Anda di halaman 1dari 90

RANCANGAN

RENCANA KERJA
KECAMATAN BOGOR BARAT
TAHUN 2021
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala
rahmat dan karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan “Rencana Kerja
(RENJA) Kecamatan Bogor Barat Tahun 2021”.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bogor Barat Tahun
2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk
menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara
konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Bogor.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bogor Barat Tahun 2021
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan
Bogor Barat dan mengacu kepada RKPD Kota Bogor yang memuat kebijakan
Program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Diharapkan Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan
sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2021.

Bogor, 2020
CAMAT BOGOR BARAT,

Rr. Juniarti Estiningsih, SE., MM


Pembina Tk. I
NIP. 19690602 199303 2 007

i
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................... i


Daftar Isi .............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................ 5
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU ..................................................................................... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Kecamatan Bogor Barat......................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bogor Barat ......... 41
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Bogor Barat ................................................... 43
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor
Tahun 2021 ..................................................................... 44
2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....... 46
BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH…………………. 61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ....... 61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bogor Barat ......... 62
3.3 Program dan Kegiatan ..................................................... 63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
………………………………………………………………………………. 66
BAB V PENUTUP .............................................................................. 84

ii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap daerah
menyusun dokumen perencanaan yang antara lain terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
merupakan dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yakni dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat operasional dan berjangka
waktu 1 (satu) tahun.
Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tersebut
masing-masing dijabarkan oleh perangkat daerah melalui
turunannya yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja), dimana Renstra merupakan turunan dari RPJMD dan Renja
merupakan turunan dari RKPD.
Sebagai turunan dari RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah yang merupakan pedoman kerja selama tahun 1 (satu) tahun
dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan dan memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
Daerah. Selain itu, Proses penyusunan Renja berpedoman pada
Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD. Dengan kata lain
Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri
sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan
dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan penyusunan APBD.

1
Kecamatan merupakan bagian wilayah dari suatu daerah dan
merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kota Bogor
yang memiliki Tugas untuk melaksanakan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan tugas
yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Prioritas Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Barat Tahun
2021 diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, serta program intinya yakni Peningkatan Pelayanan
PATEN, dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Tahun 2019 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2020.
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bogor
Barat Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

1.2 Landasan Hukum


Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Bogor Barat
tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

3
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor
3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor
tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun
2019 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 127 Tahun 2019 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural
di Lingkungan Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor
30 Seri D);
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 128 tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 89 Seri E);

4
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor X Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun
2021.

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bogor Barat
Tahun 2021 untuk memberikan gambaran berupa penjabaran dari
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Kecamatan Bogor Barat dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama tahun 2021. Sedangkan tujuannya adalah:
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam
pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang
akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih
berdaya guna.

1.4 Sistematika Penulisan


Sistematika penyusunan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun
2021 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH


TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Kecamatan Bogor Barat
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bogor
Barat
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kecamatan Bogor Barat
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

5
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bogor
Barat
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN


BOGOR BARAT

BAB V PENUTUP

6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra


Kecamatan Bogor Barat
Sesuai dengan tatacara penyajian Rencana Kerja Perangkat
Daerah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, kajian yang dimaksud pada bab ini adalah hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2)
yang dalam hal ini adalah tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1) atau tahun 2020 dan mengacu pada APBD
Tahun 2020 yang telah ditetapkan.
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bogor
Barat pada Tahun 2019 mengacu pada program dan kegiatan yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bogor Tahun 2015 – 2019, Sedangkan untuk Tahun 2020 mengacu
pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-
2024 serta ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
tahun yang bersangkutan.
Program - program yang dilaksanakan Kecamatan Bogor Barat
pada tahun 2019 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan

7
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan
Tindak Kriminal
7. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya
9. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial
10. Program Pembinaan Pengelolaan Persampahan
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Kelurahan
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
14. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
16. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2019, evaluasi yang


dapat dipaparkan diantaranya:
1. Realisasi program/kegiatan yang sangat rendah dan tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada
Perangkat Daerah Kecamatan Bogor Barat dalam pelaksanaan
Renja 2019 terdapat 2 (dua) Program/ Kegiatan yang target
kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, yaitu:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dengan capaian sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan
Perlombaan Kebersihan dalam program tersebut tidak
dilaksanakan atau tidak diserap sama sekali.
b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan capaian sebesar 5,95%.
Hal ini dikarenakan kegiatan dalam program tersebut yakni
penanganan mayat terlantar tidak dapat dioptimalkan
maksimal karena penyerapan kegiatan tersebut bergantung
pada penemuan mayat terlantar yang tidak diketahui
identitasnya.

8
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah
Kecamatan Bogor Barat dalam pelaksanaan Renja 2019
Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran, antara lain:
Tabel 2.1
Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
No KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.795.098.000 1.407.731.369 78,42


PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Inventaris Kantor 996.550.000 939.874.411 94,31
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris 444.000.000 439.060.743 98,89
Kantor
3 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 236.050.000 229.180.891 97,09
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA
KEUANGAN
1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan 19.850.000 16.250.000 81,86
OPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KECAMATAN DAN
KELURAHAN
1 Penyelenggaraan Pemerintahan 466.625.200 368.420.600 78,95
Kecamatan
2 Penyelenggaraan Pemerintahan 363.185.000 362.693.300 99,86
Kelurahan Balumbang Jaya
3 Penyelenggaraan Pemerintahan 382.440.000 373.587.503 97,69
Kelurahan Bubulak
4 Penyelenggaraan Pemerintahan 483.485.000 483.465.000 100,00
Kelurahan Cilendek Barat
5 Penyelenggaraan Pemerintahan 418.486.000 389.759.000 93,14
Kelurahan Cilendek Timur
6 Penyelenggaraan Pemerintahan 421.305.000 414.935.997 98,49
Kelurahan Curug
7 Penyelenggaraan Pemerintahan 404.160.000 401.047.000 99,23
Kelurahan Curug Mekar
8 Penyelenggaraan Pemerintahan 447.924.000 442.903.050 98,88
Kelurahan Gunung Batu
9 Penyelenggaraan Pemerintahan 388.540.000 370.341.500 95,32
Kelurahan Loji
10 Penyelenggaraan Pemerintahan 262.440.000 261.397.000 99,60
Kelurahan Marga Jaya
11 Penyelenggaraan Pemerintahan 512.135.000 510.431.600 99,67
Kelurahan Menteng
12 Penyelenggaraan Pemerintahan 453.875.000 438.631.500 96,64
Kelurahan Pasir Jaya
13 Penyelenggaraan Pemerintahan 422.146.000 413.099.500 97,86
Kelurahan Pasir Kuda
14 Penyelenggaraan Pemerintahan 273.556.000 273.379.300 99,94
Kelurahan Pasir Mulya
15 Penyelenggaraan Pemerintahan 325.410.000 325.369.000 99,99
Kelurahan Semplak

9
16 Penyelenggaraan Pemerintahan 366.324.000 355.990.000 97,18
Kelurahan Sindang Barang
17 Penyelenggaraan Pemerintahan 310.840.000 299.817.500 96,45
Kelurahan Situ Gede
18 Optimalisasi Pembangunan 250.000.000 221.399.180 88,56
Kecamatan/Kelurahan melalui
penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik
Tahun 2017 Kecamatan Bogor Barat
19 Optimalisasi Pembangunan 500.000.000 494.784.950 98,96
Kecamatan/Kelurahan melalui
penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik
Tahun 2017 Kelurahan Gunung Batu
20 Optimalisasi Pembangunan 200.000.000 186.938.000 93,47
Kecamatan/Kelurahan melalui
penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik
Tahun 2017 Kelurahan Pasir Jaya
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 7.950.000 7.340.000 92,33
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Kelurahan
2 Pembangunan Sarana dan Prasarana 168.850.000 103.811.800 61,48
Lingkungan Kelurahan Balumbang Jaya
3 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.500.000 168.899.500 99,65
Lingkungan Kelurahan Bubulak
4 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.150.000 169.135.000 99,99
Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.850.000 163.689.200 96,37
Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur
6 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.600.000 169.508.000 99,95
Lingkungan Kelurahan Curug
7 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.450.000 158.177.500 93,35
Lingkungan Kelurahan Curug Mekar
8 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.450.000 168.860.500 99,65
Lingkungan Kelurahan Gunung Batu
9 Pembangunan Sarana dan Prasarana 168.310.000 167.506.000 99,52
Lingkungan Kelurahan Loji
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.450.000 165.351.500 97,58
Lingkungan Kelurahan Margajaya
11 Pembangunan Sarana dan Prasarana 171.400.000 156.808.000 91,49
Lingkungan Kelurahan Menteng
12 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.580.000 166.933.100 98,44
Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya
13 Pembangunan Sarana dan Prasarana 168.850.000 164.849.497 97,63
Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda
14 Pembangunan Sarana dan Prasarana 170.700.000 168.574.500 98,75
Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya
15 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.450.000 161.696.800 95,42
Lingkungan Kelurahan Semplak
16 Pembangunan Sarana dan Prasarana 169.390.000 151.245.500 89,29
Lingkungan Kelurahan Sindang Barang
17 Pembangunan Sarana dan Prasarana 168.850.000 134.603.896 79,72
Lingkungan Kelurahan Situ Gede
18 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 362.334.816 97,89
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Balumbang
Jaya
19 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 337.345.557 91,14
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Bubulak
20 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 362.255.054 97,87
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat

10
21 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 353.404.276 95,48
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Cilendek
Timur
22 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 362.235.632 97,87
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Curug
23 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 356.298.174 96,26
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Curug Mekar
24 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 364.203.163 98,40
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Gunung Batu
25 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 363.537.523 98,22
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Loji
26 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 360.682.985 97,45
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Margajaya
27 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 362.136.889 97,84
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Menteng
28 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 351.443.769 94,95
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Pasir Jaya
29 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 350.352.224 94,65
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Pasir Kuda
30 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 365.379.739 98,71
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Pasir Mulya
31 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 360.343.524 97,35
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Semplak
32 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 358.223.816 96,78
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Sindang
Barang
33 Pembangunan Sarana dan Prasarana 370.138.000 364.083.167 98,36
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Situ Gede
PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
1 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 13.020.000 11.548.800 88,70
2 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas 13.020.000 11.520.000 88,48
PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1 Penanggulangan/penanganan darurat 114.320.000 67.120.000 58,71
bencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN,PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
1 Penanganan Mayat Terlantar 46.200.000 2.750.000 5,95

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA


SOSIAL
1 Seleksi Tilawatil Quran 244.750.000 244.200.000 99,78

11
PROGRAM PEMBINAAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 19.900.000 17.900.000 89,95

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA


PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1 Pelombaan Kebersihan 43.240.000 0 0,00

PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN KELURAHAN
1 Pemberdayaan Perempuan Tingkat 435.000.000 434.814.500 99,96
Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN
1 Penilaian Lomba-lomba tingkat 194.000.000 187.185.000 96,49
Kelurahan dan Kecamatan
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI
DENGAN MEDIA MASSA
1 Pelayanan dan Penyebarluasan 47.300.000 35.267.000 74,56
Informasi di Bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
1 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha 18.289.000 16.289.000 89,06
Kecil Menengah
PROGRAM PENINGKATAN DAYA
SAING PENANAMAN MODAL
1 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan 38.340.000 32.140.000 83,83
(HO, IMB)
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 Musyawarah Perencanaan 18.165.000 17.070.000 93,97
Pembangunan (Musrenbang) Tingkat
Kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1 Evaluasi Permohonan Hibah dan 9.260.000 7.460.000 80,56
Bantuan Sosial
TOTAL 46.485.001.308 43.006.548.247 92,52

Terhadap realisasi anggaran masing-masing program dan


kegiatan tersebut akan dianalisis sebagai berikut:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini memiliki indikator persentase pemenuhan kebutuhan
operasional perangkat daerah dengan target di tahun 2019 sebesar
90%, untuk mencapai target tersebut didukung melalui kegiatan
Pengelolaan Rumah Tangga OPD. Capaian kegiatan tersebut
adalah 100% dari target yang telah ditetapkan, adapun target
tersebut diantaranya:
a. Terpenuhinya Belanja Non PNS dengan target 12 Bulan

12
b. Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) BOP dengan
target 12 Bulan
c. Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan dengan
target 12 Bulan
d. Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 16 Kelurahan
dengan target 12 Bulan
e. Terpenuhinya Belanja Kelistrikan dan Alat Listrik dengan target
16 Paket
f. Terpenuhinya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih dengan target 12 Bulan
g. Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas dengan target 6
Bulan
h. Terpenuhinya Belanja Pameran/ Promosi/ Penyebarluasan
Informasi dengan target 12 Bulan
i. Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor Telepon, Air, Listrik dengan
target 12 Bulan
j. Terpenuhinya Belanja Surat Kabar/ Majalah dengan target 12
Bulan
k. Terpenuhinya Belanja BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
TKK dengan target 12 Bulan
l. Terpenuhinya Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Roda 2,3,4 dengan target 33 Unit
m. Terpenuhinya Belanja Surat Tanda Nomor Untuk Kendaraan
Roda 2,3,4 dengan target 85 Unit
n. Terpenuhinya Belanja Cetak dan Penggandaan dengan target
12 Bulan
o. Terpenuhinya Belanja Jamuan Makan dan Minum dengan
target 12 Bulan
p. Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Propinsi dengan target 1
Paket
Sedangkan pada tahun 2020, program ini juga dilaksanakan
melalui 1 kegiatan dengan prakiraan capaian 100% dari yang
ditargetkan. Adapun indikator dan target dari kegiatan Pengelolaan
Rumah Tangga OPD adalah:
a. Terpenuhinya Belanja Non PNS dengan target 12 Bulan
b. Terpenuhinya Belanja ATK dengan target 12 Bulan

13
c. Terpenuhinya Belanjaalat Kebersihan Dan Bahan Pembersih
dengan target 12 Bulan
d. Terpenuhinya Belanja Pengisian Tabung Gas dengan target 12
Bulan
e. Terpenuhinya Belanja Promosi Penyebarluasan Informasi
dengan target 12 Bulan
f. Terpenuhinya Belanja Listrik, Telepon, Air dengan target 12
Bulan
g. Terpenuhinya Belanja Surat Kabar dengan target 12 Bulan
h. Terpenuhinya STNK Kendaraan 12 Bulan - Terpenuhinya BBM
dengan target 12 Bulan
i. Terpenuhinya BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan dengan
target 12 Bulan
j. Terpenuhinya Belanja Cetak Dan Penggandaan dengan target
12 Bulan
k. Terpenuhinya Belanja Makan Dan Minum dengan target 12
Bulan
l. Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah
dengan target 12 Bulan

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Program ini memiliki indikator kinerja persentase pemenuhan
sarana dan prasarana aparatur dengan target pada tahun 2019
sebesar 90%, untuk mencapai target tersebut didukung melalui 3
kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Inventaris Kantor, Capaian kegiatan tersebut adalah
100% dari target yang telah ditetapkan, adapun target tersebut
diantaranya:
a) Terpenuhinya vertical blind dengan target 160 meter
b) Terpenuhinya Desain Interior Kecamatan dengan target 1
Paket
c) Terpenuhinya Desain Interior Ruang Pelayanan Front Office
kelurahan dengan target 1 paket
d) Terpenuhinya Lemari arsip sliding 2 pintu dengan target 6
unit
e) Terpenuhinya Rak arsip dengan target 20 Unit

14
f) Terpenuhinya Proyektor dengan target 3 Unit
g) Terpenuhinya layar Proyektor dengan target 3 unit
h) Terpenuhinya Meja Rapat dengan target 1 set
i) Terpenuhinya pengadaan AC 2 PK dengan target 16 unit
j) Terpenuhinya Sound Sistem dengan target 1 Set
k) Terpenuhinya Amplifier 1 set
l) Terpenuhinya PC Kecamatan dan kelurahan dengan target
20 Unit
m) Terpenuhinya Printer Multi Fungsi dengan target 20 Unit
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor, Capaian
kegiatan tersebut adalah 100% dari target yang telah
ditetapkan, adapun target tersebut diantaranya:
a) Terpeliharanya Gedung Kantor dengan target 17 Unit
b) Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 dengan target 5 Unit
c) Terpeliharanya Alat pendingin Ruangan Kantor dengan
target 35 Unit
d) Terpeliharanya Proyektor kecamatan dan kelurahan dengan
target 18 Unit
e) Terpeliharanya Komputer/PC dengan target 18 Unit
f) Terpeliharanya Printer dengan target 30 Unit
g) Terpeliharanya Septictank dengan target 5 Rit
c. Rehabilitasi Kantor Kelurahan, capaiannya adalah terehabnya
Kantor Kelurahan Pasir Jaya beserta dengan dokumen
perencanaan teknis dan hasil pengawasannya.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini dilaksanakan melalui 2
kegiatan dengan prakiraan capaian 100% dari yang ditargetkan.
Adapun indikator dan target masing-masing kegiatan adalah:
a. Kegiatan pengadaan inventaris kantor, indikatornya adalah
pengadaan yang meliputi:
a) Terpenuhinya Belanja Mesin Potong Rumput dengan target
18 Unit
b) Terpenuhinya Belanja Rak Arsip dengan target 13 Buah
c) Terpenuhinya Belanja Proyektor dengan target 4 Unit
d) Terpenuhinya Belanja Televisi dengan target 2 Unit
e) Terpenuhinya Belanja Lemari Arsip dengan target 23 Buah

15
f) Terpenuhinya Belanja Portabel Wireless Speaker dengan
target 2 Unit
g) Terpenuhinya Belanja Desain Interior dengan target 1 Paket
h) Terpenuhinya Belanja Vertical Blind dengan target 200
Meter
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor,
indikator kinerjanya adalah
a) terpeliharanya perlengkapan kantor dengan target 12 bulan
b) terpeliharanya bangunan dan gedung Kecamatan dan
Kelurahan dengan target 17 buah
c) terpeliharanya kendaraan dinas dengan target 12 bulan
d) terpeliharanya peralatan mesin dengan target 12 bulan
e) terpenuhinya belanja penggandaan dengan target 5.000
lembar
f) terpenuhinya belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar
Battery kering) dengan target 12 bulan

III. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan


Keuangan
Program ini memiliki Indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah
(Kecamatan) dengan target pada tahun 2019 sebesar 84 poin,
untuk mencapai target tersebut didukung melalui kegiatan
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD. Capaian kegiatan
tersebut adalah 100% dari target yang telah ditetapkan, adapun
targetnya adalah tersusunnya dokumen keuangan, perencanaan
dan pelaporan sebanyak 7 dokumen yang terdiri dari dokumen
LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, LPPD, Rencana Kerja, Rencana
Strategis, dan Laporan Keuangan.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini juga dilaksanakan
melalui 1 kegiatan dengan prakiraan capaian 100% dari yang
ditargetkan. Adapun indikator dan target dari kegiatan
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD adalah:
a) Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan
target 1 Dokumen
b) Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana
Kerja tahun 2020 dengan target 2 Dokumen

16
c) Dokumen LKPJ dengan target 1 Dokumen
d) Laporan Kegiatan Tahunan dengan target 1 Dokumen
e) Dokumen LPPD dan EPPD dengan target 1 Dokumen
f) Laporan Keuangan dengan target 1 Dokumen
g) Renstra Tahun 2020-2024 dengan target 1 Dokumen
h) Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat dengan target 12
Bulan

IV. Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan Dan Kelurahan


Program ini memiliki indikator Persentase Kecamatan dan
Kelurahan Berkinerja Baik dengan target 95% dan Jumlah
Kelurahan Berprestasi tingkat Kota, Provinsi dan Nasional dengan
target 3 kelurahan, untuk mencapai target tersebut pada tahun
2019 didukung melalui 20 kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan,
Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan,
bentuk kegiatan ini berupa:
1. Pelaksanaan pembinaan bagi Aparatur Kelurahan terutama
bagi Kepala Seksi di Kelurahan, dengan adanya pembinaan
yang dilakukan oleh kecamatan kepada para Kepala Seksi
di Kelurahan, dalam rangka mengevaluasi kinerja kepala
seksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
secara baik, profesional, disiplin dan sesuai ketentuan yang
ada. Disamping itu, pembinaan bagi aparatur yang
dilakukan untuk memberikan pemahaman dan
penambahan wawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota
dan peraturan yang baru untuk disesuaikan, diselaraskan
dan diimplemetasikan di tingkat wilayah.
Pelaksanaan pembinaan ini telah dilaksanakan sebanyak 4
kali selama tahun 2019 dengan peserta seluruh kepala
seksi di Kelurahan sebanyak 48 orang.
2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan bagi Ketua LPM, RT
dan RW se Kec. Bobar bertujuan untuk mensinergikan
program kegiatan Pemerintah Kota Bogor, Provinsi dan
Pusat yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan untuk di
bantu dan didukung secara aktif peran serta warga

17
masyarakat melalui LPM, RT dan RW, memberikan
informasikan sekaligus mensosialisasikan terhadap aturan
dan kebijkan baru agar mekanisme pelaksanaannya dapat
diketahui juga oleh lapisan masyarakat yang dilaksanakan
di tingkat Kelurahan, serta memberikan pemahaman dan
penambahan wawasan bagi para penurus LPM, Rt dan Rw
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara
baik dan profesional sesuai ketentuan yang ada.
Pelaksanaan pembinaan ini telah dilaksanakan sebanyak
kali selama tahun 2019 dengan peserta seluruh Ketua LPM
dan Perwakilan Ketua Rt/Rw di Kelurahan sebanyak 80
orang
3. Terlaksananya Pelayanan PATEN di Kecamatan, dalam
rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
secara optimal, cepat, tepat, efesien dan efektif terutama
dalam hal pemberian pelayanan Administrasi
Kependudukan, IMB dan Izin Gangguan (HO), dengan
pelayanan tersebut bertujuan agar mudah terjangkau oleh
warga masyarakat.
Adapun jumlah Pelayanan Paten, IMB dan Izin HO selama
tahun 2019 di Kecamatan Bogor Barat;
a. Pelayanan Adminstrasi Kependudukan;
- Surat Pindah 1.804 berkas,
- Pelayanan Umum 1.377 berkas,
- SKCK 61 berkas,
- SKTM 329 berkas,
- Surat Keterangan Waris 625 berkas,
- Surat keterangan Susunan Keluarga (Bagi yang
Pensiun) 264 berkas.
b. Pelayanan IMB dan HO sebanyak 284/65 buah dengan
Penerimaan Retribusi dari Januari sampai dengan
Agustus 2019 senilai Rp. 58.887.777,- (Per 1 November
2019 sudah dikembalikan ke DPMPTSP Kota Bogor)
4. Pelaksanaan workshop bagi ASN Kecamatan dan Kelurahan
Se Kec. Bogor Barat, bentuk kegiatan tersebut berupa acara
Capacity Building yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari

18
pada tanggal 13-14 September 2019 di Sukabumi yang di
ikuti oleh seluruh ASN dilingkungan Kec. Bogor Barat
sebanyak 148 orang yang menghadirkan pengurus Asisten
1 dan Kabag Adpem Setda Kota Bogor sebagai
pemateri/narasumber.
Kegiatan tersebut dalam rangka bertujuan;
1) Melakukan pembinaan dan memberikan pembekalan
bagi ASN dilingkungan Kecamatan Bogor Barat terhadap
program kerja dan kebijakan Pemerintah Kota Bogor,
sehingga adanya keseragaman pemahaman dalam
menjalankan visi dan misi Kepala Daerah 5 (lima) tahun
kedepan untuk dapat diimplementasikan di tingkat
wilayah,
2) Mempersiapkan dan memperkuat kembali peningkatan
kinerja, loyalitas dan dedikasi dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawab sebagai ASN Pemerintah Kota
Bogor, agar Visi Misi Kota Bogor dapat terwujudnya
dengan saling bersinergi, profesional dan disiplin
menuju Bogor Berlari,
3) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan
di Kecamatan dan Kelurahan selama 1 (satu) tahun,
untuk perbaikan dan peningkatan dimasa mendatang.
b. Penyelenggaraan Pemerintahan 16 Kelurahan se-Kecamatan
Bogor Barat dengan keluaran antara lain:
 Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan
LPM
 Honorarium Petugas Kebersihan, Keamananan dan Tenaga
Administrasi Pelayanan
 Pelaksanaan Rapat-Rapat Kelurahan
 Pemenuhan kebutuhan kantor kelurahan seperti ATK, Alat
Kebersihan dan bahan pembersih
 Pemenuhan administrasi kelurahan
c. Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui
penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017
Kecamatan Bogor Barat, dengan keluaran Pembangunan dan

19
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan
Pengembangan Kapasitas Diri (Capacity Building).
d. Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui
penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017
Kelurahan Gunung Batu, dengan keluaran Sarana dan
Prasarana Posyandu untuk 14 RW, Sarana Prasarana
Poskamling untuk 14 RW, Sarana dan Prasarana Olah Raga
untuk 14 RW dan Penambahan Wawasan LPM, RW dan RT
sebanyak 100 orang.
e. Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui
penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017
Kelurahan Pasir Mulya, dengan keluaran Pembangunan TPT
rw.15, Hibah Barang Inventaris Posyandu sebanyak 60 buah
dan Pengembangan Kapasitas Diri (Capacity Building).
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

V. Program Lingkungan Sehat Perumahan


Program ini memiliki indikator Persentase partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan Kelurahan
dengan target 10%. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun
2019 didukung melalui 33 kegiatan yakni kegiatan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan
kelurahan dimana target capaiannya adalah terdata dan
terevaluasinya kegiatan pembangunan sarana prasarana
lingkungan kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat dengan capaian
16 kelurahan atau seluruh kelurahan dilakukan monitoring dan
evaluasi. Kegiatan lainnya adalah pembangunan sarana prasarana
lingkungan di 16 Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat dan 16
kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang merupakan
tambahan kegiatan dari anggaran APBN yakni Dana Alokasi Umum
Tambahan (DAU Tambahan). Adapun target dan capaiannya
adalah sebagai berikut:

20
Tabel 2.2
Rekapitulasi Capaian Kegiatan Tahun 2019
pada Program Lingkungan Sehat Perumahan
Target Capaian
No Kelurahan Indikator Kegiatan
2019 2019
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan
1. Balumbang Pembangunan Posyandu RW.007 20 m2 20 m2
Jaya Rehabilitasi Posyandu RW.009 20 m2 20 m2
Rehabilitasi Posyandu RW.012 20 m2 20 m2
Pembangunan Saluran Air RW. 011 100 m1 Tidak
terlaksana
2. Bubulak Renovasi Posyandu RW VIII 25 m2 25 m2
Renovasi PosyanduRW.XI 30 m2 30 m2
Renovasi PosyanduRW.II 45 m2 45 m2
Pembangunan Jalan Setapak RW. IV 45 m 45 m
3. Cilendek Rehab Posyandu RW 4 1 Unit 1 Unit
Barat TPT RW 16 100 M 100 M
Drainase RW 13 260 M 260 M
Drainase RW 16 12 m3 12 m3
4. Cilendek Renovasi Posyandu RW. 01 35 m2 35 m2
Timur Renovasi Posyandu RW. 02 27 m2 27 m2
Renovasi Posyandu RW. 08 33 m2 33 m2
Renovasi Posyandu RW. 10 34 m2 34 m2
5. Curug Pembangunan Saluran Air di RW.009 154 m1 154 m1
Pembangunan Jalan Paving Block di 112 m2 112 m2
RW.001
Pembangunan Jalan Paving Block di 250 m2 250 m2
RW.006
Pembangunan Jalan Paving Block di 72 m2 72 m2
RW.014
6. Curug Perbaikan jalan lingkungan RW 04 200 m2 200 m2
Mekar Perbaikan jalan lingkungan RW 06 25 m' 25 m'
Perbaikan Saluran Air RW.10 200 m' 200 m'
7. Gunung Pembangunan Posyandu RW. 02 26 m2 26 m2
Batu Pembangunan Posyandu RW. 06 28 m2 28 m2
Renovasi Posyandu RW. 08 24 m2 24 m2
8. Loji Pembangunan Drainase RW. 008 80 m 80 m
Pembangunan Drainase RW. 013 90 m 90 m
Pembuatan Drainase RW. 010 100 m 100 m
9. Margajaya Perbaikan Saluran Air Kotor RW.05 60 m' 60 m'
Perbaikan Saluran Air Kotor RW.06 90 m' 90 m'
Pembangunan Saluran Air Kotor RW.06 60 m' 60 m'
10. Menteng Rehab Gedung Posyandu RW. 01 1 Gedung 1 Gedung
Rehab Gedung Posyandu RW.08 1 Gedung 1 Gedung
Rehab Gedung Posyandu RW.16 1 Gedung 1 Gedung
11. Pasir Jaya Pembangunan Saluran Air di RW.007 200 m 200 m
Pembangunan Saluran Air di RW.008 157 m 157 m
Pembangunan Jalan Paving Block di 50 m 50 m
RW.009
12. Pasir Kuda Renovasi Posyandu RW.02 30 m2 30 m2
Renovasi Posyandu RW.10 15 m2 15 m2
Pembangunan Drainase RW.04 100 m' 100 m'

21
13. Pasir Mulya Renovasi Posyandu RW. 003 1 Unit 1 Unit
Pembangunan Lanjutan Posyandu RW. 1 Unit 1 Unit
004
Pembangunan Saluran Air/ Drainase 300 m 300 m
RW. 006
Pembangunan Saluran Air/ Drainase 200 m 200 m
RW. 007
14. Semplak Pembangunan Jaringan Air Kotor RW.02 120 m 120 m
Pembangunan Jalan Jalan Setapak 220 m 220 m
dengan betonisasi RW.05
Pembangunan Saluran Air/Drainase 120 m 120 m
RW.10
15. Sindang Rehabilitasi Posyandu di Rw 04 1 Unit 1 Unit
Barang Perbaikan Saluran Air di Rw 03 250 m' 250 m'
Pembangunan Jalan Setapak Paving 185 m2 185 m2
Block di Rw 07
16. Situ Gede Renovasi Posyandu RW.007 20 m2 20 m2
Pembangunan Saluran Air RW. 001,004, 250 m1 250 m1
dan 005
Pembangunan Saluran Air RW. 003 204 m1 204 m1
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. Balumbang Terbangunnya Posyandu RW.006 35 m 35 m
Jaya Terbangunnya Posyandu RW.005 20 m 20 m
Terbangunnya MCK RW.002 48 m 48 m
Terbangunnya Saluran Air RW.007&008 475 m 475 m
2. Bubulak Renovasi Posyandu RW 12 24 m2 24 m2
Renovasi Posyandu RW 10 36 m2 36 m2
Renovasi Posyandu RW 09 35 m2 35 m2
Pavling Block RW .03 120 m2 120 m2
Pavling Block RW 11 250 m2 250 m2
Betonisasi Jalan Setapak (jalan Tembus 195 m2 195 m2
Kelurahan)
Pembuatan Saluran Air Kotor RW 03 130 m2 130 m2
Kegiatan Senam Kelurahan 10 Bulan 10 Bulan
3. Cilendek Rehabilitasi Baleriung/Posyandu RW 06 1 Unit 1 Unit
Barat Perbaikan Paving Blok Jalan Setapak 90 m2 90 m2
RW 12
Perbaikan Saluran Air RW 18 96 m2 96 m2
Pembangunan TembokPenahan Tanah 71 m3 71 m3
RW 18
4. Cilendek Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 11 1000 m2 1000 m2
Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 50 m2 50 m2
06
Pembangunan Jembatan RW. 10 30 m2 30 m2
Perbaikan Saluran Air Kotor RW. 06 300 M 300 M
dan RW. 10
Sarana Pemadam Kebakaran RW. 01 2 buah 2 buah
s.d RW. 04
5. Curug Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi & 1 Keg 1 Keg
Jejaring PATBM
Pembangunan Posyandu RW.009 25 M2 25 M2
Pembangunan Gedung Serbaguna 100 M2 100 M2
RW.013

22
6. Curug Perbaikan Saluran Air RW.004 60 M2 60 M2
Mekar Perbaikan Saluran Air RW.005 50 M2 50 M2
Perbaikan MCK RW.002 30 M2 30 M2
Pembangunan TPT RW.001 125 M2 125 M2
Perbaikan Saluran Air RW.009 40 M2 40 M2
7. Gunung Pembangunan Saluran Air/Drainase 153 m1 153 m1
Batu RW.07
Pembangunan TPT RW.04 35 m1 35 m1
Pembangunan TPT RW.14 112 m1 112 m1
Pembangunan TPT RW.02 24 m1 24 m1
8. Loji Terbangunnya TPT RW. 05 115 m1 115 m1
Terbangunnya TPT RW. 13 35 m1 35 m1
Terbangunnya TPT RW. 11 60 m1 60 m1
Terbangunnya TPT RW. 003 28 m1 28 m1
Terbangunnya Drainase RW.04 50 m1 50 m1
Terbangunnya Drainase RW.011 100 m1 100 m1
9. Margajaya Pembangunan Tembok Penahan Tanah 400 Meter 400 Meter
RW.01
Perbaikan Saluran Air Kotor 1.200 1.200
RW.01,02,07 Meter Meter
Perbaikan Jembatan Orang RW.03 dan 42 Meter 42 Meter
04
10. Menteng Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Paket 1 Paket
RW.020
Pembangunan Gedung Posyandu 1 Paket 1 Paket
RW.014
Pembangunan Gedung Posyandu 1 Paket 1 Paket
RW.011
11. Pasir Jaya Terbangunnya Posyandu RW.008 77 M2 77 M2
Terbangunnya Posyandu RW.10 12 M2 12 M2
Terbangunnya Drainase RW.001 111 m 111 m
Terbangunnya Tembok Penahan Tanah 60 m 60 m
RW.003
12. Pasir Kuda Pengadaan Gerobag Sampah di 11 RW 11 Unit 11 Unit
Pengadaan Peralatan Posyandu di 13 13 13
Posyandu Posyandu Posyandu
Pembangunan Drainase RW.11 80 M 80 M
Pembangunan Drainase RW.12 65 M 65 M
Pembangunan Drainase RW.08 75 M 75 M
13. Pasir Mulya Pembangunan Drainase RW. 002, RW. 425 M2 425 M2
003 dan RW. 004
Pembangunan TPT RW. 005 35 M3 35 M3
Renovasi Pos Ronda RW. 006 1 Unit 1 Unit
Renovasi Posyandu RW. 007 1 Unit 1 Unit
14. Semplak Terbangunnya Gedung Posyandu RW.01 32 Meter 32 Meter
Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.02 130 Meter 130 Meter
Terbangunnya Saluran Air Kotor RW.07 120 Meter 120 Meter
15. Sindang Rehabilitasi Posyandu RW.02 1 Unit 1 Unit
Barang Peninggian Saluran Air Cibanten di 300 Meter 300 Meter
RW.03
Pondasi Saluran dan Tutup Plat Beton 88 Meter 88 Meter
Saluran
Peralatan Posyandu 1 Posyandu 1 Posyandu
Rehabilitasi Posyandu RW.06 1 Unit 1 Unit

23
16. Situ Gede Pengadaan Sarana dan Prasarana 10 RW 10 RW
Posyandu
Pembangunan TembokPenahan Tanah 300 m1 300 m1
(TPT)
Pembangunan Saluran Air di RW.006 130 m1 130 m1
Pembangunan MCK di RW.001 12 m2 12 m2
Renovasi MCK di RW. 004, 006, 008, 4 RW 4 RW
009

Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum


untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

VI. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak


Kriminal
Program ini memiliki indikator Jumlah Kawasan Rawan PKL yang
Berhasil ditertibkan dengan target 2 Lokasi per Kelurahan. Untuk
mencapai target tersebut pada tahun 2019 didukung melalui 2
kegiatan yakni:
a. Penataan PKL di Jalan Lingkungan, melalui kegiatan ini telah
dilakukan penertiban di 17 titik di wilayah Kecamatan Bogor
Barat dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Titik
No Kelurahan
Penertiban
1. Kelurahan Menteng 2 Titik Lokasi
2. Kelurahan Curug Mekar 4 Titik Lokasi
3. Kelurahan Semplak 2 Titik Lokasi
4. Kelurahan Bubulak 4 Titik Lokasi
5. Kelurahan Sindang Barang 2 Titik Lokasi
6. Kelurahan Pasir Jaya 1 Titik Lokasi
7. Kelurahan Pasir Kuda 2 Titik Lokasi

Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan kota yang tertib,


aman, indah, dan bersih dengan sarana dan prasarana
perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan dan
Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan
lokasi sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan yang
sering dihadapi adalah para Pedagang Kaki Lima yang
membangun tempat usaha di Jalan Lingkungan, Contoh;
Trotoar dan Jalur Hijau. Solusi yang dilakukan untuk
permasalahan tersebut adalah dengan Penertiban, Teguran,
dan Pembinaan.

24
b. Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas, dengan keluaran
Pencegahan Kantrantibmas serta monitoring dan evaluasi
kantrantibmas. Capaian kegiatan tersebut adalah seluruh
gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
yang sering terjadi antara lain seperti Tawuran, Perkelahian
dan Pencurian di 16 Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat
dapat ditangani 100%. Permasalahan yang sering terjadi adalah
kurangnya Laporan dari Masyarakat kepada Lembaga
Pemerintahan yang menyebakan kurangnya informasi,
Solusinya adalah Monitoring ke beberapa wilayah yang rawan
Gangguan Kantrantibmas.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

VII. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Program ini memiliki indikator Kinerja Persentase korban bencana
yang mendapat bantuan dengan target 100%, untuk mencapai
target tersebut pada tahun 2019, program ini dilaksanakan melalui
kegiatan Penanggulangan/penanganan darurat bencana dengan
capaian 58.71% dari yang ditargetkan. Adapun indikator dan
target dari kegiatan tersebut adalah: Peralatan Bantuan Korban
Bencana (Natura dan Terpal) dengan target 145 paket, Sosialisasi
Rawan Bencana dengan target 1 kegiatan dan Monitoring Rawan
Bencana yang direncanakan selama 12 bulan. Permasalahan tidak
tercapainya target dikarenakan indikator penyaluran Peralatan
Bantuan Korban Bencana (Natura dan Terpal) menyesuaikan
dengan bencana yang terjadi, hal itu tidak dapat diprediksi secara
pasti sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai karena
menetapkan target berdasarkan prediksi dan perhitungan kejadian
bencana tahun-tahun sebelumnya.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

25
VIII. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya
Program ini memiliki indikator kinerja jumlah pengurusan/
pemulasaran bagi mayat terlantar dengan target 48 orang (target 6
kecamatan), untuk mencapai target tersebut pada tahun 2019
program ini juga dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Mayat
Terlantar dengan capaian 5.95% dari yang ditargetkan. Adapun
indikator dan target dari kegiatan tersebut adalah: Tertanganinya
masalah sosial dan terlaksananya penanganan mayat terlantar
dengan target 16 mayat. Permasalahan tidak tercapainya target
dikarenakan pada tahun 2019 penemuan mayat terlantar yang
tidak diketahui identitasnya hanya sebanyak 1 (satu) mayat
dimana ditemukan di Sungai Sindang Barang RW 01 Kelurahan
Sindang Barang, melalui kegiatan ini mayat tersebut diurus
sampai dengan pemakaman.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

IX. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial


Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Lembaga sosial
yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan target 100%,
untuk mencapai target tersebut pada tahun 2019 program ini
dilaksanakan melalui kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dengan
capaian 100% dari yang ditargetkan. Adapun indikator dan target
dari kegiatan adalah: Terlaksananya STQ dengan target 1 kegiatan
dan Pemberian Penghargaan Kepada juara I, II dan III dengan
target total 162 orang.
Penyelenggaraan STQ tingkat kecamatan Bogor Barat
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019
bertempat di SMP Pesat, adapun peserta yang terlibat dari 16
kelurahan se kecamatan Bogor Barat dengan total 264 peserta.
Cabang yang dilombakan sebanyak 4 cabang yakni cabang Tilawah
dengan 14 golongan, Cabang Hifdzil Qur’an dengan 10 golongan,
Cabang Tafsir Qur’an dengan 1 golongan dan Cabang Syarhil
Qur’an dengan 2 golongan. Hasil dari kegiatan ini adalah

26
terpilihnya juara 1, 2 dan 3 dari masing-masing golongan di setiap
cabang lomba.
Pemasalahan tidak semua kelurahan memiliki santri dari pondok
pesantren, banyaknya peserta yang berpotensi tetapi tidak
terexplore dalam kegiatan tersebut. Diharapkan kedepannya
kegiatan STQ diiinformasikan kepada masyarakat agar para santri
atau warga masyarakat yang memiliki potensi dapat ikut serta
dalam kegiatan ini.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

X. Program Pembinaan Pengelolaan Persampahan


Program Pembinaan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan
melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Persampahan, realisasi
kegiatannya di tahun 2019 dilaksanakan melalui sosialisasi
pengelolaan persampahan selama delapan bulan dari bulan Maret
s/d Oktober dengan peserta sebanyak 50 orang/ per bulan dari
unsur masyarakat, LPM, Ketua RT, Ketua RW, PKK. Sosialisasi ini
mengundang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dengan
memberikan pembinaan tentang UU. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah serta UU.No.32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan
agar masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara
baik dan berwawasan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi
masyarakat sekarang ini Sampah di Kota Bogor khususnya di
lingkungan Kecamatan Bogor Barat menjadi masalah yang belum
bisa diatasi sepenuhnya. Solusi yang di dapat dari sosialisasi ini
pemerintah, pengurus RT/RW, kader PKK mendidik masyarakat
secara terencana dan terukur tentang pengelolaan sampah yang
baik dan benar, model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis
masyarakat dengan prinsip 3R merupakan solusi paradigmatik.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

27
XI. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pada tahun 2019, program ini dilaksanakan melalui kegiatan
Perlombaan Kebersihan, keluaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya lomba kebersihan tingkat kecamatan dengan target
1 kegiatan. Target dari kegiatan tersebut tidak tercapai atau
kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan tidak
sinkronnya waktu pelaksanaan lomba antara tingkat kecamatan
dan tingkat kota.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

XII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam


Membangun Kelurahan
Program ini memiliki indikator Persentase Keswadayaan
Masyarakat dalam Pembangunan. Kegiatan yang mendukung
program ini adalah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan (PKK) dengan target terlaksananya
kegiatan PKK Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dengan
capaian 100% dari target yang telah ditentukan.
Tahun 2019, sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini
diantaranya:
 Bina Wilayah PKK Kecamatan dan 16 Kelurahan selama 12
bulan
 Pembinaan 5 Program PKK sebanyak 10 kali
 Pembinaan UP2K Tingkat Kecamatan sebanyak 3 kali
 Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kecamatan sebanyak 1 kali
 Pembinaan Ketahanan Keluarga sebanyak 5 kali
 Pembinaan Dasa Wisma Tingkat Kelurahan sebanyak 2 kali
 Pembinaan Posyandu sebanyak 5 kali
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

28
XIII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Program ini memiliki indikator kinerja masyarakat dan kelompok
binaan yang mengikuti lomba kelurahan, kegiatan yang
mendukung program adalah kegiatan penilaian lomba-lomba
tingkat kelurahan dan kecamatan. Adapun indikator dan target
dari kegiatan penilaian lomba-lomba tingkat kelurahan dan
kecamatan adalah: terlaksananya lomba-lomba dengan target 5
(lima) lomba dan terlaksananya pengembangan kapasitas diri bagi
kader PKK dengan target 57 orang.
Bentuk kegiatan ini berupa pelaksanaan penilaian lomba di
Kelurahan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas ataupun
Kecamatan untuk mengikuti lomba tingkat Kecamatan, dengan
peserta lomba ASN Kelurahan dan Kecamatan, Pengurus dan
Kader TP. Kelurahan dan Kecamatan maupun Kota Bogor, Unsur
Kelembagaan Masyarakat (RT, RW, LPM, Karang Taruna), Muspika,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tim Pembina dari Dinas Teknis
terkait.
Lomba yang dilaksanakan sebagian besar berkaitan dengan
program kerja TP. PKK yang terdapat dalam pokja-pokja, baik
dalam persiapan dan pelaksanaan lomba dengan bekerjasama dan
difasilitasi oleh Kelurahan dan Kecamatan. Jenis lomba-lomba
yang ada terdiri dari;
1. Lomba Kesehatan Gerak PKK, KB Kes, yang dilaksanakan
penilaiannya tanggal 07 Agustus 2019 di Kelurahan Gunung
Batu dan meraih juara I tingkat Kota Bogor, dan pelaksanaan
penilaian tingkat Prov. Jabar tanggal 20 November 2019 yang
juga meraih juara I tingkat Prov. Jabar mewakili penilaian ke
tingkat Nasional, untuk jadwal penilaian tingkat Nasional
direncanakan di bulan Februari tahun 2020.
2. Lomba Bogor Hejo, yang dilaksanakan penilaiannya tanggal 13
November 2019 di Kelurahan Pasir Jaya dan Kelurahan
Situgede. Hasil yang diperoleh adalah Kelurahan Pasir Jaya
meraih juara III tingkat Kota Bogor dan Kelurahan Situgede
meraih juara I tingkat Kota Bogor.
3. Lomba Kampung KB, yang dilaksanakan penilaiannya tanggal
31 Juli 2019 di Kelurahan Pasir Jaya dan meraih juara Terbaik

29
III tingkat Prov. Jabar Kategori Pengelolaan Kampung KB
Percontohan Terbaik,
4. Lomba Posyandu, yang dilaksanakan penilaiannya tanggal 25
April 2019 di Kelurahan Cilendek Timur dan meraih juara I
tingkat Prov. Jabar yang mewakili penilaian ke tingkat
Nasional, untuk jadwal penilaian tingkat Nasional
direncanakan di bulan Februari tahun 2020,
5. Lomba 5 (lima) Program PKK,
1) Dilaksanakan penilaiannya tanggal 19 Agustus 2019 di
Kelurahan Pasir Kuda dan meraih juara I tingkat Kota
Bogor untuk semua kategori (Administrasi, PAAR, UP2K-
PKK, Hatinya PKK dan IVA Test), kemudian pelaksanaan
penilaian tingkat Prov. Jabar tanggal 19 Agustus 2019 yang
juga meraih juara I tingkat Prov. Jabar untuk Kategori IVA
Test dan mewakili Prov. Jabar untuk penilaian ke tingkat
Nasional, untuk jadwal penilaian tingkat Nasional
direncanakan di bulan Februari tahun 2020,
2) Penilaian 5 (lima) Program PKK untuk tahun 2020 tingkat
Kecamatan di Kelurahan Semplak yang dilaksanakan
penilainnya tanggal 23 Oktober 2019.
6. Lomba Kinerja Kelurahan, lomba ini berdasarkan Permendagri
Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa
dan Kelurahan yang bertujuan untuk mengevaluasi
perkembangan desa dan kelurahan dalam menentukan status
tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan
kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan
mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa
dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang dilakukan
bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan
keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun
waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun tersebut. Penilaian ini dilaksanakan tanggal 24 Maret
2019 di Kelurahan Bubulak.

30
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

XIV. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa


Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Penyebarluasan
Informasi Pemerintah Daerah ke Masyarakat dengan target 100%,
untuk mencapai target tersebut pada tahun 2019 program ini
dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan
Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan dengan capaian 100% dari yang ditargetkan.
Adapun indikator dan target dari kegiatan tersebut adalah: Belanja
Cetak Banner dengan target 32 buah, Belanja cetak Leatflet
dengan target 650 lembar, dan Terlaksanya Kerja sama dengan
media massa sebanyak 1 kegiatan.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

XV. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang


Kondusif
Program ini memiliki indikator kinerja Persentase UMKM yang
Produktif dengan target di tahun 2019 adalah sebesar 98%, untuk
mencapai target tersebut didukung melalui kegiatan Pendataan
dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah dengan capaian
100% dari yang ditargetkan. Adapun indikator dan target dari
kegiatan adalah: Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pendataan
dan Pembinaan UMKM dengan target 432 orang dan Tersedianya
Buku Database UMKM sebanyak 40 buku.
Sosialisasi ini dilakukan selama 12 bulan dari bulan Januari s/d
Desember dengan mengundang peserta sebanyak 36 orang/ bulan
dari Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Wilayah
Kecamatan Bogor Barat. Pada acara ini mengundang narasumber
dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan memaparkan tentang
pentingnya izin usaha, dan syarat-syarat pengajuan izin usaha di
Kota Bogor. Permasalahan yang dihadapi yaitu Pelaku UKM masih
belum mengetahui bagaimana mendapatkan modal untuk

31
mengembangkan usaha. Mayoritas UKM belum memiliki izin usaha
yang diterbitkan oleh Pemerintah. Manfaat dengan terdaftarnya
UKM yang memiliki izin usaha adalah mendapatkan akses untuk
keperluan modal, dapat memiliki akses bekerja sama dengan
minimarket, memiliki kesempatan untuk menjadi UMKM binaan
oleh pemerintah karena sudah terdaftar secara legal.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

XVI. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal


Program ini memiliki indikator kinerja persentase perizinan dan
non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP dengan
target 100%, untuk mencapai target tersebut didukung melalui
kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB).
Adapun indikator dan target dari kegiatan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kecamatan (HO, IMB) adalah: Observasi Pelayanan
Perizinan IMB dan IUMK selama 12 bulan dan Sosialisasi
Pelayanan IMB, HO dan IUMK dengan target 1 kegiatan.
Pelayanan Perijinan Terpadu kecamatan meliputi pelayanan PATEN
yang salah satunya adalah terkait pelayanan perizinan IMB
dimana IMB yang dikeluarkan pada tingkat kecamatan adalah
untuk rumah tinggal dengan luasan tanah maksimal 150 m2 dan
tinggi maksimal 2 lantai. Pada bulan Januari sampai dengan bulan
Agustus 2019, Kecamatan Bogor Barat telah melayani 65 berkas
permohonan IMB dan telah mengeluarkan sebanyak 65 IMB
rumah tinggal dengan total jumlah penerimaan retribusi senilai Rp.
58.887.777,-.
Rincian Jumlah berkas IMB yang dikeluarkan dengan total 65 IMB
adalah sebagai berikut:
No Bulan Jumlah IMB yang dikeluarkan
1. Januari 10 IMB
2. Februari 5 IMB
3. Maret 8 IMB
4. April 13 IMB
5. Mei 8 IMB
6. Juni 6 IMB
7. Juli 8 IMB
8. Agustus 7 IMB

32
Pada Tanggal 24 Oktober 2019 juga telah dilakasanakan kegiatan
Sosialisasi Perizinan melalui OSS dan IMB melalui Website
Perizinan Kota Bogor, dengan peserta sebanyak 150 orang yang
terdiri dari unsur Kelurahan, RT, RW, LPM dan Pelaku Usaha se
Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan ini bertujuan memberikan
informasi bahwa per Bulan September 2019 Kecamatan Bogor
Barat dan seluruh kecamatan di Kota Bogor sudah tidak
mengeluarkan perizinan IUMK dan IMB, tetapi mekanisme
perizinan sudah dilaksanakan secara Online via Web Site.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

XVII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program ini memiliki indikator Rasio Keterwakilan Masyarakat
dalam Kegiatan Musrenbang dengan target 1 : 10.000 dan
Persentasi Keterwakilan Gender dalam Kegiatan Musrenbang
dengan target 30%, untuk mencapai target tersebut didukung
melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Adapun indikator dan target
dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tingkat Kecamatan adalah Terlaksananya Kegiatan
Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan target 1 kegiatan.
Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Bogor Barat
dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 29 Januari 2019 bertempat
di Aula Display Puslitbang, Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor
Barat yang dibuka langsung oleh Bapak Walikota Bogor dan
dihadiri oleh 300 Peserta dari berbagai Unsur Di wilayah
Kecamatan Bogor Barat. Keterwakilan gender atau perempuan
dalam acara Musrenbang tersebut melebihi target yakni sebesar
35%.
Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum
untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

33
XVIII. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program ini memiliki indikator Terverifikasinya Proposal
Hibah/Bansos dengan target 100% pada tahun 2019, untuk
mencapai target tersebut didukung melalui kegiatan Evaluasi
Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos). Adapun indikator dan
target dari kegiatan Evaluasi Penilaian dan Pelaporan
(Hibah/Bansos) adalah Terlaksananya Permohonan Pembangunan
RTLH dan Bansos dengan terget 565 proposal. Realisasi dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut:

TARGET REALISASI Jumlah


Program Indikator
2018 2019 pencairan
Evaluasi 1. Pengajuan 907 Rp.
bantuan Bansos 2018 7.966.956.000
sosial 2. Pencairan 891
3. Laporan 891
pertanggungjawa
ban
a. Yang sudah 400
masuk
b. Yang belum 491
masuk

Sedangkan pada tahun 2020, program ini sudah tidak tercantum


untuk perangkat daerah kecamatan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Sedangkan evaluasi untuk tahun berjalan atau tahun 2020,


dimana program kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2014-2019
menjadi 4 program yakni 3 program umum dan 1 program inti.
Adapun program inti tersebut adalah Program Peningkatan
Pelayanan PATEN. Indikator dan target dari program tersebut adalah:
Presentase Pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi
sesuai ketentuan dengan target 82% dan Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan PATEN di Kecamatan dengan target
3,1 Point. Untuk mendukung program tersebut, dilaksanakan melalui
37 kegiatan sebagai berikut:

34
a. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan, Adapun
indikator dan target serta prakiraan capaian dari kegiatan
tersebut adalah:
- Terlaksananya kegiatan pelayanan Paten di Kecamatan
dengan target 12 Bulan dan prakiraan capaian 100% dari
target.
- Terlaksananya kegiatan perlombaan di Tingkat Kecamatan
dengan target 8 Kegiatan Lomba dan prakiraan capaian
100% dari target.
- Terlaksananya kegiatan Pelatihan/Bimtek/Kursus dalam
pengembangan kapasitas diri dengan target 2 Kegiatan dan
prakiraan capaian 100% dari target
- Terlaksananya kegiatan helaran dalam meriahkan HJB
Kota Bogor/Pelaksanaan pawai ta'ruf MTQ Kota Bogor
dengan target 1 Kegiatan dan prakiraan capaian 100% dari
target.
b. Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan, Adapun
indikator dan target serta prakiraan capaian dari kegiatan
tersebut adalah:
- Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Pembinaan UMKM
dengan target 1 Kegiatan dan prakiraan capaian 100% dari
target.
- Terlaksananya Pendataan UMKM, PKL dan Koperasi dengan
target 1 Kegiatan dan prakiraan capaian 100% dari target.
- Sosialisasi Pembinaan Koperasi dengan target 1 Kegiatan
dan prakiraan capaian 100% dari target.
- Sosialisasi Pembinaan Pengemasan Produk UMKM dengan
target 1 Kegiatan dan prakiraan capaian 100% dari target.
- Terlaksananya Lomba Kebersihan dengan target 1 Kegiatan
dan prakiraan capaian 100% dari target.
c. Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan, Adapun
indikator dan target serta prakiraan capaian dari kegiatan
tersebut adalah:
- Terlaksananya verifikasi dan validasi data Pengajuan dan
Pencairan hibah bansos RTLH dengan target 944 proposal
dan prakiraan capaian 100% dari target.

35
- Terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan
Kota dengan target 2 kegiatan dan prakiraan capaian 100%
dari target.
- terlaksananya pasrtisipasi Masyarakat dalam kegiatan
TP.PKK se- Kecamatan Bogor Barat dengan target 17
(kecamatan dan 16 kelurahan) dan prakiraan capaian 100%
dari target.
d. Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di
Kecamatan, Adapun indikator dan target serta prakiraan
capaian dari kegiatan tersebut adalah:
- Monitoring dan Evaluasi kantrantibmas di wilayah
kecamatan Bogor Barat dengan target 16 Kelurahan dan
prakiraan capaian 100% dari target.
- Belanja Makan Minum Natura dengan target 1 Paket dan
prakiraan capaian 100% dari target.
- Pengurusan Jenazah dengan target 18 Orang dan prakiraan
capaian 50% dari target sebab sampai dengan triwulan 1
baru dilaksanakan pengurusan jenazah sebanyak 1 orang.
- Petugas Kebersihan 16 Kelurahan dengan target 32 Orang
dan prakiraan capaian 0% dari target sebab pelaksanaan
kegiatan tersebut belum ada payung hukumnya.
e. Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan, Adapun
indikator dan target serta prakiraan capaian dari kegiatan
tersebut adalah:
- Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
dengan target 1 Kegiatan dan prakiraan capaian 100% dari
target.
- Tersedianya data pembangunan tingkat Kecamatan dengan
target 1 Dokumen dan prakiraan capaian 100% dari target.
- Terdatanya Kegiatan Pembangunan Sarpras di Lingkungan
Kecamatan Bogor Barat dengan target 16 Kelurahan dan
prakiraan capaian 100% dari target.
- Tersusunnya data Pembangunan Sarpras Lingkungan
Tahun 2020 dengan target 1 Dokumen dan prakiraan
capaian 100% dari target.

36
- Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Sarpras dengan
target 1 Kegiatan dan prakiraan capaian 100% dari target.
- Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi Gedung Kantor
Kelurahan Cilendek Timur yang Persentatif dengan target 1
Paket dan prakiraan capaian 100% dari target.
f. Penyelenggaraan Pemerintahan 16 Kelurahan se-Kecamatan
Bogor Barat, Kegiatan ini merupakan kegiatan inti masing-
masing kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan
kelurahan, kegiatan ini diperuntukkan sebagai berikut:
- Honorarium Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan
LPM
- Honorarium Petugas Kebersihan, Keamananan dan Tenaga
Administrasi Pelayanan
- Pelaksanaan Rapat-Rapat Kelurahan
- Pemenuhan kebutuhan kantor kelurahan seperti ATK, Alat
Kebersihan dan bahan pembersih
- Pemenuhan administrasi kelurahan
Selain kegiatan tersebut, melalui kegiatan ini juga dilaksanakan
peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta penghargaan
PBB P2 untuk Kelurahan Marga Jaya dan Kelurahan Situ Gede.
Adapun indikator, target dan prakiraan capaiannya sebagai
berikut:
Tabel 2.3
Daftar Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah
pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Target Prakiraan
No Kelurahan Indikator Kegiatan
2020 Capaian 2020
1. Balumbang Rehabilitasi Posyandu di RW.002 1 unit 100% dari target
Jaya Pembangunan Jalan Setapak/Paving 200 M1 100% dari target
Blok di RW.004
Pembangunan Jalan Setapak/Paving 150 M1 100% dari target
Blok di RW.005
2. Bubulak Perbaikan Saluran Air RW.07 50 M1 100% dari target
Perbaikan Saluran Air RW.02 25 M1 100% dari target
Pembuatan Tembok Makam RW.11 80 M1 100% dari target
3. Cilendek Perbaikan Jalan RW 2 110 m 100% dari target
Barat Pembangunan Rumah Data untuk 1 Unit 100% dari target
Kp KB di RW 04
Rehab Posyandu RW 9 1 Unit 100% dari target
4. Cilendek Renovasi Posyandu RW. 03 30 M2 100% dari target
Timur Pembangunan Posyandu RW. 07 25 M2 100% dari target
Renovasi Posyandu RW. 08 25 M2 100% dari target

37
5. Curug Pembangunan Jalan Paving Blok 100 M2 100% dari target
RW.008
Pembangunan Jalan Paving Blok 200 M2 100% dari target
RW.006
Pembangunan Saluran Air RW.002 100 M 100% dari target
6. Curug Perbaikan Posyandu RW.01 1 Unit 100% dari target
Mekar Pembangunan Paving Blok Jalan 100 M 100% dari target
Setapak RW.03
Pembangunan Bangunan Pengaman 50 M 100% dari target
Sungai TPT RW.09
7. Gunung Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan 26 m2 100% dari target
Batu MCK RW. 13
Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan 30 m2 100% dari target
MCK RW. 14
Pembangunan Kantor Sekretariat 30 m2 100% dari target
Kampung KB. RW. 13
8. Loji Pembangunan Saluran Air Kotor / 85 M1 100% dari target
Drainase RW. 001
Pembangunan Saluran Air Kotor / 88 M1 100% dari target
Drainase RW.005
Pembangunan Saluran Air Kotor / 110 M1 100% dari target
Drainase RW. 012
9. Margajaya Pengadaan Papan Posyandu 10 RW 10 Buah 100% dari target
Pembangunan Tembok Penahan 60 M3 100% dari target
Tanah (TPT) RW.06
Pembangunan Tembok Penahan 120 M3 100% dari target
Tanah (TPT ) RW.001
Pembangunan Perbaikan Saluran Air 23 M2 100% dari target
Kotor RT 05 RW.02
Pembuat Jaring Penahan Sampah 270 M 100% dari target
Kalicibungur RW.05 dan RW.06
10. Menteng Rehab Gedung Posyandu RW 17 67 M2 100% dari target
Rehab Gedung Posyandu Rw 18 37 M2 100% dari target
11. Pasir Jaya Perbaikan Jalan Paving Blok RW.015 150 M 100% dari target
Perbaikan Jalan Paving Blok RW.014 150 M 100% dari target
12. Pasir Kuda Pembangunan Paving Blok RW.04 150 M2 100% dari target
Pembangunan Saluran Air Kotor dan 25 M1 100% dari target
Jalan RW.05
Pembangunan Saluran Air Kotor 50 M1 100% dari target
RW.02
13. Pasir Mulya Pembangunan Tembok Penahan 25 M3 100% dari target
Tanah (TPT) RW. 05
Perbaikan Posyandu RW. 05 1 Unit 100% dari target
Pembangunan Drainase/Saluran Air 100 M3 100% dari target
RW. 02
14. Semplak Pembangunan Posyandu 2 Unit 2 Unit 100% dari target
Pembangunan Bangunan Pengaman 1 Paket 100% dari target
Sungai TPT RW.09
Pembangunan Paving Block Jalan 1 Paket 100% dari target
RW.02
15. Sindang Pembangunan Jalan Setapak Paving 1 Paket 100% dari target
Barang Block di RW 01
Pembangunan Jalan Setapak Paving 1 Paket 100% dari target
Block di RW 06
Perbaikan Saluran Air di RW 05 1 Paket 100% dari target

38
16. Situ Gede Pengadaan Taman Bermain Anak 2 2 lokasi 100% dari target
lokasi
Pengadaan Ruang Menyusui (Pojok 1 lokasi 100% dari target
ASI)
Pengadaan Gerobag Sampah 10 Unit 100% dari target
Pembangunan Posyandu di RW.001 12 M2 100% dari target
Pembangunan TPT di RW.004 30 M3 100% dari target
Pembangunan Drainase/Saluran Air 215 M1 100% dari target
di RT. 03 RW.008
Pembangunan Saluran Air di RW.009 150 M1 100% dari target
Pembangunan Saluran Air di RT. 001 300 M1 100% dari target
RW.008

g. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan


Pemberdayaan Masyarakat Di 16 Kelurahan se- Kecamatan
Bogor Barat, Adapun indikator, target dan prakiraan capaiannya
sebagai berikut:
Tabel 2.4
Daftar Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah
pada Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Target Prakiraan
No Kelurahan Indikator Kegiatan
2020 Capaian 2020
1. Balumbang Pembangunan Saluran air di wilayah 368 Meter 100% dari target
Jaya RW 009
Pembangunan Jalan Lingkungan di 160 Meter 100% dari target
RW 008
Rehabilitasi Posyandu RW.003 1 Unit 100% dari target
Pengadaan Gerobak Sampah 13 Unit 100% dari target
2. Bubulak Pembuatan Pembuangan Saluran air 72 M1 100% dari target
Kotor RW.03 (lanjutan)
Pembuatan Pembuangan Saluran air 130 M1 100% dari target
Kotor RW.12
Pengadaan Gerobak Sampah RT 50 Unit 100% dari target
Pembuatan Pembuangan Saluran air 50 M1 100% dari target
Kotor RW.09
Senam Kelurahan 11 Bulan 100% dari target
Pengadaan Mesin Potong Rumput 2 Unit 100% dari target
LPM
Pengadaan ALat Komunikasi VHF 16 Buah 100% dari target
3. Cilendek Pelatihan satgas bencana 90 orang 100% dari target
Barat Pengadaan Gerobak Sampah 18 Buah 100% dari target
Pembangunan perbaikan saluran air 300 100% dari target
RW 05 dan RW 11 Volume
Pembangunan TPT RW 16 26 m 100% dari target
4. Cilendek Perbaikan Jalan Setapak Paving 615 M2 100% dari target
Timur Block RW. 03
Perbaikan jalan lingkungan Paving 899 M2 100% dari target
Block RW. 12
Perbaikan Saluran Air Kotor RW. 11 15 M1 100% dari target
Pengadaan Gerobak Sampah 8 Unit 100% dari target

39
5. Curug Renovasi Posyandu RW.007 14 M2 100% dari target
Pembangunan Posyandu RW.005 30 M2 100% dari target
Pembangunan Septictank Warga di 5 titik 100% dari target
RW.008
Pengadaan Gerobak Sampah 52 Unit 100% dari target
6. Curug Terlaksananya Perbaikan Jalan 168 M2 100% dari target
Mekar Lingkungan RW. 08
Terbangunnya Posyandu RW. 06 30 30 M2 100% dari target
M2
Tersedianya Sarana Penunjang RW 2 Paket 100% dari target
ramah anak RW. 07 dan RW. 10
Pengadaan Gerobak Sampah RT 20 Unit 100% dari target
Terlaksananya Sosialisasi/Workshop 1 Paket 100% dari target
RW ramah anak
7. Gunung Penyelenggaraan Sosialisasi 1 Kegiatan 100% dari target
Batu Pengelolaan Sampah
Penyelenggaraan Sosialisasi 1 Kegiatan 100% dari target
Kamtibmas 1 Kegiatan
Penyelenggaraan Pelatihan 1 Kegiatan 100% dari target
Pengurangan Resiko Bencana 1
Kegiatan
Pengadaan Gerobak Sampah 10 Unit 100% dari target
Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan 14 Buah 100% dari target
Pembangunan Drainase RW. 3 105 m1 100% dari target
Pembangunan Drainase RW. 4 51 m1 100% dari target
8. Loji Normalisasi Saluran Pembuangan Air 99 M1 100% dari target
Kotor RW.004
Pembangunan Saluran Pembuangan 135 M1 100% dari target
Air kotor RW. 008
Perbaikan Saluran Pembuangan Air 166 M1 100% dari target
kotor RW. 001
Pengaspalan Jalan Lingkungan RW. 81 M2 100% dari target
012
Gerobak Sampah 17 Unit 100% dari target
9. Margajaya Pengadaan Gerobak Sampah 28 Unit 100% dari target
Pembangunan Tembok Penahan 270 m2 100% dari target
Tanah (TPT) RW. 001
Pengerukan,Normalisasi Sungai di 900 m2 100% dari target
Rt.03 RW.01
10. Menteng Rehab Gedung Posyandu RW.07 72 M2 100% dari target
Perbaikan Saluran Air RW.05 95 M 100% dari target
Pengadaan Gerobak Sampah 22 Unit 100% dari target
Perbaikan Saluran Air RW.03 80 M 100% dari target
11. Pasir Jaya Saluran Air RW.012 300 M1 100% dari target
Saluran Air RW.009 25 M1 100% dari target
Pembangunan Reiling RW.15 60 M1 100% dari target
Pembangunan TPT Rw.010 30 M2 100% dari target
12. Pasir Kuda Perbaikan Paving Block Jalan 200 M2 100% dari target
Setapak RW.10
Pembangunan Saluran Air Kotor 150 M1 100% dari target
RW.07
Pembangunan Saluran Air Kotor 50 M1 100% dari target
RW.01
Pengadaan Pagar Ralling Jalan 41 M2 100% dari target
Setapak RW.03
Pengadaan Tong sampah 34 Set 100% dari target

40
13. Pasir Mulya Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Unit 100% dari target
RW. 006
Pembangunan Posyandu RW. 002 1 Unit 100% dari target
Pembangunan Gedung PAUD RW. 1 Unit 100% dari target
004
Renovasi Drainase RW. 003 100 M 100% dari target
Gerobak Sampah 8 Unit 100% dari target
14. Semplak Terbangunnya Saluran Air kotor di 104 M1 100% dari target
RW.02
Terbangunnya Saluran Air Kotor 104 M1 100% dari target
RW.04
Terbangunnya Saluran Air Kotor 101 M1 100% dari target
RW.08
Gerobak Sampah 10 Unit 100% dari target
15. Sindang Pembangunan TPT di RT 06 RW 07 1 Paket 100% dari target
Barang Pembangunan Paving Block Jalan 1 Paket 100% dari target
Lingkungan di RW 01
Pengadaan Gerobak Sampah di 1 Paket 100% dari target
RW.01 s/d R.09
Perbaikan Saluran Air di RW 08 1 Paket 100% dari target
16. Situ Gede Pembangunan Tembok Penahan 50 m3 100% dari target
Tanah (TPT) di RW.003
Pembangunan Tembok Penahan 110 m3 100% dari target
Tanah (TPT) di RW.006
Pembangunan Tembok Penahan 60 m3 100% dari target
Tanah (TPT) di RW.009
Pembangunan Saluran Air di RW.007 150 m1 100% dari target
Pengadaan Gerobak Sampah 4 Unit 100% dari target

Berdasarkan evaluasi tersebut, secara umum pelaksanaan


program dan kegiatan pada kecamatan berorientasi pada pelayanan
kepada masyarakat baik secara administrasi maupun peningkatan
sarana dan prasarana wilayahnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bogor Barat


Kecamatan Bogor Barat sebagai pelaksana pelayanan yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur
pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 127 tahun 2019 tentang
uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di
Lingkungan Kecamatan.
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan tugas
yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Berdasarkan aturan tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan
mempunyai fungsi:

41
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Wali Kota;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Wali Kota;
j. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota
dan peraturan perundang-undangan.
Kecamatan dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
dan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Camat
menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
2) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
3) menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
4) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
6) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;
8) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan di Tingkat Kelurahan;

42
9) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di tingkat Kecamatan;
11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pelayanan utama yang dilakukan oleh kecamatan adalah
terkait PATEN atau Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan
yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat secara optimal, cepat, tepat, efesien dan efektif
terutama dalam hal pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan
sesuai dengan aturan yang berlaku dengan pelayanan tersebut
bertujuan agar mudah terjangkau oleh warga masyarakat.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan


Bogor Barat
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang
bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
Kecamatan Bogor Barat memiliki isu strategis (strategic
issued) yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok
yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan
pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Aspek Pelayanan Publik, isu strategisnya antara lain:
a. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar
masyarakat perlu ditingkatkan
b. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah
kecamatan dan kelurahan perlu ditingkatkan melalui
pelatihan/workshop baik yang diselenggsrakan oleh
kecamatan maupun perangkat daerah teknis
c. Daya dukung infrastruktur dan fasilitas penunjang
pelayanan publik perlu ditingkatkan

43
2. Aspek Kelembagaan Masyarakat, isu strategisnya antara lain:
a. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan
(partisipasi publik) dalam pembangunan
b. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam
menjalankan fungsi tugasnya bersama lurah/kelurahan
3. Aspek Ekonomi Unggulan, isu strategisnya antara lain:
a. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan
dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran
produk
b. Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi
terkait
c. Penguatan potensi ekonomi lokal sehingga menumbuhkan
daya saing perekonomian
4. Aspek Kualitas Lingkungan Hidup, isu strategisnya antara lain:
a. Lemahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sampah
b. Perlunya meningkatkan cakupan layanan persampahan
c. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di semua elemen
masyarakat
5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, isu strategisnya antara lain:
a. Penurunan angka kemiskinan serta ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran miskin terhadap garis
kemiskinan
b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2021
Proses penyusunan RKPD Kota Bogor mulai dari tahun 2018
telah tersistem atau disusun dengan menggunakan sistem, dimana
setiap perangkat daerah menganalisis kebutuhan atau menjabarkan
program dan kegiatan diawali melalui aplikasi. Adapun aplikasi yang
dimaksud adalah Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan atau disingkat SIMRAL yang merupakan
hasil kerjasama Pemerintah Kota Bogor dengan Kemenristek
Republik Indonesia melalui Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi (PTIK) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT).

44
Sehubungan dengan dilakukan analisis kebutuhan melalui
sistem sehingga meminimalisir adanya ketidakcocokan program dan
kegiatan perangkat daerah dengan yang tercantum dalam Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tersebut. Tahun ini juga dilakukan
penentuan pagu indikatif atau penetapan plafon terhadap kegiatan
yang dihitung berdasarkan realisasi dan capaian kinerja masing-
masing perangkat daerah. Hal ini ditujukan dalam rangka
konsistensi pencapaian kinerja beserta targetnya.
Tema penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 adalah
terkait pemantapan kualitas hidup masyarakat dengan bertumpu
pada 3 prioritas pembangunan daerah, yakni:
1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang didukung melalui
aspek:
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Kualitas Lingkungan
d. Penurunan Tingkat Pengangguran
e. Penanganan Kemiskinan
2. Pembangunan infrastruktur untuk penguatan daya saing
ekonomi berbasis potensi lokal, yang didukung melalui aspek:
a. Infrastruktur Terintegrasi dan Terstandarisasi
b. Penataan Transportasi
c. Kampung Tematik
3. Reformasi Birokrasi
a. Penataan Organisasi/ Kelembagaan
b. Penguatan SAKIP
c. Peningkatan Inovasi Daerah
d. Penguatan Layanan Pengaduan Masyarakat
e. Pemberian Reward dan Punishment.
Berdasarkan program prioritas tersebut, setiap perangkat
daerah harus berupaya mendukung pencapaian dan perwujudan
prioritas pembangunan tersebut. Salah satu program unggulan yang
akan dikembangkan di Kecamatan Bogor Barat yang terkait dengan
program prioritas adalah pengembangan Kampung Tematik yakni
Kampung Sunda, Kampung Ikan dan Kampung Santri.

45
2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan Daerah memiliki berbagai
pendekatan dalam prosesnya, pendekatan itu diantaranya
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (buttom-up).
Pendekatan bawah-atas atau buttom-up merupakan salah
satu perwujudan Pemerintah Daerah yang mendorong partisipasi
masyarakat, sebab ide pembangunan untuk saat ini tidak hanya dari
pemerintah kepada masyarakat (top-down) tetapi juga yang bersifat
mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan
pembangunan kepada pemerintah.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
merupakan salah satu wadah untuk penyampaian usulan-usulan
dari masyarakat, dimana tahapan atau proses musrenbang
berlangsung mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat
kota. Kecamatan Bogor Barat melaksanakan musrenbang baik di
tingkat kelurahan melalui 16 kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat
dan juga di tingkat kecamatan. Adapun berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan musrenbang di kecamatan
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan merupakan
forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di
lingkup kecamatan.
2. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA
kabupaten/kota.
3. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan
paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
4. Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman
pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
5. Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD
kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan
menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh
bupati/wali kota.
6. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan
untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan

46
usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah
kecamatan.
7. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
mencakup:
a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan
yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang
akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran
dan prioritas pembangunan;
b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
dan
c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
kabupaten/kota.
8. Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan
mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD
kabupaten/kota.
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2020
untuk rencana pembangunan tahun 2021 telah menetapkan sub
kegiatan pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
kelurahan baik untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Kota
maupun APBN harus berdasarkan usulan masyarakat yang mana
dimusyawarahkan melalui musrenbang. Adapun pagu dari masing-
masing kegiatan juga telah ditentukan oleh Bappeda sebelum
pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yakni sebesar 10% dari
pagu belanja program/kegiatan RKPD Tahun 2021.
Kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan
kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Tingkat urgensi penanganan
b. Pemenugan Pelayanan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, PUPR,
Perumkim, Sosial dan Penanganan Bencana)
c. Mendorong percepatan prioritas pembangunan dalam RPJMD
(Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan
infrastruktur dan reformasi birokrasi)

47
Berikut daftar usulan masyarakat yang diakomodir oleh 16
kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat melalui kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan :

48
PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2021

SKPD : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

Indikator Kinerja Sumber Anggaran


Kode Bidang Urusan / Usulan dari /
P B/L/R Lokasi Volume Satuan
/ No Nama Kegiatan APBD
Output Outcome APBD APBN Lainnya
Prop.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

401 ADMINISTRASI 10.430.330.00 0 26.000.000 1.769.800.000


PEMERINTAHAN
040000 KEC BOGOR BARAT, BOGOR 6.002.844.500 0 26.000.000 0

1 TPT Pinggir Kali Kelurahan P1 B Kelurahan 100 M3 40.000.000 0 0 0


Margajaya P=50 Margajaya
T=20 l=40
2 Sosialisasi dan Simulasi Kesiap P1 B Waspada Terlaksananya Kelurahan 0 14.590.500 0 0 0
Siagaan Bencana terjadinya pengajuan Situgede
Bencana tersebut
3 Pelatihan Tanggap Bencana P1 B Untuk Antisipasi Terlaksananya Kelurahan 0 14.500.000 0 0 0
Terjadinya pengajuan Situgede
Bnecana Tersebut
4 Drainase Rt.01/02 Kelurahan P1 B Kp. Pilar II 150 M 100.000.000 0 0 0
Bubulak P=150 m
L=50 cm
5 Drainase RT.02/07 P1 B Kp. Bubulak 100 M 80.000.000 0 0 0
Kelurahan Bubulak P= 100 M
L= 50 cm
6 Drainase Kp. Babakan P1 B Kp. Babakan 150 M 100.000.000 0 0 0
Kelurahan Bubulak
P= 150m
L= 50 cm
7 Drainase Kp. Semplak P1 B Kp. Semplak 50 M 50.000.000 0 0 0
Kelurahan Bubulak
P= 50 M
L= 50 CM

49
8 Paving Block jalan setapak Kp. P1 B Kp. Tawakal 100 M 60.000.000 0 0 0
Tawakal Kelurahan Bubulak
P= 100 M
L= 80 cm
9 Pembangunan Paving Block Jl. P1 B Jl. H Oyo 0 41.125.000 0 0 0
H. Oyo Kelurahan Semplak Kelurahan
P= 47 Semplak
L= 2,5 cm
10 Pembangunan TPT Gg. Pilar P1 B Gg. Pilar 4 0 197.910.000 0 0 0
Kelurahan Semplak Kelurahan
p= 51m L= 1,5 m Semplak
T= 2,5 M

11 Pembangunan TPT JL. Masjid P1 B Jl. Mesjid Al- 0 126.090.000 0 0 0


AL- Hikmah Kelurahan Hikmah
SemplakP= 32,5 ML= 1,15 MT= Kelurahan
2,5 M Semplak
12 Saluran Air/Drainase Gg. Pilar P1 B Gg. Pilar 2 150 m 127.500.000 0 0 0
2 Kelurahan Semplak
P=150 M
L= 50 cm T=60 cm
13 Saluran air Gg. Kuod P1 B Gg. Kuod 131 m 111.350.000 0 0 0
Kelurahan Semplak Kelurahan
P=131 M Semplak
L=60 cm T=60 cm
14 Pembangunan Paving Block Jl P1 B Jl. H Oyo 48 m 96.960.000 0 0 0
H Oyo Kelurahan Semplak Kelurhan
P=48 M L=2,2 M Semplak
15 Pemasangan Pagar Reling P1 B Muara Kidul 54 M 71.000.000 0 0 0
RT.01/14 P= 54 M RT.03/14 P= Muara Kidul 99 M 136.000.000 0 0 0
99 m
16 TPT Pinggir Sungai Kelurahan P1 B Kelurahan 60 M3 60.000.000 0 0 0
Margajaya Margajaya
P=60 T=3 M
L=30 cm
17 TPT pinggir sungai ciapus P1 B Kali ciapus 318 M3 168.819.000 0 0 0
kelurahan margajaya Kelurahan
P=50 m margajaya
L=20 cm T=3 m

18 Perbaikan Saluran Air RW.006 P1 B Kelurahan 9 M 22.500.000 0 0 0


Kelurahan Balumbang Jaya Balumbang Jaya
19 Perbaikan Saluran Air RW.10 P1 B Kelurahan 64 m 165.500.000 0 0 0
Kelurahan Balumbang Jaya Balumbang Jaya

50
20 Perbaikan Saluran Air RW.12 P1 B Kelaurahan 61 m 94.000.000 0 0 0
Kelurahan Balumbangjaya Balumbangjaya
21 Drainase Kelurahan Pasir P1 B Kelurahan Pasir 100 m 75.000.000 0 0 0
Kuda P=100 m Kuda
L=0,4 m T=0,4 m
22 Drainase Cibalagung Atas P1 B Cibalagung Atas 50 m 75.000.000 0 0 0
Kelurahan Pasir Kuda
P=50 m L=0,4 M T=0,4 M
23 Pengaspalan Jalan Setapak JL. P1 B Jl. Jabaru 500 m 200.000.000 0 0 0
Jabaru Kelurahan Pasir kuda
P=500 m L=0,5 m
24 Pengaspalan Jalan Lingkungan P1 B Kleurahan Pasir 60 meter 50.000.000 0 0 0
Kelurahan Pasir Kuda Kuda
P=20 M L= 3 M
25 Pekan Olah Raga Kelurahan P1 B Pekan Olahraga Kelurahan 1 PAKET 0 0 26.000.000 0
Situgede Situgede
26 Pengadaan Tanah dan P1 B Kp. Cilubang 670 M 3.500.000.000 0 0 0
Bangunan Kantor Kelurahan Mekar
Situgede
27 Pelatihan Pembuatan Makanan P1 B Kelurahan Curug 1 paket 60.000.000 0 0 0
untuk Alumni Peserta Sekolah Mekar
Ibu Kelurahan Curug Mekar
28 Pemberian Bantuan Peralatan P1 B Kelurahan Curug 1 Paket 35.000.000 0 0 0
untuk Peserta Pelatihan Mekar
Alumni Sekolah Ibu Kelurahan
Curug Mekar
29 Perbaikan jalan Lingkungan P1 B Curug mekar 500 M 130.000.000 0 0 0
040010 KEL Menteng, BOGOR BARAT 0 0 0 513.800.000

30 Perbaikan Jembatan Cibaruha P1 B Akses Jalan lebih untuk Kel Menteng 4 M2 0 0 0 16.800.000
nyaman keselamatan
Pengguna jalan
31 Pembuatan Gerobak sampah P1 B agar lingkungan Masyarakat lebih Kel Menteng 20 unit 0 0 0 60.000.000
lebih bersih bersih dan
nyaman
32 Pengaspalan Jalan P4 B Kenyamanan Terlaksanya Kel Menteng 800 M1 0 0 0 80.000.00
Pengguna Jalan Pengaspalan Kel Menteng 120 M1 0 0 0 0
Jalan 12.000.000

33 Perbaikan Saluran Air P1 B Mencegah Banjir Saluran Air Kel Menteng 800 M1 0 0 0 160.000.000
lancar

51
34 Perbaikan Saluran AIr P6 B Mencegah Banjir Saluran Air nya Kel Menteng 90 M1 0 0 0 18.000.000
jadi lancar
35 Perbaikan saluran Air P1 B Mencegah Banjir Saluran Air Jadi Kel Menteng 85 M1 0 0 0 17.000.000
Lancar
36 Perbaikan saluran Air P1 B Mencegah Banjir Saluran Air Kel Menteng 100 M1 0 0 0 20.000.000
Lancar
37 Perbaikan Saluran Air P5 B Mencegar terlaksananya Kel Menteng 150 M 0 0 0 35.000.00
banjir/longsor Pembangunan Kel Menteng 250 M2 0 0 0 0
TPT 35.000.000
38 Pelatihan Pembuatan Jamu P1 B Menjadikan Kel Menteng 1 paket 0 0 0 10.000.000
Tradisional Masyarakat
Mandiri
39 Taman Bacaan Masyarakat P1 B Masyarakat lebih Anak lebih Kel Menteng 1 Paket 0 0 0 50.000.000
senang baca senang membaca
040020 KEL Sindang Barang, BOGOR 466.819.000 0 0 50.000.000
BARAT
40 Perbaikan saluran air dan P1 B Terbangunnya Masyarakat Kelurahan 150 M2 150.000.000 0 0 0
tutup beton P=200 M saluran air dan pengguna jalan Sindangbarang
L=1,2 M T=0,80 M tutup beton
41 Pembangunan Posyandu P1 B Terbangunnya Masyarakat Kelurahan 1 Unit 116.819.000 0 0 0
Gd Posyandu Umum Sindangbarang
42 Rehabilitasi Pos Ronda P1 B Terehabnya Meningkatnya Kelurahan -1 Unit 0 0 0 50.000.000
Posronda keamanan Sindangbarang
43 Pembuatan saluran air P1 B Terbangunnya Masyarakat Kelurahan 200 Meter 110.000.000 0 0 0
P=100 M saluran air pengguna jalan Sindangbarang
L=50 cm T=50 cm
44 Pembangunan Paving Block P1 B Terselenggaranya Masyarakat Kelurahan 200 Meter 50.000.000 0 0 0
P=200 M perbaikan jalan pengguna jalan Sindangbarang
L=1 M
45 Paving Block P1 L Terselenggaranya Masyarakat Jl. Poras Selakopi 150 Meter 40.000.000 0 0 0
perbaikan jalan pengguna jalan
040040 KEL Margajaya, BOGOR BARAT 180.000.000 0 0 31.000.000

46 NORMALISASI SUNGAI / P1 B TERLAKSANAKA BERSIH SUNGAI CIAPUS 1.50 M1 70.000.000 0 0 0


KALI NNYA KEGIATAN KELLURAHAN 0 M1 110.000.000 0 0 0
TERSEBUT MARGAJAYA 2.000
SUNGAI
SINDANGBARAN
G KELURAHAN
MARGAJAYA

52
47 BANTUAN TONG SAMPAH P1 B TERWUJUDNYA MERUBAH KELURAHAN 84 TONG 0 0 0 21.000.000
PENGADAAN KEBIASAAN MARGAJAYA
TEMPAT WARGA BUANG
SAMPAH SAMPAH
SEMBARANGAN

48 PENYULUHAN TENTANG P1 B TERWUJUDNYA BERTAMBAHNY ' 0 POSYANDU 0 0 0 0


DAMPAK DARI SAMPAH DAN KEGIATAN A KELURAHAN 10 0 0 0 10.000.000
CARA PENGELOLAAN SAMPAH TERSEBUT PENGETAHUAN MARGAJAYA
RUMAH TANGGA MASYARAKAT
TENTANG
SAMPAH
040050 KEL Balumbang Jaya, BOGOR 348.000.000 0 0 0
BARAT
49 Pembangunan Posyandu P1 B Pelayanan Tersedianya RW.01 s/d 70 Orang 150.000.000 0 0 0
RW.13 Kesehatan bagi sarana dan 013Kelurahan
warga prasarana Balumbang Jaya
posyandu

50 Pengaspalan Jalan Setapak/ P1 B Pengaspalan Tersedianya Babakan Lio 257 m 99.000.000 0 0 0


paving block jalan setapak pengaspalan
yang nyaman jalan setapak
untuk warga

51 Pengaspalan Jalan Setapak P1 B Jalan Tersedianya Cilubang 258 m 99.000.000 0 0 0


(Hotmix) Lingkungan yang pengaspalan
nyaman untuk jalan lingkungan
warga sekitar (Hotmix) yang
nyaman
040060 KEL Situ Gede, BOGOR BARAT 536.728.500 0 0 0

52 Pemasanagan paving blok P1 B Demi terlaksananya Kp. Jawa 290 M 58.000.000 0 0 0


kenyamanan pembangunan
pengguna jalan jalan
53 Pembangunan Pendopo P1 B untuk terlaksananya KP. Jawa 25 M 75.000.000 0 0 0
Multiguna P=13,5 m memudahkan gedung serba
L=7 m kegiatan guna tersebut
diwilayah
54 Pembuatan Septic tank P1 B Untuk kesehatan terlaksananya Rawajaha 10 Unit 20.000.000 0 0 0
Individual masyarakat pembuatan
septic tank
tersebut
55 Pembuatan septic tank P1 B Untuk kesehatan terlaksananya Cilubang mekar 10 Unit 20.000.000 0 0 0
masyarakat pembuatan
septic tank
tersebut

53
56 Saluran air di cilubang P1 B lancarnya Terlaksananya Cilubang 50 M 17.500.00 0 0 0
tonggoh kelurahan situgede pembuanagan air pembangunan Tonggoh 50 M 0 0 0 0
P=100 M, L=60 CM saluran air Rawajaha 17.500.000
tersebut

57 Pembuatan septic tank P1 B Untuk kesehatan terlaksannya Cilubang tonggoh 35 unit 70.000.000 0 0 0
individual masyarakat pembuatan RW.10,02,dan 04
septic tank
tersebut
58 Mesin potong Rumput P1 B bersihnya terlaksananya Kelurahan dan 11 unit 62.386.500 0 0 0
lingkungan yang pengajuan semua rw
sehat tersebut
59 mesin potong pohon P1 B antisifasi terlaksanannya Kelurahan 2 unit 10.233.600 0 0 0
terjadinya pengajuan situgede
bencana tersebut
60 Pengadaan kursi roda P1 B Untuk terlaksananya Semua posyandu 12 Buah 36.000.000 0 0 0
memudahkan pengajuan
keperluan tersebut
masyarakat

61 Pengadaan Meubeler P1 B antisipasi terlaksanannya Posyandu 1 Paket 15.108.400 0 0 0


Posyandu terjadinya pengajuan Matahari
kecelakaan tersebut
62 Pengadaaan timbangan P2 B untuk terlaksanannya Semua posyandu 10 Buah 15.000.000 0 0 0
Digital kelengkapan pengajuan
kebutuhan tersebut
posyandu
63 TPT/ Talud RW.002 P1 B mencegah terlaksannya Cilubang tonggoh 60 M 120.000.000 0 0 0
Kelurahan Situgede P=48 T=2,5 terjadinya longsor pembangunan
M tpt tersebut
040080 KEL Cilendek Barat, BOGOR 381.819.000 0 0 150.000.000
BARAT
64 Tembok Penahan Tanah (TPT) P1 B Mencegah terjadi Terhindarnya Kp Karya bhakti 100 m2 0 0 0 100.000.000
P= 50 MT= 0,80 cmLebar = nya lonsor yang erosi (blkng Rumah Bu
0,80 cm dapat Nining)
membahayakan
warga.

65 Tembok Penahan Tanah P= P1 B Mencegah terjadi Terhindarnya Gg. Cendana 20 m3 50.000.000 0 0 0


20 M nya lonsor yang erosi
T= 2 M dapat
tebal atas = 0,30 cm tebal membahayakan
bawah = 0,40 cm warga.

54
66 Tembok Penahan Tanah (TPT) P1 B Mencegah terjadi Terhindarnya Cemplang Baru 100 m3 150.000.000 0 0 0
P=100 Tebal atas = 0,30 cm nya lonsor yang erosi
Tebal bawah = 0,40 cm dapat
membahayakan
warga.

67 Tembok Penahan Tanah (TPT) P1 B Mencegah terjadi Terhindarnya Cemplang baru 35 m3 85.000.000 0 0 0
P=30 M nya lonsor yang erosi
T=2 M dapat
Tebal atas = 0,30 cm Tebal membahayakan
bawah = 0,40 cm warga.

68 Drainase P= 50 M T=0,80 cm P2 B meningkatnya Kenyamanan kp karya bhakti 50 m2 65.000.000 0 0 0


Lebar = 0,80 cm fasilitas warga warga di wilayah
melalui sarana dan warga
pembuangan air mendapatkan
kelayakan hidup
sehat di
lingkungan

69 Drainase P=35 M L= 1 M P2 B meningkatnya Kenyamanan kp pahlawan 25 m2 0 0 0 50.000.000


fasilitas warga warga di wilayah
melalui sarana dan warga
pembuangan air mendapatkan
kelayakan hidup
sehat di
lingkungan

70 Pelatihan Daur Ulang P3 B menjadikan terserapnya ilmu Kelurahan 1 Kegiatan 31.819.000 0 0 0


Sampah masyarakat dan keterampilan Cilendek Barat
cilendek barat
yang berkualitas

040090 KEL Cilendek Timur, BOGOR 416.819.000 0 0 170.000.000


BARAT
71 pembangunan posyandu P6 B kelurahan 0 0 0 0 80.000.000
cilendek timur
72 perbaikan MCK P=3 M P5 B cilendek timur 20 M2 0 0 0 50.000.000
L= 5 M
73 perbaikan jalan Setapak/ P6 B Gg. Ar Rohmah 20 m 75.000.000 0 0 0
Paving Block P= 20 M
L= 1 M
74 pengadaan gerobak sampah P6 B cilendek timur 10 Unit 30.000.000 0 0 0

55
75 pengadaan HT untuk RT dan P6 B kelurahan 20 Buah 26.819.000 0 0 0
RW cilendek timur
76 perbaikan dan penambahan P6 B cilendek timur 100 m 50.000.000 0 0 0
saluran air P=100 M
L=1 M
77 TPT P=200 M L=0,55 T=3 M P6 B cilendek timur 200 M3 85.000.000 0 0 0

78 pengaspalan jalan P=500 M P6 B cilendek timur 500 m 50.000.000 0 0 0


L=6 M
79 Pengaspalan Jalan P=500 M P6 B JL.Raflesia 1.000 m 100.000.000 0 0 0
L=6 M
80 pengaspalan jalan Setapak P6 B cilendek timur 50 m 0 0 0 30.000.000
P=50 ML=1 M
81 cermin P6 B cilendek timur 5 buah 0 0 0 10.000.000
040100 KEL Curug Mekar, BOGOR BARAT 145.000.000 0 0 170.000.000

82 Perbaikan Jalan Lingkungan P1 B Tersedianya Terciptanya Kelurahan Curug 150 meter 90.000.000 0 0 0
P=75 m Sarana Jalan Kenyamanan Mekar
L=2 M Yang Layah Pengguna Jalan
83 Saluran air P=400 M L=0,75 P1 B Terbangunnya Terhindar dari Kelurahan Curug 300 meter 0 0 0 60.000.000
cm saluran air bencana banjir Mekar
84 Perbaikan Saluran Air P=300 P1 B Terbangunnya Terhindar dari Kelurahan Curug 150 meter 0 0 0 35.000.000
M saluran air yang bencana banjir Mekar
L=50 cm tertata rapih
85 Saluran Air P=300 cm P1 B Terbangunnya Terhindar dari Kelurahan Curug 150 meter 55.000.000 0 0 0
L=50 cm saluran air yang bencana banjir Mekar
tertata rapih
86 Jalan Setapak P=350 M P1 B Tersedianya Terciptanya Kelurahan Curug 350 meter 0 0 0 75.000.000
L=1 M sarana jalan yang kenyamanan Mekar
layak pengguna jalan
040110 KEL Curug , BOGOR BARAT 0 0 0 475.000.000

87 pemagaran tempat sampah P6 B curug 450 m2 0 0 0 100.000.000


P= 86 M
T= 2 M
88 posyandu P= 5,80 M P6 B curug 0
L= 3,30 M T= 4M kelurahan curug 0 0 0 0 50.000.000

89 renovasi posyandu P= 9 M P6 B curug 36 m2 0 0 0 50.000.000


L= 4 M
T= 3 M

56
90 Lapangan Olah Raga P=800 P6 B Kelaurahan 0 0 0 0 100.000.000
M curug
L=10 M
91 pemasangan paving block P6 B Curug 50 m 0 0 0 50.000.000
jalan setapak P= 50M
L= 1 M
92 pemasangan paving block P= P6 B curug 100 m 0 0 0 50.000.000
200 M
L= 1,5 M
93 drainase P= 200 M P6 B saluran air kenyamanan curug 480 m 0 0 0 75.000.000
L= 40 cm warga
T= 30 CM
040120 KEL Pasir Jaya, BOGOR BARAT 279.000.000 0 0 45.000.000

94 PENGADAAN GEROBAK P1 B SAMPAH MUDAH TIDAK ADANYA PASIRJAYA 43 UNIT 129.000.000 0 0 0


SAMPAH DI ANGKUT TUMPUKAN
SAMPAH
95 PENGADAAN ALAT MARAWIS P1 B PASIRJAYA 15 UNIT 0 0 0 45.000.000

96 PERBAIKAN JALAN PAVING P6 B TERBANGUNNY PANCASAN 200 METER 60.000.000 0 0 0


BLOK P=200 M A JALAN YANG
L=1 M BAIK
97 Pembangunan Posyandu P6 B Terbangunnya Terbangunnya Cibalagung 30 Meter 90.000.000 0 0 0
posyandu yang posyandu yang
luas luas
040130 KEL Pasir Kuda , BOGOR BARAT 235.000.000 0 0 0

98 Pelatihan E-Commerece P6 B Memahami Memahami E- RW.01 s/d RW.12 20 Orang 100.000.000 0 0 0


Perdaganagan Commerce
99 Pengadaan Tong Sampah ( P6 B Lingkungan Masyarakat tidak RW.01,02,03,04,0 24 Unit 65.000.000 0 0 0
Plastik ) bersih dari membuang 5,06,07,08,09,10,
sampah sampah ke kali 11 dan RW.12
100 Pelatihan dan tata Cara P6 B Mengetahui tata Meningkatkan RW.01 s/d RW.12 30 Orang 50.000.000 0 0 0
memandikan jenazah cara kesadaran
memandikan masyarakat akan
jenazah pentingnya tata
cara
memandikan
jenazah

57
101 Pelatihan Peningkatan Peran P6 B Meningkatnya Meningfkatnya RW.01 s/d RW.12 20 Orang 20.000.000 0 0 0
kelompok dasa wisma di peran dasa kesejahteraan
masyarakat wisma sosial dan
ekonomi
masyarakat

040140 KEL Pasir Mulya, BOGOR BARAT 429.000.000 0 0 165.000.000

102 Pembangunan saluran air P1 L Saluran air Memperpanjang Jl. Komplek BPP 107 m1 40.000.000 0 0 0
terkait pelebaran jalan mulai berpungsi dengan usia konstruksi
gerbang masuk BPPB s/d baik jalan
perapatan samping Lanbouw
P(= 107 M x L= 0,5 M x T=0,7
M)
103 Renovasi Drainase/Saluran P2 R Kondisi saluran Resiko banjir dan Ace Sukarna 156 mtr 0 0 0 75.000.000
Air (P= 156 M x L=0,5 M x air/drainase mengurangi debit
T=0,7 M) disekitar rusak air
104 Pemasangan Gapura P3 B Terbangunanya Memudahkan Jl. Gunung Batu 3 unit 0 0 0 90.000.000
Gapura bagi warga untuk
mengetahui
batas wilayah

105 Gedung Serbaguna (P= 5M x P2 B Berdirinya Meningkatnya Bojong Menteng 35 M2 98.000.000 0 0 0


L=7M) gedung pelayanan umum
serbaguna yang bagi masyarakat
memadai sekitar

106 Tembok Penahan Tanah (TPT) P1 B Terbangunannya Resiko banjir dan Selakopi 50 m3 90.000.000 0 0 0
P=50 M x L=0,3 M x T= 1,5 M TPT longsor
berkurang dan
teratasi
107 Pembuatan P1 B Terbangunnya Mencegah Komplek BPPB 1.100 mtr 80.000.000 0 0 0
Drainase/Saluran air Komplek Drainase di terjadinya erosi
BPPB komplek BPPB dan banjir
P=110 x L=0,5 M x T=1,5 M mengatasi debit
air

108 Pengadaan Gerobak Sampah P2 B Keadaan memperlancar Komplek BPP 20 buah 76.000.000 0 0 0
lingkungan yang bagi
bersih pengangkutan
sampah

109 Normalisasi saluran air P1 R Kondisi saluran Resiko banjir dan Jl. Rimba Mulya 100 meter 45.000.000 0 0 0
hujan Jl. Pasir Mulya Raya air rusak mengurangi debit
P=100 M x L=0,5 M T=0,7M disepanjang air
aliran saluran air

58
040150 KEL Gunung Batu , BOGOR 527.300.000 0 0 0
BARAT
110 TPT P1 B Pembangunan Tidak terjadi lagi Sindangrasa 92 m3 113.500.000 0 0 0
TPT longsor
111 TPT P2 B Pembangunan Tidak terjadi lagi JL. LEDENG 60 M3 75.000.000 0 0 0
TPT longsor
112 TPT P5 B Pembangunan tidak terjADI 0 0 0 0 0 0
TPT LONGSOR Tarikolot 70 M3 86.500.000 0 0 0

113 TPT P6 B Pembangunan tidak terjadi 0 0 0 0 0 0


TPT longsor Jl. Rante 60 75.000.000 0 0 0
M3
kampung baru
114 TPT P6 B pembangunan tidak terjadi 0 0 0 0 0 0
TPT longsor mekarsari 25 M3 31.000.000 0 0 0

115 Drainase P6 B pembangunan 0 0 0 0 0 0


drainase jl. rante 88 m 16.100.000 0 0 0

116 Drainase P6 B pembangunan 0gg. masjid 0100 018.300.000 00 00 00


drainase M

117 Drainase P6 B pembangunaan tarikolot 200 m 36.500.000 0 0 0


drainase
118 Drainase P6 B pembangunan 0 0 0 0 0 0
drainase jl. ledeng 83 m 15.200.000 0 0 0

119 Drainase P6 B pembangunan purbasari 100 m 18.200.00 0 0 0


drainase purbasari 40 m 0 0 0 0
7.000.000
120 Drainase P6 B pembangunan Gg. Dadali 30 M 5.500.000 0 0 0
drainse Gg. Dadali 30 M 5.500.000 0 0 0

121 Drainase P6 B Prmbangunan jl. rante kampung 100 m 18.000.00 0 0 0


drainase baru 24 m 0 0 0 0
jl. rante kampung 6.000.000
baru

040160 KEL Loji, BOGOR BARAT 482.000.000 0 0 0

122 Perbaikan Drainase P= 100 M P2 B Mencegah Banjir Terpeliharanya Jl. Poras 100 Meter 75.000.000 0 0 0
L= 40 cm Saluran Air /
T= 30 Cm Drainase
123 Pembangunan Drainase P=83 P2 B Mencegah Banjir Terlaksananya SindangBarang 100 Meter 50.000.000 0 0 0
m Pembuatan Loji
L=40 cm T=30 cm Drainase dan
tidak terjadinya
Banjir

59
124 Pengaspalan Jaling Jl. P2 B Mempermudah Terlaksananya Sirnagalih 600 Meter 157.000.000 0 0 0
Tengah/Paving Block dan memperluas Pengaspalan
P=400 m L=1,5 m pengguna jalan Jaling dan
memberikan
keamananan
bagi pengguna
jalan
125 Pembinaan Pengurus RT dan P4 B Meninngkatkan Terlaksananya Kelurahan 1 Paket 70.000.000 0 0 0
RW Pengetahuan Pembinaan RT
dan RW
126 Pembuatan TPT Kali Sindang P1 B Mencegah Terlaksananya Kp. Pagentongan 70 Meter 45.000.000 0 0 0
Barang P=15 M Terjadinya Pembuatan TPT
L=3 M Longsor dan memberikan
keamanan bagi
warga sekitar

127 Perbaikan Drainase Jl. P2 B Mencegah Banjir Terlaksananya Jl. Kesehatan 50 Meter 40.000.000 0 0 0
Kesehatan P= 152 M Perbaikan
L= 23 cm Drainase dan
T= 20 cm tidak banjir

128 Pembangunan MCK P2 B Terjaganya Memberikan Pancagalih 1 unit 45.000.000 0 0 0


Kesehatan Kenyamanan dan
Masyarakat dan terjaganya
warga sekitar kesehatan warga

JUMLAH 10.430.330.000 0 26.000.000 1.769.800.000

60
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi


Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari
sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan
antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,
maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan
perencanaan pembangunan daerah.
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
maka sebagai salah satu pelaku pembangunan di sektor wilayah,
Kecamatan Bogor Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun
2021. Rencana Kerja Kecamatan Bogor Barat merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program
pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun
2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas
Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goal’s
(SDGs).
Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu
indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari
proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses
teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme
Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah
mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari
Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah.

61
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik
ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi
penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2021,
dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun
tingkat Kota diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga
pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor dapat menyentuh sasaran
yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bogor Barat


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi: “Terwujudnya Kota
Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” Kemudian
diturunkan menjadi 3 (tiga) Misi yaitu :
1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor adalah sebagai Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan penunjang fungsi administrasi
pemerintahan. Kecamatan Bogor Barat mendukung dalam
mewujudkan Misi “Mewujudkan Kota Bogor Cerdas”.
Demi terwujudnya Visi Misi Kota Bogor dalam RPJMD Tahun
2019 – 2024 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam
urusan perencanaan pembangunan, Kecamatan Bogor Barat
memiliki TUJUAN : “Meningkatkan kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu (PATEN)”, dengan indikator tujuannya
adalah persentase pelayanan aparatur terhadap kepuasan
masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin
dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah yaitu
Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik
secara prima, dengan indikator sasarannya, persentase Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu.

62
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Target Kinerja
Indikator
Tujuan/Sasaran pada
No Tujuan Sasaran Tujuan /
Tahun Ke-
Sasaran
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Indeks 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
kualitas kepuasan
Pelayanan masyarakat
Administrasi terhadap
Terpadu pelayanan
(PATEN) aparatur

2 Terciptanya Indeks 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5


birokrasi kepuasan
yang masyarakat
mampu terhadap
memberikan pelayanan
pelayanan aparatur
publik
secara
prima
persentase 82% 85% 87% 90% 95%
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
tepat waktu

3.3 Program dan Kegiatan


Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bogor Barat
merumuskan rencana program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator
kinerja program Persentase pemenuhan kebutuhan operasional
perangkat daerah. Adapun kegiatannya adalah Pengelolaan
Rumah Tangga PD
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan
indikator kinerja program Persentase pemenuhan sarana
prasarana aparatur. Adapun kegiatannya adalah:
1) Pengadaan Inventaris Kantor
2) Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
3) Perencanaan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Situ Gede
4) Persiapan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Situ Gede

63
5) Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Situ Gede
6) Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Situ
Gede
3. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dengan indikator kinerja program Prosentase
rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan
atau BPK yang ditindaklanjuti, Nilai Hasil Evaluasi LKIP
Perangkat Daerah dan Persentase capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan. Adapun
kegiatannya adalah Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
4. Program Peningkatan Pelayanan PATEN dengan indikator kinerja
program Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang
terimplementasi sesuai ketentuan dan Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan. Adapun
kegiatannya adalah:
1) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan
2) Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan
3) Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan
4) Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di
Kecamatan
5) Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan
6) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya
7) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak
8) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat
9) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur
10) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug
11) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar
12) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu
13) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji
14) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Margajaya
15) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng
16) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya
17) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda
18) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya
19) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak
20) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang

64
21) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede
22) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya
23) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubulak
24) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat
25) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Timur
26) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug
27) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Mekar
28) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Batu
29) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loji
30) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya
31) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menteng
32) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Jaya
33) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Kuda
34) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Mulya
35) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semplak
36) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Barang
37) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ Gede

65
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH

Pada bab ini akan menjabarkan program, kegiatan, indikator kinerja


beserta target dari masing-masing indikator dan juga pagu indikatif dari
masing-masing kegiatan serta prakiraan maju tahun selanjutnya. Tabel
pada bab ini disajikan berdasarkan hasil input dalam aplikasi SIMRAL
sebagai berikut:

66
PEMERINTAH KOTA BOGOR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2021
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Catatan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan dana / Sumber Dana Target Capaian Kebutuhan Dana /
Program / Kegiatan Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 9.735.048.000 4.657.177.600
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 9.735.048.000 4.657.177.600
401.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 : Persentase Pemenuhan Sarana 85 % 4.448.500.000 87 % 1.700.000.000
Aparatur Prasarana Aparatur
401.40108.10.001 Perencanaan Pengadaan Lahan Kantor Keluaran : Dokumen Perencanaan Kelurahan Situ 1 Dokumen 100.000.000 APBD 0 Dokumen 0
kelurahan Situ Gede Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Situ Gede Kabupaten/Kota
Gede
401.40108.10.002 Persiapan Pengadaan Lahan Kantor Keluaran : Dokumen Persiapan Pengadaan Kelurahan Situ 1 Dokumen 8.500.000 APBD 0 Dokumen 0
kelurahan Situ Gede Lahan Kantor Kelurahan Situ Gede Gede Kabupaten/Kota
401.40108.10.003 Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor Keluaran : Lahan/ Tanah untuk Kelurahan Situ 1 Lahan 3.500.000.000 APBD 0 Lahan 0
kelurahan Situ Gede Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gede Kabupaten/Kota
Situ Gede
401.40108.10.004 Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Kantor Keluaran : Dokumen Penyerahan Hasil Kelurahan Situ 1 Dokumen 20.000.000 APBD 0 Dokumen 0
kelurahan Situ Gede Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Situ Gede Kabupaten/Kota
Gede
401.40108.10.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Kecamatan Bogor 12 Bulan 320.000.000 APBD 12 Bulan 500.000.000
Kantor Kantor Barat dan 16 12 Bulan Kabupaten/Kota 12 Bulan
Keluaran : Terpeliharanya bangunan Kelurahan se- 12 Bulan 12 Bulan
gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Bogor 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Terpeliharanya peralatan mesin Barat
Keluaran : Terpenuhinya Belanja alat
listrik
401.40108.10.006 Pengadaan Inventaris Kantor Keluaran : Terlaksananya Belanja Kecamatan Bogor 1 Buah 500.000.000 APBD 0 Buah 1.200.000.000
Kendaraan roda 4 Barat dan 16 24 Buah Kabupaten/Kota 0 Buah
Keluaran : Terlaksananya Belanja Kelurahan se- 17 Buah 3 Buah
kendaraan roda 2 Kecamatan Bogor 1 Paket 0 Paket
Keluaran : Terlaksananya Belanja Barat 16 Unit 16 Unit
Komputer 1 Buah 1 Buah
Keluaran : Terlaksananya Belanja Sound 2 Buah 16 Buah
System 16 Buah 4 Buah
Keluaran : Terlaksananya Belanja CCTV 16 Buah 4 Buah
Keluaran : Belanja Scaner F4 Keluaran : 20 Buah 0 Buah
Belanja Printer Keluaran : Belanja Rak 0 Buah 16 Buah
arsip Keluaran : Belanja lemari arsip 17 Buah 0 Buah
Keluaran : Belanja Hand Sprayer/Alat 1 Unit 3 Unit
Penyemprot 2 Unit 16 Unit
Keluaran : Terlaksananya Belanja AC 18 Unit 0 Unit
Keluaran : Terlaksananya Belanja Runing 18 Buah 0 Buah
Teks 18 Buah 0 Buah
Keluaran : Terlaksanana Belanja Front 1 Buah 1 Buah
Office
Keluaran : Terlaksananya Belanja
Proyektor/Infocus
Keluaran : Terlaksananya Belanja Gergaji
mesin
Keluaran : Terlaksananya Belanja
Dispenser
Keluaran : Terlaksananya Belanja Kipas
Angin
Keluaran : Terlaksananya pembelian Drone
401.13 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 : Persentase Pemenuhan Kebutuhan 100 % 1.730.248.000 100 % 2.000.000.000
Operasional Perangkat Daerah

67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
401.40108.13.001 Pengelolaan Rumah Tangga PD Keluaran : Terpenuhinya Belanja Non PNS Kecamatan 12 Bulan 1.730.248.000 APBD 12 Bulan 2.000.000.000
Keluaran : Terpenuhinya Belanja ATK Bogor Barat dan 12 Bulan Kabupaten/Kota 12 Bulan
Keluaran : Terpenuhinya Belanja alat 16 Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan
kebersihan dan belanja pembersih se-Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Terpenuhinya Belanja Pengisian Bogor Barat 12 Bulan 12 Bulan
Tabung Gas 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Terpenuhinya Belanja 12 Bulan 12 Bulan
Listrik,Telepon,Air,Surat Kabar 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Terpenuhinya Belanja STNK 12 Bulan 12 Bulan
Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Terpenuhinya BBM 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Terpenuhinya BPJS Keteranakerjaan 12 Bulan 12 Bulan
dan Kesehatan
Keluaran : Terpenuhinya Belanja Cetak dan
Penggandaan
Keluaran : Terpenuhinya Belanja Makan dan
Minum
Keluaran : Terpenuhinya Belanja Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
Keluaran : Terpenuhinya Belanja Instruktur
senam
401.14 Pengembangan sistem pelaporan capaian 1 : Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat 90 % 50.000.000 95 % 100.000.000
kinerja dan keuangan Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang 0 Point 0 Point
ditindaklanjuti 85 Point 90 Point
2 : Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah
3 : Persentase capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah Per Urusan
401.40108.14.005 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Keluaran : Penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan 6 Dokumen 50.000.000 APBD 6 Dokumen 100.000.000
dan pelaporan kinerja Bogor Barat 12 Bulan Kabupaten/Kota 12 Bulan
Keluaran : Penyebarluasan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Keluaran : Survey dan penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
401.35 Peningkatan Pelayanan PATEN 1 : Persentase Pelayanan PATEN di Kecamatan 85 % 3.506.300.000 87 % 857.177.600
yang terimplementasi sesuai kebutuhan 3.2 Point 3.3 Point
2 : Indek Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayananan PATEN di Kecamatan
401.40108.35.002 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Keluaran : Rapat/Sosialisasi Bagi Kelembagaan Kecamatan 2 Kegiatan 650.000.000 APBD 2 Kegiatan 0
Kecamatan Kemasyarakatan Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Barat 7 Lomba Kabupaten/Kota 7 Lomba
Keluaran : Pelaksanaan Lomba- Lomba Tingkat 6 Bulan 6 Bulan
Kecamatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Keluaran : Rapat Pelaksanaan Operasi Sisir PBB 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Keluaran : Rapat/Sosialisasi Pembinaan terkait
Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan
Keluaran : Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Kursus
Dalam Pengembangan Kapasitas Diri Bagi
ASN/Non ASN dan TP.PKK Kecamatan dan
Kelurahan
401.40108.35.003 Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Keluaran : Sosialisasi Terkait Kegiatan Seksi Kecamatan 10 Kegiatan 80.000.000 APBD 10 Kegiatan 100.000.000
Kecamatan Perekonomian Bogor Barat 1 Kegiatan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan
Keluaran : Pendataan Pelaku UMKM 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Keluaran : Rakor UMKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Keluaran : Lomba Pengelolaan Sampah 3R

68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
401.40108.35.004 Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Keluaran : Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan 1 Kali 800.000.000 APBD 1 Kali 757.177.600
Kecamatan (STQ) Tingkat Kecamatan Bogor Bara 1 Kali Kabupaten/Kota 1 Kali
Keluaran : Keikutsertaan damalam MTQ Tk. 6 Kali 6 Kali
Kota 16 Kelurahan 16 Kelurahan
Keluaran : Sosialisasi Hibah Bansos Tk. 4 Kali 4 Kali
Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan dan
Keluaran : Survei dalam rangka verifikasi Hibah dan 16 16 Kelurahan
Bansos Kelurahan 4 Tingkat Sekolah
Keluaran : Rapat Verifikasi Hibah Bansos 4 Tingkat
Keluaran : Kegiatan PKK Kecamatan dan Sekolah
Kelurahan
Keluaran : Evaluasi dan Penilaian Lomba
Sekolah Sehat
401.40108.35.005 Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Keluaran : Sosialisasi TRANTIBUM Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 1.180.000.000 APBD 1 Kegiatan 0
Ketertiban di Kecamatan Kecamatan Bogor Barat 1 Kegiatan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan
Keluaran : Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana 12 Mayat 12 Mayat
Tingkat Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Penanganan Mayat Terlantar 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 32 Orang 32 Orang
Kantrantibmas serta Penertiban PKL di tingkat
Kecamatan
Keluaran : Penanganan Kegawatdaruratan
Bencana
Keluaran : Petugas Kebersihan Kelurahan
401.40108.35.006 Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Kecamatan 16 Kelurahan 796.300.000 APBD 16 Kelurahan 0
Kecamatan Prasarana Kelurahan Bogor Barat 1 Kegiatan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan
Keluaran : Musrenbang tingkat Kecamatan 16 Kelurahan 16 Kelurahan
Keluaran : Rapat Terkait Kegiatan Sarana dan 1 Dokumen 0 Dokumen
Prasarana Kelurahan 3 Paket 0 Paket
Keluaran : DED Perencanaan Pembangunan
Kelurahan Situgede
Keluaran : Revitalisasi Gedung Kantor
Kelurahan

69
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Balumbang Jaya
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Catatan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana
Program / Kegiatan Penting
Kinerja dana / Pagu Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 884.654.000 1.031.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 884.654.000 1.031.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 884.654.000 1.031.819.000
401.40108.35.023 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT,RW dan LPM Kelurahan 12 Bulan 502.835.000 APBD 12 Bulan 650.000.000
Balumbang Jaya Tingkat Kelurahan Balumbang Jaya Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Posyandu RW 13 1 Unit 0 Unit
401.40108.35.127 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Balumbang Jaya
Balumbang Jaya Kelurahan
Keluaran : Perbaikan Saluran Air RW.006 9 Meter 0 Meter
Kelurahan Balumbang Jaya
Keluaran : Perbaikan Saluran Air RW.010 64 Meter 0 Meter
Kelurahan Balumbang Jaya
Keluaran : Perbaikan Saluran Air RW.012 61 Meter 0 Meter
Kelurahan Balumbang Jaya
Keluaran : Pengaspalan Jalan Setapak RW.07 258 Meter 0 Meter
Kelurahan Balumbang Jaya

70
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Bubulak
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian dana / Pagu Dana Penting Capaian Kinerja / Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 903.198.000 1.031.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 903.198.000 1.031.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 903.198.000 1.031.819.000
401.40108.35.024 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT,RW, dan Kelurahan Bubulak 12 Bulan 521.379.000 APBD 12 Bulan 650.000.000
Bubulak LPM Tingkat Kelurahan 1 Kali Kabupaten/Kota 1 Kali
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
Pemerintahan, Perekonomian, 50 Meter 0 Meter
Pembangunan, Trantib, dan 100 Meter 0 Meter
Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan
Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan
Keluaran : Drainase Kp.Semplak RW.04
Kelurahan Bubulak
Keluaran : Paving Block Jalan Setapak
Kp.Tawekal Rw.05 Kelurahan Bubulak
401.40108.35.128 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Kelurahan Bubulak 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Prasarana Lingkungan dan Pemberdayaan di
Kelurahan Bubulak Tingkat Kelurahan
Keluaran : Drainase RW. 02 150 M 0 M
Keluaran : Drainase RW.07 100 M 0 M
Keluaran : Drainase RW.09 150 M 0 M
Keluaran : Pengadaan Alat Pemadam 26 Unit 0 Unit
kebakaran

71
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Cilendek Barat
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja dana / Pagu Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 1.018.231.000 1.131.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 1.018.231.000 1.131.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 1.018.231.000 1.131.819.000
401.40108.35.025 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW, dan Kelurahan 12 Bulan 636.412.000 APBD 12 Bulan 750.000.000
Cilendek Barat LPM Tingkat Kelurahan Cilendek Barat Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib, dan Kemasyarakatan Tingkat
Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan prasarana lingkungan Kelurahan
Keluaran : TPT RW 04 100 M2 0 M2
Keluaran : TPT RW 03 20 M2 0 M2
401.40108.35.129 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Cilendek Barat
Cilendek Barat Kelurahan
Keluaran : Pengerjaan Tembok Penahan Tanah 100 m3 0 m3
(TPT) RT 02 RW 11
Keluaran : Pengerjaan Tembok Penahan Tanah 35 m3 0 m3
(TPT) RT 03 RW 12
Keluaran : Pengerjaan Saluran Air/Drainase RT 50 m2 0 m2
02 RW 04
Keluaran : Pengerjaan Saluran Air/Drainase RT 25 m2 0 m2
01 RW 18
Keluaran : Pelatihan daur ulang sampah dan 1 Kegiatan 0 Kegiatan
pengadaan tempat sampah

72
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Cilendek Timur
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja dana / Pagu Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 944.366.000 1.081.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 944.366.000 1.081.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 944.366.000 1.081.819.000
401.40108.35.026 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan Kelurahan 12 Bulan 562.547.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Cilendek Timur LPM tingkat Kelurahan Cilendek Timur Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Posyandu RW 11 1 Unit 0 Unit
Keluaran : Perbaikan MCK Gang Salim RT 01 1 Unit 0 Unit
RW 01
Keluaran : Perbaikan Jalan Stapak / Paving 20 M2 0 M2
Blok Gang Arohman RT 04 RW 03
401.40108.35.130 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Cilendek Timur
Cilendek Timur Kelurahan
Keluaran : Perbaikan dan dan Penambahan 100 M 0M
Saluran Air Gang Musholah RT 01 RW 06
Keluaran : TPT Cilendek Timur Gang Kirai RT 458 M3 0 M3
06 RW 08
Keluaran : Pengaspalan Jalan Bambu Apus II 3000 M2 0 M2
RT 02 RW 12
Keluaran : Pengaspalan Jalan Setapak Gang 50 M 0M
Mesjid RT 04 RW 06
Keluaran : Pengaspalan Jalan Raflesia RT 02 6000 M2 0 M2
RW 09
Keluaran : Pengadaan Gerobak Sampah 10 Unit 0 Unit

73
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Curug Mekar
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja dana / Pagu Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 914.605.000 1.081.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 914.605.000 1.081.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 914.605.000 1.081.819.000
401.40108.35.028 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja operasional RT RW dan LPM Kelurahan 12 Bulan 532.786.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Curug Mekar Tingkat kelurahan Curug mekar Curug Mekar Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 kali 1 kali
Keluaran : Rapat terkait penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Perbaikan saluran Air Rt.002 Rw.004 150 meter 0 meter
Keluaran : perbaikan saluran Air Rt.002 Rw.006 150 Meter 0 Meter
Keluaran : Jalan Setapak Rt.007 Rw.008 350 Meter 0 Meter
401.40108.35.132 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran : Peningkatan Sarana dan prasarana Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Curug Mekar
Curug Mekar Kelurahan
Keluaran : Pembangunan TPT RW.007 150 meter 0 meter
Keluaran : Perbaikan saluran Air Rw.06 300 Meter 0 Meter
Keluaran : Pemberian Bantuan Peralatan Untuk 1 Paket 0 Paket
peserta Pelatihan Alumni Sekolah IBU
Keluaran : Perbaikan Jalan Lingkungan RW.10 500 Meter 0 Meter

74
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Curug
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja dana / Pagu Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 927.506.000 1.081.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 927.506.000 1.081.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 927.506.000 1.081.819.000
401.40108.35.027 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW, dan Kelurahan 12 Bulan 545.687.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Curug LPM Tingkat Kelurahan Curug 1 Kali Kabupaten/Kota 1 Kali
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, 150 M2 0 M2
Trantib, dan Kemasyarakatan Tingkat 350 M2 0 M2
Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Jalan Paving Block
RW.03
Keluaran : Pembangunan Jalan Paving Block
RW.05
401.40108.35.131 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Curug
Curug Kelurahan
Keluaran : Pembuatan Lapangan Olah Raga RW 300 M2 0 M2
14
Keluaran : Pembangunan Posyandu RW 02 15 M2 0 M2
Keluaran : Renovasi Posyandu RW 03 24 M2 0 M2
Keluaran : Pembangunan Drainase/Saluran Air 70 M1 0 M1
RW 07
Keluaran : Pemagaran Tempat Sampah RW 10 86 M1 0 M1

75
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Gunung Batu
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 985.541.000 1.081.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 985.541.000 1.081.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 985.541.000 1.081.819.000
401.40108.35.029 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan 12 bulan 603.722.000 APBD 12 bulan 700.000.000
Gunung Batu Tingkat Kelurahan Gunung Batu Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat terkait Penyelenggaraan 12 bulan 12 bulan
Pemeritahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan prasarana lingkungan Kelurahan
Keluaran : Drainase RW. 01 100 m1 0 m1
Keluaran : Drainase RW. 02 60 m1 0 m1
Keluaran : Drainase RW. 03 140 m1 0 m1
Keluaran : Drainase RW. 04 83 m1 0 m1
Keluaran : Drainase RW. 07 88 m1 0 m1
Keluaran : Drainase RW. 13 144 m1 0 m1
Keluaran : Drainase RW. 14 200 m1 0 m1
401.40108.35.133 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Gunung Batu
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prasarana Lingkungan dan
Gunung Batu Pemberdayaan di Tingkat Kelurahan
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 60 m3 0 m3
04
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 70 m3 0 m3
05
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 92 m3 0 m3
06
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 25 m3 0 m3
11
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 60 m3 0 m3
13

76
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Loji
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 899.523.000 1.018.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 899.523.000 1.018.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 899.523.000 1.018.819.000
401.40108.35.030 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan Loji 12 Bulan 517.704.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Tingkat Kelurahan 1 Kali Kabupaten/Kota 1 Kali
Keluaran : Musrembang Tingkat Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan, 70 M3 0 M3
Trantib, dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan 50 M1 0 M1
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Unit 0 Unit
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembuatan TPT Kali Sindangbarang
RW. 006
Keluaran : Perbaikan Saluran Pembuangan Air
Kotor RW. 012
Keluaran : Pembangunan MCK RW. 003

401.40108.35.134 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loji 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 318.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat
Kelurahan Loji Kelurahan
Keluaran : Perbaikan Saluran Pembuangan Air 100 M1 0 M1
Kotor RW.004
Keluaran : Pembangunan Saluran Pembuangan 100 M1 0 M1
Air Kotor RW.005
Keluaran : Pemasangan Paving Blok RW. 007 600 M 0M
Keluaran : Pembinaan Pengurus RT dan RW 1 Paket 0 Paket

77
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Margajaya
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 789.096.000 981.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 789.096.000 981.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 789.096.000 981.819.000
401.40108.35.031 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT,RW dan LPM Kelurahan Marga 12 Bulan 407.277.000 APBD 12 Bulan 600.000.000
Marga Jaya Tingkat Kelurahan Jaya Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : TPT Pinggir Kali Kelurahan Margajaya 160 Meter 0 Meter
Rw.07
Keluaran : TPT Pinggir Sungai Kelurahan 60 Meter 0 Meter
Margajaya RW.04
Keluaran : Tong Sampah 84 Buah 0 Buah
401.40108.35.135 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Jaya
Kelurahan Marga Jaya Kelurahan
Keluaran : TPT Pinggir Sungai Ciapus Kelurahan 318 M3 0 M3
Margajaya RT.02 RW.06 1500 Meter 0 Meter
Keluaran : Normalisasi Sungai/Kali Sungai
Ciapus RW.06
Keluaran : Normalisasi Sungai/Kali Sungai 2000 Meter 0 Meter
Sindang Barang RW.01
Keluaran : Penyuluhan Tentang Dampak Dari 10 Posyandu 0 Posyandu
Sampah dan Cara Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga

78
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Menteng
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Urusan / Bidang Urusan Tahun 2022
Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Pemerintahan / Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Capaian Kinerja dana / Pagu Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif
Kegiatan
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 1.056.354.000 1.181.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 1.056.354.000 1.181.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 1.056.354.000 1.181.819.000
401.40108.35.03 Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan Menteng 12 Bulan 674.535.000 APBD 12 Bulan 800.000.000
2 Kelurahan Menteng Tingkat Kelurahan 1 Kali Kabupaten/Kota 1 Kali
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan
Keluaran : Rapat terkait Penyelenggaraan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, 100 M1 0 M1
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan 4 M2 0 M2
Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana 26 buah 0 buah
dan prasarana lingkungan Kelurahan
Keluaran : Perbaikan Saluran Rw 19
Keluaran : Perbaikan Jembatan Cibaruha RW 05
Keluaran : Pengadaan Gerobak Sampah

401.40108.35.13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Menteng 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
6 Kelurahan dan Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat
Masyarakat di Kelurahan Menteng Kelurahan
Keluaran : Perbaikan Saluran Air RW.10 800 Meter 0 Meter
Keluaran : Perbaikan Saluran Air RW.02 350 Meter 0 Meter
Keluaran : Perbaikan Saluran Air RW.12 100 Meter 0 Meter
Keluaran : Taman Bacaan Masyarakat RW.09 1 Paket 0 Paket

79
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Pasir Jaya
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 951.191.000 1.018.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 951.191.000 1.018.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 951.191.000 1.018.819.000
401.40108.35.033 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT,RW dan LPM Kelurahan Pasir 12 Bulan 569.372.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Pasir Jaya Tingkat Kelurahan Jaya Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Perbaikan Posyandu RW.004 30 M2 0 M2
Keluaran : Perbaikan Jalan Paving Blok RW.007 20 M2 0 M2
401.40108.35.137 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 318.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan Tingkat Jaya 58 Unit 0 Unit
Kelurahan Pasir Jaya Kelurahan 99 M 0 M
Keluaran : Pengadaan gerobak Sampah 54 M 0 M
Keluaran : Pembangunan Pagar Reiling RT.003
RW.014
Keluaran : Pembangunan Pagar Reiling RT.001
RW.014

80
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Pasir Kuda
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 924.901.000 1.081.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 924.901.000 1.081.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 924.901.000 1.081.819.000
401.40108.35.034 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT,RW dan LPM Kelurahan Pasir 12 Bulan 543.082.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Pasir Kuda Tingkat Kelurahan Kuda Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasrana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Saluran Air Kotor 50 M 0M
RW.03
Keluaran : Paving Block Jalan Lingkungan 60 M2 0 M2
RW.02
401.40108.35.138 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan Tingkat Kuda
Kelurahan Pasir Kuda Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Paving Block RW. 05 350 M2 0 M2
Keluaran : Pelatihan E-Commerce 1 Paket 0 Paket
Keluaran : Pengadaan Tong Sampah 24 Set 0 Set
Keluaran : Pelatihan dan Tata Cara Memandikan 1 Paket 0 Paket
Jenazah
Keluaran : Pelatihan Peningkatan Peran 1 Paket 0 Paket
Kelompok Dasa Wiswa di Masyarakat
Keluaran : Pembangunan Pembuangan Saluran 70 M 0M
Air Kotor RW.06

81
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Pasir Mulya
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 775.522.000 1.081.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 775.522.000 1.081.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 775.522.000 1.081.819.000
401.40108.35.035 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan Pasir 12 Bulan 393.703.000 APBD 12 Bulan 700.000.000
Pasir Mulya Tingkat Kelurahan Mulya Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Trantib dan
Kemasyarakatan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Saluran Air/Drainase 107 M 0M
RW. 07
Keluaran : Renovasi Saluran Air/Drainase RW. 156 M 0M
03
Keluaran : Pembangunan Taman Refleksi 1 Paket 0 Paket
Manula dan Tempat Bermain Anak
401.40108.35.139 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Mulya
Kelurahan Pasir Mulya Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Unit 0 Unit
RW. 02
Keluaran : Renovasi Saluran Air/Drainase RW. 360 M 0M
04
Keluaran : Pembangunan Saluran Air/Drainase 1100 M 0M
RW. 06
Keluaran : Normalisasi Saluran Air/Drainase 100 M 0M
RW. 01

82
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Semplak
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Urusan / Bidang Urusan Tahun 2022
Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Pemerintahan / Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Capaian Kinerja dana / Pagu Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif
Kegiatan
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 1.053.633.000 981.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 1.053.633.000 981.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 1.053.633.000 981.819.000
401.40108.35.03 Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan Semplak 12 Bulan 671.814.000 APBD 12 Bulan 600.000.000
6 Kelurahan Semplak Tingkat Kelurahan Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan prasarana lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Pavingblock RW. 02 114 m1 0 m1
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 04 23 m1 0 m1
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 10 21 m1 0 m1
Keluaran : Penguatan Kelembagaan Masyarakat 1 kali 0 kali
LPM RW RT (Penghargaan Pencapaian PBB P2
Terbaik Tahun 2019)
Keluaran : Pembangunan TPT RW. 01 42 m1 0 m1
(Penghargaan Pencapaian PBB P2 Terbaik
Tahun 2019)
401.40108.35.14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semplak 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
0 Kelurahan dan Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat
Masyarakat di Kelurahan Semplak Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Pavingblock RW. 02 280 m2 0 m2
Keluaran : Pembangunan Perbaikan Saluran Air 91 m1 0 m1
Kotor RW. 03
Keluaran : Pembangunan Perbaikan Saluran Air 113 m1 0 m1
Kotor RW. 05
Keluaran : Peningkatan Peran Kelompok 1 kali 0 kali
Dasawisma di masyarakat
Keluaran : Peningkatan Kesigapan Tanggap 1 kali 0 kali
Bencana
Keluaran : Mesin Potong Rumput 3 Buah 0 Buah

83
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Sindang Barang
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 1.131.755.000 1.031.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 1.131.755.000 1.031.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 1.131.755.000 1.031.819.000
401.40108.35.037 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan 12 Bulan 749.936.000 APBD 12 Bulan 650.000.000
Sindang Barang Tingkat Kelurahan Sindang Barang Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 Kali 1 Kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan,
Trantib dan Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Jalan Setapak Paving 200 Meter 0 Meter
Block RW.06
Keluaran : Pembangunan Jalan Setapak Paving 150 Meter 0 Meter
Block RW.08
Keluaran : Pembangunan Pos Ronda di RT.01 1 Unit 0 Unit
RW.02
Keluaran : Penghargaan Pencapaian PBB P2 1 Kelurahan 0 Kelurahan
Terbaik Tahun 2019
401.40108.35.141 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Sindang Barang 200 Meter 0 Meter
Kelurahan Sindang barang Kelurahan 100 Meter 0 Meter
Keluaran : Perbaikan Saluran Air dan Tutup 1 Unit 0 Unit
Beton Saluran Air di RT.08 RW.04
Keluaran : Perbaikan Saluran Air di RW.05
Keluaran : Pembangunan Posyandu di RT.05
RW.01

84
SKPD : KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : Kelurahan Situ Gede
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Lokasi Target Kebutuhan dana Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program / Kegiatan Capaian Kinerja / Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 838.386.000 1.031.819.000
PENUNJANG
401 Administrasi Pemerintahan 838.386.000 1.031.819.000
401,35 Peningkatan Pelayanan PATEN 838.386.000 1.031.819.000
401.40108.35.038 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Keluaran : Belanja Operasional RT, RW dan LPM Kelurahan Situ 12 bulan 456.567.000 APBD 12 bulan 650.000.000
Gede Tingkat Kelurahan Gede Kabupaten/Kota
Keluaran : Musrenbang Tingkat Kelurahan 1 kali 1 kali
Keluaran : Rapat Terkait Penyelenggaraan 12 bulan 12 bulan
Pemerintahan, Perekonomian, Trantib dan
Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana 1 Kelurahan 1 Kelurahan
dan prasarana lingkungan Kelurahan
Keluaran : Pembangunan Pendopo Multiguna di 25 M2 0 M2
RT.001 RW.006
Keluaran : Pembangunan jalan Setapak (Paving 125 M1 0 M1
Blok) di RT,001,002, RW.005
Keluaran : Pembangunan Saluran Air di RT.001 100 M1 0 M1
RW.003
401.40108.35.142 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Situ 1 Kelurahan 381.819.000 DAU Tambahan 1 Kelurahan 381.819.000
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan dan Pemberdayaan di Tingkat Gede
Kelurahan Situgede Kelurahan
Keluaran : Sosialisasi dan simulasi Bencana 1 paket 0 paket
Keluaran : Pelatihan Tanggap Bencana 1 paket 0 paket
Keluaran : Pekan Olah Raga Tingkat Kelurahan 1 paket 0 paket
Keluaran : Pembuatan Septictank Individual 1 paket 0 paket
Keluaran : Mesin Potong Rumput 11 unit 0 unit
Keluaran : Pengadaan Mesin Potong Pohon 2 buah 0 buah
Keluaran : Pengadaan Kursi Roda 12 buah 0 buah
Keluaran : Pengadaan Meubeler Posyandu 1 paket 0 paket
Keluaran : Pengadaan Timbangnan Digital 10 buah 0 buah
Posyandu
Keluaran : Pembangunan TPT/Talud di RT.003 60 M3 0 M3
RW.002

85
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2021


merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa
Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama tahun 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat
Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD)
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA)
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Harapan kami, Rencana Kerja Kecamatan Bogor Barat Tahun
2021, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
pada Tahun 2021 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur
tingkat keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Bogor.
Bogor, 2020
CAMAT BOGOR BARAT,

Rr. Juniarti Estiningsih, SE., M.M


Pembina Tingkat I
NIP. 19690602 199303 2 007
86
KECAMATAN BOGOR BARAT

Anda mungkin juga menyukai