DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO
0
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.
1
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4
1.4 Sistimatika Penulisan ........................................................................ 4
BAB IV PENUTUP 63
2
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2012 s/d 2017
Tabel 2.2 : Target dan Capaian IKU RPJMD Urusan Kesehatan Tahun 2013-2016
Tabel 2.3 : Capaian Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2016
Tabel 2.4 : Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017
Tabel 2.5 : Capaian Kinerja Program Pengembangan Kesehatan Tahun 2014-2016
Tabel 2.6 : Capaian Kinerja Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Tahun 2014-2016
Tabel 2.7 : Capaian Kinerja Program Pelayananan Kesehatan Masyarakat Tahun
2014-2016
Tabel 2.8 : Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Sub Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Tahun 2014-2016
Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Tahun 2014-2016
Tabel 2.10 : Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Tahun 2016
Tabel 2.11 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra OPD s/d Tahun 2017
Tabel 2.12 : Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Tahun 2017-2020
Tabel 2.12b : Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Tahun 2017-2020
Tabel 2.13 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018
Tabel 2.14 : Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
Tabel 3.1 : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo
tahun 2018
Tabel 3.2 : Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
(Sumber dana APBD Propinsi dan APBN)
3
BAB I
PENDAHULUAN
4
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.
c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2017.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja ini harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 yakni "Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan
pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah” dan dengan
prioritas pembangunan Tahun 2018 adalah Peningkatan layanan kesehatan.
5
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo
(2005 – 2025);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2011-
2016;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017;
6
Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 adalah memberikan arah sekaligus pedoman dalam mewujudkan
visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra secara berkesinambungan.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kinerja adalah :
a. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan
sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab.
b. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas
Dinas Kesehatan serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada
Tahun 2016 dan 2017.
c. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan Dinas
Kesehatan Tahun 2018.
7
d. Penutup, merupakan uraian penutup yang berisi tentang catatan penting
yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana
Tindak Lanjut.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas maka dibangun 2 misi, yaitu :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih bermutu
merata dan terjangkau.
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
9
Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2012 s/d 2017
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya belanja tidak langsung dan
belanja langsung terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan belanja
langsung pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya cukup
tinggi karena mulai Tahun 2014 Puskesmas telah menerapkan BLUD sehingga
lebih leluasa untuk mengatur operasionalnya. Pendapatan Puskesmas Tahun
2013 sebesar Rp. 8.350.241.900,-, Tahun 2014 sebesar Rp. 25.238.445.050,-,
dan Tahun 2015 sebesar Rp. 26.345.091.372,- sedangkan prediksi pendapatan
Tahun 2016 sebesar Rp. 28.438.083.450,-. Realisasi belanja relatif sedikit
menurun dari tahun ke tahun yaitu Tahun 2012 sebesar 94,31%, Tahun 2013
sebesar 92,38%, Tahun 2014 sebesar 92,11% dan pada Tahun 2015 sebesar
91,52%, sedangkan tahun 2016 naik menjadi 92,24%
10
Tabel 2.2
Target dan Capaian IKU RPJMD Urusan Kesehatan Tahun 2014-2016
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2016, *data proyeksi Bappeda tahun 2016
Dari Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa angka harapan hidup
meningkat dari Tahun 2013 sebesar 74,87, Tahun 2014 sebesar 74,90, dan
pada Tahun 2015 sebesar 75,00. Dilihat dari hasil capaian 3 tahun terakhir
umur harapan hidup masyarakat Kulon Progo ada kecenderungan meningkat,
bahkan sejak tahun 2007 sebagaimana Gambar 3.1.
75.05
75 75.01
74.95
74.9 74.90
74.85 74.86 74.87 74.87
74.84
74.8
74.75
74.7
74.65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 3.1
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 s/d 2016
11
ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN, PROPINSI, DAN NASIONAL
TAHUN 2010-2016
400
350 359
Angka Kematian Ibu 300 305
250
220 228 Propinsi
200
150 Nasional
124 131.52 136.80
100 104 105
87.3 101.1 94.25
69.97 94.24 66.4 Kabupaten
50 52.67 38.22 39
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 3.2
Capaian Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2016
Angka Kematian Ibu ini tidak dapat mencapai target MDG’s yang
ditetapkan untuk Tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH. Peningkatan
pelayanan kesehatan ibu perlu mendapat perhatian serius melalui inovasi-
inovasi untuk dapat menekan dan bahkan menurunkan angka kematian ini.
Angka Kematian Bayi Tahun 2016 sebesar 9,59/1.000 KH sedikit naik
dibanding Tahun 2015 sebesar 9,17/1.000 KH. Namun angka ini lebih rendah
dibanding Tahun 2014 yaitu sebesar 11,49/1.000 KH. Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kulon Progo cenderung menurun dalam kurun waktu 6 tahun
terakhir sebagaimana Gambar 3.3.
32
30
25
20 Propinsi
15 14.84
12.8 Nasional
10
12.1 11.49 9.17
9.34 8.7 9.88 9 9.59
9.20 Kabupaten
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 3.3
Capaian Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
12
Gambar 3.3 menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi mengalami
fluktuasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir namun secara umum angka ini
menurun dari Tahun 2010. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kulon Progo
lebih tinggi dibanding Propinsi DI Yogyakarta namun apabila dibandingkan
dengan capaian Angka Kematian Bayi secara nasional, Kabupaten Kulon
Progo lebih berhasil dalam penurunan angka ini. Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Kulon Progo sudah melebihi target MDG’s untuk Tahun 2015
yaitu sebesar 23/1.000 KH.
Tabel 2.3
Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2016
13
Tabel 2.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016
Capaian Capaian
Tahun Kinerja 2016 Target
No Indikator Kinerja Program
Reali 2017
2014 2015 Target
sasi
1. Capaian pengembangan 100 100 100 100 -
kesehatan
2. Capaian pemberantasan 100 100 100 100 -
penyakit dan penyehatan
lingkungan
3. Capaian pelayanan kesehatan 99,37 99,54 99,59 100 -
masyarakat
4. Capaian pelayanan medis 94,95 98,39 95,56 97,90 -
14
seluruhnya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Capaian kinerja Program Pengembangan Kesehatan Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Program dan
Target
Kegiatan
No Uraian akhir
2016
2014 2015 2017
Target Realisasi
1. Jumlah sarana kesehatan yang sudah 296 296 296 296 -
menerapkan sistem manajemen
mutu pelayanan (rumah sakit,
puskesmas, klinik, apotek, dokter
praktek swasta, bidan praktek
swasta)
2. Jumlah seluruh sarana kesehatan 296 296 296 296 -
(rumah sakit, puskesmas, klinik,
apotek, dokter praktek swasta, bidan
praktek swasta)
Capaian indikator kinerja program 100 100 100 100
Capaian Kinerja
Target Akhir
No. Uraian Indikator 2016
2014 2015 Tahun 2017
Target Realisasi
1 Jumlah penanganan 408 483 507 683 -
penyakit menular
2 Jumlah penemuan 408 483 507 683 -
15
Capaian Kinerja
Target Akhir
No. Uraian Indikator 2016
2014 2015 Tahun 2017
Target Realisasi
penyakit menular
16
Capaian Kinerja Target
2016 Capaian
No Uraian
2014 2015 Akhir
Target Realisasi 2017
3 Jumlah Kematian Ibu 5 2 3 7 3
Melahirkan
4 Jumlah Ibu bersalin 5.305 5.234 5.638 5.117 5.332
5 Jumlah kematian balita 75 62 60 58 58
6 Jumlah Balita 22.217 26.477 28.664 25.711 26.429
7 Jumlah Balita Gizi Buruk 205 173 165 218 172
Capaian Indikator Kinerja 99,37 99,54 99,59 99,42 70,27
Program
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016
Tingkat capaian kinerja program selama Tahun 2016 sebesar
99,42% di bawah target RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
sebesar 99,57%. Capaian program pelayanan kesehatan masyarakat
ditentukan oleh kematian bayi, kematian ibu, kematian balita, dan
kejadian gizi buruk pada balita. Keempat capaian program pelayanan
kesehatan masyarakat belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
Perhitungan hasil capaian dari masing-masing sub program sebagaimana
Tabel 2.8.
Tabel 2.8
Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Sub Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Target
2016 Capaian
No Sub Indikator
2014 2015 Akhir
Target Realisasi 2017
1 Kematian Bayi 98,85 99,08 99,20 99,04 99,20
17
prosedur penanganan persalinan telah dilaksanakan sesuai dengan
manual rujukan.
Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) menunjukkan bahwa 3 (tiga)
kematian ibu dapat dicegah (avoidable), 3 (tiga) kematian ibu tidak dapat
dicegah (unavoidable) dan 1 (satu) kematian ibu yang tidak bisa
disimpulkan dapat atau tidaknya untuk bisa dicegah karena kejadian
singkat, mendadak, tidak didukung data dalam proses ke rumah sakit dan
selama kehamilan tidak didapatkan penyakit penyerta. Tingginya angka
kematian ibu yang dapat dicegah perlu mendapat perhatian serius dan
tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan kesehatan.
Sub indikator kematian balita sedikit dibawah target yang
ditetapkan. Hal ini terkait erat dengan besarnya kematian bayi. Jumlah
absolut kematian balita sebesar 58 balita dimana kematian bayi memberi
kontribusi sebanyak 49 sedangkan kematian anak balita sebanyak 9 orang.
Keberhasilan intervensi untuk menekan kematian bayi akan memberikan
korelasi yang positif pada besarnya kematian balita.
Intervensi telah dilakukan untuk menurunkan kejadian gizi buruk
antara lain peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan
pertumbuhan, Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P),
sosialisasi dan pelatihan pemberian makan bayi dan anak, pelacakan,
pendampingan dan rujukan kasus gizi buruk serta penanganan kasus gizi
buruk di Therapheutic Feeding Center (TFC).Intervensi yang lebih spesifik
perlu dilakukan dengan memperhatikan penyebab kejadian gizi buruk.
Koordinasi lintas program melalui upaya promosi kesehatan untuk pola
asuh orangtua yang kurang optimal dalam pemberian makan pada balita,
koordinasi dengan program kesehatan ibu dan anak dalam rangka
menekan kelahiran BBLR, serta dengan merujuk balita yang mempunyai
penyakit penyerta.
18
Pemantauan Pelayanan Kesehatan Swasta, Penyediaan Fasilitas Peralatan
Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok, Sertifikasi dan
Pemantauan Industri/Pengelola Makanan, Pengadaan, Perbaikan dan
Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan, serta Pengelolaan Obat,
Perbekalan Kesehatan dan Pemantauan Peredaran OMKABA.
Capaian kinerja Program Pelayanan Medis Tahun 2016 sebesar
97,90% melebihi target RPJMD sebesar 95,56%. Rincian perhitungan
capaian kinerja program pelayanan medis sebagaimana Tabel 2.9
Tabel 2.9
Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Target
No Uraian Indikator 2016 akhir
2014 2015
Target Realisasi 2017
1 Jumlah Puskesmas yang tersedia 21 21 21 21
kebutuhan obat dan perbekalan
kesehatan
2 Jumlah Puskesmas dapat 21 21 21 21
melaksanakan pelayanan
kegawatdaruratan (UGD)
3 Jumlah Puskesmas 21 21 21 21
4 Jumlah ijin industri rumah tangga 100 78 50 109
yang diterbitkan
5 Jumlah pemohon ijin industri 122 93 90 138
rumah tangga
Capaian Indikator Kinerja Program 94,95 98,39 95,56 97,90
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016
19
Hal ini karena adanya peran aktif masyarakat secara mandiri dan adanya
dukungan instansi lain dalam pengajuan ijin industri rumah tangga.
20
Tabel 2.10 menunjukkan bahwa masih terdapat 8 (delapan) indikator
SPM yang belum tercapai pada Tahun 2016.
21
Tabel 2.11
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02 Urusan Kesehatan
1.02.1.02.1.0 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 563,359,775 1,510,464,430 482,597,950 477,072,246 98.86 563,359,775 2,550,896,451 452.80
1 Perkantoran
1.02.1.02.1.0 Penyediaan Jasa dan Peralatan Tersedianya Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa 321,498,875 683,377,053 273,878,450 271,826,100 99.25 321,498,875 1,276,702,028 397.11
1.26 Perkantoran tenaga jaga malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka
1.02.1.02.1.0 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya Penatausahaan keuangan dan barang 176,364,100 598,770,000 161,476,500 159,480,000 98.76 176,364,100 934,614,100 529.93
1.27
1.02.1.02.1.0 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam 65,496,800 228,317,377 47,243,000 45,766,146 96.87 65,496,800 339,580,323 518.47
1.28 dan Koordinasi dan luar daerah
1.02.1.02.1.1 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 445,399,722 3,075,517,574 742,980,180 671,121,919 90.33 445,399,722 4,192,039,215 941.19
1 Prasarana Perkantoran
1.02.1.02.1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor 74,721,400 1,629,637,390 340,489,800 328,214,000 96.39 74,721,400 2,032,572,790 2,720.20
1.01 Perkantoran (Dinas), berupa : sofa 2 set, meja kursi tamu staf 1 set, filling kabinet 3 unit,
kendaraan roda (2) 2 unit
1.02.1.02.1.1 Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan dinas roda empat 10 unit, roda dua 370,678,322 1,445,880,184 402,490,380 342,907,919 85.20 370,678,322 2,159,466,425 582.57
1.02 Prasarana Perkantoran 33 unit, peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer (20 unit), LCD 1 unit, Mesin
ketik 1 unit, Alat fogging 8 unit, tower repiter dan sarana SIK 2 unit, cool chain 1
paket, AC 6 unit
1.02.1.02.1.1 Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) 10,000,000 38,575,500 12,000,000 12,000,000 100.00 10,000,000 60,575,500 605.76
3 Sumberdaya Manusia SKPD
1.02.1.02.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Non Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 10,000,000 38,575,500 12,000,000 12,000,000 100.00 10,000,000 60,575,500 605.76
3.03 Formal
1.02.1.02.1.1 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) 81,646,150 93,364,040 35,164,000 34,233,250 97.35 81,646,150 209,243,440 256.28
2 Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
1.02.1.02.1.1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Tersusunnya Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan Renstra 44,644,100 19,590,200 8,134,000 8,070,800 99.22 44,644,100 72,305,100 161.96
2.01 SKPD
1.02.1.02.1.1 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 13,752,050 35,889,790 12,530,000 11,810,350 94.26 13,752,050 61,452,190 446.86
2.02
1.02.1.02.1.1 Pengendalian, Evaluasi dan Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan 23,250,000 37,884,050 14,500,000 14,352,100 98.98 23,250,000 75,486,150 324.67
2.03 Pelaporan Kinerja tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan
Profil Kesehatan
1.02.1.02.1.4 Program Peningkatan Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,948,576,250 5,230,323,625 3,248,568,163 2,011,205,476 61.91 1,948,576,250 9,093,430,776 466.67
8 Masyarakat
1.02.1.02.1.4 Keselamatan Ibu dan Bayi Blanko ANC terpadu (buku) 525,389,500 242,219,770 1,378,600,950 471,682,850 34.21 525,389,500 1,239,292,120 235.88
8.01
Audit medik pelayanan KB (kali)
Buku KIA (buku)
Buku kohort ibu hamil (buku)
1.02.1.02.1.4 Pelayanan Kesehatan Keluarga Buku Kohort bayi dan balita (buku) 41,616,850 140,777,600 92,645,000 86,807,700 93.70 41,616,850 269,202,150 646.86
8.02
Kartu Tumbuh Kembanga Anak (lembar)
Pembinaan kader dalam pelayanan kesehatan balita dan anak berkebutuhan
khusus (orang)
Audit kematian bayi dan balita (kali)
1.02.1.02.1.4 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Stiker kawasan dilarang merokok (lbr) 73,823,700 214,579,490 17,988,000 17,509,000 97.34 73,823,700 305,912,190 414.38
8.03 dan Sehat (PHBS)
Banner pedukuhan asap rokok dan banner kawasan tanpa rokok (buah)
Kawasan pedukuhan bebas asap rokok (dusun)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Evaluasi kawasan pedukuhan bebas asap rokok (dusun)
1.02.1.02.1.4 Pemberdayaan UKBM Pembinaan kader pos UKK (orang) 911,063,200 3,494,979,820 79,380,000 78,193,250 98.50 911,063,200 4,484,236,270 492.20
8.04
Pembinaan kader PPMD (Pos Pemberantasan Malaria Desa) (orang)
Pembinaan paguyuban pengobat tradisional (orang)
Pembinaan pokja posyandu (Pembinaan koordinator kader posyandu) (orang)
1.02.1.02.1.4 Penanggulangan Permasalahan Gizi Bahan makanan (PMT bumil KEK) (bumil) 131,943,000 689,911,600 180,266,900 180,266,900 100.00 131,943,000 1,002,121,500 759.51
8.05 Masyarakat
Pelatihan PMBA (kali)
Koordinasi pelayanan caten tk. Kecamatan (kali)
Pembinaan petugas pemantauan pertumbuhan balita (kali)
1.02.1.02.1.4 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 75,807,200 296,113,543 1,414,983,373 1,103,449,086 77.98 75,807,200 1,435,006,929 1,892.97
8.06
Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi
Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop BABs/STMB
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air
1.02.1.02.1.4 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan 132,621,125 151,741,802 84,703,940 73,296,690 86.53 132,621,125 357,659,617 269.69
8.07
Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat umum
Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat
Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan
1.02.1.02.1.4 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Terbinanya program olah raga 56,311,675 56,311,675
8.08 Olah Raga
Terbinanya program kesehatan kerja
Terbinanya club, kelompok olah raga
Terdatanya club, kelompok olah raga
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal
1.02.1.02.1.4 Program Pencegahan dan Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan (%) 732,079,450 1,529,195,243 1,137,116,650 991,215,595 87.17 732,079,450 3,198,509,288 436.91
9 Pengendalian Penyakit
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan Penanggulangan Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung 114,306,000 211,023,875 66,970,000 59,626,500 89.03 114,306,000 384,956,375 336.78
9.01 Penyakit Menular Langsung
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan Pengendalian Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik 473,198,300 1,057,960,338 455,654,600 418,974,027 91.95 473,198,300 1,950,132,665 412.12
9.02 Penyakit tular vektor dan zoonotik
1.02.1.02.1.4 Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, Tempat layanan Imunisasi, UCI dan 25,101,250 64,840,590 20,820,200 15,315,200 73.56 25,101,250 105,257,040 419.33
9.03 Program PD3I
Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan khusus
Pembinaan program PD3I melalui supervisi
1.02.1.02.1.4 Penyelenggaraan surveylans, Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam 65,492,900 195,370,440 593,671,850 497,299,868 83.77 65,492,900 758,163,208 1,157.63
9.04 sistem kewaspadaan dini dan
respon Kejadian Luar Biasa
Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB
Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB
Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah haji
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB
Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR KLB
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan pengendalian Tersedianya data kasus PTM 35,444,300 35,444,300
9.05 penyakit tidak menular
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA)
Terbentuknya Posbindu di desa
Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan pengendalian Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 18,536,700 18,536,700
9.06 kesehatan jiwa dan Napza
Terbinanya TPKJM
Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan
napza
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan
jiwa dan napza
1.02.1.02.1.5 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pengembangan kesehatan (%) 50,167,753,400 64,037,307,125 39,439,446,795 36,249,039,116 91.91 50,167,753,400 137,483,264,591 274.05
0 Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis dan kimia 84,439,400 153,234,325 72,554,000 69,036,010 95.15 84,439,400 306,709,735 363.23
0.01
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya Pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar 37,036,540,900 63,592,795,700 39,191,231,040 36,009,075,906 91.88 37,036,540,900 136,638,412,506 368.93
0.02
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 27,561,700 171,546,550 68,466,755 68,341,200 99.82 27,561,700 267,449,450 970.37
0.03
Terbinanya program yankes tradisional komplementer
Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di Rumah sakit
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Kesehatan Rujukan Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit 48,376,350 119,730,550 107,195,000 102,586,000 95.70 48,376,350 270,692,900 559.56
0.04
Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan/ Tim SPGDT
1.02.1.02.1.5 Pengembangan dan Peningkatan Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 29,908,000 29,908,000
0.05 Kinerja Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Terbayarnya klaim peserta jamkesda 11,283,998,300 41,850,612,397 18,131,791,950 14,540,600,554 80.19 11,283,998,300 67,675,211,251 599.74
0.06 Daerah
1.02.1.02.1.5 Manajemen Mutu Pelayanan Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan 876,866,750 177,032,400 387,473,950 259,551,100 66.99 876,866,750 1,313,450,250 149.79
0.07 Kesehatan
Terlaksananya kegiatan pelatihan Akreditasi
Terlaksananya Sosialisasi SOP
1.02.1.02.1.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan jaminan kesehatan 780,062,000 780,062,000
0.08 Kesehatan
Terlaksananya Monev pelaksanaan program jaminan kesehatan
Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan jaminan ksehatan
Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-Care
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Program Peningkatan Sumber Capaian pelayanan medis (%) 18,807,675,950 48,745,919,604 17,229,264,350 16,670,690,792 96.76 18,807,674,950 84,224,285,346 447.82
1 Daya Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Pengawasan dan pemantauan Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA 21,725,000 111,133,275 43,750,000 41,264,440 94.32 21,725,000 174,122,715 801.49
1.01 peredaran OMKABA
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02.1.02.1.5 Pengadaan Pengelolaan Obat dan Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan 2,339,907,250 8,515,261,072 1,651,134,650 1,637,666,186 99.18 2,339,907,250 12,492,834,508 533.90
1.02 Perbekalan Kesehatan jaringannya
1.02.1.02.1.5 Pengadaan, Peningkatan dan Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap I 16,257,255,750 39,953,242,157 15,428,130,250 14,893,555,966 96.54 16,257,255,750 71,104,053,873 437.37
1.03 Perbaikan Sarana Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya pengadaan aplikasi visual grafik dan peta
Pengembangan aplikasi SIMPUS layanan Pustu dan Pusling
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
Tersedianya konsultan pengawas teknis
Tersedianya konsultan perencanaan teknis
Tersusunnya perencanaan kebutuhan pengadaan, perbaikan dan peningkatan
sarana pelayanan kesehatan
Terlaksananya Rehab Puskemas Pembantu (Sangon dan Jatirejo)
1.02.1.02.1.5 Perijinan dan Pemantauan surat izin tenaga kesehatan 82,891,400 110,964,825 75,373,300 68,798,800 91.28 82,891,400 262,655,025 316.87
1.04 Pelayanan Kesehatan Swasta dan
Industri Rumah Tangga Pengolahan
Pangan (IRTP)
Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta
Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM
Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik/pengelola TPM
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC % 70 70 70 70 70 70 70 70
BTA
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100
miskin
8. Cakupan kunjungan bayi % 95 95 95 95 95 95 96 95
C. Millenium Development Goals (MDG’s)
1 Goal 1c:
Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan
gizi
a. Prevalensi balita gizi buruk % - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
2 Goal 4a
a Angka Kematian Balita 1000 KH - - ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13
b Angka Kematian Bayi (AKB) 1000 KH - - ≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤10 ≤10 ≤11
d anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % - - - 90 90 90 90 90 -
3 Goal 5a
a. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih % - 80 80 80 80 80 80 80
-
b. Angka Kematian Ibu 1.000 KH - - 110 110 110 110 110 110 110
4. Goal 5b
a. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per Per 1000
1000 perempuan usia 15-19 tahun perempuan usia 15-
b. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan 19 th
dan empat kali kunjungan)
- 1 kali kunjungan (K1) % - - - -
- 4 kali kunjungan (K4) % - - 95 95
Target Renstra OPD Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No. Indikator Kinerja Program Satuan SPM IKK
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 Analisis
5. Goal 6a
a. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi orang
- - - -
terakhir
b. Prevalensi HIV danAIDs (persen) dari total populasi % - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -
c. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki % - - - 50 60 70 80 90 -
pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDs
6. Goal 6b
Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses % - - - 100 100 100 100 100 -
pada obat-obatan anti-retroviral
Goal 6c
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria % - - - 0 O 0 0 0 -
Angka kejadian malaria (per 1,000 penduduk) Per 1.000 pddk - - - <1 <1 <1 <1 <1 -
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan % - - 100 100 100 100 100 100 100
obat
Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat
Tuberkolosis
Angka kejadian Tuberkolosis kasus/100.000 - - - -
Tingkat kematian karena Tuberkolosis penddk/th
per 100.000 penddk - - - <2 <2 <2 <2 <2 -
Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dan % - - - 100 100 100 100 100 -
diobati dalam program DOTS
Proporsi kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh % - - - 70 75 80 85 85 -
Di tahun 2017 ini Indikator SPM telah dirubah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Disebutkan pada Permenkes ini (pasal 1), Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM),
merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan
kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selanjutnya diuraikan
beberapaJenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan antara lain :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. Terdapat perbedaan konsep pada SPM Kesehatan tahun 2016 ini. Jika pada SPM yang
lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM
ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda.
Adapun target SPM tahun 2017 – 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.12b berikut.
Tabel 2.12b
1 2 3 3 8 9 10 11 12 14 16 17 18
1 Pelayanan kesehatan ibu % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
hamil
2 Pelayanan kesehatan ibu % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
bersalin
3 Pelayanan kesehatan bayi % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
baru lahir
4 Pelayanan kesehatan balita % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Pelayanan kesehatan pada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
usia pendidikan dasar
6 Pelayanan kesehatan pada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
usia produktif
7 Pelayanan kesehatan pada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
usia lanjut
8 Pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penderita hipertensi
9 Pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penderita Diabetes Melitus
10 Pelayanan Kesehatan orang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan gangguan jiwa berat
11 Pelayanan kesehatan orang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan TB
12 Pelayanan kesehatan orang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan risiko terinfeksi HIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 617,781.6 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 694,000.0 -
Perkantoran Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Dinkes Tersedianya Jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 327,272.4 Penyediaan Jasa dan Peralatan Dinkes Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa 12 bulan 425,000.0
Perkantoran berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam, Perkantoran tenaga jaga malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan
kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan bahan pustaka
pustaka
2 Penyediaan Jasa Keuangan Dinkes Terkelolanya Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 211,896.0 Penyediaan Jasa Keuangan Dinkes Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 194,000.0
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Dinkes Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi 12 bulan 78,613.2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Dinkes Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi di 12 bulan 75,000.0
dan Koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah dan Koordinasi dalam dan luar daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi 755,506.7 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 47,139,000.0 -
Prasarana Perkantoran baik (%) Prasarana Perkantoran
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Tersedianya Kendaraan operasional dinas, peralatan 12 bulan 330,931.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupate Tersedianya peralatan dan mesin alat perlengkapan kantor, alat rumah 12 bulan 46,727,000.0
Aparatur dan perlengkapan kantor (Dinas), berupa : sofa 2 set, Aparatur n tangga meubelair, gedung dinkes 1 paket, pengadaan tanah dan gedung
meja kursi tamu staf 1 set, filling kabinet 3 unit, pusk temon 2 sebanyak 1 paket, kursi rapat 120 unit, meja resepsionis 2
kendaraan roda (2) 2 unit unit, mesin fax 1 buah, ac 2 PK, PC komputer 2 unit, laptop 2 buah,
printer 2 unit, scan 1 unit, kamera 1 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 8
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan dinas 12 bulan 424,575.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupate Terpelihara aset gudang 2 unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 14 unit, 12 bulan 412,000.0
Perkantoran roda empat 10 unit, roda dua 33 unit, peralatan dan Perkantoran n roda 2 sebanyak 29 unit, peralatan kantor (komputer 61 unit, LCD 1 unit,
perlengkapan kantor (Komputer (20 unit), LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat fogging 8 unit, tower repiter dan sarana SIK 2 unit,
Mesin ketik 1 unit, Alat fogging 8 unit, tower repiter dan cool chain 1 paket
sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket, AC 6 unit
III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 16,200.0 Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) 15,000.0 -
Sumberdaya Manusia SKPD (%) Sumberdaya Manusia SKPD
6 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kabupaten Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 4 orang 16,200.0 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kabupate Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 4 orang 15,000.0
n
IV Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi 97,975 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) 65,702.0 -
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja kinerja (%) Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
7 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kabupaten Tersusunnya Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan 3 dokumen 53,572.9 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kabupate Renja 2019, Renja perubahan 2019 dan review Renstra 3 dokumen 25,000.0
SKPD Renstra SKPD n
8 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan 2 dokumen 16,502.5 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupate Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 15,127.0
akhir tahun n
9 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, 19 dokumen 27,900.0 Pengendalian, Evaluasi dan Kabupate Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, 19 dokumen 25,575.0
Kinerja triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan, Profil Kinerja Pelaporan Kinerja n Laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD,
SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan penyusunan DHA dan Profil Kesehatan
Profil Kesehatan
V Program Peningkatan Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,007,683 Program Peningkatan Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,304,993.4 217,624,500
Masyarakat Masyarakat
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Keselamatan Ibu dan Bayi Kabupaten Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan evaluasi 21 pusk 177,661.8 Keselamatan Ibu dan Bayi Kabupate Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 2 kali 183,920.0 4. 851.000.000
kegiatan keselamatan ibu dan bayi, kelas ibu, ANC n
terpadu, puskesmas PONED, review manual rujukan,
supervisi fasilitatif dan pelayanan KB
Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan AKB 2 kali Terfasilitasinya workshop pembahasan kematian ibu (AMP) 2 kali
Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 4 kali Tersedianya buku KIA, kohort KIA, tool poned, daftar tilik supervisi 7 macam
fasilitatif, daftar tilik anc terpadu, formulir AMP, poster ANC terpadu
Tersedianya buku KIA, buku pendampingan bumil risti, 4 jenis Terfasilitasinya koordinasi dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan 27 kali
tool PONED, kohort KIA bayi, kelas ibu hamil, ANC terpadu, puskesmas PONED, supervisi
fasilitatif , pelayanan KB dan kemitraan pelayanan KIA dengan fasyankes
swasta
Terfasilitasinya sosialisasi ANC terpadu, manual rujukan, KB pasca 6 kali
persalinan dan pws KIA
Terlaksananya monev dan supervisi pelayanan ANC terpadu, kelas ibu 21 pusk
hamil, bintek penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di
puskesmas PONED, bintek pelaksanaan PWS KIA dengan kohort
11 Pelayanan Kesehatan Keluarga Kabupaten Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, Formulir 5 jenis form 112,100.0 Pelayanan Kesehatan Keluarga Kabupate Tersedianya data pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak 4 kali 91,420.0 177,950,000
laporan kematian bayi dan balita, formulir supervisi n balita, pelayanan kesehatan anak pra sekolah, pelayanan kesehatan anak
fasilitatif puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, di SLB dan panti, pelayanan kesehatan anak korban kekerasan
Formulir supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan balita
Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi 25 kali Tersedianya data pelayanan kesehatan lansia di puskesmas, fasilitas 2 kali
pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja, korban KtP/A, pelayanan kesehatan swasta dan lansia di kelompok
anak berkebutuhan khusus dan anak di panti
Terfasilitasinya workshop pembahasan kasus kematian 1 kali Terfasilitasinya workshop pembahasan kematian bayi (AMP) 4 kali
neonatal
Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan SDIDTK di 2 kali Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, Formulir laporan 5 jenis
posyandu kematian bayi dan balita, formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan
balita, KMS lansia
Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan 21 puskesmas Terlaksananya sosialisasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 21 pusk
kesehatan bayi, balita, remaja di puskesmas bayi dan balita dengan kohort elektronik
Terfasilitasinya validasi data pelayanan kesehatan 4 kali Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan PKPR 1 kali
keluarga
Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan neonatal esensial di 2 kali
fasilitas pelayanan swasta
Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas 2 kali
Santun Lansia
Terlaksananya koordinasi pelayanan kesehatan bayi dan balita, MTBS, 12 kali
SDIDTK, PKPR, korban kekerasan dan anak berkebutuhan khusus
Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan penggalangan 3 desa Terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi TP UKP di kabupaten 1 kali
komitmen pembentukan kawasan pedukuhan bebas
asap rokok
Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi 5 tatanan Terlaksananya kegiatan koordinasi evaluasi dan seminasi saka bakti 3 kali
pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan tempat kerja husada
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan Terlaksananya penyebarluasaan informasi PHBS melalui kegiatan 12 kali
pameran
Terlaksananya kampanye kesehatan melalui pameran 1 paket terlaksananya penyebarluasaan informasi PHBS melalui kegiatan pawai 1 kali
Terbinanya kelompok paguyuban pengobat tradisional 25 orang terlaksananya koordinasi pokjana desa siaga 4 kali
Terlaksananya advokasi ormas di desa siaga 3 desa bimtek pelaksanaan poskesdes 1 kali
Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang terbentuknya desa siaga percontohan
Terlaksananya pelatihan kader Desa Siaga 3 desa terlaksananya pelatihan kader desa siaga percontohan 3 desa
Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu terlaksananya advokasi dukungan ormas di desa siaga 3 desa
Terbinanya Kader pos Upaya Kesehatan Kerja 21 orang terlaksanaya inisiasi UKBM baru di desa siaga 3 desa
Terbinanya kelompok kesehatan olah raga 30 orang terlaksananya bimtek/monev desa siaga 3 desa
terlaksananya evaluasi desa siaga 28 orang
evaluasi desa siaga percontohan 21 desa
terlaksananya pemetaan UKBM di desa siaga 30 orang
pembinaan pengurus forum pengelola posyandu 2 kali
14 Penanggulangan Permasalahan Gizi Kaupaten Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka 4 kali 218,122.0 Penanggulangan Permasalahan Gizi Kaupaten Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka surveilans gizi, 4 kali 396,673.5 123,157,000
Masyarakat surveilans gizi, Masyarakat
Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali
Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 2 kali Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 1 kali
Terlaksananya koordinasi penanganan anemia pada 2 kali Terlaksananya koordinasi programgizi dalam rangka surveylans gizi 2 kali
remaja
Terlaksananya persiapan dan evaluasi pemberian PMT- 1 kali Terlaksananya perencanaan kebutuhan obat gizi 1 kali
P pada balita KEP dan bumil KEK
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan TFC 2 kali Tersosialisasinya peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang ASI 1 kali
Eksklusif
Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan 1 kali Tersedianya ruang laktasi di Dinas Kesehatan Kulon Progo 1 paket
anak
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali Cetak poster 10 Pedoman gizi seimbang 1000 lembar
Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali Cetak brosur grafik kenaikan berat badan ibu hamil 2000 lembar
Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk 40 balita Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan anak 1 kali
Terlaksananya PMT Pemulihan pada ibu hamil KEK 12 bumil Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali
Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 balita Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali
Terlaksananya bimbingan teknis program gizi dalam 21 puskesmas Peningkatan kapasitas Nakes dalam IMD dan pemberian ASI eksklusif 2 kali
rangka penanggulangan permasalahan gizi
Terlaksananya PMT pemulihan balita gizi buruk 268 balita
Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK 150 bumil
Tersedianya Yodina Test 961 botol
Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 balita
Terlaksananya bimbingan teknis program gizi dalam rangka 21 pusk
penanggulangan permasalahan gizi
15 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Kabupaten Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskesmas 93,081.0 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Kabupate Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskesmas 85,323.9
n
Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi 21 Puskesmas Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi 21 Puskesmas
Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop 9 Desa Terfasilitasinya desa STBM 88 Desa
BABs/STMB
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel
16 Pengembangan Kawasan Sehat Kabupaten Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan 100 TPM 159,145.0 Pengembangan Kawasan Sehat Kabupate Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan 100 TPM 145,883.2
tempat pengelolaan makanan n makanan
Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat 765 TTU Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat umum 765 TTU
umum
Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat 12 Kecamatan Terfasilitasinya Kabupaten/Kota Sehat 12 Kecamatan
Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan 21 Puskesmas Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan 21 Puskesmas
lingkungan
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas 33 Fasyankes Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan 33 Fasyankes
pelayanan kesehatan kesehatan
17 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kabupaten Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas 67,574.0 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kabupate Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas 61,942.9
Olah Raga Olah Raga n
Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas
Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub olah Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub olah
raga raga
Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan 100 Institusi Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal 100 Institusi
informal
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal 21 Puskesmas Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal 21 Puskesmas
VI Program Pencegahan dan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,313,630.9 Program Pencegahan dan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,273,067.5 217,624,500
Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit
18 Pencegahan dan Pegendalian Kabupaten Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular 21 Pusk 286,276.0 Pencegahan dan Pegendalian Kabupate Terlaksananya penangannan kasus penyakit menular langsung 12 kec 148,350.0
Penyakit Menular Langsung langsung Penyakit Menular Langsung n
19 Pencegahan dan Pengendalian Kabupaten Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor 12 bulan 817,028.0 Pencegahan dan Pengendalian Kabupate Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik 12 bulan 819,480.0
Penyakit tular vektor dan zoonotik dan zoonotik Penyakit tular vektor dan zoonotik n
20 Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus Kabupaten Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, Tempat layanan 20 kali 28,340.9 Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus Kabupate terkoordinasi pelaksananan BIAS, tempat layanan imunisasi,UCI dan 21 kali 103,470.0
Imunisasi, UCI dan Program PD3I n program
Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan 1 kali tersosialisasinya kegiatan imunisasi dasar, rujukan dan khusus fokus 1 kali
khusus HPV dan MR
Pembinaan program PD3I melalui supervisi 21 Pusk terbinanya program PD31 21 pusk
21 Penyelenggaraan surveylans, sistem Kabupaten Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam 21 desa 117,209.0 Penyelenggaraan surveylans, sistem Kabupate terbinanya program surveylans, sistem kewaspadaan dini dan respon 21 pusk 110,636.6
kewaspadaan dini dan respon kewaspadaan dini dan respon n
Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa
Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi 21 desa terfasilitasnya penyelidikan KLBL 24 jam 15 kejadian
pelaksanaan SKDL KLB
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB 21 desa tersusunnya data penyakit hasil SKDR 1 dokumen
Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah haji 3 desa terlaksananya surveylans kesehatan haji 1 paket kegiatan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB 28 orang terkoodinasinya/ fasilitas pertemuan surveylans 79 pertemuan
Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR 25 orang
KLB
22 Pencegahan dan pengendalian Kabupaten Tersedianya data kasus PTM 3 desa 42,533.0 Pencegahan dan pengendalian Kabupate Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen 52,470.4
penyakit tidak menular penyakit tidak menular n
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan 88 orang Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA) 70 0rang
asam (IVA)
Terbentuknya Posbindu di desa 3 desa Terbentuknya Posbindu di desa 70 desa
Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 21 Posyandu Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 16 kali
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan 21 orang Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM 1 dokumen
pengendalian PTM
terfasilitasnya koordinasi YKI 2 kali
tersosialisanya detelesi dini kanker 5 kali
23 Pencegahan dan pengendalian Kabupaten Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan 1 dokumen 22,244.0 Pencegahan dan pengendalian Kabupate Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 1 dokumen 38,660.6
kesehatan jiwa dan Napza napza kesehatan jiwa dan Napza n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan 1 kali termonitorinya tim PPGD/ tim SPGDT 1 kali
kegawatdaruratan/ Tim SPGDT
Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 paket Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 kali
Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran, 1 dokumen Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan 1 paket
kematian dan penyebab kematian
Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan 1 paket
30 Pengembangan dan Peningkatan Kabupaten Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21 puskesmas 36,000.0 Pengembangan dan Peningkatan Kabupate Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21 pusk 29,900.0
Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kinerja Fasilitas Pelayanan n
Kesehatan
31 Pelayanan Kesehatan Khusus Kabupaten Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 100 % 39,974.0 Pelayanan Kesehatan Khusus Kabupate Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 1 pusk 37,500.0
n
Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21 Puskesmas Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21 pusk
Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan 1 paket Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di 1 dokumen
kesehatan di Rumah sakit Rumah sakit
VIII Program Peningkatan Sumber Daya Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 2,451,745 Program Peningkatan Sumber Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 2,800,114.3
Kesehatan Daya Kesehatan
32 Pengawasan dan pemantauan Kabupaten Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA 30 lokasi 26,070.0 Pengawasan dan pemantauan Kabupate terpantaunya dan terbinanya pengelola OMKABA 40 lokasi 102,711.4
peredaran OMKABA peredaran OMKABA n
Terlaksananya Rehab Puskemas Pembantu (Sangon 2 unit Rehab puskesmas pembantu Karangwuni 1 unit
dan Jatirejo)
Rehab RD Pustu Wates 1 unit
Rehab RD Dokter Gigi Wates 2 unit
Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap 2
konsultan perencanaan teknis 1 paket
konsultan pengawasan teknis 1 paket
Persiapan pengadaan lahan Puskesmas Temon II
pengandaan mobil operasi perijinan dan sertifikasi 1 unit
35 Perijinan dan Pemantauan Pelayanan Kabupaten surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin 104,601.0 Perijinan dan Pemantauan Pelayanan Kabupate surat izin tenaga kesehatan 350 surat ijin 60,548.0
Kesehatan Swasta Kesehatan Swasta n
Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi
Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM 15x1 lokasi
Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan 30x1 orang
bagi pemilik/pengelola TPM
Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi 25x2 orang
penanggungjawab IRTP
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 Pengelolaan penilaian prestasi kerja Kabupaten Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang 59,514.0 Pengelolaan penilaian prestasi kerja Kabupate Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang 85,953.9
SDMK SDMK n
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional 14 jenis JFT Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional Teknis) melalui PAK 14 jenis JFT
Teknis) melalui PAK
37 Pengembangan mutu dan monitoring Kabupaten Tersusunnya training need assesment SDMK 1 dokumen 121,480.0 Pengembangan mutu dan monitoring Kabupate Monitoring dan evaluasi kerja SDMK 21 pusk 53,255.2
evaluasi SDMK evaluasi SDMK n
Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK 20 orang Tersedianya data profil SDMK 1 dokumen
Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit Terseleksi Tenaga BLUD Puskesmas 1 paket
fasyankes
Tersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan 14 jenis JFT Meningkatnya kemampuan petugas pengelola SDMK di Puskesmas 21 pusk
(SDMK)
Tersusunnya kajian/ review kebijakan SDMK di Kulon Progo 1 dokumen
Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume
1.02.1.02.01.01.11- Program Peningkatan Sarana dan
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
P Prasarana Perkantoran
1.02.1.02.01.01.11 Pemeliharaan sarana dan prasarana
.02-P perkantoran
Pembangunan pagar Pustu Jatirejo Desa Jatirejo Lendah 1 Unit Usulan Kecamatan
Pembuatan pagar Puskesmas 1 Lendah Desa Bumirejo Lendah 1 Unit Usulan Kecamatan
penyediaan alat kelengkapan posyandu Dsn kadipaten,Ngrandu Triharjo Wates 2x1x1 paket Usulan Kecamatan
Program Peningkatan Kesehatan Lansia Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan
Peningkatan Kesehatan LANSIA Pongangan Desa Sentolo Sentolo 25 Orang Usulan Kecamatan
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Donomerto, Donomulyo, Nanggulan Nanggulan 1 kali Usulan Dewan
Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume
1.02.1.02.01.01.48 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan
.03-P Sehat (PHBS)
Jambanisasi Ds. I s/d Ds.XI Desa Depok Panjatan 37 unit Usulan Kecamatan
Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah dan di dalam rumah Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
Menjaga kesehatan terhadap cuaca saat ini yang tidak menentu Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
Menjaga kesehatan dan mengantisipasi terhadap Penyakit DBD Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
Pelatihan kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan Pranan, Kalibawang Kalibawang 40 orang Usulan Dewan
1.02.1.02.01.01.48
Pemberdayaan UKBM
.04-P
Pertemuan Rutin Kader Sehat Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan
Pemberian Makanan ( PMT ) Belita Desa Plumbon Temon 10 Unit Usulan Kecamatan
Pembelian Makanan Belita Desa Glagah Temon 140 Anak Usulan Kecamatan
Peningkatan Program Gizi Masyarakat Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan
1.02.1.02.01.01.48
Penyehatan Sanitasi Lingkungan
.06
Jambanisasi untuk Masyarakat Miskin Desa Purwosari Girimulyo 20 KK Miskin Usulan Kecamatan
Program Jambanisasi Wilayah Ngroto Wilayah Ngroto, Purwosari Girimulyo 0 Usulan Dewan
1.02.1.02.01.01.48
Pengembangan Kawasan Sehat
.07
Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Desa Sukoreno Sentolo 2 Kali Usulan Kecamatan
senam lansia jantung Sehat Kalidengen Temon 100 Orang Usulan Kecamatan
pencegahan penyakit DBD dan malaria purwoharjo Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan
Penyuluhan Penyakit Menular (Leptospirosis, dll) Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan
Pemeriksaan dan penyemprotan saran nyamuk Banjararum Kalibawang 10 kali Usulan Kecamatan
1.02.1.02.01.01.49
Immunisasi dasar, lanjutan, khusus
.03-P
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Temon Wetan Temon 100 orang Usulan Kecamatan
Pemeriksaan jentik nyamuk berkala Temon Wetan Temon 500 kk Usulan Kecamatan
penyuluhan bahaya narkoba dan roko gerbosari Samigaluh 80 orang Usulan Kecamatan
sosialisasi bahaya narkoba dan roko banjarsari Samigaluh 80 orang Usulan Kecamatan
1.02.1.02.01.01.50
Pelayanan Kesehatan Dasar
.02-P
Peningkatan Kegiatan Desa SIAGA Desa Sukoreno Sentolo 1 Paket Usulan Kecamatan
Peningkatan Gerakan Sayang Ibu Desa Sukoreno Sentolo 1 Paket Usulan Kecamatan
Askes Bagi Pamong Desa Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan
jaminan kesehatan untuk warga warga samigaluh Samigaluh 1 paket Usulan Dewan
Pengadaan Program Gratis bagi Persalinan ibu - ibu yang melahirkan Depok Panjatan 0 Usulan Dewan
Rehab Gedung Puskemas Pembantu desa Purwosari Desa Purwosari Girimulyo 1 paket Usulan Kecamatan
Target Dan Tujuan Yang Akan Dicapai Bidang Kesehatan Tahun 2018
Target
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2018
1 Meningkatkan akses Meningkatnya kualitas Akreditasi FKTP 100%
masyarakat KP terhadap pelayanan kesehatan
pelayanan kesehatan yang
bermutu dan terjangkau
2 Mewujudkan keluarga Terwujudnya keluarga indeks keluarga 100%
sehat sehat sehat
Sesuai dengan draft Renstra Dinas kesehatan Tahun 2017-2022 telah ditetapkan
bahwa bahwa tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah:
1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran tersedianya
pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran
meningkatnya kesehatan ibu dan anak
Anggaran belanja langsung dari sumber APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 122.598.116.566,-
(Seratus dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam belas
ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
Adapun secara rinci Program dan Kegiatan dalam Renja Tahun 2018 adalah sebagai berikut
:
3.3.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Total rencana usulan anggaran Rp 1.304.993.410,- dengan kegiatan :
a. Keselamatan Ibu dan Bayi
b. Pelayanan kesehatan keluarga
c. Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat
d. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
e. Pemberdayaan UKBM
f. Penyehatan Sanitasi Lingkungan
g. Pengembangan Kawasan Sehat
h. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3.3.2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Total rencana usulan anggaran Rp 1.273.067.500,- dengan kegiatan :
a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung
b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
c. Immunisasi dasar, lanjutan, khusus
d. Penyelenggaraan surveylans, sistem kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar
Biasa
e. Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan Napza
f. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
3.3.3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Total rencana anggaran Rp. 69.306.239.350,- dengan kegiatan :
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkes
c. Manajemen mutu pelayanan kesehatan (akreditasi)
d. Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan
e. Pelayanan Kesehatan Rujukan
f. Pelayanan Kesehatan Khusus
g. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
h. Pelayanan laboratorium kesehatan
3.3.4 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Total rencana anggaran Rp. 2.800.114.306,- dengan kegiatan :
a. Pengawasan dan pemantauan peredaran OMKABA
b. Pengadaan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
c. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan
d. Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta dan Industri Rumah
Tangga Pengolahan Pangan (IRTP)
e. Pengelolaan penilaian prestasi kerja SDMK
f. Pengembangan mutu dan monitoring evaluasi SDMK
3.3.5 Program pelayanan administrasi perkantoran
Total rencana usulan anggaran Rp. 694.000.000,- dengan kegiatan:
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
b. Penyediaan jasa keuangan
c. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
3.3.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran
Total rencana usulan anggaran Rp. 47.139.000.000,- dengan kegiatan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3.3.7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Total rencana usulan anggaran Rp. 15.000.000,- dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan pelatihan non formal
3.3.8 Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi kinerja dengan anggaran Rp
65.702.000,- dengan perincian Kegiatan :
a. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan sumber dana
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
SKPD : DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.1.01.2 Penyediaan jasa dan peralatan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor 30 % 425,000,000 Sedang Berjalan Dinas
6 perkantoran kesehatan Pemerintahan Kabupaten berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga berupa jasa persuratan, perijinan kendaraan, jasa Kesehatan
malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang pegawai tidak tetap, peralatan kantor berupa alat
cetakan dan bahan pustaka tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka
kantor
1.02.1.02.1.01.2 Penyediaan jasa keuangan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Kelancaran pelaksanaan tugas 30 % 194,000,000 Sedang Berjalan Dinas
7 kesehatan Pemerintahan Kabupaten Kesehatan
1.02.1.02.1.01.2 Penyediaan rapat-rapat, Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 40 % 75,000,000 Sedang Berjalan Dinas
8 konsultasi dan koordinasi kesehatan Pemerintahan Kabupaten koordinasi dan konsultasi didalam dan luar untuk rapat, jamuan tamu, koordinasi dan konsultasi Kesehatan
daerah di dalam dan diluar daerah
1.02.1.02.1.11 Program Peningkatan Sarana Capaian ketersediaan 100% 47,139,000,000
dan Prasarana Perkantoran sarana dan prasarana
kondisi baik
1.02.1.02.1.11.0 Pengadaan sarana dan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Tersedianya peralatan dan mesin alat 12 bulan Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung 50 % 46,727,000,000 Sedang Berjalan Dinas
1 prasarana perkantoran kesehatan Pemerintahan Kabupaten perlengkapan kantor, alat rumah tangga kantor dan kendaraan bermotor Kesehatan
meubelair, gedung dinkes 1 paket,
pengadaan tanah dan gedung pusk temon
2 sebanyak 1 paket, kursi rapat 120 unit,
meja resepsionis 2 unit, mesin fax 1 buah,
ac 2 PK, PC komputer 2 unit, laptop 2 buah,
printer 2 unit, scan 1 unit, kamera 1 buah,
kendaraan roda 2 sebanyak 8
1.02.1.02.1.11.0 Pemeliharaan sarana dan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Terpelihara aset gudang 2 unit, kendaraan 12 bulan Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 50 % 412,000,000 Sedang Berjalan Dinas
2 prasarana perkantoran kesehatan Pemerintahan Kabupaten dinas roda 4 sebanyak 14 unit, roda 2 Kesehatan
sebanyak 29 unit, peralatan kantor
(komputer 61 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1
unit, alat fogging 8 unit, tower repiter dan
sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket
1.02.1.02.1.48.0 Pengembangan Kawasan Sehat Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya pengawasan, pembinaan 100 TPM Terwujudnya kawasan sehat kecamatan dan 145,883,240 Sedang Berjalan Dinas
7 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kesehatan tempat pengelolaan makanan kabupaten Kesehatan
Terlaksananya pengawasan kesehatan 765 TTU
tempat-tempat umum
Terfasilitasinya Kabupaten/Kota Sehat 12 Kecamat
an
Terlaksananya monitoring kualitas 21 Puskes
kesehatan lingkungan mas
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di 33 Fasyank
fasilitas pelayanan kesehatan es
1.02.1.02.1.48.0 Peningkatan Kesehatan Kerja Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terbinanya program olah raga 21 Puskes 61,942,850 Sedang Berjalan Dinas
8 dan Olah Raga kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten mas Kesehatan
Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskes
mas
Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub
olah raga
Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskes
mas
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal 100 Institusi
dan informal
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan 21 Puskes
informal mas
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN
1.02.1.02.1.49.0 Pencegahan dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya penangannan kasus 12 kec Tercegahnya dan terkendalinya penyakit menular 148,350,000 Sedang Berjalan Dinas
1 penanggulangan penyakit kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten penyakit menular langsung langsung Kesehatan
menular langsung
1.02.1.02.1.49.0 Pencegahan dan pengendalian Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya penanganan kasus penyakit 12 bulan Tercegahnya dan terkendalinya penyakit tular vektor 819,480,000 Sedang Berjalan Dinas
2 penyakit tular vektor dan zoonotik kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten tular vektor dan zoonotik dan zoonotik Kesehatan
1.02.1.02.1.49.0 Immunisasi dasar, lanjutan, Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terkoordinasi pelaksananan BIAS, tempat 21 kali Tersedianya data BIAS, Imunisasi dan Imunisasi 103,470,000 Sedang Berjalan Dinas
3 khusus kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten layanan imunisasi,UCI dan program UCI Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Kesehatan
Imunisasi (PD3I) 21 pusk
tersosialisasinya kegiatan imunisasi dasar, 1 kali
rujukan dan khusus fokus HPV dan MR
terbinanya program PD31 21 pusk
1.02.1.02.1.49.0 Penyelenggaraan surveylans, Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terbinanya program surveylans, sistem 21 pusk Terantisipasinya penyebaran dan penularan 110,636,600 Sedang Berjalan Dinas
4 sistem kewaspadaan dini dan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kewaspadaan dini dan respon penyakit Kesehatan
respon Kejadian Luar Biasa
terfasilitasnya penyelidikan KLBL 24 jam 15 kejadian
1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan Kesehatan Rujukan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Inisiasi penggunaan aplikasi SIM 1 kali Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 55,000,000 Sedang Berjalan Dinas
4 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit kesehatan dasar dan rujukan Kesehatan
termonitorinya tim PPGD/ tim SPGDT 1 kali
Terselenggaranya monev pelayanan 1 kali
kesehatan rujukan
Terselenggaranya pelayanan kesehatan 1 paket
rujukan
1.02.1.02.1.50.0 Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan 21 pusk 29,900,000 Sedang Berjalan Dinas
5 Kinerja Fasilitas Pelayanan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan Kesehatan
Kesehatan
1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan Jaminan Kesehatan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 16,350,086,300 Sedang Berjalan Dinas
6 Daerah kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan
terbayarnya premi peserta JKN APBD 40.000 jiwa 11,040,000,000 Sedang Berjalan Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.1.50.0 Manajemen mutu pelayanan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya akreditasi di fasilitas 21 puskes Terimplementasinya manajemen mutu pelayanan 54,715,750 Sedang Berjalan Dinas
7 kesehatan (akreditasi) kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten pelayanan kesehatan mas kesehatan Kesehatan
Terlaksananya wrokshop dalam rangka 6 jenis/mac
akreditasi am
terlaksananya koordinasi dengan pihak ke 3 2 kali
dalam rangka kemitraan
1.02.1.02.1.50.0 Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya koordinasi pengelolaan 3 kali 780,062,000 Sedang Berjalan Dinas
8 Jamkes kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelayanan Jaminan Kesehatan Kesehatan
Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan 2 dokumen
PKS) Pelayanan Jaminan Kesehatan
Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola 21 puskes
P-Care mas
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan 3 kali
Pelayanan Jaminan Kesehatan
Terlaksananya pengelolaan pelaporan 12 kali
pelayanan jaminan ksehatan
Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket
1.02.1.02.1.51 Program Peningkatan Sumber Capaian Peningkatan 75.45 % 2,800,114,306
Daya Kesehatan Layanan Kesehatan
1.02.1.02.1.51.0 Pengawasan dan pemantauan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terpantaunya dan terbinanya pengelola 40 lokasi Terlindunginya masyarakat dari bahaya akibat obat, 102,711,400 Sedang Berjalan Dinas
1 peredaran OMKABA kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten OMKABA makanan, kosmetik dan bahan berbahaya Kesehatan
terlaksanaya sertifikasi PIRT 25 lokasi
1.02.1.02.1.51.0 Pengadaan pengelolaan obat dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup tersedianya obat untuk pelayanan 1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan 110,000,000 Sedang Berjalan Dinas
2 perbekalan kesehatan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kesehatan dasar di puskesmas kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar Kesehatan
1.02.1.02.1.51.0 Pengadaan peningkatan dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup tersusunnya perencanaan kebutuhan 1 dokumen Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 2,387,645,756 Sedang Berjalan Dinas
3 perbaikan sarana pelayanan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten pengandaan, perbaikan dan peningkatan kesehatan Kesehatan
kesehatan sarana pelayanan kesehatan
Rehab puskesmas pembantu Tirtorahayu 1 unit
Rehab puskesmas pembantu Banyuroto 1 unit
Rehab puskesmas pembantu Tanjungharjo 1 unit
2 Pelayanan Obat merupakan salah satu komponen penting untuk dalam upaya Pengadaan obat, Pengelolaan Tersedianya obat sesuai Peningkatan 2,762,822,688
Kefarmasian pelayanan kesehatan. Untuk itu, ketersediaannya harus terjamin distribusi obat dan e- logistik, kebutuhan dan terdistribusi pelayanan 1 Pengadaan obat 1 paket 2,365,460,688 2,365,460,688
baik dalam jumlah maupun jenis sesuai kebutuhan dengan mutu Pengadaan sarana penyimpanan sampai ke sarana pelayanan kesehatan dasar 2 Pengadaan sarana penyimpanan 1 paket 176,097,000
yang baik dan pengamanan instalasi kesehatan dasar dan pengamanan instalasi farmasi
farmasi 176,097,000
3 Rehab gedung instalasi farmasi 1 paket 146,265,000 146,265,000
4 Distribusi obat dan elogistik 1 paket 75,000,000 75,000,000
3 Penanggulangan Topografi Kabupaten Kulon Progo terdiri dari wilayah perbukitan Ruang Lingkup kegiatan ini 1. Tersedianya kendaraan Meningkatnya 615,700,000
Bencana dan dan pantai yang rawan bencana tanah longsor dan banjir. Untuk meliputi kegiatan fisik dan non operasional Penanggulangan kegiatan 1 Pengadaan kendaraan operasional 1 unit 450,000,000 450,000,000
Kegawatdarurat penanganan cepat harus didukung sarana prasarana yang memadai fisik yaitu: 1. Pengadaan Bencana dan Kegawatdaruratan Penanggulangan Penanggulangan Bencana dan
an pelayanan termasuk kemampuan SDM kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit dan roda Bencana dan Kegawat-daruratan roda 4
kesehatan Penanggulangan Bencana dan 2 (trail) sebanyak 2 unit 2. Kegawatdaruratan
khusus Kegawatdaruratan roda 4 dan Terlaksananya pelatihan PPGD pelayanan 2 Pengadaan kendaraan operasional 2 unit 31,000,000 62,000,000
roda 2 2. Pelatihan PPGD bagi bagi masyarakat awam 1 kali 3. kesehatan khusus Penanggulangan Bencana dan
masyarakat awam 3. Pelatihan Terlaksanannya Pelatihan Kegawatdaruratan roda 2 trail
penanganan bencana bagi desa penanganan bencana bagi desa
4. Pelatihan UKGMD di 3 desa rawan bencana 4. 3 Pelatihan PPGD bagi masyarakat 1 paket 30,000,000 30,000,000
Terlaksananya Pelatihan awam
UKGMD di 4 Puskesmas 4 Pelatihan penanganan bencana 3 desa 11,500,000 34,500,000
bagi desa
5 Pelatihan UKGMD 4 paket 9,800,000 39,200,000
Sasaran Kegiatan
(Outcome/Impact
No NAMA KEGIATAN Latar Belakang Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Output Kegiatan yang dilengkapi URAIAN JML SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
dengan indikator
Sasaran)
4 Peningkatan Kualitas kesehatan lingkungan salah satu faktor yang ini meliputi kegiatan fisik dan 1. Tersedianya Sanitarian KIT 10 1. Meningkatkan 472,000,000
kesehatan mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat (Teori Bloom). non fisik yaitu: 1. Pengadaan paket 2. Tersedianya kendaraan kualitas kesehatan 1 Pengadaan Sanitarian KIT 10 paket 5,000,000 50,000,000
lingkungan Dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka Sanitarian KIT 2. Pengadaan roda 2 bagi petugas sanitarian lingkungan 2. 2 Pengadaan kendaraan roda 2 bagi 10 unit 35,000,000 350,000,000
masyarakat perlu di berikan kemudahan akses air bersih, diberikan kendaraan roda 2 bagi petugas Puskesmas 10 unit 3. Mencegah petugas sanitarian Puskesmas
perlindungan terhadap dampak limbah terutama limbah infeksius sanitarian Puskesmas 3. Honorarium Tenaga fasilitator penurunan kualitas
yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan juga terhadap Honorarium Tenaga fasilitator Sanitasi Total Berbasis lingkungan 3. 3 Honorarium Tenaga fasilitator 2 orang 36,000,000 72,000,000
beredarnya makanan minuman yang tidak memenuhi syarat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1 orang Mengelola Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
kesehatan. Masyarakat (STBM) kesehatan (STBM)
lingkungan
5 Penanggulangan Kulon Progo merupakan daerah endemis malaria dan demam Ruang lingkup kegiatan ini Tersedianya sarana, prasarana Menurunnya 2,271,200,000
penyakit tular berdarah. Eleminasi malaria telah dicanangkan oleh Menteri meliputi: 1. Pengadaan Kelambu dan bahan penanggulangan prevalensi angka 1 Pengadaan Kelambu 5000 buah 150,000 750,000,000
vector dan Kesehatan pada tahun 2015, namun di Kabupaten Kulon Progo, 5000 buah 2. Pengadaan penyakit malaria dan demam kesakitan malaria 2 Pengadaan kendaraan roda roda 4 4 unit 300,000 1,200,000
zoonotik masih terdapatnya 4 wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah kendaraan roda roda 4 berdarah dan demam operasional malaria
Endemis malaria, yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, operasional malaria 1 unit 3. berdarah 3 Pengadaan logistic lab malaria 1 paket 100,000,000 100,000,000
Girimulyo dan Kokap Pengadaan logistic lab malaria 1 4 Pengadaan insektisida malaria 5000 sachet 50,000 250,000,000
pt 4. Pengadaan insektisida 5 Pengadaan kendaraan roda 4 ops 1 unit 300,000,000 300,000,000
malaria 5000 sachet 5. DBD
Pengadaan kendaraan roda 4 6 Pengadaan insektisida untuk 720 liter 1,000,000 720,000,000
ops DBD 1 unit 6. Pengadaan fogging
insektisida untuk fogging 720 7 Pengadaan RDT leptospirosis 20 kotak 2,500,000 50,000,000
liter 7. Pengadaan RDT 8 Pengadaan RDT malaria 20 kotak 2,500,000 50,000,000
leptospirosis 20 box 8. 9 Pengadaan RDT DBD 20 kotak 2,500,000 50,000,000
6 Penanggulangan Target penemuan penderita TB saat ini belum mencapai target. Pengadaan logistic laboratorium Tersedianya logistic Menurunnya 100,000,000
penyakit TB 1 paket laboratorium TB 1 paket prevalensi penderita Pengadaan logistic laboratorium 1 paket 100,000,000 100,000,000
menular TB TB
8 Akreditasi Dalam rangka peningkatan mutu layanan faskes, sesuai dengan 1. Pendampingan akreditasi 2. Terlaksananya penilaian Peningkatan mutu 1,018,000,000
Puskesmas dan PMK No. 46 tahun 2016 tentang akreditasi Puskesmas, klinik Workshop tentang akreditasi akreditasi layanan faskes 1 Akreditasi Puskesmas 1 paket 1,018,000,000 1,018,000,000
9 Bantuan Upaya Kesehatan Masyarakat melelui kegiatan promotiv dan Bantuan Operasional Puskesmas Terlaksananya kegiatan Tercapainya SPM 9,000,000,000-
Operasional preventif sangat berkaitan dengan tercapainya SPM dan SDG's untuk kegiatan UKM dan promotiv dan preventif di dan SDG's Tersedianya bantuan operasional 1 paket 9,000,000,000
Puskesmas Bantuan Operasional Rujukan Puskesmas Puskesmas
10 Jampersal Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Penyediaan rumah tunggu Terlayaninya persalinan ibu Menurunnya Angka 800,000,000
dalam upaya mendukung pencapaian target SDG's, maka kelahiran bagi ibu hamil yang hamil yang berdomisili di Kematian Ibu dan 1 Penyediaan Rumah Tunggu 1 paket 800,000,000
diperlukan kegiatan yang komprehensif dan terpadu berdomisili di daerah dengan daerah dengan akses sulit Bayi Kelahiran
akses sulit hingga masa nifasnya hingga masa nifasnya beserta -
beserta bayi yang dilahirkannya bayi yang dilahirkannya
agar dekat dengan Puskesmas
-
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan draft Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017–
2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kesehatan serta target dan Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.
Kami menyadari bahwa belum semua sasaran target indikator dapat dicapai di tahun
2016, tetapi beberapa kegiatan telah kami upayakan untuk mencapainya ditahun 2017, untuk
itu bantuan dari beberapa pihak terkait sangat kami harapkan, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan bidang
kesehatan
Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2018 ini dapat
menjadi pedoman bagi pelaksana program pada khususnya dalam pelaksanaan kegiatan
maupun pihak-pihak lain yang terkait pada umumnya.