(RENJA)
TAHUN 2022
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan dapat terlihat salah satunya adalah melalui evaluasi kinerja tahunan
yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang merupakan
suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka
mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Terdapat 11 ( Sebelas ) program yang menjadi garapan wajib Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam mewujudkan visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Secara rinci diuraikan sebagai berikut
sesuai dengan LAKIP Disperkimhub Tahun 2019 :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan dan melancarkan segala kegiatan di dinas serta meningkatkan
pelayanan publik. Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.
2.323.569.500,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 2.229.264.972,00 (95,94%).
b) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur terdiri dari 11 kegiatan yang
bertujuan untuk memperlancar kegiatan operasional/rutin dengan melakukan
pengadaan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur sebesar Rp 6.913.700.000,00
dengan tingkat realisasi Rp 5.010.936.350,00 (72,48%).
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan Anggaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp 12.500.000,00 dengan tingkat
realisasi Rp (100%) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai dinas.
d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang terdiri dari 7 kegiatan. Anggaran Program ini sebesar Rp 14.000.000,00 dengan
tingkat realisasi Rp 14.000.000,00 (100%) yang bertujuan untuk pengukuran
keberhasilan tingkat kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan.
e) Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang terdiri dari 3 kegiatan.
Anggaran Program ini sebesar Rp 170.700.000,00 dengan tingkat realisasi Rp
165.467.543,00 (96,93%) yang bertujuan untuk Mengurangi wilayah permukiman
kumuh.
Secara umum tingkat rata-rata pencapaian kinerja program pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 sebesar
86,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.1) :
100
100
88,22
90
80
70
60 52,63
50 Column2
40
30
20 9,13
10
0
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
A. Peluang :
B. Kekuatan :
A. Kelemahan :
B. Tantangan :
Berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selanjutnya akan dicari
alternatif strategi melalui analisa SWOT dibawah ini :
Faktor Eksternal
Review terhadap rencana kerja SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Tabel
2.4):
Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan
diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun
guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi Kepala
Daerah. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Bangka barat sebagai berikut
a.) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Barat adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun dan tercantum dalam renstra
dinas.
Perumusan Program dan Kegiatan didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
maupun kota.
2. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan diarahkan untuk mencapai visi dan misi
Bupati Bangka Barat sehingga menjadi implementasi dari upaya
pencapaian visi dan misi yang ada.
3. Pencapaian SDGs.
Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2022
diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs (Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan) di Kabupaten Bangka Barat.
4. Pencapaian NSPK dan SPM.
Sesuai dengan PP Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis
pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol
b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2022.
a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2022 adalah 9 Program, 21 Kegiatan, 58 Sub Kegiatan.
Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah
bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Adapun Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun
2022 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,
baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :
Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program
/ kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya, tetap dilaksanakan sesuai
dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang
tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun
mendatang.
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )
Rehabilitasi Sedang/Berat
20 24 bln 0 bln 12 bln 12 bln 100,00% 0 bln 0 bln 12 bulan 50,00%
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
22 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
24 60 bln 15 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 36 bln 60,00%
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
32 60 bln 15 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 12 bln 39 keg 65,00%
Peralatan Gedung Kantor
Pembangunan Kawasan Olahraga
45 5 keg 1 keg 3 keg 3 keg 100,00% 1 keg 0 keg 4 keg 80,00%
Terpadu
Perencanaan Pembangunan
53 11 venue 7 venue 0 venue 0 venue 0,00% 0 venue 0 venue 7 venue 63,64%
Kawasan Olahraga Terpadu
Pembangunan Pintu Gerbang
54 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 1 kend 100,00%
Masuk Kota Muntok
Pengadaan Kendaraan
55 Pengendaliaan dan Operasional 1 kend 1 kend 0 kend 0 kend 0,00% 0 kend 0 kend 1 unit 100,00%
(DALOPS)
Pembangunan Gedung Sabara
60 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 1 paket 100,00%
dan Garasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )
Program Peningkatan
pengembangan sistem
03 500 % % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 200 % 40,00
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan capaian
01 kinerja dan ikhtisar realisasi 5 dok 2 dok 1 Dok 1 dok 100,00% 1 dok 1 dok 4 dok 80,00%
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
02 5 dok 2 dok 2 Dok 2 dok 100,00% 1 dok 1 dok 5 dok 100,00%
semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis
03 5 dok 2 dok 2 Dok 2 dok 100,00% 1 dok 1 dok 5 dok 100,00%
realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan
04 5 dok 2 dok 1 Dok 1 dok 100,00% 1 dok 0 dok 3 dok 60,00%
akhir tahun
Penyusunan Pelaporan LAKIP,
05 20 dok 8 dok 4 Dok 4 dok 100,00% 4 dok 4 dok 16 dok 80,00%
LKPJ, TAPKIN dan LPPD
Penyusunan Renstra, Renja dan
06 15 dok 6 dok 3 dok 3 dok 100,00% 3 dok 3 dok 12 jenis 80,00%
RKA SKPD
Penyusunan Dalev Dokumen
08 5 dok 2 dok 3 dok 3 dok 100,00% 3 dok 0 dok 5 jenis 100,00%
Perencanaan SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana
1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
dan Prasarana Air Minum
Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana
1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
dan Prasarana Air Limbah
Pemeliharaan Drainase
600 Meter 600 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 600 Meter 100,00%
Lingkungan Perumahan
Penyusunan Dokumen
4 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 1 dok 1 dok 1 dok 25,00%
Perumahan dan Permukiman
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )
Pembangunan Sanimas 2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
Pembangunan Sumur Bor 4 unit 6 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 6 unit 150,00%
Pengadaan Truk Tinja ( DAK ) 3 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00% 0 unit 0 unit 2 unit 66,67%
Pembangunan Tangki Septik Skala
Individual Perdesaan Minimal 50 150 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0,00% 310 unit 124 unit 124 unit 82,67%
kk
Pengembangan Jaringan
1200 sr 0 sr 0 sr 0 sr 0,00% 152 SR 0 SR 0 SR 0,00%
Perpipaan SPAM
Peningkatan Kapasitas
1200 sr 0 sr 0 sr 0 sr 0,00% 0 sr 0 sr 0 sr 0,00%
SPAM/Uprating IPA SPAM
Pembangunan Drainase
1900 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00%
Lingkungan Perumahan
DED Ruang Terbuka 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Penataan Ruang Terbuka 2 keg 0 keg 0 keg 0 keg 0,00% 0 keg 0 keg 0 keg 0,00%
Penambahan Jaringan Sarana Air
400 sr 0 sr 0 sr 0 sr 0,00% 0 sr 0 sr 0 sr 0,00%
Limbah
Penyusunan DED Kluster Cina 2 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%
Rehabilitasi Saluran
400 Meter 100 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 100 Meter 25,00%
Drainase/Gorong - gorong
Pembangunan Jalan Setapak 740 Meter 140 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 140 Meter 18,92%
Penyusunan Database
Perumahan Berdasarkan Fisik 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Bangunan
Updating Database Perumahan
2 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 50,00%
Berdasarkan Fisik Bangunan
Perencanaan Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong - 1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%
gorong
Pembangunan Saluran
300 meter 0 meter 0 meter 0 meter 0,00% 0 meter 0 meter 0 meter 0,00%
Drainase/Gorong - gorong
Penyusunan DED Kawasan
3 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 33,33%
Kumuh Kab. Bangk Barat
Pembangunan/rehab Sarana dan
3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 0 paket 0 paket 1 paket 33,33%
Prasarana di Kawasan Kumuh
Pengadaan Hydran Kebakaran 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Program Pengembangan
19 310 % % 65 % 65 % 100,00 75 % 75 % 140 % 45,16
Infrastruktur Perdesaan
02 Peningkatan Jalan Perdesaan 9.692 Meter 6960 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 6960 Meter 71,81%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
03 500 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00%
dan Jembatan Perdesaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
04 Jalan Lingkungan dalam 3 km 1 km 0 km 0 km 0,00% 0 km 0 km 1 km 33,33%
Kabupaten
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )
Penataan Lingkungan
20 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Permukiman Penduduk
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana air bersih 2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
perdesaan
Pelaksanaan Peyediaan Air
Minum dan sanitasi Berbasis 300 % 200 % 0 % 0 % 0% 0 desa 0 desa 200 % 66,67%
Masyarakat
Peningkatan Kapasitas
SPAM/Uprating IPA SPAM ( Desa 3156 sr 0 sr 691 SR 691 SR 100,00% 330 SR 0 SR 691 SR 21,89%
Pasca Pamsimas )
Pembangunan Pagar Sarana
2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 0 paket 0 paket 1 paket 50,00%
Prasarana Ruang Terbuka Publik
Rehabilitasi/Perbaikan
01 Perumahan Akibat Bencana 171 rumah 0 rumah 14 rumah 4 rumah 28,57% 2 rumah 0 rumah 4 rumah 2,34%
Alam/Sosial
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )
Fasilitasi Pengembangan
Perumahan Masyarakat ( BOP 20 kec 4 kec 4 kec 4 kec 100,00% 4 kec 3 kec 11 kec 55,00%
BSPS)
Sosialisasi Program Perumahan 3 keg 0 keg 0 keg 0 keg 0 0 keg 0 keg 0 keg 0,00%
Perhubungan
Pengadaan Alat Pengujian Statis 3 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 0 unit 1 unit 33,33%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
4 terminal 0 terminal 1 terminal 1 terminal 0,00% 0 terminal 0 terminal 1 terminal 25,00%
dan Prasarana Perhubungan
Penataan Pelabuhan 4 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%
Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum 24 kali 2 kali 6 kali 6 kali 100,00% 4 kali 2 kali 10 kali 41,67%
di Jalan Raya
Survey Traffic Counting 2 dok 0 dok 0 - 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%
Penilaian Wahana Tata Nugraha 4 keg 0 keg 1 keg 1 keg 100,00% 0 keg 0 keg 1 keg 25,00%
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL
48 bulan 18 bulan 1 tahun 1 tahun 100,00% 12 bulan 9 bulan 28 tahun 58,33%
dan Alat Keselamatan LLAJ
Forum Lalu Lintas dan Angkutan
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100,00% 0 keg 0 keg 2 keg 50,00%
Jalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )
Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit
48 bulan 0 bulan 1 tahun 0 tahun 0,00% 0 keg 0 keg 0 tahun 0,00%
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan
24 kali 60 kali 6 kali 6 kali 100,00% 0 kali 0 kali 66 unit 275,00%
Bermotor
Pendataan dan Pengawasan
6 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0,00% 0 kali 0 kali 0 kali 0,00%
Kapal dibawah 7 Grosstone (GT)
Pemilihan Pelajar Pelopor
200 peserta 50 peserta 50 peserta 50 peserta 100,00% 0 peserta 0 peserta 100 peserta 50,00%
Keselamatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU 1220 unit 185 unit 305 unit 305 unit 100,00% 291 unit 218 unit 708 unit 58,03%
Rehabitasi/Pemeliharaan Unit
12 bulan 12 bulan 0 0 0 12 0
Pengujian Kendaraan Bermotor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. Persentase penduduk yang Jumlah penduduk yang Rumah tangga
mendapatkan akses air minum yang mendapatkan akses air minum yang pengguna air Penurunan realisasi
aman aman di suatu wilayah pada periode bersih capaian
tertentu dibagi jumlah penduduk di 77% 81,77% 85% 90% 90,84% 70,92% 75,0% 80% 85% dikarenakan
wilayah dan dalam periode yang perbedaan
sama perhitungan pada
tahun 2018 dan
2. Persentase penduduk yang terlayani Jumlah penduduk yang terlayani Penduduk yang 2019, pada tahun
sistem air limbah yang memadai sistem air limbah yang memadai di memiliki fasilitas 2019 dilakukan
(sanitasi) suatu wilayah pada periode tertentu sanitasi yang layak perhitungan ulang
dibagi jumlah penduduk di wilayah dengan standar dari
0% 60% 65% 70% 86,94% 88,48% 90,0% 92% 94% Kementrian PUPR
dan dalam periode yang sama
(Form target
Capaian SPM)
Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Desa Air Limau dan Air Tersedianya Prasarana 45 Unit 397.500.000,00 PIK tidak bisa
Air Limbah Domestik Belo dan Sarana Air Limbah diakomodir
karena wabah
covid19
Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air kel. Sungai daeng Terpeliharanya Sarana 1 unit 50.000.000,00 Reses tidak bisa
Limbah Domestik dan Prasarana Air Limbah diakomodir
karena wabah
covid19
Penyediaan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan harus dipasang pada ruas jalan kabupaten yang terdapat dalam
Jalan Kabupaten / Kota
Mislak Jebus Diakomodir sebagai PIK Perlengkapan Jalan di
SK Jalan Kabupaten
7 unit 229.840.000 PIK
Kabupaten / Kota
Jalan Kabupaten / Kota
Penyediaan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan harus dipasang pada ruas jalan kabupaten yang terdapat dalam
Sinar Manik Jebus Diakomodir sebagai PIK Perlengkapan Jalan di
SK Jalan Kabupaten
10 unit PIK
Kabupaten / Kota
Jalan Kabupaten / Kota
Penyediaan Prasarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Sarana, dan Utilitas
Urusan Penyelenggaraan PSU
Umum di Perumahan untuk Menunjang Tanjung Muntok Diakomodir sebagai PIK Umum di Perumahan kawasan kumuh 585 meter 349.962.800 PIK
Perumahan
Fungsi Hunian untuk Menunjang Fungsi
Hunian
NO Pengusul Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan Koefisien OPD Tujuan Awal Status Pagu Anggaran
pembangunan wc untuk
Pengajuan MCK
meningkatkan kebersihan dan
individual
meningkatkan fasilitas sanitasi Warga Desa Jebus, Kab. Seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Apandi, SE bagimasyarakat yang Jebus 20 unit 161.721.000,00
untuk mengurangi penyebaran Bangka Barat Kecamatan dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
belum memiliki
penyakit serta melindungi
jamban
kesehatan masyarakat
untuk meningkatkan
Lampu penerangan keselamatan dan kenyamanan Sepanjang kelurahan kelapa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Meriyanti Kelapa Kelapa 20 titik 173.979.010,00
jalan bagi pengguna jalan khususnya Kab. Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
pada malam hari
Muhammad Ali Purwanto, Lampu penerangan kondisi lampu jalan tidak ada kelurahan sungai baru, Kab. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Mentok Sungai Baru 20 TITIK 173.979.010,00
SH, SE jalan dan gelap dengan dana Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
Lampu penerangan penerangan jalan di rt 03 sungai baru kecamatan Seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Sungai Baru 10 titik 86.989.505,00
jalan tepatnya di daerah kompi muntok, Kab. Bangka Barat Kecamatan dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
Lampu penerangan karna belum ada lampu jalan Dusun parit 4, Kab. Bangka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Rubiansyah, S.Kom Parittiga Sekar Biru 5 TITIK 43.494.752,50
jalan susah untuk melihat Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
Lampu penerangan belum ada lampu sehingga sepanjang kelurahan kelapa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Sita Rosita Kelapa Kelapa 30 titik 260.968.515,00
jalan masih gelap Kab. Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
Lampu penerangan kondisi lampu jalan gelap dan dusun parit 4, Kab. Bangka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Suherdi Parittiga Sekar Biru 15 TITIK 130.484.257,50
jalan kurang memadai Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
NO URUT PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF ( Rp) PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF ( Rp) CATATAN PENTING
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) ( 12 )
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 91.080.760.600 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 33.682.255.512
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
7.501.760.600 7.672.255.512
Permukiman Permukiman
Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya Kebutuhan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Pemerintahan 100% 5.747.540.600 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Pemerintahan 100% 6.347.540.600
Daerah Daerah
Terlaksananya Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Penganggaran, dan Evaluasi 100% 41.500.000 Penganggaran, dan Evaluasi 100% 41.500.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperkimhub Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperkimhub Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000
Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah
150.000.000 100% 150.000.000
atau Relokasi Program Kabupaten / Kota atau Relokasi Program Kabupaten / Kota Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten / Kota
Terlaksananya Peningkatan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kualitas Kawasan Permukiman
1.544.220.000 60% 549.714.912
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (sepuluh) Ha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 79.619.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 24.250.000.000
PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG
Persentase rumah tangga yang
15.700.000.000 memiliki akses terhadap air 75% 1.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM minum jaringan perpipaan
PENYEDIAAN AIR MINUM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
Terlaksananya pengelolaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air dan pengembangan sistem
15.700.000.000 15% 1.000.000.000
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota penyedian air minum (SPAM)
di daerah Kab/Kota
Terlaksananya Pembangunan Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kel Sungai Daeng, Kec Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kel Sungai Daeng, Kec
SPAM Jaringan Perpipaan di 2500 SR 15.500.000.000 SPAM Jaringan Perpipaan di 3 Desa 900.000.000
Perdesaan Muntok Perdesaan Muntok
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan
Terlaksananya Operasi dan Terlaksananya Operasi dan
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Kab Bangka Barat Pemeliharaan SPAM di 2 Desa 200.000.000 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Kab Bangka Barat Pemeliharaan SPAM di 22 Desa Pasca Pamsimas 100.000.000
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase rumah tangga yang
525.000.000 memiliki akses sanitasi yang 600.000.000
AIR LIMBAH AIR LIMBAH
aman 90%
Terlaksananya Pengelolaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
525.000.000 dan Pengembangan Sistem Air 3% 600.000.000
Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota
Limbah Domestik dalam
Daerah
Terlaksananya Operasi dan Terlaksananya Operasi dan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemeliharaan Sistem Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemeliharaan Sistem
Kab Bangka Barat 520 unit 525.000.000 Kab Bangka Barat 333 unit 200.000.000
Domestik Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah
Domestik Domestik
Terlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan Sistem
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Kab Bangka Barat 48 OB 150.000.000
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Terlaksananya Pembangunan /
Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
Kab Bangka Barat Penyediaan Sub Sistem 31 unit 250.000.000
Setempat
Pengolahan Setempat
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 63.394.000.000 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung 22.150.000.000
negara dalam kondisi baik 100%
Terselenggaranya Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten / Kota, Pemberian
Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 63.394.000.000 Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 100% 22.150.000.000
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Persentase Realisasi
Perencanaan Bangunan dan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Lingkungan yang terlaksana 44% 500.000.000
(kota pusaka)
Terselenggaranya Penataan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Bangunan dan Lingkungannya
di Daerah Kabupaten / Kota 100% 500.000.000
Daerah Kabupaten / Kota
Tersusunnya Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Sistem Penataan Bangunan
Kab Bangka Barat 1 Paket 500.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota dan Lingkungan di Kabupaten /
Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBUNGAN 3.960.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBUNGAN 1.760.000.000
Menurunnya tingkat
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
3.910.000.000 kecelakaan lalulintas sesuai 44% 1.660.000.000
ANGKUTAN JALAN ANGKUTAN JALAN
kewenangan
Tersedianya Perlengkapan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2.350.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 20% 1.230.000.000
Jalan di Kabupaten
Terlaksananya Pengelolaan
Pengelolaan Terminal Tipe C 300.000.000 Pengelolaan Terminal Tipe C 100% -
Terminal Tipe C
Terlaksananya Pengujian
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 800.000.000 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 20% 50.000.000
Berkala Kendaraan Bermotor
Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian berkala kendaraan Meningkatnya Kapasitas SDM Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian berkala kendaraan Meningkatnya Kapasitas SDM
Kec. Muntok 2 orang 50.000.000 Kec. Muntok 2 orang -
bermotor Pengujian Kendaraan bermotor bermotor Pengujian Kendaraan bermotor
Terlaksananya Penataan
Terlaksananya Forum Lalu
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Manajemen dan Rekayasa
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten kab. Bangka Barat Lintas Angkutan Jalan 1 Kegiatan 50.000.000 kab. Bangka Barat 1 Kegiatan 50.000.000
Jaringan Jalan Kabupaten Lalulintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten
Kabupaten
Terlaksananya Audit dan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 300.000.000 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 20% 250.000.000
Jalan
Terlaksananya penetapan
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota 82% 50.000.000
Rencana Induk Jaringan Jalan
Persentase pelabuhan
pengumpan lokal yang
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 50.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 100% 100.000.000
memenuhi persyaratan teknis
pengelolaan pelabuhan
Terlaksananya Pembangunan,
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan
50.000.000 25% 100.000.000
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Terlaksananya Fasilitasi
Terlaksananya Pengawasan Pemenuhan Persyaratan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab.Bangka Barat Pengoperasian Pelabuhan 1 Kegiatan 50.000.000 Kab.Bangka Barat Perizinan Pembangunan dan 1 Kegiatan 100.000.000
dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Peningkatkan Kualitas Terpenuhinya Standar Pemenuhan SPM 100% 24.250.000.000 2.150.000.000
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal
RUANG
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang 75% 1.000.000.000 100.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM memiliki akses terhadap air
PENYEDIAAN AIR MINUM minum jaringan perpipaan
(SPAM)
1 03 03 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Terlaksananya pengelolaan dan 15% 1.000.000.000 100.000.000
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pengembangan sistem penyedian
di Daerah Kabupaten/Kota air minum (SPAM) di daerah
Kab/Kota
1 03 03 2,01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan 22 Desa Pasca Terlaksananya Pembangunan 3 Desa 900.000.000
di Kawasan Perdesaan Pamsimas SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
1 03 03 2,01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Operasi dan 22 Desa 100.000.000 100.000.000
Kawasan Perdesaan Semua Kecamatan, Pemeliharaan SPAM Pasca
Semua Kelurahan Pamsimas
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang 90% 600.000.000 600.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR memiliki akses sanitasi yang
LIMBAH aman
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Peningkatkan Kualitas Terpenuhinya Standar Pemenuhan SPM 100% 7.672.255.511 7.146.884.000
PERUMAHAN DAN KAWASAN Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal
PERMUKIMAN
1 04 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 3 Dokumen 8.500.000 8.500.000
Mentok, Semua Perangkat Daerah
Kelurahan
1 04 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 3.512.500.000 3.512.500.000
Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
1 04 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat, Tersedianya gaji dan tunjangan 14 Bulan 3.500.000.000 3.500.000.000
Semua Kecamatan, ASN
Semua Kelurahan
1 04 01 2,02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Bangka Barat, Jumlah dokumen Laporan 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Mentok, Semua Keuangan Akhir Tahun Perangkat
Kelurahan Daerah
1 04 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Laporan 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Mentok, Semua Keuangan
teran SKPD Kelurahan Bulanan/Triwulan/Semestera n
Perangkat Daerah
1 04 01 2,02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Laporan dan 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Mentok, Semua Analisis Prognosis Realisasi
Kelurahan Anggaran
1 04 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 8.500.000 8.500.000
Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
1 04 01 2,03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Penatausahaan 3 Dokumen 8.500.000 8.500.000
pada SKPD Mentok, Semua Barang Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan
1 04 01 2,04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pendataan dan 12 Bulan 2.500.000 2.500.000
Retribusi Daerah Mentok, Semua Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Kelurahan
1 04 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 22.500.000 22.500.000
Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
1 04 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kab. Bangka Barat, Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 25 Stel 12.500.000 12.500.000
Atribut Kelengkapannya Mentok, Semua dan Pakaian Khusus Hari Tertentu
Kelurahan Lainnya beserta Atribut
Kelengkapannya
1 04 01 2,05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Semua Terkelolanya Administrasi 12 Bulan 10.000.000 10.000.000
Kepegawaian Kabupaten/kota, Kepegawaian Perangkat Daerah
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan
1 04 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 662.908.500 671.800.000
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
1 04 01 2,06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bangka Barat, Tersedianya Komponen Instalasi 12 Bulan 2.000.000 2.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mentok, Semua Listrik /Penerangan Bangunan
Kelurahan Kantor
1 04 01 2,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat, Tersedianya Peralatan Rumah 5 Jenis 5.000.000 5.000.000
Mentok, Semua Tangga
Kelurahan
1 04 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat, Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 28.660.000 30.000.000
Mentok, Semua
Kelurahan
1 04 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Bangka Barat, Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan 164.948.500 170.000.000
Penggandaan Mentok, Semua Penggandaan
Kelurahan
1 04 01 2,06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Bangka Barat, Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 Bulan 4.800.000 4.800.000
Peraturan Perundang- undangan Mentok, Semua Peraturan Perundang- undangan
Kelurahan
1 04 01 2,06 07 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat, Tersedianya Bahan/Material 12 Bulan 62.500.000 65.000.000
Mentok, Semua
Kelurahan
1 04 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kab. Bangka Barat, Terselenggaranya Rapat Koordinasi 12 Bulan 390.000.000 390.000.000
Konsultasi SKPD Mentok, Semua dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
1 04 01 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Kab. Bangka Barat, Terkelolanya Arsip Dinamis 12 Bulan 5.000.000 5.000.000
SKPD Mentok, Semua Perangkat Daerah
Kelurahan
1 04 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang 100 Persen 1.784.038.100 1.184.490.000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
1 04 05 2,01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Tanjung, Kec Muntok Tersedianya Prasarana, Sarana dan 585 M 350.000.000 350.000.000 APBD (PIK)
Utilitas Umum di Perumahan untuk Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian
- Pembuatan Jalan Setapak 585 M
Pembangunan Jalan Beton RT 001 - RW
014
2 15 02 2,02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Bangka Barat, Terpeliharanya Perlengkapan Jalan 12 Bulan 200.000.000 850.000.000
Perlengkapan Jalan Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan
2 15 02 2,05 Pengujian Berkala Kendaraan Terlaksananya Pengujian Berkala 50.000.000 50.000.000
20%
Bermotor Kendaraan Bermotor
2 15 02 2,05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kab. Bangka Barat, Teregistrasinya / Kalibrasi alat - alat 8 unit 50.000.000 50.000.000
Kendaraan Bermotor Semua Kecamatan, uji Kendaraan Bermotor
Semua Kelurahan
2 15 02 2,06 Pelaksanaan Manajemen dan Terlaksananya Manajemen dan 80.000.000 110.000.000
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Rekayasa Lalu Lintas untuk 15%
Jalan Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Kabupaten
2 15 02 2,06 04 Pengawasan dan Pengendalian Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pengawasan dan 1 kegiatan 30.000.000 50.000.000
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Semua Kecamatan, Pengendalian Efektifitas
Jalan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/ Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Penataan 1 kegiatan 50.000.000
Lintas Untuk Jaringan Jalan Semua Kecamatan, Manajemen dan Rekayasa Lalu
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Lintas Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 02 2,08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ 250.000.000 300.000.000
Terlaksananya Audit dan Inspeksi
di Jalan 20%
Keselamatan LLAJ di Jalan
2 15 02 2,08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pelaksanaan 3 kegiatan 250.000.000 250.000.000
Pemantauan Terminal Semua Kecamatan, Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Semua Kelurahan Terminal
Penetapan Rencana Induk Jaringan Terlaksananya penetapan 82% 50.000.000 0
LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Jaringan Jalan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dinas Perumahan Tersedianya Rencana Induk 1 dokumen 50.000.000
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Permukiman dan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (update)
Perhubungan Kab.
Bangka Barat
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Jenis Kegiatan PD Penanggung Jawab
Kode Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Ranwal 2022 Prakiraan Maju Sumber Anggaran
Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18)
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 3.512.500.000 3.512.500.000
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disperkimhub 14 Bulan 3.500.000.000 3.500.000.000 Disperkimhub APBD
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Disperkimhub Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 Disperkimhub APBD
Perangkat Daerah
Terkelolanya Administrasi
Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian Disperkimhub Kepegawaian Perangkat 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 Disperkimhub APBD
Daerah
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 662.908.500 671.800.000
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Disperkimhub Instalasi listrik/Penerangan 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 Disperkimhub APBD
Kantor
Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperkimhub 5 Jenis 5.000.000 5.000.000 Disperkimhub APBD
Rumah Tangga
Tersedianya Bahan Logistik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperkimhub 12 Bulan 28.660.000 30.000.000 Disperkimhub APBD
Kantor
Tersedianaya Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disperkimhub 12 Bulan 164.948.500 170.000.000 Disperkimhub APBD
cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Disperkimhub dan Peraturan Perundang - 12 Bulan 4.800.000 4.800.000 Disperkimhub APBD
Undangan
Penyediaan Bahan/Material Disperkimhub Tersedianya Bahan/Material 12 Bulan 62.500.000 65.000.000 Disperkimhub APBD
Terselenggaranya Rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disperkimhub Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 390.000.000 390.000.000 Disperkimhub APBD
SKPD
Terkelolanya Arsip Dinamis
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Disperkimhub Perangkat Daerah 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 Disperkimhub APBD
Terpenuhinya Barang - -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang
100%
Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
Tersedianya Mebel
Pengadaan Mebel Disperkimhub - - Disperkimhub APBD
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 100% 1.784.038.100 1.184.490.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperkimhub Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 Disperkimhub APBD
Pembayaran Biaya telepon,
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Disperkimhub Listrik dan Internet 12 Bulan 689.100.000 89.100.000 Disperkimhub APBD
Tersedianya Pembayaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disperkimhub Jasa Pelayanan Umum 444 OB 1.082.890.000 1.082.890.000 Disperkimhub APBD
Kantor
Terpeliharanya Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
100% 313.094.000 313.094.000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Pajak
Disperkimhub 7 Unit 2.310.000 2.310.000 Disperkimhub APBD
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Disperkimhub Pemeliharaan, Pajak dan 10 Unit 310.784.000 310.784.000 Disperkimhub APBD
Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
Perizinan kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Persentase Rumah
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Akibat Bencana Alam / 100% 165.000.000 150.000.000
Sosial yang Tertangani
Terlaksananya
Pembangunan dan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau 100% 150.000.000 150.000.000
Relokasi Program Kabupaten / Kota
Relokasi Program
Kabupaten / Kota
Terlaksananya Rehabilitasi
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat 5 Rumah 150.000.000 150.000.000 Disperkimhub APBD
Rumah Bagi Korban Bencana
Terlaksananya
Pendataan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Korban Bencana atau 100% 15.000.000 150.000.000
atau Relokasi Program Kabupaten / Kota
Relokasi Program
Kabupaten / Kota
Terlaksananya Pengumpulan
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Data Rumah Korban Bencana
Kab. Bangka Barat 1 dokumen 15.000.000 150.000.000 Disperkimhub APBD
yang Belum Tertangani Kejadian Sebelumnya yang
Belum Tertangani
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
Kawasan Permukiman 60% 549.714.911 1.250.000.000
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Kumuh dengan Luas di
bawah 10 (sepuluh) Ha
Terlaksannaya
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kawasan Kumuh Pembangunan Pemugaran/
2 Paket 489.714.911 250.000.000 Disperkimhub APBD
Kumuh Kabupaten Peremajaan Permukiman
Kumuh
Ppersentase
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pengurangan Kawasan 15% 260.000.000 60.000.000
Kumuh
Terlaksananya
Pencegahan Perumahan
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada dan Kawasan
15% 260.000.000 60.000.000
Daerah Kabupaten / Kota Permukiman Kumuh
pada Daerah Kabupaten
/ Kota
Terlaksananya Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan terhadap
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kab. Bangka Barat Berkembangnya 10 unit 200.000.000 60.000.000 Disperkimhub APBD
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawasah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawasah 10 (sepuluh) Ha
Persentase desa dengan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
infrastruktur dasar yang 100% 350.000.000 60.000.000
UMUM (PSU)
memadai
Terlaksananya urusan
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan penyelenggaraan PSU 100% 350.000.000 60.000.000
Perumahan
Tersedianya Prasarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Sarana dan Utilitas Umum di
Tanjung, Kec Muntok 585 meter 350.000.000 60.000.000 Disperkimhub APBD
untuk Menunjang Fungsi Hunian Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Persentase Realisasi
Perencanaan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dan Lingkungan yang 44% 500.000.000 -
Terlaksana (Kota
Pusaka)
Terselenggaranya
Penataan Bangunan dan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di
Kab. Bangka Barat Lingkungannya di 100% 500.000.000 -
Daerah Kabupaten / Kota
Daerah Kabupaten /
Kota
Tersusunnya Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Teknis Sistem Penataan
1 dokumen 500.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten / Kota
Menurunnya tingkat
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
kecelakaan lalu lintas 44% 1.660.000.000 3.160.000.000
JALAN
sesuai kewenangan
Tersedianya
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Perlengkapan Jalan di 20% 1.230.000.000 1.850.000.000
Kabupaten
Terlaksananya Penyediaan
Perlengkapan Jalan di
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota Kab. Bangka Barat 118 unit 1.030.000.000 1.000.000.000 Disperkimhub APBD
Kabupaten
Terpeliharanya Perlengkapan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 12 Bulan 200.000.000 850.000.000 Disperkimhub APBD
Jalan
Terpeliharanya Terminal (
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Kec. Muntok dan Fasilitas Utama dan
2 Terminal - 300.000.000 Disperkimhub APBD
Pendukung) Kec. Kelapa Pendukung )
Terlaksannaya
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala 20% 50.000.000 550.000.000
Kendaraan Bermotor
Tersedianya sarana dan
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan Prasarana Pengujian Berkala
Kec. Muntok 1 Paket - 250.000.000 Disperkimhub APBD
bermotor Kendaraan Bermotor
Meningkatnya Kapasitas
Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian berkala kendaraan SDM Pengujian Kendaraan
Kec. Muntok 2 Orang - 50.000.000 Disperkimhub APBD
bermotor Bermotor
Teregistrasinya/Kalibrasi alat
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Bermotor Kec. Muntok - alat uji Kendaraan 8 Unit 50.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
Bermotor
Terpeliharanya Sarana dan
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan Prasarana Pengujian Berkala
Kec. Muntok 12 Bulan - 200.000.000 Disperkimhub APBD
bermotor Kendaraan Bermotor
Terlaksananya
Manajemen dan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan
Rekayasa Lalu Lintas 15% 80.000.000 160.000.000
Jalan Kabupaten
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten / Kota
Terlaksananya Uji Coba dan
Sosialisasi Pelaksanaan
Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu
Kab. Bangka Barat Manajemen dan Rekayasa 30 Peserta - 60.000.000 Disperkimhub APBD
lintas untuk jaringan jalan kabupaten
Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten
Terlaksananya Pengawasan
dan Pengendalian Efektifitas
Pelaksanaan Kebijakan untuk
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Kab. Bangka Barat Jalan Kabupaten 1 Kegiatan 30.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
untuk jalan Kabupaten
Terlaksananya Penataan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Manajemen dan Rekayasa
Kab. Bangka Barat 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
Jalan Kabupaten / Kota Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten / Kota
Terlaksananya Audit
dan Inspeksi
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 20% 250.000.000 300.000.000
Keselamatan LLAJ di
Jalan
Terlaksananya Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Kab. Bangka Barat 3 Kegiatan 250.000.000 250.000.000 Disperkimhub APBD
pemantauan Terminal
Terlaksananya Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kab. Bangka Barat Persyaratan 20 Peserta - 50.000.000 Disperkimhub APBD
Bermotor Kabupaten Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor
Penetapan Rencana
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota 82% 50.000.000 300.000.000
Induk Jaringan Jalan
Terlaksananya
Pembangunan,
Penerbitan Izin
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pembangunan dan 25% 100.000.000 50.000.000
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan
Lokal
Terlaksannaya Fasilitasi
Pemenuhan Persayaratan
Perizinan Pembangunan dan
Fasilitasi Pemenuhan Persayaratan Perizinan Pembangunan dan
Kab. Bangka Barat Pengoperasian Pelabuhan 1 Kegiatan 100.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
TARGET Indikator Target Kinerja Sasaran pada Tahun
NO. Tujuan renstra opd indikator tujuan SASARAN OPD RUMUS TARGET
TUJUAN Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021
Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat
Nilai evaluasi Meningkatnya Sudah Jelas 60-70 61 63 65 67 70
Meningkatkan Tata Kelola Daerah
1 SAKIP Perangkat 70 Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah
Daerah Kinerja Daerah Persentase Temuan Hasil
Sudah Jelas 100% 100 100 100 100 100
Pemeriksaan yang di tindaklanjuti
Meningkatnya
kualitas layanan air Jumlah penduduk yang
minum dan mendapatkan akses air minum
Persentase Penduduk yang
kualitas sanitasi yang aman di suatu wilayah
mendapatkan akses air minum 0-90% 0 77 81,77 85 90
(air limbah dan pada periode tertentu dibagi
yang aman
drainase) jumlah penduduk diwilayah dan
permukiman dalam periode yang sama
perkotaan
Berkurangnya
Luas kawasan permukiman
permukiman Persentase Luasan Permukiman
kumuh di perkotaan dibagi luas 0-0% 0 20 10 5 0
Kumuh di Kumuh di Kawasan Perkotaan
kawasan suatu kota dikali 100
perkotaan
Jumlah sarana dan prasarana
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya perhubungan dalam
Menurunnya
Pelayanan dan Prasarana Pelayanan dan perencanaan dibagi jumlah
Angka Kecelakaan Tersedianya Sarana dan Prasarana 20-
3 Transportasi guna 36 kasus Prasarana realisasi sarana dan prasarana 20,75 26,42 30,19 33,96 39,62
Lalu Lintas Perhubungan yang memadai 39,62%
mendukung Indeks Angkutan Jalan perhubungan pada suatu
Pertahun
Konektivitas Wilayah yang memadai wilayah pada periode tertentu
dikali 100
Deliniator 351 bh cukup baik Kec. Muntok dan Kec. Parit Tiga
Traffic Light 4 unit cukup baik Kec. Muntok, Kec. Kelapa, dan Kec. Parit Tiga
Rambu Laut 1 unit cukup baik Kecamatan Jebus
Median Jalan 1 paket cukup baik Kecamatan Muntok
Traffic Cone 100 bh cukup baik 6 kecamatan (Dibagikan Ke sekolah-sekolah)
Data Rasio Jalan se-Kabupaten Bangka Barat
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021
BULAN
JUMLAH
JENIS KENDARAAN KENDARA KET
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
AN (UNIT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOBIL PENUMPANG UMUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MOBIL BUS UMUM 12 4 5 8 10 4 7 9 14 9 0 0 82
MOBIL BUS TIDAK UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG PICK UP UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG PICK UP TIDAK UMUM 100 71 79 103 72 77 78 64 72 89 0 0 805
MOBIL BARANG TRUCK UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG TRUCK TIDAK UMUM 53 31 52 42 40 37 22 27 44 33 0 0 381
MOBIL BARANG TANGKI 15 0 13 0 0 4 11 2 9 0 0 0 54
MOBIL BARANG BOX 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 9
MOBIL BARANG TRONTON 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
KERETA TEMPELAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KERETA GANDENGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 183 107 151 154 124 122 120 102 140 132 0 0 1349
Data terminal se-Kabupaten Bangka Barat
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021