Anda di halaman 1dari 83

RENCANA KERJA

(RENJA)
TAHUN 2022

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANGKA BARAT


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan


Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yang memuat
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan
pembangunan daerah, Renja PD sangat penting peranannya dan turut
menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Renja 2022 ini berorientasi pada pendekatan holistic – tematik, integrative, dan
spasial dan mengacu pada sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai
Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja OPD sebagai dokumen
rencana awal pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja OPD, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubugan Kabupaten Bangka Barat mempunyai arti
strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1) RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial
penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2) RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk
memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen KUA PPAS dan nota
Keuangan pada tahun 2022.
3) RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang
tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.
Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

Rencana Kerja ( Renja) 1


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah antara lain:
1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu
pada RKPD tahun berjalan;
2) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat ;
3) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan
yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum
Musrenbang Kabupaten;
4) Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome),
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.
Dalam penyusunan Renja tahun 2022 ini telah melalui beberapa tahapan :
1) Tahapan Persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja, Orientasi
mengenai Renja, Penyusunan Agenda Kerja serta penyiapan data dan informasi;
2) Tahap perumusan Rancangan Renja;
3) Tahap penyajian Rancangan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Bangka Barat
dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten
Bangka Barat dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja yang kemudian menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
Penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :
1) Pengolahan data informasi dari Rancangan Awal Renja yang telah dibahas;
2) Analisis gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan;
3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas;
4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan;
5) Perumusan tujuan dan sasaran;

Rencana Kerja ( Renja) 2


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
6) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
7) Perumusan kegiatan prioritas;
8) Penyajian awal dokumen Rancangan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan;
9) Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Renja 2022 ini, diharapkan menjadi bahan acuan


dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2022 guna pencapaian target-target Perencanaan pembangunan adalah
suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan
kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan perkembangan global.

1.2. LANDASAN HUKUM


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung
Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

Rencana Kerja ( Renja) 3


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Bangka Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah untuk
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.
Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, Disperkimhub Kabupaten
Bangka Barat melaksanakan 2 urusan wajib yang merupakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016, yaitu urusan Perumahan,
urusan Kawasan Permukiman, dan urusan Perhubungan. Sedangkan tujuan
penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah :

1. Acuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam


mewujudkan Prioritas Kabupaten Bangka Barat 2022 sesuai dengan tema
pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022;

Rencana Kerja ( Renja) 4


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan
pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Barat tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Renja
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD


4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan – catatan Penting
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja ( Renja) 5


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan dapat terlihat salah satunya adalah melalui evaluasi kinerja tahunan
yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang merupakan
suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka
mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Terdapat 11 ( Sebelas ) program yang menjadi garapan wajib Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam mewujudkan visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Secara rinci diuraikan sebagai berikut
sesuai dengan LAKIP Disperkimhub Tahun 2019 :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan dan melancarkan segala kegiatan di dinas serta meningkatkan
pelayanan publik. Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.
2.323.569.500,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 2.229.264.972,00 (95,94%).
b) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur terdiri dari 11 kegiatan yang
bertujuan untuk memperlancar kegiatan operasional/rutin dengan melakukan
pengadaan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur sebesar Rp 6.913.700.000,00
dengan tingkat realisasi Rp 5.010.936.350,00 (72,48%).
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan Anggaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp 12.500.000,00 dengan tingkat
realisasi Rp (100%) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai dinas.
d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang terdiri dari 7 kegiatan. Anggaran Program ini sebesar Rp 14.000.000,00 dengan
tingkat realisasi Rp 14.000.000,00 (100%) yang bertujuan untuk pengukuran
keberhasilan tingkat kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan.
e) Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang terdiri dari 3 kegiatan.
Anggaran Program ini sebesar Rp 170.700.000,00 dengan tingkat realisasi Rp
165.467.543,00 (96,93%) yang bertujuan untuk Mengurangi wilayah permukiman
kumuh.

Rencana Kerja ( Renja) 6


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
f) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang terdiri dari 4 kegiatan. Anggaran
Program ini sebesar Rp 3.471.939.000,00 dengan tingkat realisasi Rp 3.452.124.022,00
(99,43%) yang bertujuan untuk Meningkatkan Konektifitas antar Desa.
g) Program Lingkungan Sehat Perumahan yang terdiri dari 4 kegiatan. Anggaran Program
ini sebesar Rp 3.104.691.000,00 dengan tingkat realisasi Rp 2.990.750.597,33 (96,33%)
yang bertujuan untuk Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Sehat Yang Kondusif.
h) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terdiri dari 9
kegiatan. Anggaran program ini sebesar Rp 4.533.010.000,00 dengan tingkat realisasi
Rp 4.290.070.672,00 (94,64%) yang bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan
fasilitas perhubungan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
i) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 12 kegiatan. Anggaran
program ini sebesar Rp 2.076.730.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp
1.472.648.073,00 (70,91%) yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan
keselamatan berlalu lintas serta disiplin dalam berlalu lintas.
j) Program Areal Pemakaman terdiri dari 1 Kegiatan, Anggaran Program ini sebesar Rp.
210.000.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 207.267.000,00 (98,70%) yang
bertujuan untuk memperindah kawasan lingkungan di suatu daerah baik desa maupun
kota.
k) Program Perbaikan perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial terdiri dari 3 kegiatan.
Anggaran program ini sebesar Rp. 587.255.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.
306.150.721,00 (52,13%) yang bertujuan untuk memperbaiki rumah – rumah yang
rusak akibat bencana alam/sosial.

Secara umum tingkat rata-rata pencapaian kinerja program pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 sebesar
86,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.1) :

Rencana Kerja ( Renja) 7


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2.1.1. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Perencanaan anggaran dalam dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan


Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 untuk belanja
langsung adalah sebesar Rp 69.390.053.000,00 dengan 9 program dan 56 kegiatan. Dalam
proses perencanaan dari dokumen Renja sehingga menjadi Dokumen pelaksanaan
Anggaran Tahun 2021 , anggaran belanja langsung Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat yang disetujui adalah sebesar Rp
43.102.889.838,00 dengan 6 program, 12 kegiatan, dan 28 sub kegiatan.

Dalam perkiraan pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, secara


garis besar dibagi menjadi 4 triwulan. Pada triwulan pertama direncanakan progress
kegiatan minimal mencapai 9,13 %. Triwulan kedua direncanakan progress kegiatan
minimal mencapai 52,63 %, sehingga progress kegiatan yang direncanakan sampai dengan
triwulan kedua minimal mencapai 61,76 %. Di triwulan ketiga direncanakan progress
kegiatan minimal mencapai 88,22 % dengan pencapaian minimal 35,59 % dari triwulan
kedua, sehingga progress kegiatan yang direncanakan sampai dengan triwulan ketiga
minimal mencapai 97,35 %. Untuk di triwulan ke empat direncanakan progress kegiatan
mencapai di 100 % dengan pencapaian 2,65 % dari triwulan ketiga baik dari sisi fisik
maupun dari sisi keuangan. Secara lebih rinci, berikut tabel perkiraan pencapaian
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dalam bentuk persentase :

Tabel Rencana Capaian Pelaksanaan Kegiatan T.A. 2021. (Persentase)

100
100
88,22
90
80
70
60 52,63

50 Column2
40
30
20 9,13

10
0
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

Rencana Kerja ( Renja) 8


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan


beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari
tujuan dan sasaran organisasi.
1. Faktor pendorong
a) Sumberdaya manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan yang berjumlah 68 orang
b) Tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan
c) Ketersediaan sarana prasarana yang representative
2. Faktor penghambat
a) Rendahnya motivasi sebagian aparatur untuk selalu meningkatkan
kompetensi dalam menunjang tugas-tugasnya sehingga mengurangi
timbulnya kreativitas yang baru.
b) Belum terkelolanya data base secara optimal sehingga kurang optimal
dan akurasinya data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
Dalam melaksanakan kinerja pelayanan OPD Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya khusus untuk
melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga
kinerja pelayanan OPD merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan
strategis pemerintah.
Analisis ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi bidang
yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, serta
ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan DInas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan format Tabel T-
C.30:

Rencana Kerja ( Renja) 9


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ke depan
diantaranya :
1. Kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal.
2. Masih kurangnya arus investasi bagi percepatan pembangunan wilayah.
3. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian rakyat.
4. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan OPD Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Fungsi
Dinas itu sendiri yang berlandaskan dengan NSPK dan SPM. SPM yang terkait dengan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah SPM Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.
Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Pekerjaam Umum
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Perumahan Rakyat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota
b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Perhubungan Kabupaten Bangka Barat hingga lima tahun mendatang adalah :
1. Peningkatan Pembangunan Kawasan Strategis;
2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa melalui APBN;
3. Pengoptimalan Dana Provinsi dan APBN untuk kegiatan pembangunan
Infrastruktur;
4. Pembangunan Infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi;
5. Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat dan kondusif;
6. Pengoptimalan kelengkapan data base Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Masih kurangnya arus investasi bagi percepatan pembangunan wilayah
yang disebabkan oleh ketersediaan energi listrik;
8. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana Perhubungan dalam
menunjang pertumbuhan sektor – sektor unggulan dalam membangun
jaringan ekonomi lintas kabupaten dan antar provinsi;

Rencana Kerja ( Renja) 10


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
9. Peningkatan pelabuhan penyeberangan antar wilayah (Pelabuhan
penyeberangan Tanjung Kalian);
10. Pembangunan Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Strategis Provinsi : KIPT
(Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu) Tanjung Ular;
11. Belum optimalnya pengelolaan parkir.

A. Peluang :

1. Adanya "Musrenbang" dan “Forum OPD” untuk menjaring aspirasi


masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;

2. Banyaknya kegiatan melalui dana Pusat terkait pembangunan infrastruktur


perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan di daerah (APBN);

3. Adanya rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular guna menunjang


rencana pengembangan kawasan Industri Terpadu di wilayah tersebut;

4. Adanya peran serta swasta dan masyarakat dalam bidang perumahan,


kawasan permukiman dan perhubungan;

5. Pelayanan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang


berbasis Informasi Teknologi.

6. Lokasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang cukup


luas.

B. Kekuatan :

1. Adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan bidang


perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan;

2. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun dan


mengembangkan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi;

A. Kelemahan :

1. Keterbatasan SDM berkompetensi khusus;

2. Keterbatasan Sarana dan prasarana penunjang operasional;

3. Keterbatasan alokasi anggaran APBD;

4. Kurangnya dukungan dokumen perencanaan di bidang Perumahan, Kawasan


Permukiman dan Perhubungan.

B. Tantangan :

1. Meningkatnya pertumbuhan pembangunan dan pengembangan perumahan,


kawasan permukiman dan perhubungan;

Rencana Kerja ( Renja) 11


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2. Meningkatnya populasi penduduk;

3. Meningkatnya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan perumahan dan


kawasan permukiman;

4. Meningkatnya permintaan pelayanan transportasi yang aman, tertib dan


nyaman;

5. Infrastruktur penunjang sarana dan prasarana pelayanan kurang layak dan


belum memenuhi standar pelayanan;

6. Adanya peraturan yang membatasi kewenangan kewilayahan;

7. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selanjutnya akan dicari
alternatif strategi melalui analisa SWOT dibawah ini :

Tabel Analisa SWOT


Faktor Internal Kekuatan (Strengths) : Kelemahan (Weaknesses) :
1. Adanya anggaran yang 1. Keterbatasan SDM
dialokasikan untuk berkompetensi khusus
mendukung kegiatan 2. Keterbatasan sarana
bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman dan dan prasarana
Perhubungan penunjang operasional
2. Adanya komitmen 3. Keterbatasan alokasi
Pemerintah Kabupaten anggaran APBD
untuk membangun dan 4. Kurangnya dukungan
mengembangkan pusat- dokumen perencanaan
pusat pertumbuhan di bidang Perumahan,
ekonomi Kawasan Permukiman
dan Perhubungan

Faktor Eksternal

Rencana Kerja ( Renja) 12


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
Peluang (Opportunities): Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :
1. Adanya “Musrenbang” 1. Mengutamakan usulan 5. Pengembangan kualitas
untuk menjaring aspirasi “Musrenbang” terkait dan kuantitas SDM
masyarakat secara Rencana Kerja OPD berkompetensi khusus
berjenjang yang 2. Mengoptimalkan Anggaran 6. Meningkatkan kualitas
Pusat terkait pembangunan dan kuantitas sarana dan
dilaksanakan setiap
infrastruktur Perumahan, prasarana penunjang
tahunnya
Kawasan Permukiman dan operasional
2. Banyaknya kegiatan Perhubungan di daerah 7. Mengoptimalkan
melalui anggaran pusat 3. Melaksanakan koordinasi dan anggaran APBD
terkait pembangunan konsultasi guna percepatan 8. Meningkatkan koordinasi
infrastruktur pembangunan Pelabuhan dan konsultasi dengan
Perumahan, Kawasan Muntok Terminal Tanjung Pemerintah Pusat
Permukiman dan Ular
Perhubungan di daerah 4. Pengembangan Informasi
(APBN) Teknologi di bidang
3. Adanya rencana Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
pengembangan
Perhubungan
Pelabuhan Muntok
Terminal Tanjung Ular
guna menunjang
rencana pengembangan
kawasan Industri
Terpadu di wilayah
tersebut
4. Adanya peran serta
swasta dan masyarakat
dalam bidang
perumahan, kawasan
permukiman dan
perhubungan
5. Pelayanan di bidang
Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Perhubungan yang
berbasis Informasi
Teknologi
6. Lokasi pengembangan
perumahan dan kawasan
permukiman yang cukup
luas

Rencana Kerja ( Renja) 13


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
Tantangan (Threaths) : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :
1. Meningkatnya 9. Meningkatkan peran serta 12.Pengembangan sarana dan
pertumbuhan swasta dan masyarakat prasarana transportasi
pembangunan dan dalam bidang Perumahan, yang memadai sesuai
pengembangan Kawasan Permukiman dan dengan standar pelayanan
Perhubungan 13.Melaksanakan koordinasi
perumahan, kawasan
10.Perlu adanya database dan sosialisasi dengan
permukiman dan
Perumahan dan Kawasan pihak terkait
perhubungan Permukiman 14.Perlu adanya masterplan
2. Meningkatnya populasi 11.Memantapkan di bidang
penduduk pembangunan Perumahan,Kawasan
3. Meningkatnya lingkungan yang sehat Permukiman dan
kebutuhan air bersih dan kondusif Perhubungan
dan sanitasi lingkungan
perumahan dan
kawasan permukiman
4. Meningkatnya
permintaan pelayanan
transportasi yang
aman, tertib dan
nyaman
5. Infrastruktur penunjang
sarana dan prasarana
pelayanan kurang layak
dan belum memenuhi
standar pelayanan
6. Adanya peraturan yang
membatasi
kewenangan
kewilayahan
7. Kurangnya koordinasi
dan konsultasi dengan
Pemerintah Pusat

Setelah dilakukan analisa SWOT diperoleh 4 strategi yang didapatkan dari


beberapa aternative strategi yaitu :

1. Mengoptimalkan Anggaran Pusat terkait pembangunan infrastruktur Perumahan,


Kawasan Permukiman dan Perhubungan di daerah.

2. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam bidang Perumahan,


Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

3. Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat dan kondusif.

4. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sesuai dengan


standar pelayanan

2.4. REVIEW TERHADAP RENJA

Review terhadap rencana kerja SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Tabel
2.4):

Rencana Kerja ( Renja) 14


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model


yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa
ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga
mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan
kepada pemerintah (button up) dalam suatu wadah kegiatan musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga
tingkat kota. Dalam Ranwal Renja Tahun 2022 ini belum adanya data usulan
program/kegiatan dari musrenbang dan reses DPRD., sehingga dilampirkan data usulan
reses DPRD Tahun 2021 dan usulan program dan kegiatan strategis Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2022.

Usulan program / kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Perhubungan terkait dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
dinas sendiri yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Berikut disajikan Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat :

Rencana Kerja ( Renja) 15


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
BAB III
TUJUAN, SASARAN OPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka


Barat melalui tugas dan fungsinya tetap melaksanakan kebijakan nasional melalui produk-
produk perencanaan yang setiap tahun disusun (RKPD) terutama dalam rangka
sinergisitas penyusunan dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan


mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor
pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Telaah
terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa
arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050 – 3708, juga sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal yang telah ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari
dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.
Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2022 adalah “Penguatan
Pembangunan Manusia Dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah” Sedangkan
prioritas di Kabupaten Bangka Barat yang ingin dicapai pada Tahun 2022 adalah :
a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
b. Meningkatkan Kuallitas Ketatalaksanaan Pemerintahan;
c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia;
d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman


dan Perhubungan juga diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Urusan
SPM terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah SPM
Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat.

Berikut adalah Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman


dan Perhubungan Tahun 2022 yang terkait dengan SPM:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Di Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

Rencana Kerja ( Renja) 16


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
3. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sesuai dengan tugas


melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan dalam rangka tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Langkah-langkah teknis ini merupakan langkah yang menjadi tanggung jawab


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dengan adanya langkah ini
diharapkan seluruh unsur organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui
dan mengenal keberadaan serta peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya di bidang
perencanaan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani
isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan
kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas
pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi Kepala Daerah. Sasaran
adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan
dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka barat sebagai berikut : (Tabel 3.2)

Rencana Kerja ( Renja) 17


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan
diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun
guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi Kepala
Daerah. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Bangka barat sebagai berikut

a.) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Barat adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun dan tercantum dalam renstra
dinas.
Perumusan Program dan Kegiatan didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
maupun kota.
2. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan diarahkan untuk mencapai visi dan misi
Bupati Bangka Barat sehingga menjadi implementasi dari upaya
pencapaian visi dan misi yang ada.
3. Pencapaian SDGs.
Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2022
diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs (Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan) di Kabupaten Bangka Barat.
4. Pencapaian NSPK dan SPM.
Sesuai dengan PP Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis
pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol

Rencana Kerja ( Renja) 18


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi
Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan
wajib kepada masyarakat yang dilayani.
Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang
membutuhkan pelayanan. Jenis SPM yang terkait Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah SPM Pekerjaan Umum
dan SPM Perumahan Rakyat. Program yang terkait dengan SPM adalah
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan
Program Pengembangan Perumahan.

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2022.
a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2022 adalah 9 Program, 21 Kegiatan, 58 Sub Kegiatan.
Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah
bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Adapun Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun
2022 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Rencana Kerja ( Renja) 19


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulan / Semesteran SKPD
 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 Penyediaan Bahan/ Material
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
 Pengadaan Mebel
 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rencana Kerja ( Renja) 20


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program Pengembangan Perumahan
a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten / Kota
 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
3. Program Kawasan Permukiman
a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di
luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota
 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten / Kota
 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
7. Program Penataan Bangunan Gedung
a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten / kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan pemanfaatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota

Rencana Kerja ( Renja) 21


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
8. Program Penyelenggaaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/ Kota
 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C
 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan
Pendukung)
c. Kegiatan Pengujian berkala Kendaraan Bermotor
 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkalan Kendaraan
Bermotor
 Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Bermotor
 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten
 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten
 Pengawasan dan Pengendalian, Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan
untuk Jalan Kabupaten
 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
e. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemusi Kendaraan
Bermotor Kabupaten
9. Program Pengelolaan Pelayaran
a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan pengumpan Lokal
 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.


Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sifat
penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dan
melingkupi semua Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Rencana Kerja ( Renja) 22


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi
keduanya adalah : Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi
keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah
disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi
akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja ( Renja) 23


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penetapan program dan kegiatan tahun 2022 disusun dengan memperhatikan


dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Rencana Kerja ( Renja) 24


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan – catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan


Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 merupakan suatu rencana kerja yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten
Bangka Barat dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Renja ini disusun dengan
memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat secara khusus dan
secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan


berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan
tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat adalah Program Tahunan yang sesuai dengan
Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Barat. RENJA ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun
2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan rancangan awal
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat. RENJA
juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat.

Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,
baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :
Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program
/ kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya, tetap dilaksanakan sesuai
dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang
tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun
mendatang.

Rencana Kerja ( Renja) 25


Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
LAMPIRAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD s.d TAHUN 2019
KABUPATEN BANGKA BARAT

NAMA OPD : DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4


Urusan Wajib

Perumahan Rakyat dan


Kawasan Permukiman
Program Pelayanan Administrasi
500 % % 100 % 95,94 % 95,94 100 % 100 % 195,94 % 39,19
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 732 ob 264 ob 168 ob 160 ob 95,24% 192 ob 131 ob 555 ob 75,82%
Penyediaan jasa komunikasi,
02 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa Keamanan
04 600 ob 228 ob 123 bln 122 ob 99,19% 132 ob 99 ob 449 ob 74,83%
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan
06 dan perizinan kendaraan 168 ob 48 ob 36 ob 24 ob 66,67% 36 ob 18 ob 90 ob 53,57%
dinas/operasional
07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 300 ob 108 ob 60 ob 60 ob 100,00% 60 ob 45 ob 213 ob 71,00%
Penyediaan jasa kebersihan
08 120 ob 48 ob 24 ob 24 ob 100,00% 24 ob 18 ob 90 ob 75,00%
kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
Penyediaan barang cetakan dan
11 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
12 listrik/penerangan bangunan 60 bln 18 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 39 bln 65,00%
kantor
Penyediaan Peralatan dan
13 69 unit 33 unit 21 unit 21 unit 100,00% 9 unit 9 unit 63 unit 91,30%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
14 17 item 0 item 0 item 0 item 0,00% 0 item 0 item 0 item 0,00%
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
15 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
Peraturan Perundang - Undangan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4


Penyediaan makanan dan
17 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
18 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana


02 500 % % 100 % 96,78 % 96,78 100 % 100 % 196,78 % 39,356
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
05 4 unit 3 unit 1 unit 1 unit 0,00% 0 0 0 0 4 100,00%
Dinas/Operasional
10 Pengadaan Meubelair 107 unit 0 unit 49 unit 49 unit 100,00% 44 unit 44 unit 93 unit 86,92%
Pengadaan Pameran
12 5 stand 2 stand 1 stand 1 stand 100,00% 0 stand 0 stand 3 stand 60,00%
Pembangunan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
18 60 bln 13 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 12 bln 37 tahun 61,67%
Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat
20 24 bln 0 bln 12 bln 12 bln 100,00% 0 bln 0 bln 12 bulan 50,00%
Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala
22 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 45 bln 75,00%
Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala
24 60 bln 15 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 9 bln 36 bln 60,00%
Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala
32 60 bln 15 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 12 bln 39 keg 65,00%
Peralatan Gedung Kantor
Pembangunan Kawasan Olahraga
45 5 keg 1 keg 3 keg 3 keg 100,00% 1 keg 0 keg 4 keg 80,00%
Terpadu
Perencanaan Pembangunan
53 11 venue 7 venue 0 venue 0 venue 0,00% 0 venue 0 venue 7 venue 63,64%
Kawasan Olahraga Terpadu
Pembangunan Pintu Gerbang
54 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 1 kend 100,00%
Masuk Kota Muntok
Pengadaan Kendaraan
55 Pengendaliaan dan Operasional 1 kend 1 kend 0 kend 0 kend 0,00% 0 kend 0 kend 1 unit 100,00%
(DALOPS)
Pembangunan Gedung Sabara
60 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 1 paket 100,00%
dan Garasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4


Penyelenggaraan Bangunan
61 8 keg 2 keg 1 paket 1 paket 100,00% 0 paket 0 paket 3 ha 37,50%
Gedung Negara

62 Pengadaan Lahan 5 ha 0 ha 3,1 ha 0,15 ha 4,84% 0 ha 0 ha 0,15 dok 3,00%

Perencanaan Penyusunan Amdal


64 7 dok 2 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 2 dok 28,57%
dan Andalalin

Pembersihan Lahan Sport Center 100 % 0 % 0 % 0 % 0,00% 0 % 0 % 0 % 0,00%

Program Peningkatan Disiplin


03 500 % % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 200 % 40
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
01 42 stel 22 stel 0 stel 0 stel 0,00% 0 stel 0 stel 22 stel 52,38%
Perlengkapannya
pengadaan pakaian khusus hari-
04 135 stel 50 stel 25 stel 25 stel 100,00% 0 stel 0 stel 75 stel 55,56%
hari tertentu

Program Peningkatan
pengembangan sistem
03 500 % % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 200 % 40,00
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan capaian
01 kinerja dan ikhtisar realisasi 5 dok 2 dok 1 Dok 1 dok 100,00% 1 dok 1 dok 4 dok 80,00%
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
02 5 dok 2 dok 2 Dok 2 dok 100,00% 1 dok 1 dok 5 dok 100,00%
semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis
03 5 dok 2 dok 2 Dok 2 dok 100,00% 1 dok 1 dok 5 dok 100,00%
realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan
04 5 dok 2 dok 1 Dok 1 dok 100,00% 1 dok 0 dok 3 dok 60,00%
akhir tahun
Penyusunan Pelaporan LAKIP,
05 20 dok 8 dok 4 Dok 4 dok 100,00% 4 dok 4 dok 16 dok 80,00%
LKPJ, TAPKIN dan LPPD
Penyusunan Renstra, Renja dan
06 15 dok 6 dok 3 dok 3 dok 100,00% 3 dok 3 dok 12 jenis 80,00%
RKA SKPD
Penyusunan Dalev Dokumen
08 5 dok 2 dok 3 dok 3 dok 100,00% 3 dok 0 dok 5 jenis 100,00%
Perencanaan SKPD

Program Lingkungan Sehat


15 500 % % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 200 % 40,00
Perumahan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4


Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan ( RTBL 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
)
Pengembangan Sistem Distribusi
2000 SR 500 SR 50 SR 50 SR 100,00% 0 SR 0 SR 550 SR 27,50%
Air Minum ( DAK )

Peningkatan Cakupan Sistem Air


600 sr 0 SR 0 SR 0 SR 0 0 SR 0 SR 0 SR 0,00%
Minum ( DAK )

Penyediaan Sarana Air Bersih


dan Sanitasi Dasar Terutama bagi 8 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
Masyarakat Miskin ( DAK )

Penyediaan Prasarana dan Sarana


Air Minum bagi Masyarakat 450 sr 0 sr 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 1 paket 0,22%
berpenghasilan rendah
Penyediaan Prasarana dan Sarana
123 unit 0 unit 43 unit 43 unit 100,00% 0 unit 0 unit 43 unit 34,96%
Air Limbah
Pengembangan Teknologi
Pengolahan Air Minum dan Air 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
Limbah

Fasilitasi Pembinaan Teknik


1 keg 0 keg 0 keg 0 keg 0,00% 0 keg 0 keg 0 keg 0,00%
Pengolahan Air Limbah

Fasilitasi Pembinaan Teknik


1 keg 0 keg 0 keg 0 keg 0,00% 0 keg 0 keg 0 keg 0,00%
Pengolahan Air Minum

Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana
1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
dan Prasarana Air Minum

Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana
1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
dan Prasarana Air Limbah
Pemeliharaan Drainase
600 Meter 600 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 600 Meter 100,00%
Lingkungan Perumahan

Penyusunan Dokumen
4 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 1 dok 1 dok 1 dok 25,00%
Perumahan dan Permukiman
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4

Pembangunan Sarpras Air Bersih


2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Lingkungan Perumahan

Pembangunan Jaringan Air


800 sr 200 sr 0 sr 0 sr 0,00% 0 sr 0 sr 200 sr 25,00%
Bersih/Air Minum ( DAK )

Pembangunan Sanimas 2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%

Pembangunan Sumur Bor 4 unit 6 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 6 unit 150,00%

Pengadaan Truk Tinja ( DAK ) 3 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00% 0 unit 0 unit 2 unit 66,67%
Pembangunan Tangki Septik Skala
Individual Perdesaan Minimal 50 150 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0,00% 310 unit 124 unit 124 unit 82,67%
kk
Pengembangan Jaringan
1200 sr 0 sr 0 sr 0 sr 0,00% 152 SR 0 SR 0 SR 0,00%
Perpipaan SPAM
Peningkatan Kapasitas
1200 sr 0 sr 0 sr 0 sr 0,00% 0 sr 0 sr 0 sr 0,00%
SPAM/Uprating IPA SPAM
Pembangunan Drainase
1900 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00%
Lingkungan Perumahan

DED Ruang Terbuka 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%

Penataan Ruang Terbuka 2 keg 0 keg 0 keg 0 keg 0,00% 0 keg 0 keg 0 keg 0,00%
Penambahan Jaringan Sarana Air
400 sr 0 sr 0 sr 0 sr 0,00% 0 sr 0 sr 0 sr 0,00%
Limbah

Penyusunan DED Kluster Cina 2 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%

Pembangunan Fisik di Kawasan


2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
Kota Pusaka
Penyusunan DED Perumahan 2 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%

Program Peningkatan Kualitas


16 100 % % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 40 % 40,00
Permukiman Kumuh
Rehabilitasi Siring dan
1000 meter 500 meter 0 meter 0 meter 0,00% 0 meter 0 meter 500 meter 50,00%
Normalisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4

Rehabilitasi Saluran
400 Meter 100 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 100 Meter 25,00%
Drainase/Gorong - gorong

Pembangunan Jalan Setapak 740 Meter 140 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 140 Meter 18,92%
Penyusunan Database
Perumahan Berdasarkan Fisik 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Bangunan
Updating Database Perumahan
2 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 50,00%
Berdasarkan Fisik Bangunan

Perencanaan Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong - 1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%
gorong

Pembangunan Saluran
300 meter 0 meter 0 meter 0 meter 0,00% 0 meter 0 meter 0 meter 0,00%
Drainase/Gorong - gorong
Penyusunan DED Kawasan
3 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 33,33%
Kumuh Kab. Bangk Barat
Pembangunan/rehab Sarana dan
3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 0 paket 0 paket 1 paket 33,33%
Prasarana di Kawasan Kumuh

Pembangunan PSU Perumahan di


2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
Kawasan Kumuh

Pengadaan Hydran Kebakaran 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%

Program Pengembangan
19 310 % % 65 % 65 % 100,00 75 % 75 % 140 % 45,16
Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan Jalan dan


01 6421 Meter 6096 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 6096 Meter 94,94%
Jembatan Perdesaan

02 Peningkatan Jalan Perdesaan 9.692 Meter 6960 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 6960 Meter 71,81%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
03 500 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00% 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0,00%
dan Jembatan Perdesaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
04 Jalan Lingkungan dalam 3 km 1 km 0 km 0 km 0,00% 0 km 0 km 1 km 33,33%
Kabupaten
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4


Fasilitasi Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur
05 24 kec 6 kec 6 kec 6 kec 100,00% 0 kec 0 kec 12 kec 50,00%
Perdesaan ( BOP PIP untuk 3
Program )
RPIJM Ke - Ciptakaryaan 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%

Pembangunan Sapras Air Bersih


10 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 100,00% 0 Desa 0 Desa 2 Desa 20,00%
Pedesaan ( Pamsimas III )

Penataan Lingkungan
20 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Permukiman Penduduk
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana air bersih 2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0 paket 0,00%
perdesaan
Pelaksanaan Peyediaan Air
Minum dan sanitasi Berbasis 300 % 200 % 0 % 0 % 0% 0 desa 0 desa 200 % 66,67%
Masyarakat
Peningkatan Kapasitas
SPAM/Uprating IPA SPAM ( Desa 3156 sr 0 sr 691 SR 691 SR 100,00% 330 SR 0 SR 691 SR 21,89%
Pasca Pamsimas )
Pembangunan Pagar Sarana
2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 0 paket 0 paket 1 paket 50,00%
Prasarana Ruang Terbuka Publik

Program Pengelolaan Areal


22 500 % % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 200 % 40,00
Pemakaman
Pembangunan Sarana dan
01 3540 Meter 420 Meter 120 meter 120 meter 100,00% 0 m 0 m 540 0 15,25%
Prasarana Pemakaman
Pemeliharaan Sarana dan
1000 Meter 0 Meter 0 meter 0 meter 0,00% 431 m 431 m 431 paket 43,10%
Prasarana Pemakaman

Program Perbaikan Perumahan


20 500 % % 100 % 92,19 % 92,19 100 % 100 % 192,19 % 38,44
Akibat Bencana Alam/Sosial

Rehabilitasi/Perbaikan
01 Perumahan Akibat Bencana 171 rumah 0 rumah 14 rumah 4 rumah 28,57% 2 rumah 0 rumah 4 rumah 2,34%
Alam/Sosial
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4

Pembangunan Rumah Layak Huni


02 241 unit 38 unit 0 unit 0 unit 0,00% 0 unit 0 unit 38 unit 15,77%
( Hibah )

Fasilitasi Pengembangan
Perumahan Masyarakat ( BOP 20 kec 4 kec 4 kec 4 kec 100,00% 4 kec 3 kec 11 kec 55,00%
BSPS)

Dana Pendamping Bantuan


Stimulan Perumahan Swadaya ( 30 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Rumah Tidak Layak Huni ) Hibah

Peningkatan Kualitas Rumah (


70 rumah 106 rumah 110 rumah 110 rumah 100,00% 122 rumah 122 rumah 338 rumah 482,86%
DAK )

Pembangunan baru Rumah


90 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Sederhana Sehat

Sosialisasi Program Perumahan 3 keg 0 keg 0 keg 0 keg 0 0 keg 0 keg 0 keg 0,00%

Perhubungan

Program Pembangunan Sarana


19 150,94 % % 30,19 % 30,19 % 100,00 33,96 % 33,96 % 64,15 % 42,50
dan Prasarana Perhubungan
Penyusunan Dokumen
Lingkungan dan Dokumen
1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%
Andalalin Terminal (Kec.
Tempilang)
Penyusunan Dokumen
Lingkungan dan Dokumen 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Andalalin (Kec. Parit Tiga)

Forum Pelaksanaan Percepatan


Pembangunan Infrastuktur 5 lap 2 lap 1 lap 1 lap 100,00% 0 lap 0 lap 3 lap 60,00%
Pelabuhan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4

Penyusunan Kebijakan Makro


Transportasi di Kabupaten 1 dok 0 dok 1 dok 0 dok 0,00% dok 0 dok 0 dok 0,00%
Bangka Barat
Pembangunan Halte 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%
Pembangunan Terminal Tipe C 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0 unit 0,00%

Penyusunan SID Terminal Tipe C


1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 - dok - dok 1 dok 100,00%
Kab. Bangka Barat
Studi Kerjasama Pengelolaan
Pelabuhan Muntok Terminal 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Tanjung Ular
Pembangunan Fasilitas Darat
2 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 1 paket 0 paket 0 paket 0,00%
Pelabuhan

Pengadaan Alat Pengujian Statis 3 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 0 unit 1 unit 33,33%

Forum Lalu Lintas dan Angkutan


1 keg 1 keg 0 keg 0 keg 0 0 keg 0 keg 1 keg 100,00%
Jalan

SID Pemasangan Fasilitas


1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Perlengkapan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
4 terminal 0 terminal 1 terminal 1 terminal 0,00% 0 terminal 0 terminal 1 terminal 25,00%
dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan Talud dan Siring


Gedung Balai Uji Kendaraan 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0,00% 0 paket 0 paket 1 paket 100,00%
Bermotor

Penataan Pelabuhan 4 dok 0 dok 0 dok 0 dok 0 0 dok 0 dok 0 dok 0,00%

Review Dokumen Studi Kelayakan


Pelabuhan Muntok Terminal 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Tanjung Ular
Pembersihan Lokasi Pelabuhan
3 keg 0 keg 1 keg 1 keg 100,00% 0 keg 0 keg 1 keg 33,33%
Muntok Terminal Tanjung Ular
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4


Updating SIM Fasilitas
2 tahun 0 tahun 0 tahun 0 tahun 0 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50,00%
Perlengkapan Jalan
Studi Penyusunan Dokumen
DLKr/DLKP Pelabuhan Tanjung 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Ular
Studi Penyusunan Dokumen RIP
1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Pelabuhan Tanjung Ular

Studi Penyusunan Dokumen


Lingkungan dan Andalalin 2 dok 0 dok 2 dok 1 dok 50,00% 1 dok 1 dok 2 dok 100,00%
Pelabuhan Tanjung Ular

Survei Pengeboran Titik Lokasi


Pembangunan Pelabuhan 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100,00% 0 dok 0 dok 1 dok 100,00%
Tanjung Ular

Program Pengendalian dan


18 200 kasus kasus 40 kasus 40 kasus 100 38 kasus 38 kasus 78 kasus 39,00
Pengamanan Lalu Lintas
Audit Keselamatan Jalan 4 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100,00% 0 lap 0 lap 2 lap 50,00%

Pengadaan dan Pemasangan


3 paket 0 paket 134 unit 134 unit 100,00% 1 paket 0 paket 134 unit 4466,67%
Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum 24 kali 2 kali 6 kali 6 kali 100,00% 4 kali 2 kali 10 kali 41,67%
di Jalan Raya
Survey Traffic Counting 2 dok 0 dok 0 - 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%

Penilaian Wahana Tata Nugraha 4 keg 0 keg 1 keg 1 keg 100,00% 0 keg 0 keg 1 keg 25,00%

Pengawasan Angkutan Posko


12 keg 3 keg 3 keg 3 keg 100,00% 3 keg 1 keg 7 keg 58,33%
(Lebaran, Natal, dan Tahun Baru)

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL
48 bulan 18 bulan 1 tahun 1 tahun 100,00% 12 bulan 9 bulan 28 tahun 58,33%
dan Alat Keselamatan LLAJ
Forum Lalu Lintas dan Angkutan
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100,00% 0 keg 0 keg 2 keg 50,00%
Jalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4

Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit
48 bulan 0 bulan 1 tahun 0 tahun 0,00% 0 keg 0 keg 0 tahun 0,00%
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan
24 kali 60 kali 6 kali 6 kali 100,00% 0 kali 0 kali 66 unit 275,00%
Bermotor
Pendataan dan Pengawasan
6 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0,00% 0 kali 0 kali 0 kali 0,00%
Kapal dibawah 7 Grosstone (GT)
Pemilihan Pelajar Pelopor
200 peserta 50 peserta 50 peserta 50 peserta 100,00% 0 peserta 0 peserta 100 peserta 50,00%
Keselamatan

Pemilihan AKUT (Awak


80 peserta 20 peserta 20 peserta 20 peserta 100,00% 0 peserta 0 peserta 40 peserta 50,00%
Kendaraan Umum Teladan)

Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU 1220 unit 185 unit 305 unit 305 unit 100,00% 291 unit 218 unit 708 unit 58,03%

Pengadaan Timbangan Portable 1 unit 0 unit 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%


Rehabilitasi/Pemeliharaan
36 bulan 12 bulan 0 0 0,00% 0 unit 0 unit 12 33,33%
Rambu - Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Lampu Penerangan
12 unit 0 unit 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%
Jalan Umum ( LPJU )

Program Peningkatan Pelayanan


16 261,89 % %
Angkutan

Perencanaan dan Penataan


01 2 dok 1 dok 0 0 0 0 1 50,00%
Jaringan Trayek
Updating Penataan Jaringan
1 dok 0 dok 0 - 0 1 dok 1 dok 1 dok 100,00%
Trayek
Subsidi Angkutan Perintis 8 trayek 0 trayek 0 - 0 0 0 0 0,00%

Pengawasan Angkutan Posko


3 keg 1 keg 0 0 0 0 1 33,33%
(Lebaran, Natal, dan Tahun Baru)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( Perkiraan Realisasi Capaian Target
2019 ) Renstra OPD s.d Tahun Berjalan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Target Program dan Realisasi Program dan
Capaian Program Program dan Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan kegiatan (Renja OPD Tahun Kegiatan (Renja OPD Tahun Realisasi Capaian
dan Kegiatan ( Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja OPD 2020 ) 2020 ) s/d Triwulan III Program dan
Renstra OPD ) 2018 Realisasi ( Realisasi
2019 Tahun 2019 Kegiatan s.d Tahun
%) Target
Berjalan ( 2020 )
Renstra ( % )

1 2 4 5 6 7 8=7/6 9 9 10 =(5+7+9) 11 =10/4

Kegiatan Pemilihan dan emberian


Penghargaan Sopir/Juru
20 peserta 20 peserta 0 0 0 0 20 100,00%
Mudi/Awak Kendaraan Angkutan
Umum Teladan
Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum 6 kali 1 kali 0 0 0 0 1 16,67%
di Jalan Raya
Pemilihan Pelajar Pelopor
50 peserta 50 peserta 0 0 50 100,00%
Keselamatan
Penyusunan Wahana Tata
1 keg 0 keg 0 - 0 0 0 0 0,00%
Nugraha

Pendataan dan Pengawasan


6 kali 1 kali 0 0 0 0 1 16,67%
Kapal dibawah 7 Grosstone (GT)

Program Rehabilitasi dan


16 Pemeliharaan Prasarana dan 100 % %
Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL
12 bulan 12 bulan 0 0 0 12 0
dan Alat Keselamatan LLAJ

Rehabitasi/Pemeliharaan Unit
12 bulan 12 bulan 0 0 0 12 0
Pengujian Kendaraan Bermotor

Program peningkatan Kelaiakan


16 Pengoperasian Kendaraan 40 % %
Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan
6 kali 1 kali 0 0 0 1 0,00
Bermotor
Pembangunan Balai Pengujian
1 unit 1 unit 0 0 0 1 0
Kendaraan Bermotor
22
Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Barat

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi


No. INDIKATOR SPM / Standar Nasional IKK Catatan Analisis

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. Persentase penduduk yang Jumlah penduduk yang Rumah tangga
mendapatkan akses air minum yang mendapatkan akses air minum yang pengguna air Penurunan realisasi
aman aman di suatu wilayah pada periode bersih capaian
tertentu dibagi jumlah penduduk di 77% 81,77% 85% 90% 90,84% 70,92% 75,0% 80% 85% dikarenakan
wilayah dan dalam periode yang perbedaan
sama perhitungan pada
tahun 2018 dan
2. Persentase penduduk yang terlayani Jumlah penduduk yang terlayani Penduduk yang 2019, pada tahun
sistem air limbah yang memadai sistem air limbah yang memadai di memiliki fasilitas 2019 dilakukan
(sanitasi) suatu wilayah pada periode tertentu sanitasi yang layak perhitungan ulang
dibagi jumlah penduduk di wilayah dengan standar dari
0% 60% 65% 70% 86,94% 88,48% 90,0% 92% 94% Kementrian PUPR
dan dalam periode yang sama
(Form target
Capaian SPM)

3. Persentase penyediaan dan Jumlah rumah yang dibangun dan Rehabilitasi


rehabilitasi rumah yang layak huni direhabilitasi akibat bencana dibagi bencana alam /
bagi korban bencana alam/sosial jumlah rumah korban bencana dikali sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
seratus
4. Persentase jumlah rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi Rumah layak huni
jumlah seluruh rumah di wilayah 82,90% 84,48% 86,10% 87,73% 82,90% 84,01% 86% 87% 87%
pemda yang bersangkutan
5. Tersedianya sarana dan prasarana Indeks Konektivitas Kabupaten Angkutan Darat
perhubungan yang memadai 1,02 1,03 1,05 1,06 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203
TC 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 (ANGGARAN PIK DAN RESES DPRD)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Lokasi Indikator Kinerja Sumber Keterangan


Kode Daerah dan Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Bahas Anggaran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (15) (15)

Dinas Perumahan, Permukiman dan 4.211.500.000,00


Perhubungan
Program Pengembangan Permukiman Persentase Desa dengan 0,85 729.000.000,00
Infrastruktur dasar yang
memadai
Penyelenggaraan Infratruktur pada 729.000.000,00
Permukiman di Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 590 Meter 729.000.000,00 PIK tidak bisa


Pembangunan dan Pengembangan Peningkatan Jalan diakomodir
Infrastruktur Kawasan Permukiman di Perdesaan karena wabah
Daerah Kab/Kota covid19

Kel. Keranggan - Pembangunan dan 240 Meter 400.000.000,00 PIK


Peningkatan Jalan
Setapak Gg. Mustani
Dusun II Pelangas - Peningkatan Jalan Aek 350 Meter 329.000.000,00 PIK
Rindu ke Jalan Arung
dalam Perumahan

Program Pengelolaan dan Persentase Penduduk yang 100% 447.500.000,00


Pengembangan Sistem Air Limbah mendapatkan sanitasi yang
memadai dan akses aman air

Pengelolaan dan Pengembangan 447.500.000,00


Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Desa Air Limau dan Air Tersedianya Prasarana 45 Unit 397.500.000,00 PIK tidak bisa
Air Limbah Domestik Belo dan Sarana Air Limbah diakomodir
karena wabah
covid19

Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air kel. Sungai daeng Terpeliharanya Sarana 1 unit 50.000.000,00 Reses tidak bisa
Limbah Domestik dan Prasarana Air Limbah diakomodir
karena wabah
covid19

Program Peningakatan Prasarana, Terkelolanya Areal Pemakaman 1 2.145.000.000,00


Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Urusan Penyelenggaraan PSU 2.145.000.000,00


Perumahan

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Terbangunnya 1.550 Meter 2.145.000.000,00


Utilitas Umum di Perumahan untuk Pembangunan Sarana
menunjang fungsi hunian dan Prasarana
Pemakaman

Kacung, Kecamatan - Pembangunan Talud 200 Meter 200.000.000,00 PIK


Kelapa Perkuburan
Desa Mayang - Pembangunan Pagar 400 Meter 400.000.000,00 PIK
Pemakaman tidak bisa
diakomodir
Desa Air Putih - Pembangunan Pagar 400 Meter 640.000.000,00 Reses karena wabah
Pemakaman Tionghoa
covid19

Desa Dendang - Pemagaran TPU di 250 Meter 425.000.000,00 Reses


Dusun Belit
Desa Sinar Sari, - Pemagaran TPU Cina Reses
Kelapa
300 Meter 480.000.000,00
Desa Sinar Sari, - Pemagaran TPU Islam Reses
Kelapa
15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 890.000.000,00
PERHUBUNGAN

Penyediaan Perlengkapan Jalan di 890.000.000,00


Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Bangka Terlaksannaya 89 unit
Kabupaten/Kota Barat Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum 890.000.000,00
(APBD)

Sekar Biru - Lampu Jalan PIK 10 unit 100.000.000,00 PIK


Belo Laut pait jaya - Lampu Jalan RESES 10 unit 100.000.000,00 Reses tidak bisa
Kadur Dalam Belo - Lampu Jalan RESES 5 unit 50.000.000,00 Reses diakomodir
Laut karena wabah
Air Limau - Lampu Jalan RESES 11 unit 110.000.000,00 Reses covid19
Teluk Rubiah - Lampu Jalan RESES 3 unit 30.000.000,00 Reses
Desa Bakit - Lampu Jalan RESES 13 unit 130.000.000,00 Reses
Simpang Teritip - Lampu Jalan RESES 9 unit 90.000.000,00 Reses
Kelapa - Lampu Jalan RESES 14 unit 140.000.000,00 Reses
Beruas Kelapa - Lampu Jalan RESES 14 unit 140.000.000,00 Reses
DAFTAR USULAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) DAN PIK DISPERKIMHUB TAHUN 2022

KETERANGAN PAGU ANGGARAN


NO SUB KEGIATAN USULAN KEGIATAN LOKASI TINDAK LANJUT ALASAN VOLUME SATUAN KETERANGAN
PERSETUJUAN (SUDAH AP)
Penyediaan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan harus dipasang pada ruas jalan kabupaten yang terdapat dalam
Air Belo Muntok Diakomodir sebagai PIK Perlengkapan Jalan di
SK Jalan Kabupaten
6 unit PIK
Kabupaten / Kota
Jalan Kabupaten / Kota

Penyediaan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan harus dipasang pada ruas jalan kabupaten yang terdapat dalam
Jalan Kabupaten / Kota
Mislak Jebus Diakomodir sebagai PIK Perlengkapan Jalan di
SK Jalan Kabupaten
7 unit 229.840.000 PIK
Kabupaten / Kota
Jalan Kabupaten / Kota

Penyediaan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan harus dipasang pada ruas jalan kabupaten yang terdapat dalam
Sinar Manik Jebus Diakomodir sebagai PIK Perlengkapan Jalan di
SK Jalan Kabupaten
10 unit PIK
Kabupaten / Kota
Jalan Kabupaten / Kota

Penyediaan Prasarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Sarana, dan Utilitas
Urusan Penyelenggaraan PSU
Umum di Perumahan untuk Menunjang Tanjung Muntok Diakomodir sebagai PIK Umum di Perumahan kawasan kumuh 585 meter 349.962.800 PIK
Perumahan
Fungsi Hunian untuk Menunjang Fungsi
Hunian

Perbaikan Rumah Tidak


Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
Tumbuh dan
Pencegahan Perumahan dan Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya
Kawasan Permukiman Kumuh pada Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Belo Laut Muntok Diakomodir sebagai PIK Wilayah Kotaku 10 unit 230.264.000 PIK
Permukiman Kumuh
Daerah Kabupaten / Kota Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
diluar Kawasan
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
618 UNIT 810.066.800
REKAPITULASI HASIL RESES TAHUN 2022

NO Pengusul Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan Koefisien OPD Tujuan Awal Status Pagu Anggaran

pembangunan wc untuk
Pengajuan MCK
meningkatkan kebersihan dan
individual
meningkatkan fasilitas sanitasi Warga Desa Jebus, Kab. Seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Apandi, SE bagimasyarakat yang Jebus 20 unit 161.721.000,00
untuk mengurangi penyebaran Bangka Barat Kecamatan dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
belum memiliki
penyakit serta melindungi
jamban
kesehatan masyarakat

peningkatan lampu penerangan


Lampu penerangan jalan sepanjang kelurahan kecamatan kelapa, Kab. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
H. Oktorazsari Kelapa Kelapa 33 titik 287.065.366,50
jalan kelapa dikarenakan kurang Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
memadai

untuk meningkatkan
Lampu penerangan keselamatan dan kenyamanan Sepanjang kelurahan kelapa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Meriyanti Kelapa Kelapa 20 titik 173.979.010,00
jalan bagi pengguna jalan khususnya Kab. Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
pada malam hari

Penerangan Lampu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman


Miyuni Rohantap, S.H, M.H 4 Titik 34.795.802,00
jalan dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat

Muhammad Ali Purwanto, Lampu penerangan kondisi lampu jalan tidak ada kelurahan sungai baru, Kab. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Mentok Sungai Baru 20 TITIK 173.979.010,00
SH, SE jalan dan gelap dengan dana Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD

Lampu penerangan penerangan jalan di rt 03 sungai baru kecamatan Seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Sungai Baru 10 titik 86.989.505,00
jalan tepatnya di daerah kompi muntok, Kab. Bangka Barat Kecamatan dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD

Lampu penerangan karna belum ada lampu jalan Dusun parit 4, Kab. Bangka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Rubiansyah, S.Kom Parittiga Sekar Biru 5 TITIK 43.494.752,50
jalan susah untuk melihat Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD

Lampu penerangan belum ada lampu sehingga sepanjang kelurahan kelapa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Sita Rosita Kelapa Kelapa 30 titik 260.968.515,00
jalan masih gelap Kab. Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD

mempermudah pejalan kaki


Lampu penerangan dan pengendara melihat Jalan Sungai Buluh, Kab. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Somad Jebus Sungai Buluh 25 titik 217.473.762,50
jalan dengan lebih jelas jalan yang Bangka Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
akan dilalui pada malam hari

Lampu penerangan kondisi lampu jalan gelap dan dusun parit 4, Kab. Bangka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke
Suherdi Parittiga Sekar Biru 15 TITIK 130.484.257,50
jalan kurang memadai Barat dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD

Dusun Lingkun Desa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Diteruskan ke


Yuli Sadra Pembangunan WC Tempilang 23 Unit 188.674.500,00
Penyampak, RT 1 RW 04 dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Forum SKPD
Validasi
Dusun Kamat, Ds. Simpang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Pembangunan WC Tempilang 20 Unit Sekretariat 161.721.000,00
Yul dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
Dewan
Validasi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Pembangunan WC Kelurahan Kelapa Kelapa 22 Unit Sekretariat 177.893.100,00
dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
Dewan
Validasi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Pembangunan WC Desa Sangku Tempilang 26 Unit Sekretariat 215.628.000,00
dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
Dewan
Validasi
Pengadaan Lampu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Desa Air Lintang Tempilang 15 TITIK Sekretariat 130.484.257,50
Jalan dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
Dewan
Validasi
Pembangunan Jalan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
RT 5 Desa Benteng Kota Tempilang 0 300 M Sekretariat 142.500.000,00
Setapak dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
Dewan
TOTAL 2.587.851.838,50
Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022
Kabupaten Bangka Barat

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO URUT PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF ( Rp) PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF ( Rp) CATATAN PENTING

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) ( 12 )

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 91.080.760.600 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 33.682.255.512

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
7.501.760.600 7.672.255.512
Permukiman Permukiman
Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya Kebutuhan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Pemerintahan 100% 5.747.540.600 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Pemerintahan 100% 6.347.540.600
Daerah Daerah
Terlaksananya Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Penganggaran, dan Evaluasi 100% 41.500.000 Penganggaran, dan Evaluasi 100% 41.500.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Disperkimhub 4 Dokumen 15.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Disperkimhub 4 Dokumen 15.000.000
yang Tersusun yang Tersusun
Jumlah Dokumen Anggaran Jumlah Dokumen Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Disperkimhub 1 Dokumen 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Disperkimhub 1 Dokumen 4.000.000
yang Tersusun yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - Jumla Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - Jumla Dokumen Perubahan
Disperkimhub 1 Dokumen 4.000.000 Disperkimhub 1 Dokumen 4.000.000
SKPD Anggaran yang Tersusun SKPD Anggaran yang Tersusun

Jumlah Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Laporan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan pengendalian dan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan pengendalian dan Realisasi
Disperkimhub 4 Dokumen 10.000.000 Disperkimhub 4 Dokumen 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah yang Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah yang
Tersusun Tersusun

Jumlah Dokumen Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Disperkimhub 3 Dokumen 8.500.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Disperkimhub 3 Dokumen 8.500.000
Kinerja perangkat Daerah Kinerja perangkat Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 100% 3.512.500.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 100% 3.512.500.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan Tersedianya Gaji dan


Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disperkimhub 14 Bulan 3.500.000.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disperkimhub 14 Bulan 3.500.000.000
Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Laporan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Disperkimhub Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 2.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Disperkimhub Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 2.500.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan
Disperkimhub 2 Dokumen 5.000.000 Disperkimhub 2 Dokumen 5.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Laporan dan Jumlah Dokumen Laporan dan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Disperkimhub Analisis Prognosis Realisasi 2 Dokumen 5.000.000 Disperkimhub Analisis Prognosis Realisasi 2 Dokumen 5.000.000
Anggaran Anggaran
Anggaran Anggaran
Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 8.500.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 8.500.000
Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperkimhub Penatausahaan Barang Milik 3 Dokumen 8.500.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperkimhub Penatausahaan Barang Milik 3 Dokumen 8.500.000
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Administrasi Pendapatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Administrasi Pendapatan
100% 2.500.000 100% 2.500.000
Daerah Daerah Kewenangan Daerah Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Terlaksananya Pendataan dan
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Disperkimhub Pendaftaran Objek Retribusi 12 Bulan 2.500.000 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Disperkimhub Pendaftaran Objek Retribusi 12 Bulan 2.500.000
Daerah Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 100% 22.500.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 100% 22.500.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas dan Pakaian Khusus hari Dinas dan Pakaian Khusus hari
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Disperkimhub 25 Stel 12.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Disperkimhub 25 Stel 12.500.000
tertentu Lainnya beserta tertentu Lainnya beserta
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya

Terkelolanya Administrasi Terkelolanya Administrasi


Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian Disperkimhub Kepegawaian Perangkat 12 Bulan 10.000.000 Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian Disperkimhub Kepegawaian Perangkat 12 Bulan 10.000.000
Daerah Daerah
Terlaksananya Pengeloaan Terlaksananya Pengeloaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 100% 662.908.500 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 100% 662.908.500
daerah daerah
Tersedianya Komponen Tersedianya Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Disperkimhub Instalasi Listrik/Penerangan 12 Bulan 2.000.000 Disperkimhub Instalasi Listrik/Penerangan 12 Bulan 2.000.000
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperkimhub - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperkimhub -
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperkimhub 5 Jenis 5.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperkimhub 5 Jenis 5.000.000
Tangga Tangga
Tersedianya Bahan Logistik Tersedianya Bahan Logistik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperkimhub 12 Bulan 28.660.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperkimhub 12 Bulan 28.660.000
Kantor Kantor
Tersedianya Barang Cetakan Tersedianya Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disperkimhub 12 Bulan 164.948.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disperkimhub 12 Bulan 164.948.500
dan Penggandaan dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Disperkimhub Peraturan Perundang - 12 Bulan 4.800.000 Disperkimhub Peraturan Perundang - 12 Bulan 4.800.000
Undangan Undangan
Undangan Undangan
Penyediaan Bahan/Material Disperkimhub Tersedianya Bahan/Material 12 Bulan 62.500.000 Penyediaan Bahan/Material Disperkimhub Tersedianya Bahan/Material 12 Bulan 62.500.000

Terselenggaranya Rapat Terselenggaranya Rapat


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disperkimhub 12 Bulan 390.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disperkimhub 12 Bulan 390.000.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terkelolanya Arsip Dinamis Terkelolanya Arsip Dinamis


Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Disperkimhub 12 Bulan 5.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Disperkimhub 12 Bulan 5.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Terpenuhinya Barang Milik Terpenuhinya Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan 100% - Daerah Penunjang Urusan 100% -
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Disperkimhub Tersedianya Mebel - Pengadaan Mebel Disperkimhub Tersedianya Mebel -

Tersedianya Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 1.184.038.100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 1.784.038.100
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperkimhub Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperkimhub Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000

Pembayaran Biaya Telepon, Pembayaran Biaya Telepon,


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Disperkimhub 12 Bulan 89.100.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Disperkimhub 12 Bulan 689.100.000
Listrik dan Internet Listrik dan Internet

Pembayaran Jasa Peralatan Pembayaran Jasa Peralatan


Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperkimhub 12 Bulan 10.048.100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperkimhub 12 Bulan 10.048.100
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Pembayaran Jasa Tersedianya Pembayaran Jasa


Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disperkimhub 444 OB 1.082.890.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disperkimhub 444 OB 1.082.890.000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor

Terpeliharanya Barang Milik Terpeliharanya Barang Milik


Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan 100% 313.094.000 Daerah Penunjang Urusan 100% 313.094.000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Tersedianya Jasa Pemeliharaan


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan , Biaya Pemeliharaan, dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan , Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Disperkimhub Pajak Kendaraan Perorangan 7 Unit 2.310.000 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Disperkimhub Pajak Kendaraan Perorangan 7 Unit 2.310.000
Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan

Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa


Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, Biaya Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, Biaya
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Disperkimhub Pemeliharaan, Pajak dan 10 Unit 310.784.000 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Disperkimhub Pemeliharaan, Pajak dan 10 Unit 310.784.000
Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
Persentase Rumah Akibat
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Bencana Alam/Sosial yang 100% 165.000.000
Tertangani

Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah
150.000.000 100% 150.000.000
atau Relokasi Program Kabupaten / Kota atau Relokasi Program Kabupaten / Kota Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten / Kota

Terlaksananya Rehabilitasi Terlaksananya Rehabilitasi


Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat 5 Rumah 150.000.000 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat 5 Rumah 150.000.000
Rumah Bagi Korban Bencana Rumah Bagi Korban Bencana
Terlaksananya Pendataan
Penyediaan dan Rehabilitasi
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Rumah Korban Bencana atau 100% 15.000.000
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota
Relokasi Program Kabupaten /
Kota
Terlaksananya Pengumpulan
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Data Rumah Korban Bencana
Kab. Bangka Barat 1 kegiatan 15.000.000
Sebelumnya Yang Belum Tertangani Kejadian Sebelumnya Yang
Belum Tertangan

Persentase rumah layak huni


PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.544.220.000 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 93% 549.714.912
dalam kawasan kotaku

Terlaksananya Peningkatan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kualitas Kawasan Permukiman
1.544.220.000 60% 549.714.912
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (sepuluh) Ha

Terlaksananya Perbaikan Terlaksananya Perbaikan


Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Bangka Barat 40 unit 1.000.000.000 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Bangka Barat 3 unit 60.000.000
Rumah Tidak Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni

Persentase Berkurangnya Persentase Berkurangnya


Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Kp Palembang dan Kp. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Kp Palembang dan Kp.
Luasan Permukiman Kumuh di 2 Paket 544.220.000 Luasan Permukiman Kumuh di 2 Paket 489.714.912 Drainase dan Jalan
Permukiman Kumuh Teluk Rubiah Permukiman Kumuh Teluk Rubiah
Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pengurangan
60.000.000 15% 260.000.000
KUMUH KUMUH kawasan kumuh
Terlaksananya Pencegahan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perumahan dan Kawasan
60.000.000 15% 260.000.000
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh pada
Daerah Kabupaten / Kota

Terlaksananya Kerja Sama Terlaksananya Kerja Sama


Perbaikan Rumah Tidak Layak Perbaikan Rumah Tidak Layak
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Beserta PSU Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Beserta PSU
huni Beserta PSU diluar huni Beserta PSU diluar
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Kab. Bangka Barat 5 Kecamatan 60.000.000 diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Kab. Bangka Barat 5 Kecamatan 60.000.000
Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh
10 (sepuluh) Ha 10 (sepuluh) Ha
dengan Luas di Bawah 10 dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha (sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Terlaksananya Perbaikan
Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kab. Bangka Barat 10 unit 200.000.000
Rumah Tidak Layak Huni
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Persentase desa dengan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
infrastruktur dasar yang 100% 350.000.000
UTILITAS UMUM (PSU)
memadai
Terlaksananya urusan
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan penyelenggaraan PSU 100% 350.000.000
perumahan
Tersedianya Prasarana, Sarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di dan Utilitas Umum di
585 m 350.000.000
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian
- Pembuatan Jalan Setapak Pembangunan Jalan Beton RT
Tanjung, Kec Muntok 585 m 350.000.000
001 - RW 014

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 79.619.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 24.250.000.000
PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG
Persentase rumah tangga yang
15.700.000.000 memiliki akses terhadap air 75% 1.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM minum jaringan perpipaan
PENYEDIAAN AIR MINUM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
Terlaksananya pengelolaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air dan pengembangan sistem
15.700.000.000 15% 1.000.000.000
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota penyedian air minum (SPAM)
di daerah Kab/Kota
Terlaksananya Pembangunan Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kel Sungai Daeng, Kec Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Kel Sungai Daeng, Kec
SPAM Jaringan Perpipaan di 2500 SR 15.500.000.000 SPAM Jaringan Perpipaan di 3 Desa 900.000.000
Perdesaan Muntok Perdesaan Muntok
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan
Terlaksananya Operasi dan Terlaksananya Operasi dan
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Kab Bangka Barat Pemeliharaan SPAM di 2 Desa 200.000.000 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Kab Bangka Barat Pemeliharaan SPAM di 22 Desa Pasca Pamsimas 100.000.000
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase rumah tangga yang
525.000.000 memiliki akses sanitasi yang 600.000.000
AIR LIMBAH AIR LIMBAH
aman 90%

Terlaksananya Pengelolaan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
525.000.000 dan Pengembangan Sistem Air 3% 600.000.000
Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota
Limbah Domestik dalam
Daerah
Terlaksananya Operasi dan Terlaksananya Operasi dan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemeliharaan Sistem Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemeliharaan Sistem
Kab Bangka Barat 520 unit 525.000.000 Kab Bangka Barat 333 unit 200.000.000
Domestik Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah
Domestik Domestik
Terlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan Sistem
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Kab Bangka Barat 48 OB 150.000.000
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Terlaksananya Pembangunan /
Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
Kab Bangka Barat Penyediaan Sub Sistem 31 unit 250.000.000
Setempat
Pengolahan Setempat

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 63.394.000.000 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung 22.150.000.000
negara dalam kondisi baik 100%
Terselenggaranya Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten / Kota, Pemberian
Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 63.394.000.000 Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 100% 22.150.000.000
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

Terlaksananya Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan,


Pembangunan, Pengawasan Pembangunan, Pengawasan Sport Hall serta penjaga 4
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan
Kab Bangka Barat dan pemanfaatan Bangunan 7 Paket 63.394.000.000 Kab Bangka Barat dan pemanfaatan Bangunan orang , pupuk, operasional 22.150.000.000
pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota
Gedung Daerah Kabupaten / Gedung Daerah Kabupaten / mesin dll
Kota Kota

- Pembangunan Gedung Kantor Baru Dukcapil Kec Muntok 1 Paket 3.675.000.000


- Pembangunan Stadion Lanjutan Kec Muntok 1 Paket 31.500.000.000
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Sport
Kec Muntok 1 Paket 15.500.000.000
Centre
- Sarana dan Prasarana Gedung Sport Hall Kec Muntok 1 Paket 5.500.000.000
- Landscape Sport Hall Kec Muntok 1 Paket 2.500.000.000
- Operasi dan Pemeliharaan Stadion Kec Muntok 1 Paket 550.000.000
- Panjat Tebing dan Skate Park Kec Muntok 1 Paket 4.169.000.000

Persentase Realisasi
Perencanaan Bangunan dan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Lingkungan yang terlaksana 44% 500.000.000
(kota pusaka)
Terselenggaranya Penataan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Bangunan dan Lingkungannya
di Daerah Kabupaten / Kota 100% 500.000.000
Daerah Kabupaten / Kota

Tersusunnya Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Sistem Penataan Bangunan
Kab Bangka Barat 1 Paket 500.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota dan Lingkungan di Kabupaten /
Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBUNGAN 3.960.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBUNGAN 1.760.000.000

Menurunnya tingkat
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
3.910.000.000 kecelakaan lalulintas sesuai 44% 1.660.000.000
ANGKUTAN JALAN ANGKUTAN JALAN
kewenangan

Tersedianya Perlengkapan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2.350.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 20% 1.230.000.000
Jalan di Kabupaten

Terlaksananya penyediaan Terlaksananya penyediaan


Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota Kab. Bangka Barat perlengkapan jalan di 1 Paket 1.500.000.000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota Kab. Bangka Barat perlengkapan jalan di 118 unit 1.030.000.000
kabupaten kabupaten

Terpeliharanya Perlengkapan Terpeliharanya Perlengkapan


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab. Bangka Barat 12 Bulan 850.000.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab. Bangka Barat 12 Bulan 200.000.000
Jalan Jalan

Terlaksananya Pengelolaan
Pengelolaan Terminal Tipe C 300.000.000 Pengelolaan Terminal Tipe C 100% -
Terminal Tipe C

Terpeliharanya Terminal Terpeliharanya Terminal


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Kec. Muntok dan Kec. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Kec. Muntok dan Kec.
(Fasilitas Utama dan 2 Terminal 300.000.000 (Fasilitas Utama dan 2 Terminal -
Pendukung) Kelapa Pendukung) Kelapa
Pendukung) Pendukung)

Terlaksananya Pengujian
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 800.000.000 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 20% 50.000.000
Berkala Kendaraan Bermotor

Tersedianya Sarana dan Tersedianya Sarana dan


Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala 1 Unit Alat Uji dan 1 Paket
Kec. Muntok Prasarana Pengujian Berkala 2 Paket 500.000.000 Kec. Muntok Prasarana Pengujian Berkala 2 Paket -
kendaraan bermotor kendaraan bermotor Taman/Tempat Parkir
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor

Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian berkala kendaraan Meningkatnya Kapasitas SDM Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian berkala kendaraan Meningkatnya Kapasitas SDM
Kec. Muntok 2 orang 50.000.000 Kec. Muntok 2 orang -
bermotor Pengujian Kendaraan bermotor bermotor Pengujian Kendaraan bermotor

Teregistrasinya/kalibrasi alat- Teregistrasinya/kalibrasi alat-


Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Bermotor Kec. Muntok 8 unit 50.000.000 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Bermotor Kec. Muntok 8 unit 50.000.000
alat uji kendaraan bermotor alat uji kendaraan bermotor

Terpeliharanya sarana dan Terpeliharanya sarana dan


Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala 8 Alat Uji dan 1 paket
Kec. Muntok prasarana pengujian berkala 12 Bulan 200.000.000 Kec. Muntok prasarana pengujian berkala 12 Bulan -
kendaraan bermotor kendaraan bermotor Gedung
kendaraan bermotor kendaraan bermotor
Terlaksananya Manajemen
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk dan Rekayasa Lalu Lintas
160.000.000 15% 80.000.000
Jaringan Jalan Kabupaten Jaringan Jalan Kabupaten untuk Jaringan Jalan
Kabupaten

Terlaksananya Uji coba dan Terlaksananya Uji coba dan


sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan
Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan manajemen dan Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan manajemen dan
kab. Bangka Barat manajemen dan rekayasa lalu 30 peserta 60.000.000 kab. Bangka Barat manajemen dan rekayasa lalu 30 peserta -
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten
lintas untuk jaringan jalan lintas untuk jaringan jalan
kabupaten kabupaten

Terlaksanaannya Pengawasan Terlaksanaannya Pengawasan


Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan dan Pengendalian Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan dan Pengendalian Efektivitas
kab. Bangka Barat 1 kegiatan 50.000.000 kab. Bangka Barat 1 kegiatan 30.000.000
Kebijakan untuk jalan Kabupaten Pelaksanaan Kebijakan untuk Kebijakan untuk jalan Kabupaten Pelaksanaan Kebijakan untuk
jalan Kabupaten jalan Kabupaten

Terlaksananya Penataan
Terlaksananya Forum Lalu
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Manajemen dan Rekayasa
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten kab. Bangka Barat Lintas Angkutan Jalan 1 Kegiatan 50.000.000 kab. Bangka Barat 1 Kegiatan 50.000.000
Jaringan Jalan Kabupaten Lalulintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten
Kabupaten
Terlaksananya Audit dan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 300.000.000 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 20% 250.000.000
Jalan

Terlaksananya Pelaksanaan Terlaksananya Pelaksanaan


Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Kab. Bangka Barat Inspeksi, Audit dan 3 Kegiatan 250.000.000 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Kab. Bangka Barat Inspeksi, Audit dan 3 Kegiatan 250.000.000
Pemantauan Terminal Pemantauan Terminal

Terlaksananya Pelaksanaan Terlaksananya Pelaksanaan


Inspeksi, Audit dan Inspeksi, Audit dan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pemantauan Pemenuhan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kab. Bangka Barat Persyaratan Penyelenggaraan 20 Peserta 50.000.000 Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kab. Bangka Barat Persyaratan Penyelenggaraan 20 Peserta -
Kendaraan Bermotor Kabupaten Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Kabupaten Kabupaten

Terlaksananya penetapan
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota 82% 50.000.000
Rencana Induk Jaringan Jalan

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Tersedianya Rencana Induk


Kab. Bangka Barat 1 dokumen (update) 50.000.000
Kabupaten / Kota Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota

Persentase pelabuhan
pengumpan lokal yang
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 50.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 100% 100.000.000
memenuhi persyaratan teknis
pengelolaan pelabuhan

Terlaksananya Pembangunan,
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan
50.000.000 25% 100.000.000
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal

Terlaksananya Fasilitasi
Terlaksananya Pengawasan Pemenuhan Persyaratan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab.Bangka Barat Pengoperasian Pelabuhan 1 Kegiatan 50.000.000 Kab.Bangka Barat Perizinan Pembangunan dan 1 Kegiatan 100.000.000
dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal

TOTAL 91.080.760.600 TOTAL 33.682.255.512


TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (RKPD)
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022

Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 24.250.000.000 2.150.000.000

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Peningkatkan Kualitas Terpenuhinya Standar Pemenuhan SPM 100% 24.250.000.000 2.150.000.000
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal
RUANG

Peningkatkan Kualitas Terwujudnya Survey Kepuasan 82


Pelayanan Publik penyelenggaraan Masyarakat atas
pelayanan oleh Pelayanan Publik
pemerintah secara
profesional, kompeten,
efektif dan efisien

1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang 75% 1.000.000.000 100.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM memiliki akses terhadap air
PENYEDIAAN AIR MINUM minum jaringan perpipaan
(SPAM)
1 03 03 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Terlaksananya pengelolaan dan 15% 1.000.000.000 100.000.000
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pengembangan sistem penyedian
di Daerah Kabupaten/Kota air minum (SPAM) di daerah
Kab/Kota

1 03 03 2,01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan 22 Desa Pasca Terlaksananya Pembangunan 3 Desa 900.000.000
di Kawasan Perdesaan Pamsimas SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan

1 03 03 2,01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Operasi dan 22 Desa 100.000.000 100.000.000
Kawasan Perdesaan Semua Kecamatan, Pemeliharaan SPAM Pasca
Semua Kelurahan Pamsimas

1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang 90% 600.000.000 600.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR memiliki akses sanitasi yang
LIMBAH aman

1 03 05 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Terlaksananya Pengelolaan dan 3% 600.000.000 600.000.000


Sistem Air Limbah Domestik dalam Pengembangan Sistem Air
Daerah Kabupaten/Kota Limbah Domestik dalam Daerah

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 15


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
1 03 05 2,01 6 Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pembangunan / 31 unit 250.000.000 200.000.000 RESES
Pengolahan Setempat Semua Kecamatan, Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
Semua Kelurahan Setempat
1 03 05 2,01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem (Tanki Septik Terlaksananya Operasi dan 333 unit (310 200.000.000 200.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik Individual) Desa bukit Pemeliharaan Sistem Pengelolaan tanki septik
terak, Belo Laut, Air Limbah Domestik dan 23 Ipal)
Tanjung Niur,
Tugang , Peradong.
(Ipal Komunal) Kec.
Muntok
1 03 05 2,01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Kab. Bangka Barat, Tersedianya Jasa Penyedotan 48 ob 150.000.000 200.000.000
Tinja Semua Kecamatan, Lumpur Tinja
Semua Kelurahan
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase bangunan gedung 100% 22.150.000.000 1.100.000.000
GEDUNG negara dalam kondisi baik
1 03 08 2,01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Terselenggaranya Bangunan 100% 22.150.000.000 1.100.000.000
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Gedung di Wilayah Daerah
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten / Kota, Pemberian Izin
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
1 03 08 2,01 02 Perencanaan, Pembangunan, Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Perencanaan, Sport hall serta 22.150.000.000 1.100.000.000
Pengawasan, dan Pemanfaatan Semua Kecamatan, Pembangunan, Pengawasan dan Penjaga 4
Bangunan Gedung Daerah Semua Kelurahan Pemanfaatan Bangunan Gedung orang, pupuk,
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten / Kota operasional
mesin dll

1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Realisasi 44% 500.000.000 350.000.000


DAN LINGKUNGANNYA Perencanaan Bangunan dan
Lingkungan yang terlaksana (kota
pusaka)
1 03 09 2,01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Terselenggaranya Penataan 100% 500.000.000 350.000.000
dan Lingkungannya di Daerah Bangunan dan Lingkungannya di
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten / Kota
1 03 09 2,01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Kab. Bangka Barat, Tersusunnya Rencana, Kebijakan, 1 dokumen 500.000.000 350.000.000
Strategi dan Teknis Sistem Penataan Semua Kecamatan, Strategi dan Teknis Sistem
Bangunan dan Lingkungan di Semua Kelurahan Penataan Bangunan dan
Kabupaten/Kota Lingkungan di Kabupaten/Kota

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 7.672.255.511 7.146.884.000

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Peningkatkan Kualitas Terpenuhinya Standar Pemenuhan SPM 100% 7.672.255.511 7.146.884.000
PERUMAHAN DAN KAWASAN Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal
PERMUKIMAN

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 16


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terpenuhinya kebutuhan 100 Persen 6.347.540.600 5.756.884.000
PEMERINTAHAN DAERAH penunjang Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA
1 04 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Terlaksananya Perencanaan, 100 Persen 41.500.000 41.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1 04 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000
Perangkat Daerah Mentok, Semua yang Tersusun
Kelurahan
1 04 01 2,01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Anggaran yang 1 Dokumen 4.000.000 4.000.000
RKA-SKPD Mentok, Semua Tersusun
Kelurahan
1 04 01 2,01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 4.000.000 4.000.000
Perubahan RKA-SKPD Mentok, Semua Anggaran yang Tersusun
Kelurahan
1 04 01 2,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Laporan 4 Dokumen 10.000.000 10.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Mentok, Semua Pengendalian dan Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD Kelurahan Perangkat Daerah yang Tersusun

1 04 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 3 Dokumen 8.500.000 8.500.000
Mentok, Semua Perangkat Daerah
Kelurahan
1 04 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 3.512.500.000 3.512.500.000
Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
1 04 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bangka Barat, Tersedianya gaji dan tunjangan 14 Bulan 3.500.000.000 3.500.000.000
Semua Kecamatan, ASN
Semua Kelurahan
1 04 01 2,02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Bangka Barat, Jumlah dokumen Laporan 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Mentok, Semua Keuangan Akhir Tahun Perangkat
Kelurahan Daerah
1 04 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Laporan 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Mentok, Semua Keuangan
teran SKPD Kelurahan Bulanan/Triwulan/Semestera n
Perangkat Daerah
1 04 01 2,02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Laporan dan 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran Mentok, Semua Analisis Prognosis Realisasi
Kelurahan Anggaran
1 04 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 8.500.000 8.500.000
Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

1 04 01 2,03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Bangka Barat, Jumlah Dokumen Penatausahaan 3 Dokumen 8.500.000 8.500.000
pada SKPD Mentok, Semua Barang Milik Daerah pada SKPD
Kelurahan

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 17


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
1 04 01 2,04 Administrasi Pendapatan Daerah Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 2.500.000 2.500.000
Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah

1 04 01 2,04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pendataan dan 12 Bulan 2.500.000 2.500.000
Retribusi Daerah Mentok, Semua Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Kelurahan
1 04 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 22.500.000 22.500.000
Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
1 04 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kab. Bangka Barat, Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 25 Stel 12.500.000 12.500.000
Atribut Kelengkapannya Mentok, Semua dan Pakaian Khusus Hari Tertentu
Kelurahan Lainnya beserta Atribut
Kelengkapannya
1 04 01 2,05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Semua Terkelolanya Administrasi 12 Bulan 10.000.000 10.000.000
Kepegawaian Kabupaten/kota, Kepegawaian Perangkat Daerah
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan
1 04 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan 100 Persen 662.908.500 671.800.000
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
1 04 01 2,06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bangka Barat, Tersedianya Komponen Instalasi 12 Bulan 2.000.000 2.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mentok, Semua Listrik /Penerangan Bangunan
Kelurahan Kantor
1 04 01 2,06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bangka Barat, Tersedianya Peralatan Rumah 5 Jenis 5.000.000 5.000.000
Mentok, Semua Tangga
Kelurahan
1 04 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bangka Barat, Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 28.660.000 30.000.000
Mentok, Semua
Kelurahan
1 04 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Bangka Barat, Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan 164.948.500 170.000.000
Penggandaan Mentok, Semua Penggandaan
Kelurahan
1 04 01 2,06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab. Bangka Barat, Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 Bulan 4.800.000 4.800.000
Peraturan Perundang- undangan Mentok, Semua Peraturan Perundang- undangan
Kelurahan
1 04 01 2,06 07 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bangka Barat, Tersedianya Bahan/Material 12 Bulan 62.500.000 65.000.000
Mentok, Semua
Kelurahan
1 04 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kab. Bangka Barat, Terselenggaranya Rapat Koordinasi 12 Bulan 390.000.000 390.000.000
Konsultasi SKPD Mentok, Semua dan Konsultasi SKPD
Kelurahan
1 04 01 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Kab. Bangka Barat, Terkelolanya Arsip Dinamis 12 Bulan 5.000.000 5.000.000
SKPD Mentok, Semua Perangkat Daerah
Kelurahan
1 04 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang 100 Persen 1.784.038.100 1.184.490.000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 18


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
1 04 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bangka Barat, Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000 2.000.000
Mentok, Semua
Kelurahan
1 04 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Bangka Barat, Pembayaran Biaya Telepon, Listrik 12 Bulan 689.100.000 89.100.000
Daya Air dan Listrik Mentok, Semua dan Internet
Kelurahan
1 04 01 2,08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kab. Bangka Barat, Pembayaran Jasa Peralatan dan 12 Bulan 10.048.100 10.500.000
Perlengkapan Kantor Mentok, Semua Perlengkapan Kantor
Kelurahan
1 04 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Bangka Barat, Tersedianya Pembayaran Jasa 444 OB 1.082.890.000 1.082.890.000
Kantor Mentok, Semua Pelayanan Umum Kantor
Kelurahan
1 04 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang Milik 100 Persen 313.094.000 313.094.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
1 04 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Bangka Barat, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 7 Unit 2.310.000 2.310.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Mentok, Semua Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kelurahan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
1 04 01 2,09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Bangka Barat, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 10 Unit 310.784.000 310.784.000
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Mentok, Semua Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Kendaraan Dinas Operasional atau Kelurahan Perizinan Kendaraan Dinas
Lapangan Operasional atau Lapangan
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Rumah Akibat 165.000.000 180.000.000
PERUMAHAN Bencana Alam/Sosial yang 100%
Tertangani
1 04 02 2,01 Pendataan Penyediaan dan Terlaksananya Pendataan 15.000.000 30.000.000
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Penyediaan dan Rehabilitasi
atau Relokasi Program Rumah Korban Bencana atau 100%
Kabupaten/Kota Relokasi Program Kabupaten /
Kota
1 04 02 2,01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pengumpulan Data 1 dokumen 15.000.000 30.000.000
Bencana Kejadian Sebelumnya yang Semua Kecamatan, Rumah Korban Bencana Kejadian
Belum Tertangani Semua Kelurahan Sebelumnya Yang Belum
Tertangani
1 04 02 2,03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 150.000.000 150.000.000
Terlaksananya Pembangunan dan
Korban Bencana atau Relokasi
Rehabilitasi Rumah Korban
Program Kabupaten/Kota 100%
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten / Kota
1 04 02 2,03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Rehabilitasi Rumah 5 Rumah 150.000.000 150.000.000
Semua Kecamatan, Bagi Korban Bencana
Semua Kelurahan
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rumah layak huni 93% 549.714.911 300.000.000
dalam kawasan kotaku

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 19


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
1 04 03 2,03 Peningkatan Kualitas Kawasan Terlaksananya Peningkatan 60% 549.714.911 300.000.000
Permukiman Kumuh dengan Luas di Kualitas Kawasan Permukiman
Bawah 10 (sepuluh) Ha Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
1 04 03 2,03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Terlaksananya Perbaikan Rumah 3 unit 60.000.000 300.000.000
Kabupaten Tidak Layak Huni
1 04 03 2,03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Kawasan Kumuh Terlaksananya Pembangunan 2 paket 489.714.911 0
Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemugaran/ Peremajaan
Permukiman Kumuh
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN Persentase pengurangan 15% 260.000.000 560.000.000
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH kawasan kumuh
1 04 04 2,01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Terlaksananya Pencegahan 15% 260.000.000 560.000.000
Permukiman Kumuh pada Daerah Perumahan dan Kawasan
Kabupaten/Kota Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten / Kota
1 04 04 2,01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Perbaikan Rumah 10 unit 200.000.000 500.000.000 APBD &
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Semua Kecamatan, Tidak Layak Huni umtuk APBD (PIK)
Berkembangnya Permukiman Kumuh Semua Kelurahan Pencegahan terhadap Tumbuh dan
diluar Kawasan Permukiman Kumuh Berkembangnya Permukiman
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kumuh diluar Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
1 04 04 2,01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Fasilitasi 5 kecamatan 60.000.000 60.000.000
Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Semua Kecamatan, Pengembangan Perumahan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Semua Kelurahan Masyarakat (BOP BSPS)
Bawah 10 (sepuluh) Ha

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Persentase desa dengan 100% 350.000.000 350.000.000


PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS infrastruktur dasar yang memadai
UMUM (PSU)
1 04 05 2,01 Urusan Penyelenggaraan PSU Terlaksananya urusan 100% 350.000.000 350.000.000
Perumahan penyelenggaraan PSU perumahan

1 04 05 2,01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Tanjung, Kec Muntok Tersedianya Prasarana, Sarana dan 585 M 350.000.000 350.000.000 APBD (PIK)
Utilitas Umum di Perumahan untuk Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian
- Pembuatan Jalan Setapak 585 M
Pembangunan Jalan Beton RT 001 - RW
014

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1.760.000.000 1.410.000.000

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 20


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Peningkatkan Kualitas Terwujudnya Survey Kepuasan 82 1.760.000.000 1.410.000.000
PERHUBUNGAN Pelayanan Publik penyelenggaraan Masyarakat atas
pelayanan oleh Pelayanan Publik
pemerintah secara
profesional, kompeten,
efektif dan efisien

2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Menurunnya tingkat kecelakaan 44% 1.660.000.000 1.310.000.000


LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN lalulintas sesuai kewenangan
(LLAJ)
2 15 02 2,02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Tersedianya Perlengkapan Jalan 1.230.000.000 850.000.000
20%
Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten
2 15 02 2,02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Air Belo, Kec Muntok Terlaksananya Penyediaan 118 unit 1.030.000.000 APBD (PIK)
Kabupaten/Kota serta Mislak dan Perlengkapan Jalan di Kabupaten + RESES
Sinar Manik Kec
Jebus, Kab. Babar

2 15 02 2,02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Bangka Barat, Terpeliharanya Perlengkapan Jalan 12 Bulan 200.000.000 850.000.000
Perlengkapan Jalan Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan
2 15 02 2,05 Pengujian Berkala Kendaraan Terlaksananya Pengujian Berkala 50.000.000 50.000.000
20%
Bermotor Kendaraan Bermotor
2 15 02 2,05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kab. Bangka Barat, Teregistrasinya / Kalibrasi alat - alat 8 unit 50.000.000 50.000.000
Kendaraan Bermotor Semua Kecamatan, uji Kendaraan Bermotor
Semua Kelurahan
2 15 02 2,06 Pelaksanaan Manajemen dan Terlaksananya Manajemen dan 80.000.000 110.000.000
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Rekayasa Lalu Lintas untuk 15%
Jalan Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Kabupaten
2 15 02 2,06 04 Pengawasan dan Pengendalian Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pengawasan dan 1 kegiatan 30.000.000 50.000.000
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Semua Kecamatan, Pengendalian Efektifitas
Jalan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/ Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Penataan 1 kegiatan 50.000.000
Lintas Untuk Jaringan Jalan Semua Kecamatan, Manajemen dan Rekayasa Lalu
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Lintas Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 02 2,08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ 250.000.000 300.000.000
Terlaksananya Audit dan Inspeksi
di Jalan 20%
Keselamatan LLAJ di Jalan
2 15 02 2,08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Kab. Bangka Barat, Terlaksananya Pelaksanaan 3 kegiatan 250.000.000 250.000.000
Pemantauan Terminal Semua Kecamatan, Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Semua Kelurahan Terminal
Penetapan Rencana Induk Jaringan Terlaksananya penetapan 82% 50.000.000 0
LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Jaringan Jalan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dinas Perumahan Tersedianya Rencana Induk 1 dokumen 50.000.000
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Permukiman dan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (update)
Perhubungan Kab.
Bangka Barat

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 21


Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Sumber
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Target Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju (Rp.)
Daerah Dan Program/ Kegiatan Anggaran
Tolok Ukur Target
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pelabuhan 100% 100.000.000 100.000.000
PELAYARAN pengumpan lokal yang memenuhi
persyaratan teknis pengelolaan
pelabuhan
Pembangunan, Penerbitan Izin Terlaksananya Pembangunan, 25% 100.000.000 100.000.000
Pembangunan dan Pengoperasian Penerbitan Izin Pembangunan
Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Terlaksananya Fasilitasi 1 kegiatan 100.000.000 100.000.000
Perizinan Pembangunan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Pembangunan dan Pengoperasian
Lokal Pelabuhan Pengumpan Lokal

RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022 | BAB V 5 - 22


TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKA BARAT

Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Jenis Kegiatan PD Penanggung Jawab
Kode Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Ranwal 2022 Prakiraan Maju Sumber Anggaran
Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18)

A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 33.682.255.511 10.726.884.000

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 7.672.255.511 7.216.884.000


Permukiman
Terpenuhinya
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebutuhan Penunjang 100% 6.347.540.600 5.756.884.000
Pemerintahan Daerah
Terlaksananya
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Penganggaran, dan 100% 41.500.000 41.500.000
Daerah
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Disperkimhub Perencanaan yang Tersusun 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000 Disperkimhub APBD

Jumlah Dokumen Anggaran


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Disperkimhub 1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 Disperkimhub APBD
yang Tersusun
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Disperkimhub Anggaran yang Tersusun 1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 Disperkimhub APBD

Jumlah Dokumen Laporan


Pengendalian dan Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Disperkimhub Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 Disperkimhub APBD
Realisasi Kinerja SKPD
yang Tersusun

Jumlah Dokumen Evaluasi


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Disperkimhub Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 8.500.000 8.500.000 Disperkimhub APBD

Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 3.512.500.000 3.512.500.000
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Disperkimhub 14 Bulan 3.500.000.000 3.500.000.000 Disperkimhub APBD
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Disperkimhub Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 Disperkimhub APBD
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan
Disperkimhub 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Disperkimhub APBD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulan/Semester
an Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Disperkimhub dan Analisis Prognosis 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Disperkimhub APBD
Realisasi Anggaran
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang 100% 8.500.000 8.500.000
Milik Daerah Pada
Perangkat daerah
Jumlah Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Disperkimhub Penatausahaan Barang Milik 3 Dokumen 8.500.000 8.500.000 Disperkimhub APBD
Daerah pada SKPD
Terlaksananya
Pengelolaan
Adminsitrasi
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100% 2.500.000 2.500.000
Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat
Daerah
Terlaksannaya Pendataan
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan Pendaftaran Objek 12 Bulan 2.500.000 2.500.000 Disperkimhub APBD
Retribusi Daerah
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi 100% 22.500.000 22.500.000
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas dan Pakaian Khusus
Hari tertentu Lainnya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Disperkimhub 25 Stel 12.500.000 12.500.000 Disperkimhub APBD
beserta Atribut
Kelengkapannya

Terkelolanya Administrasi
Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian Disperkimhub Kepegawaian Perangkat 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 Disperkimhub APBD
Daerah

Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 662.908.500 671.800.000
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Disperkimhub Instalasi listrik/Penerangan 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 Disperkimhub APBD
Kantor
Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan dan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperkimhub 0 - - Disperkimhub APBD
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disperkimhub 5 Jenis 5.000.000 5.000.000 Disperkimhub APBD
Rumah Tangga
Tersedianya Bahan Logistik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disperkimhub 12 Bulan 28.660.000 30.000.000 Disperkimhub APBD
Kantor

Tersedianaya Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disperkimhub 12 Bulan 164.948.500 170.000.000 Disperkimhub APBD
cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Disperkimhub dan Peraturan Perundang - 12 Bulan 4.800.000 4.800.000 Disperkimhub APBD
Undangan
Penyediaan Bahan/Material Disperkimhub Tersedianya Bahan/Material 12 Bulan 62.500.000 65.000.000 Disperkimhub APBD
Terselenggaranya Rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disperkimhub Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 390.000.000 390.000.000 Disperkimhub APBD
SKPD
Terkelolanya Arsip Dinamis
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Disperkimhub Perangkat Daerah 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 Disperkimhub APBD

Terpenuhinya Barang - -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang
100%
Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
Tersedianya Mebel
Pengadaan Mebel Disperkimhub - - Disperkimhub APBD

Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 100% 1.784.038.100 1.184.490.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperkimhub Tersedianya Jasa Pengiriman 12 Bulan 2.000.000 2.000.000 Disperkimhub APBD
Pembayaran Biaya telepon,
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Disperkimhub Listrik dan Internet 12 Bulan 689.100.000 89.100.000 Disperkimhub APBD

Pembayaran Jasa Peralatan


Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperkimhub 12 Bulan 10.048.100 10.500.000 Disperkimhub APBD
dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Pembayaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disperkimhub Jasa Pelayanan Umum 444 OB 1.082.890.000 1.082.890.000 Disperkimhub APBD
Kantor
Terpeliharanya Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
100% 313.094.000 313.094.000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Pajak
Disperkimhub 7 Unit 2.310.000 2.310.000 Disperkimhub APBD
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Disperkimhub Pemeliharaan, Pajak dan 10 Unit 310.784.000 310.784.000 Disperkimhub APBD
Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
Perizinan kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Persentase Rumah
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Akibat Bencana Alam / 100% 165.000.000 150.000.000
Sosial yang Tertangani
Terlaksananya
Pembangunan dan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau 100% 150.000.000 150.000.000
Relokasi Program Kabupaten / Kota
Relokasi Program
Kabupaten / Kota

Terlaksananya Rehabilitasi
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kab. Bangka Barat 5 Rumah 150.000.000 150.000.000 Disperkimhub APBD
Rumah Bagi Korban Bencana
Terlaksananya
Pendataan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Korban Bencana atau 100% 15.000.000 150.000.000
atau Relokasi Program Kabupaten / Kota
Relokasi Program
Kabupaten / Kota

Terlaksananya Pengumpulan
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Data Rumah Korban Bencana
Kab. Bangka Barat 1 dokumen 15.000.000 150.000.000 Disperkimhub APBD
yang Belum Tertangani Kejadian Sebelumnya yang
Belum Tertangani

Persentase rumah layak


PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN huni dalam kawasan 93% 549.714.911 1.250.000.000
kotaku

Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
Kawasan Permukiman 60% 549.714.911 1.250.000.000
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Kumuh dengan Luas di
bawah 10 (sepuluh) Ha

Kawasan Kumuh Terlaksananya Perbaikan


Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3 unit 60.000.000 1.000.000.000 Disperkimhub APBD
Kabupaten Rumah Tidak Layak Huni

Terlaksannaya
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kawasan Kumuh Pembangunan Pemugaran/
2 Paket 489.714.911 250.000.000 Disperkimhub APBD
Kumuh Kabupaten Peremajaan Permukiman
Kumuh
Ppersentase
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pengurangan Kawasan 15% 260.000.000 60.000.000
Kumuh
Terlaksananya
Pencegahan Perumahan
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada dan Kawasan
15% 260.000.000 60.000.000
Daerah Kabupaten / Kota Permukiman Kumuh
pada Daerah Kabupaten
/ Kota

Terlaksananya Kerja Sama


Perbaiakan Rumah Tidak
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Beserta PSU diluar
Layak Huni Beserta PSU di
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Kab. Bangka Barat 5 Kecamatan 60.000.000 60.000.000 Disperkimhub APBD
Luar Kawasan Permukiman
Ha
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha

Terlaksananya Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan terhadap
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kab. Bangka Barat Berkembangnya 10 unit 200.000.000 60.000.000 Disperkimhub APBD
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawasah 10 (sepuluh) Ha Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawasah 10 (sepuluh) Ha
Persentase desa dengan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
infrastruktur dasar yang 100% 350.000.000 60.000.000
UMUM (PSU)
memadai
Terlaksananya urusan
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan penyelenggaraan PSU 100% 350.000.000 60.000.000
Perumahan

Tersedianya Prasarana,
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Sarana dan Utilitas Umum di
Tanjung, Kec Muntok 585 meter 350.000.000 60.000.000 Disperkimhub APBD
untuk Menunjang Fungsi Hunian Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN


24.250.000.000 300.000.000
PENATAAN RUANG
Persentase rumah
tangga yang memiliki
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
akses terhadap air 75% 1.000.000.000 100.000.000
PENYEDIAAN AIR MINUM
minum jaringan
perpipaan (SPAM)
Terlaksananya
Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Pengembangan Sistem
15% 1.000.000.000 100.000.000
SPAM ) di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum (
SPAM ) di Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Pembangunan SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kab. Bangka Barat 3 Desa 900.000.000 - Disperkimhub APBD
Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
Terlaksananya Operasi dan
22 Desa Pasca
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Kab. Bangka Barat Pemeliharaan SPAM di 100.000.000 100.000.000 Disperkimhub APBD
Pamsimas
Kawasan Perdesaan
Persentase rumah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR tangga yang memiliki
90% 600.000.000 200.000.000
LIMBAH akses sanitasi yang
aman
Terlaksananya
Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Pengembangan Sistem 3% 600.000.000 200.000.000
dalam Daerah Kabupaten / Kota
Air Limbah Domestik
dalam Daerah
Terlaksananya Operasi dan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemeliharaan Sistem
Kab. Bangka Barat 333 unit 200.000.000 200.000.000 Disperkimhub APBD
Domestik Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Terlaksananya
Pembangunan / Penyediaan
Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Kab. Bangka Barat 31 unit 250.000.000 200.000.000 Disperkimhub APBD
Sub Sistem Pengolahan
Setempat

Tersedianya Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Kab. Bangka Barat 48 ob 150.000.000 200.000.000 Disperkimhub APBD
Penyedotan Lumpur Tinja
Persentase bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG gedung negara dalam 100% 22.150.000.000 -
kondisi baik
Terselenggaranya
bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ kota,
Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab. Bangka Barat Pemberian Izin 100% 22.150.000.000 -
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung
Terlaksananya Perencanaan,
Pembangunan, Pengawasan
Sport Hall serta Penjaga
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan Bangunan
4 orang, pupuk, 22.150.000.000
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota Gedung Daerah Kabupaten /
operasional mesin dll
Kota

Persentase Realisasi
Perencanaan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dan Lingkungan yang 44% 500.000.000 -
Terlaksana (Kota
Pusaka)
Terselenggaranya
Penataan Bangunan dan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di
Kab. Bangka Barat Lingkungannya di 100% 500.000.000 -
Daerah Kabupaten / Kota
Daerah Kabupaten /
Kota
Tersusunnya Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Teknis Sistem Penataan
1 dokumen 500.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten / Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.760.000.000 3.210.000.000

Menurunnya tingkat
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
kecelakaan lalu lintas 44% 1.660.000.000 3.160.000.000
JALAN
sesuai kewenangan

Tersedianya
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Perlengkapan Jalan di 20% 1.230.000.000 1.850.000.000
Kabupaten
Terlaksananya Penyediaan
Perlengkapan Jalan di
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota Kab. Bangka Barat 118 unit 1.030.000.000 1.000.000.000 Disperkimhub APBD
Kabupaten

Terpeliharanya Perlengkapan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 12 Bulan 200.000.000 850.000.000 Disperkimhub APBD
Jalan

Pengelolaan Terminal Tipe C - 300.000.000

Terpeliharanya Terminal (
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan Kec. Muntok dan Fasilitas Utama dan
2 Terminal - 300.000.000 Disperkimhub APBD
Pendukung) Kec. Kelapa Pendukung )
Terlaksannaya
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala 20% 50.000.000 550.000.000
Kendaraan Bermotor
Tersedianya sarana dan
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan Prasarana Pengujian Berkala
Kec. Muntok 1 Paket - 250.000.000 Disperkimhub APBD
bermotor Kendaraan Bermotor

Meningkatnya Kapasitas
Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian berkala kendaraan SDM Pengujian Kendaraan
Kec. Muntok 2 Orang - 50.000.000 Disperkimhub APBD
bermotor Bermotor

Teregistrasinya/Kalibrasi alat
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Bermotor Kec. Muntok - alat uji Kendaraan 8 Unit 50.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
Bermotor
Terpeliharanya Sarana dan
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan Prasarana Pengujian Berkala
Kec. Muntok 12 Bulan - 200.000.000 Disperkimhub APBD
bermotor Kendaraan Bermotor

Terlaksananya
Manajemen dan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan
Rekayasa Lalu Lintas 15% 80.000.000 160.000.000
Jalan Kabupaten
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten / Kota
Terlaksananya Uji Coba dan
Sosialisasi Pelaksanaan
Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu
Kab. Bangka Barat Manajemen dan Rekayasa 30 Peserta - 60.000.000 Disperkimhub APBD
lintas untuk jaringan jalan kabupaten
Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten
Terlaksananya Pengawasan
dan Pengendalian Efektifitas
Pelaksanaan Kebijakan untuk
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Kab. Bangka Barat Jalan Kabupaten 1 Kegiatan 30.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
untuk jalan Kabupaten

Terlaksananya Penataan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Manajemen dan Rekayasa
Kab. Bangka Barat 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
Jalan Kabupaten / Kota Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten / Kota
Terlaksananya Audit
dan Inspeksi
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 20% 250.000.000 300.000.000
Keselamatan LLAJ di
Jalan
Terlaksananya Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Kab. Bangka Barat 3 Kegiatan 250.000.000 250.000.000 Disperkimhub APBD
pemantauan Terminal

Terlaksananya Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kab. Bangka Barat Persyaratan 20 Peserta - 50.000.000 Disperkimhub APBD
Bermotor Kabupaten Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor

Penetapan Rencana
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota 82% 50.000.000 300.000.000
Induk Jaringan Jalan

Tersedianya Rencana Induk


Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /
Kab. Bangka Barat Jaringan LLAJ Kabupaten / 1 dokumen (update) 50.000.000 250.000.000 Disperkimhub APBD
Kota
Kota
Persentase Pelabuhan
Pengumpan Lokal yang
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN memenuhi persyaratan 100% 100.000.000 50.000.000
teknis pengelolaan
pelabuhan

Terlaksananya
Pembangunan,
Penerbitan Izin
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pembangunan dan 25% 100.000.000 50.000.000
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan
Lokal
Terlaksannaya Fasilitasi
Pemenuhan Persayaratan
Perizinan Pembangunan dan
Fasilitasi Pemenuhan Persayaratan Perizinan Pembangunan dan
Kab. Bangka Barat Pengoperasian Pelabuhan 1 Kegiatan 100.000.000 50.000.000 Disperkimhub APBD
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengumpan Lokal
TARGET Indikator Target Kinerja Sasaran pada Tahun
NO. Tujuan renstra opd indikator tujuan SASARAN OPD RUMUS TARGET
TUJUAN Sasaran 2017 2018 2019 2020 2021
Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat
Nilai evaluasi Meningkatnya Sudah Jelas 60-70 61 63 65 67 70
Meningkatkan Tata Kelola Daerah
1 SAKIP Perangkat 70 Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah
Daerah Kinerja Daerah Persentase Temuan Hasil
Sudah Jelas 100% 100 100 100 100 100
Pemeriksaan yang di tindaklanjuti

Meningkatkan Pembangunan Persentase Luasan Jumlah rumah yang dibangun


Meningkatnya Persentase Penyediaan dan
Lingkungan Perumahan dan Permukiman dan direhabilitasi akibat
2 0% Kualitas rehabilitasi rumah yang layak huni 100% 100 100 100 100 100
Kawasan Permukiman yang Kumuh di Kawasan bencana dibagi jumlah rumah
Perumahan bagi korban bencana
Berkualitas Perkotaan korban bencana dikali seratus

Jumlah Rumah layak huni yang


Persentase penyediaan rumah yang
dibangun akibat relokasi dibagi
layak huni bagi masyarakat yang
Jumlah rumah yang direlokasi 100% 100 100 100 100 100
terkena relokasi Program
akibat Program Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah dikali seratus

Meningkatnya
kualitas layanan air Jumlah penduduk yang
minum dan mendapatkan akses air minum
Persentase Penduduk yang
kualitas sanitasi yang aman di suatu wilayah
mendapatkan akses air minum 0-90% 0 77 81,77 85 90
(air limbah dan pada periode tertentu dibagi
yang aman
drainase) jumlah penduduk diwilayah dan
permukiman dalam periode yang sama
perkotaan

Jumlah penduduk yang terlayani


sistem air limbah yang memadai
persentase penduduk yang
di suatu wilayah pada periode
terlayani sistem air limbah yang 0-70% 0 0 60 65 70
tertentu dibagi jumlah
memadai
penduduk diwilayah dan dalam
periode yang sama

Berkurangnya
Luas kawasan permukiman
permukiman Persentase Luasan Permukiman
kumuh di perkotaan dibagi luas 0-0% 0 20 10 5 0
Kumuh di Kumuh di Kawasan Perkotaan
kawasan suatu kota dikali 100
perkotaan
Jumlah sarana dan prasarana
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya perhubungan dalam
Menurunnya
Pelayanan dan Prasarana Pelayanan dan perencanaan dibagi jumlah
Angka Kecelakaan Tersedianya Sarana dan Prasarana 20-
3 Transportasi guna 36 kasus Prasarana realisasi sarana dan prasarana 20,75 26,42 30,19 33,96 39,62
Lalu Lintas Perhubungan yang memadai 39,62%
mendukung Indeks Angkutan Jalan perhubungan pada suatu
Pertahun
Konektivitas Wilayah yang memadai wilayah pada periode tertentu
dikali 100

Tersedianya Angkutan Umum yang Jumlah jaringan Trayek rencana


33,33-
Melayani Wilayah Kabupaten yang Dibagi Jumlah Jaringan Trayek 33,33 57,14 57,14 57,14 57,14
57,14%
telah Tersedia Yang seharusnya ada dikali 100
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Akses Aman
Jumlah Luas Wilayah Kepadatan Klasifikasi Tanpa Akses Akses Dasar Akses Layak Akses Aman SPALD-S
Kondisi Resiko SPALD-T
No Kecamatan Kelurahan/Desa Anggota Permukiman Penduduk Perkotaaan/P
Sanitasi Cubluk Total Tanpa Cubluk Tangki Septik Tangki Septik Total Akses Tangki Septik Tangki Septik
Keluarga (HA) (Jiwa/Ha) erdesaan BABS IPALD IPALD
(Perkotaan) Akses (Perdesaan) Individual Komunal Layak Individual Komunal
1 2 3 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 MUNTOK TANJUNG 9.136 1.163,16 7,85 Perkotaan 3 405 7.363 7.768 0 0 0 1.368 1.368 0 0 0
2 SUNGAI DAENG 9.052 648,46 13,96 Perkotaan 3 1 7.819 7.820 0 0 0 1.232 1.232 0 0 0
3 SUNGAI BARU 6.736 368,14 18,30 Perkotaan 3 0 6.616 6.616 0 0 0 120 120 0 0 0
4 AIR PUTIH 6.424 241,39 26,61 Perdesaan 1 254 0 254 6.170 0 0 0 0 0 0 0
5 AIR BELO 4.052 970,29 4,18 Perkotaan 3 97 3.147 3.244 0 0 0 808 808 0 0 0
6 BELO LAUT 12.104 1.468,57 8,24 Perkotaan 3 424 10.500 10.924 0 480 0 700 1.180 0 0 0
7 AIR LIMAU 4.552 121,51 37,46 Perdesaan 1 20 0 20 4.532 0 0 0 0 0 0 0
8 SP TERITIP KUNDI 2.664 185,85 14,33 Perdesaan 3 140 0 140 2.524 0 0 0 0 0 0 0
9 AIR MENDUYUNG 1.708 295,10 5,79 Perdesaan 2 266 0 266 1.222 220 0 0 220 0 0 0
10 BUKIT TERAK 1.920 73,59 26,09 Perdesaan 2 0 0 0 1.720 200 0 0 200 0 0 0
11 SIMPANG TIGA 2.120 120,00 17,67 Perdesaan 2 320 0 320 1.600 200 0 0 200 0 0 0
12 PELANGAS 2.216 520,39 4,26 Perkotaan 1 0 2.216 2.216 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SP. GONG 1.304 137,64 9,47 Perdesaan 1 134 0 134 1.170 0 0 0 0 0 0 0
14 PERADONG 1.876 641,32 2,93 Perdesaan 4 566 0 566 850 460 0 0 460 0 0 0
15 PANGEK 2.312 281,57 8,21 Perkotaan 1 172 2.140 2.312 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BERANG 3.604 845,88 4,26 Perdesaan 2 6 0 6 3.358 240 0 0 240 0 0 0
17 IBUL 2.816 277,29 10,16 Perdesaan 2 111 0 111 2.465 240 0 0 240 0 0 0
18 AIR NYATOH 2.780 165,62 16,79 Perdesaan 4 967 0 967 1.813 0 0 0 0 0 0 0
19 MAYANG 3.196 201,56 15,86 Perdesaan 1 58 0 58 3.138 0 0 0 0 0 0 0
20 RAMBAT 1.200 148,13 8,10 Perdesaan 3 1 0 1 1.199 0 0 0 0 0 0 0
21 JEBUS JEBUS 3.036 215,82 14,07 Perkotaan 1 154 2.878 3.032 0 4 0 0 4 0 0 0
22 SUNGAI BULUH 1.492 348,27 4,28 Perkotaan 2 0 1.476 1.476 0 16 0 0 16 0 0 0
23 TUMBAK PETAR 2.748 220,87 12,44 Perdesaan 1 72 0 72 2.660 16 0 0 16 0 0 0
24 LIMBUNG 852 82,56 10,32 Perdesaan 1 0 0 0 836 16 0 0 16 0 0 0
25 RUKAM 1.280 152,71 8,38 Perdesaan 3 0 0 0 1.272 8 0 0 8 0 0 0
26 RANGGI ASAM 2.536 368,81 6,88 Perdesaan 3 86 0 86 2.434 16 0 0 16 0 0 0
27 KETAP 1.848 150,76 12,26 Perdesaan 3 17 0 17 1.819 12 0 0 12 0 0 0
28 MISLAK 1.844 762,79 2,42 Perkotaan 1 1 1.843 1.844 0 0 0 0 0 0 0 0
29 PEBUAR 968 118,58 8,16 Perdesaan 3 56 0 56 896 16 0 0 16 0 0 0
30 SINAR MANIK 2.744 138,62 19,80 Perdesaan 3 29 0 29 2.703 12 0 0 12 0 0 0
31 AIR KUANG 2.516 146,31 17,20 Perdesaan 3 36 0 36 2.464 16 0 0 16 0 0 0
32 PARITTIGA PUPUT 5.636 405,28 13,91 Perkotaan 3 95 5.541 5.636 0 0 0 0 0 0 0 0
33 AIR GANTANG 4.820 251,32 19,18 Perkotaan 2 178 4.642 4.820 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KELABAT 3.432 283,17 12,12 Perkotaan 3 82 3.350 3.432 0 0 0 0 0 0 0 0
35 TELUK LIMAU 3.808 239,68 15,89 Perdesaan 1 135 0 135 3.673 0 0 0 0 0 0 0
36 CUPAT 4.600 112,56 40,87 Perdesaan 2 199 0 199 4.401 0 0 0 0 0 0 0
37 SEKARBIRU 4.524 198,40 22,80 Perkotaan 1 1 4.523 4.524 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TELAK 1.728 81,26 21,27 Perdesaan 2 0 0 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0
39 KAPIT 1.552 69,58 22,31 Perdesaan 2 88 0 88 1.464 0 0 0 0 0 0 0
40 SEMULUT 2.576 154,31 16,69 Perdesaan 2 164 0 164 2.412 0 0 0 0 0 0 0
41 BAKIT 1.800 196,32 9,17 Perdesaan 1 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0
42 KELAPA KELAPA 6.916 978,66 7,07 Perkotaan 3 242 6.674 6.916 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SINAR SARI 1.516 287,21 5,28 Perkotaan 1 0 1.516 1.516 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MANCUNG 1.528 252,28 6,06 Perdesaan 1 0 0 0 1.528 0 0 0 0 0 0 0
45 TEBING 1.368 163,04 8,39 Perdesaan 1 1 0 1 1.367 0 0 0 0 0 0 0
46 AIR BULIN 1.796 227,58 7,89 Perdesaan 1 0 0 0 1.796 0 0 0 0 0 0 0
47 DENDANG 4.556 563,52 8,08 Perdesaan 2 576 0 576 3.980 0 0 0 0 0 0 0
48 KACUNG 2.372 194,10 12,22 Perdesaan 2 192 0 192 2.180 0 0 0 0 0 0 0
49 TERENTANG 2.696 256,52 10,51 Perdesaan 1 273 0 273 2.423 0 0 0 0 0 0 0
50 TUGANG 3.304 415,69 7,95 Perdesaan 3 387 0 387 2.437 480 0 0 480 0 0 0
51 KAYU ARANG 1.776 346,92 5,12 Perdesaan 1 22 0 22 1.754 0 0 0 0 0 0 0
52 BERUAS 1.704 201,10 8,47 Perdesaan 1 154 0 154 1.550 0 0 0 0 0 0 0
53 PUSUK 2.044 320,88 6,37 Perdesaan 2 1 0 1 2.043 0 0 0 0 0 0 0
54 TUIK 724 188,25 3,85 Perdesaan 1 0 0 0 724 0 0 0 0 0 0 0
55 PANGKAL BERAS 1.796 97,11 18,49 Perdesaan 2 591 0 591 1.205 0 0 0 0 0 0 0
56 TEMPILANG BENTENG KOTA 3.736 316,64 11,80 Perkotaan 3 45 3.691 3.736 0 0 0 0 0 0 0 0
57 AIR LINTANG 4.192 298,80 14,03 Perdesaan 3 0 0 0 4.192 0 0 0 0 0 0 0
58 TEMPILANG 4.540 473,56 9,59 Perkotaan 1 0 4.540 4.540 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SINAR SURYA 2.184 329,46 6,63 Perdesaan 1 347 0 347 1.837 0 0 0 0 0 0 0
60 TANJUNG NIUR 3.344 443,24 7,54 Perdesaan 2 220 0 220 2.644 480 0 0 480 0 0 0
61 SANGKU 2.180 152,03 14,34 Perdesaan 1 240 0 240 1.940 0 0 0 0 0 0 0
62 BUYAN KELUMBI 1.484 255,10 5,82 Perdesaan 1 0 0 0 1.484 0 0 0 0 0 0 0
63 PENYAMPAK 2.744 370,56 7,41 Perdesaan 1 439 0 439 2.305 0 0 0 0 0 0 0
64 SIMPANG YUL 3.172 590,06 5,38 Perdesaan 1 387 0 387 2.785 0 0 0 0 0 0 0
Total 199.784 9.452 80.475 89.927 102.497 3.132 0 4.228 7.360 0 0 0
Keterangan
DATA BONGKAR MUAT
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021
JUMLAH KENDARAAN/BULAN
Terminal KET
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terminal Muntok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terminal Kelapa 26 59 56 51 12 31 24 23 22 30 40 0
Terminla Parittiga 20 20 20 10 14 112 203 188 190 232 0 0
JUMLAH 46 79 76 61 26 143 227 211 212 262 40 0 1383
Data Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2021
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA BARAT

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KESELAMATAN JALAN BIDANG PERHUBUNGAN


FASILITAS
JUMLAH FASKES KONDISI FASKES LOKASI FASKES
KESELAMATAN
1 2 3 4
Rambu-rambu Lalu
489 bh cukup baik 6 kecamatan
Lintas
Marka Jalan 16800 m¹ cukup baik 6 kecamatan
Warning Light 20 unit cukup baik 6 kecamatan

Pagar Pengaman Jalan 2154 m¹ cukup baik 6 kecamatan

Deliniator 351 bh cukup baik Kec. Muntok dan Kec. Parit Tiga
Traffic Light 4 unit cukup baik Kec. Muntok, Kec. Kelapa, dan Kec. Parit Tiga
Rambu Laut 1 unit cukup baik Kecamatan Jebus
Median Jalan 1 paket cukup baik Kecamatan Muntok
Traffic Cone 100 bh cukup baik 6 kecamatan (Dibagikan Ke sekolah-sekolah)
Data Rasio Jalan se-Kabupaten Bangka Barat
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021

Jenis Permukaan Pemerintah yang


Jumlah
No Jalan dan Kondisi berwenang mengelola
(Km)
Jalan

Negara Provinsi Kab/Kota


1 Beraspal 82,01 108,61 548,24 738,86
2 Kerikil 0 0 0 0
3 Tanah 0 0 151,56 151,56
DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2020

BULAN
JUMLAH
JENIS KENDARAAN KENDARA KET
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
AN (UNIT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOBIL PENUMPANG UMUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MOBIL BUS UMUM 12 4 5 8 10 4 7 9 14 9 0 0 82
MOBIL BUS TIDAK UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG PICK UP UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG PICK UP TIDAK UMUM 100 71 79 103 72 77 78 64 72 89 0 0 805
MOBIL BARANG TRUCK UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG TRUCK TIDAK UMUM 53 31 52 42 40 37 22 27 44 33 0 0 381
MOBIL BARANG TANGKI 15 0 13 0 0 4 11 2 9 0 0 0 54
MOBIL BARANG BOX 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 9
MOBIL BARANG TRONTON 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
KERETA TEMPELAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KERETA GANDENGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 183 107 151 154 124 122 120 102 140 132 0 0 1349
Data terminal se-Kabupaten Bangka Barat
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021

No Nama Terminal Lokasi/Alamat Tipe Luas (m2) Ket


1 Terminal Muntok Jl. Pasar Mentok, Tanjung, Mentok, Kabupaten Bangka Barat C 8075
2 Terminal Kelapa Jl. Pusuk, Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat C 9350
3 Terminal Parittiga Jl. Raya Kim Jung Pasar Raya Parit Tiga, Kab. Bangka Barat C 3400
Data Trayek Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021

No NOPOL PERUSAHAAN BUS TRAYEK

1 BN 7507 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK PK.PINANG


2 BN 7505 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK PK.PINANG
3 BN 7523 RU KJA.CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PK.PINANG
4 BN 7514 RU KJA. TANJUNG KALIAN INDAH MUNTOK PK.PINANG
5 BN 7541 RU KJA. CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PK.PINANG
6 BN 7517 RU KJA. CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PK.PINANG
7 BN 7527 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK PK.PINANG
8 BN 7566 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
9 BN 7503 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK PK.PINANG
10 BN 7533 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
11 BN 7026 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK PK.PINANG
12 BN 7530 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
13 BN 7540 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
14 BN 7569 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
15 BN 7531 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
16 BN 7535 RU PT. KESATUAN TRANS BABEL MUNTOK PK.PINANG
17 BN 7046 PU KJA. ORGANDA MUNTOK PK.PINANG
18 BN 7047 PU KJA. ORGANDA MUNTOK PK.PINANG
19 BN 7057 PU PT. PUTRA BANGKA GROUP MUNTOK PK.PINANG
20 BN 7075 PU PT. PUTRA BANGKA GROUP MUNTOK PK.PINANG
21 BN 7084 PU PT. PUTRA BANGKA GROUP MUNTOK PK.PINANG
22 BN 7538 RU KJA. CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PK.PINANG
23 BN 7525 RU KJA.CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PARITTIGA
24 BN 7515 RU KJA.CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PARITTIGA
25 BN 7518 RU KJA.CITRA WAHANA PRIMA MUNTOK PARITTIGA
26 BN 7506 QU PT. SUMBER RIZKY GROUP MUNTOK BELINYU
27 BN 7504 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK SUNGAILIAT
28 BN 7502 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK SUNGAILIAT
29 BN 7501 RU PT. KESATUAN JAYA ABADI MUNTOK SUNGAILIAT
30 BN 7027 TU KJA. KARYA BARU SEJAHTERA MUNTOK SUNGAILIAT
31 BN 7021 PU PT. PUTRA BANGKA GROUP MUNTOK SUNGAILIAT
32 BN 1304 PU KJA. ORGANDA MUNTOK SUNGAILIAT
33 BN 7091 PU PT. NIAGA BAROKAH SEJAHTERA MUNTOK TEMPILANG
34 BN 7087 PU PT. NIAGA BAROKAH SEJAHTERA MUNTOK TEMPILANG
35 BN 7503 QU PT. SUMBER RIZKY GROUP MUNTOK TEMPILANG
36 BN 7107 PU PT. PUTRA BANGKA GROUP MUNTOK TOBOALI
37 BN 7106 PU PT. PUTRA BANGKA GROUP MUNTOK TOBOALI
38 BN 3341 BU PT. NIAGA BAROKAH SEJAHTERA PARITTIGA PK.PINANG
39 BN 7562 RU PT. MASRAT JAYA INDAH PARITTIGA PK.PINANG
40 BN 7561 RU PT. MASRAT JAYA INDAH PARITTIGA PK.PINANG
41 BN 3306 RU PO. CERMAI JAYA PARITTIGA PK.PINANG
42 BN 7511 RU PT. SAMPURNA TELAK PARITTIGA PK.PINANG
43 BN 7510 RU PT. SAMPURNA TELAK PARITTIGA PK.PINANG
44 BN 3307 RU PO. CERMAI JAYA PARITTIGA PK.PINANG
45 BN 7508 RU PT. SAMPURNA TELAK PARITTIGA PK.PINANG
46 BN 7560 RU PT. MASRAT JAYA INDAH PARITTIGA PK.PINANG
47 BN 3627 LU PO. CERMAI JAYA PARITTIGA PK.PINANG
48 BN 3132 BU PO. CERMAI JAYA PARITTIGA PK.PINANG
49 BN 7026 TU KOP. KARYA BARU SEJAHTERA PARITTIGA PK.PINANG
50 BN 7103 PU PT. NIAGA BAROKAH SEJAHTERA PARITTIGA PK.PINANG
51 BN 7025 PU KOP. KARYA BARU SEJAHTERA PARITTIGA PK.PINANG
52 BN 7011 TU KOP. KARYA BARU SEJAHTERA PARITTIGA PK.PINANG
53 BN 7012 TU KOP. KARYA BARU SEJAHTERA PARITTIGA PK.PINANG
54 BN 7545 RU PT. SAMPURNA TELAK PARITTIGA PK.PINANG
55 BN 7556 RU PT. SAMPURNA TELAK PARITTIGA PK.PINANG
56 BN 7509 RU PT. SAMPURNA TELAK PARITTIGA PK.PINANG
57 BN 7564 BU PT. MASRAT JAYA INDAH PARITTIGA SUNGAILIAT
58 BN 7032 QU H. MARIAMAH PARITTIGA SUNGAILIAT
59 BN 1027 RU PT. NIAGA BAROKAH SEJAHTERA PARITTIGA MUNTOK
DATA CAPAIAN
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
TARGET REALISASI
No Kecamatan Kelurahan/Desa Total Terlayani JP Terlayani BJP Belum Terlayani
(unit Jiwa) (unit Jiwa) (unit Jiwa) (unit Jiwa)
1 2 3 4 5 6 7
1 MUNTOK TANJUNG 9.136 6.296 2.556 284
2 SUNGAI DAENG 9.052 5.644 3.340 68
3 SUNGAI BARU 6.736 1.768 4.820 148
4 AIR PUTIH 6.424 0 5.700 724
5 AIR BELO 4.052 0 3.544 508
6 BELO LAUT 12.104 4.076 6.792 1.236
7 AIR LIMAU 4.552 200 3.840 512
8 SP TERITIP KUNDI 2.664 724 1.940 0
9 AIR MENDUYUNG 1.708 464 1.244 0
10 BUKIT TERAK 1.920 652 1.268 0
11 SIMPANG TIGA 2.120 600 1.520 0
12 PELANGAS 2.216 0 2.088 128
13 SP. GONG 1.304 8 1.028 268
14 PERADONG 1.876 560 1.124 192
15 PANGEK 2.312 240 2.060 12
16 BERANG 3.604 280 2.780 544
17 IBUL 2.816 732 2.268 -184
18 AIR NYATOH 2.780 240 2.460 80
19 MAYANG 3.196 200 2.864 132
20 RAMBAT 1.200 60 1.112 28
21 JEBUS JEBUS 3.036 0 2.764 272
22 SUNGAI BULUH 1.492 0 1.484 8
23 TUMBAK PETAR 2.748 172 2.576 0
24 LIMBUNG 852 0 836 16
25 RUKAM 1.280 280 1.000 0
26 RANGGI ASAM 2.536 24 2.344 168
27 KETAP 1.848 0 1.832 16
28 MISLAK 1.844 0 1.840 4
29 PEBUAR 968 0 908 60
30 SINAR MANIK 2.744 0 2.472 272
31 AIR KUANG 2.516 80 2.292 144
32 PARITTIGA PUPUT 5.636 504 5.556 -424
33 AIR GANTANG 4.820 0 4.592 228
34 KELABAT 3.432 32 3.188 212
35 TELUK LIMAU 3.808 0 3.684 124
36 CUPAT 4.600 0 4.328 272
37 SEKARBIRU 4.524 976 2.788 760
38 TELAK 1.728 0 1.728 0
39 KAPIT 1.552 0 1.540 12
40 SEMULUT 2.576 0 2.540 36
41 BAKIT 1.800 0 1.800 0
42 KELAPA KELAPA 6.916 0 5.908 1.008
43 SINAR SARI 1.516 12 1.392 112
44 MANCUNG 1.528 0 1.328 200
45 TEBING 1.368 12 1.148 208
46 AIR BULIN 1.796 480 1.292 24
47 DENDANG 4.556 200 3.964 392
48 KACUNG 2.372 72 1.964 336
49 TERENTANG 2.696 108 2.264 324
50 TUGANG 3.304 592 1.964 748
51 KAYU ARANG 1.776 0 1.484 292
52 BERUAS 1.704 80 1.392 232
53 PUSUK 2.044 412 1.516 116
54 TUIK 724 208 496 20
55 PANGKAL BERAS 1.796 200 1.468 128
56 TEMPILANG BENTENG KOTA 3.736 168 2.432 1.136
57 AIR LINTANG 4.192 388 3.804 0
58 TEMPILANG 4.540 472 3.516 552
59 SINAR SURYA 2.184 0 1.852 332
60 TANJUNG NIUR 3.344 0 3.108 236
61 SANGKU 2.180 0 1.700 480
62 BUYAN KELUMBI 1.484 16 1.248 220
63 PENYAMPAK 2.744 20 2.452 272
64 SIMPANG YUL 3.172 60 2.932 180
Total 199.784 28.312 157.064 14.408
Persentase Layanan 14,17% 78,62% 7,21%
Capaian SPM 92,79%

Petunjuk pengisian tabel:


No Kolom Keterangan
1 No Diisi nomor urut
2 Kecamatan Diisi nama kecamatan
3 Kelurahan/Desa Diisi nama kelurahan/desa
4 Target Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu kelurahan/desa
5 Terlayani JP Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dalam satu kelurahan/desa
6 Terlayani BJP Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dalam satu kelurahan/desa
7 Belum Terlayani Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu kelurahan/desa

Anda mungkin juga menyukai