Anda di halaman 1dari 4

PENDAPATAN DESA 1,340,357,000

1 APBN / Dana Desa (DDS) 840,357,000


2 Alokasi Dana Desa (ADD) 500,000,000
3 Pendapatan Lain yang sah (Bunga Bank) 890,365
4 Silva Tahun Anggaran Sebelumnya 0

NO URAIAN ANGGARAN SUMBER DANA


BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 428,832,800 ADD
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 402,332,800 ADD
I Pelaksana Tata Praja Pemerintahan 7,000,000 ADD
Penyedia Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 19,500,000 ADD

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 390,295,000 DDS


Sub Bidang Pendidikan 22,800,000 DDS
Sub Bidang Kesehatan 39,600,000 DDS

II Sub Bidang Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang


Sub Bidang Kawasan Dan Pemukiman
60,895,000
20,000,000
DDS
DDS
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2,000,000 DDS
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya 245,000,000 DDS

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 73,846,520 ADD


Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 7,200,000 ADD
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 41,000,000 ADD
III Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 13,646,520 ADD
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 12,000,000 ADD

BIDANG PENANNGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DI DESA 448,062,000 DDS


IV Sub Bidang Keadaan Darurat 207,762,000 DDS
Sub Bidang Keadaan Mendesak 240,300,000 DDS
JUMLAH BELANJA DESA 1,343,036,320
SURPLUS DEVISIT 1,788,955
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 1,788,955
Penerimaan Pembiayaan Lainya
PEMBIAYAAN NETTO 1,788,955
SISA LEBIH KURANG 0.00
REALISASI APBDES DESA BALASARI, KECAMATAN PO
KABUPATEN BOMBANA T.A 2019
URAIAN

1 PENDAPATAN
Pendapatan Transfer

Dana Desa (DDS)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Pendapatan Lain-Lain

Bunga Bank
JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TOTAL BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA Tahun Berjalan
RI, KECAMATAN POLEANG BARAT,
MBANA T.A 2019
LEBIH KURANG
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
(RP)

1,333,788,000 1,333,788,000 0.00

833,788,000 833,788,000 0.00

449,530,000 418,030,000 31,500,000

50,470,000 81,970,000 31,500,000

890,365 516,698 373,667

890,365 516,698 373,667


1,334,678,365 1,334,304,698 - 373,667

363,842,000 363,842,000 0.00

896,788,000 896,788,000 0.00

71,200,000 71,200,000 0.00

2,000,000 2,000,000 0.00

1,333,830,000 1,333,830,000 0.00


848,365 474,698 373667

1,415,288 0.00 1,415,288


1,415,288 0.00 1,415,288
2,263,653 474,698 1,788,955
LEBIH KURANG
NO REK URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
(RP)
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN
4.2 Pendapatan Transfer 1,265,354,000 1,265,354,000 0.00
4.2.1 Dana Desa (DDS) 765,354,000 765,354,000 0.00
4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 449,530,000 449,530,000 0.00
4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50,470,000 50,470,000 0.00
4.3 Pendapatan Lain-Lain 200,000 214,604 14,604
4.3.6 Bunga Bank 200,000 214,604 (14.604)

JUMLAH PENDAPATAN 1,265,554,000 1,265,568,604 14,604

5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 332,043,000 243,915,500 88,127,500
1.1 'Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 319,329,000 237,786,500 81,542,500
1.1.1 5.1.1 Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 52,800,000 39,600,000 13,200,000
1.1.2 5.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 158,400,000 118,800,000 39,600,000
1.1.4 5.1. Belanja Barang dan Jasa 49,729,000 35,670,500 14,058,500
1.1.4 5.2. Belanja Pegawai 56,400,000 42,300,000 14,100,000
1.1.4 5.1. Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 1,416,000 584,000
1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 12,714,000 6,129,000 6,585,000
1.4.1 5.1. Belanja Barang dan Jasa 12,714,000 6,129,000 6,585,000
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 842,824,000 842,824,000 0.00
2.1 'Sub Bidang Pendidikan 21,000,000 21,000,000 0.00
2.1.1 5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayan Desa 15,000,000 15,000,000 0.00
2.1.1 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6,000,000 6,000,000 0.00
2.2 'Sub Bidang Kesehatan 32,400,000 32,400,000 0.00
2.2.2 5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium Petugas 12,000,000 12,000,000 0.00
2.2.2 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 20,400,000 20,400,000 0.00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umun dan Tata Ruang 273,291,000 273,291,000 0.00
2.3.13 5.3 Belanja Modal Jembatan 151,388,000 151,388,000 0.00
2.3.13 5.4 Belanja Modal Gedung dan Taman 121,903,000 121,903,000 0.00
2.4 'Sub Bidang Kawasan Pemukiman 497,163,000 497,163,000 0.00
2.4.1 5.3.6.01 Belanja Bantuan Bangunan diserahkan Kepada Masyarakat 63,000,000 63,000,000 0.00
2.4.1 5.3.6.02 Belanja Bantuan Bangunan diserahkan Kepada Masyarakat 54,679,000 54,679,000 0.00
2.4.1 5.3.6.03 Belanja Modal Gedung dan Taman 379,484,000 379,484,000 0.00
2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 18,970,000 18,970,000 0.00
2.7.92 5.2.7.99 Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat 18,970,000 18,970,000 0.00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 88,687,000 72,107,000 16,580,000
3.1. 'Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3,600,000 2,700,000 900,000
3.1.99 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3,600,000 2,700,000 900,000
3.2. 'Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 48,840,000 36,360,000 12,480,000
3.2.99 5.2.1 Belanja Barang dan Perlengkapan atribut 8,040,000 6,960,000 1,080,000
3.2.99 5.2.2 Belanja Jasa Sewa sarana Mobilitas 4,800,000 2,400,000 2,400,000
3.2.99 5.2.4 Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayan Desa 36,000,000 27,000,000 9,000,000
3.3. 'Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 20,000,000 20,000,000 0.00
3.4.1 5.2.1 Belanja Barang dan Perlengkapan atribut 16,000,000 16,000,000 0.00
3.4.2 5.2.2 Belanja Jasa Sewa sarana Mobilitas 4,000,000 4,000,000 0.00
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 16,247,000 13,047,000 3,200,000
3.4.3 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 9,600,000 7,200,000 2,400,000
3.4.3 5.2.1 Belanja Barang dan Perlengkapan 2,847,000 2,647,000 200,000
3.4.3 5.2.2 Belanja Jasa Sewa sarana Mobilitas 1,800,000 1,200,000 600,000
3.4.3 5.2.1 Belanja Barang dan Perlengkapan 500,000 500,000 0.00
3.4.3 5.2.2 Belanja Jasa Sewa sarana Mobilitas 1,500,000 1,500,000 0.00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4,500,000 4,500,000 0.00
4.1. 'Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4,500,000 4,500,000 0.00
4.3.91 5.2.1 Belanja Barang dan Perlengkapan atribut 400,000 400,000 0.00
4.3.91 5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ 1,650,000 1,650,000 0.00
4.3.91 5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas luar kabupaten/Kota 2,450,000 2,450,000 0.00
TOTAL BELANJA 1,268,054,000 1,163,346,500 104,707,500
SURPLUS/DEFISIT (2.500.000) 102,222,104 (104.722.104)
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 2,500,000 2,500,000 0.00
6.1.1 SILPA Tahun sebelumnya 2,500,000 2,500,000 0.00
6.1.1.02 SILPA Tahun sebelumnya 2,500,000 2,500,000 0.00

Anda mungkin juga menyukai