Anda di halaman 1dari 143

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH


2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA
2022
Renja DP3AP2KB 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah semua proses
perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
terencana. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat
pendekatan, yaitu pendekatan secara teknokratis, politis, partisipatif, dan top
down / bottom up. Perencanaan yang disusun merupakan perencanaan
partisipatif yang artinya disusun secara responsif berdasarkan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat dan prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disebut Renja PD
merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja PD disusun
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017. Sedangkan tahapan yang harus dilalui adalah: Persiapan,
Penyusunan Rancangan Renja PD, Pelaksanaan Forum PD, dan Penetapan
Renja PD.

1.2. Landasan Hukum


a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
859);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang;

I-1
Renja DP3AP2KB 2023

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi;


e. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4990);
g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5339);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

I-2
Renja DP3AP2KB 2023

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
m. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9);
n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
o. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11); dan
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan


Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini mempunyai maksud
dan tujuan sebagai dokumen perencanaan PD yang mengacu pada Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dengan mereview pelaksanaan Renja
PD tahun lalu maupun dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional
maupun regional agar didapatkan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu, dan usulan program/kegiatan dari
para pihak, serta proyeksi capaian program/kegiatan tahun berikutnya.
Selain itu, dokumen ini juga merupakan bahan acuan dalam penyusunan
RKA PD Tahun 2023.

I-3
Renja DP3AP2KB 2023

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023 ini antara
lain memuat:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

I-4
Renja DP3AP2KB 2023

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2021 dilakukan
penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Perlindungan
Anak Kota Yogyakarta menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
Dikarenakan penggabungan tersebut, maka pembahasan terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun 2022) dalam Bab II ini sudah bisa mengambil
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja
tahun 2021 dan telah tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2017-2022 adalah
sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja


hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan yaitu CPR (Contraceptive Prevalence Rate). Indikator Program
Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berupa CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
dari target 73,94% baru terealisasi 69,90% atau tercapai 94,54%;

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran


yang direncanakan
A. Kekerasan Terhadap Perempuan Menurun Melalui Prevalensi Kekerasan
Terhadap Perempuan
II-1
Renja DP3AP2KB 2023

Pada tahun 2021 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan mencapai


100,00% , di mana dari target sebesar 0,11 %, terealisasi sebesar 0,11 %, artinya
untuk sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun berhasil tercapai karena
dapat mencapai target tahunan .
Capaian pada tahun 2021 didukung dengan kegiatan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan
yang berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas), hukum
(kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, LBH Jogja,
PERADI), psikologis (Puskesmas, RSA), layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa),
rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, BPRSW, BRSPA); pelayanan pendampingan
hukum dan psikologi; melaksanakan kegiatan reintegrasi dan psiko edukasi dalam
rangka meminimalisasi risiko berulangnya kejadian kekerasan di satu lokus,
peningkatan kapasitas tentang perundangan kekerasan pada lokus, dan
pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIKAP, SIGA,
SIMFONI). Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan mekanisme
pelayanan berbasis gender terhadap korban kekerasan, maka dilakukan pula
kegiatan koordinasi dengan lintas sektor, masyarakat dan Lembaga pemerhati
perempuan dan anak (SAPDA, KPAI, FAKTA, LPA, Rifka Annisa). Selain itu juga
dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendampingan korban
kekerasan yaitu dengan mengoptimalisasi peran Satgas Sigrak di wilayah melalui
kegiatan penguatan kapasitas Satgas Sigrak di Kota Yogyakarta.
Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Yogyakarta
yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kampanye Three Ends
yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia
dan akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan.
Dalam pelaksanaan akhiri kekerasan pada perempuan dan anak DP3AP2KB
melaksanakan Webinar Forum Puspa, Webinar dengan PKK dan Baznas, Dapur
Balita, di mana pada meja ke empat satgas Sigrak, UPT P2TP2A, dan Puspaga
mengedukasi, sosialisasi dan melayani pengaduan. Optimaslisasi peran Forum
Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta dalam situasi pandemi Covid,
pelatihan penanganan kasus kekerasan kepada 3 kemantren yaitu kemantren
Wirobrajan, kemantren Kraton, dan Kemantren Mantrijeron.

II-2
Renja DP3AP2KB 2023

Kampanye three ends yang kedua yaitu akhiri perdagangan manusia DP3AP2KB
bekerjasama dengan PKK dan Baznas melaksanakan sosialisasi webinar terkait
Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kepada aparat kemantren, PKK, dan
kader masyarakat di 14 kemantren, Kampanye Three Ends yang ketiga yaitu untuk
mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
melaksanakan kegiatan pendampingan 55 kelompok (terdiri dari kelompok rintisan
usaha, kelompok desa prima dan kelompok rintisan usaha inklusi), dan pembuatan
flyer bagi rintisan usaha dan UP2K PKK.
Untuk mewujudkan hak partisipasi perempuan dalam pembangunan maka
diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Perempuan di
tingkat Kota Yogyakarta. Hasil Musrenbang Perempuan diteruskan kepada Bapak
Walikota dan Kepala Bappeda agar dapat diusulkan melalui OPD terkait.
Formula indikator Sasaran Daerahnya sebagai berikut:

Jumlah korban KDRT perempuan


----------------------------------------------------- X 100%
Jumlah penduduk perempuan tahun 2021

235
--------------------- X 100% = 0,11%
211,288

2021 Capaian
Target s/d 2019
No Indikator Sasaran Realisasi Akhir terhadap
2020 Real % Renstra
Target Realisas (2022) target 2022
isasi i (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Prevalensi
0,11
1 kekerasan terhadap 0,09% 0,11% 100,00% 0,10% 110,00 %
%
perempuan

Capaian indikator sasaran prevalensi kekerasan terhadap perempuan didukung


oleh indikator program yang telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan yaitu:
1) Indikator Program Perlindungan Perempuan berupa Persentase perempuan
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani dari target
83,20% terealisasi 87,23% % atau tercapai 104,84%;

II-3
Renja DP3AP2KB 2023

2) Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan


berupa Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
dari target 58.82% terealisasi 62.75% atau tercapai 106,68%.
3) Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
berupa Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan
Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG) dari target 83,33% terealisasi
92,86% atau tercapai 114,44%.

B. Kekerasan Terhadap Anak Menurun Melalui Prevalensi Kekerasan Terhadap


Anak
Pada tahun 2021 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap anak mencapai 166,67%,
di mana dari target sebesar 0,12%, terealisasi sebesar 0,04%, artinya untuk
sasaran kekerasan terhadap anak menurun dikatakan berhasil karena telah
mencapai target pada tahun berjalan .
Capaian pada tahun 2021 didukung dengan adanya pembentukan perlindungan
Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di 9 Kelurahan yaitu : Kricak,
Karangwaru, Muja Muju, Gowongan, Suryatmajan, Rejowinangun, Keparakan,
Gedongkiwo, dan Suryodiningratan sehingga secara keseluruhan sudah dibentuk di
45 Kelurahan. PATBM ini dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat
untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat dan
bagaimana penerapan perlindungan anak. Pada tahun depan PATBM akan
dibentuk di semua kelurahan yang belum membentuk PATBM dan diharapkan di
setiap PATBM akan muncul relawan-relawan baru Perlindungan Anak ,Penguatan
PATBM juga dilakukan dengan mengedepankan pelatihan penguatan konvensi hak
anak dengan tujuan relawan PATBM semakin memahami hak-hak anak dan
bagaimana melindunginya. Selain itu pada kegiatan Peningkatan Partisipasi dan
Perlindungan Anak dilakukan pembentukan Sekolah Ramah Anak sebanyak 25
sekolah ramah anak yang dibentuk dari target 15 sekolah.
Dampak bencana pandemi covid 19 juga dirasakan oleh anak-anak termasuk anak
disabilitas oleh karenanya untuk menambah wawasan para guru mengenai sekolah
bagi anak disabilitas pada masa pandemi maka diadakan zoom meeting dengan
mengundang guru dari SRA.
Dalam rangka perlindungan anak dibentuk Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)
pada tahun 2019 yang merupakan salah satu inovasi Bidang Perlindungan dan

II-4
Renja DP3AP2KB 2023

Pemenuhan Hak Anak. Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan


kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan
kapasitas orang tua/ keluarga / orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
Kegiatan Puspaga berupa pelayanan bimbingan dan informasi kepada masyarakat,
konsultasi, konseling, rujukan dan penjangkauan bagi klien yang terhalang untuk
memperoleh pelayanan langsung di Puspaga. Puspaga terbentuk dengan dukungan
dana hibah dari Kementerian PPPA berupa perlengkapan kantor, mebelair dan
mainan anak. Puspaga sudah dilengkapi dengan psikolog dan didukung oleh tenaga
pemberi layanan dari Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.
Untuk mewujudkan hak partisipasi anak dalam pembangunan maka
diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Anak di tingkat
Kota Yogyakarta. Hasil Musrenbang Anak diteruskan kepada Bapak Walikota dan
Kepala Bappeda agar dapat diusulkan melalui OPD terkait. Selain itu
diselenggarakan konggres anak sebagai wadah bagi anak untuk menyuarakan
apresiasinya dengan menyusun “Suara Anak Kota Yogyakarta” dan memilih duta
anak Kota Yogyakarta. Salah satu kluster Hak Anak yang menjadi tanggung jawab
DP3AP2KB untuk terlibat dalam pemenuhannya adalah Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif. DP3AP2KB memfasilitasi Lembaga pengasuhan alternatif
untuk anak yang orangtuanya bekerja berupa Taman Pengasuhan Anak dan
Kelompok Bermain sebanyak 3 lembaga yaitu TPA Prabadharma, TPA Beringharjo
dan KB Kirana.
Untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak maka dibentuk forum perlindungan
khusus anak beranggotakan lintas OPD/intansi. Forum ini mengkoordinasikan
penyelesaian permasalahan-permasalahan anak baik korban kekerasan maupun
permasalahan lainnya seperti anak jalanan, anak pengamen, dan anak terlantar.
Formula indikator Sasaran Daerahnya sebagai berikut:
a.
Jumlah korban KDRT anak
----------------------------------------------------- X 100%
Jumlah penduduk anak tahun 2021

41
--------------------- X 100% = 0,04 %
110.292

II-5
Renja DP3AP2KB 2023

2021 Capaian s/d


Target
2020
Indikator Realisa Akhir
No Realis % terhadap
Sasaran si 2020 Target Renstra
asi Realisasi target 2022
(2022)
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Prevalensi
0,04
1 kekerasan 0,04% 0,12% 166,67% 0,11% 163,64 %
%
terhadap anak

Capaian indikator sasaran prevalensi kekerasan terhadap anak didukung oleh


indikator program yang telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan yaitu:
1) Indikator Program Pemenuhan Hak Anak berupa persentase jumlah kelurahan
layak anak dari target 100,00% terealisasi 100,00% atau tercapai 100,00%;
2) Indikator Program Pemenuhan Hak Anak berupa persentase Puskesmas
Ramah Anak dari target 100,00% terealisasi 100,00% atau tercapai 100,00%;
3) Indikator Program Pemenuhan Hak Anak berupa persentase Sekolah Ramah
Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP) dari target 90,99% terealisasi 100,00% atau
tercapai 109,90%;
4) Indikator Program Perlindungan Khusus Anak berupa persentase Anak Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani dari target 100%
terealisasi 100% atau tercapai 100%.

C. Jumlah Penduduk Terkendali Melalui Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga


Pada tahun 2021 capaian rata-rata jumlah anak dalam keluarga mencapai 147,00%;
di mana dari target sebesar 2 anak terealisasi sebesar 1,06 anak, artinya untuk
sasaran jumlah penduduk terkendali menurun berhasil tercapai karena dapat
mencapai target tahunan.
Capaian pada tahun 2021 didukung dengan kegiatan di antaranya pembentukan
kampung KB sebanyak 7 Kampung KB sehingga total telah terbentuk 45 Kampung
KB. Pembinaan Kampung KB dilakukan baik melalui Forum Musyawarah Kampung
KB maupun pembinaan rumah data Kampung KB. Sedangkan penyampaikan
informasi-informasi terkait program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga) dilakukan melalui melalui media cetak berupa leaflet,
buku bantu KKA (Kartu Kembang Anak), talkshow program KKBPK melalui televisi,

II-6
Renja DP3AP2KB 2023

media sosial (website, Instagram dan Facebook), serta media luar ruang lainnya
seperti MUPEN (Mobil Unit Penerangan); dan Revitalisasi data program KKBPK
yang dilaksanakan melalui pembinaan pencatatan dan pelaporan di tingkat Kader,
pembentukan mekanisme pencatatan dan pelaporan by name by address untuk
seluruh PUS dengan pembentukan aplikasi pencatatan dan pelaporan yang
terintegrasi dengan Data Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kominfo
dengan inovasi berupa SIM KB yang sudah ada di layanan JSS-Kota Yogyakarta.

Kegiatan Advokasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi bertajuk


Implementasi Materi Pendidikan Kependudukan di 5 SMP di kota Yogyakarta
dilakukan di tahun 2021 yaitu SMP Negeri 3, SMP Negeri 9, SMP Negeri 15, SMP
Muhammadiyah 1, dan SMP Kanisiius Gayam, di mana tujuan sosialisasi ini
adalah menguatkan pemahaman para guru dan karyawan akan pentingnya
Pendidikan Kependudukan serta sebagai tahapan lanjutan dalam rangka
pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan sekolah tersebut.
Pemberian ruang gerak yang lebih leluasa kepada Penyuluh KB untuk dapat
melakukan dropping Pil dan Kondom ulang kepada calon akseptor secara
langsung juga merupakan suatu terobosan mempertahankan kelestarian berKB
supaya tidak terjadi drop out. Pedoman pelaksanaan penyaluran pil dan kondom
ulang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan
bekerjasama dengan BKKBN;
Pemberian KIE Kit dilakukan sebagai media KIE bagi PUS untuk ber-KB bagi
Kampung KB yang berisi berisi phantom, contoh alat dan obat kontrasepsi, buku-
buku KIE, lembar balik tentang kesehatan reproduksi wanita dan pria. Sedangkan
monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan kontrasepsi di Fasilitas Pelayanan
KB dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan pelayanan KB bagi PUS.
Selain itu, DP3AP2KB juga melaksanakan kegiatan bhaksos pelayanan KB,
peningkatan pemahaman Kespro dan Stunting bagi Caten (Calon Penganten) dan
Remaja melalui PIK R, bimbingan dan pendampingan kelompok BKB, Bimbingan
Teknis Go Sahaja, dan seleksi Keluarga Teladan tingkat Kota Yogyakarta.

Formula indikator Sasaran Daerahnya sebagai berikut:

Jumlah anak 2021


---------------------------------- X 100% II-7
Jumlah keluarga 2021

148.082
--------------------- X 100% = 1,06
140.288
Renja DP3AP2KB 2023

2021 Capaian
Target s/d 2020
No Indikator Sasaran Realisasi Akhir terhadap
2020 Real % Renstra target 2022
Target isasi Realisasi (2022) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
rata-rata jumlah anak
1 1,21 2 1,06 147,00% 2 139,50 %
dalam keluarga

Capaian indikator sasaran prevalensi rata-rata jumlah anak dalam keluarga


didukung oleh indikator program yang telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan
yaitu:
1) Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga berupa Persentase lembaga
layanan keluarga yang aktif dari target 67,47% terealisasi 73,36% atau tercapai
108,73%;
2) Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga berupa Persentase keluarga
yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga dari target
4,00% terealisasi 6,00% atau tercapai 150,00%;
3) Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak berupa
persentase lembaga yang melaksanakan data pilah dari target 62,00%
terealisasi 72,00% atau tecapai 116,13%;
4) Indikator Program Pengendalian Penduduk berupa CBR (Crude Birth Rate) dari
target 11-10 CBR terealisasi 6,53 CBR atau tercapai 140,64%;
5) Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berupa Persentase
pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) dari target
11,16% terealisasi 11,15% atau tercapai 100,09%;
6) Indikator Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
berupa Persentase kelompok kegiatan bina keluarga dari target 32,58%
terealisasi 32,59% atau tercapai 100,03%;

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat


Daerah
Menindaklanjuti Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

II-8
Renja DP3AP2KB 2023

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan berdasarkan hasil capaian indikator


program pada tahun 2021 maka ditetapkan target capaian program renja 2023 yang
merupakan penjabaran dari Renstra 2023-2026 yang berdasarkan Kepmendagri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan hasil sebagai berikut:
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
KODE
BIDANG URUSAN

NOMENKLATUR URUSAN TARGET PROGRAM


PROGRAM
URUSAN

KABUPATEN/KOTA INDIKATOR PROGRAM 2023

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase kelembagaan


2 08 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN Pengarusutamaan Gender (PUG) 78,89%
PEREMPUAN yang aktif
Persentase Perempuan Korban
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 03 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 88,00%
PEREMPUAN
(KDRT) yang terselesaikan

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Ketercapaian nilai indikator Kota 822-844


2 08 06
(PHA) Layak Anak (Skala 0-1.000)

Persentase anak Korban


PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2 08 07 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 100%
ANAK
(KDRT) yang tertangani
Capaian layanan fasilitasi
advokasi, Komunikasi, Informasi,
PROGRAM PENGENDALIAN
2 14 02 dan Edukasi (KIE) serta 65,00%
PENDUDUK
penyediaan data pengendalian
penduduk berbasis gender
Persentase pasangan usia subur
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2 14 03 yang ingin ber-KB tidak 24,12%
BERENCANA (KB)
terpenuhi (unmetneed)

CPR (Contraceptive Prevalence


50,70%
Rate)

Persentase jumlah Kampung KB


53,33%
berkelanjutan

Persentase kelompok kegiatan


PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
ketahanan dan kesejahteraan
2 14 04 PENINGKATAN KELUARGA 5,00%
keluarga dengan stratifikasi
SEJAHTERA (KS)
paripurna

Program Penunjang Urusan Hasil penilaian SAKIP oleh


2 XX 01 A
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat

II-9
Renja DP3AP2KB 2023

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil


untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, akan
dilakukan langkah-langkah berikut:
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan
potensi dan sumber daya yang ada di wilayah;
- Meningkatkan capaian implementasi penyusunan GAB GBS sesuai ketentuan
agar menjawab isu gender ( termasuk di dalamnya isu strategis dan isu prioritas
daerah)
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan menganalisa isu gender
maupun menyusun GAB GBS di setiap OPD
- Peningkatan kapasitas Satgas Sigrak secara lebih intensif untuk membantu dan
bersinergi dengan UPT PPA dalam penjangkauan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak berbasis gender, sehingga mampu memenuhi
target waktu penjangkauan kasus di wilayah;
- Melakukan kegiatan Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, Hotline
Service SIKAP, melalui berbagai media informasi dan komunikasi ( radio,
televisi, video animasi, leaflet, media sosial dan tatap muka langsung dengan
masyarakat )
- Menjalin komunikasi yang intensif agar terwujud persamaan persepsi dengan
berbagai lembaga jejaring dalam pelayanan penanganan korban kekerasan
berbasis gender;
- Mewujudkan Gender Champion, memperluas Layanan Gender Corner dan
PUG Tematik (Iklim, Inklusi).
- AMPK (Akses, Manfaat, Partisipasi, Kontrol) kepada 5 kelompok rentan yaitu
lansia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas.
- Penguatan Sinergitas Pokja PKK dan Pokja (3)
- Reintegrasi kekerasan seksual, perlindungan khusus perempuan odgj, ibu hiv-
aids, difabel, tppo, dan perluasan peran FPKK.
- Memandirikan aparat wilayah dalam mengembangkan upaya-upaya
pemenuhan hak anak dan perlindungan anak seperti desa/kelurahan layak
anak, Kecamatan Layak Anak, Kampung Ramah Anak, Perlindungan Anak
Terpadu berbasis Masyarakat, Forum Anak
Mendorong RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak), RSRA (Rumah Sakit Ramah
Anak), Ponpesra (Pondok Pesantren Ramah Anak), Polres/Polsek Ramah
Anak.
- Menguatkan SRA (Sekolah Ramah Anak) dengan peningkatan peran UKS.
- Mengoptimalkan perlindungan anak melalui forum SPPA (Sitem Peradilan
Pidana Anak), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), Puspaga
II-10
Renja DP3AP2KB 2023

(Pusat Pelayanan Keluarga) Satgas Penjaga (Pendamping Pembelajaran


Keluarga) dan parenting kelompok PATBM.
- Mengoptimalkan perlindungan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), anak
dengan narkoba, anak difabel, anak ODGJ, anak dengan Hiv-Aids dan Rumah
Aman.
- Meningkatkan KIE di UKS, KIE KB Inklusi, meningkatkan pencegahan stunting,
dan meningkatkan fungsi BPKB.
- Melaksanakan KB Tematik, KB dengan supporting TMMD, KB Inklusi dan
recovery (pengganti biaya hidup) MOP-MOW.
- Penguatan sistem data, Sim KB di rumah Data.
- Mewujudkan profil kampung KB dan Pokja inklusi di Kampung KB
(percontohan).
- Mensinergikan BKB dan Posyandu – SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan
Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak, mensinergikan PIK-R dan Pokja 1 dan
mitra keluarga, BKB Kit, Stunting Kit, serta penguatan TPK (Tim Pendamping
Keluarga).
- Meningkatkan pembinaan keluarga di wilayah agar terwujud peningkatan
kualitas keluarga.

Selanjutnya, hasil evaluasi renja tahun lalu secara rinci dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:

II-11
Renja DP3AP2KB 2023

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:
1 Kekerasan terhadap perempuan menurun Prevalensi kekerasan terhadap perempuan 0.11 %
2 kekerasan terhadap anak menurun Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.12 %
3 jumlah penduduk terkendali rata-rata jumlah anak dalam keluarga 2 anak

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Tingkat
Realisasi Realisasi Capaian
Target Capaian Kinerja Kinerja
Capaian Kinerja dan dan
Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Target Kinerja dan Target Renja Realisasi Renja
Tingkat Anggaran Realisasi Unit
Formula Renstra SKPD s/d Anggaran Renja Realiasi Renstra Anggaran SKPD
N Sasara Program/Kegiatan/ Program SKPD SKPD K
Indikator pada Akhir RKPD Tahun SKPD TW Tahun SKPD s/d Renstra Penangg et
o. n PD Sub Kegiatan (outcome)/ TW Tahun 2021 TW Tahun 2021
Program Renstra Lalu (n-1) Tahun 2021 2021 tahun SKPD ung
Kegiatan (output)
2020 2020 s/d Tahun Jawab
2020 (%)
Keua Keua Keua Fi Keua Fi Keua
Fisik Fisik Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
ngan ngan ngan sik ngan sik ngan
(1 (1 (2 (2
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (21) (22)
) 8) 0) 3)
PROGRAM Hasil penilaian Hasil 1.823.716. 1.823.716. 1.827.123. 0,00 100,1 Sekretari
A 0,00 0,00 A A A
PENUNJANG SAKIP oleh penilaian 282,00 282,00 211,00 % 9% at

II-12
Renja DP3AP2KB 2023

URUSAN Inspektorat SAKIP oleh


PEMERINTAHAN Inspektorat
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan 5.100.000, 100, 5.100.000, 100, 5.100.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Dokumen 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Perencanaan
Perangkat Daerah 0 0 1
Dokumen pra 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
renstra 00% 00% 00%
en en en
Dokumen renja
0 0 2
tahun 2022 dan 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
perubahan renja 00% 00% 00%
en en en
tahun 2021
2 Koordinasi dan 4.610.000, 100, 4.610.000, 100, 4.610.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Penyusunan DPA- 00 00% 00 00% 00 00% 0%
SKPD
Penyusunan RKA
0 0 4
dan DPA tahun 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
2022, RKPA dan 00% 00% 00%
en en en
SPPA tahun 2021
3 Koordinasi dan 13.440.000 100, 13.440.000 100, 13.440.00 100, 100,0
0,00 0,00
Penyusunan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% 0%
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Dokumen evaluasi
0 0 6
Realisasi Kinerja kebijakan, 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
SKPD pelaksanaan, hasil 00% 00% 00%
en en en
renja OPD
dokumen evaluasi 0 0 5
100, 100, 100,
kinerja perangkat dokum dokum dokum
00% 00% 00%
daerah en en en
dokumen evaluasi 0 0 2
100, 100, 100,
pelaksanaan, hasil dokum dokum dokum
00% 00% 00%
renstra OPD en en en
laporan capaian 0 0 12 100, 100, 100,

II-13
Renja DP3AP2KB 2023

kinerja dan ikhtisar dokum dokum dokum 00% 00% 00%


realisasi kinerja en en en
SKPD
pengelolaan 12 100, 100, 100,
0 bulan 0 bulan
website OPD bulan 00% 00% 00%
penyusunan buku 100, 100, 100,
0 buku 0 buku 1 buku
profil OPD 00% 00% 00%
0 0 2
perjanjian kinerja 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
dan perubahannya 00% 00% 00%
en en en
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4 Pelaksanaan 1.152.000, 100, 1.152.000, 100, 1.152.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Penatausahaan dan 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Bahan 0 0 12
100, 100, 100,
pelaksanaan Dokum Dokum Dokum
00% 00% 00%
verifikasi en en en
Belanja Makanan
0 0 12 100, 100, 100,
dan minuman
Bulan Bulan Bulan 00% 00% 00%
rapat
5 Koordinasi dan 100, 100, 475.000,0 100, 100,0
0,00 0,00 475.000,00 475.000,00
Pelaksanaan 00% 00% 0 00% 0%
Akuntansi SKPD
Akutansi dan 0 0 12
100, 100, 100,
pelaporan Dokum Dokum Dokum
00% 00% 00%
keuangan en en en
6 Koordinasi dan 1.000.000, 100, 1.000.000, 100, 1.000.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Penyusunan 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD 0 0 1
Laporan keuangan 100, 100, 100,
Dokum Dokum Dokum
akhir tahun 00% 00% 00%
en en en
7 Pengelolaan dan 100, 100, 450.000,0 100, 100,0
0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
Penyiapan Bahan 00% 00% 0 00% 0%
Tanggapan
Pemeriksaan Bahan Tanggapan 0 0 3 100, 100, 100,

II-14
Renja DP3AP2KB 2023

pemeriksaan Dokum Dokum Dokum 00% 00% 00%


en en en
8 Koordinasi dan 1.260.000, 100, 1.260.000, 100, 1.260.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Penyusunan 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan Laporan keuangan 0 0 14
100, 100, 100,
/Semesteran SKPD bulanan/semester Dokum Dokum Dokum
00% 00% 00%
an en en en
9 Penyusunan 100, 100, 360.000,0 100, 100,0
0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
Pelaporan dan 00% 00% 0 00% 0%
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Laporan 0 0 1
100, 100, 100,
Prognosis Dokum Dokum Dokum
00% 00% 00%
realisasi anggaran en en en
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyediaan 8.894.250, 100, 8.894.250, 100, 8.695.225, 100, 97,76
0,00 0,00
0 Komponen Instalasi 00 00% 00 00% 00 00% %
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
100, 100, 100,
Bangunan Kantor 0 jenis 0 jenis 8 jenis
00% 00% 00%
berupa lampu,
saklar,stop kontak
dan kabel
1 Penyediaan 292.540.66 100, 292.540.66 100, 278.173.7 100, 95,09
0,00 0,00
1 Peralatan dan 7,00 00% 7,00 00% 58,00 00% %
Perlengkapan
Kantor 78 100, 100, 100,
Alat Tulis Kantor 0 jenis 0 jenis
jenis 00% 00% 00%
Alat dan bahan 12 100, 100, 100,
0 bulan 0 bulan
kebersihan bulan 00% 00% 00%
Alat therapy (test 100, 100, 100,
00 00 10
psikologi) 00% 00% 00%
Sand Tray 100, 0,00 0,00
00 00 00
Therapy 00% % %

II-15
Renja DP3AP2KB 2023

100, 100, 100,


Bahan Komputer 0 jenis 0 jenis 6 jenis
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Perabot Kantor 0 jenis 0 jenis 6 jenis
00% 00% 00%
Pemeliharaan Alat 100, 100, 100,
0 paket 0 paket 1 paket
Kantor/Mebel 00% 00% 00%
100, 100, 100,
Dispenser 0 buah 0 buah 3 buah
00% 00% 00%
Modal Mebel/Fillinf 100, 100, 100,
0 buah 0 buah 3 buah
Cabinet 00% 00% 00%
Alat Rumah
100, 100, 100,
Tangga (home 0 buah 0 buah 3 buah
00% 00% 00%
use)
Alat
100, 100, 100,
Komunikasi/Telep 0 buah 0 buah 3 buah
00% 00% 00%
on
Peralatan Studio 100, 100, 100,
0 buah 0 buah 2 buah
Audio/Headphone 00% 00% 00%
100, 100, 100,
Jam Dinding 0 buah 0 buah 7 buah
00% 00% 00%
Modal/Jemuran 100, 100, 100,
0 buah 0 buah 2 buah
Stainless 00% 00% 00%
Alat rumah
100, 100, 100,
tangga/Kipas 0 unit 0 unit 1 unit
00% 00% 00%
angin
Alat Kantor/Kipas 100, 100, 100,
0 buah 0 buah 1 buah
Angin Berdiri 00% 00% 00%
100, 100, 100,
Komputer/PC 0 buah 0 buah 3 buah
00% 00% 00%
Modal Alat 100, 100, 100,
0 unit 0 unit 1 unit
Kantor/Kulkas 00% 00% 00%
Kursi Laktasi 0 set 0 set 1 set 100, 100, 100,

II-16
Renja DP3AP2KB 2023

00% 00% 00%


100, 100, 100,
Kursi Putar 0 unit 0 unit 3 unit
00% 00% 00%
Penyimpanan
100, 100, 100,
Perlengkapan 0 buah 0 buah 2 buah
00% 00% 00%
kantor/Loker Guru
100, 100, 100,
Loker Laktasi 0 set 0 set 1 set
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Meja 1/2 biro 0 buah 0 buah 2 buah
00% 00% 00%
Meja Bundar 100, 100, 100,
0 buah 0 buah 2 buah
Konsultasi 00% 00% 00%
100, 100, 100,
Meja Laktasi 0 set 0 set 1 set
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Meja Rapat 0 buah 0 buah 9 buah
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Printer Laser 0 unit 0 unit 6 unit
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Scanner 0 buah 0 buah 3 buah
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Soundsystem 0 unit 0 unit 1 unit
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Sprayer 0 unit 0 unit 1 unit
00% 00% 00%
100, 100, 100,
Webcam 0 buah 0 buah 7 buah
00% 00% 00%
Laptop/Laptop 100, 0,00 0,00
0 0 0
Multimedia 00% % %
1 Penyediaan Barang 62.550.800 100, 62.550.800 100, 62.426.00 100, 99,80
0,00 0,00
2 Cetakan dan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Penggandaan
Barang cetakan 0 jenis 0 jenis 7 jenis 100, 100, 100,

II-17
Renja DP3AP2KB 2023

berupa amplop 00% 00% 00%


kop besar dan
sedang,kartu
disposisi,kartu
kendali,stopmap
dinas,boks arsip
Penggandaan 430.57
0 0 100, 100, 100,
surat - 0
lembar lembar 00% 00% 00%
surat/dokumen lembar
1 Penyediaan Bahan 4.840.000, 100, 4.840.000, 100, 4.835.742, 100, 99,91
0,00 0,00
3 Bacaan dan 00 00% 00 00% 00 00% %
Peraturan
Perundang- Buku 100, 100, 100,
0 bulan 0 bulan 1 bulan
undangan Perpustakaan 00% 00% 00%
100, 100, 100,
Surat Kabar 0 jenis 0 jenis 1 jenis
00% 00% 00%
1 Penyelenggaraan 51.820.000 100, 51.820.000 100, 51.806.40 100, 99,97
0,00 0,00
4 Rapat Koordinasi ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
dan Konsultasi
SKPD Koordinasi dan
konsultasi luar 100, 100, 100,
0 OH 0 OH 15 OH
daerah dalam 00% 00% 00%
jawa
Makanan dan 2.315 100, 100, 100,
0 paket 0 paket
minuman rapat paket 00% 00% 00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa 4.500.000, 100, 4.500.000, 100, 4.500.000, 100, 100,0
0,00 0,00
5 Surat Menyurat 00 00% 00 00% 00 00% 0%
0 0 450 100, 100, 100,
Materai 10000
lembar lembar lembar 00% 00% 00%
1 Penyediaan Jasa 13.800.000 100, 13.800.000 100, 11.094.32 100, 80,39
0,00 0,00
6 KomunikasiSumber ,00 00% ,00 00% 3,00 00% %
Daya Air dan Listrik
Pembayaran 12 100, 100, 100,
0 bulan 0 bulan
rekening telepon bulan 00% 00% 00%

II-18
Renja DP3AP2KB 2023

1 Penyediaan Jasa 585.309.04 100, 585.309.04 100, 579.553.2 100, 99,02


0,00 0,00
7 Pelayanan Umum 0,00 01% 0,00 01% 35,60 00% %
Kantor
Jasa kebersihan
kantor,UPT,PKK 12 100, 100, 100,
0 bulan 0 bulan
dan Balai bulan 00% 00% 00%
Penyuluh
pemeliharaan 0 0 2 100, 100, 100,
taman taman taman taman 00% 00% 00%
tenaga teknis
0 0 2 100, 100, 100,
perencanaan dan
orang orang orang 00% 00% 00%
pelaporan
tenaga teknis 0 0 8 100, 100, 100,
perorangan/naban orang orang orang 00% 00% 00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa 242.616.20 100, 242.616.20 100, 197.558.0 100, 81,43
0,00 0,00
8 PemeliharaanBiaya 0,00 00% 0,00 00% 27,40 00% %
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan pembayaran pajak 100, 100, 100,
0 unit 0 unit 46 unit
Perorangan Dinas kendaraan roda 2 00% 00% 00%
atau Kendaraan pembayaran pajak 100, 100, 100,
Dinas Jabatan 0 unit 0 unit 10 unit
kendaraan roda 4 00% 00% 00%
pemeliharaan
rutin/berkala
100, 100, 100,
kendaraan 0 unit 0 unit 46 unit
00% 00% 00%
dinas/operasional
roda 2
pemeliharaan
rutin/berkala
100, 100, 100,
kendaraan 0 unit 0 unit 10 unit
00% 00% 00%
dinas/operasional
roda 4
1 Pemeliharaan 77.930.002 100, 77.930.002 100, 74.681.50 100, 95,83
0,00 0,00
9 Peralatan dan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Mesin Lainnya
Pemeliharaan AC 0 unit 0 unit 35 unit 100, 100, 100,

II-19
Renja DP3AP2KB 2023

00% 00% 00%


Pemeliharaan 100, 100, 100,
0 kali 0 kali 45 kali
Komputer 00% 00% 00%
Pemeliharaan 100, 100, 100,
0 kali 0 kali 30 kali
Printer 00% 00% 00%
2 Pemeliharaan/Reha 529.734.92 100, 529.734.92 100, 525.952.0 100, 99,29
0,00 0,00
0 bilitasi Gedung 8,00 00% 8,00 00% 00,00 00% %
Kantor dan
Bangunan Lainnya Gedung Balai 0 unit 0 unit 1 unit
100, 100, 100,
Penyuluh KB 00% 00% 00%
100, 100, 100,
Gedung Kantor 0 unit 0 unit 8 unit
00% 00% 00%
100, 0,00 0,00
Sewa lahan Parkir 0 unit 0 unit 0 unit
00% % %
100, 97,42
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

(Jumlah
Kepala
Kekera kelembaga
Bidang
san an PUG
PROGRAM Persentase Pemberd
terhad yang aktif /
PENGARUSUTAMAA kelembagaan ayaan
ap kelembaga 78,89 86,46 72,00 1.075.748. 72.2 1.075.748. 72.2 764.780.5 100, 71,09
N GENDER DAN Pengarusutamaa 0,00 0,00 dan
perem an PUG % % % 976,00 2 % 976,00 2 % 26,64 00% %
PEMBERDAYAAN n Gender (PUG) Perlindu
puan yang ada di
PEREMPUAN yang aktif ngan
menur Kota
Perempu
un Yogyakarta
an
)*100%
Persentase (Jumlah Kepala
Perangkat Perangkat 83,33 62,75 80,39 83,3 92,8 111, Bidang
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Daerah yang Daerah % % % 3% 6% 44% Pemberd
melaksanakan yang ayaan

II-20
Renja DP3AP2KB 2023

Perencanaan melaksana dan


Penganggaran kan PPRG / Perlindu
Rensponsif Jumlah ngan
Gender (PPRG) seluruh Perempu
Perangkat an
Daerah
yang ada di
Pemkot)*10
0%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
1 Koordinasi dan 51.740.000 100, 51.740.000 100, 50.519.00 100, 97,64
0,00 0,00
Sinkronisasi ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Perumusan
Kebijakan OPD yang
51 32 41 100, 100, 100,
Pelaksanaan PUG melaksanakan
OPD OPD OPD 00% 00% 00%
ARG
0 0 1
Penyusunan 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
Kebijakan PUG 00% 00% 00%
en en en
2 Koordinasi dan 66.533.040 100, 66.533.040 100, 65.107.60 100, 97,86
0,00 0,00
Sinkronisasi ,00 00% ,00 00% 5,00 00% %
Pelaksanaan PUG
Kewenangan Koordinasi dan
0 0 1
Kabupaten/Kota Evaluasi
dokum dokum dokum
Pengarusutamaan 100, 100, 100,
en en en
Gender (PUG) 00% 00% 00%
penduk penduk penduk
oleh kelembagaan
ung ung ung
PUG
0 0 4
100, 100, 100,
Gender Champion pemen pemen pemen
00% 00% 00%
ang ang ang
Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3 Sosialisasi 36.720.000 100, 36.720.000 100, 34.398.00 100, 93,68
0,00 0,00
Peningkatan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Partisipasi
Perempuan di Musrenbang 0 0 60 100, 100, 100,
Perempuan orang orang orang 00% 00% 00%

II-21
Renja DP3AP2KB 2023

Bidang
Pendidikan politik 0 0 250 100, 100, 100,
PolitikHukumSosial
perempuan orang orang orang 00% 00% 00%
dan Ekonomi
4 Advokasi Kebijakan 125.640.00 100, 125.640.00 100, 114.798.7 100, 91,37
0,00 0,00
dan Pendampingan 0,00 00% 0,00 00% 00,00 00% %
Peningkatan
Partisipasi Kelurahan Lokasi 0 0 8
100, 100, 100,
Perempuan dan P2WKSS yang kelomp kelomp kelomp
00% 00% 00%
PolitikHukumSosial didampingi ok ok ok
dan Ekonomi Pendampingan
0 0 20
kegiatan 100, 100, 100,
organis organis organis
organisasi 00% 00% 00%
asi asi asi
perempuan
Pendampingan
kelompok prima
0 0 40
amarta ( rintisan 100, 100, 100,
kelomp kelomp kelomp
usaha, desa prima 00% 00% 00%
ok ok ok
, rintisan usaha
inklusi )
Peringatan hari
besar perempuan 100, 100, 100,
0 kali 0 kali 3 kali
dan hari anti 00% 00% 00%
kekerasan
Satgas Gerakan
0 0 14 100, 100, 100,
Sayang Ibu yang
satgas satgas satgas 00% 00% 00%
didampingi
Pelatihan 0 0 20 100, 100, 100,
Pemasaran Online Orang Orang Orang 00% 00% 00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5 Advokasi Kebijakan 8.475.000, 100, 8.475.000, 100, 7.750.000, 100, 91,45
0,00 0,00
dan Pendampingan 00 00% 00 00% 00 00% %
kepada Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Pendampingan 0 0 30 100, 100, 100,
Perempuan kegiatan PUSPA orang orang orang 00% 00% 00%
Kewenangan

II-22
Renja DP3AP2KB 2023

Kabupaten/Kota
6 Peningkatan 499.355.93 100, 499.355.93 100, 477.917.2 100, 95,71
0,00 0,00
Kapasitas Sumber 6,00 00% 6,00 00% 21,64 00% %
Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Pemberdayaan 0 0 3
kapasitas 100, 100, 100,
Perempuan lembag lembag lembag
organisasi 00% 00% 00%
Kewenangan a a a
perempuan
Kabupaten/Kota
7 Pengembangan 14.420.000 100, 14.420.000 100, 14.290.00 100, 99,10
0,00 0,00
KomunikasiInformas ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
i dan Edukasi
(KIEPemberdayaan Gender Corner 0 0 540 100, 100, 100,
Perempuan orang orang orang 00% 00% 00%
Kewenangan Sosialisasi KIE
Kabupaten/Kota 0 0 90 100, 100, 100,
Pemberdayaan
orang orang orang 00% 00% 00%
Perempuan
100, 95,26
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

(Jumlah
korban Kepala
Kekera
Persentase KDRT Bidang
san
perempuan perempuan Pemberd
terhad
PROGRAM korban yang ayaan
ap 86,88 91,40 83,20 1.169.408. 83.2 1.169.408. 90.7 811.140.3 109, 69,36
PERLINDUNGAN Kekerasan Dalam terselesaik 0,00 0,00 dan
perem % % % 412,00 0 % 412,00 4 % 89,68 06% %
PEREMPUAN Rumah Tangga an/ Jumlah Perlindu
puan
(KDRT) yang korban ngan
menur
tertangani KDRT Perempu
un
perempuan an
) *100%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

II-23
Renja DP3AP2KB 2023

1 Advokasi Kebijakan 4.365.000, 100, 4.365.000, 100, 3.985.000, 100, 91,29


0,00 0,00
dan Pendampingan 00 00% 00 00% 00 00% %
Layanan
Perlindungan
Perempuan pembentukan tim 100, 100, 100,
0 tim 0 tim 1 tim
Kewenangan TPPO 00% 00% 00%
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 Peningkatan 81.161.000 100, 81.161.000 100, 78.358.60 100, 96,55
0,00 0,00
Kapasitas Sumber ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Daya Lembaga
Penyedia Layanan pelatihan
0 0 3
Penanganan bagi penanganan 100, 100, 100,
kecam kecam kecam
Perempuan Korban korban kekerasan 00% 00% 00%
atan atan atan
Kekerasan bagi masyarakat
Kewenangan Pelatihan
Kabupaten/Kota penjangkauan
korban kekerasan 0 0 105 100, 100, 100,
dan identifikasi orang orang orang 00% 00% 00%
awal kronologi
kasus
0 0 1
Penyediaan Data 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
Kekerasan 00% 00% 00%
en en en
3 Penguatan Jejaring 64.125.780 100, 64.125.780 100, 61.131.78 100, 95,33
0,00 0,00
antar Lembaga ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Penyedia Layanan
Perlindungan Koordinasi dengan
Perempuan Jejaring antara 100, 100, 100,
0 kali 0 kali 7 kali
Kewenangan Lembaga 00% 00% 00%
Kabupaten/Kota Penyedia Layanan

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4 Penyediaan 440.588.17 99,9 440.588.17 99,9 432.197.4 100, 98,10
0,00 0,00
Layanan 1,00 9% 1,00 9% 36,68 00% %
Pengaduan
Masyarakat bagi Penanganan 0 0 50 100, 100, 100,
korban kekerasan kasus kasus kasus 00% 00% 00%

II-24
Renja DP3AP2KB 2023

Perempuan Korban terhadap


Kekerasan perempuan
Kewenangan berbasis gender
Kabupaten/Kota Upt
Pusat Pelayanan Pendampingan
0 0 1 100, 100, 100,
Terpadu rehabilitasi korban
kasus kasus kasus 00% 00% 00%
Pemberdayaan kekerasan
Perempuan Dan Peningkatan
Anak Berbasis 0 0 4
kapasitas 100, 100, 100,
Gender kecam kecam kecam
pengurangan 00% 00% 00%
atan atan atan
resiko pada lokus
Peningkatan 0 0 1
100, 100, 100,
kualitas pelayanan dokum dokum dokum
00% 00% 00%
berbasis ISO en en en
Penyusunan 0 0 2
100, 100, 100,
SOP/SPP dan dokum dokum dokum
00% 00% 00%
SKM en en en
5 Koordinasi dan 539.708.00 100, 539.708.00 100, 235.467.5 100, 43,63
0,00 0,00
Sinkronisasi 0,00 00% 0,00 00% 73,00 00% %
Pelaksanaan
Penyediaan koordinasi forum 0 0 105 100, 100, 100,
Layanan Rujukan satgas sigrak orang orang orang 00% 00% 00%
Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan
Kewenangan pelatihan
Kabupaten/Kota Upt penjangkauan
Pusat Pelayanan korban kekerasan 0 0 105 100, 100, 100,
Terpadu dan identifikasi orang orang orang 00% 00% 00%
Pemberdayaan awal kronologi
Perempuan Dan kasus
Anak Berbasis
Gender
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
6 Koordinasi dan 16.570.000 100, 16.570.000 100, 100,
0,00 0,00 0,00 0,00%
Sinkronisasi ,00 00% ,00 00% 00%

II-25
Renja DP3AP2KB 2023

Pelaksanaan
KebijakanProgram
dan Kegiatan sosialisasi tindak
Pencegahan pidana 0 0 40 100, 100, 100,
Kekerasan terhadap perdagangan orang orang orang 00% 00% 00%
Perempuan Lingkup orang
Daerah
Kabupaten/Kota
100, 70,82
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
at Sedan
Predikat kinerja
Ting g
gi

(Jumlah
lembaga
layanan Kepala
keluarga Bidang
jumlah
PROGRAM Persentase yang aktif/ Keluarga
pendu
PENINGKATAN lembaga layanan Jumlah 78,31 67,47 268.165.00 67.4 268.165.00 73.3 245.229.0 108, 91,45 Berenca
duk 0,00 0 0,00
KUALITAS keluarga yang lembaga % % 0,00 7 % 0,00 6 % 00,00 73% % na dan
terken
KELUARGA aktif layanan Pemban
dali
keluarga di gunan
Kota Keluarga
Yogyakarta
)*100%
Kepala
(Jumlah
Persentase Bidang
KK
keluarga yang Keluarga
terlayani/
terlayani 4,00 5,61 140, Berenca
Jumlah KK 5,00 % 0,00 null 0 0,00 4,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00%
konselingnya % % 25% na dan
di Kota
melalui lembaga Pemban
Yogyakarta
layanan keluarga gunan
)*100%
Keluarga
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KGdan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

II-26
Renja DP3AP2KB 2023

1 Advokasi Kebijakan 9.580.000, 100, 9.580.000, 100, 9.509.000, 100, 99,26


0,00 0,00
dan Pendampingan 00 00% 00 00% 00 00% %
untuk Mewujudkan
KG dan Advokasi
Perlindungan Anak Kebijakan 5 0 0 1
100, 100, 100,
Kewenangan Pilar/Dimensi Dokum Dokum Dokum
00% 00% 00%
Kabupaten/Kota Ketahanan en en en
Keluarga
0 0 1
Perwal Ketahanan 100, 100, 100,
Dokum Dokum Dokum
Keluarga 00% 00% 00%
en en en
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 Advokasi Kebijakan 13.860.000 100, 13.860.000 100, 13.859.00 100, 99,99
0,00 0,00
dan Pendampingan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Pendampingan
0 0 26
Peningkatan Lembaga layanan 100, 100, 100,
Lemba Lemba Lemba
Kualitas Keluarga Keluarga di 00% 00% 00%
ga ga ga
Tingkat Daerah Tingkat Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 Pelaksanaan 223.865.00 100, 223.865.00 100, 221.861.0 100, 99,10
0,00 0,00
Penyediaan 0,00 00% 0,00 00% 00,00 00% %
Layanan
Komprehensif bagi
Keluarga dalam
Mewujudkan KG Pendampingan 14 14 618
dan Perlindungan 100, 100, 100,
Pokjanal Posya Posya Posya
Anak yang Wilayah 00% 00% 00%
Posyandu ndu ndu ndu
Kerjanya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
100, 99,45
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Predikat kinerja Sang Sanga

II-27
Renja DP3AP2KB 2023

at t
Ting Tinggi
gi

(Persentas
e lembaga Kepala
jumlah yang Bidang
PROGRAM Persentase
pendu melaksana Pengend
PENGELOLAAN lembaga yang 57,00 62,00 31.865.000 31.865.000 8.039.000, 116, 25,23
duk kan data 0,00 % 0,00 62 % 72 % alian
SISTEM DATA melaksanakan % % ,00 ,00 00 13% %
terken pilah/ Pendudu
GENDER DAN ANAK data pilah
dali jumlah k dan
lembaga)*1 Data
00%
PengumpulanPengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 Penyediaan Data 1.920.000, 100, 1.920.000, 100, 1.920.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Gender dan Anak di 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Kewenangan
Kabupaten/Kota 0 0 1
Penyediaan Data 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
Gender dan Anak 00% 00% 00%
en en en
2 Penyajian dan 6.120.000, 100, 6.120.000, 100, 6.119.000, 100, 99,98
0,00 0,00
Pemanfaatan Data 00 00% 00 00% 00 00% %
Gender dan Anak
dalam Penyajian dan 0 0 1
Kelembagaan Data 100, 100, 100,
pemanfaatan Data Kegiat Kegiat Kegiat
di Kewenangan 00% 00% 00%
Gender dan Anak an an an
Kabupaten/Kota
100, 99,99
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

kekera PROGRAM Persentase (Jumlah 100,00 100,00 100,00 1.398.606. 100 1.398.606. 100 1.245.305. 100, 89,04 Kepala
0,00 0,00
san PEMENUHAN HAK Jumlah Kelurahan % % % 461,00 % 461,00 % 478,04 00% % Bidang

II-28
Renja DP3AP2KB 2023

terhad ANAK (PHA) Kelurahan Layak Layak Perlindu


ap Anak Anak/Juml ngan dan
anak ah Pemenu
menur Kelurahan) han Hak
un *100% Anak
(Jumlah Kepala
Puskesmas Bidang
Persentase Ramah Perlindu
100,00 100,00 100,00 100, 100, 100,
Puskesmas Anak/Juml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ngan dan
% % % 00% 00% 00%
Ramah Anak ah Pemenu
Puskesmas han Hak
)*100% Anak
Jumlah
Sekolah Kepala
Persentase Ramah Bidang
Sekolah Ramah Anak/Juml Perlindu
100,00 77,48 90,99 90,9 100, 109,
Anak ( Sekolah ah Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ngan dan
% % % 9% 00% 90%
Negeri TK s/d (Sekolah Pemenu
SMP) Negeri TK han Hak
s/d Anak
SMP)*100%
Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
1 Advokasi Kebijakan 1.108.263. 99,9 1.108.263. 99,9 1.101.112. 100, 99,35
0,00 0,00
dan Pendampingan 861,00 9% 861,00 9% 778,04 00% %
Pemenuhan Hak
Anak pada Inisiasi Masjid 0 0 1 100, 100, 100,
Lembaga Ramah Anak masjid masjid masjid 00% 00% 00%
PemerintahNon 0 0 1
PemerintahMedia Inisiasi Rumah 100, 100, 100,
rumah rumah rumah
dan Dunia Usaha Sakit Ramah Anak 00% 00% 00%
sakit sakit sakit
Kewenangan
Kabupaten/Kota Kelana
14 0 14
(Kecamatan Layak 100, 100, 100,
kecam kecam kecam
Anak) yang 00% 00% 00%
atan atan atan
didampingi
Konggres Anak 100, 100, 100,
1 kali 1 kali 1 kali
Kota Yogyakarta 00% 00% 00%

II-29
Renja DP3AP2KB 2023

Musrenbang Anak
0 0 80 100, 100, 100,
Tingkat Kota
orang orang orang 00% 00% 00%
Yogyakarta
Pelatihan KHA
(Konvensi Hak 0 0 50
100, 100, 100,
Anak) bagi sekola sekola sekola
00% 00% 00%
pendidik dan h h h
tenaga pendidikan
45 0 10
Pendampingan 100, 100, 100,
kelurah kelurah kelurah
Dekelana 00% 00% 00%
an an an
Pendampingan
3 3 3
TPA Beringharjo, 100, 100, 100,
lembag lembag lembag
TPA Prabadarma 00% 00% 00%
a a a
dan KB Kirana
Pengenalan KHA
(Konvensi Hak
Anak) bagi
pegawai
pelayanan di
Pusat Kreativitas
Anak, PISA (pusat 0 0 35 100, 100, 100,
informasi sahabat orang orang orang 00% 00% 00%
anak) TESA
(telepon sahabat
anak), rumah sakit
ramah anak, dan
masjid ramah
anak
Penguatan dan
198 100, 100, 100,
Pengembangan 0 KRA 0 KRA
KRA 00% 00% 00%
KRA
0 0 14
Penguatan Forum 100, 100, 100,
forum forum forum
Anak Kelurahan 00% 00% 00%
anak anak anak
Penguatan 0 0 30 100, 100, 100,

II-30
Renja DP3AP2KB 2023

Kelembagaan orang orang orang 00% 00% 00%


Forum Anak Kota
Penguatan Peran
Media Massa dan
0 0 2
Dunia Usaha 100, 100, 100,
lembag lembag lembag
dalam 00% 00% 00%
a a a
pengembangan
KLA
Youth Supercamp
0 0 120 100, 100, 100,
dan Jembatan
orang orang orang 00% 00% 00%
Persahabatan
Fasilitasi 0 0 1
100, 100, 100,
Pendukung Kegiat Kegiat Kegiat
00% 00% 00%
Ramah Anak an an an
2 Koordinasi dan 93.125.000 100, 93.125.000 100, 91.640.70 100, 98,41
0,00 0,00
Sinkronisasi ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Pelembagaan
Pemenuhan Hak Pengumpulan
Anak Kewenangan Data Indikator 1 1 1
100, 100, 100,
Kabupaten/Kota KLA (Kota Layak dokum dokum dokum
00% 00% 00%
Anak) yang valid en en en
dan update
1 0 1
Penyusunan Profil 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
Anak 00% 00% 00%
en en en
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3 Pengembangan 35.730.000 100, 35.730.000 100, 35.672.00 100, 99,84
0,00 0,00
KomunikasiInformas ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
i dan Edukasi
Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan Peringatan Hari 100, 100, 100,
Peningkatan 1 kali 1 kali 1 kali
Anak Nasional 00% 00% 00%
Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

II-31
Renja DP3AP2KB 2023

4 Penguatan Jejaring 16.880.000 100, 16.880.000 100, 16.880.00 100, 100,0


0,00 0,00
antar Lembaga ,00 00% ,00 00% 0,00 00% 0%
Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Penguatan Gugus 0 0 110 100, 100, 100,
Tingkat Daerah Tugas KLA orang orang orang 00% 00% 00%
Kabupaten/Kota
100, 99,40
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

(Jumlah
anak
korban
KDRT yang
tertangani
kekera dalam 12 Kepala
Persentase Anak
san bulan Bidang
Korban
terhad PROGRAM terakhir/Ju Perlindu
Kekerasan Dalam 100,00 100,00 100,00 926.683.52 100 926.683.52 100 837.390.5 100, 90,36
ap PERLINDUNGAN mlah anak 0,00 0,00 ngan dan
Rumah Tangga % % % 0,00 % 0,00 % 90,00 00% %
anak KHUSUS ANAK korban Pemenu
(KDRT) yang
menur KDRT yang han Hak
tertangani
un melapor Anak
pada
periode
yang
sama)*100
%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1 Advokasi Kebijakan 282.574.99 100, 282.574.99 100, 280.933.7 100, 99,42
0,00 0,00
dan Pendampingan 0,00 00% 0,00 00% 40,00 00% %
Pelaksanaan
KebijakanProgram Kelas Parenting 0 kali 0 kali 6 kali
100, 100, 100,
Puspaga 00% 00% 00%

II-32
Renja DP3AP2KB 2023

dan Kegiatan Monev SRA dan 0 0 38 100, 100, 100,


Pencegahan Pusra Lokasi Lokasi Lokasi 00% 00% 00%
Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan 0 0 14
Pelatihan 100, 100, 100,
Kabupaten/Kota sekola sekola sekola
Penyusunan CPP 00% 00% 00%
h h h
Pelayanan Pusat
Pembelajaran 12 100, 100, 100,
0 bulan 0 bulan
Keluarga bulan 00% 00% 00%
(PUSPAGA)
Pembentukan
0 0 25
kelembagaan 100, 100, 100,
sekola sekola sekola
Sekolah Ramah 00% 00% 00%
h h h
Anak
Pembentukan
PATBM
0 0 9
(Perlindungan 100, 100, 100,
PATB PATB PATB
Anak Terpadu 00% 00% 00%
M M M
Berbasis
Masyarakat)
0 0 10
Pendampingan 100, 100, 100,
PATB PATB PATB
PATBM 00% 00% 00%
M M M
Penyusunan
Pengembangan 0 0 1
100, 100, 100,
Petunjuk Teknis dokum dokum dokum
00% 00% 00%
Sekolah Ramah en en en
Anak (SRA)
2 Koordinasi dan 447.721.00 100, 447.721.00 100, 446.574.0 100, 99,74
0,00 0,00
Sinkronisasi 0,00 00% 0,00 00% 50,00 00% %
Pencegahan
Kekerasan terhadap Fasilitasi KPAI 0 0 1
100, 100, 100,
Anak Kewenangan Kota Yogyakarta Lemba Lemba Lemba
00% 00% 00%
Kabupaten/Kota ga ga ga
perlindungan 0 0 1
100, 100, 100,
khusus korban lapora lapora lapora
00% 00% 00%
kekerasan dan n n n

II-33
Renja DP3AP2KB 2023

eksploitasi,
pornografi dan
situasi darurat,
penyandang
disabilitas ABH
dan stigma
Pencegahan
Kekerasan 100, 100, 100,
0 kali 0 kali 5 kali
terhadap Anak 00% 00% 00%
(DAK)
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3 Penyediaan 58.299.000 100, 58.299.000 100, 51.072.40 100, 87,60
0,00 0,00
Layanan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Pengaduan
Masyarakat bagi Pelayanan
0 0 10 100, 100, 100,
Anak yang perlindungan
kasus kasus kasus 00% 00% 00%
Memerlukan khusus anak
Perlindungan Penanganan
Khusus Tingkat korban 0 0 20 100, 100, 100,
Daerah kekekrasan kasus kasus kasus 00% 00% 00%
Kabupaten/Kota Upt terhadap anak
Pusat Pelayanan
Terpadu Pendampingan 0 0 1
100, 100, 100,
Pemberdayaan Rehabilitasi dokum dokum dokum
00% 00% 00%
Perempuan Dan korban anak en en en
Anak Berbasis Penyusunan
Gender
pedoman 125 100, 100, 100,
0 buku 0 buku
pelayanan buku 00% 00% 00%
terhadap anak
4 Koordinasi dan 24.375.000 100, 24.375.000 100, 24.075.00 100, 98,77
0,00 0,00
Sinkronisasi ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan
Anak yang Kapasitas
100, 100, 100,
Memerlukan Layanan Terkait 0 kali 0 kali 1 kali
00% 00% 00%
Perlindungan Perlindungan
Khusus Khusus Anak

II-34
Renja DP3AP2KB 2023

Kewenangan
Kabupaten/Kota Upt
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Anak Berbasis
Gender
5 Pengembangan 33.760.000 100, 33.760.000 100, 32.335.40 100, 95,78
0,00 0,00
KomunikasiInformas ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
i dan Edukasi Anak
yang Memerlukan Diseminasi
Perlindungan informasi tentang
0 0 200 100, 100, 100,
Khusus perlindungan
orang orang orang 00% 00% 00%
Kewenangan khusus anak di
Kabupaten/Kota Upt lokus
Pusat Pelayanan Pengelolaan
Terpadu sistem pendataan
Pemberdayaan 0 0 12
dan pelaporan 100, 100, 100,
Perempuan Dan dokum dokum dokum
anak dalam 00% 00% 00%
Anak Berbasis en en en
perlindungan
Gender khusus
6 Penguatan Jejaring 2.400.000, 100, 2.400.000, 100, 2.400.000, 100, 100,0
0,00 0,00
antar Lembaga 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan 0 0 1
Kabupaten/Kota Upt Forum Koordinasi dokum dokum dokum
100, 100, 100,
Pusat Pelayanan Lintas Sektor 00% 00% 00%
en en en
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Anak Berbasis
Gender
Rata-rata capaian kinerja 100, 96,89

II-35
Renja DP3AP2KB 2023

00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

(Jumlah
kelahiran
Kepala
tahun n :
jumlah Bidang
Jumlah
pendu PROGRAM 11.1 Pengend
CBR (Crude Birth Penduduk 11,10 7,48 11,10 351.335.20 351.335.20 6.53 268.297.7 58,8 76,37
duk PENGENDALIAN 0,00 0,00 0 alian
Rate) pada CBR CBR CBR 0,00 0,00 CBR 60,00 3% %
terken PENDUDUK CBR Pendudu
pertengaha
dali k dan
n tahun n)
Data
x 1000
penduduk
Kepala
Bidang
Pengend
0,00
0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00% alian
%
Pendudu
k dan
Data
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1 AdvokasiSosialisasi 3.545.000, 100, 3.545.000, 100, 3.545.000, 100, 100,0
0,00 0,00
dan Fasilitasi 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
Jalur Formal di Advokasi Sekolah
Satuan Pendidikan Siaga 0 0 65 100, 100, 100,
Jenjang SD/MI dan Kependudukan orang orang orang 00% 00% 00%
SLTP/MTSJalur
Nonformal dan
Informal
2 Sosialisasi Tentang 0,00 0,00 133.065.34 100, 133.065.34 100, 130.660.9 100, 98,19

II-36
Renja DP3AP2KB 2023

Pemanfaatan Kajian 0,00 00% 0,00 00% 20,00 00% %


Dampak
Kependudukan Advokasi
Beserta Model Pendidikan 0 0 50 100, 100, 100,
Solusi Strategis Kependudukan orang orang orang 00% 00% 00%
sebagai Peringatan Bagi kampung KB
Dini Dampak Pendampingan
Kependudukan Fapsedu Tentang
Kepada Pemangku Kajian Dampak
Kepentingan 0 0 14
Kependudukan 100, 100, 100,
Kecam Kecam Kecam
bagi Komunitas 00% 00% 00%
atan atan atan
Keagamaan dan
Remaja Lintas
Agama
3 Pelaksanaan Rapat 5.055.000, 100, 5.055.000, 100, 5.055.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Pengendalian 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Program KKBPK
pengendalian
program KKBPK
melalui pertemuan
kelompok kerja 0 0 45
100, 100, 100,
dan pelaksanaan kampu kampu kampu
00% 00% 00%
mekanisme ng KB ng KB ng KB
operasional lini
lapangan di
kampung KB
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4 Pembinaan dan 23.940.000 100, 23.940.000 100, 23.415.00 100, 97,81
0,00 0,00
Pengawasan ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pembinaan,pengu
Keluarga mpulan,dan
pengolahan data
100, 100, 100,
berbasis 0 jenis 0 jenis 2 jenis
00% 00% 00%
perkembangan
informasi teknologi
oleh IMP
5 Penyediaan Data 0,00 0,00 108.700.56 100, 108.700.56 100, 105.621.8 100, 97,17

II-37
Renja DP3AP2KB 2023

dan Informasi 0,00 00% 0,00 00% 40,00 00% %


Keluarga
Pengumpulan,pen 0 0 1
100, 100, 100,
golahan dan lapora lapora lapora
00% 00% 00%
penyediaan data n n n
Penyusunan Profil
Kependudukan,
0 0 1
Keluarga 100, 100, 100,
dokum dokum dokum
Berencana dan 00% 00% 00%
en en en
Pembangunan
Keluarga
100, 98,63
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

((Jumlah
Pasangan
Usia Subur
yang tidak
ingin anak
Kepala
lagi +
Persentase Bidang
jumlah Jumlah
PROGRAM pasangan usia Keluarga
pendu Pasangan
PEMBINAAN subur yang ingin 11,10 11,16 3.288.756. 11.1 3.288.756. 11.1 1.331.007. 99,9 40,47 Berenca
duk Usia Subur 0,00 9,45 % 0,00
KELUARGA ber-KB tidak % % 040,00 6 % 040,00 5 % 158,00 1% % na dan
terken yang ingin
BERENCANA (KB) terpenuhi Pemban
dali anak
(unmetneed) gunan
ditunda) :
Keluarga
Jumlah
Pasangan
Usia
Subur) x
100
CPR (Jumlah 74,00 73,21 73,94 73,9 69,9 94,5 Kepala
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
(Contraceptive Pasangan % % % 4% 0% 4% Bidang

II-38
Renja DP3AP2KB 2023

Prevalence Rate) Usia Subur Keluarga


ber KB : Berenca
Jumlah na dan
Pasangan Pembina
Usia an
Subur) x Keluarga
100
Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1 Pengelolaan 139.800.00 100, 139.800.00 100, 112.288.2 100, 80,32
0,00 0,00
Operasional dan 0,00 00% 0,00 00% 00,00 00% %
Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK Operasional 0 Balai 0 Balai 2 Balai
Pembinaan dan Penyul Penyul Penyul 100, 100, 100,
KIE di Balai uhan uhan uhan 00% 00% 00%
Penyuluhan KB KB KB
2 Pengendalian 131.885.78 100, 131.885.78 100, 130.024.7 100, 98,59
0,00 0,00
Program KKBPK 0,00 00% 0,00 00% 80,00 00% %
Penyajian Data
dan Informasi 0 0 2
100, 100, 100,
Perkembangan Lapora Lapora Lapora
00% 00% 00%
Capaian Program n n n
KB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
3 Pengendalian 115.250.00 100, 115.250.00 100, 84.418.00 100, 73,25
0,00 0,00
Pendistribusian Alat 0,00 00% 0,00 00% 0,00 00% %
dan Obat
Kontrasepsi dan Dukungan
Sarana Penunjang Pelaksanaan
Pelayanan KB ke pelayanan KB
Fasilitas Kesehatan melalui 0 0 50 100, 100, 100,
Termasuk Jaringan operasional Faskes Faskes Faskes 00% 00% 00%
dan Jejaringnya distribusi alokon
dan pembinaan
faskes KB
4 Penyediaan Sarana 949.215.00 100, 949.215.00 100, 909.980.5 100, 95,87
0,00 0,00
Penunjang 0,00 00% 0,00 00% 28,00 00% %

II-39
Renja DP3AP2KB 2023

Pelayanan KB Pemenuhan
Kelengkapan 0 0 3 100, 100, 100,
Gudang Alat dan Paket Paket Paket 00% 00% 00%
Obat
Pemenuhan
Sarana Penunjang
Pelayanan KB 100, 100, 100,
0 unit 0 unit 27 unit
bagi Faskes 00% 00% 00%
Pemerintah dan
Swasta
5 Peningkatan 4.030.000, 100, 4.030.000, 100, 4.030.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Kompetensi Tenaga 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Pelayanan Keluarga
Berencana dan Komunikasi
Kesehatan Informasi Edukasi
0 0 56 100, 100, 100,
Reproduksi Medis Pasca
Faskes Faskes Faskes 00% 00% 00%
Persalinan dan
Pasca Keguguran
6 Dukungan 111.365.00 100, 111.365.00 100, 90.265.65 100, 81,05
0,00 0,00
Operasional 0,00 00% 0,00 00% 0,00 00% %
Pelayanan KB
Bergerak Bakti Sosial
100, 100, 100,
Pelayanan KB 0 PUS 0 PUS 0 PUS
00% 00% 00%
Gratis
Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
7 Penyediaan dan 178.796.00 100, 178.796.00 100, 100,
0,00 0,00 0,00 0,00%
Distribusi Sarana 0,00 00% 0,00 00% 00%
KIE Program
KKBPK 100, 100, 100,
Media KIE 0 Jenis 0 Jenis 4 Jenis
00% 00% 00%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
8 Penggerakan Kader 216.000.00 100, 216.000.00 100, 100,
0,00 0,00 0,00 0,00%
Institusi Masyarakat 0,00 00% 0,00 00% 00%
Pedesaan (IMP)
Pengumpulan,pen 0 0 1
100, 100, 100,
golahan, dan lapora lapora lapora
00% 00% 00%
penyediaan data n n n

II-40
Renja DP3AP2KB 2023

keluarga
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
9 Peningkatan 751.920.00 100, 751.920.00 99,0 99,0
0,00 0,00 0,00 0,00%
Kesertaan 0,00 00% 0,00 0% 0%
Penggunaan
Metode Kontrasepsi Bakti Sosial 1.271 100, 99,0 99,0
Jangka Panjang Pelayanan KB 0 PUS 0 PUS
PUS 00% 0% 0%
(MKJP) Gratis
Reward KB 100, 100, 100,
0 0 15
Vasectomy 00% 00% 00%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1 Pelaksanaan dan 690.487.00 99,9 690.487.00 99,9 100,
0,00 0,00 0,00 0,00%
0 Pengelolaan 0,00 9% 0,00 9% 00%
Program KKBPK di
Kampung KB Operasional
Ketahanan
100, 100, 100,
Keluarga Berbasis 0 jenis 0 jenis 1 jenis
00% 00% 00%
Kelompok Tribina
di KKB
Pelaksanaan
Mekanisme 100, 100, 100,
0 jenis 0 jenis 1 jenis
Operasional Lini 00% 00% 00%
Lapangan
Pertemuan
100, 100, 100,
kelompok kerja di 0 jenis 0 jenis 1 jenis
00% 00% 00%
kampung KB
99,9 52,91
Rata-rata capaian kinerja
0% %
Sang
at Rend
Predikat kinerja
Ting ah
gi

jumlah PROGRAM Persentase (25% BKB 34,00 28,00 32,58 1.176.575. 32.5 1.176.575. 32.5 1.064.008. 100, 90,43 Kepala
0,00 0,00
pendu PEMBERDAYAAN kelompok + 25% BKR % % % 120,00 8 % 120,00 9 % 140,00 03% % Bidang

II-41
Renja DP3AP2KB 2023

duk DAN PENINGKATAN kegiatan bina + 25% BKL Keluarga


terken KELUARGA keluarga + 25% Berenca
dali SEJAHTERA (KS) UPPKS) na dan
Pemban
gunan
Keluarga
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1 Pembentukan 130.447.34 100, 130.447.34 100, 126.499.3 100, 96,97
0,00 0,00
Kelompok 0,00 00% 0,00 00% 40,00 00% %
Ketahanan dan
Kesejahteraan Inisiasi
Keluarga (Bina Pembentukan
Keluarga Balita Kelompok
(BKB)Bina Keluarga Kesejahteraan
Remaja (BKR)Pusat keluarga ( Bina
Informasi dan Keluarga Balita (
Konseling Remaja BKB), Bina
(PIK-RBina Keluarga Remaja (
Keluarga Lansia BKR), Pusat
(BKL)Unit Informasi dan
0 0 35
Peningkatan Konseling Remaja 100, 100, 100,
kelomp kelomp kelomp
Pendapatan ( PIK R ), Bina 00% 00% 00%
ok ok ok
Keluarga Sejahtera Keluarga Lansia (
(UPPKSdan BKL ), Unit
Pemberdayaan Peningkatan
Ekonomi Keluarga) Pendapatan
Keluarga
Sejahtera (
UPPKS) dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
)
2 Pengadaan Sarana 280.000.00 100, 280.000.00 100, 274.505.0 100, 98,04
0,00 0,00
Kelompok Kegiatan 0,00 00% 0,00 00% 00,00 00% %
Ketahanan dan
Kesejahteraan Pengadaan Media
Keluarga 100, 100, 100,
KIE Pencegahan 0 unit 0 unit 20 unit
(BKBBKRBKLPPPK Stunting 00% 00% 00%
SPIK-R dan

II-42
Renja DP3AP2KB 2023

Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
3 Orientasi dan 32.840.000 100, 32.840.000 100, 32.329.80 100, 98,45
0,00 0,00
Pelatihan Teknis ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Pengelola
Ketahanan dan
Kesejahteraan Pembinaan dan
Keluarga Evaluasi 0 0 14
(BKBBKRBKLPPPK 100, 100, 100,
Pembangunan kecam kecam kecam
SPIK-R dan 00% 00% 00%
Keluarga melalui atan atan atan
Pemberdayaan kader
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
4 Orientasi/Pelatihan 65.476.000 100, 65.476.000 100, 64.106.00 100, 97,91
0,00 0,00
Teknis ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
Pelaksana/Kader
Ketahanan dan Bimbingan dan
Kesejahteraan pendampingan 100, 100, 100,
0 jenis 0 jenis 3 jenis
Keluarga kelompok BKS 00% 00% 00%
(BKBBKRBKLPPPK dan PIK R
SPIK-R dan Bimbingan dan
Pemberdayaan 100, 100, 100,
pendampingan 0 jenis 0 jenis 1 jenis
Ekonomi 00% 00% 00%
kelompok UPPKS
Keluarga/UPPKS)
Pembinaan
ketahanan
keluarga melalui
gerakan orang tua 0 0 2
100, 100, 100,
sahabat remaja ( kecam kecam kecam
00% 00% 00%
Go Sahaja) di atan atan atan
Kecamatan (
Mergangsan dan
Wirobrajan)
0 0 10
Pembuatan Flyer 100, 100, 100,
kelomp kelomp kelomp
UPPKS 00% 00% 00%
ok ok ok
5 Penyediaan Biaya 0,00 0,00 590.600.00 100, 590.600.00 100, 543.593.0 100, 92,04

II-43
Renja DP3AP2KB 2023

Operasional bagi 0,00 00% 0,00 00% 00,00 00% %


Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Media
Kesejahteraan Komunikasi,
Keluarga Informasi dan
(BKBBKRBKLPPPK Edukasi program
100, 100, 100,
SPIK-R dan Kespro Keluarga, 0 jenis 0 jenis 2 jenis
00% 00% 00%
Pemberdayaan pola asuh
Ekonomi keluarga dan
Keluarga/UPPKS) pencegahan
stunting
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6 Penguatan 13.375.000 100, 13.375.000 100, 13.075.00 100, 97,76
0,00 0,00
Kebijakan Daerah ,00 00% ,00 00% 0,00 00% %
dalam Rangka
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
dan Mitra Kerja
Lainnya dalam Pertemuan
Pembinaan Pengurus BPC
100, 100, 100,
Ketahanan dan AKU Kota dan 0 kali 0 kali 31 kali
00% 00% 00%
Kesejahteraan BPR AKU Ranting
Keluarga Kecamatan
(BKBBKRBKLPPPK
SPIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
7 Pendayagunaan 5.100.000, 100, 5.100.000, 100, 5.100.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Mitra Kerja dan 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Penggerakan pertemuan
Operasional 100, 100, 100,
pembinaan forum 0 kali 0 kali 2 kali
Pembinaan 00% 00% 00%
BKB tingkat Kota
Program Ketahanan
dan Kesejahteraan

II-44
Renja DP3AP2KB 2023

Keluarga
(BKBBKRBKLPPPK
SPIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
8 Pelaksanaan 4.800.000, 100, 4.800.000, 100, 4.800.000, 100, 100,0
0,00 0,00
Peningkatan 00 00% 00 00% 00 00% 0%
Kapasitas Mitra dan
Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Pengelolaan
Program Ketahanan Penyusunan
dan Kesejahteraan 0 0 1
Progran Kerja 100, 100, 100,
Keluarga lapora lapora lapora
Pokja Ketahanan 00% 00% 00%
(BKBBKRBKLPPPK n n n
Keluarga
SPIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
100, 97,65
Rata-rata capaian kinerja
00% %
Sang
Sanga
at
Predikat kinerja t
Ting
Tinggi
gi

11.510.860 11.510.860 8.402.321.


Total anggaran dari seluruh program
.011,00 .011,00 253,36

99,9 72,99
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)
9% %
Sang
at Sedan
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)
Ting g
gi

II-45
Renja DP3AP2KB 2023

Faktor Pendorong Keberhasilan


: Komitmen terhadap tusi masing masing
Kinerja
Faktor Penghambat Keberhasilan
: kondisi pandemi membuat kegiatan pelayanan di tengah masyarakat masih terbatas.
Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan
: Penetapan target fisik dan keuangan bulanan perlu melihat kembali realisasi bulanan pada triwulan I-IV tahun sebelumnya.
dalam triwulan berikutnya
: Beberapa hal yang perlu dilakukan kaitannya dengan pencapaian target sasaran dan program: a. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah untuk konsultasi
apabila sebuah keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan. b. Perlu analisa terkait indikator sasaran Prevalensi
Tindak lanjut yang diperlukan
kekerasan terhadap perempuan yang tidak tercapai, namun indikator program Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani tercapai. c. Terkait capaian CPR hal yang dapat
dalam tahun berikutnya
dilakukan adalah perubahan strategi layanan di fasilitas kesehatan dan kelompok sasaran komunitas tertentu, penambahan biaya recovery berupa suplemen dari dana APBD untuk
MOP dan MOW d. Perlu diadakan pertemuan lembaga layanan keluarga di wilayah untuk mendukung capaian

Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022


Disusun oleh Dievaluasi oleh
Kepala DINAS
PEMBERDAYAAN
Kepala BADAN
PEREMPUAN
PERENCANAAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAERAH
DAN KELUARGA
BERENCANA

Ir. Edy Muhammad Agus Tri Haryono, ST, MT


NIP. 196309161992031006 NIP. 197203061996031004

II-46
Renja DP3AP2KB 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang akan disajikan, terbagi menjadi 2
analisis, yakni analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan


Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Secara lengkap pencapaian target kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang
terdapat dalam Tabel 2.2 :

II-47
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Renja DP3AP2KB 2023
Kota Yogyakarta

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi
SPM/ IKK
Standar Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn
No Indikator nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2022 2023 Catatan Analisis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Sasaran Strategis:
Prevalensi kekerasan 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% - 0,10% 0,10% Target tetap dipertahankan
terhadap perempuan mengingat kekerasan terhadap
perempuan tidak bisa
diprediksi,tapi dp3ap2kb
berusaha untuk menekan
angka kekerasan perempuan
setiap tahu dengan berbagai
program kegiatan
Prevalensi kekerasan 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,04% - 0,11% 0,11% Target tetap dipertahankan
terhadap anak mengingat kekerasan terhadap
anak tidak bisa diprediksi ,tapi
dp3ap2kb berusaha untuk
menekan angka kekerasan
perempuan setiap tahu dengan
berbagai program kegiatan
Rata-rata jumlah anak 2 2 - - 1,06 - 2 2 Mulai tahun 2023 indikator ini
dalam keluarga sudah tidak digunakan lagi,
diganti dengan indikator CBR
(Crude Birth Rate) yang dirasa
lebih presentatif
menggambarkan Sasaran
Terkendalinya Jumlah
Penduduk

II-48
Renja DP3AP2KB 2023

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi
SPM/ IKK
Standar Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn
No Indikator nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2022 2023 Catatan Analisis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
Program:
1 Program Persentase - 83,20% 86,88% 88,00% 89,00% 87,23% - 87,23% 88,00% Indikator program tetap
Perlindungan perempuan dilanjutkan untuk penyusunan
Perempuan korban Kekerasan Renstra berikutnya yaitu 2023-
Dalam Rumah 2026
Tangga (KDRT)
yang
terselesaikan
2 Program Persentase 72,22% 78,89% 78,89% 78,89% 72,22% - 78,89% 78,89% Indikator program tetap
Pengarusutamaan kelembagaan dilanjutkan untuk penyusunan
Gender dan Pengarusutamaan Renstra berikutnya yaitu 2023-
Pemberdayaan Gender (PUG) 2026
Perempuan yang aktif
Persentase - 83,33% 83,33% - - 92,86% - - - Dilakukan penyederhanan
perangkat daerah indikator program, sehingga
yang untuk penyusunan Renstra
melaksanakan 2023-2026 indikator program
Perencanaan ini dihilangkan.
Penganggaran
Responsif Gender
(PPRG)

II-49
Renja DP3AP2KB 2023

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi
SPM/ IKK
Standar Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn
No Indikator nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2022 2023 Catatan Analisis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Program Persentase 100% 100% - - 100% - 100% - Dilakukan penyederhanan
Pemenuhan Hak jumlah kelurahan indikator program, sehingga
Anak layak anak untuk penyusunan Renstra
2023-2026 indikator program
ini dihilangkan.

Persentase 100% 100% - - 100% - 100% - Dilakukan penyederhanan


puskesmas ramah indikator program, sehingga
anak untuk penyusunan Renstra
2023-2026 indikator program
ini dihilangkan.
Persentase 90,99% 100% - - 100% - 100% - Dilakukan penyederhanan
sekolah ramah indikator program, sehingga
anak ( sekolah untuk penyusunan Renstra
negeri TK s/d 2023-2026 indikator program
SMP) ini dihilangkan.
4 Program Persentase anak 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Tidak dilakukan perubahan
Perlindungan korban Kekerasan target dikarenakan semua
Khusus Anak Dalam Rumah anak yang melapor sudah
Tangga (KDRT) pasti ditangani oleh UPT
yang tertangani P2TP2A

II-50
Renja DP3AP2KB 2023

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi
SPM/ IKK
Standar Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn
No Indikator nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2022 2023 Catatan Analisis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Program Persentase 67,47% 78,31% - - 73,36% - 78,31% - Dilakukan penyederhanaan,
Peningkatan lembaga layanan sehingga program ini
Kualitas Keluarga keluarga yang dihilangkan pada proses
aktif penyusunan Renstra 2023-
2026
Persentase 4,00% 5,00% - - 5,61% - 5,00% - Dilakukan penyederhanaan,
keluarga yang sehingga program ini
terlayani dihilangkan pada proses
konselingnya penyusunan Renstra 2023-
melalui lembaga 2026
layanan keluarga
6 Program Persentase 62,00% 72,00% - - 72,00% - 72,00% - Dilakukan penyederhanaan,
Pengelolaan lembaga yang sehingga program ini
Sistem Data melaksanakan dihilangkan pada proses
Gender dan Anak data pilah penyusunan Renstra 2023-
2026

7 Program CBR (Crude Birth 11-10 11-10 10-9 9-8 CBR 6,53 - 11-10 10-9 Indikator program ini dialihkan
Pengendalian Rate) CBR CBR CBR CBR CBR CBR menjadi indikator sasaran
Penduduk Terkendalinya jumlah
penduduk

II-51
Renja DP3AP2KB 2023

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi
SPM/ IKK
Standar Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn
No Indikator nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2022 2023 Catatan Analisis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Program Persentase 11,16% 11,10% 24,12% 23,59% 11,15% - 11,10% 24,12% Dilakukan perubahan sumber
Pembinaan pasangan usia data mulai tahun 2023, dari SR
Keluarga subur yang ingin beralih ke PK yang lebih
Berencana (KB) ber-KB tidak menggambarkan kondisi
terpenuhi masyarakat.
(unmetneed)
CPR 73,94% 74,00% 50,70% 51,00% 69,90% - 74,00% 50,70% Dilakukan perubahan sumber
(Contraceptive data mulai tahun 2023, dari SR
Prevalence Rate) beralih ke PK yang lebih
menggambarkan kondisi
masyarakat.

9 Program Persentase 32,58% 34,00% - - 32,59% - 34,00% - Dilakukan penyesuaian


Pemberdayaan Kelompok indikator, sehingga untuk
Dan Peningkatan Kegiatan Bina penyusunan renstra 2023-
Keluarga Keluarga 2026 indikator yang digunakan
Sejahtera (KS) lebih bersifat stratifikasi.

II-52
Renja DP3AP2KB 2023

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


1) Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
antara lain sebagai berikut:
a. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
b. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial)
perempuan;
c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah;
d. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah;
e. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong
tinggi;
f. Belum optimalnya pelibatan Kelompok Gender dalam tematik
pembangunan sesuai amanat SDG’S;
g. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
h. Ditemukannya TPPO;
i. Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal.
Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan
perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
j. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran
perempuan;
k. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana;
l. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak,
seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan
dengan hukum (ABH);
m. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti
pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus
pornografi dan cyber crime;
n. Belum efektifnya penanganan perkawinan anak;
o. Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba;
p. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
q. Belum terwujudnya Polres dan beberapa Polsek ramah anak;

II-53
Renja DP3AP2KB 2023

r. Tingginya kematian pada bayi dan balita;


s. Belum permanennya status kelembagaan TPA milik Pemerintah Kota
Yogyakarta;
t. Belum tersedianya Rumah Aman;
u. Masih tingginya pemakaian KB tradisional sebesar 8%;
v. Jumlah PKB belum sebanding dengan jumlah kelurahan;
w. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga
Sejahtera (BKB, BKR dan BKL);
x. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok UPPKS;
y. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok PIK R ;
z. Permasalahan terkait kerjasama lintas sektoral: masih diperlukan
penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga
pemerintah maupun swasta.

2) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis


untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan
Melihat isu-isu penting dalam pelaksanan tugas dan fungsi DP3AP2KB, beserta
hambatan/tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disampaikan beberapa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2023 yaitu
a. Melibatkan semakin banyak unsur masyarakat yang terlibat di dalam proses
pembangunan;
b. Melaksanakan verifikasi, validasi, dan monitoring data pilah;
c. Melakukan komunikasi yang optimal dengan OPD yang membidangi terkait
Peta dan Analisa Jabatan serta tupoksi agar dapat dilakukan perubahan
sesuai dengan dinamika dan kebutuhan DP3AP2KB dalam optimalisasi
pelaksanaan ketugasan;
d. Melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas personil Satgas Sigrak secara
kontinyu;
e. Menyusun satgas “Penjaga” (Pendamping Pembelajaran Keluarga) sebagai
upaya pendampingan terhadap anak/perempuan dengan narkoba,
anak/perempuan dengan ODGJ, anak/perempuan dengan HIV-Aids,
anak/perempuan berhadapan dengan hukum, anak/perempuan dengan
II-54
Renja DP3AP2KB 2023

disabilitas, dan juga kepada caten (calon penganten) baik caten normal, caten
anak, caten anemia, caten kurang gizi kronis, dan caten dengan masalah
keluarga;
f. Di samping melanjutkan musrenbang perempuan dan musrenbang anak,
sebagai program Genre, musrenbang remaja perlu dilaksanakan;
g. Melaksanakan penguatan layanan konselor keluarga dan penguatan 8 fungsi
keluarga;
h. Mengoptimalkan pencegahan stunting, KB Tematik, KB Inklusi, dan Recovery
MOP-MOW;
i. Meningkatkan sinergi antara Posyandu-SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan
Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak), BKR, BKL;
j. Mengoptimalkan penguatan TPK, BKB Kit dan Stunting Kit;
k. Meningkatkan Bina keluarga di wilayan dan peningkatan kualitas keluarganya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Pelaksanaan reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Rancangan awal RKPD ditemukan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2017 – 2022, sedangkan hasil analisa kebutuhan diperoleh melalui evaluasi
kegiatan tahun 2020 dan 2021 dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan
yang ada dimasyarakat melalui forum Musrembang dan dalam pokok-pokok pikiran
DPRD Kota Yogyakarta. Secara lebih jelas, reviu terhadap rancangan awal RKPD
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

II-55
Renja DP3AP2KB 2023

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 10.861.688.480 10.861.688.480
PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENUNJANG
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
2 08 01 URUSAN PEMERINTAHAN 7.742.082.310 7.742.082.310
DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 08 01 2,01 Penganggaran, dan Evaluasi 33.289.825 33.289.825
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah
Daerah

Kota Kota
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Yogyakarta, 4 Yogyakarta,
2 08 01 2,01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 9.198.750 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 9.198.750
Umbulharjo, Dokumen Umbulharjo,
Daerah Daerah Daerah Perangkat Daerah
Muja Muju Muja Muju

II-56
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen RKA-
Kota Kota RKA- SKPD dan
SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta, 1 Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta, Laporan Hasil
2 08 01 2,01 02 Hasil Koordinasi 1.500.000 1 Dokumen 1.500.000
Dokumen RKA-SKPD Umbulharjo, Dokumen Dokumen RKA-SKPD Umbulharjo, Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Muja Muju Muja Muju Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
Kota Perubahan RKA-SKPD Kota
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan
Yogyakarta, dan Laporan Hasil 1 Yogyakarta,
2 08 01 2,01 03 Dokumen Perubahan RKA- 2.000.000 Dokumen Perubahan RKA- Hasil Koordinasi 1 Dokumen 2.000.000
Umbulharjo, Koordinasi Penyusunan Dokumen Umbulharjo,
SKPD SKPD Penyusunan Dokumen
Muja Muju Dokumen Perubahan Muja Muju
Perubahan RKA-
RKA-SKPD
SKPD

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen DPA-
Kota Kota DPA- SKPD dan
SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta, 1 Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta, Laporan Hasil
2 08 01 2,01 04 Hasil Koordinasi 5.605.000 1 Dokumen 5.605.000
DPA-SKPD Umbulharjo, Dokumen DPA-SKPD Umbulharjo, Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Muja Muju Muja Muju Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
DPA-SKPD

II-57
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
Kota Perubahan DPA-SKPD Kota
SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta, dan Laporan Hasil 1 Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta,
2 08 01 2,01 05 4.560.000 Hasil Koordinasi 1 Dokumen 4.560.000
Perubahan DPA- SKPD Umbulharjo, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Umbulharjo,
Penyusunan Dokumen
Muja Muju Dokumen Perubahan Muja Muju
Perubahan DPA-
DPA-SKPD
SKPD

Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Kota Koordinasi dan Penyusunan Kota Kinerja SKPD dan
SKPD dan Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Yogyakarta, 15 Laporan Capaian Kinerja dan Yogyakarta, Laporan Hasil
2 08 01 2,01 06 Hasil Koordinasi 7.410.000 15 Laporan 7.410.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Umbulharjo, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Umbulharjo, Koordinasi
Penyusunan Laporan
SKPD Muja Muju SKPD Muja Muju Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi
SKPD
Kinerja SKPD

Kota Kota
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Yogyakarta, Evaluasi Kinerja Perangkat Yogyakarta,
2 08 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja 7 Laporan 3.016.000 Evaluasi Kinerja 7 Laporan 3.016.000
Daerah Umbulharjo, Daerah Umbulharjo,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Muja Muju Muja Muju

II-58
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan


2 08 01 2,02 6.193.506.750 6.193.506.750
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Orang yang 46 Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Semua Penyediaan Gaji dan Semua 46
2 08 01 2,02 01 Menerima Gaji dan Orang/bula Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Kecamatan, 6,180,333,000 Tunjangan ASN Kecamatan, Orang/bulan 6,180,333,000
Tunjangan ASN n Tunjangan ASN
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Jumlah Dokumen Yogyakarta, Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan Penatausahaan
Semua Penatausahaan dan 12 Semua Penatausahaan dan
2 08 01 2,02 03 dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi 12 Dokumen
Kecamatan, Pengujian/Verifikasi Dokumen 7,576,500 Kecamatan, Pengujian/Verifikasi 7,576,500
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Semua Keuangan SKPD Semua Keuangan SKPD
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Jumlah Dokumen Yogyakarta, Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Semua Koordinasi dan 12 Koordinasi dan Pelaksanaan Semua Koordinasi dan
2 08 01 2,02 04 12 Dokumen
Akuntansi SKPD Kecamatan, Pelaksanaan Akuntansi Dokumen 572,250 Akuntansi SKPD Kecamatan, Pelaksanaan 572,250
Semua SKPD Semua Akuntansi SKPD
Kelurahan Kelurahan

II-59
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Kota Kota Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun
Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan
Semua Semua Laporan Hasil
2 08 01 2,02 05 Laporan Keuangan Akhir Hasil Koordinasi 1 Laporan 1.200.000 Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1.200.000
Kecamatan, Kecamatan, Koordinasi
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Tahun SKPD
Semua Semua Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Kelurahan Kelurahan Keuangan Akhir
SKPD
Tahun SKPD

Kota Kota
Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Dokumen
Yogyakarta, Yogyakarta,
Pengelolaan dan Penyiapan Tanggapan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Semua 3 Semua
2 08 01 2,02 06 Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan 675.000 Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan 3 Dokumen 675.000
Kecamatan, Dokumen Kecamatan,
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut
Semua Semua
Pemeriksaan Pemeriksaan
Kelurahan Kelurahan

Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Keuanga Bulanan/
Kota Keuanga Bulanan/ Kota
Triwulanan/
Yogyakarta, Triwulanan/ Semesteran Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta,
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD
Semua SKPD dan La 14 Laporan Keuangan Bulanan/ Semua
2 08 01 2,02 07 Laporan Keuangan Bulanan/ 2.790.000 dan La Koordinasi 14 Laporan 2.790.000
Kecamatan, Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran Kecamatan,
Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan L
Semua L Keuangan SKPD Semua
Keuangan
Kelurahan Bulanan/Triwulanan/Se Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/S
m SKPD
em SKPD

II-60
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen


Kota Pelaporan dan Analisis Kota Pelaporan dan
Yogyakarta, Prognosis Realisasi 0 Yogyakarta, Analisis Prognosis
Penyusunan Pelaporan dan Penyusunan Pelaporan dan
Semua Anggaran Dokumen Semua Realisasi Anggaran 0 Dokumen
2 08 01 2,02 08 Analisis Prognosis Realisasi 360.000 Analisis Prognosis Realisasi 360.000
Kecamatan, Jumlah Dokumen 2 Kecamatan, Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Anggaran Anggaran
Semua Pelaporan dan Analisis Dokumen Semua Pelaporan dan
Kelurahan Prognosis Realisasi Kelurahan Analisis Prognosis
Anggaran Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik


2 08 01 2,03 Daerah pada Perangkat 19.238.500 Daerah pada Perangkat 19.238.500
Daerah Daerah

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana
Semua 1 Semua
2 08 01 2,03 01 Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik 4.210.000 Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang 1 Dokumen 4.210.000
Kecamatan, Dokumen Kecamatan,
Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik Semua 1 Pengamanan Barang Milik Semua
2 08 01 2,03 02 Pengamanan Barang 300.000 Pengamanan Barang 1 Dokumen 300.000
Daerah SKPD Kecamatan, Dokumen Daerah SKPD Kecamatan,
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

II-61
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Kota Jumlah Laporan Hasil Kota Jumlah Laporan Hasil


Yogyakarta, Penilaian Barang Milik Yogyakarta, Penilaian Barang Milik
Koordinasi dan Penilaian Semua Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Semua Daerah dan Hasil
2 08 01 2,03 03 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.000.000
Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan, Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan, Koordinasi Penilaian
Semua Barang Milik Daerah Semua Barang Milik Daerah
Kelurahan SKPD Kelurahan SKPD

Kota Kota
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Yogyakarta, Yogyakarta,
Rekonsiliasi dan Penyusunan Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Rekonsiliasi dan
Semua Semua
2 08 01 2,03 05 Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan 1 Laporan 3.060.000 Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan 1 Laporan 3.060.000
Kecamatan, Kecamatan,
pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah
Semua Semua
pada SKPD pada SKPD
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Jumlah Laporan Yogyakarta, Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik Semua Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang Milik Semua Penatausahaan
2 08 01 2,03 06 1 Laporan 4.210.000 1 Laporan 4.210.000
Daerah pada SKPD Kecamatan, Milik Daerah pada Daerah pada SKPD Kecamatan, Barang Milik Daerah
Semua SKPD Semua pada SKPD
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta, Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan Barang Milik Semua 1 Pemanfaatan Barang Milik Semua Hasil Pemanfaatan
2 08 01 2,03 07 Pemanfaatan Barang 5.458.500 1 Dokumen 5.458.500
Daerah SKPD Kecamatan, Dokumen Daerah SKPD Kecamatan, Barang Milik Daerah
Milik Daerah SKPD
Semua Semua SKPD
Kelurahan Kelurahan

II-62
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian


2 08 01 2,05 2.500.000 2.500.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Kota Kota
Yogyakarta, Jumlah Dokumen Yogyakarta, Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan Semua Monitoring, Evaluasi, 2 Monitoring, Evaluasi, dan Semua Monitoring, Evaluasi,
2 08 01 2,05 05 2.500.000 2 Dokumen 2.500.000
Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan, dan Penilaian Kinerja Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan, dan Penilaian Kinerja
Semua Pegawai Semua Pegawai
Kelurahan Kelurahan

Administrasi Umum Administrasi Umum


2 08 01 2,06 141.569.214 141.569.214
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Kota Kota
Jumlah Paket Jumlah Paket
Yogyakarta, Yogyakarta,
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Komponen Instalasi
Semua Semua
2 08 01 2,06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 4.557.150 Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 4.557.150
Kecamatan, Kecamatan,
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Semua Semua
Disediakan yang Disediakan
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta, Jumlah Paket
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan Semua Penyediaan Peralatan dan Semua Peralatan dan
2 08 01 2,06 02 dan Perlengkapan 1 Paket 33.646.318 1 Paket 33.646.318
Perlengkapan Kantor Kecamatan, Perlengkapan Kantor Kecamatan, Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan
Semua Semua yang Disediakan
Kelurahan Kelurahan

II-63
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta, Jumlah Paket
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah Semua Penyediaan Peralatan Rumah Semua Peralatan Rumah
2 08 01 2,06 03 Rumah Tangga yang 1 Paket 8.595.665 1 Paket 8.595.665
Tangga Kecamatan, Tangga Kecamatan, Tangga yang
Disediakan
Semua Semua Disediakan
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Jumlah Paket Barang Yogyakarta, Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan Semua Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan Semua Cetakan dan
2 08 01 2,06 05 1 Paket 33.360.081 1 Paket 33.360.081
dan Penggandaan Kecamatan, Penggandaan yang dan Penggandaan Kecamatan, Penggandaan yang
Semua Disediakan Semua Disediakan
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Jumlah Dokumen
Yogyakarta, Jumlah Dokumen Bahan Yogyakarta,
Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan
Semua Bacaan dan Peraturan 1 Semua
2 08 01 2,06 06 dan Peraturan Perundang- 660.000 dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 1 Dokumen 660.000
Kecamatan, Perundang- Undangan Dokumen Kecamatan,
undangan undangan Undangan yang
Semua yang Disediakan Semua
Disediakan
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Jumlah Laporan Yogyakarta, Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Semua Penyelenggaraan Rapat Semua Penyelenggaraan
2 08 01 2,06 09 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 60.750.000 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 60.750.000
Kecamatan, Koordinasi dan Kecamatan, Rapat Koordinasi dan
SKPD SKPD
Semua Konsultasi SKPD Semua Konsultasi SKPD
Kelurahan Kelurahan

II-64
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa


2 08 01 2,08 Urusan Pemerintahan 642.963.599 Penunjang Urusan 642.963.599
Daerah Pemerintahan Daerah

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Semua Penyediaan Jasa Surat Semua
2 08 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan 520.000 Penyediaan Jasa 1 Laporan 520.000
Menyurat Kecamatan, Menyurat Kecamatan,
Menyurat Surat Menyurat
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Yogyakarta, Yogyakarta,
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Semua Semua
2 08 01 2,08 02 Komunikasi, Sumber 1 Laporan 13.080.000 Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber 1 Laporan 13.080.000
Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan, Kecamatan,
Daya Air dan Listrik dan Listrik Daya Air dan Listrik
Semua Semua
yang Disediakan yang Disediakan
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Yogyakarta, Yogyakarta,
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan Semua Penyediaan Jasa Peralatan Semua
2 08 01 2,08 03 Peralatan dan 1 Laporan 700.000 Peralatan dan 1 Laporan 700.000
dan Perlengkapan Kantor Kecamatan, dan Perlengkapan Kantor Kecamatan,
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Semua Semua
yang Disediakan yang Disediakan
Kelurahan Kelurahan

II-65
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Kota Kota
Jumlah Laporan
Yogyakarta, Jumlah Laporan Yogyakarta,
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Semua Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Semua
2 08 01 2,08 04 1 Laporan 628.663.599 Pelayanan Umum 1 Laporan 628.663.599
Umum Kantor Kecamatan, Pelayanan Umum Umum Kantor Kecamatan,
Kantor yang
Semua Kantor yang Disediakan Semua
Disediakan
Kelurahan Kelurahan

Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik


2 08 01 2,09 Daerah Penunjang Urusan 709.014.497 Daerah Penunjang Urusan 709.014.497
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Kota Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Kota Jumlah Kendaraan


Penyediaan Jasa
Yogyakarta, Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Yogyakarta, Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Biaya
Semua Kendaraan Dinas Pemeliharaan, dan Pajak Semua atau Kendaraan Dinas
2 08 01 2,09 01 Pemeliharaan, dan Pajak 8 Unit 100.310.000 8 Unit 100.310.000
Kecamatan, Jabatan yang Dipelihara Kendaraan Perorangan Dinas Kecamatan, Jabatan yang
Kendaraan Perorangan Dinas
Semua dan dibayarkan atau Kendaraan Dinas Semua Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kelurahan Pajaknya Jabatan Kelurahan dibayarkan Pajaknya

Kota Jumlah Kendaraan Kota Jumlah Kendaraan


Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Yogyakarta, Dinas Operasional atau Yogyakarta, Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Semua Lapangan yang Semua atau Lapangan yang
2 08 01 2,09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 48 Unit 163.715..000 Pemeliharaan, Pajak dan 48 Unit 163.715..000
Kecamatan, Dipelihara dan Kecamatan, Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas
Semua dibayarkan Pajak dan Semua dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
Kelurahan Perizinannya Kelurahan Perizinannya

II-66
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan dan Semua Pemeliharaan Peralatan dan Semua
2 08 01 2,09 06 Mesin Lainnya yang 4 Unit 126.263.000 Mesin Lainnya yang 4 Unit 126.263.000
Mesin Lainnya Kecamatan, Mesin Lainnya Kecamatan,
Dipelihara Dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Jumlah Gedung
Yogyakarta, Jumlah Gedung Kantor Yogyakarta,
Pemeliharaan/Rehabilit asi Pemeliharaan/Rehabilit asi Kantor dan Bangunan
Semua dan Bangunan Lainnya Semua
2 08 01 2,09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 318.726.497 Gedung Kantor dan Lainnya yang 1 Unit 318.726.497
Kecamatan, yang Kecamatan,
Lainnya Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilita
Semua Dipelihara/Direhabilitasi Semua
si
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PROGRAM
PENGARUSUTAMAA N PENGARUSUTAMAA N
2 08 02 GENDER DAN 783.273.171 GENDER DAN 783.273.171
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender
2 08 02 2,01 (PUG) pada Lembaga 113.080.000 (PUG) pada Lembaga 113.080.000
Pemerintah Kewenangan Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-67
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen Hasill Jumlah Dokumen


Kota Koordinasi dan Kota Hasill Koordinasi dan
Yogyakarta, Sinkronisasi Perumusan Yogyakarta, Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Semua Kebijakan 2 Semua Perumusan Kebijakan
2 08 02 2,01 01 Perumusan Kebijakan 97.120.000 Perumusan Kebijakan 2 Dokumen 97.120.000
Kecamatan, Pengarustamaan Dokumen Kecamatan, Pengarustamaan
Pelaksanaan PUG Pelaksanaan PUG
Semua Gender (PUG) Semua Gender (PUG)
Kelurahan Kewenangan Kelurahan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Daerah yang Mengikuti
Mengikuti Sosialisasi
Sosialisasi Kebijakan
Kebijakan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan Pengarustamaan 41 Sosialisasi Kebijakan
Pengarustamaan 41 Perangk
2 08 02 2,01 04 Pelaksanaan PUG Termasuk Gender (PUG) Perangk 15,960,000 Pelaksanaan PUG Termasuk
Gender (PUG) Daerah 15,960,000
PPRG Termasuk Perencaan Daerah PPRG
Termasuk Perencaan
Pembangunan
Pembangunan
Responsif Gender
Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

II-68
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
2 08 02 2,02 Sosial, dan Ekonomi pada 163.913.090 Organisasi 163.913.090
Organisasi Kemasyarakatan Kemasyarakatan
KewenanganKabupaten/Kota KewenanganKabupaten/Kot
a

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil
Kota Kota Hasil Sosialisasi
Sosialisasi Peningkatan
Sosialisasi Peningkatan Yogyakarta, Sosialisasi Peningkatan Yogyakarta, Peningkatan
Partisipasi Perempuan
Partisipasi Perempuan di Semua 2 Partisipasi Perempuan di Semua Partisipasi Perempuan
2 08 02 2,02 01 di Bidang Politik, 27.423.860 2 Dokumen 27.423.860
Bidang Politik, Hukum, Sosial Kecamatan, Dokumen Bidang Politik, Hukum, Sosial Kecamatan, di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
dan Ekonomi Semua dan Ekonomi Semua Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Kelurahan Kelurahan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

II-69
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Organisasi
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Masyarakat yang
Mendapat Advokasi
Kota Mendapat Advokasi dan Kota
Advokasi Kebijakan dan Advokasi Kebijakan dan dan Pendampingan
Yogyakarta, Pendampingan Yogyakarta,
Pendampingan Peningkatan Pendampingan Peningkatan Kebijakan
Semua Kebijakan Peningkatan 20 Semua 20
2 08 02 2,02 02 Partisipasi Perempuan dan Partisipasi Perempuan dan Peningkatan
Kecamatan, Partisipasi Perempuan Organisasi 136,489,230 Kecamatan, Organisasi 136,489,230
Politik, Hukum, Sosial dan Politik, Hukum, Sosial dan Partisipasi Perempuan
Semua di Bidang Politik, Semua
Ekonomi Ekonomi di Bidang Politik,
Kelurahan Hukum, Sosial dan Kelurahan
Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Penguatan dan


Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
2 08 02 2,03 506.280.081 506.280.081
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-70
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah sumber Daya


Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia
Kota Lembaga Penyedia Kota Layanan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
Yogyakarta, Layanan Pemberdayaan Yogyakarta, Pemberdayaan
Sumber Daya Lembaga Sumber Daya Lembaga
Semua Perempuan Semua Perempuan
2 08 02 2,03 02 Penyedia Layanan 120 Orang 495.360.126 Penyedia Layanan 120 Orang 495.360.126
Kecamatan, Kewenangan Kecamatan, Kewenangan
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
Semua Kabupaten/Kota yang Semua Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kelurahan Mendapat Peningkatan Kelurahan Mendapat
Kapasitas Peningkatan
Kapasitas

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen


Kota Komunikasi Informasi Kota Komunikasi Informasi
Pengembangan Komunikasi, Yogyakarta, dan Edukasi (KIE) Pengembangan Komunikasi, Yogyakarta, dan Edukasi (KIE)
Informasi dan Edukasi (KIE) Semua Pemberdayaan 3 Informasi dan Edukasi (KIE) Semua Pemberdayaan
2 08 02 2,03 03 10.919.955 3 Dokumen 10.919.955
Pemberdayaan Perempuan Kecamatan, Perempuan Dokumen Pemberdayaan Perempuan Kecamatan, Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kewenangan
Kelurahan Kabupaten/Kota yang Kelurahan Kabupaten/Kota yang
Tersedia Tersedia

PROGRAM
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 03 139.950.000 PERLINDUNGAN 139.950.000
PEREMPUAN
PEREMPUAN

II-71
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Pencegahan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Kekerasan Terhadap
2 08 03 2,01 75.225.000 75.225.000
Perempuan Lingkup Daerah Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Kota Kota
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan, Yogyakarta, Yogyakarta,
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Kebijakan, Program
Program dan Kegiatan Semua 2 Semua
2 08 03 2,01 01 Program dan Kegiatan 75.225.000 Pencegahan Kekerasan dan Kegiatan 2 Dokumen 75.225.000
Pencegahan Kekerasan Kecamatan, Dokumen Kecamatan,
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Pencegahan
Terhadap Perempuan Lingkup Semua Semua
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kekerasan Terhadap
Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan Kelurahan
Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Penguatan dan


Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
2 08 03 2,03 64.725.000 64.725.000
Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-72
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah sumber Daya


Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga
Manusia Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kapasitas Kota Peningkatan Kapasitas Kota
Penyedia Layanan Penanganan bagi
Sumber Daya Lembaga Yogyakarta, Sumber Daya Lembaga Yogyakarta,
Penanganan bagi Perempuan Korban
Penyedia Layanan Semua Penyedia Layanan Semua
2 08 03 2,03 02 Perempuan Korban 210 Orang 64.725.000 Kekerasan 210 Orang 64.725.000
Penanganan bagi Perempuan Kecamatan, Penanganan bagi Perempuan Kecamatan,
Kekerasan Kewenangan Kewenangan
Korban Kekerasan Semua Korban Kekerasan Semua
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Mendapat Peningkatan Mendapat
Kapasitas Peningkatan
Kapasitas

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


2 08 06 1.342.098.954 1.342.098.954
HAK ANAK (PHA) HAK ANAK (PHA)

Pelembagaan PHA pada


Pelembagaan PHA pada
Lembaga
Lembaga
Pemerintah,Nonpemerintah,
2 08 06 2,01 Pemerintah,Nonpemerintah, 1.260.944.011 1.260.944.011
dan Dunia Usaha
dan Dunia Usaha
KewenanganKabupaten/Kot
KewenanganKabupaten/Kota
a

II-73
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Organisasi Jumlah Organisasi


Pemerintah, Non Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media
Advokasi Kebijakan dan Kota Dunia Usaha yang Advokasi Kebijakan dan Kota dan Dunia Usaha
Pendampingan Pemenuhan Yogyakarta, Mendapat Advokasi Pendampingan Pemenuhan Yogyakarta, yang Mendapat
Hak Anak pada Lembaga Semua Kebijakan dan 143 Hak Anak pada Lembaga Semua Advokasi Kebijakan 143
2 08 06 2,01 01
Pemerintah, Non Pemerintah, Kecamatan, Pendampingan Organisasi 1,171,533,011 Pemerintah, Non Pemerintah, Kecamatan, dan Pendampingan Organisasi 1,171,533,011
Media dan Dunia Usaha Semua Pemenuhan Hak Anak Media dan Dunia Usaha Semua Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan pada Organisasi
Pemerintah, Non Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Pemerintah, Media
Dunia Usaha dan Dunia Usaha

Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen


Kota Kota
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Yogyakarta, Koordinasi dan Sinkronisasi Yogyakarta,
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak Semua 1 Pelembagaan Pemenuhan Semua
2 08 06 2,01 02 Pelembagaan 89.411.000 Pelembagaan 1 Dokumen 89.411.000
Anak Kewenangan Kecamatan, Dokumen Hak Anak Kewenangan Kecamatan,
Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak
Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/Kota Semua
Kewenangan Kewenangan
Kelurahan Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-74
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Penguatan dan Penguatan dan


Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
2 08 06 2,02 81.154.943 81.154.943
Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Komunikasi Informasi
Pengembangan Komunikasi, Komunikasi Informasi Pengembangan Komunikasi,
Kota Kota dan Edukasi (KIE)
Informasi dan Edukasi dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi
Yogyakarta, Yogyakarta, Pemenuhan Hak Anak
Pemenuhan Hak Anak bagi Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak bagi
Semua 1 Semua bagi Lembaga
2 08 06 2,02 03 Lembaga Penyedia Layanan bagi Lembaga Penyedia 81.154.943 Lembaga Penyedia Layanan 1 Dokumen 81.154.943
Kecamatan, Dokumen Kecamatan, Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Layanan Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup
Semua Semua Peningkatan Kualitas
Anak Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak Anak Tingkat Daerah
Kelurahan Kelurahan Hidup Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 07 854.284.045 PERLINDUNGAN KHUSUS 854.284.045
KHUSUS ANAK
ANAK

II-75
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

PencegahanKekerasan PencegahanKekerasan
Terhadap Anak yang Terhadap Anak yang
2 08 07 2,01 Melibatkan para Pihak 751.978.045 Melibatkan para Pihak 751.978.045
LingkupDaerahKabupaten/K LingkupDaerahKabupaten/
ota Kota

Jumlah Perangkat
Jumlah Perangkat Daerah yang
Daerah yang Mendapat Mendapat Advokasi
Advokasi Kebijakan dan Kota Advokasi Kebijakan dan Advokasi Kebijakan dan Kota Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan Yogyakarta, Pendampingan Pendampingan Pelaksanaan Yogyakarta, Pendampingan
5
Kebijakan, Program dan Semua Pelaksanaan Kebijakan, Kebijakan, Program dan Semua Pelaksanaan 5 Perangka
2 08 07 2,01 01 Perangka
Kegiatan Pencegahan Kecamatan, Program dan Kegiatan 252,967,620 Kegiatan Pencegahan Kecamatan, Kebijakan, Program Daerah 252,967,620
Daerah
Kekerasan Terhadap Anak Semua Pencegahan Kekerasan Kekerasan Terhadap Anak Semua dan Kegiatan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan Pencegahan
Kewenangan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

II-76
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen


Kota Kota
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Yogyakarta, Koordinasi dan Sinkronisasi Yogyakarta,
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan Semua 1 Pencegahan Kekerasan Semua
2 08 07 2,01 02 Pencegahan Kekerasan 499.010.425 Pencegahan 1 Dokumen 499.010.425
Terhadap Anak Kewenangan Kecamatan, Dokumen Terhadap Anak Kewenangan Kecamatan,
Terhadap Anak Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Semua Kabupaten/Kota Semua
Kewenangan Anak Kewenangan
Kelurahan Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Penguatan dan Penguatan dan


Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak Penyedia Layanan bagi
2 08 07 2,03 yang Memerlukan 102.306.000 Anak yang Memerlukan 102.306.000
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-77
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Kota Sinkronisasi Kota Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
Yogyakarta, Peningkatan Kapasitas Yogyakarta, Kapasitas Sumber
Sumber Daya Lembaga Sumber Daya Lembaga
Semua Sumber Daya Lembaga 1 Semua Daya Lembaga
2 08 07 2,03 02 Penyedia Layanan Anak yang 102.306.000 Penyedia Layanan Anak yang 1 Dokumen 102.306.000
Kecamatan, Penyedia Layanan Anak Dokumen Kecamatan, Penyedia Layanan
Memerlukan Perlindungan Memerlukan Perlindungan
Semua yang Memerlukan Semua Anak yang
Khusus Tingkat Daerah Khusus Tingkat Daerah
Kelurahan Perlindungan Khusus Kelurahan Memerlukan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kewenangan Perlindungan Khusus
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2 14 4.386.331.510 4.386.331.510
BERENCANA BERENCANA
PROGRAM
PROGRAM PENGENDALIAN
2 14 02 292.634.950 PENGENDALIAN 292.634.950
PENDUDUK
PENDUDUK

II-78
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Pemaduan dan Sinkronisasi


Pemaduan dan Sinkronisasi
KebijakanPemerintah
KebijakanPemerintah Daerah
Daerah Provinsi dengan
Provinsi dengan Pemerintah
2 14 02 2,01 131.839.120 Pemerintah Daerah 131.839.120
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dalam
dalam rangkaPengendalian
rangkaPengendalian
Kuantitas Penduduk
Kuantitas Penduduk

Jumlah Satuan
Jumlah Satuan Pendidikan yang
Pendidikan yang Mendapatkan
Mendapatkan Advokasi, Advokasi, Sosialisasi
Advokasi, Sosialisasi dan Advokasi, Sosialisasi dan
Kota Sosialisasi dan Fasilitasi Kota dan Fasilitasi
Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan
Yogyakarta, Pelaksanaan Yogyakarta, Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Pendidikan Kependudukan
Semua Pendidikan 24 Satuan Semua Pendidikan 24 Satuan
2 14 02 2,01 09 Jalur Formal di Satuan 23.630.000 Jalur Formal di Satuan 23.630.000
Kecamatan, Kependudukan Jalur Pendidikan Kecamatan, Kependudukan Jalur Pendidikan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan Pendidikan Jenjang SD/MI
Semua Formal di Satuan Semua Formal di Satuan
SLTP/MTS, dan SLTP/MTS,
Kelurahan Pendidikan Jenjang Kelurahan Pendidikan Jenjang
Jalur Nonformal dan Informal Jalur Nonformal dan Informal
SD/MI dan SLTP/MTS, SD/MI dan
Jalur Nonformal dan SLTP/MTS,
Informal Jalur Nonformal dan
Informal

II-79
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Organisasi
yang Mengikuti
Jumlah Organisasi yang
Sosialisasi tentang
Mengikuti Sosialisasi Sosialisasi tentang
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian
Kota tentang Pemanfaatan Pemanfaatan Kajian Dampak Kota
Pemanfaatan Kajian Dampak Dampak
Yogyakarta, Kajian Dampak Kependudukan Beserta Yogyakarta,
Kependudukan Beserta Model Kependudukan
Semua Kependudukan Beserta 1 Model Solusi Strategis Semua
2 14 02 2,01 13 Solusi Strategis Sebagai Beserta Model Solusi 1 Organisasi
Kecamatan, Model Solusi Strategis Organisasi 108,209,120 Sebagai Peringatan Dini Kecamatan, 108,209,120
Peringatan Dini Dampak Strategis Sebagai
Semua Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Semua
Kependudukan kepada Peringatan Dini
Kelurahan Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kelurahan
Pemangku Kepentingan Dampak
kepada Pemangku Kepentingan
Kependudukan
Kepentingan
kepada Pemangku
Kepentingan

Pemetaan Perkiraan Pemetaan Perkiraan


Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk
2 14 02 2,02 160.795.830 160.795.830
Cakupan Daerah Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-80
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Rumah Data Jumlah Rumah Data


Kependudukan di Kependudukan di
Kampung KB untuk Kampung KB untuk
Kota Memperkuat Integrasi Kota Memperkuat Integrasi
Membentuk Rumah Data Membentuk Rumah Data
Yogyakarta, Program Bangga Yogyakarta, Program Bangga
Kependudukan di Kampung Kependudukan di Kampung
Semua Kencana Semua Kencana
2 14 02 2,02 08 KB untuk Memperkuat 28 Unit 4.825.000 KB untuk Memperkuat 28 Unit 4.825.000
Kecamatan, (Pembangunan Kecamatan, (Pembangunan
Integrasi Program KKBPK di Integrasi Program KKBPK di
Semua Keluarga, Semua Keluarga,
Sektor Lain Sektor Lain
Kelurahan Kependudukan, dan Kelurahan Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di Keluarga Berencana)
Sektor Lain yang di Sektor Lain yang
Dibentuk Dibentuk

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Data dan Jumlah Data dan
Penyediaan Data dan Informasi Semua 1 Penyediaan Data dan Semua
2 14 02 2,02 11 Informasi Keluarga yang 12.680.000 Informasi Keluarga 1 Dokumen 12.680.000
Keluarga Kecamatan, Tersedianya Dokumen Informasi Keluarga Kecamatan, yang Tersedianya
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota Jumlah Dokumen


Jumlah Dokumen
Yogyakarta, Yogyakarta, Pengolahan dan
Pengolahan dan Pelaporan Pengolahan dan Pengolahan dan Pelaporan
Semua 2 Semua Pelaporan Data
2 14 02 2,02 13 Data Pengendalian Lapangan Pelaporan Data 143.290.830 Data Pengendalian Lapangan 2 Dokumen 143.290.830
Kecamatan, Dokumen Kecamatan, Pengendalian
dan Pelayanan KB Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Semua Semua Lapangan dan
dan Pelayanan KB
Kelurahan Kelurahan Pelayanan KB

II-81
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

PROGRAM PEMBINAAN PROGRAM PEMBINAAN


2 14 03 KELUARGA BERENCANA 2.320.962.440 KELUARGA BERENCANA 2.320.962.440
(KB) (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Pelaksanaan Advokasi,


Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, Informasi dan
2 14 03 2,01 Edukasi (KIE) Pengendalian 484.468.040 Edukasi (KIE) Pengendalian 484.468.040
Penduduk dan KB Sesuai Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Organisasi yang Jumlah Organisasi


Mendapatkan Advokasi yang Mendapatkan
Kota Program Bangga Kota Advokasi Program
Yogyakarta, Kencana Yogyakarta, Bangga Kencana
Advokasi Program KKBPK Advokasi Program KKBPK
Semua (Pembangunan 2 Semua (Pembangunan
2 14 03 2,01 01 kepada Stakeholders dan Mitra kepada Stakeholders dan 2 Organisasi
Kecamatan, Keluarga, Organisasi 4,375,000 Kecamatan, Keluarga, 4,375,000
Kerja Mitra Kerja
Semua Kependudukan, dan Semua Kependudukan, dan
Kelurahan Keluarga Berencana) Kelurahan Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja dan Mitra Kerja

II-82
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen


Komunikasi, Informasi Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) dan Edukasi (KIE)
Kota Kota
Program Bangga Program Bangga
Yogyakarta, Komunikasi, Informasi dan Yogyakarta,
Komunikasi, Informasi dan Kencana Kencana
Semua 1 Edukasi (KIE) Program Semua
2 14 03 2,01 02 Edukasi (KIE) Program KKBPK (Pembangunan 25.000.000 (Pembangunan 1 Dokumen 25.000.000
Kecamatan, Dokumen KKBPK Sesuai Kearifan Kecamatan,
Sesuai Kearifan Budaya Lokal Keluarga, Keluarga,
Semua Budaya Lokal Semua
Kependudukan, dan Kependudukan, dan
Kelurahan Kelurahan
Keluarga Berencana) Keluarga Berencana)
Sesuai Kearifan Budaya Sesuai Kearifan
Lokal Budaya Lokal

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Promosi dan KIE
Program Bangga
Program Bangga
Kota Kota Kencana
Kencana
Promosi dan KIE Program Yogyakarta, Promosi dan KIE Program Yogyakarta, (Pembangunan
(Pembangunan
KKBPK Melalui Media Massa Semua 2 KKBPK Melalui Media Massa Semua Keluarga,
2 14 03 2,01 04 Keluarga, 70.640.000 2 Dokumen 70.640.000
Cetak dan Elektronik serta Kecamatan, Dokumen Cetak dan Elektronik serta Kecamatan, Kependudukan, dan
Kependudukan, dan
Media Luar Ruang Semua Media Luar Ruang Semua Keluarga Berencana)
Keluarga Berencana)
Kelurahan Kelurahan Melalui Media Massa
Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik
Cetak dan Elektronik
serta Media Luar
serta Media Luar Ruang
Ruang

II-83
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Laporan Jumlah Laporan


Mekanisme Operasional Mekanisme
Program Bangga Operasional Program
Kencana Bangga Kencana
Pelaksanaan Mekanisme
Pelaksanaan Mekanisme Kota (Pembangunan Kota (Pembangunan
Operasional Program KKBPK
Operasional Program KKBPK Yogyakarta, Keluarga, Yogyakarta, Keluarga,
Melalui Rapat Koordinasi
Melalui Rapat Koordinasi Semua Kependudukan, dan 12 Semua Kependudukan, dan
2 14 03 2,01 06 218.400.000 Kecamatan (Rakorcam), 12 Laporan 218.400.000
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Kecamatan, Keluarga Berencana) Laporan Kecamatan, Keluarga Berencana)
Rapat Koordinasi Desa
Koordinasi Desa (Rakordes), Semua Melalui Rapat Semua Melalui Rapat
(Rakordes), dan Mini
dan Mini Lokakarya (Minilok) Kelurahan Koordinasi Kecamatan Kelurahan Koordinasi Kecamatan
Lokakarya (Minilok)
(Rakorcam), Rapat (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok) Lokakarya (Minilok)

II-84
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Laporan Hasil


Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan
Pengelolaan
Kota Kota Operasional dan
Operasional dan Sarana
Yogyakarta, Yogyakarta, Sarana di Balai
Pengelolaan Operasional dan di Balai Penyuluhan Pengelolaan Operasional dan
Semua Semua Penyuluhan Bangga
2 14 03 2,01 07 Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 2 Laporan 81.000.000 Sarana di Balai Penyuluhan 2 Laporan 81.000.000
Kecamatan, Kecamatan, Kencana
KKBPK (Pembangunan KKBPK
Semua Semua (Pembangunan
Keluarga,
Kelurahan Kelurahan Keluarga,
Kependudukan, dan
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Keluarga Berencana)

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Semua Pengendalian Program Semua
2 14 03 2,01 08 Pengendalian Program KKBPK Pengendalian Program 2 Laporan 85.053.040 Pengendalian 2 Laporan 85.053.040
Kecamatan, KKBPK Kecamatan,
KKBPK Program KKBPK
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pendayagunaan Tenaga Pendayagunaan Tenaga


2 14 03 2,02 Penyuluh KB/Petugas 216.000.000 Penyuluh KB/Petugas 216.000.000
Lapangan KB (PKB/PLKB) Lapangan KB (PKB/PLKB)

II-85
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Kota Kota
Jumlah Kader yang Jumlah Kader yang
Yogyakarta, Yogyakarta,
Mengikuti Penggerakan Mengikuti
Penggerakan Kader Institusi Semua Penggerakan Kader Institusi Semua
2 14 03 2,02 04 Kader Institusi 662 Orang 216.000.000 Penggerakan Kader 662 Orang 216.000.000
Masyarakat Pedesaan (IMP) Kecamatan, Masyarakat Pedesaan (IMP) Kecamatan,
Masyarakat Pedesaan Institusi Masyarakat
Semua Semua
(IMP) Pedesaan (IMP)
Kelurahan Kelurahan

Pengendalian dan Pengendalian dan


Pendistribusian Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Kontrasepsi serta
2 14 03 2,03 1.154.744.400 1.154.744.400
Pelaksanaan Pelayanan KB Pelaksanaan Pelayanan KB
di di
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Pengendalian
Pengendalian
Pengendalian Pendistribusian Kota Pengendalian Pendistribusian Kota Pendistribusian Alat
Pendistribusian Alat dan
Alat dan Obat Kontrasepsi dan Yogyakarta, Alat dan Obat Kontrasepsi Yogyakarta, dan Obat Kontrasepsi
Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan Semua 63 dan Sarana Penunjang Semua dan Sarana
2 14 03 2,03 01 Sarana Penunjang 28.350.000 63 Laporan 28.350.000
KB ke Fasilitas Kesehatan Kecamatan, Laporan Pelayanan KB ke Fasilitas Kecamatan, Penunjang Pelayanan
Pelayanan KB ke
Termasuk Jaringan dan Semua Kesehatan Termasuk Semua KB ke Fasilitas
Fasilitas Kesehatan
Jejaringnya Kelurahan Jaringan dan Jejaringnya Kelurahan Kesehatan Termasuk
Termasuk Jaringan dan
Jaringan dan
Jejaringnya
Jejaringnya

II-86
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Kota Kota
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Peningkatan Kesertaan Yogyakarta, Peningkatan Kesertaan Yogyakarta,
Mengikuti Kesertaan Mengikuti Kesertaan
Penggunaan Metode Semua 2066 Penggunaan Metode Semua
2 14 03 2,03 03 Penggunaan Metode 629.194.400 Penggunaan Metode 2066 Orang 629.194.400
Kontrasepsi Jangka Panjang Kecamatan, Orang Kontrasepsi Jangka Panjang Kecamatan,
Kontrasepsi Jangka Kontrasepsi Jangka
(MKJP) Semua (MKJP) Semua
Panjang (MKJP) Panjang (MKJP)
Kelurahan Kelurahan

Kota Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
Jumlah Unit Sarana Jumlah Unit Sarana
Penyediaan Sarana Penunjang Semua Penyediaan Sarana Semua
2 14 03 2,03 06 Penunjang Pelayanan 3 Unit 475.000.000 Penunjang Pelayanan 3 Unit 475.000.000
Pelayanan KB Kecamatan, Penunjang Pelayanan KB Kecamatan,
KB KB
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil


Kota Pembinaan Pelayanan Pembinaan Pelayanan Kota Pembinaan Pelayanan
Pembinaan Pelayanan
Yogyakarta, Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Yogyakarta, Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan
Semua dan Kesehatan Kesehatan Reproduksi di Semua dan Kesehatan
2 14 03 2,03 08 Kesehatan Reproduksi di 2 Laporan 22.200.000 2 Laporan 22.200.000
Kecamatan, Reproduksi di Fasilitas Fasilitas Kesehatan Kecamatan, Reproduksi di Fasilitas
Fasilitas Kesehatan Termasuk
Semua Kesehatan Termasuk Termasuk Jaringan dan Semua Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Kelurahan Jaringan dan Jejaringnya Kelurahan Jaringan dan
Jejaringnya Jejaringnya

II-87
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan


Peningkatan Peran Serta Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Organisasi
Tingkat Daerah Kemasyarakatan Tingkat
2 14 03 2,04 465.750.000 465.750.000
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pelayanan dalam Pelaksanaan
danPembinaan Kesertaan Pelayanan danPembinaan
Ber-KB Kesertaan Ber-KB

Jumlah Kampung KB Jumlah Kampung KB


yang Mengikuti yang Mengikuti
Kota Pelaksanaan dan Kota Pelaksanaan dan
Yogyakarta, Pengelolaan Program Yogyakarta, Pengelolaan Program
Pelaksanaan dan Pengelolaan Pelaksanaan dan
Semua Bangga Kencana 45 Semua Bangga Kencana
2 14 03 2,04 03 Program KKBPK di Kampung Pengelolaan Program KKBPK 45 Kampung
Kecamatan, (Pembangunan Kampung 465,750,000 Kecamatan, (Pembangunan 465,750,000
KB di Kampung KB
Semua Keluarga, Semua Keluarga,
Kelurahan Kependudukan, dan Kelurahan Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di Keluarga Berencana)
Kampung KB di Kampung KB

II-88
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN
2 14 04 1.772.734.120 1.772.734.120
PENINGKATAN KELUARGA PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS) SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan


Keluarga Melalui Pembinaan Keluarga Melalui
2 14 04 2,01 1.638.894.120 1.638.894.120
Ketahanan dan Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Unit Sarana


Jumlah Unit Sarana
Kelompok Kegiatan
Kelompok Kegiatan
Pengadaan Sarana Kelompok Kota Pengadaan Sarana Kelompok Kota Ketahanan dan
Ketahanan dan
Kegiatan Ketahanan dan Yogyakarta, Kegiatan Ketahanan dan Yogyakarta, Kesejahteraan
Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Semua Kesejahteraan Keluarga Semua Keluarga (BKB, BKR,
2 14 04 2,01 02 (BKB, BKR, BKL, 30 Unit 275.000.000 30 Unit 275.000.000
BKR, BKL, PPPKS, Kecamatan, (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Kecamatan, BKL, PPPKS,
PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Semua PIK-R dan Pemberdayaan Semua PIK-R dan
PIK-R dan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kelurahan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kelurahan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)

II-89
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Laporan Hasil


Jumlah Laporan Hasil
Orientasi dan
Orientasi dan Pelatihan Orientasi dan Pelatihan
Orientasi dan Pelatihan Teknis Kota Kota Pelatihan Teknis
Teknis Pengelola Teknis Pengelola Ketahanan
Pengelola Ketahanan dan Yogyakarta, Yogyakarta, Pengelola Ketahanan
Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Semua Semua dan Kesejahteraan
2 14 04 2,01 03 Kesejahteraan Keluarga 5 Laporan 115.694.120 (BKB, BKR, BKL, 5 Laporan 115.694.120
BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Kecamatan, Kecamatan, Keluarga (BKB, BKR,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Semua Semua BKL, PPPKS,PIK-R
PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Kelurahan Kelurahan dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader
Jumlah Kader Pengelola Pengelola dan
Penyediaan Biaya
Penyediaan Biaya Operasional dan Pelaksana (Kader) Pelaksana (Kader)
Kota Operasional bagi Pengelola Kota
bagi Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Ketahanan dan
Yogyakarta, dan Pelaksana (Kader) Yogyakarta,
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan
Semua Ketahanan dan Semua
2 14 04 2,01 05 Kesejahteraan Keluarga (BKB, (BKB, BKR, BKL, 495 Orang 1.248.200.000 Keluarga (BKB, BKR, 495 Orang 1.248.200.000
Kecamatan, Kesejahteraan Keluarga Kecamatan,
BKR, BKL, PPPKS, PPPKS, BKL, PPPKS,
Semua (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Semua
PIK-R dan Pemberdayaan PIK-R dan PIK-R dan
Kelurahan PIK-R dan Pemberdayaan Kelurahan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS) Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

II-90
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan


Peningkatan Peran Serta Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Organisasi
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kemasyarakatan Tingkat
Kota Daerah Kabupaten/ Kota
2 14 04 2,02 133.840.000 133.840.000
dalam Pembangunan dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Keluarga Melalui
Ketahanan dan Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga

II-91
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Laporan
Pendayagunaan Mitra
Jumlah Laporan
Kerja dan Organisasi
Pendayagunaan Mitra Kerja Pendayagunaan Mitra Pendayagunaan Mitra Kerja
Kemasyarakatan
dan Organisasi Kerja dan Organisasi dan Organisasi
dalam Penggerakan
Kemasyarakatan dalam Kota Kemasyarakatan dalam Kemasyarakatan dalam Kota
Operasional
Penggerakan Operasional Yogyakarta, Penggerakan Penggerakan Operasional Yogyakarta,
Pembinaan Program
Pembinaan Program Semua Operasional Pembinaan Pembinaan Program Semua
2 14 04 2,02 02 5 Laporan 103.195.000 Ketahanan dan 5 Laporan 103.195.000
Ketahanan dan Kesejahteraan Kecamatan, Program Ketahanan dan Ketahanan dan Kecamatan,
Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, Semua Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Semua
Keluarga (BKB, BKR,
PPPKS, Kelurahan (BKB, BKR, BKL, (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Kelurahan
BKL, PPPKS, PIK-R
PIK-R dan Pemberdayaan PPPKS, PIK-R dan PIK-R dan Pemberdayaan
dan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS)
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil


Kota Kota
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan
Promosi dan Sosialisasi Yogyakarta, Promosi dan Sosialisasi Yogyakarta,
Promosi dan Sosialisasi Sosialisasi Program
Program Ketahanan dan Semua Program Ketahanan dan Semua
2 14 04 2,02 04 Program Ketahanan dan 1 Laporan 30.645.000 Ketahanan dan 1 Laporan 30.645.000
Kesejahteraan Keluarga bagi Kecamatan, Kesejahteraan Keluarga bagi Kecamatan,
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan
Mitra Kerja Semua Mitra Kerja Semua
bagi Mitra Kerja Keluarga bagi Mitra
Kelurahan Kelurahan
Kerja

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 706.307.651 706.307.651
PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK

II-92
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

PROGRAM
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 03 564.058.651 PERLINDUNGAN 564.058.651
PEREMPUAN
PEREMPUAN

Penyediaan Layanan
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Perempuan Korban
2 08 03 2,02 564.058.651 Kekerasan yang 564.058.651
Kekerasan yang Memerlukan
Memerlukan Koordinasi
Koordinasi Kewenangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kota Kota Jumlah Perempuan


Jumlah Perempuan Penyediaan Layanan
Penyediaan Layanan Yogyakarta, Yogyakarta, Korban Kekerasan
Korban Kekerasan Pengaduan Masyarakat bagi
Pengaduan Masyarakat bagi Semua Semua Tingkat
2 08 03 2,02 01 Tingkat Kabupaten/Kota 100 Orang 324.023.651 Perempuan Korban 100 Orang 324.023.651
Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan, Kecamatan, Kabupaten/Kota yang
yang Mendapatkan Kekerasan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Semua Mendapatkan
Layanan Pengaduan Kabupaten/Kota
Kelurahan Kelurahan Layanan Pengaduan

II-93
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Layanan
Tindak Lanjut
Jumlah Layanan Tindak
Koordinasi dan Sinkronisasi Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Kota Pengaduan yang
Lanjut Pengaduan yang
Pelaksanaan Penyediaan Yogyakarta, Pelaksanaan Penyediaan Yogyakarta, Memerlukan
Memerlukan Koordinasi
Layanan Rujukan Lanjutan Semua Layanan Rujukan Lanjutan Semua Koordinasi dan
2 08 03 2,02 02 dan Sinkronisasi bagi 6 Layanan 240.035.000 6 Layanan 240.035.000
bagi Perempuan Korban Kecamatan, bagi Perempuan Korban Kecamatan, Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Semua Kekerasan Kewenangan Semua Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kelurahan Kabupaten/Kota Kelurahan Kekerasan
Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 07 142.249.000 PERLINDUNGAN KHUSUS 142.249.000
KHUSUS ANAK
ANAK

Penyediaan Layanan bagi Penyediaan Layanan bagi


Anak yang Memerlukan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Perlindungan Khusus yang
2 08 07 2,02 Memerlukan Koordinasi 144.249.000 Memerlukan Koordinasi 144.249.000
Tingkat Tingkat
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

II-94
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Anak yang Jumlah Anak yang


Kota Kota
Penyediaan Layanan Memerlukan Penyediaan Layanan Memerlukan
Yogyakarta, Yogyakarta,
Pengaduan Masyarakat bagi Perlindungan Khusus Pengaduan Masyarakat bagi Perlindungan Khusus
Semua Semua
2 08 07 2,02 01 Anak yang Memerlukan Mendapatkan Layanan 40 Orang 17.415.500 Anak yang Memerlukan Mendapatkan 40 Orang 17.415.500
Kecamatan, Kecamatan,
Perlindungan Khusus Tingkat Pengaduan Perlindungan Khusus Tingkat Layanan Pengaduan
Semua Semua
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan
Kelurahan Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan
Jumlah Layanan Tindak Tindak Lanjut
Kota Lanjut Pengaduan yang Kota Pengaduan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Yogyakarta, Memerlukan Koordinasi Yogyakarta, Memerlukan
Pelaksanaan Pendampingan Pelaksanaan Pendampingan
Semua dan Sinkronisasi bagi Semua Koordinasi dan
2 08 07 2,02 02 Anak yang Memerlukan 7 Layanan 114.170.000 Anak yang Memerlukan 7 Layanan 114.170.000
Kecamatan, Anak yang Memerlukan Kecamatan, Sinkronisasi bagi Anak
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus
Semua Perlindungan Khusus Semua yang Memerlukan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kelurahan Kewenangan Kelurahan Perlindungan Khusus
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota

II-95
Renja DP3AP2KB 2023

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
Capaian (Rp) Capaian (Rp)

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Kota Kota Komunikasi, Informasi
Pengembangan Komunikasi, Komunikasi, Informasi Pengembangan Komunikasi,
Yogyakarta, Yogyakarta, dan Edukasi (KIE)
Informasi dan Edukasi Anak dan Edukasi (KIE) Anak Informasi dan Edukasi Anak
Semua 2 Semua Anak yang
2 08 07 2,02 03 yang Memerlukan yang Memerlukan 10.663.500 yang Memerlukan 2 Dokumen 10.664.966
Kecamatan, Dokumen Kecamatan, Memerlukan
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus
Semua Semua Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kelurahan Kelurahan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

TOTAL 15.954.327.641 TOTAL 15.954.327.641

II-96
Renja DP3AP2KB 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Sebagai perwujudan responsivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan, masukan dari
masyarakat/stakeholder khususnya berkaitan dengan program dan kegiatan di
wilayah diakomodir dalam penyusunan Renja 2023.
Pada tahun 2022, terdapat 33 (tiga puluh tiga) pokok pikiran dewan yang disetujui
untuk dilaksanakan pada perencanaan tahun 2023 dan 20 (dua puluh) usulan yang
berbasis musrenbang yang disetujui untuk dilaksanakan pada perencanaan tahun
2023. Usulan masyarakat dan pokok pikiran dewan tersebut, lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.4.

II-97
Renja DP3AP2KB 2023

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2023 Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program RW 12, Kota Yogyakarta, Pelaksanaan dan Pengelolaan V = 1x Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Gondomanan, Prawirodirjan Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
2 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program RW 11, Kota Yogyakarta, Pelaksanaan dan Pengelolaan V = 1x Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Wirobrajan, Pakuncen Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan RW 1 Warungboto, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 1x Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Warungboto Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kampung Pandeyan, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pandeyan Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

II-98
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kampung Pandeyan, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Pandeyan Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung Pandeyan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V = 30 orang Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Seluruh Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB}
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
7 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Tiga kampung, Kota Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Muja Muju Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
8 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kelurahan mujamuju, Kota Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Muja Muju Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
9 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung Purbayan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalamPengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Kotagede, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB}
Purbayan

II-99
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
10 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung Basen, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Kotagede, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB}
Purbayan
11 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Mendungan, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 1 kampung Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Giwangan Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
12 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan RW 6 Pringgokusuman, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 1 kegiatan Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Gedongtengen, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Pringgokusuman Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
13 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Giwangan, Kota Yogyakarta, Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Umbulharjo, Giwangan Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
14 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Mitra Keluarga Kelurahan Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam] Pelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Karangwaru, Kota Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Yogyakarta, Tegalrejo, Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Karangwaru Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

II-100
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
15 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan KRA 14 RW di Karangwaru, Advokasi Kebijakan dan V = 1 kegiatan Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Karangwaru Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
16 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Kampung KB Kelurahan Pengadaan Sarana Kelompok V = 1 kegiatan Masuk dalam Pengembangan
Ketahanan dan Kesejahteraan Karangwaru, Kota Kegiatan Ketahanan dan A = Rp Kampung Keluarga Berencana (KB}
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, Yogyakarta, Tegalrejo, Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 5.000.000,00
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Karangwaru BKL, PPPKS, PIK R, dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
17 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung KB di Kelurahan Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Karangwaru, Kota Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB}
Yogyakarta, Tegalrejo,
Karangwaru
18 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Danurejan RW 07, Kota Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Danurejan, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Bausasran Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
19 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan RW 14, Kota Yogyakarta, Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Kraton, Panembahan Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
II-101
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
20 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PKK Kelurahan Purbayan, Advokasi Kebijakan dan V = 40 orang Masuk dalamPelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kota Yogyakarta, Kotagede, Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Purbayan Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
21 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PKK Kelurahan Prenggan, Advokasi Kebijakan dan V = 40 orang Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kota Yogyakarta, Kotagede, Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Prenggan Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
22 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PKK Kelurahan Advokasi Kebijakan dan V = 40 orang Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Rejowinangun, Kota Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Yogyakarta, Kotagede, Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Rejowinangun Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
23 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PKK Umbulharjo, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 50 orang Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Umbulharjo, Seluruh Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Kelurahan/Desa Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
24 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PKK Kemantran Umbulharjo, Advokasi Kebijakan dan V = 1 kegiatan Masuk dalam Penguatan dan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Kota Yogyakarta, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp pendampingan Kemantren Layak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Umbulharjo, Umbulharjo, Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 Anak
dan Dunia Usaha Kewenangan Seluruh Kelurahan/Desa Non Pemerintah, Media dan Dunia

II-102
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

25 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PKK kemantrean Advokasi Kebijakan dan V = 1 kegiatan Masuk dalam Penguatan dan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Umbulharjo, Kota Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp pendampingan Kemantren Layak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Yogyakarta, Kotagede, Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 Anak
dan Dunia Usaha Kewenangan Kotagede, Seluruh Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
26 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Celeban, Kota Yogyakarta, Advokasi Kebijakan dan V = 25 orang Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Umbulharjo, Tahunan Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
27 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan RW 09, Kota Yogyakarta, Advokasi Kebijakan dan V = 40 orang Masuk dalam Penguatan dan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Umbulharjo, Tahunan Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp pendampingan Kemantren Layak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 Anak
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

II-103
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
28 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kampung Pugeran, Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Kalurahan Suryodiningratan, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Kota Yogyakarta, Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Mantrijeron, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Suryodiningratan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
29 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Umbulharjo, Kota Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Muja Muju Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
30 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Tigg Cantel Pspnyidro RW Advokasi Kebijakan dan V=1X Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 01, Kota Yogyakarta, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Umbulharjo, Muja Muju Anak pada Lembaga Pemerintah, 2.950.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
31 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kelurahan Pandeyan, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalamPelatihan Pengelolaan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pelaksanaan A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pandeyan Kebijakan, Program dan Kegiatan 2.950.000,00 Masyarakat (PATBM)
Terhadap Anak Kewenangan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

II-104
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
32 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kelurahan Pandeyan, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Pandeyan Anak pada Lembaga Pemerintah, 3.950.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
33 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung Pandeyan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V = 30 orang Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Umbulharjo, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB}
Pandeyan
34 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program RW 10 dan 11 wilayah Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Kampung Purbonegaran, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Kota Yogyakarta,
Gondokusuman, Terban
35 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kelurahan Gunungketur (3 Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB kampung), Kota Yogyakarta, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Pakualaman, Gunungketur
36 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung Cokrodirjan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Danurejan, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Suryatmajan
37 Pemanfaatan Kajian Dampak Kelurahan Terban, Kota Pemanfaatan Kajian Dampak V = 30 orang Masuk dalam Advokasi
Kependudukan Beserta model solusi Yogyakarta, Gondokusuman, Kependudukan Beserta model solusi A = Rp Kependudukan bagi pengurus dan
strategis sebagai peringatan dini Terban strategis sebagai peringatan dini 3.195.000,00 anggota Fapsedu (Forum Antar umat
dampak kependudukan kepada dampak kependudukan kepada beragama Peduli keluarga Sejahtera
pemangku kepentingan pemangku kepentingan dan kepenDudukan)

II-105
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
38 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kelurahan Demangan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Gondokusuman, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Demangan
39 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program RW 9, Kota Yogyakarta, Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Gondokusuman, Demangan Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
40 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pendopo kelurahan Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga giwangan, Kota Yogyakarta, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Umbulharjo, Giwangan Anak pada Lembaga Pemerintah, 1.995.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
41 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan rw 6 kampung Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga pringgokusuman, Kota Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Yogyakarta, Gedongtengen, Anak pada Lembaga Pemerintah, 1.995.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Pringgokusuman Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
42 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kelurahan Patehan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Kraton, Patehan Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)

43 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Keparakan lor, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Mergangsan, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Keparakan

II-106
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
44 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Pokja IV, Kelurahan Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Panembahan, Kota Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Yogyakarta, Kraton,
Panembahan
45 Koordinasi dan Sinkronisasi Kelurahan Pandeyan, Kota Koordinasi dan Sinkronisasi V = 30 orang Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Yogyakarta, Umbulharjo, Pencegahan Kekerasan terhadap A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kewenangan Kabupaten/Kota Pandeyan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.495.000,00 Masyarakat (PATBM)

46 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kelurahan Pandeyan, Kota Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalamPendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Yogyakarta, Umbulharjo, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Pandeyan Anak pada Lembaga Pemerintah, 1.995.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan
47 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung Pandeyan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X [20.01] Pengembangan Kampung
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Umbulharjo, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Keluarga Berencana (KB)
Pandeyan
48 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 3 Kampung se Kelurahan Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Mujamuju, Kota Yogyakarta, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Desa/Kelurahan Layak Anak
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Umbulharjo, Muja Muju Anak pada Lembaga Pemerintah, 1.995.000,00 (Dekelana)
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

II-107
Renja DP3AP2KB 2023

No Program/Kegiatan/SubKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan


1 2 3 4 5 6
49 Koordinasi dan Sinkronisasi Kelurahan Karangwaru Koordinasi dan Sinkronisasi V = 30 orang Masuk dalam Pelatihan Pengelolaan
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Mitra Keluarga), Kota Pencegahan Kekerasan terhadap A = Rp Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Kewenangan Kabupaten/Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.495.000,00 Masyarakat (PATBM)
Karangwaru
50 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kelurahan Karangwaru (KRA Advokasi Kebijakan dan V = 30 orang Masuk dalam Penguatan Kampung
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 14 RW), Kota Yogyakarta, Pendampingan Pemenuhan Hak A = Rp Ramah Anak (KRA)
Pemerintah, Non Pemerintah, Media Tegalrejo, Karangwaru Anak pada Lembaga Pemerintah, 1.995.000,00
dan Dunia Usaha Kewenangan Non Pemerintah, Media dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
51 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kampung KB, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V = 1 unit Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Tegalrejo, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp Kampung Keluarga Berencana (KB)
Karangwaru 5.000.000,00
52 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kelurahan Baciro, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Gondokusuman, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Baciro
53 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kelurahan Wirogunan, Kota Pelaksanaan dan Pengelolaan V=1X Masuk dalam Pengembangan
KKBPK di Kampung KB Yogyakarta, Mergangsan, Program KKBPK di Kampung KB A = Rp 1 Kampung Keluarga Berencana (KB)
Wirogunan

II-108
Renja DP3AP2KB 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun
2020-2024 dijabarkan dalam7 (tujuh) agenda sebagai berikut:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
3. Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
saing,
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa,
5. Memperkuat Insfrastrutur untuk Mendukung Mengembangkan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Ketahanan dan
Transformasi Pelayanan Publik

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Sistem Perencanaan Provinsi DIY serta Sistem Perencanaan Kota
Yogyakarta. Oleh karena itu , Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada
Rencana Strategis Dinas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja
ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, juga bersinergi dengan perencanaan pembangunan
Provinsi DIY dan perencanaan pembangunan kota Yogyakarta.

Rumusan tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian


kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak, adalah sebagai berikut:
1. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

III-1
Renja DP3AP2KB 2023

a. Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama:


Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan
rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
b. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan
dengan jumlah perempuan di atas 18 tahun.
2. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama: persentase
kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar
kepada seluruh perempuan korban kekerasan.
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kabupaten/kota yang
mampu memenuhi hak anak.Capaian sasaran ini diukur dengan
Indikator Kinerja Utama persentase Kabupaten/Kota Layak Anak dan
persentase Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang
memiliki program/kegiatan responsif hak anak.
4. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
5. Peningkatan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban
kekerasan untuk memperoleh peningkatan kapasitas
6. Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan
tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada urusan pemberdayaan


perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan
adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, pendampingan, regulasi dan
advokasi kebijakan. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesetaraan
dan keadilan gender, yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara
perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses,
kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh
manfaat yang setara dan adil dari pembangunan serta pemenuhan hak anak
yaitu :
1. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis
kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi,
kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya

III-2
Renja DP3AP2KB 2023

2. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik
bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan,
program, dan kegiatan
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
anak semaksimal mungkin
4. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan
memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk
menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk
mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala
sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Sementara itu, sasaran strategis BKKBN untuk mewujudkan pertumbuhan


penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas sebagaimana tertuang
dalam Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, adalah:
1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-
19 tahun); dan
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).
Hal ini senada dengan indikator kinerja DP3AP2KB yang terkait dengan
program Bangga Kencana, yaitu: CBR, CPR, Unmetneed dan persentase
kelompok bina keluarga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah


Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja 2023 ini difokuskan untuk
mendukung tujuan dan sasaran daerah yang diampu oleh DP3AP2KB.
Sasaran dan tujuan daerah tersebut adalah:

III-3
Renja DP3AP2KB 2023

⮚ Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan,
maka Tujuan Jangka menengah DP3AP2KB Kota Yogyakarta selama 4
tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah:
a. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak; dan
b. Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian
penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan
kualitas keluarga

Dengan indikator tujuan adalah:


c. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan;
d. Prevalensi kekerasan terhadap anak; dan
e. Total Fertility Rate.

⮚ Sasaran
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka DP3AP2KB mendukung
sasaran daerah berupa:
a. Meningkatnya keberdayaan perempuan;
b. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan;
c. Menurunnya kekerasan terhadap anak;
d. Terkendalinya jumlah penduduk;

Dengan indikator sasaran adalah:


a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
b. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan;
c. Prevalensi kekerasan terhadap anak; dan
d. CBR (Crude Birth Rate)

3.3 Program Dan Kegiatan


⮚ Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan
Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan
program dan kegiatan DP3AP2KB tahun 2023 adalah sebagai berikut:

III-4
Renja DP3AP2KB 2023

- Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang


dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kota
Yogyakarta;
- Indikator kinerja yang harus dicapai
⮚ Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu
yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan
DP3AP2KB Kota Yogyakarta mempunyai 8 rumusan program dan kegiatan.
Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan
sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada DP3AP2KB Kota
Yogyakarta yaitu:
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGARUS Pelembagaan - Koordinasi dan Sinkronisasi
UTAMAAN GENDER DAN Pengarusutamaan Gender Perumusan Kebijakan
PEMBERDAYAAN (PUG) pada Lembaga Pelaksanaan PUG
PEREMPUAN Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan - Sosialisasi Peningkatan
Bidang Politik, Hukum, Partisipasi Perempuan di
Sosial, dan Ekonomi pada Bidang Politik, Hukum, Sosial
Organisasi Kemasyarakatan dan Ekonomi
Kewenangan - Advokasi Kebijakan dan
Kabupaten/Kota Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dam
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi
Penguatan dan - Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Lembaga Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota - Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM Pencegahan Kekerasan - Koordinasi dan Sinkronisasi
PERLINDUNGAN terhadap Perempuan Pelaksanaan Kebijakan,
PEREMPUAN Lingkup Daerah Program dan Kegiatan
Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan

III-5
Renja DP3AP2KB 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN


terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan - Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Perempuan Korban
Kekerasan yang Kekerasan Kewenangan
Memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota
Kewenangan - Koordinasi dan Sinkronisasi
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan - Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Lembaga Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Penanganan bagi Perempuan
Tingkat Daerah Korban Kekerasan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN Pelembagaan PHA pada - Advokasi Kebijakan dan
HAK ANAK (PHA) Lembaga Pemerintah, Pendampingan Pemenuhan
Nonpemerintah, dan Dunia Hak Anak pada Lembaga
Usaha Kewenangan Pemerintah, Non Pemerintah,
Kabupaten/Kota Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan - Pengembangan Komunikasi,
Pengembangan Lembaga Informasi dan Edukasi
Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak bagi
Peningkatan Kualitas Hidup Lembaga Penyedia Layanan
Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas Hidup
Kabupaten/Kota Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pencegahan Kekerasan - Advokasi Kebijakan dan
PERLINDUNGAN KHUSUS Terhadap Anak yang Pendampingan Pelaksanaan
ANAK Melibatkan para Pihak Kebijakan, Program dan
Lingkup Daerah Kegiatan Pencegahan
Kabupaten/Kota Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan - Koordinasi dan Sinkronisasi

III-6
Renja DP3AP2KB 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN


Pengembangan Lembaga Peningkatan Kapasitas
Penyedia Layanan bagi Sumber Daya Lembaga
Anak yang Memerlukan Penyedia Layanan Anak yang
Perlindungan Khusus Memerlukan Perlindungan
Tingkat Daerah Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi - Penyediaan Layanan
Anak yang Memerlukan Pengaduan Masyarakat bagi
Perlindungan Khusus yang Anak yang Memerlukan
Memerlukan Koordinasi Perlindungan Khusus Tingkat
Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

III-7
Renja DP3AP2KB 2023

PROGRAM Pemaduan dan Sinkronisasi - Advokasi, Sosialisasi dan


PENGENDALIAN Kebijakan Pemerintah Fasilitasi Pelaksanaan
PENDUDUK Daerah Provinsi Dengan Pendidikan Kependudukan
Pemerintah Daerah Jalur Formal Di Satuan
Kabupaten/Kota Dalam Pendidikan Jenjang Sd/Mi
Rangka Pengendalian dan Sltp/Mts, Jalur Non
Kuantitas Penduduk Formal dan Informal
- Sosialisasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Model
Solusi Strategis Sebagai
Peringatan Dini Dampak
Kependudukan Kepada
Pemangku Kepentingan

III-8
Renja DP3AP2KB 2023

Pemetaan Perkiraan - Membentuk Rumah Data


Pengendalian Penduduk Kependudukan Di Kampung
Cakupan Daerah Kabupaten/ Kb Untuk Memperkuat
Kota Integrasi Program Kkbpk Di
Sektor Lain
- Penyediaan Data dan
Informasi Keluarga
- Pengolahan dan Pelaporan
Data Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN Pelaksanaan Advokasi, - Promosi dan Kie Program
KELUARGA BERENCANA Komunikasi, Informasi dan Kkbpk Melalui Media Massa
(KB) Edukasi (KIE) Pengendalian Cetak dan Elektronik Serta
Penduduk dan KB Sesuai Media Luar Ruang
Kearifan Budaya Lokal - Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program KKBPK
melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
- Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan
KKBPK
- Pengendalian Program
KKBPK
- Advokasi Program KKBPK
kepada Stakeholders dan
Mitra Kerja
- Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program
KKBPK sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga - Penggerakan Kader Institusi
Penyuluh KB/Petugas Masyarakat Pedesaan (IMP)
Lapangan KB (PKB/PLKB)
Pengendalian dan - Pengendalian Pendistribusian
Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB ke Fasilitas
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
- Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
- Penyediaan Sarana

III-9
Renja DP3AP2KB 2023

Penunjang Pelayanan KB
- Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan - Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta Pengelolaan Program KKBPK
Organisasi Kemasyarakatan di Kampung KB
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
PROGRAM Pelaksanaan Pembangunan - Pengadaan Sarana Kelompok
PEMBERDAYAAN DAN Keluarga Melalui Pembinaan Kegiatan Ketahanan dan
PENINGKATAN KELUARGA Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga
SEJAHTERA (KS) (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi dan Pelatihan
Teknis Pengelola Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya
Operasional Bagi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK
R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan - Pendayagunaan Mitra Kerja
Peningkatan Peran Serta dan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan Kemasyarakatan dalam
Tingkat Daerah Kabupaten/
Penggerakan Operasional
Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Pembinaan Program
Ketahanan dan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi
Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga bagi
Mitra Kerja

III-10
Renja DP3AP2KB 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk
tahun 2023, yang termuat dalam rekapitulasi tabel 4.1 berikut ini :

IV-1
Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kota Yogyakarta
Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prakiraan Maju Rencana
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Tahun 2024
Kebutuhan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target
Catatan Dana/
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Target Capaian Kinerja Capaian
Capaian Hasil Pagu Indikatif Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Sumber Dana Kinerja
Program Kegiatan (Rp.) (Rp.)
Keluaran Sub Hasil Tolok
Program Target
Kegiatan Kegiatan Ukur
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10,861,688,480 10,840,307,455
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,742,082,310 7,720,573,245

2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33,289,750 33,289,825
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Kota Yogyakarta,
2 08 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 9,198,750 9,198,825
Daerah Umbulharjo, Muja Muju
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Kota Yogyakarta,
2 08 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 1,500,000 1,500,000
Umbulharjo, Muja Muju
RKA-SKPD SKPD

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan


Kota Yogyakarta,
2 08 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2,000,000 2,000,000
Umbulharjo, Muja Muju
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan


Koordinasi dan Kota Yogyakarta,
2 08 01 2.01 04 Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen 5,605,000 5,605,000
Penyusunan DPA-SKPD Umbulharjo, Muja Muju
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Penyusunan Perubahan Kota Yogyakarta,
2 08 01 2.01 05 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 4,560,000 10,470,000
DPA- SKPD Umbulharjo, Muja Muju
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kota Yogyakarta, 15 Laporan 7,410,000 1,500,000

IV-2
Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Umbulharjo, Muja Muju
Capaian Kinerja dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Kota Yogyakarta,
2 08 01 2.01 07 7 Laporan 3,016,000 3,016,000
Perangkat Daerah Daerah Umbulharjo, Muja Muju
2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,193,506,750 6,193,507,110
Kota Yogyakarta, Semua
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
2 08 01 2.02 01 Kecamatan, Semua 46 Orang/bulan 6,180,333,000 6,180,333,000
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Kelurahan
Pelaksanaan
Kota Yogyakarta, Semua
Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
2 08 01 2.02 03 Kecamatan, Semua 12 Dokumen 7,576,500 7,576,650
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kelurahan
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Kota Yogyakarta, Semua
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
2 08 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan, Semua 12 Dokumen 572,250 572,460
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
SKPD Kelurahan

Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun


Kota Yogyakarta, Semua
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2 08 01 2.02 05 Kecamatan, Semua 1 Laporan 1,200,000 1,200,000
Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kelurahan
SKPD SKPD

Pengelolaan dan Kota Yogyakarta, Semua


Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
2 08 01 2.02 06 Penyiapan Bahan Kecamatan, Semua 3 Dokumen 675,000 675,000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tanggapan Pemeriksaan Kelurahan
Koordinasi dan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Penyusunan Laporan Kota Yogyakarta, Semua
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
2 08 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ Kecamatan, Semua 14 Laporan 2,790,000 2,790,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulanan/ Semesteran Kelurahan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta, Semua 0 Dokumen
2 08 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis Kecamatan, Semua 360,000 360,000
Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Kelurahan 2 Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran
2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19,238,500 20,608,500

Penyusunan Perencanaan Kota Yogyakarta, Semua


Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
2 08 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik Kecamatan, Semua 1 Dokumen 4,210,000 4,210,000
Daerah SKPD
Daerah SKPD Kelurahan

Kota Yogyakarta, Semua


Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
2 08 01 2.03 02 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 300,000 300,000
Daerah SKPD Daerah SKPD
Kelurahan

Koordinasi dan Penilaian Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Kota Yogyakarta, Semua
2 08 01 2.03 03 Barang Milik Daerah Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Kecamatan, Semua 1 Laporan 2,000,000 1,300,000
SKPD Barang Milik Daerah SKPD Kelurahan

IV-3
Rekonsiliasi dan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Kota Yogyakarta, Semua
Penyusunan Laporan
2 08 01 2.03 05 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kecamatan, Semua 1 Laporan 3,060,000 5,130,000
Barang Milik Daerah pada
pada SKPD Kelurahan
SKPD
Kota Yogyakarta, Semua
Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
2 08 01 2.03 06 Kecamatan, Semua 1 Laporan 4,210,000 4,210,000
Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Kelurahan

Kota Yogyakarta, Semua


Pemanfaatan Barang Milik Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang
2 08 01 2.03 07 Kecamatan, Semua 1 Dokumen 5,458,500 5,458,500
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Kelurahan
2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,500,000 920,000
Kota Yogyakarta, Semua
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan
2 08 01 2.05 05 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 2,500,000 920,000
Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
Kelurahan
2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141,569,214 147,559,214
Penyediaan Komponen
Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota Yogyakarta, Semua
Instalasi
2 08 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kecamatan, Semua 1 Paket 4,557,150 5,524,000
Listrik/Penerangan
Disediakan Kelurahan
Bangunan Kantor
Kota Yogyakarta, Semua
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
2 08 01 2.06 02 Kecamatan, Semua 1 Paket 33,646,318 28,715,721
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
Kelurahan

Kota Yogyakarta, Semua


Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
2 08 01 2.06 03 Kecamatan, Semua 1 Paket 8,595,665 10,000,000
Rumah Tangga Disediakan
Kelurahan

Penyediaan Barang Kota Yogyakarta, Semua


Jumlah Paket Barang Cetakan dan
2 08 01 2.06 05 Cetakan dan Kecamatan, Semua 1 Paket 33,360,081 37,729,493
Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan Kelurahan

Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kota Yogyakarta, Semua
2 08 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang Kecamatan, Semua 1 Dokumen 660,000 840,000
Perundang-undangan Disediakan Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Kota Yogyakarta, Semua


Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
2 08 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua 1 Laporan 60,750,000 64,750,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD Kelurahan
2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 642,963,599 634,384,099
Kota Yogyakarta, Semua
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 08 01 2.08 01 Kecamatan, Semua 1 Laporan 520,000 500,000
Menyurat Menyurat
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota Yogyakarta, Semua
Komunikasi, Sumber
2 08 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan, Semua 1 Laporan 13,080,000 13,800,000
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan Kelurahan

IV-4
Penyediaan Jasa Kota Yogyakarta, Semua
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan
2 08 01 2.08 03 Peralatan dan Kecamatan, Semua 1 Laporan 700,000 15,000,000
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Perlengkapan Kantor Kelurahan

Kota Yogyakarta, Semua


Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
2 08 01 2.08 04 Kecamatan, Semua 1 Laporan 628,663,599 605,084,099
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan
Kelurahan
2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 709,014,497 690,304,497
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kota Yogyakarta, Semua
Pemeliharaan, dan Pajak
2 08 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Kecamatan, Semua 8 Unit 100,310,000 100,520,000
Kendaraan Perorangan
dan dibayarkan Pajaknya Kelurahan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kota Yogyakarta, Semua
Pemeliharaan, Pajak dan
2 08 01 2.09 02 Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kecamatan, Semua 48 Unit 163,715,000 144,295,000
Perizinan Kendaraan
Pajak dan Perizinannya Kelurahan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Kota Yogyakarta, Semua
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
2 08 01 2.09 06 Kecamatan, Semua 4 Unit 126,263,000 126,763,200
dan Mesin Lainnya Dipelihara
Kelurahan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Kota Yogyakarta, Semua


Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
2 08 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Kecamatan, Semua 1 Unit 318,726,497 318,726,297
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya Kelurahan
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 783,273,171 783,273,171
2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 113,080,000 113,080,000
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan
Kota Yogyakarta, Semua
Sinkronisasi Perumusan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
2 08 02 2.01 01 Kecamatan, Semua 2 Dokumen 97,120,000 97,120,000
Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan
Kelurahan
PUG Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti


Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Kota Yogyakarta, Semua
41 Perangkat
2 08 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Kecamatan, Semua 15,960,000 15,960,000
Daerah
Termasuk PPRG Perencaan Pembangunan Responsif Gender Kelurahan
(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 163,913,090 163,913,090
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Sosialisasi Peningkatan
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kota Yogyakarta, Semua
Partisipasi Perempuan di
2 08 02 2.02 01 Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua 2 Dokumen 27,423,860 27,423,860
Bidang Politik, Hukum,
Kelurahan
Sosial dan Ekonomi

IV-5
Advokasi Kebijakan dan
Jumlah Organisasi Masyarakat yang
Pendampingan
Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kota Yogyakarta, Semua
Peningkatan Partisipasi
2 08 02 2.02 02 Kebijakan Peningkatan Partisipasi Kecamatan, Semua 20 Organisasi 136,489,230 136,489,230
Perempuan dan Politik,
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial Kelurahan
Hukum, Sosial dan
dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
Ekonomi
2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 506,280,081 506,280,081
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia
Kota Yogyakarta, Semua
Penyedia Layanan Layanan Pemberdayaan Perempuan
2 08 02 2.03 02 Kecamatan, Semua 120 Orang 495,360,126 495,360,126
Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat
Kelurahan
Perempuan Kewenangan Peningkatan Kapasitas
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Kota Yogyakarta, Semua
Edukasi (KIE)
2 08 02 2.03 03 Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kecamatan, Semua 3 Dokumen 10,919,955 10,919,955
Pemberdayaan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kelurahan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 139,950,000 212,464,040
2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 75,225,000 75,225,000
Koordinasi dan
DAK NonFisik-
Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Dana
Kebijakan, Program dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Kota Yogyakarta, Semua
Pelayanan
2 08 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Kecamatan, Semua 2 Dokumen 75,225,000 75,225,000
Perlindungan
Kekerasan Terhadap Terhadap Perempuan Kewenangan Kelurahan
Perempuan
Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota
dan Anak
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64,725,000 137,239,040
PENDAPATAN
Peningkatan Kapasitas ASLI DAERAH
Sumber Daya Lembaga Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga (PAD)
Penyedia Layanan Penyedia Layanan Penanganan bagi Kota Yogyakarta, Semua DAK NonFisik-
2 08 03 2.03 02 Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kecamatan, Semua 210 Orang 64,725,000 Dana 137,239,040
Perempuan Korban Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kelurahan Pelayanan
Kekerasan Kewenangan Kapasitas Perlindungan
Kabupaten/Kota Perempuan
dan Anak
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1,342,098,954 1,342,098,954
2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1,260,944,011 1,260,944,011
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non
Pemenuhan Hak Anak Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang
Kota Yogyakarta, Semua
pada Lembaga Mendapat Advokasi Kebijakan dan
2 08 06 2.01 01 Kecamatan, Semua 143 Organisasi 1,171,533,011 1,171,532,836
Pemerintah, Non Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada
Kelurahan
Pemerintah, Media dan Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,
Dunia Usaha Media dan Dunia Usaha
Kewenangan

IV-6
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Yogyakarta, Semua
Pelembagaan
2 08 06 2.01 02 Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kecamatan, Semua 1 Dokumen 89,411,000 89,411,175
Pemenuhan Hak Anak
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 81,154,943 81,154,943
Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak
Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Kota Yogyakarta, Semua
Anak bagi Lembaga
2 08 06 2.02 03 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kecamatan, Semua 1 Dokumen 81,154,943 81,154,943
Penyedia Layanan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kelurahan
Peningkatan Kualitas
Kabupaten/Kota
Hidup Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 854,284,045 781,898,045
2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 751,978,045 751,978,045
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat
Pelaksanaan Kebijakan,
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kota Yogyakarta, Semua
Program dan Kegiatan 5 Perangkat
2 08 07 2.01 01 Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kecamatan, Semua 252,967,620 252,967,620
Pencegahan Kekerasan Daerah
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Kelurahan
Terhadap Anak
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Koordinasi dan (PAD)
Sinkronisasi Pencegahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Yogyakarta, Semua DAK NonFisik-
2 08 07 2.01 02 Kekerasan Terhadap Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Kecamatan, Semua 1 Dokumen 499,010,425 Dana 499,010,425
Anak Kewenangan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kelurahan Pelayanan
Kabupaten/Kota Perlindungan
Perempuan
dan Anak
2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102,306,000 29,920,000
Koordinasi dan
Sinkronisasi Peningkatan DAK NonFisik-
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Kapasitas Sumber Daya Dana
Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Kota Yogyakarta, Semua
Lembaga Penyedia Pelayanan
2 08 07 2.03 02 Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Kecamatan, Semua 1 Dokumen 102,306,000 29,920,000
Layanan Anak yang Perlindungan
Memerlukan Perlindungan Khusus Kelurahan
Memerlukan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Khusus Tingkat Daerah dan Anak
Kabupaten/Kota
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4,386,331,510 4,432,011,662
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 292,634,950 305,315,102

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
2 14 02 2.01 131,839,120 131,839,120
Penduduk
IV-7
Advokasi, Sosialisasi dan
Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Satuan Pendidikan yang
Pendidikan Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan
Kota Yogyakarta, Semua
Kependudukan Jalur Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 24 Satuan
2 14 02 2.01 09 Kecamatan, Semua 23,630,000 23,630,000
Formal di Satuan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan
Kelurahan
Pendidikan Jenjang SD/MI Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,
dan SLTP/MTS, Jalur Jalur Nonformal dan Informal
Nonformal dan Informal
Sosialisasi tentang
Pemanfaatan Kajian Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi
Dampak Kependudukan tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
Kota Yogyakarta, Semua
Beserta Model Solusi Kependudukan Beserta Model Solusi
2 14 02 2.01 13 Kecamatan, Semua 1 Organisasi 108,209,120 108,209,120
Strategis Sebagai Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak
Kelurahan
Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku
Kependudukan kepada Kepentingan
Pemangku Kepentingan
2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 160,795,830 160,795,982
Membentuk Rumah Data
Jumlah Rumah Data Kependudukan di
Kependudukan di
Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Kota Yogyakarta, Semua PENDAPATAN
Kampung KB untuk
2 14 02 2.02 08 Program Bangga Kencana (Pembangunan Kecamatan, Semua 28 Unit 4,825,000 ASLI DAERAH 4,825,000
Memperkuat Integrasi
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Kelurahan (PAD)
Program KKBPK di Sektor
Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk
Lain
PENDAPATAN
Kota Yogyakarta, Semua ASLI DAERAH
12,680,000 (PAD)
Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang
2 14 02 2.02 11 Informasi Keluarga Tersedianya Kecamatan, Semua 1 Dokumen 12,680,000
Kelurahan DAK Non Fisik-
BOKB-KB

PENDAPATAN
Pengolahan dan ASLI DAERAH
Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Kota Yogyakarta, Semua
Pelaporan Data 143,290,830 (PAD)
2 14 02 2.02 13 Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kecamatan, Semua 2 Dokumen 155,970,982
Pengendalian Lapangan
KB Kelurahan DAK Non Fisik-
dan Pelayanan KB
BOKB-KB
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2,320,962,440 2,081,122,440
2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 484,468,040 484,468,040
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan
Advokasi Program KKBPK Advokasi Program Bangga Kencana Kota Yogyakarta, Semua
DAK Non Fisik-
2 14 03 2.01 01 kepada Stakeholders dan (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Kecamatan, Semua 2 Organisasi 4,375,000 4,375,000
BOKB-KB
Mitra Kerja dan Keluarga Berencana) kepada Kelurahan
Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan


Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Kota Yogyakarta, Semua
Edukasi (KIE) Program DAK Non Fisik-
2 14 03 2.01 02 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Kecamatan, Semua 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
KKBPK Sesuai Kearifan BOKB-KB
dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Kelurahan
Budaya Lokal
Budaya Lokal

IV-8
Promosi dan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kota Yogyakarta, Semua
DAK Non Fisik-
2 14 03 2.01 04 Massa Cetak dan Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kecamatan, Semua 2 Dokumen 70,640,000 70,640,000
BOKB-KB
Elektronik serta Media Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Kelurahan
Luar Ruang serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme
Jumlah Laporan Mekanisme Operasional
Operasional Program
Program Bangga Kencana (Pembangunan
KKBPK Melalui Rapat
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Kota Yogyakarta, Semua
Koordinasi Kecamatan DAK Non Fisik-
2 14 03 2.01 06 Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Semua 12 Laporan 218,400,000 218,400,000
(Rakorcam), Rapat BOKB-KB
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Kelurahan
Koordinasi Desa
Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya
(Rakordes), dan Mini
(Minilok)
Lokakarya (Minilok)
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Pengelolaan Operasional Kota Yogyakarta, Semua
Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan DAK Non Fisik-
2 14 03 2.01 07 dan Sarana di Balai Kecamatan, Semua 2 Laporan 81,000,000 81,000,000
Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, BOKB-KB
Penyuluhan KKBPK Kelurahan
Kependudukan, dan Keluarga Berencana)

PENDAPATAN
Kota Yogyakarta, Semua ASLI DAERAH
Pengendalian Program Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program
2 14 03 2.01 08 Kecamatan, Semua 2 Laporan 85,053,040 (PAD) 85,053,040
KKBPK KKBPK
Kelurahan DAK Non Fisik-
BOKB-KB
2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 216,000,000 216,000,000
Penggerakan Kader Kota Yogyakarta, Semua
Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan DAK Non Fisik-
2 14 03 2.02 04 Institusi Masyarakat Kecamatan, Semua 662 Orang 216,000,000 216,000,000
Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) BOKB-KB
Pedesaan (IMP) Kelurahan
2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1,154,744,400 914,904,400
Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Jumlah Laporan Pengendalian
Obat Kontrasepsi dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Kota Yogyakarta, Semua
DAK Non Fisik-
2 14 03 2.03 01 Sarana Penunjang dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Kecamatan, Semua 63 Laporan 28,350,000 28,350,000
BOKB-KB
Pelayanan KB ke Fasilitas Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Kelurahan
Kesehatan Termasuk Jejaringnya
Jaringan dan Jejaringnya
PENDAPATAN
Peningkatan Kesertaan ASLI DAERAH
Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Kota Yogyakarta, Semua
Penggunaan Metode
2 14 03 2.03 03 Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Kecamatan, Semua 2066 Orang 629,194,400 (PAD) 629,194,400
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) Kelurahan DAK Non Fisik-
Panjang (MKJP)
BOKB-KB

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Kota Yogyakarta, Semua (PAD)
Penyediaan Sarana
2 14 03 2.03 06 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Kecamatan, Semua 3 Unit 475,000,000 DAK Fisik- 235,160,000
Penunjang Pelayanan KB
Kelurahan Bidang
Kesehatan dan
KB-Reguler-KB

IV-9
Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan
Kota Yogyakarta, Semua
Kesehatan Reproduksi di Keluarga Berencana dan Kesehatan DAK Non Fisik-
2 14 03 2.03 08 Kecamatan, Semua 2 Laporan 22,200,000 22,200,000
Fasilitas Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk BOKB-KB
Kelurahan
Termasuk Jaringan dan Jaringan dan Jejaringnya
Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
2 14 03 2.04 465,750,000 465,750,000
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kota Yogyakarta, Semua
DAK Non Fisik-
2 14 03 2.04 03 Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kecamatan, Semua 45 Kampung 465,750,000 465,750,000
BOKB-KB
KKBPK di Kampung KB Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kelurahan
Kampung KB
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1,772,734,120 2,045,574,120
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1,638,894,120 2,008,424,120
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Pengadaan Sarana (PAD)
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan DAK Fisik-
Kota Yogyakarta, Semua Bidang
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 04 2.01 02 Kecamatan, Semua 30 Unit 275,000,000 Kesehatan dan 660,000,000
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Kelurahan KB-
PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Penugasan-
Keluarga/UPPKS) Penguatan
Intervensi
Stunting
Orientasi dan Pelatihan
Teknis Pengelola
Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan
Ketahanan dan
Teknis Pengelola Ketahanan dan Kota Yogyakarta, Semua
Kesejahteraan Keluarga
2 14 04 2.01 03 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kecamatan, Semua 5 Laporan 115,694,120 102,444,120
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan
PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS)
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana PENDAPATAN
(Kader) Ketahanan dan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Kota Yogyakarta, Semua ASLI DAERAH
2 14 04 2.01 05 Kesejahteraan Keluarga Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Kecamatan, Semua 495 Orang 1,248,200,000 (PAD) 1,245,980,000
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan DAK Non Fisik-
PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS) BOKB-KB
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 04 2.02 133,840,000 37,150,000

IV-10
Pendayagunaan Mitra
Kerja dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja
Penggerakan Operasional dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pembinaan Program Penggerakan Operasional Pembinaan Kota Yogyakarta, Semua
2 14 04 2.02 02 Ketahanan dan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Kecamatan, Semua 5 Laporan 103,195,000 6,505,000
Kesejahteraan Keluarga Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Kelurahan
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi
PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS)
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Kota Yogyakarta, Semua
Program Ketahanan dan
2 14 04 2.02 04 Sosialisasi Program Ketahanan dan Kecamatan, Semua 1 Laporan 30,645,000 30,645,000
Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Kelurahan
bagi Mitra Kerja
TOTAL 15,241,830,401 15.272.319.117

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah


Kota Yogyakarta
Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Prakiraan Maju
Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Rencana Tahun
Bidang 2024
Urusan/ Catatan
Kode Target Capaian Kebutuhan
Program/ Target Capaian Kinerja Penting
Kinerja
Kegiatan/ Sub Capaian Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Lokasi Output Pagu Indikatif
Sumber Dana
Dana/
Kegiatan Program Kegiatan Kegiatan Keluaran Sub Hasil (Rp.) Tolok Pagu Indikatif
Program Target (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Ukur
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 706,307,651 712,497,240
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 564,058,651 568,287,646
2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 564,058,651 568,287,646
Penyediaan
Layanan
Pengaduan
Masyarakat
bagi
Perempuan
Korban Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kota Yogyakarta,
2 08 03 2.02 01 Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Semua Kecamatan, 100 Orang 324,023,651 328,188,646
Kewenangan Pengaduan Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota

IV-11
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penyediaan PENDAPATAN ASLI
Layanan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang DAERAH (PAD)
Kota Yogyakarta,
Rujukan Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
2 08 03 2.02 02 Semua Kecamatan, 6 Layanan 240,035,000 DAK NonFisik-Dana 240,099,000
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Semua Kelurahan Pelayanan Perlindungan
Perempuan Kabupaten/Kota
Korban Perempuan dan Anak
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 142,249,000 144,209,594
2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142,249,000 144,209,594
Penyediaan
Layanan
Pengaduan
Masyarakat
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kota Yogyakarta,
bagi Anak yang
2 08 07 2.02 01 Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Semua Kecamatan, 40 Orang 17,415,500 16,974,628
Memerlukan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI
Pendampingan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang DAERAH (PAD)
Kota Yogyakarta,
Anak yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak
2 08 07 2.02 02 Semua Kecamatan, 7 Layanan 114,170,000 DAK NonFisik-Dana 116,570,000
Memerlukan yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Semua Kelurahan Pelayanan Perlindungan
Perlindungan Kabupaten/Kota
Khusus Perempuan dan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Anak
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kota Yogyakarta,
yang
2 08 07 2.02 03 (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Semua Kecamatan, 2 Dokumen 10,663,500 10,664,966
Memerlukan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
TOTAL 706,307,651 712,497,240
TOTAL KESELURUHAN 15,954,327,641 15,984,816,357

IV-12
IV-13
Tabel 4.2.
REKAPITULASI GAP (GENDER ANALYSIS PATHWAY)/GBS (GENDER BUDGET
STATEMENTS) PADA PROGRAM DAN KEGIATAN
DP3AP2KB TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB Bobot dari


No ANGGARAN 2023 GAP/GBS KEG (Rp)
KEGIATAN Pagu (%)
BELANJA 15.954.327.641 8.533.471.828 53,49
A URUSAN PEMERINTAHAN 11.567.996.131 11.567.996.131 100,00
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 783.273.171 783.273.171 100,00
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan 113.080.000 113.080.000 100,00
Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan 15.960.000 15.960.000 100,00
PUG Termasuk PPRG
Koordinasi dan Sinkronisasi 97.120.000 97.120.000 100,00
Perumusan Kebijakan Pelaksanaan
PUG
Pemberdayaan Perempuan Bidang 163.913.090 163.913.090 100,00
Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi 27.423.860 27.423.860 100,00
Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Advokasi Kebijakan dan 136.489.230 136.489.230 100,00
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dan Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan 506.280.081 506.280.081 100,00
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 495.360.126 495.360.126 100,00
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, 10.919.955 10.919.955 100,00
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 PROGRAM PERLINDUNGAN 704.008.651 704.008.651 100,00
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap 75.225.000 75.225.000 100,00
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

IV-14
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB Bobot dari
No ANGGARAN 2023 GAP/GBS KEG (Rp)
KEGIATAN Pagu (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi 75.225.000 75.225.000 100,00
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan 564.058.651 564.058.651 100,00
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan 324.023.651 324.023.651 100,00
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 240.035.000 240.035.000 100,00
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan 64.725.000 64.725.000 100,00
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 64.725.000 64.725.000 100,00
Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 PROGRAM PEMENUHAN HAK 1.342.098.954 1.342.098.954 100,00
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga 1.260.944.011 1.260.944.011 100,00
Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan 1.171.533.011 1.171.533.011 100,00
Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 89.411.000 89.411.000 100,00
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan 81.154.943 81.154.943 100,00
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, 81.154.943 81.154.943 100,00
Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

IV-15
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB Bobot dari
No ANGGARAN 2023 GAP/GBS KEG (Rp)
KEGIATAN Pagu (%)
4 PROGRAM PERLINDUNGAN 926.107.639 926.107.639 100,00
KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap 751.978.045 751.978.045 100,00
Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan 252.967.620 252.967.620 100,00
Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 499.010.425 499.010.425 100,00
Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan 29.920.000 29.920.000 100,00
Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 29.920.000 29.920.000 100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak 144.209.594 144.209.594 100,00
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan 16.974.628 16.974.628 100,00
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 116.570.000 116.570.000 100,00
Pelaksanaan Pendampingan Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, 10.664.966 10.664.966 100,00
Informasi dan Edukasi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.742.082.310 321.226.497 45,31
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian 2.500.000 2.500.000 100,00
Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 2.500.000 2.500.000 100,00
Kinerja Pegawai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 709.014.497 318.726.497 44,95
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
IV-16
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB Bobot dari
No ANGGARAN 2023 GAP/GBS KEG (Rp)
KEGIATAN Pagu (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 318.726.497 318.726.497 100,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
B URUSAN PEMERINTAHAN 4.419.331.662 4.419.331.662 100,00
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
6 PROGRAM PENGENDALIAN 292.635.102 292.635.102 100,00
PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi 131.839.120 131.839.120 100,00
Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi 23.630.000 23.630.000 100,00
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI
dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan
Informal
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan 108.209.120 108.209.120 100,00
Kajian Dampak Kependudukan
Beserta Model Solusi Strategis
sebagai Peringatan Dini Dampak
Kependudukan Kepada Pemangku
Kepentingan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian 160.795.830 160.795.830 100,00
Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Membentuk Rumah Data 4.825.000 4.825.000 100,00
Kependudukan di Kampung KB
Untuk Memperkuat Integrasi Program
KKBPK di Sektor Lain
Penyediaan Data dan Informasi 12.680.000 12.680.000 100,00
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data 143.290.830 143.290.830 100,00
Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB
7 PROGRAM PEMBINAAN 2.081.122.440 2.081.122.440 100,00
KELUARGA BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, 484.468.040 484.468.040 100,00
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK 70.640.000 70.640.000 100,00
Melalui Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme 218.400.000 218.400.000 100,00
Operasional Program KKBPK melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya
IV-17
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB Bobot dari
No ANGGARAN 2023 GAP/GBS KEG (Rp)
KEGIATAN Pagu (%)
(Minilok)

Pengelolaan Operasional dan Sarana 81.000.000 81.000.000 100,00


di Balai Penyuluhan KKBPK
Pengendalian Program KKBPK 85.053.040 85.053.040 100,00
Advokasi Program KKBPK kepada 4.375.000 4.375.000 100,00
Stakeholders dan Mitra Kerja
Komunikasi, Informasi dan Edukasi 25.000.000 25.000.000 100,00
(KIE) Program KKBPK sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 216.000.000 216.000.000 100,00
KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi 216.000.000 216.000.000 100,00
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian 1.154.744.400 1.154.744.400 100,00
Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat 28.350.000 28.350.000 100,00
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan 629.194.400 629.194.400 100,00
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
Penyediaan Sarana Penunjang 475.000.000 475.000.000 100,00
Pelayanan KB

Pembinaan Pelayanan Keluarga 22.200.000 22.200.000 100,00


Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan 465.750.000 465.750.000 100,00
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan 465.750.000 465.750.000 100,00
Program KKBPK di Kampung KB
8 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 1.772.734.120 1.772.734.120 100,00
PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan 1.638.894.120 1.638.894.120 100,00
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

IV-18
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB Bobot dari
No ANGGARAN 2023 GAP/GBS KEG (Rp)
KEGIATAN Pagu (%)
Pengadaan Sarana Kelompok 275.000.000 275.000.000 100,00
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Orientasi dan Pelatihan Teknis 115.694.120 115.694.120 100,00
Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi 1.248.200.000 1.248.200.000 100,00
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan 133.840.000 133.840.000 100,00
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pendayagunaan Mitra Kerja dan 103.195.000 103.195.000 100,00
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Penggerakan
Operasional Pembinaan Program
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Program 30.645.000 30.645.000 100,00
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga bagi Mitra Kerja

IV-19
BAB V
PENUTUP

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan


Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berusaha
memenuhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan pada organisasi dan
menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan.
Perubahan nomenklatur kelembagaan yang telah dilalui beberapa kali sedianya
tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi urusan yang diemban, sehingga tidak
mengganggu tersedianya pelayanan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh
masyarakat.
Partisipasi, kerja sama, konsentrasi serta kesadaran akan peran masing-masing
sangat diperlukan agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan
dengan baik dan mencapai keberhasilan yang optimal. Termasuk kerjasama dan
koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
Dengan disusunnya usulan Renja OPD ini, maka diharapkan program-program dan
kegiatan-kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih mempunyai visi yang jelas
dan prioritas yang harus dilakukan.

V-1

Anda mungkin juga menyukai