Anda di halaman 1dari 64

RANCANGAN

RENCANA KERJA (RENJA)


TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO

0
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 disusun berdasarkan Tema


dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2018.
Bersama ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini. Semoga Dokumen Rencana
Kerja Tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan
evaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya


kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat
dan sejahtera. Aamiin.

Wates, 3 Maret 2017

1
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i


DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4
1.4 Sistimatika Penulisan ........................................................................ 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA OPD


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian
Renstra OPD ..................................................................................... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..................................................... 24
2.3 Issu-Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ........... 29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................... 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 40

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ...................... 46
3.2 Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 46
3.2 Program dan Kegiatan ...................................................................... 46

BAB IV PENUTUP 63

2
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2012 s/d 2017
Tabel 2.2 : Target dan Capaian IKU RPJMD Urusan Kesehatan Tahun 2013-2016
Tabel 2.3 : Capaian Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2016
Tabel 2.4 : Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017
Tabel 2.5 : Capaian Kinerja Program Pengembangan Kesehatan Tahun 2014-2016
Tabel 2.6 : Capaian Kinerja Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Tahun 2014-2016
Tabel 2.7 : Capaian Kinerja Program Pelayananan Kesehatan Masyarakat Tahun
2014-2016
Tabel 2.8 : Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Sub Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Tahun 2014-2016
Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Tahun 2014-2016
Tabel 2.10 : Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Tahun 2016
Tabel 2.11 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra OPD s/d Tahun 2017
Tabel 2.12 : Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Tahun 2017-2020
Tabel 2.12b : Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Tahun 2017-2020

Tabel 2.13 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018
Tabel 2.14 : Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
Tabel 3.1 : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo
tahun 2018
Tabel 3.2 : Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
(Sumber dana APBD Propinsi dan APBN)

3
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini merupakan dokumen


rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
berdasarkan pada draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017-2022 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dan sebagai
pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2028.
Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2018 yang dirumuskan ke dalam prioritas pembangunan
Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 dan pagu indikatif belanja
langsung pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2018 menggunakan acuan yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan
partisipatif yang memperhatikan kepentingan stakeholder yang terkait dalam
mewujudkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten
Kulon Progo.
Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja
Dinas Kesehatan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan Daerah
khususnya di bidang Kesehatan mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
Visi, Misi dan Program Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dalam

4
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.
c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2017.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja ini harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 yakni "Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan
pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah” dan dengan
prioritas pembangunan Tahun 2018 adalah Peningkatan layanan kesehatan.

1.2 Landasan Hukum


Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018
adalah :
1. Landasan idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo
(2005 – 2025);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2011-
2016;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017;

1.3 Maksud dan tujuan

6
Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 adalah memberikan arah sekaligus pedoman dalam mewujudkan
visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra secara berkesinambungan.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kinerja adalah :
a. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan
sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab.
b. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas
Dinas Kesehatan serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada
Tahun 2016 dan 2017.
c. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan Dinas
Kesehatan Tahun 2018.

1.4 Sistimatika penulisan

a. Pendahuluan, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum


penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018, agar substansi
pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini berisi tentang latar
belakang penyusunan Renja, landasan hukum disusunnya dokumen Renja,
maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistimatika penulisan, yang
menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja Dinas Kesehatan serta
susunan garis besar isi dokumen.
b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, yang memuat tentang kajian
(review) terhadap hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan perkiraan
capaian Tahun 2017 dikaitkan dengan capaian target dalam draft Renstra
yang telah ditetapkan.
c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang berisi tentang telaah terhadap
kebijakan Nasional dan Propinsi, Perumusan Tujuan dan sasaran Renja yang
didasarkan atas rumusan issue-issue penting penyelengggaraan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja draft
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 serta uraian tentang program dan
kegiatan bidang kesehatan yang direncanakan.

7
d. Penutup, merupakan uraian penutup yang berisi tentang catatan penting
yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana
Tindak Lanjut.

8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan
merupakan salah satu instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai
penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Dinas Kesehatan mempunyai tugas: (a) Menyelenggarakan kegiatan
peningkatan kesehatan masyarakat; (b) Menyelenggarakan kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit; (c) Menyelenggarakan kegiatan
peningkatan pelayanan kesehatan; (d) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan
sumber daya kesehatan; dan (e) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon
Progo mempunyai Visi “Menjadi Institusi yang profesional dalam mewujudkan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat “

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas maka dibangun 2 misi, yaitu :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih bermutu
merata dan terjangkau.
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi


dan misi alokasi dan realisasi anggaran Dinas kesehatan dari Tahun 2012
sampai dengan 2017 sebagaimana Tabel 2.1 dibawah ini :

9
Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2012 s/d 2017

Belanja Tidak Belanja


No Tahun Total (Rp) Realisasi (Rp) %
Langsung langsung
1 2012 33.231.083.472 24.629.118.731 57.860.202.203 54.566.829.223 94,31
2 2013 35.873.420.573 34.399.762.589 70.273.183.162 64.917.492.579 92,38
3 2014 39.055.340.353 57.824.798.645 96.880.138.998 89.231.492.404 92,11
4 2015 42.274.399.684 74.111.088.524 116.385.488.208 106.518.590.516 91,52
5 2016 45.667.910.898 80.846.403.988 126.514.314.886 116.695.616.329 92,24
6 2017 41.321.708.124 72.756.489.697 114.078.197.821

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya belanja tidak langsung dan
belanja langsung terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan belanja
langsung pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya cukup
tinggi karena mulai Tahun 2014 Puskesmas telah menerapkan BLUD sehingga
lebih leluasa untuk mengatur operasionalnya. Pendapatan Puskesmas Tahun
2013 sebesar Rp. 8.350.241.900,-, Tahun 2014 sebesar Rp. 25.238.445.050,-,
dan Tahun 2015 sebesar Rp. 26.345.091.372,- sedangkan prediksi pendapatan
Tahun 2016 sebesar Rp. 28.438.083.450,-. Realisasi belanja relatif sedikit
menurun dari tahun ke tahun yaitu Tahun 2012 sebesar 94,31%, Tahun 2013
sebesar 92,38%, Tahun 2014 sebesar 92,11% dan pada Tahun 2015 sebesar
91,52%, sedangkan tahun 2016 naik menjadi 92,24%

Hasil Capaian Kinerja

Sasaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas


dari Sasaran Pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DIY, yaitu mewujudkan pelayanan
kesehatan yang merata dan berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari Target
IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah dan Dinas Kesehatan yang telah tertuang
dalam dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2012-2016.
Evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
meliputi 3 hal yaitu evaluasi terhadap hasil capaian IKU Daerah (RPJMD), hasil
capaian IKU OPD (Renstra), dan hasil capaian program dan kegiatan.
a. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (RPJMD)
Realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 sesuai RPJMD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana Tabel 2.2.

10
Tabel 2.2
Target dan Capaian IKU RPJMD Urusan Kesehatan Tahun 2014-2016

Capaian Tahun Tahun 2016


Target
No Indikator Kinerja Satuan Reali-
2013 2014 2015 Target % 2017
sasi
1 Angka Harapan Tahun 74,87 74,90 75,00 74,95 75,01* >100 74,95
Hidup
Per 100.000
2 Angka Kematian Ibu 123,28 94,25 38,21 56,26 136,8 >100 56,26
KH
3 Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 18,23 11,49 9,17 8,86 9,59 >100 8,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2016, *data proyeksi Bappeda tahun 2016

Dari Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa angka harapan hidup
meningkat dari Tahun 2013 sebesar 74,87, Tahun 2014 sebesar 74,90, dan
pada Tahun 2015 sebesar 75,00. Dilihat dari hasil capaian 3 tahun terakhir
umur harapan hidup masyarakat Kulon Progo ada kecenderungan meningkat,
bahkan sejak tahun 2007 sebagaimana Gambar 3.1.

ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO


TAHUN 2010-2016
75.2
75.15 75.15
75.1
Angka Harapan Hidup

75.05
75 75.01
74.95
74.9 74.90
74.85 74.86 74.87 74.87
74.84
74.8
74.75
74.7
74.65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 3.1
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 s/d 2016

Angka Kematian Ibu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir meningkat


tajam pada Tahun 2016 yaitu sebesar 136,80/100.000 KH dibanding Tahun
2014 sebesar 94,25/100.000 KH dan Tahun 2015 sebesar 38,22/100.000 KH.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo terlihat fluktuatif sejak Tahun
2010 s/d 2016 sebagaimana Gambar 3.2 berikut :

11
ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN, PROPINSI, DAN NASIONAL
TAHUN 2010-2016
400
350 359
Angka Kematian Ibu 300 305
250
220 228 Propinsi
200
150 Nasional
124 131.52 136.80
100 104 105
87.3 101.1 94.25
69.97 94.24 66.4 Kabupaten
50 52.67 38.22 39
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 3.2
Capaian Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2016

Angka Kematian Ibu ini tidak dapat mencapai target MDG’s yang
ditetapkan untuk Tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH. Peningkatan
pelayanan kesehatan ibu perlu mendapat perhatian serius melalui inovasi-
inovasi untuk dapat menekan dan bahkan menurunkan angka kematian ini.
Angka Kematian Bayi Tahun 2016 sebesar 9,59/1.000 KH sedikit naik
dibanding Tahun 2015 sebesar 9,17/1.000 KH. Namun angka ini lebih rendah
dibanding Tahun 2014 yaitu sebesar 11,49/1.000 KH. Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kulon Progo cenderung menurun dalam kurun waktu 6 tahun
terakhir sebagaimana Gambar 3.3.

ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN, PROPINSI, DAN NASIONAL


TAHUN 2011-2016
40
35 35 35 34
Angka Kematian Bayi

32
30
25
20 Propinsi
15 14.84
12.8 Nasional
10
12.1 11.49 9.17
9.34 8.7 9.88 9 9.59
9.20 Kabupaten
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 3.3
Capaian Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016

12
Gambar 3.3 menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi mengalami
fluktuasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir namun secara umum angka ini
menurun dari Tahun 2010. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kulon Progo
lebih tinggi dibanding Propinsi DI Yogyakarta namun apabila dibandingkan
dengan capaian Angka Kematian Bayi secara nasional, Kabupaten Kulon
Progo lebih berhasil dalam penurunan angka ini. Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Kulon Progo sudah melebihi target MDG’s untuk Tahun 2015
yaitu sebesar 23/1.000 KH.

b. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan (Renstra)


Realisasi kinerja dari indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Kulon Progo sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2016

Capaian Tahun Capaian 2016 Target


No Sasaran Indikator Kinerja
2017
2014 2015 Target Realisasi %
1. Meningkatnya Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
layanan peningkatan
kesehatan kualitas
masyarakat pelayanan
kesehatan
2. Meningkatnya Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan ibu penanganan ibu
dan anak hamil risiko tinggi

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dua indikator sasaran Dinas Kesehatan


Tahun 2016 sudah mencapai target RPJMD Tahun 2016. Sasaran 1
Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja
cakupan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan sasaran 2
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak dengan indikator kinerja cakupan
penanganan ibu hamil risiko tinggi sudah mencapai 100%.

c. Capaian Indikator Kinerja Program


Realisasi kinerja dari indikator program Dinas Kesehatan Kabupaten
Kulon Progo sebagaimana Tabel 2.4.

13
Tabel 2.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Capaian Capaian
Tahun Kinerja 2016 Target
No Indikator Kinerja Program
Reali 2017
2014 2015 Target
sasi
1. Capaian pengembangan 100 100 100 100 -
kesehatan
2. Capaian pemberantasan 100 100 100 100 -
penyakit dan penyehatan
lingkungan
3. Capaian pelayanan kesehatan 99,37 99,54 99,59 100 -
masyarakat
4. Capaian pelayanan medis 94,95 98,39 95,56 97,90 -

Capaian Indikator Program Tahun 2016 sudah tercapai dan ada


peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 dan Tahun 2015.
Sedangkan Target Indikator Kinerja Program Tahun 2017 disesuaikan dengan
metadata terbaru, yaitu :
1) Cakupan peningkatan Kesehatan Masyarakat : 70,27 %
2) Cakupan Pemberantasan Penyakit & Penyehatan Lingkungan : 82,38%
3) Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan : 64,38 %
4) Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan : 89,52 %
Adapun realisasi masing-masing capaian indicator program untuk
tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kesehatan

Program Pengembangan Kesehatan terdiri dari 5 kegiatan yaitu


Pelayanan Jaminan Kesehatan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistim
Informasi Kesehatan, Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Program
Jaminan Kesehatan, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, dan
Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
Indikator kinerja program pengembangan kesehatan diukur dengan
persentase sarana kesehatan yang telah menerapkan system manajemen
mutu. Capaian indikator kinerja program pada Tahun 2016 telah sesuai
target RPJMD Tahun 2011-2016 yaitu 100%. Dari 296 sarana kesehatan

14
seluruhnya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Capaian kinerja Program Pengembangan Kesehatan Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Program dan
Target
Kegiatan
No Uraian akhir
2016
2014 2015 2017
Target Realisasi
1. Jumlah sarana kesehatan yang sudah 296 296 296 296 -
menerapkan sistem manajemen
mutu pelayanan (rumah sakit,
puskesmas, klinik, apotek, dokter
praktek swasta, bidan praktek
swasta)
2. Jumlah seluruh sarana kesehatan 296 296 296 296 -
(rumah sakit, puskesmas, klinik,
apotek, dokter praktek swasta, bidan
praktek swasta)
Capaian indikator kinerja program 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Adapun target indikator kinerja program tahun 2017 menjadi Capaian


Peningkatan Layanan Kesehatan : 64,38 %

2. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


meliputi 6 kegiatan yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Langsung, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Melalui Binatang, Penyehatan Sanitasi Lingkungan, Survailans
Epidermiologi dan Penanggulangan Wabah, Imunisasi Bayi, Balita, Anak
Sekolah dan Ibu Hamil, serta Pengembangan Kawasan Sehat.
Tingkat capaian indikator kinerja program Tahun 2016 terealisasi
100% sesuai target RPJMD sebesar 100%. Rincian perhitungan dapat
dilihat pada tabel 2.6.
Tabel 2.6
Capaian Kinerja Program
Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014-2016

Capaian Kinerja
Target Akhir
No. Uraian Indikator 2016
2014 2015 Tahun 2017
Target Realisasi
1 Jumlah penanganan 408 483 507 683 -
penyakit menular
2 Jumlah penemuan 408 483 507 683 -

15
Capaian Kinerja
Target Akhir
No. Uraian Indikator 2016
2014 2015 Tahun 2017
Target Realisasi
penyakit menular

3 Jumlah pusk yang mampu 21 21 21 21 -


memberikan pelayanan
penyakit tidak menular
4 Jumlah puskesmas 21 21 21 21 -

5 Jumlah Desa dengan KLB 16 20 22 11 -


tertangani <24 jam
6 Jumlah Desa KLB 16 20 22 11 -

Capaian Indikator Kinerja 100,00 100,00 100,00 100,00 -


Program
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Keberhasilan Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan


Lingkungan ditentukan melalui kegiatan penanganan penyakit menular,
kemampuan puskesmas dalam memberikan pelayanan penyakit tidak
menular, dan penanganan KLB sesuai pedoman yang berlaku. Meskipun
jumlah penyakit menular tidak sebesar estimasi yang ditetapkan namun
semua penyakit menular dapat ditangani dengan baik. Seratus persen
puskesmas di Kabupaten Kulon Progo mampu memberikan pelayanan
penyakit tidak menular dan melakukan penanganan KLB <24 jam.
Adapun target indikator kinerja program tahun 2017 menjadi Cakupan
Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan : 82,38 %

3. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat meliputi 5 kegiatan yaitu


Penanggulangan Permasalahan Gizi Masyarakat, Pelayanan Kesehatan
Keluarga, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi. Perhitungan capaian program
pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagaimana Tabel 2.7.
Tabel 2.7
Capaian Kinerja Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Target
2016 Capaian
No Uraian
2014 2015 Akhir
Target Realisasi 2017
1 Jumlah Kematian Bayi 61 48 50 49 45
2 Jumlah Kelahiran Bayi 5.305 5.232 6.284 5.110 5.078

16
Capaian Kinerja Target
2016 Capaian
No Uraian
2014 2015 Akhir
Target Realisasi 2017
3 Jumlah Kematian Ibu 5 2 3 7 3
Melahirkan
4 Jumlah Ibu bersalin 5.305 5.234 5.638 5.117 5.332
5 Jumlah kematian balita 75 62 60 58 58
6 Jumlah Balita 22.217 26.477 28.664 25.711 26.429
7 Jumlah Balita Gizi Buruk 205 173 165 218 172
Capaian Indikator Kinerja 99,37 99,54 99,59 99,42 70,27
Program
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016
Tingkat capaian kinerja program selama Tahun 2016 sebesar
99,42% di bawah target RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
sebesar 99,57%. Capaian program pelayanan kesehatan masyarakat
ditentukan oleh kematian bayi, kematian ibu, kematian balita, dan
kejadian gizi buruk pada balita. Keempat capaian program pelayanan
kesehatan masyarakat belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
Perhitungan hasil capaian dari masing-masing sub program sebagaimana
Tabel 2.8.
Tabel 2.8
Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Sub Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Target
2016 Capaian
No Sub Indikator
2014 2015 Akhir
Target Realisasi 2017
1 Kematian Bayi 98,85 99,08 99,20 99,04 99,20

2 Kematian Ibu Melahirkan 99,91 99,96 99,95 99,86 99,95

3 Kematian balita 99,66 99,77 99,79 99,77 99,79

4 Balita Gizi Buruk 99,08 99,35 99,42 98,99 99,42

Capaian 99,37 99,54 99,59 99,42 99,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Sub Indikator kematian bayi tidak dapat mencapai perhitungan


target yang ditetapkan. Secara absolut jumlah kematian bayi sebanyak 49
bayi, lebih tinggi dari jumlah kematian bayi tahun 2015 yang berjumlah 36.
Kematian bayi ini antara lain disebabkan kelainan bawaan sebanyak 15,
berat badan bayi lahir rendah yaitu kurang dari 2500 gram sebanyak 13,
asfiksia sebanyak 13, penyakit infeksi sebanyak 9 dan leukemia 1 bayi.
Tidak ada kematian bayi di fasilitas kesehatan tingkat pertama karena

17
prosedur penanganan persalinan telah dilaksanakan sesuai dengan
manual rujukan.
Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) menunjukkan bahwa 3 (tiga)
kematian ibu dapat dicegah (avoidable), 3 (tiga) kematian ibu tidak dapat
dicegah (unavoidable) dan 1 (satu) kematian ibu yang tidak bisa
disimpulkan dapat atau tidaknya untuk bisa dicegah karena kejadian
singkat, mendadak, tidak didukung data dalam proses ke rumah sakit dan
selama kehamilan tidak didapatkan penyakit penyerta. Tingginya angka
kematian ibu yang dapat dicegah perlu mendapat perhatian serius dan
tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan kesehatan.
Sub indikator kematian balita sedikit dibawah target yang
ditetapkan. Hal ini terkait erat dengan besarnya kematian bayi. Jumlah
absolut kematian balita sebesar 58 balita dimana kematian bayi memberi
kontribusi sebanyak 49 sedangkan kematian anak balita sebanyak 9 orang.
Keberhasilan intervensi untuk menekan kematian bayi akan memberikan
korelasi yang positif pada besarnya kematian balita.
Intervensi telah dilakukan untuk menurunkan kejadian gizi buruk
antara lain peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan
pertumbuhan, Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P),
sosialisasi dan pelatihan pemberian makan bayi dan anak, pelacakan,
pendampingan dan rujukan kasus gizi buruk serta penanganan kasus gizi
buruk di Therapheutic Feeding Center (TFC).Intervensi yang lebih spesifik
perlu dilakukan dengan memperhatikan penyebab kejadian gizi buruk.
Koordinasi lintas program melalui upaya promosi kesehatan untuk pola
asuh orangtua yang kurang optimal dalam pemberian makan pada balita,
koordinasi dengan program kesehatan ibu dan anak dalam rangka
menekan kelahiran BBLR, serta dengan merujuk balita yang mempunyai
penyakit penyerta.

4. Program Pelayanan Medis

Program Pelayanan Medis meliputi 9 kegiatan yaitu Pengadaan Obat


dan Perbekalan Kesehatan, Kesiapsiagaan Penaggulangan Masalah
Kesehatan dan Bencana, Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Indera, Pelayanan
Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan, Perijinan dan

18
Pemantauan Pelayanan Kesehatan Swasta, Penyediaan Fasilitas Peralatan
Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok, Sertifikasi dan
Pemantauan Industri/Pengelola Makanan, Pengadaan, Perbaikan dan
Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan, serta Pengelolaan Obat,
Perbekalan Kesehatan dan Pemantauan Peredaran OMKABA.
Capaian kinerja Program Pelayanan Medis Tahun 2016 sebesar
97,90% melebihi target RPJMD sebesar 95,56%. Rincian perhitungan
capaian kinerja program pelayanan medis sebagaimana Tabel 2.9

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Tahun 2014-2016
Capaian Kinerja Target
No Uraian Indikator 2016 akhir
2014 2015
Target Realisasi 2017
1 Jumlah Puskesmas yang tersedia 21 21 21 21
kebutuhan obat dan perbekalan
kesehatan
2 Jumlah Puskesmas dapat 21 21 21 21
melaksanakan pelayanan
kegawatdaruratan (UGD)
3 Jumlah Puskesmas 21 21 21 21
4 Jumlah ijin industri rumah tangga 100 78 50 109
yang diterbitkan
5 Jumlah pemohon ijin industri 122 93 90 138
rumah tangga
Capaian Indikator Kinerja Program 94,95 98,39 95,56 97,90
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Keberhasilan Program Pelayanan Medis ditentukan melalui


ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan serta pelayanan
kegawatdaruratan di Puskesmas dan penerbitan perijinan untuk industri
rumah tangga. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21
Puskesmas telah sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga pelayanan
kegawatdaruratan sudah dilaksanakan di 21 Puskesmas Kabupaten Kulon
Progo. Jumlah permohonan ijin industri rumah tangga sebanyak 138
permohonan atau 153,33%, dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 90
permohonan. Dari 138 permohonan ijin PIRT sebanyak 109 lokasi atau
sebesar 78,99% memenuhi syarat dan dapat diterbitkan ijin PIRT. Capaian
target indikator kinerja tahun 2016 adalah 97,90% sedangkan target
capaian adalah 95,56%, dengan demikian realisasi capaian
indikatorprogram pelayanan medis 2,44% di atas target yang ditetapkan.

19
Hal ini karena adanya peran aktif masyarakat secara mandiri dan adanya
dukungan instansi lain dalam pengajuan ijin industri rumah tangga.

Adapun target indikator kinerja program tahun 2017 menjadi Cakupan


peningkatan Sumber Daya Kesehatan : 89,52 %

Target dan capaian indikator SPM Bidang Kesehatan sebagaimana


Tabel 2.10.
Tabel 2.10
Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Tahun 2016
Capaian
No Indikator SPM 2016
2015 Reali-
Target
sasi
1 Kunjungan Bumil K4 90,24 95 90,90
2 Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100 100 100%
3 Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 99,94 100 99,94
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
4 Pelayanan Nifas 99,96 95 96,46
5 Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani 100 100 100
6 Kunjungan Bayi 92,70 95 94,85
7 Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization 100 100 100
(UCI)
8 Pelayanan Anak Balita 95,01 95 92,43
9 Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak 100 100 100
usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin
10 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100 100
11 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100 100 100
12 Peserta KB Aktif 79,06 75 78,30
13 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit – 2,35 100 50
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tahun
14 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - 27,26 100 25,44
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
15 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - 41,22 70 64,66
Penemuan pasien baru TB BTA Positif
16 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit – 100 100 100
Penderita DBD yang ditangani
17 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - 92,13 100 62,91
Penemuan penderita diare
18 Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masy Miskin 100 100 100
19 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masy 100 100 100
Miskin
20 Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus 100 100 100
diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
21 Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 100 100 100
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
22 Desa Siaga Aktif 100 100 100
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

20
Tabel 2.10 menunjukkan bahwa masih terdapat 8 (delapan) indikator
SPM yang belum tercapai pada Tahun 2016.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian


Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon
Progo sebagaimana Tabel 2.11.

21
Tabel 2.11
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02 Urusan Kesehatan
1.02.1.02.1.0 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 563,359,775 1,510,464,430 482,597,950 477,072,246 98.86 563,359,775 2,550,896,451 452.80
1 Perkantoran
1.02.1.02.1.0 Penyediaan Jasa dan Peralatan Tersedianya Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa 321,498,875 683,377,053 273,878,450 271,826,100 99.25 321,498,875 1,276,702,028 397.11
1.26 Perkantoran tenaga jaga malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka
1.02.1.02.1.0 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya Penatausahaan keuangan dan barang 176,364,100 598,770,000 161,476,500 159,480,000 98.76 176,364,100 934,614,100 529.93
1.27
1.02.1.02.1.0 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam 65,496,800 228,317,377 47,243,000 45,766,146 96.87 65,496,800 339,580,323 518.47
1.28 dan Koordinasi dan luar daerah
1.02.1.02.1.1 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 445,399,722 3,075,517,574 742,980,180 671,121,919 90.33 445,399,722 4,192,039,215 941.19
1 Prasarana Perkantoran
1.02.1.02.1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor 74,721,400 1,629,637,390 340,489,800 328,214,000 96.39 74,721,400 2,032,572,790 2,720.20
1.01 Perkantoran (Dinas), berupa : sofa 2 set, meja kursi tamu staf 1 set, filling kabinet 3 unit,
kendaraan roda (2) 2 unit
1.02.1.02.1.1 Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan dinas roda empat 10 unit, roda dua 370,678,322 1,445,880,184 402,490,380 342,907,919 85.20 370,678,322 2,159,466,425 582.57
1.02 Prasarana Perkantoran 33 unit, peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer (20 unit), LCD 1 unit, Mesin
ketik 1 unit, Alat fogging 8 unit, tower repiter dan sarana SIK 2 unit, cool chain 1
paket, AC 6 unit

1.02.1.02.1.1 Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) 10,000,000 38,575,500 12,000,000 12,000,000 100.00 10,000,000 60,575,500 605.76
3 Sumberdaya Manusia SKPD

1.02.1.02.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Non Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 10,000,000 38,575,500 12,000,000 12,000,000 100.00 10,000,000 60,575,500 605.76
3.03 Formal
1.02.1.02.1.1 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) 81,646,150 93,364,040 35,164,000 34,233,250 97.35 81,646,150 209,243,440 256.28
2 Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
1.02.1.02.1.1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Tersusunnya Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan Renstra 44,644,100 19,590,200 8,134,000 8,070,800 99.22 44,644,100 72,305,100 161.96
2.01 SKPD
1.02.1.02.1.1 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 13,752,050 35,889,790 12,530,000 11,810,350 94.26 13,752,050 61,452,190 446.86
2.02
1.02.1.02.1.1 Pengendalian, Evaluasi dan Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan 23,250,000 37,884,050 14,500,000 14,352,100 98.98 23,250,000 75,486,150 324.67
2.03 Pelaporan Kinerja tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan
Profil Kesehatan
1.02.1.02.1.4 Program Peningkatan Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,948,576,250 5,230,323,625 3,248,568,163 2,011,205,476 61.91 1,948,576,250 9,093,430,776 466.67
8 Masyarakat
1.02.1.02.1.4 Keselamatan Ibu dan Bayi Blanko ANC terpadu (buku) 525,389,500 242,219,770 1,378,600,950 471,682,850 34.21 525,389,500 1,239,292,120 235.88
8.01
Audit medik pelayanan KB (kali)
Buku KIA (buku)
Buku kohort ibu hamil (buku)
1.02.1.02.1.4 Pelayanan Kesehatan Keluarga Buku Kohort bayi dan balita (buku) 41,616,850 140,777,600 92,645,000 86,807,700 93.70 41,616,850 269,202,150 646.86
8.02
Kartu Tumbuh Kembanga Anak (lembar)
Pembinaan kader dalam pelayanan kesehatan balita dan anak berkebutuhan
khusus (orang)
Audit kematian bayi dan balita (kali)
1.02.1.02.1.4 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Stiker kawasan dilarang merokok (lbr) 73,823,700 214,579,490 17,988,000 17,509,000 97.34 73,823,700 305,912,190 414.38
8.03 dan Sehat (PHBS)
Banner pedukuhan asap rokok dan banner kawasan tanpa rokok (buah)
Kawasan pedukuhan bebas asap rokok (dusun)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Evaluasi kawasan pedukuhan bebas asap rokok (dusun)
1.02.1.02.1.4 Pemberdayaan UKBM Pembinaan kader pos UKK (orang) 911,063,200 3,494,979,820 79,380,000 78,193,250 98.50 911,063,200 4,484,236,270 492.20
8.04
Pembinaan kader PPMD (Pos Pemberantasan Malaria Desa) (orang)
Pembinaan paguyuban pengobat tradisional (orang)
Pembinaan pokja posyandu (Pembinaan koordinator kader posyandu) (orang)
1.02.1.02.1.4 Penanggulangan Permasalahan Gizi Bahan makanan (PMT bumil KEK) (bumil) 131,943,000 689,911,600 180,266,900 180,266,900 100.00 131,943,000 1,002,121,500 759.51
8.05 Masyarakat
Pelatihan PMBA (kali)
Koordinasi pelayanan caten tk. Kecamatan (kali)
Pembinaan petugas pemantauan pertumbuhan balita (kali)
1.02.1.02.1.4 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 75,807,200 296,113,543 1,414,983,373 1,103,449,086 77.98 75,807,200 1,435,006,929 1,892.97
8.06
Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi
Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop BABs/STMB
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air
1.02.1.02.1.4 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan 132,621,125 151,741,802 84,703,940 73,296,690 86.53 132,621,125 357,659,617 269.69
8.07
Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat umum
Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat
Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan
1.02.1.02.1.4 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Terbinanya program olah raga 56,311,675 56,311,675
8.08 Olah Raga
Terbinanya program kesehatan kerja
Terbinanya club, kelompok olah raga
Terdatanya club, kelompok olah raga
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal

1.02.1.02.1.4 Program Pencegahan dan Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan (%) 732,079,450 1,529,195,243 1,137,116,650 991,215,595 87.17 732,079,450 3,198,509,288 436.91
9 Pengendalian Penyakit
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan Penanggulangan Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung 114,306,000 211,023,875 66,970,000 59,626,500 89.03 114,306,000 384,956,375 336.78
9.01 Penyakit Menular Langsung
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan Pengendalian Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik 473,198,300 1,057,960,338 455,654,600 418,974,027 91.95 473,198,300 1,950,132,665 412.12
9.02 Penyakit tular vektor dan zoonotik
1.02.1.02.1.4 Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, Tempat layanan Imunisasi, UCI dan 25,101,250 64,840,590 20,820,200 15,315,200 73.56 25,101,250 105,257,040 419.33
9.03 Program PD3I
Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan khusus
Pembinaan program PD3I melalui supervisi
1.02.1.02.1.4 Penyelenggaraan surveylans, Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam 65,492,900 195,370,440 593,671,850 497,299,868 83.77 65,492,900 758,163,208 1,157.63
9.04 sistem kewaspadaan dini dan
respon Kejadian Luar Biasa
Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB
Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB
Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah haji
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB
Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR KLB
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan pengendalian Tersedianya data kasus PTM 35,444,300 35,444,300
9.05 penyakit tidak menular
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA)
Terbentuknya Posbindu di desa
Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM
1.02.1.02.1.4 Pencegahan dan pengendalian Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 18,536,700 18,536,700
9.06 kesehatan jiwa dan Napza
Terbinanya TPKJM
Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan
napza
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan
jiwa dan napza
1.02.1.02.1.5 Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pengembangan kesehatan (%) 50,167,753,400 64,037,307,125 39,439,446,795 36,249,039,116 91.91 50,167,753,400 137,483,264,591 274.05
0 Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis dan kimia 84,439,400 153,234,325 72,554,000 69,036,010 95.15 84,439,400 306,709,735 363.23
0.01
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya Pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar 37,036,540,900 63,592,795,700 39,191,231,040 36,009,075,906 91.88 37,036,540,900 136,638,412,506 368.93
0.02
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 27,561,700 171,546,550 68,466,755 68,341,200 99.82 27,561,700 267,449,450 970.37
0.03
Terbinanya program yankes tradisional komplementer
Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di Rumah sakit
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Kesehatan Rujukan Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit 48,376,350 119,730,550 107,195,000 102,586,000 95.70 48,376,350 270,692,900 559.56
0.04
Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan/ Tim SPGDT

Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan

Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran, kematian dan penyebab kematian

Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan

1.02.1.02.1.5 Pengembangan dan Peningkatan Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 29,908,000 29,908,000
0.05 Kinerja Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Terbayarnya klaim peserta jamkesda 11,283,998,300 41,850,612,397 18,131,791,950 14,540,600,554 80.19 11,283,998,300 67,675,211,251 599.74
0.06 Daerah
1.02.1.02.1.5 Manajemen Mutu Pelayanan Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan 876,866,750 177,032,400 387,473,950 259,551,100 66.99 876,866,750 1,313,450,250 149.79
0.07 Kesehatan
Terlaksananya kegiatan pelatihan Akreditasi
Terlaksananya Sosialisasi SOP
1.02.1.02.1.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan jaminan kesehatan 780,062,000 780,062,000
0.08 Kesehatan
Terlaksananya Monev pelaksanaan program jaminan kesehatan
Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan jaminan ksehatan
Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-Care
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Program Peningkatan Sumber Capaian pelayanan medis (%) 18,807,675,950 48,745,919,604 17,229,264,350 16,670,690,792 96.76 18,807,674,950 84,224,285,346 447.82
1 Daya Kesehatan
1.02.1.02.1.5 Pengawasan dan pemantauan Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA 21,725,000 111,133,275 43,750,000 41,264,440 94.32 21,725,000 174,122,715 801.49
1.01 peredaran OMKABA
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Lalu (n-2) (2016) Target Program dan berjalan 2017
Program (Akhir Periode Hasil Program dan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan (Renja OPD tahun Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian
Renstra OPD) Tahun Keluaran Kegiatan s/d Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan (n-1) (2017) Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n- Realisasi Target
2017 tahun (n-3) (2015) tahun (n-2) (2016) tahun (n-2) (2016) (%)
1) (2017) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02.1.02.1.5 Pengadaan Pengelolaan Obat dan Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan 2,339,907,250 8,515,261,072 1,651,134,650 1,637,666,186 99.18 2,339,907,250 12,492,834,508 533.90
1.02 Perbekalan Kesehatan jaringannya
1.02.1.02.1.5 Pengadaan, Peningkatan dan Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap I 16,257,255,750 39,953,242,157 15,428,130,250 14,893,555,966 96.54 16,257,255,750 71,104,053,873 437.37
1.03 Perbaikan Sarana Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya pengadaan aplikasi visual grafik dan peta
Pengembangan aplikasi SIMPUS layanan Pustu dan Pusling
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
Tersedianya konsultan pengawas teknis
Tersedianya konsultan perencanaan teknis
Tersusunnya perencanaan kebutuhan pengadaan, perbaikan dan peningkatan
sarana pelayanan kesehatan
Terlaksananya Rehab Puskemas Pembantu (Sangon dan Jatirejo)
1.02.1.02.1.5 Perijinan dan Pemantauan surat izin tenaga kesehatan 82,891,400 110,964,825 75,373,300 68,798,800 91.28 82,891,400 262,655,025 316.87
1.04 Pelayanan Kesehatan Swasta dan
Industri Rumah Tangga Pengolahan
Pangan (IRTP)
Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta
Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM
Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik/pengelola TPM

Terlaksananya sertifikasi PIRT


Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi penanggungjawab IRTP
1.02.1.02.1.5 Pengelolaan penilaian prestasi kerja Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 52,686,650 55,318,275 30,876,150 29,405,400 95.24 52,685,650 137,409,325 260.80
1.06 SDMK
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional Teknis) melalui PAK
1.02.1.02.1.5 Pengembangan mutu dan Tersusunnya training need assesment SDMK 53,209,900 53,209,900 53,209,900 100.00
1.07 monitoring evaluasi SDMK
Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK
Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK
Tersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

72,756,490,697 124,260,667,141 62,327,138,088 57,116,578,394 90.54 72,756,489,697 241,012,244,607


1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari
tujuan dan sasaran strategis dirinci sebagaimana Tabel 2.12.
Tabel 2.11
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN 2017-2020
Kabupaten Kulon Progo

Target Renstra OPD Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan


No. Indikator Kinerja Program Satuan SPM IKK
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 Analisis
1 2 3 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
A. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 95 95 95 95 95 95 95 92.90
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kes % 100 99 99 99 99 99 99 99.94
yang memiliki kompetensi kebidanan
4 Cakupan pelay Ibu Nifas % 95 95 95 95 95 95 95 96.46
5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
6 Cakupan kunjungan bayi % 95 95 95 95 95 95 95 94.85
7 Cak Desa/Kel Universal Child Immunization (UCI) % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
8 Cakupan pelay anak balita % 95 95 95 95 95 95 95 92.43
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
usia 6-24 bulan keluarga miskin
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
11 Cakupan penjaringan kes siswa SD dan setingkat % 100 - 100 100 100 100 100 100 100.00
12 Cakupan peserta KB Aktif % 75 75 75 75 75 75 75 78.30
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100000 penduduk < % 100 100 100 100 100 100 100 50.00
15 tahun
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 100 100 100 100 100 100 100 25.44
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif % 70 70 70 70 70 70 70 64.66
d. Penderita DBD yang Ditangani % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
e. Penemuan Penderita Diare % 100 100 100 100 100 100 100 62.91
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
miskin
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan % 100 100 100 100 100 100 100 100.00
penyelidikan epidemiologi <24 jam
18 Cakupan Desa Siaga Aktif % 80 - 100 100 100 100 100 100 100.00
Target Renstra OPD Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No. Indikator Kinerja Program Satuan SPM IKK
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 Analisis
B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang % 99 100 100 100 100 100 99
memiliki kompetensi kebidanan
3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC % 70 70 70 70 70 70 70 70
BTA
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100
miskin
8. Cakupan kunjungan bayi % 95 95 95 95 95 95 96 95
C. Millenium Development Goals (MDG’s)
1 Goal 1c:
Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan
gizi
a. Prevalensi balita gizi buruk % - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
2 Goal 4a
a Angka Kematian Balita 1000 KH - - ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 ≤13
b Angka Kematian Bayi (AKB) 1000 KH - - ≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤10 ≤10 ≤11
d anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % - - - 90 90 90 90 90 -
3 Goal 5a
a. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih % - 80 80 80 80 80 80 80
-
b. Angka Kematian Ibu 1.000 KH - - 110 110 110 110 110 110 110
4. Goal 5b
a. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per Per 1000
1000 perempuan usia 15-19 tahun perempuan usia 15-
b. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan 19 th
dan empat kali kunjungan)
- 1 kali kunjungan (K1) % - - - -
- 4 kali kunjungan (K4) % - - 95 95
Target Renstra OPD Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No. Indikator Kinerja Program Satuan SPM IKK
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 Analisis
5. Goal 6a
a. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi orang
- - - -
terakhir
b. Prevalensi HIV danAIDs (persen) dari total populasi % - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -
c. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki % - - - 50 60 70 80 90 -
pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDs

6. Goal 6b
Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses % - - - 100 100 100 100 100 -
pada obat-obatan anti-retroviral
Goal 6c
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria % - - - 0 O 0 0 0 -

Angka kejadian malaria (per 1,000 penduduk) Per 1.000 pddk - - - <1 <1 <1 <1 <1 -
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan % - - 100 100 100 100 100 100 100
obat
Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat
Tuberkolosis
Angka kejadian Tuberkolosis kasus/100.000 - - - -
Tingkat kematian karena Tuberkolosis penddk/th
per 100.000 penddk - - - <2 <2 <2 <2 <2 -
Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dan % - - - 100 100 100 100 100 -
diobati dalam program DOTS
Proporsi kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh % - - - 70 75 80 85 85 -
Di tahun 2017 ini Indikator SPM telah dirubah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Disebutkan pada Permenkes ini (pasal 1), Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM),
merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan
kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selanjutnya diuraikan
beberapaJenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan antara lain :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. Terdapat perbedaan konsep pada SPM Kesehatan tahun 2016 ini. Jika pada SPM yang
lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM
ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda.
Adapun target SPM tahun 2017 – 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.12b berikut.
Tabel 2.12b

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN 2017-2020


Kabupaten Kulon Progo

Satua Target Renstra OPD Dinas Kesehatan Proyeksi Capaian Catatan


No. Indikator Kinerja Program SPM
n 2017 2018 2018 2019 2020 2017 2018 2019 Analisis

1 2 3 3 8 9 10 11 12 14 16 17 18
1 Pelayanan kesehatan ibu % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
hamil

2 Pelayanan kesehatan ibu % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
bersalin

3 Pelayanan kesehatan bayi % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
baru lahir

4 Pelayanan kesehatan balita % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Pelayanan kesehatan pada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
usia pendidikan dasar

6 Pelayanan kesehatan pada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
usia produktif

7 Pelayanan kesehatan pada % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
usia lanjut

8 Pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penderita hipertensi

9 Pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penderita Diabetes Melitus

10 Pelayanan Kesehatan orang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan gangguan jiwa berat

11 Pelayanan kesehatan orang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan TB

12 Pelayanan kesehatan orang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan risiko terinfeksi HIV

1.2 Issu issu penting penyelenggraaan tugas dan fungsi OPD


a. Tingkat Kemiskinan Yang Masih Relatif Tinggi
Gizi Kurang/Buruk; Rentan Penyakit Infeksi; Penyediaan Subsidi Biaya Jamkes
b. Topografi Wilayah Perbukitan Dan Pantai
Daerah Endemis Malaria, Perlu Kesiapsiagaan Bencana Bencana Longsor/ Banjir
c. Pembangunan Mega Proyek
Tuntutan Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu,
Kewaspadaan Meningkatnya Penyakit Sosial, Hiv Aids, Narkoba
d. Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, Mutu Dan Keamanan Pangan
e. Peluang Investasi Yang Semakin Meningkat
Peran swasta dalam yankes meningkat, perlu peningkatan pengawasan pengendalian
1.3 Review Terhadap Rancangan Awal OPD
Berkaitan dengan kewenangan Dinas Kesehatan, prioritas pembangunan Tahun
2018 adalah peningkatan layanan kesehatan. Dalam mengatasi masalah kesehatan, bukan
hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi partisipasi masyarakat dan keterlibatan
lintas sektor terkait sangat diperlukan. Hasil review terhadap rancangan awal OPD Tahun
2018 sebagaimana Tabel 2.13.
Tabel 2.13
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kulon Progo
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 617,781.6 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 694,000.0 -
Perkantoran Perkantoran

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Dinkes Tersedianya Jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 327,272.4 Penyediaan Jasa dan Peralatan Dinkes Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa 12 bulan 425,000.0
Perkantoran berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam, Perkantoran tenaga jaga malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan
kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan bahan pustaka
pustaka

2 Penyediaan Jasa Keuangan Dinkes Terkelolanya Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 211,896.0 Penyediaan Jasa Keuangan Dinkes Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 194,000.0
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Dinkes Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi 12 bulan 78,613.2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Dinkes Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi di 12 bulan 75,000.0
dan Koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah dan Koordinasi dalam dan luar daerah

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi 755,506.7 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) 47,139,000.0 -
Prasarana Perkantoran baik (%) Prasarana Perkantoran
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Tersedianya Kendaraan operasional dinas, peralatan 12 bulan 330,931.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupate Tersedianya peralatan dan mesin alat perlengkapan kantor, alat rumah 12 bulan 46,727,000.0
Aparatur dan perlengkapan kantor (Dinas), berupa : sofa 2 set, Aparatur n tangga meubelair, gedung dinkes 1 paket, pengadaan tanah dan gedung
meja kursi tamu staf 1 set, filling kabinet 3 unit, pusk temon 2 sebanyak 1 paket, kursi rapat 120 unit, meja resepsionis 2
kendaraan roda (2) 2 unit unit, mesin fax 1 buah, ac 2 PK, PC komputer 2 unit, laptop 2 buah,
printer 2 unit, scan 1 unit, kamera 1 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 8

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan dinas 12 bulan 424,575.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabupate Terpelihara aset gudang 2 unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 14 unit, 12 bulan 412,000.0
Perkantoran roda empat 10 unit, roda dua 33 unit, peralatan dan Perkantoran n roda 2 sebanyak 29 unit, peralatan kantor (komputer 61 unit, LCD 1 unit,
perlengkapan kantor (Komputer (20 unit), LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat fogging 8 unit, tower repiter dan sarana SIK 2 unit,
Mesin ketik 1 unit, Alat fogging 8 unit, tower repiter dan cool chain 1 paket
sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket, AC 6 unit

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 16,200.0 Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) 15,000.0 -
Sumberdaya Manusia SKPD (%) Sumberdaya Manusia SKPD
6 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kabupaten Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 4 orang 16,200.0 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kabupate Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 4 orang 15,000.0
n
IV Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi 97,975 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) 65,702.0 -
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja kinerja (%) Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

7 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kabupaten Tersusunnya Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan 3 dokumen 53,572.9 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kabupate Renja 2019, Renja perubahan 2019 dan review Renstra 3 dokumen 25,000.0
SKPD Renstra SKPD n
8 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan 2 dokumen 16,502.5 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupate Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 15,127.0
akhir tahun n
9 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, 19 dokumen 27,900.0 Pengendalian, Evaluasi dan Kabupate Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, 19 dokumen 25,575.0
Kinerja triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan, Profil Kinerja Pelaporan Kinerja n Laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD,
SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan penyusunan DHA dan Profil Kesehatan
Profil Kesehatan
V Program Peningkatan Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,007,683 Program Peningkatan Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,304,993.4 217,624,500
Masyarakat Masyarakat
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Keselamatan Ibu dan Bayi Kabupaten Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan evaluasi 21 pusk 177,661.8 Keselamatan Ibu dan Bayi Kabupate Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 2 kali 183,920.0 4. 851.000.000
kegiatan keselamatan ibu dan bayi, kelas ibu, ANC n
terpadu, puskesmas PONED, review manual rujukan,
supervisi fasilitatif dan pelayanan KB

Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan AKB 2 kali Terfasilitasinya workshop pembahasan kematian ibu (AMP) 2 kali

Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 4 kali Tersedianya buku KIA, kohort KIA, tool poned, daftar tilik supervisi 7 macam
fasilitatif, daftar tilik anc terpadu, formulir AMP, poster ANC terpadu
Tersedianya buku KIA, buku pendampingan bumil risti, 4 jenis Terfasilitasinya koordinasi dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan 27 kali
tool PONED, kohort KIA bayi, kelas ibu hamil, ANC terpadu, puskesmas PONED, supervisi
fasilitatif , pelayanan KB dan kemitraan pelayanan KIA dengan fasyankes
swasta
Terfasilitasinya sosialisasi ANC terpadu, manual rujukan, KB pasca 6 kali
persalinan dan pws KIA

Terlaksananya monev dan supervisi pelayanan ANC terpadu, kelas ibu 21 pusk
hamil, bintek penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di
puskesmas PONED, bintek pelaksanaan PWS KIA dengan kohort

Terfasilitasinya konsultasi program dan data pelayanan kesehatan ibu ke 12 kali


propinsi

11 Pelayanan Kesehatan Keluarga Kabupaten Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, Formulir 5 jenis form 112,100.0 Pelayanan Kesehatan Keluarga Kabupate Tersedianya data pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak 4 kali 91,420.0 177,950,000
laporan kematian bayi dan balita, formulir supervisi n balita, pelayanan kesehatan anak pra sekolah, pelayanan kesehatan anak
fasilitatif puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, di SLB dan panti, pelayanan kesehatan anak korban kekerasan
Formulir supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan balita

Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi 25 kali Tersedianya data pelayanan kesehatan lansia di puskesmas, fasilitas 2 kali
pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja, korban KtP/A, pelayanan kesehatan swasta dan lansia di kelompok
anak berkebutuhan khusus dan anak di panti

Terfasilitasinya workshop pembahasan kasus kematian 1 kali Terfasilitasinya workshop pembahasan kematian bayi (AMP) 4 kali
neonatal
Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan SDIDTK di 2 kali Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, Formulir laporan 5 jenis
posyandu kematian bayi dan balita, formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan
balita, KMS lansia
Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan 21 puskesmas Terlaksananya sosialisasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 21 pusk
kesehatan bayi, balita, remaja di puskesmas bayi dan balita dengan kohort elektronik
Terfasilitasinya validasi data pelayanan kesehatan 4 kali Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan PKPR 1 kali
keluarga
Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan neonatal esensial di 2 kali
fasilitas pelayanan swasta
Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas 2 kali
Santun Lansia
Terlaksananya koordinasi pelayanan kesehatan bayi dan balita, MTBS, 12 kali
SDIDTK, PKPR, korban kekerasan dan anak berkebutuhan khusus

Terlaksananya koordinasi pelayanan Lansia di Puskesmas 6 kali


12 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Kabupaten Terlaksananya evaluasi PHBS di puskesmas 21 pusk 81,586.4 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Kabupate Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pengkajian, dan diseminasi kegiatan 21 pusk 112,587.7
dan Sehat (PHBS) dan Sehat (PHBS) n GERMAS

Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan penggalangan 3 desa Terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi TP UKP di kabupaten 1 kali
komitmen pembentukan kawasan pedukuhan bebas
asap rokok
Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi 5 tatanan Terlaksananya kegiatan koordinasi evaluasi dan seminasi saka bakti 3 kali
pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan tempat kerja husada
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan Terlaksananya penyebarluasaan informasi PHBS melalui kegiatan 12 kali
pameran
Terlaksananya kampanye kesehatan melalui pameran 1 paket terlaksananya penyebarluasaan informasi PHBS melalui kegiatan pawai 1 kali

Terlaksananya penyebarluasaan informasi PHBS melalui kegiatan 1 kali


karnaval
Terlaksananya kegiatan pembinaan PHBS 5 tatanan 5 kali
Terlaksananya pertemunan sosialisasi dan penggalangan komitmen
pembentukan pendukuhan kawasan bebas rokok 3 desa
13 Pemberdayaan UKBM Kabupaten Terbinanya kader pos penanggulangan malaria desa 28 orang 98,413.0 Pemberdayaan UKBM Kabupate terlaksananya koordinasi program dasa siaga 50 orang 227,242.2
(PPMD) n

Terbinanya kelompok paguyuban pengobat tradisional 25 orang terlaksananya koordinasi pokjana desa siaga 4 kali

Terlaksananya advokasi ormas di desa siaga 3 desa bimtek pelaksanaan poskesdes 1 kali
Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang terbentuknya desa siaga percontohan
Terlaksananya pelatihan kader Desa Siaga 3 desa terlaksananya pelatihan kader desa siaga percontohan 3 desa

Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu terlaksananya advokasi dukungan ormas di desa siaga 3 desa
Terbinanya Kader pos Upaya Kesehatan Kerja 21 orang terlaksanaya inisiasi UKBM baru di desa siaga 3 desa
Terbinanya kelompok kesehatan olah raga 30 orang terlaksananya bimtek/monev desa siaga 3 desa
terlaksananya evaluasi desa siaga 28 orang
evaluasi desa siaga percontohan 21 desa
terlaksananya pemetaan UKBM di desa siaga 30 orang
pembinaan pengurus forum pengelola posyandu 2 kali

pembinaan forum pengelola posyandu 100 orang


monitoring evaluasi SIP 12 kali
refresing kader PPMD 28 orang
pembinan kader pos UKK 21 orang
pembinaan peguyuban pengobatan tradisional 25 orang

pembinaan kelompok kesehatan olahraga 30 orang

pembinaan poskestren 45 orang


terlaksananya pembinaan peran serta generasi muda dalam bidang 1 kali
kesehatan
terlaksananya pembinaan kecamatan sayang ibu 3 kali
terlaksananya pembinaan PKK KB Kes 1 kali
terlaksananya pertemuan forum peduli laktasi 1 kali

14 Penanggulangan Permasalahan Gizi Kaupaten Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka 4 kali 218,122.0 Penanggulangan Permasalahan Gizi Kaupaten Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka surveilans gizi, 4 kali 396,673.5 123,157,000
Masyarakat surveilans gizi, Masyarakat
Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali
Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 2 kali Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 1 kali
Terlaksananya koordinasi penanganan anemia pada 2 kali Terlaksananya koordinasi programgizi dalam rangka surveylans gizi 2 kali
remaja
Terlaksananya persiapan dan evaluasi pemberian PMT- 1 kali Terlaksananya perencanaan kebutuhan obat gizi 1 kali
P pada balita KEP dan bumil KEK
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan TFC 2 kali Tersosialisasinya peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang ASI 1 kali
Eksklusif
Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan 1 kali Tersedianya ruang laktasi di Dinas Kesehatan Kulon Progo 1 paket
anak
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali Cetak poster 10 Pedoman gizi seimbang 1000 lembar
Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali Cetak brosur grafik kenaikan berat badan ibu hamil 2000 lembar
Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk 40 balita Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan anak 1 kali
Terlaksananya PMT Pemulihan pada ibu hamil KEK 12 bumil Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali
Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 balita Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali
Terlaksananya bimbingan teknis program gizi dalam 21 puskesmas Peningkatan kapasitas Nakes dalam IMD dan pemberian ASI eksklusif 2 kali
rangka penanggulangan permasalahan gizi
Terlaksananya PMT pemulihan balita gizi buruk 268 balita
Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK 150 bumil
Tersedianya Yodina Test 961 botol
Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 balita
Terlaksananya bimbingan teknis program gizi dalam rangka 21 pusk
penanggulangan permasalahan gizi

15 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Kabupaten Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskesmas 93,081.0 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Kabupate Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskesmas 85,323.9
n
Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi 21 Puskesmas Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi 21 Puskesmas
Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop 9 Desa Terfasilitasinya desa STBM 88 Desa
BABs/STMB
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel
16 Pengembangan Kawasan Sehat Kabupaten Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan 100 TPM 159,145.0 Pengembangan Kawasan Sehat Kabupate Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan 100 TPM 145,883.2
tempat pengelolaan makanan n makanan
Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat 765 TTU Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat umum 765 TTU
umum
Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat 12 Kecamatan Terfasilitasinya Kabupaten/Kota Sehat 12 Kecamatan
Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan 21 Puskesmas Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan 21 Puskesmas
lingkungan
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas 33 Fasyankes Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan 33 Fasyankes
pelayanan kesehatan kesehatan
17 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kabupaten Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas 67,574.0 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kabupate Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas 61,942.9
Olah Raga Olah Raga n
Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas
Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub olah Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub olah
raga raga
Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan 100 Institusi Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal 100 Institusi
informal
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal 21 Puskesmas Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal 21 Puskesmas
VI Program Pencegahan dan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,313,630.9 Program Pencegahan dan Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) 1,273,067.5 217,624,500
Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit
18 Pencegahan dan Pegendalian Kabupaten Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular 21 Pusk 286,276.0 Pencegahan dan Pegendalian Kabupate Terlaksananya penangannan kasus penyakit menular langsung 12 kec 148,350.0
Penyakit Menular Langsung langsung Penyakit Menular Langsung n

19 Pencegahan dan Pengendalian Kabupaten Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor 12 bulan 817,028.0 Pencegahan dan Pengendalian Kabupate Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik 12 bulan 819,480.0
Penyakit tular vektor dan zoonotik dan zoonotik Penyakit tular vektor dan zoonotik n
20 Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus Kabupaten Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, Tempat layanan 20 kali 28,340.9 Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus Kabupate terkoordinasi pelaksananan BIAS, tempat layanan imunisasi,UCI dan 21 kali 103,470.0
Imunisasi, UCI dan Program PD3I n program
Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan 1 kali tersosialisasinya kegiatan imunisasi dasar, rujukan dan khusus fokus 1 kali
khusus HPV dan MR
Pembinaan program PD3I melalui supervisi 21 Pusk terbinanya program PD31 21 pusk
21 Penyelenggaraan surveylans, sistem Kabupaten Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam 21 desa 117,209.0 Penyelenggaraan surveylans, sistem Kabupate terbinanya program surveylans, sistem kewaspadaan dini dan respon 21 pusk 110,636.6
kewaspadaan dini dan respon kewaspadaan dini dan respon n
Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa
Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi 21 desa terfasilitasnya penyelidikan KLBL 24 jam 15 kejadian
pelaksanaan SKDL KLB
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB 21 desa tersusunnya data penyakit hasil SKDR 1 dokumen
Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah haji 3 desa terlaksananya surveylans kesehatan haji 1 paket kegiatan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB 28 orang terkoodinasinya/ fasilitas pertemuan surveylans 79 pertemuan
Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR 25 orang
KLB
22 Pencegahan dan pengendalian Kabupaten Tersedianya data kasus PTM 3 desa 42,533.0 Pencegahan dan pengendalian Kabupate Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen 52,470.4
penyakit tidak menular penyakit tidak menular n

Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan 88 orang Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA) 70 0rang
asam (IVA)
Terbentuknya Posbindu di desa 3 desa Terbentuknya Posbindu di desa 70 desa
Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 21 Posyandu Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 16 kali
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan 21 orang Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM 1 dokumen
pengendalian PTM
terfasilitasnya koordinasi YKI 2 kali
tersosialisanya detelesi dini kanker 5 kali
23 Pencegahan dan pengendalian Kabupaten Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan 1 dokumen 22,244.0 Pencegahan dan pengendalian Kabupate Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 1 dokumen 38,660.6
kesehatan jiwa dan Napza napza kesehatan jiwa dan Napza n

Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan terlaksanya koordinasi TPKJM 2 kali


Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan 6 kali terselenggaranya validasi data, koordinasi,refreshing,evaluasi 11 kali
pengendalian kesehatan jiwa dan napza pencegahan dan pengendalian kes. Jiwa dan NAPZA.
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan 1 dokumen Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian 1 dokumen
pengendalian kesehatan jiwa dan napza kesehatan jiwa dan napza
VII Program Peningkatan Pelayanan Capaian pelayanan medis (%) 21,980,654 Program Peningkatan Pelayanan Capaian pelayanan medis (%) 69,271,782.6
Kesehatan Kesehatan
24 Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Terselenggaranya Pelayanan kesehatan di sarana 1 paket 1,599,440.0 Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupate Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan 21 Puskesmas 40,741,685.9
pelayanan kesehatan dasar n dasar
Terlaksananya koordinasi pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar 3 kali
Terlaksananya monev pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar 21 kali
Terlaksananya Bimtek petugas pengelola BLUD Puskesmas 3 kali
Terlaksananya monev aplikasi SIM Kesehatan Puskesmas 1 kali
Terlaksananya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 21 puskesmas
25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Kabupaten Terbayarnya klaim peserta jamkesda 100% 20,093,000.0 Pelayanan Jaminan Kesehatan Kabupate Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 27,390,086.3
Daerah Daerah n
terbayarnya premi peserta JKN APBD 40.000 jiwa
26 Manajemen Mutu Pelayanan Kabupaten Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan 21 pusk 20,259.0 Manajemen Mutu Pelayanan Kabupate Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan 21 puskesmas 20,259.0
Kesehatan (akreditasi) kesehatan Kesehatan (akreditasi) n
Terlaksananya kegiatan pelatihan Akreditasi 6 pusk Terlaksananya wrokshop dalam rangka akreditasi 6 jenis/macam
Terlaksananya Sosialisasi SOP 1 kali terlaksananya koordinasi dengan pihak ke 3 dalam rangka kemitraan 2 kali
27 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara 10 balita 96,975.0 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupate terlaksanaya pemeriksaan makanan, air, dan makanan 1450 sampel 217,289.4
bakteriologis dan kimia n
28 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kabupaten Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan 21 pusk 36,948.0 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kabupate Terlaksananya koordinasi pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan 3 kali 780,062.0
Kesehatan jaminan kesehatan Kesehatan n
Terlaksananya Monev pelaksanaan program jaminan Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan Jaminan 2 dokumen
kesehatan Kesehatan
Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan 12 bulan Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-Care 21 puskesmas
jaminan ksehatan
Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-Care 3 kali Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan 3 kali
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Pelayanan 21 Pusk Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan jaminan ksehatan 12 kali
Jaminan Kesehatan
Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket
29 Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan kesehatan 1 kali 58,058.0 Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupate Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan kesehatan untuk Rumah 1 kali 55,000.0
untuk Rumah Sakit n Sakit
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan 1 kali termonitorinya tim PPGD/ tim SPGDT 1 kali
kegawatdaruratan/ Tim SPGDT
Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 paket Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 kali

Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran, 1 dokumen Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan 1 paket
kematian dan penyebab kematian
Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan 1 paket
30 Pengembangan dan Peningkatan Kabupaten Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21 puskesmas 36,000.0 Pengembangan dan Peningkatan Kabupate Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21 pusk 29,900.0
Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kinerja Fasilitas Pelayanan n
Kesehatan
31 Pelayanan Kesehatan Khusus Kabupaten Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 100 % 39,974.0 Pelayanan Kesehatan Khusus Kabupate Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 1 pusk 37,500.0
n
Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21 Puskesmas Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21 pusk
Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan 1 paket Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di 1 dokumen
kesehatan di Rumah sakit Rumah sakit
VIII Program Peningkatan Sumber Daya Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 2,451,745 Program Peningkatan Sumber Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 2,800,114.3
Kesehatan Daya Kesehatan
32 Pengawasan dan pemantauan Kabupaten Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA 30 lokasi 26,070.0 Pengawasan dan pemantauan Kabupate terpantaunya dan terbinanya pengelola OMKABA 40 lokasi 102,711.4
peredaran OMKABA peredaran OMKABA n

terlaksanaya sertifikasi PIRT 25 lokasi


33 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kabupaten Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan 21 pusk 76,706.0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kabupate tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 1 paket 110,000.0
Kesehatan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya Kesehatan n
34 Pengadaan, Perbaikan dan Kabupaten Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap I 1 paket 2,063,374.0 Pengadaan, Perbaikan dan Kabupate tersusunnya perencanaan kebutuhan pengandaan, perbaikan dan 1 dokumen 2,387,645.8
Peningkatan Sarana Pelayanan Peningkatan Sarana Pelayanan n peningkatan sarana pelayanan kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Terlaksananya pengadaan aplikasi visual grafik dan 1 paket Rehab puskesmas pembantu Tirtorahayu
peta 1 unit
Pengembangan aplikasi SIMPUS layanan Pustu dan 1 paket Rehab puskesmas pembantu Banyuroto
Pusling 1 unit
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan 1 paket Rehab puskesmas pembantu Tanjungharjo 1 unit
Tersedianya konsultan pengawas teknis 1 paket Rehab puskesmas pembantu Kulwaru 1 unit
Tersedianya konsultan perencanaan teknis 1 paket Rehab puskesmas pembantu Sogan 1 unit
Tersusunnya perencanaan kebutuhan pengadaan, 1 dokumen Rehab puskesmas pembantu Triharjo 1 unit
perbaikan dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan

Terlaksananya Rehab Puskemas Pembantu (Sangon 2 unit Rehab puskesmas pembantu Karangwuni 1 unit
dan Jatirejo)
Rehab RD Pustu Wates 1 unit
Rehab RD Dokter Gigi Wates 2 unit
Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap 2
konsultan perencanaan teknis 1 paket
konsultan pengawasan teknis 1 paket
Persiapan pengadaan lahan Puskesmas Temon II
pengandaan mobil operasi perijinan dan sertifikasi 1 unit
35 Perijinan dan Pemantauan Pelayanan Kabupaten surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin 104,601.0 Perijinan dan Pemantauan Pelayanan Kabupate surat izin tenaga kesehatan 350 surat ijin 60,548.0
Kesehatan Swasta Kesehatan Swasta n
Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi
Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM 15x1 lokasi
Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan 30x1 orang
bagi pemilik/pengelola TPM
Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi 25x2 orang
penanggungjawab IRTP
No. Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting
Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 Pengelolaan penilaian prestasi kerja Kabupaten Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang 59,514.0 Pengelolaan penilaian prestasi kerja Kabupate Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang 85,953.9
SDMK SDMK n
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional 14 jenis JFT Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional Teknis) melalui PAK 14 jenis JFT
Teknis) melalui PAK
37 Pengembangan mutu dan monitoring Kabupaten Tersusunnya training need assesment SDMK 1 dokumen 121,480.0 Pengembangan mutu dan monitoring Kabupate Monitoring dan evaluasi kerja SDMK 21 pusk 53,255.2
evaluasi SDMK evaluasi SDMK n
Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK 20 orang Tersedianya data profil SDMK 1 dokumen
Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit Terseleksi Tenaga BLUD Puskesmas 1 paket
fasyankes
Tersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan 14 jenis JFT Meningkatnya kemampuan petugas pengelola SDMK di Puskesmas 21 pusk
(SDMK)
Tersusunnya kajian/ review kebijakan SDMK di Kulon Progo 1 dokumen

JUMLAH ANGGARAN SELURUH PROGRAM 28,241,176.9 122,563,659.8


1.2 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Penyusuanan rencana kegiatan Tahun 2018 dilakukan melalui penelaahan terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, hasil
pengumpulan informasi OPD dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2018
sebagaimana Tabel 2.14.
Tabel 2.14
Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Kulon Progo
OPD : Dinas Kesehatan

Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume
1.02.1.02.01.01.11- Program Peningkatan Sarana dan
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
P Prasarana Perkantoran
1.02.1.02.01.01.11 Pemeliharaan sarana dan prasarana
.02-P perkantoran

Rehabilitasi Pustu Gulurejo Desa Gulurejo Lendah 1 Unit Usulan Kecamatan

Pembangunan pagar Pustu Jatirejo Desa Jatirejo Lendah 1 Unit Usulan Kecamatan

Rehab Pustu Wahyuharjo Desa Wahyuharjo Lendah 1 Unit Usulan Kecamatan

Pembuatan pagar Puskesmas 1 Lendah Desa Bumirejo Lendah 1 Unit Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.48- Program Peningkatan Kesehatan


Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
P Masyarakat
1.02.1.02.01.01.48
Keselamatan ibu dan bayi
.01-P

penyediaan alat kelengkapan posyandu Dsn kadipaten,Ngrandu Triharjo Wates 2x1x1 paket Usulan Kecamatan

Pembinaan Posyandu Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Malangan Pongangan, Kalibondol, Gedangan Desa


Pemberian PMT Balita 100 Anak Usulan Kecamatan
Sentolo Sentolo
1.02.1.02.01.01.48
Pelayanan kesehatan keluarga
.02-P

sosialisasi Jaminan Kesehatan Palihan Temon 100 orang Usulan Kecamatan

Pemeriksaan Keshatan Lansia Desa Glagah Temon 60 Kali Usulan Kecamatan

Program Peningkatan Kesehatan Lansia Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Kaliagung Sentolo 1 Paket Usulan Kecamatan

Peningkatan Kesehatan LANSIA Pongangan Desa Sentolo Sentolo 25 Orang Usulan Kecamatan

PMT Lansia Dusun 1,2,3,4,5,6 Temon 0 Usulan Dewan

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Donomerto, Donomulyo, Nanggulan Nanggulan 1 kali Usulan Dewan
Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume
1.02.1.02.01.01.48 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan
.03-P Sehat (PHBS)

Jambansasi Desa Cerme Panjatan 10 Unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Desa Gaongan Panjatan 30 unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Desa Panjatan Panjatan 12 unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Ds. I s/d Ds.XI Desa Depok Panjatan 37 unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Desa Tayuban Panjatan 35 Unit Usulan Kecamatan

Pelatihan Pencegahan DBD Pranan banjaraoya Kalibawang 1 paket Usulan Kecamatan

Menjaga kesehatan dengan berolah raga dan menjaga kebersihan


Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
lingkungan, agar anggota keluarga terhindar dari penyakit
Menyeimbangkan hidup sehat dengan pola makan yang bergizi dan
Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
memenuhi 4 sehat 5 sempurna
Tanggap terhadap setiap anggota keluarga, apabila ada salah satu
Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
anggota keluarga yang tiba-tiba demam harus segera disikapi

Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah dan di dalam rumah Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan

Menjaga kesehatan terhadap cuaca saat ini yang tidak menentu Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan

Menjaga kesehatan dan mengantisipasi terhadap Penyakit DBD Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan

Menjaga kesehatan Balita bagi ibu-ibu dengan menerapkan pola makan


Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
yang sehat dan bergizi karena Balita rentan terhadap suatu penyakit
Sosialisasi dari Pemerintah tentang pentingnya kesehatan bagi
Kisik, kreo, Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
masyarakat
Pengadaan senam massal atau senam bersama bagi Ibu-Ibu PKK
Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
kelompok desa Banjararum
Pengadaan senam dan olah raga lain yang bisa menunjang kesehatan
Banjararum, Kalibawang Kalibawang 1 paket Usulan Dewan
warga banjararum

Pelatihan kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan Pranan, Kalibawang Kalibawang 40 orang Usulan Dewan

1.02.1.02.01.01.48
Pemberdayaan UKBM
.04-P

Pertemuan Rutin Kader Sehat Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Pembinaan Desa Siaga Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.48 Penanggulangan permasalahan gizi


.05-P masyarakat
Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume

PMT Lansia Palihan Temon 200 Orang Usulan Kecamatan

PMT Belita Palihan Temon 100 Anak Usulan Kecamatan

Pemberian Makanan ( PMT ) Belita Desa Plumbon Temon 10 Unit Usulan Kecamatan

Pemberian Gizi Lansia Desa Glagah Temon 12 Kali Usulan Kecamatan

Pembelian Makanan Belita Desa Glagah Temon 140 Anak Usulan Kecamatan

Peningkatan Program Gizi Masyarakat Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

PMT Balita Dusun 1,2,3,4,5,6 Temon 0 Usulan Dewan

1.02.1.02.01.01.48
Penyehatan Sanitasi Lingkungan
.06

Jambanisasi Glagah Temon 18 unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Keluarga Sehat Pandowan Galur 1x1x13 KK Usulan Kecamatan

Jambanisasi Kecamatan Lendah Lendah 45 Unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Masyarakat Miskin Desa Jatimulyo Girimulyo 25 KK Miskin Usulan Kecamatan

Lantainisasi Masyarakat Miskin Desa Jatimulyo Girimulyo 25 KK Miskin Usulan Kecamatan

Jambanisasi untuk Masyarakat Miskin Desa Purwosari Girimulyo 20 KK Miskin Usulan Kecamatan

Jambanisasi Donomulyo Nanggulan 92 unit Usulan Kecamatan

Jambanisasi Banyuroto Nanggulan 40 unit Usulan Kecamatan

pemberantasan/pencegahan malari kebonharjo Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

posbindu kesehatan gerbosari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

Bantuan jambanisasi RT 15/RW 06 Serangrejo, Kulwaru Wates 8 kk Usulan Dewan

Jambanisasi warga miskin Sogan Wates 80 KK Usulan Dewan

Jambanisasi warga miskin Kulwaru Wates 60 KK Usulan Dewan

Pembuatan Jamban untuk masyarakat miskin Bugel Panjatan 0 Usulan Dewan


Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume

Jambanisasi di Desa Bugel Bugel Panjatan 10 dusun Usulan Dewan

Jambanisasi di Desa Pleret Pleret Panjatan 11 dusun Usulan Dewan

Jambanisasi Dusun Selang, Sidomulyo, Pengasih Pengasih 35 KK (RTM) Usulan Dewan

Jambanisasi untuk 35 Kk miskin dusun Secang, Sidomulyo Pengasih 35 KK Usulan Dewan

Jambanisasi Desa Karangsari Pengasih 50 unit Usulan Dewan

Jambanisasi Sendangsari Pengasih 50 unit Usulan Dewan

Jambanisasi Kedungsogo, Kedungsari Pengasih 25 unit Usulan Dewan

Program Jambanisasi Wilayah Ngroto Wilayah Ngroto, Purwosari Girimulyo 0 Usulan Dewan

1.02.1.02.01.01.48
Pengembangan Kawasan Sehat
.07

Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Desa Sukoreno Sentolo 2 Kali Usulan Kecamatan

pembuatan tempat merokok gerbosari Samigaluh 1 unit Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.48 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah


.08 Raga

senam lansia jantung Sehat Kalidengen Temon 100 Orang Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.49- Program Pencegahan dan


Cakupan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
P Pengendalian Penyakit
1.02.1.02.01.01.49 Pencegahan dan penanggulangan
.01-P penyakit menular langsung

posbindu kesehatan pagerharjo Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

pemberantasan penyakit malaria gerbosari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

posbindu gerbosari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

pencegahan penyakit DBD dan malaria purwoharjo Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

pemberantasan/pencegahan malaria banjarsari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

pembentukan Posbindu banjarsari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

pencegahan/pemberantasan DBD dan malaria sidoharjo Samigaluh 1 pky Usulan Kecamatan


Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume

pemberantasan malaria/DBD pagerharjo Samigaluh 1 pky Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.49 Pencegahan dan pengendalian penyakit


.02-P tular vektor dan zoonotik

Penyuluhan Penyakit Menular (Leptospirosis, dll) Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Gertak PSN Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Fogingisasi Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Pemeriksaan IVA Plengan Kalibawang 2 kali Usulan Kecamatan

Pemeriksaan dan penyemprotan saran nyamuk Banjararum Kalibawang 10 kali Usulan Kecamatan

Penanggulangan penyakit DBD Pleret Panjatan 11 Dusun Usulan Dewan

Pelatihan pencegahan penyakit DB Pranan, kalibawang Kalibawang 30 Usulan Dewan

1.02.1.02.01.01.49
Immunisasi dasar, lanjutan, khusus
.03-P

Pemberian Imunisasi Balita Glagah Temon 0 Usulan Dewan


Penyelenggaraan surveylans, sistem
1.02.1.02.01.01.49
kewaspadaan dini dan respon Kejadian
.04-P
Luar Biasa
Palihan I, Palihan II, Selong, Tanggalan Mlangsen
Penyemprotan Sarang nyamuk DB/Fogging 5 Pedukuhan Usulan Kecamatan
Temon

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Palihan Temon 100 Orang Usulan Kecamatan

Palihan I, Palihan II, Selong, Tanggalan,Mlangsen (


Deteksi Air 5 Pedukuhan Usulan Kecamatan
Palihan) Temon

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Temon Wetan Temon 100 orang Usulan Kecamatan

Pemeriksaan jentik nyamuk berkala Temon Wetan Temon 500 kk Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.49 Pencegahan dan pengendalian penyakit


.05 tidak menular

pemberantasan malaria banjarsari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

posbindu kesehatan banjarsari Samigaluh 1 pkt Usulan Kecamatan

Penyuluhan rumah sehat Slanden Kalibawang 4 kali Usulan Kecamatan

Pemeriksaan kesehatan anak Slanden Kalibawang 12 kali Usulan Kecamatan


Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume
1.02.1.02.01.01.49 Pencegahan dan pengendalian
.06 kesehatan jiwa dan Napza

Penyuluhan Narkoba Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

sosialisasi bahaya narkoba sidoharjo Samigaluh 70 0rang Usulan Kecamatan

penyuluhan bahaya narkoba dan roko gerbosari Samigaluh 80 orang Usulan Kecamatan

sosialisasi bahaya narkoba dan roko banjarsari Samigaluh 80 orang Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.50- Program Peningkatan Pelayanan


Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan
P Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50
Pelayanan laboratorium kesehatan
.01-P

Biaya Visum Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

1.02.1.02.01.01.50
Pelayanan Kesehatan Dasar
.02-P

Peningkatan kapasitas poskesdes Janten Temon 2 ruang Usulan Kecamatan


Pemberdayaan PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Meliputi
Penyuluhan KRR (Kesehatan reproduksi Remaja) dan Pembinaan Desa Sukoreno Sentolo 1 Paket Usulan Kecamatan
Mental Remaja Untuk Menghadapi Pernikahan
Pembentukan Posyandu Lansia Dan Pelatihan Kader Posyandu Lansia 5 Dusun Desa Sukoreno Sentolo 5 Unit Usulan Kecamatan

Peningkatan Kegiatan Desa SIAGA Desa Sukoreno Sentolo 1 Paket Usulan Kecamatan

Peningkatan Gerakan Sayang Ibu Desa Sukoreno Sentolo 1 Paket Usulan Kecamatan

Operasional Posyandu Siwalan Sentolo 80 Anak Usulan Kecamatan

Rehab gedung pustu Banyuroto Nanggulan 1 unit Usulan Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Puskesmas keliling Desa Plumbon Temon 0 Usulan Dewan

APE Balita Dusun 1,2,3,4,5,6 Temon 6 dusun Usulan Dewan

ATK Posyandu Dusun 1,2,3,4,5,6 Temon 6 dusun Usulan Dewan

Mempermudah segala jenis Pelayanan Kesehatan kepada seluruh


Galur Galur 1 paket Usulan Dewan
masyarakat Galur
Bantuan untuk Posyandu yang selama ini memakai dana Swadaya
Galur Galur 1 paket Usulan Dewan
masyarakat

Bantuan Posyandu untuk 11 pedukuhan Ngargosari Samigaluh 11 Pedukuhan Usulan Dewan


Besaran/
NO PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Catatan
Volume
Pembangunan Sarana Kesehatan seperti Puskesmas, puskesmas
samigaluh Samigaluh 1 paket Usulan Dewan
Keliling, Poliklinik
1.02.1.02.01.01.50
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
.06-P

Askes Bagi Pamong Desa Brosot Galur 1x1x1 Tahun Usulan Kecamatan

Pembuatan Kartu BPJS Kulon Progo Temon 87 Desa Usulan Dewan

Penggunaan Kartu BPJS dan JAMKESDA Giripeni Wates 0 Usulan Dewan

Pengadaan Kartu BPJS dipercepat untuk Perangkat Desa dan


Kanoman Panjatan 0 Usulan Dewan
keluarganya

Sosialisasi tentang Jamkesda dan BPJS Panjatan Panjatan 0 Usulan Dewan

Diperbanyak kartu jaminan kesehatan Lendah Lendah 1 paket Usulan Dewan

jaminan kesehatan untuk warga warga samigaluh Samigaluh 1 paket Usulan Dewan

1.02.1.02.01.01.50 Peningkatan Kualitas Pelayanan


.08-P Jamkes

Pengadaan Program Gratis bagi Persalinan ibu - ibu yang melahirkan Depok Panjatan 0 Usulan Dewan

Program Peningkatan Sumber Daya


1.02.1.02.01.01.51 Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51 Pengadaan peningkatan dan perbaikan
.03 sarana pelayanan kesehatan

Rehab Gedung Puskemas Pembantu desa Purwosari Desa Purwosari Girimulyo 1 paket Usulan Kecamatan

pembangunan Pustu plono barat Samigaluh 1 unit Usulan Kecamatan


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
Sumber dana : APBD Propinsi
RENCANA TAHUN 2018
URUSAN/BIDANG URUSAN
PRIORITAS SASARAN CATATAN
NO PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAERAH SUMBER PENTING
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF
1.02.1.02.01. Program Pemberantasan Penyakit dan Cakupan pemberantasan penyakit dan 733,038,000
06 Penyehatan Lingkungan penyehatan lingkungan
Pencegahan dan pengendalian penyakit 62,139,000 APBD Prop
tular vektor dan zoonotik
Pencegahan dan Penanggulangan (P2) Kabupaten
Kecacingan
Pencegahan dan pengendalian penyakit 403,498,500 APBD Prop
tular vektor dan zoonotik
Pemberian honor Juru Malaria Desa (JMD) Kabupaten
Mass Blood Survey Kabupaten
Spot Survei Entomologi Kabupaten
Fogging Focus Kabupaten
Penyelenggaraan surveylans, sistem 267,400,500 Global Fund
kewaspadaan dini dan respon kejadian to AIDS,
luar biasa Tuberculosis
Pembentukan layanan kesehatan Kabupaten and Malaria
berkesinambungan (LKB) HIV/AIDS (GF-ATM)
Supervisi pelaksanaan LKB Kabupaten
Mobil klinik Kabupaten
Pengadaan komputer untuk LKB Kabupaten
Biaya rapat dan biaya operasional Kabupaten

1.02.1.02.01. Program Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 206,183,250


07 Masyarakat
1.02.1.02.01. Pelayanan kesehatan keluarga 15,844,500 APBD Prop
07.02
Koordinasi keterpaduan kesehatan reproduksi Kabupaten
remaja
Koordinasi keterpaduan simulasi, deteksi dan Kabupaten
intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) balita
RENCANA TAHUN 2018
URUSAN/BIDANG URUSAN
PRIORITAS SASARAN CATATAN
NO PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAERAH SUMBER PENTING
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF
1.02.1.02.01. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan 92,572,500 APBD Prop
07.03 Sehat (PHBS)
Pertemuan Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) di Kabupaten 10 lokasi
sekolah dan pondok pesantren
Pertemuan warga tingkat pedukuhan/RT/RW Kabupaten 10 lokasi
dalam rangka pengembangan kawasan Bebas
Asap rokok
1.02.1.02.01. Penanggulangan permasalahan gizi 97,766,250 APBD Prop
07.05 masyarakat (DANA PAJAK ROKOK)
Bimtek Tim pemberdayaan masyarakat Kabupaten
Bimtek Tim fasilitator pemberdayaan masyarakat Kabupaten

Evaluasi program gizi Kabupaten


Bimtek End User Pemberian MakanBayi dan Kabupaten
Anak (PMBA)
Sosialisasi Anemia Remaja Kabupaten
Sosialisasi terpadu program gizi Kabupaten
Workshop pengembangan model pemberdayaan Kabupaten
masyarakat
JUMLAH 1,145,404,500
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi


Kebijakan Pembangunan Kesehatan baik di Tingkat Nasional maupun Propinsi adalah
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, meningkatkan Umur Harapan
hidup, menurunkan Angka kematian Ibu dan bayi, Penanganan balita Gizi buruk,
Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan khususnya Malaria dan Pembiayaan
Jaminan Kesehatan (dengan pemberlakuan JSN) secara bertahap. Dalam melaksanakan
kebijakan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai
upaya, melalui pencapaian target kinerja SPM maupun MDGs bidang kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran


3.2.1 Tujuan
Tujuan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah :
a. Meningkatkan akses masyarakat KP terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu
dan terjangkau
b. Mewujudkan keluarga sehat
3.2.2 Sasaran
Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
b. Terwujudnya keluarga sehat

3.3 Program dan Kegiatan


Program dan kegiatan dari sumber dana APBD Kabupaten Tahun 2018 mengacu pada
RPJMD dan draft Renstra yaitu terdiri dari 8 Program, dengan 37 kegiatan. Faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
Target dan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja Dinas Kesehatan
Tahun 2018 sesuai draft Renstra Dinas Kesehatan Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagai
berikut :

Target Dan Tujuan Yang Akan Dicapai Bidang Kesehatan Tahun 2018
Target
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2018
1 Meningkatkan akses Meningkatnya kualitas Akreditasi FKTP 100%
masyarakat KP terhadap pelayanan kesehatan
pelayanan kesehatan yang
bermutu dan terjangkau
2 Mewujudkan keluarga Terwujudnya keluarga indeks keluarga 100%
sehat sehat sehat
Sesuai dengan draft Renstra Dinas kesehatan Tahun 2017-2022 telah ditetapkan
bahwa bahwa tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah:
1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran tersedianya
pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran
meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Adapun indikator program yang akan dicapai adalah :


1. Cakupan peningkatan SDK dengan target tahun 2018 adalah 89,52 %
2. Capaian Peningkatan Yankes dengan target tahun 2018 adalah 69,73 %
3. Capaian kesehatan masyarakat dengan target tahun 2018 adalah 72,19 %
4. Capaian pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2018 adalah
86,78 %

Anggaran belanja langsung dari sumber APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 122.598.116.566,-
(Seratus dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam belas
ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
Adapun secara rinci Program dan Kegiatan dalam Renja Tahun 2018 adalah sebagai berikut
:
3.3.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Total rencana usulan anggaran Rp 1.304.993.410,- dengan kegiatan :
a. Keselamatan Ibu dan Bayi
b. Pelayanan kesehatan keluarga
c. Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat
d. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
e. Pemberdayaan UKBM
f. Penyehatan Sanitasi Lingkungan
g. Pengembangan Kawasan Sehat
h. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3.3.2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Total rencana usulan anggaran Rp 1.273.067.500,- dengan kegiatan :
a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung
b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
c. Immunisasi dasar, lanjutan, khusus
d. Penyelenggaraan surveylans, sistem kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar
Biasa
e. Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan Napza
f. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
3.3.3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Total rencana anggaran Rp. 69.306.239.350,- dengan kegiatan :
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkes
c. Manajemen mutu pelayanan kesehatan (akreditasi)
d. Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan
e. Pelayanan Kesehatan Rujukan
f. Pelayanan Kesehatan Khusus
g. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
h. Pelayanan laboratorium kesehatan
3.3.4 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Total rencana anggaran Rp. 2.800.114.306,- dengan kegiatan :
a. Pengawasan dan pemantauan peredaran OMKABA
b. Pengadaan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
c. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan
d. Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta dan Industri Rumah
Tangga Pengolahan Pangan (IRTP)
e. Pengelolaan penilaian prestasi kerja SDMK
f. Pengembangan mutu dan monitoring evaluasi SDMK
3.3.5 Program pelayanan administrasi perkantoran
Total rencana usulan anggaran Rp. 694.000.000,- dengan kegiatan:
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
b. Penyediaan jasa keuangan
c. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
3.3.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran
Total rencana usulan anggaran Rp. 47.139.000.000,- dengan kegiatan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3.3.7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Total rencana usulan anggaran Rp. 15.000.000,- dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan pelatihan non formal
3.3.8 Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi kinerja dengan anggaran Rp
65.702.000,- dengan perincian Kegiatan :
a. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan sumber dana
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
SKPD : DINAS KESEHATAN

JUMLAH PAGU 122,380,827,166

Sumber dana : APBD Kabupaten


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

1.02.1.02.1.01 Program Pelayanan Cakupan pelayanan 100% 694,000,000


Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran

1.02.1.02.1.01.2 Penyediaan jasa dan peralatan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor 30 % 425,000,000 Sedang Berjalan Dinas
6 perkantoran kesehatan Pemerintahan Kabupaten berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga berupa jasa persuratan, perijinan kendaraan, jasa Kesehatan
malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang pegawai tidak tetap, peralatan kantor berupa alat
cetakan dan bahan pustaka tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka
kantor
1.02.1.02.1.01.2 Penyediaan jasa keuangan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Kelancaran pelaksanaan tugas 30 % 194,000,000 Sedang Berjalan Dinas
7 kesehatan Pemerintahan Kabupaten Kesehatan

1.02.1.02.1.01.2 Penyediaan rapat-rapat, Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 40 % 75,000,000 Sedang Berjalan Dinas
8 konsultasi dan koordinasi kesehatan Pemerintahan Kabupaten koordinasi dan konsultasi didalam dan luar untuk rapat, jamuan tamu, koordinasi dan konsultasi Kesehatan
daerah di dalam dan diluar daerah
1.02.1.02.1.11 Program Peningkatan Sarana Capaian ketersediaan 100% 47,139,000,000
dan Prasarana Perkantoran sarana dan prasarana
kondisi baik

1.02.1.02.1.11.0 Pengadaan sarana dan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Tersedianya peralatan dan mesin alat 12 bulan Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung 50 % 46,727,000,000 Sedang Berjalan Dinas
1 prasarana perkantoran kesehatan Pemerintahan Kabupaten perlengkapan kantor, alat rumah tangga kantor dan kendaraan bermotor Kesehatan
meubelair, gedung dinkes 1 paket,
pengadaan tanah dan gedung pusk temon
2 sebanyak 1 paket, kursi rapat 120 unit,
meja resepsionis 2 unit, mesin fax 1 buah,
ac 2 PK, PC komputer 2 unit, laptop 2 buah,
printer 2 unit, scan 1 unit, kamera 1 buah,
kendaraan roda 2 sebanyak 8

1.02.1.02.1.11.0 Pemeliharaan sarana dan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Terpelihara aset gudang 2 unit, kendaraan 12 bulan Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 50 % 412,000,000 Sedang Berjalan Dinas
2 prasarana perkantoran kesehatan Pemerintahan Kabupaten dinas roda 4 sebanyak 14 unit, roda 2 Kesehatan
sebanyak 29 unit, peralatan kantor
(komputer 61 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1
unit, alat fogging 8 unit, tower repiter dan
sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket

1.02.1.02.1.13 Program Peningkatan Capaian peningkatan 100% 15,000,000


Kapasitas Sumberdaya kapasitas pegawai di
Manusia SKPD SKPD
1.02.1.02.1.13.0 Pendidikan dan pelatihan non Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Pegawai mengikuti diklat, seminar, 4 orang Terlaksananya pengiriman peserta bimtek jabatan 50 % 15,000,000 Sedang Berjalan Dinas
3 formal kesehatan Pemerintahan Kabupaten workshop fungsional dan pengiriman seminar Kesehatan
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

1.02.1.02.1.12 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, 100% 65,702,000


Pengendalian dan Evaluasi pengendalian dan
Kinerja evaluasi kinerja
1.02.1.02.1.12.0 Penyusunan perencanaan kinerja Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Renja 2019, Renja perubahan 2019 dan 3 dokumen Perencanaan yang berkualitas 40 % 25,000,000 Sedang Berjalan Dinas
1 SKPD kesehatan Pemerintahan Kabupaten review Renstra Kesehatan
1.02.1.02.1.12.0 Penyusunan laporan keuangan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen Tersedianya laporan keuangan Dinas Kesehatan 30 % 15,127,000 Sedang Berjalan Dinas
2 kesehatan Pemerintahan Kabupaten semesteran dan akhir tahun Kesehatan
1.02.1.02.1.12.0 Pengendalian, evaluasi dan Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja 19 Termonitornya program/ kegiatan 30 % 25,575,000 Sedang Berjalan Dinas
3 pelaporan kinerja kesehatan Pemerintahan Kabupaten bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan dokumen Kesehatan
tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan
SPIP SKPD, penyusunan DHA dan Profil
Kesehatan
1.02.1.02.1.48 Program Peningkatan Capaian Pelayanan 84.41 % 1,304,993,410
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
(%)
1.02.1.02.1.48.0 Keselamatan Ibu dan Bayi Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 2 kali Terwujudnya peningkatan keselamatan ibu dan bayi. 183,920,000 Sedang Berjalan Dinas
1 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan
Terfasilitasinya workshop pembahasan 2 kali
kematian ibu (AMP)
Tersedianya buku KIA, kohort KIA, tool 7 macam
poned, daftar tilik supervisi fasilitatif, daftar
tilik anc terpadu, formulir AMP, poster ANC
terpadu
Terfasilitasinya koordinasi dan evaluasi 27 kali
kegiatan keselamatan ibu dan bayi, kelas
ibu hamil, ANC terpadu, puskesmas
PONED, supervisi fasilitatif , pelayanan KB
dan kemitraan pelayanan KIA dengan
fasyankes swasta
Terfasilitasinya sosialisasi ANC terpadu, 6 kali
manual rujukan, KB pasca persalinan dan
pws KIA
Terlaksananya monev dan supervisi 21 pusk
pelayanan ANC terpadu, kelas ibu hamil,
bintek penanganan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal di puskesmas
PONED, bintek pelaksanaan PWS KIA
dengan kohort
Terfasilitasinya konsultasi program dan 12 kali
data pelayanan kesehatan ibu ke propinsi
1.02.1.02.1.48.0 Pelayanan kesehatan keluarga Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Tersedianya data pelayanan kesehatan 4 kali Terlayaninya peningkatan pelayanan kesehatan 91,420,000 Sedang Berjalan Dinas
2 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten bayi, pelayanan kesehatan anak balita, keluarga Kesehatan
pelayanan kesehatan anak pra sekolah,
pelayanan kesehatan anak di SLB dan
panti, pelayanan kesehatan anak korban
kekerasan
Tersedianya data pelayanan kesehatan 2 kali
lansia di puskesmas, fasilitas pelayanan
kesehatan swasta dan lansia di kelompok
Terfasilitasinya workshop pembahasan 4 kali
kematian bayi (AMP)
Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif 5 jenis
PKPR, Formulir laporan kematian bayi dan
balita, formulir supervisi fasilitatif
puskesmas mampu tatalaksana KtP/A,
Formulir supervisi fasilitatif pelayanan
kesehatan balita, KMS lansia
Terlaksananya sosialisasi pemantauan 21 pusk
pertumbuhan dan perkembangan bayi dan
balita dengan kohort elektronik
Terlaksananya peningkatan kapasitas 1 kali
petugas dalam pelayanan PKPR
Terlaksananya sosialisasi pelayanan 2 kali
kesehatan neonatal esensial di fasilitas
pelayanan swasta
Terlaksananya sosialisasi pelayanan 2 kali
kesehatan lansia di Puskesmas Santun
Lansia
Terlaksananya koordinasi pelayanan 12 kali
kesehatan bayi dan balita, MTBS, SDIDTK,
PKPR, korban kekerasan dan anak
berkebutuhan khusus
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

Terlaksananya koordinasi pelayanan Lansia 6 kali


di Puskesmas
1.02.1.02.1.48.0 Peningkatan Perilaku Hidup Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya kegiatan sosialisasi, 21 pusk Terimplementasinya PHBS 112,587,700 Sedang Berjalan Dinas
3 Bersih dan Sehat (PHBS) kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten pengkajian, dan diseminasi kegiatan Kesehatan
GERMAS
terlaksananya kegiatan koordinasi dan 1 kali
evaluasi TP UKP di kabupaten
terlaksananya kegiatan koordinasi evaluasi 3 kali
dan seminasi saka bakti husada
terlaksananya penyebarluasaan informasi 12 kali
PHBS melalui kegiatan pameran
terlaksananya penyebarluasaan informasi 1 kali
PHBS melalui kegiatan pawai
terlaksananya penyebarluasaan informasi 1 kali
PHBS melalui kegiatan karnaval
terlaksananya kegiatan pembinaan PHBS 5 5 kali
tatanan
terlaksananya pertemunan sosialisasi dan
penggalangan komitmen pembentukan
pendukuhan kawasan bebas rokok 3 desa
1.02.1.02.1.48.0 Pemberdayaan UKBM Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terlaksananya koordinasi program dasa 50 orang Terwujudnya cakupan desa siaga aktif strata 227,242,200 Sedang Berjalan Dinas
4 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten siaga purnama dan mandiri Kesehatan
terlaksananya koordinasi pokjana desa 4 kali
siaga
bimtek pelaksanaan poskesdes 1 kali
terbentuknya desa siaga percontohan
terlaksananya pelatihan kader desa siaga 3 desa
percontohan
terlaksananya advokasi dukungan ormas di 3 desa
desa siaga
terlaksanaya inisiasi UKBM baru di desa 3 desa
siaga
terlaksananya bimtek/monev desa siaga 3 desa
terlaksananya evaluasi desa siaga 28 orang
evaluasi desa siaga percontohan 21 desa
terlaksananya pemetaan UKBM di desa 30 orang
siaga
pembinaan pengurus forum pengelola 2 kali
posyandu
pembinaan forum pengelola posyandu 100 orang
monitoring evaluasi SIP 12 kali
refresing kader PPMD 28 orang
pembinan kader pos UKK 21 orang
pembinaan peguyuban pengobatan 25 orang
tradisional
pembinaan kelompok kesehatan olahraga 30 orang
pembinaan poskestren 45 orang
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

terlaksananya pembinaan peran serta 1 kali


generasi muda dalam bidang kesehatan
terlaksananya pembinaan kecamatan 3 kali
sayang ibu
terlaksananya pembinaan PKK KB Kes 1 kali
terlaksananya pertemuan forum peduli 1 kali
laktasi
1.02.1.02.1.48.0 Penanggulangan permasalahan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya koordinasi program gizi 4 kali Tewujudnya pelayanan permasalahan gizi 396,673,500 Sedang Berjalan Dinas
5 gizi masyarakat kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten dalam rangka surveilans gizi, masyarakat Kesehatan
Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali
Terlaksananya pertemuan evaluasi 1 kali
program gizi
Terlaksananya koordinasi programgizi 2 kali
dalam rangka surveylans gizi
Terlaksananya perencanaan kebutuhan 1 kali
obat gizi
Tersosialisasinya peraturan Bupati Nomor 2 1 kali
Tahun 2015 tentang ASI Eksklusif
Tersedianya ruang laktasi di Dinas 1 paket
Kesehatan Kulon Progo
Cetak poster 10 Pedoman gizi seimbang 1000
lembar
Cetak brosur grafik kenaikan berat badan 2000
ibu hamil lembar
Tersosialisasikannya pemberian makan 1 kali
pada bayi dan anak
Tersosialisasikannya pedoman gizi 1 kali
seimbang
Tersosialisasikannya pemantauan 1 kali
pertumbuhan balita
Peningkatan kapasitas Nakes dalam IMD 2 kali
dan pemberian ASI eksklusif
Terlaksananya PMT pemulihan balita gizi 268 balita
buruk
Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu 150 bumil
hamil KEK
Tersedianya Yodina Test 961 botol
Terlaksananya Therapeutic Feeding Center 10 balita
(TFC)
Terlaksananya bimbingan teknis program 21 pusk
gizi dalam rangka penanggulangan
permasalahan gizi
1.02.1.02.1.48.0 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskes Terwujudnya sanitasi lingkungan rumah sakit yang 85,323,920 Sedang Berjalan Dinas
6 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten mas sehat Kesehatan
Terlaksananya monitoring bantuan 21 Puskes
jambanisasi mas
Terfasilitasinya desa STBM 88 Desa
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel

1.02.1.02.1.48.0 Pengembangan Kawasan Sehat Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya pengawasan, pembinaan 100 TPM Terwujudnya kawasan sehat kecamatan dan 145,883,240 Sedang Berjalan Dinas
7 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kesehatan tempat pengelolaan makanan kabupaten Kesehatan
Terlaksananya pengawasan kesehatan 765 TTU
tempat-tempat umum
Terfasilitasinya Kabupaten/Kota Sehat 12 Kecamat
an
Terlaksananya monitoring kualitas 21 Puskes
kesehatan lingkungan mas
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di 33 Fasyank
fasilitas pelayanan kesehatan es
1.02.1.02.1.48.0 Peningkatan Kesehatan Kerja Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terbinanya program olah raga 21 Puskes 61,942,850 Sedang Berjalan Dinas
8 dan Olah Raga kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten mas Kesehatan
Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskes
mas
Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub
olah raga
Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskes
mas
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal 100 Institusi
dan informal
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan 21 Puskes
informal mas
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

1.02.1.02.1.49 Program Pemberantasan Cakupan pemberantasan 75.8 % 1,273,067,500


Penyakit dan Penyehatan penyakit dan penyehatan
Lingkungan lingkungan

1.02.1.02.1.49.0 Pencegahan dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya penangannan kasus 12 kec Tercegahnya dan terkendalinya penyakit menular 148,350,000 Sedang Berjalan Dinas
1 penanggulangan penyakit kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten penyakit menular langsung langsung Kesehatan
menular langsung
1.02.1.02.1.49.0 Pencegahan dan pengendalian Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya penanganan kasus penyakit 12 bulan Tercegahnya dan terkendalinya penyakit tular vektor 819,480,000 Sedang Berjalan Dinas
2 penyakit tular vektor dan zoonotik kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten tular vektor dan zoonotik dan zoonotik Kesehatan

1.02.1.02.1.49.0 Immunisasi dasar, lanjutan, Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terkoordinasi pelaksananan BIAS, tempat 21 kali Tersedianya data BIAS, Imunisasi dan Imunisasi 103,470,000 Sedang Berjalan Dinas
3 khusus kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten layanan imunisasi,UCI dan program UCI Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Kesehatan
Imunisasi (PD3I) 21 pusk
tersosialisasinya kegiatan imunisasi dasar, 1 kali
rujukan dan khusus fokus HPV dan MR
terbinanya program PD31 21 pusk
1.02.1.02.1.49.0 Penyelenggaraan surveylans, Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terbinanya program surveylans, sistem 21 pusk Terantisipasinya penyebaran dan penularan 110,636,600 Sedang Berjalan Dinas
4 sistem kewaspadaan dini dan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kewaspadaan dini dan respon penyakit Kesehatan
respon Kejadian Luar Biasa
terfasilitasnya penyelidikan KLBL 24 jam 15 kejadian

tersusunnya data penyakit hasil SKDR 1 dokumen


terlaksananya surveylans kesehatan haji 1 paket
kegiatan
terkoodinasinya/ fasilitas pertemuan 79
surveylans pertemuan
1.02.1.02.1.49.0 Pencegahan dan pengendalian Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Tersedianya data kasus penyakit kesehatan 1 dokumen 38,660,550 Sedang Berjalan Dinas
5 kesehatan jiwa dan Napza kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten jiwa dan napza Kesehatan
terlaksanya koordinasi TPKJM 2 kali
terselenggaranya validasi data, 11 kali
koordinasi,refreshing,evaluasi pencegahan
dan pengendalian kes. Jiwa dan NAPZA.

Tersusunnya perencanaan kegiatan 1 dokumen


pencegahan dan pengendalian kesehatan
jiwa dan napza
1.02.1.02.1.49.0 Pencegahan dan pengendalian Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen 52,470,350 Sedang Berjalan Dinas
6 penyakit tidak menular kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual 70 0rang
dengan asam (IVA)

Terbentuknya Posbindu di desa 70 desa


Terselenggaranya koordinasi pengendalian 16 kali
PTM
Tersusunnya perencanaan kegiatan 1 dokumen
pencegahan dan pengendalian PTM
terfasilitasnya koordinasi YKI 2 kali
tersosialisanya detelesi dini kanker 5 kali
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

1.02.1.02.1.50 Program Peningkatan Cakupan pelayanan 65.71 % 69,088,949,950


Pelayanan Kesehatan medis
1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan laboratorium Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terlaksanaya pemeriksaan makanan, air, 1450 Terpantaunya kualitas air secara bakteriogis dan 217,289,400 Sedang Berjalan Dinas
1 kesehatan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten dan minuman sampel kimia Kesehatan
1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan Kesehatan Dasar Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di 21 Puskes Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 13.14 % 40,741,685,900 Sedang Berjalan Dinas
2 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten sarana pelayanan kesehatan dasar mas kesehatan dasar dan rujukan Kesehatan
Terlaksananya koordinasi pengelolaan 3 kali Terlayaninya kesehatan masyarakat di pusat
Pelayanan Kesehatan Dasar pelayanan kesehatan
Terlaksananya monev pelaksanaan 21 kali
Pelayanan Kesehatan Dasar
Terlaksananya Bimtek petugas pengelola 3 kali
BLUD Puskesmas
Terlaksananya monev aplikasi SIM 1 kali
Kesehatan Puskesmas
Terlaksananya kegiatan Bantuan 21 puskes
Operasional Kesehatan (BOK) mas
1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan Kesehatan Khusus Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 1 pusk Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan 37,500,000 Sedang Berjalan Dinas
3 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten khusus masyarakat Kesehatan
Terbinanya program yankes tradisional 21 pusk
komplementer
Terlaksananya monev pelaksanaan 1 dokumen
program jaminan kesehatan di Rumah sakit

1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan Kesehatan Rujukan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Inisiasi penggunaan aplikasi SIM 1 kali Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 55,000,000 Sedang Berjalan Dinas
4 kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit kesehatan dasar dan rujukan Kesehatan
termonitorinya tim PPGD/ tim SPGDT 1 kali
Terselenggaranya monev pelayanan 1 kali
kesehatan rujukan
Terselenggaranya pelayanan kesehatan 1 paket
rujukan
1.02.1.02.1.50.0 Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan 21 pusk 29,900,000 Sedang Berjalan Dinas
5 Kinerja Fasilitas Pelayanan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan Kesehatan
Kesehatan
1.02.1.02.1.50.0 Pelayanan Jaminan Kesehatan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 16,350,086,300 Sedang Berjalan Dinas
6 Daerah kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan
terbayarnya premi peserta JKN APBD 40.000 jiwa 11,040,000,000 Sedang Berjalan Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.1.50.0 Manajemen mutu pelayanan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya akreditasi di fasilitas 21 puskes Terimplementasinya manajemen mutu pelayanan 54,715,750 Sedang Berjalan Dinas
7 kesehatan (akreditasi) kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten pelayanan kesehatan mas kesehatan Kesehatan
Terlaksananya wrokshop dalam rangka 6 jenis/mac
akreditasi am
terlaksananya koordinasi dengan pihak ke 3 2 kali
dalam rangka kemitraan
1.02.1.02.1.50.0 Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Terlaksananya koordinasi pengelolaan 3 kali 780,062,000 Sedang Berjalan Dinas
8 Jamkes kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelayanan Jaminan Kesehatan Kesehatan
Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan 2 dokumen
PKS) Pelayanan Jaminan Kesehatan
Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola 21 puskes
P-Care mas
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan 3 kali
Pelayanan Jaminan Kesehatan
Terlaksananya pengelolaan pelaporan 12 kali
pelayanan jaminan ksehatan
Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket
1.02.1.02.1.51 Program Peningkatan Sumber Capaian Peningkatan 75.45 % 2,800,114,306
Daya Kesehatan Layanan Kesehatan
1.02.1.02.1.51.0 Pengawasan dan pemantauan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup terpantaunya dan terbinanya pengelola 40 lokasi Terlindunginya masyarakat dari bahaya akibat obat, 102,711,400 Sedang Berjalan Dinas
1 peredaran OMKABA kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten OMKABA makanan, kosmetik dan bahan berbahaya Kesehatan
terlaksanaya sertifikasi PIRT 25 lokasi
1.02.1.02.1.51.0 Pengadaan pengelolaan obat dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup tersedianya obat untuk pelayanan 1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan 110,000,000 Sedang Berjalan Dinas
2 perbekalan kesehatan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kesehatan dasar di puskesmas kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar Kesehatan
1.02.1.02.1.51.0 Pengadaan peningkatan dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup tersusunnya perencanaan kebutuhan 1 dokumen Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 2,387,645,756 Sedang Berjalan Dinas
3 perbaikan sarana pelayanan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten pengandaan, perbaikan dan peningkatan kesehatan Kesehatan
kesehatan sarana pelayanan kesehatan
Rehab puskesmas pembantu Tirtorahayu 1 unit
Rehab puskesmas pembantu Banyuroto 1 unit
Rehab puskesmas pembantu Tanjungharjo 1 unit

Rehab puskesmas pembantu Kulwaru 1 unit


Rehab puskesmas pembantu Sogan 1 unit
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN, PROGRAM, HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
NO PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU JENIS
KEGIATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN

Rehab puskesmas pembantu Triharjo 1 unit


Rehab puskesmas pembantu Karangwuni 1 unit
Rehab RD Pustu Wates 1 unit
Rehab RD Dokter Gigi Wates 2 unit
Pematangan lahan Puskesmas Wates
tahap 2
konsultan perencanaan teknis 1 paket
konsultan pengawasan teknis 1 paket
Persiapan pengadaan lahan Puskesmas
Temon II
pengandaan mobil operasi perijinan dan 1 unit
sertifikasi
1.02.1.02.1.51.0 Perijinan dan pemantauan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup surat izin tenaga kesehatan 350 surat Terkendalinya praktek pelayanan kesehatan swasta 60,548,000 Sedang Berjalan Dinas
4 pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten ijin Kesehatan
Industri Rumah Tangga
Pengolahan Pangan (IRTP)
Terpantauanya sarana pelayanan 30 lokasi
kesehatan swasta
1.02.1.02.1.51.0 Pengelolaan penilaian prestasi Peningkatan layanan Meningkatnya Tata Kelola Lingkup Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang Diketahuinya kinerja pejabat fungsional 85,953,925 Sedang Berjalan Dinas
6 kerja SDMK kesehatan Pemerintahan Kabupaten Kesehatan
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan 14 jenis
Fungsional Teknis) melalui PAK JFT
1.02.1.02.1.51.0 Pengembangan mutu dan Peningkatan layanan Meningkatnya Derajat Lingkup Monitoring dan evaluasi kerja SDMK 21 pusk 53,255,225 Sedang Berjalan Dinas
7 monitoring evaluasi SDMK kesehatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kesehatan
Tersedianya data profil SDMK 1 dokumen
Terseleksi Tenaga BLUD Puskesmas 1 paket
Meningkatnya kemampuan petugas 21 pusk
pengelola SDMK di Puskesmas
Tersusunnya kajian/ review kebijakan 1 dokumen
SDMK di Kulon Progo
JUMLAH 122,380,827,166
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
Sumber dana : APBN
Sasaran Kegiatan
(Outcome/Impact
No NAMA KEGIATAN Latar Belakang Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Output Kegiatan yang dilengkapi URAIAN JML SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
dengan indikator
Sasaran)
Jumlah Total 53,730,780,963
1 Pelayanan Pembangunan kesehatan merupakan bagian pembangunan Ruang Lingkup kegiatan ini Terlaksananya : 1. Meningkatnya 28,691,645,275
kesehatan dasar nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan meliputi kegiatan fisik dan non Pengembangan Puskesmas kualitas pelayanan 1 Pengembangan Puskesmas Wates 1 paket 2,500,000,000 2,500,000,000
implementasi Nawa cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas fisik yaitu: 1. Pengembangan Wates 2. Pengembangan kesehatan dasar
hidup manusia Indonesia. Untuk itu, dalam rangka Puskesmas Wates 2. puskesmas PONED Galur II 3. 2 Pengembangan puskesmas 1 paket 2,400,000,000 2,400,000,000
menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih Pengembangan puskesmas Relikasi Puskesmas Temon II 4. PONED Galur II
bermutu, merata dan terjangkau, serta m,endorong pemberdayaan PONED Galur II 3. Relokasi Pengadaan Alat Kesehatan 5. 3 Relokasi Puskesmas Temon II 1 paket 5,068,403,500 5,068,403,500
masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Puskesmas Temon II 4. Pengadaan genset 6. Pengadaan 4 Pengadaan Alat Kesehatan 1 paket 2,792,196,000 2,792,196,000
Progo perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat Pengadaan Alat Kesehatan 5. IPAL
Pengadaan genset 6. Pengadaan 5 Pengadaan genset 6 paket 202,297,500 1,213,785,000
IPAL 6 Pengadaan IPAL 7 paket 560,000,000 3,920,000,000
7 Relokasi Puskesmas Temon I 1 paket 10,797,260,775 10,797,260,775
Peningkatan Fungsi Puskesmas 7,999,413,000
1 Puskesmas Non Rawat Inap 1 paket 3,088,908,000 3,088,908,000
menjadi PRI - Puskesmas
Samigaluh II
2 Penambahan Ruang Puskesmas 1 paket 2,402,730,000 2,402,730,000
Galur II
3 Penambahan Ruang Puskesmas 1 paket 2,507,775,000 2,507,775,000
Wates

2 Pelayanan Obat merupakan salah satu komponen penting untuk dalam upaya Pengadaan obat, Pengelolaan Tersedianya obat sesuai Peningkatan 2,762,822,688
Kefarmasian pelayanan kesehatan. Untuk itu, ketersediaannya harus terjamin distribusi obat dan e- logistik, kebutuhan dan terdistribusi pelayanan 1 Pengadaan obat 1 paket 2,365,460,688 2,365,460,688
baik dalam jumlah maupun jenis sesuai kebutuhan dengan mutu Pengadaan sarana penyimpanan sampai ke sarana pelayanan kesehatan dasar 2 Pengadaan sarana penyimpanan 1 paket 176,097,000
yang baik dan pengamanan instalasi kesehatan dasar dan pengamanan instalasi farmasi
farmasi 176,097,000
3 Rehab gedung instalasi farmasi 1 paket 146,265,000 146,265,000
4 Distribusi obat dan elogistik 1 paket 75,000,000 75,000,000
3 Penanggulangan Topografi Kabupaten Kulon Progo terdiri dari wilayah perbukitan Ruang Lingkup kegiatan ini 1. Tersedianya kendaraan Meningkatnya 615,700,000
Bencana dan dan pantai yang rawan bencana tanah longsor dan banjir. Untuk meliputi kegiatan fisik dan non operasional Penanggulangan kegiatan 1 Pengadaan kendaraan operasional 1 unit 450,000,000 450,000,000
Kegawatdarurat penanganan cepat harus didukung sarana prasarana yang memadai fisik yaitu: 1. Pengadaan Bencana dan Kegawatdaruratan Penanggulangan Penanggulangan Bencana dan
an pelayanan termasuk kemampuan SDM kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit dan roda Bencana dan Kegawat-daruratan roda 4
kesehatan Penanggulangan Bencana dan 2 (trail) sebanyak 2 unit 2. Kegawatdaruratan
khusus Kegawatdaruratan roda 4 dan Terlaksananya pelatihan PPGD pelayanan 2 Pengadaan kendaraan operasional 2 unit 31,000,000 62,000,000
roda 2 2. Pelatihan PPGD bagi bagi masyarakat awam 1 kali 3. kesehatan khusus Penanggulangan Bencana dan
masyarakat awam 3. Pelatihan Terlaksanannya Pelatihan Kegawatdaruratan roda 2 trail
penanganan bencana bagi desa penanganan bencana bagi desa
4. Pelatihan UKGMD di 3 desa rawan bencana 4. 3 Pelatihan PPGD bagi masyarakat 1 paket 30,000,000 30,000,000
Terlaksananya Pelatihan awam
UKGMD di 4 Puskesmas 4 Pelatihan penanganan bencana 3 desa 11,500,000 34,500,000
bagi desa
5 Pelatihan UKGMD 4 paket 9,800,000 39,200,000
Sasaran Kegiatan
(Outcome/Impact
No NAMA KEGIATAN Latar Belakang Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan Output Kegiatan yang dilengkapi URAIAN JML SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
dengan indikator
Sasaran)
4 Peningkatan Kualitas kesehatan lingkungan salah satu faktor yang ini meliputi kegiatan fisik dan 1. Tersedianya Sanitarian KIT 10 1. Meningkatkan 472,000,000
kesehatan mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat (Teori Bloom). non fisik yaitu: 1. Pengadaan paket 2. Tersedianya kendaraan kualitas kesehatan 1 Pengadaan Sanitarian KIT 10 paket 5,000,000 50,000,000
lingkungan Dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka Sanitarian KIT 2. Pengadaan roda 2 bagi petugas sanitarian lingkungan 2. 2 Pengadaan kendaraan roda 2 bagi 10 unit 35,000,000 350,000,000
masyarakat perlu di berikan kemudahan akses air bersih, diberikan kendaraan roda 2 bagi petugas Puskesmas 10 unit 3. Mencegah petugas sanitarian Puskesmas
perlindungan terhadap dampak limbah terutama limbah infeksius sanitarian Puskesmas 3. Honorarium Tenaga fasilitator penurunan kualitas
yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan juga terhadap Honorarium Tenaga fasilitator Sanitasi Total Berbasis lingkungan 3. 3 Honorarium Tenaga fasilitator 2 orang 36,000,000 72,000,000
beredarnya makanan minuman yang tidak memenuhi syarat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1 orang Mengelola Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
kesehatan. Masyarakat (STBM) kesehatan (STBM)
lingkungan

5 Penanggulangan Kulon Progo merupakan daerah endemis malaria dan demam Ruang lingkup kegiatan ini Tersedianya sarana, prasarana Menurunnya 2,271,200,000
penyakit tular berdarah. Eleminasi malaria telah dicanangkan oleh Menteri meliputi: 1. Pengadaan Kelambu dan bahan penanggulangan prevalensi angka 1 Pengadaan Kelambu 5000 buah 150,000 750,000,000
vector dan Kesehatan pada tahun 2015, namun di Kabupaten Kulon Progo, 5000 buah 2. Pengadaan penyakit malaria dan demam kesakitan malaria 2 Pengadaan kendaraan roda roda 4 4 unit 300,000 1,200,000
zoonotik masih terdapatnya 4 wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah kendaraan roda roda 4 berdarah dan demam operasional malaria
Endemis malaria, yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, operasional malaria 1 unit 3. berdarah 3 Pengadaan logistic lab malaria 1 paket 100,000,000 100,000,000
Girimulyo dan Kokap Pengadaan logistic lab malaria 1 4 Pengadaan insektisida malaria 5000 sachet 50,000 250,000,000
pt 4. Pengadaan insektisida 5 Pengadaan kendaraan roda 4 ops 1 unit 300,000,000 300,000,000
malaria 5000 sachet 5. DBD
Pengadaan kendaraan roda 4 6 Pengadaan insektisida untuk 720 liter 1,000,000 720,000,000
ops DBD 1 unit 6. Pengadaan fogging
insektisida untuk fogging 720 7 Pengadaan RDT leptospirosis 20 kotak 2,500,000 50,000,000
liter 7. Pengadaan RDT 8 Pengadaan RDT malaria 20 kotak 2,500,000 50,000,000
leptospirosis 20 box 8. 9 Pengadaan RDT DBD 20 kotak 2,500,000 50,000,000
6 Penanggulangan Target penemuan penderita TB saat ini belum mencapai target. Pengadaan logistic laboratorium Tersedianya logistic Menurunnya 100,000,000
penyakit TB 1 paket laboratorium TB 1 paket prevalensi penderita Pengadaan logistic laboratorium 1 paket 100,000,000 100,000,000
menular TB TB
8 Akreditasi Dalam rangka peningkatan mutu layanan faskes, sesuai dengan 1. Pendampingan akreditasi 2. Terlaksananya penilaian Peningkatan mutu 1,018,000,000
Puskesmas dan PMK No. 46 tahun 2016 tentang akreditasi Puskesmas, klinik Workshop tentang akreditasi akreditasi layanan faskes 1 Akreditasi Puskesmas 1 paket 1,018,000,000 1,018,000,000
9 Bantuan Upaya Kesehatan Masyarakat melelui kegiatan promotiv dan Bantuan Operasional Puskesmas Terlaksananya kegiatan Tercapainya SPM 9,000,000,000-
Operasional preventif sangat berkaitan dengan tercapainya SPM dan SDG's untuk kegiatan UKM dan promotiv dan preventif di dan SDG's Tersedianya bantuan operasional 1 paket 9,000,000,000
Puskesmas Bantuan Operasional Rujukan Puskesmas Puskesmas
10 Jampersal Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Penyediaan rumah tunggu Terlayaninya persalinan ibu Menurunnya Angka 800,000,000
dalam upaya mendukung pencapaian target SDG's, maka kelahiran bagi ibu hamil yang hamil yang berdomisili di Kematian Ibu dan 1 Penyediaan Rumah Tunggu 1 paket 800,000,000
diperlukan kegiatan yang komprehensif dan terpadu berdomisili di daerah dengan daerah dengan akses sulit Bayi Kelahiran
akses sulit hingga masa nifasnya hingga masa nifasnya beserta -
beserta bayi yang dilahirkannya bayi yang dilahirkannya
agar dekat dengan Puskesmas
-
BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan draft Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017–
2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kesehatan serta target dan Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa belum semua sasaran target indikator dapat dicapai di tahun
2016, tetapi beberapa kegiatan telah kami upayakan untuk mencapainya ditahun 2017, untuk
itu bantuan dari beberapa pihak terkait sangat kami harapkan, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan bidang
kesehatan

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2018 ini dapat
menjadi pedoman bagi pelaksana program pada khususnya dalam pelaksanaan kegiatan
maupun pihak-pihak lain yang terkait pada umumnya.

Wates, 3 Maret 2017

Anda mungkin juga menyukai