DPA2021
DPA2021
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.261.295.374,00 65.657.816.084,00 16.396.520.710,00 33,28
Kabupaten/Kota
1.02 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 211.661.050,00 31.520.000,00 (180.141.050,00) (85,11)
Daerah
1.02 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pendapatan Asli Kulon Progo 108.221.000,00 8.010.000,00 (100.211.000,00) (92,60)
Daerah (P A D)
1.02 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pendapatan Asli Kulon Progo 103.440.050,00 23.510.000,00 (79.930.050,00) (77,27)
Daerah (P A D)
1.02 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.279.970.468,00 64.847.107.228,00 16.567.136.760,00 34,31
1.02 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendapatan Asli ASN 48.061.073.453,00 64.628.210.213,00 16.567.136.760,00 34,47
Daerah (P A D)
1.02 . 01 . 2.02 . 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendapatan Asli Kulon Progo 208.079.400,00 208.079.400,00 0,00 0,00
Daerah (P A D)
1.02 . 01 . 2.02 . 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan Asli Kulon Progo 10.817.615,00 10.817.615,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Daerah (P A D)
1.02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.957.000,00 105.682.000,00 46.725.000,00 79,25
1.02 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Alokasi Kulon Progo 58.957.000,00 105.682.000,00 46.725.000,00 79,25
Umum (D A U)
1.02 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 60.218.000,00 60.218.000,00 0,00 0,00
Daerah
1.02 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Dana Alokasi Kulon Progo 60.218.000,00 60.218.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya Umum (D A U)
1.02 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 323.156.552,00 285.956.552,00 (37.200.000,00) (11,51)
1.02 . 01 . 2.08 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pendapatan Asli Kulon Progo 323.156.552,00 285.956.552,00 (37.200.000,00) (11,51)
Daerah (P A D)
1.02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 327.332.304,00 327.332.304,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
1.02 . 01 . 2.09 . 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendapatan Asli Kulon Progo 327.332.304,00 327.332.304,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Kesehatan
1.02 . 02 . 2.02 . 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Dana Alokasi Kulon Progo 5.773.000,00 5.773.000,00 0,00 0,00
Umum (D A U)
1.02 . 02 . 2.02 . 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pendapatan Asli Kulon Progo 2.103.262.000,00 532.789.700,00 (1.570.472.300,00) (74,67)
Daerah (P A D)
1.02 . 02 . 2.02 . 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pendapatan Asli Kulon Progo 27.569.963.159,00 27.569.963.159,00 0,00 0,00
Daerah (P A D)
1.02 . 02 . 2.02 . 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dana Alokasi Kulon Progo 96.400.800,00 86.097.960,00 (10.302.840,00) (10,69)
Umum (D A U)
1.02 . 02 . 2.02 . 31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dana Alokasi Kulon Progo 41.796.500,00 32.743.700,00 (9.052.800,00) (21,66)
Umum (D A U)
1.02 . 02 . 2.02 . 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pendapatan Asli Kulon Progo 50.200.866.946,00 38.108.233.146,00 (12.092.633.800,00) (24,09)
Daerah (P A D)
1.02 . 02 . 2.02 . 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pendapatan Asli Kulon Progo 51.174.600,00 51.174.600,00 0,00 0,00
Daerah (P A D)
1.02 . 02 . 2.02 . 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Dana Alokasi Kulon Progo 1.141.711.000,00 627.589.000,00 (514.122.000,00) (45,03)
Kabupaten/Kota Umum (D A U)
1.02 . 02 . 2.02 . 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pendapatan Asli Kulon Progo 125.183.000,00 9.132.000,00 (116.051.000,00) (92,71)
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Daerah (P A D)
1.02 . 02 . 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas 215.248.500,00 727.165.500,00 511.917.000,00 237,83
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 02 . 2.04 . 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - 0,00 511.917.000,00 511.917.000,00 0,00
1.02 . 02 . 2.04 . 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Dana Alokasi Kulon Progo 215.248.500,00 215.248.500,00 0,00 0,00
Kesehatan Rujukan Umum (D A U)
1.02 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 464.554.426,00 14.249.007.798,00 13.784.453.372,00 2.967,24
Kesehatan
1.02 . 03 . 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 163.260.600,00 43.336.700,00 (119.923.900,00) (73,46)
Kabupaten/Kota
1.02 . 03 . 2.01 . 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Pendapatan Asli Kulon Progo 163.260.600,00 43.336.700,00 (119.923.900,00) (73,46)
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Daerah (P A D)
1.02 . 03 . 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya 301.293.826,00 14.033.121.098,00 13.731.827.272,00 4.557,62
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02 . 03 . 2.02 . 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pendapatan Asli Kulon Progo 96.698.826,00 13.994.926.098,00 13.898.227.272,00 14.372,69
sesuai Standar Daerah (P A D)
1.02 . 03 . 2.02 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Pendapatan Asli Kulon Progo 204.595.000,00 38.195.000,00 (166.400.000,00) (81,33)
Kesehatan Daerah (P A D)
1.02 . 03 . 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 0,00 172.550.000,00 172.550.000,00 0,00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02 . 03 . 2.03 . 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis - 0,00 172.550.000,00 172.550.000,00 0,00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02 . 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 138.135.900,00 249.840.900,00 111.705.000,00 80,87
1 2 3 4 5 6 7 8
Minuman
1.02 . 04 . 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan 138.135.900,00 44.517.000,00 (93.618.900,00) (67,77)
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02 . 04 . 2.01 . 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pendapatan Asli Kulon Progo 138.135.900,00 13.317.000,00 (124.818.900,00) (90,36)
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Daerah (P A D)
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02 . 04 . 2.01 . 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak - 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02 . 04 . 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 0,00 83.175.000,00 83.175.000,00 0,00
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02 . 04 . 2.03 . 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut - 0,00 83.175.000,00 83.175.000,00 0,00
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
1.02 . 04 . 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market 0,00 122.148.900,00 122.148.900,00 0,00
pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga
1.02 . 04 . 2.06 . 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman - 0,00 122.148.900,00 122.148.900,00 0,00
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan
1.02 . 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.356.454.400,00 206.582.100,00 (1.149.872.300,00) (84,77)
1.02 . 05 . 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta 1.312.345.400,00 170.803.100,00 (1.141.542.300,00) (86,98)
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 05 . 2.01 . 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Pendapatan Asli Kulon Progo 1.312.345.400,00 170.803.100,00 (1.141.542.300,00) (86,98)
dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (P A D)
1.02 . 05 . 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 44.109.000,00 35.779.000,00 (8.330.000,00) (18,89)
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02 . 05 . 2.03 . 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Dana Alokasi Kulon Progo 44.109.000,00 35.779.000,00 (8.330.000,00) (18,89)
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Umum (D A U)
(UKBM)
1 2 3 4 5 6 7 8