Anda di halaman 1dari 20

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2022

PROBOLINGGO
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah
jalan raya panglima sudirman no. 4 – pajarakan
probolinggo 627111
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 050/ /426.60/2022
TANGGAL : 2022

XXIV. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Bahwa Pemerintah
Daerah Wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam hal menjalankan roda
pemerintahan di daerah sebagai bagian dari otonomi daerah diperlukan adanya
suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari
manajemen rencana strategis daerah. Sistem perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten


Probolinggo merupakan salah satu komponen Pemerintahan Daerah yang
berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 yang berisi
kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang
diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
daerah yang belum terlaksana di tahun tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo


diharapkan dapat menampung target yang telah ditetapkan guna melaksanakan
tahapan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun, maka Rencana Kinerja
Tahunan (RENJA), merupakan target yang ditetapkan dan harus ditindak lanjuti
dalam kerangka anggaran untuk penyusunan RAPBD.

RENCANA KERJA 2022 1


1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja 2020
mengacu pada :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas
Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

RENCANA KERJA 2022 2


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan
dokumen–dokumen perencanaan pembangunan disusun saling bersinergis.
Berdasarkan konsep tersebut diharapkan pembangunan dapat bekerja dengan
efektif dan efesien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Probolinggo memiliki hubungan dengan berbagai dokumen lainnya.
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo tahun 2022 merupakan
penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD
tahun 2018–2023. Dengan demikian Renja 2022 memuat arah kebijakan
pembangunan yang diamanatkan dalam RENSTRA Sekretariat DPRD
Kabupaten Probolinggo tahun 2018–2023.
Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan RKPD Kabupaten
Probolinggo artinya Rencana Kerja ini juga mempertimbangkan asas
kesinambungan dengan program – program pembangunan yang termuat dalam
RKPD Kabupaten Probolinggo.

RENCANA KERJA 2022 3


1.4. Sistematika Rencana Kerja Tahun 2022
Sistematika penyusunan Rencana Kerja 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu
(2020) dan capaian renstra (2018–2023), analisis kinerja pelayanan
SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review
terhadap rancangan awal RKPD.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi,
tujuan dan sasaran rencana kerja.
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat Rencana program, kegiatan dan pendanaannya.
BAB V PENUTUP
Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2022.

1.5. Maksud dan Tujuan


Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :
a. Maksud :
- Untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun
waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang
dilaksanakan langsung oleh Sekretariat DPRD;
- Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi untuk satu tahun kedepan;
- Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta
pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan;
- Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk peningkatan kinerja.

b. Tujuan :
- Menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

RENCANA KERJA 2022 4


- Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- Memberikan kontribusi dalam penataan administrasi kesekretariatan
DPRD dalam melaksanakan pembangunan.

RENCANA KERJA 2022 5


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus
dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 juga harus dilakukan
evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana
program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran


Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.
Pada tahun anggaran 2021, jumlah anggaran belanja Sekretariat
DPRD sebesar Rp. 67.017.799.152,00 terealisasi sampai dengan 31
Desember 2021 sebesar Rp. 63.474.378.795,00 dengan prosentase
realisasi sebesar 94,7 %.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember 2021
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD

ALOKASI BIAYA Output/keluaran


NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN SUMBER
REALISASI (Rp.) % URAIAN TARGET REALISASI
(Rp.) DANA
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.511.855.000 2.352.542.089,00 PAD 25 orang 25 orang 6%
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 354.767.880 333.950.200,00 DAU 16 kali 16 kali 6%
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 540.550.000 252.323.402,00 DAU 10 kali 10 kali 53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 157.611.100 26.698.000,00 DAU 1000 buah 1000 buah 83%
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.301.500 93.580.800,00 DAU 3000 buah 3000 buah 52%
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 117.685.500 13.089.500,00 DAU 1000 buah 1000 buah 89%
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 155.765.600 26.027.700,00 DAU 5 jenis 5 jenis 83%
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.185.000 19.672.500,00 DAU 10 jenis 10 jenis 65%
9 Fasilitasi Kunjungan Tamu 129.600.000 46.576.000,00 DAU 96 kali 96 kali 64%
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.940.000 25.068.500,00 DAU 12 kali 12 kali 54%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

RENCANA KERJA 2022 6


Daerah
11 Pengadaan Mebel 37.050.000 29.437.200,00 DAU 9 buah 9 buah 21%
12 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 230.162.000 203.854.000,00 DAU 23 buah 23 buah 11%
13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 132.300.000 127.342.900,00 DAU 2 set 2 set 4%
Lainnya
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 280.758.000 250.599.400,00 DAU 5 unit 5 unit 11%
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.558.469.003 1.074.472.694,00 DAU 12 bulan 12 bulan 31%
16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.028.000 48.000.000,00 DAU 12 bulan 12 bulan 52%
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.548.321.828 1.151.659.242,00 DAU 12 bulan 12 bulan 26%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 612.440.000 358.359.861,00 DAU 5 unit 5 unit 41%
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 392.474.000 134.050.118,00 DAU 20 unit 20 unit 66%
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.129.900 11.898.000,00 DAU 75 buah 75 buah 88%
21 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 65.000.000 64.602.000,00 DAU 125 kali 125 kali 1%
22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 685.376.800 265.256.455,00 DAU 1 paket 1 paket 61%
23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 155.162.500 93.320.817,00 DAU 2316 m2 2316 m2 40%
Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
24 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 29.413.398.206 26.447.115.179,00 DAU 50 orang 50 orang 10%
25 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 262.465.000 242.500.000,00 DAU 150 stel 150 stel 8%
26 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 43.300.000 6.817.398,00 DAU 1 kali 1 kali 84%
Layanan Administrasi DPRD
27 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 131.510.000 85.103.000,00 DAU 6 kali 6 kali 35%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
28 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan 144.000.000 12.359.200,00 DAU 10 kali 10 kali 91%
Daerah
29 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.101.299.600 176.580.290,00 DAU 5 raperda 5 raperda 84%
30 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah 113.268.000 107.968.000,00 DAU 2 naskah 2 naskah 5%
Akademik
Pembahasan Kebijakan Anggaran
31 Pembahasan KUA dan PPAS 280.626.000 175.865.000,00 DAU 6 kali 6 kali 37%
32 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 202.594.000 127.436.700,00 DAU 6 kali 6 kali 37%
33 Pembahasan APBD 1.723.786.600 590.927.900,00 DAU 6 kali 6 kali 66%
34 Pembahasan APBD Perubahan 1.667.735.600 1.049.079.950,00 DAU 6 kali 6 kali 37%
35 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.213.605.000 453.163.500,00 DAU 6 kali 6 kali 63%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
36 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 289.850.000 189.095.000,00 DAU 72 kali 72 kali 35%
37 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 177.325.000 84.465.000,00 DAU 72 kali 72 kali 52%
38 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 187.360.000 100.160.000,00 DAU 72 kali 72 kali 47%
39 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 177.385.000 79.134.000,00 DAU 36 kali 36 kali 55%
40 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 759.074.000 39.000.000,00 DAU 12 kali 12 kali 95%
Peningkatan Kapasitas DPRD
41 Pendalaman Tugas DPRD 2.895.064.800 2.287.494.369,00 DAU 5 kali 5 kali 21%
42 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 343.390.000 280.975.000,00 DAU 41 kali 41 kali 18%
43 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 50.000.000 30.000.000,00 DAU 6 kali 6 kali 40%
44 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 150.000.000,00 DAU 5 kali 5 kali 17%
45 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 160.880.000 73.240.000,00 DAU 6 orang 6 orang 54%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
46 Kunjungan Kerja dalam Daerah 227.160.000 216.695.000,00 DAU 18 kali 18 kali 5%
47 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 6.750.000 1.740.000,00 DAU 2 kali 2 kali 74%
48 Pelaksanaan Reses 4.917.000.000 4.754.970.000,00 DAU 3 kali 3 kali 3%
Fasilitasi Tugas DPRD
49 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.917.000.000 17.497.563.431,00 DAU 110 kali 110 kali 25%
50 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 99.300.000 72.900.000,00 DAU 20 kali 20 kali 27%
51 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.174.078.869 1.139.649.500,00 DAU 42 kali 42 kali 3%

2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja


Hasil evaluasi terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD tahun
2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

RENCANA KERJA 2022 7


Evaluasi Capaian Kinerja s/d 31 Desember 2021
CAPAIAN KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD

Kondisi
Target Realisasi Target Realisasi
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Satuan awal
2018 2021 2022
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP 81/A 81/A 81/A 81/A
7
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen
dokumen
Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyusunan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
Perubahan Dokumen
DPA-SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81 81 81 81
Jumlah Orang yang
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 44 orang 44 orang 25 orang 25 orang
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan
4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi 16 kali 16 kali
Pelaksanaan Tugas
ASN
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Teknis Implementasi 10 kali 10 kali
Peraturan Perundang-
Undangan
16
Administrasi Umum Perangkat Daerah 16 layanan
layanan
Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan 1524 buah 1524 buah 1000 buah 1000 buah
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan 3032 buah 3023 buah 3000 buah 3000 buah
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan Rumah
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tangga yang 1315 buah 1315 buah 1000 buah 1000 buah
Disediakan
Jumlah Paket Bahan
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor yang 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis
yang Disediakan
Jumlah Laporan
11 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 96 kali 96 kali 96 kali 96 kali
Tamu
Jumlah Bahan
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Perundang-undangan 300 buah 300 buah
Jumlah Laporan Hasil
13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Rapat 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
Koordinasi
Jumlah Laporan yang
14 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD diarsipkan 12 kali 12 kali - -
15 Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Jumlah aplikasi 1 apps 1 apps - -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 paket 12 paket - -
Jumlah mebel yang
16 Pengadaan Mebel tersedia 17 buah 17 buah 9 buah 9 buah
Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang 11 buah 11 buah 23 buah 23 buah
Disediakan
Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau 4 unit 4 unit 2 set 2 set
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan dan Prasarana
19 Gedung Kantor atau 10 unit 10 unit 5 unit 5 unit
Lainnya Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber 5 layanan 5 layanan 12 bulan 12 bulan
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan 3 layanan 3 layanan 12 bulan 12 bulan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan - - 12 bulan 12 bulan
Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan2 Kendaraan Dinas
23 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau
25 Lapangan yang 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan

RENCANA KERJA 2022 8


Perizinannya

Jumlah Mebel yang


26 Pemeliharaan Mebel Dipelihara 75 buah 75 buah
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya
27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang 125 kali 125 kali 125 kali 125 kali
Dipelihara
Jumlah Aset Tak
28 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Berwujud yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Dipelihara
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor atau 1061 m2 1061 m2 2316 m2 2316 m2
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Pendukung Gedung
30 Kantor atau 285 buah 285 buah 1 paket 1 paket
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Jumlah Anggota
DPRD yang
31 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Menerima Hak 44 orang 44 orang 50 orang 50 orang
Keuangan DPRD
Jumlah Paket Pakaian
Dinas dan Atribut
32 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD DPRD 100 stel 100 stel 150 stel 150 stel
yang Disediakan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical
33 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Check Up - - 1 kali 1 kali
DPRD
Layanan Administrasi DPRD
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Rapat
34 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Koordinasi - - 6 kali 6 kali
dan Konsultasi DPRD
Jumlah Dokumen
Hasil
35 Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD Penyelenggaraan 50 orang 50 orang - -
Administrasi
Keanggotaan DPRD
Jumlah Laporan Hasil
36 Fasilitasi fraksi DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD 6 fraksi 6 fraksi - -
Prosentase
peningkatan dukungan
II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 70% 70% - -
Jumlah Dokumen
Hasil Penyusunan
dan
37 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Program 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
Pembentukan
Peraturan Daerah
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
38 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan 5 raperda 5 raperda 5 raperda 5 raperda
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan
Penjelasan atau
39 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Keterangan dan/atau 6 naskah 6 naskah 2 naskah 2 naskah
Naskah Akademik
yang Difasilitasi
Pembahasan Kebijakan Anggaran 18 rapat 18 rapat 15 rapat 15 rapat
Jumlah Dokumen
Hasil Pembahasan
40 Pembahasan KUA dan PPAS KUA dan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
PPAS
Jumlah Dokumen
Hasil Pembahasan
41 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan KUA dan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
PPAS
Jumlah Dokumen Hasil
42 Pembahasan APBD Pembahasan APBD 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
Jumlah Dokumen Hasil
43 Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan 6 kali 6 kali
Perubahan APBD
Jumlah Dokumen
Hasil Pembahasan
44 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban
APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 72 kali 72 kali 72 kali 72 kali
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
45 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Urusan Pemerintahan 72 kali 72 kali 72 kali 72 kali
Bidang Pemerintahan
dan Hukum
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
46 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Urusan Pemerintahan 72 kali 72 kali 72 kali 72 kali
Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
47 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemerintahan 72 kali 72 kali 72 kali 72 kali
Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
48 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Urusan Pemerintahan 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali
Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
49 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Urusan Pemerintahan 36 kali 36 kali 12 kali 12 kali
Bidang Sumber Daya
Alam
Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan
50 Pengawasan Urusan Penggunaan Anggaran Penggunaan 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
Anggaran

RENCANA KERJA 2022 9


Jumlah Rekomendasi
Hasil Pembahasan
51 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Laporan Keterangan 20 kali 20 kali 7 kali 7 kali
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
Peningkatan Kapasitas DPRD
Jumlah Dokumen
Hasil Pendalaman
52 Pendalaman Tugas DPRD Tugas 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
DPRD
Jumlah Dokumen
Penyebarluasan
Produk Hukum
53 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Daerah, Publikasi 20 kali 20 kali 41 kali 41 kali
dan Dokumentasi
Dewan
Jumlah Dokumen
54 Penyusunan Program Kerja DPRD Rencana Kerja DPRD 20 kali 20 kali 6 kali 6 kali
Jumlah Orang dalam
Kelompok Pakar dan
55 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Tim 5 kali 5 kali
Ahli
Jumlah Tenaga Ahli
56 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang
Jumlah Dokumen
Hasil
57 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan 12 kali 12 kali 36 kali 36 kali
Hubungan Masyarakat
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 150 pokir 150 pokir 150 pokir 150 pokir
Jumlah Laporan Hasil
58 Kunjungan Kerja dalam Daerah Kunjungan Kerja DPRD 54 kali 54 kali 18 kali 18 kali
Jumlah Dokumen
Pokok-Pokok Pikiran
59 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DPRD 10 kali 10 kali 2 kali 2 kali
yang Disusun
Jumah Dokumen Hasil
60 Pelaksanaan Reses Pelaksanaan Reses 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali
Fasilitasi Tugas DPRD 237 kali 237 kali 152 kali 152 kali
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan
61 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Konsultasi 110 kali 110 kali 110 kali 110 kali
Pelaksanaan Tugas
DPRD
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
62 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Pelaksanaan 24 kali 24 kali 20 kali 20 kali
Tugas Badan
Musyawarah
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
63 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Tugas 152 kali 152 kali 42 kali 42 kali
Pimpinan DPRD

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN


Sasaran Kinerja
Pembangu
Prioritas
nan RPJMD Target Capaian Target Capaian
Pembangu SKPD
Kab.
nan Tahun Indikator Satuan Pelaksana
Probolingg
2018-2023 2020 2021
o Tahun
2018-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkat Prosentase
nya kualitas kegiatan yang
pelayanan Meningkat dilaksanakan
1 % 70 70 70 70
publik nya sesuai
melalui Persidanga
n dan jadwal.
penyelengg
Perundang Prosentase
arakan
undangan. peraturan
administras 2 % 60 60 60 60
daerah yang
i
di sahkan.
kesekretari
Persentase
atan dan
fasilitasi hasil Sekretariat
keuangan,
reses DPRD DPRD
mendukung
Meningkat 1 (Pokok % 50 50 50 50
pelaksanaa
nya Pikiran) yang
n tugas dan
Kehumasan diakomodir
fungsi
, Publikasi dalam RKPD
DPRD serta
menyediak dan
Persentase
an dan Dokumenta
Informasi
mengoordi s
2 kegiatan % 50 50 50 50
nasikan DPRD yang
tenaga ahli terpublikasi.
yang

▪ Permasalahan yang dihadapi antara lain :


- Belum optimalnya media publikasi informasi kegiatan-kegiatan DPRD .

RENCANA KERJA 2022 10


- Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan rapat tidak
menggunakan anggaran;
- Kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, di tahun anggaran 2021 tidak ada
pembahasan peraturan daerah yang sesuai dengan program pembetukan peraturan
daerah;
- Kegiatan dokumentasi dan perpustakaan, pembelian surat kabar dan majalah sudah
terpenuhi meskipun sisa anggaran masih tersisa.

▪ Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan :


- Publikasi media akan ditingkatkan melalui program dan kegiatan di tahun 2022.
- Penganggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan;
- Pembahasan peraturan daerah yang sesuai dengan program pembetukan peraturan
daerah akan dibahas pada tahun 2022;
- Akan disesuaikan dengan kebutuhan.

▪ Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Pengesahan Dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati atas Laporan Keuangan


Daerah selalu tepat waktu demikian juga Pengesahan Anggaran Belanja Daerah (APBD)
selalu sesuai dengan rencana.

RENCANA KERJA 2022 11


BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD


Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut diatas, maka sebagai
penjabaran dari setiap misi, dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018 – 2023, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan
sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat
diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang
jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan
dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam
sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan
kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously
improve (SMART-C). Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan
dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Probolinggo.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten
Probolinggo dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.1.

RENCANA KERJA 2021 | 10


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

Target Kinerja Sasaran pada


Indikator
No Tujuan Sasaran Tahun
Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023
1. Meningkatnya Meningkatnya Prosentase 70 70 70 70 70
kualitas Persidangan kegiatan
pelayanan publik dan yang
melalui Perundang- dilaksanakan
penyelenggarakan undangan. sesuai
administrasi jadwal.
kesekretariatan
dan keuangan,
mendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi Prosentase 60 60 60 60 60
DPRD serta peraturan
menyediakan dan daerah yang
mengoordinasikan di sahkan.
tenaga ahli yang
diperlukan oleh Meningkatnya Persentase 50 50 50 50 50
DPRD dalam Kehumasan, fasilitasi
melaksanakan
Publikasi dan hasil reses
tugas dan fungsi Dokumentasi DPRD
sesuai dengan (Pokok
kebutuhan Pikiran) yang
diakomodir
dalam RKPD
Persentase 50 50 50 50 50
Informasi
kegiatan
DPRD yang
terpublikasi

RENCANA KERJA 2021 | 11


BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN


Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan
Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran.
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Pemutakhiran, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,


dengan Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan
sebagai berikut :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

RENCANA KERJA 2022 | 12


a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub
Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan Sub Kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dengan


Kegiatan :
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub
Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
Daerah
b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

RENCANA KERJA 2022 | 13


c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah
Akademik
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Pembahasan KUA dan PPAS
b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Pembahasan APBD
d. Pembahasan APBD Perubahan
e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Sub Kegiatan
sebagai berikut :
a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Bimbingan Teknis DPRD
b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
e. Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan Sub
Kegiatan sebagai berikut :
a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
b. Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD
c. Pelaksanaan Reses
6. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD


Kabupaten Probolinggo Tahun 2022, adalah:

RENCANA KERJA 2022 | 14


ANGGARAN SUMBER
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN TARGET
(Rp.) DANA
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.511.855.000 PAD 25 orang
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 354.767.880 DAU 16 kali
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 540.550.000 DAU 10 kali
Administrasi Umum Perangkat Daerah
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 157.611.100 DAU 1000 buah
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.301.500 DAU 3000 buah
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 117.685.500 DAU 1000 buah
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 155.765.600 DAU 5 jenis
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.185.000 DAU 10 jenis
9 Fasilitasi Kunjungan Tamu 129.600.000 DAU 96 kali
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.940.000 DAU 12 kali
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
11 Pengadaan Mebel 37.050.000 DAU 9 buah
12 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 230.162.000 DAU 23 buah
13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 132.300.000 DAU 2 set
Lainnya
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 280.758.000 DAU 5 unit
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.558.469.003 DAU 12 bulan
16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.028.000 DAU 12 bulan
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.548.321.828 DAU 12 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 612.440.000 DAU 5 unit
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 392.474.000 DAU 20 unit
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.129.900 DAU 75 buah
21 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 65.000.000 DAU 125 kali
22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 685.376.800 DAU 1 paket
23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 155.162.500 DAU 2316 m2
Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
24 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 29.413.398.206 DAU 50 orang
25 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 262.465.000 DAU 150 stel
26 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 43.300.000 DAU 1 kali
Layanan Administrasi DPRD
27 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 131.510.000 DAU 6 kali
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
28 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan 144.000.000 DAU 10 kali
Daerah
29 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.101.299.600 DAU 5 raperda
30 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah 113.268.000 DAU 2 naskah
Akademik
Pembahasan Kebijakan Anggaran
31 Pembahasan KUA dan PPAS 280.626.000 DAU 6 kali
32 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 202.594.000 DAU 6 kali
33 Pembahasan APBD 1.723.786.600 DAU 6 kali
34 Pembahasan APBD Perubahan 1.667.735.600 DAU 6 kali
35 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.213.605.000 DAU 6 kali
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
36 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 289.850.000 DAU 72 kali
37 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 177.325.000 DAU 72 kali
38 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 187.360.000 DAU 72 kali
39 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 177.385.000 DAU 36 kali
40 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 759.074.000 DAU 12 kali
Peningkatan Kapasitas DPRD
41 Pendalaman Tugas DPRD 2.895.064.800 DAU 5 kali
42 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 343.390.000 DAU 41 kali
43 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 50.000.000 DAU 6 kali
44 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 DAU 5 kali
45 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 160.880.000 DAU 6 orang
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
46 Kunjungan Kerja dalam Daerah 227.160.000 DAU 18 kali
47 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 6.750.000 DAU 2 kali
48 Pelaksanaan Reses 4.917.000.000 DAU 3 kali
Fasilitasi Tugas DPRD
49 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.917.000.000 DAU 110 kali
50 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 99.300.000 DAU 20 kali
51 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.174.078.869 DAU 42 kali

RENCANA KERJA 2022 | 12


RENCANA KERJA 2022 | 12
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo merupakan

penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo

yang memuat program dan kegiatan Tahun 2022 dalam rangka menindaklanjuti

adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat

DPRD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 ini maka agar senantiasa dapat dijadikan

acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Probolinggo dan sebagai pedoman seluruh personilnya untuk

meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA 2020 | 13

Anda mungkin juga menyukai