayangaKecamatan BatudaaPantai selisih pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO Rp. 0,00

B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES


1. Aturan Desa Himalaya Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDES
Berdasarkan Peraturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Himalaya tahun Anggaran 2020, adalah ;
ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
URAIAN ( RP ) ( RP ) ( RP )

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Hasil Usaha Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Pendapatan Transfer 1,636,646,600.00 1,598,153,825.00 38,492,775.00
Dana Desa 1,243,790,000.00 1,243,790,000.00 0.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00
Alokasi Dana Desa 376,136,700.00 344,791,975.00 31,344,725.00
Pendapatan Lain-lain 875,543.00 1,071,339.00 195,796.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,640,522,143.00 1,599,225,164.00 41,296,979.00
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 581,641,744.60 536,567,492.00 45,074,252.60
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 520,264,000.00 518,413,000.00 1,851,000.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60,500,000.00 56,557,000.00 3,943,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
379,680,000.00 377,757,000.00 1,923,000.00
DAN MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 1,642,085,744.60 1,587,294,492.00 54,791,252.60
SURPLUS / (DEFISIT) -1,563,601.60 11,930,672.00 -13,494,273.60
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 1,563,601.60 1,563,601.60 0.00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0.00 13,494,273.60 -13,494,273.60

2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja


Himalaya
a. Pendapatan
1. Alokasi DanaDesa (ADD)
Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya Tahun anggaran 2020, jumlah
realisasi penerimaan Pendapatan dan Belanja bersumber dari ADD sebesar
Rp. 344,791,975.00

2. Dana Desa Himalaya (DD)


Berdasarkan Aturan Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tahun 2020
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Himalaya Masa Jabatan Anggaran 2020, jumlah
realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Himalaya yang bersumber dari DD
sebesar  Rp. 1,243,790,000.00

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)


Berdasarkan Aturan Himalaya Kecamatan Tolangohula Nomor 08 Masa
Jabatan 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Himalaya Masa Jabatan Anggaran 2020,
jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Himalaya yang bersumber dari
BHPRD sebesar  Rp. 9,571,850.00

4. Jasa Bank
Berdasarkan Aturan Himalaya Kecamatan Tolangohula Nomor 08 Masa
Jabatan 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja HimalayaMasa Jabatan Anggaran 2020,
jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Himalaya yang bersumber dari
Jasa Bank sebesar  Rp. 1,071,339.00

b. Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Himalaya
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 536,567,492.00 dengan
rincian sebagai berikut: 

LEBIH/
ANGGARAN REALISASI
URAIAN KURANG
( RP ) ( RP )
( RP )
BIDANG
581,641,744.6
PENYELENGGARAN 536,567,492.00 45,074,252.60
0
PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggaran Belanja 437,624,701.6
401,692,910.00 35,931,791.60
Siltap, Tunjangan dan 0
Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan 47,119,680.00 43,193,040.00 3,926,640.00
Kepala Desa
Belanja Pegawai 47,119,680.00 43,193,040.00 3,926,640.00
Penghasilan Tetap dan
47,119,680.00 43,193,040.00 3,926,640.00
Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan Tetap Kepala
29,119,680.00 26,693,040.00 2,426,640.00
Desa
Tunjangan Kepala Desa 18,000,000.00 16,500,000.00 1,500,000.00
Penyediaan Penghasilan
275,357,040.0
Tetap dan Tunjangan 252,410,620.00 22,946,420.00
0
Perangkat Desa
Belanja Pegawai 275,357,040.0
252,410,620.00 22,946,420.00
0
Penghasilan Tetap dan 275,357,040.0
252,410,620.00 22,946,420.00
Tunjangan Perangkat Desa 0
Penghasilan Tetap Perangkat 269,357,040.0
246,910,620.00 22,446,420.00
Desa 0
Tunjangan Perangkat Desa 6,000,000.00 5,500,000.00 500,000.00
Penyediaan Jaminan Sosial
bagi Kepala Desa 4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
dan Perangkat Desa
Belanja Pegawai 4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
Jaminan Sosial Kepala
4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
Desa dan Perangkat Desa
Jaminan Kesehatan
4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
Perangkat Desa
Penyediaan Operasional
Pemerintah Desa (ATK,
54,683,981.60 54,023,250.00 660,731.60
Honor PKPKD dan PPKD
dll)
Belanja Barang dan Jasa 53,638,081.60 52,977,350.00 660,731.60
Belanja Barang
11,442,575.60 11,131,350.00 311,225.60
Perlengkapan
Belanja Alat Tulis Kantor dan
9,650,000.00 9,650,000.00 0.00
Benda Pos
Belanja Perlengkapan Alat
Rumah Tangga dan Bahan 640,000.00 340,000.00 300,000.00
Kebersihan
Belanja Barang Cetak dan
1,152,575.60 1,141,350.00 11,225.60
Penggandaan
Belanja Jasa Honorarium 3,800,000.00 3,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium
200,000.00 200,000.00 0.00
Petugas
Belanja Jasa Honorarium
0.00 0.00 0.00
PKPKD dan PPKD
Belanja Jasa Honorarium
3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas 18,600,000.00 18,600,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas
15,600,000.00 15,600,000.00 0.00
Dalam Kabupaten/Kota
Belanja Kursus Pelatihan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Belanja Operasional
17,326,000.00 17,112,500.00 213,500.00
Perkantoran
Belanja Jasa Langganan
1,260,000.00 1,260,000.00 0.00
Listrik
Belanja Jasa Langganan Air
100,000.00 100,000.00 0.00
Bersih
Belanja Jasa Langganan
3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
Majalah/Surat Kabar
Belanja Jasa Langganan
12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
Internet
Belanja Jasa Perpanjangan
300,000.00 86,500.00 213,500.00
Ijin/Pajak
Belanja Operasional
66,000.00 66,000.00 0.00
Perkantoran lainnya
Belanja Pemeliharaan 2,469,506.00 2,333,500.00 136,006.00
Belanja Pemeliharaan
2,469,506.00 2,333,500.00 136,006.00
Kendaraan Bermotor
Belanja Modal 1,045,900.00 1,045,900.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan, Mesin dan Alat 1,045,900.00 1,045,900.00 0.00
Berat
Belanja Modal Peralatan
1,045,900.00 1,045,900.00 0.00
Komputer
Penyediaan Tunjangan BPD 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Belanja Pegawai 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Tunjangan BPD 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Tunjangan Kedudukan BPD 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Penyediaan Operasional
BPD (rapat, ATK, Makan
5,000,000.00 4,200,000.00 800,000.00
Minum, Pakaian Seragam,
Listrik dll)
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,200,000.00 800,000.00
Belanja Jasa Honorarium 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium
4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
Staf Administrasi BPD
Belanja Perjalanan Dinas 800,000.00 0.00 800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
800,000.00 0.00 800,000.00
Dalam Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas
0.00 0.00 0.00
Luar Kabupaten/Kota
Belanja Kursus Pelatihan 0.00 0.00 0.00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Himalaya


Berdasarkan APBDes Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Himalaya Perubahan, Anggaran Belanja
Himalaya Kecamatan Tolangohula Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Himalaya. Dengan jumlah Anggaran Belanja Himalaya Kecamatan
Tolangohula di Bidang pembangunan Himalaya sebesar Rp. 518,413,000.00
dengan rincian sebagai berikut: 

BIDANG PELAKSANAAN 520,264,000.00 518,413,000.00 1,851,000.00


PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan 53,565,000.00 53,150,000.00 415,000.00
Penyelenggaran 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra
sah NonFormal
Belanja Barang dan Jasa 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
Petugas
Dukungan Penyelenggaran 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
PAUD (APE, Sarana
PAUD dst)
Belanja Modal 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
Belanja Modal Pengadaan 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
Peralatan, Mesin dan Alat
Berat
Belanja Modal Peralatan 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
Komputer
Sub Bidang Kesehatan 59,623,400.00 59,623,400.00  
Penyelenggaraan Posyandu 42,486,000.00 42,486,000.00 0.00
(Mkn Tambahan, Kls
Bumil, Lamsia, Insentif)
Belanja Barang dan Jasa 42,486,000.00 42,486,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 7,162,000.00 7,162,000.00 0.00
Belanja Bahan Bakar 80,000.00 80,000.00 0.00
Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran
Belanja Barang Konsumsi 1,082,000.00 1,082,000.00 0.00
(Makan/Minum)
Belanja Barang Perlengkapan 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Lainnya
Belanja Jasa Honorarium 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00
Petugas
Belanja Barang dan Jasa yang 2,324,000.00 2,324,000.00 0.00
Diserahkan kepada Masyarakat

Belanja Barang untuk Diserahkan 2,324,000.00 2,324,000.00 0.00


kepada Masyarakat Lainnya
Pembangunan/Rehabilitasi/ 17,137,400.00 17,137,400.00 0.00
Peningkatan/Pengad
aan Sarana/Prasarana
Belanja Barang dan Jasa 750,000.00 750,000.00 0.00
Belanja Jasa Sewa 750,000.00 750,000.00 0.00
Belanja Jasa Sewa Lainnya 750,000.00 750,000.00 0.00
Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 16,387,400.00 16,387,400.00 0.00

Belanja Modal Pengadaan 16,387,400.00 16,387,400.00 0.00


Peralatan, Mesin dan Alat
Berat
Belanja Modal Peralatan 15,145,000.00 15,145,000.00 0.00
Elektronik dan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan 1,242,400.00 1,242,400.00 0.00
Mebelair dan Aksesoris Ruangan
Sub Bidang Pekerjaan Umum 219,153,000.00 219,082,000.00 71,000.00
dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Prasarana Jalan 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00
Desa
(Gorong-gorong/Selokan/Parit/
Drainase dll)
Belanja Modal 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00
Belanja Modal 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00
Irigasi/Embung/Drainase/Air
Limbah/Persampahan
Belanja Modal 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
Irigasi/Embung/Drainase/dll -
Honor Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal 32,420,000.00 32,420,000.00 0.00
Irigasi/Embung/Drainase/dll -
Upah Tenaga Kerja
Belanja Modal 72,880,000.00 72,820,000.00 60,000.00
Irigasi/Embung/Drainase/dll -
Bahan Baku/Material
Pemeliharaan 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Gedung/Prasarana Balai
Desa/Balai Kemasyarakatan
Belanja Barang dan Jasa 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Belanja Pemeliharaan 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Gedung, 0.00 0.00 0.00
Bangunan dan Taman
Belanja Modal Gedung, 0.00 0.00 0.00
Bangunan, Taman - Bahan
Baku/Material
Pembangunan/Rehabilitasi/ 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00
Peningkatan/Pengera
san Jalan Usaha Tani (Dipilih)
Belanja Modal 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan/Prasarana 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00
Jalan
Belanja Modal Jalan - Honor Tim 2,375,000.00 2,375,000.00 0.00
Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal Jalan - Upah 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
Tenaga Kerja
Belanja Modal Jalan - Bahan 54,500,000.00 54,500,000.00 0.00
Baku/Material
Belanja Modal Jalan - Sewa 14,125,000.00 14,125,000.00 0.00
Peralan
Sub Bidang Kawasan 142,022,600.00 140,657,600.00 1,365,000.00
Pemukiman
Dukungan Pelaksanaan 112,267,600.00 111,377,600.00 890,000.00
Program
Pembangunan/Rehab Rumah
Tidak Layak Huni
Belanja Barang dan Jasa 112,267,600.00 111,377,600.00 890,000.00
Belanja Jasa Honorarium 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tim 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa yang 109,467,600.00 108,577,600.00 890,000.00
Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk 109,467,600.00 108,577,600.00 890,000.00
Diserahkan kepada Masyarakat
Pemeliharaan Fasilitas Jamban 29,755,000.00 29,280,000.00 475,000.00
Umum/MCK
Umum dll
Belanja Barang dan Jasa 29,755,000.00 29,280,000.00 475,000.00
Belanja Jasa Honorarium 375,000.00 375,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tim 375,000.00 375,000.00 0.00
Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa yang 29,380,000.00 28,905,000.00 475,000.00
Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk 29,380,000.00 28,905,000.00 475,000.00
Diserahkan kepada Masyarakat
Sub Bidang Perhubungan, 900,000.00 900,000.00
Komunikasi dan  
Penyelenggaraan Informasi 900,000.00 900,000.00 0.00
Publik Desa (Poster,
Baliho Dll)
Belanja Barang dan Jasa 900,000.00 900,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 900,000.00 900,000.00 0.00
Belanja Barang Cetak dan 900,000.00 900,000.00 0.00
Penggandaan
Sub Bidang Energi dan 45,000,000.00 45,000,000.00
Sumberdaya Mineral  
Pembangunan/Rehabilitasi/ 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
Peningkatan Sarana
& Prasarana Energi Alternatif
Desa
Belanja Barang dan Jasa 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat-alat 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00
Listrik
Belanja Barang dan Jasa yang 0.00 0.00 0.00
Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan 0.00 0.00 0.00
kepada Masyarakat Lainnya
Belanja Modal 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00

Belanja Modal Gedung, 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00


Bangunan dan Taman
Belanja Modal Gedung, 8,225,000.00 8,225,000.00 0.00
Bangunan, Taman - Upah
Tenaga Kerja
Belanja Modal Gedung, 1,375,000.00 1,375,000.00 0.00
Bangunan, Taman - Bahan
Baku/Material

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


Berdasarkan Realisasi Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Himalaya di Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Bersumber dari ADD sebesar Rp. 66,612,800.00 dengan
rincian sebagai berikut: 
BIDANG PEMBINAAN 72,973,800.0 66,612,800.0 6,361,000.0
KEMASYARAKATAN 0 0 0
Sub Bidang Ketenteraman, 11,850,000.0 11,850,000.0
Ketertiban Umum dan 0 0
Pengadaan/Penyelenggaran 11,850,000.0 11,850,000.0 0.00
Pos Keamanan Desa 0 0
Belanja Barang dan Jasa 11,850,000.0 11,850,000.0 0.00
0 0
Belanja Barang Perlengkapan 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00
Belanja Pakaian 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00
Dinas/Seragam/Atribut
Belanja Jasa Honorarium 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Petugas
Sub Bidang Kebudayaan dan 23,080,500.0 21,200,000.0 1,880,500.0
Keagamaan 0 0 0
Belanja Barang dan Jasa 23,080,500.0 21,200,000.0 1,880,500.0
0 0 0
Belanja Barang Perlengkapan 5,080,500.00 3,200,000.00 1,880,500.0
0
Belanja Barang Konsumsi 5,080,500.00 3,200,000.00 1,880,500.0
(Makan/Minum) 0
Belanja Jasa Honorarium 18,000,000.0 18,000,000.0 0.00
0 0
Belanja Jasa Honorarium 18,000,000.0 18,000,000.0 0.00
Petugas 0 0
Sub Bidang Kepemudaan dan 19,745,000.0 18,227,200.0 1,517,800.0
Olahraga 0 0 0
Belanja Barang dan Jasa 19,745,000.0 18,227,200.0 1,517,800.0
0 0 0
Belanja Barang dan Jasa yang 19,745,000.0 18,227,200.0 1,517,800.0
Diserahkan kepada 0 0 0
Masyarakat
Belanja Barang untuk 19,745,000.0 18,227,200.0 1,517,800.0
Diserahkan kepada Masyarakat 0 0 0
Lainnya
Sub Bidang Kelembagaan 18,298,300.0 15,335,600.0 2,962,700.0
Masyarakat 0 0 0
Belanja Barang dan Jasa 14,997,500.0 12,050,000.0 2,947,500.0
0 0 0
Belanja Barang Perlengkapan 597,500.00 0.00 597,500.00
Belanja Barang Cetak dan 197,500.00 0.00 197,500.00
Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi 400,000.00 0.00 400,000.00
(Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium 12,600,000.0 10,250,000.0 2,350,000.0
0 0 0
Belanja Jasa Honorarium 12,600,000.0 10,250,000.0 2,350,000.0
Petugas 0 0 0
Belanja Operasional 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
Perkantoran
Belanja Jasa Langganan 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
Majalah/Surat Kabar
Pembinaan PKK 3,300,800.00 3,285,600.00 15,200.00
Belanja Barang dan Jasa 3,300,800.00 3,285,600.00 15,200.00
Belanja Barang Perlengkapan 600,800.00 600,600.00 200.00
Belanja Barang Cetak dan 220,800.00 220,600.00 200.00
Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi 380,000.00 380,000.00 0.00
(Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium 2,700,000.00 2,685,000.00 15,000.00
Belanja Jasa Honorarium 2,700,000.00 2,685,000.00 15,000.00
Petugas

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Berdasarkan Aturan HimalayaKecamatan Tolangohula Nomor 06 Masa
Jabatan 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
HimalayaPerubahan, Anggaran Belanja HimalayaKecamatan Tolangohula di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari DD Sebesar Rp.
98,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut: 

BIDANG PEMBERDAYAAN 100,000,000.0 98,000,000.0 2,000,000.0


MASYARAKAT 0 0 0
Sub Bidang Pertanian dan 100,000,000.0 98,000,000.0 2,000,000.0
Peternakan 0 0 0
Peningkatan Produksi 100,000,000.0 98,000,000.0 2,000,000.0
Peternakan (alat 0 0 0
produksi/pengelolaan/kandang)
Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.0 98,000,000.0 2,000,000.0
0 0 0
Belanja Barang dan Jasa yang 100,000,000.0 98,000,000.0 2,000,000.0
Diserahkan kepada Masyarakat 0 0 0
Belanja Bantuan Bibit 100,000,000.0 98,000,000.0 2,000,000.0
Tanaman/Hewan/Ikan 0 0 0
Sub Bidang Peningkatan 0.00 0.00
Kapasitas Aparatur Desa  
Peningkatan Kapatitas 0.00 0.00 0.00
Perangkat Desa
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 0.00 0.00 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan 0.00 0.00 0.00
Benda Pos
Belanja Barang Cetak dan 0.00 0.00 0.00
Penggandaan
Belanja Barang Konsumsi 0.00 0.00 0.00
(Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tenaga 0.00 0.00 0.00
Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe
r
Belanja Jasa Uang Saku 0.00 0.00 0.00
Pelatihan/Seminar/Bimbingan
Teknis
Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
Belanja Kursus Pelatihan 0.00 0.00 0.00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak


Berdasarkan AturanHimalayaKecamatan Tolangohula Nomor 06 Masa
Jabatan 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Himalaya
Perubahan, Anggaran Belanja HimalayaKecamatan Tolangohula di Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak DD Sebesar Rp.
377,757,000.00 dengan rincian sebagai berikut: 
BIDANG 379,680,000.00 377,757,000.00 1,923,000.00
PENANGGULANGAN
BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Penanggulangan Bencana
Kegiatan Penanggulanan 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Bencana
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Sub Bidang Keadaan 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Mendesak
Penanganan Keadaan 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Mendesak
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
JUMLAH BELANJA 1,642,085,744.60 1,587,294,492.0 54,791,252.60
0
SURPLUS / (DEFISIT) -1,563,601.60 11,930,672.00 -13,494,273.60

d. Pembiayaan Himalaya
1. Penerimaan Pembiayaan 

ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG


URAIAN
(RP) (RP) (RP)
Penerimaan Pembiayaan 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 1,563,601.60 1,563,601.60 0.00
SILPA/SiLPA TAHUN 0.00 13,494,273.60 -13,494,273.60
BERJALAN

BAB IV
KEBERHASILAN YANG DICAPAI

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta


masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa
harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya


sudah dirasakan belum berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan
merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.

Pelaksanaan fisik yang dianggarkan untuk program pembangunan


sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan sesuai
perencanaan. Dari Pemerintah Desa Pilohaayanga, swadaya lebih
ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun
dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat.

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi


maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa
beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program
tersebut. Namun pelaksanaanya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada
kendala, tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering
diadakan sosialisasi – sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga
kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program – program
Pemerintah.

A.Keberhasilan yang dicapai dengain rincian yang terdapat dalam :


1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Himalaya
Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Himalaya Tahun anggaran 2020
di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah semua kegiatan, terealisasi dalam
APBDES.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Himalaya
Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Himalaya Tahun anggaran 2020
di Bidang Pelaksanaan Pembangunan rencana kegiatan, semua terealisasi
dalam APBDES 2020. 

3. Bidang Pembinaan Masyarakat


Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Himalaya Tahun anggaran 2020
di Bidang Pembinaan Masyarakat semua terealisasi dalam APBDES 2020.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Himalaya Tahun anggaran 2020 di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat semua terealisasi. 

B. Upaya Pemecahan Permasalahan 


Setiap kegiatan pembangunan Fisik maupun non fisik yang
direncanakan dan dikerjakan bersama, tentunya terdapat
kekurangan. Namun dari kekurangan tersebut bisa diminimalisir
dengan jalan dimusyawarahkan bersama antara Pemerintah
Desa, Lembaga Desa dan seluruh komponen yang terlibat di
dalamnya yang terinci sesuai bidang-bidang antara lain:

1. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Himalaya


Meski terdapat kendala di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Himalaya,
namun untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Himalaya Pencantuman
kembali kegiatan dalam RKPDes Tahun 2020 dan Peningkatan kapasitas
agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Himalaya
Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Desa Himalaya
Kecamatan Tolangohula Diharapkan adanya penambahan dana yang
bersumber dari Dana Desa (DD) pada Akhir Anggaran tahun ini ditingkatkan
atau penambahan anggaran, sehingga semua kegiatan pembangunan yang
belum terselesaikan pada Tahun anggaran 2020 nanti bisa di rencanakan
kembali kegiatan pada APBDES Tahun 2020 sebagai kegiatan lanjutan,
pengkajian kembali prioritas kegiatan yang ingin dilaksanakan pada Tahun
berikutnya, dan Peningkatan kapasitas agar lebih siap dan cekatan dalam
pengelolaan kegiatan.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat


Diharapkan dana yang bersumber dari Dana Desa pada Tahun
anggaran ini dapat di tambah agar terlaksana semua kegiatan
pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun anggaran 2020, serta
Pencantuman kembali kegiatan pada APBDES 2021 sebagai kegiatan
lanjutan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Pencantuman kembali kegiatan pada APBDES tahun anggaran 2020
sebagai kegiatan lanjutan dan Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap
dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan yang direncanakan.
BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembangunan Desa sangat ditentukan oleh Partisifasi aktif seluruh warga
masyarakat serta pada kesungguhan, kemauan dan kerja keras seluruh
aparat Pemerintah Desa pada khusunya dan warga masyarakat pada
umumnya.

Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat dengan memanfaatkan seluruh


potensi yang ada serta Berhasilnya dengan kemampuan / keterbatasan yang
dimiliki telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik dalam Pemerintahan,
Pembangunan maupun bidang Kemasyarakatan.Dalam melaksanakan tugas
tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun kami
menyadari secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan
kewenangan yang dimiliki akan berupaya terus untuk meningkatkan serta
menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil yang
lebih baik dimasa yang akan datang.Mudah – mudahan dengan adanya
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa ( LPPD ) Akhir Tahun anggaran
Kepala Desa ini, dapat menjadikan pemicu untuk lebih aktif lagi peran serta
masyarakat didalam Mendukung Pemerintahan Desa dan menanggapi /
menangani setiap kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan Kemasyarakatan. Dan sebagai pelaksana dari setiap Program
yang dapat menjamin berjalan atau tidaknya Program tersebut
dilaksanakan, maka dengan demikian tentunya kita dituntut peran serta
secara aktif didalam kehidupan bermasyarakat, dan sudah sepantasnya
pula kita agar menyatukan tekad dan fikiran kita dengan sikap mental yang
tangguh, berdisiplin, teguh dalam memegang prinsip namun luwes dalam
pembawaan, mengembang dalam jumlah kegiatan yang berorientasi pada
kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang tentunya dibarengi dengan
tingginya kualitas, serta pandai dalam pemecahan setiap masalah sosial
yang ada di masyarakat. Karena ukuran keberhasilan seseorang bukan
hanya mampu mengendalikan situasi, akan tetapi harus juga mampu
menciptakan situasi baru yang lebih maju dan menguntungkan. dan akhir
dari semuanya tentunya bermuara pada Ridho dan Izin Allah SWT, maka
kita dapat mencapai sukses yang lebih besar dihari - hari mendatang. Kami
sadar sepenuhnya, bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi,
namun inilah yang yang dapat kami persembahkan yang terbaik untuk
masyarakat dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki demi
kemajuan Desa dan Kemakmuran Masyarakat hingga sampai waktunya di
penghujung masa Akhir jabatan ini.

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa ( LPPD) Akhir Tahun


anggaran Kepala Desa Tahun 2020 ini, disampaikan dan untuk dijadikan
Reviu dan bahan lebih lanjut untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Berikutnya dan atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan
terima kasih.

B. Saran
 Rencana kegiatan yang tidak terealisasi di Masa Akhir tahun 2020
lebih banyak disebabkan masih minimnya anggaran dan adanya bencana
non alam yakni COVI-19. Untuk itu, rencana kegiatan yang masih belum
terlaksana pada Tahun 2020 hendaknya diusulkan dan dimasukkan
kembali pada anggaran berikutnya sesuai RencanaJangka Menengah
Pemerintah Desa Himalaya (RPJMDes) pada tahun anggaran 2021 dan
hendaknya ada penambahan anggaran agar mampu membiayai seluruh
rencana kegiatan.
Lampiran

LAPORAN KEPALA DESA

A. FORMAT RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN


BELANJA DESA
A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2020

LEBIH/
ANGGARAN REALISASI (KURANG)
( RP ) ( RP ) ( RP )

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Hasil Usaha Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1,636,646,600.0 1,598,153,825.0
Pendapatan Transfer 38,492,775.00
0 0
1,243,790,000.0 1,243,790,000.0
Dana Desa 0.00
0 0
Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00
Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa 376,136,700.00 344,791,975.00 31,344,725.00
Pendapatan Lain-lain 875,543.00 1,071,339.00 195,796.00
1,640,522,143.0 1,599,225,164.0
JUMLAH PENDAPATAN 41,296,979.00
0 0
BELANJA
BIDANG
PENYELENGGARAN 581,641,744.60 536,567,492.00 45,074,252.60
PEMERINTAHAN DESA
BIDANG PELAKSANAAN
520,264,000.00 518,413,000.00 1,851,000.00
PEMBANGUNAN DESA
BIDANG PEMBINAAN
60,500,000.00 56,557,000.00 3,943,000.00
KEMASYARAKATAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
MASYARAKAT
BIDANG
PENANGGULANGAN
379,680,000.00 377,757,000.00 1,923,000.00
BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 1,642,085,744.6 1,587,294,492.0 54,791,252.60
0 0
SURPLUS / (DEFISIT) -1,563,601.60 11,930,672.00 -13,494,273.60
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 1,563,601.60 1,563,601.60 0.00
SILPA/SiLPA TAHUN
0.00 13,494,273.60 -13,494,273.60
BERJALAN

A.2 FORMAT RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN


BELANJA DESA TAHUN 2020

REALISASI TGL 31/12/2020


ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG
(RP) (RP) (RP)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Hasil Usaha Desa 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Bagi Hasil BUMDes 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Pendapatan Transfer 1,636,646,600.00 1,598,153,825.0 38,492,775.00
0
Dana Desa 1,243,790,000.00 1,243,790,000.0 0.00
0
Dana Desa 1,243,790,000.00 1,243,790,000.0 0.00
0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00
Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa 376,136,700.00 344,791,975.00 31,344,725.00
Alokasi Dana Desa 376,136,700.00 344,791,975.00 31,344,725.00
Pendapatan Lain-lain 875,543.00 1,071,339.00 195,796.00
Bunga Bank 875,543.00 1,071,339.00 195,796.00
Bunga Bank 875,543.00 1,071,339.00 -195,796.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,640,522,143.00 1,599,225,164.0 41,296,979.00
0
BELANJA      
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN 581,641,744.60 536,567,492.00 45,074,252.60
DESA
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 437,624,701.60 401,692,910.00 35,931,791.60
Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 47,119,680.00 43,193,040.00 3,926,640.00


Kepala Desa
Belanja Pegawai 47,119,680.00 43,193,040.00 3,926,640.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47,119,680.00 43,193,040.00 3,926,640.00
Penghasilan Tetap Kepala Desa 29,119,680.00 26,693,040.00 2,426,640.00
Tunjangan Kepala Desa 18,000,000.00 16,500,000.00 1,500,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 275,357,040.00 252,410,620.00 22,946,420.00
Perangkat Desa
Belanja Pegawai 275,357,040.00 252,410,620.00 22,946,420.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 275,357,040.00 252,410,620.00 22,946,420.00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa 269,357,040.00 246,910,620.00 22,446,420.00
Tunjangan Perangkat Desa 6,000,000.00 5,500,000.00 500,000.00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
dan Perangkat Desa
Belanja Pegawai 4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 4,464,000.00 1,116,000.00 3,348,000.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 54,683,981.60 54,023,250.00 660,731.60
Honor PKPKD dan PPKD dll)

Belanja Barang dan Jasa 53,638,081.60 52,977,350.00 660,731.60


Belanja Barang Perlengkapan 11,442,575.60 11,131,350.00 311,225.60
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 9,650,000.00 9,650,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan 640,000.00 340,000.00 300,000.00
Bahan Kebersihan
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,152,575.60 1,141,350.00 11,225.60
Belanja Jasa Honorarium 3,800,000.00 3,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 200,000.00 200,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 18,600,000.00 18,600,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00
Belanja Kursus Pelatihan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Belanja Operasional Perkantoran 17,326,000.00 17,112,500.00 213,500.00
Belanja Jasa Langganan Listrik 1,260,000.00 1,260,000.00 0.00
Belanja Jasa Langganan Air Bersih 100,000.00 100,000.00 0.00
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
Belanja Jasa Langganan Internet 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 300,000.00 86,500.00 213,500.00
Belanja Operasional Perkantoran lainnya 66,000.00 66,000.00 0.00
Belanja Pemeliharaan 2,469,506.00 2,333,500.00 136,006.00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2,469,506.00 2,333,500.00 136,006.00
Belanja Modal 1,045,900.00 1,045,900.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 1,045,900.00 1,045,900.00 0.00
Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer 1,045,900.00 1,045,900.00 0.00
Penyediaan Tunjangan BPD 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Belanja Pegawai 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Tunjangan BPD 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Tunjangan Kedudukan BPD 51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 5,000,000.00 4,200,000.00 800,000.00
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,200,000.00 800,000.00


Belanja Jasa Honorarium 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 800,000.00 0.00 800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 800,000.00 0.00 800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0.00 0.00 0.00
Belanja Kursus Pelatihan 0.00 0.00 0.00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 62,241,500.00 57,825,000.00 4,416,500.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00
Perkantoran/Pemerintahan

Belanja Modal 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00


Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00
Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer 16,500,000.00 16,500,000.00 0.00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 24,300,000.00 24,300,000.00 0.00
Ruangan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 21,441,500.00 17,025,000.00 4,416,500.00
Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)

Belanja Modal 21,441,500.00 17,025,000.00 4,416,500.00


Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 21,441,500.00 17,025,000.00 4,416,500.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah 3,460,000.00 3,300,000.00 160,000.00
Tenaga Kerja
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan 17,981,500.00 13,725,000.00 4,256,500.00
Baku/Material
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 48,600,000.00 48,600,000.00  
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran 48,600,000.00 48,600,000.00 0.00
Profil Desa (Dipilih)

Belanja Barang dan Jasa 24,600,000.00 24,600,000.00 0.00


Belanja Jasa Honorarium 24,600,000.00 24,600,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 24,600,000.00 24,600,000.00 0.00
Belanja Modal 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 33,175,543.00 28,449,582.00 4,725,961.00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00


Belanja Barang Perlengkapan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 16,675,543.00 16,670,000.00 5,543.00
(Musdus, rembug desa Non Reguler)

Belanja Barang dan Jasa 16,675,543.00 16,670,000.00 5,543.00


Belanja Barang Perlengkapan 11,675,543.00 11,670,000.00 5,543.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11,675,543.00 11,670,000.00 5,543.00
Belanja Jasa Honorarium 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Uang Saku 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
Pengembangan Sistem Informasi Desa 13,500,000.00 8,779,582.00 4,720,418.00
Belanja Modal 13,500,000.00 8,779,582.00 4,720,418.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 13,500,000.00 8,779,582.00 4,720,418.00
Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 13,500,000.00 8,779,582.00 4,720,418.00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan 0.00 0.00 0.00
Baku/Material
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 520,264,000.00 518,413,000.00 1,851,000.00
Sub Bidang Pendidikan 53,565,000.00 53,150,000.00 415,000.00
Penyelenggaran 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal

Belanja Barang dan Jasa 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00


Belanja Jasa Honorarium 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 46,800,000.00 46,800,000.00 0.00
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
PAUD dst)

Belanja Modal 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00


Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Komputer 6,765,000.00 6,350,000.00 415,000.00
Sub Bidang Kesehatan 59,623,400.00 59,623,400.00  
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 42,486,000.00 42,486,000.00 0.00
Bumil, Lamsia, Insentif)
Belanja Barang dan Jasa 42,486,000.00 42,486,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 7,162,000.00 7,162,000.00 0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung 80,000.00 80,000.00 0.00
Pemadam Kebakaran
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,082,000.00 1,082,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 2,324,000.00 2,324,000.00 0.00
Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2,324,000.00 2,324,000.00 0.00
Lainnya
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad 17,137,400.00 17,137,400.00 0.00
aan Sarana/Prasarana

Belanja Barang dan Jasa 750,000.00 750,000.00 0.00


Belanja Jasa Sewa 750,000.00 750,000.00 0.00
Belanja Jasa Sewa Lainnya 750,000.00 750,000.00 0.00
Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 16,387,400.00 16,387,400.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 16,387,400.00 16,387,400.00 0.00
Alat Berat
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 15,145,000.00 15,145,000.00 0.00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 1,242,400.00 1,242,400.00 0.00
Ruangan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 219,153,000.00 219,082,000.00 71,000.00
Ruang
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00
(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)

Belanja Modal 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00


Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00
Limbah/Persampahan
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah 32,420,000.00 32,420,000.00 0.00
Tenaga Kerja
00,054 72,880,000.00 72,820,000.00 60,000.00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Desa/Balai Kemasyarakatan

Belanja Barang dan Jasa 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00


Belanja Pemeliharaan 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 16,153,000.00 16,142,000.00 11,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan 0.00 0.00 0.00
Baku/Material
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00
san Jalan Usaha Tani (Dipilih)

Belanja Modal 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00


Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2,375,000.00 2,375,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 54,500,000.00 54,500,000.00 0.00
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 14,125,000.00 14,125,000.00 0.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 142,022,600.00 140,657,600.00 1,365,000.00
Dukungan Pelaksanaan Program 112,267,600.00 111,377,600.00 890,000.00
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Belanja Barang dan Jasa 112,267,600.00 111,377,600.00 890,000.00


Belanja Jasa Honorarium 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 109,467,600.00 108,577,600.00 890,000.00
Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada 109,467,600.00 108,577,600.00 890,000.00
Masyarakat
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK 29,755,000.00 29,280,000.00 475,000.00
Umum dll

Belanja Barang dan Jasa 29,755,000.00 29,280,000.00 475,000.00


Belanja Jasa Honorarium 375,000.00 375,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 375,000.00 375,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 29,380,000.00 28,905,000.00 475,000.00
Masyarakat
Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada 29,380,000.00 28,905,000.00 475,000.00
Masyarakat
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 900,000.00 900,000.00  
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 900,000.00 900,000.00 0.00
Baliho Dll)

Belanja Barang dan Jasa 900,000.00 900,000.00 0.00


Belanja Barang Perlengkapan 900,000.00 900,000.00 0.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900,000.00 900,000.00 0.00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 45,000,000.00 45,000,000.00  
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
& Prasarana Energi Alternatif Desa

Belanja Barang dan Jasa 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00


Belanja Barang Perlengkapan 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 0.00 0.00 0.00
Masyarakat
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0.00 0.00 0.00
Lainnya
Belanja Modal 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah 8,225,000.00 8,225,000.00 0.00
Tenaga Kerja
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan 1,375,000.00 1,375,000.00 0.00
Baku/Material
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 60,500,000.00 56,557,000.00 3,943,000.00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 36,300,000.00 36,300,000.00
Perlindungan Masyarakat  
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & 36,300,000.00 36,300,000.00 0.00
Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

Belanja Barang dan Jasa 36,300,000.00 36,300,000.00 0.00


Belanja Jasa Honorarium 36,300,000.00 36,300,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 36,300,000.00 36,300,000.00 0.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 5,600,000.00 1,657,000.00 3,943,000.00
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & 0.00 0.00 0.00
Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00


Belanja Barang Perlengkapan 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Sewa 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0.00 0.00 0.00
Penyelenggaran Festival Kesenian, 5,600,000.00 1,657,000.00 3,943,000.00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

Belanja Barang dan Jasa 5,600,000.00 1,657,000.00 3,943,000.00


Belanja Barang Perlengkapan 5,600,000.00 1,657,000.00 3,943,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5,600,000.00 1,657,000.00 3,943,000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0.00 0.00  
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0.00 0.00 0.00
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00


Belanja Barang Perlengkapan 0.00 0.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 0.00 0.00 0.00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 18,600,000.00 18,600,000.00  
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00
Pembinaan PKK 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0.00 0.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0.00 0.00 0.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
Peningkatan Produksi Peternakan (alat 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
produksi/pengelolaan/kandang)

Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00


Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
Masyarakat
Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0.00 0.00  
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 0.00 0.00 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tenaga 0.00 0.00 0.00
Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
Belanja Jasa Uang Saku 0.00 0.00 0.00
Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00
Belanja Kursus Pelatihan 0.00 0.00 0.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, 379,680,000.00 377,757,000.00 1,923,000.00
DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang Penanggulangan Bencana 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Belanja Tidak Terduga 41,580,000.00 41,457,000.00 123,000.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Penanganan Keadaan Mendesak 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
Belanja Tidak Terduga 338,100,000.00 336,300,000.00 1,800,000.00
JUMLAH BELANJA 1,642,085,744.60 1,587,294,492.0 54,791,252.60
0
SURPLUS / (DEFISIT) -1,563,601.60 11,930,672.00 -13,494,273.60
PEMBIAYAAN      
Penerimaan Pembiayaan 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
SILPA Tahun Sebelumnya 51,563,601.60 51,563,601.60 0.00
Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penyertaan Modal Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 1,563,601.60 1,563,601.60 0.00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0.00 13,494,273.60 -13,494,273.60

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA HIMALAYA

GAFAR D. RADJANUN
B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET.


REKENI REALISASI
NG ANGGARAN KURANG
(Rp.)
(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1 1 1 Hasil Usaha 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1 1 2 Swadaya, Partisipasi 0,00 0,00 0,00
dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan 875.543,00 1.071.339,00 195.796,00
Asli Desa yang sah
1 2 Pendapatan Transfer 1,636,646,600 1,598,153,82 38,492,775.0
.00 5.00 0

1 2 1 Dana Desa 1,243,790,000 1,243,790,00 0.00


.00 0.00

1 2 2 Bagian dari hasil pajak 16,719,900.00 9,571,850.00 7,148,050.00


&retribusi daerah
kabupaten/ kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa 376,136,700.0 344,791,975. 31,344,725.0
0 00 0

1 2 4 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00


1 2 4 1 Bantuan Provinsi 0,00 0,00 0,00
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / 0,00 0,00 0,00
Kota
1 3 Pendapatan Lain lain 0,00 0,00 0,00
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 0,00 0,00 0,00
dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan 0,00 0,00 0,00
Desa yang sah
JUMLAH 1,640,522,14 1,599,225,16 41,296,979.
PENDAPATAN 3.00 4.00 00

2 BELANJA

2 1 Bidang 581,641,744.60 536,567,492.00 45,074,252.60

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan 322,476,720.00 295,603,660.00 26,873,060.00
Tunjangan

2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap 298,476,720.00 273,603,660.00 24,873,060.00


Kepala Desa dan
Perangkat
- Tunjangan Kepala 24,000,000.00 22,000,000.00 2,000,000.00
Desa dan Perangkat

51,000,000.00 46,750,000.00 4,250,000.00


- Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional 17,326,000.00 17,112,500.00 213,500.00

Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang dan 53,638,081.60 52,977,350.00 660,731.60

Jasa

- Alat Tulis Kantor 7,550,000.00 7,550,000.00 0.00

- Benda POS 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

- Pakaian Dinas dan 0.00 0.00 0.00


Atribut
- Pakaian Dinas 0.00 0.00 0.00
640,000.00 340,000.00 300,000.00
- Alat dan Bahan
Kebersihan

18,600,000.00 18,600,000.00 0.00


- Perjalanan Dinas
2,469,506.00 2,333,500.00 136,006.00
- Pemeliharaan

- Air, Listrik, dan 13,360,000.00 13,360,000.00 0.00

Telepon

3,800,000.00 3,800,000.00 0.00


- Honor

- dst…………………..

2 1 2 3 Belanja Modal 1,045,900.00 1,045,900.00 0.00

1,045,900.00 1,045,900.00 0.00


- Komputer

0.00 0.00 0.00


- Meja dan Kursi

0.00 0.00 0.00


- Mesin TIK

- dst……………………..

2 1 3 Operasional BPD 5,000,000.00 4,200,000.00 800,000.00

2 1 3 2 Belanja Barang dan 5,000,000.00 4,200,000.00 800,000.00

Jasa

0.00 0.00 0.00


- ATK

0.00 0.00 0.00


- Penggandaan

0.00 0.00 0.00


- Konsumsi Rapat

800,000.00 0.00 800,000.00


- Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Kabupaten/Kota

- dst …………………….

2 1 4 Operasional RT/ RW 0.00 0.00 0.00


2 1 4 2 Belanja Barang dan 0.00 0.00 0.00

Jasa

0.00 0.00 0.00


- ATK

0.00 0.00 0.00


- Penggadaan

0.00 0.00 0.00


- Konsumsi Rapat

- dst
………………………….

2 2 Bidang Pelaksanaan 520,264,000.00 518,413,000.00 1,851,000.00

Pembangunan Desa

2 2 1 Permbuatan Draenase 108,000,000.00 107,940,000.00 60,000.00

300 Meter di tiga


Dusun

2 2 1 2 Belanja Barang dan


jasa
32,420,000.00 32,420,000.00 0.00
- Upah Kerja

2,700,000.00 2,700,000.00 0.00


- Honor

72,880,000.00 72,820,000.00 0.00


- Bahan
Baku/Material

2 2 1 3 Belanja Modal

- Semen

- Material

- dst…………

2 2 2 Pembuatan Jalan 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00

Usaha Tani 1000


Meter di Dusun
Bulangita

2 2 2 2 Belanja Barang dan


Jasa :
24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
- Upah Kerja
2,375,000.00 2,375,000.00 0.00
- Honor

- dst………………………
…………..
2 2 2 3 Belanja Modal:

- Aspal
14,125,000.00 14,125,000.00 0.00
- Sewa Peralatan

54,500,000.00 54,500,000.00 0.00


- Bahan
Baku/Material

2 2 3 Pembangunan 29,755,000.00 29,280,000.00 475,000.00

Jambanisasi 3 Unit

Belanja Barang dan


Jasa :

- Upah Kerja 7,020,000 .00 7,020,000.00 0.00

375,000.00 375,000.00 0.00


- Honor

- Material 22,260,000.00 21,885,000 475,000.00

2 3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

2 3 1 2 Belanja Barang dan


Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

- dst…………………

2 3 2 Kegiatan…………………
.

2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

2 4 1 Kegiatan Pelatihan
Kepala Desa dan
Perangkat

2 4 1 2 Belanja Barang dan


Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

- dst…………………

2 4 2 Kegiatan………………..

2 5 Bidang Tak Terduga

2 5 1 Kegiatan Kejadian
Luar Biasa

2 5 1 2 Belanja Barang dan


Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
- dst……………………

2 5 2 Kegiatan…………………

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan
Pembiayaan

3 1 1 SILPA

3 1 2 Pencairan Dana
Cadangan

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa


Yang di pisahkan

JUMLAH ( RP )

3 2 Pengeluaran
Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana
Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal
Desa

JUMLAH ( RP )
C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA 2020

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO Banyaknya
Sub Bidang Kegiatan
. / Jumlah

1 2 3 4

1. Peraturan a. Peraturan Desa 22 Bh


Perundang-
undangan.
b. Peraturan Bersama Kepala -
Desa

c. Peraturan Kepala Desa 10 Bh

d. Keputusan Kepala Desa 153 Bh

2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk: 1421 Jiwa


1) Laki-laki 718 Jiwa
2) Perempuan 703 Jiwa
3) Jumlah Kepala Keluarga 411 KK
4) Jumlah Anggota Keluarga
5) Jumlah Jiwa 1421

b. Jumlah Penduduk Menurut


Tingkat Pendidikan:
1) Pendidikan Umum
2) Pendidikan Khusus
c. Jumlah Penduduk Menurut
Mata Pencaharian:
20 Orng
1) PNS
2) TNI -34
3) Swasta
3. Pertanahan. a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik
2) Sertifikat Hak Guna
Usaha
3) Sertifikat Hak Pakai
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat
2) Belum Bersertifikat
3) Tanah Kas Desa 444 Ha

c. Peruntukan:
1) Jalan
2) Tanah Ladang
3) Bangunan Umum
4) Perumahan
5) Ruang Fasilitas Umum
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan
2) Rawa-rawa
4. Manajemen a. Jumlah Aparat
Pemerintahan. Pemerintahan Desa
1 Orng
1) PNS
2) Non PNS 11 Orng

b. Jumlah Anggota BPD 7 Orang

c. Musyawarah Desa 30 Kali

d. Musrengbangdes 6 Kali

e. Musyawarah BPD 13 Kali

5. Ketentraman dan a. Pembinaan Hansip 7 Orng


Ketertiban. 1) Jumlah Anggota
2) Alat Pemadam kebakaran -

3) Jumlah Hansip Terlatih 7 Orng

b. Ketentraman dan Ketertiban:

1) Jumlah Kejadian
kriminal
2) Jumlah Bencana Alam 1 Kali

3) Jumlah Operasi -
Penertiban
4) Jumlah Pos Keamanan -

5) Jumlah Kecelakaan -
Remaja
6. Pembinaan a. Jenis Lembaga Tidak ada
lembagaan Kemasyarakatan:
Ada
Kemasyarakatan. 1) Rt/Rw – Ada/Tidak
2) PKK – Ada/Tidak Ada
3) Karang Taruna –
Ada/Tidak Ada
4) Pos Pelayanan Terpadu –
ada
Ada/Tidak
5) LPM – Ada/Tidak
b. Lembaga kemasyarakatan ada
membantu pemerintah Desa
dalam penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat -
Ya/Tidak
c. Lembaga kemasyarakatan Ya
sebagai wadah partisipasi
masyarakat dan sebagai
mitra Pemerintah Desa -
Ya/Tidak
d. Lembaga Kemasyarakatan Ya
diikut sertakan dalam
pelaksanaan program sektor
dan program Pemerintah
Daerah - Ya/Tidak
e. Lembaga Adat – Ada Tidak Ada

f. Lembaga adat dibentuk ya


dengan peraturan Desa
terpisah dengan lembaga
kemasyarakatan – Ya/Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah/


. Ada/
Tidak
Ada -
Ya/Tidak

1 2 3 4

1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) 6

b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 1

c. Jalan Provinsi (Km) 1

d. Jalan Negara (Km) -

e. Jembatan (Buah) 3 BH

f. Kantor Kepala Desa Ada


(Ada/Tidak)
2. Pembangunan a. Tempat Pendidikan. 1 B Ada
Pendidikan
Pendidikan Umum

1). Kelompok Bermain (Jumlah) 1B

2). Taman Kanak-Kanak 1B


(Jumlah)
2B
3). Sekolah Dasar (Jumlah)

4). Sekolah Menengah (Jumlah)

5). Akademi (Jumlah)

6). Institut/Sekolah Tinggi

(Jumlah)

b. Tempat Pendidikan Khusus


1B
1). Pendidikan Pesantren
(Jumlah)

2). Madrasah (Jumlah)

3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)

4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)

5). Kursus-Kursus (Jumlah)

3. Pembangunan a. Rumah Sakit Umum . Unit


Kesehatan Pemerintah (Jumlah)
b. Rumah Sakit Umum
Swasta (Jumlah)
c. Rumah Sakit Kusta
(Jumlah)
d. Rumah sakit Mata
(Jumlah)
e. Rumah Sakit Jiwa
(Jumlah)
f. Rumah Sakit Bersalin
(Jumlah)
g. Rumah Bidan (Jumlah)
h. Puskesmas (Jumlah)
i. Apotik (Jumlah)
4. Pembangunan Sosial a. Sarana Olahraga: ada
Budaya dan 1). Lapangan Umum (Jumlah)
2. BH
Keagamaan
2). Lapangan Khusus
(Jumlah)

b. Sarana
Keseninan/Kebudayaan: 1 Unit
1). Gelanggang Remaja
(Jumlah)
2). Gedung Kesenian (Jumlah)

3). Gedung Teater (Jumlah)

4). Gedung Bioskop (Jumlah)

c. Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah)

2). Panti Pijat Tunanerta

(Jumlah)

3). Panti Wordo (Jumlah)

4). Panti Jompo (Jumlah)

d. Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
1 Bh
2). Papan Pengumuman

(Jumlah)

5. Pembangunan a. Pembangunan Perumahan 15 Bh


Lingkungan Hidup Rakyat/Pengembangan
dan Pemukiman (Jumlah)
b. Industri Besar (Jumlah)
c. Industri Sedang (Jumlah)
d. Industri Rumah Tangga
(Jumlah)
e. Tempat Rekreasi (Jumlah)
f. Hotel (Jumlah)
g. Restoran/Rumah Makan
(Jumlah)
h. Saluran Irigasi (Jumlah)

C.3 Bidang Kemasyarakatan

1 2 3 4

1. Sosialisasi Produk a. Sosialisasi Kebijakan 1 Kali


Hukum Desa Pemerintah tentang Desa:
1) Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Berapa
Kali)
2) Peraturan Pemerintah No. 43 1 Kali
tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 (Berapa
Kali)
3) Peraturan Menteri mengenai 1 Kali
Desa (Berapa Kali)
b. Sosialisasi Kebijakan 4 Kali
Pemerintah Daerah
1) Sosialisasi Peraturan Daerah 1 Kali
Tentang Desa (Berapa Kali)
2) Sosialisasi Peraturan 1 Kali
Bupati/Walikota Tentang
Desa (Berapa Kali)
c. Sosialisasi Kebijakan 1 Kali
Pemerintah Desa
1) Sosialisasi Peraturan Desa 1 kali
(Berapa kali)
2) Sosialisasi Peraturan Kepala
Desa
3) Sosialisasi Peraturan Bersama
Kepala Desa (Berapa Kali)
7. Pelaksanaan Hak a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan 1 Kali
dan Kewajiban Kewajiban Masyarakat (Berapa
Masyarakat Kali)

b. Masyarakat menyampaikan Ada


informasi kepada Pemerintah
Desa (Ada/Tidak)
c. Masyarakat memperoleh Ada
informasi dan pelayanan yang
adil (Ya/Tidak)
d. Masyarakat mendapatkan Ya
perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban
(Ya/Tidak)
e. Masyarakat berpartisipasi dalam Ada
berbagai kegiatan di Desa
(Ya/Tidak)
11. Sosial Budaya a. Sosialisasi mengenai kerukunan Ada
Masyarakat hidup beragama (Berapa Kali)

b. Sosialisasi mengenai
pengembangan olah raga dan
kesenian (Berapa Kali)
c. Sosialisasi mengenai
ketentraman dan ketertiban
masyarakat (Berapa kali)
d. Sosialisasi mengenai lingkungan 3 Kali
hidup (Beberapa kali)

e. Sosialisasi mengenai bahaya


narkoba dan kriminal (Berapa
Kali)
f. Sosialisasi mengenai
Ketenagakerjaan (Berapa Kali)
15. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) 1 Klp

b. Majelis gereja (Jumlah)

c. Majelis Budha (Jumlah)

d. Majelis Hindu (Jumlah)

e. Remaja Masjid (Jumlah) 5

f. Remaja Gereja (jumlah)

g. Remaja Budha (Jumlah)

h. Remaja Hindu (Jumlah)

23. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah


tangga (Jumlah)
b. Penampung Pekerja ke luar
negeri (Jumlah)

I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No Sub Bidang Kegiatan


.
1 2 3 4

1. Sosialisasi dan motivasi a. Bidang Sosial


masyarakat Budaya
(Berapa Kali)

b. Bidang Ekonomi
(Berapa Kali)
c. Bidang Politik
(Berapa Kali)
d. Bidang lingkungan
hidup (Berapa
Kali)
5. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan
Keluarga (Berapa
Kali)
b. Pemberdayaan 1 Kali
Pemuda (Berapa
Kali)
c. Pemberdayaan
Olah raga (Berapa
Kali)
d. Pemberdayaan 1kali
Karang taruna
(Berapa Kali)
9. Penggalangan Partisipasi a. Bidang Pendidikan
Masyarakat (Berapa Kali)
b. Bidang Kesehatan
(Berapa Kali)

KEPALA DESAPILOHAAYANGA

NASIR R. ZAIN

Anda mungkin juga menyukai