Anda di halaman 1dari 67

RENCANA KERJA

TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


KABUPATEN KULON PROGO
Jln. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kab. Kulon Progo (55652) Telp/fax: (0274) 773387

1
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena rahmat dan
karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan
dokumen dalam jangka waktu satu tahun mendatang, yaitu tahun 2022.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Satuan Peragkat Daerah untuk menyusun
Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja periode satu tahun ke depan.
Kerangka sistematika Renja ini disusun mencakup pendahuluan, hasil evaluasi
renja perangkat daerah tahun 2020 dan sampai dengan triwulan I tahun 2021, tujuan
dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta
penutup.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja
ini kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya. Semoga rencana kerja ini
nantinya dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Wates, 27 Juli 2021

Kepala Badan

BUDI HARTONO,S.Si, M.Si


Pembina TK I, IV/b
NIP. 19690318 199603 1 003

2
DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 5

1.1 Latar Belakang …………………………………………… 5

1.2 Landasan Hukum …………………………………………… 6

1.3 Maksud Dan Tujuan…………………………………………… 7

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………… 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 ……… 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 Dan

Capaian …………………………………………………… 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD …………………………… 15

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Dan fungsi OPD ………………………………………….. 18

2.4 Review Terhadap RKPD/Renstra OPD …………………… 19

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat …. 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………... 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi …… 31

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD …………………………… 32

3.3 Program Dan Kegiatan …………………………………… 34

3.4 Penelaahan Kebutuhan Mendesak OPD ………………….. 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH ………………………………………….. 37

BAB V PENUTUP ………………………………………………………….. 49

3
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020 …………. 10

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……..…………… 16

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022 ………. 20

Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku

Kepentingan tahun 2022 …………………………………………. 28

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran …………………………………………. 22

Tabel 3.2 Daftar Kebutuhan Mendesak …………………………………. 34

Tabel 4.1 Program, Kegiatan,Sub Kegiatan …………………………………. 35

Tabel 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan …………………………………. 38

4
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun . Berdasarkan
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah terdiri atas enam tahapan,
yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan
rancangan, penyusunan perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan
rancangan akhir dan penetapan. Perangkat daerah menyusun rancangan Renja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun berjalan.
Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu
tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo
periode tahun 2017 - 2022, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan /pedoman penyusunan
Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah.

5
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
dengan susunan organisasi badan terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
1. Subbidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial,
budaya agama
2. Subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri :
1. Subbidang politik dalam negeri
2. Subbidang organisasi kemasyarakatan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

6
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo
tahun 2017-2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2019
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 248/A/2021 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN


A. Maksud
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo
ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam
Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja
perangkat daerah.

7
B. Tujuan
1. Sebagai kerangka acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kulon Progo dalam merencanakan dan mengembangkan langkah langkah
strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan
menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
setiap tahun yang dibiayai dengan APBD
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam memahami dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan
operasional tahunan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
5. Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap RKPD/ Renstra OPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

8
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Penelaahan Kebutuhan Mendesak OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 Dan Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan


tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dengan kegiatan
sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
2. Penyediaan jasa keuangan
3. Penyediaan rapat – rapat, konsultasi dan koordinasi
B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan SKPD
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
C. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
D. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1. Pembinaan keamanan daerah
2. Pengembangan wawasan kebangsaan
E. Program Peningkatan Demokrasi dan Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan
1. Pembinaan Ormas dan Lembaga Penyelenggara Pemilu
2. Pembinaan Partai Politik
Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo menyajikan
hasil pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2020 dan sampai dengan triwulan
I tahun 2021 sebagai berikut :

10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi
target
Kinerja
Target Hasil Target
Kinerja Program program
capaian dan dan
Kode Urusan/bidangurusan Indikator Kinerja Program ( Target dan realisasi kinerja program kegiatan Perkiraan realisasi
pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Keluaran dan kegiatan Tahun Lalu ( 2020 ) Capaian Target Renstra
renstra Kegiatan ( Renja
program/kegiatan PD Th PD Th PD s/d Tahun Berjalan
s/d Tahun
2022 ) 2019 2021 )

Realisasi Tingkat
capaian capaian
program dan realisasi
Target Realisasi Tingkat kegiatan s/d target
Renja Renja PD Realisasi Th Berjln renstra
PD Th Th 2020 (%) ( Tw 1 (%)
2020 2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7/6) 9 10=( 5+7+9) 11=( 10
/4)
8. Urusan Pemerintahan
Umum
8.01 Bidang kesatuan Bangsa
dan Politik
8.01.01 Program penunjang urusan Cakupan penunjang
pemerintahan daerah urusan 100 100 100 100 100 100 100 100
kabupaten/kota pemerintahan
kabupaten/kota
8.01.01.2.01 Perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja perangkat
daerah
8.01.01.2.01.01 Penyusunan dokumen Renja SKPD 2022
perencanaan perangkat dan perubahan 72 5 2 2 100 2 9 12,5
daerah Renja 2021
Tersusunnya
Evaluasi Kinerja Perangkat laporan 114 57 19 19 100 19 95 83,33
Daerah pengendalian dan
8.01.01.2.01.07 evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan,
Lakip, lap tahunan,
profil kinerja dan
penerapan SPIP
11
Target Realisasi
Kinerja target Target Perkiraan realisasi
capaian Kinerja program Capaian Target
Kode Urusan/bidangurusanpemerintahan Indikator Kinerja Target dan realisasi kinerja
Program Hasil dan Renstra PD s/d Tahun
daerah dan program/kegiatan Program/Kegiatan program dan kegiatan Tahun Lalu
( renstra Program kegiatan Berjalan
( 2020 )
PD 2017 dan ( Renja
s/d Th Keluaran PD Th
2022 ) Kegiatan 2021 )
s/d Tahun
2019
Realisasi Tingkat
Target Realisasi Tingkat capaian capaian
Renja Renja PD Realisasi program realisasi
PD Th Th 2020 (%) dan target
2020 kegiatan renstra
s/d Th (%)
Berjln
( Tw 1
2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= 11=(10/4)
(5+7+9)
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Terkelolanya
Daerah keuangan dengan
baik
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya gaji
ASN dan tunjangan
ASN
8.01.01.2.02.02 Penyediaan Adm Pelaksanaan Terbayarnya
Tugas ASN honorarium 72 36 12 12 100 12 60 83,33
petugas
penatausahaan
keuangan dan
barang
8.01.01.2.02.07 Koordinasi penyusunan laporan Laporan capaian
keuangan kinerja keuangan 12 6 2 2 100 2 10 83,33
bulanan/triwulanan/semesteran bulanan dan
SKPD semesteran

12
Target Realisasi
Perkiraan realisasi
Target dan realisasi kinerja Capaian Target
program dan kegiatan Tahun Renstra PD s/d Tahun
Lalu ( 2020 ) Berjalan
target Realisasi Tingkat
Kinerja capaian capaian
Kinerja program realisasi
capaian Hasil Target Realisasi Tingkat
Program Renja Renja PD Realisasi Target dan target
Program kegiatan renstra
Urusan/bidangurusanpemerintahan Indikator Kinerja dan PD Th Th 2020 (%) program
( renstra s/d Th (%)
daerah dan program/kegiatan Program/Kegiatan Keluaran 2020 dan
Kode PD 2017
Kegiatan kegiatan Berjln
s/d Th ( Tw 1
s/d ( Renja
2022 ) 2021 )
Tahun PD Th
2019 2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= 11=(10/4)
(5+7+9)
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Tersedianya
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi makanan dan 72 36 12 12 100 12 60 83,33
dan Konsultasi SKPD minuman rapat
dan tersedianya
biaya konsultasi
dan koordinasi
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya jasa
Perlengkapan Kantor perkantoran dan 72 36 12 12 100 12 60 83,33
peralatan
perkantoran
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
daerah
8.01.01.2.09 Pengadaan sarana dan Prasarana Tersedianya
Perkantoran sarana dan 10 5 1 1 0 2 8 80
prasarana
perkantoran

13
Perkiraan realisasi
Target dan realisasi kinerja Capaian Target
program dan kegiatan Tahun Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Berjalan
target Lalu
Kinerja ( 2020 )
Target Hasil Realisasi Tingkat
Kinerja Program Target capaian capaian
capaian dan program program realisasi
Program Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Renja Realisasi dan dan target
Urusan/bidangurusanpemerintahan daerah Indikator Kinerja ( renstra Kegiatan kegiatan
PD 2017 PD Th PD Th (%) kegiatan renstra
Kode dan program/kegiatan Program/Kegiatan s/d Tahun ( Renja
s/d Th 2020 2020 s/d Th (%)
2019 PD Th
2022 ) Berjln
2021 )
( Tw 1
2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= 11=(10/4)
(5+7+9)
Terpeliharanya alat
8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan listrik, kebersihan,
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan bangunan, langganan
telp, air, listrik, service 177 66 35 35 100 37 138 77,80
Lainnya
dan penggantian suku
cadang kendaran roda
4,roda 2, perijinan
kendaraan bermotor,
laptop 6 unit, kompiuter
6 unit, printer 6 unit, ,
AC9 bh, HT 10 buah
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Terselenggaranya
upacara hari besar
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
nasional, FPK,FKUB,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, sosialisasi wasbang 40 16 8 8 100 8 32 80

Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah


Kebangsaan

14
Perkiraan realisasi
Target dan realisasi kinerja Capaian Target
program dan kegiatan Tahun Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Berjalan
target Lalu
Kinerja ( 2020 )
Target Hasil Realisasi Tingkat
Kinerja Program Target capaian capaian
capaian dan program program realisasi
Program Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Renja Realisasi dan dan target
Urusan/bidangurusanpemerintahan daerah Indikator Kinerja ( renstra Kegiatan kegiatan
PD 2017 PD Th PD Th (%) kegiatan renstra
Kode dan program/kegiatan Program/Kegiatan s/d ( Renja
s/d Th 2020 2020 s/d Th (%)
Tahun PD Th
2022 ) 2019
Berjln
2021 )
( Tw 1
2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= 11=(10/4)
(5+7+9)
Program Peningkatan Peran partai Politik Dan Capaian Peningkatan
8.01.03 Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Peran partai Politik Dan 100 100 100 100 100 100 100 100
Politik Dan Pengembangan Etika Serta Lembaga Pendidikan
Budaya Politik Melalui Pendidikan
Politik Dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
8.01.03.2.01 Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Bimtek pengelolaan
8.01.03.2.01.04 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan bantuan keuangan 110 30 2 2 100 2 34 30,91
partai politik
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

15
Target dan realisasi kinerja Perkiraan realisasi
Realisasi program dan kegiatan Tahun Capaian Target
target Lalu Renstra PD s/d Tahun
Kinerja ( 2020 ) Berjalan
Target Hasil Realisasi Tingkat
Kinerja Program Target capaian capaian
capaian dan program program realisasi
Program Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Renja Realisasi dan dan target
Urusan/bidangurusanpemerintahan daerah Indikator Kinerja ( renstra Kegiatan kegiatan
PD 2017 PD Th PD Th (%) kegiatan renstra
Kode dan program/kegiatan Program/Kegiatan s/d ( Renja
s/d Th 2020 2020 s/d Th (%)
Tahun PD Th
2022 ) 2019
Berjln
2021 )
( Tw 1
2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= 11=(10/4)
(5+7+9)
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Capaian pemberdayaan
dan pengawasan 100 100 100 100 100 100 100 100
PENGAWASAN ORGANISASI organisasi kemasyarakatan
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Terfasilitasinya dan 80 32 1 1 100 1 34 42,5
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
terbaruinya data ormas
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

16
Perkiraan realisasi
Target dan realisasi kinerja Capaian Target
program dan kegiatan Tahun Renstra PD s/d Tahun
Realisasi Berjalan
target Lalu
Kinerja ( 2020 )
Target Hasil Realisasi Tingkat
Kinerja Program Target capaian capaian
capaian dan program program realisasi
Program Target Realisasi Tingkat
Keluaran Renja Renja Realisasi dan dan target
Urusan/bidangurusanpemerintahan daerah Indikator Kinerja ( renstra Kegiatan kegiatan
PD 2017 PD Th PD Th (%) kegiatan renstra
Kode dan program/kegiatan Program/Kegiatan s/d Tahun ( Renja
s/d Th 2020 2020 s/d Th (%)
2019 PD Th
2022 ) Berjln
2021 )
( Tw 1
2021 )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= 11=(10/4)
(5+7+9)
PROGRAM PENINGKATAN
8.01.06 KEWASPADAAN NASIONAL DAN Capaian peningkatan 100 100 100 100 100 100 100 100
kewaspadaan nasional
PENINGKATAN KUALITAS DAN dan penigkatan
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik
SOSIAL sosial
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8.01.06.2.01 Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Terselenggaranya
8.01.06.2.01. dan terfasilitasinya
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
pembinaan 40 16 6 6 100 6 28 70
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, pertahanan wilayah,
komsos, baksos,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
karya bakti, FKDM,
Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Kominda, PKS,
Forkopimda, PKBN
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

17
2. Analisis kinerja Pelayanan SKPD
Dalam rangka tertib administrasi dan sahnya suatu organisasi
kemasyarakatan ( Ormas ), Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
memberikan pelayanan kepada Ormas yang akan mengajukan
persyarakatan guna mendapatkan Surat Ketetapan Terdaftar dari
Kemendagri.
Terhadap Ormas yang mengajukan permohonan, Badan Kesbangpol
memverifikasi berkas ajuan, cek di lapangan serta membuat Surat
Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar yang ditujukan ke
Kementerian Dalam Negeri melalui Unit Layanan administrasi ( ULA ) di
Jakarta.
Disamping pelayanan permohonan Surat Keterangan Terdaftar bagi
ormas, Badan Kesbangpol juga memberikan pelayanan kepada masyarakat
maupun instansi terkait yang membutuhkan data/informasi.

18
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Target Renstra Daerah Realisasi Proyeksi Catatan


No. Indikator Kinerja Capaian Capaian Penting
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2023
(n-2) TW1
A. Indikator Kinerja Kunci
1. Pembinaan Politik di Daerah 2 2 2 2 2 2 0 2 2
2. Pembinaan terhadap ormas, 2 2 2 2 2 2 1 2 2
LSM dan OKP
B. Indikator Kinerja Perangkat
Daerah
1. Cakupan Pelayanan Adm 100 100 100 100 100 94,05 %
Perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 3 Bl
dan perlengkapan Perkantoran
Penyediaan Jasa Keuangan 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 3 Bl
Penyediaan Rapat-rapat, 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 12 Bl 3 Bl
Konsultasi dan Koordinasi
2. Cakupan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi 100 100 100 100 100 98,18 % 3 98,18
Kinerja
Penyusunan Perencanaan 2 2 2 2 2 2 0 0 2
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan 2 2 2 2 2 2 0 0 2
Keuangan SKPD
Pengendalian, Evaluasi, dan 19 19 19 19 19 19 3 19 19
Pelaporan Kinerja

19
Target Renstra Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Capaian Catatan
No. Indikator Kinerja
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Penting
2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2023
(n-2) TW1
3. Cakupan Peningkatan 100 100 100 100 100 100 25 100 100
Sarana dan Prasarana
Kerja dan Kualitas SDM
OPD
Pengadaan Sarana dan 3 2 1 0 2 0 0 0 0
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan Sarana dan 32 34 35 37 39 35 3
Prasarana Perkantoran
4. Cakupan Peningkatan 100 100 100 100 100 100 25 100 100
Wawasan Kebangsaan
Pembinaan Keamanan 8 8 8 8 8 8 6
daerah
Pengembangan Wawasan 8 8 8 8 8 8 2
Kebangsaan
5. Cakupan Peningkatan 100 100 100 100 100 100 25 100 100
Demokrasi dan
Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan
Pembinaan Ormas dan 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lembaga Penyelenggara
Pemilu
Pembinaan Partai Politik 10 10 10 10 10 2 1

20
2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejak era reformasi, kehidupan demokrasi, kehidupan politik


nasional mengalami kemajuan. Kebebasan dan keterbukaan dalam
menyampaikan pendapat, menjadi hal yang biasa dalam kehidupan
masyarakat. Hal seperti ini satu sisi menjadi hal yang merupakan
kemajuan, namun disatu sisi juga merupakan menjadi hal yang perlu
disikapi, karena hal tersebut telah merubah pola kehidupan masyarakat.
Masyarakat sering bertindak individualistis dan berkelompok. Masyarakat,
telah mengadopsi budaya baru yang belum sepenuhnya dipahami serta
diyakini kebenaran dan kesesuaian dengan karakter bangsa. Nilai – nilai
luhur bangsa dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan di era
sekarang.
Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai- nilai
Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang jauh berbeda
dengan nilai – nilai Pancasila. Hal seperti ini terlihat pada kebebasan
masyarakat dalam berdemokrasi dalam menyelesaikan masalah bangsa.
Pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yang
dijiwai oleh nilai – nilai luhur Pancasila dewasa ini juga dinilai telah
memudar. Utamanya di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan
menjadi hal yang abstrak dan jauh dari pemahanan di kalangan generasi
muda.
Demokrasi yang berlebihan dan memudarnya pemahaman wawasan
kebangsaan di masyarakat, menjadi masalah yang kruasial bagi
pemerintah saat ini, disamping majunya pembangunan nasional yang bisa
menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pro kontra yang terjadi akibat
pembangunan infra struktur di masyarakat juga harus disikapi oleh
pemerintah.
Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada
waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi
Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan dinamika yang
berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju
masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi

21
salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika
yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi
resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerah yang
cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana
kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih
menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi
bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan
pemerintah,namun juga secara horizontal yang melibatkan antara
kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat
yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan
kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila
ini terjadi dampaknya akan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Di
samping persoalan di atas, kondisi kemiskinan kemungkinan juga akan
menjadi faktor diterminan bagi munculnya tindak kriminal dan kejahatan
yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Hal tersebut menjadi permasalahan yang krusial pada penciptaan
keamanan daerah, yang pada akhirnya visi Kepala Daerah berupa
terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,
berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa sulit untuk
diwujudkan.
Keamanan daerah dapat tercipta apabila kondisi masyarakat stabil
didukung dengan pemahaman akan hak dan kewajiban masing – masing,
serta loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diwujudkan dengan tingginya rasa nasionalisme masyarakat.
Sesuai dengan uraian diatas maka dirumuskan isu isu yang dapat
berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD antara lain sebagai
berikut :
a. Rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat
b. Tingginya potensi konflik antar kelompok yang mengarah pada
perpecahan
c. Pemahaman demokrasi yang berlebihan

22
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Tantangan
1. Rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak
remaja.
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun
yang pro terhadap kebijakan pemerintah Daerah.
3. Potensi penyebaran faham-faham radikalisme yang menjadi akar
timbulnya terorisme.
Peluang Pengembangan :
1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi
politik

Guna menjawab tantangan dan permasalahan seperti tersebut diatas,


perlu diciptakan masyarakat yang aman, tenteram serta memiliki rasa
kebangsaan yang tinggi. Diperlukannya peningkatan wawasan
kebangsaan pada masyarakat, sehingga akan mendukung stabilitas
keamanan daerah yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah
daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kulon Progo dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kulon Progo
2017-2022 dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. Review terhadap
Rancangan Awal Renja/ Renstra OPD Kabupaten Kulon Progo, disajikan
dalam tabel berikut :

23
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2022

Rancangan Awal RKPD 2022 Hasil Analisis Kebutuhan

Target Target Cattn


Capai Capaian Penting
No. Program/Kegiatan/Sub Lok Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
an
Kegiatan asi
I. Program Penunjang Urusan KP Capaian penunjang 100 % 279.155.172 Program Penunjang Urusan KP Capaian penunjang 100 % 1.668.502.446
Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan
Kabupaten/Kota pemerintahan Kabupaten/Kota daerah kabupaten/kota
daerah
kabupaten/kota
A.. Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1.. Penyusunan Dokumen KP Rencana kerja SKPD Penyusunan Dokumen Rencana kerja SKPD
Perencanaan Perangkat Tahun 2023 dan Perencanaan Perangkat Tahun 2023 dan
2 Dok 9.177.400 KP 12 bl 6.700.000
Daerah Perubahan Daerah Perubahan Rencana
Rencana Kerja Kerja SKPD tahun 2022
SKPD tahun 2022
2. Evaluasi Kinerja Perangkat KP Tersusunnya lap Evaluasi Kinerja Perangkat KP Tersusunnya lap 14 dok 3.699.900
Daerah pengendalian dan Daerah pengendalian dan
14 2.999.800
evaluasi kinerja evaluasi kinerja
Dok
bulanan,triwulanan,L bulanan,triwulanan,Laki
akip, lap p, lap tahunan,profil
tahunan,profil kinerja kinerja dan penerapan
dan penerapan SPIP SPIP

24
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lok Lo Targ
Program/Kegiatan/ asi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/ ka Indikator Kinerja et Pagu Indikatif
No. Sub Kegiatan Capaian Kegiatan/Sub si Cap
kegiatan aian

B. Administrasi KP 1.438.632.204

Keuangan Perangkat
Daerah
1. Penyediaan Gaji dan KP Tersedianya gaji dan 12 Bulan 1.314.174.160 Penyediaan Gaji K Tersedianya gaji dan 12 1.394.432.204

Tunjangan ASN tunjangan ASN dan Tunjangan P tunjangan ASN Bl


ASN
2. Penyediaan KP Terbayarnya honorarium 12 Bulan 28.365.500 Penyediaan K Terbayarnya honorarium 12 40.800.000

Administrasi petugas penatausahaan Administrasi P petugas penatausahaan Bl


Pelaksanaan Tugas keuangan dan barang Pelaksanaan keuangan dan barang
ASN Tugas ASN

3. Koordinasi dan KP Laporan kinerja bulanan dan 14 Dok 2.867.390 Koordinasi dan K Laporan kinerja bulanan dan 14 3.400.000

Penyusunan Laporan semesteran Penyusunan P semesteran Dok


Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulana
Semesteran SKPD n/Semesteran
SKPD

25
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lok Lo Tar Cattn
Program/Kegiatan asi Indikator Kinerja Target Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja get Pagu Penting
No. Capaian Indikatif si Cap Indikatif

aian
C. Administrasi Umum 16.494.000
Perangkat Daerah
1. Penyelenggaraan KP Tersedianya makanan dan 12 Bulan 33.982.60 Penyelenggaraan K Tersedianya makanan dan 12 16.494.000
rapat, koordinasi minuman rapat dan tersedianya 0 rapat, koordinasi P minuman rapat dan Bul
dan konsultasi biaya koordinasi dan konsultasi dan konsultasi tersedianya biaya an
koordinasi dan konsultasi
D. Pengadaan Barang 0
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1. Pengadaan sarana KP Tersedianya sarana dan 2 Unit 13.703.52 Pengadaan K
dan prasarana prasarana kerja ( laptop ) 6 sarana dan P ----- -- 0
gedung kantor atau prasarana gedung
bangunan lainnya kantor atau
bangunan lainnya

26
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Loka Lo Targe Cattn
Program/Kegiatan si Indikator Kinerja Target Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja
t Pagu Penting
No. Capaian Indikatif si Indikatif
Capai
an
E. Penyediaan Jasa 79.512.416
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa KP Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan 64.727.222 Penyediaan Jasa K Tersedianya jasa 12 79.512.416
Peralatan dan peralatan kantor Peralatan dan P perkantoran dan peralatan Bulan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor
Kantor
F. Pemeliharaan Barang 123.463.926
Milik Daerah
KP
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Pemeliharaan/ Terpeliharanya alat listrik, 16 Pemeliharaan/ Terbayarnya listrik, air, 12 bl
Rehabilitasi Sarana kebersihan, bangunan, Fsltsi Rehabilitasi Sarana telepon, komponen listrik
KP 137.035.260 K 121.968.100
dan Prasarana langganan telepon,air, listrik, dan Prasarana dan kebersihan
P
Gedung Kantor atau servis dan penggantian suku Gedung Kantor atau Terpelihranya gedung ktr
Bangunan Lainnya cadang kendaraan roda 4 Bangunan Lainnya Terpeliharanya 1unit
sebanyak 2, kendaraan roda2 perlengkapan dan
sebanyak 5,perijinan kendaraan peralatan perkantoran
35
bermotor, laptop 6 unit, komputer ( laptop 6 unit, komp 6
unit
6 unit, printer 8 unit, AC 9 unit, HT unit, printer 6 unit, AC 8
10 unit. unit, mobil 2 unit, motor 7
unit )

27
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lok Targe Lo Targe Cattn

No. Program/Kegiatan asi Indikator Kinerja t Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja t Pagu Penting

Capai Indikatif si Capai Indikatif

an an
II. Program Penguatan Capaian penguatan ideologi 100 274.535.600
Ideologi Pancasila dan Pancasila dan karakter
Karakter Kebangsaan
Kebangsaan

A. Perumusan 274.535.600
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan
1. Pelaksanaan Terselenggara nya peringatan Pelaksanaan Terselenggara nya 3 Kali 274.535.600
Kebijakan di Bidang KP hari besar nasional, FKUB,FPK, 6 422.530.000 Kebijakan di K peringatan hari besar
Ideologi Wawasan soialisasi wawasan Fslts Bidang Ideologi P nasional
Kebangsaan, Bela kebangsaan,GNRM, P4GN Wawasan Terselenggaranya FKUB
1 kali
Negara, Karakter Kebangsaan, Bela Terselenggaranya FPK
1 Kali
Bangsa, Negara, Karakter Terselenggaranya P4GN
1 Kali
Pembauran Bangsa, Terselenggaranya
Kebangsaan, Pembauran sosialisasi Wasabang
1 Kali
Bhinneka Tunggal Kebangsaan,
Ika dan Sejarah Bhinneka Tunggal
Kebangsaan Ika dan Sejarah

28
Kebangsaan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Cattn
Target Targ
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Penting
No. Capai et
Lokasi Lokasi
an Indikatif Cap
aian
III. Program peningkatan
877.169.274
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik
dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
A. Perumusan Kebijakan
877.169.274
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah.

29
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lok Targe Lo Targe Cattn

No. Program/Kegiatan asi Indikator Kinerja t Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja t Pagu Penting

Capai Indikatif si Capai Indikatif

an an
1. Pelaksanaan KP Pembinaan politik dan partai 3 kali 62.186.300 Pelaksanaan K
Pembinaan politik dan 877.169.274
Koordinasi di politik serta penyaluran bantuan Koordinasi di P 2 kali
partai politik
Bidang Pendidikan politik Bidang
Politik, Etika Pendidikan Politik, Penyaluran hibah
1 kali
Budaya Politik, Etika Budaya bantuan keuangan parpol

Peningkatan Politik,
Demokrasi, Peningkatan
Fasilitasi Demokrasi,
Kelembagaan Fasilitasi
Pemerintahan, Kelembagaan
Perwakilan dan Pemerintahan,
Partai Politik, Perwakilan dan
Pemilihan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Pemilihan
Umum Kepala Umum/Pemilihan
Daerah serta Umum Kepala
Pemantauan Situasi Daerah serta
Politik di Daerah Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lok Targe Lo Tar Cattn

No. Program/Kegiatan asi Indikator Kinerja t Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja get Pagu Penting

Capai Indikatif si Cap Indikatif

an aian
IV. Program 38.330.000
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
A. Perumusan Kebijakan 38.330.000
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
1. Pelaksanaan KP Terlaksananya pengawasan dan 2 kali 105.941.500 Pelaksanaan K Terlaksananya pengawasan 38.330.000
Monitoring, Evaluasi monitoring Ormas Monitoring, Evaluasi P dan monitoring Ormas
2
dan Pelaporan di dan Pelaporan di
kali
Bidang Pendaftaran Bidang Pendaftaran
Ormas, Ormas,
Pemberdayaan Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Ormas, Evaluasi
Mediasi Sengketa dan Mediasi
Ormas, Pengawasan Sengketa Ormas,
Ormas dan Ormas Pengawasan Ormas

31
Asing di Daerah dan Ormas Asing di
Daerah

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Lok Targe Lo Target Cattn

No. Program/Kegiatan asi Indikator Kinerja t Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja Capaian Pagu Penting

Capai Indikatif si Indikatif

an
V. Program 775.999.900
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Peningkatan
Kualitas dan
fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial
A. Perumusan 775.999.900
Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial

32
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lok Targe Lo Tar Cattn

No. Program/Kegiatan asi Indikator Kinerja t Pagu Program/Kegiatan ka Indikator Kinerja get Pagu Penting

Capai Indikatif si Cap Indikatif

an aian
1. Pelaksanaan Terselenggaranya Tim Pelaksanaan Terselenggaranya Tim
Koordinasi di KP Kewaspadaan Dini Kabupaten, 6 422.530.000 Koordinasi di K Kewaspadaan Dini KP 778.778.700
Bidang monitoring KKN, pengawasan Fslts Bidang P Kabupaten, monitoring
Kewaspadaan Dini, orang asing, kader pelopor, Kewaspadaan KKN, pengawasan orang
Kerjasama Intelijen, FKDM, Forkopimda Dini, Kerjasama asing, kader pelopor,
Pemantauan Orang Intelijen, FKDM, Forkopimda
Asing, Tenaga Pemantauan
Kerja Asing dan Orang Asing,
Lembaga Tenaga Kerja
Asing,Kewaspadaa Asing dan
n Perbatasan Antar Lembaga
Negara, Fasilitasi Asing,Kewaspada
Kelembagaan an Perbatasan
Bidang Antar Negara,
Kewaspadaan, Fasilitasi
serta Penanganan Kelembagaan
Konflik di Daerah Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

33
1. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi, perguruan
tinggi maupun hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Volume Catatan


Kinerja

NIHIL KP -- -- --

34
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional


Pembangunan selama 5 ( Lima ) tahun kurun waktu 2012 – 2017
telah menghasilkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat
dan telah meletakkan landasan yang kuat bagi Kabupaten Kulon Progo
untuk melanjutkan pembangunan pada tahun yang akan datang. Pencapaian
target pembangunan selama RPJMD 2017 – 2022.
Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target
sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD
2022 yaitu “ Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter dan
Berbudaya dengan Mengoptimalkan Peluang Proyek Strategis
Nasional Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Untuk Pertumbuhan Kulon Progo “
Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mendukung pencapaian prioritas optimalisasi tata kelola pelayak
publik dengan pelaksanaan pada program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.
Dengan mempertimbangkan sumber daya kondisi aktual dan
kemampuan keuangan daerah selama 1 ( Satu ) tahun anggaran maka arah
pembangunan selama 1 tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan
masalah yang mendesak sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah
yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2022..
Melalui eksplorasi terhadap Lingkungan Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dapat diidentifikasikan
lingkungan internal sebagai berikut :
Lingkungan Internal :
a. Dukungan SDM / Pegawai
Sumber Daya Manusia di Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
sampai pada saat ini berjumlah 21 orang. Dengan Keadaan pegawai
yang terbatas Badan Kesbangpol masih membutuhkan personil karena
masih ada formasi yang belum diisi. Untuk dapat melaksanakan tugas

35
pokok dan fungsi Badan Kesbangpol secara optimal maka diperlukan
penambahan SDM baik kualitas maupun kuantitas
b. Peralatan / Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik belum memenuhi kebutuhan. Jumlah kendaraan
dinas baik kendaraan dinas roda dua maupun kendaraan dinas roda
empat belummemenuhi kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah
pejabat struktural yang ada. Gedung FKUB masih memerlukan
pemeliharaan untuk pembangketan, pengurugan halaman serta
pembuatan pagar untuk menunjang segi keamanannya.
Juga masih diperlukannya ruang laktasi sebagia tindak lanjut
dari Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2015 tentang ASI Eksklusif, bahwa
setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum
harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan
dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada
waktu kerja di tempat kerja.

3. Tujuan dan Sasaran


Tujuan :
a. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
b. Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan
bermasyarakat yang kondusif

Sasaran
a. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
b. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target


tersaji pada tabel 3.1 sebagai berikut :

36
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2022
INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR
No. TUJUAN TARGET SASARAN TARGET
SASARAN

Tewujudnya peningkatan Nilai Akuntabilitas Meningkatnya Rata – rata


1. kualitas penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan layanan persentase
pemerintahan dan pelayanan Daeah ( AKIP ) AA pencapaian tugas pencapaian
publik yang responsif dan dan fungsi program di setiap 100 %
akuntabel perangkat daeah perangkat daerah

Terwujudnya peningkatan Cakupan penegakan Meningkatnya Cakupan


2. kedisiplinan, ketertiban, dan peraturan daerah dan 100 % wawasan peningkatan
kehidupan bermasyarakat penanganan konflik kebangsaan wawasan 100 %
yang kondusif sosial kebangsaan dan
dan politik
politik masyarakat
masyarakat

37
3.3 Program dan Kegiatan
Visi Kepala Daerah Kulon Progo adalah
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,
berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”
Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat
memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.
Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo maka dirumuskan 4 misi
pembangunan sebagai berikut
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan
yang aman, tertib dan tenteram
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber
daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan


kehidupan yang aman, tertib dan tenteram. Ketentraman dan ketertiban
merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan
kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi
terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita
bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat
kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan
terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan
dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena
itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa
diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan
yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni
dari seluruh stakeholder pembangunan.
Dengan melihat uraian diatas dapat ditarik benang merah antara visi, misi tujuan
dan sasaran pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menyusun Rencana Program dan Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya
Visi dan Misi Kepala Daerah

38
Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait erat
dengan penjabaran Misi ke 3 yaitu : “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram”.
Hal ini relevan dengan fungsi dan tugas pokok Badan Kesbangpol sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2019.
Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon
Progo dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kesbangpol yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
2. Penyediaan jasa keuangan
3. Penyediaan rapat rapat, konsultasi dan Koordinasi

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


1. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber


Daya Manusia OPD
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1. Pembinaan Keamanan Daerah
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Demokrasi dan Pemberdayaan Organisasi


Kemasyarakatan
1. Pembinaan Ormas dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu
2. Pembinaan Partai Politik

39
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, maka program
dan kegiatan tersebut diatas disesuaikan sebagai berikut :

40
Bidang
Program Kegiatan Urusan Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Keluaran
3 4 6 7 8 9 10  

               

Program
Tersedianya
Program jasa perkantoran
Penyediaan Jasa Unsur Kesatuan Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
Pelayanan Penyediaan Jasa Peralatan dan dan peralatan
dan Peralatan Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan Penunjang Urusan
Administrasi Perlengkapan Kantor
Perkantoran Umum Politik Daerah Kabupaten Pemerintahan Daerah kantor
Perkantoran
/ Kota

Terbyrnya
Program honorarium
Unsur Kesatuan Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Administrasi petgs
  Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan
Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Tugas ASN penatausahaan
Umum Politik Daerah Kabupaten
/ Kota keuangan dan
brg
Tersedianya
Program makanan dan
Penyediaan
Unsur Kesatuan Penunjang Urusan minuman rapat
Rapat- Administrasi Umum Penyelenggaraan rapat Koordinasi
  Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan dan tersedianya
rapat,konsultasi Perangkat Daerah dan Konsultasi SKPD
Umum Politik Daerah Kabupaten biaya koordinasi
dan koordinasi
/ Kota dan konsultasi

Rencana Kerja
Program
Perencanaan,
Program
Perencanaan,
SKPD Th 2023
Penyusunan Unsur Kesatuan Penunjang Urusan dan Perubahan
Pengendalian penganggaran dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan Renja SKPD Th
, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja SKPD Umum Politik Daerah Kabupaten 2022
Evaluasi Perangkat daerah
/ Kota
Kinerja

Laporan kinerja
keuangan
Program bulanan dan
Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Unsur Kesatuan Penunjang Urusan semesteran
Administrasi Keuangan Laporan Keuangan
  Pelaporan Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan
Perangkat Daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Keuangan SKPD Umum Politik Daerah Kabupaten
SKPD
/ Kota

41
Tersusunnya lap
pengendalian
Program dan evaluasi
Pengendalian, Perencanaan, kinerja
Unsur Kesatuan Penunjang Urusan
Evaluasi dan penganggaran dan bulanan,triwulan
  Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaporan Evaluasi Kinerja
Kinerja
Umum Politik Daerah Kabupaten
Perangkat daerah
an,Lakip, lap
/ Kota tahunan,profil
kinerja dan
penerapan SPIP
               
Tersedianya 1
unit mobil dinas,
Program
Program 7 unit sepeda
Peningkatan Pengadaan Pengadaan Barang motor, 4 unit
Unsur Kesatuan Penunjang Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Sarana/Prasa sarana dan Milik Daerah laptop , 3 unit
Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan Gedung Kantor atau Bnagunan
rana Kerja prasarana Penunjang Urusan
Umum Politik Daerah Kabupaten Lainnya AC
dan Kualitas perkantoran Pemerintahan Daerah
/ Kota
SDM OPD

Terpeliharanya
alat listrik,
kebersihan,
bangunan,
langganan
telepon,air,
listrik, servis dan
penggantian
suku cadang
Program kendaraan roda
Pemeliharaan Pemeliharaan Barang
Unsur Kesatuan Penunjang Urusan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Sarana dan Milik DaerahPenunjang 4 sebanyak 2,
Pemerintahan Bangsa dan Pemerintahan dan Prasarana Gedung Kantor atau
Prasarana
Umum Politik Daerah Kabupaten
Urusan Pemerintahan
Bangunan Lainnya kendaraan roda
Perkantoran Daerah 2 sebanyak 5,
/ Kota
perijinan
kendaraan
bermotor, laptop
6 buah,
komputer 6
buah, printer 8
buah dan AC 9
Buah, HT 10
buah.

42
3 4 6 7 8 9 10  

Program Pelaksanaan Koordinasi di Bidang


Perumusan Kebijakan Terselenggaranya
Peningkatan Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Teknis dan Tim Kewaspadaan
Kewaspadaan Intelijen, Pemantauan Orang
Program Pelaksanaan dini Kabupaten,
Pembinaan Unsur Kesatuan Nasional Dan Asing,Tenaga Kerja asing dan
Peningkatan Pemantapan monitoring KKN,
Keamanan Pemerintahan Bangsa dan Peningkatan Lembaga Asing, Kewaspadan
wawasan Kewaspadaan pengawasan orang
Daerah Umum Politik Kualitas dan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kebangsaan Nasional dan asing, kader
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik pelopor,
Pengananan Kewaspadaan, serta Penanganan
sosial FKDM,Forkopimda
Konflik Sosial Konflik di Daerah

Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Terselenggaranya


Program
Teknis dan Ideologi Wawasan Kebangsaan, peringatan hari
Pengembangan Unsur Kesatuan Penguatan
Pemantapan Bela Negara, Karakter Bangsa, besar nasional,
  Wawasan Pemerintahan Bangsa dan Ideologi Pancasila
Pelaksanaan Ideologi Pembauran Kebangsaan , Bhinneka FKUB,FPK,sosialis
Kebangsaan Umum Politik dan Karakter
Pancasila dan Karakter Tunggal Ika dan Sejarah asi wasbang,
Kebangsaan
Kebangsaan Kebangsaan GNRM,P4GN

               
Program Perumusan Kebijakan
Peningkatan Teknis dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
Pembinaan Program
Demokrasi Pemantapan dan Pelaporan Di Bidang Terlaksananya
Ormas dan Unsur Kesatuan Pemberdayaan
dan Pelaksanaan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan monitoring dan
Lembaga Pemerintahan Bangsa dan Dan Pengawasan
Pemberdayaa Pemberdayaan dan Ormas, Evaluasi dan Mediasi pengawasan
Penyelenggara Umum Politik Organisasi
n Organisasi Pengawasan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
Pemilu Kemasyarakatan
Kemasyaraka Organisasi Ormas dan Ormas asing di Daerah
tan Kemasyarakatan

43
3 4 6 7 8 9 10  

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Program Pelaksanaan Bidang
Peningkatan Pendidikan Politik, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Peran Partai Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik Dan Peningkatan Politik, Peningkatan Demokrasi,
Pembinaan politik
Unsur Kesatuan Lembaga Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan
Pembinaan dan partai politik
  Pemerintahan Bangsa dan Pendidikan Melalui Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan
Partai Politik serta penyaluran
Umum Politik Pendidikan Politik Pemerintahan, Partai Politik, Pemilihan
bantuan politik
Dan Perwakilan dan Partai Umum/Pemilihan Umum Kepala
Pengembangan Politik Pemilihan Daerah serta Pemantauan Situasi
Etika Serta Umum/Pemilihan Politik di Daerah
Budaya Politik Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik Di
Daerah

44
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi
dan misi kepala daerah ( terutama misi ke -3 ), yakni mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo Tahun
2022 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
mencakup 5 program dengan 11 sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesbangpol Tahun 2022
No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
I. Program Penunjang A. Perencanaan, 1. Penyusunan Dokumen
Urusan Pemerintahan Penganggaran dan Perencanaan
Daerah Evaluasi Kinerja 2. Evaluasi Kinerja
Kabupaten/Kota Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
B. Administrasi Keuangan 1. Penyediaan Gaji dan
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD
C Administrasi Umum Penyelenggaraan Rapat
. Perangkat Daerah Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

45
No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
D. Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Peralatan dan
Pemerintahan Daerah Perlengkapan Kantor
E. Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan/Rehabilitasi
Daerah Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Daerah Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
II Program Penguatan 1. Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan di
Ideologi Pancasila dan Teknis dan pemantapan Bidang Ideologi Wawasan
Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Ideologi Kebangsaan, Bela
Pancasila dan Karakter Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan Pembauran Kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
III. Program peningkatan 1. Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Koordinasi
Peran Partai Politik dan Teknis dan Pemantapan di Bidang Pendidikan
Lembaga Pendidikan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya
Melalui Pendidikan Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan
Politik dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Pengembangan Etika Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Serta Budaya Politik Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
dan partai Politik, Pemilihan Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik Pemantauan Situasi
di Daerah. Politik di Daerah

46
No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
IV. Program Pemberdayaan 1. Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Monitoring,
dan Pengawasan Teknis dan Pemantapan Evaluasi dan Pelaporan di
Organisasi Pelaksanaan Bidang Bidang Pendaftaran
Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Ormas, Pemberdayaan
Pengawasan Organisasi Ormas, Evaluasi dan
Kemasyarakatan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
V. Program Peningkatan 1. Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Koordinasi
Kewaspadaan Nasional Teknis dan Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan
dan Peningkatan Pemantapan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Kualitas dan fasilitasi Nasional dan Penanganan Pemantauan Orang
Penanganan Konflik Konflik Sosial Asing, Tenaga Kerja
Sosial Asing dan Lembaga
Asing,Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik
di Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 serta pendanaan, tersaji dalam tabel sebagai
berikut :

47
Tabel 4.2
Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022

Pagu Indikatif
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja
( Rp )
UrusanPemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Hasil
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Kegiatan

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.634.537.220

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.634.537.220

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.668.502.446


A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Capaian Rencana Kerja Dukungan sebesar 0,61 KP 100 % 2 Dok 100 % 6.700.000
Perencanaan Perangkat Daerah penunjang SKPD Tahun % terhadap capaian
urusan 2023 dan program penunjang
pemerintahan Perubahan urusan pemerintahan
kabupaten/kota Rencana Kerja kabupaten/kota
SKPD Tahun
2022
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Capaian Tersusunnya Dukungan sebesar 0,61 KP 100 % 21 100 % 3.699.900
Daerah penunjang laporan % terhadap capaian Dokumen
pengendalian dan
urusan program penunjang
evaluasi kinerja
pemerintahan urusan pemerintahan
bulanan,
kabupaten/kota kabupaten/kota
triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan,
profil kinerja dan

48
penerapan SPIP

No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
B Administrasi Keuangan 1.438.632.204
Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Capaian Tersedianya gaji Dukungan sebesar 87 KP 100 % 12 Bulan 100 % 1.394.432.204
ASN penunjang dan tunjangan % terhadap capaian
urusan ASN program penunjang
pemerintahan urusan pemerintahan
kabupaten/kota kabupaten/kota
2. Penyediaan Administrasi Capaian Terbayarnya Dukungan sebesar 87 KP 100 % 12 Bulan 100 % 40.800.000
Pelaksanaan Tugas ASN penunjang honorarium % terhadap capaian
urusan petugas program penunjang
pemerintahan penatausahaan urusan pemerintahan
kabupaten/kota keuangan dan kabupaten/kota
barang
3. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Laporan kinerja Dukungan sebesar 87 KP 100 % 14 Dokumen 100 % 3.400.000
Laporan Keuangan penunjang keuangan % terhadap capaian
Bulanan/Triwulanan/Semesteran urusan bulanan dan program penunjang
SKPD pemerintahan semesteran urusan pemerintahan
kabupaten/kota kabupaten/kota

49
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
C. Administrasi Umum Perangkat 16494.000
Daerah
1. Penyelenggaraan Rapat Capaian Tersedianya Dukungan sebesar 0,99 KP 100 % 12 Bulan 100 % 16.494.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD penunjang makanan dan % terhadap capaian
urusan minuman rapat program penunjang
pemerintahan dan tersedianya urusan pemerintahan
kabupaten/kota biaya koordinasi kabupaten/kota
dan konsultasi
D. Penyediaan Jasa Penunjang 79.512.416
Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaaan Jasa Peralatan dan Capaian Tersedianya Dukungan sebesar 3,85 KP 100 % 12 Bulan 100% 79.512.416
Perlengkapan Perkantoran penunjang jasa perkantoran % terhadap capaian
urusan dan peralatan program penunjang
pemerintahan perkantoran urusan pemerintahan
kabupaten/kota kabupaten/kota

50
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
E. Pemeliharaan Barang Milik Capaian Terbayarnya Dukungan sebesar 7,28 KP 100 % 12 bl 100 % 123.463.926
Daerah Penunjang Urusan penunjang listrik, telepon, % terhadap capaian
Pemerintahan Daerah urusan air, komponen program penunjang
pemerintahan listrik, urusan pemerintahan
kabupaten/kota kebersihan, kabupaten/kota

Terpeliharanya
gedung ktr 1 unit

Terpeliharanya
perlengk dan 35 unit
peralatan
perkantoran
( laptop 6 unit,
kompt 6 unit,
printer 6 unit, AC
8 unit, mobil 2
unit, motor 7 unit
)

51
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
II. Program Penguatan Ideologi 274.535.600
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
A. Perumusan Kebijakan Teknis 274.535.600
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Capaian Terselenggaranya Dukungan sebesar KP 100 % 1 Kali 100 % 274.535.600
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Penguatan FKUB 100 % terhadap
Bela Negara, Karakter Bangsa, Ideologi Terselenggaranya capaian program 1 Kali
Pembauran Kebangsaan, Pancasila dan FPK penunjang urusan
Bhinneka Tunggal Ika dan Karakter Terselenggaranya pemerintahan
1 Kali
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan P4GN kabupaten/kota
Terselenggaranya
sosialisasi
wasbang 1 Kali
Terselenggaranya
upacara hari besar 3 Kali
nasional

52
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
III. PROGRAM PENINGKATAN 877.169.274
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
A. Perumusan Kebijakan Teknis 877.169.274
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah.

53
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 Pelaksanaan Koordinasi di Capaian Penyaluran hibah Dukungan 100 % KP 100 % 100 % 1 Kali 877.169.274
Bidang Pendidikan Politik, Etika peningkatan bantuan keuangan terhadap Capaian
Budaya Politik, Peningkatan peran partai Parpol peningkatan peran
Demokrasi, Fasilitasi politik dan partai politik dan
Kelembagaan Pemerintahan, lembaga Terselenggaranya lembaga pendidikan
2 Kali
Perwakilan dan Partai Politik, pendidikan pembinaan politik melalui pendidikan
Pemilihan Umum/Pemilihan melalui dan partai politik politik dan
Umum Kepala Daerah serta pendidikan pengembngan etika
Pemantauan Situasi Politik di politik dan setta budaya politik
Daerah pengembngan
etika setta
budaya politik
IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN 38.330.000
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
A. Perumusan Kebijakan Teknis 38.330.000
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

54
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1. Pelaksanaan Monitoring, Capaian Terlaksananya Dukungan 100 % KP 100 % 2 Kali 100 % 38.330.000
Evaluasi dan Pelaporan di pemberdayaan pengawasan terhadap capaian
Bidang Pendaftaran Ormas, dan pengawasan dan monitoring pemberdayaan dan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi organisasi ormas pengawasan
dan Mediasi Sengketa Ormas, kemasyarakatan organisasi
Pengawasan Ormas dan Ormas kemasyarakatan
Asing di Daerah
V. PROGRAM PENINGKATAN 775.999.900
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
A. Perumusan Kebijakan Teknis 775.999.900
dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

55
No. Urusan/Bidang Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
UrusanPemerintahan Daerah ( Rp )
dan Program/Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Hasil Kegiatan Program Keluaran Sub Hasil
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1. Pelaksanaan Koordinasi di Capaian Terfasilitasinya Dukungan 100 % KP 100 % 3 Kali 100 % 775.999.900
Bidang Kewaspadaan Dini, peningkatan FKDM terhadap capaian
Kerjasama Intelijen, Pemantauan kewaspadaan Terasilitasinya peningkatan 12 Kali
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing nasional dan Forkopimda kewaspadaan
dan Lembaga peningkatan Terfasilitasinya nasional dan 2 Kali
Asing,Kewaspadaan Perbatasan kualitas dan kader pelopor peningkatan
Antar Negara, Fasilitasi fasilitasi Terfasilitasinya kualitas dan
Kelembagaan Bidang penanganan Tim fasilitasi
24 Kali
Kewaspadaan, serta konflik sosial Kewaspadaan penanganan konflik
Penanganan Konflik di Daerah Dini sosial
Terlaksananya
Pengawasan 2 Kali
Orang Asing
Termonitoringnya
KKN 2 Kali

56
BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon
Progo tahun 2022 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja
pemerintah daerah yang efektif,optimal dan efisien dalam rangka mencapai program
dan sasaran pembangunan
Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang
dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Subbidang di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya Rencana Kerja
digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi yang akhirnya bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat
dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka seluruh aktivitas
harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata- mata kepada Input ( masukan),
namun lebih ditekankan kepada out put ( keluaran ), out come ( hasil ) , benefit
( manfaat ) dan impact ( pengaruh / dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu
program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu
program) dari program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna , bersih dan bertanggung jawab.
Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan
semangat , komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana sesuai dengan tanggung
jawab masing masing.

Wates, 27 Juli 2021


Kepala Badan

BUDI HARTONO,S.Si, M.Si


Pembina TK I, IV/b
NIP. 19690318 199603 1 003

57
58
59
60
61
Tabel 2.1
Capaian Realisasi Program/Kegiatan Triwulan III Tahun 2020

Tingkat
Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Program Program Target Renstra PD Anggaran RKPD Th dan Anggaran Realisasi
No. Sasaran Kinerja RPJMD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran RKPD PD Penanggungjwb
/kegiatan (Outcome)/Kegiatan pada tahun 2022 Berjalan Yg RPJMD s/d Tw III Anggaran
RKPD Th 2019 Triwulan III Th
(Output) Dievaluasi ( 2020) Th 2020 RPJMD s/d
20202
Tw III Th
2020 ( % )

I II III

Program
Cakupan pelayanan
Pelayanan
administrasi 100
Adm
perkantoran ( % )
Perkantoran

Jasa Perkantoran
( jasa persuratan,
Penyediaan jasa PTT dan
Jasa dan tersedianya
72 296,862,245 36 119,528,056 12 58,174,920 3 10,388,380 6 27,265,700 9 44,355,020 9 44,355,020 45 163,883,076 Badan Kesbangpol
Peralatan peralatan kantor
Perkantoran
( ATK,penggandaan
dan bhn bacaan )

Honorarium tim
Penyediaan pengelola keuangan 72 134399624.32 36 59,001,500 12 23365500 3 5841000 6 11682000 9 17523000 9 17523000 45 76524500 Badan Kesbangpol
Jasa dan barang
Keuangan

Penyediaan
rapat- Makanan dan 72 223939875.16 36 103882828 12 23719450 3 9870425 6 9870425 9 11425425 9 11425425 45 115308253 Badan Kesbangpol
rapat,konsulta minuman rapat dan
si,dan biaya koordinasi
koordinasi dan konsultasi

62
Indikator
Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan
Realisasi Capaian Realisasi Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Program Target Renstra PD Anggaran RKPD
No. Sasaran Kinerja RPJMD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan Capaian Kinerja Anggaran RPJMD Realisasi Anggaran PD Penanggungjwb
/kegiatan (Outcome)/K pada tahun 2022 Th Berjalan Yg
RKPD Th 2019 dan Anggaran s/d Tw III Th 2020 RPJMD s/d Tw III
egiatan(Out Dievaluasi ( 2020)
RKPD Triwulan Th 2020 ( % )
put)
III Th 20202

I II III

Program Cakupan
Perencanaan, perencanaa
II Pengendalian n, 100 85,063,635 100 40,129,600 100 10468900 25 4806000 50 8186800 75 9621900 75 9621900 50 49751500 50 58.49 Badan Kesbangpol
dan Evaluasi pengendalia
Kinerja n dan
evaluasi
kinerja
(%)

Renja OPD
Penyusunan 2021 dan
perencanaan perubahan 14 56707421.47 3 25559300 2 7635400 1 4065000 1 7445800 1 7445800 1 7445800 4 33005100 Badan Kesbangpol
kinerja SKPD renja OPD
2020

Penyusunan
Laporan
pelaporan
capaian 12 12214722.12 16 6667100 14 723700 3 0 6 0 10 365000 10 365000 26 7032100 Badan Kesbangpol
keuangan
kinerja
SKPD
keuangan

Laporan
capaian
kinerja
Pengendalian, SKPD,
evaluasi dan evaluasi
14 16141491.41 21 7903200 21 2109800 4 741000 9 741000 13 1811100 13 1811100 34 9714300 Badan Kesbangpol
pelaporan kinerja
kinerja bulanan,
triwulanan,
dan
tahunan,LKjI
P,Laporan
SPIP, Profil
OPD

63
:
Tingkat
Capaian
Indikator
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kinerja dan
Kinerja
Target Renstra PD Anggaran RKPD Th dan Anggaran Realisasi PD
No. Sasaran Program /kegiatan Program Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
pada tahun 2022 Berjalan Yg RPJMD s/d Tw III Anggaran Penanggungjwb
(Outcome)/Ke Kinerja RPJMD s/d Kinerja dan
Dievaluasi ( 2020) Th 2020 RPJMD s/d
giatan(Output) RKPD Th 2019 Anggaran RKPD Tw III Th
Triwulan III Th 20202 2020 ( % )
I II III

Cakupan
peningkatan
Program peningkatan
sarana/prasar
III sarana/prasarana kerja 100 1,053,618,569 100 546,784,749 100 130,755,260 25 38,380,059 50 57,965,597 75 86,950,282 75 86,950,282 50 633,735,031 50 60.15 Badan Kesbangpol
ana kerja dan
dan kualitas SDM OPD
kualitas SDM
OPD ( % )

Terpeliharany
a alat listrik,
kebersihan,ba
ngunan,langg
Pemeliharaan sarana anan telepon,
dan prasarana air,listrik,servi 72 219439467.86 36 376,558,349 12 130,755,260 3 38,380,059 4 57,965,597 31 86,950,282 31 86,950,282 67 463,508,631 Badan Kesbangpol
perkantoran s dan
penggantian
suku cadang
kendaraan,
perijinan

64
Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kinerja dan
Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Program Program Target Renstra PD Anggaran RKPD Th Realisasi
No. Sasaran Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran RKPD Anggaran RPJMD s/d PD Penanggungjwb
/kegiatan (Outcome)/Kegiat pada tahun 2022 Berjalan Yg Anggaran
Kinerja RPJMD s/d Triwulan III Th Tw III Th 2020
an(Output) Dievaluasi ( 2020) RPJMD s/d Tw
RKPD Th 2019 20202
III Th 2020
I II III

Program Cakupan
Peningkatan peningkatan
IV 100 3736041032.5082.22 3369897600 100 827175400 0 176606300 50 349581300 50 551112800 50 551112800 66.11 3921010400 66.11 104.95 Badan Kesbangpol
wawasan wawasan
Kebangsaan kebangsaan
Terselenggaranya
dan terfasilitasnya
pembinaan
pertahanan
wilayah,persami,p
embinaan
Pembinaan komunikasi sosial,
Keamanan monitoring 40 4856190771 8 2013714350 12 719966200 3 172090300 6 345065300 9 526666100 9 526666100 17 2540380450 Badan Kesbangpol
Daerah KKN,KDM,rapat
forkopimda,tim
kewaspadaan
dini,tim kader
pelopor,pengawas
an org asing

Pengembanga Terselenggaranya
n Wawasan peringatan hari 40 2264283950 100 1052376500 13 107209200 3 4516000 - 4516000 1 24446700 1 24446700 101 1076823 Badan Kesbangpol
Kebangsaan besar
nasional,PPWK,
PPBN,

65
Tingkat
Capaian
Indikator Target Kinerja
Realisasi Kinerja Kinerja dan
Kinerja Target Renstra Realisasi dan Anggaran Realisasi Capaian dan Anggaran
Program Realisasi
No. Sasaran Program PD pada tahun Capaian RKPD Th Berjalan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan PD Penanggungjwb
/kegiatan RPJMD s/d Tw III Anggaran
(Outcome)/Ke 2022 Kinerja RPJMD Yg Dievaluasi Anggaran RKPD Th 2020 RPJMD s/d Tw
giatan(Output) s/d RKPD Th ( 2020) Triwulan III Th III Th 2020
2019 20202 (%)
I II III

Program Cakupan
Peningkatan peningkatan
Demokrasi dan demokrasi dan
V Pemberdayaan pemberdayaan 100 488383400 - 0 100 48863800 9 24907900 9 30553800 25.20 44929200 25.20 44929200 25.20 44929200 25.20 9.20 Badan Kesbangpol
Organisasi organisasi
Kemasyarakat kemasyarakat
an an

Terasiitasi dan
terbaruinya
data
Ormas,FKUB,
Pembinaan
Pendidikan
Ormas dan
Politik,Forum
Lembaga 60 311824500 - - 4 26912500 1 23055000 2 24710900 - 25620900 - 25620900 0 25620900 Badan Kesbangpol
Pembauran
Penyelenggara
Kebangsaan,T
Pemilu
erlaksananya
dialog
tomas,toga,or
mas dan LSM

Terkelolanya
bantuan partai
politik yang
memiliki kursi
Pembinaan
di DPRD, 60 176558900 - - 1 21951300 - 1852900 - 5842900 - 19308300 - 19308300 - 19308300
Partai Politik
bimtek
pengelolaan
bantuan
keuangan

66
2.2 Analisis kinerja Pelayanan SKPD
Dalam rangka tertib administrasi dan sahnya suatu organisasi
kemasyarakatan ( Ormas ), Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon
Progo memberikan pelayanan kepada Ormas yang akan mengajukan
persyarakatan guna mendapatkan Surat Ketetapan Terdaftar dari
Kemendagri.
Terhadap Ormas yang mengajukan permohonan, Badan
Kesbangpol memverifikasi berkas ajuan, cek di lapangan serta
membuat Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Unit Layanan
administrasi ( ULA ) di Jakarta.
Disamping pelayanan permohonan Surat Keterangan Terdaftar
bagi ormas, Badan Kesbangpol juga memberikan pelayanan kepada
masyarakat maupun instansi terkait yang membutuhkan data/informasi.

67

Anda mungkin juga menyukai