Anda di halaman 1dari 159

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KESEHATAN
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa


dengan telah terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
Dengan adanya tantangan pembangunan kesehatan dan
permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat,
kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari pada itu,
peran aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam pembangunan
kesehatan menjadi sangat penting. Oleh karenanya dipandang perlu
untuk mengadakan penyusunan perencanaan yang strategis dengan
menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022 sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan kesehatan pada tahun yang akan datang.
Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya dan terimakasih kepada para pihak yang telah
membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini.
Akhirnya, semoga upaya kita bersama dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto mendapatkan
rakhmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, Amin.

Mojokerto, September 2021


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. SUJATMIKO, MM,M.M.R


Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 199603 1 002

i|Rankir Renja 2022


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ….…………………………………………………………… i


Daftar Isi .……………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1
1.1. Latar belakang ……………………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum …………………………………………… 2
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 6
1.3.1 Maksud ……………………………………………………….. 6
1.3.2 Tujuan …………………………………………………………. 6
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………… 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ……………….. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun
Lalu ……………………………………………………………… 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………… 40
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD ……………………………………………………………….. 46
2.4. Review Terhadap RKPD ……………………………………. 50
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …………… 78
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ………………… 78
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ………………… 78
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………. 81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ……………………………………………………………………….. 115
BAB V PENUTUP …………………………………………………………….. 133

ii | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022
merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-
Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta
untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, sebagaimana sesuai dengan
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dan memperhatikan
Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) ke-4 (2021-2025) pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-
2025 yaitu : Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil,
makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan
pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara
bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Maka, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan
Rancangan Tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
adalah: “Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian
Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas
SDM
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

1|Rankir Renja 2022


Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja
Perangkat Daerah meliputi Persiapan penyusunan Rancangan Awal
Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan
akhir Renja dan penetapan Renja.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dari rancangan awal
Renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen
perencanaan lainnya yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir
RKPD. Hal bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,
kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju
yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD

1.2. Landasan Hukum


Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2|Rankir Renja 2022


9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

3|Rankir Renja 2022


17. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927)
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validsai
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4|Rankir Renja 2022


26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 6)
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten
Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2019 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto;

5|Rankir Renja 2022


36. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran
Responsif

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud
1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2022;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada
dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan
permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas dari Dinas Kesehatan dalam
pembangunan daerah
1.3.2 Tujuan
1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan
kegiatan Dinas Kesehatan dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen
RKPD dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen
RKPD.
2. Untuk pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

6|Rankir Renja 2022


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Bab V. Penutup

7|Rankir Renja 2022


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu


Evaluasi Rencana Kerja (RENJA-OPD) adalah bagian dari proses
pengukuran keberhasilan dari suatu OPD. Pada tahap ini beberapa
kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat
dievaluasi sehingga OPD dapat menentukan kebijakan baru dalam
mengatasi permasalahan tersebut.
Pada tahun 2020, alokasi anggaran yang diterima Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto adalah Rp.250.212.648.196,65 namun dalam
realisasinya hanya Rp. 208.845.819.276,12 atau sekitar 83,46%. Ada
beberapa kegiatan yang mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya
sehingga realisasi keuangan belum bisa maksimal sesuai dengan yang
diharapkan. Meskipun dibandingkan pada tahun 2019 ada kenaikan
dalam alokasi anggaran.
Realisasi anggaran dan kegiatan tahun 2020 sangat dipengaruhi
adanya pandemic Covid-19. Beberapa kendala yang dihadapai antara lain :
1. Adanya refocusing anggaran tahun 2020, yang menyebabkan
penyerapan terlambat atau tidak sesuai dengan anggaran kas yang ada
2. Adanya kegiatan yang tidak bisa direalisasikan, yaitu :
a. Akreditasi Puskesmas, ditunda pelaksanaannya hingga pandemi
berakhir.
b. Pengadaan Alat Kesehatan, tidak direalisasikan karena pengadaan
alat kesehatan tidak mendukung Covid-19.
c. Rehabilitasi Puskesmas Bangsal, tidak direalisasikan karena
kegiatan rehabilitasi Puskesmas memerlukan waktu yang cukup
lama, sehingga dikhawatirkan terjadi kegiatan tidak bisa selesai
tepat waktu.
d. Pendampingan Bumil Risti, dikarenakan anggaran dipergunakan
untuk honor kader pendamping sedangkan di saat pandemi, tidak
diperbolehkan ada pertemuan/tatap muka, mengumpulkan
masyarakat.
3. Menurunnya capaian program karena kegiatan tidak bisa dilaksanakan
secara optimal, seperti :
a. Tidak adanya bulan timbang balita

8|Rankir Renja 2022


b. Berkurangnya tenaga kesehatan bertemu dengan masyarakat karena
pandemi. Bisa dilaksanakan kegiatan pelayanan dengan metode janji
temu.
c. Kegiatan konseling dari pintu ke pintu juga tidak bisa dilaksanakan
sesuai target jumlah yang dikunjungi, karena tenaga kesehatan
berfokus pada kegiatan penanganan dan pengendalian covid-19
4. Meningkatnya pembiayaan untuk penanganan Covid-19.
Dengan adanya refocusing anggaran 2020, banyak dukungan anggaran
untuk penanganan dan pengendalikan covid-19. Baik yang bersumber
dari DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOK), DBHCHT, DID maupun APBD.
Dengan tujuan, pandemi covid-19 bisa dikendalikan
Dan berikut gambaran Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Dinas Kesehatan (Terlampir).

9|Rankir Renja 2022


TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 KAB. MOJOKERTO (T-C29)

DINAS KESEHATAN

Perkiraan Realisasi Capaian


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Target Renstra Perangkat
Tahun Lalu 2020
Daerah s/d tahun berjalan
Target
Kinerja Realisasi Target Program
Indikator Kinerja Capaian Target Kinerja dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Program Program Hasil Program (Renja Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah dan
(outcome)/ (Renstra dan Keluaran Perangkat Capaian Tingkat
Program/Kegiatan
Kegiatan (output) Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja Tingkat Daerah Tahun Program dan Capaian
Daerah) Tahun 2019 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Realisasi 2021 Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2020 (%) tahun Renstra Tahun
berjalan 2021 (%)
(tahun 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)


Program Pelayanan Tingkat 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran kelancaran
administrasi
perkantoran

Penyediaan jasa Jumlah rekening 4 rek,24 bln 12 bulan 12 bulan (2 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
komunikasi, sumber daya listrik dan telepon rekening)
air dan listrik yang dibayarkan
Penyediaan jasa Jumlah kendaraan 30 unit 11 unit 11 unit 9 unit 82% 15 unit 35 117%
pemeliharaan dan perizinan yang
kendaraan dipemeliharaan
dinas/operasional dan diurus ijinnya
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
alat tulis yang
disediakan

8|Rankir Renja 2022


Penyediaan barang cetakan Jumlah penyediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
dan penggandaan barang yang
dicetakan

Penyediaan peralatan dan Jumlah penyediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
perlengkapan kantor peralatan kantor
yang disediakan

Penyediaan makanan dan Jumlah makanan 2 paket 900 kotak 1800 1.574 87% 1.574 (1 paket) 4048 107%
minuman dan minuman yang (3.800)
disediakan untuk
rapat

Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah kegiatan 2 paket 281 OH, 110 Dalam Daerah 720 112 OH 16% 1 paket 530 36%
Konsultasi ke Luar dan rapat-rapat ke (1400) LD, 27 Luar oh, Zona A 125
Dalam Daerah dalam maupun Prov OH, Zona B 65
keluar kota OH, Zona A luar
prov 9 OH dan 5
tiket pesawat

Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga 6 org 3 orang 3 orang 3 orang 100% 3 orang 9 150%
Kerja kerja yang dibiayai
di dinas

Peningkatan pengelolaan Jumlah pendataan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
barang milik daerah aset di Puskesmas
dan Dinkes
Program Peningkatan Cakupan sarana 90% 90%
Sarana dan Prasarana prasarana yang
Aparatur berfungsi dengan
baik

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah sarana dan 2 unit 1 unit 1 unit 0,00 0% 0 1 50%
rumah dinas prasarana rumah
dinas yang
dipelihara

9|Rankir Renja 2022


Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah sarana dan 9 unit 2 unit 2 gedung 3 gedung 150% 2 unit 7 78%
gedung kantor prasarana gedung
kantor yang
dipelihara

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 22 unit 11 unit 11 unit 11 unit 100% 11 unit 33 150%
kendaraan yang diperbaikan
dinas/operasional kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 150%
peralatan gedung kantor kantor yang
dipelihara

Pemeliharaan Jumlah surat 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 150%
Rutin/Berkala Buku kabar lokal daerah
Perpustakaan

Program peningkatan Cakupan laporan 100% 100%


pengembangan sistem kinerja yang benar
pelaporan capaian kinerja dan tepat waktu
dan keuangan

Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 10 dok 5 dokumen 5 dokumen 5 dok 100% 5 dok 15 150%
Program dan Pelaporan perencanaan dan
pelaporan

Penunjang Pelayanan Jumlah 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Dinas Kesehatan pemenuhan sarana
dan prasarana
Dinas Kesehatan

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Sooko Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

10 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Trowulan Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Tawangsari Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 300%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Puri Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Gayaman Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Bangsal Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Gedeg Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

11 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Lespadangan Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Kemlagi Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Kedungsari Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Dawarblandong Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Kupang Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Jetis Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

12 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Mojosari Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Modopuro Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Pungging Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Watukenongo Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Ngoro Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Manduro Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

13 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Dlanggu Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Kutorejo Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Pesanggrahan Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Pacet Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Pandan Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Trawas Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

14 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Gondang Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Penunjang Pelayanan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan UPT Puskesmas Penngobatan
Jatirejo Gratis, persalinan,
r inap, jasa tenaga
kerja dan sarana
prasarana di pusk

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Sooko prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Trowulan prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Tawangsari prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Puri prasarana yang
tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Gayaman prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Bangsal prasarana yang
tersedia

15 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Gedeg prasarana yang
tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas prasarana yang
Lespadangan tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Kemlagi prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Kedungsari prasarana yang
tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas prasarana yang
Dawarblandong tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Kupang prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Jetis prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Mojosari prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Modopuro prasarana yang
tersedia

16 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Pungging prasarana yang
tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas prasarana yang
Watukenongo tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Ngoro prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Manduro prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Dlanggu prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Kutorejo prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas prasarana yang
Pesanggrahan tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Pacet prasarana yang
tersedia
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Pandan prasarana yang
tersedia

17 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Trawas prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Gondang prasarana yang
tersedia

Pelayanan Jaminan Jasa Pelayanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Kesehatan Nasional FKTP dan sarana
UPT Puskesmas Jatirejo prasarana yang
tersedia

Pengembangan Sistem Jumlah puskesmas 54 pusk 27 pusk 27 puk 27 pusk 100% 27 pusk 81 150%
Informasi Kesehatan yang entri data di
epusk

Penelitian IKM dan Jumlah fasilitas 54 pusk 27 pusk 27 Pusk 27 pusk 100% 27 pusk 81 150%
Kepuasan Pengguna kesehatan yang
Layanan Kesehatan di dikunjungi untuk
Puskesmas dilakukan survei
IKM

Peningkatan Kualitas Jumlah Puskesmas 27 pusk 16 pusk telah 27 pusk 27 pusk 100% 27 pusk 27 Pusk 100%
Manajemen di Puskesmas BLUD dilaksanakan
penilaian

Hari Kesehatan Nasional Jumlah 2100 orang 1.000 oramg 1000 orang 0,00 0% 1000 orang 2000 48%
(Pajak Rokok) masyarakat yang
mendapat sosialiasi
kesehatan di hari
Kesehatan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN Cakupan Fasilitas 27 Pusk 25 Pusk
LINGKUNGAN SOSIAL Kesehatan Sesuai
LINGKUP KESEHATAN Standar

18 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan Kesehatan Jumlah 500 orang 200 orang 200 orang 300 orang 150% 500 orang 1000 200%
Promotif/Preventif Melalui masyarakat yang
Sosialisasi dan Publikasi mendapatkan
Masalah Kesehatan sosialisasi dan
(DBHCHT) publikasi masalah
kesehatan

Penyediaan/Peningkatan/P Jumlah Puskesmas 8 pusk 6 Pusk 6 pusk 6 pusk 100% 2 pusk 14 175%
emeliharaan yang dibangun (Bangsal,
Sarana/Prasarana Fasilitas Modopuro,
Kesehatan Yang Jatirejo,
Bekerjasama dengan Badan Manduro,
Penyelenggara Jaminan Trowulan,
Sosial Kesehatan melalui Kemlagi,
Rehabilitasi Puskesmas Pesanggrahan,
(DBHCHT) Pandan)

Penyediaan/Peningkatan/P Jumlah Alkes yang 2 paket 0 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 100%
emeliharaan diadakan
Sarana/Prasarana Fasilitas
Kesehatan Yang
Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan melalui
Pengadaan Alat Kesehatan
(DBHCHT)
Pelayanan Kesehatan Baik Jumlah Alkes yang 0 0 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 100%
Kegiatan Promotif/Preventif diladakan
muapun
Kuratif/Rehabilitatif dalam
rangka Penanggulangan
Corona Virus Disease
2019/Covid-19 (DBHCHT)
Pelayanan Kesehatan Baik Jumlah Alkes 0 0 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 100%
Kegiatan Promotif/Preventif Habis Pakai yang
muapun diadakan
Kuratif/Rehabilitatif dalam
rangka Penanggulangan
Corona Virus Disease
2019/Covid-19 Melalui
Pengadaan Alat Kesehatan
Habis Pakai (DBHCHT)

19 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan Kesehatan Baik Jumlah Alkes yang 0 0 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 100%
Kegiatan Promotif/Preventif diadakan
muapun
Kuratif/Rehabilitatif dalam
rangka Penanggulangan
Corona Virus Disease
2019/Covid-19 Melalui
Pengadaan Alat Kesehatan
(DBHCHT)

PROGRAM PENCEGAHAN Persentase 100,00% 98,00% 100% (2541 823 (32%) 32,39% 2.313
DAN PENANGGULANGAN Penderita TB yg aasaran))
PENYAKIT MENULAR mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan

Pelayanan 100% 0,37% 100%(77756 41.185 (53%) 53% 78.392 119,3 119%
kesehatan sasaran)
penderita
Diabetes Melitus

Pelayanan 100% 13921 pasien 100%(33091 11.330 (34%) 34% 33.591 45228 325%
kesehatan orang sasaran)
dengan risiko
terinfeksi HIV
Incidence Rate 200 38 17,10/100.000 98 orang 51% 250 fokus 66 174%
DBD Per 100.000 (17/100.00 Penduduk (8,8/100.000
Penduduk 0) penduduk)

Persentase 46.064 17,6% (76.024) 100%(224.143 90.436 (40% 20% 219.273 309709 672%
penderita sasaran)
Hipertesi yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
Pelayanan 4.900 11,9% (1112) 100%(2,111 1285 (61%) 61% 2.211 4608 94%
Kesehatan orang sasaran)
dengan gangguan
jiwa berat

20 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan 51.742 41,93% 100%( 309.625 106.061 34% 86.331 498842 964%
kesehatan pada (306.450) sasaran)
usia produktif (
Usia 15-59 tahun)
Peningkatan Pencegahan Jumlah Medical 0 0 8 paket 0,00 0% 0 0 0
dan Pengendalian Penyakit Transport Box yang
(DAK) diadakan

Jumlah Sanitarian 0 0 18 paket 0,00 0% 0 0 0


Kit yang diadakan
Jumlah Kesling Kit 0 0 1 Paket 0,00 0% 0 0 0
yang diadakan
Jumlah BHP 0 0 492 Paket 0,00 0% 0 0 0
Pengendalian DBD
yang diadakan
Jumlah Cartridge 0 0 2850 Paket 0,00 0% 0 0 0
TCM yang
diadakan
Box, Infectious 0 0 27 pusk 0,00 0% 0 0 0
sample transport,

Backpack Sprayer 0 0 27 pusk 27 pusk 100% 0 0 0

Decontamination 0 0 27 pusk 27 pusk 100% 0 0 0


Station Portable

Virus Transport 0 0 27 pusk 27 pusk 100% 0 0 0


Media (VTM)

Penunjang DAK Penugasan Jumlah keg 0 0 12 keg 12 keg 100% 0 0 0


Bidang Kesehatan dan KB penunjang Dak
(Peningkatan pencegahan Penugasan
dan pengendalian penyakit)

21 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Surveilans Epidemiologi Jumlah jemaah 100,4,31.50 97 keg 31.500 jemaah 1500 haji,219 desa 5% 50 keg, 1261 34817 111%
(Pajak Rokok) haji yang diperiksa, 0 jemaah surveilans, haji, 8 desa KLB, yang terkena wabah jamaah haji
desa KLB wabah pelacakan 27 pusk. 97 keg covid, 27 pusk yg
yang ditangani, kasus ditingkatkan
jumlah petugas keracunan, kompetensi
yang ditingkatkan pemeriksaan naskesnya, 97 keg
kompetensi keg haji di
surveilasb, dan puskesmas
dalam pengambilan
spesimen
Peningkatan Imunisasi Persentase Pusk 34.128 27 pusk BIAS 27 pusk (100%) 27 pusk (17.557) 104% 17.105 52262 153%
(Pajak Rokok) IDL 95%, Desa UCI 100% 17.600 16.833
90%, BIAS

Penanggulangan Penyakit Jumlah keg 500,36,24.6 185 fokus, 20 250, 18, 12.310, 219 fokus 88% 250 fokus 654 105%
Menular Fogging fokus, 20,242,74 keg 121, 37
rapat peningkatan Fokus
kapasitas naskes Fogging,
gebyar PSN,
yg
diperiksa,
penderita
HIV,
Penderita
Kusta
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah nakes yg 54 nakes 27 pusk 27 nakes 27 nakes 100% 27 nakes 81 150%
Pencegahan Penyakit Tidak ditingkatkan
Menular (Pajak Rokok) kompetensinya
untuk
meningkatkan
pembinaan di
posbindu
Kesehatan Masyarakat Persentase 91,7% 16.565 91,7(18.394 16.378 (89%) 89% 16.568 bumil 49511 142%
pelayanan (34959) (90,06%) sasaran)
kesehatan ibu
hamil
Persentase 96,8% 16.723(95,24% 96,6(17.558 15.206,89 (87%) 87% 16.832, 230 48761 1430%
kesehatan ibu (16832) ) sasaran) persalinan
bersalin normal, 400
bumil risti

22 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Persentase 88,9%(17.4 16.722 (100%) 88,9(16.795 12644 (75%) 75% 16.948 46314 135%
Pelayanan 20) sasaran)
kesehatan bayi

Cakupan 25% 27% 26,00% Stunting 26% 4210 96% 25% 26 104%
Pelayanan (5,4%) Wasting
Wasting dan 2.360 (2,85%)
Stunting Balita

Persentase 90,80% 15.739 90,8(66.670) 45404 (68%) 76% 83.372 144515 175%
pelayanan (84,07%)
kesehatan balita

Persentase 98,7% 31.623 (100%) 98,7 (37.650) 37.650 100% 850 remaja 70123 101%
pelayanan (69273)
kesehatan pada
usia pendidikan
dasar kelas 1 dan
kelas 7

Pelayanan 100% 90.534 179.307 201.051 112% 147.089 438674 163%


Kesehatan pada (269841) (70,87%)
Usia Lanjut

Persentase 82% 87 82,40 87,8 106% 84,7% 84,70% 106%


penduduk dengan
sanitasi yang
layak
Peningkatan Kesehatan Jumlah remaja 1600 org 630 kader 630 kader 630 kader 100% 850 kader 2090 131%
Anak dan Remaja mendptkan
layanan kesehatan,
tablet FE

Peningkatan Kesehatan Jumlah penduduk 1.114.127 27 orang, 200 1.002.434, 50 180 sampel, 360% 60 sampel, 2277499 100%
Lingkungan Pemukiman akses air bersih penduduk orang sampel 1.117.688 1.114.127
1.045.684

23 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengadaan Media Promosi Jumlah media 2 paket 1 paket ( 1 paket, 2.500 2.500 poster, 6 100% umbul-umbul 3 paket 150%
promosi yang spanduk 25. poster baliho 35 biji, poster
diadakan baliho 25, 120 buah,
umbul-umbul siara radio 2
20, poster spot selama 2
1000 leaflet bulan
5000

Penanggulangan Kurang Jumlah balita yang balita 174 balita gizi 70.889 balita Balita Gizi buruk 64% 170 balita gizi 113393 69%
Energi Protein (KEP), ditimbang ditimbang buruk, 67.977 yang ditangani 112 buruk, 65.682
anemia gizi besi, Gangguan 142.119 balita balita, 45.404 balita balita
Akibat Kurang Yodium balita.
(GAKI), kurang vitamin A, Balita vit A
dan kekurangan zat gizi 163.978
mikro lainnya balita,
bumil KEK
1390 bumil
Peningkatan ASI Eksklusif Jumlah ruang 12 3 ruangan, 45 orang yang 45 orang yang 7% 11.976 bayi, 6 22580 96%
Kabupaten Layak Anak laktasi yang ruangan,23 9.437 bayi mendpt sosialisasi, mendpt sosialisasi, ruang laktasi
diadakan dan 536 bayi diberi ASI Pengadaan 60 Pengadaan 60
ruang bermain Eksklusif kantong ASI. kantong ASI. 1.167
anak yang 16.655
diadakan

Pembina dan Jumlah desa siaga 54 desa 27 desa 27 desa siaga 27 desa siaga 100% 27 desa siaga 81 150%
pengembangan desa siaga aktif (mandiri) siaga

saka bakti hasada Jumlah kader 220 kader 62 kader 100 kader 100 kader 100% 120 kader 282 128%
kesehatan
pramuka

Penyelenggaraan kabupaten Jumlah tatanan 7 tatanan 4 keg kader 3 tatanan 3 tatanan 100% 4 tatanan 11 157%
/kota sehat yang diraih UKK.
Penjamah
makanan,
pembinaan
rumah sehat,
forum kab
sehat

24 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penyediaan obat gizi Jumlah obat yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300%
penguatan intervensi disediakan untuk
stunting ( DAK ) pencegahan
stunting
Bantuan operasional Jumlah keg 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
kesehatan (BOK) upaya pendukung upaya
kesehatan masyarakat ( Kesmas dan P2P
UKM) sekunder dinas
kesehatan ( DAK)
Dukungan Manajemen BOK Jumlah kegiatan 24 bulan 12 bulan 12 keg 12 keg 100% 12 keg 36 150%
Kabupaten dan Jampersal Perencanaan,
Pembinaan,
monitoring dan
Evaluasi BOK dan
Jampersal
Pelayanan Jamin Jumlah bumil yang 24 bulan 1 RTK. 726 1 RTK, 367 1 RTK, 367 normal, 99% 230 persalinan 36 150%
Persalinan (Jampersal) mendapatkan bumil persalinan normal, 742 RS, KB 15 normal, 400
(DAK) jampersal 746 persalinan di bumil risti
RS, 1107 KB
Penunjang DAK Penugasan Jumlah keg 24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 150%
Bidang Kesehatan dan KB penunjang Dak
(penurunan stuting) Penugasan
Penurunan
Stunting

Penunjangan DAK Non Jumlah keg 24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 100%
Fisik penunjang DAK
Non Fisik

Penyediaan obat Jumlah obat- 2 paket 0 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100%
Kegawatdaruratan Maternal obatan yang
Neonatal (DAK) diadakan

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Sooko (DAK program
Kesehatan)

25 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
pukesmas Trowulan (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Tawangsari (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Puskesmas Puri (DAK program
Kesehatan)

Bantu Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Gayaman ( DAK program
Kesehatan)
Bantu Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Bangsal (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Gedeg (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Kesehatan Lespandangan program
(DAK Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Kemllagi (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Kedungpari(DAK program
Kesehatan)

26 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Dawarblandong program
(DAK Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatn (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Kupang (DAK program
Kesehatan)
Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Keseatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Jetis (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Mojosari (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Modopuro (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprsional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Punggin (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Watukenongo program
(DAK Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Ngoro (DAK program
Kesehatan)

27 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Manduro (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Dlanggu (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Kutorejo (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Pesanggarahan program
(DAK Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Pacet (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Pandan (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Trawas (DAK program
Kesehatan)

Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Gondang (DAK program
Keseharan)

28 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Oprasional Ketersediaan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Kesehatan (BOK) UPT pembiayaan
Pukesmas Jatirejo (DAK program
Kesehatan)

Pelayanan Kesehatan Jumlah Lansia 900 peserta 900 kader 400 lansia 400 lansia 100% 400 lansia 36 bulan 150%
Lansia yang mendapatkan
layanan kesehatan

Hari Gizi Nasional Jumlah Balita/Ibu 2.100 1000 remaja 1.000 orang 500 orang 50% 1000 orang 36 bulan 150%
Hamil yang peserta putri
mendapatkan
sosialisasi
pentingnya gizi
Penurunan Stunting Jumlah obat yang 1 paket 1.080.000 1 paket 1 paket 100% 1 paket 36 bulan 150%
disediakan untuk remaja putri
pencegahan
stunting

Revitalisai Posyandu dan Jumlah posyandu 1.275 27 posyandu 1.114 27 Posyandu 100% 27 Posyandu 81 150%
UKBM aktif posyandu/5 posyandu/27
4 posyandu posyandu
dibina

Penyuluhan Kesehatan Jumlah 54 7 kelompok 27 7 kelompok, 27 7 kelompok SD/MI, 100% 7 kelompok 81 150%
masyarakat yang kelompok pusk puskesmas 27 pusk SD/MI, 27
mendapatkan pusk
penyuluhan

Pengembangan Taman Jumlah Taman 18 0 27taman 0 0% 27 taman 27 taman 150%


Posyandu (BK Prov) Posyandu yang posyandu posyandu posyandu posyandu
dibina

Pendampingan Bumil Risti Jumlah Bumil yang 100 bumil 0 100 bumil 100 bumil 100% 100 bumil 200 bumil 200%
(BK Prov) didampingi

Pendampingan Poskestren Jumlah poskestren 30 0 15 poskestren 15 poskestren 100% 15 poskestren 30 100%


(BK Prov) yang didampingi poskestren poskestren

29 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Operasional Jumlah nakes yang 0 0 606 nakes 606 nakes 100% 0 606 nakes 0%
Kesehatan (BOK) untuk diberikan insentif
Insentif Tenaga Kesehatan
dalam Penanganan Corona
Virus Disease 19 (Covid-19)
Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%
Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Sooko

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Trowulan

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Tawangsari

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Puri

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Gayaman

30 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%
Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Bangsal

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Gedeg

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Lespadangan

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Kemlagi

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Kedungsari

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Dawarblandong

31 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%
Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Kupang

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Jetis

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Mojosari

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Modopuro

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Pungging

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Watukenongo

32 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%
Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Ngoro

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Manduro

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Dlanggu

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Kutorejo

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Pesanggrahan

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Pacet

33 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 0%
Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Pandan

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Trawas

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Gondang

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Puskesmas
Jatirejo

Bantuan Operasional Jumlah Alkes. 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Kegiatan (BOK) BMHP yang
Promotif/Preventif dalam diadakan
rangka Penanggulangan
Covid-19 pada Dinas
Kesehatan

Sumber Daya Kesehatan Persentase 88 100% 114% 90%


ketersediaan jenis
dan jumlah obat

34 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Persentase 88 100% 114% 90%
ketersediaan Alkes

Pemeliharaan Sarana Jumlah alkes yang 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 150%
Prasarana Kesehatan dan dikalibrasi
Kalibrasi

Peningkatan Pelayanan Jumlah Nakes yang 75 nakes 22 nakes 35 nakes 33 nakes 94% 40 nakes 95 127%
Kesehatan direkrut

Pembinaan dan Jumlah nakes yang 1300 nakes 50 nakes 50 nakes 100 nakes 220% 80 nakes 230 18%
Pengawasan Nakes dibina dan diawasi

Pengadaan obat-obat Jumlah obat- 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 150%
Pukesmas/Pustu obatan yang
diadakan

Pengadaan obat-obat Jumlah obat- 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 150%
Puskesmas dan Puspu obatan yang
(DAK) diadakan

Distribusi obat dab E Jumlah distrisbusi 108 kali 27 keg 108 kali 108 kali 100% 108 kali 108 100%
LOGISTIK (DAK) obat, BMHP, bhn
lain dari Kab

Pengawasan Fasilitas Jumlah Apotek dan 0 0 18 sarana 18 sarana 100% 0 18 sarana


Pelayanan Kefarmasian Toko Obat yang
diawasi

Jumlah Petugas 0 0 100 orang 100 orang 100% 0 100 orang


Pengelola Sarana
Apotek dan Toko
Obat yang
mengikuti Bimtek

35 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penunjang DAK Reguler Jumlah keg 24 keg 1 paket/ 6 keg 1 paket/12 keg 1 paket/ 12 keg 100% 1 paket/12 keg 30 125%
Bidang Kesehatan dan KB penunjang DAK
(pelayanan kefarmasian) Farmasi

Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 150%
diadakan

Peningkatan Pengawasan Jumlah sidak 40 26 sekolah, 20,120 kali Pembinaan ke 78% 20,120 kali 307 128%
Keamanan Pangan dan makanan yang sidak,240 116 PIRT sarana PIRT di 71
Bahan Berbahaya dilakukan, PIRT PIRT Wilayah puskesmas,
monev POR di 9
Pusk, 9 Sarana
Apotek,
Pengambilan
Sampel PJAS 5
sekolah
Pelayanan Kesehatan Persentase R Jalan 51,5%, R R Jalan 98%, R 192% 61,5 dan 6,3
kunjungan Inap 5,7% Inap 1,7%
masyarakat ke
faslitas kesehatan
Fasilitas Pelayanan
Ponkendes dan Puskesmas
Gadar

Jumlah perawat 211 perawat 211 perawat 211 208 perawat 99% 211 211 100%
ponkesdes

Makan Minum Pasien Jumlah pasien 111510 35.456 55.510 16.669 30% 55.510 107635 97%
yang mendapatkan pasien
bantuan makan
minum pasien

Pemeliharaan IPAL Jumlah IPAL yang 27 Ipal 6 pusk 22 ipal 22 ipal 100% 22 ipal 22 ipal 123%
dipelihara

Pelayanan Visum Jumlah 223 pasien 92 pasien 103 83 pasien 81% 120 pasien 295 132%
masyarakat yang
mendapatkan
layanan visum

36 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penerimaan Bantuan Iuran Jumlah maskin 86286 60.069 60.069 24.467 41% 43.143 maskin 43.143 50%
(PBI) Daerah (Pajak Rokok) yang maskin
dibiayai/integrasi

Pelayanan Kesehatan Jumlah 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
Untuk Masyarakat Miskin ketersediaan
(BOP) PBI Daerah anggaran untuk
operasional

Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga 1040 orang 494 500 392 ASN 78% 494 tenaga non 494 48%
Tenaga Non ASN ASN yang dibiayai asn
kepesertaan JKN

Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas 27 pusk 26 pusk 27 pusk PKP 27 Pusk, 100% 27 pusk 27 pusk 100%
Primer standar visitasi 8 klinik

Jumlah Puskesmas 27 pusk 6 pusk 10 pusk re 0 0% 20 pusk 27 pusk 100%


dan Klinik perdana, 1 akreditasi
terakreditasi pusk
reakreditasi, 7
pos pam
lebaran dan
natal tahun
baru
Jumlah desa yang 304 desa 156 desa 304 desa 0 0% 304 desa 156 51%
terdata PISPK

Pembinaan Pelayanan Jumlah RS yang 12 rs 90 nakes 12 12 RS 12 RS 100% 12 RS 12 rs 100%


rujukan mendapatkan RS
pembinaan

Pembinaan Pelayanan Jumlah layanan 54 layanan 108 27 layanan 27 layanan/pusk 100% 27 81 150%
Tradisional tradisional yang orang/pusk layanan/pusk
dibina

37 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penyediaan sarana dan Penyediaan BOP 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 150%
prasarana UPT Labkesda Labkesda

Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang 2 paket 0 1 paket 0 0% 0 0 0%


(DAK) diadakan

Pembangunan/Renovasi Jumlah Pusk yang 0 0 10 pusk 10 pusk 100% 0 10 Pusk 0%


PUSKESMAS PONED (DAK) direnov

Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Pusk yang 0 0 10 Pusk 10 Pusk 100% 0 10 Pusk 0%
PONED (DAK) diberikan alkes
poned

Penunjang DAK Reguler Jumlah keg 24 keg 1 keg 12 keg 0,00 0% 0 1 keg 4%
Bidang Kesehatan KB ( penunjang Dak
Pelayanan Dasar) Reguler
Penunjang DAK Reguler Jumlah keg 0 0 12 keg 9 keg 75% 12 keg 21 keg 100%
Bidang Kesehatan dan KB penunjang Dak
(penurunan AKI AKB) Reguler Penurunan
AKI AKB

Perluasan Fungsi Polindes Jumlah perawat 211 perawat 0 211 perawat 208 perawat 99% 211 perawat 211 perawat 100%
menjadi Ponkesdes (BK ponkesdes
Prov)

Peningkatan Puskesmas Jumlah dokter di 4 dokter 0 2 orang 2 orang 100% 2 orang 4 orang 100%
Rawat Inap menjadi pusk r inap yang
Puskesmas Rawat Inap dibiayai
Standar (BK Prov)

Kunjungan Konseling (BK Jumlah Konseling 0 0 16881 rumah 11.655 kunjungan 69% 16.880 33761 100%
Prov) yg dilakukan

Pelayanan Kesehatan dalam Jumlah BMHP 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0%


Rangka Penanggulangan yang diadakan
Covid-19 (pajak Rokok)

38 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0
dalam Rangka diadakan
Penanggulangan Covid-19
(Pajak Rokok)

BOP Gugus Tugas Covid-19 Jumlah 0 0 10 bulan 10 bulan 100% 0 10 bulan 0


ketercukupan keg
BOP Gugus Tugas

Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 1 paket 0
dan Fasilitasi Penunjang diadakan
Puskesmas Dalam
Penanganan Covid-19 (DID)
II

Penunjang DID Jumlah 0 0 3 bulan 0 0% 0 0 0


ketersediaan
anggaran untuk
operasional DID

Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang 0 0 1 paket 1 paket 100% 0 0 0


dan Fasilitasi Penunjang diadakan
Puskesmas Dalam
Penanganan Covid-19 (DID)
III

39 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran
kinerja yang dicapai setelah dilaksanakan program dan kegiatan.
Pengukuran dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah
dilakukan.
Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan NSPK dan SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bisa dilihat pada
Tabel berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN (TC-30)
Realisasi Capaian Tahun
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Proyeksi
ke-
Targ Targ
Catatan
No Indikator et et Tahun
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
SPM IKK 2019
2020 2021 2022 2019 (thn 2020 (thn 2021 (thn 2022 (thn
(thn n-
(thn n-1) (thn n) (thn n+1) n-2) n-1) n) N+1)
2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 161 (27 155 (26 149 (25 114/100 102/100.0 37,4/100. 155 (26 114/100.0 Capaian
Angka Kematian
ibu) ibu) ibu) .000 KH 00 KH (19 000 KH ibu) 00 KH 2020
Ibu (AKI)
ibu) Sangat Baik
2 11,2 11,1 11 4,5/1.00 4,6/1.000 1,4/1.000 11,1 4.8/1.000 Capaian
Angka Kematian
0 kh KH (76 KH (23 KH 2020
Bayi (AKB)
bayi) bayi Sangat Baik
3 Persentase 0,25 0,23 0,20 - 0,14 (112 0,14 (112 0,23 (180 - Capaian
Balita Gizi (190 (180 (170 balita) balita) balita) 2020
Buruk balita) balita) balita) Sangat Baik
4 10 8 DESA 6 DESA - 219 219 8 DESA - Capaian
Persentase DESA KLB KLB desa(72%) desa(72%) KLB (2,6) Kurang
Kasus KLB KLB (2,6) (2,0) Baik
(3,3)
5 Persentase 45% (27 45% (27 Capaian
Fasilitas pusk, 10 pusk, 10 kurang
44% 68% 100% - 68% -
Kesehatan RS, 1 RS, 1
Terakreditasi klinik) klinik)
6 Pelayanan 18.394 18.394 18.478 18.562 16.565 16.490 16.574 16.658 Capaian
kesehatan ibu 2020 masih
hamil belum
sesuai
target
7 Pelayanan 17.558 17.558 17.638 17.718 16.723 16.545 16.625 16.705 Capaian
kesehatan ibu 2020 masih
bersalin belum
sesuai
target
8 Pelayanan 16.722 16.795 16.908 17.021 16.722 16.612 16.725 16.838 Capaian
kesehatan bayi 2020 masih
baru lahir belum
sesuai
target
9 Pelayanan 66.298 66.670 66.754 66.838 55.739 45.404 45.488 45.572 Capaian
kesehatan balita 2020 masih
belum
sesuai
target
10 Pelayanan 31.623 38.854 39.054 39.254 31.623 38.854 39.054 39.254 Sesuai
kesehatan pada target
usia pendidikan
dasar Kelas 1
dan Kelas 7

40 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
11 Pelayanan 737.82 741.974 745.974 749.974 306.450 106.061 110.061 114.061 Capaian
kesehatan pada 8 2020 masih
usia produktif ( belum
Usia 15-59 sesuai
tahun) target
12 Pelayanan 127.74 179.307 180.307 181.307 90.534 151.994 152.994 153.994 Capaian
kesehatan pada 3 2020 masih
usia lanjut belum
sesuai
target
13 Pelayanan 217.27 224.143 225.143 226.143 76.024 99.852 100.852 101.852 Capaian
kesehatan 3 2020 masih
penderita belum
hipertensi sesuai
target
14 Pelayanan 77.120 60.390 61.026 61.662 31.062 44.600 45.236 45.872 Capaian
kesehatan 2020 masih
penderita belum
Diabetes Melitus sesuai
target
15 Pelayanan 2.011 1.879 1.979 2.079 1.112 1.879 1.979 2.079 Sesuai
Kesehatan orang target
dengan
gangguan jiwa
berat
16 Pelayanan 1.887 2.513 2.726 2.939 1.517 1.043 1.256 1.469 Capaian
kesehatan orang 2020 masih
dengan TB belum
sesuai
target
17 Pelayanan 32.591 32.591 33.091 33.591 13.921 12.002 12.502 13.002 Capaian
kesehatan orang 2020 masih
dengan risiko belum
terinfeksi HIV sesuai
target

Dari 5 indikator kinerja utama yang ada, jika dibandingkan


dengan target 2020, capaian tahun 2020 terdapat 2 indikator yang
tidak mencapai target, yaitu :
1. Persentase Kasus KLB yang ditangani yaitu jumlah desa yang
mengalami kejadian luar biasa.
2. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi.
Berikut gambaran capaian masing-masing Indikator Kinerja
Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 :
1. Capaian Angka Kematian Ibu, bisa turun dari target yang telah
ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 155/100.000 KH atau 26 ibu
yang meninggal. Dengan realisasi capaian tahun 2020 adalah
102/100.000 KH dengan 19 kematian ibu. Namun jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 telah
terjadi kenaikan jumlah kematian ibu meskipun masih dibawah
target yang ditetapkan. Berikut gambaran realisasi kematian ibu
tahun 2018-2020 :

41 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
120

100

80
2018
60
2019
40 2020
20

0
Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu bisa dikendalikan dengan meningkatkan berbagai


upaya, antara lain :
a. Mempersiapkan kesehatan ibu di 1000 Hari Pertama
Kehidupan
b. Meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang reproduksi,
kampanye pemberian tablet Fe pada remaja putri,
c. Peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil dengan ANC
terpadu yang mewajibkan setiap Ibu hamil mengikuti
pemeriksaan secara menyeluruhan, mulai gigi, laboratorium
dan konsultasi gizi.
d. Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh kader kesehatan
yang ada di desa
e. Persalinan 4 (empat tangan)
f. Pelaksanaan audit maternal perinatal untuk mengetahui semua
penyebab kematian Ibu sehingga bisa dilakukan upaya
pencegahan pada kehamilan/persalinan yang lain.
g. Meningkatkan koordinasi dengan penolong persalinan (bidang,
dokter spesialis kandungan)
h. Meningkatkan program inovasi seperti memperbahyak kelas
Bapak.

2. Angka Kematian Bayi di tahun 2020 juga bisa diturunkan. Dari


target 11,1/1.000 KH (100 bayi) capaiannya adalah 4,6/1.000 KH
(76 bayi). Dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya
6,46/1.000 KH (108 bayi) dari target 11,2/1.000 KH dan 2018 dari
target 11,3/1.000 KH, capaian 8,6/1.000 KH (144 bayi). Untuk
upaya penurunan kematian bayi, tidak bisa dipisahkan dari upaya

42 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
penurunan kematian ibu melahirkan, karena merupakan satu
kesatuan. Selain penguatan ke dalam Dinas Kesehatan, perlu
dilakukan penguatan pada kelembagaan Satgas Penakib (Satuan
Tugas Penurunan Kematian Ibu dan Bayi), pengembangan Rumah
Tunggu Kelahiran yang dibiayai oleh dana Jampersal (DAK),
penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal dari
Puskesmas ke Rumah Sakit, penguatan keterlibatan masyarakat
pada program Kesehatan Ibu dan Anak melalui P4K (Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), serta meningkatkan
pelayanan bayi, mulai melaksanakan Kunjungan neonatus secara
lengkap,, peningkatan pemberian ASI Eksklusif, edukasi ke
masyarakat tentang Makanan Pendamping ASI, hingga imunisasi
dasar lengkap sampai bayi berusia 1 tahun. Dan berikut gambaran
angka kematian bayi tahun 2018-2020 :

10

6 2018

4 2019
2020
2

0
Angka Kematian Bayi

3. Persentase Balitas Gizi Buruk pada tahun 2020, realisasi capaian


adalah 0,14 % (112 balita), artinya lebih rendah dari target yang
ditetapkan tahun 2020 yaitu 0,23% (180 balita). Bila dibandingkan
dengan tahun 2018 dan 2019 juga telah mengalami penurunan
jumlah balita gizi buruk. Pada tahun 2018 capaian balita gizi
buruknya adalah 0,32% (224 balita) dan tahun 2019 adalah 0,29%
(197 balita). Realisasi jumlah balita gizi buruk tahun 2020 yang
berjumlah 112 balita turun dari tahun sebelumnya hal ini
dikarenakan :
a. Upaya penurunan telah dilaksanakan mulai dari
penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan.
b. Adanya kerjasama antara lintas program dan lintas sektor
mendukung upaya penurunan gizi buruk

43 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
c. Adanya upaya peningkatan kapasitas petugas gizi yang ada
di puskesmas
d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan
gizi keluarga dan gizi masyarakat

Berikut gambaran kondisi Balita Gizi Buruk dari Tahun 2018-


2020 :

250

200

150 2018
2019
100
2020
50

0
Gizi Buruk

4. Persentase Kasus KLB yang ditangani yaitu jumlah desa yang


mengalami kejadian luar biasa. Pada tahun 2020 ditargetkan 8
desa yang mengalami KLB, namun dikarenakan ada pandemik
Covid-19, dari 304 desa yang terdapat penderita Covid-19 ada 219
desa melebihi target 2020 yang harusnya hanya 8 desa. Hal ini
memang sulit bagi Dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk
mengendalikan penyebaran pandemi dengan tingkat penularan
yang tinggi dan diperlukan kerjsama dengan semua pihak, baik
pemerintahan mapun masyarakat.
Berikut gambaran Persentase Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa (KLB) tahun 2018-2020 :

250

200

150 2018
2019
100
2020
50

0
Juml Desa KLB

Yang dapat dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto


adalah mencegah agar tidak meluas pandemi Covid-19 ke desa

44 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
lainnya yang belum ada kasus covid-19. Upaya yang dilaksanakan
sejak bulan Maret 2020-Desember 2020 antara lain :
a. Sosialisasi tentang pandemi covid-19, bagaimana penularan
dan bagaimana upaya mencegah dan menanggulangi apabila
masyarakat ada yang tertular.
b. Menyiapkan logistik untuk penanganan covid-19, antara Alat
Pelindung Diri, desinfektan, hand sanitasi, bahan medis habis
pakai (reagen), dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam
penanganan covid-19.
c. Menyiapkan Rumah Sakit rujukan dan perawatan serta rumah
isolasi (puskesmas), yaitu Puskesmas Gondang,
Dawarblandong, Kupang, Jatirejo, Gayaman, dan Puri.

5. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi, pada tahun 2020


ditargetkan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi adalah
68% (10 RS, 27 Pusk, 20 Klinik), namun capaian kinerjanya hanya
45% (10 RS, 27 Puskesmas, dan 1 klinik). Hal ini dikarenakan
pada tahun 2020 ada pandemi covid-19, maka kegiatan akreditasi
baik re akreditasi RS, Puskesmas dan akreditasi klinik ditiadakan.
Sehingga untuk pencapaian realisasi persentase fasilitas kesehatan
terakreditasi tidak bisa mencapai sesuai target yang ditetapkan.
Berikut gambaran fasilitas kesehatan yang telah diakreditasi tahun
2018-2020

50

40

30 2018
2019
20
2020
10

0
% Faskes yang terakreditasi

Dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal yang ada, jika


dibandingkan dengan target 2020, capaian tahun 2020 terdapat 10
yang belum bisa mencapai target 100%. Sedangkan 2 indikator,
yaitu Pelayanan Kesehatan orang dengan ganggian jiwa berat,

45 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar. Meskipun tidak
mencapai 100%, capaian 10 Indikator SPM adalah pada angka 80%
yang masih kategori baik. Hal ini dikarenakan target adalah data
proyeksi yang harus disasar oleh program kesehatan. Sedangkan
untuk capaian adalah jumlah orang yang bisa diberikan pelayanan
kesehatan. Pencapaian realisasi tidak bisa mencapai 100%
dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Yang mana semua sumber
daya kesehatan diarahkan untuk penanganan dan pengendalian
Covid-19. Sehingga pelaksanaan program tidak terlaksanakan
dengan optimal.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD


Melihat kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020 dan untuk
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berikut
isu-isu strategis yang perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar
pelaksanaan kegiatan ke depan, yaitu tahun 2022 adalah:
1. Penurunan AKI dan AKB yang lambat
2. Prevalensi Stunting yang masih tinggi
3. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang
masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular
yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat, serta pandemi
covid-19
4. Masih ada desa yang belum ODF
5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam
jumlah maupun jenis Tenaga
6. Pemenuhan Peralatan Kesehatan yang terstandar yang
belum optimal
7. Pengembangan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan yang
masih belum optimal
Untuk mengimplementasikan isu-isu strategis tersebut Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto menekankan pada penyelenggaraan
tugas dan fungsinya sebagai berikut:
a. Pemerataan Pelayanan
Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan kemasyarakat
dan masyarakat kepelayanan kesehatan yang berkualitas dalam
kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan

46 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
yang berkeadilan. Hal ini terkait dengan usaha menurunkan
angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan
dilengkapinya sarana dan prasarana di Puskesmas serta
jaringannya seperti Ponkesdes dan Polindes maka dapat
meberikan peleyanan yang merata. Walapun di daerah yang jauh
dari kota atau di wilayah pegunungan. Dengan adanya perawat
Ponkesdes dengan anggaran sharing antara Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan
dapat memberikan dampak yang signifikan kepada penurunan
angka kematian ibu maupun angka kemayian bayi.
Tantangan dan hambatan yang ada adalah tenaga
kesehatan terutama perawat terkadang tidak mau di tempatkan
di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian, sehingga hal
yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitas kesehatan yang
lebih baik agar tenaga kesehatan mau bekerja dan melayani
masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan pelayanan
kesehatan.
Tahun 2022 fokus perencanaan pemerataan pelayanan
kesehatan tetap pada peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan, yaitu pembangunan dan rehabilitasi pustu
dan Puskesmas, diharapkan peningkatan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan dapat merata ke semua lapisan masyarakat.
Pembangunan ini bertahap sampai tahun selanjutnya
b. Kualitas Pelayanan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki 27 Puskesmas
yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada. Untuk peningkatan
kualitas pelayaanan sejak tahun 2021, 27 Puskesmas di
kabupaten Mojokerto telah berubah status pengelolaan
keuangannya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
Diharapkan dengan perubahan ini, puskesmas memiliki
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa
meningkatkan pelayanan kesehatan.
Kualitas Pelayanan kesehatan diharapkan juga bisa
ditingkatkan meskipun pada tahun 2020-2021 masih ada
pandemic Covid-19, dimana hal ini tidak menutup kemungkinan
di tahun 2022 pandemi covid-19 masih ada. Untuk itu, ditahun

47 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
2022 anggaran program kesehatan tetap mendapatkan perhatian
dalam kecukupan anggaran, dan penyediaan sarana prasarana
untuk penanganan covid-19 seperti kebutuhan testing, tracing,
penyediaan rumah isolasi di puskesmas. Selain kebutuhan
sarana dan prasarana, tetap mendapatkan prioritas adalah
penyediaan tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih kurang
jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada,
Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memasuki masa pensiun
tetapi belum ada penggantinya adalah salah satu penghambat
pelayanan kesehatan. Ketersediaan dokter umum dan dokter gigi
yang juga sangat terbatas di Puskesmas. Sehingga dilakukan
pemerataan dokter di tiap Puskesmas.
c. Pembiayaan Kesehatan
Tahun 2014 telah diberlakukan Undang – Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 101 Tahun 2012 tentang
Pemberi Bantuan Iuran (PBI) ditindak lanjuti dengan Perpres
Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang mana kepesertaannya antara lain dari peserta
Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda, jadi mulai tahun 2014
tidak ada lagi kartu Jamkesmas yang berlaku adalah kartu BPJS
Kesehatan.
Guna mendukung peraturan tersebut Kabupaten Mojokerto
menyediakan anggaran untuk mengintegrasikan kepesertaan
Jamkesda untuk beralih ke BPJS Kesehatan untuk pembiayaan
masyarakat miskin sebanyak 44 ribu orang. Selain itu, juga
disediakan anggaran untuk subsidi bagi peserta BPJS Kelas III
mandiri yang berjumlah 97.501 dan anggaran premi untuk
tenaga non ASN yang berjumlah 499 orang. Tidak hanya peran
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan universal total coverage,
namun dukungan Pemerintah Pusat juga masih dibutuhkan.
Salah satunya adalah penyediaan anggaran Jaminan
Persalinanan, yang diberikan pada semua ibu hamil yang belum
memiliki jaminan kesehatan. Sebagai upaya mendorong
penurunan AKI dan AKB.

48 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
d. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara adanya
Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dimana
masyarakat dilatih untuk dapat hidup sehat dan produktif. Yang
mana sejalan dengan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto yaitu Meningkatnya kualitas kesehatan. Bentuk UKBM
meliputi Polindes, Poskesdes, Poskestren, Saka Bakti Husada, Pos
UKK dan Posbindu.
Dengan adanya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan
tersebut harus dilakukan pembinaaan secara terus-menerus
untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar pelayanan
kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat. Dengan
adanya UKBM maka akan dapat meminimalisasi kejadian
penyakit yang menular maupun tidak menular. Karena
masyarakat ikut berperan dalam menjaga kesehatan baik di
lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Meskipun untuk
upaya ini masih ada tantangan pandemi covid-19 yang masih
berlangsung yang menghambat upaya pemberdayaan karena
tidak bisa dilaksanakan secara tatap muda atau ke desa, dan
hanya bisa dilaksanakan secara daring. Namun demikian di
tahun 2022 tetap disediakan dukungan anggaran untuk
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan status UKBM.
e. Sanitasi Lingkungan
Pada tahun 2022, yang menjadi focus program kesehatan di
sanitani lingkungan adalah masih adanya desa yang ODF.
Capaian tahun 2020 adalah 60%, dimana ini masih jauh dari
target Provinsi maupun Nasional yang diharapkan Kabupaten
Mojokerto sudah ODF di tahun 2019. Hal ini tidak lepas dari
dukungan pemerintah dengan penyediaan anggaran mendukung
penyediaan sarana prasarana sanitasi yang layak di masyarakat,
anggaran untuk pemicuan dan mendorong masyarakat
memanfaatkan fasilitas sanitasi dan juga keterlibatan masyarakat
juga memiliki peran yang besar. Untuk itu, masih diperlukan
penyuluhan tentang sanitasi yang layak, baik terkait jamban
maupun air minum. Selain dengan penyediaan dana untuk
pembangunan jamban untuk mendukung ODF, juga ditingkatkan

49 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
upaya pemicuan ke masyarakat, peningkatan jumlah sampel air
yang periksa, peningkatan pemantauan jasa boga di masyarakat,
depot air minum, hingga air kemasan.
f. Penurunan Stunting
Sanitasi yang layak, tidak hanya berpengaruh pada upaya
penurunan jumlah kasus penyakit menular, namun juga
memberikan dampak yang besar bagi upaya penurunan stunting.
Stunting tidak hanya bisa diturunkan dengan intervensi pada
1000 HPK, namun juga perlu adanya perbaikan sanitasi yang
layak. Untuk penurunan stunting mendapatkan prioritas
penganggaran karena pada tahun 2021-2023 Kabupaten
Mojokerto masih menjadi lokus stunting karena angka stunting
maish diatas 20%. Untuk itu, pada tahun 2022 tetap dianggarkan
dukungan untuk pemulihan balita gizi buruk, ibu hamil KEK,
sampai dengan upaya kesehatan kesehatan ibu dan balita.
Selain isu-isu yang ada, untuk penyusunan perencanaan
tahun 2022, juga memperhatian Program Prioritas Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi yang harus
ditindaklanjuti di tingkat daerah, antara lain :
1. Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu dan Bayi
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Pemenuhan ketersediaan obat dengan meningkatkan sisten tata
kelola obat berbasis digital dan memaksimalkan pemanfaatan alat
kesehatan dalam negeri
4. Peningkatan kewaspadaan terhadap wabah COVID-19 (penyakit
menular)

2.4 Review Terhadap RKPD


Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan
urusan Kesehatan adalah 1) Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 3)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman; 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan; Pagu anggaran indikatif tahun 2022 untuk urusan

50 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
kesehatan yang direncanakan dalam RKPD sebesar Rp.
220.793.042.000,- Sedangkan hasil analisis kebutuhan Dinas
Kesehatan membutuhkan dana sebesar Rp. 203.326.360.000,-
Hal ini bisa dilihat pada tabel 2.4

51 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
TABEL 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022


Kabupaten Mojokerto (T-C.31)

Dinas Kesehatan

Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan (Rp) Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Penting
Capaian Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Penunjang Nilai SAKIP PD Program Nilai SAKIP PD Sudah
Urusan Pemerintahan 121.992.046.000 Penunjang 121.807.046.000 sesuai
Daerah Kabupaten / Urusan
Kota Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /
Kota
Perencanaan, Persentase Persentase 5 dokumen Perencanaan, Persen Persentase 5 dokumen
Penganggaran dan Capaian Capaian Kinerja perencanaa 70.000.000 Penganggaran dan tase Capaian Kinerja perencanaa 50.000.000
Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat n dan Evaluasi Kinerja Capaia Perangkat Daerah n dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bernilai penganggara Perangkat Daerah n Bernilai Baik penganggar
Daerah Baik n, 5 Kinerja an, 5
Bernilai Baik dokumen Perang dokumen
evaluasi kat evaluasi
kinerja Daerah kinerja
Bernilai
Baik
Penyusunan Dokumen Dinas Jumlah 2 dokumen Penyusunan Dinas Jumlah Dokumen 2 dokumen
Perencanaan Perangkat Kesehatan Dokumen 10.000.000 Dokumen Kesehat Perencanaan yang 10.000.000
Daerah Perencanaan Perencanaan an disusun
yang disusun Perangkat Daerah
Koordinasi dan Dinas Jumlah 2 dokumen Koordinasi dan Dinas Jumlah Dokumen 2 dokumen
Penyusunan Dokumen Kesehatan Dokumen RKA 10.000.000 Penyusunan Kesehat RKA OPD yang 10.000.000
RKA - SKPD OPD yang Dokumen RKA - an Disusun
Disusun SKPD
Koordinasi dan Dinas Jumlah 1 dokumen Koordinasi dan Dinas Jumlah Dokumen 1 dokumen
Penyusunan Dokumen Kesehatan Dokumen RKA 10.000.000 Penyusunan Kesehat RKA Perubahan 10.000.000
Perubahan RKA - SKPD Perubahan OPD Dokumen an OPD yang
yang Disusun Perubahan RKA - Disusun
SKPD

52 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Koordinasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 1 dokumen Koordinasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 1 dokumen
Penyusunan DPA - SKPD Kesehatan Koordinasi 10.000.000 Penyusunan DPA - Kesehat Koordinasi -
Penyusunan SKPD an Penyusunan DPA
DPA
Koordinasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 4 kali Koordinasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 4 kali
Penyusunan Dokumen Kesehatan Koordinasi 10.000.000 Penyusunan Kesehat Koordinasi -
Perubahan DPA - SKPD Penyusunan Dokumen an Penyusunan DPA
DPA Perubahan DPA -
SKPD
Koordinasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 6 kali Koordinasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 6 kali
Penyusunan Laporan Kesehatan Koordinasi 10.000.000 Penyusunan Kesehat Koordinasi 10.000.000
Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian an Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Kinerja Kinerja dan Laporan Kinerja
SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Dinas Jumlah Kegiatan 2 kali Evaluasi Kinerja Dinas Jumlah Kegiatan 2 kali
Perangkat Daerah Kesehatan Koordinasi 10.000.000 Perangkat Daerah Kesehat Koordinasi 10.000.000
Penyusunan an Penyusunan
Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Administrasi Keuangan Dinas Persentase 12 lap Administrasi Persent Persentase 12 lap
Perangkat Daerah Kesehatan Realisasi 82.224.046.000 Keuangan ase Realisasi 82.224.046.000
Anggaran Perangkat Daerah Realisa Anggaran
Perangkat si Perangkat Daerah
Daerah Anggar
an
Perang
kat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Dinas Jumlah Waktu 12 bulan Penyediaan Gaji Dinas Jumlah Waktu 12 bulan
Tunjangan PNS Kesehatan Penyediaan Gaji 70.714.046.000 dan Tunjangan Kesehat Penyediaan Gaji 70.714.046.000
dan Tunjangan PNS an dan Tunjangan

Penyediaan Administrasi Dinas Jumlah Gaji 12 bulan, Penyediaan Dinas Jumlah Gaji 12 bulan,
Pelaksanaan Tugas ASN Kesehatan Tenaga K2, 12 bulan, 11.510.000.000 Administrasi Kesehat Tenaga K2, 12 bulan, 11.510.000.000
Jumlah 27 Pelaksanaan an Jumlah 27
Pembiayaan puskesmas Tugas ASN Pembiayaan BOP puskesmas
BOP Gratis, Gratis, Jumlah
Jumlah Puskesmas BLUD
Puskesmas yang Dibina
BLUD yang
Dibina
Administrasi Barang Milik Jumlah 12 keg Administrasi Dinas Jumlah Kegiatan 12 keg
Daerah pada Perangkat Dinas Kegiatan 20.000.000 Barang Milik Kesehat pengamanan BMD 20.000.000
Daerah Kesehatan pengamanan Daerah pada an
BMD Perangkat Daerah

53 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengamanan Barang Milik Dinas Jumlah Kegiatan 12 bulan Pengamanan Dinas Jumlah Kegiatan 12 bulan
Daerah SKPD Kesehatan Pengamanan 20.000.000 Barang Milik Kesehat Pengamanan 20.000.000
Barang Milik Daerah SKPD an Barang Milik
Daerah Daerah
Administrasi Kepegawaian Dinas IP ASN PD Administrasi Dinas IP ASN PD
Perangkat Daerah Keehatan 55.000.000 Kepegawaian Kesehat 40.000.000
Perangkat Daerah an
Monitoring, Evaluasi dan Dinas Jumlah Kegiatan 12 kegiatan Monitoring, Dinas Jumlah Kegiatan 12
Penilaian Kinerja Pegawai Kesehatan Monitoring 30.000.000 Evaluasi dan Kesehat Monitoring Kinerja kegiatan 15.000.000
Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja an Pegawai
Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Dinas Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Pendidikan dan Dinas Jumlah Kegiatan 1 kegiatan
berdasarkan Tugas dan Kesehatan Pendidikan dan 25.000.000 Pelatihan Kesehat Pendidikan dan 25.000.000
Fungsi Pelatihan berdasarkan an Pelatihan
Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Persentase Administrasi Persentase
Perangkat Daerah Penyediaan 548.000.000 Umum Perangkat Penyediaan 498.000.000
Administrasi Daerah Administrasi
Umum PD Umum PD sesuai
sesuai kebutuhan
kebutuhan
Penyediaan Komponen Dinas Jumlah 1 paket Penyediaan Dinas Jumlah 1 paket 5.000.000
Instalasi Listrik / Kesehatan Komponen 5.000.000 Komponen Kesehat Komponen
Penerangan Bangunan Instalasi Listrik Instalasi Listrik / an Instalasi Listrik
Kantor yang Dibeli Penerangan yang Dibeli
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Dinas Jumlah 1 paket Penyediaan Dinas Jumlah Peralatan 1 paket 25.000.000
Perlengkapan Kantor Kesehatan Peralatan Kantor 25.000.000 Peralatan dan Kesehat Kantor yang
yang Diadakan Perlengkapan an Diadakan
Kantor
Penyediaan Bahan Dinas Jumlah Makan 1 paket Penyediaan Bahan Dinas Jumlah Makan 1 paket 54.000.000
Logistik Kantor Kesehatan Minum Rapat 54.000.000 Logistik Kantor Kesehat Minum Rapat
yang Disediakan an yang Disediakan
Penyediaan Barang Dinas Jumlah Cetak 1 paket Penyediaan Dinas Jumlah Cetak dan 1 paket 38.000.000
Cetakan dan Penggandaan Kesehatan dan 38.000.000 Barang Cetakan Kesehat Penggandaan yang
Penggandaan dan Penggandaan an Diadakan
yang Diadakan
Penyediaan Bahan Bacaan Dinas Jumlah Buku 1 paket Penyediaan Bahan Dinas Jumlah Buku 1 paket 3.000.000
dan Peraturan Perundang- Kesehatan Perundang- 3.000.000 Bacaan dan Kesehat Perundang-
Undangan Undangan yang Peraturan an Undangan yang
Diadakan Perundang- Diadakan
Undangan

54 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penyediaan Bahan / Dinas Jumlah ATK 1 paket Penyediaan Bahan Dinas Jumlah ATK yang 1 paket 66.000.000
Material Kesehatan yang Diadakan 66.000.000 / Material Kesehat Diadakan
an
Fasilitasi Kunjungan Dinas Jumlah Makan 1 paket Fasilitasi Dinas Jumlah Makan 1 paket 7.000.000
Tamu Kesehatan Minum Tamu 7.000.000 Kunjungan Tamu Kesehat Minum Tamu yang
yang Diadakan an Diadakan
Penyelenggaraan Rapat Dinas Jumlah Kegiatan 1 paket Penyelenggaraan Dinas Jumlah Kegiatan 1 paket 200.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Kesehatan Rapat 200.000.000 Rapat Koordinasi Kesehat Rapat Koordinasi
SKPD Koordinasi dan dan Konsultasi an dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinas Jumlah 1 paket Penatausahaan Dinas Jumlah 1 paket 100.000.000
Dinamis pada SKPD Kesehatan Penatausahaan 150.000.000 Arsip Dinamis Kesehat Penatausahaan
Arsip pada SKPD an Arsip
Pengadaan Barang Milik Dinas Jumlah Mobil 1 unit Pengadaan Barang Dinas Jumlah mobil 1 unit
Daerah Penunjang Urusan Kesehatan operasional yang 500.000.000 Milik Daerah Kesehat operasional yang 400.000.000
Pemerintah Daerah diadakan Penunjang Urusan an diadakan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah 1 unit Pengadaan Dinas Jumlah 1 unit
Dinas Operasional atau Kesehatan Kendaraan 500.000.000 Kendaraan Dinas Kesehat Kendaraan 400.000.000
Lapangan Operasional Operasional atau an Operasional
Fogging Lapangan Fogging
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Persentase
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 275.000.000 Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 275.000.000
Pemerintahan Daerah Penunjang Pemerintahan Penunjang Urusan
Urusan Daerah Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Sesuai
Daerah Sesuai Kebutuhan
Kebutuhan
Penyediaan Jasa Dinas Jumlah Waktu 12 bulan Penyediaan Jasa Dinas Jumlah Waktu 12 bulan
Komunikasi, Sumber Daya Kesehatan Penyediaan Jasa 250.000.000 Komunikasi, Kesehat Penyediaan Jasa 250.000.000
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air an Komunikasi,
Sumber Daya dan Listrik Sumber Daya Air
Air dan Listrik dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dinas Jumlah 1 paket Penyediaan Jasa Dinas Jumlah 1 paket
dan Perlengkapan Kantor Kesehatan Penyediaan Jasa 25.000.000 Peralatan dan Kesehat Penyediaan Jasa 25.000.000
Peralatan dan Perlengkapan an Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan
Kantor Kantor
Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan Persentase Barang
Milik Daerah Penunjang Barang Milik 300.000.000 Barang Milik Milik Daerah 300.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Daerah Penunjang Dalam Kondisi
Daerah Kondisi Baik Urusan Baik
Pemerintahan

55 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Daerah

Penyediaan Jasa Dinas Jumlah 15 unit Penyediaan Jasa Dinas Jumlah 15 unit
Pemeliharaan, Biaya Kesehatan Kendaraan yang 100.000.000 Pemeliharaan, Kesehat Kendaraan yang 100.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara Biaya an Dipelihara
Perizinan Kendaraan Pemeliharaan,
Dinas Operasional atau Pajak dan
Lapangan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan / Dinas Jumlah Gedung 2 gedung Pemeliharaan / Dinas Jumlah Gedung 2 gedung
Rehabilitasi Gedung Kesehatan yang 200.000.000 Rehabilitasi Kesehat yang Direhabilitasi 200.000.000
Kantor dan Bangunan Direhabilitasi Gedung Kantor an
Lainnya dan Bangunan
Lainnya
Peningkatan Pelayanan Peningkatan
BLUD 38.000.000.000 Pelayanan BLUD 38.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Puskesmas Jumlah Waktu 12 bulan Pelayanan dan Puskes Jumlah Waktu 12 bulan
Pelayanan BLUD Penyediaan 38.000.000.000 Penunjang mas Penyediaan BLUD 38.000.000.000
BLUD Pelayanan BLUD
2 Program Pemenuhan Program
Upaya Kesehatan 96.350.996.000 Pemenuhan 77.069.314.000
Perorangan dan Upaya Upaya Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Penyediaan


Pelayanan Kesehatan 25.053.996.000 Fasilitas 16.892.701.000
untuk UKM dan UKP Pelayanan
Kewenangan Daerah Kesehatan untuk
Kabupaten / Kota UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah Kabupaten
/ Kota

56 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Rehabilitasi dan puskesmas Jumlah 6 Rehabilitasi dan puskes Jumlah 6 5.501.500.000
Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas yang puskesmas 8.901.500.000 Pemeliharaan mas Puskesmas yang puskesmas
dipelihara Puskesmas dipelihara

Rehabilitasi dan Pustu Jumlah Pustu 23 pustu Rehabilitasi dan Pustu Jumlah Pustu 23 pustu
Pemeliharaan Fasilitas yang Dibangun 3.450.000.000 Pemeliharaan yang Dibangun 2.550.000.000
Kesehatan Lainnya Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
Pengadaan Prasarana dan Kab Mojokerto Jumlah Dokter 2 dokter, Pengadaan Kab Jumlah Dokumen
Pendukung Fasilitas R. Inap Standar 13 4.275.000.000 Prasarana dan Mojoker UKL UPL yang 13 1.650.000.000
Pelayanan Kesehatan yang Dibiayai, dokumen, Pendukung to Diadakan, Jumlah dokumen,
Jumlah 3 unit, Fasilitas IPAL yang 3 unit,
Dokumen UKL 211 perawat Pelayanan Dibangun
UPL yang Kesehatan
Diadakan,
Jumlah IPAL
yang Dibangun,
Jumlah Perawat
Ponkesdes yang
Dibiayai
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Jumlah Alkes 1 paket Pengadaan Alat Puskes Jumlah Alkes 1 paket
/ Alat Penunjang Medik yang Diadakan 1.500.000.000 Kesehatan / Alat mas yang Diadakan 1.500.000.000
Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik
Kesehatan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Pengadaan dan Puskesmas Jumlah Alkes 1 paket Pengadaan dan Puskes Jumlah Alkes 1 paket
Pemeliharaan Alat yang Dikalibrasi 150.000.000 Pemeliharaan Alat mas yang Dikalibrasi 150.000.000
Kalibrasi Kalibrasi
Pengadaan Obat, Vaksin Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 12 kegiatan, Pengadaan Obat, Kab Jumlah Kegiatan 12
Distribusi Obat, 12 bulan, 6.177.496.000 Vaksin Mojoker Distribusi Obat, kegiatan, 5.241.201.000
Jumlah 1 paket, to Jumlah 12 bulan,
KeTersediaan 1 paket KeTersediaan 1 paket,
Penunjang DAK, Penunjang DAK, 1 paket
Jumlah Obat Jumlah Obat yang
yang Diadakan, Diadakan, Jumlah
Jumlah Obat Obat yang
yang Diadakan Diadakan (DAK)
(DAK)

57 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pemeliharaan Sarana Kab Mojokerto Jumlah IPAL 24 IPAL Pemeliharaan Kab Jumlah IPAL yang 24 IPAL
Fasilitas Pelayanan yang Dipelihara 600.000.000 Sarana Fasilitas Mojoker Dipelihara 300.000.000
Kesehatan Pelayanan to
Kesehatan
Penyediaan Layanan Penyediaan
Kesehatan untuk UKM 70.867.000.000 Layanan 59.746.613.000
dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan untuk
Daerah Kabupaten / Kota UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten
/ Kota
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Giat 4 kali, Pengelolaan Kab Jumlah Giat Audit 4 kali,
Kesehatan Ibu Hamil Audit Perinatal, 18.350 303.000.000 Pelayanan Mojoker Perinatal, Jumlah 18.350 303.000.000
Jumlah Ibu bumil, Kesehatan Ibu to Ibu Hamil yang bumil,
Hamil yang 6 kali, Hamil Mendapatkan 6 kali,
Mendapatkan 25 kali, Layanan 25 kali,
Layanan 40 kali Kesehatan, 40 kali
Kesehatan, Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan Monev, Jumlah
Monev, Jumlah Pelacakan Kasus,
Pelacakan Jumlah Supervisi
Kasus, Jumlah Fasilitatif
Supervisi
Fasilitatif
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Ibu 17.458 Pengelolaan Kab Jumlah Ibu Hamil 17.458
Kesehatan Ibu Bersalin Hamil yang bumil 5.000.000.000 Pelayanan Mojoker yang bumil 4.000.000.000
Mendapatkan Kesehatan Ibu to Mendapatkan
Jaminan Bersalin Jaminan
Persalinan Persalinan
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Bayi 16.802 bayi, Pengelolaan Kab Jumlah Bayi yang 16.802 200.000.000
Kesehatan Bayi Baru yang Mendapat 6 kali, 203.000.000 Pelayanan Mojoker Mendapat bayi,
Lahir Layanan 25 kali, Kesehatan Bayi to Layanan 6 kali,
Kesehatan, 40 kali, Baru Lahir Kesehatan, 25 kali,
Jumlah Kegiatan 3 kali Jumlah Kegiatan 40 kali,
Monev, Jumlah Monev, Jumlah 3 kali
Kegiatan Kegiatan
Pelacakan, Pelacakan,
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Supervisi, Supervisi, Jumlah
Jumlah Sosialisasi
Sosialisasi

58 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Balita 66.652 Pengelolaan Kab Jumlah Balita 66.652
Kesehatan Balita yang balita, 125.000.000 Pelayanan Mojoker yang balita, 125.000.000
Mendapatkan 30 kali, Kesehatan Balita to Mendapatkan 30 kali,
Layanan 3 kali, Layanan 3 kali,
Kesehatan, 3 kali, Kesehatan, 3 kali,
Jumlah Kegiatan 2 kali Jumlah Kegiatan 2 kali
Monev, Jumlah Monev, Jumlah
Kegiatan Kegiatan
Sosialisasi ke Sosialisasi ke
Nakes, Jumlah Nakes, Jumlah
Sosialisasi Sosialisasi
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Bidan Kapasitas Bidan
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Anak 33.357 Pengelolaan Kab Jumlah Anak 33.357
Kesehatan pada Usia Sekolah Kelas 1 anak, 300.000.000 Pelayanan Mojoker Sekolah Kelas 1 anak, 300.000.000
Pendidikan Dasar dan 7, Jumlah 108 siswa Kesehatan pada to dan 7, Jumlah 108 siswa
Siswa yang Usia Pendidikan Siswa yang
Mengikuti Dasar Mengikuti
Workshop Workshop
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 12 kegiatan Pengelolaan Kab Jumlah Kegiatan 12
Kesehatan pada Usia Pelayanan Usia 50.000.000 Pelayanan Mojoker Pelayanan Usia kegiatan 50.000.000
Produktif Produktif Kesehatan pada to Produktif
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Lansia 110.733 Pengelolaan Kab Jumlah Lansia 110.733
Kesehatan pada Usia yang lansia 350.000.000 Pelayanan Mojoker yang lansia 300.000.000
Lanjut Mendapatkan Kesehatan pada to Mendapatkan
Layanan Usia Lanjut Layanan
Kesehatan Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 224.143 Pengelolaan Kab Jumlah Penderita 224.143
Kesehatan Penderita Penderita orang 150.000.000 Pelayanan Mojoker Hipertensi yang orang 150.000.000
Hipertensi Hipertensi yang Kesehatan to Mendapatkan
Mendapatkan Penderita Layanan
Layanan Hipertensi Kesehatan
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 77.756 Pengelolaan Kab Jumlah Penderita 77.756
Kesehatan Penderita Penderita DM orang 150.000.000 Pelayanan Mojoker DM yang orang 150.000.000
Diabetes Melitus yang Kesehatan to Mendapatkan
Mendapatkan Penderita Diabetes Layanan
Layanan Melitus Kesehatan
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 2.111 orang Pengelolaan Kab Jumlah Penderita 2.111
Kesehatan Orang dengan Penderita ODGJ 150.000.000 Pelayanan Mojoker ODGJ yang orang 150.000.000
Gangguan Jiwa Berat yang Mendapat- Kesehatan Orang to Mendapatkan
kan Layanan dengan Gangguan Layanan
Kesehatan Jiwa Berat Kesehatan

59 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 10.185 Pengelolaan Kab Jumlah 10.185
Kesehatan Orang Terduga Pemeriksaan orang 300.000.000 Pelayanan Mojoker Pemeriksaan orang 300.000.000
Tuberkulosis Suspek TB Kesehatan Orang to Suspek TB
Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 12 bulan, Pengelolaan Kab Jumlah 12 bulan,
Kesehatan Orang dengan KeTersediaan 33.664 650.000.000 Pelayanan Mojoker KeTersediaan 33.664 650.000.000
Risiko Terinfeksi HIV Operasional orang Kesehatan Orang to Operasional KPA, orang
KPA, Jumlah dengan Risiko Jumlah
Pemeriksaan Terinfeksi HIV Pemeriksaan
Suspek HIV Suspek HIV
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Balita 100 balita, Pengelolaan Kab Jumlah Balita Gizi 100 balita, 2.000.000.000
Kesehatan Gizi Gizi Buruk yang 304 kader, 2.200.000.000 Pelayanan Mojoker Buruk yang 304 kader,
Masyarakat Ditangani, 12 kali, Kesehatan Gizi to Ditangani, Jumlah 12 kali,
Jumlah Kader 1.000 unit, Masyarakat Kader yang 1.000 unit,
yang Mengikuti 1 paket Mengikuti 1 paket
Pelatihan Pelatihan
Emodemo dan Emodemo dan
PMBA, Jumlah PMBA, Jumlah
Kegiatan Kegiatan Evaluasi
Evaluasi Perencanaan Gizi,
Perencanaan Pengadaan Alat
Gizi, Pengadaan Ukur Panjang
Alat Ukur Badan, Pengadaan
Panjang Badan, Susu Balita Gizi
Pengadaan Susu Kurang dan Ibu
Balita Gizi Hamil
Kurang dan Ibu
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Guru 30 guru, Pengelolaan Kab Jumlah Guru OR 30 guru,
Kesehatan Kerja dan OR dan UKS 23 pos 90.000.000 Pelayanan Mojoker dan UKS yang 23 pos 65.000.000
Olahraga yang Dibina, Kesehatan Kerja to Dibina, Jumlah
Jumlah Pos UKK dan Olahraga Pos UKK yang
yang Dibina Dibina
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Capaian Rumah 72%, Pengelolaan Kab Capaian Rumah 72%, 900.000.000
Kesehatan Lingkungan Sehat, Jumlah 90 depot, 925.000.000 Pelayanan Mojoker Sehat, Jumlah 90 depot,
Depot Air 30 unit, Kesehatan to Depot Air Minum 30 unit,
Minum yang 1 kegiatan, Lingkungan yang Diperiksa, 1 kegiatan,
Diperiksa, 70 sampel, Jumlah Jamban 70 sampel,
Jumlah Jamban 1 pos yang Dibangun, 1 pos
yang Dibangun, Jumlah Kegiatan
Jumlah Kegiatan Studi Ehra,
Studi Ehra, Jumlah Sampel
Jumlah Sampel Air yang
Air yang Diperiksa, Jumlah

60 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Diperiksa, Pembentukan Pos
Jumlah UKK
Pembentukan
Pos UKK
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Cetak 7.200 m, Pengelolaan Kab Jumlah Cetak 7.200 m,
Promosi Kesehatan Baliho, Jumlah 5.000 lbr, 700.000.000 Pelayanan Mojoker Baliho, Jumlah 5.000 lbr, 600.000.000
Cetak Poster, 56 Promosi to Cetak Poster, 56
Jumlah kelompok, Kesehatan Jumlah Kelompok kelompok,
Kelompok yang 1 paket, yang Diberikan 1 paket,
Diberikan 5.000 lbr, Penyuluhan, 5.000 lbr,
Penyuluhan, 12 kali, Jumlah 12 kali,
Jumlah 36 kali KerJasama 36 kali
KerJasama dengan TV,
dengan TV, Jumlah Leaflet
Jumlah Leaflet yang Diadakan,
yang Diadakan, Jumlah Media
Jumlah Media Cetak, Jumlah
Cetak, Jumlah Siaran Radio
Siaran Radio
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 27 Pengelolaan Kab Jumlah 27
Kesehatan Tradisional, Puskesmas yang puskesmas, 100.000.000 Pelayanan Mojoker Puskesmas yang puskesmas 75.000.000
Akupuntur, Asuhan Dibina, Jumlah 27 orang, Kesehatan to Dibina, Jumlah ,
Mandiri, dan Tradisional Sosialisasi SPTP, 27 orang Tradisional, Sosialisasi SPTP, 27 orang,
Lainnya Pembinaan Akupuntur, Pembinaan Kader 27 orang
Kader Asman Asuhan Mandiri, Asman Toga
Toga dan Tradisional
Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 240 kali, Pengelolaan Kab Jumlah Kegiatan 240 kali,
Kesehatan Surveilens, 1 kali 700.000.000 Surveilans Mojoker Surveilens, 1 kali 650.000.000
Jumlah Kegiatan Kesehatan to Jumlah Kegiatan
Pemeriksaan Pemeriksaan Haji
Haji
Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 27 Pengelolaan Kab Jumlah Kegiatan 27
Kesehatan Orang dengan Supervisi Pojok puskesmas, 50.000.000 Pelayanan Mojoker Supervisi Pojok puskesmas 50.000.000
Masalah Kesehatan Jiwa Konseling 54 orang, Kesehatan Orang to Konseling ,
(ODMK) Puskesmas, 54 orang dengan Masalah Puskesmas, 54 orang,
Jumlah Tenaga Kesehatan Jiwa Jumlah Tenaga 54 orang
Kesehatan yang (ODMK) Kesehatan yang
Mendapatkan Mendapatkan
Pelatihan Pelatihan
Konseling, Konseling, Jumlah
Jumlah Tenaga Tenaga yang
yang Mendapatkan
Mendapatkan Pelatihan

61 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pelatihan Screening
Screening

Pengelolaan Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Pondok 10 pondok, Pengelolaan Kab Jumlah Pondok 10 pondok,
Kesehatan Jiwa dan yang 54 sekolah 50.000.000 Pelayanan Mojoker yang 54 sekolah 50.000.000
NAPZA Mendapatkan Kesehatan Jiwa to Mendapatkan
Sosialisasi dan NAPZA Sosialisasi NAPZA,
NAPZA, Jumlah Jumlah Sosialisasi
Sosialisasi NAPZA di Sekolah
NAPZA di
Sekolah
Pelayanan Kesehatan Kab Mojokerto Jumlah Fogging 250 fokus Pelayanan Kab Jumlah Fogging 250 fokus
Penyakit Menular dan Fokus DBD 400.000.000 Kesehatan Mojoker Fokus DBD 400.000.000
Tidak Menular Penyakit Menular to
dan Tidak
Menular
Pengelolaan Jaminan Kab Mojokerto Jumlah PBID 44.000 Pengelolaan Kab Jumlah PBID 44.000
Kesehatan Masyarakat orang 25.000.000.000 Jaminan Mojoker orang 19.000.000.000
Kesehatan to
Masyarakat
Pengambilan dan Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 240 kali Pengambilan dan Kab Jumlah Kegiatan 240 kali
Pengiriman Spesimen Pengiriman 120.000.000 Pengiriman Mojoker Pengiriman 120.000.000
Penyakit Potensial KLB ke Sampel Spesimen Penyakit to Sampel
Laboratorium Rujukan / Potensial KLB ke
Nasional Laboratorium
Rujukan /
Nasional
Penyelenggaraan Kab Mojokerto Jumlah Tatanan 5 tatanan Penyelenggaraan Kab Jumlah Tatanan 5 tatanan
Kabupaten / Kota Sehat yang Harus 290.000.000 Kabupaten / Kota Mojoker yang Harus 290.000.000
Diikuti Sehat to Diikuti
Operasional Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah 12 bulan, Operasional Kab Jumlah 12 bulan,
Puskesmas KeTersediaan 56.000 24.433.000.000 Pelayanan Mojoker KeTersediaan 56.000 22.758.613.000
Anggaran pasien Puskesmas to Anggaran pasien
Pendukung Pendukung
Program di Program di
Puskesmas, Puskesmas,
Jumlah Pasien Jumlah Pasien
yang yang
Mendapatkan Mendapatkan
Makan Minum Makan Minum
Pasien Pasien

62 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Operasional Pelayanan Kab Mojokerto Jumlah Biaya 12 bulan, Operasional Kab Jumlah Biaya 12 bulan,
Fasilitas Kesehatan Operasional 12 bulan, 4.000.000.000 Pelayanan Mojoker Operasional 12 bulan, 2.350.000.000
Lainnya Labkesda, 1 paket Fasilitas to Labkesda, Jumlah 1 paket
Jumlah Kesehatan KeTersediaan
KeTersediaan Lainnya Operasional PMI,
Operasional PMI, Jumlah Peralatan
Jumlah Labkesda yang
Peralatan Dikalibrasi
Labkesda yang
Dikalibrasi
Pelaksanaan Akreditasi Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 2 kegiatan, Pelaksanaan Kab Jumlah Kegiatan 2 kegiatan,
Fasilitas Kesehatan di PAM Lebaran, 12 kegiatan, 1.778.000.000 Akreditasi Mojoker PAM Lebaran, 12 1.660.000.000
Kabupaten / Kota Natal dan Tahun 27 Fasilitas to Natal dan Tahun kegiatan,
Baru, Jumlah puskesmas, Kesehatan di Baru, Jumlah 27
Kegiatan PIS PK, 6 Kabupaten / Kota Kegiatan PIS PK, puskesmas
Jumlah Kegiatan puskesmas Jumlah Kegiatan ,
PKP, Jumlah PKP, Jumlah 6
Puskesmas yang Puskesmas yang puskesmas
Reakreditasi Reakreditasi
Investigasi Awal Kejadian Kab Mojokerto Jumlah IDL 16.066 bayi Investigasi Awal Kab Jumlah IDL 16.066
Tidak Diharapkan 700.000.000 Kejadian Tidak Mojoker bayi 700.000.000
(Kejadian Ikutan Pasca Diharapkan to
Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan
Obat Massal) Pasca Imunisasi
dan Pemberian
Obat Massal)
Pelaksanaan Kab Mojokerto Casefinding 100 kali, Pelaksanaan Kab Casefinding Kasus 100 kali,
Kewaspadaan Dini dan Kasus Penyakit 250 kali, 700.000.000 Kewaspadaan Dini Mojoker Penyakit di Sekitar 250 kali, 500.000.000
Respon Wabah di Sekitar Lokasi 24 kali dan Respon to Lokasi Wabah, 24 kali
Wabah, Kegiatan Wabah Kegiatan
Pelacakan Pelacakan Kasus,
Kasus, Surveilens
Surveilens Terpadu
Terpadu
Penyediaan dan Kab Mojokerto Jumlah Sarana 1 paket Penyediaan dan Kab Jumlah Sarana 1 paket
Pengelolaan Sistem SPGDT yang 900.000.000 Pengelolaan Mojoker SPGDT yang 900.000.000
Penanganan Gawat Diadakan Sistem to Diadakan
Darurat Terpadu (SPGDT) Penanganan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan
Informasi Kesehatan 180.000.000 Sistem Informasi 180.000.000
secara Terintegrasi Kesehatan secara
Terintegrasi

63 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengelolaan Data dan Dinas Jumlah Data 5 data Pengelolaan Data Dinas Jumlah Data dan 5 data
Informasi Kesehatan Kesehatan dan Informasi 105.000.000 dan Informasi Kesehat Informasi yang 105.000.000
yang Dikelola Kesehatan an Dikelola
Pengelolaan Sistem Dinas Jumlah Sistem 4 aplikasi Pengelolaan Dinas Jumlah Sistem 4 aplikasi
Informasi Kesehatan Kesehatan, Informasi yang 75.000.000 Sistem Informasi Kesehat Informasi yang 75.000.000
Puskesmas Dikelola Kesehatan an, Dikelola
Puskes
mas
Penerbitan Izin Rumah Penerbitan Izin
Sakit Kelas C dan D dan 250.000.000 Rumah Sakit 250.000.000
Fasilitas Pelayanan Kelas C dan D dan
Kesehatan Tingkat Daerah Fasilitas
Kabupaten / Kota Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten
/ Kota
Pengendalian dan Kab Mojokerto Jumlah Izin 11 RS Pengendalian dan Kab Jumlah Izin 11 RS
Pengawasan serta Tindak Operasional 50.000.000 Pengawasan serta Mojoker Operasional 50.000.000
Lanjut Pengawasan Rumah Sakit Tindak Lanjut to Rumah Sakit yang
Perizinan Rumah Sakit yang Diurus Pengawasan Diurus
Kelas C, D dan Fasilitas Perizinan Rumah
Pelayanan Kesehatan Sakit Kelas C, D
Lainnya dan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Lainnya
Peningkatan Tata Kelola Kab Mojokerto Jumlah 11 RS Peningkatan Tata Kab Jumlah 11 RS
Rumah Sakit dan Fasilitas Pembinaan Tata 50.000.000 Kelola Rumah Mojoker Pembinaan Tata 50.000.000
Pelayanan Kesehatan Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas to Kelola Rumah
Tingkat Daerah Sakit Pelayanan Sakit
Kabupaten / Kota Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten
/ Kota
Peningkatan Mutu Kab Mojokerto Jumlah 11 RS Peningkatan Mutu Kab Jumlah 11 RS
Pelayanan Fasilitas Pembinaan 100.000.000 Pelayanan Mojoker Pembinaan Mutu 100.000.000
Kesehatan Mutu Rumah Fasilitas to Rumah Sakit
Sakit Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Kab Mojokerto Jumlah 11 RS Penyiapan Kab Jumlah Dokumen 11 RS
Pelaksanaan Pelayanan Dokumen 50.000.000 Perumusan dan Mojoker Perumusan 50.000.000
Kesehatan Rujukan Perumusan Pelaksanaan to Rumah Sakit
Rumah Sakit Pelayanan
Kesehatan
Rujukan

64 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
3 Program Peningkatan Program
Kapasitas Sumber Daya 1.050.000.000 Peningkatan 3.050.000.000
Manusia Kesehatan Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
Pemberian Izin Praktik Pemberian Izin
Tenaga Kesehatan di 150.000.000 Praktik Tenaga 150.000.000
Wilayah Kabupaten / Kota Kesehatan di
Wilayah
Kabupaten / Kota
Pembinaan dan Kab Mojokerto Jumlah Tenaga 1.150 nakes Pembinaan dan Kab Jumlah Tenaga 1.150
Pengawasan Tenaga Kesehatan yang 150.000.000 Pengawasan Mojoker Kesehatan yang nakes 150.000.000
Kesehatan serta Tindak Diberikan Izin Tenaga Kesehatan to Diberikan Izin
Lanjut Perizinan Praktik serta Tindak
Tenaga Kesehatan Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga
Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Perencanaan
dan Pendayagunaan 900.000.000 Kebutuhan dan 2.900.000.000
Sumberdaya Manusia Pendayagunaan
Kesehatan untuk UKP dan Sumberdaya
UKM di Wilayah Manusia
Kabupaten / Kota Kesehatan untuk
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten / Kota
Pemenuhan Kebutuhan Kab Mojokerto Jumlah Tenaga 55 nakes Pemenuhan Kab Jumlah Tenaga
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 900.000.000 Kebutuhan Mojoker Kesehatan yang 55 nakes, 2 2.900.000.000
Kesehatan sesuai Standar Direkrut Sumber Daya to Direkrut dokter, 211
Manusia perawat
Kesehatan sesuai ponkesdes
Standar
4 Program Sediaan Program Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan 550.000.000 Farmasi, Alat 550.000.000
dan Makanan Minuman Kesehatan dan
Makanan
Minuman

65 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pemberian Izin Apotek, Pemberian Izin
Toko Obat, Toko Alat 130.000.000 Apotek, Toko 130.000.000
Kesehatan dan Optikal, Obat, Toko Alat
Usaha Mikro Obat Kesehatan dan
Tradisional (UMOT) Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Pengendalian dan Kab Mojokerto Jumlah Apotik, 20 toko Pengendalian dan Kab Jumlah Apotik, 20 toko
Pengawasan serta Tindak Toko Obat, Toko 50.000.000 Pengawasan serta Mojoker Toko Obat, Toko 50.000.000
Lanjut Pengawasan Alkes yang Tindak Lanjut to Alkes yang
Perizinan Apotek, Toko Diawasi Pengawasan Diawasi
Obat, Toko Alat Perizinan Apotek,
Kesehatan, dan Optikal, Toko Obat, Toko
Usaha Mikro Obat Alat Kesehatan,
Tradisional (UMOT) dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Penyediaan dan Kab Mojokerto Jumlah Data 20 apotik Penyediaan dan Kab Jumlah Data 20 apotik
Pengelolaan Data Perizinan yang 40.000.000 Pengelolaan Data Mojoker Perizinan yang 40.000.000
Perizinan dan Tindak Disediakan Perizinan dan to Disediakan
Lanjut Pengawasan Izin Tindak Lanjut
Apotek, Toko Obat, Toko Pengawasan Izin
Alat Kesehatan, dan Apotek, Toko
Optikal, Usaha Mikro Obat Obat, Toko Alat
Tradisional (UMOT) Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Kab Mojokerto Jumlah 20 apotik Fasilitasi Kab Jumlah 20 apotik
Komitmen Izin Apotek, Pembinaan dan 40.000.000 Pemenuhan Mojoker Pembinaan dan 40.000.000
Toko Obat, Toko Alat Fasilitasi Apotik Komitmen Izin to Fasilitasi Apotik
Kesehatan, dan Optikal, Apotek, Toko
Usaha Mikro Obat Obat, Toko Alat
Tradisional (UMOT) Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)

66 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pemberian Sertifikat Pemberian
Produksi untuk Sarana 55.000.000 Sertifikat Produksi 55.000.000
Produksi Alat Kesehatan untuk Sarana
Kelas 1 tertentu dan Produksi Alat
Perbekalan Kesehatan Kesehatan Kelas 1
Rumah Tangga Kelas 1 tertentu dan
Tertentu Perusahaan Perbekalan
Rumah Tangga Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan Kab Mojokerto Jumlah 10 PKRT Pengendalian dan Kab Jumlah 10 PKRT
Pengawasan serta Tindak Pengendalian 55.000.000 Pengawasan serta Mojoker Pengendalian dan 55.000.000
Lanjut Pengawasan dan Pengawasan Tindak Lanjut to Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Pengawasan
Kesehatan Kelas 1 Sertifikat Produksi
Tertentu dan PKRT Kelas Alat Kesehatan
1 Tertentu Perusahaan Kelas 1 Tertentu
Rumah Tangga dan PKRT Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Penerbitan


Produksi Pangan Industri 175.000.000 Sertifikat Produksi 175.000.000
Rumah Tangga dan Nomor Pangan Industri
P-IRT sebagai Izin Rumah Tangga
Produksi, untuk Produk dan Nomor P-IRT
Makanan Minuman sebagai Izin
Tertentu yang dapat Produksi, untuk
Diproduksi oleh Industri Produk Makanan
Rumah Tangga Minuman Tertentu
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

67 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengendalian dan Kab Mojokerto Jumlah 150 Pengendalian dan Kab Jumlah Sertifikat 150
Pengawasan serta Tindak Sertifikat yang sertifikat 175.000.000 Pengawasan serta Mojoker yang Dikeluarkan sertifikat 175.000.000
Lanjut Pengawasan Dikeluarkan Tindak Lanjut to
Sertifikat Produksi Pangan Pengawasan
Industri Rumah Tangga Sertifikat Produksi
dan Nomor P-IRT sebagai Pangan Industri
Izin Produksi, untuk Rumah Tangga
Produk Makanan dan Nomor P-IRT
Minuman Tertentu yang sebagai Izin
dapat Diproduksi oleh Produksi, untuk
Industri Rumah Tangga Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Penerbitan


Higiene Sanitasi Tempat 60.000.000 Sertifikat Laik 60.000.000
Pengelolaan Makanan Higiene Sanitasi
(TPM) antara lain Jasa Tempat
Boga, Rumah Makan / Pengelolaan
Restoran dan Depot Air Makanan (TPM)
Minum (DAM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan / Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
Pengendalian dan Jumlah Jasa 70 jasa boga Pengendalian dan Jumlah Jasa Boga 70 jasa
Pengawasan serta Tindak Boga yang 60.000.000 Pengawasan serta yang Diawasi boga 60.000.000
Lanjut Pengawasan Diawasi Tindak Lanjut
Penerbitan Sertifikat Laik Pengawasan
Higiene Sanitasi Tempat Penerbitan
Pengelolaan Makanan Sertifikat Laik
(TPM) antara lain Jasa Higiene Sanitasi
Boga, Rumah Makan / Tempat
Restoran dan Depot Air Pengelolaan
Minum (DAM) Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan / Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)

68 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Penerbitan Stiker Penerbitan Stiker
Pembinaan pada Makanan 50.000.000 Pembinaan pada 50.000.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan

Pengendalian dan Kab Mojokerto Jumlah Sekolah 20 sekolah Pengendalian dan Kab Jumlah Sekolah 20 sekolah
Pengawasan serta Tindak yang Diawasi 50.000.000 Pengawasan serta Mojoker yang Diawasi 50.000.000
Lanjut Penerbitan Stiker Tindak Lanjut to
Pembinaan pada Makanan Penerbitan Stiker
Jajanan dan Sentra Pembinaan pada
Makanan Jajanan Makanan Jajanan
dan Sentra
Makanan Jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Pemeriksaan dan


Lanjut Hasil Pemeriksaan 80.000.000 Tindak Lanjut 80.000.000
Post Market pada Produksi Hasil Pemeriksaan
dan Produk Makanan Post Market pada
Minuman Industri Rumah Produksi dan
Tangga Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market Kab Mojokerto Jumlah 120 post Pemeriksaan Post Kab Jumlah 120 post
pada Produk Makanan Pemeriksaan market 40.000.000 Market pada Mojoker Pemeriksaan Post market 40.000.000
Minuman Industri Rumah Post Market Produk Makanan to Market
Tangga yang Beredar dan Minuman Industri
Pengawasan serta Tindak Rumah Tangga
Lanjut Pengawasan yang Beredar dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Penyediaan dan Kab Mojokerto Jumlah 120 izin Penyediaan dan Kab Jumlah 120 izin
Pengelolaan Data Tindak Pemeriksaan 40.000.000 Pengelolaan Data Mojoker Pemeriksaan 40.000.000
Lanjut Pengawasan Industri Rumah Tindak Lanjut to Industri Rumah
Perizinan Industri Rumah Tangga Pengawasan Tangga
Tangga Perizinan Industri
Rumah Tangga
5 Program Pemberdayaan Program
Masyarakat Bidang 850.000.000 Pemberdayaan 850.000.000
Kesehatan Masyarakat
Bidang
Kesehatan

69 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Advokasi, Pemberdayaan, Advokasi,
Kemitraan, Peningkatan 250.000.000 Pemberdayaan, 250.000.000
Peran serta Masyarakat Kemitraan,
dan Lintas Sektor Tingkat Peningkatan Peran
Daerah Kabupaten / Kota serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota

Peningkatan Upaya Kab Mojokerto Jumlah Kegiatan 1 kegiatan, Peningkatan Kab Jumlah Kegiatan 1 kegiatan,
Promosi Kesehatan, Gebyar dalam 2 kegiatan 250.000.000 Upaya Promosi Mojoker Gebyar dalam 2 kegiatan 250.000.000
Advokasi, Kemitraan dan Rangka Kesehatan, to Rangka
Pemberdayaan Peringatan Hari Advokasi, Peringatan Hari
Masyarakat Kesehatan Kemitraan dan Kesehatan
Nasional, Pemberdayaan Nasional, Jumlah
Jumlah Kegiatan Masyarakat Kegiatan Gebyar
Gebyar Germas Germas dan
dan Masalah Masalah
Kesehatan Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam Pelaksanaan
rangka Promotif Preventif 200.000.000 Sehat dalam 200.000.000
Tingkat Daerah rangka Promotif
Kabupaten / Kota Preventif Tingkat
Daerah Kabupaten
/ Kota
Penyelenggaraan Promosi Kab Mojokerto Jumlah Desa 5 desa, Penyelenggaraan Kab Jumlah Desa yang 5 desa,
Kesehatan dan Gerakan yang Diberikan 270 kader, 200.000.000 Promosi Mojoker Diberikan Promosi 270 kader, 200.000.000
Hidup Bersih dan Sehat Promosi PBHS, 5 ponkes, Kesehatan dan to PBHS, Jumlah 5 ponkes,
Jumlah Kader 18 Gerakan Hidup Kader SBH yang 18
SBH yang posyandu, Bersih dan Sehat Diberikan Promosi posyandu,
Diberikan 5 sekolah PBHS, Jumlah 5 sekolah
Promosi PBHS, Pondok Pesantren
Jumlah Pondok yang Dilakukan ke
Pesantren yang Promosi PBHS,
Dilakukan ke Jumlah Posyandu
Promosi PBHS, yang Diberikan
Jumlah Promosi PBHS,
Posyandu yang Jumlah Sekolah
Diberikan yang Dilakukan
Promosi PBHS, Kegiatan Promosi
Jumlah Sekolah PHBS
yang Dilakukan
Kegiatan
Promosi PHBS

70 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Pengembangan dan Pengembangan
Pelaksanaan Upaya 400.000.000 dan Pelaksanaan 400.000.000
Kesehatan Bersumber Upaya Kesehatan
Daya Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya
Tingkat Daerah Masyarakat
Kabupaten / Kota (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten
/ Kota
Bimbingan Teknis dan Kab Jumlah Desa 6 desa, Bimbingan Teknis Kab Jumlah Desa 6 desa,
Supervisi Pengembangan Mojokerto, 18 Siaga yang Naik 6 posyandu, 400.000.000 dan Supervisi Mojoker Siaga yang Naik 6 400.000.000
dan Pelaksanaan Upaya UKM Stratanya, 27 Pengembangan to, 18 Stratanya, Jumlah posyandu,
Kesehatan Bersumber Jumlah puskesmas dan Pelaksanaan UKM Posyandu yang 27
Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu yang Upaya Kesehatan Naik Stratanya, puskesmas
Naik Stratanya, Bersumber Daya Jumlah
Jumlah Masyarakat Puskesmas yang
Puskesmas yang (UKBM) Diberikan
Diberikan Bimbingan
Bimbingan Pengembangan
Pengembangan UKBM
UKBM

JUMLAH 220.793.042.000 203.326.360.000

71 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat
atau biasa disebut melalui bottom up dilakukan bersamaan dengan
jadual musrenbang di Kecamatan, yang dimulai dari tingkat Desa
dan Kecamatan. Selain usulan dari Musrenbangcam, juga
dilakukan telaah usulan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Sesuai
dengan tabel 2.5 berikut ini :
Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 (T-C.32)

Besaran/
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


DAFTAR USULAN MUSRENBANGCAM
1 Pembangunan gedung Bandung Peningkatan 6mx4m Tidak diakomodir
posyandu kualitas pelayanan

2 Pembangunan Parkiran Terusan Kegiatan posyandu 10 m x 15 m Tidak diakomidir


Posyandu sudah berjalan
dengan baik tapi
bertempat di
parkiran masjid
(kurang
representatif)

3 Pembangunan / Rehabilitasi Balongsari Gedung yang lama 21,10 m x Tidak diakomidir


pos Kesehatan desa sudah perlu 9,6 m
(Poskesdes) perbaikan

4 Pelatihan penanggulangan Pekukuhan Belum ada tenaga 1 kali Diakomodir


penyakit DBD terlatih masuk sub keg
Pelayanan
Kesehatan
Penyakit Menular
dan Tidak
Menular utk
kegiatan
Pemberantasan
Penyakit DBD,
bisa dilatih
kadernya melalui
anggaran Dinas
Kesehatan dan
Puskesnas
5 Pembekalan kesehatan dasar Pekukuhan Banyak lansia yang 1 kali Diakomodir pada
untuk usia lansia belum memiliki kegiatan
pengetahuan Pengelolaan
tentang usia lansia Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Lanjut
6 Rehab pustu desa Mojosulur Pustu desa(bag. 795 m2 Diakomodir pada
Plafon, kamar Sub Kegiatan
mandi & gudang Rehabilitasi dan
sudah rusak) Pemeliharaan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
7 Pembagian honor kader: Mojosulur Para kader 3 kali Tidak diakomodir
kesehatan desa
belum mendapatkan
insentif

a. Kader posyandu 240 orang Mojosulur

73 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
b. Kader pos. lansia 135 orang Mojosulur
c. Kader posbindu 80 orang Mojosulur
d. Kader jumantik / PSN 107 Mojosulur
orang

8 Pembangunan Ponkesdes Mojopilang Belum Punya 10 x 9 m Tidak diakomidir


gedung sendiri

9 Pengadaan Alat Foging Japanan Sebagai sarana 1 unit Tidak diakomidir


pemberantasan
sarang nyamuk

10 Pengadaan Alat Foging Tanjungan Sebagai sarana 4 unit Tidak diakomidir


pemberantasan
sarang nyamuk
11 Rehap Pustu Domas Kondisi Bangunan P : 10.00 m Diakomodir pada
rusak L : 8.50 m sub Kegiatan
berat dan sudah T: 4.00 m Rehabilitasi dan
lama tidak berfungsi Pemeliharaan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
12 Rehab Gedung Posyandu Kejagan Belum adanya 8 x 15 Tidak diakomidir
gedung posyandu
untuk pelayanan
kesehatan balita
dan lansia

13 Rehab Gedung Posyandu Kejagan Belum adanya 7 x 15 Tidak diakomidir


gedung posyandu
untuk pelayanan
kesehatan balita
dan lansia

14 Pembangunan sarana MCK Wotanmasj Kondisi daerah 2mx3m Tidak diakomidir


edong kering , sangat
kurangnya MCK
dilingkungan

15 Insentif Kader posyandu lansia Mlaten Terwujudnya Tidak diakomidir


dan kader pendamping lansia pelayanan PMKS
risti

16 Pembangunan Poskesdes Sumolawan Terwujudnya Tidak diakomidir


g peningkatan
pelayanan
kesehatan

17 PMT anak Sekolah Sumolawan Terwujudnya PHBS Tidak diakomidir


g bagi anak sekolah

18 Revitalisasi Posyandu Kintelan Terwujudnya Diakomodir pada


pelayanan posyandu Sub Kegiatan
yang baik Bimbingan Teknis
dan Supervisi
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)

19 Pembinaan narkoba Balongmojo Terwujudnya Diakomodir pada


generasi bebas Sub Kegiatan
narkoba Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Jiwa
dan NAPZA

74 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
20 Pelayanan Pemeriksaan Puri Terwujudnya Diakomodir pada
Kesehatan Lansia miskin pelayanan PMKS kegiatan
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Lanjut
21 Penyemprotan / Fogging Puri Pencegahan Diakomodir
Sarang Nyamuk penyakit masuk sub keg
Pelayanan
Kesehatan
Penyakit Menular
dan Tidak
Menular utk
kegiatan
Pemberantasan
Penyakit DBD,
bisa dilatih
kadernya melalui
anggaran Dinas
Kesehatan dan
Puskesnas

USULAN LEMBAGA

Rapat koordinasi 3 (tiga) pilar Komisi Koordinasi Komisi Diakomodir pada


Penanggula Penanggulangan sub Kegiatan
ngan AIDS AIDS Kab. Pengelolaan
Kabupaten Mojokerto dengan Pelayanan
Mojokerto Dinas Kesehatan Kesehatan Orang
dan RSUD Prof. Dr. dengan Risiko
Soekandar Mojosari Terinfeksi HIV
untuk penyamaan
Visi dan Misi serta
Evaluasi Program
HIV AIDS di
Kabupaten
1 Mojokerto
2 Rapat Koordinasi POKJA KPA Komisi Rapat dengan Diakomodir pada
Penanggula anggota KPA yang sub Kegiatan
ngan AIDS tercantum dalam SK Pengelolaan
Kabupaten Bupati sehingga Pelayanan
Mojokerto bisa menghasilkan Kesehatan Orang
kebijakan yang dengan Risiko
mendukung Terinfeksi HIV
terlaksananya
program
penanggulangan
HIV AIDS di
Kabupaten
Mojokerto
3 Advokasi dan Koordinasi pada Komisi Advokasi dan Diakomodir pada
kepala desa terkait Program Penanggula Koordinasi dengan sub Kegiatan
HIV AIDS di Desa ngan AIDS Pemerintah Desa Pengelolaan
Kabupaten sehingga terbentuk Pelayanan
Mojokerto POKJA HIV AIDS di Kesehatan Orang
tingkat desa dan dengan Risiko
penganggaran Terinfeksi HIV
APBDes untuk
kegiatan HIV AIDS,
Sasaran program
kegiatan ini adalah
wilayah Kecamatan
Bangsal, Mojoanyar,
Dlanggu, Gondang,
Kutorejo, Pacet,
Mojosari, Pungging
Ngrowo, dan Trawas

75 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
4 Penguatan SDM pada Komisi Mengkatkan Diakomodir pada
Kelompok RESTI (Resiko Penanggula kapasitas SDM pada sub Kegiatan
Tinggi) ngan AIDS kelopok RESTI Pengelolaan
Kabupaten (resiko tinggi) Pelayanan
Mojokerto sehingga lahir Peer Kesehatan Orang
Education dengan Risiko
(Pendamping Terinfeksi HIV
Sebaya) pada
transgender (Waria),
LSL (Laki Sex Laki),
dan Pengguna
NAPZA
5 Penguatan Kelompok KOMISI Penguatan terhadap
DukunganSebaya PENANGG ODHA dan OHIDA
ULANGAN sehingga menjadi
AIDS ODHA dan OHIDA
KABUPATE yang berkualitas
N
MOJOKER
TO

6 Sosialisasi AIDS pada Komisi Kegiatan ini dalam Diakomodir pada


masyarakat Penanggula upaya memberikan sub Kegiatan
ngan AIDS informasi pada Pengelolaan
Kabupaten masyarakat umum, Pelayanan
Mojokerto baik karang taruna, Kesehatan Orang
perkumpulan dengan Risiko
masyarakat umum, Terinfeksi HIV
dan pelajar untuk
meningkatkan
informasi tentang
HIV AIDS

7 Malam Perenungan AIDS Komisi Meningkatkan Diakomodir pada


Nusantara Penanggula keperdulian sub Kegiatan
ngan AIDS masyarakat Pengelolaan
Kabupaten terhadap ODHA Pelayanan
Mojokerto Kesehatan Orang
dengan Risiko
Terinfeksi HIV

8 Beaya Operasional PMI Komisi Biaya Operasional Diakomodir pada


Kabupaten Mojokerto Penanggula PMI Kabupaten Sub Kegiatan
ngan AIDS Mojokerto/ Operasional
Kabupaten Honorarium Pelayanan
Mojokerto Relawan Yang Fasilitas
dikaryakan di PMI Kesehatan
Kabupaten Lainnya
Mojokerto serta
Pembelian Alat Tulis
Kantor 12 kali
selama 1 tahun
9 Pembelian Reagen dan Alat Komisi Pembelian Reagen Diakomodir pada
untuk Unit Donor Darah Penanggula dan Alat untuk Unit Sub Kegiatan
ngan AIDS Donor Darah guna Operasional
Kabupaten peningkatan Pelayanan
Mojokerto pelayanan Fasilitas
masyarakat untuk Kesehatan
kebutuhan darah Lainnya
selama 1 tahun

10 Pembelian Alat Komisi Peran serta PMI dan Diakomodir pada


Penanggulangan Bencana PMI Penanggula Pemerintah dalam Sub Kegiatan
Kabupaten Mojokerto ngan AIDS Penanggulangan Operasional
Kabupaten Bencana di Wilayah Pelayanan
Mojokerto Kabupaten Fasilitas
Mojokerto Kesehatan
Lainnya
11 Pembangunan Kantor PMI Komisi Melanjutkan Diakomodir pada
Kabupaten Mojokerto Penanggula Kembali Sub Kegiatan
ngan AIDS Pembangunan Operasional
Kabupaten Kantor PMI Pelayanan
Mojokerto Kabupaten Fasilitas
Mojokerto untuk Kesehatan
peningkatan Lainnya
pelayanan yang
lebih baik kepada
masyarakat

76 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
12 Beaya Operasional Komisi Biaya operasional Diakomodir pada
Penanggulangan AIDS Penanggula ini digunakan untuk sub Kegiatan
Kabupaten Mojokerto ngan AIDS : - Perjalanan Lokal Pengelolaan
Kabupaten (Transport untuk Pelayanan
Mojokerto Koordinasi dengan Kesehatan Orang
stake holder, dengan Risiko
Penjangkauan Terinfeksi HIV
kelompok RESTI,
dan pendampingan
terhadap ODHA -
Pembayaran honor
tenaga sekretariat
KPAN & bantuan
operasional pada
petugas/relawan
HIV AIDS -
Pembayaran BPJS
ketengakerjaan dan
ATK
13 Hari AIDS sedunia Komisi memperingati hari Diakomodir pada
Penanggula AIDS Sedunia sub Kegiatan
ngan AIDS dengan Pengelolaan
Kabupaten mengadakan Pelayanan
Mojokerto kegiatan jalan Kesehatan Orang
santai dengan SKPD dengan Risiko
dan sekolah Terinfeksi HIV

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1 Pembangunan pos kesehatan Ds. usulan permohonan 1 unit Tidak diakomodir


desa (poskesdes) Terusan bantuan
Kec. gedeg pembangunan balai
Kab. posyandu
Mojokerto, lespadangan
Kab. ds.terusan uraian :
Mojokerto, karena belum
Gedeg, adanya poskesdes di
Terusan dusun tersebut
2 Pembangunan pos kesehatan Dsn dusun lespadangan 1 unit Tidak diakomodir
desa (poskesdes) lespadanga belum memiliki
n Ds posyandu karena
terusan kebutuhan maka
Kec gedeg akan dibangun
Kab posyandu di dusun
mojokerto, lespadangan ds
Kab. terusan
Mojokerto,
Gedeg,
Terusan

Dari usulan yang ada, ada beberapa usulan yang bisa


diakomodir dan disinkronisasi dengan usulan dari Dinas Kesehatan.
Seperti usulan tentang Rehabilitasi Puskesmas Pembantu. Pemberian
PMT balita, pembinaan posyandu, dan pembiayaan PMI dalam
bentuk hibah. Sedangkan untuk pembangunan gedung posyandu,
ponkesdes tidak bisa diakomodir oleh Dinas Kesehatan karena
menjadi ranah dari kegiatan Desa.

77 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Sesuai arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan Tahun
2020-2024 adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan
kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif
dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk
mencapai arah kebijakan tersebut, strategi RPJMN 2020-2024
adalah :
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan
Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan.
Kebijakan Nasional diatas sudah diakomodir pada rancangan
awal Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah


Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi
dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :
1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-
perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan
fungsi organisasi;
3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah
sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program
operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun
waktu renstra.
Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi
tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dalam mewujudkan misinya
menetapkan tujuan sebagai berikut : Meningkatkan akses dan

78 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
mutu layanan kesehatan yang mudah dan murah serta
menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan
organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh
karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat
memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan
kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat
diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya
merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus
utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke
dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran
harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but
attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria
tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan
indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang
dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya
pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok
ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka
sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

79 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Tabel 3.1.
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2021-2022
Meningkatkan Angka 72.63 72,73 72,83 72,93 73,03 73,12 Terwujudnya Nilai RB 33,98 34,08 34,18 34,28 34,38 34,48
pemenuhan Harapan Tata Kelola
kebutuhan Hidup Birokrasi
dasar Perangkat
kesehatan Daerah
dengan
memberikan
Meningkatnya AHH 72.63 72,73 72,83 72,93 73,03 73,12
pelayanan
ketersediaan
kesehatan
fasyankes
yang
dan
berkualitas,
pelayanan
mudah dan
kesehatan yg
terjangkau
bermutu
serta adil dan
merata IKM Bidang 79,46 80,46 81,46 82,46 83,46 84,46
melalui upaya Kesehatan
pencegahan
khususnya
penyakit
menular
seperti
pandemi
Covid-19

80 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022 adalah 5 program, yaitu:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan sebagai berikut :


1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan


Fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

81 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


undangan

- Penyediaan Bahan/Material

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

9) Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan :
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN


UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan sebagai berikut :


1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

82 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Sub Kegiatan :
- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya

- Pembangunan Puskesmas

- Pengembangan Rumah Sakit

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan


Kesehatan

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas


Pelayanan Kesehatan

- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

- Pengadaan Obat, Vaksin

- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan


Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan


Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

83 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko


Terinfeksi HIV

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi


Kejadian Luar Biasa (KLB)

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak


Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,


Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

- Pengelolaan Surveilans Kesehatan

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah


Kesehatan Jiwa (ODMK)

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan


Pasca Krisis Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan


Sekolah

- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB


ke Laboratorium Rujukan/Nasional

84 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

- Operasional Pelayanan Puskesmas

- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan


Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat


Darurat Terpadu (SPGDT

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara


Terintegrasi

Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas


Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya

- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan


Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


KESEHATAN

Kegiatan sebagai berikut :

85 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya


Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
sesuai Standar

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN


MAKANAN MINUMAN

Kegiatan sebagai berikut :


1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut


Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko


Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat


Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

86 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga


dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan


Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan


Sentra Makanan Jajanan

- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan


Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan

6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post


Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman


Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan

- Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan


Perizinan Industri Rumah Tangga

87 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

Kegiatan sebagai berikut :


1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat


Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan :
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber


Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

Berikut gambaran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas


Kesehatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Rencana sesuai dengan
Tabel 3.2. :

88 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
TABEL 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Catatan
Kode Pemerintah Daerah dan Program/Kegiata
Kebutuhan Penting
Program/Kegiatan n Target Capaian Sumber Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Dana/Pagu
Kinerja Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02.0 Program Penunjang Nilai SAKIP PD 126.363.046.000
1 Urusan Pemerintahan 121.807.046.000
Daerah Kabupaten /
Kota

1.02.01 Perencanaan, Persentase Dinas 5 dokumen 5 dokumen 50.000.000


.2.01 Penganggaran dan Capaian Kinerja Kesehatan perencanaan dan 50.000.000 perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran, 5 penganggaran, 5
Perangkat Daerah Daerah Bernilai dokumen evaluasi dokumen evaluasi
Baik kinerja kinerja

1.02.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dinas 2 dok 10.000.000 APBD 2 dok 10.000.000
.2.01.0 Perencanaan Perangkat dokumen Kesehatan
1 Daerah perencanaan
yang disusun

89 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dinas 2 dokumen 10.000.000 APBD 2 dokumen 10.000.000
.2.01.0 Penyusunan Dokumen Dokumen RKA Kesehatan
2 RKA - SKPD OPD yang
Disusun

1.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dinas 1 dokumen 10.000.000 APBD 1 dokumen 10.000.000
.2.01.0 Penyusunan Dokumen Dokumen RKA Kesehatan
3 Perubahan RKA - SKPD Perubahan OPD
yang Disusun

1.02.01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Dinas 1 dokumen 0 1 dokumen


.2.01.0 Penyusunan DPA - SKPD Koordinasi Kesehatan
4 Penyusunan
DPA
1.02.01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Dinas 4 kali 0 4 kali
.2.01.0 Penyusunan Dokumen Koordinasi Kesehatan
5 Perubahan DPA - SKPD Penyusunan
DPA

1.02.01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Dinas 6 kali 10.000.000 APBD 6 kali 10.000.000
.2.01.0 Penyusunan Laporan Koordinasi Kesehatan
6 Capaian Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Kinerja
SKPD

1.02.01 Evaluasi Kinerja Jumlah Kegiatan Dinas 2 kali 10.000.000 APBD 2 kali 10.000.000
.2.01.0 Perangkat Daerah Koordinasi Kesehatan
7 Penyusunan
Laporan Kinerja

1.02.01 Administrasi Keuangan Persentase 12 bulan, 27 Pusk, 12 bulan, 27 Pusk, 83.375.046.000


.2.02 Perangkat Daerah Realisasi 12 bulan 82.224.046.000 12 bulan
Anggaran
Perangkat
Daerah
1.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Waktu Dinas 12 bulan APBD 12 bulan 70.714.046.000
.2.02.0 Tunjangan PNS Penyediaan Gaji Kesehatan 70.714.046.000
1 dan Tunjangan

90 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.01 Penyediaan Administrasi Jumlah Gaji Dinas 3 tenaga,12 bulan, 11.510.000.000 APBD 3 tenaga,12 bulan, 12.661.000.000
.2.02.0 Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga K2, Kesehatan 12 bulan, 12 bulan,
2 Jumlah 27 puskesmas 27 puskesmas
Pembiayaan
BOP Gratis,
Jumlah
Puskesmas
BLUD yang
Dibina
1.02.01 Administrasi Barang Jumlah 12 keg 12 keg 25.000.000
.2.03 Milik Daerah pada kegiatan`pengam 20.000.000
Perangkat Daerah anan BMD

1.02.01 Pengamanan Barang Jumlah Kegiatan Dinas 12 bulan 20.000.000 APBD 12 bulan 25.000.000
.2.03.0 Milik Daerah SKPD Pengamanan Kesehatan
2 Barang Milik
Daerah
1.02.01 Administrasi IP ASN PD 12 keg, 1 keg 12 keg, 1 keg 40.000.000
.2.05 Kepegawaian Perangkat 40.000.000
Daerah

1.02.01 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Dinas 12 kegiatan 15.000.000 APBD 12 kegiatan 15.000.000
.2.05 Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring Kesehatan
Kinerja Pegawai

1.02.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kegiatan Dinas 1 kegiatan 25.000.000 APBD 1 kegiatan 25.000.000
.2.05 berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Kesehatan
Fungsi Pelatihan
1.02.01 Administrasi Umum Persentase 9 paket 9 paket 498.000.000
.2.06 Perangkat Daerah Penyediaan 498.000.000
Administrasi
Umum PD
sesuai
kebutuhan
1.02.01 Penyediaan Komponen Jumlah Dinas 1 paket 5.000.000 APBD 1 paket 5.000.000
.2.06.0 Instalasi Listrik / Komponen Kesehatan
1 Penerangan Bangunan Instalasi Listrik
Kantor yang Dibeli

91 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.01 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Dinas 1 paket 25.000.000 APBD 1 paket 25.000.000
.2.06.0 Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Kesehatan
2 yang Diadakan

1.02.01 Penyediaan Bahan Jumlah Makan Dinas 1 paket 54.000.000 APBD 1 paket 54.000.000
.2.06.0 Logistik Kantor Minum Rapat Kesehatan
4 yang Disediakan

1.02.01 Penyediaan Barang Jumlah Cetak Dinas 1 paket 38.000.000 APBD 1 paket 38.000.000
.2.06.0 Cetakan dan dan Kesehatan
5 Penggandaan Penggandaan
yang Diadakan
1.02.01 Penyediaan Bahan Jumlah Buku Dinas 1 paket 3.000.000 APBD 1 paket 3.000.000
.2.06.0 Bacaan dan Peraturan Perundang- Kesehatan
6 Perundang-Undangan Undangan yang
Diadakan
1.02.01 Penyediaan Bahan / Jumlah ATK Dinas 1 paket 66.000.000 APBD 1 paket 66.000.000
.2.06.0 Material yang Diadakan Kesehatan
7
1.02.01 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Makan Dinas 1 paket 7.000.000 APBD 1 paket 7.000.000
.2.06.0 Tamu Minum Tamu Kesehatan
8 yang Diadakan

1.02.01 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Kegiatan Dinas 1 paket 200.000.000 APBD 1 paket 200.000.000
.2.06.0 Koordinasi dan Rapat Kesehatan
9 Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi
1.02.01 Penatausahaan Arsip Jumlah Dinas 1 paket 100.000.000 APBD 1 paket 100.000.000
.2.06.1 Dinamis pada SKPD Penatausahaan Kesehatan
0 Arsip
1.02.01 Pengadaan Barang Milik 1 paket -
.2.07 Daerah Penunjang 400.000.000
Urusan Pemerintah
Daerah

1.02.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Dinas 1 paket 400.000.000 APBD 0 0


.2.07.0 Dinas Operasional atau Kendaraan Kesehatan
2 Lapangan Operasional
Fogging

92 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.01 Penyediaan Jasa Persentase 12 bulan 12 bulan 275.000.000
.2.08 Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 275.000.000
Pemerintahan Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Sesuai
Kebutuhan
1.02.01 Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Dinas 12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 250.000.000
.2.08.0 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Kesehatan
2 Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
1.02.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dinas 1 paket 25.000.000 APBD 1 paket 25.000.000
.2.08.0 Peralatan dan Penyediaan Jasa Kesehatan
3 Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
1.02.01 Pemeliharaan Barang Persentase 15 unit 15 unit 300.000.000
.2.09 Milik Daerah Penunjang Barang Milik 300.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah Dalam
Daerah Kondisi Baik

1.02.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dinas 15 unit 100.000.000 APBD 15 unit 100.000.000
.2.09.0 Pemeliharaan, Biaya Kendaraan yang Kesehatan
2 Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1.02.01 Pemeliharaan / Jumlah Gedung Dinas 2 gedung 200.000.000 APBD 2 gedung 200.000.000
.2.09.0 Rehabilitasi Gedung yang Kesehatan
9 Kantor dan Bangunan Direhabilitasi
Lainnya

1.02.01 Peningkatan Pelayanan Jumlah 12 bulan 12 bulan 41.800.000.000


.2.10 BLUD Puskesmas yang 38.000.000.000
melaksanakan
penatausaaan
BLUD dengan
baik

93 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.01 Pelayanan dan Penunjang Jumlah Waktu Dinas 12 bulan 38.000.000.000 Kapitasi, 12 bulan 41.800.000.000
.2.10.0 Pelayanan BLUD Penyediaan Kesehatan, Retribusi
1 BLUD Puskesmas

1.02.0 Program Pemenuhan Persentase 61,5% dan 6,3% 62,5% dan 6,4% 76.221.229.000
2 Upaya Kesehatan kunjungan 77.069.314.000
Perorangan dan Upaya masyarakat ke
Kesehatan Masyarakat faslitas
kesehatan : R
Jalan dan R
Inap

Persentase 75% (9 indikator) 75% (9 indikator)


Indikator SPM
yang mencapai
target
Persentase 90% 90%
ketersediaan
jenis dan jumlah
obat sesuai
standar

Persentase 90% 90%


Ketersediaan
Alkes sesuai
standar
Indeks A A
Kepuasan
Masyakat
1.02.02 Penyediaan Fasilitas Jumlah gedung 4 puskesmas 5 puskesmas 15.636.816.000
.2.01 Pelayanan Kesehatan puskesmas yang 16.892.701.000
untuk UKM dan UKP memenuhi
Kewenangan Daerah standar
Kabupaten / Kota

Jumlah gedung 17 gedung pustu 12 gedung pustu


pustu yang
terpelihara
dengan baik

94 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
Jumlah sarana 24 sarana 25 sarana
prasarana
fasilitas
kesehatan yang
terpelihara
dengan baik

1.02.02 Rehabilitasi dan Jumlah Kab 6 puskesmas 5.501.500.000 Cukai, APBD 5 pusk 6.051.650.000
.2.01.0 Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas yang Mojokerto
2 dipelihara

1.02.02 Rehabilitasi dan Jumlah Pustu Kab 23 pustu APBD 13 pustu 1.950.000.000
.2.01.1 Pemeliharaan Fasilitas yang Dibangun Mojokerto 2.550.000.000
0 Kesehatan Lainnya
1.02.02 Pengadaan Prasarana Jumlah Kab 13 dok UKL UPL, 3 DAK 7 DPHL, 6 SPPL 300.000.000
.2.01.1 dan Pendukung Fasilitas Dokumen UKL Mojokerto unit ipal 1.650.000.000
3 Pelayanan Kesehatan UPL yang
Diadakan,
Jumlah IPAL
yang Dibangun
1.02.02 Pengadaan Alat Jumlah Alkes Dinas 1 paket Cukai 1 paket 1.500.000.000
.2.01.1 Kesehatan / Alat yang Diadakan Kesehatan 1.500.000.000
4 Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.02.02 Pengadaan dan Jumlah Alkes Puskesmas 1 paket APBD 1 paket 160.000.000
.2.01.1 Pemeliharaan Alat yang Dikalibrasi 150.000.000
5 Kalibrasi

1.02.02 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Kegiatan Puskesmas 12 kegiatan, APBD, DAK 12 kegiatan, 5.375.166.000
.2.01.1 Distribusi Obat, 12 bulan, 5.241.201.000 12 bulan,
6 Jumlah 1 paket, 1 paket,
KeTersediaan 1 paket 1 paket
Penunjang DAK,
Jumlah Obat
yang Diadakan,
Jumlah Obat
yang Diadakan
(DAK)

95 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.02 Pemeliharaan Sarana Jumlah IPAL Puskesmas 24 IPAL APBD 10 ipal 300.000.000
.2.01.1 Fasilitas Pelayanan yang Dipelihara 300.000.000
8 Kesehatan

1.02.02 Penyediaan Layanan Jumlah 30 layanan 30 layanan 60.154.413.000


.2.02 Kesehatan untuk UKM penyediaan 59.746.613.000
dan UKP Rujukan layanan
Tingkat Daerah kesehatan yang
Kabupaten / Kota mencapai target

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Giat Dinas 4 kali, APBD 18.450 333.300.000
.2.02.0 Kesehatan Ibu Hamil Audit Perinatal, Kesehatan 18.350 bumil, 303.000.000
1 Jumlah Ibu 6 kali,
Hamil yang 25 kali,
Mendapatkan 40 kali
Layanan
Kesehatan,
Jumlah Kegiatan
Monev, Jumlah
Pelacakan
Kasus, Jumlah
Supervisi
Fasilitatif
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Dinas 17.458 bumil DAK 17.558 4.400.000.000
.2.02.0 Kesehatan Ibu Bersalin Hamil yang Kesehatan 4.000.000.000
2 Mendapatkan
Jaminan
Persalinan
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Dinas 16.802 bayi, 200.000.000 APBD 16.902 220.000.000
.2.02.0 Kesehatan Bayi Baru yang Mendapat Kesehatan 6 kali,
3 Lahir Layanan 25 kali,
Kesehatan, 40 kali,
Jumlah Kegiatan 3 kali
Monev, Jumlah
Kegiatan
Pelacakan,
Jumlah Kegiatan
Supervisi,
Jumlah
Sosialisasi

96 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita Dinas 66.652 balita, APBD 66.752 137.500.000
.2.02.0 Kesehatan Balita yang Kesehatan 30 kali, 125.000.000
4 Mendapatkan 3 kali,
Layanan 3 kali,
Kesehatan, 2 kali
Jumlah Kegiatan
Monev, Jumlah
Kegiatan
Sosialisasi ke
Nakes, Jumlah
Sosialisasi
Peningkatan
Kapasitas Bidan
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Dinas 33.357 anak, APBD 39.400 330.000.000
.2.02.0 Kesehatan pada Usia Sekolah Kelas 1 Kesehatan 108 siswa 300.000.000
5 Pendidikan Dasar dan 7, Jumlah
Siswa yang
Mengikuti
Workshop

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kegiatan Dinas 12 kegiatan APBD 106.600 55.000.000
.2.02.0 Kesehatan pada Usia Pelayanan Usia Kesehatan 50.000.000
6 Produktif Produktif

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Lansia Dinas 110.733 lansia APBD 152.500 330.000.000
.2.02.0 Kesehatan pada Usia yang Kesehatan 300.000.000
7 Lanjut Mendapatkan
Layanan
Kesehatan
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dinas 224.143 orang APBD 79.776 165.000.000
.2.02.0 Kesehatan Penderita Penderita Kesehatan 150.000.000
8 Hipertensi Hipertensi yang
Mendapatkan
Layanan
Kesehatan
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dinas 77.756 orang APBD 46.700 165.000.000
.2.02.0 Kesehatan Penderita Penderita DM Kesehatan 150.000.000
9 Diabetes Melitus yang
Mendapatkan
Layanan
Kesehatan

97 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dinas 2.111 orang APBD 2.311 165.000.000
.2.02.1 Kesehatan Orang dengan Penderita ODGJ Kesehatan 150.000.000
0 Gangguan Jiwa Berat yang
Mendapatkan
Layanan
Kesehatan
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dinas 10.185 orang APBD 2.713 330.000.000
.2.02.1 Kesehatan Orang Terduga Pemeriksaan Kesehatan 300.000.000
1 Tuberkulosis Suspek TB

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dinas 12 bulan, APBD 12.502 650.000.000


.2.02.1 Kesehatan Orang dengan KeTersediaan Kesehatan 33.664 orang 650.000.000
2 Risiko Terinfeksi HIV Operasional
KPA, Jumlah
Pemeriksaan
Suspek HIV

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita Dinas 100 balita, 2.000.000.000 DAK, APBD 95 balita 2.200.000.000
.2.02.1 Kesehatan Gizi Gizi Buruk yang Kesehatan 304 kader,
5 Masyarakat Ditangani, 12 kali,
Jumlah Kader 1.000 unit,
yang Mengikuti 1 paket
Pelatihan
Emodemo dan
PMBA, Jumlah
Kegiatan
Evaluasi
Perencanaan
Gizi, Pengadaan
Alat Ukur
Panjang Badan,
Pengadaan Susu
Balita Gizi
Kurang dan Ibu
Hamil

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Guru Dinas 30 guru, APBD 24 UKK, 100 orang 70.000.000
.2.02.1 Kesehatan Kerja dan OR dan UKS Kesehatan 23 pos 65.000.000 siswa SD, 30 guru
6 Olahraga yang Dibina, UKS
Jumlah Pos UKK
yang Dibina

98 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Capaian Rumah Dinas 72%, 900.000.000 APBD 90 Air minum, 70 900.000.000
.2.02.1 Kesehatan Lingkungan Sehat, Jumlah Kesehatan 90 depot, sampel air bersih,
7 Depot Air 30 unit, rumah sehat 73%,
Minum yang 1 kegiatan, pembentukan pos
Diperiksa, 70 sampel, UKK 1
Jumlah Jamban 1 pos
yang Dibangun,
Jumlah Kegiatan
Studi Ehra,
Jumlah Sampel
Air yang
Diperiksa,
Jumlah
Pembentukan
Pos UKK

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Cetak Dinas 7.200 m, APBD 36 kali siara radio, 600.000.000
.2.02.1 Promosi Kesehatan Baliho, Jumlah Kesehatan 5.000 lbr, 600.000.000 12 kali media cetak,
8 Cetak Poster, 56 kelompok, 5000 lembar poster,
Jumlah 1 paket, 5000 lembar leaflet,
Kelompok yang 5.000 lbr, 2700 m persegi cetak
Diberikan 12 kali, baliho, TV 1 paket,
Penyuluhan, 36 kali 56 kelompok/tatanan
Jumlah
KerJasama
dengan TV,
Jumlah Leaflet
yang Diadakan,
Jumlah Media
Cetak, Jumlah
Siaran Radio

1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dinas 27 puskesmas, APBD 27 puskesmas, 27 75.000.000


.2.02.1 Kesehatan Tradisional, Puskesmas yang Kesehatan 27 orang, 75.000.000 orang
9 Akupuntur, Asuhan Dibina, Jumlah 27 orang
Mandiri, dan Tradisional Sosialisasi SPTP,
Lainnya Pembinaan
Kader Asman
Toga

99 | R a n k i r R e n j a 2 0 2 2
1.02.02 Pengelolaan Surveilans Jumlah Kegiatan Dinas 240 kali, APBD 240 kali 650.000.000
.2.02.2 Kesehatan Surveilens, Kesehatan 1 kali 650.000.000
0 Jumlah Kegiatan
Pemeriksaan
Haji
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kegiatan Dinas 27 puskesmas, APBD 5200 orang 50.000.000
.2.02.2 Kesehatan Orang dengan Supervisi Pojok Kesehatan 54 orang, 50.000.000
1 Masalah Kesehatan Jiwa Konseling 54 orang
(ODMK) Puskesmas,
Jumlah Tenaga
Kesehatan yang
Mendapatkan
Pelatihan
Konseling,
Jumlah Tenaga
yang
Mendapatkan
Pelatihan
Screening
1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Pondok Dinas 10 pondok, APBD 54 sekolah,10 50.000.000
.2.02.2 Kesehatan Jiwa dan yang Kesehatan 54 sekolah 50.000.000 pondok
2 NAPZA Mendapatkan
Sosialisasi
NAPZA, Jumlah
Sosialisasi
NAPZA di
Sekolah
1.02.02 Pelayanan Kesehatan Jumlah Fogging Dinas 250 fokus APBD 260 fokus 400.000.000
.2.02.2 Penyakit Menular dan Fokus DBD Kesehatan 400.000.000
5 Tidak Menular

1.02.02 Pengelolaan Jaminan Jumlah PBID Dinas 44.000 orang Pajak Rokok 43143, 103 pasien 19.000.000.000
.2.02.2 Kesehatan Masyarakat Kesehatan 19.000.000.000
6

100 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.02 Pengambilan dan Jumlah Kegiatan Dinas 240 kali APBD 240 kali 120.000.000
.2.02.2 Pengiriman Spesimen Pengiriman Kesehatan 120.000.000
8 Penyakit Potensial KLB ke Sampel
Laboratorium Rujukan /
Nasional

1.02.02 Penyelenggaraan Penghargaan Dinas swastisaba padapa APBD swastisaba padapa 290.000.000
.2.02.2 Kabupaten / Kota Sehat Kab Sehat Kesehatan 290.000.000
9

1.02.02 Operasional Pelayanan Jumlah Dinas 12 bulan, 27 pusk DAK, APBD 56.000 pasien, 27 22.758.613.000
.2.02.3 Puskesmas KeTersediaan Kesehatan 56.000 pasien 22.758.613.000 pusk, 12 bulan
3 Anggaran
Pendukung
Program di
Puskesmas,
Jumlah Pasien
yang
Mendapatkan
Makan Minum
Pasien
1.02.02 Operasional Pelayanan Jumlah Biaya Dinas 12 bulan, APBD 1 paket, 12 bulan 2.350.000.000
.2.02.3 Fasilitas Kesehatan Operasional Kesehatan 12 bulan, 2.350.000.000
4 Lainnya Labkesda, 1 paket
Jumlah
KeTersediaan
Operasional
PMI, Jumlah
Peralatan
Labkesda yang
Dikalibrasi

101 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.02 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Kegiatan Dinas 2 kegiatan, APBD, DAK 27 pusk PKP, 2 Pam 1.860.000.000
.2.02.3 Fasilitas Kesehatan di PAM Lebaran, Kesehatan 12 kegiatan, 1.660.000.000 lebaran, 10 klinik
5 Kabupaten / Kota Natal dan Tahun 27 puskesmas,
Baru, Jumlah 6 puskesmas
Kegiatan PIS PK,
Jumlah Kegiatan
PKP, Jumlah
Puskesmas yang
Reakreditasi

1.02.02 Investigasi Awal Kejadian Jumlah IDL Dinas 16.066 bayi APBD 17.757 700.000.000
.2.02.3 Tidak Diharapkan Kesehatan 700.000.000
6 (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
1.02.02 Pelaksanaan Casefinding Dinas 100 kali, APBD 100 kali, 500.000.000
.2.02.3 Kewaspadaan Dini dan Kasus Penyakit Kesehatan 250 kali, 500.000.000 250 kali,
7 Respon Wabah di Sekitar Lokasi 24 kali 24 kali
Wabah, Kegiatan
Pelacakan
Kasus,
Surveilens
Terpadu
1.02.02 Penyediaan dan Jumlah Sarana Dinas 1 paket APBD 1 paket 300.000.000
.2.02.3 Pengelolaan Sistem SPGDT yang Kesehatan 900.000.000
8 Penanganan Gawat Diadakan
Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02.02 Penyelenggaraan Sistem Jumlah 5 data dan 4 portal 5 data dan 4 portal 180.000.000
.2.03 Informasi Kesehatan ketersediaan (Epuskesmas, 180.000.000 (Epuskesmas,
secara Terintegrasi data berbasis Komdat, SPM Komdat, SPM
elektronik erenggar, website erenggar, website
subdomain, IKM) subdomain, IKM)

1.02.02 Pengelolaan Data dan Jumlah Data Dinas 5 data APBD 5 data 105.000.000
.2.03.0 Informasi Kesehatan dan Informasi Kesehatan 105.000.000
1 yang Dikelola

102 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.02 Pengelolaan Sistem Jumlah Sistem Puskesmas 4 aplikasi APBD 4 aplikasi 75.000.000
.2.03.0 Informasi Kesehatan Informasi yang dan Dinas 75.000.000
2 Dikelola Kesehatan

1.02.02 Penerbitan Izin Rumah Jumlah RS yang 1 RS (RS Sumber 3 RS (RS Islam 250.000.000
.2.04 Sakit Kelas C dan D dan difasilitasi Glagah) 250.000.000 Arofah, RS Dharma
Fasilitas Pelayanan perijinannya Husada, RS Islam
Kesehatan Tingkat Sakinah)
Daerah Kabupaten / Kota
1.02.02 Pengendalian dan Jumlah Izin Kab 11 RS APBD 11 RS 50.000.000
.2.04.0 Pengawasan serta Tindak Operasional Mojokerto 50.000.000
1 Lanjut Pengawasan Rumah Sakit
Perizinan Rumah Sakit yang Diurus
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
1.02.02 Peningkatan Tata Kelola Jumlah Kab 11 RS APBD 11 RS 50.000.000
.2.04.0 Rumah Sakit dan Pembinaan Tata Mojokerto 50.000.000
2 Fasilitas Pelayanan Kelola Rumah
Kesehatan Tingkat Sakit
Daerah Kabupaten / Kota
1.02.02 Peningkatan Mutu Jumlah Kab 11 RS APBD 11 RS 100.000.000
.2.04.0 Pelayanan Fasilitas Pembinaan Mojokerto 100.000.000
3 Kesehatan Mutu Rumah
Sakit
1.02.02 Penyiapan Perumusan Jumlah Kab 11 RS APBD 11 RS 50.000.000
.2.04.0 dan Pelaksanaan Dokumen Mojokerto 50.000.000
4 Pelayanan Kesehatan Perumusan
Rujukan Rumah Sakit
1.02.03 Program Peningkatan Persentase 75% 80% 3.050.000.000
Kapasitas Sumber Daya fasilitas 3.050.000.000
Manusia Kesehatan pelayanan
kesehatan
dengan tenaga
kesehtan sesuai
standar

103 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.03 Pemberian Izin Praktik Jumlah 1175 1200 150.000.000
.2.01 Tenaga Kesehatan di pemberian izin 150.000.000
Wilayah Kabupaten / praktek tenaga
Kota kesehatan di
wilayah (Medis
dan Paramedis)

1.02.03 Pembinaan dan Jumlah Tenaga Dinas 1.150 nakes APBD 1225 150.000.000
.2.01.0 Pengawasan Tenaga Kesehatan yang Kesehatan 150.000.000
2 Kesehatan serta Tindak Diberikan Izin
Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

1.02.03 Perencanaan Kebutuhan Jumlah 33, 211, 2 dokter 33, 211, 2 dokter 2.900.000.000
.2.02 dan Pendayagunaan Pengadaan 2.900.000.000
Sumberdaya Manusia tenaga
Kesehatan untuk UKP kesehatan
dan UKM di Wilayah sesuai standar
Kabupaten / Kota yang ada

1.02.03 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Tenaga Puskesmas 55 nakes, 2 dokter, APBD, BK 2.900.000.000
.2.02.0 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 211 perawat 2.900.000.000
2 Kesehatan sesuai Standar Direkrut ponkesdes

1.02.04 Program Sediaan Persentase 550.000.000


Farmasi, Alat Kesehatan Apotik, toko 550.000.000
dan Makanan Minuman Obat, umot dan
PIRT yang
memenuhi
standar
kesehatan
Apotik (96 30% 45%
apotik)
Toko Obat (2 100% 100%
toko obat)

Umot (1 umot) 100% 100%


PIRT (1900) 1420 (74%) 1540 (81%)

104 | R a n k i r R e n j a 2022
Persentase 20% 20%
Sarana Toko
Alkes dan
Perusahaan
Rumah Tangga,
perbekalan
kesehatan
rumah tangga
(PKRT) yang
memenuhi
syarat/standar
kesehatan
1.02.04 Pemberian Izin Apotek, jumlah 15 Apotik, 1 toko 15 Apotik, 1 toko 130.000.000
.2.01 Toko Obat, Toko Alat pemberian obat, 1 umot, 120 130.000.000 obat, 1 umot, 120
Kesehatan dan Optikal, ijinapotek, toko PIRT PIRT
Usaha Mikro Obat obat, toko alkes
Tradisional (UMOT) dan usaha mikro
obat tradisional

1.02.04 Pengendalian dan Jumlah Apotik, Kab 15 Apotik, 1 toko APBD 15 Apotik, 1 toko 50.000.000
.2.01.0 Pengawasan serta Tindak Toko Obat, Toko Mojokerto obat, 1 umot, 120 50.000.000 obat, 1 umot, 120
1 Lanjut Pengawasan Alkes yang PIRT PIRT
Perizinan Apotek, Toko Diawasi
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.04 Penyediaan dan Jumlah Data Kab 15 Apotik, 1 toko APBD 15 Apotik, 1 toko 40.000.000
.2.01.0 Pengelolaan Data Perizinan yang Mojokerto obat, 1 umot, 120 40.000.000 obat, 1 umot, 120
2 Perizinan dan Tindak Disediakan PIRT PIRT
Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

105 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.04 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Kab 15 Apotik, 1 toko APBD 15 Apotik, 1 toko 40.000.000
.2.01.0 Komitmen Izin Apotek, Pembinaan dan Mojokerto obat, 1 umot, 120 40.000.000 obat, 1 umot, 120
3 Toko Obat, Toko Alat Fasilitasi Apotik PIRT PIRT
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

1.02.04 Pemberian Sertifikat Jumlah 120 120 55.000.000


.2.02 Produksi untuk Sarana sertifikat 55.000.000
Produksi Alat Kesehatan produksi pangan
Kelas 1 tertentu dan RT yang
Perbekalan Kesehatan diterbitkan
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1.02.04 Pengendalian dan Jumlah Kab 3 PKRT APBD 3 PKRT 55.000.000
.2.02.0 Pengawasan serta Tindak Pengendalian Mojokerto 55.000.000
1 Lanjut Pengawasan dan Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan PKRT Kelas
1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

1.02.04 Penerbitan Sertifikat Jumlah 3 3 175.000.000


.2.03 Produksi Pangan Industri sertifikat 175.000.000
Rumah Tangga dan produksiutk
Nomor P-IRT sebagai Izin Sarana Produksi
Produksi, untuk Produk Alat Kesehatan
Makanan Minuman Kelas 1
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

106 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.04 Pengendalian dan Jumlah Kab 120 sertifikat APBD 120 175.000.000
.2.03.0 Pengawasan serta Tindak Sertifikat yang Mojokerto 175.000.000
1 Lanjut Pengawasan Dikeluarkan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02.04 Penerbitan Sertifikat Laik Jumlah 70 sertifikat 70 sertifikat 60.000.000
.2.04 Higiene Sanitasi Tempat Sertifikat Laik 60.000.000
Pengelolaan Makanan Higiene Sanitasi
(TPM) antara lain Jasa yang diterbitkan
Boga, Rumah Makan /
Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
Pengendalian dan Jumlah Jasa Kab 70 jasa boga APBD 70 jasa boga 60.000.000
Pengawasan serta Tindak Boga yang Mojokerto 60.000.000
Lanjut Pengawasan Diawasi
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah Makan /
Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
1.02.04 Penerbitan Stiker Jumlah Stiker 20 sekolah 20 sekolah 50.000.000
.2.05 Pembinaan pada Pembinaan pada 50.000.000
Makanan Jajanan dan Makanan
Sentra Makanan Jajanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan
1.02.04 Pengendalian dan Jumlah Sekolah Kab 20 sekolah APBD 50.000.000
.2.05.0 Pengawasan serta Tindak yang Diawasi Mojokerto 50.000.000
1 Lanjut Penerbitan Stiker
Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan

107 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.04 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah 120 120 80.000.000
.2.06 Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan 80.000.000
Post Market pada post market
Produksi dan Produk yang dilakukan
Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga

1.02.04 Pemeriksaan Post Market Jumlah Kab 120 post market APBD 40.000.000
.2.06.0 pada Produk Makanan Pemeriksaan Mojokerto 40.000.000
1 Minuman Industri Post Market
Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut
Pengawasan
1.02.04 Penyediaan dan Jumlah Kab 120 izin APBD 40.000.000
.2.06.0 Pengelolaan Data Tindak Pemeriksaan Mojokerto 40.000.000
2 Lanjut Pengawasan Industri Rumah
Perizinan Industri Rumah Tangga
Tangga

1.02.05 Program Pemberdayaan Persentase 72 73 850.000.000


Masyarakat Bidang Rumah Tangga 850.000.000
Kesehatan BerPHBS

Persentase 81,9 82,9


Upaya
Kesehatan
Berbasis
Masyarakat yg
aktif
1.02.05 Advokasi, Pemberdayaan, Jumlah Kegiatan 5 keg 5 keg 250.000.000
.2.01 Kemitraan, Peningkatan Advokasi, 250.000.000
Peran serta Masyarakat pemberdayaan
dan Lintas Sektor Tingkat dan kemitraan
Daerah Kabupaten / Kota yang
dilaksanakan

108 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.05 Peningkatan Upaya Jumlah Kegiatan Kab 1 kegiatan, APBD 1 kegiatan, 250.000.000
.2.01.0 Promosi Kesehatan, Gebyar dalam Mojokerto 2 kegiatan 250.000.000 2 kegiatan
1 Advokasi, Kemitraan dan Rangka
Pemberdayaan Peringatan Hari
Masyarakat Kesehatan
Nasional,
Jumlah Kegiatan
Gebyar Germas
dan Masalah
Kesehatan
1.02.05 Pelaksanaan Sehat dalam Jumlah Kader 5 sekolah, 5 ponpes, 5 sekolah, 5 ponpes, 200.000.000
.2.02 rangka Promotif Preventif SBH yang 270 kader SBH, 18 200.000.000 270 kader SBH, 18
Tingkat Daerah dilakukan posyandu, 5 desa posyandu, 5 desa
Kabupaten / Kota pembinaan

1.02.05 Penyelenggaraan Promosi Jumlah Desa Kab 5 desa, APBD 5 sekolah, 5 ponpes, 200.000.000
.2.02.0 Kesehatan dan Gerakan yang Diberikan Mojokerto 270 kader, 200.000.000 270 kader SBH, 18
1 Hidup Bersih dan Sehat Promosi PBHS, 5 ponkes, posyandu, 5 desa
Jumlah Kader 18 posyandu,
SBH yang 5 sekolah
Diberikan
Promosi PBHS,
Jumlah Pondok
Pesantren yang
Dilakukan ke
Promosi PBHS,
Jumlah
Posyandu yang
Diberikan
Promosi PBHS,
Jumlah Sekolah
yang Dilakukan
Kegiatan
Promosi PHBS

109 | R a n k i r R e n j a 2022
1.02.05 Pengembangan dan Jumlah 6 posyandu 6 posyandu 400.000.000
.2.03 Pelaksanaan Upaya Posyandu yang 400.000.000
Kesehatan Bersumber dibina dan naik
Daya Masyarakat (UKBM) stratanya
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota

Jumlah Desa 6 desa siaga 6 desa siaga


Siaga yang
dibina
1.02.05 Bimbingan Teknis dan Jumlah Desa Kab 6 desa, APBD, BK 6 desa, 400.000.000
.2.03.0 Supervisi Pengembangan Siaga yang Naik Mojokerto 6 posyandu, 400.000.000 6 posyandu,
1 dan Pelaksanaan Upaya Stratanya, 27 puskesmas 27 puskesmas
Kesehatan Bersumber Jumlah
Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu yang
Naik Stratanya,
Jumlah
Puskesmas yang
Diberikan
Bimbingan
Pengembangan
UKBM
203.326.360.000 207.034.275.000

110 | R a n k i r R e n j a 2022
TABEL 3.2 (T-B.36)
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Target Capaian 2020 Interpretasi Belum Tercapai Permasalahan Faktor –Faktor Penentu
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ()Belum Tercapai (<) Keberhasilan
Sesuai (=)
Melampaui (>)

1 Angka Harapan Hidup th 72,53 72,53 Sesuai - Penurunan Kematian


akibat penyakit menular
dan tidak menular
2 Persentase Balita Gizi Buruk % 0,23 0,13 Melampaui Masih Peningkatan
lambatnya pemberdayaan
penurunan masyarakat, lintas
kasus balita gizi sektor
buruk

3 Cakupan Desa Siaga Aktif desa 304 304 Sesuai - Peningkatan


pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
4 Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 11,1/1.000 KH 4,60 Melampaui Masih Peningkatan
KH lambatnya pemberdayaan
penurunan masyarakat, lintas
kematuan ibu sektor
5 Angka Kematian Ibu (AKI) / 155.100.000 KH 115,00 Melampaui Masih Peningkatan
100.000 melambatnya pemberdayaan
KH penurunan masyarakat, lintas
kematian bayi sektor
6 Angka Kematian Balita / 1.000 4,6 4,60 Sesuai -
KH
7 Rumah Tangga yang Berperilaku % 70% 65,86 Belum Tercapai Adanya Peningkatan
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) indikator PHBS pemberdayaan
yang belum masyarakat, lintas
terpenuhi sektor

111 | R a n k i r R e n j a 2022
No Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Target Capaian 2020 Interpretasi Belum Tercapai Permasalahan Faktor –Faktor Penentu
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ()Belum Tercapai (<) Keberhasilan
Sesuai (=)
Melampaui (>)

8 Rumah Tangga / KK yang % 83,4 91,80 Melampaui - Peningkatan


Menggunakan Jamban Sehat pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
9 Rasio Posyandu per Satuan Balita 1,5 1,50 Sesuai - Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
10 Rasio Puskesmas, Poliklinik, 0,12 0,12 Sesuai - Peningkatan
Pustu per Satuan Penduduk pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
11 Persentase Cakupan Puskesmas % 100 100,00 Sesuai - Peningkatan upaya
Standar penyediaan sarana dan
prasarana faskes
12 Rasio Dokter per Satuan 19,2 16,00 Belum Tercapai Jumlah dokter Peningkatan
Penduduk kurang, ada standarisasi jumlah dan
yang purna, jenis tenaga kesehatan
pindah
13 Rasio Tenaga Medis per Satuan 40,4 58,20 Melampaui - Peningkatan
Penduduk standarisasi jumlah dan
jenis tenaga kesehatan
14 Cakupan Balita Gizi Buruk yang balita 180 112 Melampaui - Peningkatan
Mendapat Perawatan pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
15 Prevalensi HIV / AIDS dari Total % 0,19 0,190 Sesuai - Peningkatan
Populasi pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor

112 | R a n k i r R e n j a 2022
No Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Target Capaian 2020 Interpretasi Belum Tercapai Permasalahan Faktor –Faktor Penentu
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ()Belum Tercapai (<) Keberhasilan
Sesuai (=)
Melampaui (>)

16 Cakupan Desa / Kelurahan % 95 82,90 Belum Tercapai Tidak semua Peningkatan


Universal Child Immunization sasaran pemberdayaan
(UCI) berkunjung di masyarakat, lintas
faskes di wil sektor
Kab Mojokerto

17 Akreditasi Puskesmas dan RSUD % 100 100,00 Sesuai - Peningkatan upaya


Strata Madya penyediaan sarana dan
prasarana faskes

18 Rata-Rata Indeks Kepuasan nilai B B Sesuai - Peningkatan mutu dan


Masyarakat (IKM) dalam IKM kualitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas
19 Persentase Peningkatan Mutu nilai B B Sesuai - Peningkatan mutu dan
Pelayanan dan Keselamatan IKM kualitas Pelayanan
Pasien

20 Persentase Cakupan Penemuan % 41,6 41,60 Sesuai - Peningkatan


dari Penanganan Penderita pemberdayaan
Penyakit TBC BTA masyarakat, lintas
sektor
21 Persentase Cakupan Penemuan & % 100 100,00 Sesuai - Peningkatan
Penanganan Penyakit DBD pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
22 Persentase Tercukupinya % 100 100,00 Sesuai - Peningkatan penyediaan
Pelayanan Masyarakat Miskin pembiayaan untuk
jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin

113 | R a n k i r R e n j a 2022
No Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Target Capaian 2020 Interpretasi Belum Tercapai Permasalahan Faktor –Faktor Penentu
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ()Belum Tercapai (<) Keberhasilan
Sesuai (=)
Melampaui (>)

23 Persentase Cakupan Kunjungan % 88,60 99,60 Melampaui - Peningkatan


Bayi pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
24 Persentase Penduduk yang
Memanfaatkan Puskesmas

25 R Jalan % 51,5 88,37 Melampaui - Peningkatan


pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor
26 R Inap % 5,7 1,54 Belum Tercapai Pandemi. Peningkatan
Kunjungan ke pemberdayaan
puskesmas masyarakat, lintas
turun sektor
27 Persentase Cakupan Pelayanan % 100 100,00 Sesuai - Peningkatan penyediaan
Kesehatan Rujukan Pasien pembiayaan untuk
Masyarakat Miskin jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin
28 Persentase Posyandu Aktif % 80,9 80,90 Sesuai - Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat, lintas
sektor

114 | R a n k i r R e n j a 2022
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan


Kabupaten Mojokerto sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun
2022 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

110 | R a n k i r R e n j a 2022
Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN


Indikator Kinerja APBD PROV USULAN APBN
APBD KAB SKPD
No Kode Program/Kegiatan UP B/L Lokasi KL
Output Outcome Target (Rp) Terkai Pagu (Rp) Rp D/TB/DAK
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 0 00 00 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
00 0 00 00 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
01 0 00 00 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP PD Meningkatnya A 121.807.046.0
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan 00
DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang
administrasi
perkantoran
01 2 01 00 Perencanaan, Penganggaran, L Persentase Capaian Meningkatnya 5 dokumen Kab 50.000.000
dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat perencanaan perencanaan Mojokerto
Perangkat Daerah Daerah Bernilai Baik dan dan
penganggaran penganggara
yang n, 5
terintegrasi dokumen
dan tepat evaluasi
waktu kinerja
01 2 01 01 Penyusunan Dokumen L Jumlah dokumen 2 dok 10.000.000
Perencanaan Perangkat perencanaan yang
Daerah disusun

01 2 01 02 Koordinasi dan Penyusunan B Jumlah dokumen 2 dok 10.000.000


Dokumen RKA-SKPD RKA OPD yang
disusun

01 2 01 03 Koordinasi dan Penyusunan B Jumlah Dok RKA 1 dok 10.000.000


Dokumen Perubahan RKA- Perubahan yang
SKPD disusun

111 | R a n k i r R e n j a 2022
01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan B Jumlah keg 6 kali 10.000.000
Laporan Capaian Kinerja dan koordinasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja penyusunan lap
SKPD kinerja

01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat L Jumlah keg 2 kali 10.000.000


Daerah koordinasi
penyusunan lap
kinerja
01 2 02 00 Administrasi Keuangan Persentase Realisasi Meningkatnya 12 laporan 82.224.046.00
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat ketertiban 0
Daerah administrasi
keuangan

01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan L Jumlah penyediaan 12 bulan 70.714.046.00


Tunjangan ASN gaji dan tunjangan 0

01 2 02 02 Penyediaan Administrasi L Jumlah pusk blud yg 27 pusk, 12 11.510.000.00


Pelaksanaan Tugas ASN dibina, jumlah bulan 0
penyediaan
pembiayaan bop
gratis, jumlah
penyediaan gaji
tenaga K2
01 2 03 00 Administrasi Barang Milik Jumlah Meningkatnya 12 keg 20.000.000
Daerah pada Perangkat kegiatan`pengamanan ketertiban
Daerah BMD pencatatan
dan
pengamanan
BMD
01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik L Jumlah 12 keg 20.000.000
Daerah SKPD kegiatan`pengamanan
BMD
01 2 05 00 Administrasi Kepegawaian IP ASN PD Meningkatnya IP 40 pegawai 40.000.000
ASN Perangkat
Perangkat Daerah Daerah

01 2 05 05 Monitoring, Evaluasi, dan B Jumlah kegiatan 12 keg 15.000.000


Penilaian Kinerja Pegawai monitoring pegawai

112 | R a n k i r R e n j a 2022
01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan B jumlah kegiatan 1 kegiatan 25.000.000
Pegawai Berdasarkan Tugas pendidikan dan
dan Fungsi pelatihan

01 2 06 00 Administrasi Umum Persentase Meningkatnya 12 bulan 498.000.000


Perangkat Daerah Penyediaan pelaksanaan
Administrasi Umum administrasi
PD sesuai kebutuhan perkantoran

01 2 06 01 Penyediaan Komponen L Jumlah komponen 1 paket 5.000.000


Instalasi Listrik/Penerangan instalasi yang
Bangunan Kantor diadakan

01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan 1 paket 25.000.000


Perlengkapan Kantor kantor yang diadakan

01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makan 1 paket 54.000.000


Kantor minum rapat yg
diadakan
01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah cetak dan 1 paket 38.000.000
dan Penggandaan penggandaan yang
diadakan
01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bacaan dan 1 paket 3.000.000
Peraturan Perundang- buku perundang-
undangan undangan yang
diadakan
01 2 06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah ATK yang 1 paket 66.000.000
diadakan
01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan 1 paket 7.000.000
minum tamu yang
diadakan
01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah keg rapat 1 paket 200.000.000
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan
SKPD konsultasi

01 2 06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah keg 1 paket 100.000.000


pada SKPD penatausahaan arsip
yang dilaksanakan
01 2 07 00 Pengadaan Barang Milik Jumlah pelaksanaan Meningkatnya 12 bulan 400.000.000
Daerah Penunjang Urusan pelayanan kesehatan penyediaan
Pemerintah Daerah dg mobil operasional BMD

113 | R a n k i r R e n j a 2022
01 2 07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan 1 unit 400.000.000
Operasional atau Lapangan operasional fogging
yang diadakan

01 2 08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Meningkatnya 12 bulan 275.000.000


Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa kelancaran
Penunjang Urusan administrasi
Pemerintahan Daerah Perkantoran
Sesuai Kebutuhan
01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan 12 bulan 250.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
01 2 08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah penyediaan 1 paket 25.000.000
Perlengkapan Kantor jasa peralatan dan
Perlengkapan Kantor

01 2 09 00 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Meningkatnya 17 unit 300.000.000


Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Dalam BMD yang
Pemerintahan Daerah Kondisi Baik terpelihara

01 2 09 02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 15 unit 100.000.000


Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

01 2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung yang 2 gedung 200.000.000


Gedung Kantor dan Bangunan direhab
Lainnya

01 2 10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Puskesmas Meningkatnya 27 Pusk 38.000.000.00


yang melaksanakan pelayanan 0
penatausaaan BLUD kesehatan di
dengan baik Pusk
01 2 10 01 Pelayanan dan Penunjang Jumlah ketersediaan 12 bulan 38.000.000.00
Pelayanan BLUD pembiayaan dari 0
BLUD

114 | R a n k i r R e n j a 2022
02 0 00 00 PROGRAM PEMENUHAN Persentase Meningkatnya R Jalan 46.995.201.00
UPAYA KESEHATAN kunjungan standar 62%, R Inap 0
PERORANGAN DAN UPAYA masyarakat ke pelayanan 6,4%
KESEHATAN MASYARAKAT faslitas kesehatan : dalam sarpras
R Jalan dan R Inap dan program
kesehatan
Persentase Indikator 12 indikator
SPM yang mencapai
target
Persentase 90%
ketersediaan jenis
dan jumlah obat
sesuai standar
Persentase 90%
Ketersediaan Alkes
sesuai standar
Indeks Kepuasan A
Masyakat
02 2 01 00 Penyediaan Fasilitas Jumlah gedung Meningkatnya 4 puskesmas 12.927.201.00
Pelayanan Kesehatan untuk puskesmas yang ketersediaan 0
UKM dan UKP Kewenangan memenuhi standar faskes yang
Daerah Kabupaten/Kota memenuhi
standar

Jumlah gedung pustu 17 gedung


yang terpelihara pustu
dengan baik
Jumlah sarana 24 sarana
prasarana fasilitas
kesehatan yang
terpelihara dengan
baik
02 2 01 01 Pembangunan Rumah Sakit
beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya

02 2 01 02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Puskesmas Bangsal 1.300.000.000


Puskesmas yang dipelihara

Tawangsari 1.300.000.000
Gayaman 0
Mojosari 0
Jatirejo 2.000.000.000

115 | R a n k i r R e n j a 2022
Ngoro 901.500.000
02 2 01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Pustu yang
Fasilitas Kesehatan Lainnya dipelihara
Pustu Japan 150.000.000
Pustu 150.000.000
Modongan
Pustu Domas 150.000.000
Pustu 150.000.000
Plososari
Pustu 150.000.000
Lengkong
Pustu 150.000.000
Mojokumpul
Pustu 150.000.000
Sumberwulu
h
Pustu 150.000.000
Simongagrok
Pustu Mlirip 150.000.000
Pustu 150.000.000
Canggu
150.000.000

Pustu
Sekargadung
150.000.000

Pustu Jasem
150.000.000

Pustu
Bandarasri
Pustu 150.000.000
Kutogirang
150.000.000
Pustu
Candiharjo
150.000.000
Pustu
Wonodadi

116 | R a n k i r R e n j a 2022
150.000.000
Pustu
Mojosulur
Pustu 0
Bendungan
jati
0

Pustu Padi
0

Pustu Tawar
0
Pustu
Kumitir
0
Pustu
Bleberan
0

Pustu Mrisen

02 2 01 13 Pengadaan Prasarana dan Jumlah perawat 211 perawat, 2.000.000.000


Pendukung Fasilitas ponkesdes yang 2 dokter
Pelayanan Kesehatan direkrut 211 dan
jumlah dokter yg
direkrut 2 orang
Jumlah ipal yang 3 unit 1.350.000.000
dibangun

Jumlah dok DPLH 7 DPHL, 6 300.000.000


(UKL, UPL), SPPL SPPL
(Surat pengelolaan
Lingkungan)
02 2 01 14 Pengadaan Alat Jumlah alkes yang 1 paket 0 1.50 DAK
Kesehatan/Alat Penunjang diadakan (Tempat 0.00
Medik Fasilitas Pelayanan tidur pasien) 0.00
Kesehatan 0

117 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah alkes di 27 1 paket 150.000.000
Alat Kalibrasi pusk yang di kalibrasi

02 2 01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah obat yang 1 paket 600.000.000


diadakan
Jumlah obat yang 1 paket 0 4.46 DAK
diadakan 5.50
0.00
0
Distribusi e logistik 12 keg 55.701.000
Penunjang DAK 12 keg 120.000.000
02 2 01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai

02 2 01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas


Pelayanan Kesehatan

02 2 01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Jumlah IPAL yang 24 ipal 300.000.000


Pendukung Fasilitas dipelihara
Pelayanan Kesehatan

02 2 01 20 Pemeliharaan Rutin dan


Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

02 2 02 00 Penyediaan Layanan Jumlah penyediaan Meningkatnya 12 indikator 34.068.000.00


Kesehatan untuk UKM dan layanan kesehatan pelayanan 0
UKP Rujukan Tingkat Daerah yang mencapai target kesehatan
Kabupaten/Kota promotif,
preventif,
rehabilitatif
dan kuratif

118 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 02 01 Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu hamil yg 18350 ibu 303.000.000
Kesehatan Ibu Hamil mendapatkan hamil
pelayanan kesehatan,
monitoring evaluasi
program 6 kali,
orientasi pemantapan
program ke nakes dan
masyarakat 3 kali,
audit parinatal 4 kali,
pelacakan kasus pusk
dan RS 25 kali,
supervisi fasilitastif
40 kali, sosialisasi
KIA ke nakes 2 kali.
Pembiayaan aplikasi
P4K
02 2 02 02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu hamil 17458 ibu 0 4.00 DAK Non
Kesehatan Ibu Bersalin bersalin bersalin 0.00 Fisik
0.00
0
02 2 02 03 Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru 16802 bayi 200.000.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir lahir yang baru lahir
mendapatkan layanan
kesehatan (KN)
Jumlah monitoring 6
kali, orotentasi bayi 4
kali, peningkatan
SDM bidan terkait
neonatal 2 kali,
pelacakan bayi 25
kali, sosialisasi
program 3 kali untuk
kader dan nakes,
superfisi fasilitatif 40
kali
02 2 02 04 Pengelolaan Pelayanan Jumlah keg 66.652 balita 125.000.000
Kesehatan Balita monitoring keg balita
30 kali, orientasi
program kia 2 kali,
peningkatan sumber
daya bidan balita 2
kali, sosialisasi
program balita ke
nakes 3 kali

119 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 02 05 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Pelayanan 33.357 300.000.000
Kesehatan pada Usia kesehatan pada usia siswa, 108
Pendidikan Dasar pendidikan dasar siswa
kelas 1 dan 7
(workshop remaja
sehat 108 remaja),
penyuluhan
reproduksi
02 2 02 06 Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia produktif 50.000.000
Kesehatan pada Usia Produktif yang diberikan
pelayanan kesehatan

02 2 02 07 Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia lanjut 110733 300.000.000


Kesehatan pada Usia Lanjut yang mendapatkan lansia
layanan kesehatan.
(Lomba posyandu
lansia, pendampingan
keluarga resiko tinggi
pada lansia)
02 2 02 08 Pengelolaan Pelayanan Jumlah penderita 224143 150.000.000
Kesehatan Penderita hipertensi yang
Hipertensi mendapatkan layanan
kesehatan
02 2 02 09 Pengelolaan Pelayanan Jumlah penderita DM 77776 150.000.000
Kesehatan Penderita Diabetes yg mendapatkan
Melitus layanan kesehatan

02 2 02 10 Pengelolaan Pelayanan Jumlah penderita 2111 150.000.000


Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat
Gangguan Jiwa Berat yg mendapat layanan
kesehatan
02 2 02 11 Pengelolaan Pelayanan Jumlah suspek TB 10185 orang 300.000.000
Kesehatan Orang Terduga yang diperiksa
Tuberkulosis

02 2 02 12 Pengelolaan Pelayanan Jumlah 33664 orang 450.000.000


Kesehatan Orang dengan suspek/resiko HIV
Risiko Terinfeksi HIV yang diperiksa

ketersediaan 12 bulan 200.000.000


operasional Hibah
KPA

120 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 02 15 Pengelolaan Pelayanan Jumlah gizi buruk 100 balita 2.000.000.000
Kesehatan Gizi Masyarakat yang ditangani

Persentase bumil KEK 9%


Pertemuan 12 x Pl
Perencanaan dan
Evaluasi Program Gizi
Pertemuan 6 x Pl
Perencanaan dan
Evaluasi Program
Peningkatan ASI
Eksklusif KLA
Pertemuan Koordinasi 12 x Pl
Tim Stunting

Honorarium Tim 12 OB
Stunting Kabupaten

Peringatan Hari Gizi 1 Paket


Nasional
Pelatihan Pemberian 304 kader x
Makanan Bayi dan 1 Pl
Anak(PMBA) untuk
Kader
Pelatihan Emo Demo 304 kader x
untuk Kader 1 Pl
Posyandu
Lomba PMT B2SA di 1 kali
Posyandu
Monev Program Gizi 27 x 4 oh
Monev Program 38 x 4 oh
Peningkatan ASI
Eksklusif KLA
Monev Tim Stunting 500 OH
Pendampingan Ibu 500 OH
Menyusui
Pendampingan Balita 500 OH
Gizi Buruk
Pengadaan Susu 112 balita x
Tinggi Kalori dan 20 kaleng
Protein untuk Balita @200.000
Gizi Kurang dan Gizi
Buruk

121 | R a n k i r R e n j a 2022
Pengadaan Susu 5260 balita x
Tinggi Kalori untuk 10 kaleng
Ibu Hamil KEK @75.000
(Kurang Energi
Kronis)
Pengadaan Alat Ukur 1000 Posy x
Panjang Badan 1 unit
@1.600.000
Pengadaan Sarana 5 Unit x
Ruang Laktasi @25.000.000

Pengadaan Leaflet 10.000


Lembar`
Foto Copy 12000
lembar
Cetak Juknis 350 exp
Surveilans Gizi
02 2 02 16 Pengelolaan Pelayanan Jumlah UKK, Siswa 23 UKK, 100 65.000.000
Kesehatan Kerja dan Olahraga kelas 4-6 SD, orang orang siswa
guru OR/UKS yang SD, 30 guru
dibina UKS
02 2 02 17 Pengelolaan Pelayanan DAM (Depot Air 90 Air 900.000.000
Kesehatan Lingkungan Minum) 90 yg dilatih, minum, 70
pemeriksaan air sampel air
minum dan air bersih bersih,
70 sampel, rumah rumah sehat
sehat 72%, 72%,
pembentukan 1 UKK pembentuka
n pos UKK 1
02 2 02 18 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Siara Radio, 36 kali siara 600.000.000
Promosi Kesehatan Media cetak, poster, radio, 12 kali
leaflet, cetak banner, media cetak,
media telebisi dan 5000 lembar
kelompok tananan yg poster, 5000
mendapatkan lembar
penyuluhan leaflet, 2700
m persegi
cetak baliho,
TV 1 paket,
56
kelompok/ta
tanan

122 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 02 19 Pengelolaan Pelayanan Jumlah puskesmas 27 75.000.000
Kesehatan Tradisional, yang dibina, jumlah puskesmas,
Akupuntur, Asuhan Mandiri, sosialisasi STPT ke 27 orang
dan Tradisional Lainnya hattra, Pengiriman
petugas pelatihan
akupresure,
Pembinaan kader
asman toga 27orang,
02 2 02 20 Pengelolaan Surveilans Jumlah keg 240 kali 650.000.000
Kesehatan surveilens

Kegiatan pemeriksaan 1 kali


haji
Surveilens tata kelola 104 kali
rantai dingin

Surveilens suhu 304 kali


vaksin
Pemantauan rantai 81 kali
dingin
02 2 02 21 Pengelolaan Pelayanan Jumlah pelayanan 5200 orang 50.000.000
Kesehatan Orang dengan kesehatan dg mslh
Masalah Kesehatan Jiwa kesehatan jiwa
(ODMK)

02 2 02 22 Pengelolaan Pelayanan Jumlah sekolah dan 54 50.000.000


Kesehatan Jiwa dan NAPZA pondok yg sekolah,10
mendapatkan pondok
sosialisasi kesehatan
jiwa dan napza
02 2 02 24 Pengelolaan Upaya 0
Pengurangan Risiko Krisis Pengelolaan
Kesehatan dan Pasca Krisis penanganan krisis
Kesehatan kesehatan

02 2 02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Jumlah Fogging 250 fokus 400.000.000


Menular dan Tidak Menular Fokus DBD

02 2 02 26 Pengelolaan Jaminan Jumlah PBID yang 19.000.000.00


Kesehatan Masyarakat dibiayai 0

123 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 02 28 Pengambilan dan Pengiriman Jumlah Kegiatan 120.000.000
Spesimen Penyakit Potensial pengiriman sampel
KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional

02 2 02 29 Penyelenggaraan Mewujudkan 5 5 tatanan, 4 290.000.000


Kabupaten/Kota Sehat tatanan, 4 wajib 1 wajib dan 1
pilihan pilihan
02 2 02 33 Operasional Pelayanan Jumlah pasien yang 56.000 orang 1.080.000.000
Puskesmas mendapat bantuan
makmin pasien
sebanyak 56.000
BOK Pusk 0 20.4
78.6
13.0
00 DAK
BOK Dinkes 0 1.20
0.00
0.00
0

02 2 02 34 Operasional Pelayanan Jumlah alat di 1 paket, 12 1.000.000.000


Fasilitas Kesehatan Lainnya labkesda yang bulan
dipelihara, jumlah
kesediaan anggaran
untuk operasional
labkesda
Jumlah ketersediaan 12 bulan 1.350.000.000
biaya operasional
PMI, pembayaran
utang reagen,
pembelian reagen,
operasional PMI
02 2 02 35 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah penilaian 27 pusk PKP, 500.000.000
Fasilitas Kesehatan di Puskesmas (PKP), keg 2 Pam
Kabupaten/Kota PAM Lebaran, jumlah lebaran, 6 re
pusk yg re akreditasi, akred, 10
pembinaan klinik klinik
Akreditasi 1.160.000.000
(DAK) 6 pusk
re akreditasi

124 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 02 36 Investigasi Awal Kejadian Jumlah imunisasi 16066 700.000.000
Tidak Diharapkan (Kejadian dasar lengkap
Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)

02 2 02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan 500.000.000


Dini dan Respon Wabah

02 2 02 38 Penyediaan dan Pengelolaan 1 paket 900.000.000


Sistem Penanganan Gawat Peningatan Sarana
Darurat Terpadu (SPGDT) dan Prasaranan
sistem penanganan
Gawat darurat

02 2 03 00 Penyelenggaraan Sistem Jumlah ketersediaan Meningkatnya 5 data dan 4 180.000.000


Informasi Kesehatan secara data berbasis ketersediaan portal
Terintegrasi elektronik data berbasis (Epuskesmas
elektronik , Komdat,
SPM
erenggar,
website
subdomain,
IIPM)
02 2 03 01 Pengelolaan Data dan Jumlah Data dan 5 data dan 75.000.000
Informasi Kesehatan informasi yang informasi
dikelola (SPM, SDG's,
IPKM, IPM,
profil
kesehatan)
02 2 03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah portal sistem 4 portal 105.000.000
Kesehatan informasi yang harus (epusk, web,
dikelola komdat,
siscobike)
02 2 04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Jumlah RS yang Meningkatnya 11 RS 250.000.000
Kelas C, D dan Fasilitas difasilitasi mutu di faskes
Pelayanan Kesehatan perijinannya rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

125 | R a n k i r R e n j a 2022
02 2 04 01 Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian Izin 11 RS 50.000.000
serta Tindak Lanjut Operasional 11
Pengawasan Perizinan Rumah Rumah Sakit
Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
02 2 04 02 Peningkatan Tata Kelola Tatakelola 11 11 RS 50.000.000
Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan Rumah
Pelayanan Kesehatan Tingkat Sakit sesuai standar
Daerah Kabupaten/Kota kemenkes
02 2 04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Mutu pelayanan di 11 11 RS 100.000.000
Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit sesuai
standar Kemenkes

02 2 04 04 Penyiapan Perumusan dan adanya Dokumen 2 kebijakan 50.000.000


Pelaksanaan Pelayanan perumusan
Kesehatan Rujukan pelayanan Kesehatan
Rujukan
03 0 00 00 PROGRAM PENINGKATAN Persentase fasilitas Meningkatnya 80% 1.050.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA pelayanan kesehatan jumlah dan
MANUSIA KESEHATAN dengan tenaga jenis SDM
kesehatan sesuai yang sesuai
standar standar
03 2 01 00 Pemberian Izin Praktik Jumlah pemberian Meningkatnya 1150 150.000.000
Tenaga Kesehatan di Wilayah izin praktek tenaga mutu
Kabupaten/Kota kesehatan di wilayah kefarmasian di
kabupaten (Medis dan apotik, toko
Paramedis) obat
03 2 01 02 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah nakes yg 1150 150.000.000
Tenaga Kesehatan serta dibina dan diterbitkan
Tindak Lanjut Perizinan surat ijinnya
Praktik Tenaga Kesehatan
03 2 02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Meningkatnya 55 nakes 900.000.000
Pendayagunaan Sumberdaya tenaga kesehatan tenaga
Manusia Kesehatan untuk sesuai standar yang kesehatan
UKP dan UKM di Wilayah ada yang sesuai
Kabupaten/Kota standar

126 | R a n k i r R e n j a 2022
03 2 02 01 Perencanaan dan Distribusi
serta Pemerataan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

03 2 02 02 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah nakes yg 55 nakes 900.000.000


Sumber Daya Manusia direkrut
Kesehatan sesuai Standar

04 0 00 00 PROGRAM SEDIAAN Persentase Apotik, Meningkatnya 90% 550.000.000


FARMASI, ALAT KESEHATAN toko Obat, umot dan apotik, toko
DAN MAKANAN MINUMAN PIRT yang obat, umot
memenuhi standar yang sesuai
kesehatan standar
kesehatan
Persentase Sarana 90%
Toko Alkes dan
Perusahaan Rumah
Tangga, perbekalan
kesehatan rumah
tangga (PKRT) yang
memenuhi
syarat/standar
kesehatan
04 2 01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Jumlah apotek, toko Meningkatnya 20 apotik 130.000.000
Obat, Toko Alat Kesehatan obat, toko alkes, apotik, toko
dan Optikal, Usaha Mikro optikal dan umot obat, umot
Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin yang diberikan
izin

04 2 01 01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah apotik, toko 20 apotik 50.000.000


serta Tindak Lanjut obat, toko alkes yg
Pengawasan Perizinan Apotek, diawasi 20
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

127 | R a n k i r R e n j a 2022
04 2 01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah data perijinan 20 apotik 40.000.000
Data Perizinan dan Tindak yang disediakan 20
Lanjut Pengawasan Izin apotik
Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

04 2 01 03 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah pembinaan 20 apotik 40.000.000


Komitmen Izin Apotek, Toko apotik
Obat, Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

04 2 02 00 Pemberian Sertifikat Jumlah sertifikat Meningkatnya 10 kelas 55.000.000


Produksi untuk Sarana produksi utk Sarana sertifikat
Produksi Alat Kesehatan Produksi Alat produksi
Kelas 1 tertentu dan Kesehatan Kelas 1 sarana alkes
Perbekalan Kesehatan kelas 1 yg
Rumah Tangga Kelas 1 diterbitkan
Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga

04 2 02 02 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah pengendalian PKRT kelas 1 55.000.000


serta Tindak Lanjut dan pengawasan 5, PKRT
Pengawasan Perbekalan Provinsi 5
Kesehatan Rumah Tangga
Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

128 | R a n k i r R e n j a 2022
04 2 03 00 Penerbitan Sertifikat Jumlah sertifikat Meningkatnya 150 sertifikat 175.000.000
Produksi Pangan Industri produksi pangan RT sertifikat
Rumah Tangga dan Nomor P- yang diterbitkan produksi
IRT sebagai Izin Produksi, pangan RT
untuk Produk Makanan yang
Minuman Tertentu yang diterbitkan
dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

04 2 03 01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah sertifikat yg 150 sertifikat 175.000.000


serta Tindak Lanjut dikeluarkan
Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

04 2 04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Jumlah sertifikat laik 70 sertifikat 60.000.000


Higiene Sanitasi Tempat higiene yang di
Pengelolaan Makanan (TPM) terbitkan
antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

129 | R a n k i r R e n j a 2022
04 2 04 01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah jasa boga 70 jasa boga 60.000.000
serta Tindak Lanjut yang diawasi
Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

04 2 05 00 Penerbitan Stiker Pembinaan Jumlah pemberian Meningkatnya 20 sekolah 50.000.000


pada Makanan Jajanan dan stiker jajanan sehat stiker jajanan
Sentra Makanan Jajanan sekolah anak sekolah
yang diberikan

04 2 05 01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah yang diawasi 20 sekolah 50.000.000


serta tindak lanjut Penerbitan 20 sekolah
Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan

04 2 06 00 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah pemeriksaan Meningkatnya 140 kali 80.000.000


Lanjut Hasil Pemeriksaan post market yng pemeriksaan
Post Market pada Produksi dilakukan post market
dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah
Tangga

04 2 06 01 Pemeriksaan Post Market pada Jumlah pemeriksaan 120 kali 40.000.000


Produk Makanan-Minuman post market 120
Industri Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan

130 | R a n k i r R e n j a 2022
04 2 06 02 Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah pengawasan 120 kali 40.000.000
Data Tindak Lanjut 120
Pengawasan Perizinan Industri
Rumah Tangga

05 0 00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Rumah Meningkatnya 80,30% 850.000.000


MASYARAKAT BIDANG Tangga BerPHBS cakupan
KESEHATAN PHBS dan
pengembanga
n UKBM
Persentase Upaya 66,86%
Kesehatan Berbasis
Masyarakat yg aktif
05 2 01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Jumlah keg advokasi Meningkatnya 2 keg gebyar 250.000.000
Kemitraan, Peningkatan peningkatan peran keg advokasi
Peran serta Masyarakat dan serta masyarakat masalah
Lintas Sektor Tingkat Daerah kesehatan
Kabupaten/Kota pada
pemangku
kebijakan dan
lintas sektor
05 2 01 01 Peningkatan Upaya Promosi Jumlah kegiatan 1 keg 250.000.000
Kesehatan, Advokasi, kampanye, gebyar
Kemitraan dan Pemberdayaan peringatan Hari
Masyarakat Kesehatan Nasional

Pelayanan Kesehatan 1 keg 0


Promotif/Preventif
Melalui Sosialisasi
dan Publikasi
Masalah Kesehatan
(DBHCHT)
05 2 02 00 Pelaksanaan Sehat dalam Jumlah kelompok Meningkatnya 33 kelompok 200.000.000
rangka Promotif Preventif yang mendptkan masy yang
Tingkat Daerah pembinaan ttg PHBS melaksanakan
Kabupaten/Kota PHBS

05 2 02 01 Penyelenggaraan Promosi Jumlah sekolah, 5 sekolah, 5 200.000.000


Kesehatan dan Gerakan Hidup pondok pesantren, ponpes, 270
Bersih dan Sehat SBH, posyandu, dan kader SBH,
desa siaga 18
posyandu, 5
desa

131 | R a n k i r R e n j a 2022
05 2 03 00 Pengembangan dan Jumlah Posyandu Meningkatnya 18 UKM 400.000.000
Pelaksanaan Upaya yang dibina dan naik UKBM yang
Kesehatan Bersumber Daya stratanya naik stratanya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Desa Siaga 18 UKM


yang dibina
05 2 03 01 Bimbingan Teknis dan Jumlah UKBM yang 6 posyandu, 400.000.000
Supervisi Pengembangan dan naik stratanya 6 desa, 6
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Posyandu, desa siaga, puskesmas
Bersumber Daya Masyarakat SBH
(UKBM)

31.
644
.11
171.682.113. 3.0
000 00

132 | R a n k i r R e n j a 2022
BAB V
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Rankir Renja OPD ini, Dinas


Kesehatan Kabupaten Mojokerto secara umum telah berusaha
melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Bupati Mojokerto.
Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan menerapkan mekanisme
perencanaan bottom up planning dan top down policy. Oleh karena
itu kegiatan yang terdapat di dalam Rankir Renja OPD Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan hasil dari
usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Bidang yang disinkronkan dan
diselaraskan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan
Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu dukungan dana dari semua
pihak baik dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.
Masih adanya beberapa kegiatan yang belum terserap dalam
dana baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN (Pusat)
berdampak pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tidak tercapai,
sehingga diharapkan untuk tahun-tahun ke depan tercapai.
Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto di tahun-tahun mendatang akan diusahakan
dengan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi
kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan
yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan.
Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program agar lebih
bersinergi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Karena
Pembangunan kesehatan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas
Kesehatan, namun semua pihak, baik masyarakat maupun
stakeholder lainnya.
Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi
sepenuhnya di tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi yang

133 | R a n k i r R e n j a 2022
telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya
pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas serta dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. SUJATMIKO, MM,M.M.R


Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 199603 1 002

134 | R a n k i r R e n j a 2022
LAMPIRAN
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA 2022


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA
2 DINAS KESEHATAN
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 109.224.974.709

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000

1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000

Rincian :

Penyusunan DPA, P-DPA, RKA, P-RKA, Renstra, Renja, P- Renja 7.500.000

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000

Rincian :

Penyusunan Evaluasi Renja (Triwulan), LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP 7.500.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 70.595.974.709

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 59.085.713.309

Rincian :

Penyediaan gaji dan tunjangan untuk pegawai Dinas Kesehatan dan Pusk 12 bulan 54.902.117.400

INSENTIF NAKES 2022 1.500.000.000

TPP 2.683.595.909

1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11.510.261.400

Rincian :

Pengelolaan administrasi keuangan Dinkes 3 tenaga 38.000.000

Peningkatan Kualitas Manajemen Puskesmas (BLUD) BOP BLUD 105.000.000

Penunjang Pelayanan Kesehatan (BOP) Dinas Kesehatan 1.401.750.000

Penunjangan Pelayanan 27 Puskesmas (BOP) 9.965.511.400

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.000.000

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000

Rincian :

Pembelian komponen listrik seperti Lampu, saklar 1 paket 5.000.000

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.000.000

Rincian :
Makmin Rapat yang dilaksanakan di Dinas seperti Rapat Staf, Rapat Struktural, Rapat
54.000.000
Rutin Ka Pusk (1 Paket)
1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000

Rincian :

Penggandaan buku2 perundang-undangan 3.000.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan / Material 50.000.000

Rincian :

Pengadaan ATK 1 paket 50.000.000

1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000

Rincian :

Penyediaan Makan Minum Tamu 1 paket 7.000.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

Rincian :

Penyediaan biaya perjalanan dinas baik dalam dan luar kab 1 paket 100.000.000

1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000

Rincian :

Pengadaan Penatausahaan arsip, sistem penanganan arsip 50.000.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000

Rincian :

Penyediaan biaya untuk pembayaran listrik, air, telpon 1 paket 250.000.000

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000

Rincian :
Penyediaan biaya utk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor spt AC,
25.000.000
printer, mesin fotocopy 1 paket
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
1.02.01.2.09.02 70.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan
Rincian :

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 15 unit 70.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 38.000.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 38.000.000.000

Rincian :

Penunjangan Pelayanan 27 Puskesmas (BOP) Umum 887.938.600

Penunjangan Pelayanan 27 Puskesmas (BOP) Klaim BPJS 3.584.050.000

FKTP 27 Puskesmas 33.528.011.400


Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
1.02.02 33.417.098.596
Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 4.179.137.996
Kabupaten / Kota
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 3.271.436.996

Rincian :
PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Puskesmas Kupang 1.300.000.000

CUKAI - Rehab Puskesmas Ngoro 1.971.436.996

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 132.000.000

Rincian :

Dental Unit 1 paket 132.000.000

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 775.701.000

Rincian :

Pengadaan Obat VAKSIN (CUKAI) 600.000.000

Distribusi E Logistik 55.701.000

Penunjang DAK APBD 120.000.000


Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
1.02.02.2.02 29.107.960.600
Kabupaten / Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 129.000.000

Rincian :

Kegiatan audit perinatal 20.000.000

Pelatihan 52.000.000

Monev Kegiatan KIA 6.000.000

Pelacakan Kasus 15.000.000

Orientasi dan Pemantapan Program KIA 20.000.000

Supervisi Fasilitatif 16.000.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 145.000.000

Rincian :

Monev Program KIA 15.000.000

Orientasi Pemantauan Program KIA 40.000.000

Peningkatan SDM pelayanan Neonatal 40.000.000

Pelacakan Kasus Kematian Bayi 15.000.000

Supervisi Fasilitatif 10.000.000

Sosialisasi Program KIA 15.000.000

Pendampingan Aplikasi E-Kohort 10.000.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 132.000.000

Rincian :

Monev 10.000.000

Orientasi Pemantauan program balita 22.000.000

Peningkatan SDM Bidan 50.000.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Sosialisasi 50.000.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 46.000.000

Rincian :

Kegiatan Orientasi dan pemantapan kader kesehatan 15.000.000

Kegiatan Pembinaan kesehatan reproduksi remaja bagi tenaga kesehatan 10.000.000

Kegiatan Workshop remaja 10.000.000

Kegiatan Monev UKS 5.000.000

Kegiatan Rakor Tim Pembina UKS 6.000.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 50.000.000

Rincian :

Monev Program 10.000.000

Orientasi Pemantapan Kader 20.000.000

Penyuluhan Kegiatan Calon Pengantin 20.000.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 60.000.000

Rincian :

Pertemuan pengelola program Lansia 10.000.000

Orientasi kader lansia 40.000.000

Lomba Posyandu Lansia 10.000.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 83.000.000

Rincian :

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penangganan Hipertensi 10.000.000

Kegiatan Screening penderita Hipertensi pada masyarakat melalui Posbindu 20.000.000

Kegiatan Pelatihan Penanganan pada penderita Hipertensi 15.000.000

Kegiatan Supervisi pelaksanaan screening Hipertensi (Pelaporan) 15.000.000

Kegiatan Pengadaan Leaflet dan Poster Pencegahan dan Penanggulangan Hipertensi 20.000.000

Kegiatan Konsultasi Program Hipertensi di Dinkes Propinsi Jawa Timur 3.000.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 83.000.000

Rincian :

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penangganan Diabetes Militus 83.000.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 50.000.000

Rincian :

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Jiwa 50.000.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 117.400.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Rincian :

Monitoring dan Evaluasi Program TBC per 3 bulan ( 4 x dlm setahun ) 15.000.000

Supervisi Pemegang Program tbc Puskesmas dan Rumah Sakit 35.000.000

Cetak form pemeriksaan, rujukan serta laporan TBC 29.000.000

Belanja ATK 6.000.000

Peningkatan Kapasitas kader tbc 15.000.000

Konsultasi Program ke dinas Provinsi 3.000.000

Pendampingan serah terima pasien TBC MDR 14.400.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 253.250.000

Rincian :

Hibah KPA 150.000.000

Pelayanan Kesehatan Org dg Resiko HIV 23.250.000

Monitoring dan Evaluasi Program HIV per 3 bulan ( 4 x dlm setahun ) 15.000.000

Peningkatan Kapasitas TIM Layanan PDP Yang baru 15.000.000

refresing tim puskesmas ( Moden , PP Program ) memandikan jenazah kasus hiv 20.000.000

Peringatan Hari HAS ( Hari Aids Sedunia ) / Work Shop 15.000.000

Pelatihan Laporan SIHA HIV 15.000.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.951.500.000

Rincian :

Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi (CUKAI) 60.000.000

Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA (CUKAI) 35.000.000

Pertemuan Koordinasi Tim Stunting (CUKAI) 50.000.000

Honorarium Tim Stunting Kabupaten (CUKAI) 150.000.000

Peringatan Hari Gizi Nasional (CUKAI) 50.000.000

Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) untuk Kader (CUKAI) 30.000.000

Pelatihan Emo Demo untuk Kader Posyandu (CUKAI) 135.000.000

Lomba PMT B2SA di Posyandu (CUKAI) 10.000.000

Monev Program Gizi (CUKAI) 80.000.000

Monev Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA (CUKAI) 10.000.000

Monev Tim Stunting (CUKAI) 10.000.000

Pendampingan Ibu Menyusui (CUKAI) 50.000.000

Pendampingan Balita Gizi Buruk (CUKAI) 50.000.000


Pengadaan Susu Tinggi Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
696.000.000
(CUKAI)
PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) (CUKAI) 394.500.000

Pengadaan Sarana Ruang Laktasi (CUKAI) 125.000.000

Pengadaan Leaflet (CUKAI) 16.000.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 45.000.000

Rincian :

Juml guru yg dibina 10.000.000

Jumlah pos UKK yg dibina 35.000.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 804.500.000

Rincian :

Jumlah penjamah makanan yg dibina 19.000.000

Jumlah desa STBM 132.500.000

Jumlah TTU yg diperiksa dan memenuhi syarat 50.000.000

Jumlah laik sehat jasa boga dan DAM yg dibina 19.000.000

Jumlah Jamban sehat yg dibangun (TMMD) 264.000.000

Jumlah sampel air yg diperiksa 70.000.000

Studi EKRA 250.000.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 64.710.600

Rincian :

Keg cetak baliho 10.335.600

Keg cetak poster 12.000.000

Keg penyuluhan pada kelompok 10.000.000

Keg pengadaan leaflet 8.375.000

Keg kerjasama dengan media cetak 6.000.000

Keg kerjasama dengan siaran radio 18.000.000


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan
1.02.02.2.02.19 50.000.000
Tradisional Lainnya
Rincian :

Kegiatan pembinaan di pusk 27 kali 15.000.000

Kegiatan sosialisasi SPTP 1 Kegiatan 27 org 15.000.000

Kegiatan pembinaan kader asman toga 27 org 20.000.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 61.800.000

Rincian :

Pertemuan pengelola puskesmas 25.000.000

Pelaksanaan pelacakan kasus 12.500.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Pemeriksaan Haji 24.300.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 63.400.000

Rincian :

Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola kesehatan jiwa dan Napza 27 orang 10.000.000

Sosialisasi tentang bahaya Napza di sekolah dan Organisasi Kepemudaan 27 sekolah 15.000.000

Screening Masalah Kejiwaan dan Napza di sekolah dan Pondok 27 sekolah 10 pondok 18.000.000

Penguatan sistem pelaporan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 10.000.000

Supervisi pelaksanaan Screening Masalah Kejiwaan dan Napza 27 kali 5.400.000

Cetak Leaflet bahaya penggunaan Napza 5.000.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 353.500.000

Rincian :

Pelaksanaan TIM (8 org) Foging Demam berdarah (DBD) dan Chikungunya 120.000.000

Belanja Insektisida bahan Foging 19.950.000

Belanja Abate untuk menanggulangi jentik nyamuk 89.600.000

Belanja bahan bakar minyak BBM Mesin Foging 103.950.000


Peningkatan Kapasitas PP hepatitis, Kusta, Ispa, Diare,DBD,Kecacingan, per 3 bulan ( 4
20.000.000
x dlm setahun )
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 19.280.000.000

Rincian :

Pelayanan Visum 103 pasien 63.000.000

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah (Pajak Rokok) 44.000 orang 18.149.500.000

Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin (BOP) PBI Daerah 12 bulan 52.500.000

Pelayanan Kesehatan Tenaga Non ASN 499 tenaga 975.000.000

Sosialisasi dan Evaluasi JKN 12 kegiatan 40.000.000


Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
1.02.02.2.02.28 30.000.000
Rujukan / Nasional
Rincian :

Pengiriman sampel ke Lab BBLK Surabaya 30.000.000

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat 290.000.000

Rincian :
Kegiatan koordinasi tim kab sehat untuk meraih penghargaan kab sehat swastisaba
290.000.000
padapa
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.080.000.000

Rincian :

Makan minum pasien 56 pasien 1.080.000.000

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.350.000.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Rincian :

Operasional Labkesda 1.000.000.000

Operasional PMI (Hibah) 1.350.000.000

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota 500.000.000

Rincian :

27 puskesmas PKP, 2 pam lebaran, 6 reakreditasi, 10 klinik 500.000.000


Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
1.02.02.2.02.36 659.900.000
Pemberian Obat Massal)
Rincian :

Advokasi dan sosialisasi. Petunjuk teknis progam imunisasi 15.000.000

Penguatan imunisasi rutin pada bayi usia 0-11 bulan melalui imunisasi dasar lengkap 182.400.000

Pemberian imunisasi lanjutan pada baduta anak usia 2 tahun 91.200.000

Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) anak sekolah SD (kelas 1, 2 dan 5) 61.200.000

Pelayanan dan pemeliharaan peralatan coldchin dan alat pendukung coldchin 153.900.000

Pemantauan rantai dingin vaksin 25.000.000


Peningkatan kapasitas petugas koordinasi dalam upaya peningkatan cakupan
10.000.000
imunisasi
Kewaspadaan terjadinya KIPI (kejadian ikutan paska imunisasi) 21.600.000

Pencegahan dan pengendalian PD3I ( Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) 21.600.000

Pelaksaan BLF (Back Log Fighting) untuk desa-desa yang cakupan imunisasinya rendah 25.000.000

RCA (Rapid Confinence Assement) pada rumah-rumah penduduk paska imunisasi 28.000.000
Crash Progam dengan intervensi secara cepat mencegah terjadinya KLB akibat
25.000.000
tingginya kematian bayi
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 75.000.000

Rincian :

Advokasi dan Sosialisasi SKD-KLB 15.000.000

Pelacakan Kasus penyakit berpotensi wabah 48.000.000

Intensifikasi kewaspadaan dini dengan penyelidikan Epidemiologi 12.000.000

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 300.000.000

Rincian :

Pengadaan Sistem / aplikasi yang terkoneksi antara RS dan Kepolisian 1 paket 300.000.000

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 30.000.000

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 15.000.000

Rincian :

Pelaksanaan IKM utk 27 Pusk, Labkesda dan Perijinan Nakes 15.000.000

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 15.000.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Rincian :

Monev keterisian data e pusk 27 Pusk 15.000.000


Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
1.02.02.2.04 100.000.000
Daerah Kabupaten / Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah
1.02.02.2.04.01 25.000.000
Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Rincian :

Fasilitasi Perpanjangan Izin RS 25.000.000


Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
1.02.02.2.04.02 25.000.000
Daerah Kabupaten / Kota
Rincian :
Pembinaan Tata Kelola RS, kelengkapan alkes, pemetaan SDM, ruangan sesuai
25.000.000
standar yang ada
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 25.000.000

Rincian :
Melaksanakan pembinaan mutu rumah sakit untuk mempertahankan dan
25.000.000
meningkatkan strata akreditasi RS
1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 25.000.000

Rincian :

Penyusunan dok pemetaan rujukan, pembagiaan FKTP dengan RS rujukan 25.000.000

1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.050.000.000

1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota 150.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
1.02.03.2.01.02 150.000.000
Tenaga Kesehatan
Rincian :

BOP Pemberian ijin nakes 150.000.000


Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk
1.02.03.2.02 2.900.000.000
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 2.900.000.000

Rincian :
Kegiatan perekrutan Nakes untuk di Puskesmas yang masih belum memenuhi standar
2.900.000.000
atau kekurangan tenaga
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 326.000.000
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
1.02.04.2.01 70.000.000
Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,
1.02.04.2.01.01 50.000.000
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Rincian :

Apotik yang diperiksa 15 apotik 50.000.000


Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin
1.02.04.2.01.02 10.000.000
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Rincian :
Data yang disediakan dan dikelola terkait ijin dan pengawasan apotik, toko obatm
10.000.000
umot dan PIRT
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
1.02.04.2.01.03 10.000.000
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA

Rincian :
Kegiatan Rapat Koordinasi dan fasilitasi untuk apotik, toko obat, umot utk komitmen
10.000.000
memenuhi standar
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu
1.02.04.2.02 6.000.000
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
1.02.04.2.02.01 6.000.000
Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Rincian :

Kegiatan pengendalian dan pengawasan PKRT Kelas 1 (3 PKRT) 6.000.000


Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
1.02.04.2.03 sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat 125.000.000
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
1.02.04.2.03.01 Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 125.000.000
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Rincian :

Kegiatan pengawasan dan penerbitan sertifikat PIRT 120 sertifikat 125.000.000


Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
1.02.04.2.04 45.000.000
lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat
1.02.04.2.04.01 Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, 45.000.000
Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Rincian :

Rapat pembinaan jasa boga 45.000.000


Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
1.02.04.2.06 80.000.000
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06.01 40.000.000
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Rincian :

Pelaksaan post market 120 keg 40.000.000


Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri
1.02.04.2.06.02 40.000.000
Rumah Tangga
Rincian :
Kegiatan penyediaan data dan pengawasan untuk Industri RT yang telah diterbitkan
40.000.000
ijinnya 120 ijin
1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 350.100.000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
1.02.05.2.01 150.000.000
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
1.02.05.2.01.01 150.000.000
Masyarakat
Rincian :

Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional 150.000.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 166.500.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 166.500.000

Rincian :

Juml kader SBH yg dibina 54.000.000

Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan penyuluhan 12.500.000

Jumlah posyandu yang mendapatkan penyuluhan PHBS 100.000.000


PLAFON
NO KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
SEMENTARA
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
1.02.05.2.03 33.600.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1.02.05.2.03.01 33.600.000
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Rincian :

Jumlah desa siaga yang naik stratanya 15.000.000

Jumlah posyandu yang naik stratanya 15.000.000

Jumlah pusk yang diberikan bimbingan pengembangan UKBM 3.600.000


JUMLAH TOTAL 146.368.173.305

Anda mungkin juga menyukai