Anda di halaman 1dari 554

-17-

LAMPIRAN
PERATURAN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2022
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan


melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan implementasi dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui
beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan
rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD,
pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD,
dan penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah. Proses
penyusunan RKPD berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota
Cirebon, RKPD Provinsi ,RKP dan RPJMN.
Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 berpedoman pada
Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, untuk menjaga
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) yang menyatakan “Untuk
menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD
kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -1


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah


kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Cirebon tahun 2005-2025
dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat, yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD merupakan rencana
kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga
memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 sebagai model
rencana pembangunan daerah, disusun berdasarkan hasil kinerja
pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Rencana kerja
ini memperhatikan pula permasalahan dan isu strategis yang akan
dihadapi pada tahun 2022 dengan memperhatikan arah kebijakan
pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta
mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.
RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 merupakan implementasi
kebijakan - kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019 dan
2020 serta Pemuihan pasca Pandemi Covid 19.
Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen
perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD
mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam
program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah
(PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam
menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan penentuan Prioritas serta Pagu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -2


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan


dalam penyusunan Rancangan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh
mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar
dan komprehensif idealnya diberikan sejak awal tahapan penyusunan
hingga penetapan dokumen RKPD, mengingat pentingnya RKPD yang
strategis dalam keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Proses
yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif
dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang
berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program
prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan
RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten
dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang RKPD.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi
dengan indikator kinerja program (outcome) untuk program dan
indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan dan Sub
Kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD harus
dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan
maju.
6. Program, kegiatan sub kegiatan dalam RKPD 2022 Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -3


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Untuk mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan tahun


2022 yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan Kota
Cirebon dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan
provinsi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan, perencanaan pembangunan daerah
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Penanggungjawab penyusunan RKPD
adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah dengan melibatkan pelaku pembangunan
lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan


Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -4


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -5


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 77


Tahun 2020. Tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020


Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -6


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2018-
2023;
32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 37 Tahun
2019 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di
Kota Cirebon;
35. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 tahun 2019 tentang
Pedoman Perencanaan Satu Atap.

1.3 Hubungan Antar Dokumen


RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 disusun berdasarkan
pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap
program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan
disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD
kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan
melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kota Cirebon,
juga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (top-
down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

tingkat Kota Cirebon. Penyusunan dokumen RKPD Kota Cirebon


Tahun 2022 yang disusun melalui metode tahapan perencanaan
diatas, dilaksanakan mulai dari Rembug Warga, Musbangkel,
Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Cirebon, dengan
mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara
langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah
Kota Cirebon.
RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 merupakan salah satu sub
sistem dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu,
RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 disusun untuk menjabarkan amanat
arah pembangunan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota
Cirebon 2018-2023 untuk tiga tahun kedepan, dengan
memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPM
Nasional Tahun 2019-2024.
Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 secara umum
diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan tahunan Perangkat
Daerah. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak dalam proses
Musyawarah Pembangunan Kelurahan sampai dengan Musrenbang
Kota. RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan
RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -8


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Dalam kaitannya dengan konteks pembangunan yang


berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah
disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan
potensi-potensi unggulan masing-masing kecamatan di Kota Cirebon.
Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan
memberikan kejelasan terhadap sasaran dan target objek
pembangunan berbagai macam matra kehidupan yang terdapat di
berbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara
maksimal di setiap wilayah pembangunan.

1.3.1 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 dengan Rencana


Kerja Pemerintah.
RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib
mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Strategi dan
kebijakan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 harus sesuai dan
bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting
yang harus diperhatikan diantaranya adalah 7 (tujuh) prioritas
pembangunan nasional untuk periode lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang


berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualita dan
berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhuhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -9


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Ketujuh prioritas pembangunan nasional tersebut dijadikan


sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RKPD Kota Cirebon
tahun 2022.

1.3.2 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 dengan RKPD


Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 wajib mengacu
pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Proses
penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 perlu memperhatikan 9
(sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
yaitu:

1. Akses Pendidikan untuk semua


2. Desenytralisasi Pelayanan Kesehatan
3. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi
4. Destinasi dan Infrastruktur Parawisata
5. Pesantren Juara;
6. Infrastrutur Konektivitas Wilayah
7. Gerakan Membanguna Desa
8. Subsidi Gratis untuk Golongan Ekonomi Lemah
9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

1.3.3 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 dengan


Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023
RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 penyusunannya berpedoman
pada Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Menurut
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
menyebutkan: RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah
harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas
tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program
prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1.3.4 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 dengan RTRW


Kota Cirebon 2011-2031
Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 berpedoman pada
RTRW Kota Cirebon, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah
dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan
RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-
2031, Maksud penataan ruang dalam rangka Peninjauan kembali
Rencana tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011-2031 tahun 2017
adalah peningkatan nilai, kualitas dan kinerja yang akan dicapai
melalui rencana tata ruang untuk merealisasikan tujuan, kebijakan
dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Cirebon 2011-2031. Fungsi RT/RW
Kota adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka


Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang /pengembangan wilayah Kota;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam
wilayah kota;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan
pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di
wilayah kota
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan
/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,
serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan;
Penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pada ruang
dan rencana pola ruang sekurangnya harus dilakukan analisis
sebagai berikut;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1. Identifikasi daerah fungsional perkotaan (functional urban area)


yang ada diwilayah kota:
2. Analisis sistem pusat –pusat permukiman (sistem perkotaan )
yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan
yang ada di wilayah kota;dan
3. Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup
wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;

1.3.5 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 dengan Renja


Perangkat Daerah
Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan
dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan
program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon
Tahun 2022. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses
yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap
perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja
Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan
dalam RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan


Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 dimaksudkan
untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar
wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD
Kota Cirebon Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Cirebon dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2022. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2022


adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam


RPJMD Kota Cirebon 2018-2023;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan ;
4. Mengoptimalkan komunikasi dan partisipasi masyarakat, dunia
usaha, dan perguruan tinggi; serta
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD


RKPD Kota Cirebon Tahun 2022 yang mengimplementasikan
perencanaan pembangunan jangka Menengah dan penganggaran
tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun
2022

1.2 Landasan Hukum


Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD Tahun 2022
1.3 Hubungan Antara Dokumen
Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2022 dengan
dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi
maupun kabupaten /kota.

1.4 Maksud dan Tujuan


Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Tahun 2022

1.4 Sitematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang


ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang
dicanangkan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.


2.1 Gambaran Umum Kota Cirebon.
Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target
pembangunan tahun 2020

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai


tahun berjalan dan realisasi RPJMD.
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD 2020 serta pencapaian indikator
RPJMD Kota Cirebon

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah


Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2020

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.


3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
berdasarkan dokumen RPJMD, selanjutnya tujuan dan sasaran
pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah


Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun
rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan
daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD
tahun 2021, instansi pelaksana/ PD, indikator capaian masing-
masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

Bab ini antara lain menguraikan antara lain :


a. Penetapan indikator dan target kinerja utama.
Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada akhir tahun 2022.

b. Penatapan indikator dan target kinerja kunci.


Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk dijadikan pedoman dalam penetapan kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun 2022.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam


keseluruhan dokumen RPJMD, sebagai pedoman bagi semua
pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara
lain :
a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan
kegiatan di dalam dan di antara perangkat daerah dengan
memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas perangkat
daerah;
b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program,
dan kegiatan RKPD;
c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan
Publik dan APBD;
d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk
mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 I -15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah


2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Kondisi Geografis Daerah
Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada
pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada
posisi 6,41o Lintang Selatan dan 108,33o Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau
Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke
Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer
dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter.
Secaraadministrasi Kota Cirebon terdiridari 5 (lima) kecamatan, 22
(duapuluhdua) kelurahan, 249 Rukun Warga, dan 1.372 Rukun Tetangga
dengan luas wilayah administratif sekitar 39,48 km2 atau sekitar 3.948,84
hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
Sebelah Timur : Laut Jawa
Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri
dari 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu:
1. Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan
Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2. Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan
Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan
Drajat;
3. Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan
Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4. Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan
Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemawungkuk;
5. Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan
Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan
Kalijaga.
Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota
Cirebon berikut ini:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -1


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administratif Kota Cirebon

Sumber: Laporan Antara Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020

Tabel 2.1
Banyaknya Kelurahan, RW dan RT Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon Tahun 2020
Luas
No. Kecamatan Kelurahan RW RT
Wilayah
1 2 3 4 5 6
1. Harjamukti 17.615 5 76 454
2. Lemahwungkuk 6.507 4 42 232
3. Pekalipan 1.561 4 39 186
4. Kesambi 8.059 5 55 307
5. Kejaksan 3.616 4 35 183
Jumlah 37.358 22 248 1.369
Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2020, BPS, yang dikelola dalam SIPD,
Tahun 2021

Jika dilihat pada tabel diatas, dari 5 kecamatan, 22 kelurahan, 248 RW


dan 1.369 RT, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang
paling luas (17.615 hektar) dan Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah
dengan luas paling kecil (1.561 hektar). Berikut digambarkan luas wilayah per
kecamatan di Kota Cirebon pada diagram dibawah ini:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -2


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.2
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon
Tahun 2020

10%
22%
47%

4%

17%

Harjamukti
Lemahwungkuk
Pekalipan
Kesambi
Kejaksan

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD, 2021

A. Topografi
Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan
dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di
wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa
dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan
yang terbuang kelaut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan
genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya dibeberapa titik dibangun
stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.
Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi
dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan
yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas,
dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas
kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki
kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota,
ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah
Argasunya, Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang
harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi
lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut
diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan
persimpangan jalan yang padat lalu lintas yaitu di sekitar area Jalan Siliwangi,
Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan
Rajawali, Terminal Bus, dan Jalan Pemuda-By Pass. Selain itu ada beberapa
aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -3


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

ambang batas (Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli) yaitu diantaranya di sungai
Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong.
Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian
bervariasi antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian
mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal
200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan
lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase
kemiringan sebagai berikut:
1. Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali
sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;
2. Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga,
sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
3. Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
Kecamatan Harjamukti;
4. Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
Kecamatan Harjamukti
Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon diklasifikasikan berdasarkan
persentase kemiringan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kemiringan Wilayah Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon Tahun 2016
Ibu Kota
No. Kecamatan Persentase
Kecamatan
1 2 3 4
1. Harjamukti Kalijaga 18,00
2. Lemahwungkuk Pegambiran 3,00
3. Pekalipan Pekalipan 3,00
4. Kesambi Kesambi 3,00
5. Kejaksan Kejaksan 6,00
Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikeloladalam SIPD, Tahun 2020

Adapun kemiringan lereng tersebut digambarkan pada Gambar 2.3


sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -4


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon

Sumber: Laporan Antara Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020

B. Geologi
Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokan
menjadi 2 (dua) kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa
material alluvial endapan quarter (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 hektar
dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen pliosen-plistosen dengan
luas total 1.061,24 hektar. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi
menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah alluvial dengan luas lahan
2.509,27 hektar, tanah latosol dengan luas 322,84 hektar dan jenis tanah
grumosol dengan luas lahan 1.106,91 hektar.
Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari
endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur,
dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota
Cirebon terdiri atas:
1. Regosol cokelat kelabu, asosiasi regosol kelabu;
2. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu;
3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu;
4. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu, dan latosol;
5. Asosiasi mediteran cokelat dan litosol; dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -5


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

6. Latosol cokelat kemerahan.


Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 (tiga)
macam, yaitu:
1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan
Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan
Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan
Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
3. Kedalaman lebih dari 60 meter: terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon,
kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas.
Sebaran terkait jenis geologi dan jenis tanah yang ada di Kota Cirebon
disajikan pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kota Cirebon

C. Klimatologi
Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon
termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara
minimum rata–rata tahun 2019 sebesar 22,46º C dan maksimum rata-rata
35,65º C serta jumlah curah hujan per tahun 1.776,3 mm per tahun dengan
hari hujan 118 hari, atau rata-rata 13,11 hari per bulan. Suhu udara dan
curah hujan rata-rata di Kota Cirebon tahun 2017-2019 dapat disajikan pada
Tabel 2.3 di bawah ini:
Tabel 2.3
Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kota Cirebon Tahun 2017-2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -6


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2017 2018 2019


Suhu Udara/Temperatur Suhu Udara/Temperatur Suhu Udara/Temperatur
No. Bulan (ºC) (ºC) (ºC)
Rata- Rata- Rata-
Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
rata rata rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Januari 22,6 27,6 34,4 23,4 27,3 33,8 23,0 27,5 34,4
2. Februari n.a n.a n.a 22,4 26,4 33,2 23,0 27,2 34,2
3. Maret 23,2 28,0 33,6 23,0 27,2 34,2 22,8 27,1 34,2
4. April 24,8 27,6 33,4 23,4 27,7 34,6 23,8 28,2 34,6
5. Mei 22,8 29,2 35,0 22,8 28,2 35,2 22,6 28,3 34,8
6. Juni 23,8 28,6 34,2 22,2 28,3 35,4 19,0 27,8 34,2
7. Juli 22,4 28,8 34,6 29,0 27,1 35,0 20,6 27,7 34,8
8. Agustus 23,4 28,9 34,2 21,1 27,7 34,6 21,6 27,8 36,4
9. September 22,0 28,2 35,4 20,4 29,3 37,0 21,6 28,3 36,4
10. Oktober 24,2 29,9 36,0 24,0 30,2 37,8 23,2 30,3 38,6
11. Nopember 6,0 28,5 34,0 23,2 29,5 37,8 24,8 30,5 38,2
12. Desember 23,6 28,2 35,0 23,0 28,2 35,4 23,6 29,0 37,0
Rata-rata 21,70 28,5 34,52 23,15 28,09 35,33 22,46 28,30 35,65
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, pada tahun 2019 suhu maksimum


tertinggi di Kota Cirebon terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai 38.6o C.
Jika dibandingkan antara tahun 2017-2019, suhu rata-rata tertinggi terjadi
pada tahun 2019 yaitu dengan suhu mencapai 35.65 oC.

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kota Cirebon Tahun 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Curah Curah Curah Curah
No. Bulan Hari Hari Hari Hari
Hujan Hujan Hujan Hujan
Hujan Hujan Hujan Hujan
(mm) (mm) (mm) (mm)
1 2 7 8 7 8 7 8 9 10
1. Januari 375,4 16 550 n.a 412,7 16 229,8 22
2. Pebruari 413,3 23 n.a n.a 890,9 27 465,9 23
3. Maret 426,0 17 318 n.a 896,6 21 305,0 23
4. April 80,0 15 124 n.a 274,9 14 285,4 17
5. Mei 162,3 14 48 n.a 15,1 5 162,0 11
6. Juni 158,2 8 134 n.a 13,6 6 3,0 1
7. Juli 56,1 4 5 n.a 0 0 0,0 1
8. Agustus 24,6 3 14 n.a TTU 1 - -
9. September 130,6 12 23 n.a 8,0 3 - -
10. Oktober 304,0 18 59 n.a 1,0 2 - -
11. Nopember 219,2 14 538 n.a 118,0 12 5,7 3
12. Desember 224,3 17 210 n.a 238,4 22 319,5 17
Jumlah 2574 161 2023 n.a 2869,2 129 1776,3 118
Rata-rata Per n.a
214,5 13,41 183,90 260,83 10,75 197,36 13,11
Bulan
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun


2019 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan dibandingkan
tahun sebelumnya dari 2.869,2 mm tahun 2018 menjadi 1.776,3 mm atau
menurun sebanyak 1.092,9 mm per tahun. Kondisi tersebut berbanding lurus
dengan jumlah hari hujan pada tahun 2019 yang mencapai 118 hari, 11 hari
lebih sedikit dibandingkan tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -7


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kota Cirebon

Sumber: Laporan Antara Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020
D. Hidrologi
Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam,
air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman
5-10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20-30 meter untuk dataran
tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di kawasan pantai
pada umumnya sudah terkena intrusi air laut.
Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber
dari pasokan Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota
Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis Kabupaten Kuningan.
Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan untuk masa selanjutnya
adalah perlu ada penyelesaian melalui kerja sama antar daerah atau
kerjasama amalgamasi atau pengelolaan air laut melalui teknologi pengelolaan
air bersih yang mutakhir. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar
diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan
6 (enam) meter, di samping itu ada beberapa daerah/wilayah yang kondisi air
tanahnya relatif sangat rendah dan memiliki rasa yang asin karena intrusi air
laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. Kondisi air

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -8


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai.
Di Kota Cirebon terdapat 4 (empat) sistem sungai yang tersebar merata di
seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari
Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai
Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu).
Sungai berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai
saluran pembuangan air.

Tabel 2.5
Nama-nama Sungai yang Melintasi Kota Cirebon
Ukuran
No. Nama Sungai Panjang Lebar Tinggi Lokasi
(m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6
I. Sistem Kedung Pane/ Tangkil.
1. Kali Tangkil 1.600 35/20 5,50 Perbatasan
2. Kali Kemlaka 4.900 15/10 3,20 Kota
3. Kali Cideng 5.900 25/11 3 Kota
4. Kedung Bima 9.000 10 3 Kota
5. Kedung Pane 9.000 10 3 Perbatasan
6. Banjir Kanal 1.650 25/17 4 Perbatasan
7. Kali Kijing 4.800 25/16 3 Kota
8. Kali Kramat 2.000 13/6 1,5 Ex. CUDP
9. Anak Pane 3.500 5 2 Kabupaten
10. Anak Bima 4.000 5 2 Kabupaten
11. Kayu Walang 3.000 6 3 Kota
12. Kali Koa 2.500 5 2 Kabupaten
II. Sistem Sukalila
1. Kali Sukalila 1.800 20 3 Kota
2. Kali Sigujeg 1.200 5,5 1,25 Kota
3. Kali Bedeng 800 5,5 1 Kota
4. Kali Sijarak I 2.750 8,5 1,5 Ex CUDP
5. Kali Sijarak II 3.300 5 1,25 Ex CUDP
6. Kali Langensari 1.450 2 1 Ex CUDP
7. Kali Sirabun 1.100 11,5 3 Kota
8. Kali Penyuken 3.500 4 3 Kota
9. Kali Saladara 4.500 3 2 Kota
III. Sistem Kesunean
1. Kali Kesunean 4.600 47/32 5,6 Kota
2. Kali Suba 8.200 34 9 Kota
3. Kali Cirongkob 3.600 23 6,5 Kabupaten
4. Kali Cisiluk 6.300 26 6,5 Kabupaten
5. Kali Reungas 3.000 25 5 Kabupaten
6. Kali Cibacang 5.400 26 5 Kabupaten
7. Kali Cikurutug 2.600 23 4 Kabupaten
8. Kali Cikijing 1.300 4 1,5 Kota
9. Kali Sigemblo 1.500 6 2 Kota
IV. Sistem Kalijaga
1. Kalijaga 4.500 40/24 5,5 Perbatasan
2. Kali Lunyu 3.400 35/15 5 Kab & Kota
3. Cikalong 3.800 35/17 5,2 Kota
4. Cikenis Barat 4.400 36/20 7 Kota
5. Cikenis Timur 2.500 15 2,5 Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -9


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Ukuran
No. Nama Sungai Panjang Lebar Tinggi Lokasi
(m) (m) (m)
6. Cikenis
1.400 6 2 Kota
Tampomas
7. Kedung 4.500 10 5 Kota
Menjangan
8. Kedung Jumbleng 2.500 11 4 Kota
9. Kedung Mendeng 2.600 10 4 Kota
10. Pengasinan 3.600 10 4 Kabupaten
11. Cigedeg 4.400 10 4 Kabupaten
12. Anak Lunyu 1.200 6 3 Kabupaten
13. Surapandan 1.700 9 4 Kota
14. Cigambay 1.300 9 3,5 Kabupaten
15. Cadas Ngampar 3.900 10 3,5 Kota
16. Cilombang 3.800 10 3,5 Kabupaten
Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Adapun kondisi air laut, khususnya di kawasan pantai berwarna coklat


karena pengaruh pendangkalan lumpur yang dibawa oleh 4 sistem sungai dan
sungai-sungai dari wilayah Kabupaten Cirebon. Sungai-sungai primer yang
melewati Kota Cirebon termasuk dalam Wilayah Sungai Cimanuk-
Cisanggarung, merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Jawa Barat dan
Jawa Tengah) yang kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat.
Berikut gambar wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung.

Gambar 2.6
Peta Hidrologi Kota Cirebon

Sumber: Laporan Antara Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.7
Skematik Aliran Sungai di Wilayah Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH, 2020

Gambar 2.8
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Sungai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Cimanuk Cisanggarung

Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH, 2020

E. Penggunaan Lahan
Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan
aktivitas menyebabkan perubahan penggunaan lahan sulit dikontrol
khususnya di daerah perkotaan, untuk Kota Cirebon perubahan penggunaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

lahan banyak terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dari
beberapa kejadian perubahan penggunaan lahan, terdapat 3 (tiga) kelurahan
di Kecamatan Harjamukti dan 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Kesambi yang
mengalami perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian.
Sebagian besar lahan di Kota Cirebon merupakan lahan non pertanian,
yaitu mencapai 2.712 hektar atau 72,21 persen dari lahan keseluruhan.
Penggunaan lahan untuk pertanian hanya mencapai 1.044 hektar atau 27,79
persen, yang digunakan sebagai lahan pertanian sawah sebanyak 272 hektar
atau 7,24 persen dan lahan pertanian non sawah 772 hektar atau 20,55
persen.

Tabel 2.6
Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Tahun 2017
Lahan Pertanian Lahan
Lahan Lahan Bukan
No. Uraian Jumlah
Sawah Bukan Pertanian
(%) Sawah (%) (%)
1 2 3 4 5 6
Penggunaan
1. 272 772 2.712 3.756
Lahan (Hektar)
2. Persentase 7,24 20,55 72,21 100
Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan, yang dikelola dalam
SIPD, 2020

Daerah terbangun di Kota Cirebon didominasi oleh penggunaan lahan


permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran,
pelabuhan, keraton, rumah sakit, mall, kawasan militer, bandara, dan lain-
lain. Selain lahan terbangun, lahan di Kota Cirebon juga dimanfaatkan untuk
lahan tidak terbangun yang terbagi menjadi pemanfaatan kebun, kolam,
mangrove, sawah, semak, TPU, dan tanah kosong. Berdasarkan data
penggunaan lahan tahun 2017, luas Kota Cirebon sekitar ± 3.756 Ha yang
terdiri dari penggunaan lahan terbangun seluas 2.712 Ha atau sekitar 72,21
persen dan lahan tidak terbangun sekitar 1.044 Ha atau sekitar 27,79 persen.

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Utama Kota Cirebon Tahun 2019
Kecamatan
No Penggunaan Lahan
Harjamukti Kejaksan Kesambi Lemahwungkuk Pekalipan
1 2 3 4 5 6 7
1 Akomodasi dan 1,09 19,22 5,78 1,86 0,57
Rekreasi
2 Danau/Situ/Waduk 9,52 0 0 3,43 0
3 Fasilitas Kesehatan 2,25 0,66 10,14 2,82 0
4 Fasilitas Layanan 0 0 0 0,96 0
Umum
5 Fasilitas Olahraga 2,74 2,3 10,47 0,3 0
6 Fasilitas 1,61 6,44 15,45 4,1 0
Pemerintahan
7 Fasilitas Pendidikan 12,77 9,83 38,24 11,57 0,72
8 Fasilitas Peribadatan 0,49 0,55 0,95 2,03 0,05
9 Industri Non 5,39 0 3,72 51,2 0
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kecamatan
No Penggunaan Lahan
Harjamukti Kejaksan Kesambi Lemahwungkuk Pekalipan
1 2 3 4 5 6 7
10 Industri Pertanian 0 0 0 3,06 0
11 Instalasi 06,49 0 12,85 0 0
12 Jalan 6,83 13,9 16,92 19,36 4,57
13 Jalan Tol 10,72 0 0 0 0
14 Kampung 410,38 167,19 364,59 175,25 88,2
15 Lembaga Usaha 0,87 1,21 0 8,3 1,62
16 Pasar 4,28 0,23 0,89 1,15 0,41
17 Pemakaman 28,13 1,32 6,99 6,59 0
18 Perbengkelan 0,34 0,63 0 0 0,58
19 Perdagangan Umum 14,16 18,3 43,17 36,78 50,94
20 Pergudangan 14,18 0 0,08 57,06 0,3
21 Perikanan 0 45,79 0 45,36 0
22 Perkantoran Swasta 1,15 12,62 4,17 1,01 0,53
23 Pertanian Tanah 182,91 0 51,76 10,56 0
Basah
24 Pertanian Tanah 559,68 6,91 38,26 41,89 0
Kering
25 Perumahan 399,37 119,9 180,36 65,71 1,47
26 Prasarana 27,16 1,13 0 52,76 0,55
Transportasi
27 Rawa 0 0 0 10,4 0
28 Sungai 20,43 4,16 2,61 9,52 1,57
29 Taman Kota 0,65 5,89 23,36 16,82 0
30 Tanah Kosong 38,37 6,7 35,44 76,28 6,6
Grand Total 1.761,96 444,88 866,20 716,13 158,68
Sumber: Laporan Antara Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon, Tahun 2020.

Perkembangan suatu wilayah akan terus terjadi dari waktu ke waktu secara
dinamis bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas
penduduk didalamnya akan mengakibatkan meningkatnya permintaan lahan
yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga saat ini lahan
menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Terdapat hubungan yang erat
antara pergerakan masyarakat kota, infrastruktur dan trend ekonomi kota
terhadap perubahan struktur morfologi ruang kota terkait aspek tata guna
lahan maupun fisik perkotaan (Chapin, 1985).
Berdasarkan data diatas, penggunaan lahan terbesar adalah sebagai
fungsi perkampungan dengan luas 1205,61 Ha, penggunaan lahan terbesar
kedua adalah penggunaan untuk fungsi perumahan seluas 166,81 Ha, dan
penggunaan lahan terbesar ketiga adalah penggunaan umtuk fungsi pertanian
lahan kering dengan luas 646,74 Ha.
Sementara itu, peruntukan lahan di Kota Cirebon berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 diuraikan pada
tabel berikut:

Tabel 2.8
Peruntukan Lahan di Kota Cirebon Berdasarkan RTRW
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kota Cirebon Tahun 2011-2031


No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 2 3 4
1. Lain-lain 7,68 0,20
2. Bandara 4,64 0,12
3. Industri 70,38 1,80
4. Kebun 379,90 9,74
5. Keraton 3,03 0,08
6. Kesehatan 7,05 0,18
7. Kolam 17,40 0,45
8. Lapangan Olahraga 22,56 0,58
9. Mall 4,20 0,11
10. Mangrove 3,17 0,08
11. Militer 9,09 0,23
12. PLTG 5,62 0,14
13. Pasar 7,07 0,18
14. Pendidikan 81,68 2,09
15. Pengolahan ikan 1,40 0,04
16. Penjara 2,35 0,06
17. Perdagangan dan Jasa 123,66 3,17
18. Peribadatan 1,15 0,03
19. Perkantoran 49,06 1,26
20. Permukiman 1.195,71 31,38
21. Perumahan 419,23 10,75
22. Rumah Sakit 6,62 0,17
23. SPBU 1,23 0,03
24. Sawah 438,97 11,52
25. Semak 178,35 4,68
26. Stasiun Kereta Api 1,16 0,03
27. Sungai 33,78 0,89
28. TPU 62,93 1,65
29. Tambak 71,74 1,88
30. Tambang 79,68 2,28
31. Tanah Kosong 397,79 10,44
32. Terminal 4,85 0,12
33. TPA 9,12 0,23
34. Pelabuhan 77,52 1,98
TOTAL 3.810,0 100,00
Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW
Kota Cirebon Tahun 2011-2031, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, tutupan lahan tertinggi adalah berupa


kawasan permukiman dengan luas lahan mencapai 1195,71 Ha dengan
persentase mencapai 31,38 persen. dan tutupan lahan dengan luas paling
sedikit adalah berupa sarana peribadatan dengan luas 1,15 Ha atau 0,03
persen. Untuk lebih jelas mengenai gambaran tutupan lahan di Kota Cirebon,
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.9
Peta Guna Lahan Kota Cirebon

Sumber: Laporan Antara Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020
Arahan penggunaan lahan berdasarkan RTRW Kota Cirebon Tahun
2011-2031 diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di
Kota Cirebon terdiri dari:
1) Kawasan peruntukan perumahan;
2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
3) Kawasan peruntukan perkantoran;
4) Kawasan peruntukan industri;
5) Kawasan peruntukan pariwisata;
6) Kawasan peruntukan pertanian;
7) Kawasan peruntukan perikanan;
8) Kawasan peruntukan evakuasi bencana;
9) Ruang bagi kegiatan sektor informal;
10) Ruang terbuka non hijau;
11) Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
12) Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
13) Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan; dan
14) Kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2) Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Cirebon terdiri dari:
1) Kawasan perlindungan setempat;
2) Kawasan rawan bencana;
3) Kawasan suaka dan cagarbudaya; dan
4) Ruang Terbuka Hijau (RTH).
F. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cirebon adalah sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan
metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan
Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan
sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031,
struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 (empat) sub wilayah kota
sebagai berikut:
1. Sub Wilayah Kota (SWK) I merupakan kawasan dengan fungsi utama
pelayanan pelabuhan dan perikanan dengan struktur ruang yang
ditetapkan sebagai berikut:
a) Sub Pusat Pelayanan Kota (S-PPK) yaitu Kawasan Pelabuhan Cirebon
yang berada di Kelurahan Panjunan;
b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melayani skala lingkungan wilayah
kota sebagai fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan
Pegambiran, Panjunan, Kebon Baru, Kesenden, dan Lemahwungkuk,
sedangkan sebagai fungsi pariwisata dan budaya meliputi Kelurahan
Lemahwungkuk dan Kesepuhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang SWK I Kota Cirebon

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW


Kota Cirebon Tahun 2011-2031

2. Sub Wilayah Kota (SWK) II dengan prioritas penanganan meliputi:


a) Kawasan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yaitu Gunung Sari – Cipto
Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, Kawasan Grage Mall 2
Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
b) Kawasan Prioritas Sosial Budaya adalah kawasan Keraton Cirebon
yang terletak di Kelurahan Kesepuhan, Lemahwungkuk, dan
Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;
c) Kawasan Prioritas Sarana Umum adalah kawasan sekitar Goa
Sunyaragi dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, dan wisata,
kawasan sekitar Rumah Sakit Ciremai sebagai fungsi kesehatan dan
mitigasi bencana.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.11
Peta Rencana Pola Ruang SWK II Kota Cirebon

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon
Tahun 2011-2031

3. Sub Wilayah Kota (SWK) III merupakan kawasan yang diprioritaskan


penanganannya meliputi kawasan strategis Ciremai Raya sebagai fungsi
perumahan, kawasan strategis Majasem, Kalijaga, dan Argasunya sebagai
fungsi pendidikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.12
Peta Rencana Pola Ruang SWK III Kota Cirebon

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon
Tahun 2011-2031

4. Sub Wilayah Kota (SWK) IV sebagai pelayanan pertanian campuran,


pendukung wisata, area pemakaman, agrobisnis, wilayah Kelurahan
Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan
fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang
terbuka hijau, dan hankam.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.13
Peta Rencana Pola Ruang SWK IV Kota Cirebon

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon
Tahun 2011-2031
3) Pengembangan Kawasan Perumahan
Pengembangan kawasan perumahan meliputi kawasan perumahan
kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah, dengan rincian
sebagai berikut:
A. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi seluas kurang/lebih
869 hektar dengan KDB 60-75 persen, KLB maksimum 1,2 diarahkan di
SWK I meliputi Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan
Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan
Pekiringan, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan
Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Drajat,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Pekalipan,


Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi;
B. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang seluas kurang/lebih
848 hektar dengan KDB 45-60 persen, KLB maksimum 1 diarahkan di
Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Harjamukti,
Kelurahan Larangan, dan Kelurahan Kecapi;
C. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah seluas kurang/lebih
217 hektar dengan KDB 30-45 persen, KLB maksimum 0,6 diarahkan di
Kelurahan Argasunya.
4) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa
Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan
seluas kurang/lebih 568 hektar meliputi pasar tradisional, pusat
perbelanjaan, dan toko modern.
Pengembangan pasar tradisional terdiri atas:
1) Pengembangan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran,
ikan dan sejenisnya terdapat di Pasar Kanoman Kelurahan
Lemahwungkuk, Pasar Pagi Kelurahan Kejaksan, dan Pasar Jagastru
Kelurahan Jagasatru; dan
2) Pengembangan kegiatan perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala
kecil dan menengah terdapat di Pasar Kramat di Kelurahan Kesenden,
Pasar Drajat di Kelurahan Drajat, Pasar Perumnas di Kelurahan Kecapi,
Pasar Kalitanjung di Kelurahan Harjamukti, Pasar Balong di Kelurahan
Pekalipan, dan Pasar Gunung Sari di Kelurahan Pekiringan;
Pengembangan pusat perbelanjaan terdiri atas:
1) Pengembangan pasar swalayan atau plaza diarahkan pada kawasan yang
baru berkembang, khususnya pada Sub Pusat Pelayanan Kota di Kawasan
Ciremai Raya terletak di Kelurahan Kecapi dan Kawasan Majasem terletak
di Kelurahan Karyamulya; dan
2) Pengembangan kegiatan perdagangan skala besar (grosir) di sekitar pusat
kota yaitu di sekitar Jalan Karanggetas, Jalan Pasuketan, dan Jalan
Pekiringan.
Pengembangan toko modern terdiri atas:
1) Pengembangan toko modern (mini market) di Jalan Kesunean, Jalan
Jendral Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Rajawali Raya, Jalan
Tentara Pelajar, Jalan Kapten Samadikun, Jalan Dr. Wahidin
Sudirohusudo, Jalan Pemuda, Jalan Nyi Mas Gandasari, Jalan Sunyaragi,
Jalan Gunung Galunggung, Pelabuhan, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan
Pekalipan, Jalan Kalitanjung, Jalan Kalijaga, Jalan Perjuangan, Jalan
Evakuasi, Pegambiran Residence, Jalan Kartini, Jalan Kesambi, dan Jalan
Ciremai Raya; dan
2) Perdagangan modern (supermarket) lokasinya tersebar di Pusat dan Sub
Pusat Pelayanan Kota meliputi Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan
Cipto Mangunkusumo, Jalan Rajawali, Jalan Ciremai Raya, Jalan By Pass
Brigjen Dharsono, dan Jalan By Pass Ahmad Yani.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

5) Pengembangan Kawasan Perkantoran


Rencana kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan seluas
kurang/lebih 11 hektar meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran
swasta, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pengembangan perkantoran pemerintahan meliputi penataan perkantoran
pemerintah terutama yang terletak di Jalan Siliwangi, diperuntukan
mempertahankan fungsi dan bentuk penampilan bangunan dan
pengembangan perkantoran pemerintah dengan skala pelayanan kota di
Kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan Kawasan Kebon Pelok di
Kelurahan Kalijaga;
2) Pengembangan perkantoran swasta meliputi Jalan Siliwangi di Kelurahan
Kejaksan, Jalan Kartini, Jalan Pemuda dan Jalan Dr. Cipto
Mangunkusumo di Kelurahan Pekiringan, Jalan Dr. Wahidin
Sudirohusodo di Kelurahan Sukapura, dan Jalan Yos Sudarso di
Kelurahan Lemahwungkuk.

6) Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan


Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan seluas kurang/
lebih 68 hektar meliputi industri kecil dan mikro serta industri menengah,
dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Pengembangan industri kecil dan mikro meliputi:
a) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Drajat,
Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru,
dan Kelurahan Pekalangan;
b) industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki diarahkan di Kelurahan
Harjamukti; dan
c) industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk mebeler),
barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya diarahkan di
Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Sunyaragi,
dan Kelurahan Kalijaga.
2) Pengembangan industri menengah meliputi:
a) industri pengolahan tembakau diarahkan di Kelurahan Panjunan;
b) industri tekstil diarahkan di Kelurahan Pegambiran;
c) industri pakaian jadi diarahkan di Kelurahan Pekalangan; dan
d) industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman
diarahkan di Kelurahan Harjamukti.
Sedangkan rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi
pembatasan pengembangan peruntukan industri dan pergudangan di
Kawasan Pegambiran; dan pemindahan kawasan pergudangan di Jalan
Pekalipan dan Jalan Parujakan diarahkan ke Kawasan Harjamukti.
7) Pengembangan Kawasan Wisata
Rencana kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan seluas
kurang/lebih 23 hektar meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya dan
pariwisata buatan, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pariwisata alam yang dikembangkan meliputi obyek wisata Pantai
Kejawanan di Kelurahan Pegambiran dan Taman Kera di Kelurahan
Kalijaga;
2) Pengembangan pariwisata budaya meliputi obyek wisata Keraton
Kesepuhan di Kelurahan Kasepuhan, Keraton Kanoman di Kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Lemahwungkuk, Keraton Kacirebonan di Kelurahan Pulasaren, dan


Taman Gua Sunyaragi di Kelurahan Sunyaragi;
3) Pariwisata buatan dikembangkan di Kelurahan Pegambiran, Kelurahan
Kesenden, dan Taman Ade Irma Suryani di Kelurahan Lemahwungkuk.
8) Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Rencana pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau seluas
kurang/lebih 3 hektar terdiri atas kawasan perkantoran pemerintah di
Kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan Kawasan Kebon Pelok di Kelurahan
Kalijaga dan perkantoran swasta di Kelurahan Kejaksan.
9) Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal
Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi
penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada
setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan di pusat kota, yaitu di Jalan
Siliwangi, Jalan Kartini, dan Jalan Karanggetas, dengan rincian sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
pada pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran, yaitu di Jalan Kartini,
Jalan Tentara Pelajar, Jalan Siliwangi, Jalan Karanggetas, Jalan
Pekiringan, Jalan Pasuketan, Jalan Brigjen Dharsono, Jalan Dr. Cipto
Mangunkusumo, Jalan Ciremai Raya, Jalan Kalijaga Permai, dan Jalan
Rajawali;
2) Penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
berada di Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Pekiringan.Arahan
pengelolaan sektor informal meliputi:
a) pengaturan sektor informal pada malam hari pada ruas Jalan
Pasuketan, Jalan Pekiringan dan Jalan Karanggetas;
b) pengembangan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan;
c) mengembangkan ciri khas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi
sektor informal; dan
d) memberikan bantuan fasilitas yang memadai untuk mendukung
kegiatan sektor informal.
10) Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana
Penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi ruang evakuasi bencana
skala kota, ruang evakuasi bencana banjir, ruang evakuasi bencana
gelombang pasang dan ruang evakuasi bencana kebakaran, dengan rincian
sebagai berikut:
1) Ruang evakuasi bencana skala kota terletak di Stadion Bima Kelurahan
Sunyaragi dan Lapangan Kebon Pelok Kelurahan Kalijaga;
2) Ruang evakuasi bencana banjir terdapat di Stadion Bima Kelurahan
Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
3) Ruang evakuasi bencana gelombang pasang terletak di Alun-alun
Kejaksan di Kelurahan Kebonbaru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan
Lemahwungkuk dan Kelurahan Pegambiran;
4) Ruang evakuasi bencana kebakaran terdapat di Kelurahan Pekalipan,
Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kesepuhan dan
Kelurahan Kecapi, diarahkan di Kantor Pemerintahan dengan
memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana
serta memanfaatkan ruang terbuka dalam bentuk lapangan olahraga.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

11) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya


Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Cirebon
terdiri dari kawasan pertanian, peternakan dan perikanan, kawasan
pendidikan tinggi, pusat kesehatan, fasilitas peribadatan, kawasan
pertahanan dan keamanan Negara, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pengembangan kawasan pendidikan tinggi seluas kurang/lebih 34 hektar
di sekitar Majasem Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Kesambi dan
pengembangan perguruan tinggi seluas kurang/lebih 30 hektar di
Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti.
2) Kawasan peruntukan pusat kesehatan berupa pengembangan pusat
kawasan kesehatan seluas kurang/lebih 31 hektar di Kawasan Kesambi
yaitu Kelurahan Kesambi dan Kecamatan Kesambi.
3) Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan meliputi pengembangan Islamic
Center seluas kurang/lebih 3 hektar di Kelurahan Kejaksan.
4) Kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi Korem-063/Gunung
Jati, Kodim 0614 Kota Cirebon dan, Lanal Cirebon.
G. Wilayah Rawan Bencana
Wilayah rawan bencana (hazard region) adalah suatu kawasan
permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat proses alam maupun non
alami. Sementara kerawanan bencana (hazard vulnerability) diartikan sebagai
tingkat kemungkinan suatu obyek bencana untuk mengalami gangguan
akibat bencana alam. Salah satu upaya untuk menanggulangi bencana alam
adalah dengan mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara
memetakan wilayah rawan bencana dan risiko bencana. Berdasarkan RTRW
Kota Cirebon, kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki
kecenderungan terjadi rawan gelombang pasang, genangan banjir, dan rawan
kebakaran.
12) Genangan Banjir
Kawasan rawan genangan banjir berada di kawasan Jalan Pemuda dan
Jalan Terusan Pemuda, kawasan Kampung Sukasari, Kawasan Jalan Dr.
Cipto Mangunkusumo, Kawasan Gunungsari-Jalan Ampera, Kawasan
Perumnas Burung, Kawasan Perumnas Gunung, Kawasan Kali Tanjung, dan
Kawasan Majasem. Saluran drainase di Kota Cirebon pada umumnya
memanfaatkan sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran
primer/sekunder yang mengalir secara gravitasi dengan sistem gabungan
antara air hujan dan air limbah rumah tangga. Seiring dengan perkembangan
kota yang semakin maju yang disertai dengan bertambahnya jumlah
penduduk membawa pengaruh terhadap penggunaan lahan secara langsung,
sehingga terjadinya banjir dan genangan air merupakan konsekwensi logis
yang harus dihadapi Kota Cirebon. Genangan banjir yang terjadi, secara
umum disebabkan oleh:
1) Genangan di ruas jalan protokol karena merupakan cekungan terutama di
jembatan di atas sungai yang memotong jalan. Hal ini disebabkan oleh
kapasitas jembatan dan saluran yang lebih kecil dari debit air/banjir yang
terjadi;
2) Genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran lebih kecil
dari debit banjir yang terjadi, atau disebabkan karena gorong-gorong jalan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

yang tertutup (tersumbat) endapan, atau belum adanya saluran drainase


jalan.
3) Bangunan dibangun di atas saluran drainase sehingga mempersempit
penampang saluran;
4) Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase eksisiting, banyak
endapan sampah di saluran yang menyebabkan tersumbatnya aliran air.
Berdasarkan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kota Cirebon Tahun 2016, sebaran genangan banjir dan genangan yang ada
di Kota Cirebon disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Sebaran Lokasi Banjir dan Genangan di Kota Cirebon
Penyebab
Besar Genangan
Genangan/ Banjir
No. Lokasi
Tinggi Luas Lama Frekwensi
(m) (Ha) (Jam) (Per Tahun)
1 2 3 4 5 6 7
1. Perum Taman 0,3 1 2 13 Kapasitas saluran
Nuansa dan gorong-gorong
Majasem lebih kecil dari debit
banjir yang terjadi
2. Perum GSP 1 0,2 2 15 Tidak ada drain
Majasem inlet ke saluran,
saluran outlet
tertutup oleh
endapan sedimen
dan sampah
3. Jln. Terusan 0,4 2,29 3 13 Kapasitas saluran
Pemuda-Jln. dan gorong-gorong
Pemuda lebih kecil dari debit
banjir yang terjadi.
Gorong-gorong
terhambat oleh
pipa-pipa kabel
sehingga
menghambat aliran
air.
4. Jln. Dr. Cipto 0,5 4,32 2 13 90 persen saluran
Mangunkusumo tertutup oleh
endapan sedimen.
Saluran berada
dibawah bangunan,
sehingga
menyulitkan
pemeliharaannya.
Pintu air di
bangunan pengatur
rusak (Kali Kebat).
5. Jln. Gunungsari 0,3 0,2 3 10 Air tidak masuk ke
saluran (Grill/
Manhole). Kapasitas
saluran drainase di
Jalan Kartini lebih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Penyebab
Besar Genangan
Genangan/ Banjir
No. Lokasi
Tinggi Luas Lama Frekwensi
(m) (Ha) (Jam) (Per Tahun)
1 2 3 4 5 6 7
kecil dari debit
banjir yang terjadi.
6. Perumahan 0,5 1,76 2 12 Banyaknya sedimen
Sukasari di saluran,
mengakibatkan
meluapnya air dari
saluran
7. Perumahan 0,5 3 4 12 Banyaknya
Cangkring endapan sedimen
dan sampah di
saluran
pembuangan
8. Jln. Merdeka 0,3 0,3 4 13 Saluran berada
dibawah jalan dan
tertutup oleh
sedimen. Air
mengalir di atas
permukaan jalan
karena tidak ada
drain inlet dan
manhole.
9. Kesunean, 0,5 1,5 3 3 Melimpasnya air
Kriyan dari Kali Kesunean
melalui pintu air.
Pada saat banjir
datang bersamaan
air yang dari
permukiman warga
tidak bisa mengalir
ke Kali Kesunean.
10. Jln. Buyut 0,3 0,54 1 9 Kurang besar dan
kurang banyaknya
kapasitas drain
inlet;
Saluran berada
dibawah trotoar.
11. Pertigaan Tiga 0,3 2,2 5 16 Permukiman warga
Berlian berada dibawah
cekungan;
Rusaknya pintu air;
Kapasitas saluran
lebih kecil dari debit
banjir yang terjadi.
12. Kerta Semboja 0,3 1,2 2 10 Banyaknya
endapan sedimen di
saluran;
Saluran ke arah
outlet masih alami,
tertutup oleh
sampah dan
rerumputan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Penyebab
Besar Genangan
Genangan/ Banjir
No. Lokasi
Tinggi Luas Lama Frekwensi
(m) (Ha) (Jam) (Per Tahun)
1 2 3 4 5 6 7
13. Perumnas 0,3 1,52 3 16 Kapasitas saluran
Burung lebih kecil dari debit
banjir yang terjadi

14. Perumnas 1 12 3 17 Banyaknya


Gunung endapan sedimen
dan sampah di
saluran;
Melimpasnya air
dari Sungai
Cikalong
15. Perumnas 0,5 1,6 1 18 Melimpasnya air
Permata dari Sungai
Cikalong
16. Perum Griya 1 0,96 3 13 Melimpasnya air
Ciremai dari Sungai
Cikalong
17. Jln. Katiyasa - 0,3 0,42 1 6 Saluran tertutup
Penggung oleh rerumputan
dan pohon pisang;
Masuknya air ke
permukiman warga
melalui saluran
outlet.
18. Jln. Kali 0,3 0,35 0,5 3 Melimpasnya air
Tanjung dari saluran
drainase;
Rusaknya pintu air;
Banyaknya
endapan sedimen
sampah dan
rerumputan di
saluran.
Sumber: Dokumen Rencana Induk Drainase Kota Cirebon, 2011

Dilihat dari tabel di atas, daerah yang mengalami banjir dengan


ketinggian air paling tinggi adalah Perum GSP Majasem, Perumnas Gunung
dan Perum Griya Ciremai yang mencapai tinggi genangan hingga 1 meter. Jika
dilihat berdasarkan luas genangannya, adalah kawasan Jalan Dr. Cipto
Mangunkusumo dengan luas genangan mencapai 4.32 hektar. Jika dilihat
berdasarkan durasi banjir, daerah yang mengalami genangan paling lama
adalah kawasan pertigaan Tiga Berlian mencapai durasi selama 5 jam.
Sedangkan jika dilihat berdasarkan frekuensinya, daerah yang paling sering
mengalami banjir dan genangan di Kota Cirebon adalah kawasan Perumnas
Permata yang rata-rata mengalami banjir sebanyak 18 kali dalam setahun.
Berikut adalah peta sebaran lokasi rawan banjir dan kerentanan banjir.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.14
Peta Kawasan Rawan Banjir
Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2019-2025.

13) Kawasan Rawan Gelombang Pasang


Kawasan rawan gelombang pasang berlokasi di Kelurahan Kesenden,
Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan, sebagaimana terlihat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

pada peta berikut. Kawasan sepanjang pesisir pantai Kota Cirebon memiliki
potensi bahaya rob.
Gambar 2.15
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Di Kota Cirebon

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2019-2025

14) Kawasan Rawan Kebakaran


Kawasan Rawan Kebakaran meliputi kawasan perumahan dengan
kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru,
Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

sebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan


kebakaran dibawah ini:

Gambar 2.16
Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Di Kota Cirebon

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2019-2025

H. Demografi
Penduduk (sumber daya manusia) merupakan bagian penting dari
modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah
penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus
menciptakan demand dan pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi. Namun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan


masalah kependudukan (pengangguran, kemiskinan, dan lain- lain) serta
perlu adanya peningkatan kualitas terutama menyongsong era Indonesia
Emas Tahun 2045.
Jumlah penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir terus
mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Berdasarkan hasil proyeksi BPS,
jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 sebanyak 319.312 jiwa
dengan laju pertumbuhan 0,96 persen. Berdasarkan luas wilayah
dibandingkan populasi penduduk, kepadatan penduduk Kota Cirebon rata-
rata sekitar 9.110 orang per/km².

15) Komposisi Penduduk


Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, komposisi penduduk
Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Penduduk
307.494 310.486 313.325 316.277 319.312
(jiwa)
a. Laki-laki 154.228 155.677 157.103 158.587 159.221
b. Perempuan 153.266 154.809 156.222 157.690 160.091

2. Laju
Pertumbuhan 0,95 0,98 0,91 0,94 0,96
Penduduk (%)
3. Kepadatan
penduduk 8.231 8.311 8.387 8.387 9.110
(jiwa/km²)
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kota Cirebon selalu


mengalami peningkatan yang linier sejak tahun 2015 dengan jumlah
penduduk sebanyak 307.494 jiwa hingga tahun 2019 dengan jumlah
penduduk mencapai 319.312 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Cirebon
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat, dari 8.321 jiwa
per km² pada tahun 2015 menjadi 9.110 jiwa per km² pada tahun 2019.
Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, kepadatan tertinggi berada di
Kecamatan Pekalipan sebesar 20.250 jiwa per km² dan yang terendah di
Kecamatan Harjamukti sebesar 6.917 jiwa per km².

Gambar 2.17

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Struktur Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2015-2019

319312
2019 159221
160091
316277
2018 157690
158587
Jumlah
313325
2017 156222
157103 Perempuan
310486 Laki-laki
2016 154809
155677
307494
2015 153266
154228

0 100000 200000 300000 400000


Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Bedasarkan grafik diatas, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon


mencatat bahwa selama 5 (lima) tahun, jumlah penduduk Kota Cirebon
bertambah sebanyak 11.818 jiwa dengan laju pertumbuhan meningkat dari
0,95 persen pada tahun 2015 menjadi 0.96 persen pada tahun 2019. Laju
pertumbuhan penduduk mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 tersebut
digambarkan pada gambar 2.20 mengenai grafik laju pertumbuhan penduduk
berikut ini:

Gambar 2.18
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

0,98
0,96
0,95
0,94

0,91

2015 2016 2017 2018 2019

LPP

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dilihat pada grafik di atas, bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota


Cirebon dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi secara fluktuatif, dari
tahun 2015 sampai 2017 Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan
dari 0,95 persen menjadi 0,91 persen, dan dari tahun 2017 sampai tahun 2019
mengalami kenaikan dari 0,91 persen pada tahun 2017 menjadi 0,96 persen
pada tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.19
Perbandingan LPP Kota Cirebon dengan Jawa Barat
dan Daerah Sekitar Tahun 2015-2019
1,6
1,4
Persentase
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kota Cirebon 0,95 0,98 0,91 0,94 0,96
Kab Cirebon 0,79 0,79 0,98 0,77 0,66
Kab Kuningan 0,62 0,62 0,59 1,19 0,59
Kab Majalengka 0,49 0,5 0,48 0,47 0,48
Kab Indramayu 0,56 0,56 0,54 0,55 0,2
Jawa Barat 1,48 1,43 1,48 1,48 1,48
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Grafik di atas menggambarkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk


(LPP) Kota Cirebon Tahun 2019 paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah
kabupaten sekitar, namun masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan
penduduk Provinsi Jawa Barat. Tingginya pertumbuhan penduduk Kota
Cirebon, tidak hanya terjadi karena pertumbuhan alami, tetapi juga adanya
migrasi masuk untuk menetap dan menjadi penduduk Kota Cirebon. Hal ini
bisa dimaklumi karena pesatnya perkembangan pembangunan di Kota
Cirebon, sehingga menjadi salah satu faktor daya tarik masyarakat sekitar
untuk pindah dan menetap di Kota Cirebon.
Selain data diatas, pertumbuhan penduduk dapat diperbandingkan
berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio)
di Kota Cirebon hampir seimbang yaitu 100,55 artinya diantara 100 orang
penduduk laki-laki terdapat 100 orang sampai 101 orang penduduk
perempuan.

Gambar 2.20
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk, Tahun 2015-2019
100,64 100,63 100,63
100,62
100,6
100,58 100,56 100,57
100,55
100,56
100,54
100,52
100,5
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan grafik diatas, sex ratio Kota Cirebon paling tinggi ada pada
tahun 2015 yaitu sebesar 100,63. Secara keseluruhan, sex ratio Kota Cirebon
terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dengan nilai sebesar 100,55
walaupun pada tahun 2018 mengalami kenaikan namun tidak signifikan yaitu
naik hanya sebesar 0,1.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tahun 2015-2019
Kelompok Tahun
No.
Umur 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. 0–4 27.548 27.801 22.644 28.286
51.899
2. 5–9 25.886 26.135 25.564 26.615
3. 10 – 14 26.617 26.885 27.096 27.405
53.466
4. 15 – 19 28.827 29.104 27.847 29.643
5. 20 – 24 26.153 26.382 25.467 26.820
51.230
6. 25 – 29 25.514 25.734 25.752 26.158
7. 30 – 34 25.901 26.124 28.893 26.552
48.135
8. 35 – 39 23.348 23.560 27.525 23.967
9. 40 – 44 22.675 22.892 23.726 23.313
46.257
10. 45 – 49 19.654 19.858 20.159 20.253
11. 50 – 54 17.380 17.567 16.314 17.933
38.225
12. 55 – 59 14.478 14.642 14.112 14.963
13. 60 – 64 9.264 9.374 10.674 9.589
14. 65 – 69 6.026 14.428 6.662 14.780
30.086
15. 70 – 74 4.129 - 4.817 -
16. ˃75 4.094 - 6.073 -
Total 307.494 310.486 313.325 316.277 319.312
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jika diklasifikasikan berdasarkan usia, jumlah penduduk terbanyak di Kota


Cirebon pada tahun 2019 ada pada rentang usia 10 – 19 tahun yaitu sebanyak
53.466 jiwa. Berdasarkan data di atas, dapat diklasifikasikan menjadi usia
produktif dan tidak produktif, dimana usia produktif adalah usia 15 – 64 tahun.
Tabel 2.11 di bawah ini menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan
kelompok usia produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.12
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur Produktif dan
Tidak Produktif Tahun 2015-2019
Kelompok 2015 2016 2017 2018 2019
Umur L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 – 14 41.364 38.867 41.750 41.364 41.750 38.867 42.522 39.784 40.402 38.430
15 – 64 106.843 106.351 107.834 106.843 107.834 106.351 109.816 109.375 109.600 110.828
65 + 6.021 8.228 6.093 6.021 6.093 8.228 6.249 8.531 9.219 10.833
Jumlah 154.228 153.266 155.677 154.228 155.677 153.266 158.587 157.690 159.221 160.091
L+P 307.494 310.486 313.325 316.277 319.312
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa penduduk Kota Cirebon lebih


didominasi oleh kelompok umur produktif (15-64 tahun) pada tahun 2019,
yaitu sebanyak 220.428 orang atau 69,03 persen dan kelompok umur yang
tergolong tidak produktif sebanyak 98.884 orang atau 30,97 persen. Dengan
adanya bonus demografi ini, Kota Cirebon diuntungkan dan memiliki peluang
untuk dapat meningkatkan pertumbuhan produktifitas masyarakatnya.
Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang (window of
opportunity) yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya
proporsi penduduk produktif. Walaupun data menunjukan 69,3 persen dari
total jumlah penduduk Kota Cirebon adalah usia angkatan kerja (usia
produktif), namun kualitasnya perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu
bersaing dengan pasar kerja di Kota Cirebon.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Terdapat kesamaan pencatatan antara Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon yaitu dalam
kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan sebagaimana
ditunjukkan pada tabel di atas.
16) Sebaran Penduduk
Penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Di
tingkat kecamatan terlihat bahwa Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah
penduduk paling besar pada tahun 2017 yaitu 107.991 jiwa atau 35,00 persen
dari total jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan Pekalipan memiliki
penduduk paling kecil yaitu 30.588 jiwa atau 9,76 persen dari total jumlah
penduduk Kota Cirebon. Data terkait sebaran penduduk Kota Cirebon dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Sebaran Penduduk Kota Cirebon Menurut Kecamatan
Tahun 2015-2019
Jumlah Luas
Kepadatan
No. Kecamatan Penduduk Wilayah
(jiwa/km²)
(ribu) (km²)
1 2 3 4 5
1. Harjamukti 121,89 17.615 6.917,48
2. Lemahwungkuk 59,30 6.507 9.109,52
3. Pekalipan 31,59 1.561 20.250,64
4. Kesambi 77,93 8.059 9.668,36
5. Kejaksan 49,66 3.616 13.757,06
Kota Cirebon 2019 319.312 37.358 8.546,90
2018 316.277 37.358 8.387
2017 313.325 37.358 8,387
2016 310.486 37.358 8,31
2015 307.494 37.358 8,231
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, yang dkelola dalam SIPD,
2020

Dari sebaran penduduk di atas diketahui Kecamatan Harjamukti


memiliki jumlah penduduk yang paling besar, tetapi karena memiliki luas
wilayah yang cukup besar, maka tingkat kepadatan di Kecamatan Harjamukti
paling rendah dibanding Kecamatan lain di Kota Cirebon dengan tingkat
kepadatan 6.917,48 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan Pekalipan dengan
jumlah penduduk paling sedikit namun memiliki luas wilayah yang paling
kecil, maka Kecamatan Pekalipan tercatat sebagai kecamatan dengan
kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Cirebon dengan kepadatan
penduduk mencapai 20.250,64 jiwa/km² pada tahun 2019.

Tabel 2.14
Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Kelompok Umur Jenis Kelamin
No. Jumlah
(Tahun) Laki-laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. 0 – 14 40.402 38.430 78.832

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kelompok Umur Jenis Kelamin


No. Jumlah
(Tahun) Laki-laki Perempuan
1 2 3 4 5
2. 15 – 64 109.600 110.828 220.428
3. 65 + 9.219 10.833 20.052
Total 159.221 160.091 319.312
Dependency ratio 2019 44,86
2018 44,29
2017 42,12
2016 44,24
2015 44,32
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2018

Angka beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang


menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah
15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64
tahun) dikalikan 100. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat
digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan
ekonomi suatu wilayah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang
berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi
yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan
semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif
lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah
menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi.
Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2019 sebesar
44,86 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif)
mempunyai tanggungan sebanyak 44 sampai 45 orang yang belum produktif
dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,86 persen ini
disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun)
sebesar 35,76 persen, dan rasio ketergantungan penduduk usia tua (diatas 65
tahun) sebesar 9,10 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019
penduduk usia kerja di Kota Cirebon masih dibebani tanggung jawab
menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan
tanggungjawab terhadap penduduk usia tua.
Hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Cirebon tahun 2017-2025 yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, disajikan pada
tabel berikut:

Tabel 2.15
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2017-2025
Jumlah Penduduk
No. Tahun (Jiwa) Jumlah Pertumbuhan
Laki-laki Perempuan
1 2 3 4 5 6
1. 2017 154,6 157,4 312,0 0,61
2. 2018 157,4 156,5 313,9 0,61
3. 2019 158,3 157,5 315,8 0,61
4. 2020 159,1 158,4 317,5 0,54

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Jumlah Penduduk
No. Tahun (Jiwa) Jumlah Pertumbuhan
Laki-laki Perempuan
5. 2021 159,8 159,3 319,1 0,50
6. 2022 160,6 160,2 320,7 0,50
7. 2023 161,3 161,0 322,2 0,47
8. 2024 161,9 161,8 323,7 0,47
9 2025 162,5 162,5 325,1 0,43
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025,
BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Cirebon, kelompok


penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2017 berjumlah 76,9 ribu jiwa
dan akan terus menurun menjadi 71,2 ribu jiwa pada tahun 2025. Disisi lain,
kelompok usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan dari 69,78
ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 70,44 ribu jiwa pada tahun 2025.
Sementara itu kelompok penduduk usia tua (65 tahun keatas) juga akan
mengalami peningkatan dari 5,64 ribu jiwa menjadi 7,63 ribu jiwa.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara
lain Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi, PDRB per
kapita, Indeks Gini, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan
Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka
kriminalitas.
2.1.3.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator
untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode
tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-
harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga
pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat
pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi
penggunaan.
Nilai PDRB Kota Cirebon berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010)
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2019
tercatat sebesar Rp16,81 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
Rp14,88 triliun. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK 2010 dari tahun
2015 ke tahun 2019 mencapai Rp3,54 triliun. Angka PDRB dari tahun ke
tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi
karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak
langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan
ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Pada tahun 2019, dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun Produk


Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota
Cirebon, sektor yang paling besar memberikan kontribusi adalah sektor
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor
tersebut berkontribusi sebesar Rp. 7.397.160.000.000,- atau 31,54 persen.
Jika dibandingkan dengan tahun 2018, sektor tersebut mengalami
peningkatan sebesar Rp. 578.000.000,-. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan
dari sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp.
2.723.970.000.000,- atau 11,61 persen. Berikut ini adalah tabel yang
menjelaskan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, dan Persentase PDRB Aras Dasar Harga
Berlaku (ADHB) selama 5 (lima) tahun terakhir.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun
No. Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
A. Pertanian, kehutanan dan 42.132,86 43.817,59 44.453,17 45.370 46.320
perikanan
B Pertambangan dan penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Industri pengolahan 1.381.191,23 1.442.001,10 1.507.112,34 5.592.320 1.672.020
D Pengadaan listrik dan gas 128.774,86 128.395,30 128.122,66 121.600 117.440
E Pengadaan air, pengelolaan 36.246,81 38.189,32 39.573,91 42.890 44.670
sampah, limbah dan daur ulang
F Konstruksi 1.385.934,80 1.448.557,16 1.512.987,04 1.601.550 1.675.130
G Perdagangan besar dan eceran, 4.345.967,41 4.590.626,35 4.852.013,28 5.138.440 5.440.750
reparasi mobil dan sepeda
motor
H Transportasi dan pergudangan 1.374.937,99 1.439.103,96 1.512.468,66 1.599.590 1.726.720
I Penyediaan akomodasi dan 647.941,69 699.309,34 751.460,76 807.460 856.170
makan minum
J Informasi dan komunikasi 762.120,06 865.765,10 961.310,02 1.053.030 1.155.120
K Jasa keuangan dan asuransi 1.398.222,82 1.481.143,91 1.560.624,53 1.679.870 1.794.510
L Real estate 124.545,44 131.975,14 139.619,02 157.490 173.440
MN Jasa perusahaan 112.689,07 120.427,37 128.773,74 137.080 149.230
O Administrasi pemerintahan, 493.758,97 516.120,59 531.776,36 543.810 556.350
pertanahan dan jaminan sosial
wajib.
P Jasa pendidikan 445.971,08 479.679,31 517.693,99 556.230 597.270

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Q Jasa kesehatan dan kegiatan 292.709,13 315.916,00 339.253,31 366.450 397.940
sosial
RSTU Jasa lainnya. 296.099,18 321.768,61 349.852,20 374.470 409.830
13.269.243,42 14.062.796,14 14.877.095,00 15.817.650,00 16.812.910,00
Produk Domestik Regional Bruto
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel 2.17
Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta)Tahun 2015-2019

Tahun
Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Pertanian, kehutanan dan Perikanan 57.419,42 62.778,11 64.957,14 71.210 73.980
Pertambangan dan penggalian 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Industri pengolahan 1.762.892,02 1.902.030,65 2.032.061,04 2.198.060 2.343.850
Pengadaan listrik dan gas 161.420,05 163.502,80 169.814,65 162.790 161.000
Pengadaan air, pengelolaan sampah, 41.406,98 47.454,96 50.226,81 63.110 69.000
limbah dan daur ulang
Konstruksi 1.764.717,44 1.881.969,72 2.009.191,76 2.192.980 2.342.530
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi 5.319.098,55 5.730.657,94 6.264.887,71 6.819,100 7.397.160
mobil dan sepeda motor
Transportasi dan pergudangan 1.973.944,89 2.118.832,83 2.302.347,37 2.492.79 2.723.970
Penyediaan akomodasi dan makan 858.892,19 948.709,22 1.047.870,53 1.158.900 1.239.940
minum
Informasi dan komunikasi 750.511,80 853.508,63 965.006,84 1.026.030 1.104.720

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jas keuangan dan asuransi 1.764.990,47 1.936.123,28 2.133.561,37 2.394.300 2.652.450
Real estate 149.045,36 159.994,90 172.159,19 195.540 217.440
Jasa perusahaan 142.574,74 153.954,98 167.472,68 182.930 219.130
Administrasi pemerintahan, pertahanan 670.852,61 728.537,11 760.780,70 892.480 923.400
dan jaminan sosial wajib
Jasa pendidikan 576.333,36 634.340,62 703.664,47 790.470 885.210
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 353.891,64 397.156,45 439.181,35 484.040 541.440
Jasa lainnya 355.888,62 403.812,00 456.499,34 507.510 561.610
Produk Domestik Regional Bruto 16.703.880,15 18.123.364,19 19.739.682,96 21.634.240 23.456.830
(PDRB)
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.18
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019
Tahun
No. Lapangan Usaha
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Pertanian, kehutanan dan 0,34 0,35 0,33 0,33 0,32
perikanan
2. Pertambangan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penggalian
3. Industri pengolahan 10,55 10,49 10,25 10,16 9,99
4. Pengadaan listrik dan gas 0,97 0,90 0,82 0,75 0,69
5. Pengadaan air, pengelolaan 0,25 0,26 0,28 0,29 0,29
sampah, limbah dan daur
ulang
6. Konstruksi 10,56 10,38 10,14 10,14 9,99
7. Perdagangan besar dan 31,84 31,58 31,61 31,52 31,54
eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor
8. Transportasi dan 11,82 11,68 11,64 11,53 11,61
pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan 5,14 5,23 5,29 5,36 5,29
makan minum
10. Informasi dan komunikasi 4,49 4,71 4,79 4,74 4,71
11. Jasa keuangan dan 10,57 10,77 10,89 11,07 11,31
asuransi
12. Real estate 0,89 0,88 0,89 0,90 0,93
13. Jasa perusahaan 0,85 0,85 0,84 0,85 0,93
14. Administrasi 4,02 4,02 4,16 4,13 3,94
pemerintahan, pertahanan
dan jaminan sosial wajib
15. Jasa pendidikan 3,45 3,50 3,55 3,65 3,77
16. Jasa kesehatan dan 2,12 2,19 2,22 2,24 2,31
kegiatan sosial
17. Jasa lainnya 2,13 2,23 2,30 2,35 2,39
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari
kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan
ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan
ekonomi suatu daerah/wilayah kurang bermakna (Meier,1995).
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota
Ciayumajakuning terlihat cukup bervariasi. Laju pertumbuhan ekonomi
tertinggi tahun 2019 di Kawasan Ciayumajakuning adalah Kabupaten
Majalengka dengan LPE mencapai 7,14 persen. Sedangkan, laju
pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon ada pada urutan ke-3 teratas setelah
Kabupaten Kuningan di urutan ke-2. Berikut grafik perbandingan laju
pertumbuhan ekonomi daerah Ciayumajakuning.

Gambar 2.21
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Ciayumajakuning
Tahun 2015-2020
6,81 6,43 7,14 6,56
6,03 6,03 6,36 6,43
6,43
6,09 5,8 6,21
5,8 6,29
4,8 6,09 5,06 5,02 4,86
3,2
0,86
2,16
1,43 1,34 0,09
0 0,08
2015 2016 2017 2018 2019 2020 -0,99
-1,58
-1,08

Kota Cirebon Kab. Cirebon Kab. Kuningan


Kab. Indramayu Kab. Majalengka

Sumber : BPS Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu dan Kab.
Majalengka,
2021

Tabel di aats, memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di


wilayah Ciayumajakuning pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai
dampak adanya pandemi Covid-19. Untuk wilayah Ciayumajakuning yang
mengalami pertumbuhan ekonomi positif hanya terjadi di 2 Kabupaten,
yaitu Kabupaten Majalengka tumbuh sebesar 0,86 persen dan Kabupaten
Kuningan tumbuh 0,09 persen. Sementara, Kota Cirebon pertumbuhan
ekonominya negatif menjadi -0,99 persen, Kabupaten Cirebon -1,08, dan
Kabupaten Indramayu -1,58 persen.
Perekonomian Kota Cirebon tahun 2017 sedikit mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kota Cirebon tahun 2017 menurut lapangan usaha sebesar 5,80
persen mengalami perlambatan dibandingtahun 2016 yang mencapai 6.09
persen, sedangkan angka tertinggi dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar
6.29 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon sedikit
mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 6,09 persen turun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -644
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

menjadi 5.80 persen pada tahun 2017. Namun demikian, laju pertumbuhan
ekonomi menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 hingga
mencapai 6,21 persen dan 6.29 persen. Grafik pertumbuhan ekonomi Kota
Cirebon pada tahun 2016 sampai 2019 berada diatas laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian seiring dengan
mewabahnya pandemi virus corona pada awal tahun 2020 sangat
berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, regional
maupun Kota Cirebon. Secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami
kontraksi di tahun 2020 menjadi -2,07 persen, Provinsi Jawa Barat
berkontraksi menjadi -2,44 persen dan Kota Cirebon menjadi -0,99 persen.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan
Kota Cirebon tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.22
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat
dan Kota Cirebon Tahun 2016-2020

8
6
4
Persen

2
0
-2
-4
2016 2017 2018 2019 2020
Nasional 5 5,1 5,2 5 -2,07
Jawa Barat 5,66 5,35 5,64 5,07 -2,44
Kota Cirebon 6,09 5,8 6,21 6,29 -0,99

Sumber: BPS Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat, dan Nasional, data diolah, 2021

Dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan kontribusi lapangan


usaha dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon tahun
2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kota Cirebon Tahun 2016-2020 (Persen)
Tahun
No. Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Pertanian, kehutanan 4,00 1,45 2,76 2,83 0,30
dan perikanan
2. Pertambangan dan - - - - -
penggalian
3. Industri pengolahan 4,40 4,53 6,13 5,62 -0,69
4. Pengadaan listrik dan - 0,29 -3,98 -7,99 -10,01 -4,26
gas
5. Pengadaan air, 5,36 7,03 4,93 4,14 3,01
pengelolaan sampah,
limbah dan daur ulang
6. Konstruksi 4,52 4,45 5,85 4,59 -5,70
7. Perdagangan besar 5,58 5,75 5,90 5,86 -6,86
dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda
motor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -645
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
8. Transportasi dan 4,67 5,10 5,76 7,77 -2,58
pergudangan
9. Penyediaan akomodasi 7,93 7,46 7,45 6,03 -8,11
dan makan minum
10. Informasi dan 13,60 11,04 9,54 9,70 33,83
komunikasi
11. Jasa keuangan dan 7,10 5,20 6,64 6,82 0,93
asuransi
12. Real estate 6,22 9,09 9,13 10,12 -0,52
13. Jasa perusahaan 6,87 6,93 6,45 8,87 -12,19
14. Administrasi 4,53 3,03 2,26 2,31 -7,22
pemerintahan,
pertahanan dan
jaminan sosial wajib
15. Jasa pendidikan 7,56 7,93 7,44 7,38 6,83
16. Jasa kesehatan dan 7,93 7,39 8,02 8,59 10,89
kegiatan sosial
17. Jasa lainnya 8,67 8,73 7,04 9,44 -0,49
Pertumbuhan PDRB Kota 6,09 5,80 6,20 6,29 -0,99
Cirebon
Jawa Barat 5,66 5,35 5,64 5,07 -2,44
Nasional 5,00 5,01 5,02 5,00 -2,07
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Bedasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020


Pertumbuhan PDRB AdHk 2010 menurut lapangan usaha baik nasional,
Jawa Barat maupun Kota Cirebon mengalami kontraksi sebagai akibat
adanya wabah pandemi Covid-19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota
Cirebon dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010
menurut lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi
tertinggi berasal dari sektor informasi dan komunikasi sebesar 33,83
persen. Kemudian peran terbesar kedua ialah lapangan usaha jasa
kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,89 persen dan urutan ketiga
adalah lapangan usaha jasa pendidikan dengan peran sebesar 6,83 persen,
jasa keuangan dan asuransi 0,93 persen dan lapngan usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 0,30 persen. Sementara lapangan usaha
lainnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu jasa perusahaan – 12,19
persen, penyediaan akomodasi dan makan minum – 8,11 persen,
administarsi pemerintahan, pertahanan dn jaminan sosial wajib – 7,22
persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor –
6,86 persen, konstruksi – 5,70 persen. Sepuluh sektor yang mengalami
pertumbuhan negatif sebagaimana disajikan pada tabel 2.19 sangat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.
Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa Barat,
Kota Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya,
mengingat Kota Cirebon menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi di
wilayah Ciayumajakuning dan menjadi tolok ukur bagi wilayah
disekitarnya. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi, Kota Cirebon
memiliki optimisme untuk secara bertahap terus bergerak dan meningkat
hampir di seluruh sektor. Hal itu menunjukan perkembangan ekonomi Kota
Cirebon yang bersifat progresif sesuai dengan salah satu misi dari Rencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -646
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu meningkatkan kualitas


sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ke depan perlu dengan tepat menerapkan sekaligus mengelola kebijakan
dalam pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang diterapkan
harus tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat
guna, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan
perekonomian Kota Cirebon ke depan diperlukan kajian dan inovasi daerah
terkait dengan pertumbuhan perekonomian Kota Cirebon. Gambar berikut
merupakan perbandingan atau komparasi antara pertumbuhan ekonomi
dengan persentase penduduk miskin Kota Cirebon dalam lima tahun
terakhir.

Gambar 2.23
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase
Penduduk Miskin Kota Cirebon Tahun 2016-2020
15
9,73 9,66 8,88 8,41 9,52
10

5
6,09 5,8 6,21 6,29 -0,99
0
2016 2017 2018 2019 2020
-5

pertumbuhan ekonomi angka kemiskinan

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukan bahwa variabel


pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon mempunyai korelasi dengan
penurunan angka kemiskinan. Dengan adanya peningkatan angka
pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2017-2019, angka kemiskinan
juga mengalami penurunan. Namun seiring dengan wabah pandemi Covid-
19 yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan,
pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2020 mengalami kontraksi
dan turun sampai pada angka -0,99 persen, begitu pula angka kemiskinan
Kota Cirebon meningkat dari 8,41 persen pada tahun 2019 menjadi 9,52
persen di tahun 2020.
Selain dengan angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi
dibandingkan pula dengan angka pengangguran terbuka karena kedua
variabel tersebut memiliki korelasi, dimana jika laju pertumbuhan ekonomi
naik maka kualitas ekonomi masyarakat akan meningkat. Kualitas ekonomi
masyarakat dapat dilihat dari variabel angka pengangguran terbuka.
Selanjutnya, pada gambar berikut disajikan komparasi antara
pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terbuka di Kota Cirebon
dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -647
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.24
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Terbuka di Kota Cirebon Tahun 2016-2020
pertumbuhan ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka

15
9,06 10,97
9,29 9,04
10 6,09
5
0 6,21 -0,99
5,8 6,29
0
2016 2017 2018 2019 2020
-5

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2020


*) TPT Tahun 2016 tidak tersedia data

Berdasarkan grafik diatas, dapat diperoleh informasi bahwa


peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap penurunan
tingkat pengangguran terbuka di Kota Cirebon selama tahun 2017 sampai
dengan tahun 2019. Namun akibat dampak pandemi COVID-19 yang
dimulai pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon turun
dari 6,29 persen pada tahun 2019 menjadi -0,99 persen di tahun 2020.
Kondisi ini membawa dampak yang sangat besar terhadap peningkatan
tingkat pengangguran Kota Cirebon pada tahun 2020 yang meningkat dari
tahun 2019 sebesar 9,04 persen menjadi 10,97 di tahun 2020.
2.1.3.3 Laju Inflasi
Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu
indikator penting dalam menunjukan kinerja perekonomian suatu daerah.
Tinggi rendahnya tingkat harga belum tentu mencerminkan perekonomian
yang memburuk atau membaik. Fluktuasi dari perubahan harga-harga
yang tercermin dari besarnya nilai inflasi, dapat menjadi indikator apakah
perekonomian sedang mengalami tekanan atau perbaikan. Inflasi yang
moderat dan tidak berfluktuasi tinggi menunjukan perkembangan
perekonomian yang membaik dan direspon secara wajar oleh pelaku
ekonomi, sebaliknya inflasi yang berfluktuasi dalam skala yang tinggi dapat
menjadi indikator perekonomian sedang menunjukan adanya
permasalahan (schok). Berikut adalah tabel laju inflasi Kota Cirebon tahun
2016-2020.
Tabel 2.20
Laju Inflasi Bulanan Kota Cirebon Tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -648
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Bulan
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Januari 0,50 0,84 1,01 0,20 0,10
2. Pebruari -0,26 0,43 0,60 0,16 0,17
3. Maret 0,05 -0,12 -0,29 0,18 0,29
4. April -0,14 0,40 -0,08 0,27 0,02
5. Mei 0,27 0,64 0,16 0,37 -0,09
6. Juni 0,56 0,78 0,69 0,15 0,45
7. Juli 0,24 0,94 0,21 0,24 -0,12
8. Agustus -0,10 -0,28 -0,32 0,24 -0,23
9. September 0,28 -0,14 -0,27 -0,24 -0,25
10. Oktober 0,10 0,07 0,12 0,03 0,01
11. Nopember 0,30 0,16 0,37 0,26 0,33
12. Desember 0,06 0,56 0,58 0,44 0,49
Inflasi Tahunan 1,87 4,36 2,80 2,00 1,16
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa laju inflasi Kota Cirebon dalam


kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu
2016-2017, inflasi Kota Cirebon mengalami kenaikan dari 1,87 persen
tahun 2016 menjadi 4,36 persen pada tahun 2017. Namun sejak tahun
2017, tingkat inflasi Kota Cirebon terus mengalami penurunan yang cukup
signifikan dari 4,36 persen pada tahun 2017 menjadi 1,16 persen di tahun
2020. Berikut adalah grafik yang menggambarkan fluktuasi tingkat inflasi
Kota Cirebon setiap bulan pada tahun 2016-2020.
Gambar 2.25
Inflasi Bulanan Kota Cirebon Tahun 2016-2020
1,5

0,5

-0,5

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon,


menunjukan adanya korelasi yang negatif. Hubungan negatif ini
menunjukan kenaikan inflasi akan berpotensi menurunkan pertumbuhan
ekonomi dan sebaliknya terdapat kemungkinan melambatnya
pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap kenaikan harga-harga.
Berikut adalah grafik yang menggambarkan korelasi tersebut.

Gambar 2.26
Komparasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -649
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

pertumbuhan ekonomi Inflasi

8 6,09 6,21
5,8 6,29
6

4
1,87 4,36
2 1,16
2,8
2
0 -0,99
2016 2017 2018 2019 2020
-2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Melihat pada grafik diatas, terlihat korelasi bahwa inflasi dapat


mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Selama tahun 2016
– 2020, Inflasi tertinggi mencapai 4,36 persen terjadi pada tahun 2017
dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,80 persen dan pada tahun 2020,
inflasi kembali turun menjadi 1,16 persen, dimana pertumbuhan ekonomi
juga mengalami kontraksi dan turun menjadi -0,99 persen.
2.1.3.4 PDRB Per Kapita
PDRB per kapita adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku per satu
orang penduduk yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat
di suatu daerah. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi
total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini
digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah,
sehingga dengan penyajian secara berkala akan menunjukan adanya
perubahan kemakmuran.
PDRB atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per satu
orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan
berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita
penduduk suatu wilayah. Gambar berikut menunjukan pada periode tahun
2016-2019 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kota
Cirebon mengalami peningkatan dari Rp. 58,42 juta di tahun 2016
meningkat menjadi Rp. 73,61 juta pada tahun 2019, namun pada tahun
2020 menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.72,72 juta.
Dengan meningkanya PDRB AdHb per kapita pada periode tahun
2016-2019, maka telah terjadi perubahan tingkat kemakmuran yang lebih
baik bagi penduduk Kota Cirebon. Hal ini harus diimbangi dengan
pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat, sehingga tingkat
kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota
Cirebon. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap
penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp. 0,89
juta.

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Cirebon dan
Laju Pertumbuhannya Tahun 2016-2020
Tahun
No. Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -650
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1. PDRB Per Kapita 58,42 63,26 68,42 73,61 72,72


(Juta Rupiah)
2. Perumbuhan PDRB 4,80 4,96 4,83 5,14 5,06
Per Kapita
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.1.3.5 Indeks Gini


Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan ukuran yang digunakan untuk
menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Menurut Michael Todaro,
seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang
terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang,
sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan
kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini Rasio terletak diantara
0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini,
kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini
ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).
Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan 2 (dua) hal yang
bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian sosial
maupun ekonomi. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari
pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif,
tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak
diinginkan. Di Kota Cirebon masalah konsekuensi distribusi dari
pertumbuhan ekonomi menjadi isu prioritas. Pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang tinggi mulai dipertanyakan banyak kalangan, apakah hal itu
dinikmati sebagian besar masyarakat atau hanya sekelompok masyarakat
tertentu. Bahkan tidak sedikit orang yang mensinyalir bahwa pembangunan
selama ini malah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di tengah
masyarakat.
Indeks kesenjangan pendapatan Kota Cirebon walaupun
menunjukkan kesenjangan yang sedang tetapi menunjukkan
kecenderungan naik belakang ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke
depan perlu memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendapatan,
karena jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan kesenjangan di
masyakat akan lebih parah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah
harus lebih memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh
oleh hasil-hasil pembangunan.
Mengurangi kesenjangan antar wilayah harus menjadi prioritas
pemerintah daerah Kota Cirebon. Potensi ekonomi, ketersedian
infrasturktur, keuangan daerah dan sumber daya manusia harus menjadi
bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan,
sehingga tidak ada lagi aktifitas ekonomi yang hanya terkonsentrasi di
beberapa wilayah tertentu, dan membiarkan daerah lainnya tertinggal.
Perencanaan yang bersifat spasial dan mempertimbangkan dimensi wilayah
sangat perlu diperhatikan.

Tabel 2.22
Indeks Gini Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020
Gini Rasio
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -651
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7
1. Kota Cirebon 0,404 0,411 0,432 0,408 0,421
2. Jawa Barat 0,402 0,393 0,405 0,400 0,403
3. Nasional 0,394 0,391 0,384 0,380 0,381
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2020 indeks gini Kota
Cirebon berada pada angka 0,421 dimana indeks ini mencerminkan tingkat
pemerataan pendapatan penduduk di Kota Cirebon termasuk kategori
sedang. Kondisi demikian memerlukan strategi pengembangan
perekonomian yang tepat, sehingga akan memberikan daya tarik bagi
investor untuk menanamkan investasinya, begitu juga daya tarik bagi
urbanisan, khususnya bagi tenaga kerja trampil dan terdidik.
Peningkatan indeks gini rasio tersebut memerlukan upaya
penanganan yang lebih serius dalam pertumbuhan dan pengembangan
ekonomi masyarakat yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat,
sehingga efek negatif dari kenaikan indeks gini yaitu peningkatan angka
kemiskinan dan angka pengangguran dapat diminimalisir.
Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris mengemukakan
bahwa peningkatan indeks gini disebabkan oleh 8 (delapan) sebab
ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang,
yaitu:
1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya
pendapatan per kapita;
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal
(capital intensive), sehingga presentase pendapatan modal dari harta
tambahan lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan
yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
5. Rendahnya tingkat mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan
kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha
golongan kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang
berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai
akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara berkembang
terhadap barang-barang ekspor;
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan,
industri rumah tangga, dan lain-lain.
2.1.3.6 Indeks Ketimpangan Williamson
Indeks Ketimpangan Williamson merupakan indeks untuk mengukur
tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Williamson
mengemukakan model VW (indeks tertimbang atau weighted index terhadap
jumlah penduduk) dan VUW (tidak tertimbang atau un-weighted index)
untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah
pada waktu tertentu. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson
ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0< VW< 1. Jika indeks

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -652
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil tingkat


ketimpangan wilayah dan jika indeks Wlliamson semakin mendekati angka
1 maka semakin melebar ketimpangan wilayah.
2.1.3.7 Indeks Pembangunan Manusia
Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang
memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan
menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development
Program/UNDP). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses
perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choices of
people). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur
pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu:

a) A long and healthy life (umur panjang dan hidup sehat);


b) Knowledge (pengetahuan);
c) A decent standard of living (standar hidup layak).
Dalam penghitungan angka IPM masih mengabaikan disparitas
gender, padahal kesenjangan gender masih banyak terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat. Hal ini tentu akan menyebabkan kualitas kesehatan dan
pendidikan laki-laki dan perempuan tidak sama. Oleh karena itu, UNDP
memasukkan aspek gender kedalam konsep pembangunan manusia untuk
melengkapi perhitungan IPM.
Terdapat dua indeks yang berkaitan dengan aspek gender, yakni
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM,
tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.
Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan
peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan
pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang
ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
Pemerintah Daerah Kota Cirebon masih dihadapkan pada banyak
tantangan di berbagai bidang pembangunan. Tantangan di bidang
pendidikan terutama disebabkan oleh belum semua penduduk dapat
mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk dengan
penghasilan rendah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Cirebon pada
tahun 2018 untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi masih relatif rendah.
APS kelompok usia 16-18 tahun sebesar 76,91 persen.
Di bidang ekonomi, tantangan yang dihadapi mencakup: struktur
ekonomi yang tidak seimbang, transformasi ekonomi yang berjalan lambat,
ketimpangan cenderung meningkat, serta penurunan angka kemiskinan
dan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung melambat.

Gambar 2.27
Perkembangan IPM Kota Cirebon
Tahun 2016-2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -653
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

74,92 74,89

74,35
74,00
73,70

2016 2017 2018 2019 2020


Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas menggambarkan aspek pembangunan manusia di Kota


Cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukan adanya peningkatan,
kecuali dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi pelambatan sebesar 0,03
poin. Berdasarkan metode penghitungan baru, pada tahun 2016 IPM Kota
Cirebon mencapai 73,70 poin dan pada tahun 2019 meningkat menjadi
74,92 poin.

Tabel 2.23
Perkembangan IPM Kota Cirebon Menurut Komponennya
Tahun 2015-2020
Komponen Indeks Komponen Daya
Komponen Pendidikan
No. Tahun Kesehatan Pendidik Beli IPM
AHH Indeks HLS Indeks RLS Indeks an PPP Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 2015 71,79 79,68 12,94 71,89 9,76 65,07 68,48 10.732,00 72,29 73,34
2. 2016 71,83 79,74 13,07 72,61 9,87 65,80 69,21 10.824,00 72,56 73,70
3. 2017 71,86 79,83 13,08 73,06 9,88 66,40 69,73 11.100,00 72,81 74,00
4. 2018 71,99 - 13,09 - 9,89 - - 11,397,00 - 74,35
5. 2019 72,13 - 13,11 - 9,90 - - 11,930,00 - 74,92
6. 2020 72,26 - 13,12 - 9,91 - - 11,800,00 - 74,89
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.1.3.8 Jumlah dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan


A. Jumlah Penduduk Miskin
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks
dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai
aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.
Pengentasan kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, karena
aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan
ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan,
kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis,
gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional
penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana
seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi
hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat. Hak-hak yang diakui secara umum meliputi
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -654
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan


hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan
maupun laki-laki.
Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif
dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya pada standar penilaiannya.
Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang
ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan
bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut
dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan
secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan
maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi
kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang
dihadapi saat ini. Berbagai program pengentasan kemiskinan dirancang
dan diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk di Kota
Cirebon. Terbentuknya Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai
pengganti Millenium Development Goals (MDGs) merupakan agenda
pembangunan pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama
dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator
pendukung, antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari
$ 1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan
antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem
perlindungan sosial.
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi
perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam
mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data
kemiskinan yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran. Dokumentasi
ini, salah satu muatannya berisi data dan informasi mengenai kemiskinan
serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan.
Kota Cirebon sebagai salah satu dari 27 kabupaten/kota di Jawa
Barat memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa
Barat. Berdasarkan data BPS, dalam periode tahun 2016-2020 jumlah
penduduk miskin Kota Cirebon mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016,
jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon sebanyak 30,15 ribu jiwa dari
total penduduk, tahun 2017 naik menjadi 30,19 ribu jiwa, tahun 2018
kembali turun menjadi 28,03 ribu jiwa dan pada tahun 2019 kembali turun
menjadi 26,80 ribu jiwa, namun pada tahun 2020 kembali mengalami
kenaikan menjadi 30,61 ribu jiwa dari total penduduk Kota Cirebon.
Kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 3,81
ribu jiwa sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mengganggu
berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan
pergaulan kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.24
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -655
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Penduduk Miskin 30,15 30,19 28,03 26,80 30,61
1.
(Ribu)
Persentase Penduduk 9,73 9,66 8,88 8,41 9,52
2.
Miskin
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa jumlah


penduduk miskin di Kota Cirebon paling tinggi terjadi pada tahun 2020
hingga mencapai 30,61 ribu jiwa atau 9,52 persen. Kondisi ini sebagai
dampak langsung adanya pandemi COVID-19 yang melanda Kota Cirebon
sejak awal Maret 2020. Namun dalam periode tahun 2017-2019, angka
kemiskinan Kota Cirebon mengalami penurunan dari 30,19 ribu jiwa atau
9,66 persen menjadi 26,80 ribu jiwa atau 8,41 persen. Untuk melihat posisi
Kota Cirebon berdasarkan angka kemiskinan terhadap Provinsi dan
Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 2.28
Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2016-2020
12
10
8
Persen

6
4
2
0
2016 2017 2018 2019 2020
Kota Cirebon 9,73 9,66 8,88 8,41 9,52
Jawa Barat 8,95 8,71 7,45 6,91 7,88
Nasional 10,9 10,6 9,80 9,40 9,78

Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Jawa Barat, BPS Pusat, 2020

Grafik di atas memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin


Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir berada di atas rata-rata Provinsi
Jawa Barat namun dibawah rata-rata nasional. Dalam upaya
menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon
telah melakukan berbagai program dan kegiatan dari tahun ke tahun yang
tersebar di berbagai Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
Melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Cirebon
sebagaimana tercantum dalam tabel dan grafik di atas yang masih cukup
tinggi, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sehingga dapat berjalan secara efektif
dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon.

B. Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan
dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -656
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per
hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis
komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu,
sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-
lain).
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan
minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket
komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis kemiskinan digunakan
sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.25
Garis Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Garis 373.866 392.725 426.738 444.574 457.954
Kemiskinan
Kota Cirebon
2. Garis 324.992 344.427 367.755 386.198 410.988
Kemiskinan
Jawa Barat
3. Garis 372.114 400.995 425.770 440.538 454.652
Kemiskinan
Nasional
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Dalam periode 2016-2020, garis kemiskinan Kota Cirebon


menunjukan peningkatan. Tahun 2016 sebesar Rp373.866 per
kapita/bulan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp457.954 per
kapita/bulan. Melihat pada tabel diatas, garis kemiskinan Kota Cirebon
tahun 2020 berada diatas garis kemiskinan Jawa Barat dan Nasional yang
dalam periode yang sama masing-masing sebesar Rp410.988 dan
Rp454.652 per kapita/bulan.
C. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan.

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon, Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Indeks Kedalaman 1,86 1,56 0,99 1,23 1,68
Kemiskinan Kota Cirebon
2. Indeks Kedalaman 1,28 1,39 1,32 1,09 1,13
Kemiskinan Jawa Barat
3. Indeks Kedalaman 1,74 1,79 1,63 1,50 1,61
Kemiskinan Nasional
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -657
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Selama periode 2016-2020 P1 Kota Cirebon mengalami fluktuasi,


dimana nilai P1 Kota Cirebon tahun 2016 sebesar 1,86 poin kemudian tahun
2017 turun menjadi 1,56 poin dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi
0,99 poin. Namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat masing-
masing menjadi 1,23 poin dan 1,68 poin. Nilai P1 yang semakin rendah
menunjukan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil,
penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari
kondisi miskin. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P1 di daerah
pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan
masih banyak penduduk miskin di pedesaan yang rata-rata pengeluarannya
lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di perkotaan.
Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih
diprioritaskan di daerah pedesaan untuk membebaskan penduduk dengan
kondisi miskin “terlalu dalam”. Berikut adalah grafik yang menggambarkan
fluktuasi indeks kedalaman kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan
Tingkat Nasional periode 2016-2020.

Gambar 2.29
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Cirebon, Jawa Barat, dan Nasional
Tahun 2016-2020

2
1,5
Persen

1
0,5
0
2016 2017 2018 2019 2020
Kota Cirebon 1,86 1,56 0,99 1,23 1,68
Jawa Barat 1,28 1,39 1,32 1,09 1,13
Nasional 1,74 1,79 1,63 1,5 1,61
Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Pusat, yang dikelola dalam SIPD, 2021

D. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon pada tahun 2016
sebesar 0,49 poin dan sampai dengan tahun 2019 terus menunjukan
penurunan, namun dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan
sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19. Data tahun 2020
menunjukan bahwa indeks keparahan kemiskinan Kota Cirebon lebih tinggi
dari rata-rata Jawa Barat dan Nasionl yang dalam periode yang sama
masing-masing mencapai 0,23 poin dan 0,38 poin. Peningkatan P2 dalam 1
(satu) tahun terakhir mencerminkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar
penduduk miskin di Kota Cirebon semakin membesar.

Tabel 2.27
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon, Jawa Barat, dan
Nasional Tahun 2016-2020

Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Cirebon 0,49 0,43 0,19 0,26 0,40
Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Barat 0,37 0,37 0,33 0,24 0,23
Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional 0,54 0,46 0,41 0,36 0,38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -658
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Sumber : BPS Kota Cirebon, BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selain tabel diatas, berikut adalah grafik yang menggambarkan


fluktuasi yang terjadi pada nilai P2 ditingkat Kota Cirebon, Provinsi Jawa
Barat dan Nasional.
Gambar 2.30
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi
Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2020
0,6
0,5
0,4
Indeks

0,3
0,2
0,1
0
2016 2017 2018 2019 2020
Kota Cirebon 0,49 0,43 0,19 0,26 0,4
Jawa Barat 0,37 0,37 0,33 0,24 0,23
Nasional 0,54 0,46 0,41 0,36 0,38
Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Nasional, 2020

2.1.3.9 Fokus Kesejahteraan Sosial


Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur
kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Angka
Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Harapan
Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka pendidikan yang
ditamatkan, dan Rasio penduduk yang bekerja.

A. Angka Melek Huruf (AMH)


Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku umumnya diperoleh di lingkungan
sekolah atau pendidikan formal. Melalui pendidikan, individu akan memiliki
kemampuan untuk mengembangkan diri guna mancapai kehidupan yang
lebih baik. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator untuk
melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek
huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan
kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan
memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi
baik itu lisan maupun tulisan. Perkembangan Angka Melek Huruf
penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 2.31
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2020
100 99,88

99 99,15
99,20 99,20
98 98,45
97
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber : BPS Kota Cirebon, 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -659
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

B. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)


Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata
Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS)
didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS Kota
Cirebon dalam periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2016 EYS Kota Cirebon sebesar 13,07 meningkat menjadi 13,12 pada
tahun 2020. Hal tersebut menunjukan bahwa harapan seorang anak di Kota
Cirebon untuk bersekolah semakin baik.
Secara umum masyarakat Kota Cirebon sudah sadar akan
pentingnya pendidikan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka
HLS dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2020 HLS Kota Cirebon berada di
atas Jawa Barat (12,50 tahun) dan di atas rata-rata nasional (12,98 tahun).
Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk
jenjang Pendidikan formal pada tahun 2020 di Kota Cirebon memiliki
peluang untuk bersekolah selama 13,12 tahun atau setara dengan Diploma
II.

Tabel 2.28
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon
Dan Provonsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. HLS Kota Cirebon 13,07 13,08 13,09 13,11 13,12
2. HLS Jawa Barat 12,30 12,42 12,45 12,48 12,50
Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD, 2021

C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)


Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk
kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin
menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Pada
penghitungan IPM metode baru, dimensi pendidikan diukur dengan
komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah
(HLS).
Rata-rata Lama Sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS)
merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani
pendidikan formal. Di Kota Cirebon, tahun 2020 rata-rata seseorang
menempuh pendidikan sekitar 9,91 tahun atau tamat SMP dan/atau
memasuki jenjang pendidikan SMA kelas 10. Jika dibandingkan dengan
tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,04 tahun. Dari tabel terlihat,
bahwa RLS/MYS Kota Cirebon sudah berada di atas Jawa Barat dan
Nasional, yang masing-masing mencapai 8,55 tahun dan 8,48 tahun,
sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon sudah
semakin baik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -660
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.29
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. RLS Kota Cirebon 9,87 9,88 9,89 9,90 9,91
2. RLS Jawa Barat 7,95 8,14 8,15 8,37 8,55
Sumber : BPS Kora Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengidentifikasi
partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang
pendidikan tanpa melihat umur, sehingga nilai APK dapat lebih dari 100
persen. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen apabila jumlah murid yang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas
umur sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak yang
bersekolah di jenjang SD/sederajat berumur kurang dari 7 tahun atau lebih
dari 12 tahun). APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang
sedang sekolah di SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12
tahun.
Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI dan SMP/MTs, merupakan
indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SD/MI
dibanding penduduk usia 7-12 tahun atau menunjukkan siswa SMP/MTs
dibanding jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi
Kasar untuk SMA/MA/SMK, merupakan indikator yang menunjukkan
jumlah semua siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK dibanding penduduk
usia 16-18 tahun.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. SD/MI 110,54 111,37 110,47 107,79 106,17
2. SMP/MTs 119,15 139,93 89,46 84,81 85,64
3. SMA/SMK/MA 120,88 106,84 74,78 87,40 87,12
Sumber : BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI menunjukan kecenderungan


yang menurun dari tahun 2016-2020, sebagaimana terlihat pada tabel di
atas APK SD/MI tahun 2016 sebesar 110,54 persen turun menjadi 106,17
persen di tahun 2020. Begitu pula APK SPM/MTs sejak tahun 2017
mengalami penurunan dari 139,93 persen pada tahun 2017 menjadi 85,64
persen pada tahun 2020. APK tertinggi dicapai pada tahun 2017 yang
mencapai angka 111,37 persen untuk jenjang SD/MI, 139,93 persen untuk
jenjang SMP/MTs sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA APK tertinggi
dicapai pada tahun 2016 sebesar 120,88 persen.
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai di atas 100
persen, artinya keterjangkauan pendidikan dasar di Kota Cirebon sudah
merata, hal ini dimungkinkan terjadi karena terdapat siswa SD/MI yang
usianya di bawah 7 tahun sebagai akibat keberhasilan program Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) atau terdapat siswa SD/MI yang usianya di atas 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -661
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

tahun. Namun, pada tahun 2018-2019 APK untuk jenjang pendidikan


SMP/MTs dan SMA/SMK/MA berada dibawah 100 persen, sehingga
penduduk Kota Cirebon kurang dapat menjangkau jenjang pendidikan
tersebut.
E. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk
kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada
kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan
partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang
sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Selain itu APM
juga digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat
bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah
tepat waktu, maka APM akan mencapai 100,00 persen.
Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI ataupun SMP/MTs,
merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-
12 yang memperoleh pendidikan di SD/MI atau menunjukkan jumlah
penduduk kelompok usia 13-15 yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs.
Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/SMK, merupakan indikator yang
menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 16-18 yang memperoleh
pendidikan di SMA/MA/SMK.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. SD/MI 95,53 96,51 98,28 88,76 95,29
2. SMP/MTs 83,12 82,72 68,92 79,59 70,79
3. SMA/SMK/MA 78,65 81,01 80,48 88,06 66,75
Sumber: BPS Kora Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Realisasi capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2020 adalah


sebesar 95,29 persen dari target 100 persen. Dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya, APM tahun 2020 mengalami peningkatan dari 88,76
persen pada tahun 2019 menjadi 95,29 persen di tahun 2020. Walaupun
APM SD/MI menunjukan adanya peningkatan, namun masih terdapat
sekitar 4,71 persen anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah di jenjang
SD/MI. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya mendorong anak-anak usia
7-12 tahun untuk dapat bersekolah, baik sekolah formal maupun non
formal.
Realiasi persentase capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
Tahun 2020 adalah sebesar 70,79 persen. Dibandingkan dengan tahun
2019 realisasi capaian angka partisipasi murni SMP/MTs yang sebesar
79,59 persen menunjukkan penurunan sebesar 8,80 persen.
Realisasi capaian persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA
Tahun 2020 adalah sebesar 66,75 persen. Dibandingkan dengan tahun
2019 persentase realisasi angka partisipasi murni SMA/MA/SMK sebesar
88,06 persen, sehingga mengalami penurunan sebesar 21,31 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -662
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

F. Jumlah Kematian Bayi


Dalam kurun waktu 2015-2020 jumlah kematian bayi di Kota
Cirebon terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah kematian
bayi di Kota Cirebon sebanyak 6 orang menurun dari tahun 2019 yang
mencapai 32 orang. Gambaran jumlah kematian bayi d Kota Cirebon dalam
kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.32
Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Lahir Hidup, dan
Angka Kematian Bayi Tahun 2015-2020
Jumlah Jumlah Angka
No. Tahun Kematian Lahir Kematian
Bayi Hidup Bayi
1 2 3 4 5
1. 2015 25 5.378 4,6/1000 LH
2. 2016 19 5.536 3,4/1000 LH
3. 2017 17 5.395 3,2/1000 LH
4. 2018 6 5.652 2,2/1000 LH
5. 2019 32 5.491 5,8/1000 LH
6. 2020 12 5.163 2,3/1000 LH
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola
dalam SIPD, 2021

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan pergerakan angka


kematian bayi di Kota Cirebon Tahun 2015-2020.

Gambar 2.32
Jumlah Kematian Bayi di Kota Cirebon. Tahun 2015-2020
35 32
30 25
25 19
17
Orang

20
15 6
12
10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tahun

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2021

Gambar di atas menunjukan dalam kurun waktu lima tahun


terakhir, jumlah kematian bayi di Kota Cirebon menunjukan penurunan.
Pada tahun 2015 jumlah kematian bayi sebanyak 25 orang turun menjadi
19 orang pada tahun 2016 dan terus menurun sampai pada tahun 2018
menjadi 6 orang bayi. Namun pada tahun 2019, jumlah kematian bayi
kembali meningkat menjadi 32 orang dan pada tahun 2020 turun kembali
menjadi 12 orang bayi.
Penurunan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon menunjukan
intervensi program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan berhasil
dengan baik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah
satu program unggulan dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi di
Kota Cirebon adalah Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM) sebagai
upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -663
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

kesehatan yang berkualitas serta mendekatkan pelayanan kesehatan,


khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, dalam
upaya akselerasi penurunan angka kematian bayi di Kota Cirebon telah
dilakukan penguatan Kampung Siaga sebagai penggerakan dan
pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Keberhasilan menurunkan
jumlah kematian bayi di Kota Cirebon tidak terlepas dari adanya kebijakan
pemerintah Kota Cirebon untuk menempatkan dokter spesialis anak, dokter
spesialis kandungan dan dokter spesialis penyakit jantung di Puskesmas
sebagai bagian dari Program Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM).

Gambar 2.33
Sebaran Jumlah Bayi Lahir Hidup Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon Tahun 2018-2020

6000
5000
4000
Orang

3000
2000
1000
0
Kejaksan Kesambi Pekalipan Lemah- Harjamukt Kota
wungkuk i Cirebon
2018 769 1.235 426 1.149 2.073 5.652
2019 408 611 224 571 1.053 2.867
2020 665 1.143 438 918 1.999 5.163

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2020 kecamatan yang


memiliki jumlah bayi lahir hidup terbanyak adalah Kecamatan Harjamukti
sebanyak 1.999 bayi, sementara kecamatan yang memiliki jumlah bayi lahir
hidup paling sedikit adalah Kecamatan Pekalipan sebanyak 438 bayi.
G. Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam
waktu satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara
waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat
dikelompokan menjadi tiga. Pertama yakni kelompok bayi kurang bulan
(prematur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan)
<37minggu (<259 hari). Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang dilahirkan
dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259-293 hari). Kelompok ke tiga
adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42
minggu (>294 hari). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir
yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya
terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang
mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Persentase berat
bayi lahir rendah disajikan pada gambar berikut ini:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -664
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.34
Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah Per Kecamatan
Di Kota CirebonTahun 2015-2019
9,00
8,00
7,00
6,00
Persen

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 1,10 1,00 1,50 3,30 3,92
Kesambi 3,30 3,20 2,80 2,60 5,07
Pekalipan 3,80 3,70 4,90 4,50 8,04
Lemahwungkuk 4,90 5,10 3,90 3,60 8,23
Harjamukti 3,10 2,90 3,20 4,30 7,98
Kota Cirebon 3,30 3,20 3,10 3,70 6,84
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2019, prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah
Kota Cirebon sebesar 6,80 persen. Prevalensi tertinggi terdapat di
Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 8,20 persen dan terendah terdapat di
Kecamatan Kejaksan sebesar 3,90 persen.

Tabel 2.33
Jumlah Bayi Lahir Hidup, Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) di Kota Cirebon Tahun 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Kecamatan Lahir Lahir Lahir Lahir
BBLR % BBLR % BBLR % BBLR %
Hidup Hidup Hidup Hidup
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kejaksan 784 8 1,0 746 11 1,5 769 25 3,3 408 16 3,9
Kesambi 1.283 41 3,2 1.267 35 2,8 1.235 32 2,6 611 31 5,1
Pekalipan 435 16 3,7 430 21 4,9 426 19 4,5 224 18 8,0
Lemah 1.036 53 5,1 981 38 3,9 1.149 41 3,6 571 47 8,2
wungkuk
Harjamukti 1.998 58 2,9 1.971 63 3,2 2.073 90 4,3 1.053 84 8,0

Kota Cirebon 5.536 176 3,2 5.395 168 3,1 5.652 207 3,7 2.867 196 6,8

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Kota Cirebon pada tahun 2019
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.
Jumlah BBLR tahun 2016 sebanyak 168 orang bayi, namun pada tahun
2019 kasus BBLR bertambah menjadi 196 dari 2.867 bayi lahir hidup.
H. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Cirebon dalam periode
2015-2020 terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2015 cakupan
kunjungan bayi ke sarana layanan kesehatan sebesar 96,13 persen dan
meningkat pada tahun 2016 menjadi 97,10 persen. Namun pada tahun
2017 cakupan pelayanan kesehatan bayi turun menjadi 94,47 persen dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -665
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

tetap menurun pada tahun 2020 sebesar 88,00. Secara lengkap dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.35
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Cirebon Tahun 2015-2020

98
97,10 94,47 94,47
96
94 96,13 93,20
92
90
88 88,00
86
84
82
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikeloladalam SIPD, 2021

I. Kematian Anak Balita


Kematian anak balita di Kota Cirebon dalam periode 2015-2020
mengalami fluktuatif sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.36
Jumlah Kematian Anak Balita di Kota Cirebon Tahun 2015-2020
20 18

15
12
Orang

10 8
5 6 6
5

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2021

Kematian anak balita di Kota Cirebon tahun 2019 mengalami


peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 6 orang di tahun 2018
menjadi 18 orang di tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan pada
tahun 2020 menjadi 12 orang.
J. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2015
sebesar 86,88 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar
119,81 persen. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 91,76
persen. Pada tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan dan tahun
2020 capaian menurun menjadi 88,90 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -666
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.37
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Cirebon, Tahun 2015-2020
140
120 92,86
100 119,81
Persen

80 95,70
86,88 91,76 88,90
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
K. Cakupan Pemberian ASI Ekslusif
Cakupan pemberian ASI Ekslusif dalam kurun waktu 2015-2019
cenderung mengalami kenaikan dari 56,10 persen tahun 2015 meningkat
menjadi 64,26 persen pada tahun 2017, namun pada tahun 2018
mengalami penurunan menjadi 54,94 persen dan pada tahun 2019 kembali
mengalami kenaikan menjadi 64,40 persen. Hal ini menunjukan bahwa
walaupun perilaku pemberian ASI ekslusif terus meningkat, namun masih
banyak ibu-ibu yang belum memberikan ASI Ekslusif untuk bayinya,
dengan alasan antara lain ibu bekerja, ASI keluarnya sedikit, dan payudara
sakit. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama ibu-ibu untuk
memberikan ASI Ekslusif sampai bayi berusia 6 bulan.

Gambar 2.38
Cakupan Pemberian ASI Ekslusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

80,00
70,00
60,00
Persen

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 61,70 65,80 67,83 61,57 62,68
Kesambi 64,00 62,10 61,95 62,39 70,00
Pekalipan 47,00 42,70 51,25 37,33 51,70
Lemahwungkuk 42,20 43,50 68,70 34,28 65,40
Harjamukti 57,80 59,60 65,56 63,58 70,44
Kota Cirebon 56,10 57,12 64,26 54,94 64,40
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2020

Grafik di atas memperlihatkan cakupan pemberian ASI Ekslusif di


Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2016 terdapat 4.471 orang bayi di Kota Cirebon dan yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -667
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

mendapatkan ASI Ekslusif sebanyak 2.554 bayi atau 57,12 persen.


Berdasarkan jenis kelamin, bayi laki-laki memperoleh ASI Ekslusif paling
tinggi sebanyak 1.307 bayi atau 51,17 persen, sementara bayi perempuan
sebanyak 1.247 bayi atau 48,83 persen.
ASI Eklusif selain bermanfaat untuk pertumbuhan dan
perkembangan bayi juga merupakan aspek penting dalam
pembangunan/pembentukan kedekatan antara ibu dan bayi. Kedekatan
yang dimiliki antara keduanya sangat berpengaruh pada perkembangan
psikologis dan emosi bayi di masa mendatang. Mengingat pentingnya ASI
bagi bayi, maka pemerintah daerah dan masyarakat perlu mendorong ibu-
ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, karena di Kota
Cirebon masih terdapat bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif.
Berdasarkan data pada gambar di atas, pada tahun 2019 Kecamatan
Harjamukti merupakan wilayah dengan persentase cakupan bayi yang
mendapat ASI Ekslusif tertinggi yaitu sebanyak 70,44 persen dari 1.283
bayi yang ada di Kecamatan Harjamukti atau 40,36 persen dari keseluruhan
bayi yang ada di Kota Cirebon sebanyak 3.179 bayi. Sementara Kecamatan
Pekalipan merupakan wilayah dengan persentase cakupan bayi yang
mendapat ASI Eksklusif terendah, yaitu 51,70 persen dari 358 bayi yang
ada di Kecamaan Pekalipan atau 11,26 persen dari keseluruhan bayi yang
ada di Kota Cirebon.
L. Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi
Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin
yang disuntikan pada lokasi tertentu atau diteteskan melalui mulut.
Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi,
setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: 1
dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis
campak. Dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak
merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai
komitmen Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan
imunisasi campak sebesar 90,00 persen secara tinggi dan merata. Hal ini
terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama
kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki
peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.
Cakupan imunisasi campak pada bayi di Kota Cirebon tahun 2019
mencapai 90,80 persen. Cakupan tertinggi dicapai oleh Kecamatan
Lemahwungkuk sebesar 102,23 persen, kemudian disusul oleh Kecamatan
Kesambi 93,34 persen dan Kecamatan Pekalipan 92,23 persen; sementara
cakupan terendah di Kecamatan Harjamukti sebesar 80,46 persen.
Cakupan imunisasi campak tahun 2019 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan cakupan tahun 2018 sebesar 88,01 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -668
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.39
Persentase Cakupan Imunisasi Campak Pada Bayi Menurut
Kecamatan Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
140
120
100
80
60
Persen

40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 102,74 81,92 85,82 89,70 86,95
Kesambi 123,06 92,12 86,28 98,50 93,34
Pekalipan 100,89 87,34 78,26 76,56 92,23
Lemahwungkuk 125,58 87,23 92,52 87,11 102,23
Harjamukti 84,75 77,48 84,26 83,95 80,46
Kota Cirebon 104,12 84,16 85,59 88,01 90,80
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data pada gambar berikut menunjukan bahwa cakupan imunisasi


BCG tahun 2019 di Kota Cirebon sebesar 95,40 persen dan belum mencapai
target Renstra sebesar 98,00 persen, artinya masih terdapat sekitar 2,60
persen bayi di Kota Cirebon belum mendapatkan imunisasi BCG. Cakupan
tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalipan dan Kecamatan Kejaksan
masing-masing sebesar 106,70 persen dan 100,08 persen, sementara yang
terendah di Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 94,98 persen. Cakupan
imunisasi BCG tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian
tahun 2018 sebesar 99,08 persen.

Gambar 2.40
Persentase Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Menurut Kecamatan di
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

160
140
120
100
80
Persen

60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 136 91,00 92,48 104,10 100,08
Kesambi 128 96,00 97,09 97,49 97,20
Pekalipan 119 84,31 96,00 100,70 106,70
Lemahwungkuk 132 96,00 94,80 97,44 94,98
Harjamukti 100 92,00 97,66 98,65 96,62
Kota Cirebon 117,72 92,12 94,97 99,08 95,40
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -669
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar di atas menunjukan bahwa seluruh kecamatan yang ada di


Kota Cirebon telah mencapai target WHO yaitu dari jumlah bayi yang ada
minimal 90 persen harus sudah mendapatkan imunisasi BCG.

Gambar 2.41
Persentase Cakupan Imunisasi Polio Pada Bayi Per
Kecamatan Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
140
120
100
Persen

80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 115,04 82,51 81,82 87,88 79,80
Kesambi 114,98 92,12 87,40 93,70 85,74
Pekalipan 96,59 89,20 78,94 87,71 77,43
Lemahwungkuk 129,89 95,37 94,07 92,00 101,63
Harjamukti 87,49 80,57 83,38 90,44 101,84
Kota Cirebon 105,09 86,93 85,32 90,82 91,80
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Cakupan pemberian imunisasi polio berdasarkan gambar di atas


menunjukkan tahun 2019 terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki
cakupan pemberian imunisasi polio di atas 90,00 persen yaitu Kecamatan
Lemahwungkuk sebesar 101,63 persen dan Kecamatan Harjamukti sebesar
101,84 persen. Imunisasi polio sejak tiga tahun terakhir memperlihatkan
persentase yang terus meningkat yaitu di tahun 2017 mencapai 85,32
persen, di tahun 2018 meningkat menjadi 90,82 persen serta meningkat
lagi di tahun 2019 menjadi 91,80 persen.
Begitu pula cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Cirebon
mengalami peningkatan sejak tahun 2017 dimana cakupan imunisasi dasar
lengkap mencapai 81,19 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 84,99
persen, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 86,60 persen. Semua
kecamatan telah mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap di atas 80,00
persen.

Gambar 2.42
Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -670
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Per Kecamatan di Kota CirebonTahun 2015-2019


140,00
120,00
100,00
Persen

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 99,66 84,14 77,70 86,42 86,38
Kesambi 109,96 88,29 85,85 87,40 88,44
Pekalipan 89,29 85,85 72,59 81,10 94,80
Lemahwungkuk 118,18 78,27 88,25 84,93 89,23
Harjamukti 83,38 78,25 80,68 83,90 83,88
Kota Cirebon 97,70 79,96 81,19 84,99 86,60
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020
M. Jumlah Kasus Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target yang telah
ditentukan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk
menurunkan angka kematian ibu secara global sampai dibawah 70/10.000
kelahiran hidup pada tahun 2030. Kematian ibu dan kesakitan ibu hamil
sudah lama menjadi masalah kesehatan yang harus segera ditangani.
Kematian pada saat melahirkan menjadi faktor utama kematian perempuan
pada puncak produktivitasnya.
Kehamilan adalah proses reproduksi yang normal, tetapi perlu
perawatan dini yang khusus agar ibu dan janin dalam keadaan sehat, oleh
sebab itu kehamilan yang normal tetap mempunyai risiko. Upaya untuk
menurunkan angka kematian ibu, perlu dilakukan dengan deteksi dini
risiko ibu hamil di tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak atau pada
masyarakat. Kasus kematian ibu di Kota Cirebon menunjukan angka
fluktuasi naik turun sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.43
Jumlah Kematian Ibu di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

6
4
4 3
Orang

4
1 3
2
0
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 4 orang dan
pada tahun 2016 turun menjadi 1 orang, namun pada tahun 2017 kembali
naik menjadi 4 orang dan tahun 2018-2019 kematian ibu masing-masing 3
orang. Naik turunnya jumlah kasus kematian ibu di Kota Cirebon dalam
kurun waktu 2015-2019 perlu mendapat perhatian yang serius dalam
upaya untuk menekan dan menurunkan kasus kematian ibu. Peran
strategis Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -671
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

perlu lebih ditingkatkan, begitu pula stakeholders pembangunan kesehatan


seperti Posyandu, Kampung Siaga/Kelurahan Siaga Aktif, dan Rumah Sakit
Berbasis Masyarakat (RSBM) perlu lebih ditingkatkan perannya.
N. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengukur
kemampun untuk bertahan hidup lebih lama (longevity). Angka Harapan
Hidup pada waktu lahir (life expectacy at birth), diartikan sebagai perkiraan
lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak terjadi perubahan
pola mortalitas menurut umur.
Tabel berikut menjelaskan bahwa Angka Harapan Hidup penduduk
Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami
peningkatan, yang artinya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan lebih baik. Pada tahun 2016,
Angka Harapan Hidup Kota Cirebon sebesar 71,83 tahun dan meningkat
pada tahun 2020 menjadi 72,26 tahun atau terjadi peningkatan 0,43 tahun.

Gambar 2.44
Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2016-2020
72,4
72,2
Tahun

72,26
72 72,13
71,8 71,99
71,83 71,86
71,6
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: BPS Kota Cirebon, 2021

O. Kasus Balita Gizi Buruk


Balita merupakan masa golden age yang kondisi kesehatannya perlu
diperhatikan dengan baik, melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang
dalam membantu proses tumbuh kembangnya. Data Dinas Kesehatan Kota
Cirebon menunjukkan bahwa jumlah balita di Kota Cirebon pada tahun
2019 sebanyak 21.500 orang yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan pada
tahun 2019 ditemukan 43 balita yang memiliki gizi buruk meningkat 6
kasus dari tahun 2018.
Pada tahun 2015 terdapat 45 balita gizi buruk dari jumlah balita
sebanyak 26.939 orang. Kondisi ini terus menurun dan pada tahun 2016
terdapat 43 balita gizi buruk dari 23.699 balita yang ada, tahun 2017
terdapat 40 balita gizi buruk dari 22.479 balita, tahun 2018 terdapat 37
balita gizi buruk dari 22.307 balita dan pada tahun 2019 terdapat 43 balita
gizi buruk dari 21.500 balita.

Tabel 2.34
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Kecamatan Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi
Balita Balita Balita Balita Balita
Buruk Buruk Buruk Buruk Buruk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Harjamukti 10.124 14 10.249 14 8.737 10 9.008 12 8.682 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -672
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Lemahwungkuk 5.114 8 4.958 5 4.464 8 4.165 6 3.886 14


Pekalipan 2.352 3 2.309 4 1.818 3 1.790 2 1.716 4
Kesambi 5.612 10 5.488 11 4.449 10 4.388 9 4.385 9
Kejaksan 3.735 10 3.700 9 3.011 9 2.956 8 2.831 8
Jumlah 26.939 45 23.699 43 22.479 40 22.307 37 21.500 43
Sumber: Profil Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2015-2019, yang dikelola dalam SIPD,
2020

P. Persentase Rumah Sehat


Kondisi rumah yang sehat akan meningkatkan aktifitas dan
produktifitas bagi penghuninya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota
Cirebon, pada tahun 2019 jumlah rumah yang ada sebanyak 58.578 rumah
dan yang memenuhi syarat sebagai rumah sehat sebanyak 41.992 rumah
atau 71,70 persen, artinya masih terdapat sekitar 18,30 persen rumah di
Kota Cirebon belum memenuhi syarat kesehatan. Jumlah rumah sehat di
Kota Cirebon pada tahun 2019 tersebut menurun jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2015 sebesar 82,41 persen.

Tabel 2.35
Persentase Rumah Sehat di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Jumlah Rumah Jumlah Rumah
No. Tahun Persentase
Seluruhnya Sehat
1 2 3 4 5
1. 2015 62.533 51.532 82,41
2. 2016 62.963 52.037 82,65
3. 2017 63.476 50.423 79,44
4. 2018 63.476 51.652 81,37
5. 2019 58.578 41.992 71,70
Sumber: Profil Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016, yang dikelola dalam SIPD, 2019
Q. Rasio Penduduk yang Bekerja
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara
jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan
kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran
permintaan tenaga kerja.
Dari tabel berikut diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja
setiap tahunnya terjadi fluktuatif. Menurut data Badan Pusat Statistik,
tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon sebesar 10,97
persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa 89,03 persen dari angkatan
kerja yang ada memperoleh pekerjaan (sedang bekerja) sedangkan sisanya
masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.36
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2015-2019
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
A. Angkatan kerja
1. Bekerja 126.821 128.269 146.161 90,94 138.667
2. Mencari pekerjaan 16.125 16.884 10.653 9,06 13.679

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -673
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Jumlah 142.946 145.153 156.814 100,00 152.346

B. Bukan Angkatan Kerja


1. Sekolah 23.598 n.a n.a 29,74 18.993
2. Mengurus Rumah
49.894 n.a n.a 59,43 61.892
Tangga
3. Lainnya 13.400 n.a n.a 10,83 9.217
Jumlah 86.892 n.a n.a 100,00 261.045
Total A + B 229.838 n.a n.a 100,00 413.391
Rasio Penduduk yang 88,72 n.a n.a - 58,36
Bekerja
Sumber: Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2017, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.1.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga


Fokus seni, budaya dan olahraga di Kota Cirebon dapat dilihat dari
beberapa aspek, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan
olahraga. Secara jelas digambarkan dalam uraian berikut ini:
2.1.4.1 Jumlah Sanggar Seni dan Gedung Kesenian
Jumlah gedung kesenian di Kota Cirebon sampai dengan tahun 2019
berjumlah satu gedung, yaitu Gedung Kesenian Rarasantang yang
digunakan untuk mengembangkan kreatifitas seni dan budaya, sehingga
seni dan budaya lokal yang ada tetap lestari dan berkembang sesuai
kemajuan jaman. Sementara jumlah sanggar seni di Kota Cirebon
berkembang secara fluktuatif, dari 148 sanggar seni di tahun 2015 turun
menjadi 145 sanggar seni pada tahun 2019.

Tabel 2.37
Jumlah Sanggar Seni dan Gedung Kesenian Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Gedung Kesenian (unit) 1 1 1 1 1
Jumlah Sanggar Seni 148 135 137 143 145
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan 31 22 21 23 21
budaya (kali)
Sumber: DKOKP Kota Cirebon, 2020

2.1.4.2 Jumlah Gedung Olahraga dan Klub Olahraga


Klub olahraga merupakan sebuah sarana yang mewadahi orang-
orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu kegiatan seperti
olahraga, khususnya olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan
kesehatan baik dari segi jasmani dan rohani serta hiburan untuk
mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dengan tempat yang mewadahi
berbagai macam aktivitas olahraga.
Olahraga baik prestasi maupun rekreasi cukup berkembang di Kota
Cirebon. Masyarakat Kota Cirebon cenderung menjadikan olahraga sebagai
sebuah rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan dan menjaga kesehatan,
karena jenis olahraga ini mudah dan spontan dapat dilakukan oleh semua
kelompok umur. Untuk mengetahui fasilitas olahraga dan klub olahraga
yang berkembang di masyarakat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -674
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Jumlah Gedung Olahraga dan Klub Olahraga Tahun 2015-2019


Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Gedung Olahraga 14 16 16 2 2
Jumlah klub olahraga 4 23 23 86 151
Sumber: DKOKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang diolah dalam SIPD,
2020

Berdasarkan data Dinas Kepemudaa, Olahraga, Kebudayaan dan


Pariwisata Kota Cirebon, jumlah gedung olahraga menurun dari 14 gedung
olahraga pada tahun 2015 menjadi 2 unit gedung olahraga pada tahun
2019. Sedangan jumlah klub olahraga semakin berkembang dan meningkat
dari tahun 2015 sebanyak 4 klub menjadi 151 klub olahraga pada tahun
2019 yang terbagi kedalam 35 cabang olahraga.

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum


2.1.5.1 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
A. Pendidikan
Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat
penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir
konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka
seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi
maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia
bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses
pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan
masyarakat untuk survive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan
gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain
tingkat partisipasi sekolah, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah,
ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pendidikan.
Program wajib belajar 12 tahun melalui gerakan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari
upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM), untuk mempersiapkan SDM yang tangguh, yang siap
bersaing di era globalisasi. Tersedianya sumber daya manusia yang
berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan
pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM lebih difokuskan pada
pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk
mengenyam pendidikan.
Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan oleh penduduk untuk
meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa
pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin
bermutu. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -675
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun
lebih dari itu, pendidikan merupakan salah satu pembangunan watak
bangsa (national character building), seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan,
kesederhanaan, dan keteladanan.
Dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan semakin majunya
ilmu pengetahuan, maka masyarakat mulai menuntut adanya peningkatan
sarana dan mutu pendidikan. Pemerintah beserta pihak swasta harus
mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu
beberapa upaya pemerintah telah banyak dilakukan antara lain pengadaan
sarana dan peralatan belajar, penyempurnaan kurikulum, penataran guru,
dan perbaikan gedung sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas,
diperlukan upaya-upaya penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik.
Capaian kinerja bidang pendidikan dalam kurun waktu 2015-2019
diuraikan sebagai berikut:
1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui
cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan
menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah
tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Angka Partisipasi
Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk
melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.
APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok
umur tertentu. Indikator APS digunakan sebagai ukuran daya serap sistem
pendidikan Nasional terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini tidak
memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun jenjang
pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja
bersekolah di jalur formal, akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur
non formal, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan
Paket C setara SMA/SMK/MA. Berikut Angka Partisipasi Sekolah di Kota
Cirebon tahun 2015-2019.

Tabel 2.39
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia
Tahun 2015-2019
Tahun
No. Kelompok Umur
2015 2017 2018 2019
1 2 4 6 7 8
1. 7-12 tahun 99,10 99,15 99,64 99,55
2. 13-15 tahun 97,88 92,54 91,54 92,57
3. 16-18 tahun 69,81 69,72 76,91 75,58
4. 19-24 tahun 22,57 18,54 14,64 17,19
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD, 2020
*) Tahun 2016 tidak tersedia data

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 penduduk


usia 7-15 tahun di Kota Cirebon secara umum sudah dapat menikmati
layanan pendidikan secara merata. Kelompok usia 7-12 tahun (jenjang SD)
sudah mencapai 99,55 persen dan untuk kelompok usia 13-15 tahun
(jenjang SMP) mencapai 92,57 persen. Sementara untuk kelompok usia 16-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -676
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

18 tahun (jenjang SMA) yang memperoleh akses layanan pendidikan


mencapai 75,58 persen. Masih relatif rendahnya Angka Partisipasi Sekolah
pada kelompok usia 16-18 tahun, dapat diinterpretasikan bahwa setelah
lulus pada jenjang pendidikan SMP/SMA banyak yang tidak melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentunya banyak faktor
yang mempengaruhinya, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang
memaksa mereka untuk bekerja membantu kehidupan orang tua/keluarga,
putus sekolah, dan lain-lain.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan


Menengah
Dalam upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota Cirebon,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun terus berupaya untuk
memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai, baik melalui penambahan
ruang kelas, rehabilitasi bangunan sekolah/ruang kelas berikut sarana dan
prasarana yang dibutuhkan. Tabel berikut menggambarkan rasio
ketersediaan gedung/bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan
menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon.

Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
A. Pendidikan Dasar
1. Jumlah Penduduk Usia 7-12 33.583 35.025 36.315 36.511 26.622
tahun
Jumlah bangunan SD/ MI (unit) 183 183 183 181 184
Rasio 183,51 191,39 202,09 201,71 144,68

2. Jumlah Penduduk Usia 13-15 18.692 15.750 19.237 n.a. 28.415


tahun
Jumlah bangunan SMP/MTs 54 54 54 58 58
(unit)
Rasio 346,15 291,67 356,24 n.a. 498,91

B. Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)


1. Jumlah penduduk usia 16-18 15.504 16.333 30.314 n.a. 15.708
tahun
2. Jumlah bangunan sekolah (unit) 59 58 60 65 58
3. Rasio 262,78 281,60 338,57 n.a. 207,82
Sumber: Kota Cirebon dalam Angka 2016-2020, BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

3) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah


Perbandingan jumlah guru dan murid yang mengajar di jenjang
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kota Cirebon, dirinci pada tabel berikut.
Tabel 2.41
Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -677
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
A. Pendidikan Dasar
1. Jumlah Guru SD/MI 2.104 2.087 1.670 2.068 2.333
Jumlah murid SD/MI 41.670 41.165 41.233 40.307 39.943
Rasio 19,81 19,72 24,69 19,49 17,12
2. Jumlah Guru SMP/ MTs 1.314 1.392 1.386 1.297 1.297
Jumlah murid SMP/ MTs 23.199 23.504 23.314 22.212 22.442
Rasio 17,66 16,89 16,82 17,12 17,30

B. Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)


3. Jumlah Guru 1.833 1.910 1.926 1.686 1.630
SMA/SMK/MA
Jumlah murid 22.942 24.517 26.273 26.178 26.054
SMA/SMK/MA
Rasio 12,52 12,84 13,64 15,52 15,98
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio guru terhadap siswa yang


mengajar di Sekolah Dasar pada tahun 2019 adalah sebesar 17,12 yang
artinya 1 (satu) guru SD/MI rata-rata mengajar 17 hingga 18 orang siswa.
Kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa 1 (satu) orang
guru SD/MI rata-rata mengajar 19 hingga 20 orang. Pada jenjang SMP/MTs,
rata-rata 1 (satu) orang guru mengajar siswa SMP pada tahun 2019 antara
17 hingga 18 orang siswa, dan untuk guru SMA/SMK/MA rata-rata 1 (satu)
orang guru mengajar 15 hingga 16 orang siswa.
4) Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik, Rusak Berat, Rusak Sedang,
dan Rusak Ringan Jenjang SD dan SMP
Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses untuk memperoleh
pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah, diperlukan
ketersediaan dan kecukupan ruang kelas untuk proses pembelajaran. Pada
tahun 2017, untuk jenjang SD terdapat 1.206 ruang kelas yang terdiri dari
ruang kelas kondisi baik sebanyak 252 ruang kelas, kondisi rusak ringan
541 ruang, rusak sedang 67 ruang, rusak berat 46 ruang dan rusak total
sebanyak 50 ruang. Sementara untuk jenjang SMP, jumlah keseluruhan
ruang kelas sebanyak 630 ruang kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi
baik 129 ruang, rusak ringan 466 ruang, rusak sedang 20 ruang, rusak
berat 10 ruang dan rusak total 5 ruang kelas. Secara rinci kondisi ruang
kelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.42
Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD dan SMP Menurut
Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2017
Kondisi Ruang Kelas
No. Kecamatan Rusak Rusak Rusak Rusak Jumlah
Baik
Ringan Sedang Berat Total
Sekolah Dasar (SD)
1 Lemahwungkuk 48 114 14 10 6 192
2 Pekalipan 53 160 7 3 0 223
3 Kesambi 48 205 28 26 31 338
4 Kejaksan 94 250 17 5 4 370
5 Harjamukti 9 62 1 2 9 83
Kota Cirebon 252 541 67 46 50 1.256

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -678
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kondisi Ruang Kelas


No. Kecamatan Rusak Rusak Rusak Rusak Jumlah
Baik
Ringan Sedang Berat Total
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1. Lemahwungkuk 18 159 12 7 0 196
2. Pekalipan 0 3 0 0 3 6
3. Kesambi 44 90 2 3 0 139
4. Kejaksan 22 95 5 0 0 122
5. Harjamukti 45 119 1 0 2 167
Kota Cirebon 129 466 20 10 5 630
Sumber: Disdik Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018
5) Angka Putus Sekolah
Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana seseorang yang telah
masuk dalam sebuah lembaga pendidikan formal baik itu pada tingkat SD,
SMP, atau SMA untuk belajar dan menerima pelajaran, namun tidak sampai
tamat atau lulus kemudian berhenti atau keluar dari sekolah. Tabel berikut
menunjukkan angka putus sekolah di Kota Cirebon pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah tahun 2013-2018.

Tabel 2.43
Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
SD/MI 0,02 0,06 0,02 0 6
SMP/MTs 0,25 0,05 0,02 3 15
SMA/SMK/MA 0,31 0,11 n.a n.a n.a
Sumber: Disdik Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menunjukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun


terakhir di Kota Cirebon masih terdapat siswa yang putus sekolah, baik
pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Kondisi ini
perlu menjadi perhatian bersama untuk mencegah dampak sosial yang
ditimbulkan akibat adanya anak putus sekolah. Perlunya komitmen dan
intervensi program secara terpadu sangat diperlukan, sehingga diharapkan
dapat meminimalisir munculnya masalah sosial baru.
Masih adanya anak yang putus sekolah pada semua jenjang
pendidikan, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan
pendidikan non formal, baik berupa Paket A, B maupun Paket C. Disamping
itu, juga perlu didesain upaya pemanfaatan waktu luang, sehingga anak
yang putus sekolah disibukan dengan kegiatan-kegiatan positif dan
konstruktif yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
yang dimilikinya.

6) Angka Kelulusan
Salah satu output dari proses kegiatan belajar mengajar adalah angka
kelulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Angka
kelulusan di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir digambarkan pada
tabel berikut:

Tabel 2.44

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -679
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah


Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SMP/MTs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SMA/SMK/MA 100,00 99,83 n.a n.a n.a
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

7) Angka Melanjutkan Sekolah


Program wajib belajar 12 tahun melalui gerakan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dan berbagai program pendukung lainnya merupakan bagian
dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM), untuk mempersiapkan SDM yang tangguh dan siap
bersaing di era globalisasi. Tersedianya sumber daya manusia yang
berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan
pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM sekarang ini lebih
difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk
untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
Sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yaitu: “Warga
Kota Cirebon Minimal Berpendidikan 12 Tahun”. Visi tersebut apabila
diartikan secara harfiah, maka tidak ada satu orangpun warga Kota Cirebon
yang putus sekolah baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun pada
jenjang SMA/SMK/MA. Oleh karena itu, semua siswa yang telah lulus pada
jenjang pendidikan dasar harus dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan
menengah, begitu pula siswa yang telah lulus pada jenjang pendidikan
menengah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian,
apabila dikaitkan dengan capaian HLS dan RLS Kota Cirebon tahun 2020
masing-masing HLS 13,12 tahun dan RLS 9,91 tahun, maka program wajib
belajar 12 tahun di Kota Cirebon belum tuntas.
8) Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Tabel berikut menggambarkan tenaga pendidik di Kota Cirebon yang
telah memenuhi kualifikasi pendidikan strata S1/D-IV. Sampai dengan
tahun 2019 guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV
sebanyak 72,23 persen menurun dari tahun 2015 yang mencapai 88,55
persen. Artinya masih ada tenaga pendidikan yang belum memenuhi
kualifikasi S1/D-IV sebanyak 17,73 persen. Untuk satuan pendidikan
SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2015
sebesar 92,84 persen, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 66,23
persen, yang artinya masih terdapat sekitar 33,77 persen guru SMP/MTs
yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Dengan demikian, maka untuk
periode lima tahun ke depan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus dapat
menuntaskannya, sehingga diharapkan dengan memenuhi kualifikasi
S1/D-IV sebagai tenaga pendidik, kualitas dan profesionalitas tenaga
pendidik akan lebih meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas pendidikan di Kota Cirebon.

Tabel 2.45
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -680
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019


Satuan Tahun
No.
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. SD/MI 88,55 90,68 92,74 99,88 72,23
2. SMP/MTs 92,84 92,55 93,13 95,83 66,23
3. SMA/SMK/MA 95,93 95,54 - 59,01 -
Sumber: Disdik Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

9) Prosentase Guru Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik


Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon,
tenaga pendidik tidak hanya dituntut untuk memiliki kualifikasi pendidikan
S1 atau D-IV, tetapi juga harus memiliki sertifikasi sebagai tenaga pendidik
yang tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan tunjangan sertifikasi belaka, tetapi yang terpenting seorang
tenaga pendidik sudah memiliki “kelayakan” untuk mengajar secara
profesional yang selalu berupaya meningkatkan penguasaan terhadap
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dinamis.

Tabel 2.46
Persentase Guru Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
No. Satuan Pendidikan
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. SD/MI 65,98 47,65 48,24 50,91 42,14
2. SMP/MTs 63,32 45,84 53,41 66,06 49,67
3. SMA/SMK/MA 51,35 37,71 n.a n.a n.a
Sumber: Disdik Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020
B. Kesehatan
1) Indeks Kesehatan
Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Human
Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri
dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan
(Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan indeks
kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Indeks kesehatan digunakan
untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dengan
mengukur indikator angka harapan hidup pada saat lahir. Gambaran
indeks kesehatan penduduk Kota Cirebon digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Indeks Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2015-2018
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1. Indeks Kesehatan 79,68 79,74 79,78 79,98
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2019
*) Indeks Kesehatan Tahun 2019-2020 tidak tersedia data.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -681
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel di atas menunjukan perkembangan indeks kesehatan Kota


Cirebon dalam kurun waktu 2015-2018 yang setiap tahunnya terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, indeks kesehatan Kota Cirebon
mencapai 79,68 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 79,98 atau terjadi
peningkatan 0,30 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan
keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di Kota Cirebon.

2) Rasio Posyandu Per Satuan Balita


Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan
bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan
dasar.
Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata
tanggungjawab pemerintah, namun semua komponen yang ada di
masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan
Posyandu sangat besar, karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan
kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke
Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
Jumlah posyandu pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 331 unit. Keberadaan posyandu
umumnya berada pada tingkat RW. Hampir semua RW yang ada di wilayah
Kota Cirebon telah memiliki posyandu sebagai ujung tombak unit pelayanan
kesehatan berbasis kemasyarakatan.

Tabel 2.48
Rasio Posyandu di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Posyandu 330 330 330 331 331
Jumlah Balita 21.321 26.704 26.459 26.224 26.224
Rasio Posyandu Per Satuan Balita 64,61 80,92 80,19 79,23 79,23
Sumber: Profil Kesehatan, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dengan data ini terlihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan


kesehatan mandiri cukup tinggi, ini terbukti dengan jumlah posyandu aktif
sebanyak 267 unit atau 80,91 persen yang tersebar di 22 kelurahan.
Kegiatan posyandu dalam membina kesehatan masyarakat berupa
pemberian imunisasi, penimbangan bayi, pemberian gizi bayi dan informasi
kesehatan kepada masyarakat. Posyandu juga membina kader-kader
kesehatan masyarakat yang akan terus menerus mengawasi kondisi
kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Tabel 2.49
Jumlah Posyandu Menurut Strata di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Strata Posyandu
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Pratama 4 12 12 0 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -682
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
Strata Posyandu
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Madya 53 62 51 61 45
Purnama 143 147 168 147 130
Mandiri 130 109 99 123 133
Posyandu Aktif 273 256 267 270 286
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Cirebon Satu
data, 2020

Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon


untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan
mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif yang merupakan gambaran
masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi
berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi,
penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB,
kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi
setempat, secara gotong-royong.
Kelurahan Siaga Aktif merupakah upaya strategis dalam rangka
percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs). Selain mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif,
untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah
Daerah Kota Cirebon telah mengembangkan Kampung Siaga Aktif di setiap
Rukun Warga (RW) yaitu di 247 RW. Gambaran perkembangan
Kampung/RW Siaga Aktif di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Jumlah Kampung/RW Siaga Menurut Strata
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Strata Kelurahan Siaga
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Pratama 42 18 29 18 0 Kel
Madya 121 131 126 116 8 Kel
Purnama 49 68 60 83 13 Kel
Mandiri 35 30 32 30 1 Kel
Jumlah 247 247 247 247 22 Kel
Sumber: Dinkes Kota Cirebon,yang dikelola dalam SIPD, Cirebon Satu data 2020

Kota Cirebon telah mengembangkan Kampung/RW Siaga sejak tahun


2007 di 247 Kampung/RW se-Kota Cirebon. Strata Kampung Siaga pada
tahun 2018 dirinci kedalam strata Pratama sebanyak 18 RW, strata Madya
116 RW, strata Purnama 83 RW dan strata Mandiri 30 RW. Apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan strata
yang dipengaruhi oleh berbagai indikator. Kondisi demikian perlu dievaluasi
lebih lanjut, sehingga dapat dicarikan solusi dalam upaya mengembangkan
partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
Pada tahun 2019, Kelurahan Siaga Aktif Kota Cirebon Strata Madya
sebanyak 8 kelurahan, Strata Purnama 13 kelurahan dan Strata Mandiri 1
kelurahan. Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, jumlah
Kelurahan Siaga Mandiri terus meningkat termasuk strata lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -683
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.45
Kampung Siaga Aktif Menurut Strata di Kota Cirebon
Tahun 2015-2018

140
120
100
Unit

80
60
40
20
0
Pratama Madya Purnama Mandiri
2015 42 121 49 35
2016 18 131 68 30
2017 29 126 60 32
2018 18 116 83 30

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang diolah dalam SIPD, 2020

3) Rasio Puskesmas/Puskesling/Pustu Per Satuan Penduduk


Dalam upaya pengembangan kampung siaga, Puskesmas memiliki
tugas sebagai fasilitator selain memberikan pelayanan medis dasar dan
diharapkan mampu melaksanakan tugas penggerakan dan pemberdayaan
masyarakat. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk intervensi atau dukungan
untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan
masyarakat. Fasilitasi pengembangan Kampung Siaga oleh Puskesmas
harus mampu menerapkan prinsip-prinsip fasilitasi efektif yang mengarah
terwujudnya community development. Konsep community development
menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah pembangunan
masyarakat, suatu proses usaha atau potensi yang dimiliki masyarakat
diintegrasikan dengan sumber daya pemerintah, untuk memperbaiki
kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dalam konteks kehidupan
berbangsa, dan memberdayakan mereka agar mampu berkontribusi secara
penuh untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang
dilakukan ini tidak bisa memecahkan semua permasalahan yang dihadapi
masyarakat setempat, tetapi menumbuhkan kepercayaan diri dalam
menghadapi berbagai masalah.
Jumlah Puskemas pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan
dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 22 unit, begitu pula jumlah
Puskesmas Keliling tetap yaitu sebanya 22 Puskesling. Namun jumlah
puskesmas keliling mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Puskemas
Pembantu (Pustu) yang masih aktif sampai dengan tahun 2019 berjumlah
12 unit, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Rasio Puskesmas/Puskesling/Pustu Per Satuan Penduduk
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah 37 37 37 37 37
1. Puskesmas/
Pusling/Pustu
2. Jumlah Penduduk 307.494 310.486 313.325 316.277 319.312

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -684
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Rasio Puskesmas/ 8.311 8.391 8.468 8.548 8.630
3. Pusling/Pustu per
satuan penduduk.
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018

4) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk


Data Rumah Sakit di Kota Cirebon tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas)
Rumah Sakit, terdiri dari 7 (tujuh) unit Rumah sakit Umum (Rumah Sakit
Daerah Gunung Jati, Rumah Sakit Tentara Ciremai, Rumah Sakit
Pelabuhan, Rumah Sakit Budi Luhur, Rumah Sakit Putra Bahagia, Rumah
Sakit Budi Asta, dan Rumah Sakit Sumber Kasih) serta 4 (empat) unit
Rumah Sakit Bersalin/Rumah Sakit Khusus, yaitu Rumah Sakit Bersalin
Panti Abdi Darma, Rumah Sakit Bersalin Muhammadiyah, Rumah Sakit
Khusus Bedah Medimas, Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda. Tabel
berikut menggambarkan rasio rumah sakit di Kota Cirebon per satuan
penduduk.
Tabel 2.52
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah 11 11 11 11 11
1.
Rumah Sakit
Jumlah 307.494 310.486 313.325 316.277 319.312
2.
Penduduk
Rasio Rumah 27.954 28.226 28.484 28.752 29.028
Sakit per
3.
satuan
penduduk.
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata 1


(satu) rumah sakit di Kota Cirebon melayani sebanyak 29.028 orang. Beban
rumah sakit dalam menangani penduduk Kota Cirebon meningkat seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Cirebon. Jumlah tersebut
belum termasuk pasien yang berasal dari luar wilayah Kota Cirebon. Hal ini
karena Rumah Sakit Daerah Gunung Jati telah ditetapkan sebagai rumah
sakit rujukan regional Wilayah Jawa Barat bagian timur.
5) Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit
Indikator penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit
menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit yang dilihat dari berbagai
aspek, yaitu pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan.
Indikator yang digunakan antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed
Occupancy Rate/BOR), rata-rata lama hari perawatan (Length Of Stay/LOS),
rata-rata tempat tidur dipakai (Bed Turn Over/BTO), rata-rata selang waktu
pemakaian tempai tidur (Turn Over Internal/TOI), persentase pasien keluar
yang meninggal dunia (Gross Death Rate/GDR) dan persentase pasien
keluar yang meninggal dunia ≥48 jam perawatan (Net Death Rate/NDR).
Berikut digambarkan capaian kinerja pelayanan Rumah Sakit di Kota
Cirebon tahun 2015-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -685
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2015-2019
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. B O R (Persen) 57,44 59,9 58,90 62,81 65,54
2. L O S (Hari) 3,6 3,7 3,4 4,14 4,30
3. B T O (Kali) 57,44 61,40 37,45 56,35 37,45
4. T O I (Kali) 2,72 2,39 1,00 2,41 1,10
5. GDR 4,2 36,1 38,00 68,00 78,18
6. NDR 2,4 24,3 24,07 43,00 56,84
Sumber: Profil Kesehatan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD,
2020
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana
pendukung salah satunya adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan
jalan yang baik merupakan salah satu pendukung percepatan
pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang baik
menjadi modal sosial masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian
daerah. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada
besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa
tingkatan yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak sedang, dan rusak berat.
Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
selama kurun waktu 2015-2019.

Tabel 2.54
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Kondisi jalan baik (km) 78.507 122,38 138,265 151,195 151,195
Kondisi jalan sedang (km) 36.173 16,06 23,805 23,805 23,805
Kondisi jalan rusak sedang 41.072 1,36 9,96 9,96 9,96
(km)
Kondisi jalan rusak berat 38.159 3,13 8,95 8,95 8,95
(km)
Total panjang jalan (km) 193.911 142,93 180,98 193,91 193,91
Proporsi jalan baik (km) 40,48 85,62 76,40 77,97 77,97
Sumber: BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2019 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai


151,195 km atau sekitar 77,97 persen dari total panjang jalan 193,91 Km.
Kondisi tersebut sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang memiliki proporsi
jalan baik sebesar 76,40 persen atau 138,265 Km dari total Panjang jalan
180,98 Km. Jika dilihat dari kualitas jalan dengan kondisi rusak sedang
ataupun rusak berat tidak mengalami pengurangan dari tahun 2018-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -686
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2) Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik


Gambar berikut menjelaskan bahwa walaupun cakupan drainase
kondisi baik dalam empat tahun terakhir, namun sampai dengan akhir
tahun 2020 masih terdapat sekitar 20,44 persen saluran drainase yang ada
di Kota Cirebon menunjukan kondisi yang kurang baik. Kondisi ini tentunya
tidak menguntungkan terutama ketika musim hujan tiba akan
menimbulkan genangan air di titik-titik tertentu, sehingga mengganggu
kenyamanan warga kota dalam melakukan aktivitasnya.

Gambar 2.46
Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
75
73,45
70,00
70 69,00 70,56
68,00

65
2015 2016 2017 2019 2020

Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik

Sumber: DPUPR Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

3) Cakupan Pelayanan Air Limbah


Cakupan pelayanan air limbah domestik dari tahun 2017-2020
terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 mencapai
65,35 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 90,32 persen, dan pada
tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 93,70 persen.

Gambar 2.47
Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Cirebon Tahun 2015-2020
100 93,7
63,86 63,95 65,35
90,32 93,7
50

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cakupan Pelayanan Air Limbah

Sumber: DPUPR Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

4) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih


Air minum yang aman bagi kesehatan adalah air minum yang
memenuhi persyaratan secara fisik, mikro biologis, kimia, dan radioaktif.
Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak
berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu
sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikro biologis, air minum
yang sehat harus bebas dari bakteri E. Coli dan total bakteri koliform. Secara
kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi,
aluminium, chlor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang
ditentukan. Secara radioaktif, kadar gross alpha activity tidak boleh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -687
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar gross beta activity tidak
boleh melebihi 1 Bq/l.
Alternatif masyarakat untuk mendapatkan sumber air minum di Kota
Cirebon cukup bervariasi. Masyarakat perkotaan sebagian besar sudah
menggunakan jasa PDAM untuk memenuhi kebutuhan sumber air minum
dan masih ada sebagian lagi yang menggunakan sumur gali, sumur pompa,
dan mata air. Sumber mata air tersebut ada yang terlindung dan ada yang
tidak terlindung. Sumber air PDAM, sumur gali, sumur pompa relatif lebih
terlindung dan memenuhi persyaratan kesehatan.

Gambar 2.48
Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Tahun 2014-2018

105
100
Persen

95
90
85
80
Lemahwu Harjamu Kota
Kejaksan Kesambi Pekalipan
ngkuk kti Cirebon
2014 89,87 92,99 94,67 88,39 93,05 91,25
2015 98,97 98,19 98,53 91,6 89,88 94,81
2016 98,54 95,93 98,96 99,47 88,72 94,71
2017 98,54 95,93 98,96 99,47 88,72 94,71
2018 97,21 93,95 99,46 99,31 90,95 94,92
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menunjukan adanya peningkatan akses masyarakat


terhadap air minum yang berkualitas (layak) dari tahun 2014 sebesar 91,25
persen naik menjadi 94,92 persen pada tahun 2018. Peningkatan akses air
minum layak sebagian besar berasal dari air minum perpipaan/air ledeng
yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Cirebon. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kota Cirebon
meluncurkan program air minum bersih bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), sehingga dapat meningkatkan cakupan akses air minum
berkelanjutan. Akses air minum berkelanjutan tertinggi pada tahun 2018
terdapat di Kecamatan Pekalipan yang mencapai 99,46 persen dan terendah
di Kecamatan Harjamukti sebesar 90,95 persen.
Pengawasan kualitas air bersih agar air yang dikonsumsi masyarakat
memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu tugas pokok dari Dinas
Kesehatan Kota Cirebon. Tujuan dari pengawasan kualitas air bersih adalah
agar masyarakat terhindar dari gangguan penyakit
bersumber/berperantara air (Water Born Diseases). Dari hasil pemeriksaan
laboratorium terhadap kualitas air PDAM tahun 2015 menunjukan bahwa
96,73 persen memenuhi syarat kesehatan, naik di tahun 2019 menjadi
99,00 persen, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -688
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Gambar 2.49
Persentase Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2015-2019

100
99 99,00
97,40
98 96,73 97,84
97
96
95 94,92
94
93
92
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah penduduk yang memiliki akses air minum berkelanjutan


pada tahun 2016 sebanyak 294.075 jiwa atau 94,71 persen yang bersumber
dari PDAM, sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor
dengan pompa dan mata air terlindung, meningkat di tahun 2019 menjadi
99,00 persen. Akses air minum terbanyak berasal dari perpipaan sebanyak
240.761 jiwa (78,00 persen).

Gambar 2.50
Akses Air Minum Berkelanjutan di Kota Cirebon, tahun 2014-2019

120
92,97 94,71 94,92
100 94,01 94,87 99
80 78
79,18 84 % Akses air
77,55 77,54 berkelanjutan
60
40 % Air bersumber
perpipaan
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

5) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi


Sanitasi yang layak (jamban sehat) merupakan salah satu faktor yang
penting untuk mengendalikan kasus diare dan kematian karena diare.
Fasilitas sanitasi yang layak dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik
(septic tank/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), baik yang digunakan
sendiri atau bersama, dengan resapan jauh dari sumber air sekitar ≥10
meter.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -689
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah penduduk yang memiliki


akses sanitasi layak pada tahun 2016 sebanyak 278.282 jiwa atau 89,63
persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 90,04 persen. Kelurahan yang
sudah mencapai 0pen Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar
Sembarangan) adalah Kelurahan Larangan sebesar 100,00 persen.
Cakupan sanitasi layak tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019
dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dimana cubluk tidak
termasuk lagi dalam kriteria sanitasi layak.

Gambar 2.51
Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

96
93,70
94
92 89,68
89,49 Akses Sanitasi Layak
90 90,04 (%)
90,32
88 89,63
86
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

6) Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau


Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR
Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk
selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan
habitat tertentu atau budidaya tanaman dan juga untuk meningkatkan
kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Kebijakan
penetapan RTH di Kota Cirebon sebagaimana yang tertuang pada dokumen
RTRW adalah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30,00
persen dari luas wilayah kota.
Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam penataan
ruang wilayah/kawasan, yaitu sebagai penyeimbang kawasan perkotaan.

Tabel 2.55
Luas Tutupan Lahan RTH Kota Cirebon
Persentase Terhadap
Tipologi Tutupan
No. Luas (Ha) Luas Wilayah Kota
Lahan
Cirebon (%)
1 2 3 4
1. Taman RT 4,28 0,11
2. Taman RW 8,72 0,23
3. Taman Kelurahan 20,52 0,54
4. Taman Kecamatan 6,24 0,16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -690
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Persentase Terhadap
Tipologi Tutupan
No. Luas (Ha) Luas Wilayah Kota
Lahan
Cirebon (%)
5. Taman Kota 11,79 0,31
6. Taman Permakaman 71,25 1,87
7. Jalur Hijau Jalan 3,43 0,09
8. Sempadan Rel KA 48,15 1,26
9. Sempadan Pantai 84,58 2,22
10. Sempadan Sungai 134,50 3,53
11. Hutan Kota 10,07 0,26
12. Hutan Mangrove 2,11 0,06
13. Lapangan Olahraga 18,65 0,49
Jumlah Total Tutupan
424,29 11,14
Lahan
Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH Kota Cirebon,
2020

Keberadaan RTH selain dipandang sebagai salah satu komponen


pemanfaatan ruang, RTH juga harus terintegrasi dengan penataan ruang,
sehingga perlu mengacu kepada azas-azas yang terkandung dalam Undang-
undang Penataan Ruang dan Lingkungan. Berdasarkan tabel di atas, luas
tutupan lahan RTH sebanyak 424,29 hektar atau 11,14 persen.

7) Volume Sampah yang Dihasilkan Per Hari


Sampah (refuse) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai,
tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal
dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pengelolaan sampah adalah
semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak
ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar,
kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan
sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan
pembuangan akhir.

Tabel 2.56
Volume Sampah Per Hari Per Kecamatan Tahun 2015-2019
Volume Sampah (m³)
Kecamatan
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Harjamukti 538 439 165 31,224 85,87
Lemahwungkuk 198 217 230 57,387 175,81
Pekalipan 284 118 125 76,109 209,30
Kesambi 230 285 303 47,042 129,37
Kejaksan 244 185 197 116,477 320,31
Kota Cirebon 1.494 1.244 1.319 328,829 902,66
Sumber: DLH Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa Kota Cirebon pada tahun 2019


menghasilkan sampah sebanyak 902,66 m3/hari. Jumlah ini lebih besar
jika dibandingkan dengan volume sampah pada tahun 2018 yang mencapai
382,829 m3/hari. Daerah yang paling banyak menghasilkan sampah pada
tahun 2019 adalah Kecamatan Kejaksan dengan volume sampah sebanyak
302,31 m3/hari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan masyarakat
yang ada di Kecamatan Kejaksan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -691
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

8) Cakupan Penanganan Sampah


Tabel berikut menggambarkan volume sampah yang dihasilkan Kota
Cirebon pada tahun 2016 volume sampah yang dihasilkan sebanyak 1.244
m³ per hari dan yang diangkut dari TPS ke TPA sebanyak 668 m³ atau 44,18
persen, sehingga sampah yang diolah di tingkat rumah tangga sebanyak
27,82 persen. Pada tahun 2017, volume sampah yang dihasilkan per hari
meningkat dari tahun 2016 menjadi 1.319 m³ dan yang mampu diangkut
ke TPA sebanyak 748 m³ atau 56,71 persen. Cakupan sampah yang
diangkut ke TPA dan yang diolah di tingkat rumah tangga melalui 3R
sebanyak 78,00 persen. Pada tahun 2019, volume sampah yang dihasilkan
kembali turun jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun meningkat
hampir tiga kali lipat jika dibandingan sampah yang dihasilkan pada tahun
2018, secara lengkap volume sampah yang dihasilkan per hari dan yang
mampu diangkut dari TPS ke TPA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Cakupan Penangan Sampah Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
No. Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Volume sampah yang dihasilkan per 1.494 1.244 1.319 328,829 902,66
1.
hari (m2)
Volume sampah yang terangkut ke 660 668 748 750 747
2.
TPA (m2)
3. Cakupan sampah yang diangkut ke 72 75 78 80 96,79
TPA dan terkurangi melalui 3R (%)
Sumber: DLH Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

9) Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk


Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di Kota Cirebon dalam
kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 adalah sebanyak 23 lokasi. Jumlah
ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2015-
2017 dengan jumlah TPS sebanyak 39 lokasi, sehingga dalam 2 (dua) tahun
terakhir terjadi penambahan beban pelayanan masing-masing TPS. Dengan
jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka perlu penambahan TPS
agar pelayanan sampah dapat teratasi dengan merata dan tidak
menimbulkan masalah lain di Kota Cirebon. Berikut adalah tabel yang
menyajikan data jumlah TPS di Kota Cirebon.

Tabel 2.58
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk Kota CirebonTahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Tempat 39 39 39 23 23
Pembuangan Sampah (TPS)
Jumlah Penduduk 307.494 310.486 313.326 316.277 319.312

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -692
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Rasio TPS Per Satuan 7.885 7.961 8.416 13.751 13.883


Penduduk.
Sumber: DLH Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 setiap satu lokasi
TPS melayani 7.885 jiwa penduduk Kota Cirebon, namun pada tahun 2019
setiap TPS harus melayani 13.883 jiwa, hal ini terjadi sebagai akibat dari
berkurangnya jumlah TPS yang ada. Oleh karena itu, upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan layanan pengangkutan sampah dari TPS
ke TPA yaitu dengan menambah jumlah armada dan meningkatkan
frekwensi pengangkutan.
10) Penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan
Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.233
ijin. Namun pada tahun 2018 jumlah IMB yang dikeluarkan turun menjadi
818, dan kembali mangalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 1.102
terdiri dari 749 ijin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan 353 ijin
untuk selain tempat tinggal. Peningkatan jumlah tersebut terjadi pada IMB
untuk tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, sebagaimana terlihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.59
Jumlah IMB yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015-2019
IMB Diterbitkan
No. Jenis Bangunan
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Tempat Tinggal 967 n.a n.a 659 749
2. Bukan tempat Tinggal 266 n.a n.a 159 353
Jumlah 1.233 n.a n.a 818 1.102
Sumber: DPM-PTSP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD,
2020

Berdasarkan data diatas ijin yang paling banyak dikeluarkan adalah


untuk tempat tinggal. Untuk ijin tempat tinggal ataupun bukan tempat
tinggal, keduanya mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019. Seiring
dengan berkembangnya jumlah penduduk, kondisi seperti diatas dapat
meningkatkan jumlah ijin yang dikeluarkan setiap tahunnya.
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1) Cakupan Rumah Tidak Layak Huni
Gambar berikut menunjukan bahwa dalam kurun waktu tahun
2015-2020 jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani secara kumulatif
berjumlah 2.840 rumah. Realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2018
sebanyak 846 rumahdan yang terendah dicapai pada tahun 2016 sebanyak
75 rumah tidak layak huni sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Tabel 2.60
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Ditangani

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -693
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

di Kota Cirebon Tahun 2015-2020


1000 846
800
721
600 455 343
400 400
200 75
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capaian (Rumah)

Sumber: DPRKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2) Jumlah dan Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman


Kumuh Ditangani
Tabel berikut menggambarkan kinerja penanganan lingkungan
kumuh perkotaan dalam periode tahun 2018-2020. Berdasarakan
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.133-DPRKP/2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.70-
BAPPEDA/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Kota Cirebon, disebutkan bahwa luas kawasan
kumuh Kota Cirebon sebanyak 315,91 hektar. Dari luas kawasan kumuh
tersebut yang telah dilakukan penanganan di tahun 2018 seluas 13,55
hektar, tahun 2019 seluas 27,84 hektar, dan di tahun 2020 seluas 4,46
hektar, sehingga di tahun 2020 persentase capaian pengurangan kawasan
kumuh adalah 22,00 persen dari total luas kumuh yang tercantum dalam
Keputusan Wali Kota.

Tabel 2.61
Jumlah dan Prosentase Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh
Ditangani di Kota Cirebon Tahun 2018-2020

30 27,84
25
20
15 13,55
10
4,46
5 6% 14% 2%
0
2018 2019 2020

Capaian (Ha) Persentase

Sumber: DPRKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021


E. Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari indikator
kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan
pembinaan politik daerah. Terkait dengan hal tersebut, berikut gambaran
mengenai indikator kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di
Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2019:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -694
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.62
Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Kegiatan pembinaan terhadap 1 1 2 2 2
LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)
2. Kegiatan pembinaan politik 1 4 1 1 1
daerah (kegiatan)
Sumber: Kantor Kesbangpoldagri, Cirebon satu data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2) Rasio Linmas Per Satuan Penduduk


Rasio petugas Linmas di Kota Cirebon adalah jumlah satuan
perlindungan masyarakat pada tingkat kelurahan dengan tugasnya
membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan menggunakan rumus rasio
jumlah satuan Linmas per kelurahan adalah jumlah satuan Linmas dalam
satu kota dibagi jumlah kelurahan dalam satu kota. Rasio petugas Linmas
di Kota Cirebon baru mencapai 2,22 per Kelurahan.
Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada tahun 2019 sebanyak 1.350
orang dengan jumlah penduduk 319.312 jiwa, sehingga rasio jumlah Lintas
terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk adalah 42,27 yang artinya
sekitar 43 orang Linmas bertanggung jawab atas ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat terhadap 10.000 jiwa penduduk Kota
Cirebon. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.63
Rasio Linmas Per Satuan Penduduk Di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Linmas 1.329 1.100 1.240 1.300 1.350
Jumlah Penduduk 307.494 310.486 313.326 316.277 319.312
Rasio Linmas Per 10.000 43,22 35,42 39,57 41,10 42,27
Penduduk
Sumber: Satpol PP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

Tabel di atas menjelaskan, jumlah Linmas di Kota Cirebon pada


tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1.329
orang Linmas pada tahun 2015 menjadi 1.100 orang. Namun mulai tahun
2017-2019 jumlah Linmas kembali mengalami penambahan sebanyak 250
orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut. Seiring dengan jumlah
penduduk yang terus meningkat, sudah seharusnya jumlah linmas terus
ditingkatkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat, sehingga kondisi lingkungan akan lebih kondusif dan
masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -695
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

3) Kriminalitas
Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum merupakan salah
satu syarat yang harus diwujudkan agar seseorang merasa aman untuk
bepergian ke luar rumah tanpa dihantui rasa takut adanya ancaman.
Dalam empat tahun terakhir, kejahatan yang terjadi lebih didominasi oleh
pencurian kendaraan bermotor, penipuan dan penganiayaan berat
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Jumlah Tindak Pidana di Kota Cirebon Tahun 2015-2018
Jumlah Kasus
No. Jenis Kejahatan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1. Pembunuhan 2 4 1 2
2. Penganiayaan berat 119 132 109 129
3. Penganiayaan ringan 3 9 11 9
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 16 16 5 12
5. Perkosaan 4 3 4 0
6. Pencabulan 4 1 1 -
7. Penculikan 4 1 2 0
8. Pemerasan - - 16 4
9. Pencurian dengan kekerasan 46 64 114 52
10. Pencurian biasa 53 30 41 49
11. Pencurian kendaraan bermotor 240 192 324 373
12. Pencurian dengan pemberatan 124 131 145 114
13. Pengrusakan/penghancuran barang 6 5 5 7
14. Pembakaran dengan sengaja 0 0 0 0
15. Narkotika dan psikotropika 35 71 72 79
16. Penipuan 174 184 186 133
17. Penggelapan 71 70 59 31
18. Korupsi 1 1 1 2
19. Penghinaan - - 5 4
20. Perjudian - - 30 11
21. Penyerobotan tanah - - 6 2
22. Pemalsuan surat - - 1 8
Sumber: BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018


di Kota Cirebon tindak pidana yang paling banyak dilaporkan adalah
pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 373 kasus. Kasus pencurian
kendaraan bermotor adalah kasus tertinggi di setiap tahunnya dan pada
tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah kasus pencurian kendaraan
bermotor tertinggi sepanjang 4 (empat) tahun terakhir.
F. Sosial
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan sosial
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, meliputi: (1) Pemberdayaan sosial Komunitas Adat
Terpencil/KAT; (2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah
kabupaten/kota; (3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
Daerah kabupaten/kota; (4) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; (5)
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -696
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke


Desa/kelurahan asal; (6) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas
korban penyalah gunaan NAPZA dan orang dengan Human
Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak
memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan
dengan hukum; (7) Pemeliharaan anak-anak terlantar; (8) Pendataan dan
Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; (9)
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
kabupaten/kota; (10) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota; dan (11) Pemeliharaan
Taman Makam Pahlawan nasional kabupaten/kota.
Tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kepedulian serta
partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha dengan indikator: (1)
terciptanya aksesabilitas terhadap pelayanan social; (2) meningkatnya
ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial; (3) meningkatkan kualitas manejemen pelayanan
kesejahteraan sosial.
Penanganan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial tidak bisa
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sendiri, tetapi memerlukan
keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Pemerintah
melakukan pembinaan kepada masyarakat yang peduli terhadap
penanganan masalah sosial yang disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK). Pengembangan dan pendayagunaan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah dilakukan di 5 (lima)
kecamatan, dimana masing-masing kecamatan terdapat satu orang TKSK
dan dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Penanganan PPKS ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan
sarana dan prasarana seperti Panti Jompo, Rumah Singgah, Rumah
Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lain-lain. Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak
dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.
Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,
keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak)
yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Kelompok sasaran
yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Cirebon yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa Sosial. Berikut data Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cirebon kurun waktu 2015-
2019.
4) Penduduk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial yang
selalu update akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran dan
keberhasilan dalam penanganannya. Tabel berikut ini menunjukan
ketersediaan data PPKS di Kota Cirebon tahun 2015-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -697
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.65
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 *2016 *2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Anak jalanan 270 270 240 224 334
2. Penderita Sakit Jiwa n.a n.a n.a 119 119
3. Gelandangan dan 63 26 63 115 115
Pengemis
4. Orang dengan HIV- 314 658 314 319 319
AIDs
5. Korban 159 165 108 172 172
Narkotika/Nafza
6. Fakir Miskin 102.702 66.328 27.881 27.881 27.881
7. Anak Balita/bayi 53 n.a n.a 0 0
Terlantar
8. Anak Terlantar 53 1.067 2.303 1.582 1.582
9. Anak Korban n.a n.a n.a 47 29
Kekerasan
Lingkungan Rumah
Tangga
10. Anak Korban n.a n.a n.a 15 0
Kekerasan
Lingkungan Sekolah
11. Anak Korban n.a n.a n.a 0 0
kekerasan
Lingkungan
Masyarakat
12. Anak Korban n.a n.a n.a - 0
Kekerasan Seksual
13. Lanjut Usia/Jompo 1.803 4.199 1.803 1.894 1.894
14. Penyandang Tuna n.a n.a n.a 103 25
Netra
15. Penyandang Tuna n.a n.a n.a - 55
Rungu
16. Penyandang Tuna n.a n.a n.a - 3
Wicara
17. Penyandang Tuna n.a n.a n.a 211 77
Wicara-Rungu
18. Penyandang Tuna n.a n.a n.a - 525
Daksa (cacat jiwa)
19. Penyandang Tuna n.a n.a n.a - 106
Grahita (cacat mental)
20. Penyandang Cacat n.a n.a n.a 526 106
jiwa dan mental
21. Penyandang buta n.a n.a n.a - 0
aksara
22. Penyandang cacat n.a n.a n.a 434 105
fisik
23. Penyandang cacat n.a n.a n.a 43 62
lainnya
24. Penyandang Cacat 826 852 1.271 n.a 525
25. Tuna Susila 39 18 39 38 37
26. Bekas Narapidana 34 35 34 - 47
27. Penyandang LGBT n.a n.a n.a - 0
29. Korban LGBT n.a n.a n.a - 0
30. Bekas Warga Binaan n.a n.a n.a 34 47
Lembaga
Pemasyarakatan
(BWBLP)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -698
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Uraian
2015 *2016 *2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
31. Korban Trafiking n.a n.a n.a 1 0
32. Wanita Rawan Sosial 4.977 n.a n.a 4.797 1.781
Ekonomi
33. Keluarga Bermasalah 34 n.a 34 34 54
Sosial Psikologis (RT)
34. Anak Nakal 24 - - n.a n.a
35. Rumah Tidak Layak 75 n.a n.a n.a n.a
Huni
Jumlah 111.426 73.618 34.090 38.859 33.731
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menunjukan perkembangan data jumlah Pemerlu


Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cirebon. Dari gambaran
tersebut terlihat bahwa untuk beberapa jenis PPKS datanya tidak berubah,
yang bisa berarti bahwa terhadap PPKS tersebut tidak ada intervensi atau
bisa juga tidak adanya updating data PPKS. Kondisi ini merupakan salah
satu permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya kontinuitas
pendataan/ updating data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan PPKS, sehingga
berakibat tidak fokusnya upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial
yang ada.
5) PPKS Penerima Bantuan Sosial
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi
tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena
itu, peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengentaskan
permasalahan sosial yang terjadi. Berikut gambaran PPKS yang menerima
bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya:

Tabel 2.66
Jumlah PPKS Penerima Bantuan Sosial Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah PPKS yang 111.426 73.618 n.a 132.757 132.757
seharusnya menerima
bantuan sosial (orang)
2. Jumlah PPKS yang 11.344 11.749 n.a 84.006 85.000
menerima bantuan
sosial (orang)
3. Persentase PPKS yang 10,18 15,96 n.a 64,00 64,00
memperoleh bantuan
sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar (Persen)
4. Jumlah Lembaga 27 27 n.a 27 28
Kesejahteraan Sosial
yang seharusnya
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
(lembaga)
5. Jumlah Lembaga 21 21 n.a n.a 28
Kesejahteraan Sosial
yang menyediakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -699
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
sarana prasarana
pelayanan
kesejahteraan sosial
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dari data-data di atas terlihat berbagai permasalahan kesejahteraan


sosial yang dihadapi dan terjadi di Kota Cirebon, diantaranya anak
terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak korban
kekerasan, dan lain-lain. Anak-anak tersebut seharusnya menikmati
layanan pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya sebagaimana anak
pada umumnya, namun karena kondisi lingkungan keluarga yang kurang
beruntung, sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memperoleh
hak-haknya.
Anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat dan layak dari
orang tua atau keluarganya dapat terjadi karena ketidakmampuan atau
bahkan ketidakmauan dari orang tua maupun keluarga si anak. Kondisi
tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami berbagai masalah seperti
keterlantaran, putus sekolah, kenakalan, perlakuan salah, eksploitasi, dan
trafficking. Anak-anak yang keluarganya tidak dapat memberikan
pengasuhan kepada anaknya, maka mereka perlu dicarikan solusi berupa
pengasuhan alternatif. Apabila orang tua atau keluarga inti tidak mampu
melaksanakan pengasuhan, maka pengasuhan dialihkan pada keluarga
lain.
Apabila keluarga lain juga tidak mampu melakukannya, maka
pengasuhan anak terlantar atau hilang pengasuhan diarahkan pada LKSA.
Berikut ini digambarkan persentase anak yang mendapatkan pengasuhan
di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Cirebon.

Tabel 2.67
Data Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak (LKSA) di Kota Cirebon Tahun 2020
Jumlah Anak Asuh
No. Nama LKSA Dalam Luar
Jumlah
Panti Panti
1 2 3 4 5
1. PSAA Al Hidayah - 150 150
2. PSAA Madinatunnajah 15 50 65
3. LKSA Daarul Hijrah - 140 140
4. PSAA Amal Mulya 45 - 45
5. Panti Asuhan Az Zahra 30 - 30
6. LKSA El Mubarok 10 20 30
7. Panti Asuhan Al Hijrah 10 - 10
8. LKSA Al Mu’thi - 138 138
9. PSAA Al Falah 25 - 25
10. PSAA Muawanah 30 - 30
11. LKSA Daarun Naim 15 62 77
12. LKSA Robbani 10 - 10
13. PSAA Budhi Asih 20 - 20
14. Daarul Ilmi 20 60 80
15. Siti Khodijah Al Zahroh 20 10 30
16. Darul Ulum 10 60 70
17. LKS Arisan Nasi 10 40 50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -700
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Jumlah Anak Asuh


No. Nama LKSA Dalam Luar
Jumlah
Panti Panti
1 2 3 4 5
18. LKS Parahita - 40 40
19. LKSA Ashabul Kahfi 15 30 45
20. LKSA Insan Cita
Mandiri
21. Cirebon Peduli Anak - 200 200
bangsa
22. LKS Mekar Arum 15 54 69
Total 300 1.054 1.354
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas memperlihatkan jumlah anak yang mendapatkan


pengasuhan alternatif melalui LKSA/PKSA (Lembaga Kesejahteran Sosial
Anak/Program Kesejahteraan Sosial Anak) di Kota Cirebon. Secara
keseluruhan jumlah anak di Kota Cirebon yang mendapat pengasuhan
alternatif di LKSA/PKSA mencakup 1.285 anak, yang terdiri dari
pengasuhan dalam LKSA sebanyak 285 orang dan diluar LKSA 1.000 orang
yang tersebar pada 22 (dua puluh dua) LKSA se-Kota Cirebon.
Keberadaan anak di LKSA/PKSA berarti keterpisahaan anak dengan
keluarganya, kondisi ini lebih banyak menimbulkan emosi negatif pada
anak, seperti perasaan sedih, diabaikan, kecewa, marah yang selanjutnya
akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keberadaan
anak di LKSA/PKSA juga mengindikasikan bahwa orang tua atau
keluarganya mengalami masalah yang menghambat kemampuannya untuk
memberikan pengasuhan kepada anaknya, oleh karena itu pemerintah
daerah dan masyarakat perlu untuk membantu keluarga dalam
memperbaiki fungsi pengasuhannya.
Dukungan pemerintah daerah untuk membantu anak-anak yang
tinggal di LKSA atau anak-anak yang dalam kondisi krisis lainnya adalah
melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak dan perlindungan anak dari
penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga pertumbuhan dan
perkembangan anak serta kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat
tercapai.

2.1.5.2 Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan


Dasar
A. Tenaga Kerja
Pasar kerja sebagaimana karakteristik umumnya bersifat dualistik,
dimana lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang
relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang
besar berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki
upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor
tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk
memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan, sehingga memiliki
peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraannya. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan
kegiatan yang lebih rendah tingkat produktivitasnya dengan upah yang relatif

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -701
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

lebih rendah. Kesenjangan antara produktivitas dan upah antara sektor


modern dan sektor tradisional mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan.
Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor
tradisional.
Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan
upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi
perpindahan ’surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke sektor
modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi.
Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini, selain bertujuan
untuk meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari
siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks
kebijakan tenaga kerja, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara
perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase angkatan
kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada suatu periode tertentu.
TPAK Kota Cirebon pada tahun 2020 sebesar 63,75 persen sedikit mengalami
peningkatan dari capaian tahun 2019 sebesar 62,71 persen. Kondisi ini tidak
terlepas dari pengaruh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor
sosial dan perekonomian masyarakat Kota Cirebon. Gambaran Tingkat
partisipasi Angkatan Kerja Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) n.a 66,45 68,03 62,71 63,75

Sumber: BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data tersebut, menggambarkan kondisi bahwa


persentase jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang aktif
secara ekonomi di Kota Cirebon mengalami penurunan pada tahun 2020
ini.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator
ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak
penduduk umur kerja yang sedang mencari pekerjaan. TPT dihitung dengan
membandingkan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah Angkatan
kerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon
dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -702
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tingkat Pengangguran
1. na 9,29 9,06 9,04 10,97
Terbuka
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota


Cirebon pada tahun 2020 mencapai 10,97 persen atau mengalami
peningkatan 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
9,04 persen. Adanya wabah Covid-19 sangat mempengaruhi penduduk
untuk beraktivitas secara ekonomi, sehingga berdampak pada penghasilan
dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dampak adanya pandemi Covid-19
di bidang ketenagakerjaan, antara lain adanya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), perusahaan tidak dapat berproduksi, dan pembatasan aktivitas
ekonomi karena adanya pembatasan mobilitas penduduk.
3) Cakupan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Tabel berikut menggambarkan cakupan tenaga kerja yang mendapat
pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Data
menunjukan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi dalam periode tahun 2016-2020, tertinggi dicapai pada tahun
2016 sebanyak 84,75 persen dan terendah tahun 2017 sebesar 48,84
persen. Selanjutnya, tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan,
kinerja tertinggi dicapai tahun 2017 sebesar 75,00 persen. Sementara kasus
ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dalam 5
(lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif, tertinggi dicapai pada tahun
2016 sebesar 84,62 persen dan terendah tahun 2017 sebesar 30,00 persen.

Tabel 2.70
Cakupan Tenaga Kerja yang MendapatkanPelatihan
Keterampilan di Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Tenaga kerja mendapatkan 84,75 48,84 54,99 75,00 67,50
pelatihan berbasis kompetensi
2. Tenaha kerja mendapatkan 0,00 75,00 34,69 60,00 45,00
pelatihan berbasis
kewirausahaan
3. Kasus ketenagakerjaan 84,62 30,00 54,55 60,00 61,00
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama
4. Besaran pekerja/buruh yang na 66,64 77,86 55,00 78,50
menjadi peserta program
Jamsostek
Sumber: Disnaker Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Kepesertaan aktif tenaga dalam program Jaminan Sosial Tenaga


Kerja (Jamsostek) dalam kurun waktu tahun 2017-2020 menunjukan
kecenderungan bertambah setiap tahunnya. Kepesertaan Jamsostek paling
tinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 78,50 persen dan terendah tahun
2019 sebesar 55,00 persen.
4) Perkembangan Kenaikan UMK
Setiap orang yang melakukan aktivitas pekerjaan bertujuan untuk
mendapatkan upah/jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga
diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -703
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus berupaya memperbaiki dan


meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, melalui perbaikan dan
peningkatan Upah Minimum Kota (UMK).
Dalam kurun waktu tahun 2015-2020, UMK Kota Cirebon terus
mengalami peningkatan untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja.
Pada tahun 2015 UMK Kota Cirebon sebesar Rp1.415.000 (Satu Juta Empat
Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) meningkat di tahun 2020 menjadi
Rp2.219.487,67 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus
Delapan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah). Kenaikan UMK
setiap tahunnya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli
masyarakat, sehingga secara bertahap tingkat kesejahteraan masyarakat
juga akan meningkat.

Tabel 2.71
Perkembangan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Kenaikan
No. Tahun UMK KHL
Rupiah %
1 2 3 4 5 6
1. 2015 1.415.000 188.500 15,37 1.415.698,79
2. 2016 1.608.945 193.945 13,71 n.a
3. 2017 1.741.682,96 132.737,96 8,25 n.a
4. 2018 1.893.383,54 151.700,58 8,71 n.a
5. 2019 2,045,422,24 206.038,70 10,07 n.a
6. 2020 2.219.487,67 174.065,43 n.a n.a
Sumber: Disnaker Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diperoleh dari hasil survey 60


komponen barang di beberapa pasar tradisional yang dilakukan minimal 2
kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kota
(DEPEKO). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan, maka penetapan UMK didasarkan pada rumusan
yang sudah ditetapkan dengan menggunakan variabel besaran inflasi dan
pertumbuhan ekonomi (PDRB) nasional, sehingga besaran KHL hanya
dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan
ketentuan tersebut, maka survey harga di pasar untuk mendapatkan angka
KHL baru dilakukan pada tahun 2019.
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perempuan tidak hanya memiliki peran domestik untuk
meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak
roda pembangunan. Secara internal, kaum perempuan merupakan tiang
keluarga yang juga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa.
Peran perempuan dalam pembangunan tidaklah diragukan. Pada level
rumah tangga, perempuan berkontribusi dalam hal manajemen rumah
tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga (anak-anak dan orang tua)
dan pendidikan anak (UNDP, 1996). Perempuan juga dianggap sebagai
alokator pendapatan dan pengambil kebijakan dalam distribusi
pengeluaran (Boozer, Ranis, Stewart, & Suri, 2003). Di samping itu,
perempuan, khususnya ibu rumah tangga, merupakan penentu utama
pemilihan, penyiapan dan alokasi pangan. Budaya konsumsi termasuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -704
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

nilai-nilai sosial dan kebiasaan terkait dengan pola diet, penyiapan pangan,
dan asupan gizi keluarga ada di tangan perempuan (BPS, 2015).
Sebagai penggerak pembangunan, sebesar 46,00 persen perempuan
15 tahun ke atas berkontribusi dalam perekonomian (BPS, 2015).
Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang
tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia,
penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama
dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama
“Sustainable Development Goals” (SDGs) untuk menggantikan program
sebelumnya “Millenium Development Goals” (MDGs) yang telah berakhir.
SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi negara-negara maju dan juga
berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan untuk 15 tahun ke
depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030.
Dalam SDGs isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan
5. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai
kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan,
dengan beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya:
1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak
perempuan dimanapun;
2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan
gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia,
kekerasan seksual, dan berbagia jenis eksploitasi;
3) Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan
dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan;
4) Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan
pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan
promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga
secara tepat;
5) Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan
kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat
pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan public;
6) Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak reproduksi;
7) Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada
perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses ke kepemilikan dan
kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan,
warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
8) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan
pemberdayaan perempuan;
9) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundangundangan
berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua
perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan (United Nations,
25 September 2015).
Tujuan dasar dari pembangunan manusia adalah untuk
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -705
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

panjang, sehat dan kreatif (Alkire, 2010). Pembangunan manusia memiliki


arti perbaikan kualitas hidup pada berbagai sisi penting kehidupan
manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Pencapaian
pembangunan manusia dapat dilihat dari suatu ukuran yang disebut
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dipakai
untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi
dalam kemampuan dasar. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang
menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan
dapat terjelaskan. Perkembangan IPG Kota Cirebon dari Tahun 2015-2019
menunjukan peningkatan, dengan nilai IPG 93,23 poin pada tahun 2015
meningkat menjadi 94,35 poin pada tahun 2020. Hal ini mengingat
kapabilitas dasar perempuan terus mengalami peningkatan. Dengan
meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,
diharapkan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan
harapan masyarakat pada umumnya. Mengingat bahwa keberhasilan
pembangunan tidak terlepas dari meningkatnya pencapaian pembangunan
gender.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi aktif
perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan
serta penguasaan sumber daya ekonomi Kota Cirebon diikuti pula dengan
kenaikan setiap komponen/indikator kompositnya. Pada tahun 2015 IDG
Kota Cirebon sebesar 71,97 poin naik menjadi 77,86 poin pada tahun 2019,
atau mengalami kenaikan sebesar 5,89 poin dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun.

Tabel 2.72
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) Kota Cirebon Tahun 2015-2020

Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Indeks Pembangunan 93,23 93,76 93,94 93,94 94,35 94,35
Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan 71,97 74,89 74,23 73,97 77,86 77,86
Gender (IDG)
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2021
*) Data tidak tersedia
2) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan direpresentasikan
oleh partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota
Cirebon. Tabel berikut menggambarkan tingkat partisipasi perempuan di
Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2015-2020. Setiap perempuan
memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural
maupun fungsional di lembaga pemerintahan, baik di pisisi Eselon II, III
maupun IV. Tabel 2.70 berikut menggambarkan perkembangan partisipasi
kaum perempuan di lembaga pemerintahan dalam periode tahun 2015-
2020.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -706
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.73
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Cirebon Tahun 2015-2020

Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah Perempuan yang 241 244 274 257 263 280
menduduki posisi managerial di
Lembaga Pemerintah (orang)
2. Persentase Partisipasi Perempuan 19,75 21,02 24,83 25,00 29,03 31,61
di Lembaga Pemerintah (%)
Sumber: BKPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan


Penduduk yang bekerja menurut jabatan tahun 2017 di wilayah Kota
Cirebon didominasi oleh tenaga usaha jasa sebanyak 55.817 orang atau
43,52 persen, yang terdiri dari laki-laki 29.265 orang atau 36,60 persen dan
perempuan 26.552 orang atau 54,97 persen serta tenaga produksi sebanyak
41.141 orang atau 32,07 persen, yang terdiri dari laki-laki 32.610 orang
atau 40,78 persen dan perempuan 8.531 orang atau 17,66 persen.

Tabel 2.74
Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan di Kota Cirebon
Tahun 2017
Jabatan Penduduk yang Bekerja
Utama Jumlah (orang) Persentase (%)
dalam Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Total Total
Pekerjaan L P L P
1 2 3 4 5 6 7
0/1 na na 4.180 na na 3,26
2 4.753 5.835 10.588 5,94 12,08 8,25
3 3.742 1.413 5.155 4,68 2,93 4,02
4 5.842 4.828 10.670 7,31 10,00 8,32
5 29.265 26.552 55.817 36,60 54,97 43,52
6 667 51 718 0,83 0,11 0,56
7/8/9 32.610 8.531 41.141 40,78 17,66 32,07

Jumlah 79.969 48.300 128.269 100,00 100,00 100,00

Sumber: Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon, BPS, 2017, yang dikelola
dalam SIPD.
Keterangan :
0/1. Tenaga profesional; 2. Tenaga kepemimpinan; 3. Tenaga tata usaha; 4. Tenaga
usaha penjualan; 5. Tenaga usaha jasa; 6. Tenaga usaha pertanian; 7/8/9. Tenaga
produksi.

Tabel di atas menunjukan, partisipasi penduduk perempuan yang


bekerja tertinggi pada jabatan tenaga usaha jasa sebesar 54,97 persen,
diikuti pada jabatan tenaga produksi sebesar 17,66 persen dan jabatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -707
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

kepemimpinan sebesar 12,08 persen. Data tersebut menjelaskan bahwa


perempuan cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan
keluarga guna pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.
C. Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal
1 angka 15 menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu
untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang
membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Perlindungan khusus diberikan antara lain terhadap: (1) anak korban
bencana; (2) anak yang berhadapan dengan hukum; (3) anak yang
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (4) anak korban
penyalahgunaan narkoba; (5) anak dengan HIV-AIDs; (6) anak korban
kekerasan baik fisik maupunpsikis; (7) anak korban kejahatan seksual; (8)
anak penyandang disabilitas; (9) anak korban perlakuan
salah/penelantaran; dan lain-lain.
Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Cirebon
telah berjalan cukup lama, antara lain dengan berdirinya berbagai Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan. Disamping lembaga yang
didirikan oleh masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon
melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangannya membentuk Lembaga Perlindungan Anak seperti Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, dan
Pusat Perlindungan Anak (PPA) Kepolisian Resort Cirebon Kota.
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Umum Daerah
Gunung Jati Cirebon mencatat dalam kurun waktu 2015-2020, dimana
pada tahun 2015, jumlah kasus kekerasan sebanyak 49 (empat puluh
sembilan) kasus (38 kasus diantaranya korbannya anak-anak) dan tahun
2016 naik menjadi 98 (sembilan puluh delapan) kasus kekerasan, dan 79
(tujuh puluh sembilan) kasus korbannya adalah anak-anak. Sementara itu,
pada tahun 2020 jumlah kekerasan mencapai 54 (lima puluh empat) kasus.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami
jenis kekerasan seksual, yang meliputi sodomi, pencabulan, dan
pemerkosaan. Pada tahun 2015 korban kekerasan seksual meningkat
menjadi 37 (tiga puluh tujuh) kasus atau 75,51 persen. Selanjutnya, pada
tahun 2016 kekerasan seksual kembali meningkat menjadi 71 (tujuh puluh
satu) kasus atau 72,45 persen, dan sampai dengan triwulan ke satu tahun
2017 kasus kekerasan seksual sudah mencapai 21 (dua puluh satu) kasus
atau 72,41 persen.

Tabel 2.75
Situasi Korban Kekerasan di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Tahun
No. Daerah Asal
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -708
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1. Kota Cirebon 19 43 53 65 41 54
Total 49 98 73 65 41 54
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, 2021

Tabel di atas menunjukan, pada tahun 2020 korban kekerasan yang


ditangani PPT Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon berasal dari Kota Cirebon
sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, meningkat dari tahun sebelumnya
yang mencapai 41 (empat puluh satu) kasus.

Tabel 2.76
Situasi Korban Per Kelompok Usia yang Ditangani PPT RSUD
Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2015-2020
Tahun
No. Kelompok Usia
*)2015 *)2016 **)2017 **)2018 **)2019 **)2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 – 5 tahun 10 10 1 2 1 1
2. 6 – 10 tahun 8 12 11 10 7 15
3. 11 – 15 tahun 11 28 12 20 11 11
4. 16 – 18 tahun 9 29 12 15 10 4
5. Di atas 18 tahun 11 19 17 18 12 23
Total 49 98 53 65 41 54
Sumber : PPT RSUD Gunung Jati Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
*) Data tahun 2015-2016 berasal dari berbagai wilayah
**) Data tahun 2017-2020, korban berasal dari Kota Cirebon

Berdasarkan kelompok umur, korban kekerasan terhadap anak


setiap tahunnya terbanyak dialami oleh kelompok usia dibawah 18 tahun.
Pada tahun 2017 anak usia dibawah 18 tahun yang mengalami kekerasan
sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang atau 67,92 persen dengan kasus
kekerasan seksual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus atau 75,00 persen.
Kasus kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 65 (enam
puluh lima) kasus, dan 47 (empat puluh tujuh) kasus (72,31 persen)
diantaranya adalah anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Walaupun
pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kasus, namun yang
menjadi korban anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tetap tinggi,
yaitu mencapai 31 (tiga puluh satu) kasus atau 57,41 persen.

Tabel 2.77
Situasi Korban Menurut Jenis Kasus yang Ditangani PPT Rumah Sakit
Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2015-2020
Tahun
No. Jenis Kekerasan
*)2015 *)2016 **)2017 **)2018 **)2019 **)2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kekerasan 37 71 27 31 28 27
Seksual
2. Kekerasan Fisik 10 21 21 27 12 23
3. Kekerasan Psikis - 5 3 1 1 4
4. Eksploitasi - - - 5 - -
Ekonomi
5. Penelantaran 2 1 2 1 - -
Total 49 98 53 65 41 54
Sumber : PPT RSUD Gunung Jati Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
*) Data tahun 2015-2016 berasal dari berbagai wilayah
**) Data tahun 2017-2020, korban berasal dari Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -709
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Dari berbagai kasus kekerasan yang ditangani dalam periode tahun


2017-2020, kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan
terbanyak yang dialami oleh anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun,
yaitu sebanyak 113 (seratus tiga belas) kasus atau 53,05 persen, kekerasan
fisik 83 (delapan puluh tiga) kasus (38,97 persen), dan yang paling kecil
adalah kasus penelantaran sebesar 1,41 persen.

Tabel 2.78
Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Kelompok Umur
di Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Kelompok Umur Tahun
No.
(Tahun) 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. 4–6 - 1 - - -
2. 7 – 12 3 - 6 6 6
3. 13 – 15 5 9 6 4 27
4. 16 – 18 26 14 20 36 29
Total 34 24 32 46 62
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berikut adalah tabel yang menguraikan jumlah anak yang


berhadapan dengan hukum berdasarkan penyelesaian kasus tahun 2016-
2020.

Tabel 2.79
Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan
Penyelesaian Kasus Tahun 2016-2020
Tahun
No. Penyelesaian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Putusan Pengadilan 12 8 3 15 2
2. Diversi/Restorative 15 14 6 9 30
Justice
3. Mediasi 5
4. Layanan 2 2 23 22 24
konseling/layanan
kesehatan
Total 34 24 32 46 56
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang


terdekat yang berasal dari lingkungan keluarga, tetangga dan sekolah.
Kondisi ini cukup memprihatinkan karena lingkungan yang seharusnya
memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi lingkungan yang tidak
ramah dan tidak aman bagi anak termasuk lingkungan keluarga.
Disamping itu, perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan,
perdagangan anak, eksploitasi, diskriminasi dan persoalan anak
berhadapan dengan hukum penanganannya masih belum optimal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -710
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Jumlah perkara anak yang ditindaklanjuti sampai ke pengadilan di


Kota Cirebon pada tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) kasus atau 35,29
persen, yang diselesaikan melalui Restorative Justice sebanyak 15 (lima
belas) kasus atau 44,12 persen, melalui mediasi sebanyak 5 (lima) kasus
atau 14,71 persen, dan yang mendapat layanan psikolog/kesehatan
sebanyak 2 (dua) kasus atau 5,88 persen. Penyelesaian kasus melalui
Restorative Justice sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Disisi lain masih banyak anak yang belum terpenuhi hak sipilnya,
berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon sampai dengan bulan Desember 2016 menunjukkan bahwa
kepemilikan akte kelahiran anak di Kota Cirebon yang berusia 0-18 tahun
masih rendah, yaitu berjumlah 37.825 anak atau 37,24 persen, meningkat
di tahun 2018 menjadi 39,20 persen. Kondisi ini menunjukkan belum
terpenuhinya hak anak terhadap identitasnya dan masih lemahnya sistem
pendataan atau registrasi kelahiran. Tidak dimilikinya akte kelahiran
menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah
implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan
dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan
manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan
seksual, dan lainnya.
Jenis yang tidak kalah pentingnya dalam upaya perlindungan
terhadap anak adalah pemenuhan kebutuhan identitas anak. Pemerintah
Daerah Kota Cirebon telah berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan
identitas anak berupa pemenuhan akta kelahiran secara gratis. Cakupan
kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kota Cirebon dapat
dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.52
Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut
Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
45
40
35
30
Persen

25
20
15
10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kejaksan 41,26 28,48 0 0 0
Lemahwungkuk 33,64 35,87 0 0 0
Harjamukti 29,06 35,78 0 0 0
Pekalipan 39,69 29,2 0 0 0
Kesambi 25,51 40,37 0 0 0
Kota Cirebon 31,82 35,24 0 39,20 0
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Grafik di atas menunjukkan, persentase penduduk usia 0-18 tahun


menurut Kecamatan di wilayah Kota Cirebon yang memiliki akta kelahiran.
Jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Kesambi sebanyak 40,37 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -711
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

disusul penduduk di Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 35,87 persen


dan Kecamatan Harjamukti sebanyak 35,78 persen. Kondisi ini
menunjukan masih relatif rendahnya pengetahuan dan kesadaran
penduduk terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi seorang
anak di Kota Cirebon yang tidak semata-mata data administratif, namun
memiliki manfaat bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Cakupan
kepemilikan akta kelahiran di masing-masing kecamatan tidak bisa
dilepaskan dari tanggung jawab dan peran serta pemerintah setempat baik
dalam sosialisasi tentang pentingnya akte kelahiran maupun kemudahan
dalam pelayanan pengurusan akte kelahiran anak.

Gambar 2.53
Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
Usia 0-18 Tahun di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
250.000
200.000
Penduduk

150.000
100.000
50.000
0
2015 2016 2018 2019
Pddk Usia 0-18 135.324 107.409 0 0
Ada Akte 43.065 37.852 132.349 137.518
Tidak Ada Akte 92.259 69.557 159.247 202.852

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2016 sebanyak


107.409 jiwa dan dari jumlah tersebut yang telah memiliki akta kelahiran
sebanyak 37.852 jiwa atau 35,24 persen, sehingga masih terdapat 69.557
orang anak di Kota Cirebon atau 64,76 persen yang belum memiliki akta
kelahiran. Perkembangan kepemilikan akta kelahiran anak dari tahun
2015-2019 terlihat semakin meningkat namun jumlah kepemilikan akte
kelahiran masih dibawah jumlah penduduk yang tidak memiliki akte. Pada
tahun 2019 jumlah kepemilikan akte kelahiran sebanyak 137.518 jiwa,
namun penduduk yang tidak memiliki akte berjumlah lebih banyak yaitu
202.852 jiwa.
D. Pangan
1) Regulasi Ketahanan Pangan
Indikator regulasi ketahanan pangan ditunjukan oleh ada/ tidaknya
regulasi/kebijakan ketahanan pangan, baik dalam bentuk Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan sebagainya. Berdasarkan data yang
ada, Kota Cirebon telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan melalui
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 501.05/Kep.251-DPPKP/2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -712
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2) Ketersediaan Pangan Utama


Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam
dinamika kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Oleh sebab itu, menjadi
sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah
khususnya di Kota Cirebon. Ketersediaan pangan utama di Kota Cirebon
dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan seperti terlihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.80
Ketersediaan Pangan Utama di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah ketersediaan 153.086,46 241.687,20 n.a 276.972,42 276.973,42
pangan utama (ton)
2. Ketersediaan pangan 393,686 630,00 n.a 276,973 276.973,42
utama per 1000 jiwa
per tahun (ton)
3. Ketersediaan Pangan 393,686 630,00 n.a 820,45 820,45
Utama (Kg/jiwa/
tahun)
4. AKG pangan utama 109 109 n.a n.a 109
per kapita per tahun
(kg)
5. Ketersediaan n.a n.a n.a 3.598 n.a
energi/kalori
(Kkal/Kap/hari)
6. Surplus 284,686 521,00 n.a 158,33 711,45
ketersediaan pangan
utama per jiwa per
tahun (kg/kap/th)
Sumber: DPPKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD 2020

3) Skor PPH
Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola
Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan
keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH digunakan untuk
perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di
suatu wilayah. Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Indikator PPH
digunakan sebagai indiktor kinerja bidang ketahanan pangan.

Tabel 2.81
Skor PPH Kemandirian Pangan Kota Cirebon
Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Skor Pola Pangan
1. 79,4 77,8 84,0 90,2 90,2
Harapan (PPH)
Sumber: DPPKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -713
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

E. Lingkungan Hidup
1) Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum lingkungan diberlakukan untuk tujuan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian prinsip-
prinsip hukum ini mengandung prinsip-prinsip lingkungan (prinsip-prinsip
ekologis) atau mengutamakan perlindungan ekosistem.
Esensi dari penegakan hukum lingkungan adalah sebagai upaya
preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun
dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu dilakukan, karena dalam proses
pembangunan, dampak berupa pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup sulit dihindari.
Penegakan hukum lingkungan bukan satu-satunya cara atau alat
penataan (compliance tool). Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain
seperti instrumen ekonomi, public pressure yang efektif, mengumumkan
perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan yang
melakukan pelanggaran, pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan
mediasi, AMDAL dan perizinan. Cara-cara tersebut merupakan strategi
penataan yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan pembangunan
yang berwawasan lingkungan.
Pendayagunaan sanksi administrasi yang meliputi sanksi yang
teringan, seperti teguran tertulis, peringatan, perintah administratif
(administrative orders) sampai kepada penghentian sementara (suspension)
atau penghentian seterusnya (closure) sebagian atau seluruh kegiatan,
merupakan upaya untuk mencapai tingkat ketaatan. Beberapa alasan yang
mendasari penegakan hukum lingkungan sebagai hal yang penting yaitu:
1) Efektifitas program. Diterbitkannya kebijakan di bidang pengelolaan
lingkungan, yaitu untuk melindungi setiap orang atas lingkungan yang
baik dan sehat, serta perlindungan pelestarian daya dukung
lingkungan, akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara
taat asas melalui penegakan hokum;
2) Alasan keadilan. Sikap yang konsisten dan tegas terhadap pihak yang
tingkat ketaatannya rendah, sangat penting untuk mencegah pihak-
pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang
dilakukan. Di sisi lain, pihak-pihak yang tingkat ketaatannya tinggi
mengalami kerugian karena perlakuan diskriminatif. Sikap yang tidak
konsisten dan tegas terhadap pihak pelanggar mengakibatkan
timbulnya ketidakadilan;
3) Alasan Kredibilitas. Kredibilitas instansi pemerintah akan terjaga
apabila hukum yang diundangkan dilaksanakan secara konsisten dan
sungguh-sungguh;
4) Alasan Efisiensi Ekonomi. Penegakan hukum lingkungan yang
konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis sangat efisien.
Timbulnya pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan
yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
secara potensial menjadi beban ekonomi masyarakat dan juga industri
pelanggar yang bersangkutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -714
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan


Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan
terdiri dari tahap pentaatan (compliance) dan tahap penindakan
(enforcement) dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan
aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional.
Penegakan hukum lingkungan pada tahap pemantauan ketaatan
(compliance) memberikan peranan yang sangat besar bagi pemerintah
daerah, sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan staf melalui
pelatihan dan pengembangan jaringan data yang memadai. Kota Cirebon
tetap berupaya untuk menegakan peraturan yang ada termasuk aturan di
bidang lingkungan, namun masih terhambat dengan keterbatasan aparatur
yang ada terutama yang telah mengikuti pelatihan terkait pengawasan
lingkungan.
2) Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Isu global perubahan iklim semakin mengemuka dan banyak dibahas
dalam berbagai forum diskusi. Perubahan iklim dapat diartikan sebagai
berubahnya iklim yang diakibatkan baik langsung maupun tidak langsung
oleh berbagai aktivitas manusia, sehingga menyebabkan berbagai
perubahan komposisi atmosfir secara global yang mengakibatkan kenaikan
suhu bumi.
Untuk menjawab isu global tersebut, pemerintah telah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 yang merupakan pengesahan
Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa Bangsa
tentang perubahan iklim yang membawa baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah terlibat secara aktif dalam mengatasi perubahan iklim.
Saat ini terlihat perubahan iklim berjalan begitu cepat, sehingga diperlukan
upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam upaya akselerasi
penurunan emisi gas rumah kaca, telah dikeluarkan Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Tabel berikut menggambarkan presentase
tingkat penurunan gas emisi rumah kaca yang telah dilakukan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2016-2020.
Tabel 2.82
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Cirebon
Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Penurunan Emisi
1. na na 2,38 3,85 3,87
Gas Rumah Kaca.
Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat penurunan emisi gas rumah
kaca di Kota Cirebon setiap tahunnya menunjukan peningkatan dari 2,38
persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,87 persen di tahun 2020.
3) Indeks Pengukuran Kualitas Air
 Kondisi Sungai
Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan
teknologi, maka perkembangan pusat-pusat industri dan permukiman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -715
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

melaju dengan pesat. Peningkatan kebutuhan air, lahan serta bahan


bangunan tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan pemanfaatan
sumber daya alam terutama sungai sering dilupakan kelestariannya.
Kondisi sungai di Kota Cirebon sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.54
Kondisi Sungai di Kota Cirebon

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
S. Kedung S. S. S.
Pane Sukalila Kesunean Kalijaga
(Kriyan)
Panjang (Km) 20,56 14,21 29,54 19,47
Lebar Permukaan (m) 25 20 47
Lebar dasar (m) 11 10 32 24
Kedalaman (m) 3 2,5 5,6 5,5
Debit Max (m³/dtk) 0,05 0,15 0,12 0,1
Debit Min (m³/dtk) 0,02 0,03 0,1 0

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa sistem sungai paling panjang yang
melintasi Kota Cirebon adalah sistem Sungai Kesunean (Kriyan) dengan
panjang 29,54 km, lebar permukaan 47 m, lebar dasar 32 m dan kedalaman
mencapai 5,6 m. Sedangkan sungai terpendek adalah sistem Sungai
Sukalila dengan panjang 14,21 km, lebar permukaan 20 m, lebar dasar 10
m, dan kedalaman 2,5 m. Namun demikian Sungai Sukalila memiliki debit
maksimum sebesar 0,15 m³/detik.

 Kualitas Air Sungai


Hasil analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terkait Indeks
Kualitas Air, berdasarkan indikator dan parameter IKLH Nasional, indeks
kualitas air Kota Cirebon dihitung dengan menggunakan tujuh parameter,
yaitu Total Suspended Solid (TSS), Dissolved (Oxygen (DO), Biochemical
Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal
Coliform dan Total Coliform. Hasil analisa indeks kualitas air sungai di Kota
Cirebon dapat dilihat pada Gambar 2.60.
Dalam periode tahun 2015-2020 indeks kualitas air sungai di Kota
Cirebon menunjukan karakteristik yang tetap yaitu sebesar 50,00 poin
namun pada tahun 2017 menunjukan peningkatan menjadi 61,43 poin dan
tahun 2018 secara grafis menunjukan adanya trend penurunan yang cukup
signifikan mencapai nilai 25,28 poin. Pada tahun 2019, indeks kualitas air

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -716
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

kembali mengalami peningkatan menjadi 56,92 poin, dan di tahun 2020


kembali turun menjadi 50,00 poin.

Gambar 2.55
Perkembangan Indeks Kualitas Air Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
80
61,43 56,92
60 50,00
50,00
50,00
40
25,28
20

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Air

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

 Kualitas Air Sumur


Menurut data cakupan air bersih di Kota Cirebon, dari jumlah
penduduk 328.239 jiwa, jumlah kebutuhan air bersih berjumlah 9.723.601
m³ tetapi jumlah KK yang tersambung jaringan pipa PDAM baru mencapai
48.829 KK, sedangkan sisanya menggunakan air bawah tanah (sumur).
Hasil analisis kualitas air bawah tanah yang dilakukan di tiga lokasi
menunjukan bahwa kualitas air bawah tanah yang berlokasi di RT 01/RW
07 Kelurahan Argasunya diidentifikasi tercemar Total Coliform yang sangat
tinggi dengan nilai 7.90 per 100 ml air.
Kualitas air secara biologi khususnya secara mikrobiologi, ditentukan
oleh toksin, misalnya kehadiran mikroba khususnya bakteri pencemar tinja
(coli) di dalam air, sangat tidak diharapkan, apalagi kalau air tersebut untuk
kepentingan kehidupan manusia (rumah tangga). Bakteri coliform
merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai
indikator, dimana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan
auatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Hasil uji
kualitas air di RT 02/RW 08 Kelurahan Argasunya diidentifikasi memiliki
nilai parameter nitrate (NO3) dan nitrite (NO2) yang melebihi nilai baku yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/Menkes/Per/IX/1990. Hasil uji laboratorium menunjukan bahwa nilai
parameter NO3 sebesar 13,83 mg/ltr (baku mutu NO3 = 10 mg/ltr dan nilai
NO2 sebesar 1,26 mg/ltr (baku mutu NO2 = 1 mg/ltr.

Gambar 2.56
Parameter NO3 pada Kualitas Air Bawah Tanah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -717
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

14
12
10
8
6
4
2
0
Baku RT 01 RT 02 RT 06
NO2 1 0,03 1,26 0,03
NO3 10 2,01 13,83 0,32
Column2

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2019

Mengkonsumsi air bawah tanah dengan kadar nitrat tinggi akan


menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti gondok,
methemoglobinemia dan sebagainya. Nitrat yang masuk ke dalam tubuh 6
persen akan direduksi menjadi nitrit yang bersifat karsinogenik.
 Kualitas Air Laut
Kota Cirebon memiliki luas wilayah perairan laut sekitar 51,86 km²
atau 58,13 persen dari luas wilayah daratan dan lautan (Sumber: DPPKP
Kota Cirebon, 2011). Dari hasil pemantauan dan pengujian kualitas air laut
di muara Sungai Kesenden dan Sungai Sukalila telah melebihi baku mutu
yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi bercampurnya/teraduknya
substrat lumpur akibat gelombang dan masukan dari sungai yang juga
membawa sampah dan sedimen. Sedangkan nilai pH, DO, dan BOD
menunjukan nilai yang masih dalam batasan yang disyaratkan. Sementara
untuk nilai phosphate di perairan laut muara Sungai Kesenden sedikit
melebihi baku mutu, hal ini disebabkan karena masukan dari sungai-
sungai sekitarnya dan masukan dari aktivitas pelabuhan yang lokasinya
cukup dekat. Kelebihan phosphate di perairan menyebabkan peristiwa
meningkatnya pertumbuhan alga dengan efek samping menurunnya
konsentrasi oksigen dalam badan air.
F. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari
perkembangan pencatatan administrasi kependudukan sebagai bentuk
tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi
kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK,
Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Rasio kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran
maupun Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat Kota
Cirebon mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut
adalah gambaran mengenai perkembangan administrasi kependudukan di
Kota Cirebon Kurun waktu tahun 2015-2019.
Pada tahun 2017 di Kota Cirebon terdapat 104,33 persen akta
kematian dari 2.401 peristiwa kematian yang terjadi. Artinya seluruh
peristiwa yang meninggal tahun 2017 semua diterbitkan akta kematiannya.
Adapun capaian pada tahun tersebut di atas 100,00 persen dikarenakan
terdapat penerbitan akta kematian yang belum diterbitkan pada tahun
sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -718
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.83
Capaian Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Ketersediaan data base Ada Ada Ada Ada Ada
kependudukan
Kepala Keluarga:

Jumlah Kepala Keluarga (KK) 82.144 99.378 99.541 102.668 106.129


Persentase keluarga telah memiliki 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98
KK (persen)
Kartu Tanda Penduduk (KTP):
Jumlah wajib KTP (orang) n.a. 287.213 239.042 239.042 241.282
Persentase Penduduk telah 68,87 91,09 97,94 100,00 99,46
memiliki KTP (persen)
Akta Lahir:
Persentase penduduk yang telah 86,0 83,2 88,3 83,00 n.a
memiliki akta lahir (persen)
Persentase anak usia 0-17 tahun 72,85 73,16 61,24 78,57 81,60
yang telah memiliki akta kelahiran
(persen)
Persentase penerbitan akta 73,0 71,45 104,33 15,58 17,22
kematian (persen)
Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Persentase PKK Aktif
Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan
kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa yang terlihat dari
meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata
Kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia
juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-
kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya
kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka keswadayaan
pembangunan di desa diharapkan semakin meningkat. Tabel 2.81 berikut
menjelaskan bahwa kelembagaan PKK di semua tingkatan baik Kelurahan,
Kecamatan, maupun tingkat Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2016-
2020 aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 2.84
Persentase PKK Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Persentase PKK Aktif
1. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(persen)
Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
2) Persentase Ormas/LSM Aktif
Tabel berikut menggambarkan keberadaan Ormas/LSM aktif di Kota
Cirebon dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 jumlah
Ormas/LSM di Kota Cirebon sebanyak 75 lembaga, dan pada tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -719
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

jumlah Ormas/LSM menurun menjadi 20 lembaga, dengan tingkat


keaktifan mencapai 100,00 persen.
Tabel 2.85
Persentase Ormas/LSM Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Ormas/LSM terdaftar 75 75 75 20 20
Jumlah Ormas/LSM Aktif 75 75 20 20 20
Persentase Ormas/LSM Aktif 100 100 26,67 100 100
Sumber: Kantor Kesbangpoldagri Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1) Pencapaian Peserta KB Baru
Dalam kurun waktu tahun 2015-2020, peserta KB mengalami
peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan
semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ber-KB guna menciptakan
keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Penggunaan KB di Kota Cirebon
didominasi oleh penggunaan hormonal. Berikut tabel uraian yang
menejelaskan banyaknya peserta KB berdasarkan metodenya.

Tabel 2.86
Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2015-2020
Mix Tahun
No.
Kontrasepsi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IUD 817 963 982 1.032 989 762
2 MOW 658 575 680 790 903 889
3 MOP 8 4 12 4 0 12
4 Kondom 133 61 44 66 45 59
Non Hormonal 1.616 1.603 1.718 1.892 1.937 1.722
5 Implant 475 602 540 492 505 460
6 Suntik 4.336 4.333 4.645 3.648 2.930 2.698
7 PIL 307 285 211 310 182 187
Hormonal 5.118 5.220 5.396 4.450 3.617 3.345
Total 6.734 6.823 7.114 6.342 5.554 5.067
Jumlah PUS 6.734 6.823 7.114 6.342 5.554 5.067
Capaian (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKB, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan peserta KB baru dari


6.734 orang di tahun 2017 menjadi 5.067 orang di tahun 2020. Untuk KB non
hormonal, metode yang paling banyak digunakan adalah metode IUD/spiral
dengan jumlah peserta sebanyak 1.032 (seribu tiga puluh dua) orang di tahun
2018. Sedangkan untuk KB yang bersifat hormonal, metode yang paling
banyak digunakan adalah metode suntik dengan jumlah peserta sebanyak
4.645 (empat ribu enam ratus empat puluh lima) orang pada tahun 2017.
2) Pencapaian Peserta KB Baru Pria
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pencapaian peserta KB baru
pria menunjukan angka yang fluktuatif. Dari tahun 2015 hingga 2017
menunjukan penurunan dari 141 (seratus empat puluh satu) orang pada
tahun 2015 menjadi 56 (lima puluh enam) orang pada tahun 2017. Namun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -720
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukan penurunan dari 70 (tujuh


puluh) orang pada tahun 2018 menjadi 45 (empat puluh lima) orang pada
tahun 2019. Berikut adalah tabel yang menyajikan data peserta KB baru
pria:

Tabel 2.87
Pencapaian Peserta KB Baru Pria Tahun 2015-2020

Tahun
No. Mix Kontrasepsi
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 MOP 8 4 12 4 0 12
2 Kondom 133 61 44 66 45 59
Jumlah 141 65 56 70 45 71
3 Jumlah Akseptor KB (orang) 6.734 6.823 7.114 6.342 5.554 5.067
4 Persentase (%) 2,09 0,95 0,79 1,10 0,81 1,40
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

3) Pencapaian Peserta KB Baru Selain Pria


Pencapaian peserta KB baru selain pria pada tahun 2015 sudah
mencapai 97,91 persen, tahun 2016-2017 mengalami peningkatan namun
pada tahun 2018 turun menjadi 98,90 persen. Adapun dari tahun 2019 ke
tahun 2020 mengalami penurunan dari 99,19 persen menjadi 98,60 persen.
Dibandingkan dengan pencapaian peserta KB baru pria, menunjukan
partisipasi pria dalam ber-KB relatif masih rendah, sehingga perlu upaya
lebih keras untuk memotivasi keterlibatan pria dalam ber-KB.

Tabel 2.88
Pencapaian Peserta KB Baru Selain Pria Tahun 2015-2020
Tahun
No. Mix Kontrasepsi
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IUD 817 963 982 1.032 989 762
2 MOW 658 575 680 790 903 889
3 Implant 475 602 540 492 505 460
4 Suntik 4.336 4.333 4.645 3.648 2.930 2.698
5 PIL 307 285 211 310 182 187
Jumlah 6.593 6.758 7.058 6.272 5.509 4.996
7 Jumlah Akseptor KB 6.734 6.823 7.114 6.342 5.554 5.067
8 Persentase (%) 97,91 99,05 99,21 98,90 99,19 98,60
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

4) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota


Cirebon Tahun 2015-2020
Pencapaian penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dalam
kurun waktu 2015-2020 terlihat mengalami peningkatan dari 29,08 persen
pada tahun 2015 meningkat menjadi 43,16 persen tahun 2019. Adapun
tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 41,90 persen.
Kondisi ini harus menjadi motivasi bagi Petugas Penyuluh Keluarga
Berencana (PPKB) untuk lebih meningkatkan kesadaran peserta KB dalam
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -721
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.89
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2015-2020
Tahun
Mix Kontrasepsi
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 8
MKJP (IUD, MOW, MOP,
1.958 2.144 2.214 2.318 2.397 2.123
Implant)
Jumlah Akseptor KB 6.734 6.823 7.114 6.342 5.554 5.067
Persentase (%) 29,08 31,42 31,12 36,55 43,16 41,90
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

5) Rasio Akseptor Keluarga Berencana


Tabel berikut menjelaskan bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur
(PUS) dalam ber-KB sudah cukup tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun
terakhir, persentase PUS terhadap jumlah akseptor KB terus mengalami
peningkatan dari 60,75 persen pada tahun 2015 menjadi 64,29 persen pada
tahun 2020. Pencapaian kinerja ini tetap membutuhkan upaya lebih keras
lagi untuk meningkatkan partisipasi PUS dalam ber-KB, terutama dalam
upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan
kesejahteraan keluarga.
Tabel 2.90
Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Tahun
No. Mix Kontrasepsi
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Akseptor KB 28.236 28.554 28.945 26.765 25.948 25.231
2 Jumlah PUS 46.477 46.774 47.512 42.413 40.943 39.248
3 Persentase (%) 60,75 61,05 60,92 63,11 63,38 64,29
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD: 2021
6) Pencapaian Peserta KB Aktif
Pencapaian peserta KB Aktif dalam lima tahun terakhir cenderung
mengalami peningkatan. Pencapaian peserta KB Aktif tertinggi dicapai pada
tahun 2020 sebesar 64,29 persen dan terendah pada tahun 2015 yang
mencapai 60,75 persen. Meningkatnya pencapaian peserta KB aktif dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin gencar dan efektifnya
kegiatan penyuluhan untuk terus memotivasi PUS dalam ber-KB.

Tabel 2.91
Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon Tahun 2015-2020

Mix Tahun
No.
Kontrasepsi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IUD 3.800 3.839 3.881 3.505 3.388 3.276
2 MOW 2.391 2.449 2.522 2.207 2.113 1.970
3 MOP 100 104 109 97 28 28

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -722
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Mix Tahun
No.
Kontrasepsi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Kondom 473 476 476 437 437 414
Non Hormonal 6.764 6.868 6.988 6.246 5.966 5.688
5 Implant 1.252 1.264 1.286 1.269 1.288 1.336
6 Suntik 16.470 16.661 16.951 16.062 15.721 15.388
7 PIL 3.750 3.761 3.720 3.188 2.973 2.819
Hormonal 21.472 21.686 21.957 20.519 19.982 19.543
Total 28.236 28.554 28.945 26.765 25.948 25.231
Jumlah PUS 46.477 46.774 47.512 42.413 40.943 39.248
Capaian (%) 60,75 61,05 60,92 63,11 63,38 64,29
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

7) Pencapaian Contaceptive Prevalency Rate/CPR (PA/PUS)


Contaceptive Prevalency Rate (CPR) adalah tingkat kelangsungan
pemakaian kontrasepsi dengan cara membandingkan antara jumlah
pemakai kontrasepsi terhadap Wanita Usia Subur (WUS) yang berumur
antara 15-49 tahun, atau CPR diartikan sebagai suatu ukuran untuk
menentukan kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi dalam kurun waktu
tertentu. Tabel berikut menggambarkan bahwa tingkat kelangsungan
pemakaian alat kontrasepsi di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir
menunjukan kecenderungan menurun sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 2.92
Pencapaian CPR (PA/PUS) Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Peserta KB Aktif (orang) 28.236 28.554 28.945 42.413 25.948
Pasangan Usia Subur (pasangan) 46.477 46.774 47.512 58.061 55.938
Persentase (%) 60,75 61,05 60,92 73,05 46,39
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

8) Capaian PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)


Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet need)
merupakan kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan
perilaku penggunaan kontrasepsi. Pengertian unmet need menurut DHS
(Demographic Health Survey) adalah proporsi wanita usia subur yang
menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak
lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dalam jangka
waktu minimal 2 (dua) tahun tetapi tidak menggunakan alat atau cara
kontrasepsi.
Unmet need layanan kontrasepsi/keluarga berencana berkaitan
dengan demand keluarga berencana. Demand KB adalah niat atau motivasi
individu atau pasangan untuk mengontrol fertilitas dimasa yang akan
datang. Demand KB terbagi dalam 3 kategori yaitu keinginan untuk
menunda kelahiran anak pertama, keinginan untuk menjarangkan
kehamilan dan keinginan untuk mengakhiri kelahiran. Untuk menunda,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -723
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

mengatur jarak dan membatasi kelahiran ditentukan oleh penilaian


ekonomi dan sosial yang memiliki kekuatan untuk motivasi pengendalian
kesuburan.
Kelompok unmet need mencakup wanita hamil yang kehamilannya
tidak diinginkan, wanita yang belum haid (amenorhoe) setelah melahirkan
anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil atau belum haid
setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi, tetapi ingin menunggu
dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum
memutuskan apakah ingin anak lagi tapi belum tahu kapan juga termasuk
dalam kelompok unmet need. Wanita yang hamil akibat kegagalan metode
kontrasepsi, wanita yang mengalami infecund yaitu mereka telah menikah
lima tahun atau lebih tetapi tidak pernah melahirkan. Pengguna
kontrasepsi tradisonal termasuk ke dalam kelompok unmet need, karena
metode yang digunakan tidak bisa diandalkan dan tidak sesuai dengan
tujuan reproduksi.
Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya unmet need adalah:
1) Akses ke layanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan transportasi;
2) Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi, pemahaman efek
samping yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kontrasepsi dan
hubungan antara wanita dan penyedia layanan;
3) Hambatan biaya; dan/atau
4) Hambatan sosial, budaya, dan norma agama.
Disamping faktor-faktor tersebut di atas, faktor lain yang
mempengaruhi adanya unmet need adalah usia perkawinan yang terlalu
muda, pendidikan wanita yang rendah, jarak ke layanan dan diskriminasi
gender terhadap pemilihan jenis kelamin anak adalah karakteristik
demografi yang menentukan tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi.
Terdapat perbedaan karakteristik demografi dalam unmet need pelayanan
keluarga berencana untuk pembatasan dan penjarangan kelahiran.
Pembatasan kelahiran lebih tinggi pada wanita dengan usia lebih dari 35
tahun, tidak memiliki pendidikan formal dan paritas lebih dari empat.
Sedangkan untuk penjarangan kelahiran lebih tinggi pada wanita usia
dibawah 25 tahun, pendidikan menengah atau tinggi dan paritas rendah.

Tabel 2.93
Cakupan UNMET NEED Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 7.370 7.272 7.165 5.008 4.770
Ingin Anak Tunda (IAT) 3.766 3.753 3.772 3.523 3.444
Jumlah Unmet-Need 11.136 11.025 10.937 8.531 8.214
PUS 46.477 46.774 47.512 42.413 40.943
Persentase (%) 23,96 23,57 23,02 20,11 20,06
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -724
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

9) Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga


Tabel berikut menunjukan, rata-rata jumlah anak per keluarga dalam
lima tahun terakhir rata-rata dibawah 2 (dua) orang, yaitu berkisar antara
1 (satu) sampai 2 (dua) orang per keluarga.

Tabel 2.94
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Keluarga (KK) 82.144 82.294 82.863 102.668 106.129
Jumlah Anak (Jiwa) 133.085 133.309 133.807 138.907 134.443
Rata-rata jumlah anak 1,62 1,62 1,61 1,35 1,27
per keluarga
Sumber: Disdukcapil Kota cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

10) Pencapaian Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga


Sejahtera
Cakupan peserta KB Aktif menurut kategori Keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera 1 dalam lima tahun terakhir menunjukan
perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan peserta KB aktif
dari Pra KS dan KS 1 sebesar 6,77 persen, meningkat menjadi 15,68 persen
pada tahun 2017, dan menurun pada tahun 2020 menjadi 13,06 persen
dari total jumlah keluarga di Kota Cirebon. Perkembangan cakupan peserta
KB aktif menurut tahapan keluarga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga
di Kota Cirebon tahun 2016-2020
Tahun
No. Mix Kontrasepsi
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. IUD 877 895 965 968 981
2. MOW 949 980 944 920 867
3. MOP 40 44 44 18 18
4. Kondom 109 110 115 134 133
Non Hormonal 1.975 2.029 2.068 2.040 1.999
5. Implant 566 570 610 631 693
6. Suntik 6.851 6.831 7.199 7.219 7.205
7. Pil 3.600 3.566 1.307 1.232 1.188
Hormonal 3.600 10.967 9.116 9.082 9.086
T o t a l 5.575 12.996 11.184 11.122 11.085
Jumlah Keluarga 82.294 82.863 83.596 84.292 84.892
Persentase 6,77 15,68 10,90 13,19 13,06
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

11) Wanita Usia Subur (WUS)


Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) di Kota Cirebon tahun 2016
sebanyak 94.026 orang, meningkat di tahun 2020 menjadi 96.243 orang.
Jumlah ini didalamnya mencakup baik wanita yang sudah menikah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -725
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

maupun yang belum menikah (belum memiliki pasangan hidup). Jumlah ini
merupakan sasaran garapan yang potensial untuk dijadikan target dalam
upaya meningkatkan cakupan peserta KB aktif. Upaya-upaya promosi
melalui konseling, edukasi melalui Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR),
maupun melalui pembentukan Kelompok Kesehatan Remaja (KKR).

Tabel 2.96
Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) Kota Cirebon
Tahun 2016-2020
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Wanita Usia Subur/WUS
(Perempuan Usia 15-49 tahun) 94.026 94.744 95.233 95.625 96.243
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

12) Pembinaan PUP/Kesehatan Reproduksi Remaja


Jumlah kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mengalami
naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah KRR sebanyak 14
(empat belas) kelompok dan meningkat hingga tahun 2017 menjadi 35 (tiga
puluh lima) kelompok. Namun pada tahun 2019, jumlah KKR turun menjadi
21 (dua puluh satu) kelompok. Kelompok remaja dapat dijadikan wahana
untuk terus memberikan pengertian dan pemahaman tentang kesehatan
reproduksi remaja, sehingga sejak dini remaja sudah mendapatkan
pemahaman yang benar terkait berbagai hal, diantaranya bahayanya
perkawinan usia dini, pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah,
dan sebagainya.

Tabel 2.97
Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja, Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah PIK R/M Tumbuh 10 19 19 14 14
2 Jumlah PIK R/M Tegak 2 9 9 4 7
3 Jumlah PIK R/M Tegar 2 7 7 0 0
Jumlah 14 35 35 18 21
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020
13) Cakupan Remaja/Mahasiswa Dalam Pusat Informasi dan
Konseling
Sampai dengan tahun 2017 di Kota Cirebon telah memiliki 35 Pusat
Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja/mahasiswa, sehingga rata-rata
per Kecamatan telah memiliki PIK remaja/mahasiswa. Namun pada tahun
2019, jumlah PIK turun menjadi 21 PIK, sehinga rata-rata per kecamatan
turun menjadi 4 PIK remaja/mahasiswa. Keberadaan PIK
remaja/mahasiswa di setiap kecamatan perlu terus dikembangkan baik
jumlah maupun kualitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PIK di
setiap Kecamatan, secara dini remaja dapat memperoleh informasi terkait
kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -726
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.98
Cakupan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah PIK R/M 14 35 35 18 21
2 Jumlah kecamatan 5 5 5 5 5
3 Cakupan 2,8 7 7 3,6 4,2
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD,
2020

14) Pembinaan Ketahanan Keluarga


 Jumlah Kelompok BKB, BKR dan BKL
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan mulai
sejak dini, sejak anak masih berada dalam kandungan ibunya sampai usia
lanjut. Kehadiran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),
dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di tengah-tengah kehidupan masyarakat
ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.99
Jumlah Kelompok BKB, BKR dan BKL di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kelompok Kegiatan BKB 55 63 68 63 60
2 Kelompok Kegiatan BKR 22 25 31 27 37
3 Kelompok Kegiatan BKL 26 27 37 40 48
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020
 Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB
Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti program
Keluarga Berencana pada tahun 2015 mencapai 79,13 persen menurun di
tahun 2020 menjadi 76,47 persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah anggota kelompok
2.222 2.236 2.425 2.541 2.443 2.366
BKB yang ber-KB (orang)
Jumlah anggota kelompok 2.808 2.808 3.266
3,307 3,011 3,094
BKB (orang)
Persentase (%) 79,13 79,63 74,25 76,84 81,13 76,47
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikella dalam SIPD, 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -727
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Ber-KB


Cakupan anggota BKR yang mengikuti program Keluarga Berencana
tertinggi dicapai pada tahun 2016 yang mencapai 76,05 persen dan
terendah tahun 2015 sebesar 63,05 persen.

Tabel 2.101
Cakupan Anggota BKR ber-KB di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah anggota 918 1.172 1.342 1.520 1.418 1.490
kelompok BKR yang
ber-KB
Jumlah anggota 1.456 1.541 1.871 2.024 1.971 2.176
kelompok BKR
Prosentase 63,05 76,05 71,73 75,10 71,94 68,47
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber-KB


Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang
memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan
lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Adapun tujuan Bina
Keluarga Lanjut Usia (BKL), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan
bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Berikut gambaran anggota BKL
yang ber-KB tahun 2015-2020:

Tabel 2.102
Cakupan Anggota BKL ber-KB di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah anggota kelompok 632 735 636 749 834 865
BKL yang ber-KB (orang)
Jumlah anggota kelompok 1.971 2.045 2.161 2.278 2.476 2.411
BKL (orang)
Persentase (%) 32,06 35,94 29,43 32,88 33,68 35,88
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

 Pemberdayaan Ekonomi UPPKS


Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga dapat dilakukan
melalui berbagai usaha, salah satunya adalah melalui Kelompok UPPKS.
Oleh karena itu pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan secara lebih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -728
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

intensif dan berkelanjutan, sehingga melalui UPPKS diharapkan akan dapat


menambah penghasilan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraannya.

Tabel 2.103
Jumlah Kelompok UPPKS di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Kelompok Kegiatan UPPKS 50 56 54 54 54 40
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021
Cakupan PUS Peserta KB Mandiri Anggota UPPKS
Pada tahun 2015 jumlah anggota kelompok UPPKS yang mengkuti
KB Mandiri mencapai 90,92 persen dan pada tahun 2017 meningkat
menjadi 91,25 persen tetapi menurun lagi di tahun 2020 sebesar 84,16
persen, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Cakupan PUS Perserta KB Mandiri Anggota UPPKS
Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah anggota 551 476 459 571 480 340
kelompok UPPKS yang
ber-KB mandiri
Jumlah anggota 606 519 503 616 520 404
kelompok UPPKS
Persentase (%) 90,92 91,71 91,25 92,69 92,31 84,16
Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

I. Perhubungan
Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi
barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta
berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek
kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya
maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan
mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung, sehingga
transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara
makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat
terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), dampak ganda (multiplier effect) yang
ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan
kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang
dan jasa. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang
handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk
diupayakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -729
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1) Jumlah Terminal, Bandara dan Pelabuhan


Sebagai daerah yang sedang berkembang dan telah ditetapkan
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat bagian timur, Kota
Cirebon telah dilengkapi dengan sarana perhubungan baik darat (terminal,
stasiun Kereta Api), Bandara Cakrabhuana Penggung dan pelabuhan laut.
Sebagai daerah transit kendaraan bus dari Bali, Jawa Timur dan Jawa
Tengah (AKAP) dan bus antar kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning,
Kota Cirebon dilengkapi dengan sebuah terminal bus Harjamukti, dimana
pada akhir tahun 2019 pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah
pusat. Selain itu terdapat pula terminal elf yang menghubungkan antara
Kota Cirebon dengan kabupaten sekitar. Disamping terminal bus AKAP dan
terminal Elf, Kota Cirebon juga memiliki Stasiun Kereta Api (Stasiun
Kejaksan dan Stasiun Parujakan) yang menghubungkan Jakarta – Bandung
– Cirebon – Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tabel 2.105
Jumlah Terminal, Bandara, dan Pelabuhan
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Terminal 2 2 2 1 1 1
Jumlah Bandara 1 1 1 1 1 1
Jumlah Pelabuhan laut. 1 1 1 1 1 1
Stasiun Kereta Api 2 2 2 2 2 2
Sumber: Dishub Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021
2) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota
Cakupan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam
lima tahun terakhir menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun
2015 cakupannya telah mencapai 85,00 persen dan terus meningkat di
tahun 2017 menjadi 95,00 persen. Ketersediaan fasilitas transportasi
sangat penting dalam upaya menciptakan kawasan tertib berlalu lintas yang
harus dipatuhi oleh setiap pengguna, sehingga diharapkan dapat
mengurangi pelanggaran berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Tabel 2.106
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2017
Tahun
Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4
Cakupan pembangunan prasarana dan fasilitas
85,00 90,00 95,00
perhubungan
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum 70,00 80,00 90,00
Sumber: Dishub Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD,
2018
3) Jumlah Kendaraan Bermotor
Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah kendaraan
bermotor di Kota Cirebon dalam periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.107
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -730
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Banyaknya Kendaraan
Jenis Kendaraan
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Mobil Penumpang 27.559 29.017 30.595 31.732 32.513
Bus n.a n.a 402 411 429
Truk/Mobil Barang 14.030 14.435 14.802 14.016 14.131
Sepeda Motor 139.621 147.861 157.014 142.467 142.362
Jumlah 181.210 191.313 202.819 188.633 189.435
Sumber: Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang
dikelola dalam SIPD, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor roda


dua di Kota Cirebon dalam periode tahun 2015-2017 mengalami
peningkatan namun dari tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan.
Tahun 2017 jumlah keseluruhan kendaraan bermotor sebanyak 202.819
unit tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan menurun di tahun 2019 menjadi
189.435 unit. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya jumlah
kendaraan berupa truk sebanyak 786 unit. Pada tahun 2019 peningkatan
terjadi hampir pada semua jenis kendaraan, sehingga tahun tersebut
jumlah kendaraan menjadi 189.435 unit. Penambahan tersebut jika tidak
diikuti dengan penambahan panjang jalan dan/atau pelebaran jalan, maka
akan menimbukan titik-titik kemacaten lalu lintas di Kota Cirebon.
4) Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Pengujian
Kendaraan Bermotor
Dalam upaya mengawasi dan memastikan kelayakan angkutan
umum dan angkutan barang laik jalan, maka dilakukan pengujian
kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali oleh UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memeriksa emisi
gas buang (smoke tester/COCHC) dan kebisingan (noise tester) yang
merupakan salah satu laik jalan kendaraan bermotor. Data hasil pengujian
kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir digambarkan dalam tabel
berikut:
Tabel 2.108
Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor
Tahun 2014-2020
Kendaraan Uji Lolos Uji Tidak Lolos Uji
Tahun
(Unit) Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6
2014 24.726 24.645 99,67 81 0,33
2015 22.478 22.402 99,66 76 0,34
2016 21.319 21.268 99,76 51 0,24
2017 16.499 16.303 98,81 196 1,19
2018 16.623 16.361 98,42 262 1,58
2019 16.450 16.069 97,68 381 2,32
2020 15.182 15.182 99,60 61 0,40
Sumber: Dishub Kota Cirebon, 2021

Untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor tersebut, UPTD


Balai Pengujian Kendaraan Bermotor telah dilengkapai dengan berbagai
peralatan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Alat Uji Mekanis, Peralatan yang Dimiliki dan Kondisinya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -731
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun 2017
Kondisi
Tahun
No. Perlengkapan dan Alat Uji Tidak
Pengadaan Berfungsi
Berfungsi
1 2 3 4 5
1. Carlift/Pitlift - √ -
2. Wheel Suspension Tester 2014 √ -
3. Axle Load Tester 2013 √ -
4. Brake Slip Tester 2013 √ -
5. Side Slip Tester 2006 √ -
6. Speedometer Tester 2006 √ -
7. Head Light Tester 2006 √ -
8. CO/HC Tester 2012 √ -
9. Smoke Tester 2009 √ -
10. Sound Level Tester 2014 √ -
11. Light Meter 2014 √ -
12. Compressor 2013 √ -
13. Generator Set 2013 √ -
Sumber: UPTD Balai Pengujian kendaraan Bermotor, yang dikelola dalam SIPD, 2018

5) Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas


Berdasarkan data Satlantas Cirebon Kota tahun 2015 dan 2016,
tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Cirebon mengalami penurunan kasus.
Pada tahun 2015, kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 279 kasus
menurun di tahun 2016 menjadi 185 kasus. Oleh karena itu, dalam upaya
menurunkan terjadinya kasus kecelakaan/pelanggaran lalu lintas dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengendarai kendaraan
bermotor secara aman dan tertib, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon
melalui Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres
Cirebon Kota terus memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang
kedisiplinan dan ketertiban berlalu lintas, baik kepada anak sekolah, sopir
angkot, sopir bus, dan tukang becak. Tabel 2.107 menggambarkan jumlah
kecelakaan lalu lintas di lingkungan Polres Cirebon Kota.

Tabel 2.110
Jumah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Korban Meninggal,
Luka Berat, dan Luka Ringan Tahun 2015-2018
Korban
No. Tahun Insiden Luka Luka
Meninggal
Berat Ringan
1 2 3 4 5 6
1. 2015 279 90 93 96
2. 2016 185 66 72 47
3. 2017 367 96 n.a 437
4. 2018 312 73 n.a 288
Sumber: Polres Cirebon Kota, yang dikelola dalam SIPD, 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -732
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

J. Komunikasi dan Informatika


Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak
pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan
keterbukaan informasi masyarakat bisa dengan mudah mengakses
kebutuhan akan informasi, khususnya yang bersifat terbuka (public).
Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Dalam UU tersebut dengan tegas disebutkan bahwa semua orang
mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang
tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut, maka
pemerintah pusat sampai daerah diharapkan dapat membentuk Komisi
Informasi, dan di setiap Perangkat Daerah ditugaskan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan
bahwa arah pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika adalah
membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (knowledge
based society) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk
itu jaringanin formasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar
penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang
berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan. Di
Kota Cirebon telah dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap
Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Bentuk pembinaan tersebut berupa pendampingan dan peningkatan
kapasitas pengelola WEB bagi aparatur kelurahan dan kecamatan.
Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin
meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi
dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat
luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi harus
diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana
pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan
masyarakat Kota Cirebon telah memiliki website resmi yang dikelola oleh
pemerintah daerah.

1) Ketersediaan Website Milik Pemerintah Daerah


Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah
berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik
cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan
lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala
aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan,
transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses
pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan
statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian
kinerja lebih cepat dan meningkat.
Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data,
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -733
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu,
yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan
informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran
mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di
Kota Cirebon selama kurun waktu 2016-
2020 dapat terlihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.111
Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika
di Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Website milik Pemerintah Kota Ada Ada Ada Ada Ada
Cirebon
Terintegrasinya Sistem Informasi 40,00 45,00 n.a. n.a. n.a.
Manajemen (SIM) sebagai sarana
penunjang peningkatan kinerja
aparatur
Persentase penduduk yang 69,66 68,69 80,68 83,64 83,56
menggunakan HP/telepon
Persentase penduduk 5 tahun ke 34,84 39,79 51,79 62,25 65,78
atas yang mengakses internet
Persentase penduduk yang 26,25 28,00 72,67 n.a. n.a.
memiliki komputer/laptop pribadi
Indeks Kepuasan Masyarakat 77,37 80,92 78,87 82,65 n.a.
dalam pelayanan perijinan.
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD-BPS,
2021
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD BPS,
2021

2) Penerapan Kota Cerdas (Smart City)


Smart city adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas
untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi
masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya dan
komunitas yang ada, yang diwujudkan dalam strategi penyelesaikan
masalah, pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang
sejahtera dan nyaman. Elemen-elemen Smart City terdiri dari Smart
Governance, Smart Branding, Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Society
dan Smart Environment.
Dalam upaya menuju Cirebon Smart City, Pemerintah Daerah Kota
Cirebon telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mewujudkan Kota
Cirebon sebagai Smart City, antara lain:
1. Cirebon Wistakon, aplikasi untuk pengembangan dan pemasaran
wisata di Kota Cirebon;
2. Cirebon Lengko (layanan elektronik kesehatan online);
3. Cirebon Brojol Aja Klalen (Akte Langsung Jadi Kalau Lapor Lewat
Online) dengan konsep one day service;
4. Cirebon Sedulur (Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan);
5. Cirebon Sega Jamblang (Sistem elektronik kepegawaian dan evaluasi
kinerja secara gamblang);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -734
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

6. Sampean, sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh ASN


Kota Cirebon untuk mengecek dan mengevaluasi kehadiran pegawai
melalui android;
7. Portal Satin Cirebon Pasti Weru/Cirebon Satu Data (CSD), yaitu
penyajian informasi Kota Cirebon dalam satu portal;
8. e-library/iCirebon, perpustakaan elektronik yang dapat diakses secara
online oleh masyarakat;
9. e-Presensi siswa, yaitu sebagai kontrol kehadiran siswa di sekolah
melalui sms ke orang tua;
10. SP2D online, yaitu pencairan dana secara otomatis ke rekening
penyedia;
11. SMS Blast, pengumuman otomatis kepada pendatang yang masuk ke
wilayah Kota Cirebon;
12. e-Komoditas/e-Tuku, aplikasi yang mendata komoditas-komoditas di
Kota Cirebon;
13. e-Posyandu, pendataan dan pengawasan balita dan batita di Kota
Cirebon;
14. e-Lowker/Cirebon Lunga (Luru Lowongan Kerja), sebuah informasi dan
pendaftaran lowongan pekerjaan secara online;
15. Siduga (Sistem Informasi Pengaduan Warga), dimana warga bisa
membuat dan menyampaikan pengaduan secara online melalui
aplikasi android;
16. Cirebon Siaga 112, layanan pelaporan dan pengaduan keadaan darurat
seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, masalah
kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, atau keadaan
darurat lainnya;
17. Cirebon Mata Hatiku (Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV-ku),
layanan pemantauan wilayah Kota Cirebon di berbagai titik melalui
CCTV;
18. Kantorkula, layanan perkantoran maya untuk administrasi surat-
menyurat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
19. Siragaya (Sistem Informasi Cagar Budaya), layanan untuk informasi
dan pendaftaran cagar budaya;
20. PTSP Online, layanan perijinan terpadu satu pintu secara online;
21. Cirebon Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke), layanan
penanganan terpadu kekerasan terhadap anak dan perempuan;
22. Kontes Curhat Cirebon (Konseling Tentang Segala Hal), layanan untuk
konseling dan atau konsultasi berbagai permasalahan kesehatan,
psikologi, hukum, agama dan sosial yang bisa dilakukan secara daring
maupun luring;
23. Dipandusobat (Digital Pemantauan Pengaduan Masalah Sosial Secara
Akurat), layanan pengaduan bantuan sosial secara daring;
24. Sedulur (Sistem Elektronik Administrasi Kelurahan), layanan
administrasi terpadu di tingkat kelurahan secara daring;
25. JDIH, layanan dokumentasi dan informasi hukum terkait pertarungan
perundang-undangan dan kebijakan di Kota Cirebon;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -735
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

26. SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi), layanan untuk


memantau dan mengevaluasi administrasi umum urusan
pemerintahan di Kota Cirebon;
27. e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Secara
Elektronik), layanan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di Kota Cirebon;
28. Simasrekaman, layanan manajemen retribusi pemakaman.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


 Persentase Koperasi Aktif
Jumlah Koperasi aktif di Kota Cirebon tahun 2019 sebanyak 247 unit
koperasi dengan anggota aktif sebanyak 36.899 orang. Angka tersebut
meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 240 unit koperasi
aktif dengan jumlah anggota sebanyak 36.899 orang.

Tabel 2.112
Persentase Koperasi Aktif di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Indikator Satuan
2015 2016 2017 *2018 *2019
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Koperasi:
a. Aktif Unit 219 236 236 240 247
b. Pasif Unit 189 189 141 141 138

Jumlah Orang 25.280 28.341 25.635 36.899 36.899


anggota
Jumlah Orang 400 408 385 418 418
karyawan
Jumlah Orang 18 36 21 21 21
manager
Jumlah aset Milyar 157.415,19 248.065,86 323.457 360.579,52 360.579,52
Jumlah Milyar 83.806,62 115.702,49 112.427 138.543,77 138.543,77
Modal
sendiri
Jumlah Milyar 48.593,37 141.711,44 188.025 194.500,76 194.500,76
Modal Luar
Jumlah Millar 163.854,09 202.607,45 246.134 292.329,29 292.329,29
Volume
Usaha
Jumlah SHU Ribu 12.630,06 13.980,13 18.588.107 21.502,66 21.502,66
Sumber: Profil Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018
Keterangan: *) Sumber: DPK-UKM Kota Cirebon, 2020
Usaha Mikro dan Kecil
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang cukup
menggeliat akhir-akhir ini. Dukungan pemerintah pada usaha ini juga
cukup besar. Usaha mikro dan menengah (UMKM) merupakan “Kegiatan
ekonomi kerakyatan yang berskala kecil, dengan bidang yang mayoritas
dalam skala kecil, sehingga perlu dilindungi untuk mencegah dari
persaingan yang tidak sehat”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki
oleh perseorangan atau kelompok perorangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -736
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.113
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Jumlah UMKM 1.517 1.718 1.701 2.095 2.206


Sumber: DPK-UKM Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020
L. Penanaman Modal
Nilai investasi yang masuk di Kota Cirebon dari tahun 2015 hingga
tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif, tahun 2015 sampai
tahun 2017 mengalami kenaikkan, namun dari tahun 2017 sampai tahun
2019 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa
iklim investasi di Kota Cirebon belum stabil.
Pada tahun 2018 jumlah investor (PMDN)/PMA) yang ada di Kota
Cirebon melalui pelayanan PMPTSP sebanyak 185 (serratus delapan puluh
lima) investor (17 PMA dan 168 PMDN), dan pada tahun 2019 jumlah
investor PMDN meningkat menjadi 437 (empat ratus tiga puluh tujuh)
investor.
Seiring dengan berkembangnya jumlah investor akan berbanding
lurus dengan peningkatan investasi. Nilai investasi tahun 2017 meningkat
menjadi Rp1.810.808.705.039,00 menurun dari tahun sebelumnya yang
mencapai Rp1.862.100.214.039,00. Nilai investasi pada tahun 2017
merupakan nilai capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir.

Tabel 2.114
Realisasi Investasi di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Investor:
a. PMA 13 13 n/a 17 0
b. PMDN 6 6 n/a 168 437
Nilai Investasi (Milyar):
a. PMA 640,248 504,946 7,900 0 0
b. PMDN 1.387,287 1.357,154 1.802,908 1.620,337 422,919
Indeks Kepuasan 79,83 77,37 80,92 78,87 82,65
Masyarakat
Sumber: DPM-PTSP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020
M. Kepemudaan dan Olahraga
Gambaran kinerja kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari
jumlah pemuda yang mendapat latihan kepemimpinan, pelatihan
kewirausahaan, jumlah atlit yang dibina per tahun dari 12 cabang olahraga,
dan kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat.

Tabel 2.115
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Cirebon
Tahun 2015-2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -737
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4
Jumlah pemuda mendapat pelatihan 32 182 82
kepemimpinan
Jumlah pemuda mendapat pelatihan 80 160 30
kewirausahaan
Jumlah atlit yang dibina/tahun dari 12 Cabor 96 96 96
Sumber: DKOKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018

Berdasarkan data diatas, Jumlah terbanyak pemuda yang mendapat


pelatihan kepemimpinan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 182
orang, namun pada tahun selanjutnya terjadi penurunan sebanyak 100
orang sehingga jumlah pada tahun 2017 berjumlah 82 orang. Begitu juga
pada kategori pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan jumlah
tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 160 orang. Namun pada tahun
2017 mengalami penurunan menjadi 30 orang. Sedangkan untuk jumlah
atlit yang dibina dari tahun 2015-2017 memiliki jumlah yang tetap, yaitu
96 orang.
Pada bidang olahraga, Kota Cirebon memiliki 86 klub olahraga yang
terdiri dari 23 cabang olahraga pada tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah
cabang olahraga meningkat menjadi 35 sehingga jumlah klub olahraga pun
bertambah menjadi 151 klub olahraga. Tabel 2.113 menjelaskan jumlah
klub olahraga di Kota Cirebon tahun 2018-2019.

Tabel 2.116
Jumlah Kelompok Olahraga Berdasarkan Cabang Olahraga
Di Kota Cirebon Tahun 2018-2019
Tahun
No. Cabang Olahraga
2018 2019
1 2 3 4
1 Bola Voli 5 6
2 Bola Basket 10 11
3 Sepak Bola 12 15
4 Futsal 1 6
5 Sepak Takraw 1 0
6 Tenis 3 3
7 Tenis Meja 8 8
8 Bulu Tangkis 5 5
9 Billiard 6 6
10 Bowling 1 1
11 Renang 10 10
12 Tinju/Beladiri 1 1
13 Sepeda 5 8
14 Binaraga 1 1
15 Panahan 5 5
16 Gulat 5 5
17 Soft Ball 1 6
18 Base Ball 1 0
19 Tarung Derajat 1 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -738
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
No. Cabang Olahraga
2018 2019
1 2 3 4
20 Judo 1 1
21 Taekwondo 1 6
22 Pencak Silat 1 20
23 Olahraga Tradisional 1 1
24 Baseball 1 1
25 Aeromodeling 1 1
26 Selam 1 1
27 Atletik 2 2
28 Senam 2 2
29 Catur 6 7
30 Panjat Tebing 1 2
31 Muangthai 1 1
32 IMI 2 1
33 Drumband 5 5
Persirosi (Sepatu
34 1 1
Roda)
35 Golf 1 1
Sumber: DKOKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang
dikelola dalam SIPD, 2020

N. Kebudayaan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus berupaya mewujudkan
pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk
tetap hidup dan ditumbuh ditengah arus globalisasi. Upaya yang dilakukan
menginventarisir budaya-budaya Cirebon dengan menyelenggarakan event-
event budaya Cirebon sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan
kebudayaan Cirebon di tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Ajang
Promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian, festival budaya, event
budaya dan pawai budaya. Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan
benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
Sektor Seni dan Budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya
Tarik wisata terutama di bidang kebudayaan. Berkaitan dengan Kegiatan
Kebudayaan di Kota Cirebon terlihat dalam kurun waktu tahun 2015-2019
berjumlah 72 buah benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan, seperti yang terlihat pada Tabel 2.114 dibawah ini.

Tabel 2.117
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5 6 7
Rasio benda cagar budaya yang 22,05 23,52 29,41 n.a n.a
direvitalisasi
Cakupan gelar seni 100 75 75 n.a n.a
Jumlah sanggar seni n/a 135 137 143 145

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -739
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5 6 7
Tempat pentas seni 2 2 2 8 8
lokasi lokasi lokasi Sarana Sarana
Misi kesenian dalam 1 tahun 3 kali 1 kali 1 kali n.a n.a
Jumlah Kota Pusaka 1 1 1 1 1
Sumber: DKOKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD: 2018, Cirebon Satu Data, 2020
O. Statistik
Indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat dari ketersediaan data
dan informasi pembangunan yang diperlukan untuk penyusunan
perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

Tabel 2.118
Ketersediaan Data Kebutuhan Perencanaan Pembangunan
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Buku Kota Cirebon Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada
Buku Profil Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku Statistik Daerah Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku PDRB Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku IPM Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku Indeks Pembangunan dan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Pemberdayaan Gender Kota Cirebon ada ada ada ada ada
Buku Indeks Kebahagiaan Penduduk Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Kota Cirebon ada ada ada Ada Ada
Data Kemiskinan Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku Indikator Makro Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku Profil Kesehatan Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada Ada
Buku Profil Pendidikan Kota Cirebon Tidak Tidak Tidak Tidak
Ada
ada ada ada ada
Buku Profil Perkembangan
Ada Ada Ada Ada Ada
Kependudukan Kota Cirebon
Buku Perencanaan Tenaga Kerja Tidak Tidak
Ada Ada Ada
Daerah Kota Cirebon ada ada
Sumber: Berbagai Perangkat Daerah Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

P. Perpustakaan
1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Dalam upaya mencerdaskan bangsa dan masyarakat Kota Cirebon,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memiliki 1 (satu) Perpustakaan
Daerah sebagai sarana tempat belajar bagi pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat umum, temasuk bagi Aparatur Sipil Negara.

Tabel 2.119
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pengunjung 43.389 43.824 44.691 65.100 102.975
Perpustakaan Umum
(orang)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -740
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pengunjung n.a n.a n.a 241 250
Perpustakaan Khusus
(orang)
Jumlah Pengunjung n.a n.a n.a 85.230 91.500
Perpustakaan Sekolah
(orang)
Jumlah Pengunjung n.a n.a n.a 9.180 10.950
Perpustakaan Perguruan
Tinggi (orang)
Jumlah Pengunjung 43.389 43.824 44.691 159.751 205.675
Perpustakaan Per Tahun
(orang)
Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun


terakhir jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat. Pada tahun
2018 dan 2019 data pengunjung perpustakaan dibagi kedalam 4 kategori,
yaitu pengunjung perpustakaan khusus, pengunjung perpustakaan umum,
pengunjung perpustakaan sekolah dan pengunjung perpustakaan
perguruan tinggi. Data jumlah pengunjung pada perpustakaan khusus,
sekolah, dan perguruang tinggi baru tersedia sejak tahun 2018 di Perangkat
Daerah pengampu. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018
adalah sebanyak 159.751 orang, dimana jumlah pengunjung terbanyak
terdapat di Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 65.100 orang. Pada
tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada setiap
perpustakaan di Kota Cirebon dengan jumlah pengunjung sebanyak
205.675 orang, dimana 102.976 orang merupakan pengunjung
Perpustakaan Umum Daerah. Angka tersebut dapat menggambarkan minat
baca masyarakat Kota Cirebon semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Faktor yang turut mendongkrak meningkatnya minat baca
masyarakat adalah gencarnya pembentukan kelompok-kelompok “Literasi”
di masyarakat, sehingga tebentuk komunitas “Gelem Maca” di Kota Cirebon.
Bahkan, Wakil Wali Kota Cirebon telah diangkat dan ditetapkan sebagai
“Bunda Literasi”.
2) Keanggotaan Perpustakaan
Tabel berikut menjelaskan bahwa keanggotaan perpustakaan daerah
dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2015 anggota
Perpustakaan Daerah sebanyak 4.088 orang meningkat pada tahun 2019
menjadi 11.737 orang atau bertambah sebanyak 7.649 orang dalam 5 (lima)
tahun terakhir. Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan ini tidak
terlepas dari berbagai upaya Perangkat Daerah pengampu dalam upaya
meningkatkan minat baca masyarakat, seperti diadakannya lomba
“berceritra” menggunakan bahasa daerah, diadakannya pelatihan
ketrampilan pada hari-hari tertentu bagi pengunjung perpustakaan, dan
penataan ruang baca untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung
perpustakaan.

Tabel 2.120
Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -741
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kota Cirebon Tahun 2015-2019


Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Perkembangan jumlah anggota
4.088 4.173 6.179 8.353 11.737
perpustakaan per tahun (orang)
Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020
3) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Ketersediaan dan ketercukupan koleksi buku perpustakaan sangat
berkaitan dengan minat pemustaka untuk berkunjung mencari informasi
dan referensi buku yang diperlukan. Semakin lengkap dan banyak koleksi
buku di perpustakaan, maka akan semakin menarik minat pemustaka
untuk datang ke perpustakaan.
Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah buku yang
tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun. Dari
tabel dibawah terlihat bahwa penambahan koleksi buku dari tahun 2016 ke
tahun 2017 relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan koleksi
buku dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang mencapai 1.500 buku,
sementara dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya bertambah 651 buku.
Namun pada tahun 2018 jumlah koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan Daerah menurun cukup drastis menjadi 10.504 judul.

Tabel 2.121
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota CirebonTahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia
44.843 46.343 46.994 36.490 44.059
di Perpustakaan Daerah
Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD,
2020
Q. Kearsipan
Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengeloaan arsip yang sesuai
peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:
1) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2) Menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang
sah;
3) Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfatan arsip sesuai
dengan ketentuan aturan yang ada;
4) Melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya;
5) Menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai
suatus istem yang komprehensif dan terpadu;
6) Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -742
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

7) Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, politik,


budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri
bangsa; dan
8) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan,
dilaksanakan berbagai upaya melalui:
1) Penerbitan buku petunjuk teknis kearsipan yang ditinjau ulang secara
berkala;
2) Bimbingan teknis kearsipan bagi Sumber Daya Manusia kearsipan
(Arsiparis, Petugas Pengelola Arsip Dinas/Instansi/ Kecamatan/
Kelurahan);
3) Penambahan personil untuk mendukung kinerja penyelenggaraan
kearsipan;
4) Pendidikan dan Pelatihan (diklat) pengelolaan kearsipan yang meliputi:
a) Diklat kearsipan;
b) Diklat penyetaraan;
c) Diklat preservasi arsip;
d) Diklat JIKN;
e) Diklat Arsip media baru;
f) Diklat Auditor kearsipan;
Dalam upaya penataan dan pengelolaan arsip secara baku dan
profesional, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan hasil sebagaimana
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 3 4 5 6 7
Persentase Perangkat Daerah yang 9/52 12/52 15/52 6/31 6/31
Mengelola Arsip secara Baku
Jumlah arsip vital dan arsip statis 872 986 1.184 8.182 10.768
Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.1.5.3 Layanan Urusan Pilihan


A. Kelautan dan Perikanan
Pola pengembangan perikanan di Kota Cirebon adalah perikanan
darat dan perikanan laut. Keberadaan Rumah Tangga Perikanan dengan
berbagai investasinya di Kota Cirebon merupakan potensi sumberdaya
perikanan yang sangat dominan dan sebagai penentu dalam pelaksanaan
program pengembangan usaha produksi perikanan tangkap dan produksi
perikanan budidaya. Pemerintah Daerah Kota Cirebon senantiasa menjaga
stabilitas, tekad, gairah dan semangat untuk berusaha, serta ketrampilan
penerapan teknologi rumah tangga yang ada dan pengembangannya bagi
nelayan dan keluarganya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -743
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2016 sebanyak 2.477,41


ton, produksi ini menurun sebesar -58,76 persen dari tahun 2015 sebanyak
4.216,18 ton, sedangkan untuk produksi perikanan budidaya pada tahun
2016 sebanyak 21.379 ton.

Tabel 2.123
Produksi Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2015-2020
Produksi Perikanan Produksi
Produksi Perikanan
Tahun Tangkap di Perairan Perikanan
Tangkap (Ton)
Umum (Ton) Budidaya (Ton)
1 2 3 4
2015 4.216,18 0 323,18
2016 2.477,41 0 355,86
2017 5.172,00 0 316,68
2018 3.397 0 162
2019 6.821 0 180,29
2020 6.003,475 0 206
Sumber: DPPKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

B. Pariwisata
1) Kunjungan Wisata
Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah
dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Sedangkan
pariwisata itu sendiri sebagai salah satu jenis industri yang mampu
menghasilkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui penyediaan
lapangan kerja.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari
sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan. Kota Cirebon
sebagai kota yang memiliki keanekaragaman budaya mempunyai
kesempatan untuk menjual atraksi budayanya kepada wisatawan baik
wisatawan mancanegara maupun nusantara. Tinggi rendahnya kunjungan
wisatawan ke suatu daerah akan mendatangkan penerimaan bagi daerah
yang dikunjunginya, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga bagi
kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.
Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh
Indonesia, termasuk Kota Cirebon memberikan dampak yang sangat besar
terhadap berbagai sektor perekonomian, termasuk kunjungan wisatawan
ke Kota Cirebon mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data yang ada,
dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023
sebanyak 2,1 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2020, terealisasi
sebesar 46,57 persen. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini diluar
prediksi, mengingat dalam masa pandemi Covid-19 telah diberlakukan
pembatasan-pembatasan pergerakan dan mobilitas penduduk untuk
memutus rantai penyebaran dan penularan virus Covid-19.

Tabel 2.124
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Di Kota Cirebon Tahun 2015 – 2020
Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -744
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Jumlah Wisatawan 671.333 831.948 1.022.086 1.070.754 1.315.203 932.599


Domestik
Jumlah Wisatawan 14.788 9.204 11.558 9.790 190.004 45.465
Mancanegara
Total 686.121 841.152 1.033.642 1.080.544 1.505.207 978.064
Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2019, BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

2) Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan
kesempatan berusaha dalam lapangan kerja, mendorong pembangunan
daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik
wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat
persahabatan antar bangsa.
Kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik pada suatu
objek wisata akan meningkatkan pendapatan daerah. Konsumsi wisatawan
cenderung akan meningkatkan output barang dan upah di sektor yang
menjual barang maupun jasa kepada wisatawan. Konsumsi wisatawan akan
menciptakan permintaan baik barang maupun jasa yang pada akhirnya
akan menimbulkan kegiatan produksi baik barang maupun jasa yang
secara otomatis akan memberikan nilai tambah kepada pendapatan
regional khususnya Produksi Dometik Regional Bruto (PDRB) di suatu
daerah.
Kota Cirebon memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal,
terutama dengan adanya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton
Kacirebonan, Keraton Kaprabonan, Situs Gua Sunyaragi, dan lain-lain.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku
kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon.
Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan event-event,
promosi wisata, penyediaan sarana dan prasarana wisata, sehingga
wisatawan dapat lebih mengenal objek wisata yang ada di Kota Cirebon dan
tertarik untuk berkunjung.
Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota
Cirebon tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif
terhadap perekonomian Kota Cirebon seperti yang ditunjukkan kontribusi
sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, bagi
pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang
dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta harus tetap bisa
menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisatawan yang datang
ke Kota Cirebon tetap merasa nyaman.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Cirebon
direpresentasikan melalui penyediaan akomodasi makan dan minum
sebagaimana terlihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2.125
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -745
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7
Kontribusi Pariwisata Terhadap
5,14 5,23 5,29 5,36 5,37 5,10
PDRB
Sumber: PDRB Kota Cirebon 2015-2019, BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam
SIPD, 2020
C. Pertanian
Rostow dalam Sukirno (1985) mengemukakan pentingnya peranan
sektor pertanian dalam pembangunan karena penting dalam kesanggupan
penyediaan bahan makanan yang cukup, sehingga terhindar dari bahaya
kelaparan dan juga dapat menghindarkan penggunaan devisa impor
barang-barang lain sehingga dapat digunakan untuk mengimpor barang
lain yang lebih berguna untuk pembangunan serta dapat menunjang
perkembangan sektor industri.
Kota Cirebon sebagai salah satu kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa
Barat, mengalami pertumbuhan ekonomi dan penduduk karena migrasi
yang cukup cepat. Pertumbuhan ini mengakibatkan luas lahan produktif
pertanian setiap tahunnya menurun. Penurunan ini disebabkan beralih
fungsinya lahan sawah menjadi daerah pemukiman dan lahan usaha.
Meskipun demikian, adanya teknologi pertanian yang lebih maju seperti
dalam bibit unggul dan pupuk menyebabkan produksi pertanian tetap
meningkat meskipun luas lahan pertanian berkurang.
Kota Cirebon meskipun telah menjadi kota yang memfokuskan
pengembangan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, namun
pengembangan di sektor pertanian masih terus dilakukan. Hal ini karena
beberapa wilayah di Kota Cirebon masih dimungkinkan untuk
dikembangkannya sektor pertanian, disamping itu pula untuk
meningkatkan pendapatan petani.
Jenis usaha pertanian yang dilakukan di Kota Cirebon terdiri dari
pertanian tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-
buahan, umbi-umbian, dan usaha perternakan, mulai dari sapi perah
sampai itik. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cirebon dari tahun
2015-2020 mengalami pertumbuhan secara fluktuatif. Tahun 2015
kontribusinya sebesar 0,34 persen naik menjadi 0,35 persen pada tahun
2016, kemudian kembali mengalami penurunan hingga tahun 2020
menjadi 0,34 persen.

Tabel 2.126
Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Terhadap
PDRB Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 5 7
Kontribusi Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan 0,34 0,35 0,33 0,33 0,33 0,34
Terhadap PDRB
Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2020, BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021
D. Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Rumah Tangga Pengguna Listrik
Sebagai sumber penerangan dan energi di sektor rumah tangga,
bisnis dan industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -746
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2019 pelanggan rumah tangga masih mendominasi sebagai pengguna


energi listrik terbesar. Persentase penggunaan energi listrik oleh golongan
pelanggan sosial, rumah, bisnis, dan industri mengalami peningkatan
dibanding tahun sebelumnya. Golongan pelanggan lainnya, yaitu gedung
pemerintah dan penerangan jalan umum mengalami penurunan persentase
penggunaan.

Tabel 2.127
Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Rumah Tangga Pengguna
91,46 91,46 93,41 89,42 88,07
Listrik (%)
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2) Pelanggan Gas Kota Cirebon


Jumlah pelanggan gas di Kota Cirebon tahun 2020 mengalami
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rumah tangga
pengguna gas alam sebanyak 15.957 pelanggan meningkat di tahun 2020
menjadi 28.968 pelanggan. Pada tahun 2019 Pemerintah telah membangun
jaringan gas untuk 3.503 sambungan rumah (SR) di wilayah Kecamatan
Harjamukti, yaitu di wilayah Suket Duwur, Surapandan, Kedung Krisik
serta penetrasi di Kelurahan Argasunya, Kalijaga dan Harjamukti, sehingga
sampai dengan akhir tahun 2020 rumah tangga pelanggan gas sudah
mencapai 28.968 rumah tangga. Peningkatan tersebut sejalan dengan
program pemerintah meningkatkan penyaluran pemanfaatan gas bumi
untuk rumah tangga.

Tabel 2.128
Rumah Tangga Pengguna Gas di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Rumah Tangga
Pengguna Gas 15.957 19.424 19.525 19.506 22.987 28.968
(Rumah Tangga)
Sumber: Statistik Daerah Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, BPS 2021
E. Perdagangan
Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, kemandirian
daerah dalam mengelola pembangunan perlu mendapat perhatian. Dalam
teori basis ekonomi (Economics Bases Theory) mendasarkan pandangannya
bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya
peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Ekspor non migas merupakan
penyumbang devisa dan telah membawa dampak kemajuan daerah
terutama tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Cirebon, nilai ekspor non
migas Kota Cirebon pada tahun 2018 mencapai Rp139.328.550.000,00
dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi
Rp117.617.868.394,00. Ekspor yang terbanyak ke Negara tujuan Jepang,
USA, China dan komoditi masih didominasi Rotan, Kayu dan handycraft.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -747
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.129
Nilai Ekspor Non Migas Kota Cirebon
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Nilai 11,907,619.24 8,913,110.93 10.271.302,60 139.328.550.000 117.617.868.394
Ekspor (USD) (USD) (USD) (Rp) (Rp)
Non
Migas
Kota
Cirebon
Sumber: DPK-UKM Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap perekonomian, urusan


sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kota Cirebon cukup
signifikan. Sektor perdagangan bersama dengan sektor transportasi dan
pergudangan, sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan
merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian
di Kota Cirebon. Meskipun demikian, kontribusi sektor pedagangan
terhadap perekonomian Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir kondisinya
semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan
mencapai 31,84 persen dari total PDRB, namun pada tahun 2020
kontribusinya turun menjadi 29,73 persen.
Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan,
juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan
pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki
lima yang ditata sebanyak 2 (dua) lokasi. Sedangkan pembinaan terhadap
pedagang dilakukan kepada pedagang formal dan informal.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka
menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan
pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera
ulang dan pengawasan; pemantauan ketersediaan harga, pasokan, akses
pangan dikumpulkan secara rutin; dan upaya perlindungan terhadap
konsumen.

Tabel 2.130
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap PDRB 31,84 31,58 31,61 31,52 31,54 29,73
Kota Cirebon
Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2021, yang dikelola dalam SIPD, 2021

F. Perindustrian
Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan organik secara
mekanik atau secara kimia, sehingga menjadi barang hasil baru, termasuk
reparasi dan assembling (perakitan). Bahan-bahan organik dan anorganik
berasal dari produksi primer yang disebut bahan mentah, misalnya karet,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -748
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

kayu, dan besi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan


tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh
masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu
(biasanya satu tahun). Seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan
oleh suatu daerah tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
sehingga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator menilai
hasil kegiatan pembangunan daerah. Dari hasil Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dapat dilihat perkembangan sektor yang menjadi komponen
struktur ekonomi.
Perkembangan industrialisasi di Kota Cirebon didominasi oleh
industri pengolahan (makanan olahan dll). Berdasarkan tabel
menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri Kota Cirebon mulai periode
tahun 2015 sampai 2020 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
mengalami pelambatan dari 10,55 persen menjadi 10,21 persen di tahun
2020.

Tabel 2.131
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Cirebon
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Kontribusi Sektor Industri
10,55 10,49 10,25 10,20 10,08 10,21
Terhadap PDRB
Sumber: PDRB Kota Cirebon 2015-2019, BPS , yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.1.5.4 Unsur Pendukung Pemerintahan


A. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu organisasi
perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang
pemerintahan. Sekretariat Daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan
pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah
dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur
pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali
Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas
tersebut, Sekretariat Daerah Kota Cirebon didukung oleh 9 bagian, yang
meliputi: 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2) Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi
manusia, 4) Bagian Administrasi Pembangunan, 5) Bagian Administrasi
Perekonomian, 6) Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, 7)
Bagian Umum, 8) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah,
dan 9) Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa
perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun nilai
AKIP Kota Cirebon pada tahun 2017 sudah mendapatkan nilai BB namun
masih perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -749
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.132
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016-2020
Tahuan
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Nilai AKIP 53,57 8,71 9,89 10,25 9,57
CC B B B B
Persentase penetapan dan 37,04 58,62 48,00 84,00 85,00
pengundangan Perda dan
Perwal dari Rancangan Perda
dan Rancangan PerWal
Persentase Produk Hukum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
daerah yang tersosialisasikan
Persentase SOP 0,00 45,00 45,00 80,00 100,00
penyelenggaraan
pemerintahan yang diterapkan
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.1.5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


A. Perencanaan
1) Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah
Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memiliki dokumen
perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Cirebon Tahun 2005-2025. Dokumen tersebut telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-
2025.

2) Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Untuk menjabarkan dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-
2025, telah ditetapkan RPJMD periode 2018-2023 dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Dalam
perjalanannya, RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023 mengalami revisi
yang diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat,
diantaranya RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, adanya wabah pandemi Covid-19 yang
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan,
perlu menyesuaikan kembali program-program pembangunan daerah
beserta target pencapaiannya.

3) Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah


Daerah (RKPD) yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala
Daerah
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -750
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 2.133
Regulasi Dokumen Perencanaan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2015-2020
Penetapan
Jenis Dokumen
No. Peraturan Wali
Perencanaan Peraturan Daerah
Kota
1 2 3 4
1. RPJPD Kota Cirebon Perda Nomor 9 Tahun -
2008
2. RPJMD Kota Cirebon Tahun Perda Nomor 5 Tahun -
2018-2023 2019
3. RKPD Kota Cirebon:
a. RKPD Tahun 2015 - Perwal Nomor 13
Tahun 2014
b. RKPD Tahun 2016 - Perwal Nomor 28
Tahun 2014
c. RKPD Tahun 2017 - Perwal Nomor 18
Tahun 2016
d. RKPD Tahun 2018 - Perwal Nomor 22
Tahun 2017
e. RKPD Tahun 2019 - Perwal Nomor 18
Tahun 2018
f. RKPD Tahun 2020 - Perwal Nomor 21
Tahun 2019
Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

4) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam


RKPD
Tabel berikut menggambarkan keselarasan program pembangunan
yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 dan RPJMD
Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2016-2020.

Tabel 2.134
Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Keselarasan Program RPJMD ke
87,39 78,99 87,39 97,49 97,49
dalam RKPD (persen)
Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
B. Keuangan
Didalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengambil beberapa strategi antara
lain akuntabilitas dan transparansi di berbagai bidang. Langkah-langkah
strategis dan inovasi di dalam mengakselerasi kinerja aparatur pemerintah
pada tingkatan paling tinggi sampai tingkatan paling rendah, perlu
diupayakan dan dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang
benar-benar solid dan dipercaya, sehingga dapat tercipta akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya hasil pengawasan
fungsional pemerintah serta sasaran pembangunan.

Tabel 2.135
Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -751
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Kota Cirebon Tahun 2015-2019


Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Opini B P K WDP WTP WTP WTP WTP

Persentase peningkatan PAD 7,16 13,5 5,49 -0,98 -2,81


Realisasi PAD terhadap seluruh 22,79 26,44 31,93 30,95 28,14
pendapatan dalam APBD (Persen)
Realisasi PAD terhadap Target PAD 104,65 98,18 94,56 91,51 85,00
(Persen)
Realisasi Belanja Daerah terhadap 88,11 87,93 90,00 90,68 91,24
Target (Persen)
Realisasi Belanja Langsung terhadap 82,83 85,26 86,38 85,77 86,78
Target (Persen)
Realisasi Belanja Tidak Langsung 95,31 91,80 95,14 96,86 97,69
terhadap Target (%)
Sumber: BKD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD Tahun 2020

C. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota
Cirebon, maka peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan
penempatan aparatur berdasarkan “merrit system” semakin penting.
Kewenangan pemerintah Kota Cirebon dalam manajemen kepegawaian
daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan
administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap
Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif,
meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan
profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
sebagai pelayan publik (public servant). Indikator kinerja dalam rangka
mendorong peningkatan disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparatur
kepada masyarakat dan dunia usaha secara professional.
Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan
daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan
mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman
dan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan
pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur
dalam Diklat Pim untuk penyesuaian jabatan, menerapkan diklat Pra-
Jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional.
Jumlah ASN di Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir
terus mengalami penurunan. Tahun 2015 jumlah ASN Kota Cirebon
sebanyak 6.205 orang dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 4.812
orang, sehingga dalam 5 tahun terjadi penurunan jumlah ASN sebanyak
1.393 orang yang disebabkan karena memasuki usia pensiun dan/atau
meninggal dunia.
Upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi
kewajiban pemerintah daerah antara lain pengangkatan ASN, kenaikan
pangkat, pembinaan, pemindahan, dan pemberhentian ASN Daerah sesuai
Norma, Standar dan Prosedur (NSP) berdasarkan peraturan perundang-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -752
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

undangan kepegawaian. Gambaran kondisi dan indikator kinerja


kepegawaian ditunjukan dalam Tabel 2.134.
Tabel 2.136
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cirebon
Menurut Golongan Tahun 2015-2019
Tahun
No. Golongan
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Golongan I 80 80 55 34 27
2. Golongan II 1.009 989 809 725 718
3. Golongan III 3.640 3.561 2.910 2.804 2.931
4 Golongan IV 1.476 1.425 1.239 1.229 1.136
Jumlah 6.205 6.055 5.013 4.792 4.812
Sumber: BKPPD, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN dari


tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut mengalami penurunan yang
disebabkan tidak adanya penerimaan ASN baru, pada tahun 2019 jumlah
ASN bertambah untuk kategori ASN Golongan III sebanyak 127 orang.
Selain data di atas, berikut adalah tabel indikator urusan
kepegawaian Kota Cirebon yang menjelaskan persentase peserta Pendidikan
dan Pelatihan (diklat), kenaikan pangkat, jumlah pensiun, dan persentase
pelanggaran disiplin pada ASN di Kota Cirebon.

Tabel 2.137
Indikator Urusan Kepegawaian Kota Cirebon Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Persentase Aparatur yang 3,20 2,70 0,50 1,20 2,70
mengikuti Diklat Pim II
Persentase Aparatur yang 21,50 13,30 1,40 1,90 3,40
mengikuti Diklat Pim III
Prsentase Aparatur yang 27,01 33,40 23,8 6,96 5,50
mengikuti Diklat Pim IV
Jumlah ASN yang mengikuti 113 146 80 98 163
Diklat Teknis (orang
Jumlah ASN yang mengikuti 25 3 14 23 21
Diklat Fungsional (orang)
Persentase ASN yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kenaikan pangkatnya tepat
waktu
Jumlah ASN yang Pensiun 145 134 208 216 253
(orang)
Persentase pelanggaran 30,00 12,00 0,83 0,56 0,46
disiplin ASN yang ditangani
Sumber: BKPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.1.5.6 Unsur Pengawasan


Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),
Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintahan
berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi
hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -753
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang


dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan
pembangunan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon secara
berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.
Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bersifat internal
dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon, obyek pengawasan dilakukan
terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan
pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut
atas rekomendasi hasil pengawasan.
Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah
adalah menindaklanjuti hasil temuan instansi pemeriksa dari tingkat pusat,
dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan
keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas
tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian
ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia auditor/tenaga
pemeriksa yang memiliki kompetensi dan kapabilitas.
Selain itu, Kota Cirebon kedepan diharapkan mampu mewujudkan
pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut menindaklanjuti
amanat pemerintah yang dituangkan melalui Permenpan RB Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
lingkungan instansi pemerintah. Kinerja pengawasan dan pengendalian oleh
Inspektorat Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.136.

Tabel 2.138
Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Perangkat Daerah oleh
APIP Kota Cirebon Tahun 2015-2019
Jumlah Tindak Lanjut
Tahun Temuan Selesai Dalam Belum
% % %
Government (S) Proses (DP) (B)
2015 567 307 54,00 260 46,00 0 0,00
2016 736 267 36,00 469 64,00 0 0,00
2017 373 30 8,00 343 92,00 0 0,00
2018 530 107 20,00 423 80,00 0 0,00
2019 44 7 16,00 0 0,00 37 84,00
Sumber: IRDA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah temuan pada Perangkat Daerah


oleh APIP di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon terjadi secara
fluktuatif, temuan paling sedikit terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah
temuan sebanyak 35 temuan. Dari temuan tersebut sebanyak 23 temuan
atau 66,00 persen diantaranya telah selesai ditindaklanjuti, dan temuan
yang dalam proses tindaklanjut sebanyak 12 temuan atau 34,00 persen.
Sementara jumlah temuan terbanyak terjadi pada tahun 2016, yaitu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -754
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

sebanyak 89 temuan. Dari jumlah tersebut, yang telah selesai


ditindaklanjuti sebanyak 15 temuan atau 17,00 persen dan yang dalam
proses tindaklanjut sebanyak 74 temuan atau 83,00 persen. Selanjutnya,
pada tahun 2019, jumlah temuan sebanyak 39 temuan, yang sudah selesai
ditindaklanjuti sebanyak 18 temuan atau 46,00 persen dan yang dalam
proses tindak lanjut sebanyak 21 temuan atau 54,00 persen. Dengan
berkurangnya jumlah temuan, menandakan bahwa Perangkat Daerah
dalam menjalankan masing-masing fungsi dalam pemerintahan Kota
Cirebon sudah semakin tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada,
sehingga menggambarkan kualitas kinerja dari Perangkat Daerah semakin
membaik.
Selain dari temuan APIP Kota Cirebon, berikut adalah tabel yang
menjelaskan persentase tindak lanjut temuan BPK perwakilan Jawa Barat
tahun 2015-2019.

Tabel 2.139
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Perwakilan Jawa Barat
Tahun 2015-2019
Tindak Lanjut
Jumlah
Dalam
Tahun Temuan Selesai Belum
% Proses % %
Government (S) (B)
(DP)
1 2 3 4 5 6 7 8
2015 55 16 29,00 16 29,00 23 42,00
2016 89 15 17,00 74 83,00 0 0,00
2017 35 23 66,00 12 34,00 0 0,00
2018 59 39 66,00 19 32,00 1 2,00
2019 39 18 46,00 21 54,00 0 0,00
Sumber: IRDA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah


2.1.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin
besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan
kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita,
yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini
dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan Non
makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis
makanan termasuk makanan jadi, minuman. Non makanan mencakup
perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -755
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Dari data Statistik Daerah Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir
rata-rata konsumsi per kapita penduduk Kota Cirebon mengalami
peningkatan, yang semula Rp828.197 per kapita di tahun 2015 menjadi
Rp1.495.050 pada tahun 2019.

Tabel 2.140
Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Komoditi
Dan Pola Konsumsi Penduduk Tahun 2015-2019
Jenis Pengeluaran (Rupiah)
No. Tahun Total
Makanan Non makanan
1 2 3 4 5
1. 2015 387.141 441.056 828.197
2. 2016 n.a n.a n.a
3. 2017 n.a n.a n.a
4. 2018 540.484 631.400 1.171.884
5. 2019 673.891 821.159 1.495.050
Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2016 dan 2020, yang dikelola dalam SIPD, BPS 2020

2.1.6.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur akan menunjang
daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai
sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perekonomian akan berjalan
dengan baik jika didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang
memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kota Cirebon secara umum
sudah hampir merata di setiap wilayah, namun demikian untuk lebih
meningkatkan inter-konektivitas antar wilaayah dalam meningkatkan dan
mengembangkan perekonomian masyarakat terutama di wilayah selatan
(Kecamatan Harjamukti) perlu lebih ditingkatkan lagi.

A. Infrastruktur Jalan dan Jembatan


Infrastruktur jalan di Kota Cirebon digolongkan dalam 3 kelompok
yakni; Jalan Nasional (15,78km), Jalan Provinsi (10,10km), dan Jalan Kota
(155,10km). Pada tahun 2019 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai
151,195 km atau sekitar 77,97 persen dari total panjang jalan 193,91km.

B. Perhubungan
Kota Cirebon sebagai daerah yang menghubungkan baik antar
kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar wilayah provinsi telah
dilengkapi dengan berbagai fasilitas perhubungan, baik darat, laut,
maupun udara. Untuk fasilitas perhubungan darat, terdapat terminal Bus
Harjamukti sebagai sarana yang menghubungkan antar kabupaten/kota di
wilayah Jawa Barat maupun antar Provinsi. Selain itu juga tersedia
Terminal Elf Dukuh Semar yang mengubungkan antar kabupaten/kota di
wilayah Jawa Barat. Disamping itu, Kota Cirebon juga telah dilengkapi
dengan Bandar Udara Cakrabhuana Penggung dan Pelabuhan Laut.

C. Penataan Ruang Daerah


Kota Cirebon telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun
2012 untuk periode tahun 2011-2031, sementara Rencana Detail Tata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -756
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Ruang (RDTR) masih dalam proses penetapan. Dokumen tata ruang wilayah
ini dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi calon investor untuk
berinvestasi di Kota Cirebon.

D. Fasilitas Keuangan
Kota Cirebon memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa
fasilitas perbankan yang terdiri dari bank umum yaitu Bank Jabar Banten,
BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Panin, Bank
Danamon, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank BCA,
Bank CIMB, Bank UOB Buana, Bank Rabobank Internasional, Bank BTPN,
Bank OCBC NISP , Bank Artha Graha, Bank Nusantara Parahyangan, Bank
Mega, Bank Ekonomi Raharja, Bank Victoria Syariah, Bank Commonwealth,
Bank Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank
Himpunan Saudara 1906, Bank Niaga Syariah, Bank Mayapada, Bank
Pundi Indonesia, dan BPR.

E. Air Bersih
Penggunaan air bersih di Kota Cirebon saat ini berasal dari sumber
air Cipaniis Kabupaten Kuningan dan air bawah tanah (sumur gali
terlindung, sumur bor). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cirebon,
pada tahun 2019 Kota Cirebon memiliki 49.796 unit sarana perpipaan yang
digunakan oleh 273.174 KK dan jumlah Kepala Keluarga yang memiliki
akses air minum sebanyak 298.717.

F. Asuransi
Perusahaan asuransi di Kota Cirebon berkembang cukup pesat
dengan jenis layanan diantaranya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan,
dan dana pensiun.

G. Restoran dan Rumah Makan


Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya
tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan
menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-
peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat
menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk usaha jenis tata boga atau catering. Sedangkan
pengusaha usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.
Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Cirebon, saat ini banyak
restoran dan rumah makan yang menyediakan berbagai macam jenis
makanan termasuk makanan khas daerah yang berdasarkan data Dinas
Kepemudaan, Olahaga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon
pada tahun 2019 berjumlah 153 restoran dan rumah makan.

H. Akomodasi/Penginapan
Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang
penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima
dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya
investasi ekonomi di daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -757
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

wisatawan ke daerah tersebut, sehingga perlu diimbangi dan didukung oleh


ketersediaan penginapan/hotel yang memadai. berdasarkan data Dinas
Kepemudaan, Olahaga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon
pada tahun 2019 terdapat 68 hotel.
2.1.6.3 Fokus Sumber Daya Manusia
A. Rasio Ketergantungan
Angka beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang
menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah
15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai
64 tahun) dikalikan 100. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat
digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu
wilayah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang
berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi
yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan
semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin
rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi.
Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2019 sebesar
42,48 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap
produktif) mempunyai tanggunagn sebanyak 42 orang yang belum produktif
dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,48 persen ini
disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun)
sebesar 34,19 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (diatas 65
tahun) sebesar 8,26 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun
2019 penduduk usia kerja di Kota Cirebon masih dibebani tanggung jawab
menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan
tanggung jawab terhadap penduduk tua.

Tabel 2.141
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2019
Tahun
Kelompok Umur
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
0 – 14 80.051 80.821 75.304 82.306 76.635
15 – 64 213.194 215.237 220.470 219.191 224.157
65 + 14.249 14.428 17.552 14.780 18.520
Angka Beban Ketergantungan 44,23 43,20 42,12 44,29 42,48
Sumber: BPS Kota Cirebon, 2020

Berdasarkan data diatas berikut digambarkan grafik perkembangan


angka beban ketergantungan (dependency ratio) Kota Cirebon dalam kurun
waktu tahun 2015-2019.
Gambar 2.57
Dependensi Rasio Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -758
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

44,5 44,23 44,29

44
43,5 43,2
43
42,5 42,48 Dependensi Rasio
42,12
42
41,5
41
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka, BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA


KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Taun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen


perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun dan
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) serta merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi
Terhadap Hasil RKPD perlu dilakukan untuk melihat:
1. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
2. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -759
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-


indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menginventarisir kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai
bahan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang lebih baik
di tahun berikutnya.
Pengukuran capaian kinerja dalam Evaluasi Terhadap Hasil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020
dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi
dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.
Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunaan
daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian
bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang
semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula
karakteristik indikator, dengan kondisi yang berbeda dan harus
diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja


dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

Realisasi
% Capaian Kinerja = ×100%
Rencana

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja


kondisi yang semakin buruk (negatif) , maka digunakan rumus:

Rencana – (realisasi-rencana)
% Capaian kinerja = X 100%
Rencana

Hasil penilaian menggunakan rumus diatas dapat menunjukkan


rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan. Guna mempermudah
interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut
digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel
T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -760
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tabel 3.1 berikut:
Tabel 3. 1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi


Kinerja

1. 91≥ Sangat tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat rendah

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Kota Cirebon Triwulan IV Tahun 2020 dapat dilihat lebih rinci sebagaimana
tercantum pada Tabel 3.2. (terlampir).
Analisa Capaian Pelaksanaan (Kinerja dan Keuangan) RKPD
Pemerintah Daerah Kota Cirebon Triwulan IV Tahun 2020, berdasarkan
Urusan/Bidang Urusan setelah dilakukan evaluasi ditemukan kondisi
sebagai berikut :

A. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Tinggi

Kriteria kinerja sangat tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan


dan capaian kinerja 91% ≥, dan ini ditemukan pada urusan/bidang urusan
:
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pencapaian kinerja sangat tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 100% dan penyerapan anggaran
yang juga sangat tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 99%).
2. Pertanian (Pencapaian kinerja Sangat Tinggi dengan nilai capaian rata-
rata sebesar 100% dan penyerapan anggaran yang juga sangat tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 93%).
3. Kelautan dan Perikanan (Pencapaian kinerja Sangat Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 96% dan penyerapan anggaran yang juga
sangat tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 96%).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -761
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

4. Pengawasan (Pencapaian kinerja Sangat Tinggi dengan nilai capaian


rata-rata sebesar 93% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 78%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat tinggi


dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja yang
tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan anggaran
yang sangat rendah bisa diasumsikan bahwa pencapaian kinerja terkesan
tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu rendah atau database
kurang akurat karena laporan dikirim tanpa melampirkan data realisasi
capaian kinerja, terutama bila tercapai di triwulan IV Tahun 2020
kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam perencanaan atau perhitungan
yang kurang tepat dalam penyajian laporan.

Pada Tahun 2020 ini ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang memiliki
nilai dengan kriteria sangat tinggi, baik dalam capaian kinerja maupun
penyerapan keuangan. Hal ini perlu diapresiasi karena walaupun pandemi
covid-19 sedang melanda Indonesia secara umum dan Kota Cirebon secara
khusus, yang berdampak pada pengurangan/refocusing anggaran, namun
tidak mengurangi kinerja Perangkat Daerah.
Dalam hal ini disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-
tindakan yang dianggap perlu dalam mempertahankan capaian kinerja
sangat tinggi adalah melakukan telaahan terhadap aspek-aspek sistem
administrasi dan kelengkapan dokumen adminitrasi, agar capaian kinerja
penyerapan keuangan yang sangat tinggi didukung oleh penyelenggaran
sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi
pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang baik.

B. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Tinggi

Kriteria kinerja tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan dan


pencapaian kinerja 76% ≤ 90%, dan ini ditemukan pada urusan/bidang
urusan :
1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pencapaian kinerja Tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 78,03% dan penyerapan
anggaran yang juga Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar
80,34%).
2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -762
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

(Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 76%


dan penyerapan anggaran yang sedang dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 71%)
3. Sosial (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar
87% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai capaian
rata-rata sebesar 87%).
4. Tenaga Kerja (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 86% dan penyerapan anggaran yang Sedang dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 71%).
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pencapaian kinerja
Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 86% dan penyerapan
anggaran yang juga Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 86%).
6. Pangan (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 82% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 81%).
7. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Pencapaian kinerja
Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 83% dan penyerapan
anggaran yang juga Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 81%).
8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pencapaian kinerja Tinggi dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 77% dan penyerapan anggaran yang juga
Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 79%).
9. Penanaman Modal (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-
rata sebesar 79% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 83%).
10. Kebudayaan (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 80% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 81%).
11. Perdagangan (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 78% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 82%).
12. Keuangan (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 78% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 84%).
13. Perencanaan (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 83% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 87%).
14. Kepegawaian (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai capaian rata-rata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -763
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

sebesar 87% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 83,50%).
15. Pendidikan dan Pelatihan (Pencapaian kinerja Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 78% dan penyerapan anggaran yang juga
Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 89%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi di tahun 2020 ini


dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja yang
tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan anggaran
yang masih sangat rendah bisa diasumsikan bahwa pencapaian kinerja
terkesan tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu rendah atau
perhitungan dalam penyajian laporan kurang tepat karena laporan dikirim
tanpa melampirkan bukti/data dukung realisasi capaian kinerja.
Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi, disampaikan
rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu
dalam mempertahankan capaian kinerja tinggi adalah melakukan telaah
terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen
adminitrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang tinggi
didukung oleh penyelenggaran sistem administrasi yang baik, beserta
kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran
keuangan yang baik.

C. Pada Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sedang

Kriteria kinerja sedang apabila prosentase penyerapan keuangan dan


pencapaian kinerja antara 66% ≤ 75%, dan ini ditemukan pada
urusan/bidang urusan :
1. Pendidikan (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 74% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 79%).

2. Kesehatan (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-rata


sebesar 71% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 77%).

3. Lingkungan Hidup (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian


rata-rata sebesar 73% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 79%).
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Pencapaian kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -764
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

sedang dengan nilai capaian rata-rata sebesar 75% namun penyerapan


anggaran yang tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 82%).
5. Perhubungan (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-rata
sebesar 68% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 77%).

6. Komunikasi dan Informatika (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai


capaian rata-rata sebesar 75% namun penyerapan anggaran yang tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 82%).

7. Pemuda Olahraga (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-


rata sebesar 66% dan penyerapan anggaran yang juga sedang dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 73%).

8. Persandian (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-rata


sebesar 67% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 85%).

9. Perpustakaan (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-


rata sebesar 75% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 87%).

10. Kearsipan (Pencapaian kinerja sedang dengan nilai capaian rata-rata


sebesar 69% namun penyerapan anggaran yang tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 87%).

11. Administrasi Pemerintahan (Pencapaian kinerja dan anggaran sedang


dengan nilai capaian rata-rata sebesar 66%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sedang, disampaikan


rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu
dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaahan
terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan teknis seperti
kerangka acuan kerja (KAK), jadwal (schedule) kegiatan, time-line rencana
anggaran kas, standar operating prsedure (SOP), dll agar hal-hal yang telah
direncanakan dengan baik segera dapat diimplementasikan sesuai jadwal
dan time-line dan anggaran kas yang telah disusun.

D. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Rendah

Kriteria kinerja rendah apabila prosentase penyerapan keuangan dan


pencapaian kinerja antara 51% ≤ 65%, dan ini ditemukan pada
penyelenggaran Urusan/Bidang Urusan:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -765
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1. Pariwisata (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata


sebesar 54% namun penyerapan anggaran Tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 85%).
2. Perindustrian (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-
rata sebesar 55% dan penyerapan anggaran yang juga rendah dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 61,31%).
3. Penelitian dan Pengembangan (Pencapaian kinerja rendah dengan
nilai capaian rata-rata sebesar 50% dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 47%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja rendah, disampaikan


rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra yang dianggap
perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan
telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan termasuk SDM dan
manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP,
agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan
schedule dan time-line kegiatan segera dapat diselesaikan.

E. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Rendah

Kriteria kinerja sangat rendah apabila prosentase penyerapan keuangan


dan pencapaian kinerja antara ≤ 50%, dan ini ditemukan pada
penyelenggaran Urusan/Bidang Urusan:
1. Perumahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian
rata-rata sebesar 48% namun penyerapan anggaran yang rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 61%)
2. Pertanahan (Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran sangat
rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
3. Statistik (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian
rata-rata sebesar 29% dan penyerapan anggaran sangat rendah
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 26%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat rendah,


disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra
yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah
melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan termasuk SDM
dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan
SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -766
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat diselesaikan.

Dari hasil perhitungan keseluruhan pelaksanaan Program dan


Kegiatan dalam setiap Bidang Urusan, diperoleh informasi bahwa Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 ini memiliki Pencapaian kinerja Tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 81% dan penyerapan anggaran yang
juga Tinggi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 84%. Nilai tersebut
mengalami kenaikan yang cukup besar dari triwulan sebelumnya. Karena
telah dilakukan perubahan indikator program dan kegiatan juga target
dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 menyesuaikan dengan refocusing
anggaran.

2.2.2 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas


Pembangunan Provinsi dan Nasional

Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menyusun perencanaan


pembangunan daerah selalu mendukung pencapaian prioritas
pembangunan provinsi dan nasional, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020.
Keterkaitan dukungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terhadap
pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional dapat dilihat
dalam tabel 3.3 dan 3.4 berikut ini:

Tabel 3.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
1 Pembangunan Pengurangan Prioritas Pembangunan
Manusia dan kemiskinan, Daerah untuk
Pengentasan penganguran dan pengurangi kemiskinan,
Kemiskinan PMKS penganguran dan PMKS,
Peningkatan kompetensi
dan kualifikasi pendidik
dan tenaga pendidikan,
Peningkatan aksesibilitas
terhadap failitas layanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -767
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
kesehatan selaras
dengan Prioritas
Pembangunan Nasional
yaitu Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan Kemiskinan
Penyediaan dan
rehabilitasi sarana
dan prasarana
pendidikan,
peningkatan
kompetensi dan
kualifikasi sumber
daya pendidik dan
tenaga
kependidikan;

Peningkatan
kualitas pelayanan
kesehatan,
peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap fasilitas
layanan kesehatan;

2 Infrastuktur dan Peningkatan Sarana Prioritas Pembangunan


Pemerataan Wilayah dan Prasana dasar Daerah untuk
perkotaan peningkatan Sarana dan
prasarana dasar
Peningkatan perkotaan dan
kualitas sarana dan
peningkatan kualitas
prasarana
penunjang industri sarana dan prasarana
pariwisata, pembangunan guna
pembangunan mendukung
akses jalan yang Infrastruktur dan
memadai serta pemerataan wilayah
penyiapan SDM
kepariwisataan
yang berkualitas;

3. Nilai Tambah Sektor Penguatan SDM Dengan penguatan SDM


Riil, Industrialisasi pelaku usaha pelaku usaha industri
dan Kesempatan industri dan dan penguatan potensi
komoditas potensial
Kerja ekonomi berbasis
dalam pemanfaatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -768
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 2 3 4
teknologi informasi, komoditas local, industri
baik dalam proses kreatif dan
produksi maupun sentra/kluster akan
pemasaran;
meningkatkan nilai
Penguatan potensi
tambah sektor riil
ekonomi
kerakyatan industrialisasi dan
berbasis komoditas kesempatan kerja
lokal, industri
kreatif dan
sentra/kluster

4. Ketahanan pangan, Penataan dan Penataan dan


Air, Energi dan pengembangan pengembangan destinasi
Lingkungan destinasi wisata wisata harus
berbasis budaya
memperhatikan
dan sejarah
ketahanan pangan,air,
energi dan lingkungan
5. Stabilitas Pengembangan tata Pengembangan tata
Pertahanan dan pemerintahan yang pemerintahan yang baik
Keamanan baik didukung dan penataan
dengan kompetensi
kelembagaan PD yang
dan profesionalisme
aparatur dalam efektif dan efisien sangat
pelaksanaan menunjang stabilitas
pembangunan, pertahanan dan
pemerintahan dan keamanan
pelayanan publik.

Penataan
kelembagaan
Perangkat Daerah
yang efektif dan
efisien.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -769
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 3.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa Barat Daerah
1 2 3 4
1. Akses pendidikan Penyediaan dan Penyediaan dan
untuk semua rehabilitasi sarana dan rehabilitasi sarana
prasarana pendidikan, dan prasarana
peningkatan pendidikan,
kompetensi dan peningkatan
kualifikasi sumber kompetensi dan
daya pendidik dan kualifikasi sumber
tenaga kependidikan daya pendidik dan
tenaga
kependidikan
merupakan
prioritas daerah
yang dapat
mendukung
prioritas jawa barat
akses pendidikan
untuk semua
2 Desentralisasi Peningkatan kualitas Desentralisasi
pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan, pelayanan
peningkatan kesehatan salah
aksesibilitas satunya ditandai
masyarakat terhadap dengan
fasilitas layanan Peningkatan
kesehatan kualitas pelayanan
kesehatan,
peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap fasilitas
layanan kesehatan
yang merupakan
prioritas
pembangunan
daerah

3. Pertumbuhan Penguatan potensi Untuk mendukung


ekonomi umat ekonomi kerakyatan upaya
berbasis inovasi berbasis komoditas pertumbuhan
lokal, industri kreatif ekonomi umat
dan sentra/kluster berbasis inovasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -770
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa Barat Daerah
1 2 3 4
Penguatan SDM pelaku prioritas
usaha industri dan pembangunan
komoditas potensial daerah dengan
dalam pemanfaatan
Penguatan potensi
teknologi informasi,
baik dalam proses ekonomi
produksi maupun kerakyatan berbasis
pemasaran; komoditas lokal,
industri kreatif dan
sentra/kluster dan
dengan
Penguatan SDM
pelaku usaha
industri dan
komoditas potensial
dalam pemanfaatan
teknologi informasi,
baik dalam proses
produksi maupun
pemasaran;

4 Pengembangan Peningkatan kualitas Pengembangan


destinasi dan sarana dan prasarana destinasi dan
infrastruktur penunjang industri infrastruktur
parawisata parawisata, parawisata dengan
pengembangan akses prioritas daerah
jalan yang memadai Peningkatan
serta penyiapan SDM kualitas sarana dan
keparawisataaan yang prasarana
berkualitas penunjang industri
parawisata,
Penataaan pengembangan
pengembangan akses jalan yang
destinasi wisata memadai serta
berbasis budaya dan penyiapan SDM
sejarah keparawisataaan
yang berkualitas
dan Penataaan
pengembangan
destinasi wisata
berbasis budaya
dan sejarah
5 Pendidikan agama Penyediaan dan Penyediaan dan
dan tempat ibadah rehabilitasi sarana dan rehabilitasi sarana
juara prasarana pendidikan, dan prasarana
peningkatan pendidikan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -771
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa Barat Daerah
1 2 3 4
kompetensi dan
peningkatan
kualifikasi sumber
kompetensi dan
daya pendidik dan
kualifikasi sumber
tenaga kependidikan daya pendidik dan
tenaga
kependidikan
merupakan
prioritas daerah
yang mendukung
Pendidikan agama
dan tempat ibadah
juara
6. Infrastruktur Peningkatan sarana Peningkatan sarana
konektivitas wilayah dan prasarana dasar dan prasarana
perkotaan dasar perkotaan
merupakan
prioritas yang
mendukung
infrastruktur
konektivitas
wilayah

7 Gerakan bangun desa Pengembangan tata Pengembangan tata


(Gerbang Desa) pemerintahan yang pemerintahan yang
baik didukung dengan baik didukung
kompetensi dan dengan kompetensi
profesionalisme dan profesionalisme
aparatur dalam aparatur dalam
pelaksanaan pelaksanaan
pembangunan, pembangunan,
pemerintahan dan pemerintahan dan
pelayanan publik. pelayanan publik
merupakan
Gerakan bangun
desa yang menjadi
prioritas Jawa Barat
8 Subsidi gratis Pengurangan Pengurangan
golongan ekonomi kemiskinan, kemiskinan,
lemah penganguran dan penganguran dan
PMKS PMKS dan
Penguatan SDM
Penguatan SDM pelaku pelaku usaha
usaha industri dan industri dan
komoditas potensial komoditas potensial
dalam pemanfaatan dalam pemanfaatan
teknologi informasi,
teknologi informasi,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -772
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Provinsi Jawa Barat Daerah
1 2 3 4
baik dalam proses baik dalam proses
produksi maupun produksi maupun
pemasaran; pemasaran
merupakan
prioritas
pembangunan
daerah yang
mendukung subsidi
gratis golongan
ekonomi lemah

9 Inovasi pelayanan Pengembangan tata Pengembangan tata


publik dan penataan pemerintahan yang pemerintahan yang
daerah baik didukung dengan baik didukung
kompetensi dan dengan kompetensi
profesionalisme dan profesionalisme
aparatur dalam aparatur dalam
pelaksanaan pelaksanaan
pembangunan, pembangunan,
pemerintahan dan pemerintahan dan
pelayanan publik. pelayanan publik
dan
Penataan
kelembagaan
Perangkat Daerah
yang efektif dan
efisien merupakan
prioritas
pembangunan
daerah yang
mendukung
prioritas
pembangunan
prioritas Jawa Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -773
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah


2.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di Tahun 2020 ini antara
lain:
1) Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat
kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu sehingga
memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
2) Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Cirebon untuk ikut aktif
dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada
seperti jalan, sungai dan jembatan.
3) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan Pola
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran masyarakat dalam
pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan.
4) Perencanaan dan penetapan keuangan (APBD) yang tepat waktu.
5) Sinergitas yang baik antar perangkat daerah dalam melaksanakan
tugas untuk mencapai kinerja sesuai target.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja di Tahun 2020 ini


antara lain:
1) Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan pengalokasian
anggaran.
2) Kurangnya Sumber Daya Manusia di beberapa perangkat daerah,
sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat
3) Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengalami
keterlambatan disebabkan oleh berbagai factor
4) Adanya mutasi/rotasi pejabat struktural sehingga pelaksanaan
program kegiatan di perangkat daerah membutuhkan penyesuaian
kembali.
5) Terjadi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota
Cirebon, sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi terhambat,
bahkan ada beberapa kegiatan yang terpaksa dihilangkan
anggarannya pada tahun ini karena Pemerintah Pusat melakukan
refocusing anggaran.

2.3.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan RKPD Tahun Berikutnya


Untuk memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya ada
beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai tindaklanjut bagi pelaksanaan
RKPD di tahun berikutnya:
1) Meningkatkan koordinasi dan peran serta perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian
kinerja yang lebih baik.
2) Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia di beberapa
perangkat daerah, dapat dilakukan pendataan jumlah pegawai oleh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon
dan melakukan distribusi dengan tepat kepada perangkat daerah
yang kekurangan pegawai.
3) Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
perangkat daerah terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -774
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

dengan mengikutsertakan pegawainya dalam pendidikan dan


pelatihan atau juga bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas
dan kinerja.
4) Percepatan dalam pelaksanaan program kegiatan dan juga
penyerapan anggaran secara tepat dan efesien.

2.4 Penanganan Pandemi Covid-19 Pemulihan Ekonomi Daerah


Kota Cirebon

1. Kebijakan
Dalam menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kota Cirebon
mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 443/SE.59-PEM tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Untuk Pengendaluan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Cirebon, bahwa level pengendalian
kasus Covid-19 di Kota Cirebon pada level IV dengan memperhatikan rata-rata
kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19; dan rata-rata keterisian tempat tidur
Rumah Sakit (Bed Occupancy Rate/BOR). Dengan itu, maka perlu ditetapkan
kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Draurat di Kota Cirebon, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan
Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan di
Masa Pandemi Covid-19.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan ketentuan
yang dijelaskan di dalamnya.
3. Pelanggaran terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
akan dilakukan tindakan pengehentian/pembubaran/penutupan kegiatan dan
tindakan hukum lainnya sesuai peratura perundang-undangan.
4. Pembatasan Kegiatan Masyarakat berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai dengan
20 Juli 2021.
2. Kondisi saat ini (sesuai data terkini dalam slide)
Pandemi Covid-19 masih melanda dunia, termasuk juga Kota Cirebon, berikut merupakan
update kondisi Kota Cirebon per hari Minggu 11 Juli 2021 karena adanya pandemic Covid-
19 :
1. Jumlah terkonfirmasi bertambah 88 kasus, dalam isolasi 88 kasus, selesai isolasi
/sembuh 34 kasus dan meninggal 7 kasus.
2. Jumlah suspek bertambah 8 kasus, dalam isolasi 8 kasus, selesai solasi 5 kasus dan
tidak ada penambahan kasus meninggal pada suspek
3. Penambahan kontak erat sebanyak 14 kasus, dikarantina 84 kasus dan yang selesai
karantina 84 kasus
4. Tidak ada penambahan kasus probable
5. Hasil Testing SWAB PCR dari kasus 1 sd saat ini sebanyak 38.571 testing dan
didapati positif sebanyak 8.242 kasus
6. Hasil Testing RAPID dari kasus 1 sd saat ini sebanyak 9.566 testing dan didapati
positif sebanyak 117 kasus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -775
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Grafik Frekuensi Terkonfirmasi COVID-19 Kota Cirebon


Tanggal 1 - 11 Juli 2021
300 185 199
200 152 141 132
95 77 8494 100 106 92 88
5639 26 1 38 2 64 27 3 51 4611 34 7
100 9 8 10 1 9 2
0

BARU SEMBUH MENINGGAL

Gambar 58 Grafik Frekuensi Terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cirebon Tanggal 1-11 Juli 2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2021

Kasus baru terkonfirmasi Positif harian dari tanggal 1-11 Juli 2021 masih mengalami kenaikan dan
penurunan, tertinggi pada tanggal 4 Juli 2021 sebanyak 199 orang. Kasus sembuh harian dari tanggal 1-
10 Juli 2021 tertinggi pada tanggal 8 Juli 2021 sebanyak 132 Orang. Kasus Meninggal dari tanggal 1 sd 10
Juli 2021, masih mengalami kenaikan dan penurunan, tertinggi pada tanggal 10 Juli 2021 sebanyak 11
orang.

JUMLAH KASUS MINGGUAN COVID-19


DI KOTA CIREBON
900
734 763
800
700
584
600
500 461
400
263 233 235
300
200 147 159
97
100 11 14 29 43
1
0

Kasus Baru Kasus Sembuh Kasus Meninggal

Kasus baru mingguan tertinggi terjadi pada periode 28 Juni sd 4 Juli 2021 sebesar 734 Kasus baru, dan
pada periode 5 – 10 Juli mengalami penurunan menjadi 675 kasus baru. Tingkat Kesembuhan terus
mengalami kenaikan, tertinggi pada periode 5-11 Juli 2021 sebanyak 461 Orang. Tingkat Kematian
mengalami kenaikan, tertinggi pada periode 5-11 Juli 2021 sebanyak 43 Orang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -776
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Menurut peta di atas, didapatkan bahwa 15 Kelurahan merupakan zona kuning, 6 kelurahan
merupakan zona oranye, dan 1 keluarahan merupakan zona merah.

Positivity Rate
Tanggal 7 Juni - 11 Juli 2021
80,00%
73,15%
70,00%

60,00%
56,20%
50,00%
43,00%
40,00% 39,85%

30,00% 29,94%

20,00%

10,00%

0,00%
7 - 13 Juni 2021 14 - 20 Juni 2021 21 - 27 Juni 2021 28 Juni - 04 Juli 05 Juli - 11 Juli 2021
2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -777
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan data Positivity Rate di Kota Cirebon, persentase Positivity Rate dari waktu ke waktu
terus meningkat secara signifikan, dengan pertanggal 05 Juli-11 Juli 2021 mencapai 73,15%.

Case fatality rate mingguan tertinggi periode 05/07/21 sd 11/07/21 sebesar 3,80%, diatas CFR
tingkat Nasional sebesar 2,7% dan Jawa Barat 1,4%.

Berdasarkan tren kasus transformasi dan kasus aktif Kota Cirebon sampai dengan 10 Juli 2021,
tren kasus terkonfirmasi tertinggi terdapat di bulan Juli 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -778
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BOR COVID-19 RS di Kota Cirebon


per 11 Juli 2021
250 89%
Jumlah Tempat Tidur

200 84%
150
75%
100
100%100%100%
50 0% 0% 0% 0% 0%
0
RS
RSU RSU RSU
RSD RSU RSU RSU RSIA RSU Panti RSU
TK.III Putera Muha
Gunun Pelabu Sumbe Medim Cahaya Budi Abdi Budi
Cirema Bahagi mmadi
g Jati han r Kasih as Bunda Asta Dharm Luhur
i a yah
a
Tersedia 207 149 67 34 53 20 0 3 1 0 0
Terpakai 184 125 50 34 53 20 0 0 0 0 0
BOR 89% 84% 75% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Berdasarkan data Bed Occupancy Rate Covid-19 RS di Kota Cirebon per 11 Juli 2021, persentase
BOR tertinggi terdapat pada RSD Gunung Jati dengan mecapai persentase 89%.

Terjadi kekurangan ketersediaan oksigen di seluruh RS di Kota Cirebon, diakibatkan melonjaknya


jumlah pasien Covid-19 dan terjadinya kelangkaan supply tabung Oxygen karena pasokan bahan
baku O2 mengalami keterlambatan dari Jakarta sehingga produsen lokal tidak dapat melakukan
pengisian tabung tepat waktu.

Berdasarkan data terkini vaksinasi Covid-19 di Kota Cirebon total sasaran vaksinasi sebesar
271.226, lalu untuk vaksinasi ke-1 adalah sebesar 77.570 atau sebesar 28,60%, sedangkan total
vaksinasi ke-2 adalah sebesar 41.380 atau 15,26%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -779
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

3. Permasalahan yang Dihadapi


1. Banyaknya Nakes yang terpapar dalam penanganan Covid-19 menyebabkan jumlah
Nakes berkurang dan jumlah pasien terus bertambah.

2. Kurangnya Pasokan Oxygen untuk Rumah Sakit, dikarenakan jumlah pasien yang
terus bertambah dan kurangnya pasokan dari supplier oxygen. Informasi dari
Supplier bahwa berkurangnya pasokan diakibatkan tingginya permintaan dan
adanya keterlambatan pasokan bahan baku Oxygen sejak PPKM Darurat
diberlakukan.

3. Tingkat BOR RS sangat tinggi, sehingga terjadi penumpukan antrian pasien masuk
RS khususnya di IGD, dan ruang Isolasi serta ICU Covid-19

4. Stok obat2an pereda gejala yg tersedia di Apotik-apotik mengalami kelangkaan


sehingga pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah kesulitan mendapatkan
obat.

5. Stok obat2an untuk terapi kasus berat dan kritis di RS tidak terjamin kesediaanya.

6. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran prokes dan Reguasi PPKM
Darurat dalam aktivitasnya meskipun sudah dilakukan sosialisasi, pengawasan dan
pengendalian

7. Masyarakat yang melakukan isoman belum semuanya terpenuhi kebutuhan


pokoknya

4. Upaya yg dilakukan
Dalam menghadapi kondisi pandemic Covid-19 yang melanda Kota Cirebon, berikut
merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam menangani
pandemic Covid-19:
5. Rekrutmen nakes & non nakes dalam rangka penanganan pandewi Covid-19.
6. Menyediakan isolasi terpusat di hotel onos sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-
19 dengan gejala ringan.
7. Menambah tempat isolasi terpusat di wisma BKKBN.
8. Menambah kapasitas ruang di RS Gn.Jati & RS. Lainnya di Kota Cirebon untuk
pasien yang bergejala sedang/berat.
9. Melalui surat Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat memohon bantuan tabung
oxigen.
10.Dipersipakan layanan pemeriksaan unit RS lapangan (drive trhu) untuk layanan
kasus ringan sekaligus screening gejala dan mengedukasi pasien OTG agar dapat
melakukan isoman dengan baik.
11.Penambahan pengadaan obat-obatan.
12.Peningkatan pengetatan mobiltas masyarakat semula 5 titik menjadi 18 titik selama
24 jam
13.Melakukan patroli gabungan TNI/Polri & Pemda Kota Cirebon (Satpol PP, Dishub,
Camat & Lurah) setiap hari dengan 2 shift (Pagi : pukul 08.00 wib sd 12.00 wib,
malam : pkl.08.00 wib sd. 11.30 wib).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -780
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

14.Melakukan operasi yustisi penegakan PPKM darurat, (SE.Wali Kota Cirebon


no.443/se.62-pem ttg PPKM darurat dalam rangka penanganan dan pengendalian
Covid-19 di Kota Cirebon).
15.Menyediakan dapur darurat untuk memberikan bantuan bagi keluarga miskin yang
terdampak / terkonfirmasi Covid-19.

16. Rencana tindak lanjut


1. Dukungan tenaga kesehatan & tenaga non kesehatan.
2. Dukungan penyediaan tempat isolasi terpusat bagi pasien covid-19 dengan gejala
ringan.
3. Dukungan penyediaan obat-obatan dan alkes.
4. Dukungan tabung gas, regulator gas & oxygen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022 II -781
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Cirebon tentunya
tidak lepas dari usaha Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam
mewujudkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu
“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya
dan Sejarah”.
Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian
usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi
pendapatan masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi
regional (BPS, 2016).
Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian
digunakan salah satu indikator makro yaitu Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Indikator ini dapat menggambarkan pertumbuhan
ekonomi dalam kurun waktu tertentu, menggambarkan struktur
ekonomi dan hasil analisisnya menggambarkan kinerja sektor
perekonomian. Disamping itu, data statistik dan indikator ekonomi dapat
digunakan untuk menganalisis dan menentukan arah kebijaksanaan
serta mengevaluasi hasil pembangunan.
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 adalah Percepatan
pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya
saing, dengan Tema Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di
Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan Berkualitas. Hal ini selaras dengan Prioritas Pembangunan
yaitu : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang
Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala bidang,
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel,
Berwibawa dan Inovatif, Meningkatkan Kualitas Sarana dan
Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 1


Ketentramanan dan Ketertiban Umum yang Kondusif dengan Tema
Pembangunan Kota Cirebon untuk Tahun 2021 yaitu : Penguatan
kolaborasi untuk akselerasi mewujudkan Kota Cirebon Kreatif berbasis
Budaya dan Sejarah.
Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2021
difokuskan pada pemulihan ekonomi yang diarahkan kepada penyerapan
tenaga ketja, penciptaan lapangan ketja dan membangkitkan kembali
aktivitas usaha yang sudah ada. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan
ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:
a. Pemulihan Industri dan Perdagangan
i. Meningkatkan perlindungan dan keahlian tenaga kerja;
ii. Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam
konteks pengembangan industri 4.0;
iii. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri
besar dengan IKM;
iv. Meningkatkan ekspor melalui pengembangan pasar ekspor
nontradisional dan peningkatan kerja sama perdagangan
luar negeri;
v. Digitalisasi koperasi dan UMKM untuk peningkatan daya
saing;
vi. Peningkatan kapasitas fiskal Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal
daerah untuk membantu efektivitas kebijakan relaksasi
kredit bagi IKM dan UMKM.
b. Perbaikan Sistem Pangan Meningkatkan ketersediaan pangan,
akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan
produksi dan pasokan pangan.
c. Pembangunan pariwisata pemulihan kinerja pariwisata dengan:
i. Mengembangkan destinasi pariwisata dan meningkatkan
kualitas ekonomi kreatif dan digital; dan
ii. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dengan
branding baru yang mengutamakan protokol kesehatan.
d . Percepatan Investasi
i. Mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon
investor;
ii. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 2


penanaman modal; dan
iii. Fasilitasi untuk percepatan proyek-proyek investasi yang
terhambat pelaksanaannya.
e. Pembangunan Infrastruktur Mendorong pembangunan
infrastruktur yang bersifat padat karya.
f. Penguatan Sektor Kesehatan
i. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan
jaminan kesehatan; dan
ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih
dan sehat.
Berdasarkan data BPS Tahun 2019, Perekonomian Kota Cirebon
berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp. 23.634,24 milyar dan atas
dasar harga konstan mencapai Rp. 16.812,91 milyar. Ekonomi Kota
Cirebon tahun 2019 terhadap tahun 2018 tumbuh 6,29 persen,
meningkat dibanding capaian tahun 2018 yang sebesar 6,21 persen. Dari
sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi sebesar 9,54 persen. Dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga yang tumbuh sebesar 6,30 persen.
Struktur ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2019 didominasi oleh
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor sebesar 31,57 persen; diikuti Transportasi dan
Pergudangan sebesar 11,55 persen; Jasa Keuangan sebesar 11,08
persen; Industri pengolahan sebesar 10,17 persen; dan Konstruksi
sebesar 10,15 persen.
Struktur ekonomi Kota Cirebon berdasarkan uraian di atas masuk
dalam kelompok tersier atau dikenal juga sebagai kategori jasa-jasa,
yaitu kategori yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan
dalam bentuk jasa. Yang termasuk kelompok ini adalah kategori
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor,
kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi
dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa
keuangan dan asuransi, kategori real estate, kategori jasa perusahaan,
kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
wajib, kategori jasa pendidikan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan
sosial serta kategori jasa lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 3


Arah kebijakan ekonomi daerah di Kota Cirebon yaitu perlunya
Inovasi. Inovasi menjadi faktor penting karena dengan adanya inovasi
akan muncul gagasan-gagasan baru yang berguna untuk pemenuhan
kepuasan manusia yang menuntut sesuatu yang baru. Akan tetapi
dalam kontek negara berkembang, hal ini menjadi salah satu
permasalahan, karena inovasi berkaitan dengan pengetahuan,
sedangkan untuk negara berkembang perkembangan pendidikan masih
terbilang rendah sehingga inovasi/gagasan-gagasan baru masih terbilang
sedikit. Untuk itu perkembangan pendidikan juga perlu mendapatkan
perhatian besar, misalnya dengan pendidikan – pendidikan informal
berupa pelatihan – pelatihan tenaga kerja siap kerja.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan
ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah
menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan
daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya,
kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan
dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan
manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan
pemerintah serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan
pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah
sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka
menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana
sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021
serta strategi pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah pada
Tahun Anggaran 2021 adalah pendapatan daerah diproyeksikan turun
sebesar (10,19) persen atau sebesar Rp. 180.555.373.837,80 menjadi
Rp1.590.420.676.162,20 dari APBD Tahun Anggaran 2020 (Murni)
sebesar Rp1.770.976.050.000,00. Penurunan pendapatan ini bersumber
dari alokasi dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 4


Arah kebijakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan beberapa
upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah, yang meliputi :
1. Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan
penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola
pendapatan daerah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penerapan Nilai Zona Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB.
7. Pemberian reward kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB
P2 dan BPHTB, juga untuk objek pajak lainnya di luar PBB P2 dan
BPHTB seperti pajak hotel, pajak restoran dan lainnya, yang
melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu, serta wajib
pajak yang membayar pajak reklame tertinggi.
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset.
9. Meningkatkan kinerja BUMD.
10. Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah
pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah
pusat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber


pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga
(3) tahun terakhir, arah kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021
dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 5


Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018 – 2022
Jumlah
No URAIAN
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Anggaran 2020 Proyeksi 2021 Proyeksi 2022
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
1.422.978.064.983,00 1.563.026.589.244,00 1.770.976.050.000,00 1.590.420.676.162,20 1.645.661.898.788,39
1.1 Pendapatan Asli Daerah
440.436.420.967,00 454.208.148.078,00 520.061.006.000,00 525.077.433.540,70 555.669.888.628,25
1.1.1 Pajak Daerah
175.790.551.559,00 187.970.567.869,00 202.395.770.000,00 217.135.347.000,00 238.848.881.700,00
1.1.2 Retribusi Daerah
10.925.787.599,00 11.082.898.549,00 15.099.868.000,00 13.876.717.867,20 14.154.252.224,54
1.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 5.172.244.408,00 4.501.629.676,00 8.352.501.000,00 7.352.501.000,00 7.352.501.000,00
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 248.547.837.401,00 250.653.051.984,00 294.212.867.000,00 286.712.867.673,50 295.314.253.703,71
1.2 Pendapatan Transfer
943.913.380.200,00 1.069.201.519.166,00 1.213.463.244.000,00 1.027.480.842.621,50 1.052.129.610.160,15
1.2.1 Transer Pemerintah Pusat
831.645.269.518,00 826.076.242.346,00 909.175.622.000,00 910.477.703.821,50 932.222.088.956,15
1.2.2 Transfer Antar Daerah
112.268.110.682,00 243.125.276.820,00 304.287.622.000,00 117.003.138.800,00 119.907.521.204,00
1.2.3 Lain-lain PAD yang Sah
38.628.263.816,00 39.616.922.000,00 37.451.800.000,00 37.862.400.000,00 37.862.400.000,00
1.2.4 Hibah
38.628.263.816,00 39.616.922.000,00 37.451.800.000,00 37.862.400.000,00 37.862.400.000,00
1.2.5 Dana Darurat
Lain-lain pendapatan
1.2.6 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 6


Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dikelompokkan atas :
1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi
pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan masing-
masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan naik
sebesar Rp 5.016.427.540,70 atau naik sebesar 0,91 persen menjadi
sebesar Rp525.077.433.540,70 dari APBD Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp520.061.006.000,00. Kenaikan PAD ini berasal dari:
 Pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp217.135.347.000,00 atau
naik sebesar 7,28%.
 Hasil Retribusi Daerah di proyeksikan sebesar
Rp13.876.717.867,20 atau naik sebesar 2,03%.
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan sama dengan
tahun sebelumnya sebesar Rp7.352.501.000,00
 Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan hampir sama
dengan Tahun 2020 (Murni) yaitu sebesar Rp286.712.867.673,50
atau hanya berbeda Rp673,50.

2) Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang
berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan
terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan pendapatan
dana perimbangan diproyeksikan dengan adanya kenaikan alokasi
DAU, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta sementara hanya
mencantumkan alokasi dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 7


Dana perimbangan diproyeksikan naik sebesar 5,68 persen atau
sebesar Rp90.739.179.821,50 dari APBD Tahun Anggaran 2020 (Murni)
sebesar Rp797.249.963.000,00 menjadi Rp887.989.142.821,50 dengan
rincian sebagai berikut :
 Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diproyeksikan sebesar
Rp87.306.851.240,00 atau naik sebesar 2,91%.
 Dana Alokasi Umum diproyeksikan sebesar Rp637.505.986.581,5
atau naik sebesar 3,18%.
 Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp163.176.305.000,00
atau naik sebesar 72,54%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun
Anggaran 2021 diproyeksikan naik sebesar 15,15 persen yaitu sebesar
Rp23.340.975.800,00 menjadi Rp177.354.099.800,00. dari APBD
Tahun Anggaran 2020 (Murni) sebesar Rp154.013.124.000,00 Proyeksi
tersebut masih bersumber dari alokasi bagi hasil pajak provinsi dan
alokasi BOS yang bersumber dari APBN, dan alokasi bantuan keuangan
provinsi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah
tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan
minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja
daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan,
dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam
program/kegiatan Kebijakan belanja daerah pada tahun 2021 meliputi:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 8


1. Meningkatkan akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada
target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung
pada pencapaian indicator kinerja RPJMD Tahun 2018-2023.
2. Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat
seperti belanja pegawai yang disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku.
3. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%
dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
4. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10%
dari total belanja sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.
5. Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat
dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka
peningkatan indeks daya beli.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Hasil Musrenbang kecamatan terutama bersifat fisik yang
anggarannya disusun oleh Kecamatan sebagai tindak lanjut
Peratuan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada
Camat.
8. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat sebagai tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
9. Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan APBD khususnya
dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas
skala kota.
10. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan
dalam setiap misi dilakukan secara proporsional;
11. Penambahan anggaran penyeimbang untuk Perangkat Daerah
dengan permasalahan khusus.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga
(3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021
dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 9


Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 – 2022
Jumlah
No URAIAN
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Anggaran 2020 Proyeksi 2021 Proyeksi 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 BELANJA 1.426.054.550.183,00 1.587.295.590.992,00 1.812.628.021.740,00 1.669.897.613.053,57 1.723.646.349.149,14

2.1 Belanja Operasi 1.249.631.528.984,00 1.316.575.282.293,00 1.453.213.673.390,00 1.461.185.801.097,77 1.510.814.778.874,22

2.1.1 Belanja Pegawai 625.694.233.516,00 660.662.639.682,00 706.271.483.563,00 758.120.187.254,88 794.852.810.977,47

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 576.249.906.466,00 600.286.555.396,00 699.672.384.827,00 644.817.702.692,89 657.714.056.746,75

2.1.3 Belanja Hibah 45.513.241.002,00 52.655.887.215,00 43.794.305.000,00 54.772.411.150,00 54.772.411.150,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 2.174.148.000,00 2.970.200.000,00 3.475.500.000,00 3.475.500.000,00 3.475.500.000,00

2.2 Belanja Modal 175.692.948.871,00 269.915.807.939,00 357.414.348.350,00 205.987.915.955,81 210.107.674.274,93

2.2.1 Belanja Tanah 149.854.000,00 138.070.200,00 1.017.360.000,00 334.825.698,49 341.522.212,46

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 37.755.251.370,00 95.192.820.539,00 186.982.274.867,00 82.067.109.850,19 83.708.452.047,20

2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 90.929.630.046,00 146.314.990.412,00 141.562.081.172,00 97.169.810.578,88 99.113.206.790,46

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 45.615.880.455,00 27.577.663.438,00 27.165.383.411,00 25.743.625.743,86 26.258.498.258,74

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.242.333.000,00 692.263.350,00 687.248.900,00 672.544.084,39 685.994.966,08

2.3 Belanja Tidak Terduga 6.203.328,00 46.231.960,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

2.4 Belanja Transfer 723.869.000,00 758.268.800,00 - 723.896.000,00 723.896.000,00


- - - - -
SURPLUS / DEFISIT 3.076.485.200,00 24.269.001.748,00 41.651.971.740,00 79.476.936.891,37 77.984.450.360,75
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 10


Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan mengalami
Penurunan sebesar 7,87 persen atau sebesar Rp 142.730.408.686,43
menjadi Rp1.669.897.613.053,57 dari APBD Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp1.812.628.021.740,00, Belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Operasional
Proyeksi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 1.461.185.801.097,77
terdapat kenaikan sebesar Rp. 7.972.127.707,77 atau sebesar
0,55 dibandingkan dengan belanja tahun 2020 yaitu Rp.
1.453.213.673.390,00 kenaikan itu bersumber dari Belanja
Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

2) Belanja Modal
Nelanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp. 357.414.348.350,00
terdapat penurunan sebesar Rp. 151.426.432.394,19 atau
sebesar 42,36 persen dibanding kan dengan Tahun 2021 sebesar
Rp. 205.987.915.955,81 penurunan belanja itu berasal dari
Belanja Tanah, Peralatan dan mesin, Bangunan dan Gedung serta
Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3) Belanja Tak terduga
Belanja tak terduga tahun 2021 dab 2020 sama.

4) Belanja Transfer
Terdapat belanja dana transfer sebesa Rp. 723.896.000,00 untuk
tahun 2021, yang sebe,umnya tidak ada.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah
dan pengeluaran pembiayaan daerah.Kebijakan penerimaan
pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar
daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan
pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan
pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan
anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 11


bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan
pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang,
pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan
pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target
tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan
arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel
sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 12


Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018 – 2022

Jumlah
No URAIAN
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Anggaran 2020 Proyeksi 2021 Proyeksi 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 PEMBIAYAAN 76.827.848.842,00 68.751.336.642,00 41.651.971.740,00 79.476.936.891,37 77.984.450.360,75

3.1 Penerimaan Pembiayaan 80.344.191.342,00 73.751.336.642,00 79.570.212.029,00 79.545.936.891,37 78.053.450.360,75

3.1.1 SiLPA 79.094.191.342,00 73.751.336.642,00 79.570.212.029,00 79.545.936.891,37 78.053.450.360,75

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 1.250.000.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.516.342.500,00 5.000.000.000,00 37.918.240.289,00 69.000.000,00 69.000.000,00


Pembayaran Cicilan Pokok
3.2.1 Utang Yang Jatuh Tempo - - 32.622.976.289,00 69.000.000,00 69.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal Daerah 3.516.342.500,00 5.000.000.000,00 5.295.264.000,00 - -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN


ANGGARAN 73.751.363.642,00 44.482.334.894,00 - - -
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 13


Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2021 adalah sebagai
berikut :
1) Penerimaan Pembiayaan
Salah satu komponen dari Penerimaan Pembiayaan daerah
adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat
dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran
Tahun Anggaran 2020. Mengingat realisasi SiLPA pada tahun
sebelumnya sebagian besar merupakan SiLPA berhadapan yang sudah
jelas peruntukannya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai
akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka proyeksi
SiLPA Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.
44.482.334.894,00

2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan
tetap sebesar Rp69.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini berasal
dari Pembayaran pokok hutang sebesar Rp69.000.000,00.

3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi


Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan
indikator kinerja sasaran Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Cirebon.
Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah disusun menurut setiap aspek, fokus menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan.
lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah
ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator
kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 14


terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah
program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 4.4
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2021

Realisasi
No Indikator Satuan Tahun 2020 2021
2019
1 2 3 4 5 6
1. Indeks Pembangunan Poin 74,92 74,84 75,14
Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,29 5,89 5,94
3. Persentase Penduduk Persen 8,41 8,18 7,83
Miskin
4. Tingkat Pengangguran Persen 8.98 8,60 8,37
Terbuka
5. Indeks Gini Poin 0,40 0,39
Sumber : BPPPPD Kota Cirebon, data diolah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | III - 15


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah


didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan
RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat
daerah dan nasional, kerangka ekonomi beserta pendanaan daerah.
Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta
indikator prioritas kegiatannya, memperhatikan apa yang diusulkan
oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD
tahun sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022
merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023. Tujuan dan
sasaran pembangunan Tahun 2022 mengacu pada Visi dan Misi
Pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 yaitu “ SEHATI KITA
WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA
DAN SEJARAH“
Selanjutnya berdasarkan Visi pembangunan tersebut, ditetapkan
4 (empat) Misi Pembangunan Kota Cirebon 2018-2023, yaitu:
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang
Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala bidang;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel,
Berwibawa dan Inovatif;
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang
Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Ketentramanan dan Ketertiban Umum yang
Kondusif.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Cirebon Tahun 2022 tidak terlepas dari kerangka perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon seperti yang tertuang
dalam PRPJMD 2018-2023 dan telah melakukan perubahan RPJMD
untuk menselaraskan dengan hasil evaluasi RPJMD, perubahan regulasi
dan kondisi pemulihan pasca pandemic covid 19. Selanjutnya dalam
upaya mencapai Visi Misi Pembangunan Jangka Menengah serta dengan
memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai
dengan tahun 2020 dan mempertimbangkan isu strategis RKPD Kota
Cirebon Tahun 2022, maka tema pembangunan yang diusung adalah
sebagai berikut:

"Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Akselerasi


Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon


Tahun 2022 diturunkan berdasarkan Misi Pembangunan sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Tujuan dan sasaran
pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 1


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar


dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 2


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 4.1
Hubungan Visi / Misi dan Tujuan / Sasaran Pembangunan

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
VISI: SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang
Tujuan:
1 Menciptakan Kualitas Sumber a. Indeks Pembangunan 74,84 74,89 75,44 75,73
Daya Manusia Kota Cirebon Manusia (Poin)
yang agamis, Kompetitif, b. Indeks Gini 0,40 0,42 0,42 0,42
Terlatih dan Inovatif, serta c. PDRB Per kapita (Juta 76,41 *) 80,88 80,38
mengembangkan nilai-nilai Rupiah)
luhur keagamaan, memajukan d. Indeks Daya Beli (Poin) 73,32 n.a. 73,49
dan memperkaya kebudayaan e. Pengeluaran Per Kapita 11.806- 11.8 12.014 12.307
khas Cirebon Disesuaikan (Ribu 11.881
Rupiah)
Sasaran:
1.1. Meningkatnya Akses dan Mutu a. Rata-rata Lama Sekolah 10,22 9,91 10,35 10,48
Pendidikan b. Harapan Lama Sekolah 13,57 13,12 13,71 13,85

1.2 Meningkatnya Minat Baca a. Rasio perpustakaan per 1,627 1,642 1,737 1,848
Masyarakat satuan penduduk (Permil)
1.3 Meningkatnya Derajat a. Angka Harapan Hidup 72,25 72,26 72,38 72,51
Kesehatan Masyarakat Kota (Tahun)
Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 3


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
b. Cakupan Jaminan 99,02 97,04 99,03 98,00
Kesehatan Nasional
1.4 Terkendalinya jumlah penduduk a. Laju Pertumbuhan 0,67 4,38 0,66 0,65
Penduduk (Persen)
1.5 Menurunnya Tingkat a. Tingkat Partisipasi 69,81 63,75 70,70 65,35
Pengangguran Angkatan Kerja/ TPAK
(Persen)
b. Tingkat Pengangguran 8,60 10,97 9,43 9,00
Terbuka/TPT (Persen)
c. Tingkat Kesempatan 91,34 89,03 91,54 91,74
Kerja/TKK (Persen)
1.6 Meningkatnya prestasi olahraga a. Jumlah atlet olahraga 4 0 5 6
dan pemuda yang berkompetisi di
tingkat nasional
b. Persentase Organisasi 55,00 61,11 60,00 65,00
Pemuda Aktif (Persen)
1.7 Meningkatnya a. Indeks Pembangunan 94,28 *) 94,35 94,41
Pengarusutamaan Gender dan Gender/IPG (Poin)
Perlindungan Anak b. Indeks Pemberdayaan 76,26 *) 77,00 77,73
Gender/IDG (Poin)
1.8 Meningkatnya Peran Industri, a. Kontribusi PDRB dari 10,31 10,21 10,32 11,15-
Perdagangan, Koperasi dan sektor industri (Persen) 11,22
UMKM dalam Stabilitas
Perekonomian Kota Cirebon

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 4


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
b. Kontribusi PDRB dari 32,11 29,73 32,22 32,48-
sektor perdagangan 32,67
(Persen)
1.9 Berkurangnya penduduk miskin a. Persentase Penduduk 8,18 9,52 8,80 8,55
Miskin (Persen)
1.10 Meningkatnya Pertanian, a. Skor Pola Pangan 80,90 90,20 82,00 93,50
Kelautan dan Perikanan Untuk Harapan/PPH (Skor)
Mencapai Kedaulatan Pangan b. Kontribusi PDRB dari 0,33 0,34 0,33 0,32
sektor pertanian (Persen)
1.11 Meningkatnya Peran Pariwisata a. Kontribusi PDRB dari 5,63 5,10 5,71 5,57-5,61
sebagai Sumber Pertumbuhan sektor pariwisata (Persen)
Ekonomi Inklusif
1.12 Meningkatnya Kerukunan Umat a. Konflik Antar Umat 0 0 0 0
Beragama Beragama (Kasus)
1.13 Meningkatnya Pelestarian dan a. Persentase obyek 74,01 60,80 74,01 76,21
Pengembangan Kebudayaan pemajuan kebudayaan
Lokal yang dilestarikan (Persen)
1.14 Meningkatnya Kualitas a. Tingkat perkembangan
Pemberdayaan Masyarakat kelurahan di Kota
Kecamatan/ Kelurahan Cirebon:
√ Kurang berkembang 0 0 0
√ Berkembang 9 7 9
√ Cepat berkembang 13 15 13
Persentase kelurahan cepat 59,09
berkembang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 5


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
b. Meningkatnya kualifikasi
status kelurahan:
Kecamatan Kesambi:

√ Swakarya mula (Kel) 0 0 0


√ Swakarya madya (Kel) 1 1 0
√ Swakarya lanjut (Kel) 0 0 1
√ Swasembada mula (Kel) 4 4 4
√ Swasembada Madya (Kel) 0 0 0
√ Swasembada lanjut (Kel) 0 0 0
Persentase kelurahan 80,00
berstatus swasembada
(Persen)

Kecamatan Pekalipan:

√ Swakarya mula (Kel) 2 0 1


√ Swakarya madya (Kel) 1 0 2
√ Swakarya lanjut (Kel) 1 0 1
√ Swasembada mula (Kel) 0 4 0
√ Swasemba madya (Kel) 0 0 0
√ Swasembada lanjut (Kel) 0 0 0
Persentase kelurahan 25,00
berstatus swasembada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 6


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
(Persen)

Kecamatan Kejaksan:

√ Swakarya mula (Kel) 0 0 0


√ Swakarya madya (Kel) 2 4 1
√ Swakarya lanjut (Kel) 2 0 3
√ Swasembada mula (Kel) 0 0 0
√ Swasembada madya (Kel) 0 0 0
√ Swasembada lanjut (Kel) 0 0 0
Persentase kelurahan 25,00
berstatus swasembada
(Persen)

Kecamatan Harjamukti:
√ Swakarya mula 1 1 0
√ Swakarya madya 3 3 3
√ Swakarya lanjut 1 0 2
√ Swasemda mula (Kel) 0 1 0
√ Swasembada madya (Kel) 0 0 0
√ Swasemda lanjut (Kel) 0 0 0
Persentase kelurahan 40,00
berstatus swasembada
(Persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 7


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
Kecamatan Lemahwungkuk:

√ Swakarya mula (Kel) 1 2 1


√ Swakarya madya (Kel) 2 1 1
√ Swakarya lanjut (Kel) 1 1 2
√ Swasembada mula (Kel) 0 0 0
√ Swasembada madya (Kel) 0 0 0
√ Swasembada lanjut (Kel) 0 0 0
Persentase kelurahan 25,00
berstatus swasembada
(Persen)

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif

Tujuan:

2 Meningkatkan Kualitas a. Indeks Reformasi 65,00 76,54 70,00 77,00


Pelayanan Publik, Birokrasi (Poin)
meningkatkan Kualitas Kinerja,
Kapasitas dan Akuntabilitas
Perangkat Daerah, serta
meningkatkan Inovasi Dalam
Manajemen Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 8


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
Sasaran:

2.1 Meningkatnya kapasitas dan a. Persentase ASN yang 13,70 25,72 15,00 50,00
kualitas SDM aparatur direkrut sesuai
kompetensi (Persen)
b. Persentase pegawai yang 81,00 80,77 81,50 82,00
capaian kinerjanya sesuai
target (Persen)

c. Persentase kepatuhan 89,00 96,94 90,00 97,00


pegawai untuk memenuhi
aturan disiplin (Persen)

d. Persentase kepatuhan 90,00 100,00 100,00 100,00


pegawai untuk memenuhi
penyampaian LHKPN
(Persen)

2.2 Meningkatnya Koordinasi Antar a. Persentase SOP 85,00 100,00 90,00 100,00
Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Tugas Pokok Pemerintahan yang
dan Fungsi diterapkan (Persen)
b. Persentase Peta Proses 25,00 32,00 60,00 75,00
Bisnis Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Diterapkan (Persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 9


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
2.3 Meningkatnya Nilai a. Nilai AKIP B B
Akuntabilitas Kinerja Instansi b. Nilai aspek pelaporan 10,25 9,57 10,50 9,90
Pemerintahan kinerja dalam evaluasi
atas AKIP
2.4 Meningkatnya Maturitas SPIP a. Tingkat Maturitas SPIP 3 3 3 3

2.5 Meningkatnya pelayanan publik a. Tingkat kepuasan 74,00 82,76 74,10 83,00
masyarakat atas layanan
perijinan (Persen)
b. Tingkat kepuasan 82,00 77,75 84,00 84,00
masyarakat atas layanan
kependudukan (Persen)
2.6 Meningkatnya kualitas a. Opini BPK atas Laporan WTP WTP WTP WTP
pengelolaan keuangan daerah Keuangan Daerah
b. Rasio PAD terhadap 29,06 27,04 33,17 33,17
Penerimaan dan
Pendapatan Daerah
2.7 Meningkatnya kualitas a. Nilai Audit Kearsipan 83,15 83,18 83,50 84,00
pengelolaan arsip daerah Tingkat Kota (Poin)

2.8 Meningkatnya kapasitas kinerja a. Rasio Jumlah Perda yang 72,20 72,20 73,70 75,00
DPRD ditetapkan terhadap
Raperda (Persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 10


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
b. Rasio jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Keputusan/Berita Acara
pelaksanaan fungsi
anggaran
c. Rasio jumlah 65,00 65,00 70,00 75,00
difasilitasinya
pelaksanaan fungsi
pengawasan
2.9 Terwujudnya Pemerintahan a. Perangkat Daerah yang 5 13 6
berbasis elektronik yang mengelola Teknologi
profesional, handal dan Informasi dan komunikasi
terintegrasi dalam mewujudkan dalam Pengelolaan
Cirebon Smart City Pemerintahan
b. Partisipasi masyarakat 22 27 24
dalam pemanfaatan
informasi pemerintahan
melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi
c. Indeks Penyelenggaraan 3,1
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik/SPBE
(Poin)
2.1 Meningkatnya Kualitas a. Konsistensi Program 100,00 97,49 100,00 100,00
Perencanaan Pembangunan RKPD terhadap RPJMD
Daerah (Persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 11


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
b. Konsistensi Program 100,00 95,17 100,00 100,00
dalam APBD terhadap
RKPD (Persen)

2.11 Meningkatnya Kualitas a. Persentase Hasil 50,00 41,02 60,00 70,00


Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang
Daerah Ditindaklanjuti untuk
menjadi bahan Kebijakan
Daerah (Persen)

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan

Tujuan:
3 Menyediakan pelayanan Utilitas a. Indeks Kualitas 45,50 55,48 46,00 56,76
Umum yang Direncanakan Lingkungan Hidup (Poin)
dengan Matang, Komprehensif b. Tingkat Penurunan Emisi 3,92 3,87 5,87
dan Terpadu, serta Mewujudkan Gas Rumah Kaca/GRK
Kualitas Lingkungan Kota yang (Persen)
Aman, Nyaman, Produktif, dan
Berkelanjutan sesuai dengan
Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 12


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
Sasaran:

3.1 Meningkatnya Pelayanan a. Tingkat pelayanan ruas C C B


Kapasitas Jalan jalan

b. Persentase peningkatan 3,00


level of servce ruas jalan
(persen)

3.2 Meningkatnya layanan sarana a. Rasio Kendaraan 50,00 0,30 60,00


angkutan umum masyarakat Angkutan Umum
terhadap Jumlah
Penduduk (Persen)

3.3 Meningkatnya kapasitas a. Persentase drainase 75,00 75,00 75,00 77,50


pelayanan drainase kondisi baik

3.4 Meningkatnya Kualitas a. Indeks Kualitas 45,50 51,00 46,00


Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup/ IKLH
pengendalian Dampak (Poin)
Perubahan Iklim
b. Tingkat Penurunan Emisi 3,92 3,87 5,87 7,11
Gas Rumah Kaca (Persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 13


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
Misi 4: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif

Tujuan:
4 Menciptakan Perlindungan Bagi a. Tingkat kepuasan 70,00 76,62 75,00 80,00
Masyarakat, Mendukung masyarakat terhadap
Penegakan Ketentuan Peraturan ketentraman dan
Perundang-Undangan Daerah ketertiban umum (Persen)
serta Menumbuhkan Budaya
Tertib Masyarakat dan
Penyelenggara Pemerintahan

Sasaran:

4.1 Meningkatnya Kondusifitas a. Jumlah Daerah Rawan 45 43 35 25


Ketentraman dan Ketertiban Gangguan Ketentraman
Umum di Masyarakat dan Ketertiban Umum
(Lokasi/titik)
b. Indeks ketenteraman dan
ketertiban umum
masyarakat kecamatan
(Nilai indeks rata-rata
keamanan dan ketertiban
umum di wilayah
kecamatan):

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 14


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan/ Tahun 2020 Target


Tujuan/Sasaran Sasaran
Sasaran
Target Realisasi 2021 2022
√ Kecamatan Kejaksan 75,00 n.a. 77,00
(Poin)
√ Kecamatan 77,00 n.a. 80,00
Lemahwungkuk (Poin)
√ Kecamatan Harjamukti 75,00 n.a. 80,00
(Poin)
√ Kecamatan Pekalipan 82,50 n.a. 85,00
(Poin)
√ Kecamatan Kesambi (Poin) 60,00 n.a. 70,00
4.2 Meningkatnya rasa nasionalisme a. Konflik kasus kebangsaan 0 0 0 0
dan kawaspadaan nasional dan nasionalisme (Kasus)
4.3 Meningkatnya pencegahan dan a. Tingkat Waktu Tanggap 80,00 67,00 85,00 85,00
kesiapsiagaan dalam (Response Time Rate)
menghadapi bencana Daerah Layanan WMK
(Persen)
b. Jumlah Kelurahan yang 22 22 22
Memiliki Forum Siaga
Bencana (Kelurahan)
c. Persentase Forum Siaga 23,00
Bencana Kelurahan Aktif
(Persen)
Sumber : Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 15


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Secara lebih rinci, uraian Misi 1 sampai dengan Misi 4


berdasarkan pendekatan urusan/bidang dengan menyertakan strategi
dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang
direncanakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 16


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang
1.1 Menciptakan kualitas sumber daya 1. Meningkatkan akses dan Menyelenggarakan pendidikan yang  Meningkatkan pemerataan layanan
manusia Kota Cirebon yang mutu pendidikan berkualitas, merata dan terjangkau pendidikan dan keterjangkauan
agamis, kompetitif, terlatih, dan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan
inovatif serta mengembangkan  Meningkatkan kualitas sarana dan
nilai-nilai luhur keagamaan, prasarana pendidikan
memajukan dan memperkaya  Meningkatkan kompetensi, profesionalitas
kebudayaan khas Cirebon pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatnya minat baca Peningkatan budaya baca dan  Meningkatkan layanan perpustakaan
masyarakat pembinaan perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca
masyarakat
 Meningkatkan minat baca di masyarakat
melalui penyelenggaraan even literasi,
pojok baca, taman bacaan, dan gerobak
baca di masyarakat
3. Meningkatnya derajat Peningkatan kualitas dan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
kesehatan masyarakat Kota pemerataan layanan kesehatan dan melalui peningkatan pelayanan kesehatan
Cirebon peran serta masyarakat terhadap dan jaminan kesehatan masyarakat
upaya kesehatan
Peningkatan status Puskesmas Meningkatkan aksesibilitas masyarakat
menjadi Puskesmas Rawat Inap terhadap layanan kesehatan yang
berkualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 17


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
4. Terkendalinya jumlah Pengendalian fertilitas dan  Menyediakan Grand Design Pengendalian
penduduk mortalitas Penduduk dalam penyediaan informasi
peringatan dini dampak kependudukan
 Meningkatkan pengendalian pertumbuhan
penduduk
5. Menurunnya tingkat Peningkatan kualitas, peroduktifitas Meningkatkan kompetensi, perluasan
pengangguran tenaga kerja, lembaga kesempatan kerja dan perlindungan tenaga
ketenagakerjaan, perluasan Kerja
kesempatan kerja, dan peluang
usaha
6. Meningkatnya prestasi Peningkatan pembinaan Meningkatkan keaktifan organisasi
olahraga dan pemuda kepemudaaan dan prestasi olahraga kepemudaan dan kualitas olahraga
7. Meningkatnya  Peningkatan pengarusutamaan  Meningkatkan pemberdayaan perempuan
pengarusutamaan gender dan gender dan perlindungan anak dan perlindungan anak
perlindungan anak  Memperkuat peran keluarga dan  Meningkatkan ketahanan keluarga serta
kesetaraan gender peranannya dalam perlindungan
perempuan dan anak
8. Meningkatkan peran industri,  Menumbuhkembangkan industri  Membangun klaster industri kreatif,
perdagangan, Koperasi dan kecil dan menengah fokus pada kemitraan dan pemanfaatan teknologi.
UMKM dalam stabilitas dukungan industri kreatif
perekonomian Kota Cirebon.  Meningkatkan perdagangan  Meningkatkan sistem dan jaringan
dalam dan luar negeri informasi harga serta ketersediaan stok
barang kebutuhan masyarakat dan barang
penting lainnya, peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, fasilitasi peningkatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 18


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
perdagangan luar negeri (ekspor),
pembinaan pengembangan pasar rakyat
dan perlindungan konsumen

 Meningkatkan daya saing  Meningkatkan kualitas kelembagaan,


koperasi dan UMKM meningkatkan kualitas SDM,
meningkatkan kapasitas produk UMKM,
fasilitasi akses dan bantuan modal usaha
(pembiayaan, sarana dan prasarana) dan
membuka peluang dan akses pemasaran

9. Berkurangnya penduduk Meningkatkan upaya  Meningkatkan perlindungan sosial bagi


miskin penanggulangan kemiskinan secara masyarakat miskin, dan atau masyarakat
terpadu terdampak Covid-19

 Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi


masyarakat miskin
 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur
dasar bagi masyarakat miskin
10. Meningkatnya pertanian, Menyediakan pangan berkualitas Meningkatkan ketersediaan, akses,
kelautan dan perikanan bagi masyarakat distribusi, keamanan, dan penguatan
untuk mencapai kedaulatan cadangan serta konsumsi pangan yang
pangan beragam
Meningkatkan produktifitas pertanian,
kelautan dan perikanan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 19


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
11. Meningkatnya peran Meningkatkan potensi daya tarik  Mengembangkan destinasi wisata dan
pariwisata sebagai sumber dan promosi pariwisata produk wisata serta meningkatkan kualitas
pertumbuhan ekonomi ekonomi kreatif
inklusif  Meningkatkan promosi pariwisata berbasis
digital

12. Meningkatnya kerukunan Meningkatkan penerapan nilai-nilai  Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga
umat beragama agama dalam kehidupan keagamaan
masyarakat
 Meningkatkan peran tokoh agama dalam
memperkuat implementasi nilai-nilai
keagamaan
 Peningkatan implementasi pelaksanaan
nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan
intensitas pelaksanaan kegiatan
keagamaan, seperti dzikir akbar, Cirebon
Bershalawat
13. Meningkatnya pelestarian dan  Melestarikan kearifan lokal dan  Meningkatkan pelestarian dan legalitas
pengembangan kebudayaan kebudayaan Cirebon seni dan budaya lokal
lokal 
 Memperluas tingkat partisipasi  Perlindungan, pengembangan dan
dan kolaborasi masyarakat dalam penataan cagar budaya
pelestarian kebudayaan lokal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 20


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
14. Meningkatnya kualitas Meningkatkan pemberdayaan Memperkuat pemerintahan dan lembaga
pemberdayaan masyarakat masyarakat di Kelurahan dan kemasyarakatan
kecamatan Kecamatan
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.

2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Meningkatkan kapasitas dan  Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana
publik, meningkatkan kualitas kapabilitas aparatur prasarana perkantoran
kinerja, kapasitas dan  Memperkuat peran dan fungsi
akuntabilitas Perangkat Daerah, administrator dalam penyelenggaraan
serta Meningkatkan Inovasi dalam pemerintahan berbasis e-office.
manajemen Pemerintahan 2. Meningkatnya kapasitas dan Peningkatan kualitas SDM aparatur Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil
kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Negara (ASN)
serta penerapan reward and
punishment
3. Meningkatnya koordinasi Meningkatkan kualitas rumusan  Meningkatkan pemantauan dan evaluasi
antar Perangkat Daerah kebijakan melalui peningkatan penyelenggaraan urusan
dalam Penyelenggaraan Tugas koordinasi dan kapabilitas  Optimalisasi pengelolaan kebijakan
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah penyelenggaraan urusan melalui
peningkatan peran Asisten Daerah dan
Bagian di Sekretariat Daerah
4. Meningkatnya Nilai  Merumuskan kebijakan Sistem  Melakukan evaluasi terhadap kebijakan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja Instansi SAKIP yang telah ada
Pemerintahan Pemerintah (SAKIP)
 Meningkatkan kualitas dokumen  Melakukan pembinaan kepada Perangkat
Laporan Kinerja Instansi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 21


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
Pemerintah (LKIP) Kota
 Meningkatkan kualitas SAKIP  Melakukan review SAKIP Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
5. Meningkatnya maturitas SPIP Meningkatkan pembinaan dan Meningkatkan kualitas pengawasan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
pemerintahan terpadu dan transparan
6. Meningkatnya pelayanan  Peningkatan kepuasan  Meningkatkan pertumbuhan investasi
publik masyarakat atas layanan perijinan
 Peningkatan kepuasan  Meningkatkan kualitas layanan
masyarakat atas layanan kependudukan pencatatan sipil.
kependudukan
7. Meningkatnya kualitas  Tergalinya Potensi Pendapatan  Meningkatkan pencapaian target
pengelolaan keuangan daerah Asli Daerah secara optimal Pendapatan Asli Daerah
 Meningkatnya tatakelola  Meningkatkan keselarasan program dan
keuangan dan asset daerah kegiatan dalam APBD dengan RKPD
 Penyusunan APBD tepat waktu
8. Meningkatnya kualitas Meningkatkan tatakelola kearsipan  Menyiapkan kebijakan dan Peraturan
pengelolaan arsip daerah Perangkat Daerah Kepala Daerah terkait tatakelola kearsipan.
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
kearsipan
9. Meningkatnya kapasitas Meningkatkan peran, fungsi dan Optimalisasi peran DPRD dalam fungsi
kinerja DPRD kewenangan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
Legislasi, Anggaran dan
Pengawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 22


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
10. Terwujudnya pemerintahan Meningkatkan penerapan reformasi  Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana
berbasis elektronik yang birokrasi pemerintahan berbasis e-government
profesional, handal dan  Meningkatkan perencanaan dan
terintegrasi dalam menunjang pengelolaan anggaran secara transparan
Cirebon Smart City dan akuntabel berbasis TIK
11. Meningkatnya kualitas  Melakukan updating data SIPD  Optimalisasi data yang up to date dari
perencanaan pembangunan semua sektor dan Perangkat Daerah
daerah  Pelaksanaan proses perencanaan  Mengoptimalkan sistem perencanaan dan
tepat waktu dan peningkatan pembangunan daerah
kualitas dokumen perencanaan
Perangkat Daerah
 Peningkatan kualitas  Membangun sistem pengendalian dan
pengendalian dan evaluasi evaluasi perencanaan daerah serta
perencanaan daerah mempublikasikan hasil pengendalian dan
evaluasi perencanaan daerah
12. Meningkatnya kualitas Peningkatan pemahaman atas Meningkakan kapasitas aparatur terhadap
penelitian dan pengembangan penelitian, pengkajian dan penelitian, pengkajian dan pengembangan
daerah pengembangan serta peningkatan serta merintis kerjasama penelitian,
kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan dengan
pengkajian dan pengembangan Perguruan Tinggi

Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan
3.1 Menyediakan pelayanan utilitas 1. Meningkatnya pelayanan Meningkatkan kapasitas dan Meningkatkan kemantapan kondisi jalan
umum yang direncanakan dengan kapasitas jalan kualitas jaringan infrastruktur jalan interkonektivitas pertumbuhan ekonomi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 23


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
matang, komprehensif dan secara merata di seluruh wilayah
terpadu, serta mewujudkan 2. Meningkatnya layanan sarana Meningkatkan kapasitas dan  Meningkatkan kemantapan dan
kualitas lingkungan kota yang angkutan umum masyarakat kualitas sistem jaringan keselamatan transportasi
aman, nyaman, produktif dan infrastruktur transportasi  Membangun dan mengembangkan
berkelanjutan sesuai dengan Daya prasarana angkutan darat yang
Dukung dan Daya Tampung menghubungkan wilayah potensial yang
Lingkungan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
Mengembangkan sistem jaringan  Mengembangkan sistem jaringan
transportasi yang handal dan transportasi massal perkotaan yang aman,
modern nyaman dan terjangkau
 Mengintegrasikan sistem jaringan
transportasi perkotaan antar moda
3. Meningkatnya kapasitas Meningkatkan kapasitas jaringan  Penataan jaringan drainase secara merata
pelayanan drainase drainase di seluruh ruas jalan dan lingkungan
permukiman
4. Meningkatnya kualitas  Meningkatkan konservasi  Meningkatkan kualitas dan penyediaan air,
lingkungan hidup dan sumber daya alam dan serta kualitas udara
pengendalian dampak keanekaragaman hayati beserta  Meningkatkan tutupan vegetasi
perubahan iklim ekosistemnya
 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penataan ruang
 Meningkatkan upaya mitigasi  Meningkatkan upaya penurunan emisi gas
dan adaptasi perubahan iklim rumah kaca serta adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim
 Meningkatkan kualitas  Penyediaan sarana dan prasarana umum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 24


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
lingkungan perumahan dan  Penyediaan rumah layak huni
permukiman  Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 Pengurangan kawasan kumuh kota
Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

4.1 Menciptakan perlindungan bagi 1. Meningkatnya kondusifitas Meningkatkan upaya-upaya  Peningkatan upaya penanganan daerah
masyarakat, mendukung ketentraman dan ketertiban penegakan peraturan daerah, serta rawan gangguan ketentraman dan
penegakan ketentuan peraturan umum di masyarakat peningkatan partisipasi masyarakat ketertiban umum
perundang-undangan serta dalam penertiban dan perlindungan  Penegakan Peraturan Daerah melalui
menumbuhkan budaya tertib masyarakat pembentukan kawasan-kawasan
masyarakat dan penyelenggaraan ketertiban khusus
pemerintahan 
 Peningkatan keterlibatan masyarakat
dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban lingkungan

2. Meningkatnya rasa  Meningkatkan sosialisasi dan  Meningkatkan wawasan ideologi
nasionalisme dan penyuluhan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan terhadap
kewaspadaan nasional kebangsaan paham-paham radikalisme dan
komunisme
 Meningkatkan implementasi  Meningkatkan pemahaman empat pilar
nilai-nilai Pancasila dalam kebangsaan kepada masyarakat secara
kehidupan bermasyarakat, terus menerus dan berkelanjutan
berbangsa dan bernegara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 25


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4 5
3. Meningkatnya pencegahan Mengurangi resiko bencana  Meningkatkan mitigasi dan adaptasi
dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
menghadapi bencana
 Menyusun Dokumen Pengurangan Resiko
Bencana (PRB)

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 26


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022


Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program
prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan
dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah
terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Cirebon 2018 – 2023.
Tema Perencanaan Pembangunan Kota Cirebon untuk Tahun
2022 adalah : Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka
Akselerasi Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan
Sejarah. Berdasarkan dari Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020, kebijakan
Pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan penanggulangan pandemic
covid 19, maka untuk mewujudkannya telah disusun focus prioritas
yaitu 6 prioritas pembangunan daerah berdasarkan Dokumen RPJMD
dan 1 prioritas implementasi dari pemulihan ekonomi dan
penanggulangan pandemic covid 19. Fokus prioritas tersebut adalah :
1. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak
pandemic COVID-19.
2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
berkelanjutan.
4. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
5. Peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi.
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan sebagai


berikut:

1. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi


Covid-19, dilakukan antara lain melalui:

a. percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat;


b. penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net);
c. pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat terdampak Covid-19;
d. pemberian bantuan non tunai sembako dan tunai bagi
masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19;
e. bantuan stimulan bagi warga yang terkena PHK dan pekerja yang
dirumahkan;
f. bantuan stimulus modal usaha bagi UMKM.

2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia,


yang dilaksanakan melalui:
a. pembangunan gedung sekolah/Unit Sekolah Baru SD dan SMP di
Argasunya;
b. relokasi bangunan sekolah SD/SMP;
c. peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap;
d. relokasi Puskesmas Pekalangan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 27


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

e. relokasi Puskesmas Astanagarib;


f. Puskesmas DTP Pamitran;
g. Kartu Cirebon Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI);
h. Kartu Cirebon Cerdas bagi siswa keluarga miskin;
i. Pengembangan literasi;
j. penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari;
k. pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan


berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
a. peningkatan upaya realisasi pembangunan CORR;
b. pembangunan jalan dan jembatan;
c. penataan trotoar jalan;
d. penataan saluran drainase;
e. penataan Kawasan kumuh;
f. pembangunan/penyediaan rumah susun;
g. pemugaran rumah tidak layak huni;
h. kotinuitas layanan air bersih;
i. pembangunan sumur artesis;
j. penyediaan rumah singgah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa
Berat (ODGJ) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;
k. pengembangan infrastruktur transportasi;
l. penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan
persampahan dan peningkatan upaya pengurangan sampah di
sumbernya;
m. pemenuhan kebutuhan dan penataan lahan untuk RTH publik;
n. pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah
domestik;
o. pembangunan jalur kereta api elevated railway, dengan
mengusulkan kepada pemerintah pusat;
p. pembangunan dan penataan PJU;
q. pembangunan dan penataan taman;
r. penataan Kawasan jalan Karanggetas, jalan Pekiringan dan jalan
Pasuketan.

4. Peningkatan produktivitas daya saing daerah, dilaksanakan melalui:


a. pembentukan wirausaha baru;
b. peningkatan daya saing ekonomi kreatif;
c. pembangunan/penataan Gedung kreatif;
d. penataan alun-alun Kejaksan;
e. pemberdayaan ekonomi kaum perempuan;
f. pembangunan/penyiapan sentra/cluster pengembangan
industri kreatif.

5. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta


kelembagaan pariwisata, dilaksanakan melalui:
a. revitalisasi dan penataan Kawasan Kota Tua;
b. pemanfaatan Kawasan ex galian C menjadi lokasi wisata;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 28


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

c. penataan trotoar (pembangunan main street dan shoping street;


d. penataan Kawasan Bima;
e. pembangunan sky walk Kawasan Sukalila;
f. penataan Pantai Kesenden;
g. penataan Keraton dan bangunan cagar budaya;
h. penataan Kampung Benda menjadi lokasi wisata religi; dan
i. pengembangan wisata halal.

6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,


dilaksanakan melalui:
a. pembangunan command center;
b. penerapapan smart city dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik;
c. pembentukan warung konsultasi bagi aparatur;
d. pembangunan/rehabilitasi Gedung DPRD;
e. integrasi perencanaan, penganggaran serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan.

7. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum,


dilaksanakan melalui:
a. peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;
b. pengurangan titik rawan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana


diuraikan di atas, menjadi program strategis yang harus diprioritaskan
dalam implementasinya.

4.2.1 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan


Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada Tahun
ke 4 RPJPD Kota Cirebon, penetapan prioritas pembangunan juga
dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level
yang lebih tinggi yaitu RKP Tahun 2022 serta RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022.

4.2.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan


Daerah
Secara umum, kebijakan pembangunan dalam RPJPN tahun
2005-2025 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing
kompetitifperekonomian berlandaskan keunggulan sumbet daya alam
dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh)


prioritas pembangunan nasional untuk periode lima tahun ke depan,
yaitu:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 29


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang


berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan
3. Meningkatkan kebudayaan dan karakter bangsa
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dari perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhuhankam dan transformasi pelayanan
publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun


2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022, maka Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD
Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi
dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama
Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM


pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri
dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan


infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk


regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan
Undang- Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk


penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari


ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 30


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan ketetapan tersebut maka Pemerintah Daerah


menyesuaikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
1 Pembangunan Peningkatan Mewujudkan Kualitas
Sumber Daya kesejahteraan dan Sumber Daya Kota
Manusia (SDM), kualitas Sumber Cirebon yang Berdaya
membangun SDM Daya Manusia Saing, Berbudaya dan
pekerja keras yang Unggul dalam Segala
dinamis, produktif, Bidang melalui :
terampil,
menguasai ilmu (1) “Mewujudkan
pengetahuan dan Masyarakat yang
teknologi didukung Religius”;
dengan kerjasama
(2) “Meningkatkan
industri dan
Kualitas Kesehatan
talenta global;
Masyarakat”; dan

(3) “Meningkatkan
Kualitas Pendidikan
Untuk Menciptakan
Sumber Daya Manusia
yang Berdaya Saing
Tinggi”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 31


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah
2 Pembangunan Akselerasi Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur, pertumbuhan dan Sarana dan Prasarana
melanjutkan pemerataan Umum yang
pembangunan pembangunan Berwawasan
infrastruktur untuk berkelanjutan Lingkungan, melalui:
menghubungkan (1) ”Meningkatkan
kawasan produksi Kelestarian Lingkungan”;
dengan dan (2) “Meningkatkan
kawasan distribusi, Kualitas Pelayanan
mempermudah Publik, Sarana
akses ke kawasan Prasarana Umum Diikuti
wisata, Dengan
mendongkrak Terselenggaranya
lapangan kerja Pemerintahan yang
baru, dan Bersih dan Berwibawa
mempercepat
peningkatan
nilai tambah
perekonomian
rakyat;
3 Penyederhanaan Reformasi Meningkatkan Tata
Regulasi, Birokrasi dan Kelola Pemerintahan
menyederhanakan kualitas yang Bersih, Akuntabel,
segala bentuk pelayanan publik Berwibawa dan Inovatif”,
regulasi melalui meningkatkan
dengan pendekatan Kualitas Pelayanan
Omnibus Law, Publik, Sarana
terutama Prasarana Umum Diikuti
menerbitkan Dengan
Undang- Terselenggaranya
Undang Cipta Pemerintahan yang
Kerja; Bersih dan Berwibawa.

4. Penyederhanaan Reformasi Meningkatkan Tata


Birokrasi, Birokrasi dan Kelola Pemerintahan
memprioritaskan kualitas yang Bersih, Akuntabel,
investasi untuk pelayanan Berwibawa dan Inovatif”,
penciptaan publik melalui meningkatkan
lapangan kerja, Kualitas Pelayanan
memangkas Publik, Sarana
prosedur dan Prasarana Umum Diikuti
birokrasi yang Dengan
panjang, dan Terselenggaranya
menyederhanakan Pemerintahan yang
eselonisasi; dan Bersih dan Berwibawa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 32


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas Prioritas
No Pembangunan Pembangunan Keterangan
Nasional Daerah

5. Transformasi Pemulihan penyediaan jaring


Ekonomi, ekonomi, pengaman sosial,
Melakukan penanganan dan pelatihan tenaga kerja
transformasi rehabilitasi dampak bagi masyarakat
ekonomi dari pandemi COVID-19 terdampak COVID-19,
ketergantungan dan Peningkatan stimulan permodalan
SDA menjadi daya produktivitas daya bagi Pedagang Kaki Lima
saing manufaktur saing daerah dan UMKM terdampak
dan jasa modern COVID-19, dan bantuan
yang mempunyai sosial
nilai tambah tinggi
bagi kemakmuran
bangsa demi
keadilan sosial bagi
seluruh rakyat
Indonesia.

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas


Pembangunan Daerah.
Berikut Ini Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Jawa Barat
dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 33


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2022

Prioritas
Prioritas Pembangunan
No Pembangunan Keterangan
Daerah
Provinsi Jawa Barat
1. Reformasi Sistem Peningkatan kesejahteraan Mewujudkan Kualitas
Kesehatan Daerah dan kualitas Sumber Daya Sumber Daya Kota
Manusia Cirebon yang Berdaya
Saing, Berbudaya dan
Unggul dalam Segala
Bidang melalui :

1. Mewujudkan
Masyarakat yang
Religius

2. Meningkatkan
Kualitas Kesehatan
Masyarakat, dan

3. Meningkatkan
Kualitas Pendidikan
Untuk Menciptakan
Sumber Daya Manusia
yang Berdaya Saing
Tinggi.

2 Pemulihan dan Pemulihan ekonomi, penyediaan jaring


Pertumbuhan penanganan dan pengaman sosial,
Ekonomi rehabilitasi dampak pelatihan tenaga kerja
Kerakyatan Berbasis pandemi COVID-19 dan bagi masyarakat
Inovasi Peningkatan produktivitas terdampak COVID-19,
daya saing daerah stimulan permodalan
bagi Pedagang Kaki Lima
dan UMKM terdampak
COVID-19, dan bantuan
sosial
3 Penguatan Sistem Pemulihan ekonomi, penyediaan jaring
Ketahanan Pangan penanganan dan pengaman sosial,
Berkelanjutan rehabilitasi dampak pelatihan tenaga kerja
pandemi COVID-19 dan bagi masyarakat
Peningkatan produktivitas terdampak COVID-19,
daya saing daerah stimulan permodalan
bagi Pedagang Kaki Lima
dan UMKM terdampak
COVID-19, dan bantuan
sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 34


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

4. Reformasi Sistem 1. Peningkatan Mewujudkan Kualitas


Perlindungan Sosial kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Kota
Sumber Daya Manusia Cirebon yang Berdaya
Saing, Berbudaya dan
Unggul dalam Segala
Bidang melalui :

(1) “Mewujudkan
Masyarakat yang
Religius”;

(2) “Meningkatkan
Kualitas Kesehatan
Masyarakat”; dan

(3) “Meningkatkan
Kualitas Pendidikan
Untuk Menciptakan
Sumber Daya Manusia
yang Berdaya Saing
Tinggi”.

5. Reformasi Sistem 1. Peningkatan Mewujudkan Kualitas


Pendidikan dan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Kota
Pemajuan Sumber Daya Manusia Cirebon yang Berdaya
Kebudayaan Saing, Berbudaya dan
Unggul dalam Segala
Bidang melalui :

(1) “Mewujudkan
Masyarakat yang
Religius”;

(2) “Meningkatkan
Kualitas Kesehatan
Masyarakat”; dan

(3) “Meningkatkan
Kualitas Pendidikan
Untuk Menciptakan
Sumber Daya Manusia
yang Berdaya Saing
Tinggi”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 35


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

6. Reformasi Sistem 2. Akselerasi Meningkatkan Kualitas


Kesiapsiagaan pertumbuhan dan Sarana dan Prasarana
Penanggulangan pemerataan pembangunan Umum yang
Risiko berkelanjutan Berwawasan
Bencana Lingkungan, melalui:
(1) ”Meningkatkan
Kelestarian
Lingkungan”; dan (2)
“Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik,
Sarana Prasarana
Umum Diikuti Dengan
Terselenggaranya
Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa

7. Inovasi Pelayanan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Tata


Publik kualitas pelayanan Kelola Pemerintahan
dan Penataan Daerah publik yang Bersih, Akuntabel,
Berwibawa dan Inovatif”,
melalui meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik, Sarana
Prasarana Umum Diikuti
Dengan
Terselenggaranya
Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa.
8. Gerakan Membangun Pemulihan ekonomi, penyediaan jaring
Desa penanganan dan pengaman sosial,
rehabilitasi dampak pelatihan tenaga kerja
pandemi COVID-19 dan bagi masyarakat
Peningkatan produktivitas terdampak COVID-19,
daya saing daerah stimulan permodalan
bagi Pedagang Kaki Lima
dan UMKM terdampak
COVID-19, dan bantuan
sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 36


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

9 Pendidikan Agama Peningkatan kesejahteraan Mewujudkan Kualitas


dan Tempat Ibadah dan kualitas Sumber Daya Sumber Daya Kota
Juara Manusia Cirebon yang Berdaya
Saing, Berbudaya dan
Unggul dalam Segala
Bidang melalui :

(1) “Mewujudkan
Masyarakat yang
Religius”;

(2) “Meningkatkan
Kualitas Kesehatan
Masyarakat”; dan

(3) “Meningkatkan
Kualitas Pendidikan
Untuk Menciptakan
Sumber Daya Manusia
yang Berdaya Saing
Tinggi”.

10 Pengembangan Akselerasi pertumbuhan Meningkatkan Kualitas


Infrastruktur dan pemerataan Sarana dan Prasarana
Konektivitas Wilayah pembangunan Umum yang
dan berkelanjutan Berwawasan
Pengelolaan Lingkungan, melalui:
Lingkungan (1) ”Meningkatkan
Hidup Kelestarian
Lingkungan”; dan (2)
“Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik,
Sarana Prasarana
Umum Diikuti Dengan
Terselenggaranya
Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 37


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

11 Pengembangan Akselerasi pertumbuhan Meningkatkan Kualitas


Destinasi dan pemerataan Sarana dan Prasarana
dan Infrastruktur pembangunan Umum yang
Pariwisata berkelanjutan Berwawasan
Lingkungan, melalui:
(1) ”Meningkatkan
Kelestarian
Lingkungan”; dan (2)
“Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik,
Sarana Prasarana
Umum Diikuti Dengan
Terselenggaranya
Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

4.3 Program Pembangunan Tahun 2022


Prioritas pembangunan tahun 2022 terdiri dari sasaran
pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya,
program pembangunan daerah dijabarkan kedalam kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2022.
Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 telah
menggunakan Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam
Neneri Nomor 050 3807 terdiri dari:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 38


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PROGRAM DAN TARGET PROGRAM RKPD TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
1 Non Urusan

1.1 Program Penunjang Cakupan layanan administrasi keuangan 100,00 Persen Seluruh Perangkat
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan layanan administrasi perkantoran 100,00 Persen

Cakupan layanan admnistrasi kepegawaian 100,00 Persen

Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai 100,00 Persen


dengan Sistimatika Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan

2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan


Program Pengelolaan a. A P K PAUD 57,43 Persen
Pendidikan
b. A P M SD/MI 98,10 Persen
c. A P M SMP/MTs 84,00 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 39


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun 85,00 Persen
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan.

Program Pendidik dan Persentase Guru satuan pendidikan dasar, PAUD, 47,25 Persen
Tenaga Kependidikan PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik
(jumlah guru satuan pendidikan dasar, PAUD, PNF
yang bersertifikasi dibagi seluruh jumlah guru yang
terdaftar atau yang terdata di Kota Cirebon X 100%).

Rogram Pengendalian
Perizinan Pendidikan
2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Cakupan SPM Bidang Kesehatan 100,00 Poin
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar 87,50 Persen
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, a. Cakupan Sarana Kefarmasian yang memenuhi 85,00 Persen
Alat Kesehatan dan standar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 40


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Makanan Minuman

b. Cakupan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga 80,00 Persen


Pangan yang memenuhi standar

Program Pemberdayaan a. Persentase Strata Mandiri RW Siaga Aktif 15,00 Persen


Masyarakat Bidang
Kesehatan
b. Cakupan PHBS yang dipantau 83,00 Persen

2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Program Pengelolaan Persentase sungai dalam kondisi baik (panjang 75,00 Persen Dinas PUTR
Sumber Daya Air senderan yang terbangun, terehabilitasi,
ternormalisasi/ panjang senderan yang belum
terbangun, teehabilitasi, ternormalisasi X 100%).

Program Pengelolaan dan Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih 93,00 Persen
Pengembangan Sistem perpipaan non PDAM (Jumlah rumah tangga yang
Penyediaan Air Minum mendapatkan akses SPAM dibagi jumlah rumah
tangga di Kab./Kota X 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 41


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pengelolaan dan Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi 86,16 Persen
Pengembangan Sistem Air baik (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses
Limbah sanitasi baik dibagi jumlah rumah tangga di
kab./kota X 100%)

Program Penataan Rasio gedung pemerintah kondisi baik (Jumlah 90,00 Persen
Bangunan Gedung bangunan yang diperbaiki dibagi seluruh jumlah
bangunan pemerintahan di Kota Cirebon X 100%)

Program Penataan Persentase ketersediaan BAPERKAM dan sarana 1,40 Persen


Bangunan dan prasarana lingkungan RW (Jumlah pembangunan
Lingkungannya Baperkam dan sarana prasarana/Jumlah RW di Kota
Cirebon X 100%)

Program Penyelenggaraan Tingkat kemantapan jalan (Panjang jalan kewenangan 94,00 Persen
Jalan Kota yang mantap dibagi panjang jalan keseluruhan
di wilayah Kota X 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 42


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pengembangan Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki 100,00 Persen
Jasa Konstruksi sertifikat aktif (Jumlah tenaga kerja konstruksi yang
terlatih di wilayah dengan sertifikat pelatihan opertor
dan teknis atau analis dibagi Jumlah kebutuhan
tenaga operator dan teknis atau analis di wilayah
Kota X 100%)

Program Penyelenggaraan Ketaatan dalam pemanfaatan ruang (Realisasi 36,50 Persen


Penataan Ruang kesesuaian kegiatan pemantauan ruang yang sesuai
Rencana Tata Ruang/ Jumlah kegiatan pemanfaatan
ruang terbangun berdasarkan tutupan lahan X 100%)

Program Pengelolaan dan Jumlah titik genangan air yang tertangani 5 Titik
Pengembangan Sistem
Drainase
Program Pengembangan Persentase penyediaan infrastruktur permukiman 100,00 Persen
Permukiman (Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun/
jumlah ermukiman Kota Cirebon X 100 %)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 43


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP
Program Pengembangan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang 90,16 Persen
Perumahan terjangkau (jumlah rumah layak huni dibagi jumlah
keseluruhan rumah di Kota dikali 100%).

Program Kawasan Persentase luasan kawasan permukiman kumuh 10,65 Persen


Permukiman yang tertangani di kawasan perkotaan (luas kawasan
kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan
permukiman kumuh dikali 100%)

Program Peningkatan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang 16,67 Persen
Prasarana Sarana Dan didukung dengan PSU (Rasio jumlah perumahan
Utilitas Umum (PSU) yang sudah menyerahkan PSU dibagi dengan jumlah
perumahan total X 100%)

Program Peningkatan Rasio tenaga ahli yang tersertifikasi (jumlah tenaga 2,00 Persen
Pelayanan Sertifikasi, ahli yang tersertifikasi dibagi jumlah pengembang X
Kualifikasi, Klasifikasi, 100%)
Dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 44


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan a. Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu pada 0,00 Persen Satuan Polisi Pamong
Ketentraman dan TPS Praja
Ketertiban Umum
b. Cakupan Rasio LINMAS per RT 100,00 Persen
c. Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran K3 100,00 Persen

Program Penanggulangan Jumlah personil penanggulangan bencana yang 70 Orang Badan Penanggulangan
Bencana bersertifikat Bencana Daerah
Program Pencegahan, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi 85,00 Persen Dinas Pemadam
Penanggulangan, korban kebakaran (jumlah layanan pemadaman, Kebakaran dan
Penyelamatan Kebakaran penyelamatan dan evakuasi korban korban Penyelamatan
dan Penyelamatan Non terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada
Kebakaran tahun n dalam respon time dibagi jumlah kejadian
kebakaran di kabupaten/kota tahun n dikali 100
persen).

2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial


Program Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 100,00 Persen Dinas Sosial
Sosial memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 45


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Perlindungan dan Data base keluarga miskin dan data base Pemerlu 1 Dokumen
Jaminan Sosial Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Program Rehabilitasi Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan 67,00 Persen


Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Program Penanganan Korban bencana yang menerima bantuan sosial 100,00 Persen
Bencana selama masa tanggap darurat

Program Pengelolaan Standarisasi pembangunan, pemugaran, 1 Lokasi


Taman Makam Pahlawan pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN

3 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA


Program Perencanaan Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang 25,00 Persen
Tenaga Kerja mengacu ke rencana tenaga kerja ((jumlah kegiatan
keseluruhan

yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi


Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di
kota) x 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 46


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pelatihan Kerja Persentse tenaga kerja bersertifikat kompetensi 30,00 Persen
Dan Produktivitas Tenaga (jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat
Kerja kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan
dikali 100 persen)

Program Penempatan Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 30,00 Persen
Tenaga Kerja (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi
jumlah pencari kerja yang tedaftar dikali 100 persen)

Program Hubungan a. Persentase perusahaan yang menerapkan tata 1,00 Persen


Industrial kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan) = (Jumlah Perusahaan yang
menerapkan tata kelola yang layak dibagi jumlah
perusahaan dikali 100 persen)

b. Besaran kasus yang diselesaikan dengan 63,00 Persen


Perjanjian Bersama (PB) = (Jumlah kasus yang
diselesaikan mlslui Perjanjian Bersama dibagi
Jumlah kasus yang dicatatkan dikali 100 persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 47


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindu
ngan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana
Program Cakupan Perangkat Daerah yang 40,00 Persen
Pengarusutamaan Gender Mengimplementasikan PUG
dan Pemberdayaan
Perempuan
Program Perlindungan Cakupan layanan perlindungan perempuan 100,00 Persen
Perempuan

Program Peningkatan Cakupan keluarga yang meningkat kemampuannya 100,00 Persen


Kualitas Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan
dan ekonomi

Program Pengelolaan Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki data 12,00 Persen
Sistem Gender dan Anak terpilah gender dan anak

Program Pemenuhan Hak Tingkat capaian Kota Layak Anak Madya Tingkat
Anak

Program Perlindungan Cakupan Penanganan anak korban kekerasan 100,00 Persen


Khusus Anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 48


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
Program Peningkatan a. Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan 90,00 Persen
Diversifikasi dan dan harga serta pangan lainnya
Ketahanan Pangan
Masyarakat
b. Penguatan cadangan pangan daerah 25,00 Persen

c. Peningkatan konsumsi sayur dan buah 185 Gr/Kapita/ Hari

Program Penanganan Penanganan daerah rawan pangan 75,00 Persen


Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar 89,00 Persen
Keamanan Pangan asal tumbuhan

3.4 Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum


Bidang Pertanahan Dan Tata Ruang
Program Penatagunaan Persentase tanah milik pemerintah yang sudah 50,00 Persen
Tanah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi
milik pemerintah (Tanah milik pemerintah yang telah
bersertifikat/jumlah seluruh tanah yang dimliki
pemerintah X 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 49


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pengelolaan Ijin Persentase ijin lokasi yang diterbitkan terhadap 85,00 Persen
Lokasi permohonan ijin lokasi (Jumlah ijin lokasi yang
diterbitkan dibagi jumlah permohonan ijin lokasi
diklai 100%)

3.5 Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup


Bidang Lingkungan Hidup
Program Perencanaan a. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Ada Ada/Tidak Ada
Lingkungan Hidup pembangunan kota;
b. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Ada Ada/Tidak Ada
Daerah
Program Pengendalian a. Indeks kualitas air, kualitas tutupan lahan, dan 50,10;37,80;73,20 Poin
Pencemaran dan/atau kualitas udara
Kerusakan Lingkungan
Hidup
b. Persentase Inventarisasi GRK 100,00 Persen
Program Pengelolaan Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100,00 Persen
Keanekaragaman Hayati
(KEHATI)
Program Pengendalian Persentase ijin pengelolaan limbah B3 oleh swasta 100,00 Persen
Bahan Berbahaya dan yang diterbitkan
Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 50


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pembinaan dan Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait 65,00 Persen
Pengawasan Terhadap Izin Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan
Lingkungan dan Izin yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan,
Perlindungan dan Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kota.
Hidup (PPLH)

Program Pengakuan Penetapan Hak MHA 1 Kali


Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA),
Kearifan Lokal dan Hak
MHA yang Terkait Dengan
PPLH
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 1 Kali
Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
Program Penghargaan Pemberian penghargaan lingungan hidup Ada Ada/Tidak Ada
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 51


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Penanganan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin 100,00 Persen
Pengaduan Lingkungan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan
Hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi
usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota
(Pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total
pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali
100%).
Program Pengelolaan a. Persentase cakupan jumlah sampah yang 73,00 Persen
Persampahan tertangani (Jumlah sampah yang tertangani dibagi
timbulan sampah dikali 100%)

b. Persentase cakupan jumlah sampah yang 26,00 Persen


terkurangi melalui 3R (Jumlah sampah yang
terkurangi dibagi jumlah seluruh timbulan sampah
dikali 100%)

3.6 Urusan Pemerintahan


Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Program Administrasi Persentase Kelurahan Swasembada (Jumlah 22,00 Persen Dinas Sosial
Pemerintahan Desa kelurahan swasembada dibagi jumlah kelurahan se
Kota Cirebon X 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 52


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pemberdayaan Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga 3 Kelompok
Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat/ LPM
Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat
Persentase LPM Berprestasi 13,60 Persen
Persentase Posyandu aktif 87,00 Persen
Swadaya masyarakat terhadap Program 20,00 Persen
Pemberdayaan Masyarakat

Persentase PKK aktif 100,00 Persen


3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan 10 Sektor
Penduduk Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk
Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Pembangunan

Program Pembinaan Current User / Pasangan Usia Subur 62,54 Persen


Keluarga Berencana (KB)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 53


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pemberdayaan Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan 70,00 Persen
dan Peningkatan Keluarga pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Sejahtera (KS)
DINAS PERHUBUNGAN
Program Penyelenggaraan a. Persentase rambu lalu lintas yang terpasang 10,00 Persen
Lalu Lintas dan Angkutan (jumlah pemasangan rambu dibagi jumlah rambu
Jalan (LLAJ) yang seharusnya tersedia dikali 100%)

b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Jumlah 80,00 Persen


trayek yang dilayani di kab/kota dikali bobot trayek
dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kab/kota)

c. Persentase pelayanan parker kendaraan (Jumlah 93,00 Persen


lokasi parkir yang terdapat juru parkir dan fasilitas
parkir dibagi total jumlah lokasi parkir dikali 100%

d. Persentase uji berkala kendaraan bermotor 78,00 Persen


(jumlah kendaraan yang diuji per tahun dibagi
jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 54


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
e. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa 100,00 Persen
lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
(Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota
dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota
dikali 100%)

f. Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ 100,00 Persen


di jalan (Jumlah jalan yang terlaksana audit dan
inspeksi dibagi total keseluruhan jalan dikali 100%)

g. Persentase layanan 1,53 Persen


angkutan darat (Jumlah angkutan darat dibagi
jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%)

3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi,


Informatika Dan
Statistik
Program Informasi dan Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik 400 Informasi
Komunikasi Publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 55


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Aplikasi a. Persentase layanan Infrastruktur Teknologi 75,00 Persen
Informatika Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai
kebutuhan (Perhitungan Service Level Agreement =
target total minimal waktu layanan satu tahun dibagi
jumlah total waktu layanan satu tahun dikali 100%)

b. Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 100,00 Persen


Berbasis Elektronik (Penilaian hasil evaluasi yang
didapat dibagi target penilaian evaluasi Dinas dikali
100%)

3.9 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah,
Perdagangan Dan
Perindustrian
Program Pelayanan Izin Persentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam 19,70 Persen
Usaha Simpan Pinjam
Program Pengawasan dan Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan 100,00 Persen
Pemeriksaan Koperasi diawasi
Program Penilaian Persentase koperasi aktif menjadi Sehat 63,42 Persen
Kesehatan KSP/USP
Koperasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 56


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pendidikan dan Persentase koperasi aktif 64,09 Persen
Latihan Perkoperasian
Program Pemberdayaan Persentase Koperasi yang dibina 64,70 Persen
dan Perlindungan
Koperasi
Program Pemberdayaan Persentase Usaha Mikro dan Kecil 95,91 Persen
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)
Program Pengembangan Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang 35,87 Persen
UMKM
3.10 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah,
Perdagangan Dan
Perindustrian
Program Pengembangan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 80 Investor
Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1.9 Milyar Rupiah
Penanaman Modal
Program Pelayanan Nilai persepsi waktu penyelesaian perijinan 3,10 Poin
Penanaman Modal
Program Pengendalian Rasio daya serap tenaga kerja 16,00 Persen
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 57


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pengelolaan Data Cakupan nilai realisasi PMDN 75,00 Persen
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

3.11 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olah
Raga

Program Pengembangan Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia 1.083 Rasio
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kepemudaan

Program Pengembangan a. Sarana dan Prasarana Olahraga yang sesuai 40,00 Persen
Kapasitas Daya Saing standar
Keolahragaan

b. Cakupan pembinaan atlet muda 40,00 Persen

c. Jumlah prestasi cabang olahraga 10 Cabor Cabor

d. Cakupan pembinaan olah raga 100,00 Persen

Program Pengembangan Mencetak Pramuka Garuda 40,00 Persen


Kapasitas Kepramukaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 58


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
3.12 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi,
Informasi Dan Statistik

Program Penyelenggaraan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan 75,00 Persen


Statistik Sektoral data statistik sebagai bahan perencanaan dan
evaluasi (Jumlah Perangkat Daerah yang
menggunakan data statistik sektoral di Renja dan
Evaluasi Renja dibagi total Perangkat Daerah dikali
100%)

3.13 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persentase layanan persandian dan keamanan 70,00 Persen


Persandian Untuk informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Pengamanan Informasi Cirebon dan publik (Jumlah layanan yang
diselenggarakan dibagi jumlah layanan keamanan
informasi dikali 100%)

3.14 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan


Pariwisata
Program Pengembangan Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di 1 Karya Budaya
Kebudayaan Inventarisasi
Program Pengembangan Penyelenggaraan festival seni dan budaya 16 Kali
Kesenian Tradisional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 59


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pelestarian dan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 10 Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya
Urusan Pemerintahan DINAS PERPUSTAKAAN
Bidang Perpustakaan DAN KEARSIPAN
Program Pembinaan Persentase peningkatan jumlah pengunjung 5,00 Persen
Perpustakaan perpustakaan per tahun (jumlah kunjungan ke
perpustakaan selama 1 tahun dibagi jumlah orang
dalam populasi yang harus dilayani X 100%)

Program Pelestarian Prosentase koleksi nasional dan naskah kuno yang 38,46 Persen
Koleksi Nasional dan dilestarikan (jumlah koleksi nasional dan naskah
Naskah Kuno kuno yang dilestarikan dibagi jumlah koleksi nasional
dan naskah kuno yang terdata X 100%)

3.15 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan


Kearsipan

Program Pengelolaan Arsip Persentase arsip yang dikelola sesuai standar 80,00 Persen
nasional (jumah arsip yang dikelola sesuai standar
nasional dibagi jumlah seluruh arsip yang ada X
100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 60


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Perlindungan dan Persentase Dokumen arsip yang terselamatkan 90,00 Persen
Penyelamatan Arsip
4 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan


Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
Program Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap 4 Ton
Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan Produksi Perikanan Budi Daya 265 Ton
Perikanan Budidaya
Program Pengolahan dan Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 7.8 Ton
Pemasaran Hasil
Perikanan
4.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata

Program Peningkatan Kunjungan Wisata 75,00 Persen


Daya Tarik Destinasi
Pariwisata
Program Pemasaran Lama Kunjungan Wisata 1 Hari
Pariwisata
Program Pengembangan PAD sektor pariwisata 14,00 Persen
Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 61


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
4.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
Program Penyediaan dan Persentase peningkatan produktivitas pertanian 3,00-5,00 Persen
Pengembangan Sarana (komoditas daging dan tanaman pangan)
Pertanian
Program Penyediaan dan Persentase prasarana pertanian yang dipelihara 50,00 Persen
Pengembangan Prasarana
Pertanian
Program Pengendalian Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan 30,00 Persen dari
kesehatan hewan dan populasi
kesehatan masyarakat
veteriner
Program Penyuluhan Persentase peningkatan nilai kualitas kelembagaan 10,00 Persen
Pertanian penyuluhan (Nilai skoring kelas Balai Penyuluhan
Pertanian tahun n ditambah 10% dari nilai skoring
BPP tahun n)

4.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Penanaman Modal


Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Perizinan dan Cakupan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan 100,00 Persen
Pendaftaran Perusahaan
Program Peningkatan Persentasi Pengelola Pasar yang sesuai Standar 10,00 Persen
Sarana Distribusi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 62


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Perdagangan

Program Stabilisasi Harga Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang 77,00 Persen
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
Program Pengembangan Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya 66,00 Persen
Ekspor Produk Ekspor
Program Standardisasi Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal 86,00 Persen
dan Perlindungan
Konsumen
Program Penggunaan dan Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk 40,00 Persen
Pemasaran Produk Dalam dalam negeri
Negeri
4.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program Perencanaan dan Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan 222 IKM


Pembangunan Industri industri kecil dan menengah

Program Pengendalian dan Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin 5 Izin Usaha
Izin Usaha Industri usaha industri

Program Pengelolaan Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan 100,00 Persen
Sistem Informasi Industri SIINas
Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 63


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Program Pemerintahan Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan 52,00 Persen
dan Kesejahteraan Rakyat Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal

Program Perekonomian Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan 75,00 Persen


dan Pembangunan (jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan dibagi
jumlah draf rumusan kebijakan yang dihasilkan X
100%)

5.2 Sekretariat DPRD Sekretariat Dprd

Program Dukungan Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam 100,00 Persen


Pelaksanaan Tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
Fungsi DPRD pembentukan Perda, dan fungsi anggaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 64


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
6 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

6.1 Perencanaan Badan Perencanaan


Pembangunan Penelitian
Dan Pengembangan
Daerah
Program Perencanaan, a. Penjabaran konsisteni program RPJMD ke dalam 100,00 Persen
Pengendalian dan Evaluasi RKPD (Jumlah program RKPD tahun n dibagi jumlah
Pembangunan Daerah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun n
dikali 100%)

b. Rasio realisasi program dan kegiatan terhadap 98,65 Persen


rencana program dan kegiatan dalam RKPD (Realisasi
program dan kegiatan dibagi rencana program dan
kegiatan dalam dokumen perencanaan dikali 100%)
Program Koordinasi dan Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam 98,00 Persen
Sinkronisasi Perencanaan APBD (Jumlah program APBD tahun n dibagi jumlah
Pembangunan Daerah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun n
dikali 100%)

6.2 Keuangan Badan Pengelola


Keuangan Dan
Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Ketepatan waktu dalam penetapan APBD Tepat Waktu Tepat
Keuangan Daerah waktu/ Tidak tepat
waktu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 65


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Pengelolaan Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik 100,00 Persen
Barang Milik Daerah Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5,00 Persen


Pendapatan Daerah
6.3 Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Program Kepegawaian a. Jumlah SK Purna Tugas PNS 287 SK
Daerah
b. Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi 50 Orang
(Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Pengawas
(Eselon IV) yang kosong pada Perangkat Daerah

c. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu 290 Orang


Yang kosong pada Perangkat Daerah

d. Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai 0,33 Persen


(Jumlah ASN yang terkena kasus disiplin dibagi
jumlah total ASN dikali 100 persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 66


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
6.4 Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Program Pengembangan a. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan 2,00 Persen
Sumber Daya Manusia pelatihan formal ((jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan S1 dibagi jumlah ASN yang belum
berpendidikan S1) x 100%))
b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti 16,00 Persen
pendidikan dan pelatihan struktural ((jumlah pejabat
ASN yang mengikuti diklat struktural dibagi jumlah
total pejabat ASN yang belum mengikuti Diklat
struktural) x 100%))

6.5 Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan 100,00 Persen
Pengembangan Daerah kebijakan pemerintah dalam perencanaan
pembangunan (Jumlah kajian yang dihasilkan pada
tahun n yang dijadikan bahan kebijakan dibagi
jumlah kajian yang dihasilkan di tahun n dikali
100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 67


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
7 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

7.1 Inspektorat Daerah Inspektorat


Program Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan 80,00 Persen
Pengawasan
Program Perumusan Laporan perumusan kebijakan, pendampingan, dan 4 Laporan
Kebijakan, Pendampingan asistensi
dan Asistensi
8 Unsur Kewilayahan Kecamatan
8.1 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah 100,00 Persen
Pemerintahan dan kecamatan (Jumlah permohonan masyrakat yang
Pelayanan Publik mengajukan layanan publik dibagi layanan publik
yang diberikan dikali 100%)
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan 80,00 Persen
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Program Koordinasi Persentase penanganan gangguan ketentraman dan 100,00 Persen
Ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan
Ketertiban Umum trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan
dan ditangani dikali 100%)
Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA 0 Kasus
Urusan Pemerintahan
Umum
Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah 100,00 Persen
Pemerintahan dan kecamatan (Jumlah permohonan masyrakat yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 68


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Pelayanan Publik mengajukan layanan publik dibagi layanan publik
yang diberikan dikali 100%)
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan
25,00 Persen
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Program Koordinasi Persentase penanganan gangguan ketentraman dan 100,00 Persen
Ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan
Ketertiban Umum trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan
dan ditangani dikali 100%)
Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA 0 Kasus
Urusan Pemerintahan
Umum

Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah 100,00 Persen


Pemerintahan dan kecamatan (Jumlah permohonan masyrakat yang
Pelayanan Publik mengajukan layanan publik dibagi layanan publik
yang diberikan dikali 100%)
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan 50,00 Persen
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Program Koordinasi Persentase penanganan gangguan ketentraman dan 100,00 Persen
Ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan
Ketertiban Umum trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan
dan ditangani dikali 100%)
Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA 0 Kasus
Urusan Pemerintahan
Umum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 69


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB

Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah 100,00 Persen


Pemerintahan dan kecamatan (Jumlah permohonan masyrakat yang
Pelayanan Publik mengajukan layanan publik dibagi layanan publik
yang diberikan dikali 100%)
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan 25,00 Persen
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Program Koordinasi Persentase penanganan gangguan ketentraman dan 100,00 Persen
Ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan
Ketertiban Umum trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan
dan ditangani dikali 100%)
Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA 0 Kasus
Urusan Pemerintahan
Umum

Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah 100,00 Persen


Pemerintahan dan kecamatan (Jumlah permohonan masyrakat yang
Pelayanan Publik mengajukan layanan publik dibagi layanan publik
yang diberikan dikali 100%)
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan 25,00 Persen
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Program Koordinasi Persentase penanganan gangguan ketentraman dan 100,00 Persen
Ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan
Ketertiban Umum trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan
dan ditangani dikali 100%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 70


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA 0 Kasus
Urusan Pemerintahan
Umum
8 Unsur Pemerintahan Umum

8.1 Kesatuan Bangsa dan Badan Kesatuan Bangsa,


Politik Politik Dalam Negeri
Program Penguatan Tingkat pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan 65,00 Persen
Ideologi Pancasila dan Masyarakat
Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Tingkat pemahaman politik di masyarakat 70,00 Persen
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik
dan Pengembangan Etika
serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan Tingkat pengetahuan dan pemahaman Ormas, LSM 70,00 Persen
dan Pengawasan dan OKP tentang 4 (empat) pilar.
Oganisasi
Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat 70,00 Persen
Pengembangan Ketahanan tentang Pencegahan, Pemberantasan,
Ekonomi, Sosial dan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika
Budaya (P4GN)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 71


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH
NO. PROGRAM RKPD KINERJA PROGRAM RKPD TARGET DAN SATUAN
PENANGGUNG JAWAB
Tingkat keaktivan Forum Kerukunan Umat Beragama 100,00 Persen
dan Forum Pembauran Kebangsaan

Program Peningkatan Persentase cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik 80,00 Persen
Kewaspadaan Nasional
dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | IV - 72


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2022

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun


2022 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2022 yang disusun menggunakan matrik program,
kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah berdasarkan keluaran
dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk RKPD,
Adapun struktur informasi yang disajikan telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan
program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah
dimutakhirkan.

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan dan sub


kegiatan Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel Rumusan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah di bawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 | V-1


Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 396,430,142,102 416,251,649,208
1 1 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 260,974,502,416 100 Persen 272,722,491,491
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 896,725,893 7 Jenis 777,205,398
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

1 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Renja 4 Dokumen 88,184,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 4 Dokumen 175,656,915 DINAS
Perencanaan Perangkat Triwulan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
Daerah Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Proker 1 Dokumen 1 Dokumen
Renja 1 Dokumen 1 Dokumen
Renja Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
Renstra 0 Dokumen 0 Dokumen
1 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 84,809,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 43,361,325 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
1 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-P 1 Dokumen 77,650,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 4,145,400 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
1 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 60,775,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 16,581,600 DINAS
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
1 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-P 1 Dokumen 77,650,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 10,363,500 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Dokumen RKA / DPA Parsial 1 Dokumen 1 Dokumen

1 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1 Dokumen 344,407,193 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 311,483,818 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan (DAPODIK) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
SKPD Daya Manusia.
Sistem Informasi Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen
Umum Pengadaan (SIRUP)
Website 1 Paket 1 Paket
1 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat CALK 1 Dokumen 163,249,575 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 215,612,841 DINAS
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Hasil FPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Kinerja Interim 4 Dokumen 4 Dokumen
Triwulan
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
LKIP 1 Dokumen 1 Dokumen
Profil Dinas Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen
Rangkuman Quesioner / 1 Dokumen 1 Dokumen
Kecamatan

Page 1 of 237
Daerah kesejahteraan dan Pendidikan Kota PENDIDIKAN
kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen 1 Dokumen
(SOP)
Standar Pelayanan Minimal 1 Dokumen 1 Dokumen
(SPM)
Statistik Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen
1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 5 Jenis 254,170,292,487 5 Jenis 265,582,438,210
Perangkat Daerah Keuangan
1 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Dinas Pendidikan 1 Tahun 253,829,064,187 Kota Cirebon, Dana Transfer 2. Peningkatan 0 1 Tahun 265,224,145,830 DINAS
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, Umum-Dana kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan Alokasi Umum kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Laporan Triwulanan 0 laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 0 laporan 0 DINAS
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan Laporan tahunan 0 laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 0 laporan 0 DINAS
dan Pengujian/Verifikasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Keuangan SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Kegiatan PTT K1 1 Dokumen 311,828,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Dokumen 327,421,553 DINAS
Akuntansi SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Laporan Monev 1 Dokumen 1 Dokumen
1 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan CALK 1 Dokumen 29,400,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Dokumen 30,870,827 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Tahun SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 50,901,000 1 Jenis 53,498,813
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
1 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Premi Asuransi R-2 dan R-4 106 Unit 50,901,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan 0 106 Unit 53,498,813 DINAS
Daerah SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
1 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin Jenis Jenis 3 Jenis 746,884,620 3 Jenis 948,585,881
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Harian 218 stel 347,313,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan 0 218 stel 364,679,385 DINAS
Beserta Atribut Pegawai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Kelengkapannya Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Pakaian Dinas Hari Tertentu 210 stel Berdaya Saing 210 stel
(KORPRI, Batik)
Seragam OIahraga 210 stel 210 stel
1 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Peraturan kepegawaian terkait 150 Orang 47,249,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan 0 150 Orang 49,612,500 DINAS
Perundang-Undangan jabatan fungsional Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
1 1 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Pemahaman petugas Operator 162 Orang 352,321,020 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan 0 162 Orang 534,293,996 DINAS
Implementasi Peraturan Simda, Sipda Asset, Apleka Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Perundang-Undangan dan Sirup Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
1 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 5 Jenis 1,722,463,083 5 Jenis 1,608,233,246
Perangkat Daerah
1 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 58 Jenis 175,648,802 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 58 Jenis 133,129,836 DINAS
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Bahan-Bahan Lainnya 7 Jenis 7 Jenis
Bahan-Bahan Listrik 3 Jenis 3 Jenis
Cairan Disinfectant 40 Liter 40 Liter
Handsanitizer 100 Liter 100 Liter
Masker 100 Pak 100 Pak

Page 2 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Gas 12 kg 120 Tabung 20,160,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 120 Tabung 21,168,000 DINAS
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan ATK Laporan Penataan Arsip 7 Jenis 170,443,340 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 7 Jenis 173,468,022 DINAS
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Cetakan 10 Jenis 10 Jenis
Penggandaan 1 Jenis 1 Jenis
1 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan 20 Judul 877,240,125 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 20 Judul 921,102,210 DINAS
dan Peraturan Perundang- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
undangan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
HARDIKNAS 1 Paket 1 Paket
Publikasi Media Cetak 1 Paket 1 Paket
Updating Website Dinas 1 Dokumen 1 Dokumen
Pendidikan Kota Cirebon
1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Bahan Bakar 109 Laporan 478,970,816 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 109 Laporan 359,365,178 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Fasilitas Penginapan 40 Laporan 40 Laporan

Page 3 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Prakiraan 478,970,816 2. Peningkatan 0 359,365,178 Perangkat
DINAS
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
SKPD Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD kualitas Sumber
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Daya Manusia.
Nasional Daerah
Jasa Jalan TOL 105 Laporan 105 Laporan
Jasa Kereta Api 75 Laporan 75 Laporan
Laporan MaMin 12 Laporan/Dokume 12 Laporan/Dokume
n n
Laporan Notulen 12 Laporan/Dokume 12 Laporan/Dokume
n n
Perjalanan Dinas Luar Daerah 51 Laporan 51 Laporan

Perjalanan Dinas Luar Daerah 20 Laporan 20 Laporan


Non-ASN
Perjalanan Dinas Tetap 50 Laporan 50 Laporan
1 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 4 Jenis 1,144,202,796 4 Jenis 1,336,070,332
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1 1 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan Esselon II 1 Unit 396,095,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Unit 359,520,000 DINAS
Perorangan Dinas atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit 115,221,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 3 Unit 388,626,000 DINAS
Operasional atau Lapangan Roda 2 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 1 Unit
Roda 4
1 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Kursi Manager 36 Unit 253,931,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 36 Unit 203,093,730 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Sofa Set 2 Set 2 Set
Stacking Chairs 30 Unit 30 Unit
1 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan AC Split 3 Unit 378,954,096 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 3 Unit 384,830,602 DINAS
Mesin Lainnya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Alat Pemadam Kebakaran 8 Unit 8 Unit
Camera Digital 2 Unit 2 Unit
Dispenser 3 Unit 3 Unit
Hard Disk External 3 Unit 3 Unit
Infocus 1 Unit 1 Unit
Komputer PC / PC Unit 5 Unit 5 Unit
Laptop- 5 Unit 5 Unit
Lemari Es 2 Unit 2 Unit
Penghancur Dokumen 2 Unit 2 Unit
Pengukur Suhu Tubuh 5 Unit 5 Unit
Perlengkapan Multimedia 1 Set 1 Set
Pompa Air 5 Buah 5 Buah
Pompa Disinfectant 5 Unit 5 Unit
Printer 5 Unit 5 Unit
Printer Laser 5 Unit 5 Unit
Sound System 1 Set 1 Set
Tripod Camera 1 Unit 1 Unit
1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa Jenis Jenis 3 Jenis 1,369,918,325 3 Jenis 1,449,640,868
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang

1 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materei 10.000 7000 Lembar 52,920,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 7000 Lembar 55,566,000 DINAS
Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Alat Listrik dan Elektronik 9 Jenis 721,908,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 9 Jenis 807,030,000 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Struk Pembayaran Tagihan 24 Struk 24 Struk
Rekening Air
Struk Pembayaran Tagihan 48 Struk 48 Struk
Rekening Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 36 Struk 36 Struk
Rekening Telepon
Struk Pembayaran Tagihan TV 24 Struk 24 Struk
Kabel/Telkom
1 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Petugas pengamanan Dinas 8 Oang 595,090,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 8 Oang 587,044,868 DINAS
Umum Kantor Pendidikan Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Petugas /tenaga kebersihan 8 Orang 8 Orang
kantor pramu kantor/ruangan
dan pramu taman

1 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 5 Jenis 873,114,212 5 Jenis 966,818,743
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Page 4 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Kendaraan R-4 1 Unit 41,015,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Unit 47,368,913 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan kualitas Sumber
Kendaraan Perorangan Dinas Daya Manusia.
atau Kendaraan Dinas Jabatan

1 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Kendaraan R-2 dan R-4 75 Unit 416,495,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 75 Unit 437,350,725 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Perizinan Kendaraan Dinas Daya Manusia.
Operasional atau Lapangan
1 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Kursi Manajer 36 Unit 5,440,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 36 Unit 52,500,000 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Pemeliharaan Sofa Set 2 Unit 2 Unit
Pemeliharaan Stacking Chairs 30 Set 30 Set

1 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Service AC 90 Unit 168,300,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 90 Unit 175,518,000 DINAS
Mesin Lainnya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Service Kamera 1 Unit 1 Unit
Service Komputer 30 Unit 30 Unit
Service Laptop 30 Unit 30 Unit
Service Pompa Air 2 Unit 2 Unit
Service Printer 35 Unit 35 Unit
Service Video Tron 1 Unit 1 Unit
1 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Rehabilitasi Gedung C (Ruang 1 Paket 159,609,287 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Paket 167,591,634 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Pengawas) dan Halaman Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Lainnya Kantor Depan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan taman 1 Jenis 82,254,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Jenis 86,489,471 DINAS
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan kualitas Sumber
atau Bangunan Lainnya Daya Manusia.
1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN Angka Partisipasi Murni (APM) persen persen 98,10 persen 133,355,639,901 98,10 persen 141,324,157,717
PENDIDIKAN SD/MI

1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Cakupan manajeman Persen Persen 100 Persen 66,785,879,910 100 Persen 70,415,357,843
Sekolah Dasar pendidikan SD/MI yang
dikelola
1 1 2 2.01 6 Pembangunan Sarana, Jumlah Pemagaran SDN 1 Lokal 2,199,093,220 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Lokal 2,309,047,881 DINAS
Prasarana dan Utilitas Sekolah Larangan 1, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Jumlah Pemagaran SDN 1 Lokal Cirebon 1 Lokal
Majasem 1,
Jumlah Pemagaran SDN 1 Lokal 1 Lokal
Mega Eltra
Jumlah Pembangunan 2 Lokal 2 Lokal
Jamban SDN Api-Api,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Gunungsari
Dalam,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Karya Winaya,

Jumlah Pembangunan 2 Lokal 2 Lokal


Jamban SDN Kesenden,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Kramat 2,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Pahlawan,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Pegajahan I,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Pegajahan III,
Jumlah Pembangunan 2 Lokal 2 Lokal
Jamban SDN Pulasaren III,
Jumlah Pembangunan 1 Lokal 1 Lokal
Jamban SDN Rinjani,
Jumlah Pembangunan 2 Lokal 2 Lokal
Jamban SDN Silih Asih II,
Jumlah Pembangunan 2 Lokal 2 Lokal
Jamban SDN Sunyaragi 1
1 1 2 2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab Pulasaren 4 1 Ruang 14,012,892,471 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 14,713,537,095 DINAS
Ruang Kelas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Jumlah Rehab SDN 2 Ruang Cirebon 2 Ruang
Argasunya,
Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang
Cadasngampar,
Page 5 of 237
1 1 2 2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat 14,012,892,471 2. Peningkatan Seluruh Siswa 14,713,537,095 DINAS
Ruang Kelas kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan kualitas Sumber Cirebon, Korwil Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Daya Manusia. Pendidikan Kota Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Cirebon
Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Jumlah Rehab SDN Ciremai 1 Ruang 1 Ruang
Giri,
Jumlah Rehab SDN Dukuh 2 Ruang 2 Ruang
Semar 1,
Jumlah Rehab SDN Dukuh 1 Ruang 1 Ruang
Semar 2,
Jumlah Rehab SDN Jabang 2 Ruang 2 Ruang
Bayi,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Kanggraksan,
Jumlah Rehab SDN Karang 1 Ruang 1 Ruang
Anyar
Jumlah Rehab SDN Karang 1 Ruang 1 Ruang
Yudha
Jumlah Rehab SDN Kartini 1, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Kartini 5, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Kebon 1 Ruang 1 Ruang


Baru 1,
Jumlah Rehab SDN Kebon 1 Ruang 1 Ruang
Baru 3,
Jumlah Rehab SDN Kebon 1 Ruang 1 Ruang
Baru 6,
Jumlah Rehab SDN Kebon 1 Ruang 1 Ruang
Melati 1,
Jumlah Rehab SDN Kebon 1 Ruang 1 Ruang
Melati 2 ,
Jumlah Rehab SDN Kebon 2 Ruang 2 Ruang
Pelok,
Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang
Kedungkrisik,
Jumlah Rehab SDN Kejaksan, 2 Ruang 2 Ruang

Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang


Kemakmuran 1,
Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang
Kemakmuran 2,
Jumlah Rehab SDN Kesambi 1 Ruang 1 Ruang
Dalam 3,
Jumlah Rehab SDN Kesambi 2 Ruang 2 Ruang
Dalam 4,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Kesenden,
Jumlah Rehab SDN Kesunean 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN Kramat 3, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Kuranji, 1 Ruang 1 Ruang


Jumlah Rehab SDN Kusnan 1 Ruang 1 Ruang
Jumlah Rehab SDN Larangan 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN Larangan 2 Ruang 2 Ruang
2,
Jumlah Rehab SDN Lawu 1 Ruang 1 Ruang
Asih,
Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang
Lebakngok
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Lemahabang,
Jumlah Rehab SDN Mega 1 Ruang 1 Ruang
Eltra,
Jumlah Rehab SDN Merapi, 1 Ruang 1 Ruang
Jumlah Rehab SDN Nusantara 1 Ruang 1 Ruang
Jaya,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pahlawan,
Jumlah Rehab SDN Pamitran, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang


Pangrango,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pelandakan 1,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pengampon 1,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pengampon 2,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pengampon 3,
Jumlah Rehab SDN Penggung 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pesantren,
Jumlah Rehab SDN Pesisir 1 Ruang 1 Ruang
Page 6 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Jumlah Rehab SDN Pesisir 2 Ruang 2 Ruang
Baru,
Jumlah Rehab SDN Pulasaren 1 Ruang 1 Ruang
1
Jumlah Rehab SDN Pulasaren 1 Ruang 1 Ruang
5
Jumlah Rehab SDN Rajawali, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN 2 Ruang 2 Ruang


Samadikun,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Sidamulya,
Jumlah Rehab SDN Silih Asah 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN Silih Asah 1 Ruang 1 Ruang
2,
Jumlah Rehab SDN Silih Asuh 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN Silih Asuh 1 Ruang 1 Ruang
2,
Jumlah Rehab SDN Silih Asuh 1 Ruang 1 Ruang
3,
Jumlah Rehab SDN Sukapura 1 Ruang 1 Ruang
3,
Jumlah Rehab SDN Sunyaragi 2 Ruang 2 Ruang
2,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Suradinaya,
Jumlah Rehab SDN Wanacala 1 Ruang 1 Ruang

1 1 2 2.01 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SDN Api-Api, 1 Ruang 1,412,242,474 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 1,482,854,599 DINAS
Ruang Guru/Kepala Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Sekolah/TU Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang Cirebon 1 Ruang
Cigendeng,
Jumlah Rehab SDN Kartini 4 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Kusnan 1 Ruang 1 Ruang


Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Langensari,
Jumlah Rehab SDN Mega 1 Ruang 1 Ruang
Eltra,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pegajahan III,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pekalangan,
Jumlah Rehab SDN Pulasaren 1 Ruang 1 Ruang
III,
Jumlah Rehab SDN Rajawali, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Rinjani, 1 Ruang 1 Ruang


Jumlah Rehab SDN Silih Asih 1 Ruang 1 Ruang
II,
Jumlah Rehab SDN Sunyaragi 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN Tanah 1 Ruang 1 Ruang
Baru,
1 1 2 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SDN Api-Api, 1 Ruang 1,842,447,763 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 1,934,570,152 DINAS
Perpustakaan Sekolah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang Cirebon 1 Ruang
Kanggraksan,
Jumlah Rehab SDN Kartini 2, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Kartini 4, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Majasem 1 Ruang 1 Ruang


2
Jumlah Rehab SDN Mega 1 Ruang 1 Ruang
Eltra,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pegajahan I,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pegajahan III,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pekalangan,
Jumlah Rehab SDN Pulasaren 1 Ruang 1 Ruang
II,
Jumlah Rehab SDN Pulasaren 1 Ruang 1 Ruang
III,
Jumlah Rehab SDN Rinjani, 1 Ruang 1 Ruang

Page 7 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Jumlah Rehab SDN Silih Asah 1 Ruang 1 Ruang
II,
Jumlah Rehab SDN Sukapura 1 Ruang 1 Ruang
I,
Jumlah Rehab SDN Sunyaragi 1 Ruang 1 Ruang
2,
1 1 2 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SDN Api-Api, 1 Ruang 971,090,930 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 1,019,645,478 DINAS
Sarana, Prasarana dan Utilitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Sekolah Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang Cirebon 1 Ruang
Cigendeng,
Jumlah Rehab SDN Grenjeng, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang


Kanggraksan,
Jumlah Rehab SDN Karang 1 Ruang 1 Ruang
Anom 1,
Jumlah Rehab SDN Karang 1 Ruang 1 Ruang
Anyar,
Jumlah Rehab SDN Karang 1 Ruang 1 Ruang
Jalak 2,
Jumlah Rehab SDN Karya 1 Ruang 1 Ruang
Winaya,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Kesenden,
Jumlah Rehab SDN Kramat 2, 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SDN Larangan 1 Ruang 1 Ruang


2,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Lebakngok,
Jumlah Rehab SDN Majasem 1 Ruang 1 Ruang
2,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pahlawan,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Pegajahan I,
Jumlah Rehab SDN Pesisir, 1 Ruang 1 Ruang
Jumlah Rehab SDN Rinjani, 1 Ruang 1 Ruang
Jumlah Rehab SDN Silih Asah 1 Ruang 1 Ruang
II,
Jumlah Rehab SDN Silih Asih 1 Ruang 1 Ruang
II,
Jumlah Rehab SDN Simaja, 1 Ruang 1 Ruang
Jumlah Rehab SDN Sukapura 1 Ruang 1 Ruang
2,
Jumlah Rehab SDN Sunyaragi 1 Ruang 1 Ruang
1,
Jumlah Rehab SDN Tanah 1 Ruang 1 Ruang
Baru,
Jumlah Rehab SDN 1 Ruang 1 Ruang
Tirtawinaya 2,
Jumlah Rehab SDN Wanacala 1 Ruang 1 Ruang

1 1 2 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Buku Teks Pelajaran 6457 Siswa Miskin 220,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 6457 Siswa Miskin 231,000,000 DINAS
Siswa Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Laporan Peserta Didik 1 Paket Cirebon 1 Paket
(RAPOT)
Perlengkapan Belajar 6457 Siswa Miskin 6457 Siswa Miskin

1 1 2 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Pengadaan LapTop, PC dan 900 Unit 4,078,728,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 900 Unit 4,282,664,558 DINAS
Peraga Siswa Printer Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Cirebon
1 1 2 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Giat Literasi 10 Sekolah 577,499,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 10 Sekolah 606,375,000 DINAS
Kreativitas Siswa Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Lomba Apresiasi Bahasa dan 165 SD Cirebon 165 SD
Sastra Sunda dan Cirebon SD

Lomba Apresiasi Bahasa dan 43 SMP 43 SMP


Sastra Sunda dan Cirebon
SMP
Lomba Atletik SD 126 SD 126 SD
Lomba Atletik SMP 47 SMP 47 SMP
Lomba Bulu Tangkis SD 126 SD 126 SD
Lomba Bulu Tangkis SMP 47 SMP 47 SMP
Lomba Calistung SD 165 SD 165 SD
Lomba FLS2n SD 165 SD 165 SD
Page 8 of 237
Cirebon

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Lomba FLS2n SMP 43 SMP 43 SMP
Lomba Gala Siswa SMP 47 SMP 47 SMP
Lomba Gerakan Literasi 100 SD 100 SD
Sekolah SD
Lomba Gerakan Literasi 25 SMP 25 SMP
Sekolah SMP
Lomba Karate SD 126 SD 126 SD
Lomba Karate SMP 47 SMP 47 SMP
Lomba KSN SD 165 SD 165 SD
Lomba KSN SMP 43 SMP 43 SMP
Lomba Paduan Suara Lomba 18 SMP 18 SMP
Kebangsaan SMP
Lomba Pencak Silat SD 126 SD 126 SD
Lomba Pencak Silat SMP 47 SMP 47 SMP
Lomba Pramuka SD 165 SD 165 SD
Lomba Pramuka SMP 43 SMP 43 SMP
Lomba Renang SD 126 SD 126 SD
Lomba Renang SMP 47 SMP 47 SMP
Lomba Senam SMP 47 SMP 47 SMP
1 1 2 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Laporan Pelayanan Koordintor 12 Dokumen 3,279,126,742 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 12 Dokumen 3,443,083,080 DINAS
Manajemen Sekolah Wilayah Kec. Harjamukti Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Laporan Pelayanan Koordintor 12 Dokumen Cirebon 12 Dokumen
Wilayah Kec. Kejaksan

Laporan Pelayanan Koordintor 12 Dokumen 12 Dokumen


Wilayah Kec. Kesambi

Laporan Pelayanan Koordintor 12 Dokumen 12 Dokumen


Wilayah Kec. Lemahwungkuk

Laporan Pelayanan Koordintor 12 Dokumen 12 Dokumen


Wilayah Kec. Pekalipan

Lembaga yang akan di 100 Persen 100 Persen


akreditasi
Sosialisasi Izin Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen
Sekolah Swasta SD
Survey Pendidikan Tingkat SD 1 Laporan 1 Laporan

1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS 8 Standar Nasional Pendidikan 1 Tahun 38,192,758,310 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Tahun 40,392,580,000 DINAS
Sekolah Dasar Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon, Korwil
Daya Manusia. Pendidikan Kota
Cirebon
1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Cakupan manajeman Persen Persen 29.01 Persen 52,524,258,781 29.01 Persen 56,051,636,508
Sekolah Menengah Pertama pendidikan SMP/MTs yang
dikelola
1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SMP Negeri 1 3 Ruang 13,496,572,316 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 3 Ruang 14,171,400,934 DINAS
Ruang Kelas Sekolah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Jumlah Rehab SMP Negeri 10 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 11 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 12 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 13 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 14 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 15 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 16 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 17 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 18 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 2 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 3 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 4 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 5 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 6 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 7 3 Ruang 3 Ruang

Page 9 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Jumlah Rehab SMP Negeri 8 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 9 4 Ruang 4 Ruang

1 1 2 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SMP Negeri 1 1 Ruang 560,263,756 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 588,276,944 DINAS
Ruang Guru Sekolah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Jumlah Rehab SMP Negeri 10 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 11 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 12 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 13 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 14 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 15 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 16 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 17 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 18 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 2 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 3 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 4 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 5 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 6 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 7 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 8 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 9 1 Ruang 1 Ruang

1 1 2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SMP Negeri 1 1 Ruang 356,908,763 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 374,754,202 DINAS
Perpustakaan Sekolah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Jumlah Rehab SMP Negeri 10 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 11 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 12 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 13 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 14 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 15 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 16 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 17 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 18 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 2 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 3 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 4 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 5 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 6 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 7 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 8 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 9 1 Ruang 1 Ruang

1 1 2 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SMP Negeri 1 1 Ruang 610,064,979 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Ruang 640,568,228 DINAS
Laboratorium Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Page 10 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
1 1 Kode
2 2.02 18 Rehabilitasi Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Program/Sedang/Berat
Kegiatan/ Sub Periode 610,064,979 2. Peningkatan
Prioritas Seluruh
KelompokSiswa
Sasaran 640,568,228 DINAS
Penanggung
Laboratorium Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 kualitas Sumber Cirebon
Nasional Daerah
Daya Manusia.
Jumlah Rehab SMP Negeri 10 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 11 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 12 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 13 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 14 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 15 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 16 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 17 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 18 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 2 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 3 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 4 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 5 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 6 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 7 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 8 1 Ruang 1 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 9 1 Ruang 1 Ruang

1 1 2 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Penjaga 0 Ruang 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 0 Ruang 0 DINAS
Rumah Dinas Kepala Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Sekolah/Guru/Penjaga Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Sekolah Daya Manusia.
1 1 2 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehab SMP Negeri 1 2 Ruang 5,577,736,953 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 2 Ruang 5,856,623,801 DINAS
Sarana, Prasarana dan Utilitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Sekolah Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Jumlah Rehab SMP Negeri 10 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 11 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 12 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 13 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 14 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 15 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 16 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 17 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 18 5 Ruang 5 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 2 2 Ruang 2 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 3 4 Ruang 4 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 4 2 Ruang 2 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 5 2 Ruang 2 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 6 2 Ruang 2 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 7 2 Ruang 2 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 8 3 Ruang 3 Ruang

Jumlah Rehab SMP Negeri 9 3 Ruang 3 Ruang

1 1 2 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan buku teks pelajaran 4121 Siswa Miskin 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 4121 Siswa Miskin 10,500,000 DINAS
Siswa SMP Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota SMP PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
perlengkapan belajar 4121 Siswa Miskin 4121 Siswa Miskin
SMP SMP

Page 11 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 1 2 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Pengadaan Meubelair SMP 36 Paket 210,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 36 Paket 220,500,000 DINAS
Didik Negeri di Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Pengadaan Raport 1 Paket 1 Paket
1 1 2 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Alat IPA 18 Paket 3,750,091,065 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 18 Paket 3,937,595,618 DINAS
Peraga Siswa Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Pengadaan Laptop, PC, 300 Unit 300 Unit
Printer
1 1 2 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Dokcil SD & MI 184 Sekolah 2,145,803,310 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 184 Sekolah 2,253,093,476 DINAS
Manajemen Sekolah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
Guru Kelas SD 23 Sekolah 23 Sekolah
Kepala SD 162 SD 162 SD
Kepala SMP 34 SMP 34 SMP
Kurikulum Muatan Lokal 100 Persen 100 Persen
Bahasa Cirebon
Lomba Adiwiyata TK, SD, 212 Sekolah 212 Sekolah
SMP
LSS TK, SD, MI, SMP, MTs 251 Sekolah 251 Sekolah
Pembinaan Guru UKS TK, SD, 251 Sekolah 251 Sekolah
MI, SMP, MTs
Penyelenggaraan Manajemen 100 Persen 100 Persen
dan Supervisi SMPI SMP

PPDB Online 18 SMPN 18 SMPN


Sekolah Ramah Anak SD, MI, 251 Sekolah 251 Sekolah
SMP, MTs
Sosialisasi Izin Operasional 1 Dokumen 1 Dokumen
Sekolah Swasta SMP
Sosialisasi KKR SMP dan MTs 57 Sekolah 57 Sekolah

Survey Pendidikan Tingkat 1 Laporan 1 Laporan


SMP
Ujian Nasional 285 UN 285 UN
1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS 8 (delapan) Standar Nasional 1 Tahun 25,806,817,639 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Siswa 1 Tahun 27,998,323,305 DINAS
Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sekolah Dasar Kota PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Cirebon
Daya Manusia.
1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Cakupan Satuan PAUD yang Persen Persen 61.06 Persen 8,301,865,085 61.06 Persen 8,717,490,740
Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi =(jumlah PAUD
yang terakreditasi/jumlah
seluruh PAUD yang terdata)x
100%
1 1 2 2.03 2 Pembangunan Sarana, Sarana Prasarana dan APE 20 Lembaga 149,590,915 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Anak PAUD 20 Lembaga 157,070,694 DINAS
Prasarana dan Utilitas PAUD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan di Kota Cirebon PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 1 2 2.03 9 Pengadaan Perlengkapan Buku Bacaan , Buku 210 Lembaga 339,422,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Anak PAUD 210 Lembaga 356,394,150 DINAS
PAUD Perpustakaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan di Kota Cirebon PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Buku Raport 112000 Exemplar 112000 Exemplar
Hibah ke lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga
1 1 2 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Alat Mewarnai 100 Siswa Miskin 9,712,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Anak PAUD 100 Siswa Miskin 10,500,000 DINAS
Siswa PAUD PAUD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan di Kota Cirebon PAUD PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Buku Gambar 100 Siswa Miskin 100 Siswa Miskin
PAUD PAUD
1 1 2 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Apresiasi Lembaga PAUD 200 Lembaga 7,803,138,770 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Anak PAUD 200 Lembaga 8,193,525,896 DINAS
Manajemen PAUD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan di Kota Cirebon PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Bahan Ajar PAUD PNF 60 Peserta 60 Peserta
Bahan Ajar PKBM/LKP 60 Peserta 60 Peserta
Dokumen laporan triwulan 4 Dokumen 4 Dokumen
penyelenggaraan PAUD
Lembaga yang mendapat 200 Lembaga 200 Lembaga
sosialisasi kebijakan BOS
PAUD
Rakor Bunda PAUD Tingkat 200 Peserta 200 Peserta
Kota dan Workshop Layanan
PAUD Berkualitas
1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan Cakupan manajeman Persen Persen 99.97 Persen 5,743,636,125 99.97 Persen 6,139,672,626
Nonformal/Kesetaraan pendidikan non formal yang
dikelola

Page 12 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 1 2 2.04 9 Pengadaan Perlengkapan Sarana Prasarana dan Buku 20 Lembaga 221,786,175 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Masyarakat 20 Lembaga 232,875,563 DINAS
Pendidikan Bacaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon yang PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan Semua Kelurahan kualitas Sumber belum
Daya Manusia. menyelesaikan
Pendidikan

1 1 2 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Modul Belajar 100 Siswa Miskin 9,877,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Masyarakat 100 Siswa Miskin 10,500,000 DINAS
Peraga Siswa Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon yang PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan Semua Kelurahan kualitas Sumber belum
Daya Manusia. menyelesaikan
Perlengkapan Belajar 100 Siswa Miskin Pendidikan 100 Siswa Miskin
1 1 2 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Pelayanan Sanggar Kegiatan 12 Bulan 217,993,695 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Masyarakat 12 Bulan 228,951,214 DINAS
Belajar Nonformal/Kesetaraan Belajar (SKB) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon yang PENDIDIKAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber belum
Daya Manusia. menyelesaikan
Sosialisasi Kurikulum 105 Peserta Pendidikan 105 Peserta
Kesetaraan Terintegrasi Modul

Ujian Pendidikan Kesetaraan 750 Peserta 750 Peserta


Paket A, Paket B dan Paket C

1 1 2 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik Tenaga Pendidik di PAUD dan 200 Peserta 281,122,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Masyarakat 200 Peserta 298,844,091 DINAS
dan Tenaga Kependidikan Dikmas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon yang PENDIDIKAN
pada Satuan Pendidikan Semua Kelurahan kualitas Sumber belum
Nonformal/Kesetaraan Daya Manusia. menyelesaikan
Pendidikan

1 1 2 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan BOS PKBM Paket B 18 Lembaga 830,062,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Seluruh Masyarakat 18 Lembaga 5,368,501,758 DINAS
Manajemen Sekolah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon yang PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan Semua Kelurahan kualitas Sumber belum
Daya Manusia. menyelesaikan
BOS PKBM Paket C 10 Lembaga Pendidikan 10 Lembaga
BOS PKBM Paket C 18 Lembaga 18 Lembaga
Hibah uang kepada Badan dan 3 Lembaga 3 Lembaga
lembaga Nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki
surat keterangan terdaftar
(BOP Paket A)

Hibah uang kepada Badan dan 18 Lembaga 18 Lembaga


lembaga Nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki
surat keterangan terdaftar
(BOP Paket B)

Hibah uang kepada Badan dan 18 Lembaga 18 Lembaga


lembaga Nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki
surat keterangan terdaftar
(BOP Paket C)

Lembaga yang Mendapat 18 Lembaga 18 Lembaga


Sosialisasi Kebijakan BOP
Kesetaraan
Pameran, Lomba 4 Dokumen 4 Dokumen
Keteladanan, Apresiasi
Lembaga Pendidikan
NonFormal, HAI
1 1 2 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP 4,182,792,905 Seluruh Masyarakat 0 DINAS
Sekolah Kota Cirebon yang PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan belum
menyelesaikan
Pendidikan

1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN Persentase guru satuan persen persen 47,25 persen 2,099,999,785 47,25 persen 2,205,000,000
TENAGA KEPENDIDIKAN pendidikan dasar, PAUD, PNF
yang memenuhi sertifikasi
tenaga pendidik
1 1 4 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Guru Satuan Pendidikan Persen Persen 81.18 Persen 2,099,999,785 81.18 Persen 2,205,000,000
Kualitas Pendidik dan Dasar, PAUD, PNF yang
Tenaga Kependidikan bagi memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

1 1 4 2.01 2 Penataan Pendistribusian Guru yang memiliki 200 Guru 2,099,999,785 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 200 Guru 2,205,000,000 DINAS
Pendidik dan Tenaga kompetensi Pengembangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Kependidikan bagi Satuan Kompetensi Berkelanjutan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Pendidikan Dasar, PAUD, dan (PKB) Daya Manusia.
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Page 13 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
1 1 Kode
4 2.01 2 Penataan Pendistribusian Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 2,099,999,785 2. Peningkatan
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran0 2,205,000,000 DINAS
Penanggung
Pendidik dan Tenaga Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD kesejahteraan dan PENDIDIKAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kependidikan bagi Satuan Tahun 2021 kualitas Sumber
Nasional Daerah
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Daya Manusia.
Pendidikan Pembinaan Kelembangaan 110 Orang 110 Orang
Nonformal/Kesetaraan dan Manajemen PAUD
(Tenaga Kependidikan PAUD)

Pembinaan Kelembangaan 183 Orang 183 Orang


dan Manajemen PAUD
(Tenaga Pendidik PAUD)
Pengelola / tutor yang memiliki 100 Guru 100 Guru
kompetensi
Penilaian Angka Kredit 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Jabatan Fungsional
TOTAL 396,430,142,102 416,251,649,208

Page 14 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 199,135,928,684 203,486,840,996
1 2 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 147,549,564,728 100 Persen 152,910,490,289
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 2 1 2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dokumen dokumen 3 dokumen 224,582,675 3 dokumen 235,816,151
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan sebagai bahan
Kinerja Perangkat Daerah dan acuan pelaksanaan
kegiatan Dinas Kesehatan

1 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen 24,212,575 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 3 Dokumen 25,423,650 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Dinas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
Daerah Kesehatan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Dokumen Revieu 1 dokumen 1 dokumen
SOP.
Jumlah Perangkat 15 perangkat daerah 15 perangkat daerah
Daerah/Instansi/Lembaga
Peserta Forum Perangkat
Daerah
1 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah RKA yang tersusun 90 dokumen 47,670,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 90 dokumen 50,054,878 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah RKA Perubahan 35 dokumen 9,145,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 35 dokumen 9,602,775 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah DPA 90 dokumen 5,827,125 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 90 dokumen 6,118,875 DINAS
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah DPA Perubahan 35 dokumen 6,410,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 35 dokumen 6,730,763 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LKIP dan PK 2 dokumen 33,789,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 2 dokumen 35,480,655 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan kualitas Sumber
SKPD Daya Manusia.
Laporan kinerja triwulan 4 dokumen 4 dokumen
Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen
1 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Evaluasi Kinerja 1 dokumen 97,527,875 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 1 dokumen 102,404,555 DINAS
Daerah Perangkat Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan dan masyarakat KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen Administrasi Dokumen Dokumen 2 Dokumen 143,090,528,089 2 Dokumen 149,312,616,122
Perangkat Daerah Keuangan pada Dinas
Kesehatan
1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang dibayarkan 1000 Orang 142,989,069,989 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 1000 Orang 149,205,884,199 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangannya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Jenis Kartu Inventaris Barang 6 jenis 31,827,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 6 jenis 33,618,533 DINAS
Laporan Keuangan Akhir (KIB) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Tahun SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen
Tahunan & CaLK
Jumlah Laporan Rekon Aset & 1 dokumen 1 dokumen
Persediaan
Jumlah Laporan Rekon 1 dokumen 1 dokumen
Belanja
Jumlah Laporan Rekon 1 dokumen 1 dokumen
Pendapatan
1 2 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 12 dokumen 69,630,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 12 dokumen 73,113,390 DINAS
Laporan Keuangan Bulanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan kualitas Sumber
an SKPD Daya Manusia.
Jumlah Laporan Semesteran 2 dokumen 2 dokumen
Pengelola Barang

1 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen Administrasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 287,385,000 1 Dokumen 357,016,181
Perangkat Daerah Kepegawaian pada Dinas
Kesehatan
1 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Harian 680 Stel 273,375,000 Kota Cirebon, 2. Peningkatan Pegawai Dinas 680 Stel 342,066,281 DINAS
Beserta Atribut Semua Kecamatan, kesejahteraan dan Kesehatan KESEHATAN
Kelengkapannya Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Pakaian Dinas Harian 680 Stel 680 Stel
Putih hitam
Page 15 of 237
1 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas 273,375,000
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 342,066,281
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 DINAS
Beserta Atribut Prakiraan kesejahteraan dan Kesehatan KESEHATAN
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Kelengkapannya Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian kualitas Sumber
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Daya Manusia.
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Jumlah Pakaian KORPRI 680 Stel 680 Stel
1 2 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Jumlah peserta Bimtek 120 Orang 14,010,000 Kota Cirebon, 2. Peningkatan Pegawai Dinas 120 Orang 14,949,900 DINAS
Implementasi Peraturan Jabatan Fungsional Bidang Semua Kecamatan, kesejahteraan dan Kesehatan KESEHATAN
Perundang-Undangan Kesehatan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.06 Administrasi Umum Jumlah dokumen Administrasi Dokumen Dokumen 5 Dokumen 694,339,520 5 Dokumen 699,584,651
Perangkat Daerah Umum pada Dinas Kesehatan

1 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Jenis Alat Tulis Kantor yang 37 Jenis 128,891,705 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 37 Jenis 105,508,699 DINAS
Kantor Dibeli Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Jenis Cetakan Penunjang 15 Jenis 121,982,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 15 Jenis 128,083,379 DINAS
dan Penggandaan Pelayanan Kesehatan yang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
dicetak Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Penggandaan Dalam 120 Lembar 120 Lembar
Menunjang Pelayanan

1 2 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Judul Surat Kabar Harian 2 Judul 16,320,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 2 Judul 17,397,450 DINAS
dan Peraturan Perundang- Nasional Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
undangan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Judul Surat Kabar Harian 1 Judul 1 Judul
Regional
Jumlah Surat Kabar Harian 2 Surat Kabar 2 Surat Kabar
Lokal
1 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penerimaan 12 Laporan 10,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 12 Laporan 10,795,680 DINAS
Kunjungan Tamu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Harian Mamin 12 Laporan 416,945,040 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 12 Laporan 437,799,443 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Pegawai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan
Pelaksanaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daera
Laporan Mamin Insidentil 12 Laporan 12 Laporan
/Pengamanan
Laporan/Notulensi Rapat 12 Laporan 12 Laporan
Internal/Briefing
1 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah dokumen Pengadaan dokumen dokumen 1 dokumen 140,738,007 1 dokumen 92,231,953
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan pada Dinas
Kesehatan
1 2 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Jenis Sarana dan Prasarana 13 Jenis 140,738,007 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 13 Jenis 92,231,953 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan kualitas Sumber
diadakan Daya Manusia.

1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah dokumen Penyediaan Dokumen Dokumen 3 Dokumen 2,436,385,900 3 Dokumen 1,446,342,188
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan pada
Dinas Kesehatan

1 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Ditribusi Pengiriman 17 Kali 3,411,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas kesehatan 17 Kali 3,776,063 DINAS
Menyurat Dokumen Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Materai yang Dibeli 500 Lembar 500 Lembar
1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Struk Tagihan 12 Struk 1,257,274,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas kesehatan 12 Struk 638,069,670 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air (PDAM) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Struk Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Internet
Jumlah Struk Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Listrik
Jumlah Struk Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Telepon
1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Jenis Alat-Alat Kebersihan 11 Jenis 1,175,700,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas kesehatan 11 Jenis 804,496,455 DINAS
Umum Kantor yang Dibeli Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Petugas/tenaga 11 Orang 11 Orang
kebersihan kantor
Jumlah Petugas/Tenaga 11 Orang 11 Orang
pengamanan kantor
1 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah dokumen Pengadaan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 675,605,537 1 Dokumen 766,883,043
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan pada Dinas
Kesehatan
Page 16 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Jumlah Mobil Jabatan yang 2 Unit 28,280,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 2 Unit 30,870,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Dibayar Pajaknya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan kualitas Sumber
Kendaraan Perorangan Dinas Daya Manusia.
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang 2 Unit 2 Unit
diberi BBM
Jumlah Mobil Jabatan yang 2 Unit 2 Unit
Diservis
1 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 11 Unit 300,542,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 11 Unit 371,778,159 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Dinas/jabatan Roda 2 yang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Pemeliharaan, Pajak, dan diberi BBM Semua Kelurahan kualitas Sumber
Perizinan Kendaraan Dinas Daya Manusia.
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan 8 Unit 8 Unit
Operasional Roda 4 yang
diberi BBM
Jumlah Kendaraan 8 Unit 8 Unit
Operasional Roda 4 yang
diservis
Jumlah Kendaraan 8 Unit 8 Unit
Operasional yang dibayar
pajaknya
1 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Luas Gedung Kantor yang 60 M2 260,604,162 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 60 M2 273,744,109 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan dipelihara Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Lainnya Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Luas Gedung PSC 119 yang 120 M2 120 M2
dipelihara
Luas Ruang Resepsionis yang 60 M2 60 M2
dipelihara/direhab
1 2 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah AC yang Dipelihara 40 Unit 86,179,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan 40 Unit 90,490,775 DINAS
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan kualitas Sumber
atau Bangunan Lainnya Daya Manusia.
Jumlah Alat Jaringan Air yang 3 unit 3 unit
dibeli
Jumlah Alat Listrik dan 17 unit 17 unit
Elektronik yang dibeli
Jumlah Komputer yang 20 Unit 20 Unit
dipelihara
Jumlah Laptop yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit

Jumlah Printer Yang 20 Unit 20 Unit


Dipelihara
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN Cakupan SPM Bidang Persen Persen 100 Persen 48,195,598,601 100 Persen 48,466,787,737
UPAYA KESEHATAN Kesehatan
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Jumlah Fasilitas Pelayanan Fasilitas Fasilitas 26 Fasilitas 2,141,281,662 26 Fasilitas 2,272,620,271
Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan untuk UKM dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
UKM dan UKP Kewenangan UKP
Daerah Kabupaten/Kota

1 2 2 2.01 6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Dental Unit yang dibeli 3 unit 2,141,281,662 Kota Cirebon, DAK Fisik - Bidang 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 3 unit 2,248,790,198 DINAS
Semua Kecamatan, Kesehatan - Reguler kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Semua Kelurahan - Pelayanan kualitas Sumber Masyarakat
Kesehatan Dasar Daya Manusia.

Luas Bangunan Puskesmas 800 m2 800 m2


Gunungsari yang direhab
Luas Bangunan Puskesmas 1200 m2 1200 m2
Kalijaga Permai yang direhab

1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Jenis spare part mesin fogging 41 jenis 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 41 jenis 23,830,073 DINAS
Pendukung Fasilitas yang dibeli Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Cakupan Pelayanan Persen Persen 100 Persen 45,524,696,989 100 Persen 45,638,061,945
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan UKM dan UKP
UKP Rujukan Tingkat Daerah kepada masyarakat
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Cakupan ANC sesuai standart 100 Persen 873,594,600 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 328,224,448 DINAS
Kesehatan Ibu Hamil (K4) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Cakupan pelayanan ibu nifas 100 % 934,733,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 % 745,850,621 DINAS
Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart (KF4) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.

Page 17 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
1 2 Kode
2 2.02 2 Pengelolaan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Program/ Pelayanan
Kegiatan/ Sub Periode 934,733,750 2. Peningkatan
Prioritas Puskesmas, Rumah
Kelompok Sasaran 745,850,621 DINAS
Penanggung
Kesehatan Kegiatan
Ibu Bersalin Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 kualitas Sumber Masyarakat
Nasional Daerah
Daya Manusia.
Cakupan Pertolongan 100 % DAK Non Fisik - 100 %
persalinan oleh tenaga BOKKB - Jaminan
kesehatan yang kompeten Persalinan
(PN) di Fasyankes
1 2 2 2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Pelayanan Bayi Baru 100 % 419,937,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 % 205,314,441 DINAS
Kesehatan Bayi Baru Lahir Lahir Sesuai Standar (KN3) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Pelayanan 100 % 538,250,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 % 93,923,629 DINAS
Kesehatan Balita Kesehatan Balita (0-59 bulan) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Sesuai Standar Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Penjaringan 100 % 304,305,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 % 24,996,101 DINAS
Kesehatan pada Usia Kesehatan Pada Anak Usia Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Cakupan orang usia 15–59 100 % 718,793,140 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 % 187,648,256 DINAS
Kesehatan pada Usia Produktif tahun mendapatkan skrining Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
kesehatan sesuai standa Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Jumlah Puskesmas yang 22 Puskesmas DAK Non Fisik - 22 Puskesmas
melaksanakan pelayanan BOKKB - BOK
kesehatan remaja
Jumlah Puskesmas yang 22 Puskesmas 22 Puskesmas
melayani kesehatan wanita
pre menopause
1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Cakupan orang usia 60 tahun 100 % 418,744,595 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 % 145,157,079 DINAS
Kesehatan pada Usia Lanjut mendapatkan skrining Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
kesehatan sesuai standar Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Jumlah lansia yang dibina di 25360 Orang DAK Non Fisik - 25360 Orang
Posbindu BOKKB - BOK
Jumlah Puskesmas 22 Puskesmas 22 Puskesmas
melaksanakan pengelolaan
kesehatan santun lansia
1 2 2 2.02 8 Pengelolaan Pelayanan Cakupan penderita Hipertensi 100 Persen 112,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 63,000,000 DINAS
Kesehatan Penderita yang mendapatkan pelayanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Hipertensi kesehatan sesuai standar Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 9 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Persentase penderita 100 Persen 12,750,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 45,906,998 DINAS
Kesehatan Penderita Diabetes DM yang mendapatkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Melitus pelayanan kesehatan sesuai Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
standar Daya Manusia.
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Persentase ODGJ 100 Persen 112,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 31,435,803 DINAS
Kesehatan Orang dengan berat yang mendapatkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Gangguan Jiwa Berat pelayanan kesehatan jiwa Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
sesuai standar Daya Manusia.
1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Persentase Orang 100 Persen 716,094,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 1,694,904,671 DINAS
Kesehatan Orang Terduga terduga TBC mendapatkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Tuberkulosis pelayanan TBC sesuai Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Pajak Rokok
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Cakupan Persentase orang 100 Persen 756,775,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 1,105,360,547 DINAS
Kesehatan Orang dengan dengan risiko terinfeksi HIV Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
deteksi dini HIV sesuai standar Daya Manusia.

Pendapatan Hibah
dari Pemerintah
Daerah Lainnya
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Cakupan balita gizi buruk 100 Persen 4,089,030,109 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 3,527,716,988 DINAS
Kesehatan Gizi Masyarakat mendapat perawatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Cakupan balita stunting 11.5 Persen DAK Non Fisik - 11.5 Persen
BOKKB - BOK
Cakupan bayi kurang dari 6 70 persen 70 persen
bulan mendapatkan ASI
Eksklusif
Cakupan ibu hamil anemia 8.5 Persen 8.5 Persen

Page 18 of 237
1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan 4,089,030,109 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 3,527,716,988 DINAS
Kesehatan Gizi Masyarakat kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Cakupan ibu hamil KEK 80 persen 80 persen
mendapat Makanan
Tambahan
Cakupan Remaja Putri 60 persen 60 persen
mendapat Tablet Tambah
Darah
Jumlah Fasyankes yang 22 Puskesmas 22 Puskesmas
mendapatkan Distribusi Dana
Pemberian Makanan
Tambahan Pemulihan
Jumlah Posbindu yang 252 posbindu 252 posbindu
mendapatkan Distribusi Dana
Pemberian Makanan
Tambahan Penyuluhan
Jumlah Posyandu yang 340 posyandu 340 posyandu
mendapatkan Distribusi Dana
Pemberian Makanan
Tambahan Penyuluhan
Jumlah Puskesmas mampu 11 Puskesmas 11 Puskesmas
melaksanakan tatalaksana gizi
buruk
Jumlah Puskesmas yang 22 Puskesmas 22 Puskesmas
melaksanakan surveilans gizi

1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang 22 Puskesmas 159,453,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan Puskesmas, Rumah 22 Puskesmas 49,616,524 DINAS
Kesehatan Kerja dan Olahraga melaksanakan kesehatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi, Sakit dan KESEHATAN
kerja Semua Kelurahan penanganan dan Masyarakat
rehabilitasi dampak
Puskesmas yang 10 Puskesmas pandemi COVID-19 10 Puskesmas
melaksanakan kesehatan
Olahraga
1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Sarana air minum 288 sampel 796,039,205 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 288 sampel 462,891,902 DINAS
Kesehatan Lingkungan yang diperiksa kualitas air Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
minum sesuai standar Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Jumlah Tempat dan Fasilitas 45 TFU DAK Non Fisik - 45 TFU
Umum (TFU)yang dilakukan BOKKB - BOK
pengawasan sesuai standar

Jumlah Tempat Pengelolaan 50 TPP 50 TPP


Pangan (TPP) yang memenuhi
syarat sesuai standar

1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Jumlah Kecamatan yang 5 kecamatan 159,307,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 5 kecamatan 359,813,223 DINAS
Kesehatan Dilakukan Penyelidikan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Epidemiologi kesehatan Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
MATRA (Jemaah Haji) Daya Manusia.
Jumlah Kelurahan yang 22 kelurahan DAK Non Fisik - 22 kelurahan
Dilaksanakan respon Kejadian BOKKB - BOK
Luar Biasa < 24 jam

1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Fasyankes yang 22 puskesmas 125,472,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 22 puskesmas 60,062,822 DINAS
Kesehatan Jiwa dan NAPZA melaksanakan deteksi dini Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
serta layanan masalah Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
kesehatan jiwa Daya Manusia.
,penyalahgunaan napza dan
yang mendapatkan layanan
ODGJ .
Jumlah Kelurahan yang 15 kelurahan 15 kelurahan
memiliki sehat jiwa
Jumlah puskesmas yang 22 Puskesmas 22 Puskesmas
membina sekolah yang
menyelenggarakan Upaya
Kesehatan Jiwa dan NAPZA

1 2 2 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Cakupan Layat Rawat Darurat/ 100 Persen 174,837,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 Persen 183,580,263 DINAS
Khusus Emergency Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Cakupan Layat Rawat yang 50 Persen 50 Persen
dilakukan oleh puskesmas
Jumlah Mata yang dioperasi 20 mata 20 mata
katarak
Jumlah Peserta Sunatan 20 orang 20 orang
masal
Jumlah Puskesmas yang 22 Puskesmas 22 Puskesmas
Melakukan Pelayanan
Kesehatan Gigi dan Mulut

Page 19 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 24 Pengelolaan Upaya Jumlah Kelurahan yang 22 kelurahan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 22 kelurahan 55,146,236 DINAS
Pengurangan Risiko Krisis Dilaksanakan Rapid Health Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Kesehatan dan Pasca Krisis Assesment (RHA) dalam Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Kesehatan upaya pengurangan risiko krisi Daya Manusia.
kesehatan dan pasca krisis
kesehatan
1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Cakupan kasus penyakit 100 persen 6,144,510,475 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 100 persen 5,531,866,011 DINAS
Penyakit Menular dan Tidak menular yang ditangani Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Menular Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Jumlah Kelurahan UCI 22 kelurahan DAK Non Fisik - 22 kelurahan
BOKKB - BOK
Jumlah Puskesmas yang 22 puskesmas 22 puskesmas
melaksanakan Deteksi dini
gangguan Indera
Jumlah Puskesmas yang 22 puskesmas 22 puskesmas
melaksanakan Deteksi Dini
penyakit kanker pada usia 30-
50 tahun
Jumlah Puskesmas yang 22 puskesmas 22 puskesmas
melakukan deteksi dini faktor
risiko dan layanan PTM pada
usia ≥ 15 tahun.
Jumlah Puskesmas yang 22 puskesmas 22 puskesmas
melakukan pelayanan terpadu
(Pandu) PTM
Jumlah Puskesmas yang 22 puskesmas 22 puskesmas
menyelenggarakan Layanan
Upaya berhenti Merokok
(UBM).
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Jumlah Peserta Jaminan 64348 jiwa 26,856,656,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 64348 jiwa 28,199,488,944 DINAS
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Program JKN-KIS Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
yang dibiayai Pemerintah kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
Jumlah Peserta Program JKN- 228504 orang 228504 orang
KIS yang berkunjung ke
Puskesmas
Jumlah Peserta Program JKN 22850 orang 22850 orang
KIS yang dirujuk ke FKRTL

1 2 2 2.02 29 Penyelenggaraan Jumlah Kelurahan yang sudah 2 Kelurahan 747,306,190 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 2 Kelurahan 843,104,076 DINAS
Kabupaten/Kota Sehat Stop Buang air Besar Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Sembarangan (SBS)/ Open Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Defecation Free (ODF) Daya Manusia.
Jumlah Tatanan Kota Sehat 6 Tatanan 6 Tatanan
1 2 2 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Puskesmas yang 10 Puskesmas 279,303,175 Kota Cirebon, DAK Non Fisik - 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 10 Puskesmas 1,673,523,338 DINAS
Fasilitas Kesehatan di melaksanakan survei Semua Kecamatan, BOKKB - Akreditasi kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Kabupaten/Kota Reakreditasi Semua Kelurahan Puskesmas kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
1 2 2 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Jenis antigen yang 8 jenis 74,400,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, Rumah 8 jenis 19,529,024 DINAS
Tidak Diharapkan (Kejadian didistribusikan ke Fasyankes Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sakit dan KESEHATAN
Ikutan Pasca Imunisasi dan Semua Kelurahan kualitas Sumber Masyarakat
Pemberian Obat Massal) Daya Manusia.
Jumlah Faskes yang 32 Faskes 32 Faskes
mendapatkan distribusi vaksin

1 2 2 2.03 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Dokumen dokumen dokumen 3 dokumen 86,800,000 3 dokumen 91,144,778
Informasi Kesehatan secara Penyelenggaraan Sistem
Terintegrasi Informasi Kesehatan
1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Jumlah Laporan SP3 dan 2 laporan 86,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Kesehatan, 2 laporan 91,144,778 DINAS
Informasi Kesehatan Laporan Tahunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Puskesmas dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber Rumah Sakit
Daya Manusia.
Jumlah RS yang 11 RS 11 RS
melaksanakan pengelolaan
SIRS online
1 2 2 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Jumlah Fasilitas Kesehatan Faskes Faskes 33 Faskes 442,819,950 33 Faskes 464,960,743
Kelas C, D dan Fasilitas untuk Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan dasar dan lanjutan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 2 2.04 2 Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit dan 33 Faskes 17,283,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Puskesmas, Rumah 33 Faskes 18,147,150 DINAS
Rumah Sakit dan Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) Sakit dan KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Tingkat yang melaksanakan tata kelola Masyarakat
Daerah Kabupaten/Kota pelayanan dengan baik

1 2 2 2.04 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Puskesmas yang 22 puskesmas 221,260,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Puskesmas, Rumah 22 puskesmas 232,323,155 DINAS
Fasilitas Kesehatan dinilai Kinerjanya berdasarkan Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) Sakit dan KESEHATAN
instrumen PKP Masyarakat
1 2 2 2.04 4 Penyiapan Perumusan dan BOR 70 % 204,276,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Puskesmas, Rumah 70 % 214,490,438 DINAS
Pelaksanaan Pelayanan Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) Sakit dan KESEHATAN
Kesehatan Rujukan Masyarakat
Page 20 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
1 2 2 2.04 4 Penyiapan Kegiatan
Perumusan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 204,276,500 Puskesmas, Rumah 214,490,438 DINAS
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Pelaksanaan Pelayanan Tahun 2021 Sakit dan KESEHATAN
Nasional Daerah
Kesehatan Rujukan Masyarakat
GDR 45 Permil 45 Permil
LOS 9 hari 9 hari
NDR 25 Permil 25 Permil
TOI 3 kali 3 kali
1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Tenaga Kesehatan Persen Persen 87,5 Persen 2,028,277,575 87,5 Persen 973,475,308
KAPASITAS SUMBER DAYA yang Memenuhi Standar
MANUSIA KESEHATAN

1 2 3 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1,920,599,325 1 Dokumen 366,267,038
Pendayagunaan Sumberdaya kebutuhan dan
Manusia Kesehatan untuk pendayagunaan Sumberdaya
UKP dan UKM di Wilayah Manusia Kesehatan pada
Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan

1 2 3 2.02 1 Perencanaan dan Distribusi Cakupan Pencapaian standar 100 persen 192,300,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Tenaga Kesehatan 100 persen 201,942,720 DINAS
serta Pemerataan Sumber tenaga kesehatan yang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Daya Manusia Kesehatan berkompetensi. Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Tenaga Kesehatan 25 Orang 25 Orang
yang mendapatkan Pelatihan
Jabfung Teknis
1 2 3 2.02 2 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah dokumen Profil SDMK 2 dokumen 1,728,299,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Tenaga Kesehatan 2 dokumen 164,324,318 DINAS
Sumber Daya Manusia dan Hasil Perhitungan ABK Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Kesehatan sesuai Standar Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 2 3 2.03 Pengembangan Mutu dan Jumlah Dokumen Rencana dokumen dokumen 1 dokumen 107,678,250 1 dokumen 607,208,270
Peningkatan Kompetensi Pengembangan Mutu dan
Teknis Sumber Daya Peningkatan Kompetensi
Manusia Kesehatan Tingkat Teknis Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan pada Dinas
kesehatan
1 2 3 2.03 1 Pengembangan Mutu dan Cakupan Peningkatan 100 persen 107,678,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan tenaga kesehatan 100 persen 607,208,270 DINAS
Peningkatan Kompetensi kompetensi dan sertifikasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Teknis Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Kesehatan Tingkat Daerah Daya Manusia.
Kabupaten/Kota
1 2 4 PROGRAM SEDIAAN Cakupan Sarana Kefarmasian Persen Persen 85 Persen 160,377,540 85 Persen 168,396,622
FARMASI, ALAT yang Memenuhi Standar
KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN
1 2 4 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 74,829,915 4 Dokumen 78,571,537
Obat, Toko Alat Kesehatan Pengendalian dan
dan Optikal, Usaha Mikro Pengawasan serta Tindak
Obat Tradisional (UMOT) Lanjut Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1 2 4 2.01 1 Pengendalian dan Jumah Sarana Farmasi yang 144 sarana 74,829,915 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Puskesmas, sarana 144 sarana 78,571,537 DINAS
Pengawasan serta Tindak Melakukan Pelaporan SIPNAP Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan kefarmasian dan KESEHATAN
Lanjut Pengawasan Perizinan Semua Kelurahan kualitas Sumber penyehat tradisional
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Daya Manusia.
Kesehatan, dan Optikal, Jumlah Penyehat Tradisional 35 orang DAK Non Fisik - 35 orang
Usaha Mikro Obat Tradisional yang mendapat Pembinaan BOKKB - BOK
(UMOT)
Jumlah Puskesmas yang 22 Puskesmas 22 Puskesmas
Melaksanakan Edukasi
Gerakanan Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat
Jumlah Sarana Kefarmasian 225 sarana 225 sarana
yang Dibina
1 2 4 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Dokumen dokumen dokumen 6 dokumen 85,547,625 6 dokumen 89,825,085
Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Post Market
Post Market pada Produksi pada Produk Makanan-
dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Tangga Pengawasan serta tindak
lanjut Pengawasan.
1 2 4 2.06 1 Pemeriksaan Post Market Jumlah Industri Rumah 128 sarana 85,547,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat 128 sarana 89,825,085 DINAS
pada Produk Makanan- Tangga yang Dibina Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Minuman Industri Rumah Semua Kelurahan kualitas Sumber
Tangga yang Beredar dan Daya Manusia.
Pengawasan serta Tindak Jumlah Peserta yang 20 orang DAK Non Fisik - 20 orang
Lanjut Pengawasan Mendapat Sertifikat BOKKB - BOK
Penyuluhan Keamanan
Pangan
Jumlah Post Market yang 27 lokasi 27 lokasi
Diawasi
Jumlah Sample Makanan 45 sample 45 sample
IRTP yang Diperiksa

Page 21 of 237
1 2 4 2.06 1 Pemeriksaan Post Market 85,547,625 2. Peningkatan Masyarakat 89,825,085 DINAS
pada Produk Makanan- kesejahteraan dan KESEHATAN
Minuman Industri Rumah kualitas Sumber
Tangga yang Beredar dan Daya Manusia.
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Jumlah Updating Data 2 kali 2 kali
SIMADA
1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Strata Mandiri RW Persen Persen 15 Persen 1,202,110,240 15 Persen 967,691,040
MASYARAKAT BIDANG Siaga Aktif
KESEHATAN

1 2 5 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Jumlah Dokumen Peningkatan dokumen dokumen 5 dokumen 1,003,984,135 5 dokumen 759,658,386
Kemitraan, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Peran serta Masyarakat dan Advokasi, Kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/Kota

1 2 5 2.01 1 Peningkatan Upaya Promosi Jumlah Anggota Saka Bhakti 50 orang 1,003,984,135 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekolah, RW, 50 orang 759,658,386 DINAS
Kesehatan, Advokasi, Husada yang mendapat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya masyarakat dan KESEHATAN
Kemitraan dan Pemberdayaan Pembinaan Semua Kelurahan Manusia Yang tenaga kesehatan
Masyarakat Berkualitas Dan
Jumlah Dokumen Kegiatan 1 Dokumen Pendapatan Hibah Berdaya Saing 1 Dokumen
Aspirasi Masyarakat (PMI Kota dari Pemerintah
Cirebon) Daerah Lainnya
Jumlah Kampung Siaga Aktif 249 RW DAK Non Fisik - 249 RW
yang Dibina BOKKB - BOK
Jumlah Petugas UKGM/S 22 orang 22 orang
yang mendapat Pembinaan
Jumlah Petugas UKS yang 22 orang 22 orang
mendapat Pembinaan
1 2 5 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Jumlah Dokumen dokumen dokumen 3 dokumen 198,126,105 3 dokumen 208,032,654
rangka Promotif Preventif Penyelenggaraan Promosi
Tingkat Daerah Kesehatan dan Gerakan Hidup
Kabupaten/Kota Bersih dan Sehat
1 2 5 2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Jenis Media Informasi 6 Jenis 198,126,105 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat 6 Jenis 208,032,654 DINAS
Kesehatan dan Gerakan Hidup Kesehatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Bersih dan Sehat Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Kelurahan yang 22 kelurahan DAK Non Fisik - 22 kelurahan
mendapat Pembinaan BOKKB - BOK
Kegiatan PIS-PK (Program
Indonesia Sehat Pendekatan
Keluarga)
Jumlah Kelurahan yang 22 Kelurahan 22 Kelurahan
menyelenggarakan GERMAS

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 274,423,518,727 288,404,124,620
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 273,033,938,727 286,860,635,667
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas 10,533,938,727 11,235,635,667


Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

1 2 2 2.01 5 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah DED yang disusun 1 dokumen 3,000,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 1 dokumen 3,150,000,000 DINAS
Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah dokumen AMDAL 1 dokumen DAK Fisik - Bidang 2. Peningkatan 1 dokumen
yang disusun Kesehatan - Reguler kesejahteraan dan
- Pelayanan kualitas Sumber
Kesehatan Rujukan Daya Manusia.

1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Jeni Alat Kedokteran/Alat 50 jenis 7,533,938,727 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 50 jenis 8,085,635,667 DINAS
Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan yang dibeli Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Medik Fasilitas Pelayanan kualitas Sumber
Kesehatan Daya Manusia.
Jenis Alat Penunjang Medik 5 Jenis DAK Fisik - Bidang 2. Peningkatan 5 Jenis
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan - Reguler kesejahteraan dan
yang dibeli - Pelayanan kualitas Sumber
Kesehatan Rujukan Daya Manusia.

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 262,500,000,000 275,625,000,000


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Honor Dewan Pengawas 6 orang/bulan 262,500,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 6 orang/bulan 275,625,000,000 DINAS
Rumah Sakit Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Page 22 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 262,500,000,000 2. Peningkatan 275,625,000,000 DINAS
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Rumah Sakit Tahun 2021 kesejahteraan
Nasional Daerah dan KESEHATAN
kualitas Sumber
Jenis Alat Cetakan yang dibeli 179 jenis Daya Manusia. 179 jenis

jenis Alat Tulis Kantor yang 112 jenis 112 jenis


dibeli
Jenis Bahan dan Alat CSSD 28 jenis 28 jenis
yang dibeli
Jenis Bahan dan Alat 310 jenis 310 jenis
Laboratorium yang dibeli
Jenis Bahan dan Alat Laundry 20 jenis 20 jenis
yang dibeli
Jenis Bahan dan Alat 12 jenis 12 jenis
Radiologi yang dibeli
Jenis Bahan dan Alat Sanitasi 24 jenis 24 jenis
yang dibeli
Jenis Bahan Pelayanan Darah 1 jenis 1 jenis
(PMI) yang dibeli
Jenis Barang Inventaris yang 12 jenis 12 jenis
dibeli
Jenis Barang K3 yang dibeli 19 jenis 19 jenis
Jenis BMHP Medis yang dibeli 1225 jenis 1225 jenis

Jenis Jasa Pelayanan Medis 1 jenis 1 jenis

Jenis obat yang dibeli 1219 jenis 1219 jenis


Jenis Pemeliharaan 19 jenis 19 jenis
jenis Peralatan dan 90 jenis 90 jenis
Perlengkapan Kantor yang
dibeli
Laporan Makan Minum Rapat 160 laporan 160 laporan
dan Tamu
Laporan Perjalanan Dinas 626 laporan 626 laporan
1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Tenaga Kesehatan Persen Persen 87,5 Persen 1,389,580,000 87,5 Persen 1,543,488,953
KAPASITAS SUMBER DAYA yang Memenuhi Standar
MANUSIA KESEHATAN

1 2 3 2.03 Pengembangan Mutu dan Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1,389,580,000 1 Dokumen 1,543,488,953
Peningkatan Kompetensi kebutuhan dan
Teknis Sumber Daya pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan Tingkat Manusia Kesehatan pada
Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan

1 2 3 2.03 1 Pengembangan Mutu dan Cakupan Peningkatan 100 Persen 1,389,580,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Tenaga Kesehatan 100 Persen 1,543,488,953 DINAS
Peningkatan Kompetensi kompetensi dan sertifikasi Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan di dinas kesehatan, KESEHATAN
Teknis Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan dan non kualitas Sumber puskesmas dan
Kesehatan Tingkat Daerah kesehatan yang dilatih Daya Manusia. Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,416,491,930 1,793,193,098
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,416,491,930 1,793,193,098
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,416,491,930 1,793,193,098


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 60 Persen 1,416,491,930 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 60 Persen 1,793,193,098 DINAS
Puskesmas Prasarana Pelayanan Kejaksan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas Kesenden kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 7.5 Poin Daya Manusia. 7.5 Poin
Puskesmas
Jenis Pelayanan Puskesmas 19 Jenis 19 Jenis
yang Tersedia
Jenis SDM Puskesmas yang 11 Jenis 11 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
Mendukung Manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 581,888,299 1,189,367,578
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 581,888,299 1,189,367,578
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 23 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 581,888,299 1,189,367,578
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 59.8 persen 581,888,299 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 59.8 persen 1,189,367,578 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Kejaksan, Kejaksan DAERAH (PAD) birokrasi dan KESEHATAN
puskesmas peningkatan kualitas
Indeks Peningkatan Kinerja 7 poin Pendapatan dari pelayanan publik. 7 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 23 Jenis DAK Non Fisik - 23 Jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 jenis 13 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 14 jenis 14 jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 15 kali 15 kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 739,082,595 1,312,925,875
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 739,082,595 1,312,925,875
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 739,082,595 1,312,925,875


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 80 Persen 739,082,595 Kota Cirebon, Pendapatan dari 2. Peningkatan 80 Persen 1,312,925,875 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Kejaksan, Sukapura BLUD kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 7.5 Poin DAK Non Fisik - Daya Manusia. 7.5 Poin
Puskesmas BOKKB - BOK
Jenis Pelayanan Puskesmas 20 Jenis 20 Jenis
yang tersedia
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 18 Jenis 18 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 10 Kali 10 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 991,780,455 1,041,369,477
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 991,780,455 1,041,369,477
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 991,780,455 1,041,369,477


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 57 Persen 991,780,455 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 57 Persen 1,041,369,477 DINAS
Puskesmas Prasarana Pelayanan Kejaksan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas Kebonbaru kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 9.3 point Pendapatan dari Daya Manusia. 9.3 point
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 22 jenis DAK Non Fisik - 22 jenis
Yang Tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 jenis 13 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 jenis 15 jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
Mendukung Manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 741,700,900 1,330,041,373
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 741,700,900 1,330,041,373
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 24 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 741,700,900 1,330,041,373
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 80 Persen 741,700,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 80 Persen 1,330,041,373 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8.5 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8.5 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 33 Jenis DAK Non Fisik - 33 Jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 932,214,090 1,642,507,036
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 932,214,090 1,642,507,036
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 932,214,090 1,642,507,036


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 75 Persen 932,214,090 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 75 Persen 1,642,507,036 DINAS
Puskesmas Prasarana Pelayanan Kesambi, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas Pekiringan kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 7.5 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 7.5 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis SDM Puskesmas yang 10 Jenis DAK Non Fisik - 10 Jenis
tersedia BOKKB - BOK
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
tersedia
Jumlah Pertemuan yang 16 Jenis 16 Jenis
mendukung Manajemen
Puskesmas
Tersedianya Jenis Pelayanan 24 Jenis 24 Jenis
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 675,617,288 1,361,129,488
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 675,617,288 1,361,129,488
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 675,617,288 1,361,129,488


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 75 persen 675,617,288 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 75 persen 1,361,129,488 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8 poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 22 jenis DAK Non Fisik - 22 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 11 jenis 11 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 jenis 15 jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,081,553,060 1,777,579,713
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,081,553,060 1,777,579,713
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 25 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,081,553,060 1,777,579,713
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 90 persen 1,081,553,060 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 90 persen 1,777,579,713 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Kesambi, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Karyamulya kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8 poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 24 jenis DAK Non Fisik - 24 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 11 jenis 11 jenis
tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 14 14
tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 16
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 668,653,850 1,279,565,965
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 668,653,850 1,279,565,965
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 668,653,850 1,279,565,965


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 60 persen 668,653,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 60 persen 1,279,565,965 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Kesambi, Drajat DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8 poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 19 jenis DAK Non Fisik - 19 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 jenis 13 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 jenis 15 jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 738,262,600 1,362,325,779
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 738,262,600 1,362,325,779
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 738,262,600 1,362,325,779


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 80 Persen 738,262,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 80 Persen 1,362,325,779 DINAS
Puskesmas Prasarana Pelayanan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas Jagasatru kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8.5 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8.5 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 22 Jenis DAK Non Fisik - 22 Jenis
yang Tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
Mendukung Manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 451,791,735 993,385,134
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 451,791,735 993,385,134
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 26 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 451,791,735 993,385,134
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 81.02 persen 451,791,735 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 81.02 persen 993,385,134 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Pulasaren kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8.5 point Pendapatan dari Daya Manusia. 8.5 point
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 21 jenis DAK Non Fisik - 21 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 9 jenis 9 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 jenis 15 jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 376,618,000 945,948,561
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 376,618,000 945,948,561
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 376,618,000 945,948,561


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 59.8 Persen 376,618,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 59.8 Persen 945,948,561 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Pekalipan kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 9.31 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 9.31 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 21 Jenis DAK Non Fisik - 21 Jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 9 Jenis 9 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 369,331,462 914,318,961
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 369,331,462 914,318,961
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 369,331,462 914,318,961


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 53.25 Persen 369,331,462 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 53.25 Persen 914,318,961 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Pekalangan kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8.76 Persen Pendapatan dari Daya Manusia. 8.76 Persen
Puskesmas BLUD
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis DAK Non Fisik - 13 Jenis
Tersedia BOKKB - BOK
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
Tersedianya Jenis Pelayanan 22 Jenis 22 Jenis
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 919,811,937 1,551,493,456
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 919,811,937 1,551,493,456
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 27 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 919,811,937 1,551,493,456
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 98 persen 919,811,937 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 98 persen 1,551,493,456 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) KESEHATAN
puskesmas Kesepuhan
Indeks Peningkatan kinerja 16 poin Pendapatan dari 16 poin
puskesmas BLUD
Jenis pelayanan pukesmas 24 jenis DAK Non Fisik - 24 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM puskesmas yang 12 jenis 12 jenis
tersedia
Jenis sistem informasi yang 15 jenis 15 jenis
tersedia
Jumlah pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung Manajemen
puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,348,061,070 2,025,854,114
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,348,061,070 2,025,854,114
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,348,061,070 2,025,854,114


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 68 persen 1,348,061,070 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 68 persen 2,025,854,114 DINAS
Puskesmas Prasarana pelayanan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas Pegambiran kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 7.5 poin Pendapatan dari Daya Manusia. 7.5 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 23 Jenis DAK Non Fisik - 23 Jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 jenis 15 jenis
tersedia
Jumlah pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung Manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 500,335,455 1,085,805,232
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 500,335,455 1,085,805,232
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 500,335,455 1,085,805,232


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 90 Persen 500,335,455 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 90 Persen 1,085,805,232 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Panjunan kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 7 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 7 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 22 Jenis DAK Non Fisik - 22 Jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 595,100,000 1,162,741,894
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 595,100,000 1,162,741,894
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 28 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 595,100,000 1,162,741,894
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 90 persen 595,100,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 90 persen 1,162,741,894 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Lemahwungkuk kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8 poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 23 jenis DAK Non Fisik - 23 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 11 jenis 11 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 jenis 15 jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,296,066,040 1,939,060,242
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,296,066,040 1,939,060,242
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,296,066,040 1,939,060,242


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 60 Persen 1,296,066,040 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 60 Persen 1,939,060,242 DINAS
Puskesmas Prasarana Pelayanan Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas Harjamukti kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 9 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 9 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 23 Jenis DAK Non Fisik - 23 Jenis
Yang Tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas Yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi Yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan Dalam 16 Kali 16 Kali
Mendukung Manajeman
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,310,406,180 1,958,163,039
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,310,406,180 1,958,163,039
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,310,406,180 1,958,163,039


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 38.57 Persen 1,310,406,180 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 38.57 Persen 1,958,163,039 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Harjamukti, Kecapi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 7 Poin Daya Manusia. 7 Poin
Puskesmas
Jenis Pelayanan Puskesmas 22 Jenis 22 Jenis
yang tersedia
Jenis SDM Puskesmas yang 12 Jenis 12 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 579,483,833 1,275,884,767
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 579,483,833 1,275,884,767
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 29 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 579,483,833 1,275,884,767
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 75 Persen 579,483,833 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 75 Persen 1,275,884,767 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Larangan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Indeks Peningkatan Kinerja 8.5 Poin Pendapatan dari 2. Peningkatan 8.5 Poin
Puskesmas BLUD kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jenis Pelayanan Puskesmas 24 Jenis DAK Non Fisik - 24 Jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 10 Jenis 10 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 14 Jenis 14 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
mendukung manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,755,433,205 2,358,029,315
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,755,433,205 2,358,029,315
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,755,433,205 2,358,029,315


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan sarana dan 39 persen 1,755,433,205 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 39 persen 2,358,029,315 DINAS
Puskesmas prasarana pelayanan Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
puskesmas Argasunya kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 85 poin Pendapatan dari Daya Manusia. 85 poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 24 jenis DAK Non Fisik - 24 jenis
yang tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 11 jenis 11 jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi Yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 kali 16 kali
mendukung manajemen
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,469,368,745 2,186,981,732
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 1,469,368,745 2,186,981,732
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 1,469,368,745 2,186,981,732


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Cakupan Sarana dan 40.45 Persen 1,469,368,745 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 40.45 Persen 2,186,981,732 DINAS
Puskesmas Prasarana Pelayanan Harjamukti, Kalijaga DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Puskesmas kualitas Sumber
Indeks Peningkatan Kinerja 8.7 Poin Pendapatan dari Daya Manusia. 8.7 Poin
Puskesmas BLUD
Jenis Pelayanan Puskesmas 24 Jenis DAK Non Fisik - 24 Jenis
yang Tersedia BOKKB - BOK
Jenis SDM Puskesmas yang 13 Jenis 13 Jenis
Tersedia
Jenis Sistem Informasi yang 15 Jenis 15 Jenis
Tersedia
Jumlah Pertemuan dalam 16 Kali 16 Kali
Mendukung Manajemen
Puskesmas
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 554,400,000 582,120,000
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 554,400,000 582,120,000
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Page 30 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 554,400,000 582,120,000
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 34 Operasional Pelayanan Jenis pelayanan yang 14 Jenis 554,400,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 14 Jenis 582,120,000 DINAS
Fasilitas Kesehatan Lainnya dilaksanakan di Labkesda Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Pendapatan dari
BLUD
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4,417,680,038 4,694,728,728
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 4,417,680,038 4,694,728,728
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas 4,417,680,038 4,694,728,728


Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah distribusi obat dan 12 kali 4,417,680,038 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 12 kali 4,694,728,728 DINAS
perbekalan kesehatan pada Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
sarana pelayanan kesehatan Semua Kelurahan kualitas Sumber
dasar/Puskesmas Daya Manusia.

Jumlah Dokumen 1 dokumen DAK Fisik - Bidang 1 dokumen


perencanaan kebutuhan obat Kesehatan - Reguler
dan perbekalan kesehatan - Pelayanan
Kefarmasian dan
Perbekalan
Kesehatan

Jumlah Paket obat dan 1 paket 1 paket


perbekalan kesehatan pada
Sarana Pelayanan Kesehatan
Dasar/Puskesmas dengan
jumlah yang cukup sesuai
dengan kebutuhan,
Pengadaan obat esensial dan
obat generik

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 481,709,315 505,794,807
1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN 481,709,315 505,794,807
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan 481,709,315 505,794,807


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 2 2.02 24 Pengelolaan Upaya Jumlah Hari Pelayanan 365 Hari 481,709,315 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 365 Hari 505,794,807 DINAS
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Emergency PSC Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESEHATAN
Kesehatan dan Pasca Krisis 119 Semua Kelurahan kualitas Sumber
Kesehatan Daya Manusia.
Jumlah Pelaksanaan Car Free 40 kali 40 kali
Day
Jumlah Pelayanan kesehatan 150 kali 150 kali
Emergency Hari-hari Besar
(Siaga Lebaran, Idul Adha,
Muludan, Nata & Tahun Baru)

Jumlah Pelayanan Kesehatan 56 kali 56 kali


Emergency Insidentil

TOTAL 498,552,289,493 530,161,280,980

Page 31 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 82,307,970,987 3,239,152,357,558
1 3 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 13,810,940,356 100 Persen 14,877,792,252
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 3 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, jenis jenis 7 jenis 786,889,800 7 jenis 841,834,000
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

1 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja DPUPR, 1 dokumen 12,725,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 dokumen 30,000,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Daerah Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Dokumen Renja Perubahan 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
DPUPR,
Dokumen Renstra 0 dokumen 0 dokumen
Renstra Perubahan, 0 dokumen 0 dokumen
1 3 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA DPUPR 1 dokumen 12,005,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 dokumen 15,000,000 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA DPUPR 1 dokumen 5,919,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 dokumen 5,920,000 DINAS
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 dokumen 5,919,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 dokumen 5,920,000 DINAS
Perubahan DPA-SKPD DPUPR Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan BMD /Aset 4 dokumen 550,700,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 4 dokumen 720,000,000 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
SKPD pembangunan RUANG
laporan harian pegawai Non 25 orang berkelanjutan. 25 orang
ASN
Laporan Kinerja Interim 4 dokumen 4 dokumen
(Triwulanan)
Laporan Tahunan Kinerja 4 laporan 4 laporan
1 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Dalev Tahunan 1 Dokumen 199,620,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 Dokumen 64,994,000 DINAS
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Dokumen Dalev Triwulanan 3 dokumen berkelanjutan. 3 dokumen
LKIP 1 dokumen 1 dokumen
1 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 3 jenis 9,522,904,117 3 jenis 9,561,000,000
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

1 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Terbayarnya gaji dan 97 pegawai 9,461,479,217 Kota Cirebon, Dana Transfer 3. Akselerasi Pegawai 97 pegawai 9,500,000,000 DINAS
Tunjangan ASN tunjangan PNS Semua Kecamatan, Umum-Dana pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan Alokasi Umum pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan CALK 1 dokumen 30,324,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 dokumen 40,000,000 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Tahun SKPD Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 Dokumen 31,100,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 12 Dokumen 21,000,000 DINAS
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
an SKPD pembangunan RUANG
Laporan Keuangan 2 dokumen berkelanjutan. 2 dokumen
Semesteran
Pelaporan Kinerja Non PNS 25 dokumen 25 dokumen
1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi jenis jenis 2 jenis 242,564,650 2 jenis 273,030,731
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
1 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas PDH 200 Stell 119,891,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 200 Stell 123,030,731 DINAS
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Kelengkapannya Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.

Page 32 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 3 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimtek 197 peserta 122,673,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 197 peserta 150,000,000 DINAS
Implementasi Peraturan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Perundang-Undangan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Peningkatan pengetahuan 50 orang berkelanjutan. 50 orang
aparatur sipil negara
1 3 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 5 jenis 1,072,665,429 5 jenis 1,222,431,197
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 15 jenis 90,009,829 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 15 jenis 116,777,102 DINAS
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Materai 10.000 194 lembar berkelanjutan. 194 lembar
1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan 8 jenis 90,108,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 8 jenis 216,173,570 DINAS
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Dokumen arsip 2 dokumen berkelanjutan. 2 dokumen
Penggandaan 80000 lembar 80000 lembar
1 3 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan buku/peraturan perundang- 6 buku 515,934,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 6 buku 500,000,000 DINAS
dan Peraturan Perundang- undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
undangan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Dokumen profil SKPD 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
Laporan updating website 1 dokumen 1 dokumen
DPUPR
Publikasi media cetak dan 5 media 5 media
elektronik
surat kabar harian lokal 3 media 3 media
Surat Kabar harian nasional 2 media 2 media
surat kabar harian 1 media 1 media
regional/provinsi
1 3 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan mamin harian pegawai 12 laporan 9,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 12 laporan 39,480,525 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Laporan notulensi rapat 12 Laporan berkelanjutan. 12 Laporan
internal/briefing
laporan penerimaan/kunjungan 12 laporan 12 laporan
tamu
1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Dokumen Kompetensi ASN 175 peserta 367,613,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 175 peserta 350,000,000 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
SKPD Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Rapat konsultansi ke Daerah 12 Laporan berkelanjutan. 12 Laporan

1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 3 jenis 607,256,345 3 jenis 1,252,134,230
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1 3 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Kepala Dinas 0 Unit 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 0 Unit 600,000,000 DINAS
Perorangan Dinas atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel mebeuler gedung kantor 5 buah 99,411,430 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 5 buah 128,344,230 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan peralatan gedung kantor 15 buah 261,340,041 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 15 buah 223,790,000 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 15 buah 246,504,874 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 15 buah 300,000,000 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa jenis jenis 2 jenis 990,195,000 2 jenis 988,631,250
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Page 33 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, materai 0 lembar 386,850,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 0 lembar 388,631,250 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Struk rekening tagihan TV 12 rekening berkelanjutan. 12 rekening
Satelit
Struk Tagihan rekening listrik 24 rekening 24 rekening

Struk tagihan rekening PAM 12 rekening 12 rekening


Struk tagihan rekening telepon 24 rekening 24 rekening

1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Petugas Keamanan 9 orang 603,345,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 9 orang 600,000,000 DINAS
Umum Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Petugas Kebersihan 8 orang berkelanjutan. 8 orang
1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 6 jenis 588,465,015 6 jenis 738,730,844
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bensin, service suku cadang 1 unit 87,457,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 1 unit 95,728,972 DINAS
Pemeliharaan, Biaya dan jasa pemerliharaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Pemeliharaan dan Pajak kendaraan R4 Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Kendaraan Perorangan Dinas pembangunan RUANG
atau Kendaraan Dinas Jabatan Surat ketetapan Pajak Daerah 1 unit berkelanjutan. 1 unit
PKB R4
1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Bensin kendaraan operasional 225 unit 257,428,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 225 unit 327,572,925 DINAS
Pemeliharaan, Biaya roda 2,3 dan 4, Suku cadang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Pemeliharaan, Pajak, dan kendaraan roda 2,3 dan 4 dan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Perizinan Kendaraan Dinas Jasa pemerliharaan kendaraan pembangunan RUANG
Operasional atau Lapangan operasional rod 2,3 dan 4 berkelanjutan.

KIR Pick up 6 kendaraan 6 kendaraan


Surat ketetapan Pajak Daerah 87 kendaraan 87 kendaraan
PKB R2
Surat ketetapan Pajak Daerah 83 kendaraan 83 kendaraan
PKB R4
1 3 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor, taman, fasilitas 3 lokasi 201,894,630 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 3 lokasi 225,428,947 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan parkir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Lainnya Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan gedung kantor 5 jenis 34,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 5 jenis 60,000,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Perlengkapan gedung kantor 8 jenis 7,484,385 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai 8 jenis 30,000,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
atau Bangunan Lainnya pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase sungai dalam Persen Persen 75 Persen 5,955,877,793 75 Persen 6,274,343,041
SUMBER DAYA AIR (SDA) kondisi baik (panjang
senderan yang terbangun,
terehabilitasi, ternormalisasi
dibagi panjang senderan yang
belum terbangun,
terehabilitasi, ternormalisasi
dikali 100%)
1 3 2 2.01 Pengelolaan SDA dan Dokumen Pengelolaan SDA jenis jenis 3 jenis 5,955,877,793 3 jenis 6,274,343,041
Bangunan Pengaman Pantai dan Bangunan Pengaman
pada Wilayah Sungai (WS) Pantai pada Wilayah Sungai
dalam 1 (satu) Daerah (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1 3 2 2.01 10 Pembangunan Bangunan Panjang kondisi bangunan air 250 meter 3,291,873,721 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 250 meter 3,456,750,797 DINAS
Perkuatan Tebing terehabilitasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 2 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Panjang kondisi bangunan air 200 meter 1,731,004,262 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 200 meter 1,817,592,244 DINAS
Perkuatan Tebing terbangun Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 2 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang sungai yang 50 meter 932,999,810 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 50 meter 1,000,000,000 DINAS
ternormalisasi dan terehab Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.

Page 34 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pemenuhan Persen Persen 93 Persen 0 93 Persen 500,000,000
DAN PENGEMBANGAN kebutuhan air bersih perpipaan
SISTEM PENYEDIAAN AIR non PDAM (Jumlah rumah
MINUM tangga yang mendapatkan
akses SPAM dibagi jumlah
rumah tangga di Kab/Kota
dikali 100%)
1 3 3 2.01 Pengelolaan dan Dokumen Pengelolaan dan Jenis Jenis 2 Jenis 0 2 Jenis 500,000,000
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1 3 3 2.01 1 Penyusunan Rencana, Dokumen DED Penambahan 1 dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 dokumen 500,000,000 DINAS
Kebijakan, Strategi dan Teknis SR Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
SPAM Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Dokumen DED Perbaikan 5 dokumen berkelanjutan. 5 dokumen
Reservoir
Dokumen FS Kalijaga 1 dokumen 1 dokumen
1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase jumlah rumah Persen Persen 86,16 Persen 649,999,486 86,16 Persen 750,000,000
DAN PENGEMBANGAN tangga berakses sanitasi baik
SISTEM AIR LIMBAH (Jumlah rumah tangga yang
memiliki akses sanitasi baik
dibagi jumlah rumah tangga di
kab/kota dikali 100%)

1 3 5 2.01 Pengelolaan dan Dokumen Pengelolaan dan Jenis Jenis 4 Jenis 649,999,486 4 Jenis 750,000,000
Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

1 3 5 2.01 1 Penyusunan Rencana, Dokumen Perencanaan 3 dokumen 249,999,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Masyarakat 3 dokumen 250,000,000 DINAS
Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) PEKERJAAN
Sistem Pengelolaan Air Semua Kelurahan UMUM DAN TATA
Limbah Domestik dalam RUANG
Daerah Kabupaten/Kota
1 3 5 2.01 4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu Jumlah septik tank individual 10 titik 199,999,792 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 10 titik 250,000,000 DINAS
asan Sistem Pengelolaan Air Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Limbah Domestik Terpusat Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Skala Kota pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 5 2.01 6 Pembangunan/Penyediaan Septictank Individual 10 unit 199,999,869 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Masyarakat 10 unit 250,000,000 DINAS
Sub Sistem Pengolahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) PEKERJAAN
Setempat Semua Kelurahan UMUM DAN TATA
RUANG
1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah titik genangan air yang Titik Titik 5 Titik 2,269,934,691 5 Titik 2,418,431,527
DAN PENGEMBANGAN tertangani
SISTEM DRAINASE

1 3 6 2.01 Pengelolaan dan Dokumen Pengelolaan dan jenis jenis 2 jenis 2,269,934,691 2 jenis 2,418,431,527
Pengembangan Sistem pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai Langsung dengan Sungai
dalam Daerah dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1 3 6 2.01 7 Rehabilitasi Saluran Drainase panjang kondisi saluran 200 meter 1,969,934,691 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 200 meter 2,068,431,527 DINAS
Perkotaan drainase yang terhubung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
dengan sungai terehabilitasi Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 6 2.01 9 Operasi dan Pemeliharaan panjang kondisi saluran 30 meter 300,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 30 meter 350,000,000 DINAS
Sistem Drainase drainase yang terhubung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
dengan sungai Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
ternormalisasi/terehab pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 6 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase 0 Masyarakat 0 DINAS
Lingkungan PEKERJAAN
UMUM DAN TATA
RUANG
1 3 7 PROGRAM Persentase penyediaan Persen Persen 100,00 Persen 18,973,424,421 100,00 Persen 19,522,096,015
PENGEMBANGAN infrastruktur permukiman
PERMUKIMAN (Jumlah infrastruktur
permukiman yang terbangun
dibagi jumlah permukiman
Kota Cirebon dikali 100 %)
1 3 7 2.01 Penyelenggaraan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 2 jenis 18,973,424,421 2 jenis 19,522,096,015
Infrastruktur pada Infrastruktur pada Permukiman
Permukiman di Kawasan di Kawasan Strategis Daerah
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Page 35 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 3 7 2.01 1 Pembangunan dan Jalan, jembatan, dan saluran 7 Lokasi 973,424,444 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 7 Lokasi 1,022,096,015 DINAS
Pengembangan Infrastruktur (asmas) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Kawasan Permukiman di Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Kawasan Strategis Daerah pembangunan RUANG
Kabupaten/Kota berkelanjutan.
1 3 7 2.01 2 Pemanfaatan dan Rehab/Pemeliharaan Jalan, 50 Lokasi 17,999,999,977 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 50 Lokasi 18,500,000,000 DINAS
Pemeliharaan Infrastruktur saluran dan jembatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Kawasan Permukiman di Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Kawasan Strategis Daerah pembangunan RUANG
Kabupaten/Kota Rehab/Pemeliharaan Jalan, 55 Lokasi berkelanjutan. 55 Lokasi
saluran dan jembatan (pokir
dan asmas)
1 3 8 PROGRAM PENATAAN Rasio gedung pemerintah Persen Persen 90 Persen 14,216,959,326 90 Persen 3,169,083,238,975
BANGUNAN GEDUNG kondisi baik (Jumlah
bangunan yang diperbaiki
dibagi seluruh jumlah
bangunan pemerintahan di
Kota Cirebon dikali 100%)
1 3 8 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 2 jenis 14,216,959,326 2 jenis 3,169,083,238,975
Gedung di Wilayah Daerah Bangunan Gedung di Wilayah
Kabupaten/Kota, Pemberian Daerah Kabupaten/Kota,
Izin Mendirikan Bangunan Pemberian Izin Mendirikan
(IMB) dan Sertifikat Laik Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Fungsi Bangunan Gedung Laik Fungsi Bangunan Gedung

1 3 8 2.01 1 Penyelenggaraan Penerbitan dokumen Penerbitan Sertifikat 1 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 Dokumen 3,154,583,238,975 DINAS
Izin Mendirikan Bangunan Laik Fungsi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
(SLF), peran Tenaga Ahli pembangunan RUANG
Bangunan Gedung (TABG), berkelanjutan.
Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG

1 3 8 2.01 2 Perencanaan, Pembangunan, dokumen pengawasan, 10 Dokumen 14,216,959,326 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 10 Dokumen 14,500,000,000 DINAS
Pengawasan, dan perencanaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Pemanfaatan Bangunan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Gedung Daerah pembangunan RUANG
Kabupaten/Kota berkelanjutan.

1 3 9 PROGRAM PENATAAN Persentase ketersediaan Persen Persen 1,4 Persen 13,232,540,329 1,4 Persen 13,700,000,000
BANGUNAN DAN BAPERKAM dan sarana
LINGKUNGANNYA prasarana lingkungan RW
(Jumlah pembangunan
Baperkam dan sarana
prasarana dibagi Jumlah RW
di Kota Cirebon dikali 100%)

1 3 9 2.01 Penyelenggaraan Penataan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 1 jenis 13,232,540,329 1 jenis 13,700,000,000
Bangunan dan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1 3 9 2.01 3 Penataan Bangunan dan Bangunan gedung yang di 8 Unit 13,232,540,329 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 8 Unit 13,700,000,000 DINAS
Lingkungan rehab Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Bangunan gedung yang 25 Unit berkelanjutan. 25 Unit
direhab (pokir dan asmas))
1 3 10 PROGRAM Tingkat kemantapan jalan Persen Persen 94 Persen 11,976,572,670 94 Persen 11,266,428,599
PENYELENGGARAAN JALAN (Panjang jalan kewenangan
Kota yang mantap dibagi
panjang jalan keseluruhan di
wilayah Kota dikali 100%)
1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 5 jenis 11,976,572,670 5 jenis 11,266,428,599
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
1 3 10 2.01 4 Survey Kondisi Jalan dan jembatan yang 22 Kelurahan 357,555,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 22 Kelurahan 394,204,387 DINAS
Jalan/Jembatan disurvey Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 10 2.01 9 Rehabilitasi Jalan Jalan dan trotoar yang direhab 5 Lokasi 9,491,433,294 PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 5 Lokasi 8,600,000,000 DINAS
DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
pemerataan UMUM DAN TATA
Jalan dan trotoar yang direhab 18 Lokasi pembangunan 18 Lokasi RUANG
(Pokir) berkelanjutan.
1 3 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 Masyarakat 0 DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN TATA
RUANG

Page 36 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Jalan, Trotoar, Darinase Tepi 22 Lokasi 1,207,342,714 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 22 Lokasi 1,207,071,047 DINAS
Jalan, taman rumija Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Jembatan yang direhab 2 jembatan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 2 jembatan 128,990,078 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Jembatan yang direhab (pokir) 1 jembatan berkelanjutan. 1 jembatan

1 3 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jembatan 5 Jembatan 920,241,662 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 5 Jembatan 936,163,087 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 11 PROGRAM Persentase pelaku jasa Persen Persen 100,00 Persen 186,701,695 100,00 Persen 221,277,149
PENGEMBANGAN JASA konstruksi yang memiliki
KONSTRUKSI sertifikat aktif (Jumlah tenaga
kerja konstruksi yang terlatih di
wilayah dengan sertifikat
pelatihan opertor dan teknis
atau analis dibagi Jumlah
kebutuhan tenaga operator
dan teknis atau analis di
wilayah kota dikali 100%)

1 3 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Dokumen Penerbitan Izin jenis jenis 2 jenis 186,701,695 2 jenis 221,277,149
Konstruksi Nasional (Non Usaha Jasa Konstruksi
Kecil dan Kecil) Nasional
1 3 11 2.03 2 Dukungan/Fasilitasi Dokumen SIUJK Pengguna 2 Dokumen 86,701,885 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 2 Dokumen 121,277,149 DINAS
Penyelenggaraan Penerbitan Jasa Konstruksi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Rekomendasi Teknis IUJK Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Nasional pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 11 2.03 3 Pembinaan dan Peningkatan Dokumen sosialisasi 1 Dokumen 99,999,810 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 Dokumen 100,000,000 DINAS
Kapasitas Badan Usaha Jasa pemberdayaan jasa konstruksi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Konstruksi Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 12 PROGRAM Ketaatan dalam pemanfaatan Persen Persen 36,50 Persen 1,035,020,220 36,50 Persen 538,750,000
PENYELENGGARAAN ruang (Realisasi kesesuaian
PENATAAN RUANG kegiatan pemantauan ruang
yang sesuai Rencana Tata
Ruang dibagi Jumlah kegiatan
pemanfaatan ruang terbangun
berdasarkan tutupan lahan
dikali 100%)

1 3 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Dokumen Penetapan Rencana jenis jenis 2 jenis 636,149,300 2 jenis 262,750,000
Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata
(RRTR) Kabupaten/Kota Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
1 3 12 2.01 1 Pelaksanaan Persetujuan 499,999,875 Bantuan Keuangan 3. Akselerasi Masyarakat 0 DINAS
Substansi, Evaluasi, Khusus dari pertumbuhan dan PEKERJAAN
Konsultasi Evaluasi dan Pemerintah Daerah pemerataan UMUM DAN TATA
Penetapan RTRW Provinsi pembangunan RUANG
Kabupaten/Kota berkelanjutan.
1 3 12 2.01 3 Penetapan Kebijakan dalam Dokumen kebijakan 1 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 Dokumen 147,250,000 DINAS
rangka Pelaksanaan Penataan pengendalian pemanfaatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Ruang Ruang Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 12 2.01 4 Sosialisasi Kebijakan dan Penyampian materi teknis 11 Kelurahan 136,149,425 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 11 Kelurahan 115,500,000 DINAS
Peraturan Perundang- Rencana Detail Tata Ruang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
undangan Bidang Penataan (RDTR) Kota Cirebon kepada Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Ruang masyarakat pembangunan RUANG
berkelanjutan.
1 3 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Koordinasi dan jenis jenis 1 jenis 398,870,920 1 jenis 276,000,000
Pemanfaatan Ruang Daerah Sinkronisasi Pemanfataan
Kabupaten/Kota Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 12 2.03 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kordinasi dan sinkronisasi 1 Dokumen 112,123,520 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 Dokumen 150,000,000 DINAS
Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan ruang untuk Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Investasi dan Pembangunan investasi dan pembangunan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Daerah daerah pembangunan RUANG
berkelanjutan.

Page 37 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 3 12 2.03 2 Sistem Informasi Penataan Sistem Informasi Penataan 1 Jenis 286,747,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 Jenis 126,000,000 DINAS
Ruang Ruang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 139,979,661 307,500,000
2 10 2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase izin lokasi Persen Persen 85 Persen 0 85 Persen 157,500,000
IZIN LOKASI terhadap permohonan ijin
lokasi (Jumlah ijin lokasi yang
diterbitkan dibagi jumlah
permohonan ijin lokasi dikali
100%)
2 10 2 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam Data Ijin Lokasi yang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen 157,500,000
1 (satu) Daerah diterbitkan
Kabupaten/Kota
2 10 2 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan hasil sinkronisasi 1 dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 1 dokumen 157,500,000 DINAS
Pemberian Izin Lokasi pemberian ijin lokasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Penanaman Modal dan Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Kemudahan Berusaha pembangunan RUANG
berkelanjutan.
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN Persentase tanah milik Persen Persen 50,00 Persen 139,979,661 50,00 Persen 150,000,000
TANAH pemerintah yang sudah
bersertifikat terhadap bidang
tanah yang menjadi milik
pemerintah (Tanah milik
pemerintah yang telah
bersertifikat dibagi jumlah
seluruh tanah yang dimliki
pemerintah dikali 100%)
2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Dokumen Penggunaan Tanah Jenis Jenis 1 Jenis 139,979,661 1 Jenis 150,000,000
Hamparannya dalam satu yang Hamparannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota satu Daerah Kabupaten/Kota

2 10 10 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen perencanaan dan 2 dokumen 139,979,661 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 2 dokumen 150,000,000 DINAS
Perencanaan Penggunaan pendataan tanah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Tanah Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Dokumen berkelanjutan. 2 Dokumen
Perencanaan Penggunaan
Tanah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 499,999,930 550,000,000
1 3 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 499,999,930 100 Persen 550,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 6 jenis 499,999,930 6 jenis 550,000,000
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 3 1 2.09 3 Penyediaan Jasa Dokumen Jasa Pelayanan 1 dokumen 499,999,930 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 550,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya administrasi Pemeliharaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat dan Lab Konstruksi Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
Alat Besar pembangunan RUANG
Pelaporan Kinerja Non PNS 12 dokumen berkelanjutan. 12 dokumen
Pemeliharaan, suku cadang 3 jenis kendaraan 3 jenis kendaraan
Alat Berat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,732,306,851 2,000,000,000
1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase jumlah rumah Persen Persen 86,16 Persen 1,732,306,851 86,16 Persen 2,000,000,000
DAN PENGEMBANGAN tangga berakses sanitasi baik
SISTEM AIR LIMBAH (Jumlah rumah tangga yang
memiliki akses sanitasi baik
dibagi jumlah rumah tangga di
kab/kota dikali 100%)

1 3 5 2.01 Pengelolaan dan Dokumen Pengelolaan dan jenis jenis 4 jenis 1,732,306,851 4 jenis 2,000,000,000
Pengembangan Sistem Air Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

1 3 5 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Dokumen pelaporan capaian 3 Dokumen 1,732,306,851 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat 3 Dokumen 2,000,000,000 DINAS
Sistem Pengelolaan Air kinerja UPT Jasa retribusi jasa Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PEKERJAAN
Limbah Domestik pemeliharaan jaringan limbah Semua Kelurahan pemerataan UMUM DAN TATA
pembangunan RUANG
berkelanjutan.
TOTAL 84,680,257,429 3,242,009,857,558

Page 38 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16,800,320,408 17,640,336,428
1 4 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 10,328,637,886 100 Persen 10,716,591,360
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 4 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan dan jenis jenis 7 jenis 410,405,375 7 jenis 404,167,847
Penganggaran, dan Evaluasi Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

1 4 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja PD 1 Dokumen 43,795,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 1 Dokumen 7,976,588 DINAS
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
Daerah Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen berkelanjutan. Cirebon 1 Dokumen PERMUKIMAN
PD
Dokumen Renstra 0 Dokumen 0 Dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 0 Dokumen 0 Dokumen
PD
1 4 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen 4,722,250 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 1 Dokumen 6,047,213 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Anggaran Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
berkelanjutan. Cirebon PERMUKIMAN
1 4 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 4,765,700 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 1 Dokumen 5,640,390 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
SKPD Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
berkelanjutan. Cirebon PERMUKIMAN
1 4 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 4,722,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 1 Dokumen 6,576,413 DINAS
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
berkelanjutan. Cirebon PERMUKIMAN
1 4 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 4,549,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 1 Dokumen 6,394,500 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
berkelanjutan. Cirebon PERMUKIMAN
1 4 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 12 Dokumen 277,199,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 12 Dokumen 289,880,325 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Bulanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
SKPD pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
Laporan Tenaga Kerja Kontrak 12 Dokumen berkelanjutan. Cirebon 12 Dokumen PERMUKIMAN

1 4 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Hasil Forum 0 Dokumen 70,651,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perumahan 0 Dokumen 81,652,418 DINAS
Daerah Perangkat Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Rakyat dan PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan Kawasan RAKYAT DAN
pembangunan Permukiman Kota KAWASAN
Dokumen Laporan Survey 1 Dokumen berkelanjutan. Cirebon 1 Dokumen PERMUKIMAN
Kepuasan Masyarakat
Dokumen LKIP 0 Dokumen 0 Dokumen
Dokumen SOP PD dan 1 Dokumen 1 Dokumen
Revisinya
Dokumen Standar Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen
Minimal
Laporan Capaian SPM 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Evaluasi SAKIP 0 Dokumen 0 Dokumen
1 4 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 1 jenis 6,677,934,243 1 jenis 6,737,901,352
Perangkat Daerah Keuangan Daerah
1 4 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan 57 ASN 6,677,934,243 Kota Cirebon, Dana Transfer Memperkuat 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 57 ASN 6,737,901,352 DINAS
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, Umum-Dana Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan Alokasi Umum Mendukung pemerataan RAKYAT DAN
Pengembangan pembangunan KAWASAN
Ekonomi Dan berkelanjutan. PERMUKIMAN
Pelayanan Dasar
1 4 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen administrasi barang jenis jenis 1 jenis 37,904,700 1 jenis 42,504,352
Daerah pada Perangkat milik daerah pada perangkat
Daerah daerah
1 4 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan R2 16 Unit 37,904,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 16 Unit 42,504,352 DINAS
Daerah SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Polis Asuransi Kendaraan R3 7 Unit berkelanjutan. 7 Unit PERMUKIMAN

Polis Asuransi Kendaraan R4 8 Unit 8 Unit

1 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan disiplin jenis jenis 1 jenis 249,227,055 1 jenis 236,572,907
Perangkat Daerah dan kapasitas sumber daya
aparatur

Page 39 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 4 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Kerja Lapangan 80 Stell 249,227,055 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 80 Stell 236,572,907 DINAS
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERUMAHAN
Kelengkapannya Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Pakaian seragam PDH 57 Stell berkelanjutan. 57 Stell PERMUKIMAN
Sepatu Kerja 57 Pasang 57 Pasang
1 4 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi umum jenis jenis 6 jenis 796,248,737 6 jenis 832,419,142
Perangkat Daerah
1 4 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan ATK 49 Jenis 64,113,337 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 49 Jenis 67,792,174 DINAS
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Materai 10000 130 Lembar berkelanjutan. 130 Lembar PERMUKIMAN
Materai 3000 0 Lembar 0 Lembar
Materai 6000 0 Lembar 0 Lembar
1 4 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang APAR 0 Struk 9,576,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 0 Struk 10,054,800 DINAS
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Isi Ulang Tabung LPG 12 Kg 57 Struk berkelanjutan. 57 Struk PERMUKIMAN

1 4 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 13 Jenis 26,039,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 13 Jenis 33,039,720 DINAS
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Buku Profil PD 0 Buku berkelanjutan. 0 Buku PERMUKIMAN
Pameran Hasil Habitat Dunia 0 Laporan 0 Laporan
dan Hari Kota Dunia
Penggandaan 29500 Lembar 29500 Lembar
1 4 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku Peraturan PerUndang- 0 Buku 195,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 0 Buku 237,037,500 DINAS
dan Peraturan Perundang- Undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
undangan Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Buku Profil PD 1 Laporan berkelanjutan. 1 Laporan PERMUKIMAN
Publikasi Informasi Kinerja PD 35 Kali 35 Kali
pada Media Cetak
Surat Kabar Harian Lokal 3 Judul 3 Judul
Surat Kabar Harian Nasional 1 Judul 1 Judul

Website PD yang 0 Up date Website 0 Up date Website


dibangun/dipelihara
1 4 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Tamu 12 Laporan 25,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 12 Laporan 26,184,375 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
berkelanjutan. PERMUKIMAN
1 4 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Mamin Harian 12 Laporan 476,269,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 12 Laporan 458,310,573 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Pegawai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
SKPD Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Laporan/Notulensi Rapat 12 Laporan berkelanjutan. 12 Laporan PERMUKIMAN
Internal/Briefing
Laporan Pelaksanaan Kajian 12 Laporan 12 Laporan
Rohani bagi Pegawai PD

Laporan Pelaksanaan 24 Laporan 24 Laporan


Olahraga Senam bagi
Pegawai PD
Laporan Perjalanan Dinas 12 Laporan 12 Laporan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi :uar
Laporan Sinergitas dan 0 Laporan 0 Laporan
Capacity Building bagi
Pegawai PD
1 4 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan barang jenis jenis 3 jenis 571,365,711 3 jenis 837,508,061
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintah

1 4 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 494,926,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 2 Unit 615,189,818 DINAS
Operasional atau Lapangan Roda 2 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit berkelanjutan. 0 Unit PERMUKIMAN
Roda 3
Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit 0 Unit
Roda 4 (dump truck)

Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 2 Unit


Roda 4 (mobil Dinas Jabatan)

Page 40 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 4 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor 10 jenis 27,712,883 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 10 jenis 166,889,063 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
berkelanjutan. PERMUKIMAN
1 4 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 48,726,328 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 4 Jenis 55,429,180 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
berkelanjutan. PERMUKIMAN
1 4 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen penyediaan jasa jenis jenis 4 jenis 486,772,420 4 jenis 451,824,896
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
1 4 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Perbaikan Instalasi Listrik 1 Unit 79,340,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 1 Unit 78,718,500 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Struk Pembayaran Tagihan Air 12 Struk berkelanjutan. 12 Struk PERMUKIMAN

Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk


Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Telepon
1 4 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan Kebersihan dan 30 Jenis 407,432,420 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 30 Jenis 373,106,396 DINAS
Umum Kantor Bahan Pembersih Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Peralatan Petugas Keamanan 10 Jenis berkelanjutan. 10 Jenis PERMUKIMAN

Petugas Keamanan Kantor 5 Orang 5 Orang


Petugas Kebersihan Kantor 4 Orang 4 Orang
Seragam Petugas Keamanan 10 Stell 10 Stell

Seragam Petugas Tenaga 8 Stell 8 Stell


Kebersihan Kantor
1 4 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 4 jenis 1,098,779,645 4 jenis 1,173,692,803
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1 4 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Kendaraan Dinas 1 Unit 42,557,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 1 Unit 55,328,963 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Jabatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
Kendaraan Perorangan Dinas pembangunan KAWASAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelumas Kendaraan Dinas 1 Unit berkelanjutan. 1 Unit PERMUKIMAN
Jabatan
Servis Kendaraan Dinas 1 Unit 1 Unit
Jabatan
STNK/SKPD PKB R2, R3, R4 1 Unit 1 Unit

Suku Cadang Kendaraan 1 Unit 1 Unit


Dinas Jabatan
1 4 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM dan Pelumas Kendaraan 33 Unit 794,776,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 33 Unit 986,107,862 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Roda 2, Roda 3, dan Roda 4 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
Perizinan Kendaraan Dinas pembangunan KAWASAN
Operasional atau Lapangan Servis Kendaraan Kendaraan 33 Unit berkelanjutan. 33 Unit PERMUKIMAN
Roda 2, Roda 3, dan Roda 4

STNK/SKPD PKB R2, R3, R4 33 Unit 33 Unit

Suku Cadang Kendaraan 33 Unit 33 Unit


Roda 2, Roda 3, dan Roda 4

1 4 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang dipelihara 2 Gedung 203,812,845 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 2 Gedung 96,452,290 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Lainnya Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Gedung Kantor yang 2 Gedung berkelanjutan. 2 Gedung PERMUKIMAN
direhabilitas
1 4 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun 57,632,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai DPRKP 1 Tahun 35,803,688 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERUMAHAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun berkelanjutan. 1 Tahun PERMUKIMAN

1 4 2 PROGRAM Cakupan ketersediaan rumah Persen Persen 90,16 Persen 1,235,011,458 90,16 Persen 1,307,508,100
PENGEMBANGAN layak huni yang terjangkau
PERUMAHAN (jumlah rumah layak huni
dibagi jumlah keseluruhan
rumah di Kota dikali 100%)

Page 41 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 4 2 2.01 Pendataan Penyediaan dan Dokumen /data rumah korban jenis jenis 1 jenis 46,171,375 1 jenis 50,347,057
Rehabilitasi Rumah Korban bencana dan rumah relokasi
Bencana atau Relokasi program kabupaten/kota
Program Kabupaten/Kota

1 4 2 2.01 1 Identifikasi Perumahan di Pendataan rumah/perumahan 5 kecamatan 46,171,375 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Masyarakat Kota 5 kecamatan 50,347,057 DINAS
Lokasi Rawan Bencana atau rawan bencana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Terkena Relokasi Program Semua Kelurahan Mendukung pemerataan RAKYAT DAN
Kabupaten/Kota Pengembangan pembangunan KAWASAN
Pendataan rumah yang 5 kecamatan Ekonomi Dan berkelanjutan. 5 kecamatan PERMUKIMAN
terkena relokasi program Pelayanan Dasar
pemerintah daerah
1 4 2 2.03 Pembangunan dan Dokumen pembangunan dan jenis jenis 3 jenis 1,188,840,083 3 jenis 1,257,161,043
Rehabilitasi Rumah Korban rehabilitasi rumah korban
Bencana atau Relokasi bencana atau relokasi program
Program Kabupaten/Kota pemerintah

1 4 2 2.03 1 Rehabilitasi Rumah bagi Rehabilitasi Rumah 75 Unit 810,862,813 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 75 Unit 904,094,086 DINAS
Korban Bencana Ambruk/Roboh Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Rehabilitasi untuk Rumah 10 Unit berkelanjutan. 10 Unit PERMUKIMAN
Korban Bencana
1 4 2 2.03 2 Penyusunan Site Plan DED Pengadaan Lahan untuk 1 Dokumen 93,736,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 52,500,000 DINAS
dan/atau Detail Engineering Rumah Susun Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Design (DED) bagi Rumah Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
Korban Bencana atau Relokasi pembangunan KAWASAN
Program Kabupaten/Kota Jasa Apraisal 1 Dokumen berkelanjutan. 1 Dokumen PERMUKIMAN
1 4 2 2.03 4 Pembangunan Rumah bagi Kegiatan Sosialisasi bagi 1 Laporan 284,240,345 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 Laporan 300,566,957 DINAS
Korban Bencana Korban Bencana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
Pembangunan Rumah Korban 10 Unit berkelanjutan. 10 Unit PERMUKIMAN
Bencana
1 4 3 PROGRAM KAWASAN Persentase luasan kawasan Persen Persen 10,65 Persen 1,231,009,329 10,65 Persen 1,292,585,420
PERMUKIMAN permukiman kumuh yang
tertangani di kawasan
perkotaan (luas kawasan
kumuh yang tertangani dibagi
luas kawasan permukiman
kumuh dikali 100%)

1 4 3 2.02 Penataan dan Peningkatan Dokumen Penataan Kawasan jenis jenis 2 jenis 128,855,895 2 jenis 135,298,910
Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Ha
1 4 3 2.02 1 Survei dan Penetapan Lokasi Data Kawasan Perumahan 1 Dokumen 62,340,415 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 65,457,630 DINAS
Perumahan dan Permukiman dan Permukiman Kumuh Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Kumuh Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
pembangunan KAWASAN
berkelanjutan. PERMUKIMAN
1 4 3 2.02 4 Penyadaran Publik Dokumen Kebijakan 1 Dokumen 66,515,480 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 69,841,280 DINAS
Pencegahan Tumbuh dan Peningkatan Kualitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Berkembangnya Permukiman Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
Kumuh pembangunan KAWASAN
Sosialisasi Pencegahan 2 Laporan berkelanjutan. 2 Laporan PERMUKIMAN
Permukiman Kumuh
1 4 3 2.03 Peningkatan Kualitas Dokumen Peningkatan jenis jenis 3 jenis 1,102,153,434 3 jenis 1,157,286,510
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Kumuh
Kumuh dengan Luas di dengan luas dibawah 10 Ha
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 4 3 2.03 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Pengawasan dan 5 Kecamatan 647,927,155 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Masyarakat Kota 5 Kecamatan 680,348,559 DINAS
Huni Pengendalian Perumahan, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Sosialisasi Perwal RUTILAHU Semua Kelurahan Mendukung pemerataan RAKYAT DAN
Pengembangan pembangunan KAWASAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak 10 Rumah Ekonomi Dan berkelanjutan. 10 Rumah PERMUKIMAN
Huni Pelayanan Dasar
Perbaikan Rumah Tidak Layak 3 Rumah 3 Rumah
Huni (Fokir)
1 4 3 2.03 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pendamping Kotaku dan Pokja 22 Kelurahan 57,867,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Masyarakat Kota 22 Kelurahan 60,760,980 DINAS
Pengendalian PKP Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Penyelenggaraan Semua Kelurahan Mendukung pemerataan RAKYAT DAN
Pemugaran/Peremajaan Pengembangan pembangunan KAWASAN
Permukiman Kumuh Ekonomi Dan berkelanjutan. PERMUKIMAN
Pelayanan Dasar
1 4 3 2.03 6 Pelaksanaan Pembangunan Penataan Kawasan 3 Kelurahan 396,358,904 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Masyarakat Kota 3 Kelurahan 416,176,971 DINAS
Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Permukiman Kumuh Semua Kelurahan Mendukung pemerataan RAKYAT DAN
Pengembangan pembangunan KAWASAN
Ekonomi Dan berkelanjutan. PERMUKIMAN
Pelayanan Dasar

Page 42 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan lingkungan yang Persen Persen 16,67 Persen 3,905,183,758 16,67 Persen 4,203,783,891
PRASARANA, SARANA DAN sehat dan aman yang
UTILITAS UMUM (PSU) didukung dengan PSU (Rasio
jumlah perumahan yang sudah
menyerahkan PSU dibagi
dengan jumlah perumahan
total dikali 100%)

1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan Dokumen penyelenggaraan jenis jenis 1 jenis 3,905,183,758 1 jenis 4,203,783,891
PSU Perumahan PSU Perumahan dan Taman
Kota
1 4 5 2.01 2 Penyediaan Prasarana, Laporan Pengawasan dan 2 Perumahan 3,905,183,758 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 2 Perumahan 4,203,783,891 DINAS
Sarana, dan Utilitas Umum di Pengendalian PSU Aktual Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERUMAHAN
Perumahan untuk Menunjang (Jalan, Saluran, Drainase, dan Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
Fungsi Hunian Taman Perumahan) pembangunan KAWASAN
Pemeliharaan, Kerapihan, dan 15 Titik/Lokasi berkelanjutan. 15 Titik/Lokasi PERMUKIMAN
Kebersihan Taman Kota

Penataan PSU Perumahan 2 Lokasi 2 Lokasi


Penataan PSU Perumahan 3 Lokasi 3 Lokasi
(Fokir)
1 4 6 PROGRAM PENINGKATAN Rasio tenaga ahli yang Persen Persen 2 Persen 100,477,977 2 Persen 119,867,657
PELAYANAN SERTIFIKASI, tersertifikasi (jumlah tenaga
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, ahli yang tersertifikasi dibagi
DAN REGISTRASI BIDANG jumlah pengembang dikali
PERUMAHAN DAN 100%)
KAWASAN PERMUKIMAN

1 4 6 2.01 Sertifikasi dan Registrasi Dokumen pengesahan jenis jenis 1 jenis 100,477,977 1 jenis 119,867,657
bagi Orang atau Badan sertifikasi dan registrasi bagi
Hukum yang Melaksanakan orang atau badan hukum yang
Perancangan dan melaksanakan perancangan
Perencanaan Rumah serta dan perencanaan rumah serta
Perencanaan Prasarana, perencanaan prasarana
Sarana dan Utilitas Umum sarana dan utilitas umum PSU
PSU Tingkat Kemampuan tingkat kemampuan kecil
Kecil

1 4 6 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Sosialisasi, Konsultasi Tenaga 5 Kecamatan 100,477,977 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Tenaga Ahli Jasa 5 Kecamatan 119,867,657 DINAS
Penerbitan Sertifikasi dan Ahli Jasa Konstruksi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Konstruksi PERUMAHAN
Registrasi Pengembang Semua Kelurahan pemerataan RAKYAT DAN
Perumahan dengan Kualifikasi pembangunan KAWASAN
Kecil berkelanjutan. PERMUKIMAN
TOTAL 16,800,320,408 17,640,336,428

Page 43 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15,567,274,311 16,408,638,033
1 5 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 11,449,490,111 100 Persen 12,006,645,046
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 5 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan dokumen dokumen 12 dokumen 40,329,955 12 dokumen 46,529,690
Penganggaran, dan Evaluasi evaluasi kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja 1 dokumen 19,609,320 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 22,330,697 SATUAN POLISI
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Daerah Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Dokumen Renja Perubahan 1 dokumen Pelayanan Publik 1 dokumen
Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen


Forum Satpol PP 1 dokumen 1 dokumen
1 5 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 2022 1 dokumen 1,230,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,389,150 SATUAN POLISI
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA P 2020 1 dokumen 1,449,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,794,429 SATUAN POLISI
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
SKPD Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 2022 1 dokumen 1,598,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,858,815 SATUAN POLISI
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPAP 1 dokumen 1,551,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,803,690 SATUAN POLISI
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LKIP 1 dokumen 1,255,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,631,700 SATUAN POLISI
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
SKPD Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan SPM 1 dokumen 13,636,260 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 15,721,209 SATUAN POLISI
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Laporan dokumen dokumen 5 dokumen 9,125,548,260 5 dokumen 9,016,374,973
Perangkat Daerah pengelolaamn keuangan
1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah PNS 67 orang 9,114,490,260 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 67 orang 9,001,954,273 SATUAN POLISI
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan CALK 1 dokumen 1,882,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 2,734,200 SATUAN POLISI
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Tahun SKPD Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Laporan Keuangan Tahunan 1 dokumen Pelayanan Publik 1 dokumen
1 5 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 dokumen 9,175,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 dokumen 11,686,500 SATUAN POLISI
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
an SKPD Transformasi ketertiban umum.
Laporan Keuangan 2 dokumen Pelayanan Publik 2 dokumen
Semesteran
Laporan Keuangan Triwulan 4 dokumen 4 dokumen
1 5 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang jenis jenis 3 jenis 34,940,000 3 jenis 36,750,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
1 5 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Surat ketetapan pajak daerah 22 unit 34,940,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 22 unit 36,750,000 SATUAN POLISI
Daerah SKPD PKB (roda 2) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Surat ketetapan pajak daerah 19 unit Pelayanan Publik 19 unit
PKB (roda 4)
Uji KIR 19 unit 19 unit
1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen peningkatan disiplin jenis jenis 2 jenis 162,116,625 2 jenis 208,032,930
Perangkat Daerah pegawai perangkat daerah

Page 44 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian PDL 75 stel 162,116,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 75 stel 208,032,930 SATUAN POLISI
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Kelengkapannya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Sarana dan prasarana kantor jenis jenis 8 jenis 405,868,739 8 jenis 648,253,710
Perangkat Daerah perangkat daerah
1 5 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Komponen instalasi listrik 12 jenis 24,968,349 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 jenis 26,250,000 SATUAN POLISI
Instalasi Listrik/Penerangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Bangunan Kantor Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan ATK 47 jenis 57,553,045 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 47 jenis 63,483,935 SATUAN POLISI
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik isi ulang galon 300 galon 21,405,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 300 galon 23,681,700 SATUAN POLISI
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Isi ulang gas LPG 24 kali Pelayanan Publik 24 kali
1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan bahan cetakan 9 jenis 55,616,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 9 jenis 61,318,845 SATUAN POLISI
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
penggandaan fotocopy, 50000 lembar Pelayanan Publik 50000 lembar
1 5 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan buku peraturan perundang- 30 buku 43,680,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 30 buku 47,793,375 SATUAN POLISI
dan Peraturan Perundang- undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
undangan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Publikasi 40 kali Pelayanan Publik 40 kali
Surat kabar/majalah tabloid 2 jenis 2 jenis
1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan kunjungan tamu 12 laporan 26,446,345 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 laporan 29,398,604 SATUAN POLISI
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
laporan mamin pegawai 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
Notulen rapat brefing staf, 12 laporan 12 laporan
1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan perjalanan dinas rapat 12 laporan 176,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 laporan 396,327,251 SATUAN POLISI
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi ke Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
SKPD luar kota Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Barang milik daerah jenis jenis 12 jenis 231,275,590 12 jenis 259,140,139
Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintah Daerah daerah

1 5 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Kursi Tamu 2 set 1,155,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN satuan Polisi 2 set 1,499,400 SATUAN POLISI
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan camera webcam 1 unit 161,301,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN satuan Polisi 1 unit 179,101,726 SATUAN POLISI
Prasarana Gedung Kantor atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
kabel HDMI 6 unit Pelayanan Publik 6 unit
Mixer Audio 1 unit 1 unit
PC Server 1 unit 1 unit
Pengadaan Komputer 2 unit 2 unit
Pengadaan Laptop 2 unit 2 unit
Pengadaan Printer 5 unit 5 unit
Sound sistem 2 unit 2 unit
TV LED 6 unit 6 unit
1 5 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan AC 1 pk 7 unit 68,818,740 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN satuan Polisi 7 unit 78,539,013 SATUAN POLISI
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Tenda 6 unit Pelayanan Publik 6 unit
1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang jasa penunjang urusan jenis jenis 6 jenis 639,937,392 6 jenis 674,904,195
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah

1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10000 498 lembar 4,980,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 498 lembar 5,490,450 SATUAN POLISI
Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Rekening Air 12 struk 194,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 struk 188,858,250 SATUAN POLISI
Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Rekening listrik 12 struk Pelayanan Publik 12 struk
Page 45 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Prakiraan 194,250,000 Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 188,858,250 SATUAN POLISI
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Sumber DayaKegiatan/
Air dan Listrik Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Kode Program/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Transformasi ketertiban umum.
Nasional Daerah
Pelayanan Publik
Rekening Telepon 12 struk 12 struk
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan dan bahan 19 jenis 440,707,392 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 19 jenis 480,555,495 SATUAN POLISI
Umum Kantor kebersihan kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Seragam petugas kebersihan 6 stel Pelayanan Publik 6 stel
kantor
Seragam petugas 6 stel 6 stel
pengamanan kantor
Tenaga Keamanan kantor 6 orang 6 orang
Tenaga kebersihan kantor 6 orang 6 orang
1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang milik jenis jenis 12 jenis 809,473,550 12 jenis 1,116,659,409
Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah

1 5 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Jabatan 1 unit 47,400,650 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 unit 52,650,770 SATUAN POLISI
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Kendaraan Perorangan Dinas Transformasi ketertiban umum.
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelumas Jabatan 1 unit Pelayanan Publik 1 unit
Service Kendaraan Roda 4 1 unit 1 unit
Eselon 2
Suku Cadang Kendaraan 2 jenis 2 jenis
Dinas Jabatan
1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Operasional 40 unit 560,429,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 40 unit 798,636,668 SATUAN POLISI
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Perizinan Kendaraan Dinas Transformasi ketertiban umum.
Operasional atau Lapangan Pelumas Operasional 40 unit Pelayanan Publik 40 unit
Service Kendaraan Roda 2 22 unit 22 unit
Service Kendaraan Roda 4 18 unit 18 unit
Suku Cadang Kendaraan 10 jenis 10 jenis
Dinas Operasional
1 5 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Kursi Tamu 2 set 3,150,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 2 set 3,594,150 SATUAN POLISI
(Sofa) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemasangan Paving Blok 250 m2 146,553,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 250 m2 181,912,721 SATUAN POLISI
Gedung Kantor dan Bangunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Lainnya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pengecatan gedung kantor 2500 m2 Pelayanan Publik 2500 m2
Perbaikan instalasi air 1 unit 1 unit
Perbaikan ruang linmas 12 m2 12 m2
1 5 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan AC 40 unit 51,940,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 40 unit 79,865,100 SATUAN POLISI
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
atau Bangunan Lainnya Transformasi ketertiban umum.
Pemeliharaan Gergaji Mesin 2 unit Pelayanan Publik 2 unit

Pemeliharaan Jaringan 2 unit 2 unit


Pemeliharaan Komputer 20 unit 20 unit
Pemeliharaan laptop 10 unit 10 unit
Pemeliharaan Printer 25 unit 25 unit
Pemeliharaan Radio 2 set 2 set
Komunikasi (HT Dan Repeter)

Pemeliharaan Scanner 2 unit 2 unit


Pemeliharaan Sound Sistem 1 unit 1 unit

Pemeliharaan Tenda 16 unit 16 unit


1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat penyelesaian kasus Persen ; Persen ; 100;100;100;100 Pe 4,117,784,200 100;100;100;100 Pe 4,401,992,987
KETENTERAMAN DAN pelanggaran K3/Ketertiban Persen ; Persen ; rsen ; Persen ; rsen ; Persen ;
KETERTIBAN UMUM umum, Ketentraman dan Persen ; Persen ; Persen ; Persen Persen ; Persen
Keindahan ; Penyelesaian Persen Persen
jumlah kasus pelanggaran ;
Cakupan Rasio linmas per RT
; Cakupan kelancaran
penyelenggaraan pemilu
1 5 2 2.01 Penanganan Gangguan Laporan penanganan laporan laporan 14 laporan 3,529,883,450 14 laporan 3,753,716,370
Ketenteraman dan Ketertiban gangguan ketentraman dan
Umum dalam 1 (satu) Daerah ketertiban umum dalam 1
Kabupaten/Kota (satu) daerah Kab/Kota

1 5 2 2.01 1 Pencegahan Gangguan Laporan Pelaksanaan Patroli 12 laporan 266,990,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 294,357,578 SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Ketertiban Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Umum melalui Deteksi Dini Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
dan Cegah Dini, Pembinaan Transformasi ketertiban umum.
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Laporan Pengamanan 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
Patroli, Pengamanan, dan VVIP/VIP
Pengawalan Laporan Pengamanan wilayah 12 laporan 12 laporan
di Kota Cirebon
Page 46 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 2 2.01 2 Penindakan atas Gangguan Laporan Penertiban Pekat 24 laporan 181,386,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 24 laporan 199,993,500 SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Ketertiban (Mihol dan Asusila) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Umum Berdasarkan Perda dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Perkada melalui Penertiban Transformasi ketertiban umum.
dan Penanganan Unjuk Rasa Laporan Tindakan Penertiban 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
dan Kerusuhan Massa Tibumtranmas
1 5 2 2.01 3 Koordinasi Penyelenggaraan Laporan hasil penertiban 12 laporan 91,619,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 101,011,050 SATUAN POLISI
Ketentraman dan Ketertiban PGOT dan orang gila (ODGJ) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Umum serta Perlindungan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Masyarakat Tingkat Transformasi ketertiban umum.
Kabupaten/Kota Laporan hasil penertiban PKL 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan

Laporan Koordinasi tindak 12 laporan 12 laporan


lanjut pengaduan gangguan
tibumtranmas
1 5 2 2.01 4 Pemberdayaan Perlindungan Laporan Perlindungan 12 laporan 2,633,390,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 2,765,194,583 SATUAN POLISI
Masyarakat dalam rangka Masyarakat Dalam Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Ketentraman dan Ketertiban Mendukung Siaga Bencana Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Umum Dan Ketentraman dan Transformasi ketertiban umum.
Ketertiban Umum Serta Sosial Pelayanan Publik
Kemasyarakat Lainnya

1 5 2 2.01 5 Peningkatan Kapasitas SDM Laporan Patroli Siskamling 12 laporan 356,496,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 393,159,659 SATUAN POLISI
Satuan Polisi Pamongpraja Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
dan Satuan Perlindungan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Masyarakat termasuk dalam Transformasi ketertiban umum.
Pelaksanaan Tugas yang Laporan Penyelenggaraan 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
Bernuansa Hak Asasi Manusia Bintek Dan Pelatihan Anggota
Satlinmas
Laporan Siaga Bencana 12 laporan 12 laporan
Laporan Sosialisasi Sistem 12 laporan 12 laporan
Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Pakaian Seragam 150 orang 150 orang
Linmas
1 5 2 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Laporan Penegakan Peraturan laporan laporan 14 laporan 521,745,550 14 laporan 506,666,004
Kabupaten/Kota dan Daerah dan Peraturan Wali
Peraturan Bupati/Wali Kota Kota

1 5 2 2.02 1 Sosialisasi Penegakan Laporan hasil sosialisasi 5 laporan 144,612,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 5 laporan 159,435,833 SATUAN POLISI
Peraturan Daerah dan peraturan daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 2 2.02 2 Pengawasan atas Kepatuhan Laporan hasil penyuluhan dan 12 laporan 186,503,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 205,619,558 SATUAN POLISI
terhadap Pelaksanaan penindakan pelanggaran perda Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Peraturan Daerah dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Peraturan Bupati/Wali Kota Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 2 2.02 3 Penanganan atas Pelanggaran Laporan hasil penyelidikan dan 12 laporan 190,630,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 141,610,613 SATUAN POLISI
Peraturan Daerah dan penyidikan pelanggaran Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota perundang-undangan daerah Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 2 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Laporan Pembinaan Penyidik laporan laporan 12 laporan 66,155,200 12 laporan 141,610,613
Negeri Sipil (PPNS) Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota Bidang Tantribum

1 5 2 2.03 1 Pengembangan Kapasitas dan Laporan Pembinaan Penyidik 12 laporan 66,155,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan PPNS Kota Cirebon 12 laporan 141,610,613 SATUAN POLISI
Karier PPNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas PAMONG PRAJA
Bidang Tantribum Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
TOTAL 15,567,274,311 16,408,638,033

Page 47 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15,567,274,311 16,408,638,033
1 5 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 11,449,490,111 100 Persen 12,006,645,046
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 5 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan dokumen dokumen 12 dokumen 40,329,955 12 dokumen 46,529,690
Penganggaran, dan Evaluasi evaluasi kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja 1 dokumen 19,609,320 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 22,330,697 SATUAN POLISI
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Daerah Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Dokumen Renja Perubahan 1 dokumen Pelayanan Publik 1 dokumen
Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen


Forum Satpol PP 1 dokumen 1 dokumen
1 5 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 2022 1 dokumen 1,230,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,389,150 SATUAN POLISI
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA P 2020 1 dokumen 1,449,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,794,429 SATUAN POLISI
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
SKPD Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 2022 1 dokumen 1,598,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,858,815 SATUAN POLISI
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPAP 1 dokumen 1,551,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,803,690 SATUAN POLISI
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LKIP 1 dokumen 1,255,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 1,631,700 SATUAN POLISI
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
SKPD Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan SPM 1 dokumen 13,636,260 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 15,721,209 SATUAN POLISI
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Laporan dokumen dokumen 5 dokumen 9,125,548,260 5 dokumen 9,016,374,973
Perangkat Daerah pengelolaamn keuangan
1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah PNS 67 orang 9,114,490,260 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 67 orang 9,001,954,273 SATUAN POLISI
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan CALK 1 dokumen 1,882,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 dokumen 2,734,200 SATUAN POLISI
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Tahun SKPD Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Laporan Keuangan Tahunan 1 dokumen Pelayanan Publik 1 dokumen
1 5 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 dokumen 9,175,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 dokumen 11,686,500 SATUAN POLISI
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
an SKPD Transformasi ketertiban umum.
Laporan Keuangan 2 dokumen Pelayanan Publik 2 dokumen
Semesteran
Laporan Keuangan Triwulan 4 dokumen 4 dokumen
1 5 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang jenis jenis 3 jenis 34,940,000 3 jenis 36,750,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
1 5 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Surat ketetapan pajak daerah 22 unit 34,940,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 22 unit 36,750,000 SATUAN POLISI
Daerah SKPD PKB (roda 2) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Surat ketetapan pajak daerah 19 unit Pelayanan Publik 19 unit
PKB (roda 4)
Uji KIR 19 unit 19 unit
1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen peningkatan disiplin jenis jenis 2 jenis 162,116,625 2 jenis 208,032,930
Perangkat Daerah pegawai perangkat daerah

Page 48 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian PDL 75 stel 162,116,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 75 stel 208,032,930 SATUAN POLISI
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Kelengkapannya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Sarana dan prasarana kantor jenis jenis 8 jenis 405,868,739 8 jenis 648,253,710
Perangkat Daerah perangkat daerah
1 5 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Komponen instalasi listrik 12 jenis 24,968,349 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 jenis 26,250,000 SATUAN POLISI
Instalasi Listrik/Penerangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Bangunan Kantor Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan ATK 47 jenis 57,553,045 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 47 jenis 63,483,935 SATUAN POLISI
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik isi ulang galon 300 galon 21,405,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 300 galon 23,681,700 SATUAN POLISI
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Isi ulang gas LPG 24 kali Pelayanan Publik 24 kali
1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan bahan cetakan 9 jenis 55,616,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 9 jenis 61,318,845 SATUAN POLISI
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
penggandaan fotocopy, 50000 lembar Pelayanan Publik 50000 lembar
1 5 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan buku peraturan perundang- 30 buku 43,680,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 30 buku 47,793,375 SATUAN POLISI
dan Peraturan Perundang- undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
undangan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Publikasi 40 kali Pelayanan Publik 40 kali
Surat kabar/majalah tabloid 2 jenis 2 jenis
1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan kunjungan tamu 12 laporan 26,446,345 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 laporan 29,398,604 SATUAN POLISI
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
laporan mamin pegawai 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
Notulen rapat brefing staf, 12 laporan 12 laporan
1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan perjalanan dinas rapat 12 laporan 176,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 laporan 396,327,251 SATUAN POLISI
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi ke Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
SKPD luar kota Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Barang milik daerah jenis jenis 12 jenis 231,275,590 12 jenis 259,140,139
Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintah Daerah daerah

1 5 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Kursi Tamu 2 set 1,155,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN satuan Polisi 2 set 1,499,400 SATUAN POLISI
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan camera webcam 1 unit 161,301,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN satuan Polisi 1 unit 179,101,726 SATUAN POLISI
Prasarana Gedung Kantor atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
kabel HDMI 6 unit Pelayanan Publik 6 unit
Mixer Audio 1 unit 1 unit
PC Server 1 unit 1 unit
Pengadaan Komputer 2 unit 2 unit
Pengadaan Laptop 2 unit 2 unit
Pengadaan Printer 5 unit 5 unit
Sound sistem 2 unit 2 unit
TV LED 6 unit 6 unit
1 5 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan AC 1 pk 7 unit 68,818,740 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN satuan Polisi 7 unit 78,539,013 SATUAN POLISI
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Tenda 6 unit Pelayanan Publik 6 unit
1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang jasa penunjang urusan jenis jenis 6 jenis 639,937,392 6 jenis 674,904,195
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah

1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10000 498 lembar 4,980,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 498 lembar 5,490,450 SATUAN POLISI
Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Rekening Air 12 struk 194,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 12 struk 188,858,250 SATUAN POLISI
Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Rekening listrik 12 struk Pelayanan Publik 12 struk
Page 49 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Prakiraan 194,250,000 Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 188,858,250 SATUAN POLISI
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Sumber DayaKegiatan/
Air dan Listrik Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Kode Program/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Transformasi ketertiban umum.
Nasional Daerah
Pelayanan Publik
Rekening Telepon 12 struk 12 struk
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan dan bahan 19 jenis 440,707,392 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 19 jenis 480,555,495 SATUAN POLISI
Umum Kantor kebersihan kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Seragam petugas kebersihan 6 stel Pelayanan Publik 6 stel
kantor
Seragam petugas 6 stel 6 stel
pengamanan kantor
Tenaga Keamanan kantor 6 orang 6 orang
Tenaga kebersihan kantor 6 orang 6 orang
1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang milik jenis jenis 12 jenis 809,473,550 12 jenis 1,116,659,409
Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah

1 5 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Jabatan 1 unit 47,400,650 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 1 unit 52,650,770 SATUAN POLISI
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Kendaraan Perorangan Dinas Transformasi ketertiban umum.
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelumas Jabatan 1 unit Pelayanan Publik 1 unit
Service Kendaraan Roda 4 1 unit 1 unit
Eselon 2
Suku Cadang Kendaraan 2 jenis 2 jenis
Dinas Jabatan
1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Operasional 40 unit 560,429,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 40 unit 798,636,668 SATUAN POLISI
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Perizinan Kendaraan Dinas Transformasi ketertiban umum.
Operasional atau Lapangan Pelumas Operasional 40 unit Pelayanan Publik 40 unit
Service Kendaraan Roda 2 22 unit 22 unit
Service Kendaraan Roda 4 18 unit 18 unit
Suku Cadang Kendaraan 10 jenis 10 jenis
Dinas Operasional
1 5 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Kursi Tamu 2 set 3,150,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 2 set 3,594,150 SATUAN POLISI
(Sofa) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemasangan Paving Blok 250 m2 146,553,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 250 m2 181,912,721 SATUAN POLISI
Gedung Kantor dan Bangunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Lainnya Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
Transformasi ketertiban umum.
Pengecatan gedung kantor 2500 m2 Pelayanan Publik 2500 m2
Perbaikan instalasi air 1 unit 1 unit
Perbaikan ruang linmas 12 m2 12 m2
1 5 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan AC 40 unit 51,940,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan ASN Satuan Polisi 40 unit 79,865,100 SATUAN POLISI
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Pamong Praja Kota PAMONG PRAJA
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan Cirebon
atau Bangunan Lainnya Transformasi ketertiban umum.
Pemeliharaan Gergaji Mesin 2 unit Pelayanan Publik 2 unit

Pemeliharaan Jaringan 2 unit 2 unit


Pemeliharaan Komputer 20 unit 20 unit
Pemeliharaan laptop 10 unit 10 unit
Pemeliharaan Printer 25 unit 25 unit
Pemeliharaan Radio 2 set 2 set
Komunikasi (HT Dan Repeter)

Pemeliharaan Scanner 2 unit 2 unit


Pemeliharaan Sound Sistem 1 unit 1 unit

Pemeliharaan Tenda 16 unit 16 unit


1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat penyelesaian kasus Persen ; Persen ; 100;100;100;100 Pe 4,117,784,200 100;100;100;100 Pe 4,401,992,987
KETENTERAMAN DAN pelanggaran K3/Ketertiban Persen ; Persen ; rsen ; Persen ; rsen ; Persen ;
KETERTIBAN UMUM umum, Ketentraman dan Persen ; Persen ; Persen ; Persen Persen ; Persen
Keindahan ; Penyelesaian Persen Persen
jumlah kasus pelanggaran ;
Cakupan Rasio linmas per RT
; Cakupan kelancaran
penyelenggaraan pemilu
1 5 2 2.01 Penanganan Gangguan Laporan penanganan laporan laporan 14 laporan 3,529,883,450 14 laporan 3,753,716,370
Ketenteraman dan Ketertiban gangguan ketentraman dan
Umum dalam 1 (satu) Daerah ketertiban umum dalam 1
Kabupaten/Kota (satu) daerah Kab/Kota

1 5 2 2.01 1 Pencegahan Gangguan Laporan Pelaksanaan Patroli 12 laporan 266,990,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 294,357,578 SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Ketertiban Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Umum melalui Deteksi Dini Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
dan Cegah Dini, Pembinaan Transformasi ketertiban umum.
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Laporan Pengamanan 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
Patroli, Pengamanan, dan VVIP/VIP
Pengawalan Laporan Pengamanan wilayah 12 laporan 12 laporan
di Kota Cirebon
Page 50 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 2 2.01 2 Penindakan atas Gangguan Laporan Penertiban Pekat 24 laporan 181,386,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 24 laporan 199,993,500 SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Ketertiban (Mihol dan Asusila) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Umum Berdasarkan Perda dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Perkada melalui Penertiban Transformasi ketertiban umum.
dan Penanganan Unjuk Rasa Laporan Tindakan Penertiban 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
dan Kerusuhan Massa Tibumtranmas
1 5 2 2.01 3 Koordinasi Penyelenggaraan Laporan hasil penertiban 12 laporan 91,619,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 101,011,050 SATUAN POLISI
Ketentraman dan Ketertiban PGOT dan orang gila (ODGJ) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Umum serta Perlindungan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Masyarakat Tingkat Transformasi ketertiban umum.
Kabupaten/Kota Laporan hasil penertiban PKL 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan

Laporan Koordinasi tindak 12 laporan 12 laporan


lanjut pengaduan gangguan
tibumtranmas
1 5 2 2.01 4 Pemberdayaan Perlindungan Laporan Perlindungan 12 laporan 2,633,390,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 2,765,194,583 SATUAN POLISI
Masyarakat dalam rangka Masyarakat Dalam Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Ketentraman dan Ketertiban Mendukung Siaga Bencana Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Umum Dan Ketentraman dan Transformasi ketertiban umum.
Ketertiban Umum Serta Sosial Pelayanan Publik
Kemasyarakat Lainnya

1 5 2 2.01 5 Peningkatan Kapasitas SDM Laporan Patroli Siskamling 12 laporan 356,496,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 393,159,659 SATUAN POLISI
Satuan Polisi Pamongpraja Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
dan Satuan Perlindungan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Masyarakat termasuk dalam Transformasi ketertiban umum.
Pelaksanaan Tugas yang Laporan Penyelenggaraan 12 laporan Pelayanan Publik 12 laporan
Bernuansa Hak Asasi Manusia Bintek Dan Pelatihan Anggota
Satlinmas
Laporan Siaga Bencana 12 laporan 12 laporan
Laporan Sosialisasi Sistem 12 laporan 12 laporan
Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Pakaian Seragam 150 orang 150 orang
Linmas
1 5 2 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Laporan Penegakan Peraturan laporan laporan 14 laporan 521,745,550 14 laporan 506,666,004
Kabupaten/Kota dan Daerah dan Peraturan Wali
Peraturan Bupati/Wali Kota Kota

1 5 2 2.02 1 Sosialisasi Penegakan Laporan hasil sosialisasi 5 laporan 144,612,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 5 laporan 159,435,833 SATUAN POLISI
Peraturan Daerah dan peraturan daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 2 2.02 2 Pengawasan atas Kepatuhan Laporan hasil penyuluhan dan 12 laporan 186,503,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 205,619,558 SATUAN POLISI
terhadap Pelaksanaan penindakan pelanggaran perda Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Peraturan Daerah dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Peraturan Bupati/Wali Kota Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 2 2.02 3 Penanganan atas Pelanggaran Laporan hasil penyelidikan dan 12 laporan 190,630,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan Masyarakat Kota 12 laporan 141,610,613 SATUAN POLISI
Peraturan Daerah dan penyidikan pelanggaran Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas Cirebon PAMONG PRAJA
Peraturan Bupati/Wali Kota perundang-undangan daerah Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
1 5 2 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Laporan Pembinaan Penyidik laporan laporan 12 laporan 66,155,200 12 laporan 141,610,613
Negeri Sipil (PPNS) Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota Bidang Tantribum

1 5 2 2.03 1 Pengembangan Kapasitas dan Laporan Pembinaan Penyidik 12 laporan 66,155,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 7. Peningkatan PPNS Kota Cirebon 12 laporan 141,610,613 SATUAN POLISI
Karier PPNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas kondusifitas PAMONG PRAJA
Bidang Tantribum Semua Kelurahan Polhukhankam Dan ketentraman dan
Transformasi ketertiban umum.
Pelayanan Publik
TOTAL 15,567,274,311 16,408,638,033

Page 51 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10,260,679,361 10,873,713,330
1 5 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 3,773,898,953 100 Persen 3,938,130,603
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 5 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, jenis jenis 7 jenis 31,194,300 7 jenis 32,092,243
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran. Dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Renja dan perubahannya 2 dokumen 3,622,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 2 dokumen 3,803,625 DINAS PEMADAM
Perencanaan Perangkat Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Daerah ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA 1 dokumen 1,390,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 1 dokumen 1,392,000 DINAS PEMADAM
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Kelurahan ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan RKA P 1 dokumen 1,919,350 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 1 dokumen 1,920,000 DINAS PEMADAM
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
SKPD ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA 1 dokumen 4,103,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 1 dokumen 4,104,000 DINAS PEMADAM
DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan DPPA 1 dokumen 2,203,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 1 dokumen 2,205,000 DINAS PEMADAM
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kerja triwulan 4 laporan 3,710,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 4 laporan 3,710,000 DINAS PEMADAM
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan ketentraman dan PENYELAMATAN
SKPD ketertiban umum.
PK 1 dokumen Kota Cirebon, 1 dokumen
Kesambi, Sunyaragi

1 5 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen dalev tahunan 1 dokumen 14,245,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 1 dokumen 14,957,618 DINAS PEMADAM
Daerah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
ketentraman dan PENYELAMATAN
Dokumen Dalev Triwulan 4 dokumen ketertiban umum. 4 dokumen
Dokumen LKIP 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen SPM 1 dokumen 1 dokumen
Forum Perangkat Daerah 1 laporan 1 laporan
LKPJ 1 dokumen 1 dokumen
LPPD 1 dokumen 1 dokumen
SOP 1 dokumen 1 dokumen
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 3 jenis 2,624,363,404 3 jenis 2,755,156,853
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 16 orang ASN 2,615,874,404 Kota Cirebon, Dana Transfer 7. Peningkatan Pegawai ASN Dinas 16 orang ASN 2,746,667,853 DINAS PEMADAM
Tunjangan ASN Kesambi, Sunyaragi Umum-Dana kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
Alokasi Umum ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 dokumen 3,970,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai ASN Dinas 1 dokumen 3,970,000 DINAS PEMADAM
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
Tahun SKPD Kelurahan ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan 12 dokumen 4,519,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai ASN Dinas 12 dokumen 4,519,000 DINAS PEMADAM
Laporan Keuangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
Bulanan/Triwulanan/Semester ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
an SKPD Laporan keuangan 2 dokumen ketertiban umum. 2 dokumen
semesteran
1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi jenis jenis 1 jenis 68,294,650 1 jenis 70,548,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Dearah
1 5 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian dinas harian 20 stell 68,294,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 20 stell 70,548,000 DINAS PEMADAM
Beserta Atribut Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
Kelengkapannya Kelurahan ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
Sepatu PDH 20 pasang ketertiban umum. 20 pasang
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 8 jenis 191,314,442 8 jenis 198,829,320
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Page 52 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Komponen listrik dan 9 jenis 6,144,131 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 9 jenis 6,455,909 DINAS PEMADAM
Instalasi Listrik/Penerangan penerangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
Bangunan Kantor ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis kantor 40 jenis 44,780,056 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 40 jenis 47,020,491 DINAS PEMADAM
Perlengkapan Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
Materai 10000 150 lembar ketertiban umum. 150 lembar
1 5 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan rumah tangga 16 jenis 5,042,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 16 jenis 5,294,205 DINAS PEMADAM
Tangga Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang tabung gas 7 kali 1,008,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 7 kali 1,120,000 DINAS PEMADAM
Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan 6 jenis 24,099,730 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 6 jenis 25,305,242 DINAS PEMADAM
dan Penggandaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
Penggandaan 2 jenis ketertiban umum. 2 jenis
1 5 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Surat kabar harian 5 koran 36,240,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 5 koran 36,240,000 DINAS PEMADAM
dan Peraturan Perundang- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
undangan ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Makanan dan minuman 12 laporan 6,140,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 12 laporan 6,140,000 DINAS PEMADAM
kunjungan tamu Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan pelaksanaan ceramah 12 laporan 67,860,425 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Pegawai Dinas 12 laporan 71,253,473 DINAS PEMADAM
Koordinasi dan Konsultasi keagamaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Pemadam KEBAKARAN DAN
SKPD ketentraman dan Kebakaran PENYELAMATAN
Laporan pelaksanaan 12 laporan ketertiban umum. 12 laporan
senam/olahraga
Laporan perjalanan dinas rapat 12 bulan 12 bulan
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Makanan dan minuman harian 12 laporan 12 laporan
pegawai rapat
1 5 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 1 jenis 19,367,545 1 jenis 20,032,000
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1 5 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 2 jenis 19,367,545 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 2 jenis 20,032,000 DINAS PEMADAM
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 2 jenis 296,445,460 2 jenis 311,303,580
Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Bukti pembayaran air 12 struk rekening 180,366,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 12 struk rekening 189,420,000 DINAS PEMADAM
Sumber Daya Air dan Listrik Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
ketentraman dan PENYELAMATAN
Bukti pembayaran listrik 12 struk rekening ketertiban umum. 12 struk rekening
Bukti pembayaran telepon 12 struk rekening 12 struk rekening
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Bahan dan alat pembersih 28 jenis 116,079,460 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 28 jenis 121,883,580 DINAS PEMADAM
Umum Kantor kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
ketentraman dan PENYELAMATAN
Petugas Kebersihan 3 orang ketertiban umum. 3 orang
1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 4 jenis 542,919,152 4 jenis 550,168,607
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Page 53 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM kendaraan jabatan R4 4 unit 195,715,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 4 unit 211,064,500 DINAS PEMADAM
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Pemeliharaan dan Pajak ketentraman dan PENYELAMATAN
Kendaraan Perorangan Dinas BBM kendaraan operasional 9 kendaraan ketertiban umum. 9 kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan R2
Jasa servis kendaraan dinas 9 kendaraan 9 kendaraan
R2
Jasa servis kendaraan jabatan 4 unit 4 unit
R4
STNK PKB R2 9 kendaraan 9 kendaraan
STNK PKB R4 kendaraan 4 kendaraan 4 kendaraan
jabatan
Suku cadang kendaraan dinas 9 kendaraan 9 kendaraan

Suku cadang kendaraan 4 unit 4 unit


jabatan R4
1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM kendaraan operasional 9 kendaraan 326,315,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 9 kendaraan 298,812,360 DINAS PEMADAM
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Pemeliharaan, Pajak, dan ketentraman dan PENYELAMATAN
Perizinan Kendaraan Dinas Jasa servis dan suku cadang 9 kendaraan ketertiban umum. 9 kendaraan
Operasional atau Lapangan kendaraan operasional

Oli kendaraan operasional 9 kendaraan 9 kendaraan


STNK PKB Kendaraan 9 kendaraan 9 kendaraan
Operasional
1 5 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Rehabilitasi gedung kantor 1 gedung 11,579,152 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 1 gedung 30,424,372 DINAS PEMADAM
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Lainnya ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.

1 5 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan perlengkapan 10 unit 9,310,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Dinas Pemadam 10 unit 9,867,375 DINAS PEMADAM
Sarana dan Prasarana Gedung gedung kantor/AC Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Kebakaran KEBAKARAN DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan ketentraman dan PENYELAMATAN
ketertiban umum.
Pemeliharaan perlengkapan 7 unit Kota Cirebon, 7 unit
gedung kantor Kesambi, Sunyaragi
Komputer/Laptop
1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase layanan Persen Persen 85 Persen 6,486,780,408 85 Persen 6,935,582,727
PENANGGULANGAN, penanggulangan kebakaran
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

1 5 4 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Dokumen Pencegahan, jenis jenis 5 jenis 6,239,856,908 5 jenis 6,677,615,477
Pemadaman, Penyelamatan, Pengendalian, Pemadaman,
dan Penanganan Bahan Penyelamatan, dan
Berbahaya dan Beracun Penanganan Bahan
Kebakaran dalam Daerah Berbahaya dan Beracun
Kabupaten/Kota Kebakaran

1 5 4 2.01 2 Pemadaman dan Tersedianya tenaga teknis 215 orang 5,491,948,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Membangun 7. Peningkatan Masyarakat Kota 215 orang 5,894,574,220 DINAS PEMADAM
Pengendalian Kebakaran pemadam kebakaran Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Lingkungan Hidup, kondusifitas Cirebon KEBAKARAN DAN
dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan ketentraman dan PENYELAMATAN
Ketahanan Bencana ketertiban umum.
Dan Perubahan
Iklim
1 5 4 2.01 6 Pengadaan Sarana dan Alat pelindung diri 2 jenis 408,099,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Membangun 7. Peningkatan Masyarakat Kota 2 jenis 429,366,420 DINAS PEMADAM
Prasarana Pencegahan, Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Lingkungan Hidup, kondusifitas Cirebon KEBAKARAN DAN
Penanggulangan Kebakaran Meningkatkan ketentraman dan PENYELAMATAN
dan Alat Pelindung Diri Alat rescue 3 jenis Ketahanan Bencana ketertiban umum. 3 jenis
Peralatan pemadaman 2 jenis Dan Perubahan 2 jenis
1 5 4 2.01 7 Pembinaan Aparatur Pelatihan kesiapsiagaan 85 orang 119,814,560 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Membangun 7. Peningkatan Masyarakat Kota 85 orang 125,805,393 DINAS PEMADAM
Pemadam Kebakaran operasi pemadaman Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Lingkungan Hidup, kondusifitas Cirebon KEBAKARAN DAN
kebakaran dan penyelamatan Kelurahan Meningkatkan ketentraman dan PENYELAMATAN
korban kebakaran (rescue) Ketahanan Bencana ketertiban umum.
ASN dan NON ASN Dan Perubahan
Iklim
1 5 4 2.01 8 Pengelolaan Sistem Gladi posko sistem 100 orang 49,999,800 Membangun 7. Peningkatan Masyarakat Kota 100 orang 50,369,444 DINAS PEMADAM
Komunikasi dan Informasi komunikasi dan informasi Lingkungan Hidup, kondusifitas Cirebon KEBAKARAN DAN
Kebakaran dan Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Meningkatkan ketentraman dan PENYELAMATAN
(SKIK) (SKIK) Ketahanan Bencana ketertiban umum.
Dan Perubahan
Iklim
1 5 4 2.01 9 Penyelenggaraan Kerjasama Gelar Pasukan dan upacara 300 orang 169,994,698 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Membangun Masyarakat Kota 300 orang 177,500,000 DINAS PEMADAM
dan Koordinasi antar Daerah HUT Damkar Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Lingkungan Hidup, Cirebon KEBAKARAN DAN
Berbatasan, antar Lembaga, Meningkatkan PENYELAMATAN
dan Kemitraan dalam Kesiapsiagaan petugas 80 orang Ketahanan Bencana 80 orang
Pencegahan, Damkar pada hari libur dan Dan Perubahan
Penanggulangan, hari besar nasional Iklim
1 5 4 2.03 Investigasi Kejadian Dokumen Investigasi Kejadian jenis jenis 1 jenis 99,999,775 1 jenis 100,000,000
Kebakaran Kebakaran
Page 54 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 4 2.03 1 Investigasi Kejadian Pelatihan investigasi kejadian 60 orang 99,999,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 60 orang 100,000,000 DINAS PEMADAM
Kebakaran, meliputi Penelitian kebakaran Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon KEBAKARAN DAN
dan Pengujian Penyebab ketentraman dan PENYELAMATAN
Kejadian Kebakaran ketertiban umum.

1 5 4 2.04 Pemberdayaan Masyarakat Dokumen Pemberdayaan jenis jenis 1 jenis 146,923,725 1 jenis 157,967,250
dalam Pencegahan Masyarakat dalam
Kebakaran Pencagahan Kebakaran
1 5 4 2.04 1 Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi siaga kebakaran 110 orang 146,923,725 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 110 orang 157,967,250 DINAS PEMADAM
dalam Pencegahan dan masyarakat dalam tanggap Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon KEBAKARAN DAN
Penanggulangan Kebakaran pencegahan dan penanganan ketentraman dan PENYELAMATAN
melalui Sosialisasi dan kebakaran ketertiban umum.
Edukasi Masyarakat

TOTAL 10,260,679,361 10,873,713,330

Page 55 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4,424,208,436 4,795,418,858
1 5 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 3,264,125,719 100 Persen 3,440,092,358
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 5 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen Dokumen 11 Dokumen 75,120,000 11 Dokumen 86,940,000
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja dan Renja 2 Dokumen 25,380,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 2 Dokumen 28,980,000 BADAN
Perencanaan Perangkat Perubahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Daerah Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PK 1 Dokumen 25,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 1 Dokumen 28,980,000 BADAN
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
SKPD ketertiban umum. DAERAH
Laporan Realisasi Kinerja 4 Dokumen 4 Dokumen
Triwulanan
1 5 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Dalev Triwulan I, II, 4 Dokumen 24,240,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 4 Dokumen 28,980,000 BADAN
Daerah III dan IV Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 1 Jenis 1,899,363,038 1 Jenis 1,994,330,348
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 1,899,363,038 Kota Cirebon, Dana Transfer 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 14 Bulan 1,994,330,348 BADAN
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, Umum-Dana kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan Alokasi Umum ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi Jenis Jenis 1 Jenis 61,656,520 1 Jenis 78,750,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Dearah
1 5 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Batik 30 Buah 61,656,520 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 30 Buah 78,750,000 BADAN
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Kelengkapannya Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Pakaian Dinas Lapangan 35 Stell 35 Stell
(PDL)
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 6 Jenis 306,328,165 6 Jenis 352,560,600
Perangkat Daerah
1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 30 Jenis 31,715,964 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 30 Jenis 30,400,650 BADAN
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Materai 180 lembar 180 lembar
1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Gas 72 Kali 3,003,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 72 Kali 7,350,000 BADAN
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Isi Ulang Tabung Oksogen 2 Kali 2 Kali
1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 3 Jenis 20,963,835 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 3 Jenis 15,750,000 BADAN
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Penggandaan 20000 Lembar 20000 Lembar
Penjilidan 20 Dokumen 20 Dokumen
1 5 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Publikasi Media Cetak dan 8 Kali 24,960,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 8 Kali 33,934,950 BADAN
dan Peraturan Perundang- Elektronik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
undangan Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Surat Kabar Lokal, Harian 5 Jenis 5 Jenis
1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Notulen Kegiatan 12 Laporan 8,650,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 12 Laporan 13,125,000 BADAN
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Perjalanan Dinas 12 Laporan 217,035,366 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 12 Laporan 252,000,000 BADAN
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
SKPD Konsultasi Keluar Daerah Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 3 Jenis 58,251,629 3 Jenis 66,922,800
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1 5 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Sarana dan Prasarana Gedung 30 Jenis 35,539,044 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 30 Jenis 52,500,000 BADAN
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH

Page 56 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 5 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis 22,712,585 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 5 Jenis 14,422,800 BADAN
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa Jenis Jenis 3 Jenis 490,894,620 3 Jenis 472,088,610
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Bukti Pembayaran Listrik, Air, 36 Struk Rekening 116,246,595 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 36 Struk Rekening 94,500,000 BADAN
Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan dan Bahan 30 Jenis 374,648,025 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 30 Jenis 377,588,610 BADAN
Umum Kantor Pembersih Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Tenaga Keamanan Kantor 5 Orang 5 Orang
Tenaga Kebersihan Kantor 5 Orang 5 Orang
1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 5 Jenis 372,511,747 5 Jenis 388,500,000
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM 16 Unit 238,802,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 16 Unit 231,000,000 BADAN
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
Perizinan Kendaraan Dinas ketertiban umum. DAERAH
Operasional atau Lapangan KIR Kendaraan 2 Unit 2 Unit
Suku Cadang dan Jasa 16 Unit 16 Unit
Service
Surat Ketetapan Pajak Daerah 16 Unit 16 Unit

1 5 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor 1 Gedung 99,209,747 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 1 Gedung 105,000,000 BADAN
Gedung Kantor dan Bangunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Lainnya Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Penyediaan BBM dan 2 Jenis 27,950,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 2 Jenis 26,250,000 BADAN
Sarana dan Prasarana Gedung Pelumas Peralatan Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan 5 Jenis
DAERAH (PAD) kondusifitas
ketentraman dan
ketertiban umum.
1 5 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Perlengkapan Gedung Kantor 2 Jenis 6,550,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan BPBD Kota Cirebon 2 Jenis 26,250,000 BADAN
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas PENANGGULANGA
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
atau Bangunan Lainnya ketertiban umum. DAERAH
1 5 3 PROGRAM Jumlah personil orang orang 70 orang 1,160,082,717 70 orang 1,355,326,500
PENANGGULANGAN penanggulangan bencana
BENCANA yang bersertifikasi
1 5 3 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Jumlah Masyarakat yang Orang Orang 4000 Orang 15,000,155 4000 Orang 15,750,000
Bencana Kabupaten/Kota menerima Informasi per jenis
bencana
1 5 3 2.01 2 Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Masyarakat yang 4000 Orang 15,000,155 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 4000 Orang 15,750,000 BADAN
Informasi dan Edukasi (KIE) menerima informasi rawan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Rawan Bencana bencana Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
Kabupaten/Kota (Per Jenis ketertiban umum. DAERAH
Bencana)
1 5 3 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah Satgas Orang Orang 30 Orang 1,085,082,562 30 Orang 1,254,526,500
Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana
Bencana yang bersertifikat
1 5 3 2.02 1 Penyusunan Rencana Dokumen Rencana 1 Dokumen 69,824,168 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Dokumen 150,000,000 BADAN
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Kabupaten/Kota Rencana Kontijensi per Jenis Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
Bencana ketertiban umum. DAERAH
7. Peningkatan
kondusifitas
ketentraman dan
ketertiban umum.
1 5 3 2.02 2 Pelatihan Pencegahan dan Jumlah peserta simulasi 800 Orang 28,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 800 Orang 29,326,500 BADAN
Mitigasi Bencana pencegahan dan mitigasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Kabupaten/Kota bencana Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 3 2.02 3 Pengendalian Operasi dan Jumlah petugas Pusdalops 31 Orang 873,855,299 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 31 Orang 913,500,000 BADAN
Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Kesiapsiagaan Terhadap Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
Bencana Kabupaten/Kota ketertiban umum. DAERAH
Sarana Prasarana 5 Jenis 5 Jenis
Kesiapsiagaan terhadap
bencana
1 5 3 2.02 6 Penguatan Kapasitas Kelurahan Tangguh Bencana 5 Kelurahan 34,066,435 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 5 Kelurahan 35,700,000 BADAN
Kawasan untuk Pencegahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
dan Kesiapsiagaan Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Page 57 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
1 5 Kode
3 2.02 6 Penguatan Kapasitas Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 34,066,435 7. Peningkatan Masyarakat Kota 35,700,000 BADAN
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Kawasan untuk Pencegahan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
dan Kesiapsiagaan Tahun 2021 ketentraman
Nasional Daerahdan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
Kesiapsiagaan Relawan PB 0 Orang 0 Orang
1 5 3 2.02 7 Penanganan Pascabencana Pemulihan Kondisi Pasca 4 Laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 4 Laporan 26,250,000 BADAN
Kabupaten/Kota Bencana dan Tersedianya data Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
korban, kerusakan, kerugian Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
akibat bencana ketertiban umum. DAERAH
1 5 3 2.02 8 Pengembangan Kapasitas Tim Pelatihan Tim Reaksi Cepat 30 Orang 79,336,660 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 30 Orang 99,750,000 BADAN
Reaksi Cepat (TRC) Bencana (TRC) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 3 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Meningkatnya Penyelamatan Laporan Laporan 8 Laporan 60,000,000 8 Laporan 85,050,000
Evakuasi Korban Bencana dan Evakuasi Korban Bencana

1 5 3 2.03 3 Pencarian, Pertolongan dan Pencarian, Pertolongan,dan 4 Laporan 60,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 4 Laporan 63,000,000 BADAN
Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Bencana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
ketertiban umum. DAERAH
1 5 3 2.03 4 Penyediaan Logistik Laporan Penyediaan Logistik 4 Laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Masyarakat Kota 4 Laporan 22,050,000 BADAN
Penyelamatan dan Evakuasi Penyelamatan dan Evakuasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kondusifitas Cirebon PENANGGULANGA
Korban Bencana Korban Bencana Semua Kelurahan ketentraman dan N BENCANA
Kabupaten/Kota ketertiban umum. DAERAH
TOTAL 4,424,208,436 4,795,418,858

Page 58 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11,281,692,451 13,751,349,221
1 6 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 9,097,981,364 100 Persen 8,620,244,763
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 6 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 151,679,000 7 Jenis 205,569,396
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

1 6 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Program Kerja 1 Dokumen 35,645,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan 0 1 Dokumen 37,115,663 DINAS SOSIAL
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
Daerah Semua Kelurahan penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

Dokumen Renja 1 Dokumen PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 1 Dokumen


DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen 1+ Pemulihan 1 Dokumen
ekonomi,
penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

Dokumen Renstra 1 Dokumen 2. Peningkatan 1 Dokumen


kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Dokumen Renstra Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen

RKT 1 Dokumen 1 Dokumen


1 6 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 10,710,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan 0 1 Dokumen 10,016,213 DINAS SOSIAL
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
Semua Kelurahan penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

1 6 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 10,710,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan 0 1 Dokumen 10,016,213 DINAS SOSIAL
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
SKPD Semua Kelurahan penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

1 6 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 10,710,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Dokumen 10,016,213 DINAS SOSIAL
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 10,710,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Dokumen 10,016,213 DINAS SOSIAL
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4 Dokumen 19,219,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan 0 4 Dokumen 14,354,550 DINAS SOSIAL
Laporan Capaian Kinerja dan Triwulan I,II,III dan IV Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan penanganan dan
SKPD rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

1 6 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Hasil Forum 1 Dokumen 53,975,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 0 1 Dokumen 114,034,331 DINAS SOSIAL
Daerah Perangkat Daerah DSPPPA Semua Kecamatan, DAERAH (PAD)
Semua Kelurahan

Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen


Dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen TEPRA 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Monev Triwulan 4 Dokumen 4 Dokumen
I,II,III,IV
Laporan Penatausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen
Barang dan Inventaris Barang

Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen


1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 5 Jenis 5,838,816,111 5 Jenis 6,127,835,542
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

1 6 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Daftar Tunjangan ASN 14 Dokumen 5,789,577,266 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan 0 14 Dokumen 6,079,048,594 DINAS SOSIAL
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
Semua Kelurahan penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19 Page 59 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
1 6 Kode
1 2.02 1 Penyediaan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Program/Gaji dan Sub
Kegiatan/ Periode 5,789,577,266 1+ Pemulihan
Prioritas Kelompok Sasaran0 6,079,048,594 DINAS SOSIAL
Penanggung
Tunjangan Kegiatan
ASN Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD ekonomi,
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 penanganan
Nasional Daerahdan
rehabilitasi dampak
Leger Gaji 14 Dokumen pandemi COVID-19 14 Dokumen
1 6 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan SPJ Kegiatan 1 Dokumen 11,973,970 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan 0 1 Dokumen 11,974,032 DINAS SOSIAL
dan Pengujian/Verifikasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
Keuangan SKPD Semua Kelurahan penanganan dan
rehabilitasi dampak
SPM Gaji dan Tunjangan 1 Dokumen pandemi COVID-19 1 Dokumen
SPM Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen
1 6 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Audited 1 Dokumen 10,197,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Dokumen 10,197,684 DINAS SOSIAL
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Tahun SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Laporan Keuangan Unaudit 1 Dokumen 1 Dokumen
1 6 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Data Pemeriksaan 1 Dokumen 10,098,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Dokumen 10,098,900 DINAS SOSIAL
Bahan Tanggapan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Pemeriksaan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Dokumen Jawaban NHP 1 Dokumen 1 Dokumen
1 6 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan 12 Dokumen 16,968,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 12 Dokumen 16,516,332 DINAS SOSIAL
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan peningkatan kualitas
an SKPD pelayanan publik.
Laporan Semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen
1 6 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 33,317,500 1 Jenis 33,885,338
Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Perangkat
Daerah Daerah
1 6 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Laporan Penataan Dokumen 1 Laporan 33,317,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Laporan 33,885,338 DINAS SOSIAL
Daerah SKPD Arsip Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Polis Asuransi Kedaraan R4 7 Unit 7 Unit

Seragam Petugas/Tenaga 11 Stell 11 Stell


Pengamanan Kantor
Tenaga Pengamanan Kantor 11 Orang 11 Orang

1 6 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Pakaian Dinas Harian dan Stell Stell 100 Stell 78,377,000 100 Stell 0
Perangkat Daerah Pakaian Olah Raga

1 6 1 2.05 1 Peningkatan Sarana dan Tersedianya pakaian dinas 50 Stell 78,377,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 0 50 Stell 0 DINAS SOSIAL
Prasarana Disiplin Pegawai harian Semua Kecamatan, DAERAH (PAD)
Semua Kelurahan

Tersedianya pakaian olah raga 50 Stell 50 Stell

1 6 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 6 Jenis 681,319,651 6 Jenis 834,954,098
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1 6 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 75 Jenis 59,293,890 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 75 Jenis 154,900,533 DINAS SOSIAL
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Peralatan dan Perlengkapan 15 Jenis 15 Jenis
Kantor
Tinta Refill 5 Jenis 5 Jenis
1 6 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah Tangga 7 Jenis 7,358,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 7 Jenis 55,072,048 DINAS SOSIAL
Tangga Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Tabung Gas Elpiji 12 Kg 30 Kali 3,864,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 30 Kali 4,410,000 DINAS SOSIAL
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 45 Jenis 48,100,395 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 45 Jenis 46,091,832 DINAS SOSIAL
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Penggandaan 67000 Lembar 67000 Lembar

Page 60 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 6 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku Profil DSPPPA 1 Dokumen 131,520,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Dokumen 79,677,575 DINAS SOSIAL
dan Peraturan Perundang- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
undangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Koran/Tabloid/Buletin/Majalah 1 Judul 1 Judul
Lainnya
Surat Kabar Harian Lokal 2 Judul 2 Judul
Surat Kabar Harian Nasional 1 Judul 1 Judul

Surat Kabar Harian Regional 1 Judul 1 Judul

1 6 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Makanan dan 12 Laporan 431,182,616 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 12 Laporan 494,802,110 DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Konsultasi Minuman Harian Pegawai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Laporan Makanan dan 8 Laporan 8 Laporan
Minuman Hari-hari Besar
Laporan/Notulensi Rapat 12 Laporan 12 Laporan
Internal/Briefing
Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Penerimaan/Kunjungan Tamu
Bagi DSPPPA
Laporan Perjalanan Dinas 12 Laporan 12 Laporan
Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 12 Laporan
Konsultasi Luar Daerah
1 6 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 2 Jenis 824,917,270 2 Jenis 265,939,207
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1 6 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas 1 Unit 554,141,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Unit 0 DINAS SOSIAL
Perorangan Dinas atau Kantor/Jabatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
2. Peningkatan
kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 6 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeuler yang Tersedia 4 Jenis 77,472,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 4 Jenis 39,160,800 DINAS SOSIAL
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perleengkapan gedung kantor 10 Jenis 193,303,870 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 10 Jenis 226,778,407 DINAS SOSIAL
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa Jenis Jenis 3 Jenis 657,423,717 3 Jenis 660,889,766
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 6 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10000 400 Lembar 2,520,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 400 Lembar 2,646,000 DINAS SOSIAL
Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 259,111,992 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 12 Struk 212,672,250 DINAS SOSIAL
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air (PDAM) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Telepon
1 6 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan Kebersihan dan 23 Jenis 395,791,725 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 23 Jenis 445,571,516 DINAS SOSIAL
Umum Kantor Bahan Pembersih Kebersihan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Seragam Petugas Kebersihan 14 Stell 14 Stell
Kantor
Tenaga Kebersihan Kantor 14 Orang 14 Orang
1 6 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 3 Jenis 832,131,115 3 Jenis 491,171,416
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Page 61 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 6 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar : R2,R3,R4,R6 1818 Unit 432,094,469 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1818 Unit 395,774,295 DINAS SOSIAL
Pemeliharaan, Biaya (18 Unit , 1 Unit , 8 Unit) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Kendaraan Perorangan Dinas pelayanan publik.
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelumas : R2,R3,R4,R6 (18 1818 Unit 1818 Unit
Unit , 1 Unit , 8 Unit)
Servis : R2,R3,R4,R6 (18 Unit , 1818 Unit 1818 Unit
1 Unit , 8 Unit)
STNK/SKPD PKB R2 15 Unit 15 Unit
STNK/SKPD PKB R3 1 Unit 1 Unit
STNK/SKPD PKB R4 7 Unit 7 Unit
STNK/SKPD PKB R6 2 Unit 2 Unit
Suku Cadang : R2,R3,R4,R6 1818 Unit 1818 Unit
(18 Unit , 1 Unit , 8 Unit)

1 6 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Yang Direhab 200 Meter Persegi 338,299,408 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 200 Meter Persegi 54,645,413 DINAS SOSIAL
Gedung Kantor dan Bangunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Parkiran Kendaraan Bermotor 200 Meter Persegi 200 Meter Persegi

Ruang Kerja Yang Direhab 300 Meter Persegi 300 Meter Persegi
1 6 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Kerja Yang 5 Jenis 31,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 5 Jenis 15,324,750 DINAS SOSIAL
Sarana dan Prasarana Gedung Diperbaiki Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Berkala 3 Jenis 30,737,238 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 0 3 Jenis 25,426,958 DINAS SOSIAL
Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD)
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN PPKS yang Memperoleh Persen Persen 100 Persen 25,764,850 100 Persen 27,053,145
SOSIAL Bantuan Sosial untuk
Memenuhi Kebutuhan Dasar

1 6 2 2.03 Pengembangan Potensi Dokumen Peningkatan Jenis Jenis 1 Jenis 25,764,850 1 Jenis 27,053,145
Sumber Kesejahteraan Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Daerah Sosial Masyarakat
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

1 6 2 2.03 1 Peningkatan Kemampuan Terlaksananya Kegiatan 60 Orang 25,764,850 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 60 Orang 27,053,145 DINAS SOSIAL
Potensi Pekerja Sosial Bimbingan dan pemanfaatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Masyarakat Kewenangan Bagi Pekerja Sosial Semua Kelurahan kualitas Sumber
Kabupaten/Kota Masyarakat (PSM) Daya Manusia.
Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi,
Semua Kelurahan penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

2. Peningkatan
kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
1+ Pemulihan
ekonomi,
penanganan dan
rehabilitasi dampak
pandemi COVID-19

1 6 4 PROGRAM REHABILITASI Cakupan PSKS yang yang Persen Persen 67 Persen 632,311,764 67 Persen 662,906,383
SOSIAL melaksanakan penanganan
PMKS (DO=PSKS yang
menangani PMKS 134 dibagi
seluruh PSKS 230 X 100%)

1 6 4 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Layanan Rehabilitasi Sosial Jenis Jenis 2 Jenis 224,392,200 2 Jenis 130,612,624
Penyandang Disabilitas Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial Luar Panti Sosial

1 6 4 2.01 1 Penyediaan Permakanan Tersedianya permakanan 40 orang 74,999,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 40 orang 0 DINAS SOSIAL
untuk penyandang disabilitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
2. Peningkatan
kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.

Page 62 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 6 4 2.01 3 Penyediaan Alat Bantu Tersedianya Alat Bantu Bagi 5 LKS 92,724,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 5 LKS 71,111,250 DINAS SOSIAL
Penyandang Disabilitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 6 4 2.01 11 Pemberian Pelayanan Terpenuhinya Pendampingan 10 Orang 56,667,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 10 Orang 59,501,374 DINAS SOSIAL
Penelusuran Keluarga bagi Disabilitas Terlantar, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Anak Terlantar, Lanjut Usia Semua Kelurahan kualitas Sumber
Terlantar, serta Gelandangan Daya Manusia.
Pengemis di Luar Panti

1 6 4 2.02 Rehabilitasi Sosial Laporan Rehabilitasi Sosial Laporan Laporan 4 Laporan 407,919,564 4 Laporan 532,293,759
Penyandang Masalah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Lainnya Bukan Korban Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial Panti Sosial

1 6 4 2.02 2 Pemberian Layanan Terfasilitasinya Rumah 100 Rumah 40,508,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 100 Rumah 42,534,174 DINAS SOSIAL
Kedaruratan Ambruk Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 6 4 2.02 3 Penyediaan Permakanan Tersedianya Laporan Rapat 2 Dokumen 66,437,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 2 Dokumen 69,759,585 DINAS SOSIAL
Koordinasi PKH Kota Cirebon, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Terlaksananya Sinergitas Semua Kelurahan kualitas Sumber
PPKH Kota Daya Manusia.
Tersedianya Paket 50 Orang 50 Orang
Permakanan Untuk Lansia
Terlantar
1 6 4 2.02 11 Pemberian Pelayanan Terpenuhinya Pendampingan 6 Kali 150,000,214 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 6 Kali 210,000,000 DINAS SOSIAL
Penelusuran Keluarga bagi Disabilitas Terlantar, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Anak Terlantar, Lanjut Usia Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Terlantar, serta Gelandangan pelayanan publik.
Pengemis di Luar Panti

1 6 4 2.02 12 Pemberian Pelayanan Sarana Penelusuran Keluarga 5 LKS 150,973,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 5 LKS 210,000,000 DINAS SOSIAL
Reunifikasi Keluarga Bagi Klien Terlantar Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN Database keluarga miskin dan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 736,768,955 1 Dokumen 737,216,871
DAN JAMINAN SOSIAL database PPKS

1 6 5 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Laporan Pemeliharaan Anak- Laporan Laporan 1 Laporan 158,426,980 1 Laporan 123,627,000
Terlantar Anak Terlantar
1 6 5 2.01 1 Penjangkauan Anak-Anak Jaminan sosial bagi anak- 100 orang 158,426,980 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 100 orang 123,627,000 DINAS SOSIAL
Terlantar anak terlantar Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 6 5 2.02 Pengelolaan Data Fakir Dokumen Pengelolaan Data Jenis Jenis 3 Jenis 578,341,975 3 Jenis 613,589,871
Miskin Cakupan Daerah Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1 6 5 2.02 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Updating Dokumen Data 1 Dokumen 183,083,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Dokumen 198,450,000 DINAS SOSIAL
Cakupan Daerah Keluarga Miskin dan PMKS Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Kabupaten/Kota Yang Valid Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan
DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
1 6 5 2.02 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Laporan Pembinaan Terhadap 1 Dokumen 349,128,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Dokumen 366,586,873 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Keluarga Potensi Sumber Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Kesejahteraan Sosial (PSKS) Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
Pelatihan Kewirausahaan Bagi 50 Orang 50 Orang
Keluarga Penerima Manfaat
Program Keluarga Harapan
(KPM PKH)
Terfasilitasinya Data Sasaran 1 Dokumen 1 Dokumen
Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) Yang Membutuhkan
Bantuan Sosial

Terpenuhinya Biaya 6 Sekretariat 6 Sekretariat


Operasional Kelembagaan
PKH
Tersedianya Laporan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Pelaksanaan PKH

Page 63 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
1 6 5 2.02 4 Fasilitasi Bantuan Terkumpulnya Data CPCL 6 Kelompok 46,130,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 6 Kelompok 48,552,998 DINAS SOSIAL
Pengembangan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Masyarakat (KUBE) Untuk Pengembangan Semua Kelurahan kualitas Sumber
Usaha ekonomi Daya Manusia.

1 6 6 PROGRAM PENANGANAN Korban bencana yang Persen Persen 100 Persen 703,077,774 100 Persen 3,624,915,559
BENCANA menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat

1 6 6 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bantuan Sosial Korban Jenis Jenis 1 Jenis 539,587,520 1 Jenis 2,049,915,559
Bencana Alam dan Sosial Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1 6 6 2.01 1 Penyediaan Makanan Tersedianya Alat- 1 Paket 539,587,520 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Paket 2,049,915,559 DINAS SOSIAL
alat/Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Penanggulangan Bencana Semua Kelurahan kualitas Sumber
Alam dan Bufferstock Berupa Daya Manusia.
Permakanan
1 6 6 2.02 Penyelenggaraan 163,490,254 1,575,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

1 6 6 2.02 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Terlatihnya Tagana 33 Orang 163,490,254 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 33 Orang 1,575,000,000 DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Taruna Siaga Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan
Bencana Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN Standarisasi pembangunan, Lokasi Lokasi 1 Lokasi 85,787,744 1 Lokasi 79,012,500
TAMAN MAKAM PAHLAWAN pemugaran, pemeliharaan,
dan pengelolaan TMPN dan
MPN
1 6 7 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 3 Jenis 85,787,744 3 Jenis 79,012,500
Pahlawan Nasional Barang Milik Daerah
Kabupaten/Kota Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 6 7 2.01 1 Rehabilitasi Sarana dan Sarana dan Prasarana TMPN 3 Komponen 51,684,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 3 Komponen 52,500,000 DINAS SOSIAL
Prasarana Taman Makam Kota Yang Direhabilitasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Pahlawan Nasional Semua Kelurahan kualitas Sumber
Kabupaten/Kota Daya Manusia.
1 6 7 2.01 2 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Tenaga Pelestarian 4 Kegiatan 5,361,744 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 4 Kegiatan 5,512,500 DINAS SOSIAL
Pahlawan Nasional TMPN dan MPN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
TMPN Yang Dipelihara 50 Makam 50 Makam
1 6 7 2.01 3 Pengamanan Taman Makam Jumlah Tenaga Pengamanan 1 Orang 28,742,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Orang 21,000,000 DINAS SOSIAL
Pahlawan Nasional TMPN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
TOTAL 11,281,692,451 13,751,349,221

Page 64 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6,819,098,885 7,159,554,192
2 7 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 5,704,134,685 100 Persen 5,988,804,192
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 7 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan dan Jenis Jenis 7 Jenis 91,150,575 7 Jenis 126,340,000
Penganggaran, dan Evaluasi Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

2 7 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi SOP 1 Dokumen 22,714,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 52,000,000 DINAS TENAGA
Perencanaan Perangkat Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Daerah Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Dokumen Hasil Forum 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
Perangkat Daerah Berdaya Saing
Dokumen RENJA PD 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen RENJA Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
PD
Dokumen RENSTRA PD 0 Dokumen 0 Dokumen
Dokumen RENSTRA 0 Dokumen 0 Dokumen
Perubahan PD
2 7 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 1,899,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 1,995,000 DINAS TENAGA
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 1,899,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 1,995,000 DINAS TENAGA
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
SKPD Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 1,899,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 1,995,000 DINAS TENAGA
DPA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 2,599,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 2,730,000 DINAS TENAGA
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan 1 Dokumen 3,499,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 3,675,000 DINAS TENAGA
Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahunan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
SKPD Laporan Pelaksanaan 4 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 4 Dokumen
Realisasi Kinerja Triwulan dan Berdaya Saing
Tahunan
2 7 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Buku Profil Disnaker 1 Dokumen 56,636,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dokumen 61,950,000 DINAS TENAGA
Daerah Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Dokumen LKIP 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
Dokumen LPPD 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen
Laporan hasil kinerja pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen
Non PNS dengan Perjanjian
Kerja
Laporan Monitoring dan 4 Dokumen 4 Dokumen
Evaluasi
Laporan pengelolaan sistem 1 Dokumen 1 Dokumen
database ketenagakerjan

Laporan Survey Kepuasan 1 Dokumen 1 Dokumen


Pelanggan
2 7 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 3 Jenis 4,039,007,540 3 Jenis 3,715,950,000
Perangkat Daerah Keuangan
2 7 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Pegawai 30 Orang 4,000,007,815 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 30 Orang 3,675,000,000 DINAS TENAGA
Tunjangan ASN Kesambi, Umum-Dana Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja KERJA
Pekiringan Alokasi Umum Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 1 Dok 3,999,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Dok 4,200,000 DINAS TENAGA
Laporan Keuangan Akhir Tahun CALK Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja KERJA
Tahun SKPD Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing

Page 65 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 7 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntansi 14 Dokumen 34,999,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 14 Dokumen 36,750,000 DINAS TENAGA
Laporan Keuangan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja KERJA
Bulanan/Triwulanan/Semester Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
an SKPD Laporan Aset dan Persediaan 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
Berdaya Saing
Laporan hasil kinerja pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen
Non PNS dengan Perjanjian
Kerja
2 7 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 19,855,000 1 Jenis 23,625,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
2 7 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 4 Unit 19,855,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 4 Unit 23,625,000 DINAS TENAGA
Daerah SKPD Dinas Roda 4 Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin Jenis Jenis 2 Jenis 107,395,300 2 Jenis 164,850,000
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 7 1 2.05 1 Peningkatan Sarana dan Kegiatan Ceramah/pengajian 12 Kali 47,389,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 12 Kali 70,350,000 DINAS TENAGA
Prasarana Disiplin Pegawai Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Kegiatan Senam 24 Kali Berkualitas Dan Daya Manusia. 24 Kali
Sewa Sarana dan Prasarana 24 Kali Berdaya Saing 24 Kali
Olahraga
2 7 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI 30 Stel 58,950,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 30 Stel 94,500,000 DINAS TENAGA
Beserta Atribut Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Kelengkapannya Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Pakaian Batik 30 Stel Berkualitas Dan Daya Manusia. 30 Stel
Pakaian Olahraga 30 Stel Berdaya Saing 30 Stel
PDH Hitam Putih 30 Stel 30 Stel
PDH Khaki 30 Stel 30 Stel
PSH 0 Stel 0 Stel
PSL 0 Stel 0 Stel
PSR 0 Stel 0 Stel
2 7 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Laporan Sosialisasi Peraturan 1 Laporan 1,055,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Laporan 0 DINAS TENAGA
Perundang-Undangan Perundang-undangan yang Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Berlaku Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Laporan Bimbingan Teknis 0 Laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 0 Laporan 0 DINAS TENAGA
Implementasi Peraturan Implementasi Perundang- Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Perundang-Undangan undangan Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 9 Jenis 331,885,704 9 Jenis 559,650,000
Perangkat Daerah
2 7 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Elektronik 10 Jenis 19,992,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 10 Jenis 21,000,000 DINAS TENAGA
Instalasi Listrik/Penerangan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Bangunan Kantor Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor Dinas 30 Jenis 37,247,740 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 30 Jenis 52,500,000 DINAS TENAGA
Perlengkapan Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah Tangga 14 Jenis 6,251,114 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 14 Jenis 10,500,000 DINAS TENAGA
Tangga Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Gas 15 Kali 4,169,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 15 Kali 8,400,000 DINAS TENAGA
Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Isi Ulang Tabung Pemadam 2 Kali Berkualitas Dan Daya Manusia. 2 Kali
Kebakaran Berdaya Saing
2 7 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 1 Jenis 11,075,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Jenis 15,750,000 DINAS TENAGA
dan Penggandaan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Dus Arsip (Ceteakan) 0 Jenis Berkualitas Dan Daya Manusia. 0 Jenis
Penggandaan 25000 Lembar Berdaya Saing 25000 Lembar

Page 66 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 7 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku Perundang-undangan 2 Buku 85,899,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 2 Buku 215,250,000 DINAS TENAGA
dan Peraturan Perundang- Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
undangan Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Publikasi Informasi Kinerja 26 Kali Berkualitas Dan Daya Manusia. 26 Kali
Disnaker pada Media Cetak Berdaya Saing

Publikasi Informasi Kinerja 12 Kali 12 Kali


Disnaker pada Media
Elektronik
Surat Kabar Harian Lokal 5 Judul 5 Judul
Surat Kabar Harian Nasional 1 Judul 1 Judul

Surat Kabar Harian 1 Judul 1 Judul


Regional/Provinsi
2 7 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Tamu 12 Laporan 32,075,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 12 Laporan 42,000,000 DINAS TENAGA
Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Mamin Pegawai 12 Laporan 100,175,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 12 Laporan 157,500,000 DINAS TENAGA
Koordinasi dan Konsultasi Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
SKPD Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Laporan Perjalanan Dinas 12 Laporan Berkualitas Dan Daya Manusia. 12 Laporan
Rapat Koordinasi dan Berdaya Saing
Konsultasi Luar Kota
Laporan Rapat internal/briefing 12 Laporan 12 Laporan
staf
2 7 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Laporan hasil kinerja pegawai 2 Laporan 35,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 2 Laporan 36,750,000 DINAS TENAGA
pada SKPD Non PNS dengan Perjanjian Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Kerja Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Laporan Penataan Arsip Dinas 12 Laporan Berkualitas Dan Daya Manusia. 12 Laporan
Berdaya Saing
2 7 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 4 Jenis 232,875,922 4 Jenis 347,339,192
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

2 7 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 2 Unit 74,552,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 2 Unit 68,250,000 DINAS TENAGA
Operasional atau Lapangan Operasional/Jabatan Roda 2 Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Kendaraan Dinas 0 Unit Berkualitas Dan Daya Manusia. 0 Unit
Operasional/Jabatan Roda 4 Berdaya Saing

2 7 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebelair Gedung Kantor 2 Jenis 23,821,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 2 Jenis 15,750,000 DINAS TENAGA
Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Peralatan Gedung Kantor 4 Jenis 63,335,558 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 4 Jenis 126,000,000 DINAS TENAGA
Mesin Lainnya Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor Ruang kerja 250 m2 6,216,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 250 m2 11,339,192 DINAS TENAGA
atau Bangunan Lainnya Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Ruang Pelayanan 250 m2 Berkualitas Dan Daya Manusia. 250 m2
UPT LTK 500 m2 Berdaya Saing 500 m2
2 7 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 64,949,489 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 4 Jenis 126,000,000 DINAS TENAGA
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Bangunan Lainnya Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Jasa Penunjang Jenis Jenis 3 Jenis 520,302,400 3 Jenis 550,200,000
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

2 7 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Bukti Pengiriman Dokumen 16 Kali 3,993,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 16 Kali 4,200,000 DINAS TENAGA
Menyurat Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Materai Rp10.000,- 300 Buah Berkualitas Dan Daya Manusia. 300 Buah
2 7 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 120,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 12 Struk 126,000,000 DINAS TENAGA
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk Berkualitas Dan Daya Manusia. 12 Struk
Rekening Listrik Berdaya Saing
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Telepon
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening TV Satelit/Kabel

Page 67 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 7 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Alat Kebersihan dan Bahan 15 Jenis 396,309,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 15 Jenis 420,000,000 DINAS TENAGA
Umum Kantor Pembersih Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Tenaga Kebersihan Kantor 5 Orang Berkualitas Dan Daya Manusia. 5 Orang
untuk 2 (dua) Gedung Berdaya Saing
Tenaga Pengamanan Kantor 5 Orang 5 Orang
untuk 2 Gedung
2 7 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 4 Jenis 361,662,244 4 Jenis 500,850,000
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2 7 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Mobil Jabatan Eselon II 1 Unit 47,202,350 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 1 Unit 57,750,000 DINAS TENAGA
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pemeliharaan dan Pajak Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Kendaraan Perorangan Dinas Jasa Servis Mobil Jabatan 1 Unit Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Berdaya Saing
Pelumas Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit
Eselon II
Perpanjangan Pajak 1 Unit 1 Unit
Kendaraan Roda 4
Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit
Eselon II
2 7 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Dinas Roda 2 10 Unit 192,691,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 10 Unit 210,000,000 DINAS TENAGA
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pemeliharaan, Pajak, dan Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Perizinan Kendaraan Dinas BBM Kendaraan Dinas Roda 4 4 Unit Berkualitas Dan Daya Manusia. 4 Unit
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing
Jasa Servis Kendaraan Roda 2 10 Unit 10 Unit

Jasa Servis Kendaraan Roda 4 4 Unit 4 Unit

Pelumas Kendaraan Dinas 10 Unit 10 Unit


Roda 2
Pelumas Kendaraan Dinas 4 Unit 4 Unit
Roda 4
Perpanjangan Pajak 10 Unit 10 Unit
Kendaraan Roda 2
Perpanjangan Pajak 4 Unit 4 Unit
Kendaraan Roda 4
Suku Cadang Kendaraan 10 Unit 10 Unit
Dinas Roda 2
Suku Cadang Kendaraan 4 Unit 4 Unit
Dinas Roda 4
2 7 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Servis Peralatan Gedung 8 Jenis 19,860,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 8 Jenis 21,000,000 DINAS TENAGA
Mesin Lainnya Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung BLK Las 0 m2 101,908,444 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai Dinas 0 m2 212,100,000 DINAS TENAGA
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Tenaga Kerja dan KERJA
Lainnya Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Masyarakat
Halaman Gedung BLK 0 m2 Berkualitas Dan Daya Manusia. 0 m2
Halaman Parkir Belakang 0 m2 Berdaya Saing 0 m2
Halaman Parkir Depan 0 m2 0 m2
Gedung
Halaman Parkir Samping 0 m2 0 m2
Gedung
Halaman Tengah Gedung 0 m2 0 m2
Mushola 0 m2 0 m2
Ruang Arsip 0 m2 0 m2
Ruang Aula 0 m2 0 m2
Ruang Bidang HI 0 m2 0 m2
Ruang Bidang PPTK 250 m2 250 m2
Ruang Gudang 0 m2 0 m2
Ruang Pelayanan 50 m2 50 m2
Ruang Sekretariat 0 m2 0 m2
2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN Persentase kegiatan yang persen persen 25,00 persen 149,999,730 25,00 persen 157,500,000
TENAGA KERJA dilaksanakan yang mengacu
ke rencana tenaga kerja
((jumlah kegiatan keseluruhan
yang dilaksanakan yang
mengacu ke RTKD dibagi
Jumlah kegiatan keseluruhan
yang dilaksanakan di kota) x
100%)

2 7 2 2.01 Penyusunan Rencana Dokumen Rencana Tenaga Jenis Jenis 2 Jenis 149,999,730 2 Jenis 157,500,000
Tenaga Kerja (RTK) Kerja Daerah
2 7 2 2.01 1 Penyusunan Rencana Tenaga Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 99,999,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Tenaga Kerja, 1 Dokumen 105,000,000 DINAS TENAGA
Kerja Makro Tenaga Kerja Makro Kota Kesambi, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Perusahaan dan KERJA
Cirebon Pekiringan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.

Page 68 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 7 2 2.01 2 Penyusunan Rencana Tenaga Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 49,999,905 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Dinas Tenaga Kerja, 1 Dokumen 52,500,000 DINAS TENAGA
Kerja Mikro Tenaga Kerja Mikro Kota Kesambi, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Perusahaan dan KERJA
Cirebon Pekiringan kualitas Sumber Masyarakat
Daya Manusia.
2 7 3 PROGRAM PELATIHAN 1.Persentase Tenaga Kerja persen persen 30,00 persen 349,965,675 30,00 persen 367,500,000
KERJA DAN Bersertifikat Kompetensi
PRODUKTIVITAS TENAGA ((Jumlah tenaga kerja yang
KERJA memiliki sertifikat kompetensi
dibagi Jumlah tenaga kerja
keseluruhan x100%))

2 7 3 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Dokumen Hasil Pelatihan Jenis Jenis 1 Jenis 249,999,725 1 Jenis 262,500,000
berdasarkan Unit Keterampilan Pencari Kerja
Kompetensi
2 7 3 2.01 1 Proses Pelaksanaan Pelatihan Bagi Penyandang 10 Orang 249,999,725 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 10 Orang 262,500,000 DINAS TENAGA
Pendidikan dan Pelatihan Disabilitas Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Keterampilan bagi Pencari Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Kerja berdasarkan Klaster Pelatihan CPMI Pra 10 Orang Berkualitas Dan Daya Manusia. 10 Orang
Kompetensi Penempatan Berdaya Saing
Tenaga Kerja yang magang di 15 Orang 15 Orang
perusahaan
Tenaga Kerja yang mengikuti 20 Orang 20 Orang
pembekalan bahasa

2 7 3 2.02 Pembinaan Lembaga Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 1 Jenis 49,966,200 1 Jenis 52,500,000
Pelatihan Kerja Swasta Lembaga Pelatihan Kerja
2 7 3 2.02 1 Pembinaan Lembaga Laporan hasil kinerja pegawai 1 Laporan 49,966,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Laporan 52,500,000 DINAS TENAGA
Pelatihan Kerja Swasta Non PNS dengan Perjanjian Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Kerja Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Laporan Pembinaan LPK di 1 Laporan Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Laporan
Kota Cirebon Berdaya Saing
LPK Akreditasi 1 LPK 1 LPK
LPK yang Dibina 15 LPK 15 LPK
2 7 3 2.04 Konsultansi Produktivitas Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 1 Jenis 49,999,750 1 Jenis 52,500,000
pada Perusahaan Kecil Produktivitas Tenaga Kerja
Mandiri
2 7 3 2.04 1 Pelaksanaan Konsultasi Tenaga Kerja yang dibina 15 Orang 49,999,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 15 Orang 52,500,000 DINAS TENAGA
Produktivitas kepada produktivitasnya Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Perusahaan Kecil Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN Pencari kerja yang terdaftar persen persen 30,00 persen 374,999,305 30,00 persen 393,750,000
TENAGA KERJA yang ditempatkan ((∑ pencari
kerja yang ditempatkan/ ∑
pencari kerja yang terdaftar)
x100%)
2 7 4 2.01 Pelayanan Antarkerja di Dokumen Pelayanan Jenis Jenis 3 Jenis 154,999,530 3 Jenis 189,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Antarkerja dan Bimbingan
Jabatan Pencari Kerja serta
Dokumen Hasil Pembinaan
dan Pelatihan Kerja bagi Calon
dan Purna Pekerja Migran

2 7 4 2.01 2 Pelayanan antar Kerja Dokumen data lowongan kerja 1 Dokumen 24,999,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Dokumen 26,250,000 DINAS TENAGA
di perusahaan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Laporan diseminasi informasi 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
bagi pencari kerja Berdaya Saing
2 7 4 2.01 3 Penyuluhan dan Bimbingan BKK yang dibina 15 BKK 54,999,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 15 BKK 57,750,000 DINAS TENAGA
Jabatan bagi Pencari Kerja Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Laporan Kinerja Pegawai Non 1 Laporan Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Laporan
PNS Dengan Perjanjian Kerja Berdaya Saing

2 7 4 2.01 5 Perluasan Kesempatan Kerja Kelompok Tenaga Kerja 1 Kelompok 74,999,880 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Kelompok 105,000,000 DINAS TENAGA
Mandiri Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Laporan Kinerja Pegawai Non 1 Laporan Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Laporan
PNS Dengan Perjanjian Kerja Berdaya Saing

2 7 4 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Dokumen Hasil Pengelolaan Jenis Jenis 1 Jenis 119,999,900 1 Jenis 126,000,000
Kerja Sistem Informasi
Ketenagakerjaan dan
Pelaksanaan Bursa Kerja

2 7 4 2.03 3 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Lowongan Kerja yang 900 Formasi 119,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 900 Formasi 126,000,000 DINAS TENAGA
tersedia di wilayah Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
kabupaten/kota Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Jumlah penempatan tenaga 800 Orang Berkualitas Dan Daya Manusia. 800 Orang
kerja Berdaya Saing
Perusahaan yang mengikuti 30 Perusahaan 30 Perusahaan
bursa kerja

Page 69 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 7 4 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 1 Jenis 99,999,875 1 Jenis 78,750,000
Purna Penempatan) di dan Pelatihan Kerja bagi Calon
Daerah Kabupaten/Kota dan Purna Pekerja Migran

2 7 4 2.04 3 Pemberdayaan Pekerja Migran Kelompok Tenaga Kerja 1 Kelompok 99,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Kelompok 78,750,000 DINAS TENAGA
Indonesia Purna Penempatan Mandiri Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN 1.Persentase Perusahaan persen persen 1,00 persen 239,999,490 1,00 persen 252,000,000
INDUSTRIAL yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak (PP/PKB,
LKS Bipartit, Struktur Skala
Upah, dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan) =
((Jumlah Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak dibagi Jumlah
perusahaan di bagi 100%))

2 7 5 2.01 Pengesahan Peraturan Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 3 Jenis 69,999,800 3 Jenis 73,500,000
Perusahaan dan Pendaftaran Perusahaan dan Database
Perjanjian Kerja Bersama Kepesertaan Jaminan Sosial
untuk Perusahaan yang Tenaga Kerja serta Hasil
hanya Beroperasi dalam 1 Pemilihan Pekerja Teladan
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 7 5 2.01 3 Penyelenggaraan Pendataan Pekerja teladan yang dipilih 3 Orang 69,999,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Perusahaan dan 3 Orang 73,500,000 DINAS TENAGA
dan Informasi Sarana Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Pekerja di Kota KERJA
Hubungan Industrial dan Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Cirebon
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perusahan yang memenuhi 60 Perusahaan Berkualitas Dan Daya Manusia. 60 Perusahaan
serta Pengupahan sarana hubungan industrial Berdaya Saing
(peraturan perusahaan,
perjanjian kerja sama
bersama, LKS Bipartit, Serikat
pekerja/serikat buruh)

2 7 5 2.02 Pencegahan dan Dokumen Penyelesaian Jenis Jenis 3 Jenis 169,999,690 3 Jenis 178,500,000
Penyelesaian Perselisihan Perselisihan Hubungan
Hubungan Industrial, Mogok Industrial, Mogok Kerja dan
Kerja dan Penutupan Penutupan Perusahaan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

2 7 5 2.02 1 Pencegahan Perselisihan Kasus perselisihan hubungan 10 Kasus 69,999,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Perusahaan dan 10 Kasus 73,500,000 DINAS TENAGA
Hubungan Industrial, Mogok industrial Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Pekerja di Kota KERJA
Kerja, dan Penutupan Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Cirebon
Perusahaan yang Laporan Kegiatan Hari Buruh 1 Laporan Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Laporan
Berakibat/Berdampak pada Berdaya Saing
Kepentingan di 1 (satu) Laporan Sosialisasi Peraturan 2 Dokumen 2 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Perundang-Undangan
Ketenagakerjaan
2 7 5 2.02 4 Pelaksanaan Operasional Dokumen Penetapan UMK 1 Dokumen 99,999,915 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Perusahaan dan 1 Dokumen 105,000,000 DINAS TENAGA
Lembaga Kerjasama Tripartit Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Pekerja di Kota KERJA
Daerah Kabupaten/Kota Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber Cirebon
Laporan hasil kegiatan LKS 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
Tripartit Berdaya Saing
Laporan hasil monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen
pelaksanaan THR
Laporan hasil monitoring UMK 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan Kegiatan Dewan 1 Dokumen 1 Dokumen


Pengupahan Kota
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 359,999,945 378,000,000
2 7 3 PROGRAM PELATIHAN 1.Persentase Tenaga Kerja persen persen 30,00 persen 359,999,945 30,00 persen 378,000,000
KERJA DAN Bersertifikat Kompetensi
PRODUKTIVITAS TENAGA ((Jumlah tenaga kerja yang
KERJA memiliki sertifikat kompetensi
dibagi Jumlah tenaga kerja
keseluruhan x100%))

2 7 3 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Dokumen Hasil Pelatihan Jenis Jenis 1 Jenis 359,999,945 1 Jenis 378,000,000
berdasarkan Unit Keterampilan Pencari Kerja
Kompetensi
2 7 3 2.01 1 Proses Pelaksanaan Laporan hasil kinerja pegawai 1 Laporan 359,999,945 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Laporan 378,000,000 DINAS TENAGA
Pendidikan dan Pelatihan Non PNS dengan Perjanjian Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Keterampilan bagi Pencari Kerja Pekiringan Manusia Yang kualitas Sumber
Kerja berdasarkan Klaster Tenaga kerja terampil berbasis 60 Orang Berkualitas Dan Daya Manusia. 60 Orang
Kompetensi wirausaha mandiri pada Berdaya Saing
masyarakat
Page 70 of 237
2 7 3 2.01 1 Proses Pelaksanaan 359,999,945
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Meningkatkan 2. Peningkatan Masyarakat Kota 378,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 DINAS TENAGA
Pendidikan dan Pelatihan Prakiraan Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KERJA
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Keterampilan bagi Pencari Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Manusia Yang Prioritas
kualitas Sumber
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Kelompok Sasaran Penanggung
Kerja berdasarkan Klaster Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Berkualitas Dan Daya Manusia.
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kompetensi Tahun 2021 Berdaya Saing
Nasional Daerah
Tenaga kerja trampil berbasis 16 Orang 16 Orang
kompetensi
TOTAL 7,179,098,830 7,537,554,192

Page 71 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 16,557,140,909 17,340,162,843
2 9 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 12,728,128,169 100 Persen 13,322,205,843
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 9 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan jenis jenis 7 jenis 74,360,025 7 jenis 62,322,000
Penganggaran, dan Evaluasi evaluasi kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

2 9 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Forum Perangkat 1 dokumen 20,595,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 5,875,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Daerah Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Dokumen Program Kerja 1 dokumen Berdaya Saing 1 dokumen PERIKANAN
Dokumen Rencana Umum 1 dokumen 1 dokumen
Pengadaan
Dokumen renja 2023 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen renja perubahan 1 dokumen 1 dokumen
2022
Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen
2 9 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 4,845,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 5,087,000 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Berdaya Saing PERIKANAN
2 9 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 dokumen 3,106,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 3,263,000 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
SKPD Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Berdaya Saing PERIKANAN
2 9 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perangkat 1 dokumen 4,339,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 4,550,000 DINAS
DPA-SKPD Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Berdaya Saing PERIKANAN
2 9 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA 1 dokumen 3,106,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 3,263,000 DINAS
2 9 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4 dokumen 28,917,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 4 dokumen 30,362,000 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Triwulan I, II, III, IV Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
SKPD Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Berdaya Saing PERIKANAN
2 9 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen LKPJ 1 dokumen 9,449,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 9,922,000 DINAS
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Dokumen LPPD 1 dokumen Berdaya Saing 1 dokumen PERIKANAN
Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Survei Kepuasan 1 dokumen 1 dokumen
Masyarakat
Laporan Evaluasi Renja 5 dokumen 5 dokumen
Triwulan I,II,III, IV dan laporan
tahun
Laporan Evaluasi SAKIP 1 dokumen 1 dokumen
(LKIP)
Laporan Tepra 12 laporan 12 laporan
2 9 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 5 jenis 9,149,148,012 5 jenis 9,567,390,843
Perangkat Daerah Keuangan
2 9 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Leger gaji dan daftar tunjangan 12 dokumen 9,142,059,012 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 dokumen 9,560,350,843 DINAS
Tunjangan ASN ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi SPJ kegiatan 12 laporan 2,499,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 laporan 2,205,000 DINAS
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Catatan Atas 1 dokumen 2,325,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 2,460,000 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan (CALK) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Tahun SKPD Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan data pemeriksaan, 1 dokumen 1,049,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 dokumen 1,100,000 DINAS
Bahan Tanggapan dokumen jawaban NHP Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Pemeriksaan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan asset (KIB) 1 laporan 1,214,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 laporan 1,275,000 DINAS
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
an SKPD Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Page 72 of 237
PERIKANAN
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
2 9 Kode
1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 1,214,500 2. Peningkatan DPPKP Kota 1,275,000 DINAS
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Laporan Keuangan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Bulanan/Triwulanan/Semester Tahun 2021 kualitas Sumber PANGAN,
Nasional Daerah
an SKPD Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Laporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen PERIKANAN
semesteran
2 9 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen barang milik daerah dokumen dokumen 1 dokumen 69,656,653 1 dokumen 74,680,000
Daerah pada Perangkat
Daerah
2 9 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis asuransi kendaraan 20 unit 69,656,653 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 20 unit 74,680,000 DINAS
Daerah SKPD dinas operasional/ jabatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
roda 2 Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Polis asuransi kendaraan 14 unit 14 unit PERIKANAN
dinas operasional/ jabatan
roda 4
2 9 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen pengadministrasian jenis jenis 2 jenis 241,875,950 2 jenis 256,825,000
Perangkat Daerah disiplin dan kapasitas Sumber
Daya Aparatur

2 9 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik 70 stell 101,737,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 70 stell 106,825,000 DINAS
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Kelengkapannya Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Pakaian Dinas Harian (PDH) 70 stell 70 stell PERIKANAN

Pakaian olah raga 70 stell 70 stell


2 9 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Capacity building 1 kegiatan 140,138,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 kegiatan 150,000,000 DINAS
Implementasi Peraturan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Perundang-Undangan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Laporan instruktur kesegaran 11 laporan 11 laporan PERIKANAN
jasmani
Laporan narasumber 12 laporan 12 laporan
rohaniawan
2 9 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 6 jenis 1,007,345,236 6 jenis 1,037,668,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 9 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 30 jenis 93,199,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 30 jenis 97,860,000 DINAS
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang tabung gas 24 kali 4,032,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 24 kali 4,250,000 DINAS
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan 26 jenis 44,081,520 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 26 jenis 55,153,000 DINAS
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Penggandaan 60000 lembar 60000 lembar PERIKANAN
2 9 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Publikasi elektronik 12 laporan 171,660,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 laporan 58,000,000 DINAS
dan Peraturan Perundang- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
undangan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Surat kabar harian lokal, 3 jenis 3 jenis PERIKANAN
regional dan nasional
Tabloid/majalah/buletin 2 jenis 2 jenis
2 9 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan makanan dan 12 laporan 24,972,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 laporan 18,000,000 DINAS
minuman kunjungan tamu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan perjalanan dinas; 12 laporan 669,399,816 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 laporan 804,405,000 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi; dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
SKPD konsultasi luar daerah Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen pengadaan sarana jenis jenis 2 jenis 510,957,277 2 jenis 474,375,000
Daerah Penunjang Urusan prasarana gedung kantor dan
Pemerintah Daerah pendukungknya

2 9 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan roda 2 1 unit 356,449,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 unit 336,000,000 DINAS
Operasional atau Lapangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Kendaraan roda 4 1 unit 1 unit PERIKANAN
2 9 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan kantor ( komputer, 8 jenis 140,863,633 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 8 jenis 123,875,000 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau printer, laptop, lemari Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Bangunan Lainnya pendingin, AC, infocus, meja Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
kantor, kursi kerja ) Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN

Page 73 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 9 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan kantor 3 jenis 13,644,244 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 3 jenis 14,500,000 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung (peralatan dapur, alat listrik, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Kantor atau Bangunan Lainnya alat rumah tangga) Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen penyediaan jasa jenis jenis 3 jenis 646,896,307 3 jenis 678,720,000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah
daerah
2 9 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Kilat khusus 12 kali 1,396,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 kali 945 DINAS
Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
materai 10000 60 buah Berdaya Saing 60 buah PERIKANAN
2 9 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk pembayaran tagihan 12 struk 230,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 12 struk 242,025,000 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik rekening air Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Struk pembayaran tagihan 12 struk Berdaya Saing 12 struk PERIKANAN
rekening listrik
Struk pembayaran tagihan 12 struk 12 struk
rekening telepon
2 9 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Alat dan bahan kebersihan 30 jenis 414,999,507 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 30 jenis 435,750,000 DINAS
Umum Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Jasa pengamanan kantor 5 orang Berdaya Saing 5 orang PERIKANAN
Seragam 16 stell 16 stell
Tenaga kebersihan kantor 8 orang 8 orang
2 9 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen jasa pemeliharaan jenis jenis 4 jenis 1,027,888,709 4 jenis 1,170,225,000
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah

2 9 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM kendaraan dinas jabatan 1 unit 52,481,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 unit 55,125,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya roda 4 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Kendaraan Perorangan Dinas Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan Servis dan suku cadang 1 unit Berdaya Saing 1 unit PERIKANAN
kendaraan dinas/ jabatan roda
4
Surat ketetapan pajak daerah 1 unit 1 unit
PKB roda 4
2 9 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM kendaraan roda 2 25 unit 400,489,555 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 25 unit 420,525,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Perizinan Kendaraan Dinas Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Operasional atau Lapangan BBM kendaraan roda 4 13 unit Berdaya Saing 13 unit PERIKANAN
Servis dan suku cadang 25 unit 25 unit
kendaraan roda 2
Servis dan suku cadang 13 unit 13 unit
kendaraan roda 4
Surat ketetapan pajak daerah 40 unit 40 unit
PKB roda 2
Surat ketetapan pajak daerah 5 unit 5 unit
PKB roda 3
Surat ketetapan pajak daerah 13 unit 13 unit
PKB roda 4
2 9 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Interior dan eksterior kantor 1 unit 499,992,604 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 1 unit 630,000,000 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara (kantor dinas) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Lainnya Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Interior dan eksterior kantor 5 unit Berdaya Saing 5 unit PERIKANAN
yang dipelihara (UPT)
2 9 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/ Servis printer, 7 jenis 74,924,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan DPPKP Kota 7 jenis 64,575,000 DINAS
Sarana dan Prasarana komputer, laptop, AC, lemari Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Pendukung Gedung Kantor pendingin, kamera, mesin tik Semua Kelurahan Manusia Yang kualitas Sumber PANGAN,
atau Bangunan Lainnya Berkualitas Dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Suku cadang printer, 7 jenis Berdaya Saing 7 jenis PERIKANAN
komputer, laptop, AC, lemari
pendingin, kamera, mesin
ketik
2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN Ketersediaan informasi data persen persen 90 persen 3,243,564,225 90 persen 3,403,247,000
DIVERSIFIKASI DAN distribusi, pasokan dan harga
KETAHANAN PANGAN serta pangan lainnya
MASYARAKAT

Page 74 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 9 3 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Dokumen informasi harga dokumen dokumen 4 dokumen 98,254,450 4 dokumen 104,265,000
Pangan Pokok atau Pangan pangan, ketersediaan pangan,
Lainnya sesuai dengan dan Neraca Bahan Makanan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan

2 9 3 2.01 1 Penyediaan Informasi Harga Dokumen Pola Pangan 1 dokumen 40,799,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional di 1 dokumen 42,840,000 DINAS
Pangan dan Neraca Bahan Harapan Ketersediaan dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon KETAHANAN
Makanan Neraca Bahan Makanan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 3 2.01 2 Penyediaan Pangan Berbasis Dokumen Data Potensi 1 dokumen 14,499,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional di 1 dokumen 15,225,000 DINAS
Sumber Daya Lokal Ketersediaan Pangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 3 2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan data pasokan pada 8 12 laporan 21,477,300 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional di 12 laporan 23,100,000 DINAS
Pelaksanaan Distribusi pasar tradisional Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon KETAHANAN
Pangan Pokok dan Pangan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Lainnya Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Rumusan hasil rapat 1 rumusan 1 rumusan PERIKANAN
koordinasi pelaksanaan
distribusi pangan pokok dan
pangan lainnya
2 9 3 2.01 4 Pemantauan Stok, Pasokan Laporan data harga pangan 12 laporan 21,477,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional di 12 laporan 23,100,000 DINAS
dan Harga Pangan strategis pada 8 pasar Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon KETAHANAN
tradisional Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 3 2.02 Pengelolaan dan Cadangan Pangan daerah ton ton 40 ton 2,172,532,950 40 ton 2,277,542,000
Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota

2 9 3 2.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Data masyarakat di kelurahan 22 kelurahan 23,887,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan DPPKP Kota 22 kelurahan 26,250,000 DINAS
Pengendalian Cadangan terdampak bencana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
Pangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Rumusan hasil rapat 4 laporan 4 laporan PERIKANAN
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pengendalian
cadangan pangan kota
Cirebon
2 9 3 2.02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pengadaaan cadangan 10 ton 2,148,645,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1+ Pemulihan DPPKP Kota 10 ton 2,251,292,000 DINAS
Pemerintah Kabupaten/Kota pangan berupa beras untuk Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) ekonomi, Cirebon KETAHANAN
masyarakat terkena bencana Semua Kelurahan penanganan dan PANGAN,
rehabilitasi dampak PERTANIAN DAN
Pengadaan cadangan pangan 159 ton pandemi COVID-19 159 ton PERIKANAN
berupa beras untuk
masyarakat terdampak covid

2 9 3 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Sosialisasi B2SA; Lomba jenis jenis 4 jenis 972,776,825 4 jenis 1,021,440,000
Target Konsumsi Pangan LCM; Promosi pangan lokal
Perkapita/Tahun sesuai dan pemberdayaan KRPL dan
dengan Angka Kecukupan KPLH
Gizi
2 9 3 2.04 1 Penyusunan dan Penetapan Analisis dan penyusunan pola 1 dokumen 141,299,910 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Masyarakat Kota 1 dokumen 148,365,000 DINAS
Target Konsumsi Pangan per konsumsi pangan berupa skor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Cirebon KETAHANAN
Kapita per Tahun Pola Pangan Harapan Semua Kelurahan daya saing PANGAN,
ekonomi. PERTANIAN DAN
Lomba Cipta Menu B2SA 1 kali 1 kali PERIKANAN
tingkat Kota pada 22
kelurahan
Lomba Cipta Menu B2SA 1 kali 1 kali
tingkat provinsi

Page 75 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 9 3 2.04 2 Pemberdayaan Masyarakat Kelompok masyarakat binaan 30 kelompok 824,977,065 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Masyarakat Kota 30 kelompok 866,250,000 DINAS
dalam Penganekaragaman (KWT, KRPL dan KPLH) yang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Cirebon KETAHANAN
Konsumsi Pangan Berbasis dibina dalam pemantauan Semua Kelurahan PANGAN,
Sumber Daya Lokal pekarangan untuk pangan PERTANIAN DAN
keluarga PERIKANAN
Pembentukan dan 10 kelompok 10 kelompok
pengembangan kelompok
KPLH
Penumbuhan kelompok 5 kelompok 5 kelompok
pekarangan pangan Lestari
(P2L)
Promosi penganekaragaman 2 kali 2 kali
pangan hasil kelompok binaan
melalui pameran di tingkat
daerah, provinsi dan nasional

Sosialisasi pangan lokal 5 kelurahan 5 kelurahan


2 9 3 2.04 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan hasil rapat 1 rumusan 6,499,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Masyarakat Kota 1 rumusan 6,825,000 DINAS
Pemantauan dan Evaluasi koordinasi dan sinkronisasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Cirebon KETAHANAN
Konsumsi per Kapita per pemantauan evaluasi Semua Kelurahan daya saing PANGAN,
Tahun konsumsi per kapita per tahun ekonomi. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 4 PROGRAM PENANGANAN Penanganan daerah rawan persen persen 75 persen 299,699,820 75 persen 314,685,000
KERAWANAN PANGAN pangan

2 9 4 2.01 Penyusunan Peta Dokumen Peta Ketahanan dokumen dokumen 1 dokumen 39,199,920 1 dokumen 41,160,000
Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kota Cirebon
Pangan Kecamatan

2 9 4 2.01 1 Penyusunan, Pemutakhiran Peta kerawanan pangan 1 dokumen 39,199,920 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat rawan 1 dokumen 41,160,000 DINAS
dan Analisis Peta Ketahanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pangan KETAHANAN
dan Kerentanan Pangan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 4 2.02 Penanganan Kerawanan Laporan SKPG dan Daerah laporan laporan 12 laporan 260,499,900 12 laporan 273,525,000
Pangan Kewenangan rawan pangan yang
Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan
makanan tambahan rawan
pangan
2 9 4 2.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan SKPG bulanan dan 12 laporan 161,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat rawan 12 laporan 170,100,000 DINAS
Penanganan Kerawanan tahunan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pangan KETAHANAN
Pangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Rumusan hasil rapat 1 rumusan 1 rumusan PERIKANAN
koordinasi dan sinkronisasi
penanganan daerah rawan
pangan kota Cirebon
2 9 4 2.02 2 Pelaksanaan Pengadaan, Bantuan makanan tambahan 6 ton 98,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat rawan 6 ton 103,425,000 DINAS
Pengelolaan, dan Penyaluran untuk daerah rawan pangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pangan KETAHANAN
Cadangan Pangan pada Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Kerawanan Pangan yang Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Mencakup dalam 1 (satu) PERIKANAN
Daerah Kabupaten/Kota

2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN Pengawasan dan pembinaan persen persen 89 persen 285,748,695 89 persen 300,025,000
KEAMANAN PANGAN keamanan pangan segar asal
tumbuhan

2 9 5 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Pembinaan pengawasan jenis jenis 4 jenis 285,748,695 4 jenis 300,025,000
Keamanan Pangan Segar pangan segar asal tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota (PSAT); registrasi dan
rekomendasi PSAT;
penyediaan sarana prasarana
PSAT

Page 76 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 9 5 2.01 1 Penguatan Kelembagaan Pembinaan dan pengawasaan 10 KWT 72,699,700 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional, 10 KWT 76,335,000 DINAS
Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar asal Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pasar modern, KETAHANAN
Daerah Kabupaten/Kota tumbuhan di kelompok wanita Semua Kelurahan kualitas Sumber pelaku usaha PSAT, PANGAN,
tani (KWT) Daya Manusia. KWT, Poktan PERTANIAN DAN
PERIKANAN
Pembinaan dan pengawasan 20 kelompok 20 kelompok
keamanan pangan segar asal
tumbuhan di kelompok tani

Pembinaan dan pengawasan 13 pasar modern 13 pasar modern


keamanan pangan segar asal
tumbuhan di semua pasar
modern

Pembinaan dan pengawasan 8 pasar tradisional 8 pasar tradisional


keamanan pangan segar asal
tumbuhan di semua pasar
tradisional

Pembinaan dan pengawasan 10 pelaku usaha 10 pelaku usaha


keamanan pangan segar asal
tumbuhan pada pelaku usaha
pangan segar asal tumbuhan

Rapat koordinasi keamanan 1 kali 1 kali


pangan pada 50 peserta dari
pasar tradisional, pasar
modern, KWT, Poktan, pelaku
usaha dan instansi terkait

Sosialisasi keamanan pangan 1 kali 1 kali


segar asal tumbuhan bagai
kader PKK
2 9 5 2.01 3 Registrasi Keamanan Pangan Registrasi pelaku usaha 10 pelaku usaha 23,249,750 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional, 10 pelaku usaha 24,400,000 DINAS
Segar Asal Tumbuhan Daerah pangan asal tumbuhan PDUK PSAT Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pasar modern, PSAT KETAHANAN
Kabupaten/Kota (Produk Dalam Negeri Usaha Semua Kelurahan kualitas Sumber pelaku usaha PSAT, PANGAN,
Kecil) Daya Manusia. KWT, Poktan PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 5 2.01 4 Rekomendasi Keamanan Dokumen analisis 1 dokumen 31,999,875 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional, 1 dokumen 33,600,000 DINAS
Pangan Segar Asal Tumbuhan pemantauan uji residu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pasar modern, KETAHANAN
Daerah Kabupaten/Kota pestisida pada pangan segar Semua Kelurahan kualitas Sumber pelaku usaha PSAT, PANGAN,
asal tumbuhan di kota Cirebon Daya Manusia. KWT, Poktan PERTANIAN DAN
PERIKANAN
2 9 5 2.01 5 Penyediaan Sarana dan Pengadaan rapid tes kit 4 jenis 157,799,370 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pasar tradisional, 4 jenis 165,690,000 DINAS
Prasarana Pengujian Mutu dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan pasar modern, KETAHANAN
Keamanan Pangan Segar Asal Semua Kelurahan kualitas Sumber pelaku usaha PSAT, PANGAN,
Tumbuhan Daerah Daya Manusia. KWT, Poktan PERTANIAN DAN
Kabupaten/Kota Penyediaan peralatan 4 jenis 4 jenis PERIKANAN
laboratorium uji keamanan
pangan segar asal tumbuhana

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,301,113,854 1,376,578,000
3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan Tangkap Ton Ton 4000 Ton 144,335,525 4000 Ton 161,975,000
PERIKANAN TANGKAP

3 25 3 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Pembinaan dan pengawasan kelompok kelompok 4 kelompok 68,866,250 4 kelompok 82,730,000
dalam Daerah pokmaswas dan rukun
Kabupaten/Kota nelayan
3 25 3 2.02 1 Pengembangan Kapasitas Pembinaan dan pengawasan 4 kelompok 30,137,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat nelayan 4 kelompok 41,580,000 DINAS
Nelayan Kecil pada kelompok masyarakat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
pengawas (Pokmaswas) Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan PERIKANAN
DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
3 25 3 2.02 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan pada 4 Rukun 10 kali 17,161,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat nelayan 10 kali 18,200,000 DINAS
Pembentukan dan Nelayan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Pengembangan Kelembagaan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Nelayan Kecil Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan PERIKANAN
DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.

Page 77 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 25 3 2.02 3 Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Kelompok Usaha 18 kelompok 21,567,500 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat nelayan 18 kelompok 22,950,000 DINAS
Bantuan Pendanaan, Bantuan Bersama (KUB) Nelayan Kota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Pembiayaan, Kemitraan Cirebon Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Usaha Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan PERIKANAN
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
Semua Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
3 25 3 2.03 Pengelolaan dan Pembinaan dan Pengawasan TPI TPI 4 TPI 75,469,275 4 TPI 79,245,000
Penyelenggaraan Tempat Tempat Pelelangan Ikan
Pelelangan Ikan (TPI)
3 25 3 2.03 1 Penetapan Prosedur Pengawasan dan pembinaan 4 TPI 26,974,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan TPI Kota Cirebon 4 TPI 28,325,000 DINAS
Pengelolaan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Penyelenggaraan Tempat Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Pelelangan Ikan (TPI) Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 25 3 2.03 2 Pelayanan Penyelenggaraan Bimbingan teknis pelelangan 20 orang 48,494,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan TPI Kota Cirebon 20 orang 50,920,000 DINAS
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ikan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Data statistik perikanan 12 laporan 12 laporan PERIKANAN
Laporan kinerja pencatat 12 laporan 12 laporan
produksi perikanan tangkap di
TPI
3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan Budidaya Ton Ton 265 Ton 997,728,804 265 Ton 1,047,603,000
PERIKANAN BUDIDAYA

3 25 4 2.02 Pemberdayaan Pembudi Bimbingan Teknis jenis jenis 3 jenis 356,299,575 3 jenis 374,103,000
Daya Ikan Kecil pembudidaya ikan dan
petugas perikanan; pameran/
kontes ikan konsumsi

3 25 4 2.02 1 Pengembangan Kapasitas Bimbingan teknis budidaya 10 kelompok 341,249,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat, 10 kelompok 358,300,000 DINAS
Pembudi Daya Ikan Kecil ikan di KPLH Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan petugas perikanan KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber dan pembudidaya PANGAN,
Daya Manusia. ikan PERTANIAN DAN
Bimbingan teknis 90 orang 90 orang PERIKANAN
pembudidaya ikan
Pameran dan kontes ikan hias 2 kali 2 kali
dan atau bazar ikan konsumsi

3 25 4 2.02 3 Pelaksanaan Fasilitasi Bimbingan teknis wira usaha 30 orang 10,299,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat, 30 orang 10,815,000 DINAS
Bantuan Pendanaan, Bantuan baru di bidang perikanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan petugas perikanan KETAHANAN
Pembiayaan, Kemitraan Semua Kelurahan kualitas Sumber dan pembudidaya PANGAN,
Usaha Daya Manusia. ikan PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 25 4 2.02 4 Pemberian Pendampingan, Alat peraga pelatihan budidaya 5 jenis 4,749,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat, 5 jenis 4,988,000 DINAS
Kemudahanan Akses Ilmu ikan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan petugas perikanan KETAHANAN
Pengetahuan, Teknologi dan Semua Kelurahan kualitas Sumber dan pembudidaya PANGAN,
Informasi, serta Daya Manusia. ikan PERTANIAN DAN
Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan bimbingan 20 orang 20 orang PERIKANAN
dan Pelatihan teknis bagi pembudidaya ikan
dan petugas perikanan
Praktek lapangan teknologi 1 kali 1 kali
budidaya ikan
3 25 4 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Sarana prasarana perikanan jenis jenis 5 jenis 641,429,229 5 jenis 673,500,000
Ikan budidaya
3 25 4 2.04 2 Penyediaan Prasarana Prasarana perikanan budidaya 1 paket 599,999,554 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pembudidaya ikan 1 paket 630,000,000 DINAS
Pembudidayaan Ikan dalam 1 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
DAK Fisik - Bidang PERIKANAN
Kelautan dan
Perikanan - Reguler

3 25 4 2.04 3 Penjaminan Ketersediaan Pakan untuk demplot budidaya 100 kg 7,595,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pembudidaya ikan 100 kg 7,975,000 DINAS
Sarana Pembudidayaan Ikan ikan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
dalam 1 (satu) Daerah Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Kabupaten/Kota Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 25 4 2.04 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan obat-obatan prebiotik 12 botol 1,289,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pembudidaya ikan 12 botol 1,355,000 DINAS
dan Lingkungan Budidaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
dalam 1 (satu) Daerah Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Kabupaten/Kota Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 25 4 2.04 5 Pembinaan dan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan 12 kali 14,968,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pembudidaya ikan 12 kali 15,715,000 DINAS
Pembudidayaan Ikan di Darat rutin kelompok pembudidaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
ikan di darat dan restockig Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN

Page 78 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 25 4 2.04 7 Perencanaan, dan Pengujian kualitas air 100 sampel 17,576,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pembudidaya ikan 100 sampel 18,455,000 DINAS
Pengembangan Pemanfaatan pembudidayaan ikan di Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Air untuk Pembudidayaan Ikan masyarakat Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
di Darat Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN Produksi pengolahan dan Ton Ton 7800 Ton 159,049,525 7800 Ton 167,000,000
DAN PEMASARAN HASIL pemasaran hasil perikanan
PERIKANAN

3 25 6 2.02 Pembinaan Mutu dan Bimbingan teknis poklahsar; jenis jenis 5 jenis 159,049,525 5 jenis 167,000,000
Keamanan Hasil Perikanan pengawasan dan pengujian
Bagi Usaha Pengolahan dan mutu hasil perikanan;
Pemasaran Skala Mikro dan sosialisasi dan promosi olahan
Kecil hasil perikanan

3 25 6 2.02 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Bimbingan teknis/ pelatiha 27 kelompok 159,049,525 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Poklahsar, pasar 27 kelompok 167,000,000 DINAS
Penerapan Persyaratan atau kelompok pengolah dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan moder, pasar KETAHANAN
Standar pada Usaha pemasar hasil perikanan Semua Kelurahan kualitas Sumber tradisional PANGAN,
Pengolahan dan Pemasaran Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Skala Mikro dan Kecil Forum peningkatan konsumsi 3 kali 3 kali PERIKANAN
ikan (Forikan)
Jumlah sekolah dalam 6 sekolah 6 sekolah
memasyarakatkan Gemar
Makan Ikan
Pengawasan dan pengujian 600 sampel 600 sampel
mutu hasil perikanan
Promosi produk olahan hasil 2 kali 2 kali
perikanan
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 991,575,769 1,056,961,000
3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Peningkatan persen persen 3-5 persen 279,452,720 3-5 persen 293,432,000
DAN PENGEMBANGAN Produktivitas Pertanian
SARANA PERTANIAN (Komoditas Daging dan
Tanaman Pangan)
3 27 2 2.01 Pengawasan Penggunaan Laporan pendampingan laporan laporan 1 laporan 197,349,970 1 laporan 207,200,000
Sarana Pertanian sarana pertanian berupa
promosi dan bimbingan
teknologi/ pelatihan olahan
hasil pertanian dan peternakan

3 27 2 2.01 2 Pendampingan Penggunaan Bimbingan teknis bagi 20 orang 197,349,970 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Masyarakat Kota 20 orang 207,200,000 DINAS
Sarana Pendukung Pertanian masyarakat dalam penerapan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Cirebon KETAHANAN
teknologi pengolah hasil Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
pertanian dan peternakan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
Bimbingan teknis bagi pelaku 20 orang 20 orang
usaha dalam penerapan
teknologi pengolah hasil
pertanian dan peternakan

Bimbingan teknis bagi petugas 20 orang 20 orang


teknis dalam penerapan
teknologi pengolah hasil
pertanian dan peternakan

Hari Krida Pertanian (HKP) 1 kali 1 kali


Kontes ternak tingkat provinsi 1 kali 1 kali

Pasar tani 1 kali 1 kali


3 27 2 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Laporan peningkatan kualitas laporan laporan 1 laporan 75,792,250 1 laporan 79,590,000
Genetik (SDG) Hewan, SDG Hewan/ Tanaman
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 27 2 2.02 2 Peningkatan Kualitas SDG Penanganan gangguan 12 bulan 75,792,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 12 bulan 79,590,000 DINAS
Hewan/Tanaman reproduksi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Peningkatan SDM petugas 4 kali 4 kali PERIKANAN
pengelola inseminasi buatan

Penyediaan sarana prasarana 3 jenis 3 jenis


inseminasi buatan

3 27 2 2.03 Peningkatan Mutu dan Laporan pengawasan laporan laporan 1 laporan 2,160,500 1 laporan 2,285,000
Peredaran Benih/Bibit perdaran bahan pakan/ pakan,
Ternak dan Tanaman Pakan benih/ bibit hijauan pakan
Ternak serta Pakan dalam ternak
Daerah Kabupaten/Kota

Page 79 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 27 2 2.03 2 Pengawasan Peredaran Laporan pengawasan mutu 12 laporan 2,160,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 12 laporan 2,285,000 DINAS
Bahan Pakan/Pakan, pakan ternak Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Benih/Bibit Hijauan Pakan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Ternak Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 2 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Laporan pemeriksaan mutu, laporan laporan 1 laporan 4,150,000 1 laporan 4,357,000
Tingkat Pengecer khasiat, dan keamanan obat
hewan di tingkat pengecer
3 27 2 2.04 1 Pemeriksaan Mutu, Khasiat Pengawasan obat hewan di 2 kali 4,150,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 2 kali 4,357,000 DINAS
dan Keamanan Peredaran tingkat pengecer Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Obat Hewan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase prasarana persen persen 50 persen 414,075,009 50 persen 442,400,000
DAN PENGEMBANGAN pertanian yang dipelihara
PRASARANA PERTANIAN

3 27 3 2.01 Pengembangan Prasarana Laporan pengelolaan lahan laporan laporan 1 laporan 214,134,343 1 laporan 232,400,000
Pertanian pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B)
3 27 3 2.01 1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pemanfaatan lahan LP2B 2 demplot 214,134,343 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 2 demplot 232,400,000 DINAS
Pangan Berkelanjutan/LP2B, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Kawasan Pertanian Pangan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Berkelanjutan/KP2B dan Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Lahan Cadangan Pertanian PERIKANAN
Pangan Berkelanjutan/LCP2B

3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Rehabilitasi Balai Penyuluh unit unit 1 unit 199,940,666 1 unit 210,000,000
Pertanian Pertanian
3 27 3 2.02 8 Pembangunan, Rehabilitasi Penyediaan sarana prasarana 1 paket 199,940,666 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan BPP Kota Cirebon 1 paket 210,000,000 DINAS
dan Pemeliharaan Balai pertanian BPP dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Penyuluh di Kecamatan serta penujangnya Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
sarana pendukungnya Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN Pencegahan dan ekor hewan/ ekor hewan/ 575 ekor hewan/ 198,001,925 575 ekor hewan/ 207,904,000
KESEHATAN HEWAN DAN Pengendalian Penyakit Hewan ternak ternak ternak ternak
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

3 27 4 2.01 Penjaminan Kesehatan Laporan pengendalian dan laporan laporan 3 laporan 142,406,800 3 laporan 149,532,000
Hewan, Penutupan dan penanggulangan penyakit
Pembukaan Daerah Wabah hewan dan zoonosis; laporan
Penyakit Hewan Menular pembebasan penyakit hewan
Dalam Daerah menular; laporan
Kabupaten/Kota penanggulangan daerah
terdampak wabah penyakit
hewan menular
3 27 4 2.01 1 Pengendalian dan Sosialisasi, pengobatan dan 12 kali 81,584,575 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 12 kali 85,666,000 DINAS
Penanggulangan Penyakit vaksinasi penyakit hewan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Hewan dan Zoonosis Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 4 2.01 2 Pembebasan Penyakit Hewan Pengobatan massal penyakit 2 kali 50,824,425 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 2 kali 53,366,000 DINAS
Menular dalam 1 (satu) Daerah hewan menular Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 4 2.01 3 Penanggulangan Daerah Penanganan wabah penyakit 1 laporan 9,997,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 1 laporan 10,500,000 DINAS
Terdampak Wabah Penyakit hewan menular melalui Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Hewan Menular karantina dan pengobatan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 4 2.04 Penerapan dan Pengawasan Laporan pengawasan laporan laporan 2 laporan 49,555,625 2 laporan 52,030,000
Persyaratan Teknis peredaran hewan dan produk
Kesehatan Masyarakat hewan dan pengujian
Veteriner laboratorium kesmavet

Page 80 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 27 4 2.04 2 Pengawasan Peredaran Pelatihan penanganan hewan 1 kali 49,555,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 1 kali 52,030,000 DINAS
Hewan dan Produk Hewan kurban Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Pemeriksaan hewan kurban 1 laporan 1 laporan PERIKANAN
Pendampingan dan 1 kali 1 kali
assesment dalam peningatan
mutu dan akreditasi
laboratorium veteriner

Pengawasan kesehatan 12 laporan 12 laporan


masyarakat veteriner
Pengawasan pangan asal 12 laporan 12 laporan
hewan
Pengujian pembanding bahan 12 sampel 12 sampel
asal hewan
Sarana dan prasarana 2 jenis 2 jenis
kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat
veteriner
3 27 4 2.05 Penerapan dan Pengawasan Laporan pendampingan laporan laporan 2 laporan 6,039,500 2 laporan 6,342,000
Persyaratan Teknis penerapan unit kesejahteraan
Kesejahteraan Hewan hewan;

3 27 4 2.05 1 Pendampingan Penerapan Pendampingan pada unit 12 laporan 1,039,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 12 laporan 1,092,000 DINAS
Unit Kesejahteraan Hewan usaha kesejahteraan hewan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 4 2.05 2 Penanganan atas Pelanggaran Penindakan atas pelanggaran 1 laporan 4,999,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kota Cirebon 1 laporan 5,250,000 DINAS
Kesejahteraan Hewan sesuai kesejahteraan hewan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KETAHANAN
Kewenangannya Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN Persentase peningkatan persen persen 10 persen 100,046,115 10 persen 113,225,000
PERTANIAN kualitas kelembagaan
penyuluhan (Nilai skoring
kelas Balai Penyuluh
Pertanian)
3 27 7 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Laporan peningkatan laporan laporan 2 laporan 100,046,115 2 laporan 113,225,000
Pertanian kapasitas kelembagaan petani
dan penyuluhan pertanian

3 27 7 2.01 1 Peningkatan Kapasitas Bimtek penguatan 1 kali 16,757,145 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan BPP dan petani 1 kali 24,500,000 DINAS
Kelembagaan Penyuluhan kelembagaan Balai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon KETAHANAN
Pertanian di Kecamatan dan Penyuluhan Pertanian Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Desa Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 7 2.01 2 Pengembangan Kapasitas Bimbingan teknis penguatan 3 kali 83,288,970 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan BPP dan petani 3 kali 88,725,000 DINAS
Kelembagaan Petani di kelembagaan petani Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon KETAHANAN
Kecamatan dan Desa Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Bimbingan teknis urban 3 kali 3 kali PERIKANAN
farming untuk masyarakat
Pembuatan demplot tanaman 2 demplot 2 demplot
pangan dan hortikultura

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 472,164,742 495,700,000
3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase prasarana persen persen 50 persen 88,324,917 50 persen 92,700,000
DAN PENGEMBANGAN pertanian yang dipelihara
PRASARANA PERTANIAN

3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Rehabillitasi dan pemeliharaan paket paket 1 paket 88,324,917 1 paket 92,700,000
Pertanian UPT Rumah Potong Hewan

3 27 3 2.02 7 Pembangunan, Rehabilitasi Sarana prasarana UPT Rumah 1 paket 88,324,917 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Rumah Potong 1 paket 92,700,000 DINAS
dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang memadai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Hewan KETAHANAN
Potong Hewan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN Pencegahan dan ekor hewan/ ekor hewan/ 575 ekor hewan/ 383,839,825 575 ekor hewan/ 403,000,000
KESEHATAN HEWAN DAN Pengendalian Penyakit Hewan ternak ternak ternak ternak
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

3 27 4 2.04 Penerapan dan Pengawasan Laporan pelaksanaan laporan laporan 12 laporan 383,839,825 12 laporan 403,000,000
Persyaratan Teknis penerapan persyaratan teknis
Kesehatan Masyarakat kesehatan hewan
Veteriner

Page 81 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 27 4 2.04 1 Pendampingan Unit Usaha Pemotongan hewan babi di 1250 ekor 383,839,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Rumah Potong 1250 ekor 403,000,000 DINAS
Hewan dan Produk Hewan UPT RPH Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Hewan KETAHANAN
Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Pemotongan hewan sapi di 850 ekor 850 ekor PERIKANAN
UPT RPH
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 145,349,709 152,600,000
3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN Pencegahan dan ekor hewan/ ekor hewan/ 575 ekor hewan/ 145,349,709 575 ekor hewan/ 152,600,000
KESEHATAN HEWAN DAN Pengendalian Penyakit Hewan ternak ternak ternak ternak
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

3 27 4 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Pengambilan sampel dan jenis jenis 3 jenis 145,349,709 3 jenis 152,600,000
Laboratorium dan Jasa pemeriksaan laboratories
Medik Veteriner dalam sampel pangan asal hewan
Daerah Kabupaten/Kota dan kesehatan hewan

3 27 4 2.03 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Pengambilan dan 140 sampel 79,349,910 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Pelayanan 140 sampel 83,300,000 DINAS
Laboratorium pemeriksaan laboratoris Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Veteriner KETAHANAN
sampel kesehatan hewan Semua Kelurahan kualitas Sumber PANGAN,
(feses) Daya Manusia. PERTANIAN DAN
Pengambilan dan 480 sampel 480 sampel PERIKANAN
pemeriksaan laboratoris
sampel pangan asal hewan
(daging)
Pengambilan dan pemeriksan 60 sampel 60 sampel
laboratoris sampel pangan
asal hewan ( susu)

Tersedianya bahan dan 2 jenis 2 jenis


peralatan laboratorium keswan
dan kesmavet
3 27 4 2.03 2 Penyediaan Pelayanan Jasa 65,999,799 PENDAPATAN ASLI UPT Pelayanan 69,300,000 DINAS
Medik Veteriner DAERAH (PAD) Veteriner KETAHANAN
PANGAN,
PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 368,609,050 386,550,000
3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Peningkatan persen persen 3-5 persen 368,609,050 3-5 persen 386,550,000
DAN PENGEMBANGAN Produktivitas Pertanian
SARANA PERTANIAN (Komoditas Daging dan
Tanaman Pangan)
3 27 2 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Laporan penyediaan benih jenis jenis 2 jenis 368,609,050 2 jenis 386,550,000
Genetik (SDG) Hewan, berkualitas di UPT BPBTPH
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 27 2 2.02 1 Penjaminan Kemurnian dan Benih tanaman pangan dan 200 pohon nagka 26,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 200 pohon nagka 27,550,000 DINAS
Kelestarian SDG hortikultura dengan spesifikasi keraton Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan keraton KETAHANAN
Hewan/Tanaman lokal yang dilestarikan Argasunya kualitas Sumber Benih Tanaman PANGAN,
Daya Manusia. Pangan dan PERTANIAN DAN
Hortikultura PERIKANAN
3 27 2 2.02 2 Peningkatan Kualitas SDG Benih tanaman hortikultura 1204 pohon 342,359,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 1204 pohon 359,000,000 DINAS
Hewan/Tanaman dengan pemafaatan teknologi ( Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan KETAHANAN
tanaman buah) Argasunya kualitas Sumber Benih Tanaman PANGAN,
Benih tanaman hortikultura 1672 polibag Daya Manusia. Pangan dan 1672 polibag PERTANIAN DAN
dengan pemafaatan teknologi Hortikultura PERIKANAN
(tanaman hias)
Benih tanaman hortikultura 3232 polibag 3232 polibag
dengan pemafaatan teknologi
(tanaman sayuran)
Benih tanaman hortikultura 1672 polibag 1672 polibag
dengan pemanfaatan teknologi
(tanaman biofarmaka)

3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase prasarana persen persen 50 persen 0 50 persen 0


DAN PENGEMBANGAN pertanian yang dipelihara
PRASARANA PERTANIAN

3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Pemeliharaan prasarana paket paket 0 paket 0 0 paket 0


Pertanian lingkungan kantor di UPT
BPBTPH
3 27 3 2.02 9 Pembangunan, Rehabilitasi Rehabilitasi dan pemeliharaan 0 paket 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 0 paket 0 DINAS
dan Pemeliharaan Prasarana prasarana pertanian di UPT Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan KETAHANAN
Pertanian Lainnya BPBTPH Semua Kelurahan kualitas Sumber Benih Tanaman PANGAN,
Daya Manusia. Pangan dan PERTANIAN DAN
Hortikultura PERIKANAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Page 82 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 234,999,735 246,750,000
3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan Budidaya Ton Ton 265 Ton 234,999,735 265 Ton 246,750,000
PERIKANAN BUDIDAYA

3 25 4 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Penyediaan sarana prasarana jenis jenis 5 jenis 234,999,735 5 jenis 246,750,000
Ikan perikanan budidaya di UPT
BPBIAT
3 25 4 2.04 2 Penyediaan Prasarana Penyediaan induk ikan hias 10 ekor 234,999,735 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 10 ekor 246,750,000 DINAS
Pembudidayaan Ikan dalam 1 frontosa Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan KETAHANAN
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan kualitas Sumber Budidaya Ikan Air PANGAN,
Daya Manusia. Tawar PERTANIAN DAN
Penyediaan induk ikan hias 15 ekor 15 ekor PERIKANAN
Koki
Penyediaan induk ikan lele 75 ekor 75 ekor
nirwana
Penyediaan induk ikan nila 1600 ekor 1600 ekor
nirwana
Produksi ikan konsumsi di 1750000 benih ikan 1750000 benih ikan
UPT BPBIAT
Produksi ikan non konsumsi di 4400 benih ikan 4400 benih ikan
UPT BPBIAT
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 824,734,654 885,171,000
3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Peningkatan persen persen 3-5 persen 824,734,654 3-5 persen 885,171,000
DAN PENGEMBANGAN Produktivitas Pertanian
SARANA PERTANIAN (Komoditas Daging dan
Tanaman Pangan)
3 27 2 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Benih sapi berkualitas di UPT ekor ekor 80 ekor 254,374,654 80 ekor 268,695,000
Genetik (SDG) Hewan, BPTP
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 27 2 2.02 1 Penjaminan Kemurnian dan Populasi ternak potong jenis 80 ekor 254,374,654 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 80 ekor 268,695,000 DINAS
Kelestarian SDG lokal yang terpelihara di UPT Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan KETAHANAN
Hewan/Tanaman BPTP Argasunya kualitas Sumber Ternak Potong PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 2 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Indukan dan hijauan / Pakan ekor ekor 10 ekor 570,360,000 10 ekor 616,476,000
Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang berkualitas
Ternak yang Sumbernya
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain

3 27 2 2.06 1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak Indukan ternak potong 10 ekor 183,750,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 10 ekor 210,000,000 DINAS
yang Sumbernya dari Daerah berkualitas Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan KETAHANAN
Kabupaten/Kota Lain Argasunya kualitas Sumber Ternak Potong PANGAN,
Daya Manusia. PERTANIAN DAN
PERIKANAN
3 27 2 2.06 2 Pengadaan Hijauan Pakan Pakan ternak berupa hijauan 182500 kg 386,610,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan UPT Balai 182500 kg 406,476,000 DINAS
Ternak yang Sumbernya dari Harjamukti, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pengembangan KETAHANAN
Daerah Kabupaten/Kota Lain Argasunya kualitas Sumber Ternak Potong PANGAN,
Pakan ternak berupa 63875 kg Daya Manusia. 63875 kg PERTANIAN DAN
konsentrat PERIKANAN
Pakan ternak berupa makanan 91250 kg 91250 kg
tambahan ternak
TOTAL 20,895,688,422 21,940,472,843

Page 83 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 35,343,544,092 37,056,201,113
2 11 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 24,325,039,030 100 Persen 25,598,908,350
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 11 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, jenis jenis 7 jenis 202,704,925 7 jenis 209,454,669
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

2 11 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Forum Perangkat 1 dokumen 42,894,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 45,039,330 DINAS
Perencanaan Perangkat Daerah Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Daerah Pekiringan pemerataan HIDUP
Dokumen RENJA 1 dokumen pembangunan 1 dokumen
Dokumen RENJA 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
PERUBAHAN
2 11 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 7,874,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 8,268,750 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP 1 dokumen 5,428,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 5,699,925 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
SKPD Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokumen 8,922,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 9,369,045 DINAS
DPA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA 1 dokumen 5,957,525 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 6,255,585 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4 dokumen 63,896,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI DLH 4 dokumen 67,091,259 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Triwulan I, II,II, IV Kesambi, DAERAH (PAD) LINGKUNGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Pekiringan HIDUP
SKPD Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen Pendapatan Pajak 1 dokumen
Daerah
DAU Tambahan
untuk Dukungan
Pendanaan
Kelurahan
2 11 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen LKPJ; Dokumen 4 dokumen 67,730,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 4 dokumen 67,730,775 DINAS
Daerah Tepra; Dokumen LPPD; Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Dokumen LKIP Pekiringan pemerataan HIDUP
Dokumen SOP Dinas 1 dokumen pembangunan 1 dokumen
Lingkungan Hidup berkelanjutan.
Laporan Monev Triwulan I, II, 5 dokumen 5 dokumen
III; Laporan Tahunan,Laporan
Kinerja Non PNS

Laporan survey kepuasan 1 dokumen 1 dokumen


pelanggan/ masyarakat
2 11 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 3 jenis 21,087,885,799 3 jenis 22,139,626,962
Perangkat Daerah Keuangan
2 11 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan 1 tahun 21,009,272,549 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 tahun 22,057,082,787 DINAS
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Pendapatan Pajak pembangunan
Daerah berkelanjutan.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan
Bermotor
DAU Tambahan
untuk Dukungan
Pendanaan
Kelurahan
2 11 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan tahunan 1 dokumen 5,375,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 5,644,800 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Tahun SKPD Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.

Page 84 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 1 dokumen 73,237,475 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 76,899,375 DINAS
Laporan Keuangan Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Pekiringan pemerataan HIDUP
an SKPD Laporan keuangan semester 1 2 dokumen pembangunan 2 dokumen
dan 2 berkelanjutan.
Laporan keuangan triwulan 4 dokumen 4 dokumen
1,2,3 dan 4
Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen 1 dokumen
2 11 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang jenis jenis 1 jenis 40,195,000 1 jenis 48,000,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
2 11 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen 40,195,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 48,000,000 DINAS
Daerah pada SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Laporan Penatausahaan BMD 1 dokumen pembangunan 1 dokumen
berkelanjutan.
2 11 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi jenis jenis 2 jenis 40,370,000 2 jenis 150,000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
2 11 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Harian 0 stell 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 0 stell 105,000,000 DINAS
Beserta Atribut Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Kelengkapannya Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Laporan Administrasi 1 dokumen 40,370,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 dokumen 45,000,000 DINAS
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen pembangunan 1 dokumen
2 11 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 6 jenis 773,861,540 6 jenis 747,802,817
Perangkat Daerah
2 11 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 25 jenis 93,306,640 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 25 jenis 97,984,687 DINAS
Perlengkapan Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Tinta Refill 2 jenis pembangunan 2 jenis
2 11 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Elpiji 30 tabung 5,040,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 30 tabung 4,961,250 DINAS
Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 6 jenis 34,975,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 6 jenis 36,724,275 DINAS
dan Penggandaan Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Penggandaan 61844 lembar pembangunan 61844 lembar
Penjilidan 96 buku berkelanjutan. 96 buku
2 11 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Biaya Publikasi 52 kali 248,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 52 kali 181,024,987 DINAS
dan Peraturan Perundang- Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
undangan Pekiringan pemerataan HIDUP
Majalah 0 jenis pembangunan 0 jenis
Surat Kabar Lokal 7 jenis berkelanjutan. 7 jenis
Surat Kabar Nasional 1 jenis 1 jenis
Surat Kabar Propinsi 0 jenis 0 jenis
2 11 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Mamin Kunjungan 12 Laporan 24,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 12 Laporan 25,401,600 DINAS
Tamu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Kegiatan Senam 12 laporan 368,539,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 12 laporan 401,706,018 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Pegawai Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
SKPD Pekiringan pemerataan HIDUP
Laporan Mamin Harian 12 laporan pembangunan 12 laporan
Pegawai berkelanjutan.
Laporan Mamin Rapat 12 laporan 12 laporan
Intenal/Brifing
Laporan perjalanan dinas rapat 12 laporan 12 laporan
koordinasi dan konsultasi luar
kota
2 11 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Pengadaan barang milik jenis jenis 3 jenis 260,987,025 3 jenis 283,268,301
Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

2 11 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebeleur 4 jenis 65,478,475 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 4 jenis 69,554,520 DINAS
Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.

Page 85 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Alat Audio 0 set 180,142,340 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 0 set 197,579,135 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Bangunan Lainnya Pekiringan pemerataan HIDUP
Pengadaan Alat Elektronik 1 jenis pembangunan 1 jenis
Pengadaan Alat Kantor 1 jenis berkelanjutan. 1 jenis
Lainnya
Pengadaan Alat Pendingin 1 jenis 1 jenis
Peralatan Personal Komputer 4 jenis 4 jenis
(PC, Laptop, Printer)

2 11 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Alat Listrik dan Elektronik 11 jenis 15,366,210 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 11 jenis 16,134,646 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jasa penunjang Urusan jenis jenis 3 jenis 1,141,377,550 3 jenis 1,175,710,961
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

2 11 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10.000 410 lembar 4,100,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 410 lembar 2,149,875 DINAS
Menyurat Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 12 rekening 270,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 12 rekening 297,675,000 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening air (PDAM) Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Struk Pembayaran Tagihan 12 rekening pembangunan 12 rekening
Rekening air (PDAM) PDU berkelanjutan.
Struk Pembayaran Tagihan 12 rekening 12 rekening
Rekening internet
Struk Pembayaran Tagihan 12 rekening 12 rekening
Rekening Listrik Kantor
Struk Pembayaran Tagihan 12 rekening 12 rekening
Rekening Listrik PDU
Struk Pembayaran Tagihan 12 rekening 12 rekening
Rekening telepon
2 11 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Bahan Pembersih dan 20 jenis 867,277,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 20 jenis 875,886,086 DINAS
Umum Kantor Peralatan Kebersihan Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pekiringan pemerataan HIDUP
Petugas keamanan kantor 15 orang pembangunan 15 orang
Petugas Kebersihan Kantor 8 orang berkelanjutan. 8 orang
Searagam Tenaga Kebersihan 8 orang 8 orang
Kantor
Seragam Pengamanan Kantor 15 stell 15 stell

Tenaga Jasa Driver 0 orang 0 orang


2 11 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik jenis jenis 4 jenis 777,657,191 4 jenis 845,044,640
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

2 11 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Mobil Jabata 1 unit 41,215,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 1 unit 48,802,162 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Eselon II Roda 4 Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pemeliharaan dan Pajak Pekiringan pemerataan HIDUP
Kendaraan Perorangan Dinas Pelumas Mobil Jabatan 1 unit pembangunan 1 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Roda 4 berkelanjutan.
Service Mobil Jabatan Eselon 1 unit 1 unit
II Roda 4
Suku Cadang Mobil Jabatan 1 unit 1 unit
Eselon II Roda 4
2 11 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Kendaraan 26 unit 603,599,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 26 unit 652,899,397 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Dinas/Operasional Roda 2 Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Pekiringan pemerataan HIDUP
Perizinan Kendaraan Dinas Bahan Bakar Kendaraan 9 unit pembangunan 9 unit
Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional Roda 4 berkelanjutan.
Pelumas Kendaraan 26 unit 26 unit
Dinas/Operasional Roda 2
Pelumas Kendaraan 9 unit 9 unit
Dinas/Operasional Roda 4
Service Kendaraan 26 unit 26 unit
Dinas/Operasional Roda 2
Service Kendaraan 9 unit 9 unit
Dinas/Operasional Roda 4
STNK/SKPD PKB Roda 2 36 unit 36 unit
STNK/SKPD PKB Roda 3 14 unit 14 unit
STNK/SKPD PKB Roda 4 39 unit 39 unit
Suku Cadang Kendaraan 26 unit 26 unit
Dinas/Operasional Roda 2
Suku Cadang Kendaraan 9 unit 9 unit
Dinas/Operasional Roda 4
2 11 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor 844 m2 72,741,191 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 844 m2 80,200,701 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan DLH Ampera Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Lainnya Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
Page 86 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
2 11 Kode
1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 72,741,191 3. Akselerasi DLH 80,200,701 DINAS
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Gedung Kantor dan Bangunan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Lainnya Tahun 2021 pemerataan HIDUP
Nasional Daerah
pembangunan
Pemeliharaan Gedung Kantor 250 m2 berkelanjutan. 250 m2
DLH Grenjeng
Pemeliharaan Gedung Kantor 73 m2 73 m2
DLH TPA Kopi Luhur
Pemeliharaan Gedung Kantor 615 m2 615 m2
DLH Wahidin
2 11 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Peralatan 7 jenis 60,102,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi DLH 7 jenis 63,142,380 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Pekiringan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 2 PROGRAM PERENCANAAN Terintegrasinya RPPLH dalam Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada 540,525,393 Ada Ada/Tidak Ada 637,606,285
LINGKUNGAN HIDUP rencana pembangunan kota

2 11 2 2.01 Rencana Perlindungan dan Dokumen Informasi Kinerja dokumen dokumen 1 dokumen 234,999,591 1 dokumen 233,048,221
Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH) Hidup Daerah (DIKPLHD)
Kabupaten/Kota
2 11 2 2.01 1 Penyusunan dan Penetapan RAPERDA RPPLH 1 dokumen 84,999,784 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 87,072,693 DINAS
RPPLH Kabupaten/Kota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 2 2.01 2 Pengendalian Pelaksanaan Dokumen Daya Dukung Daya 1 dokumen 149,999,807 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 145,975,528 DINAS
RPPLH Kabupaten/Kota Tampung Lingkungan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
Dokumen Informasi Kinerja 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (DIKPLHD)
2 11 2 2.02 Penyelenggaraan Kajian Perbaikan KLHS RTRW dokumen dokumen 1 dokumen 305,525,802 1 dokumen 404,558,064
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Kabupaten/Kota

2 11 2 2.02 1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RTRW 1 dokumen 305,525,802 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 404,558,064 DINAS
KLHS Rencana Tata Ruang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN Indeks Kualitas Air, Kualitas poin poin 50,10;37,80;73,20 p 607,469,140 50,10;37,80;73,20 p 688,344,360
PENCEMARAN DAN/ATAU tutupan Lahan, dan Kualitas oin oin
KERUSAKAN LINGKUNGAN Udara
HIDUP

2 11 3 2.01 Pencegahan Pencemaran oordinasi, Sinkronisasi dan jenis jenis 2 jenis 346,173,281 2 jenis 373,982,237
dan/atau Kerusakan Pelaksanaan Pencegahan
Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan
Kabupaten/Kota Hidup dan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim

2 11 3 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Alat Laboratorium 2 unit 214,576,416 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 2 unit 235,805,251 DINAS
Pelaksanaan Pencegahan Pemantauan Kualitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pencemaran Lingkungan Lingkungan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Hidup Dilaksanakan terhadap pembangunan
Media Tanah, Air, Udara, dan Bahan Kimia Pengujian 4 jenis berkelanjutan. 4 jenis
Laut Dokumen Indeks Kualitas 1 dokumen 1 dokumen
Lingkungan Hidup (DIKLH)
Laporan Hasil Pemantauan 1 laporan 1 laporan
Kualitas Lingkungan
Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen 1 dokumen
dengan Perjanjian kinerja
2 11 3 2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Dokumen Inventarisasi GRK 1 dokumen 131,596,865 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 138,176,986 DINAS
Pelaksanaan Pengendalian Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Emisi Gas Rumah Kaca, Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Mitigasi dan Adaptasi pembangunan
Perubahan Iklim Kampung Iklim Utama 2 kampung berkelanjutan. 2 kampung
Laporan Kinerja Tenaga Kerja 1 laporan 1 laporan
Non PNS Dengan Perjanjian
Kerja
2 11 3 2.03 Pemulihan Pencemaran Koordinasi dan Sinkronisasi jenis jenis 4 jenis 261,295,859 4 jenis 314,362,123
dan/atau Kerusakan Penghentian Sumber
Lingkungan Hidup Pencemar, pelaksanaan
Kabupaten/Kota remediasi dan Rehabilitasi
2 11 3 2.03 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen monev sanitasi 1 dokumen 106,407,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 111,728,342 DINAS
Penghentian Sumber Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pencemaran Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
Dokumen pengendalian 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
pencemaran air limbah
Dokumen pengendalian 1 dokumen 1 dokumen
pencemaran udara

Page 87 of 237
2 11 3 2.03 1 Koordinasi dan Sinkronisasi 106,407,900 3. Akselerasi 0 111,728,342 DINAS
Penghentian Sumber pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pencemaran Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pemerataan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 HIDUP
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir pembangunan Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode berkelanjutan.
Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Laporan kinerja non PNS 0 dokumen 0 dokumen
dengan perjanjian kerja
2 11 3 2.03 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Dokumen penanggulangan 1 dokumen 19,968,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 20,967,345 DINAS
Pelaksanaan Remediasi pemulihan pencemaran Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
lingkungan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 3 2.03 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen 99,999,850 Semua Kab/Kota, 3. Akselerasi 0 1 dokumen 141,666,436 DINAS
Pelaksanaan Rehabilitasi dengan Perjanjian Kerja Semua Kecamatan, pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
Pemeliharaan Lahan/ Tanah 1500 m2 berkelanjutan. 1500 m2
Bekas Galian Pasir/ Tanah/
Batu Hasil Penghijauan
Sarana dan Prasarana 4 jenis 4 jenis
Penghijauan Lahan
2 11 3 2.03 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyusunan DED bak kontrol 1 dokumen 34,919,334 Kota Cirebon, 3. Akselerasi 0 1 dokumen 40,000,000 DINAS
Pelaksanaan Restorasi TPA Semua Kecamatan, pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan persen persen 100 persen 473,233,794 100 persen 215,787,915
KEANEKARAGAMAN HAYATI Keanekaragaman Hayati
(KEHATI)

2 11 4 2.01 Pengelolaan Pengelolaan Taman jenis jenis 1 jenis 473,233,794 1 jenis 215,787,915
Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
2 11 4 2.01 5 Pengelolaan Taman Laporan Kinerja Tenaga Kerja 1 dokumen 473,233,794 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 215,787,915 DINAS
Keanekaragaman Hayati Non PNS Dengan Perjanjian Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Lainnya Kerja Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
Pemeliharaan Taman Kehati 6 jenis berkelanjutan. 6 jenis

Pengadaan Sarpras 4 jenis 4 jenis


Penunjang Taman Kehati
(Toilet, Pintu Pagar, Papan
Nama, Sumur Bor)
2 11 5 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase ijin pengelolaan persen persen 100 persen 397,961,325 100 persen 417,859,517
BAHAN BERBAHAYA DAN sampah oleh swasta yang
BERACUN (B3) DAN LIMBAH diterbitkan
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

2 11 5 2.01 Penyimpanan Sementara Penyimpanan Sementara jenis jenis 1 jenis 121,149,000 1 jenis 127,206,450
Limbah B3 Limbah B3
2 11 5 2.01 2 Verifikasi Lapangan untuk Dokumen Hasil Verifikasi 1 dokumen 121,149,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 127,206,450 DINAS
Memastikan Pemenuhan Lapangan untuk Memastikan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Persyaratan Administrasi dan Pemenuhan Persyaratan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Teknis Penyimpanan Administrasi dan teknis pembangunan
Sementara Limbah B3 Penyimpanan Sementara berkelanjutan.
Limbah B3
Dokumen Pemantauan dan 1 dokumen 1 dokumen
Pengawasan Pengelolaan
Limbah B3
Dokumen Persyaratan Teknis 1 dokumen 1 dokumen
Pengelolaan Limbah B3

2 11 5 2.02 Pengumpulan Limbah B3 Pengelolaan Limbah B3 jenis jenis 1 jenis 276,812,325 1 jenis 290,653,067
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Page 88 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 5 2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Koordinasi dan 1 dokumen 276,812,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 290,653,067 DINAS
Pengelolaan Limbah B3 Sinkronisasi Pengelolaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
dengan Pemerintah Provinsi Limbah B3 dengan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
dalam Rangka Pengangkutan, Pemerintahan Provinsi dalam pembangunan
Pemanfaatan, Pengolahan, Rangka Pengangkutan, berkelanjutan.
dan/atau Penimbunan Pemanfaatan, Pengolahan,
dan/atau Penimbunan

Dokumen Pengangkutan dan 1 dokumen 1 dokumen


pemusnahan sampah spesifik
mengandung B3 dan limbah
B3
Dokumen Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen
sampah spesifik mengandung
B3 dan Limbah B3

Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen 1 dokumen


dengan Perjanjian Kerja
Sosialisasi Pengelolaan 5 kali 5 kali
Limbah B3
2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan Pembinaan dan persen persen 65 persen 124,958,150 65 persen 186,234,848
PENGAWASAN TERHADAP Pengawasan Terkait Ketaatan
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN Penangungjawab Usaha
PERLINDUNGAN DAN dan/atau Kegiatan yang
PENGELOLAAN Diawasi Ketaatannya
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin
PPLH dan PUU LH yang
Diterbitkan Oleh pemerintah
Daerah Kota
2 11 6 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi Pemenuhan jenis jenis 3 jenis 124,958,150 3 jenis 186,234,848
Terhadap Usaha dan/atau Ketentuan dan Kewajiban
Kegiatan yang Izin serta Pengawasan Usaha
Lingkungan dan Izin PPLH dan/atau Kegiatan Izin
diterbitkan oleh Pemerintah Lingkungan Hidup dan
Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Sinkronisasi
Pengawasan dan Penerapan
Sanksi Upaya dan Rencana
PPLH
2 11 6 2.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen 91,281,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 150,695,761 DINAS
Ketentuan dan Kewajiban Izin dengan Perjanjian Kerja Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Lingkungan dan/atau Izin Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
PPLH pembangunan
Laporan Rekomendasi 2 laporan berkelanjutan. 2 laporan
Penilaian Dokumen
Lingkungan UKL-UPL/DPLH,
SPPL per semster

Media Sosialisasi Sitarling(1. 3 jenis 3 jenis


Sosialisasi Sitarling 2.
Pengembangan Sitarling
Tahap 3 (Pelaporan Online)
3..Operasional Sitarling)

Sistem Informasi Pengawasan 1 sistem 1 sistem


Sadar Lingkungan (Sitarling)

2 11 6 2.01 3 Pengawasan Usaha dan/atau Dokumen Pengawasan 1 dokumen 19,337,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 20,346,637 DINAS
Kegiatan yang Izin Lingkungan Pelaksanaan Perijinan dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Hidup, Izin PPLH yang Peraturan Perundangan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Diterbitkan oleh Pemerintah Bidang LH pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota berkelanjutan.

2 11 6 2.01 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Penerapan Sanksi 1 dokumen 14,338,825 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 15,192,450 DINAS
Pengawasan dan Penerapan Administrasi Bidang LH. Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Sanksi Upaya dan Rencana Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
PPLH pembangunan
berkelanjutan.
2 11 7 PROGRAM PENGAKUAN Penetapan Hak MHA kali kali 1 kali 46,773,300 1 kali 49,112,149
KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN LOKAL
DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

Page 89 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 7 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Koordinasi, Sinkronisasi, jenis jenis 1 jenis 46,773,300 1 jenis 49,112,149
Lokal, Pengetahuan Penyediaan Data dan
Tradisional, dan Hak MHA Informasi Pengakuan
yang terkait dengan PPLH Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH

2 11 7 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Dokumen Inventarisasi 1 dokumen 46,773,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 49,112,149 DINAS
Penyediaan Data, dan Masyarakat Hukum Adat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Informasi Pengakuan (MHA) dan Kearifan Lokal Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Keberadaan MHA Kearifan Bidang LH pembangunan
Lokal atau Pengetahuan Laporan Kinerja Non PNS 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
2 11 8 PROGRAM PENINGKATAN Pendidikan dan Pelatihan kali kali 1 kali 81,475,000 1 kali 85,562,820
PENDIDIKAN, PELATIHAN Masyarakat
DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

2 11 8 2.01 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dan jenis jenis 2 jenis 81,475,000 2 jenis 85,562,820
Pendidikan, Pelatihan, dan Kompetensi Sumber Daya
Penyuluhan Lingkungan Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan dan
Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Gerakan
Peduli Lingkungan Hidup

2 11 8 2.01 1 Peningkatan Kapasitas dan Media Sosialisasi Bidang LH 3 jenis 27,885,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 3 jenis 29,280,195 DINAS
Kompetensi Sumber Daya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Manusia Bidang Lingkungan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Hidup untuk Lembaga pembangunan
Kemasyarakatan Pelatihan/Penyuluhan 1 kali berkelanjutan. 1 kali
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
2 11 8 2.01 2 Pendampingan Gerakan Dokumen Pendampingan 1 dokumen 53,589,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 56,282,625 DINAS
Peduli Lingkungan Hidup Kelompok Masyarakat Peduli Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
berkelanjutan.
2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN Pemberian penghargaan Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada 324,686,240 Ada Ada/Tidak Ada 334,265,376
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK lingkungan hidup
MASYARAKAT

2 11 9 2.01 Pemberian Penghargaan Penilaian Kinerja jenis jenis 1 jenis 324,686,240 1 jenis 334,265,376
Lingkungan Hidup Tingkat Masyarakat/Lembaga
Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2 11 9 2.01 1 Penilaian Kinerja Jumlah Pohon yang akan 60 pohon 324,686,240 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 60 pohon 334,265,376 DINAS
Masyarakat/Lembaga ditanam pada Hari Menanam Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Masyarakat/Dunia Pohon Indonesia Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Usaha/Dunia Pendidikan/ pembangunan
Filantropi dalam Perlindungan Laporan Kinerja Non PNS 1 laporan berkelanjutan. 1 laporan
dan Pengelolaan Lingkungan berdasarkan perjanjian kerja
Hidup
Laporan Peringatan Hari 1 laporan 1 laporan
Lingkungan Hidup
Sekolah Adiwiyata 3 sekolah 3 sekolah
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN Penanganan Pengaduan persen persen 100 persen 42,952,160 100 persen 45,110,624
PENGADUAN LINGKUNGAN Masyarakat terkait izin
HIDUP lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, lokasi usaha
dan dampaknya di Daerah
Kabupaten /Kota (pengaduan
masyarakat yang tertangani
dibagi total pengaduan
masyarakat yang teregristrasi
dikali seratus persen)

Page 90 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Pengelolaan Pengaduan jenis jenis 2 jenis 42,952,160 2 jenis 45,110,624
Masyarakat di Bidang Masyarakat terhadap PPLH
Perlindungan dan Kabupaten/Kota dan
Pengelolaan Lingkungan Koordinasi Sinkronisasi
Hidup (PPLH) Penerapan Sanksi
Kabupaten/Kota Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau
Penyidikan Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan atau
melalui Pengadilan
2 11 10 2.01 1 Pengelolaan Pengaduan Dokumen Pengelolaan 1 dokumen 25,856,250 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 27,149,062 DINAS
Masyarakat terhadap PPLH Pengaduan Dugaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Kabupaten/Kota Pencemaran dan/atau Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Kerusakan Lingkungan pembangunan
Media Sosialisasi Pengelolaan 0 dokumen berkelanjutan. 0 dokumen
Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan

Sosialisasi Pengelolaan 0 dokumen 0 dokumen


Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
2 11 10 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Penyelesaian 1 dokumen 17,095,910 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 17,961,562 DINAS
Penerapan Sanksi Sengketa Lingkungan Hidup Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Administrasi, Penyelesaian Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Sengketa, dan/atau pembangunan
Penyidikan Lingkungan Hidup berkelanjutan.
di Luar Pengadilan atau
melalui Pengadilan
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase cakupan jumlah persen persen 73 persen 8,378,470,560 73 persen 8,797,408,869
PERSAMPAHAN sampah yang tertangani

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Penanganan , Pengurangan , jenis jenis 5 jenis 8,378,470,560 5 jenis 8,797,408,869
Penyusunan Kebijakan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah serta
Penyediaan Prasarana Sarana
Pengelolaan Sampah

2 11 11 2.01 1 Penyusunan Kebijakan dan Dokumen Kajian Kebijakan 1 dokumen 305,635,415 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 dokumen 320,917,353 DINAS
Strategi Daerah Pengelolaan pengurangan sampah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Sampah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
Sosialisasi PERDA/PERWAL 1 Kali berkelanjutan. 1 Kali
Retribusi Persampahan

2 11 11 2.01 2 Pengurangan Sampah dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) 2 jenis 783,347,665 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 0 2 jenis 822,515,163 DINAS
melakukan Pembatasan, Operasional PDU Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) LINGKUNGAN
Pendauran Ulang dan Semua Kelurahan HIDUP
Pemanfaatan Kembali
Pakaian Kerja PDU 22 stell 22 stell
Pemeliharaan Sarana Pusat 8 jenis 8 jenis
daur ulang Sampah
Perlengakapan dan Peralatan 6 jenis 6 jenis
Pusat Daur Ulang Sampah

Petugas Pusat Daur Ulang 15 orang 15 orang


Sampah Duku Semar
Profil Bank Sampah 1 dokumen 1 dokumen
2 11 11 2.01 4 Peningkatan Peran serta Aplikasi Pemulung Online 1 aplikasi 65,354,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 1 aplikasi 68,621,805 DINAS
Masyarakat dalam (Pemol) di Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pengelolaan Persampahan Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
pembangunan
kerja sama pengelolaan 55 mou berkelanjutan. 55 mou
sampah dengan masyarakat
(pelaku usaha, pendidikandan
pasar)
Pelatihan Pengolahan 20 kali 20 kali
Sampah
Pembinaan Bank Sampah 4 kali 4 kali
Induk
Pembinaan dan Sosialisasi 70 kali 70 kali
pengurangan sampah untuk
masyarakat

Page 91 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 11 2.01 7 Penyediaan Sarana dan Fiber Bin Sampah 30 unit 7,224,133,480 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 30 unit 7,585,354,548 DINAS
Prasarana Pengelolaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Persampahan di Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
TPA/TPST/SPA pembangunan
Kabupaten/Kota Gerobak Dorong Sampah 10 unit berkelanjutan. 10 unit
Kontainer Sampah 6 M3 12 unit 12 unit
Kontainer Sampah Besar 4 unit 4 unit
Pelaksana Non-PNS 3 orang 3 orang
Pelaporan Pengelolaan
Persampahan
Pelaksana Non-PNS Retribusi 4 orang 4 orang
MOU
Terpal Penutup Truk Sampah 99 unit 99 unit

Truk Arm Roll Sampah Besar 2 Unit 2 Unit

Truk Arm Roll Sampah Kecil 5 unit 5 unit


Walking Talking / HT 24 unit 24 unit
Pelayanan MoU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3,074,567,017 3,255,728,992
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase cakupan jumlah persen persen 73 persen 3,074,567,017 73 persen 3,255,728,992
PERSAMPAHAN sampah yang tertangani

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Penanganan , Pengurangan , jenis jenis 4 jenis 3,074,567,017 4 jenis 3,255,728,992
Penyusunan Kebijakan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah serta
Penyediaan Prasarana Sarana
Pengelolaan Sampah

2 11 11 2.01 3 Penanganan Sampah dengan Dokumen Pelaporan 2 laporan 996,465,543 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 2 laporan 665,943,075 DINAS
melakukan Pemilahan, Pelaksanaan RKL/RPL TPA Harjamukti, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pengumpulan, Pengangkutan, Kopi Luhur Argasunya pemerataan HIDUP
Pengolahan, dan Pemrosesan Jasa Kebersihan TPA 4 orang pembangunan 4 orang
Akhir Sampah di Makan dan minum harian 264 hari berkelanjutan. 264 hari
TPA/TPST/SPA pegawai
Kabupaten/Kota Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) 3 orang 3 orang

Pengemudi Kendaraan UPT 3 orang 3 orang


TPA
Pengganti Transport Non ASN 20 orang 20 orang
hari-hari besar
Pengingkatan Pemberdayaan 1 kegiatan 1 kegiatan
Masyarakat (Sosialisasi
dengan Masyarakat sekitar
TPA)
Tenaga Ahli Lingkungan 1 orang 1 orang
(Pengendalian Leachate)
Tenaga Asisten Operator Alat 4 orang 4 orang
Berat TPA
Tenaga Pencuci Kendaraan 0 orang 0 orang
UPT TPA
Tenaga Pengamanan TPA 6 orang 6 orang
2 11 11 2.01 7 Penyediaan Sarana dan Bahan Bakar Minyak, 7 kendaraan 2,078,101,474 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 7 kendaraan 2,589,785,917 DINAS
Prasarana Pengelolaan pemeliharaan , Suku Cadang, Harjamukti, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Persampahan di Pelumas Kendaraan Argasunya pemerataan HIDUP
TPA/TPST/SPA Operasional TPA pembangunan
Kabupaten/Kota berkelanjutan.
Obat pembasmi lalat 1 jenis 1 jenis
Pemeliharaan dan 0 kegiatan 0 kegiatan
pengawasan kolam leachate

Pengadaan Pos Ritasi dan 0 kegiatan 0 kegiatan


Keamanan
Pengecoran jalan akses 0 kegiatan 0 kegiatan
operasional buangan sampah

Perbaikan hanggar alat berat 0 lokasi 0 lokasi

Rehabilitasi kantor 0 kegiatan 0 kegiatan


2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16,390,082,726 17,372,962,169
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase cakupan jumlah persen persen 73 persen 16,390,082,726 73 persen 17,372,962,169
PERSAMPAHAN sampah yang tertangani

Page 92 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Penanganan , Pengurangan , jenis jenis 4 jenis 16,390,082,726 4 jenis 17,372,962,169
Penyusunan Kebijakan dan
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah serta
Penyediaan Prasarana Sarana
Pengelolaan Sampah

2 11 11 2.01 3 Penanganan Sampah dengan Laporan penyelenggaraan 6 laporan 11,065,523,110 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 6 laporan 11,618,799,719 DINAS
melakukan Pemilahan, kebersihan kota pada hari-hari Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Pengumpulan, Pengangkutan, besar Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
Pengolahan, dan Pemrosesan pembangunan
Akhir Sampah di Makanan tambahan bagi 305 orang berkelanjutan. 305 orang
TPA/TPST/SPA tenaga penanganan sampah
Kabupaten/Kota yang berisiko tinggi
Pegawai Tidak Tetap (PTT) 63 orang 63 orang
Perlengakapan dan Peralatan 6 jenis 6 jenis
tenaga kebersihan

Tenaga pemelihara sarana 5 orang 5 orang


prasarana persampahan
Tenaga penanganan sampah 195 orang 195 orang

2 11 11 2.01 7 Penyediaan Sarana dan Bahan bakar kendaraan 6 jenis kendaraan 5,324,559,616 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 0 6 jenis kendaraan 5,754,162,450 DINAS
Prasarana Pengelolaan persampahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan LINGKUNGAN
Persampahan di Semua Kelurahan pemerataan HIDUP
TPA/TPST/SPA pembangunan
Kabupaten/Kota Pelumas kendaraan 6 jenis kendaraan berkelanjutan. 6 jenis kendaraan
persampahan
Pemeliharaan gerobak 20 unit 20 unit
sampah
Pemeliharaan kontainer 12 unit 12 unit
Service kendaraan 6 jenis kendaraan 6 jenis kendaraan
persampahan
Suku cadang kendaraan 6 jenis kendaraan 6 jenis kendaraan
persampahan
TOTAL 54,808,193,835 57,684,892,274
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7,875,359,115 8,311,167,071
2 12 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 7,182,373,285 100 Persen 6,394,982,071
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 12 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan jenis jenis 6 jenis 237,838,666 6 jenis 230,265,000
Penganggaran, dan Evaluasi evaluasi kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

2 12 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Kerja 1 dokumen 17,995,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 7,035,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Dokumen Rencana Strategis 1 dokumen 1 dokumen

Forum Disdukcapil 1 kali 1 kali


2 12 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 1,062,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 1,680,000 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 dokumen 1,062,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 1,680,000 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokumen 1,062,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 1,680,000 DINAS
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 dokumen 1,062,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 1,680,000 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

Page 93 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 12 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja setiap 4 dokumen 183,162,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 4 dokumen 180,390,000 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan triwulan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
SKPD pelayanan publik. SIPIL
Laporan Inventasrisasi Barang 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Non PNS dengan 5 laporan 5 laporan


Perjanjian Kinerja
2 12 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen hasil survey 1 dokumen 32,431,166 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 36,120,000 DINAS
Daerah kepuasan masyarakat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen
Laporan LKIP 1 dokumen 1 dokumen
Laporan LKPJ 1 dokumen 1 dokumen
Laporan LPPD 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Monev setiap 4 dokumen 4 dokumen
Triwulan
2 12 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 2 jenis 3,919,667,632 2 jenis 4,115,597,071
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

2 12 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Peningkatan Kinerja ASN 14 kali 3,917,582,632 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 14 kali 4,113,392,071 DINAS
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 dokumen 2,085,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 dokumen 2,205,000 DINAS
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
an SKPD pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi jenis jenis 2 jenis 144,816,000 2 jenis 148,365,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daera
2 12 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas pakaian dinas harian (PDH) 42 stell 26,112,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 42 stell 27,090,000 DINAS
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Kelengkapannya Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Bimtek Disdukcapil 42 orang 118,704,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 42 orang 121,275,000 DINAS
Implementasi Peraturan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Perundang-Undangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 5 jenis 1,707,062,334 5 jenis 818,265,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 12 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Cetak KTP dan KIA 2 unit 1,046,517,494 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 2 unit 152,670,000 DINAS
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
ATK 60 jenis Dana Transfer 60 jenis
Khusus - Dana
Alokasi Khusus Non
Fisik
Formulir pelayanan pencatatan 12 jenis 12 jenis
sipil
Formulir pelayanan 12 jenis 12 jenis
pendaftaran penduduk
Laporan Pelayanan Keliling 2 jenis 2 jenis
Perlengkapan pencetakan 5 jenis 5 jenis
adminduk
2 12 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Gelas Besar 4 lusin 4,425,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 4 lusin 3,465,000 DINAS
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Isi ulang tabung gas 12 kali 12 kali
Piring 4 lusin 4 lusin
Sendok dan Garpu Kecil 4 lusin 4 lusin
2 12 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan bahan cetakan dinas 6 jenis 120,788,480 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 6 jenis 127,575,000 DINAS
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
penggandaan foto copy 120000 lembar 120000 lembar
2 12 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan iklan media cetak 12 kali 64,260,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 12 kali 71,295,000 DINAS
dan Peraturan Perundang- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
undangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Jasa iklan media elektronik 60 kali 60 kali
surat kabar 5 jenis 5 jenis
2 12 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat laporan kunjungan tamu 12 laporan 471,070,960 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 12 laporan 463,260,000 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

Page 94 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
2 12 Kode
1 2.06 9 Penyelenggaraan RapatSub Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 471,070,960 6. Reformasi Pegawai 463,260,000 DINAS
Program/ Kegiatan/ Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Koordinasi Kegiatan
dan Konsultasi Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
SKPD Tahun 2021 peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Nasional Daerah
pelayanan publik. SIPIL
laporan mamin pegawai 12 laporan Dana Transfer 12 laporan
Khusus - Dana
Alokasi Khusus Non
Fisik
Laporan perjalanan dinas rapat 12 laporan 12 laporan
koordinasi dan konsultasi luar
kota
Notulen rapat brifing staf 12 laporan 12 laporan
2 12 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 1 jenis 103,755,750 1 jenis 2,415,000
Daerah Penunjang Urusan Milik Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

2 12 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan peralatan kantor 6 jenis 103,755,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 6 jenis 2,415,000 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
perlengkapan kantor 6 jenis 6 jenis
2 12 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa jenis jenis 3 jenis 656,404,090 3 jenis 602,325,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2 12 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10.000 265 lembar 3,160,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 265 lembar 3,300,000 DINAS
Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, rekening air dinas yang sudah 12 nota 336,720,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 12 nota 282,450,000 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
rekening listrik 5 kecamatan 12 nota 12 nota
yang sudah dibayarkan
rekening listrik dinas yang 12 nota 12 nota
sudah dibayarkan
rekening telepon dinas yang 12 nota 12 nota
sudah dibayarkan
2 12 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan kebersihan dan 41 jenis 316,524,090 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 41 jenis 316,575,000 DINAS
Umum Kantor bahan pembersih Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
perlengkapan pengamanan 5 jenis 5 jenis
kantor
seragam pengamanan kantor 4 stell 4 stell

Tenaga kebersihan kantor 4 orang 4 orang


Tenaga pengamanan kantor 4 orang 4 orang
2 12 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 5 jenis 412,828,813 5 jenis 477,750,000
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2 12 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM kendaraan jabatan 1 unit 29,565,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 1 unit 41,265,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Kendaraan Perorangan Dinas pelayanan publik. SIPIL
atau Kendaraan Dinas Jabatan service kendaraan roda 4 1 unit 1 unit
suku cadang 3 jenis 3 jenis
2 12 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan operasiona; 19 unit 252,940,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 19 unit 295,575,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Perizinan Kendaraan Dinas pelayanan publik. SIPIL
Operasional atau Lapangan service kendaraan operasional 19 unit 19 unit

suku cadang kendaraan 20 jenis 20 jenis


operasional
Surat ketetapan pajak daerah 19 unit 19 unit
PKB kendaraan operasional

2 12 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Interior dan eksterior yang 5 jenis 45,248,425 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 5 jenis 47,670,000 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan dipelihara Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Ruang arsip dengan fumigasi 2 ruang 2 ruang
dan anti rayap
Tenaga harian dan sewa 10 hari 10 hari
kendaraan Pindah kantor
2 12 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi suku cadang perlengkapan 5 jenis 74,454,108 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 5 jenis 82,215,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung dan peralatan kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

Page 95 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 12 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi komponen listrik 12 jenis 10,621,280 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai 12 jenis 11,025,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Disdukcapil KEPENDUDUKAN
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik. SIPIL

2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN Cakupan penerbitan KTP Persen Persen 97 Persen 264,438,680 97 Persen 1,359,895,000
PENDUDUK

2 12 2 2.01 Pelayanan Pendaftaran Dokumen Pendaftaran jenis jenis 5 jenis 264,438,680 5 jenis 345,595,000
Penduduk Penduduk
2 12 2 2.01 1 Pendataan Penduduk Non Laporan Monev Pendataan 4 dokumen 72,638,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 4 dokumen 70,600,000 DINAS
Permanen dan Rentan Penduduk Renbtan dan Non Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Administrasi Kependudukan Permanen Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Rakor Pendataan penduduk 4 laporan 4 laporan
rentan dan non permanen
Sosialisasi pendataan 4 laporan 4 laporan
penduduk rentan dan non
permanen
2 12 2 2.01 2 Pencatatan, Penatausahaan poran pelayanan keliling 8 laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 8 laporan 1,890,000 DINAS
dan Penerbitan Dokumen atas dokumen kependudukan di Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Pendaftaran Penduduk kelurahan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 2 2.01 3 Penyelesaian Masalah Laporan hasil Pendataan 1 laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 laporan 39,795,000 DINAS
Pendaftaran Penduduk Kependudukan WNI dan WNA Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Laporan pelayanan keliling 8 laporan 8 laporan
dokumen kependudukan di
sekolahdi kelurahan
2 12 2 2.01 4 Peningkatan Pelayanan Laporan Kinerja Non PNS 12 laporan 178,714,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 12 laporan 217,035,000 DINAS
Pendaftaran Penduduk dengan Perjanjian Kinerja Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Pelayanan Keliling 2 laporan 2 laporan
Pendaftaran Penduduk
Rakor Pendaftaran Penduduk 1 laporan 1 laporan

2 12 2 2.01 5 Pencatatan, Penatausahaan Data penduduk WNI dan WNA 1 laporan 13,085,555 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 laporan 16,275,000 DINAS
dan Penerbitan Dokumen atas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Pelaporan Peristiwa Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Kependudukan pelayanan publik. SIPIL
Laporan pindah dan pindah 1 laporan 1 laporan
datang WNI dan WNA
Rakor Pindah Datang 1 laporan 1 laporan
2 12 2 2.03 Penyelenggaraan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 2 jenis 0 2 jenis 1,014,300,000
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
2 12 2 2.03 3 Fasilitasi Pendaftaran ATK pelayanan pendaftaran 5 jenis 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 5 jenis 927,150,000 DINAS
Penduduk kependudukan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 2 2.03 5 Sosialisasi Pendaftaran sosialisasi kebijakan 267 orang 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 267 orang 87,150,000 DINAS
Penduduk kependudukan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 3 PROGRAM PENCATATAN Cakupan Kepemilikan Akta Persen Persen 88 Persen 188,270,000 88 Persen 293,895,000
SIPIL Kelahiran
2 12 3 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Pencatatan Sipil jenis jenis 2 jenis 188,270,000 2 jenis 202,440,000

2 12 3 2.01 1 Pencatatan, Penatausahaan Laporan data perkawinan dan 12 laporan 136,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 12 laporan 145,530,000 DINAS
dan Penerbitan Dokumen atas data perceraian di kota cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Pelaporan Peristiwa Penting Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Penerbitan akta kematian, 1100 akta 1100 akta
transport RT/RW untuk
pelaporan kematian
Penjilidan buku register akta- 80 jilid 80 jilid
akta pencatatan sipil
2 12 3 2.01 2 Peningkatan dalam Pelayanan Laporan data perkawinan dan 12 laporan 51,470,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 12 laporan 56,910,000 DINAS
Pencatatan Sipil data perceraian di kota cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Laporan kegiatan 2 laporan 2 laporan
Terbitnya akta kelahiran 6900 akta 6900 akta
2 12 3 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 1 jenis 0 1 jenis 91,455,000
Sipil Pencatatan Sipil
2 12 3 2.02 6 Fasilitasi terkait Pencatatan Fasilitas terkait pencatatan 1 dokumen 0 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen 91,455,000 DINAS
Sipil sipil Semua Kecamatan, Khusus - Dana birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Semua Kelurahan Alokasi Khusus Non peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Fisik pelayanan publik. SIPIL
Page 96 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
2 12 Kode
3 2.02 6 Fasilitasi terkait Pencatatan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 0 6. Reformasi Masyarakat Kota 91,455,000 DINAS
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sipil Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Nasional Daerah
pelayanan publik. SIPIL
Formulir pencatatan sipil 12 jenis 12 jenis
2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat selisih data dasar Persen Persen 8,00 Persen 229,785,650 8,00 Persen 251,370,000
INFORMASI ADMINISTRASI kependudukan
KEPENDUDUKAN

2 12 4 2.03 Penyelenggaraan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 4 jenis 215,181,975 4 jenis 237,720,000
Pengelolaan Informasi urusan Administrasi
Administrasi Kependudukan kependudukan

2 12 4 2.03 3 Fasilitasi terkait Pengelolaan Laporan hasil pekerjaan 12 dokumen 170,502,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 12 dokumen 169,050,000 DINAS
Informasi Administrasi administrator database Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Kependudukan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

pemeliharaan komponen 1 laporan PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 1 laporan


server SIAK dan KTP-el DAERAH (PAD) birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 12 4 2.03 5 Sosialisasi terkait Pengelolaan Fasilitas terkait pelayanan 6 SAM Card 0 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi Masyarakat Kota 6 SAM Card 22,365,000 DINAS
Informasi Administrasi adminduk Semua Kecamatan, Khusus - Dana birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Kependudukan Semua Kelurahan Alokasi Khusus Non peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Fisik pelayanan publik. SIPIL
Laporan hasil sosialisasi 2 dokumen 2 dokumen
2 12 4 2.03 6 Kerja Sama dengan Perjanjian kerjasama 1 dokumen 5,640,475 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen 5,355,000 DINAS
Organisasi Kemasyarakatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
dan Perguruan Tinggi Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL

2 12 4 2.03 8 Penyajian Data Kependudukan Buku profile Perkembangan 1 dokumen 39,039,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen 40,950,000 DINAS
Yang Akurat dan dapat Kependudukan Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Dipertanggungjawabkan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
pelayanan publik. SIPIL
Laporan data agregat 2 laporan 2 laporan
kependudukan
2 12 4 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Pembinaan dan jenis jenis 1 jenis 14,603,675 1 jenis 13,650,000
Pengelolaan Informasi Pengawasan Pengelolaan
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan

2 12 4 2.04 3 Bimbingan Teknis terkait Kerjasama dan kemitraan 10 dokumen 14,603,675 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 10 dokumen 13,650,000 DINAS
Pengelolaan Informasi dalam pelayanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Administrasi Kependudukan kependudukan Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
dan Pendayagunaan Data pelayanan publik. SIPIL
Kependudukan
2 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat Pemenuhan Informasi Persen Persen 100 Persen 10,491,500 100 Persen 11,025,000
PROFIL KEPENDUDUKAN Kependudukan

2 12 5 2.01 Penyusunan Profil Buku profil perkembangan jenis jenis 1 jenis 10,491,500 1 jenis 11,025,000
Kependudukan penduduk
2 12 5 2.01 2 Penyusunan Profil Data Buku profil perkembangan 1 buku 10,491,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 buku 11,025,000 DINAS
Perkembangan dan Proyeksi penduduk Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KEPENDUDUKAN
Kependudukan serta Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN PENCATATAN
Kebutuhan yang lain pelayanan publik. SIPIL

TOTAL 7,875,359,115 8,311,167,071

Page 97 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 28,229,788,770 29,552,310,260
2 15 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 25,619,784,770 100 Persen 27,021,472,260
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 15 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan jenis jenis 7 jenis 301,139,000 7 jenis 316,194,000
Penganggaran, dan Evaluasi evaluasi kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

2 15 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja PD 1 dokumen 5,131,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 dokumen 5,387,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Daerah pemerataan
Dokumen Renja PD 1 dokumen pembangunan 1 dokumen
Perubahan berkelanjutan.
Dokumen Renstra PD 0 dokumen 0 dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 0 dokumen 0 dokumen
PD
2 15 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 2,444,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 dokumen 2,566,000 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 dokumen 2,444,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 dokumen 2,566,000 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
SKPD pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokumen 2,444,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 dokumen 2,566,000 DINAS
DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 dokumen 2,444,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 dokumen 2,566,000 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan pelaksanaan realisasi 1 dokumen 276,609,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 dokumen 290,439,000 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja tahunan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja pemerataan
SKPD Laporan pelaksanaan realisasi 4 dokumen pembangunan 4 dokumen
kinerja triwulan berkelanjutan.
Laporan PK 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianya Honor PTT 1 orang 1 orang
2 15 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Dalev Triwulan I, II, 3 dokumen 9,623,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 3 dokumen 10,104,000 DINAS
Daerah dan III Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Dokumen Dalev Triwulan IV 1 dokumen pembangunan 1 dokumen
Dokumen SOP Dishub 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
LAKIP 1 dokumen 1 dokumen
LKPJ 1 dokumen 1 dokumen
LPPD 1 dokumen 1 dokumen
2 15 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen administrasi jenis jenis 2 jenis 12,868,381,000 2 jenis 13,511,798,259
Perangkat Daerah keuangan
2 15 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 117 orang 12,864,664,000 Kota Cirebon, Dana Transfer 3. Akselerasi ASN Dinas 117 orang 13,507,896,259 DINAS
Tunjangan ASN Kesambi, Sunyaragi Umum-Dana pertumbuhan dan Perhubungan Kota PERHUBUNGAN
Alokasi Umum pemerataan Cirebon
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 3,717,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI ASN Dinas 1 dokumen 3,902,000 DINAS
Laporan Keuangan Akhir (CALK) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Perhubungan Kota PERHUBUNGAN
Tahun SKPD Cirebon
2 15 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen peningkatan disiplin jenis jenis 1 jenis 147,285,000 1 jenis 154,649,000
Perangkat Daerah dan kapasitas sumber daya
aparatur
2 15 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian dinas harian 200 stel 147,285,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Pegawai Dinas 200 stel 154,649,000 DINAS
Beserta Atribut Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Perhubungan Kota PERHUBUNGAN
Kelengkapannya pemerataan Cirebon
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen administrasi umum jenis jenis 6 jenis 601,627,000 6 jenis 681,622,000
Perangkat Daerah
2 15 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 50 item 62,424,000 PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 50 item 65,545,000 DINAS
Perlengkapan Kantor DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Materai 10.000 1350 buah pembangunan 1350 buah
2 15 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi tabung LPG 12 kg 12 kali 57,252,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 12 kali 60,114,000 DINAS
Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Tabung APAR 20 unit pembangunan 20 unit

Page 98 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 15 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan 11 jenis 57,252,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 11 jenis 60,114,000 DINAS
dan Penggandaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Penggandaan 51956 lembar pembangunan 51956 lembar
2 15 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku / Peraturan Perundang- 5 buku 186,692,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 5 buku 196,026,000 DINAS
dan Peraturan Perundang- undangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
undangan pemerataan
Surat Kabar Harian Lokal 3 koran/media pembangunan 3 koran/media
Surat Kabar Harian Nasional 1 koran / media berkelanjutan. 1 koran / media

Surat Kabar Harian 1 koran / media 1 koran / media


Regional/Provinsi
Terpasangnya Iklan di surat 60 iklan 60 iklan
kabar harian
2 15 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan penerimaan/ 12 laporan 15,771,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 12 laporan 16,559,000 DINAS
kunjungan tamu Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan hasil pelaksanaan 12 laporan 222,236,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 12 laporan 283,264,000 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi rapat-rapat koordinasi dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
SKPD konsultasi ke luar daerah pemerataan
Laporan makanan dan 12 laporan pembangunan 12 laporan
minuman harian pegawai berkelanjutan.
Laporan/ Notulensi rapat 12 laporan 12 laporan
internal/briefing
Laporan sinergitas 1 laporan 1 laporan
2 15 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen pengadaan barang jenis jenis 4 jenis 606,156,770 4 jenis 636,432,001
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah

2 15 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan R2 7 unit 460,983,580 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 7 unit 483,999,909 DINAS
Operasional atau Lapangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Kendaraan R4 1 unit pembangunan 1 unit
2 15 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur 2 jenis 21,353,305 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 2 jenis 22,421,212 DINAS
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan gedung kantor 4 jenis 99,728,790 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 4 jenis 104,715,230 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Bangunan Lainnya pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 2 jenis 24,091,095 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 2 jenis 25,295,650 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Kantor atau Bangunan Lainnya pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen penyediaan jasa jenis jenis 2 jenis 10,249,795,000 2 jenis 10,833,108,000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah
daerah
2 15 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk pembayaran tagihan 36 struk rekening 9,415,056,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 36 struk rekening 9,956,633,000 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik rekening air (PDAM) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Struk pembayaran tagihan 12 struk rekening pembangunan 12 struk rekening
rekening telepon berkelanjutan.
Struk pembayaran tagihan 36 struk rekening 36 struk rekening
rekening TV Satelit
Sturk pembayaran tagihan 36 struk rekening 36 struk rekening
rekening listrik
2 15 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan kebersihan dan 28 jenis 834,739,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 28 jenis 876,475,000 DINAS
Umum Kantor bahan pembersih Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
Petugas/ Tenaga kebersihan 8 orang pembangunan 8 orang
kantor berkelanjutan.
Petugas/Tenaga pengamanan 15 orang 15 orang

2 15 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen pemeliharaan jenis jenis 6 jenis 845,401,000 6 jenis 887,669,000
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah

2 15 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan R4 1 unit 52,006,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 1 unit 54,606,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Pemeliharaan dan Pajak pemerataan
Kendaraan Perorangan Dinas Pelumas Kendaraan R4 1 unit pembangunan 1 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Servis Kendaraan R4 1 unit berkelanjutan. 1 unit
STNK/SKPD PKB R4 1 unit 1 unit
Suku cadang Kendaraan R4 1 unit 1 unit
2 15 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan R2 32 unit 400,813,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 32 unit 420,853,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Pemeliharaan, Pajak, dan pemerataan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
pembangunan
berkelanjutan.
Page 99 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
2 15 1 2.09 2 PenyediaanKegiatan
Jasa Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 400,813,000 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 420,853,000 DINAS
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Pemeliharaan, Biaya Tahun 2021 pertumbuhan
Nasional Daerahdan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Pemeliharaan, Pajak, dan pemerataan
Perizinan Kendaraan Dinas BBM Kendaraan R3 3 unit pembangunan 3 unit
Operasional atau Lapangan BBM Kendaraan R4 8 unit berkelanjutan. 8 unit
BBM Kendaraan R6 3 unit 3 unit
KIR Pick Up 4 unit 4 unit
KIR Truk 3 unit 3 unit
Pelumas Kendaraan R2 32 unit 32 unit
Pelumas Kendaraan R3 3 unit 3 unit
Pelumas Kendaraan R4 8 unit 8 unit
Pelumas Kendaraan R6 3 unit 3 unit
Servis Kendaraan R2 32 unit 32 unit
Servis Kendaraan R3 3 unit 3 unit
Servis Kendaraan R4 8 unit 8 unit
Servis Kendaraan R6 3 unit 3 unit
STNK/SKPD PKB Bus dan 1 unit 1 unit
Truk
STNK/SKPD PKB R2 1 unit 1 unit
STNK/SKPD PKB R3 1 unit 1 unit
STNK/SKPD PKB R4 8 unit 8 unit
Suku Cadang Kendaraan R2 32 unit 32 unit

Suku Cadang Kendaraan R3 3 unit 3 unit

Suku Cadang Kendaraan R4 8 unit 8 unit

Suku Cadang Kendaraan R6 3 unit 3 unit

2 15 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 3 unit kantor 342,250,000 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 3 unit kantor 359,362,000 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Jalan Kawasan Terminal 939 m2 pertumbuhan dan Kota Cirebon 939 m2 PERHUBUNGAN
Lainnya Dukuh Semar yang diaspal pemerataan
dan dipelihara pembangunan
Pagar dan Gapura Kantor yang 28 meter berkelanjutan. 28 meter
dipelihara
2 15 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan gedung kantor 3 jenis 31,600,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 3 jenis 33,180,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Kantor atau Bangunan Lainnya pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Perlengkapan gedung kantor 3 jenis 18,732,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Dinas Perhubungan 3 jenis 19,668,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Pendukung Gedung Kantor pemerataan
atau Bangunan Lainnya pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 PROGRAM Persentase rambu lalu lintas Persen Persen 10 Persen 2,610,004,000 10 Persen 2,530,838,000
PENYELENGGARAAN LALU yang terpasang (jumlah
LINTAS DAN ANGKUTAN pemasangan rambu dibagi
JALAN (LLAJ) jumlah rambu yang
seharusnya tersedia dikali
100%)
2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan sewa Bandwith titik titik 11 titik 789,889,000 11 titik 641,769,000
Jalan di Jalan penyelenggaraan ATCS
Kabupaten/Kota
2 15 2 2.02 1 Pembangunan Prasarana Kajian DED Halte 3 laporan 100,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Masyarakat Kota 3 laporan 105,000,000 DINAS
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
Mendukung pemerataan
pengadaan parkir khusus 2 unit Pengembangan pembangunan 2 unit
sepeda Ekonomi Dan berkelanjutan.
2 15 2 2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lokasi rambu lalu lintas yang 50 buah 689,889,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Masyarakat Kota 50 buah 536,769,000 DINAS
Perlengkapan Jalan dipelihara untuk menunjang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
keselamatan dan kelancaran Mendukung pemerataan
lalu lintas Pengembangan pembangunan
Lokasi traffic light yang 32 titik simpang Ekonomi Dan berkelanjutan. 32 titik simpang
dipelihara untuk menunjang Pelayanan Dasar
keselamatan dan kelancaran
lalu lintas
pelayanan ATCS dan 2 orang 2 orang
Amdalalin Dinas Perhubungan
Kota Cirebon
Pemeliharaan Komponen 11 titik 11 titik
ATCS
sewa Bandwith 11 titik 11 titik
penyelenggaraan ATCS
2 15 2 2.03 Pengelolaan Terminal Dokumen pengelolaan jenis jenis 1 jenis 105,000,000 1 jenis 110,250,000
Penumpang Tipe C terminal penumpang tipe C
2 15 2 2.03 3 Pengembangan Sarana dan Pengadaan Prasarana 1 Unit 105,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 Unit 110,250,000 DINAS
Prasarana Terminal Terminal Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Dokumen Pelaksanaan jenis jenis 3 jenis 910,525,000 3 jenis 934,000,000
Rekayasa Lalu Lintas untuk Manajemen dan Rekayasa
Jaringan Jalan Lalu Lintas
Kabupaten/Kota

Page 100 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 15 2 2.06 2 Pengadaan, Pemasangan, aplikasi monitoring petugas 3 laporan 369,775,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 3 laporan 366,213,000 DINAS
Perbaikan dan Pemeliharaan lapangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
Perlengkapan Jalan dalam pemerataan
rangka Manajemen dan Papan informasi tarif parkir 10 buah pembangunan 10 buah
Rekayasa Lalu Lintas pengadaan rambu - rambu lalu 10 buah berkelanjutan. 10 buah
lintas untuk menunjang
keselamatan dan kelancaran
berlalu lintas
pengelolaan website 1 laporan 1 laporan
2 15 2 2.06 3 Uji Coba dan Sosialisasi sosialisasi terkait kebijakan 2 kali 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 2 kali 0 DINAS
Pelaksanaan Manajemen dan teknis perhubungan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
Rekayasa Lalu Lintas untuk pemerataan
Jaringan Jalan pembangunan
Kabupaten/Kota berkelanjutan.
2 15 2 2.06 4 Pengawasan dan Operasi gabungan penertiban 1 tahun 540,750,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 tahun 567,787,000 DINAS
Pengendalian Efektivitas lalu lintas Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Kebijakan untuk pemerataan
Jalan Kabupaten/Kota Pemeriksaan Teknis dan Laik 2 kali pembangunan 2 kali
Jalan Angkutan Umum berkelanjutan.
Personil Pelayanan angkutan 3 kali 3 kali
lebaran, Natal dan Tahun Baru

2 15 2 2.06 5 Forum Lalu Lintas dan Forum Perangkat Daerah 2 dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 2 dokumen 0 DINAS
Angkutan Jalan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
Kabupaten/Kota pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.08 Audit dan Inspeksi Dokumen Audit dan Inspeksi jenis jenis 2 jenis 160,771,000 2 jenis 168,809,000
Keselamatan LLAJ di Jalan Keselamatan di Jalan

2 15 2 2.08 1 Peningkatan Kapasitas Auditor Dokumen hasil audit dan 0 dokumen 41,111,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 0 dokumen 43,166,000 DINAS
dan Inspektor LLAJ investigasi keselamatan lalu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
lintas Semua Kelurahan pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
Pelajar pelopor keselamatan 3 orang Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi 3 orang
untuk tingkat SMA se kota Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan
cirebon terpilh pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.08 4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dokumen lomba tertib lalu 1 dokumen 119,660,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 dokumen 125,643,000 DINAS
dan Pemantauan Pemenuhan lintas dan angkutan jalan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
Persyaratan Penyelenggaraan (WTN) pemerataan
Kompetensi Pengemudi pembangunan
Kendaraan Bermotor berkelanjutan.
Kabupaten/Kota sosialisasi / penyuluhan 0 kali 3. Akselerasi 0 kali
kepada masyarakat terhadap pertumbuhan dan
ketertiban berlalu lintas dijalan pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
sosialisasi tentang disiplin 0 kali 0 kali
kepada masyarakat dalam
menggunakan angkutan
umum untuk mengurangi
tingkat kemacetan lalu lintas
sosialisasi tentang pentingnya 50 orang 50 orang
keselamatan dijalan raya
untuk pengguna jalan

2 15 2 2.09 Penyediaan Angkutan Umum Dokumen Penyediaan jenis jenis 1 jenis 591,319,000 1 jenis 620,885,000
untuk Jasa Angkutan Orang Angkutan Umum untuk Jasa
dan/atau Barang antar Kota Angkutan Orang dan/atau
dalam 1 (satu) Daerah Barang
Kabupaten/Kota

2 15 2 2.09 1 Penyediaan Angkutan Umum Trayek BRT di Kota Cirebon 1 lintasan trayek 591,319,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Masyarakat Kota 1 lintasan trayek 620,885,000 DINAS
untuk Jasa Angkutan Orang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Cirebon PERHUBUNGAN
dan/atau Barang antar Kota pemerataan
dalam 1 (satu) Daerah pembangunan
Kabupaten/Kota berkelanjutan.
Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi
Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan
pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.

Page 101 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 15 2 2.14 Penerbitan Izin Dokumen Penertiban Izin jenis jenis 1 jenis 52,500,000 1 jenis 55,125,000
Penyelenggaraan Angkutan Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Lintas Orang Dalam Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota Daerah
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2 15 2 2.14 1 Fasilitasi Pemenuhan Armada dan krew angkutan 979 supir angkot 52,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi Awak Angkutan 979 supir angkot 55,125,000 DINAS
Persyaratan Perolehan Izin kota di masing-masing trayek Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan Umum Kota Cirebon PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Angkutan Mendukung pemerataan
Orang dalam Trayek Pengembangan pembangunan
Kewenangan Kabupaten/Kota Ekonomi Dan berkelanjutan.
dalam Sistem Pelayanan Awak angkutan umum teladan 3 orang Pelayanan Dasar 3. Akselerasi 3 orang
Perizinan Berusaha tingkat kota cirebon pertumbuhan dan
Terintegrasi Secara Elektronik pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
Pembinaan sopir / awak 50 orang 50 orang
angkutan umum
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 694,009,000 728,726,000
2 15 2 PROGRAM Persentase Uji Berkala Persen Persen 78 Persen 694,009,000 78 Persen 728,726,000
PENYELENGGARAAN LALU kendaraan bermotor (jumlah
LINTAS DAN ANGKUTAN kendaraan yang diuji per tahun
JALAN (LLAJ) dibagi jumlah kendaraan wajib
uji dikali 100%)

2 15 2 2.05 Pengujian Berkala Dokumen Pengujian Berkala jenis jenis 4 jenis 694,009,000 4 jenis 728,726,000
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor

2 15 2 2.05 1 Penyediaan Sarana dan Barang cetakan, bahan baku 1 tahun 80,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 1 tahun 84,000,000 DINAS
Prasarana Pengujian Berkala bangunan dan BBM Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Kendaraan Bermotor pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.05 2 Peningkatan Kapasitas Diklat Penguji Kendaraan 5 orang 40,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 5 orang 42,017,000 DINAS
Sumber Daya Manusia Bermotor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Kendaraan pemerataan
Bermotor pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.05 4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Bukti Lulus Uji Pengujian 2 jenis 300,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 2 jenis 315,000,000 DINAS
Pengujian Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Bermotor dalam Bentuk Smart Card pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.05 7 Pemeliharaan Sarana dan Kestabilan dan akurasi alat uji 100 persen 78,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 100 persen 81,900,000 DINAS
Prasarana Pengujian Berkala laik jalan kendaraan bermotor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Kendaraan Bermotor pemerataan
pembangunan
berkelanjutan.
2 15 2 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitroring dan 12 laporan 196,009,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 12 laporan 205,809,000 DINAS
Penyelenggaraan Pengujian Evaluasi Penyelenggaraan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan pemerataan
Bermotor pembangunan
berkelanjutan.
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 364,117,000 382,322,850
2 15 2 PROGRAM Persentase pelayanan parkir Persen Persen 93 Persen 364,117,000 93 Persen 382,322,850
PENYELENGGARAAN LALU kendaraan (Jumlah lokasi
LINTAS DAN ANGKUTAN parkir yang terdapat Juru
JALAN (LLAJ) Parkir dan fasilitas parkir
dibagi total jumlah lokasi parkir
dikali 100%)
2 15 2 2.04 Penerbitan Izin Dokumen Penertiban Izin jenis jenis 1 jenis 364,117,000 1 jenis 382,322,850
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Pembangunan Fasilitas Parkir
Parkir
2 15 2 2.04 1 Fasilitasi Pemenuhan Pembinaan Petugas Parkir 4 kali 31,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 4 kali 33,075,000 DINAS
Persyaratan Perolehan Izin Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan dan pemerataan
Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan
Kewenangan Kabupaten/Kota berkelanjutan.
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

2 15 2 2.04 2 Koordinasi dan Sinkronisasi buku karcis, bbm, atk 1 tahun 332,617,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi masyarakat 1 tahun 349,247,850 DINAS
Pengawasan Pelaksanaan Izin Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan dan Semua Kelurahan pemerataan
Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan
Kewenangan Kabupaten/Kota berkelanjutan.

Page 102 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
2 15 Kode
2 2.04 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 332,617,000 3. Akselerasi masyarakat 349,247,850 DINAS
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Pengawasan Pelaksanaan Izin Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Penyelenggaraan dan Tahun 2021 pemerataan
Nasional Daerah
Pembangunan Fasilitas Parkir pembangunan
Kewenangan Kabupaten/Kota dokumen kajian potensi parkir 1 dokumen berkelanjutan. 1 dokumen
dan Dokumen kajian
manajemen rekayasa
perparkiran

Page 103 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1,128,815,000 1,185,255,000
2 15 2 PROGRAM Persentase rambu lalu lintas Persen Persen 10 Persen 1,128,815,000 10 Persen 1,185,255,000
PENYELENGGARAAN LALU yang terpasang (jumlah
LINTAS DAN ANGKUTAN pemasangan rambu dibagi
JALAN (LLAJ) jumlah rambu yang
seharusnya tersedia dikali
100%)
2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan Dokumen Penyediaan jenis jenis 3 jenis 1,128,815,000 3 jenis 1,185,255,000
Jalan di Jalan Perlengkapan Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 2 2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Pemasangan PJU di 150 titik 1,128,815,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 3. Akselerasi masyarakat 150 titik 1,185,255,000 DINAS
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota tempat/jalan yang belum Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Infrastruktur Untuk pertumbuhan dan PERHUBUNGAN
terpasang Mendukung pemerataan
Pemeliharaan PJU 8463 titik Pengembangan pembangunan 8463 titik
TOTAL 30,416,729,770 31,848,614,110
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16,122,136,308 16,928,051,739
2 16 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 10,807,192,063 100 Persen 11,347,177,329
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 16 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 122,567,000 7 Jenis 128,789,366
Penganggaran, dan Evaluasi Pengganggaran dan evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah

2 16 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RENJA 1 Dokumen 33,405,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 35,098,088 DINAS
Perencanaan Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Cirebon KOMUNIKASI,
Daerah Semua Kelurahan INFORMATIKA DAN
STATISTIK
Dokumen RENJA 1 Dokumen 1 Dokumen
2 16 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 7,815,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 8,210,318 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 7,417,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 7,796,880 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 7,809,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 8,210,318 DINAS
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 7,412,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 7,796,880 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Inventaris Barang 1 Dokumen 32,742,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 34,392,488 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
SKPD pelayanan publik. STATISTIK
Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan
Realisasi Kinerja Tahunan
Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan
Realisasi Kinerja Triwulan
Laporan Perjanjian Kinerja 1 Laporan 1 Laporan
2 16 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Dalev Triwulanan 4 Dokumen 25,965,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 4 Dokumen 27,284,394 DINAS
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Dokumen LKIP 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen SOP Revisi 1 Dokumen 1 Dokumen
2 16 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Informasi Keuangan Jenis Jenis 3 Jenis 7,546,940,483 3 Jenis 7,924,259,902
Perangkat Daerah prangkat Daerah
2 16 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 60 Pegawai 7,535,535,983 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 60 Pegawai 7,912,161,066 DINAS
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, Umum-Dana birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan Alokasi Umum peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Akhir Tahun (CALK) 1 Dokumen 3,214,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 1 Dokumen 3,423,263 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Tahun SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Dokumen Keuangan CALK 1 Dokumen 1 Dokumen
Audited

Page 104 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 16 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Keuangan Bulanan 12 Dokumen 8,190,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 12 Dokumen 8,675,573 DINAS
Laporan Keuangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
an SKPD pelayanan publik. STATISTIK
Dokumen Keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen
Semesteran
2 16 1 2.03 Administrasi Barang Milik okumen administrasi barang Jenis Jenis 1 Jenis 23,250,050 1 Jenis 24,004,512
Daerah pada Perangkat milik daerah pada Perangkat
Daerah Daerah
2 16 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan R2 18 Unit 23,250,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 18 Unit 24,004,512 DINAS
Daerah SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Polis Asuransi Kendaraan R4 4 Unit 4 Unit

2 16 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Kepegawaian Jenis Jenis 1 Jenis 75,296,600 1 Jenis 80,286,255
Perangkat Daerah aparatur daerah

2 16 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Hitam Putih 60 Stell 75,296,600 PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 60 Stell 80,286,255 DINAS
Beserta Atribut DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Kelengkapannya peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
PDH 60 Stell pelayanan publik. 60 Stell STATISTIK
2 16 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Sarana dan Jenis Jenis 6 Jenis 758,189,045 6 Jenis 778,525,414
Perangkat Daerah prasarana perangkat daerah

2 16 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 15 Jenis 64,173,745 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 15 Jenis 67,421,734 DINAS
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Materai 10000 60 Lembar 60 Lembar
2 16 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Elpiji 12 kg 24 Kali 4,032,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 24 Kali 4,365,900 DINAS
Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 15 Cetakan/Jenis 152,670,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 15 Cetakan/Jenis 161,322,210 DINAS
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Penggandaan/Fotocopy 80000 Lembar 80000 Lembar
Penjilidan 100 Jilidan 100 Jilidan
2 16 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku/Majalah/Peraturan 15 Judul 21,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 15 Judul 23,152,500 DINAS
dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
undangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Surat Kabar Harian Lokal 4 Judul 4 Judul
Surat Kabar Harian Nasional 1 Judul 1 Judul

Surat Kabar Harian 1 Judul 1 Judul


Regional/Provinsi
2 16 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 Laporan 31,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 10 Laporan 33,075,000 DINAS
Penerimaan/Kunjungan Tamu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Kegiatan Olah Raga 24 Kegiatan 484,812,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 24 Kegiatan 489,188,070 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Kegiatan Peringatan Hari-hari 10 Kegiatan 10 Kegiatan
Besar Nasional dan
Keagamaan
Laporan/Notulen Rapat 12 Laporan 12 Laporan
Internal/Briefing
Laporan Perjalanan Dinas 12 Laporan 12 Laporan
Makan dan Minuman Harian 12 Bulan 12 Bulan
Pegawai
2 16 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen pengadaan barang Jenis Jenis 2 Jenis 420,218,250 2 Jenis 442,879,625
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

2 16 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebel 4 Jenis 210,036,910 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 4 Jenis 220,628,221 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 16 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Jenis 210,181,340 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai DKIS Kota 15 Jenis 222,251,404 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon KOMUNIKASI,
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

Page 105 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 16 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen jasa penunjang Jenis Jenis 2 Jenis 846,212,420 2 Jenis 871,019,651
Urusan Pemerintahan Daerah

2 16 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 24 Struk 306,720,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 24 Struk 322,150,500 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air (PDAM) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Struk Pembayaran Tagihan 36 Struk 36 Struk
Rekening Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 24 Struk 24 Struk
Rekening Telepon
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening TV Satelit
2 16 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan Kebersihan dan 15 Jenis 539,492,420 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 15 Jenis 548,869,151 DINAS
Umum Kantor Bahan Pembersih Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Petugas Angkut Jasa 2 Orang 2 Orang
Kebersihan
Petugas/Tenaga Kebersihan 6 Orang 6 Orang
Kantor
Petugas/Tenaga Pengamanan 8 Orang 8 Orang

2 16 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 5 Jenis 1,014,518,215 5 Jenis 1,097,412,604
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2 16 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan 1 Unit 39,895,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 1 Unit 42,297,413 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Kendaraan Perorangan Dinas pelayanan publik. STATISTIK
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelumas Kendaraan 1 Unit 1 Unit
Servis Kendaraan 1 Unit 1 Unit
STNK 1 Unit 1 Unit
Suku Cadang Kendaraan 1 Unit 1 Unit
2 16 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Pick Up 1 Unit 332,719,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 1 Unit 348,162,334 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Perizinan Kendaraan Dinas pelayanan publik. STATISTIK
Operasional atau Lapangan BBM Kendaraan R2 18 Unit 18 Unit
BBM Kendaraan R4 10 Unit 10 Unit
Genset 1 Unit 1 Unit
KIR Pick Up 2 Kali 2 Kali
Pelumas Kendaraan Pick Up 1 Unit 1 Unit

Pelumas Kendaraan R2 18 Unit 18 Unit


Pelumas Kendaraan R4 10 Unit 10 Unit
Service Kendaraan Pick Up 1 Unit 1 Unit
Service Kendaraan R2 18 Unit 18 Unit
Servis Kendaraan R4 10 Unit 10 Unit
STNK Pick Up 1 Unit 1 Unit
STNK PKB R2 19 Unit 19 Unit
STNK PKB R4 10 Unit 10 Unit
Suku Cadang Kendaraan Pick 1 Unit 1 Unit
Up
Suku Cadang Kendaraan R2 18 Unit 18 Unit

Suku Cadang Kendaraan R4 10 Unit 10 Unit

2 16 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan dan Perbaikan 2 Gedung 478,359,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 2 Gedung 542,876,826 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Rehabilitasi Sedang/Berat 2 Pekerjaan 2 Pekerjaan
Rumah Gedung Kantor
2 16 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Drone 12 Bulan 79,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 12 Bulan 83,790,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Pemeliharaan Kamera 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Peralatan 12 Bulan 12 Bulan
Kantor
Pemeliharaan Video Tron 12 Bulan 12 Bulan
2 16 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jasa Servis, Penggantian 2 Jenis 83,744,015 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi DKIS Kota Cirebon 2 Jenis 80,286,031 DINAS
Sarana dan Prasarana Suku Cadang Perlengkapan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik. STATISTIK
Komponen Instalasi 12 Jenis 12 Jenis
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Page 106 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 16 2 PROGRAM INFORMASI DAN Jumlah layanan informasi dan Informasi Informasi 400 Informasi 2,461,787,015 400 Informasi 2,584,787,016
KOMUNIKASI PUBLIK komunikasi publik kepada
masyarakat yang efektif dan
efisien
2 16 2 2.01 Pengelolaan Informasi dan Dokumen penyebarluasan Jenis Jenis 11 Jenis 2,461,787,015 11 Jenis 2,584,787,016
Komunikasi Publik informasi pembangunan dan
Pemerintah Daerah pemerintahan kepada
Kabupaten/Kota masyarakat
2 16 2 2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Kebijakan Teknis 1 Dokumen 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 1 Dokumen 10,500,000 DINAS
Bidang Informasi dan Bidang Informasi dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Komunikasi Publik Komunikasi Publik Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 2 2.01 2 Monitoring Opini dan Aspirasi Buletin Gerai Info 4 Edisi 169,894,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 4 Edisi 178,389,030 DINAS
Publik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Dokumen Analisa Berita/Isu 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Data dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen
Publik
Video Dokumentasi dan 6 Video 6 Video
Publikasi
2 16 2 2.01 3 Monitoring Informasi dan Dokumen Monitoring Informasi 1 Dokumen 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 1 Dokumen 10,500,000 DINAS
Penetapan Agenda Prioritas dan Penetapan Agenda Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Komunikasi Pemerintah Prioritas Komunikasi Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
Daerah Pemerintah Daerah pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 2 2.01 4 Pengelolaan Konten dan Pembuatan konten video 1 kegiatan 189,430,475 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 1 kegiatan 198,902,025 DINAS
Perencanaan Media unggulan pemda Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Komunikasi Publik Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Penyusunan warta balaikota 4 edisi 4 edisi
2 16 2 2.01 5 Pengelolaan Media pengelolaan website 75 Persen 596,458,675 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 75 Persen 626,281,839 DINAS
Komunikasi Publik pemerintah daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Penyebarluasan informasi 12 Bulan 12 Bulan
pembangunan dan
pemerintahan daerah kepada
masyarakat
2 16 2 2.01 6 Pelayanan Informasi Publik Laporan informasi publik 4 laporan 550,507,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 4 laporan 578,033,243 DINAS
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Laporan pengelolaan 112 12 laporan 12 laporan
Laporan pengelolaan media 12 Laporan 12 Laporan
sosial
Laporan sosialisasi dan rapat 5 laporan 5 laporan
evaluasi
Peningkatan kapasitas SDM 1 kali 1 kali
pengelola
Rakor/raker 112 2 rapat 2 rapat
Rakor/raker PPID dan Lapor 2 rapat 2 rapat

2 16 2 2.01 7 Layanan Hubungan Media Informasi yang tersampaikan 12 Laporan 79,334,125 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 12 Laporan 83,300,858 DINAS
kepada masyarakat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Peningkatan Kapasitas Media 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 16 2 2.01 8 Kemitraan dengan Pemangku Laporan Pengembangan dan 1 Laporan 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 1 Laporan 10,500,000 DINAS
Kepentingan Pemberdayaan Kemitraan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
dengan pemangku Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
kepentingan pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 2 2.01 9 Manajemen Komunikasi Krisis Laporan Pengelolaan 1 Laporan 60,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 1 Laporan 63,000,000 DINAS
Manajemen Krisis dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Evaluasinya Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 2 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Jumlah Kelompok/Komunitas 24 Kelompok/Komu 156,612,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 24 Kelompok/Komu 164,443,598 DINAS
Daya Komunikasi Publik dalam Pemanfaatan Informasi nitas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan nitas KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 2 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Dokumen Pelayanan Mediasi 1 Dokumen 629,548,790 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyakarat Kota 1 Dokumen 660,936,423 DINAS
Informasi di Daerah dan Ajudikasi Oleh Komisi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Informasi Daerah Kota Cirebon Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

Page 107 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 16 3 PROGRAM APLIKASI Persentase layanan Persen Persen 75 Persen 2,853,157,230 75 Persen 2,996,087,394
INFORMATIKA Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang handal dan sesuai
kebutuhan (Perhitungan
Service Level Agreement =
target total minimal waktu
layanan satu tahun dibagi
jumlah total waktu layanan
satu tahun dikali 100%)
2 16 3 2.01 Pengelolaan Nama Domain Tersedianya Layanan Layanan Layanan 3 Layanan 1,665,439,742 3 Layanan 1,749,665,736
yang telah Ditetapkan oleh Infrastruktur yang Handal
Pemerintah Pusat dan Sub sesuai Kebutuhan
Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2 16 3 2.01 1 Pendaftaran Nama Domain Pendaftaran Sistem Elektronik 2 Laporan 99,100,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 2 Laporan 105,000,000 DINAS
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
Cirebon Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Pengelolaan Alamat protokol 2 Laporan 2 Laporan
Internet (IP Adress)
Pemerintah Daerah Kota
Cirebon
Pengelolaan Nama Domain 4 Laporan 4 Laporan
Pemerintah Daerah Kota
Cirebon dan Kegiatan
Pemerintah Daerah Kota
Cirebon
2 16 3 2.01 2 Penatalaksanaan dan Pembinaan Teknis Portal dan 4 Laporan 99,994,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 4 Laporan 105,000,000 DINAS
Pengawasan Nama Domain Situs Web Perangkat Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
dan Sub Domain dalam Dalam Penyelenggaraan Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Penyelenggaraan Portal dan Situs Web pelayanan publik. STATISTIK
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Sub Domain 4 Laporan 4 Laporan
Pemerintah Daerah Kota
Cirebon dan Kegiatan
Pemerintah Daerah Kota
Cirebon
2 16 3 2.01 3 Penyelenggaraan Sistem Bandwith Internet Koneksi dan 2 Layanan 1,466,345,592 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 2 Layanan 1,539,665,736 DINAS
Jaringan Intra Pemerintah Peralatan Pendukung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Pemeliharaan Jaringan OPD 5 Laporan 5 Laporan

Pemeliharaan Tower OPD 1 Laporan 1 Laporan


Perangkat Keras/Hardware 1 Perangkat 1 Perangkat
Komputer dan Jaringan
Teknologi Informasi
2 16 3 2.02 Pengelolaan e-government Terselenggaranya layanan Persen Persen 85 Persen 1,187,717,488 85 Persen 1,246,421,658
Di Lingkup Pemerintah Sistem Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik

2 16 3 2.02 1 Penatalaksanaan dan Evaluasi SPBE 1 Kegiatan 124,562,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Kegiatan 130,790,219 DINAS
Pengawasan e-government Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
dalam Penyelenggaraan Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
Pemerintahan Daerah pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Kabupaten/Kota
2 16 3 2.02 2 Sinkronisasi Pengelolaan Laporan Sinkronisasi 1 Laporan 9,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Laporan 10,500,000 DINAS
Rencana Induk dan Anggaran Pengelolaan Rencana Induk Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Pemerintahan Berbasis dan Anggaran Pemerintahan Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
Elektronik Berbasis Elektronik pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 3 2.02 3 Pengelolaan Pusat Data Dokumen Pemeliharaan 1 Dokumen 71,113,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 74,675,633 DINAS
Pemerintahan Daerah Server Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Server yang dipelihara 7 Server 7 Server
2 16 3 2.02 4 Penyelenggaraan Sistem layanan Sistem Komunikasi 1 layanan 10,679,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 layanan 10,500,000 DINAS
Komunikasi Intra Pemerintah Intra Pemerintah Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 3 2.02 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Koordinasi dan 4 Laporan 9,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 4 Laporan 10,500,000 DINAS
Sistem Keamanan Informasi Sinkronisasi Sistem Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Keamanan Informasi Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

Page 108 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 16 3 2.02 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Koordinasi dan 4 Laporan 9,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 4 Laporan 10,500,000 DINAS
Data dan Informasi Elektronik Sinkronisasi Data dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Informasi Elektronik Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 3 2.02 7 Pengembangan Aplikasi dan Laporan Pemeliharaann 12 Laporan 328,806,510 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 12 Laporan 345,248,096 DINAS
Proses Bisnis Pemerintahan Aplikasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Berbasis Elektronik Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

Penerapan Sistem Informasi 2 Aplikasi 6. Reformasi 2 Aplikasi


birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 16 3 2.02 8 Penyelenggaraan Sistem Terintegrasinya aplikasi 2 aplikasi 60,108,833 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 2 aplikasi 63,136,868 DINAS
Penghubung Layanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Pemerintah Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK

2 16 3 2.02 9 Pengembangan dan Kerjasama Pengelolaan dan 1 dokumen kerja 479,510,120 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen kerja 503,485,679 DINAS
Pengelolaan Ekosistem Pemanfaatan TIK dengan sama Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan sama KOMUNIKASI,
Kabupaten/Kota Cerdas dan Institusi Pendidikan, Swasta Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
Kota Cerdas dan Masyarakat pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Penyediaan layanan sarana 1 layanan 1 layanan
dan prasarana pengendalian
Smart City
Penyediaan layanan sistem 3 layanan 3 layanan
informasi Smart City
2 16 3 2.02 10 Pengembangan dan Bimtek Aparatur 3 Kegiatan 72,938,175 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 3 Kegiatan 76,585,163 DINAS
Pengelolaan Sumber Daya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon dan KOMUNIKASI,
Teknologi Informasi dan Semua Kelurahan peningkatan kualitas Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
Komunikasi Pemerintah pelayanan publik. Kota Cirebon STATISTIK
Daerah Bimtek Masyarakat 100 orang 100 orang
Sertifikasi ASN 12 pegawai 12 pegawai
2 16 3 2.02 11 Pengelolaan Government Laporan Pengelolaan 1 Laporan 9,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Masyarakat Kota 1 Laporan 10,500,000 DINAS
Chief Information Officer Government Chief Information Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Cirebon dan KOMUNIKASI,
(GCIO) Officer (GCIO) Semua Kelurahan Pemerintah Daerah INFORMATIKA DAN
Kota Cirebon STATISTIK

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 604,248,995 634,462,138


2 20 2 PROGRAM Persentase Perangkat Daerah Persen Persen 75 Persen 604,248,995 75 Persen 634,462,138
PENYELENGGARAAN yang menggunakan data
STATISTIK SEKTORAL statistik sebagai bahan
perencanaan dan evaluasi
(jumlah Perangkat Daerah
yang menggunakan data
statistik sektoral di Renja dan
Evaluasi Renja dibagi total
Perangkat Daerah dikali 100%)

2 20 2 2.01 Penyelenggaraan Statistik Tersedianya dokumen hasil Dokumen Dokumen 4 Dokumen 604,248,995 4 Dokumen 634,462,138
Sektoral di Lingkup Daerah kegiatan statistik sektoral
Kabupaten/Kota

2 20 2 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Analisis Data 2 Dokumen 254,547,793 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Stakeholder Data 2 Dokumen 267,275,228 DINAS
Pengumpulan, Pengolahan, Statistik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Analisis dan Diseminasi Data Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Statistik Sektoral pelayanan publik. STATISTIK
Laporan Pengendalian dan 4 Laporan 4 Laporan
Evaluasi
Profil Daerah Kota Cirebon 1 Dokumen 1 Dokumen
2 20 2 2.01 2 Peningkatan kapasitas SDM Bimbingan Teknis 70 Orang 61,995,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Stakeholder Data 70 Orang 65,095,538 DINAS
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Data Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Peningkatan Mutu Statistik Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Daerah yang Terintegrasi pelayanan publik. STATISTIK

2 20 2 2.01 3 Membangun Metadata Penyusunan Metadata yang 35 Metadata 19,987,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Stakeholder Data 35 Metadata 20,986,875 DINAS
Statistik Sektoral terstruktur Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 20 2 2.01 4 Peningkatan Kapasitas Dokumen SOP, Arsitektur Tata 1 Dokumen 24,763,484 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Stakeholder Data 1 Dokumen 26,001,763 DINAS
Kelembagaan Statistik Kelola, dan/atau Kebijakan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Sektoral Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 20 2 2.01 5 Pengembangan Infrastruktur Data Warehouse, Server 1 Jenis Perangkat 227,151,593 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Stakeholder Data 1 Jenis Perangkat 238,509,234 DINAS
dan/atau Perangkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Pendukung Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

Page 109 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 20 2 2.01 6 Penyelenggaraan Otorisasi Fasilitasi Pengelolaan Data 1 Kali 15,803,075 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Stakeholder Data 1 Kali 16,593,500 DINAS
Statistik Sektoral di Daerah Sektoral Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KOMUNIKASI,
Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK

2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 446,231,484 468,543,758


2 21 2 PROGRAM Persentase layanan Persen Persen 70 Persen 446,231,484 70 Persen 468,543,758
PENYELENGGARAAN persandian dan keamanan
PERSANDIAN UNTUK informasi di lingkungan
PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah Kota
Cirebon dan Publik (Jumlah
layanan yang diselenggarakan
dibagi jumlah layanan
keamanan informasi dikali
100%)
2 21 2 2.01 Penyelenggaraan Persandian Terselenggaranya Layanan Layanan Layanan 10 Layanan 319,981,709 10 Layanan 335,981,258
untuk Pengamanan Informasi Keamanan Informasi di
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota
Kabupaten/Kota Cirebon

2 21 2 2.01 1 Penetapan Kebijakan Tata Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 23,999,984 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 25,200,000 DINAS
Kelola Keamanan Informasi Renstra , Arsitektur dan/atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
dan Jaring Komunikasi Sandi Kebijakan Keamanan Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Pemerintah Daerah Informasi dan/atau Jaring pelayanan publik. STATISTIK
Kabupaten/Kota Komunikasi Sandi
6. Reformasi
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6. Reformasi
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 21 2 2.01 2 Pelaksanaan Analisis Bimbingan Teknis Persandian 53 Orang 82,603,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 53 Orang 86,734,200 DINAS
Kebutuhan dan Pengelolaan dan Keamanan Informasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
Sumber Daya Keamanan Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Informasi Pemerintah Daerah pelayanan publik. STATISTIK
Kabupaten/Kota Pengelolaan Aset Keamanan 1 Perangkat 1 Perangkat
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Sosialisasi Persandian dan 100 Orang 100 Orang
Keamanan Informasi
2 21 2 2.01 3 Pelaksanaan Keamanan Pelaksanaan Sistem 2 Laporan 58,271,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 2 Laporan 61,185,600 DINAS
Informasi Pemerintahan Manajemen Keamanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
Daerah Kabupaten/Kota Informasi Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Berbasis Elektronik dan Non pelayanan publik. STATISTIK
Elektronik Penanganan Insiden 2 Insiden Krisis 2 Insiden Krisis
Keamanan Informasi melalui
Cirebon Security Insiden
Response Team (Cirebon
CSRT)
2 21 2 2.01 4 Penyediaan Layanan Dokumen Audit Keamanan 1 Dokumen 155,106,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 162,861,458 DINAS
Keamanan Informasi Informasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
Pemerintah Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
Kabupaten/Kota pelayanan publik. STATISTIK
Operasional Security 4 Laporan 4 Laporan
Operating Center
Sistem dan/atau Dokumen 1 Sistem Elektronik 1 Sistem Elektronik
Elektronik yang dilindungi
Sertifikat Elektronik
2 21 2 2.02 Penetapan Pola Hubungan Terselenggaranya Komunikasi Perangkat Perangkat 7 Perangkat Daerah 126,249,775 7 Perangkat Daerah 132,562,500
Komunikasi Sandi Antar Sandi Antar Perangkat Daerah Daerah Daerah
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 21 2 2.02 1 Operasionalisasi Jaring Operasional Jaring 4 Laporan 126,249,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pemerintah Daerah 4 Laporan 132,562,500 DINAS
Komunikasi Sandi Pemerintah Komunikasi Sandi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon KOMUNIKASI,
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan peningkatan kualitas INFORMATIKA DAN
pelayanan publik. STATISTIK
Pengelolaan Perangkat 2 Jenis Perangkat 2 Jenis Perangkat
Komunikasi Sandi
TOTAL 17,172,616,787 18,031,057,635

Page 110 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11,714,860,983 14,601,996,000
2 17 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 10,028,987,333 100 Persen 12,563,566,000
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 17 1 2.01 Perencanaan, Terpenuhinya informasi % % 100 % 67,471,300 100 % 81,733,000


Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan sebagai bahan
Kinerja Perangkat Daerah dan acuan pelaksanaan
kegiatan perangkat daerah

2 17 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja DPKUKM 1 Dokumen 4,827,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 5,843,000 DINAS KOPERASI,
Perencanaan Perangkat Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Daerah Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Dokumen Renja DPKUKM 1 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 1 Dokumen PERDAGANGAN
Perubahan Berdaya Saing DAN
2 17 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 3,391,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 4,129,000 DINAS KOPERASI,
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP 1 Dokumen 2,368,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 2,890,000 DINAS KOPERASI,
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
SKPD Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 2,328,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 2,823,000 DINAS KOPERASI,
DPA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Laporan RKT 1 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 1 Dokumen PERDAGANGAN
2 17 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA 1 Dokumen 1,118,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 1,365,000 DINAS KOPERASI,
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Hasil Forum 1 Dokumen 53,437,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 64,683,000 DINAS KOPERASI,
Daerah Perangkat Daerah Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Dokumen LAKIP 1 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 1 Dokumen PERDAGANGAN
Dokumen SOP 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen DAN
Evaluasi Kinerja Bulanan 12 Dokumen 12 Dokumen PERINDUSTRIAN
Laporan Dokumen TEPRA 12 Dokumen 12 Dokumen
Laporan LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Monev 4 Dokumen 4 Dokumen
Laporan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Survey Kepuasan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pelanggan/Masyarakat
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Triwulanan 4 Dokumen 4 Dokumen
Laporan Triwulan Interm 4 Dokumen 4 Dokumen
LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen
2 17 1 2.02 Administrasi Keuangan Terpenuhinya informasi % % 100 % 6,220,459,663 100 % 7,828,974,000
Perangkat Daerah administrasi keuangan
sebagai bahan audit keuangan
perangkat daerah
2 17 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Dokumen Gaji dan Tunjangan 27 Dokumen 6,216,503,413 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 27 Dokumen 7,827,577,000 DINAS KOPERASI,
Tunjangan ASN ASN Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 Dokumen 3,956,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Dokumen 1,397,000 DINAS KOPERASI,
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Tahun SKPD Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Laporan Keuangan Bulanan 12 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 12 Dokumen PERDAGANGAN
Laporan Keuangan 2 Dokumen Berdaya Saing 2 Dokumen DAN
Semesteran PERINDUSTRIAN
Laporan UP/GU 12 Dokumen 12 Dokumen
2 17 1 2.03 Administrasi Barang Milik Terpenuhinya administrasi % % 100 % 49,041,200 100 % 67,843,000
Daerah pada Perangkat barang milik daerah pada
Daerah perangkat daerah
2 17 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 7 Unit 49,041,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan, 7 Unit 67,843,000 DINAS KOPERASI,
Daerah SKPD Dinas Roda 4 (Empat) Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi, Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN Page 111 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
2 17 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 49,041,200 Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan, 67,843,000 DINAS KOPERASI,
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Daerah SKPD Tahun 2021 Sumber Daya produktivitas
Nasional Daerahdan Koperasi, Usaha USAHA KECIL,
Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Polis Asuransi Roda 2 (Dua) 15 Unit Berkualitas Dan ekonomi. 15 Unit PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
2 17 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Terwujudnya disiplin dan % % 100 % 161,216,665 100 % 225,265,000
Perangkat Daerah kapasitas aparatur perangkat
daerah
2 17 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Harian Khaki 46 Stell 81,955,915 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 46 Stell 105,456,000 DINAS KOPERASI,
Beserta Atribut Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Kelengkapannya Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Pakaian OLah Raga 46 Stell Berkualitas Dan ekonomi. 46 Stell PERDAGANGAN
2 17 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Diklat Fungsional SDM 0 Orang 79,260,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 0 Orang 119,809,000 DINAS KOPERASI,
Implementasi Peraturan Pengamat Tera, Penera Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Perundang-Undangan Terampil, Penera Ahli dab Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Pengawas kemetrologian Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Laporan Sinergitas dan 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen DAN
Capacity Building Bagi PERINDUSTRIAN
Pegawai DPKUKM
Pelatihan Tenaga Ahli 0 Orang 0 Orang
Metrologi Legal, Perdagangan,
Industri dan Koperasi UKM

2 17 1 2.06 Administrasi Umum Terpenuhinya sarana dan % % 100 % 1,063,769,915 100 % 1,404,014,000
Perangkat Daerah prasarana kantor perangkat
daerah
2 17 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 40 Jenis 78,745,795 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 40 Jenis 95,287,000 DINAS KOPERASI,
Perlengkapan Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Tinta Refil 3 Jenis Berkualitas Dan ekonomi. 3 Jenis PERDAGANGAN
2 17 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Elpiji 12 Kg 24 Kali 11,245,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 24 Kali 14,407,000 DINAS KOPERASI,
Kantor Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Isi Ulang Tabung Pemadam 1 Kali Berkualitas Dan ekonomi. 1 Kali PERDAGANGAN
Kebakaran Berdaya Saing DAN
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk PERINDUSTRIAN
Gas Alam (1 Gedung)
2 17 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 17 Jenis 141,171,920 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 17 Jenis 172,232,000 DINAS KOPERASI,
dan Penggandaan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Dokumen Profil SKPD Cetak 1 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 1 Dokumen PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
Penggandaan Foto Copy 33000 Lembar 33000 Lembar PERINDUSTRIAN
Penjilidan 130 Buku 130 Buku
2 17 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Perundang- 0 Buku 271,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 0 Buku 328,381,000 DINAS KOPERASI,
dan Peraturan Perundang- Undangan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
undangan Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Publikasi Informasi Kinerja 53 Kali Berkualitas Dan ekonomi. 53 Kali PERDAGANGAN
DPKUKM pada Media Cetak Berdaya Saing DAN
PERINDUSTRIAN
Publikasi Informasi Kinerja 0 Kali 0 Kali
DPKUKM pada Media
Elektronik
Surat Kabar Harian Lokal 3 Jenis 3 Jenis
Surat Kabar Harian Nasional 1 Jenis 1 Jenis

Website DPKUKM yang 1 Website 1 Website


dibangun/dipelihara
2 17 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 Laporan 9,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 12 Laporan 10,977,000 DINAS KOPERASI,
Penerimaan/Kunjungan Tamu Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
bagi KDH, WKDH, dan SETDA Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Air Mineral Galon 960 Galon 552,407,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 960 Galon 782,730,000 DINAS KOPERASI,
Koordinasi dan Konsultasi Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
SKPD Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Laporan hasil Pelaksanaan 12 Laporan Berkualitas Dan ekonomi. 12 Laporan PERDAGANGAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Berdaya Saing DAN
Konsultasi Keluar Daerah PERINDUSTRIAN
Laporan Makanan dan 6 Laporan 6 Laporan
Minuman Siraman
Rohani/Pengajian
Laporan Makan dan Minuman 6 Laporan 6 Laporan
Hari-hari Tertentu
Laporan Mamin Harian 12 Laporan 12 Laporan
Pegawai
Laporan/Notulensi Rapat 12 Laporan 12 Laporan
Internal (brifing staf)
Laporan Penataan Dokumen 0 Laporan 0 Laporan
Arsip
2 17 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Terpenuhinya pengadaan % % 100 % 600,303,469 100 % 695,186,000
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang
Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah

Page 112 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 17 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Filling Kabinet 2 Buah 229,528,271 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 2 Buah 292,782,000 DINAS KOPERASI,
Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Kursi Kerja Pejabat 18 Buah Berkualitas Dan ekonomi. 18 Buah PERDAGANGAN
Kursi Kerja Staf 5 Buah Berdaya Saing 5 Buah DAN
Kursi Rapat 0 Buah 0 Buah PERINDUSTRIAN
kursi Tamu 1 Set 1 Set
Kursi Tunggu 2 Set 2 Set
Lemari Arsip 0 Buah 0 Buah
Meja Kerja Pejabat 23 Buah 23 Buah
Meja Meeting/Rapat 0 Buah 0 Buah
2 17 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Hardisk Eksternal 2 Unit 279,726,492 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 2 Unit 306,035,000 DINAS KOPERASI,
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Bangunan Lainnya Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Komputer 7 Unit Berkualitas Dan ekonomi. 7 Unit PERDAGANGAN
Kulkas 1 Unit Berdaya Saing 1 Unit DAN
Laptop 2 Unit 2 Unit PERINDUSTRIAN
Mesin Penghancur Kertas 1 Unit 1 Unit
Printer 7 Unit 7 Unit
Scanner 2 unit 2 unit
Sound System 3 Unit 3 Unit
TV 1 Unit 1 Unit
2 17 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan AC 5 Unit 91,048,706 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 5 Unit 96,369,000 DINAS KOPERASI,
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Kantor atau Bangunan Lainnya Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Alat pemadam Api Ringan 13 Unit Berkualitas Dan ekonomi. 13 Unit PERDAGANGAN
(APAR) Berdaya Saing DAN
Pompa Air 1 Unit 1 Unit PERINDUSTRIAN
Vertical Blind 1 Paket 1 Paket
2 17 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Terpenuhinya jasa penunjang % % 100 % 1,077,364,250 100 % 1,340,649,000
Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

2 17 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 125 Lembar 1,564,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 125 Lembar 1,905,000 DINAS KOPERASI,
Menyurat Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Pengiriman Surat 13 kg Berkualitas Dan ekonomi. 13 kg PERDAGANGAN
2 17 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Penambahan Daya Listrik 1 Gedung 431,666,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Gedung 558,588,000 DINAS KOPERASI,
Sumber Daya Air dan Listrik Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Struk Pembayaran Tagihan 36 Struk Berkualitas Dan ekonomi. 36 Struk PERDAGANGAN
Listrik (3 Gedung) Berdaya Saing DAN
Struk Pembayaran Tagihan 24 Struk 24 Struk PERINDUSTRIAN
Rekening Air (PDAM) 3
Gedung
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Internet (2 Gedung)

Struk Pembayaran Tagihan 24 Struk 24 Struk


Rekening Telephon (1
Gedung)
2 17 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan Kebersihan dan 16 Jenis 644,133,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 16 Jenis 780,156,000 DINAS KOPERASI,
Umum Kantor Bahan Pembersih Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Perlengkapan Petugas 0 Jenis Berkualitas Dan ekonomi. 0 Jenis PERDAGANGAN
Pengamanan Kantor Berdaya Saing DAN
Petugas/Tenaga Kebersihan 9 Orang 9 Orang PERINDUSTRIAN
Kantor, Pramu
Kantor/Ruangan dan Pramu
Taman
Petugas/Tenaga Pengamanan 9 Orang 9 Orang

Seragam Petugas/Tenaga 0 Stell 0 Stell


Kebersihan Kantor Termasuk
Sepatu dan Kaos Kaki

Seragam Petugas/Tenaga 0 Stell 0 Stell


Pengamanan Kantor
Termasuk Sepatu dan Kaos
Kaki
2 17 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terpenuhinya pemeliharaan % % 100 % 789,360,871 100 % 919,902,000
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Page 113 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 17 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Roda 2 26 Unit 375,771,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 26 Unit 438,905,000 DINAS KOPERASI,
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pemeliharaan dan Pajak Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Kendaraan Perorangan Dinas BBM kendaraan Roda 4 8 Unit Berkualitas Dan ekonomi. 8 Unit PERDAGANGAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan KIR Mobil Pelayanan Metrologi 1 Unit Berdaya Saing 1 Unit DAN
PERINDUSTRIAN
Pelumas Kendaraan Roda 2 29 Unit 29 Unit

Pelumas Kendaraan Roda 4 8 Unit 8 Unit

Service Kendaraan Roda 2 29 Unit 29 Unit


Service Kendaraan Roda 4 8 Unit 8 Unit
STNK/Surat Ketetapan Pajak 29 Unit 29 Unit
Daerah PKB R2
STNK/Surat Ketetapan Pajak 8 Unit 8 Unit
Daerah PKB R 4
Suku Cadang Kendaraan 29 Unit 29 Unit
Roda 2
Suku Cadang Kendaraan 8 Unit 8 Unit
Roda 4
2 17 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung PT Metrologi Legal 1 Gedung 314,166,541 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 1 Gedung 360,466,000 DINAS KOPERASI,
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Lainnya Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Gedung UPT Sentra IKM 1 Gedung Berkualitas Dan ekonomi. 1 Gedung PERDAGANGAN
Pemasangan Kanopi 1 Paket Berdaya Saing 1 Paket DAN
Pemasangan Paving Blok 1 Paket 1 Paket PERINDUSTRIAN
Terlaksananya Rehab Gedung 1 Gedung 1 Gedung
Kantor
2 17 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Service Peralatan Kantor 5 Jenis 30,245,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 5 Jenis 36,780,000 DINAS KOPERASI,
Sarana dan Prasarana Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
Berkualitas Dan ekonomi. PERDAGANGAN
suku Cadang 5 Jenis Berdaya Saing 5 Jenis DAN
2 17 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Komponen Listrik 5 Jenis 69,177,930 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Dinas Perdagangan 5 Jenis 83,751,000 DINAS KOPERASI,
Sarana dan Prasarana Kesambi, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Koperasi Usaha USAHA KECIL,
Pendukung Gedung Kantor Pekiringan Manusia Yang daya saing Kecil dan Menengah MENENGAH,
atau Bangunan Lainnya Service Perlengkapan Kantor 5 Jenis Berkualitas Dan ekonomi. 5 Jenis PERDAGANGAN
Berdaya Saing DAN
2 17 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN Persentase Izin Koperasi % % 19,70 % 99,998,700 19,70 % 110,000,000
USAHA SIMPAN PINJAM Usaha Simpan Pinjam

2 17 2 2.01 Penerbitan Izin Usaha Jumlah koperasi yang koperasi koperasi 79 koperasi 74,999,950 79 koperasi 82,500,000
Simpan Pinjam untuk mempunyai izin simpan
Koperasi dengan Wilayah pinjam
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 17 2 2.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Terfasilitasinya Izin Usaha 79 Koperasi 74,999,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi Simpan 79 Koperasi 82,500,000 DINAS KOPERASI,
Usaha Simpan Pinjam dan Simpan Pinjam dan Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Pinjam USAHA KECIL,
Pembukaan Kantor Cabang, Pembukaan Kantor Cabang, Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Cabang Pembantu dan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
Kas Koperasi Simpan Pinjam Kas Koperasi Simpan Pinjam dan Berkeadilan DAN
untuk Koperasi dengan PERINDUSTRIAN
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

2 17 2 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Jumlah Rekomendasi Izin Koperasi Koperasi 1 Koperasi 24,998,750 1 Koperasi 27,500,000
Kantor Cabang, Cabang Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

2 17 2 2.02 1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Terfasilitasi Izin Usaha 1 Kali 24,998,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi Simpan 1 Kali 27,500,000 DINAS KOPERASI,
Usaha Pembukaan Kantor Pembukaan Kantor Cabang, Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Pinjam USAHA KECIL,
Cabang, Cabang Pembantu Cabang Pembantu dan Kantor Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
dan Kantor Kas Koperasi Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
Simpan Pinjam untuk Koperasi dan Berkeadilan DAN
dengan Wilayah Keanggotaan PERINDUSTRIAN
2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN Persentase Jumlah koperasi % % 100 % 35,462,400 100 % 41,576,000
DAN PEMERIKSAAN yang diperiksa dan diawasi
KOPERASI

2 17 3 2.01 Pemeriksaan dan Jumlah koperasi yang koperasi koperasi 1 koperasi 35,462,400 1 koperasi 41,576,000
Pengawasan Koperasi, diperiksa dan diawasi
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Page 114 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 17 3 2.01 1 Pengawasan Kekuatan, Terlaksananya Pengawasan 12 Laporan 35,462,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi di Kota 12 Laporan 41,576,000 DINAS KOPERASI,
Kesehatan, Kemandirian, Kekuatan, Kesehatan, Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Cirebon USAHA KECIL,
Ketangguhan, serta Kemandirian, Ketangguhan, Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Akuntabilitas Koperasi Serta Akuntabilitas Koperasi Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 4 PROGRAM PENILAIAN Persentase koperasi aktif % % 63,42 % 96,681,350 63,42 % 116,407,000


KESEHATAN KSP/USP menjadi Sehat
KOPERASI
2 17 4 2.01 Penilaian Kesehatan Jumlah koperasi aktif menjadi koperasi koperasi 163 koperasi 96,681,350 163 koperasi 116,407,000
Koperasi Simpan Pinjam/Unit sehat
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2 17 4 2.01 1 Pelaksanaan Penilaian Terlaksananya Penilaian 1 Kali 14,999,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi aktif di 1 Kali 25,000,000 DINAS KOPERASI,
Kesehatan KSP/USP Koperasi Kesehatan KSP/USP Koperasi Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Kewenangan Kabupaten/Kota Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 4 2.01 2 Penghargaan Kesehatan Laporan Peringatan Harkop 2 Laporan 81,681,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi aktif di 2 Laporan 91,407,000 DINAS KOPERASI,
KSP/USP Koperasi Tingkat Kota Cirebon, Provinsi Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Kewenangan Kabupaten/Kota dan Nasional Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Penghargaan Koperasi Sehat 5 Koperasi Yang Berkualitas ekonomi. 5 Koperasi PERDAGANGAN
Melalui Seleksi dan Berkeadilan DAN
2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN Persentase koperasi aktif % % 64,09 % 399,999,875 64,09 % 495,881,000
DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN
2 17 5 2.01 Pendidikan dan Latihan Jumlah Koperasi Aktif Koperasi Koperasi 257 Koperasi 399,999,875 257 Koperasi 495,881,000
Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 17 5 2.01 1 Peningkatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis 4 Kali 399,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi aktif di 4 Kali 495,881,000 DINAS KOPERASI,
Pengetahuan Perkoperasian Perkoperasian Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
serta Kapasitas dan Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Kompetensi SDM Koperasi Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi yang % % 64,7 % 56,866,750 64,7 % 74,772,000


DAN PERLINDUNGAN dibina
KOPERASI

2 17 6 2.01 Pemberdayaan dan Jumlah koperasi yang dibina koperasi koperasi 264 koperasi 56,866,750 264 koperasi 74,772,000
Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

2 17 6 2.01 1 Pemberdayaan Peningkatan Peningkatan Kapasitas SDM 1 Kali 56,866,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Koperasi di Kota 1 Kali 74,772,000 DINAS KOPERASI,
Produktivitas, Nilai Tambah, Gerakan Koperasi Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Cirebon USAHA KECIL,
Akses Pasar, Akses Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Pembiayaan, Penguatan Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
Kelembagaan, Penataan dan Berkeadilan DAN
Manajemen, Standarisasi, dan PERINDUSTRIAN
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Usaha Mikro dan % % 95,91 % 275,419,650 95,91 % 302,646,000
USAHA MENENGAH, USAHA Kecil
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

2 17 7 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro dan kecil UMK UMK 1784 UMK 275,419,650 1784 UMK 302,646,000
yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

Page 115 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 17 7 2.01 1 Pendataan Potensi dan Terlaksananya Pendataan 1 Dokumen 48,939,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Usaha mikro dan 1 Dokumen 59,218,000 DINAS KOPERASI,
Pengembangan Usaha Mikro Potensi dan Pengembangan Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan kecil di Kota USAHA KECIL,
Usaha Mikro Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing Cirebon MENENGAH,
Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

2 17 7 2.01 4 Pemberdayaan Kelembagaan Laporan Bimbingan Teknis 4 Laporan 226,479,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Usaha mikro dan 4 Laporan 243,428,000 DINAS KOPERASI,
Potensi dan Pengembangan bagi UMK Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan kecil di Kota USAHA KECIL,
Usaha Mikro Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing Cirebon MENENGAH,
Laporan Pembinaan UMK 12 Laporan Yang Berkualitas ekonomi. 12 Laporan PERDAGANGAN
2 17 8 PROGRAM Meningkatnya Jumlah UMK % % 35,87 % 721,444,925 35,87 % 897,148,000
PENGEMBANGAN UMKM yang Berkembang
2 17 8 2.01 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah UMK yang UMK UMK 640 UMK 721,444,925 640 UMK 897,148,000
dengan Orientasi berkembang
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
2 17 8 2.01 1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Bimtek dan Pelatihan Bagi 14 Kali 721,444,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan UMK di Kota 14 Kali 897,148,000 DINAS KOPERASI,
Usaha Kecil dalam Pelaku Usaha Mikro Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Cirebon USAHA KECIL,
Pengembangan Produksi dan Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Pengolahan, Pemasaran, Laporan Promosi Produk 2 Laporan Yang Berkualitas ekonomi. 2 Laporan PERDAGANGAN
SDM, serta Desain dan UMKM Tingkat Lokal Regional dan Berkeadilan DAN
Teknologi PERINDUSTRIAN
Masyarakat yang 00 00
Mendapatkan Bantuan Sosial
Berupa Bantuan Permodalan

Peningkatan Akses Pelayanan 1 Paket 1 Paket


UMKM
Sertifikasi Halal, PIRT 20 UMK 20 UMK
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 803,689,055 1,198,548,000
3 30 2 PROGRAM PERIZINAN DAN Cakupan Pelayanan Perizinan % % 100 % 7,199,000 100 % 100,000,000
PENDAFTARAN Klaster Perdagangan
PERUSAHAAN
3 30 2 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Jumlah Surat Keterangan Asal SKA SKA 3500 SKA 7,199,000 3500 SKA 100,000,000
Asal (Bagi Daerah yang diterbitkan
Kabupaten/Kota yang Telah
Ditetapkan sebagai Instansi
Penerbit Surat Keterangan
Asal)
3 30 2 2.07 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumentasi Laporan 3500 SKA 7,199,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku usaha di 3500 SKA 100,000,000 DINAS KOPERASI,
Layanan Penerbitan SKA Penerbitan SKA Secara Online Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan 5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN Prosentasi Pengelola Pasar % % 10 % 96,950,675 10 % 200,000,000
SARANA DISTRIBUSI Yang sesuai Standar
PERDAGANGAN

3 30 3 2.02 Pembinaan Terhadap Jumlah pembinaan terhadap kali kali 2 kali 96,950,675 2 kali 200,000,000
Pengelola Sarana Distribusi pengelola pasar yang
Perdagangan Masyarakat di dilakukan
Wilayah Kerjanya

3 30 3 2.02 1 Pembinaan dan Pengendalian Terlaksananya Pembinaan dan 2 Kali 47,335,675 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku 2 Kali 100,000,000 DINAS KOPERASI,
Pengelola Sarana Distribusi Pengendalian Pengelola Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan perdagangan di USAHA KECIL,
Perdagangan Sarana Distribusi Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing pasar-pasar Kota MENENGAH,
Perdagangan Yang Berkualitas ekonomi. Cirebon PERDAGANGAN
dan Berkeadilan 5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 30 3 2.02 2 Pemberdayaan Pengelola Bimbingan Teknis 2 Kali 49,615,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku 2 Kali 100,000,000 DINAS KOPERASI,
Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana Distribusi Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan perdagangan di USAHA KECIL,
Perdagangan Perdagangan Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing pasar-pasar Kota MENENGAH,
Yang Berkualitas ekonomi. Cirebon PERDAGANGAN
dan Berkeadilan 5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 30 4 PROGRAM STABILISASI Tersedianya kebutuhan pokok % % 77,00 % 123,383,000 77,00 % 120,000,000
HARGA BARANG dan stok barang
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

Page 116 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 30 4 2.02 Pengendalian Harga, dan Tersedianya stok barang komoditi komoditi 3 komoditi 123,383,000 3 komoditi 120,000,000
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

Page 117 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 30 4 2.02 2 Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Tenaga Pemantauan 1 Orang 123,383,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku usaha 1 Orang 120,000,000 DINAS KOPERASI,
Barang Kebutuhan Pokok dan Harga dan Tersediannya Stok Kesambi, DAERAH (PAD) produktivitas dan distribusi USAHA KECIL,
Barang Penting pada Pasar Barang di Pasar Rakyat yang Pekiringan daya saing perdagangan di MENENGAH,
Rakyat yang Terintegrasi Dilatih ekonomi. Kota Cirebon PERDAGANGAN
dalam Sistem Informasi Laporan Updating Harga 12 Laporan PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 12 Laporan DAN
Perdagangan Kebutuhan Pokok Masyarakat DAERAH (PAD) produktivitas dan PERINDUSTRIAN
Mingguan daya saing
ekonomi.
Publikasi Updating Harga 1 Media 1 Media
Kebutuhan Masyarakat Melaui
Media Masa
3 30 5 PROGRAM Meningkatnya nilai ekspor dan % % 66 % 199,266,185 66 % 298,000,000
PENGEMBANGAN EKSPOR Berkembangnya Produk
Ekspor
3 30 5 2.01 Penyelenggaraan Promosi Terselenggaranya promosi dan kali kali 2 kali 199,266,185 2 kali 298,000,000
Dagang melalui Pameran misi dagang bagi produk
Dagang dan Misi Dagang ekspor
bagi Produk Ekspor
Unggulan yang terdapat pada
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 30 5 2.01 2 Pameran Dagang Nasional Keikutsertaan Pelaku Usaha 2 Kali Pameran 167,986,385 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku usaha di 2 Kali Pameran 250,000,000 DINAS KOPERASI,
Dalam Pameran Lokal, Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Nasional dan Misi Dagang Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Bagi Produk Unggulan Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
5. Peningkatan PERINDUSTRIAN
produktivitas dan
daya saing
ekonomi.
3 30 5 2.01 6 Pembinaan Pelaku Usaha Laporan Sosialiasi Informasi 1 Kali 31,279,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku usaha di 1 Kali 48,000,000 DINAS KOPERASI,
Ekspor Peluang Pasar Perdagangan Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Luar Negeri Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
PENDAPATAN ASLI dan Berkeadilan 5. Peningkatan DAN
DAERAH (PAD) produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI Cakupan Pelayanan Wajib % % 86,00 % 302,324,600 86,00 % 330,548,000
DAN PERLINDUNGAN Metrologi Legal
KONSUMEN

3 30 6 2.01 Pelaksanaan Metrologi Terlaksananya pelayanan % % 100 % 302,324,600 100 % 330,548,000


Legal, Berupa Tera, Tera wajib metrologi legal
Ulang, dan Pengawasan
3 30 6 2.01 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Laporan Pelayanan Tera dan 12 Laporan 207,116,965 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku usaha 12 Laporan 265,548,000 DINAS KOPERASI,
Berupa Tera, Tera Ulang Tera Ulang Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan distribusi USAHA KECIL,
Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing perdagangan di MENENGAH,
Laporan Tenaga Pembantu 1 Orang Yang Berkualitas ekonomi. Kota Cirebon 1 Orang PERDAGANGAN
Teknis Tera dan Tera Ulang dan Berkeadilan DAN
Promosi Layanan Tera dan 1 Laporan 1 Laporan PERINDUSTRIAN
Tera Ulang
Sistem Informasi Layanan 0 Sistem 0 Sistem
Tera/Tera Ulang
Verifikasi Peralatan Standar 5 Jenis 5 Jenis
Eksternal ke BSML dan/atau
Direktorat Metrologi

Verifikasi Standar Internal 1 Laporan 1 Laporan


3 30 6 2.01 2 Pengawasan/Penyuluhan Expose Hasil Pengawasan 1 Laporan 95,207,635 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku usaha 1 Laporan 65,000,000 DINAS KOPERASI,
Metrologi Legal Kemetrologian Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan distribusi USAHA KECIL,
Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing perdagangan di MENENGAH,
Operasionalisasi Pengawasan 1 Laporan Yang Berkualitas ekonomi. Kota Cirebon 1 Laporan PERDAGANGAN
BDKT dan Berkeadilan DAN
Operasionalisasi Pengawasan 1 Laporan 1 Laporan PERINDUSTRIAN
UTTP
Pembelian Sampling BDKT 50 Sampling 50 Sampling
Pemetaan Data Potensi dan 5 Laporan 5 Laporan
Kondisi UTTP dan BDKT

Pengadaan, Pengelolaan dan 3 Standar Kerja 3 Standar Kerja


Pemeliharaan Standar Kerja
Pengawasan
Pengawasan UTTP, BDKT dan 2 Kali 2 Kali
Satuan Ukur
Penyuluhan Kemetrologian 5 Kali 5 Kali
Melalui Tatap Muka, Media
Cetak, Elektronik, Internet
3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN Cakupan pemahaman % % 40 % 74,565,595 40 % 150,000,000
DAN PEMASARAN PRODUK masyarakat terhadap produk
DALAM NEGERI dalam negeri

Page 118 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 30 7 2.01 Pelaksanaan Promosi, Sosialisasi produk dalam kali kali 1 kali 74,565,595 1 kali 150,000,000
Pemasaran dan Peningkatan negeri
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

3 30 7 2.01 1 Pelaksanaan Promosi SosialisasiPeningkatan 1 kali 14,567,175 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Masyarakat Kota 1 kali 25,000,000 DINAS KOPERASI,
Penggunaan Produk Dalam Penggunaan Produk Dalam Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Cirebon dan USAHA KECIL,
Negeri di Tingkat Negeri bagi ACI Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing sekitarnya MENENGAH,
Kabupaten/Kota Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

3 30 7 2.01 2 Pemasaran dan Peningkatan Keikutsertaan Pameran 1 kali 59,998,420 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Masyarakat Kota 1 kali 125,000,000 DINAS KOPERASI,
Penggunaan Produk Dalam Produk Dalam Negeri Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Cirebon dan USAHA KECIL,
Negeri di Tingkat Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing sekitarnya MENENGAH,
Kabupaten/Kota Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 418,256,620 519,245,000


3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN Meningkatnya Pertumbuhan IKM IKM 222 IKM 338,256,830 222 IKM 389,245,000
DAN PEMBANGUNAN dan Perkembangan Industri
INDUSTRI Kecil dan Menengah

3 31 2 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Terlaksananya Rencana dan % % 100 % 338,256,830 100 % 389,245,000
Rencana Pembangunan Evaluasi Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota Industri Kota

3 31 2 2.01 1 Penyusunan Rencana Naskah Akademik Rencana 1 Dokumen 100,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 1 Dokumen 100,000,000 DINAS KOPERASI,
Pembangunan Industri Pembangunan Industri Kota Kesambi, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Kabupaten/Kota Pekiringan daya saing MENENGAH,
ekonomi. PERDAGANGAN
5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 31 2 2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Terlaksananyaa Koordinasi 2 Kali 18,790,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 2 Kali 25,000,000 DINAS KOPERASI,
Pelaksanaan Kebijakan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Percepatan Pengembangan, Semua Kelurahan daya saing MENENGAH,
Penyebaran dan Perwilayahan ekonomi. PERDAGANGAN
Industri Kota Cirebon, 5. Peningkatan DAN
Kesambi, produktivitas dan PERINDUSTRIAN
Pekiringan daya saing
ekonomi.
3 31 2 2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peningkatan Kompetensi SDM 50 IKM 85,000,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 50 IKM 90,000,000 DINAS KOPERASI,
pelaksanaan Pembangunan IKM Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Sumber Daya Industri Semua Kelurahan daya saing MENENGAH,
ekonomi. PERDAGANGAN
Tenaga Teknis Pengelola 2 Orang Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 2 Orang DAN
Galeri IKM Kesambi, DAERAH (PAD) produktivitas dan PERINDUSTRIAN
Pekiringan daya saing
ekonomi.
3 31 2 2.01 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitasi Sarana dan 22 IKM 50,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 22 IKM 60,000,000 DINAS KOPERASI,
Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Sarana dan Prasarana Industri Semua Kelurahan daya saing MENENGAH,
ekonomi. PERDAGANGAN
5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 31 2 2.01 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peningkatan Kemampuan 22 IKM 64,466,830 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 22 IKM 84,245,000 DINAS KOPERASI,
Pelaksanaan Pemberdayaan SDM IKM Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Industri dan Peran Serta Semua Kelurahan daya saing MENENGAH,
Masyarakat ekonomi. PERDAGANGAN
5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 31 2 2.01 6 Evaluasi terhadap Terlaksananya Kegiatan 2 Kegiatan 20,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 2 Kegiatan 30,000,000 DINAS KOPERASI,
Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kesambi, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Pembangunan Industri Pekiringan daya saing MENENGAH,
ekonomi. PERDAGANGAN
5. Peningkatan DAN
produktivitas dan PERINDUSTRIAN
daya saing
ekonomi.
3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN Meningkatnya Pengawasan Izin Usaha Izin Usaha 5 Izin Usaha 49,999,790 5 Izin Usaha 100,000,000
IZIN USAHA INDUSTRI dan Pengendalian Izin Industri
KABUPATEN/KOTA

Page 119 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 31 3 2.01 Penerbitan Izin Usaha Penerbitan rekomendasi IUI, Izin Usaha Izin Usaha 2 Izin Usaha Industri 49,999,790 2 Izin Usaha Industri 100,000,000
Industri (IUI), Izin Perluasan IPUI, IUKI, dan IPKI Industri Industri
Usaha Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 31 3 2.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Terselenggaranya Koordinasi 2 Koordinasi Teknis 25,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 2 Koordinasi Teknis 50,000,000 DINAS KOPERASI,
Komitmen perolehan IUI, IPUI, Teknis Kesambi, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
IUKI dan IPKI Kewenangan Pekiringan daya saing MENENGAH,
Kabupaten/Kota dalam Sistem ekonomi. PERDAGANGAN
Informasi Industri Nasional DAN
(SIINas) yang Terintegrasi PERINDUSTRIAN
dengan Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

3 31 3 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Terselenggaranya 2 Kegiatan 24,999,790 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Pelaku Industri di 2 Kegiatan 50,000,000 DINAS KOPERASI,
Pengawasan Perizinan di Pengawasan perizinan di Kesambi, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Bidang Industri Dalam Lingkup Bidang Industri Pekiringan daya saing MENENGAH,
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI ekonomi. PERDAGANGAN
Kewenangan Kabupaten/ Kota DAN
PERINDUSTRIAN

3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan IKM yang berizin % % 100 % 30,000,000 100 % 30,000,000
SISTEM INFORMASI yang mendaftarkan SIINas
INDUSTRI NASIONAL

3 31 4 2.01 Penyediaan Informasi Jumlah Data SIINas Jumlah Jumlah 5 Jumlah Industri 30,000,000 5 Jumlah Industri 30,000,000
Industri untuk Informasi Industri Industri
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 31 4 2.01 1 Fasilitasi Pengumpulan, Tersedianya Data Industri 1 Dokumen 20,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku Industri di 1 Dokumen 20,000,000 DINAS KOPERASI,
Pengolahan dan Analisis Data Kesambi, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Industri, Data Kawasan Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
Industri serta Data Lain Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
Lingkup Kabupaten/Kota dan Berkeadilan DAN
melalui Sistem Informasi PERINDUSTRIAN
Industri Nasional (SIINas)

3 31 4 2.01 2 Diseminasi, Publikasi Data Terlaksananya iseminasi dan 1 Dokumen 10,000,000 Kota Cirebon, Memperkuat 5. Peningkatan Pelaku Industri di 1 Dokumen 10,000,000 DINAS KOPERASI,
Informasi dan Analisa Industri publikasi data informasi Kesambi, Ketahanan Ekonomi produktivitas dan Kota Cirebon USAHA KECIL,
Kabupaten/Kota melalui industri Pekiringan Untuk Pertumbuhan daya saing MENENGAH,
SIINas Yang Berkualitas ekonomi. PERDAGANGAN
dan Berkeadilan DAN
PERINDUSTRIAN

TOTAL 12,936,806,658 16,319,789,000

Page 120 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8,531,978,268 9,536,665,270
2 18 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 7,573,750,579 100 Persen 8,360,557,590
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 18 1 2.01 Perencanaan, Tersedianya gambaran kondisi % % 100 % 164,786,220 100 % 181,266,140


Penganggaran, dan Evaluasi kinerja SKPD
Kinerja Perangkat Daerah

2 18 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Renja 4 Dokumen 18,695,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Karyawan dan 4 Dokumen 19,885,140 DINAS
Perencanaan Perangkat Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan karyawati PENANAMAN
Daerah Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing DPMPTSP Kota MODAL DAN
Berkualitas Dan ekonomi. Cirebon, dan PELAYANAN
Renja 1 Dokumen Berdaya Saing 5. Peningkatan DPMPTSP Kota 1 Dokumen TERPADU SATU
produktivitas dan Cirebon PINTU
daya saing
ekonomi.
Renja Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
RKT 1 Dokumen 1 Dokumen
RUP 1 Dokumen 1 Dokumen
2 18 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA 1 Dokumen 3,780,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Karyawan dan 1 Dokumen 4,526,610 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan karyawati PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas DPMPTSP Kota MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Cirebon, dan PELAYANAN
Berdaya Saing DPMPTSP Kota TERPADU SATU
Cirebon PINTU
2 18 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan RKAP 1 Dokumen 2,283,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Karyawan dan 1 Dokumen 2,635,380 DINAS
2 18 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA 1 Dokumen 6,811,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Karyawan dan 1 Dokumen 7,889,200 DINAS
DPA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan karyawati PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas DPMPTSP Kota MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Cirebon, dan PELAYANAN
Berdaya Saing DPMPTSP Kota TERPADU SATU
Cirebon PINTU
2 18 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan DPPA 1 Dokumen 3,257,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Karyawan dan 1 Dokumen 3,464,230 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan karyawati PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas DPMPTSP Kota MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Cirebon, dan PELAYANAN
Berdaya Saing DPMPTSP Kota TERPADU SATU
Cirebon PINTU
2 18 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerja Intern 4 Laporan 3,427,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Karyawan dan 4 Laporan 3,968,800 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan karyawati PENANAMAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas DPMPTSP Kota MODAL DAN
SKPD Berkualitas Dan pelayanan publik. Cirebon, dan PELAYANAN
Berdaya Saing DPMPTSP Kota TERPADU SATU
Cirebon PINTU
2 18 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 126,531,170 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Karyawan dan 1 Dokumen 138,896,780 DINAS
Daerah Keuangan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan karyawati PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas DPMPTSP Kota MODAL DAN
e - Lakip 1 Dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. Cirebon, dan 1 Dokumen PELAYANAN
Forum Perangkat Daerah 1 Kegiatan Berdaya Saing DPMPTSP Kota 1 Kegiatan TERPADU SATU
Indeks Kepuasan Pegawai 1 Dokumen Cirebon 1 Dokumen PINTU
Laporan Kinerja Non PNS 1 Dokumen 1 Dokumen
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Laporan Lakip 1 Dokumen 1 Dokumen


Laporan Sismontep 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Triwulan 4 Dokumen 4 Dokumen
LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen
LPID 1 Dokumen 1 Dokumen
PPID 1 Dokumen 1 Dokumen
Standar Operasional 30 Dokumen 30 Dokumen
Pelayanan
Standar Pelayanan 30 Dokumen 30 Dokumen
2 18 1 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya gambaran kondisi % % 100 % 5,343,190,464 100 % 5,879,628,370
Perangkat Daerah keuangan SKPD
2 18 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan 27 Dokumen 5,330,677,314 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi DPMPTSP 27 Dokumen 5,865,862,200 DINAS
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. PELAYANAN
Berdaya Saing TERPADU SATU
PINTU
2 18 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Calk 1 Dokumen 12,513,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi DPMPTSP 1 Dokumen 13,766,170 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Tahun SKPD Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Laporan Inventarisasi Akhir 1 Dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. 1 Dokumen PELAYANAN
Tahun Berdaya Saing TERPADU SATU
Laporan Keuangan Akhir 1 Dokumen 1 Dokumen PINTU
Tahun

Page 121 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 18 1 2.03 Administrasi Barang Milik Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 43,293,250 100 Persen 56,421,090
Daerah pada Perangkat administrasi perkantoran
Daerah
2 18 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Premi Asuransi Roda 2 18 Unit 43,293,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Kendaraan Dinas 18 Unit 56,421,090 DINAS
Daerah SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Pegawai DPMPTSP PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Premi Asuransi Roda 4 6 Unit Berkualitas Dan pelayanan publik. 6 Unit PELAYANAN
2 18 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Hasil penilaian kinerja poin poin 71 poin 89,799,950 71 poin 98,394,780
Perangkat Daerah pegawai

2 18 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Khusus 50 Stell 89,799,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 50 Stell 98,394,780 DINAS
Beserta Atribut DPMPTSP Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Kelengkapannya Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Tersedianya Pakaian Dinas 49 Stell Berkualitas Dan pelayanan publik. 49 Stell PELAYANAN
Harian Kemeja Putih Berdaya Saing TERPADU SATU
Tersedianya Pakaian Dinas 40 Stell 40 Stell PINTU
Harian Pegawai
Tersedianya Pakaian Olah 40 Stell 40 Stell
Raga
2 18 1 2.06 Administrasi Umum Terwujudnya tertib pelayanan % % 100 % 619,189,509 100 % 799,778,540
Perangkat Daerah administrasi perkantoran

2 18 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan alat tulis kantor 64 Jenis 83,825,419 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 64 Jenis 89,123,760 DINAS
Perlengkapan Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. PELAYANAN
Berdaya Saing TERPADU SATU
PINTU
2 18 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang Aoar 1 kali 3,566,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 1 kali 5,536,960 DINAS
Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Isi Ulang Tabung Gas 18 Kali Berkualitas Dan pelayanan publik. 18 Kali PELAYANAN
2 18 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetak 26 Jenis 182,977,490 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 26 Jenis 219,340,330 DINAS
dan Penggandaan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Laporan Kinerja Non PNS 2 Dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. 2 Dokumen PELAYANAN
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Berdaya Saing TERPADU SATU
PINTU
penggandaan 110000 lembar 110000 lembar
2 18 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan Surat Kabar 3 Judul 42,420,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 3 Judul 53,894,610 DINAS
dan Peraturan Perundang- Lokal Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
undangan Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Surat Kabar Nasional 1 Judul Berkualitas Dan pelayanan publik. 1 Judul PELAYANAN
Surat Kabar Regional 1 Judul Berdaya Saing 1 Judul TERPADU SATU
2 18 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Mamin 11 Dokumen 11,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 11 Dokumen 13,416,480 DINAS
Tamu Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. PELAYANAN
Berdaya Saing TERPADU SATU
PINTU
2 18 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat air mineral galon 11 Laporan 295,399,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 11 Laporan 418,466,400 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
SKPD Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Laporan Mamin Harian 11 Laporan Berkualitas Dan pelayanan publik. 11 Laporan PELAYANAN
Pegawain Berdaya Saing TERPADU SATU
Laporan Mamin Hari Tertentu 4 Laporan 4 Laporan PINTU

Laporan Mamin Rapat/Briefing 11 Laporan 11 Laporan


Staf
Laporan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan
Dalam dan Luar Kota
2 18 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Terwujudnya tertib pelayanan % % 100 % 225,231,361 100 % 195,348,450
Daerah Penunjang Urusan administrasi perkantoran
Pemerintah Daerah

2 18 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Kursi Roda 1 Unit 11,184,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai 1 Unit 30,235,480 DINAS
Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan DPMPTSP, dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas pemohon perizinan MODAL DAN
Lemari Arsip Besi 7 Unit Berkualitas Dan pelayanan publik. 7 Unit PELAYANAN
2 18 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan 9 Item 191,610,730 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai 9 Item 139,759,840 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan DPMPTSP, dan PENANAMAN
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Manusia Yang peningkatan kualitas pemohon perizinan MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. PELAYANAN
Berdaya Saing TERPADU SATU
PINTU
2 18 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan 11 Jenis 22,436,131 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai 11 Jenis 25,353,130 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Prasarana Pendukung Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan DPMPTSP, dan PENANAMAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas pemohon perizinan MODAL DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. PELAYANAN
Berdaya Saing TERPADU SATU
PINTU

Page 122 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 18 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Terwujudnya tertib pelayanan % % 100 % 673,607,225 100 % 562,657,260
Urusan Pemerintahan Daerah administrasi perkantoran

2 18 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat jasa pengiriman surat 12 Laporan 7,022,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 12 Laporan 7,800,870 DINAS
Menyurat Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Materai 10000 40 Lembar Berkualitas Dan pelayanan publik. 40 Lembar PELAYANAN
2 18 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan Air 12 Struk 129,607,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 12 Struk 228,461,310 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk Berkualitas Dan pelayanan publik. 12 Struk PELAYANAN
Listrik Berdaya Saing TERPADU SATU
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk PINTU
Telepon
2 18 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Alat Kebersihan 29 Jenis 536,977,725 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai DPMPTSP 29 Jenis 326,395,080 DINAS
Umum Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan PENANAMAN
Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas MODAL DAN
Seragam Keamanan 5 Stell Berkualitas Dan pelayanan publik. 5 Stell PELAYANAN
Seragam Kebersihan 5 Stell Berdaya Saing 5 Stell TERPADU SATU
Tenaga Keamanan 5 orang 5 orang PINTU
Tenaga Kebersihan 5 Orang 5 Orang
Tim Pendamping 1 Tim 1 Tim
Penyelenggaraan Perijinan
Berusaha
2 18 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terwujudnya tertib pelayanan % % 100 % 414,652,600 100 % 587,062,960
Daerah Penunjang Urusan administrasi perkantoran
Pemerintahan Daerah

2 18 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan dinas Roda 2 18 Unit 293,826,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pengecetan gedung 18 Unit 399,984,860 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan dan pemasangan PENANAMAN
Pemeliharaan dan Pajak Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas wallpaper, MODAL DAN
Kendaraan Perorangan Dinas BBM Kendaraan dinas Roda 4 6 unit Berkualitas Dan pelayanan publik. kendaraan dinas 6 unit PELAYANAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan Berdaya Saing pegawai DPMPTSP, TERPADU SATU
Oli Kendaraan Dinas Roda 2 18 unit peralatan/perlengka 18 unit PINTU
pan gedung kantor
Oli Kendaraan Dinas Roda 4 6 unit (Jasa Service) 6 unit

Perawatan Kendaraan dinas 18 unit 18 unit


roda 2
Perawatan Kendaraan dinas 6 unit 6 unit
roda 4
Surat Ketetapan Pajak Daerah 18 unit 18 unit
PKB roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 6 unit 6 unit
PKB roda 4
2 18 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Rehabilitasi Gedung Kantor 0 m2 66,897,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pengecetan gedung 0 m2 121,661,870 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan dan pemasangan PENANAMAN
Lainnya Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas wallpaper, MODAL DAN
Rehabilitasi Gedung Kantor 200 m2 Berkualitas Dan pelayanan publik. kendaraan dinas 200 m2 PELAYANAN
2 18 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi jasa service komputer 24 unit 42,678,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pengecetan gedung 24 unit 50,259,770 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan dan pemasangan PENANAMAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas wallpaper, MODAL DAN
jasa servise ac 23 unit Berkualitas Dan pelayanan publik. kendaraan dinas 23 unit PELAYANAN
jasa servise printer 24 unit Berdaya Saing pegawai DPMPTSP, 24 unit TERPADU SATU
2 18 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi pemeliharaan genset 1 unit 11,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pengecetan gedung 1 unit 15,156,460 DINAS
Sarana dan Prasarana Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan dan pemasangan PENANAMAN
Pendukung Gedung Kantor Lemahwungkuk Manusia Yang peningkatan kualitas wallpaper, MODAL DAN
atau Bangunan Lainnya Berkualitas Dan pelayanan publik. kendaraan dinas PELAYANAN
Berdaya Saing pegawai DPMPTSP, TERPADU SATU
peralatan/perlengka PINTU
pan gedung kantor
(Jasa Service)

2 18 2 PROGRAM Jumlah investor berskala investor investor 80 investor 139,410,014 80 investor 208,352,100
PENGEMBANGAN IKLIM nasional (PMDN/PMA)
PENANAMAN MODAL
2 18 2 2.02 Pembuatan Peta Potensi Penambahan jumlah Perwal/Kepwa Perwal/Kepwa 1 Perwal/Kepwal 139,410,014 1 Perwal/Kepwal 208,352,100
Investasi Kabupaten/Kota kewenangan l l
perizinan,tersedianya sistem
dan tersedianya dasar hukum
penerapan insentif dan
disinsentif investasi

2 18 2 2.02 2 Penyediaan Peta Potensi dan Tersedianya Data Peta Potensi 1 laporan 139,410,014 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Terciptanya sistem 1 laporan 208,352,100 DINAS
Peluang Usaha Investasi Daerah Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan pelayanan investasi PENANAMAN
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan daya saing yang efisien dan MODAL DAN
ekonomi. efektif, terciptanya PELAYANAN
5. Peningkatan
kepastian hukum TERPADU SATU
produktivitas dan
serta iklim investasi PINTU
daya saing
yang kondusif,
ekonomi.
tersusunya Perda
Page 123 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 18 3 PROGRAM PROMOSI Jumlah nilai investasi berskala milyar rupiah milyar rupiah 1900 milyar rupiah 126,724,000 1900 milyar rupiah 139,396,400
PENANAMAN MODAL nasional (PMDN/PMA)

2 18 3 2.01 Penyelenggaraan Promosi Meningkatnya pengembangan Even Even 1 Even 126,724,000 1 Even 139,396,400
Penanaman Modal yang potensi unggulan investasi
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2 18 3 2.01 2 Pelaksanaan Kegiatan Keikutsertaan pameran 4 Laporan 126,724,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Para calon investor 4 Laporan 139,396,400 DINAS
Promosi Penanaman Modal investasi Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan baik PMA maupun PENANAMAN
Daerah Kabupaten/Kota Lemahwungkuk peningkatan kualitas PMDN MODAL DAN
pelayanan publik. PELAYANAN
TERPADU SATU
Laporan keikutsertaan 1 Laporan 6. Reformasi 1 Laporan PINTU
kegiatan pameran investasi birokrasi dan
tingkat nasional (APEKSI) peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 18 4 PROGRAM PELAYANAN Nilai Persepsi Waktu point point 3,10 point 369,167,625 3,10 point 406,085,680
PENANAMAN MODAL Penyelesaian Perijinan
2 18 4 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non TerwujudnyaPenyelenggaraan % % 70 % 369,167,625 70 % 406,085,680
Perizinan secara Terpadu Promosi Penanaman Modal
Satu Pintu dibidang yang menjadi kewenangan
Penanaman Modal yang daerah Kabupaten/Kota
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

2 18 4 2.01 1 Penyediaan Pelayanan Laporan Berita Acara 12 laporan 34,936,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Perangkat Daerah 12 laporan 62,542,590 DINAS
Terpadu Perizinan dan Komitmen Perizinan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan terkait Pelayanan PENANAMAN
Nonperizinan berbasis Sistem Lemahwungkuk Untuk Pertumbuhan daya saing Perizinan/ Non MODAL DAN
Pelayanan Perizinan Berusaha Laporan hasil Kegiatan 12 Laporan Yang Berkualitas ekonomi. Perizinan dan 12 Laporan PELAYANAN
Terintegrasi secara Elektronik Pelayanan Perizinan dan Non dan Berkeadilan investor TERPADU SATU
Perizinan PINTU
Laporan Sosialisasi 1 Laporan 1 Laporan
Penyelenggaran Perizinan
Berusaha Terintegrisi secara
Elektronik
2 18 4 2.01 2 Pemantauan Pemenuhan Laporan Berita Acara Tim 12 laporan 119,920,675 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Perangkat Daerah 12 laporan 107,800,000 DINAS
Komitmen Perizinan dan Non Teknis dan Tinjauan Lapanga Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan terkait Pelayanan PENANAMAN
Perizinan Penanaman Modal Lemahwungkuk Untuk Pertumbuhan daya saing Perizinan/ Non MODAL DAN
Laporan Pelatihan Pelayanan 1 Laporan Yang Berkualitas ekonomi. Perizinan dan 1 Laporan PELAYANAN
Prima dan Berkeadilan investor TERPADU SATU
Laporan Rakor SKPD Teknis 1 Laporan 1 Laporan PINTU

Laporan Realisasi Perizinan 12 Laporan 12 Laporan


Laporn Kinerja Non ASN 12 Laporan 12 Laporan
Bersarkarkan Perjanjian Kerja

2 18 4 2.01 3 Penyediaan Layanan Laporan Penanganan 4 Laporan 58,001,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 5. Peningkatan Perangkat Daerah 4 Laporan 63,802,090 DINAS
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi produktivitas dan terkait Pelayanan PENANAMAN
Pengaduan Masyarakat Lemahwungkuk Untuk Pertumbuhan daya saing Perizinan/ Non MODAL DAN
terhadap Pelayanan Terpadu Laporan Pengukuran Indeks 4 laporan Yang Berkualitas ekonomi. Perizinan dan 4 laporan PELAYANAN
Perizinan dan Non Perizinan Kepuasan Masyarakat dan Berkeadilan investor TERPADU SATU
Sosialisasi SOP Penanganan 1 kali 1 kali PINTU
Pengaduan
2 18 4 2.01 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Kunjungan Lapangan 57 laporan 156,309,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat 6. Reformasi Perangkat Daerah 57 laporan 171,941,000 DINAS
Penetapan pemberian Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Ketahanan Ekonomi birokrasi dan terkait Pelayanan PENANAMAN
Fasilitas/Insentif Daerah Lemahwungkuk Untuk Pertumbuhan peningkatan kualitas Perizinan/ Non MODAL DAN
Laporan Realisasi Perijinan 12 Laporan Yang Berkualitas pelayanan publik. Perizinan dan 12 Laporan PELAYANAN
Laporan Tenaga Non PNS 2 Dokumen dan Berkeadilan investor 2 Dokumen TERPADU SATU
dengan Perjanjian Kinerja PINTU
Lembaga yang mendapatkan 0 Lembaga 0 Lembaga
hibah
Rapat Tim Teknis Perijinan 44 Berita Acara 44 Berita Acara
2 18 5 PROGRAM PENGENDALIAN Rasio daya serap tenaga kerja % % 16 % 179,339,050 16 % 264,799,700
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

2 18 5 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Meningkatnya permohonan Perusahaan Perusahaan 30 Perusahaan 179,339,050 30 Perusahaan 264,799,700
Penanaman Modal yang izin berusaha
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2 18 5 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatnya Permohonan 30 peruusahaan 179,339,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi PMA dan PMDN di 30 peruusahaan 264,799,700 DINAS
Pemantauan Pelaksanaan Izin Berusaha Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PENANAMAN
Penanaman Modal Lemahwungkuk peningkatan kualitas MODAL DAN
pelayanan publik. PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

Page 124 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan nilai realisasi PMDN % % 75 % 143,587,000 75 % 157,473,800
DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
2 18 6 2.01 Pengelolaan Data dan Meningkatnya permohonan Perusahaan Perusahaan 10 Perusahaan 143,587,000 10 Perusahaan 157,473,800
Informasi Perizinan dan Non izin berusaha
Perizinan yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 18 6 2.01 1 Pengolahan, Penyajian dan Dokumen Publikasi Pelayanan 3 Media 143,587,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat 3 Media 157,473,800 DINAS
Pemanfaatan Data dan Perijinan/Non Perijinan Melalui Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan pemohon pelayanan PENANAMAN
Informasi Perizinan dan Non Media (Bilboard, Website, Lemahwungkuk peningkatan kualitas perizinan dan MODAL DAN
Perizinan Berbasis Sistem Media Cetak) pelayanan publik. tenaga operator PELAYANAN
Pelayanan Perizinan Berusaha pengelolaan aplikasi TERPADU SATU
Terintegrasi secara Elektronik Laporan Kinerja 2(dua) Orang 2 Laporan pelayanan perizinan 2 Laporan PINTU
Tenaga Non PNS Berdasarkan pada DPMPTSP
Perjanjian Kerja Kota Cirebon

TOTAL 8,531,978,268 9,536,665,270

Page 125 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8,524,915,239 7,964,040,539
2 19 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan layanan administrasi Persen Persen 100 Persen 5,990,239,183 100 Persen 5,288,810,159
URUSAN PEMERINTAHAN keuangan (jumlah unit kerja
DAERAH KABUPATEN/KOTA yang mendapatkan layanan
administrasi program dan
keuangan dibagi jumlah unit
kerja pada perangkat daerah
dikali 100%)

Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 100 Persen


administrasi perkantoran

2 19 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 128,821,750 7 Jenis 153,419,930
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja

2 19 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja DKOKP 1 Dokomen 31,262,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokomen 32,069,930 DINAS PEMUDA
Perencanaan Perangkat Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
Daerah kualitas Sumber
Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen Daya Manusia. 1 Dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 0 Dokumen 0 Dokumen

2 19 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokomen 8,091,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Pegawai DKOKP 1 Dokomen 8,500,000 DINAS PEMUDA
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Kota Cirebon DAN OLAH RAGA

2 19 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokomen 7,609,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokomen 8,100,000 DINAS PEMUDA
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
SKPD kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokomen 12,802,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokomen 13,500,000 DINAS PEMUDA
DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber
Laporan Program Kerja 1 Dokumen Daya Manusia. 1 Dokumen
2 19 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 7,529,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 8,100,000 DINAS PEMUDA
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerja Interim 4 Dokumen 11,492,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 4 Dokumen 12,000,000 DINAS PEMUDA
Laporan Capaian Kinerja dan (Triwulan) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
Ikhtisar Realisasi Kinerja kualitas Sumber
SKPD Daya Manusia.
2 19 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen FPD 1 Dokumen 50,036,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 71,150,000 DINAS PEMUDA
Daerah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber
Dokumen LKIP 1 Dokumen Daya Manusia. 1 Dokumen
Dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen SOP Dinas 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokomen 1 Dokomen
2 19 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 2 Jenis 3,253,353,581 2 Jenis 3,418,162,187
Perangkat Daerah Keuangan
2 19 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN 25 Orang 3,243,273,581 Kota Cirebon, Dana Transfer 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 25 Orang 3,405,162,187 DINAS PEMUDA
Tunjangan ASN Kesambi, Sunyaragi Umum-Dana kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
Alokasi Umum kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 Dokumen 10,080,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 13,000,000 DINAS PEMUDA
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kota Cirebon DAN OLAH RAGA
Tahun SKPD kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 9,990,200 1 Jenis 10,500,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
2 19 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 7 Unit 9,990,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 7 Unit 10,500,000 DINAS PEMUDA
Daerah SKPD Roda 2 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Polis Asuransi Kendaraan 3 Unit Daya Manusia. 3 Unit
Roda 4
2 19 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin Jenis Jenis 2 Jenis 96,263,600 2 Jenis 74,375,000
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 19 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik 25 Stel 37,358,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 25 Stel 39,375,000 DINAS PEMUDA
Beserta Atribut Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyrakat yang DAN OLAH RAGA
Kelengkapannya kualitas Sumber dilayani
Pakaian Dinas Harian Khaki 25 Stel Daya Manusia. 25 Stel

Pakaian Dinas Harian Putih 25 Stel 25 Stel


Hitam
Pakaian Korpri 25 Stel 25 Stel
Pakaian Olahraga 25 Stel 25 Stel

Page 126 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 19 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Laporan Sinergitas Pegawai 1 Dokumen 58,905,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 1 Dokumen 35,000,000 DINAS PEMUDA
Implementasi Peraturan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyrakat yang DAN OLAH RAGA
Perundang-Undangan kualitas Sumber dilayani
Laporan Survey Kepuasan 1 Dokumen Daya Manusia. 1 Dokumen
Pelanggan
Pegawai yang Mendapatkan 26 Orang 26 Orang
Bimtek tentang Pengelolaan
Arsip
2 19 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen administrasi umum jenis jenis 6 jenis 349,074,880 6 jenis 309,073,772
Perangkat Daerah
2 19 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 70 Jenis 40,869,575 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 70 Jenis 40,924,735 DINAS PEMUDA
Perlengkapan Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyaakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Galon Air Minum 12 kali 5,461,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 12 kali 5,887,350 DINAS PEMUDA
Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyaakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Isi Ulang Tabung Gas 12 kali Daya Manusia. 12 kali
2 19 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Cetakan 27 Jenis 31,391,105 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 27 Jenis 31,967,837 DINAS PEMUDA
dan Penggandaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyaakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Dus Arip 12 Dus Daya Manusia. 12 Dus
Penggandaan 20000 lembar 20000 lembar
2 19 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Profil SKPD 1 Dokumen 116,228,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 1 Dokumen 73,643,850 DINAS PEMUDA
dan Peraturan Perundang- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyaakat yang DAN OLAH RAGA
undangan kualitas Sumber dilayani
Publikasi Informasi Kinerja PD 15 kali Daya Manusia. 15 kali
pada Media Cetak/Elektronik

Surat Kabar/Majalah Tabloid 9 judul 9 judul

2 19 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Tamu 12 Laporan 25,716,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 12 Laporan 26,000,000 DINAS PEMUDA
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyaakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan 129,409,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 12 Laporan 130,650,000 DINAS PEMUDA
Koordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyaakat yang DAN OLAH RAGA
SKPD Konsultasi ke Luar Daerah kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
Laporan Mamin Harian 12 Laporan 12 Laporan
Pegawai
Laporan/Notulensi Rapat 12 Laporan 12 Laporan
Internal/Briefing
2 19 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 5 Jenis 1,236,568,160 5 Jenis 340,474,354
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

2 19 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas jabatan 1 Unit 256,091,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 1 Unit 0 DINAS PEMUDA
Perorangan Dinas atau esselon II roda 4 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Kendaraan Dinas Jabatan kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 555,460,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 2 Unit 56,866,399 DINAS PEMUDA
Operasional atau Lapangan esselon III roda 4 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit Daya Manusia. 4 Unit
roda 2
2 19 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur Kantor 5 Jenis 199,759,845 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 5 Jenis 100,000,000 DINAS PEMUDA
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 197,549,641 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 5 Jenis 155,000,000 DINAS PEMUDA
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Bangunan Lainnya kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 27,707,474 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 4 Jenis 28,607,955 DINAS PEMUDA
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Kantor atau Bangunan Lainnya kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Jasa Penunjang Jenis Jenis 2 Jenis 530,619,000 2 Jenis 550,000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

2 19 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 139,860,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 12 Struk 155,000,000 DINAS PEMUDA
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening air (PDAM) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk Daya Manusia. 12 Struk
Rekening Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Telepon
2 19 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Keamanan Kantor 6 Orang 390,759,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 6 Orang 395,000,000 DINAS PEMUDA
Umum Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Tenaga Kebersihan Kantor 6 Orang Daya Manusia. 6 Orang

Page 127 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 19 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 5 Jenis 385,548,012 5 Jenis 432,804,916
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2 19 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Mobil Jabatan 2400 Liter 50,056,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 2400 Liter 52,820,313 DINAS PEMUDA
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Pemeliharaan dan Pajak kualitas Sumber dilayani
Kendaraan Perorangan Dinas Pelumas Mobil Jabatan 1 Unit Daya Manusia. 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Service Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit
Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit

Surat Ketetapan Pajak Daerah 1 Unit 1 Unit


PKB Roda 4
2 19 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Roda 2 4092 Liter 166,058,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 4092 Liter 170,458,508 DINAS PEMUDA
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Pemeliharaan, Pajak, dan kualitas Sumber dilayani
Perizinan Kendaraan Dinas BBM Kendaraan Roda 4 3585 Liter Daya Manusia. 3585 Liter
Operasional atau Lapangan Pelumas Kendaraan Roda 2 9 Unit 9 Unit

Pelumas Kendaraan Roda 3 1 Unit 1 Unit

Pelumas Kendaraan Roda 4 4 Unit 4 Unit

Service Kendaraan Roda 2 9 Unit 9 Unit


Service Kendaraan Roda 3 1 Unit 1 Unit
Service Kendaraan Roda 4 4 Unit 4 Unit
Suku Cadang Kendaraan 9 Unit 9 Unit
Roda 2
Suku Cadang Kendaraan 1 Unit 1 Unit
Roda 3
Suku Cadang Kendaraan 4 Unit 4 Unit
Roda 4
Surat Ketetapan Pajak Daerah 9 Unit 9 Unit
PKB Roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 4 Unit 4 Unit
PKB Roda 4
2 19 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Mebeleur kantor yang 5 Jenis 37,008,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 5 Jenis 26,026,095 DINAS PEMUDA
dipelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor yang dipelihara 630 M2 99,928,512 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 630 M2 150,000,000 DINAS PEMUDA
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Lainnya kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor yang 4 Jenis 32,496,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pegawai dan 4 Jenis 33,500,000 DINAS PEMUDA
Sarana dan Prasarana Gedung dipelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Masyarakat yang DAN OLAH RAGA
Kantor atau Bangunan Lainnya kualitas Sumber dilayani
Daya Manusia.
2 19 2 PROGRAM Rasio Organisasi Pemuda Rasio Rasio 1:1500 Rasio 1,000,741,356 1:1500 Rasio 1,015,850,000
PENGEMBANGAN Terhadap Penduduk Usia
KAPASITAS DAYA SAING Pemuda
KEPEMUDAAN
2 19 2 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 2 Jenis 771,359,531 2 Jenis 775,000,000
dan Pengembangan Pemuda Pemuda Pelopor,
dan Kepemudaan Terhadap Kepemimpinan Pemuda dan
Pemuda Pelopor Kewirausahaan Pemuda
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota

2 19 2 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinan Pemuda Pelopor 50 orang 151,451,285 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pemuda dan 50 orang 155,000,000 DINAS PEMUDA
Penyelenggaraan Peningkatan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Organisasi DAN OLAH RAGA
Kapasitas Daya Saing kualitas Sumber Kepemudaan
Pemuda Pelopor Daya Manusia.

2 19 2 2.01 9 Penyelenggaraan Seleksi dan Jumlah Pemuda yang memiliki 22 orang 619,908,246 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pemuda dan 22 orang 620,000,000 DINAS PEMUDA
Pelatihan Pasukan Pengibar Keterampilan Kepemimpinan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Organisasi DAN OLAH RAGA
Bendera dan Paskibraka kualitas Sumber Kepemudaan
Daya Manusia.
2 19 2 2.02 Pemberdayaan dan Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 1 Jenis 229,381,825 1 Jenis 240,850,000
Pengembangan Organisasi Organisasi Pemuda
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 19 2 2.02 2 Peningkatan Kapasitas Organsasi Kepemudaan yang 50 organisasi 229,381,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pemuda dan 50 organisasi 240,850,000 DINAS PEMUDA
Pemuda dan Organisasi dibina Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Orgaisasi DAN OLAH RAGA
Kepemudaan Kabupaten/Kota kualitas Sumber Kepemudaan
Pekan Temu Wicara 50 organisasi Daya Manusia. 50 organisasi
Organisasi Kepemudaan

Page 128 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 19 3 PROGRAM Cakupan Pembinaan Atlet Persen Persen 40,00 Persen 1,020,366,750 40,00 Persen 1,087,633,980
PENGEMBANGAN Muda
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
2 19 3 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Dokumen Hasil jenis jenis 2 jenis 609,963,750 2 jenis 666,581,000
Olahraga Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kejuaraan
Kabupaten/Kota Olahraga

2 19 3 2.02 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Kejuaraan Olahraga antar 1 event 154,995,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Pelajar dan 1 event 156,277,000 DINAS PEMUDA
dan Pekan Olahraga Tingkat Pelajar (POPKOTA) dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Atlet PNS DAN OLAH RAGA
Kabupaten/Kota Walikota Cup) kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 3 2.02 3 Partisipasi dan Keikutsertaan Cabang olahraga PORPEMDA 8 cabor 454,968,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Pelajar dan 8 cabor 510,304,000 DINAS PEMUDA
dalam Penyelenggaraan yang diikuti Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Atlet PNS DAN OLAH RAGA
Kejuaraan kualitas Sumber
cabang olahraga 7 cabor Daya Manusia. 7 cabor
PORSENITAS yang di ikuti
cabang olahraga pospeda 2 cab. Seni 2 cab. Seni
yang diikuti
cabang olahraga pospeda 10 Cabor 10 Cabor
yang diikuti
Kejuaraan olahraga antar 1 event 1 event
pelajar (POPDA dan
POPWILDA)
2 19 3 2.03 Pembinaan dan Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 3 Jenis 139,356,000 3 Jenis 146,377,980
Pengembangan Olahraga Pengembangan dan
Prestasi Tingkat Daerah Penghargaan Atlet berprestasi
Provinsi
2 19 3 2.03 3 Pembinaan dan Ajang Latih Tanding KOP 1 kali 45,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Pelajar 1 kali 47,850,000 DINAS PEMUDA
Pengembangan Atlet Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan DAN OLAH RAGA
Berprestasi Kabupaten/Kota kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 3 2.03 4 Pemberian Penghargaan Insan Olahraga berprestasi 1 event 63,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Pelajar 1 event 65,550,000 DINAS PEMUDA
Olahraga Kabupaten/Kota yang diberi penghargaan (atlit, Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan DAN OLAH RAGA
pelatih, wasit, juri kualitas Sumber
Pelatih dan Teknisi Olahraga 100 orang Daya Manusia. 100 orang
yang mendapatkan Lisensi

2 19 3 2.03 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen evaluasi dan 1 Dokumen 31,356,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Pelajar 1 Dokumen 32,977,980 DINAS PEMUDA
Penyediaan Data dan pelaporan olahraga Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan DAN OLAH RAGA
Informasi Sektoral Olahraga kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 3 2.04 Pembinaan dan Dokumen Hasil Terpenuhinya Jenis Jenis 1 Jenis 187,305,000 1 Jenis 189,675,000
Pengembangan Organisasi Pembinaan dan
Olahraga Pengembangan Organisasi
Olahraga
2 19 3 2.04 1 Standardisasi Organisasi Klub Olahraga Pelajar (KOP) 1 kegiatan 187,305,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Pelatih dan Atlet 1 kegiatan 189,675,000 DINAS PEMUDA
Keolahragaan yang dibina Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 3 2.05 Pembinaan dan Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 1 Jenis 83,742,000 1 Jenis 85,000,000
Pengembangan Olahraga dan Pengembangan Olahraga
Rekreasi Rekreasi
2 19 3 2.05 5 Pemanfaatan Olahraga Cabang Olahraga Tradisional 5 jenis 83,742,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet dan Pelatih 5 jenis 85,000,000 DINAS PEMUDA
Tradisional dalam Masyarakat yang diikuti Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan DAN OLAH RAGA
kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 19 4 PROGRAM Mencetak Pramuka Garuda Persen Persen 40,00 Persen 513,567,950 40,00 Persen 571,746,400
PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN

2 19 4 2.01 Pembinaan dan Dokumen Hasil Pembinaan Jenis Jenis 1 Jenis 513,567,950 1 Jenis 571,746,400
Pengembangan Organisasi Organisasi Kepramukaan
Kepramukaan
2 19 4 2.01 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga yang mendapatkan 1 Lembaga 513,567,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Gerakan Pramuka 1 Lembaga 571,746,400 DINAS PEMUDA
Organisasi Kepramukaan hibah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan DAN OLAH RAGA
Tingkat Daerah kualitas Sumber
Saka Kepramukaan yang 1 saka Daya Manusia. 1 saka
Terlibat
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3,683,339,750 4,373,006,026
2 19 3 PROGRAM Sarana dan Prasarana Persen Persen 40,00 Persen 3,683,339,750 40,00 Persen 4,373,006,026
PENGEMBANGAN Olahraga yang Sesuai Standar
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
2 19 3 2.01 Pembinaan dan Dokumen Hasil Pembinaaan Jenis Jenis 2 Jenis 3,683,339,750 2 Jenis 4,373,006,026
Pengembangan Olahraga Olahraga Usia Dini,
Pendidikan pada Jenjang Pemeliharaan Prasarana dan
Pendidikan yang menjadi Penyediaan Sarana Olahraga
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Page 129 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 19 3 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Ajang Latih Tanding 2 kali 2,529,549,425 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Usia Dini dan 2 kali 3,077,027,026 DINAS PEMUDA
Pelaksanaan Pembentukan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sarana Olahraga DAN OLAH RAGA
dan Pengembangan Pusat kualitas Sumber
Pembinaan dan Pelatihan Lembaga yang Mendapatkan 1 Lembaga Daya Manusia. 1 Lembaga
Olahraga serta Sekolah Hibah
Olahraga yang Olahraga Aquatic (Air) 15 orang 15 orang
diselenggarakan oleh Olahraga Beladiri 15 orang 15 orang
Masyarakat dan Dunia Usaha Olahraga Permainan 15 orang 15 orang
Olahraga Perorangan 15 orang 15 orang
Prasarana Penunjang 4 jenis 4 jenis
Pelatihan
2 19 3 2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Alat Pemeliharaan Sarana 2 jenis 1,153,790,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Atlet Usia Dini dan 2 jenis 1,295,979,000 DINAS PEMUDA
Pelaksanaan Penyediaan Olahraga Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Sarana Olahraga DAN OLAH RAGA
Sarana dan Prasarana kualitas Sumber
Olahraga Kabupaten/Kota Peralatan Penunjang Olahraga 5 jenis Daya Manusia. 5 jenis

Sarana Olahraga yang 3 lokasi 3 lokasi


Dipelihara
TOTAL 12,208,254,989 12,337,046,565

Page 130 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7,206,042,351 7,941,465,689
2 22 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 4,724,040,751 100 Persen 5,140,804,689
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 22 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 111,336,250 7 Jenis 153,419,930
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kerja

2 22 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen renja 1 Dokumen 23,170,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 32,069,930 DINAS
Perencanaan Perangkat Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Daerah Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayani PARIWISATA
Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 0 Dokumen Berdaya Saing 0 Dokumen

2 22 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 6,522,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 8,500,000 DINAS
2 22 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 7,310,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 8,100,000 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
SKPD Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayani PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 11,860,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 13,500,000 DINAS
DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayani PARIWISATA
Dokumen Program Kerja 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
2 22 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 7,141,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 8,100,000 DINAS
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayani PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerja Interim 4 Dokumen 11,549,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 4 Dokumen 12,000,000 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan (Triwulan) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayani PARIWISATA
SKPD Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen FPD 1 Dokumen 43,783,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 71,150,000 DINAS
Daerah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayani PARIWISATA
Dokumen LKIP 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
Dokumen LKPJ 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen
Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen SOP Dinas 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
2 22 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 2 Jenis 3,302,663,191 2 Jenis 3,370,150,936
Perangkat Daerah Keuangan
2 22 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Dokumen Gaji dan Tunjangan 27 Dokumen 3,292,633,191 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 27 Dokumen 3,357,150,936 DINAS
Tunjangan ASN ASN Kesambi, Sunyaragi Umum-Dana Sumber Daya kesejahteraan dan Terkait KEBUDAYAAN DAN
Alokasi Umum Manusia Yang kualitas Sumber PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 Dokumen 10,030,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 13,000,000 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Terkait KEBUDAYAAN DAN
Tahun SKPD Manusia Yang kualitas Sumber PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 9,990,200 1 Jenis 10,500,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
2 22 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 7 unit 9,990,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 7 unit 10,500,000 DINAS
Daerah SKPD Roda 2 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Polis Asuransi Kendaraan 3 unit Berkualitas Dan Daya Manusia. 3 unit
Roda 4 Berdaya Saing
2 22 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin Jenis Jenis 2 Jenis 39,032,450 2 Jenis 66,500,000
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 22 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik 25 Stel 24,010,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegaai DKOKP dan 25 Stel 31,500,000 DINAS
Beserta Atribut Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Masyarakat yang KEBUDAYAAN DAN
Kelengkapannya Manusia Yang kualitas Sumber dilayaninya PARIWISATA
Pakaian Dinas Harian Khaki 25 Stel Berkualitas Dan Daya Manusia. 25 Stel
Berdaya Saing
Pakaian Dinas Harian Putih 25 Stel 25 Stel
Hitam
Pakaian Korpri 25 Stel 25 Stel
Pakaian Olahraga 25 Stel 25 Stel
2 22 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Laporan sinergitas Pegawai 1 Dokumen 15,022,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegaai DKOKP dan 1 Dokumen 35,000,000 DINAS
Implementasi Peraturan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan Masyarakat yang KEBUDAYAAN DAN
Perundang-Undangan Manusia Yang kualitas Sumber dilayaninya PARIWISATA
Laporan survey kepuasan 1 Dokumen Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Dokumen
pelanggan Berdaya Saing

Page 131 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2 22 1 2.05 11 Bimbingan Prakiraan
Urusan/ Teknis
Bidang Urusan/ Target Akhir 15,022,450 Meningkatkan 2. Peningkatan Pegaai DKOKP dan 35,000,000 DINAS
Perangkat Daerah
Implementasi PeraturanSub Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Sumber Daya Prioritas
kesejahteraan dan Masyarakat yang KEBUDAYAAN
Kode Program/ Kegiatan/ Periode Kelompok Sasaran PenanggungDAN
Perundang-Undangan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Manusia Yang kualitas Sumber dilayaninya PARIWISATA
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Berkualitas Dan Daya Manusia.
Nasional Daerah
Berdaya Saing
Pegawai yang mendapatkan 25 orang 25 orang
Bimtek tentang pengelolaan
Arsip
2 22 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 6 Jenis 285,024,695 6 Jenis 289,073,772
Perangkat Daerah
2 22 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 70 Jenis 40,879,945 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 70 Jenis 40,924,735 DINAS
Perlengkapan Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Galon Air minum 12 kali 4,032,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 12 kali 5,887,350 DINAS
Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Isi Ulang Galon Tabung Gas 12 kali Berkualitas Dan Daya Manusia. 12 kali
2 22 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Cetakan 27 Jenis 31,395,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 27 Jenis 31,967,837 DINAS
dan Penggandaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Dus Arsip 12 Dus Berkualitas Dan Daya Manusia. 12 Dus
Penggandaan 20000 lembar Berdaya Saing 20000 lembar
2 22 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Profil SKPD 1 Dokumen 81,780,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 1 Dokumen 73,643,850 DINAS
dan Peraturan Perundang- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
undangan Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Publikasi Informasi Kinerja PD 15 kali Berkualitas Dan Daya Manusia. 15 kali
pada Media Berdaya Saing
Surat Kabar/Majalah Tabloid 9 judul 9 judul

2 22 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Tamu 12 Laporan 24,400,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 12 Laporan 26,000,000 DINAS
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan 102,537,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 12 Laporan 110,650,000 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
SKPD Konsultasi ke Luar Daerah Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Laporan Mamin Harian 12 Laporan Berdaya Saing 12 Laporan
Pegawai
Laporan/Notulensi Rapat 12 Laporan 12 Laporan
Internal/Briefing
2 22 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 5 Jenis 157,980,668 5 Jenis 395,713,147
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

2 22 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas jabatan 0 Unit 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 0 Unit 203,700,000 DINAS
Perorangan Dinas atau esselon II roda 4 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Kendaraan Dinas Jabatan Manusia Yang kualitas Sumber yang Dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit 53,008,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 0 Unit 56,866,399 DINAS
Operasional atau Lapangan esselon III roda 4 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang Dilayaninya PARIWISATA
Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit Berkualitas Dan Daya Manusia. 4 Unit
roda 2 Berdaya Saing
2 22 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur Kantor 2 Jenis 36,066,798 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 2 Jenis 39,038,753 DINAS
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang Dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 57,268,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 5 Jenis 77,500,000 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Bangunan Lainnya Manusia Yang kualitas Sumber yang Dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis 11,636,870 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 4 Jenis 18,607,995 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Manusia Yang kualitas Sumber yang Dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Jasa Penunjang Jenis Jenis 2 Jenis 565,836,900 2 Jenis 497,641,988
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah

2 22 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 173,322,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 12 Struk 167,641,988 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening air (PDAM) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk Berkualitas Dan Daya Manusia. 12 Struk
Rekening Listrik Berdaya Saing
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Telepon
2 22 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Keamanan Kantor 5 Orang 392,514,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 5 Orang 330,000,000 DINAS
Umum Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Tenaga Kebersihan Kantor 5 Orang Berkualitas Dan Daya Manusia. 5 Orang

Page 132 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 22 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 5 Jenis 252,176,397 5 Jenis 357,804,916
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
2 22 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Mobil Jabatan 2400 Liter 52,469,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 2400 Liter 82,820,313 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Pemeliharaan dan Pajak Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Kendaraan Perorangan Dinas Pelumas Mobil Jabatan 1 Unit Berkualitas Dan Daya Manusia. 1 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Service Mobil Jabatan 1 Unit Berdaya Saing 1 Unit
Suku Cadang Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit

Surat Ketetapan Pajak Daerah 1 Unit 1 Unit


PKB Roda 4
2 22 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Roda 2 4092 Liter 112,531,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 4092 Liter 160,458,508 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Perizinan Kendaraan Dinas BBM Kendaraan Roda 4 3585 Liter Berkualitas Dan Daya Manusia. 3585 Liter
Operasional atau Lapangan Pelumas Kendaraan Roda 2 9 Unit Berdaya Saing 9 Unit

Pelumas Kendaraan Roda 3 1 Unit 1 Unit

Pelumas Kendaraan Roda 4 4 Unit 4 Unit

Service Kendaraan Roda 2 9 Unit 9 Unit


Service Kendaraan Roda 3 1 Unit 1 Unit
Service Kendaraan Roda 4 4 Unit 4 Unit
Suku Cadang Kendaraan 9 Unit 9 Unit
Roda 2
Suku Cadang Kendaraan 1 Unit 1 Unit
Roda 3
Suku Cadang Kendaraan 4 Unit 4 Unit
Roda 4
Surat Ketetapan Pajak Daerah 9 Unit 9 Unit
PKB Roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 4 Unit 4 Unit
PKB Roda 4
2 22 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Mebeleur kantor yang 5 Jenis 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 5 Jenis 26,026,095 DINAS
dipelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor yang dipelihara 630 m2 54,786,297 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 630 m2 55,000,000 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Lainnya Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Gedung Kesenian 1460 m2 Berkualitas Dan Daya Manusia. 1460 m2
Rarasantang yang dipelihara Berdaya Saing

Gedung PIBP yang dipelihara 80 m2 80 m2

2 22 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor yang 4 Jenis 32,390,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 2. Peningkatan Pegawai DKOKP 4 Jenis 33,500,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung dipelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya kesejahteraan dan dan Masyarakat KEBUDAYAAN DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Manusia Yang kualitas Sumber yang dilayaninya PARIWISATA
Berkualitas Dan Daya Manusia.
Berdaya Saing
2 22 2 PROGRAM Jumlah karya Budaya yang di karya budaya karya budaya 1 karya budaya 528,609,875 1 karya budaya 559,982,000
PENGEMBANGAN Revitalisasi dan di
KEBUDAYAAN Inventarisasi
2 22 2 2.01 Pengelolaan Kebudayaan Dokumen Pengelolaan Jenis Jenis 1 Jenis 308,455,875 1 Jenis 266,929,000
yang Masyarakat Pelakunya Kebudayaan yang Masyarakat
dalam Daerah Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2 22 2 2.01 1 Pelindungan, Pengembangan, Kemah Budaya Cirebon 1 kegiatan 308,455,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 kegiatan 266,929,000 DINAS
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Kebudayaan kualitas Sumber PARIWISATA
Daya Manusia.
Lembaga yang mendapatkan 5 Lembaga 2. Peningkatan 5 Lembaga
hibah kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Pekan Kebudayaan Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan
Tersusunnya Dokumen Data 1 dokumen 1 dokumen
Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)
2 22 2 2.03 Pembinaan Lembaga Adat Dokumen Pembinaan Jenis Jenis 2 Jenis 220,154,000 2 Jenis 293,053,000
yang Penganutnya dalam Lembaga Adat yang
Daerah Kabupaten/Kota Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2 22 2 2.03 1 Pelindungan, Pengembangan, Acara Adat Budaya daerah 5 event 123,080,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 5 event 93,053,000 DINAS
Pemanfaatan Objek Pemajuan yang difasilitasi Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Lembaga Adat kualitas Sumber PARIWISATA
Daya Manusia.

Page 133 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
2 22 Kode
2 2.03 1 Pelindungan, Pengembangan, Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 123,080,000
Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran0 93,053,000 DINAS
Penanggung
Pemanfaatan Objek Pemajuan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD KEBUDAYAAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab DAN
Lembaga Adat Tahun 2021 PARIWISATA
Nasional Daerah
PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan
DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 22 2 2.03 2 Pembinaan Sumber Daya FKN (Festival Keraton 1 event 97,074,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 event 200,000,000 DINAS
Manusia, Lembaga, dan Nusantara) yang diikuti Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Pranata Adat kualitas Sumber PARIWISATA
Daya Manusia.
Iuran JKPI /Jaringan Kota 1 tahun PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 1 tahun
Pusaka Indonesia DAERAH (PAD) kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Misi Kesenian ke Luar Kota 4 kali 4 kali
2 22 3 PROGRAM Penyelenggaraan festival seni kali kali 16 kali 1,120,998,350 16 kali 1,315,835,000
PENGEMBANGAN dan budaya
KESENIAN TRADISIONAL

2 22 3 2.01 Pembinaan Kesenian yang Terpenuhinya pembinaan % % 100 % 1,120,998,350 100 % 1,315,835,000
Masyarakat Pelakunya dalam kesenian tradisional
Daerah Kabupaten/Kota

2 22 3 2.01 1 Peningkatan Pendidikan dan Alat-alat Produksi Pertunjukan 1 Set 484,548,350 Kota Cirebon, 2. Peningkatan 0 1 Set 520,000,000 DINAS
Pelatihan Sumber Daya Gedung Kesenian Kesambi, Sunyaragi kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Manusia Kesenian Tradisional kualitas Sumber PARIWISATA
Meningkatkan Aktifitas 4 Kali Daya Manusia. 4 Kali
Gedung Kesenian sebagai
Pusat Kesenian
Peralatan Penunjang Gedung 2 Jenis 2 Jenis
Kesenian
Sarana Gedung Keseniaan 1 Lokasi 1 Lokasi
yang terpelihara
2 22 3 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Tata Festival Film Cirebon 1 kali 636,450,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 kali 795,835,000 DINAS
Kelola Lembaga Kesenian Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Tradisional kualitas Sumber PARIWISATA
Daya Manusia.
Festival Musik Nusantara 1 kali 2. Peningkatan 1 kali
kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Festival Seni Budaya Cirebon 1 kali 1 kali

Festival Teater 1 kali 1 kali


Festival Topeng 1 kali 1 kali
Lembaga yang mendapatkan 1 Lembaga 1 Lembaga
hibah
Maca Babad Cirebon 1 kali 1 kali
Mapag Dhuaja 1 kali 1 kali
Pentas Eksibisi 8 kali 8 kali
Pentas Mingguan 20 kali 20 kali
2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN Jumlah cagar budaya yang cagar budaya cagar budaya 10 cagar budaya 832,393,375 10 cagar budaya 924,844,000
DAN PENGELOLAAN CAGAR dikelola secara terpadu
BUDAYA

2 22 5 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Dokumen Pengelolaan Cagar Jenis Jenis 1 Jenis 832,393,375 1 Jenis 924,844,000
Peringkat Kabupaten/Kota Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
2 22 5 2.02 1 Pelindungan Cagar Budaya Cagar Budaya yang diperbaiki 1 obyek 404,223,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 obyek 599,844,000 DINAS
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
kualitas Sumber PARIWISATA
Daya Manusia.
Digitalisasi Naskah Kuno 0 kegiatan Kota Cirebon, 2. Peningkatan 0 kegiatan
Kesambi, Kesambi kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
Jumlah Penetapan Cagar 10 obyek 10 obyek
Budaya
Pelatihan Jupel 20 orang 20 orang
Pemberdayaan Juru Pelihara 20 orang 20 orang

Pemberian Makanan Monyet 12 bulan 12 bulan

Sosialisasi Siragaya 1 kegiatan 1 kegiatan


2 22 5 2.02 2 Pengembangan Cagar Budaya Lembaga yang mendapatkan 5 Lembaga 428,170,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 5 Lembaga 325,000,000 DINAS
hibah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
kualitas Sumber PARIWISATA
Daya Manusia.
2. Peningkatan
kesejahteraan dan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1,269,053,350 1,397,220,000

Page 134 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN Kunjungan Wisata % % 75 % 103,253,600 75 % 126,984,000
DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA

3 26 2 2.03 Pengelolaan Destinasi Dokumen Pengelolaan Jenis Jenis 1 Jenis 103,253,600 1 Jenis 126,984,000
Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 2 2.03 5 Monitoring dan Evaluasi Dokumen Angka Kunjungan 1 Dokumen 103,253,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Dokumen 126,984,000 DINAS
Pengelolaan Destinasi Wisata Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Pariwisata Kabupaten/Kota kualitas Sumber PARIWISATA
Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen Daya Manusia. 1 Dokumen
Usaha Kepariwisataan
Kerjasama dengan 1 MOU 1 MOU
Stakeholder Kepariwisataan`

3 26 3 PROGRAM PEMASARAN Lama kunjungan wisata hari hari 1 hari 589,609,750 1 hari 635,573,000
PARIWISATA
3 26 3 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam Dokumen Pemasaran jenis jenis 1 jenis 589,609,750 1 jenis 635,573,000
dan Luar Negeri Daya Tarik, Pariwisata Dalam dan Luar
Destinasi dan Kawasan Negeri Daya Tarik Destinasi
Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategi
Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota

3 26 3 2.01 1 Penguatan Promosi melalui Buku budaya dan pariwisata 500 Eksemlar 149,999,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 500 Eksemlar 200,000,000 DINAS
Media Cetak, Elektronik, dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Media Lainnya Baik Dalam kualitas Sumber PARIWISATA
dan Luar Negeri Media pemasaran pariwisata 10000 Lembar Daya Manusia. 10000 Lembar
berupa leaflet potensi budaya
pariwisata
Pemeliharaan WEB 1 Web 1 Web
Publikasi Media/sosial media 2 Media 2 Media

Updating aplikasi Wis Takon 1 Aplikasi 1 Aplikasi

VCD promosi wisata 500 Keping 500 Keping


3 26 3 2.01 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Fasilitas kegiatan APEKSI 1 Event 439,610,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Event 435,573,000 DINAS
Pariwisata Baik Dalam dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Luar Negeri Pariwisata kualitas Sumber PARIWISATA
Kabupaten/Kota Launcing annual calendar of 1 Event Daya Manusia. 1 Event
event & C
Lembaga yang mendapatkan 1 Lembaga 1 Lembaga
hibah
promosi pariwisata pada event 2 Event 2 Event
kepariwisataan dan pameran
/eksibisi di dalam dan luar
daerah
roadshow/travel dialogue dan 2 Event 2 Event
travel mart
3 26 5 PROGRAM PAD sektor pariwisata % % 14 % 576,190,000 14 % 634,663,000
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

3 26 5 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Dokumen Pelaksanaan Jenis Jenis 2 Jenis 576,190,000 2 Jenis 634,663,000
Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Kapasitas
Manusia Pariwisata dan Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif Tingkat Pariwisata dan Ekonomi
Dasar Kreatif
3 26 5 2.01 1 Pengembangan Kompetensi Koordinasi Pelaku Ekonomi 1 Kali 374,930,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Kali 412,528,000 DINAS
SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Kreatif Tingkat Dasar kualitas Sumber PARIWISATA
Koordinasi Stakeholder 7 Kali Daya Manusia. 7 Kali
Pariwisata
Pelatihan dan sertifikasi SDM 2 Kali 2 Kali
pariwisata
Pemberdayaan Komunitas 10 Komunitas 10 Komunitas
Ekonomi Kreatif
Pembinaan Kompepar 6 Kali 6 Kali
Kampung Wisata
Pengembangan Usaha 1 Dokumen 1 Dokumen
Ekonomi Kreatif
Penyelenggaraan Ekonomi 2 Kali 2 Kali
Kreatif
Penyelenggaran event 2 Event 2 Event
berbasis pengembangan
ekonomi kreatif
3 26 5 2.01 2 Peningkatan Peran Serta Jaka Rara yang difasilitasi 2 Orang 201,260,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 2 Orang 222,135,000 DINAS
Masyarakat dalam mengikuti ajang Mojang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KEBUDAYAAN DAN
Pengembangan Kemitraan Jajaka kualitas Sumber PARIWISATA
Pariwisata Pemilihan Jaka Rara 1 Kali Daya Manusia. 1 Kali
TOTAL 8,475,095,701 9,338,685,689

Page 135 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8,541,126,513 8,968,182,837
2 23 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 7,703,816,887 100 Persen 8,089,005,466
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 23 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan jenis jenis 7 jenis 82,306,313 7 jenis 86,421,629
Penganggaran, dan Evaluasi evaluasi kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

2 23 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja PD 1 dokumen 5,966,813 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 1 dokumen 6,265,154 DINAS
Perencanaan Perangkat Perubahan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Masyarakat yang PERPUSTAKAAN
Daerah Manusia Yang peningkatan kualitas membutuhkan DAN KEARSIPAN
Dokumen Renja SKPD 1 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. pelayanan 1 dokumen
Laporan PK 1 dokumen Berdaya Saing 1 dokumen
Laporan RKT 1 dokumen 1 dokumen
2 23 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 3,744,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 1 dokumen 3,931,200 DINAS
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Masyarakat yang PERPUSTAKAAN
Manusia Yang peningkatan kualitas membutuhkan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. pelayanan
Berdaya Saing
2 23 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP 1 dokumen 3,744,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 1 dokumen 3,931,200 DINAS
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Masyarakat yang PERPUSTAKAAN
SKPD Manusia Yang peningkatan kualitas membutuhkan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. pelayanan
Berdaya Saing
2 23 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokumen 3,744,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 1 dokumen 3,931,200 DINAS
DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Masyarakat yang PERPUSTAKAAN
Manusia Yang peningkatan kualitas membutuhkan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. pelayanan
Berdaya Saing
2 23 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA 1 dokumen 1,332,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 1 dokumen 1,398,600 DINAS
2 23 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulan 4 dokumen 27,988,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 4 dokumen 29,388,240 DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Masyarakat yang PERPUSTAKAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Manusia Yang peningkatan kualitas membutuhkan DAN KEARSIPAN
SKPD Berkualitas Dan pelayanan publik. pelayanan
Berdaya Saing
2 23 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen LKIP 1 dokumen 35,786,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai dan 1 dokumen 37,576,035 DINAS
Daerah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Masyarakat yang PERPUSTAKAAN
Manusia Yang peningkatan kualitas membutuhkan DAN KEARSIPAN
Laporan Monev 4 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. pelayanan 4 dokumen
Laporan Tahunan 1 dokumen Berdaya Saing 1 dokumen
SOP Dinas Perpustakaan dan 1 dokumen 1 dokumen
Kearsipan
2 23 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 3 jenis 5,749,542,726 3 jenis 6,036,990,035
Perangkat Daerah Keuangan
2 23 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah PNS Dinas 40 orang 5,709,462,901 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai Dinas 40 orang 5,994,905,956 DINAS
Tunjangan ASN Perpustakaan dan Kearsipan Kesambi, Sunyaragi Umum-Dana Sumber Daya birokrasi dan Perpustakaan dan PERPUSTAKAAN
Kota Cirebon Alokasi Umum Manusia Yang peningkatan kualitas Kearsipan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik.
Berdaya Saing
2 23 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKhir 1 dokumen 5,921,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai Dinas 1 dokumen 6,218,100 DINAS
Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Perpustakaan dan PERPUSTAKAAN
Tahun SKPD Manusia Yang peningkatan kualitas Kearsipan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik.
Berdaya Saing
2 23 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 dokumen 34,158,075 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Pegawai Dinas 12 dokumen 35,865,979 DINAS
Laporan Keuangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Perpustakaan dan PERPUSTAKAAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Manusia Yang peningkatan kualitas Kearsipan DAN KEARSIPAN
an SKPD Laporan Keuangan 2 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. 2 dokumen
Semesteran Berdaya Saing
2 23 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang jenis jenis 1 jenis 45,582,600 1 jenis 47,861,730
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
2 23 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi R4 9 unit 45,582,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Kendaraan 9 unit 47,861,730 DINAS
Daerah SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Dinas/Jabatan/Oper PERPUSTAKAAN
Manusia Yang peningkatan kualitas asional Dispusip DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Kota Cirebon
Berdaya Saing
2 23 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin jenis jenis 2 jenis 34,637,000 2 jenis 36,461,250
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 23 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Harian bagi 0 stel 29,912,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Organisasi 0 stel 31,500,000 DINAS
Beserta Atribut pegawai Dispusip Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Perangkat Daerah PERPUSTAKAAN
Kelengkapannya peningkatan kualitas DAN KEARSIPAN
Pakaian Korpri bagi pegawai 0 stel pelayanan publik. 0 stel
Dispusip
Pakaian olahraga bagi 40 stel 40 stel
pegawai Dispusp

Page 136 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 23 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Auditor Kearsipan 1 orang 4,725,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Organisasi 1 orang 4,961,250 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Perangkat Daerah PERPUSTAKAAN
dan Fungsi Semua Kelurahan peningkatan kualitas DAN KEARSIPAN
pelayanan publik.

Peningkatan Profesionalisme 1 orang 6. Reformasi 1 orang


Arsiparis birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 23 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 6 jenis 520,670,283 6 jenis 546,609,639
Perangkat Daerah
2 23 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 16 jenis 40,766,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 16 jenis 42,710,299 DINAS
Perlengkapan Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. membutuhkan
pelayanan
2 23 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang tabung elpiji 12 Kg 36 kali 6,048,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 36 kali 6,350,400 DINAS
Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. membutuhkan
pelayanan
2 23 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 13 jenis 52,604,145 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 13 jenis 55,234,589 DINAS
dan Penggandaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
Dus Arsip 1000 box pelayanan publik. membutuhkan 1000 box
Penggandaan 2 jenis pelayanan 2 jenis
2 23 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Majalah 3 judul 221,655,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 3 judul 232,737,750 DINAS
dan Peraturan Perundang- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
undangan peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. membutuhkan
pelayanan
Profil tentang Dinas 3 buku 6. Reformasi 3 buku
Perpustakaan dan Kearsipan birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Publikasi Informasi Kinerja PD 48 kalli 48 kalli


pada media cetak
Surat Kabar 6 judul 6 judul
2 23 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan penerimaan/ 12 laporan 9,999,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 12 laporan 10,500,000 DINAS
kunjungan tamu Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. membutuhkan
pelayanan
2 23 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan hasil pelaksanaan 60 laporan 189,596,763 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 60 laporan 199,076,601 DINAS
Koordinasi dan Konsultasi rapat-rapat koordinasi dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
SKPD konsultasi ke luar daerah peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
Laporan mamin harian 12 laporan pelayanan publik. membutuhkan 12 laporan
pegawai pelayanan
Laporan/Notulensi rapat 12 laporan 12 laporan
internal/briefing
Laporan pelaksanaan kajian 12 laporan 12 laporan
rohani bagi pegawai PD
Laporan pelaksanaan olah 12 laporan 12 laporan
raga senam bagi pegawai PD

2 23 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 5 jenis 52,475,505 5 jenis 55,620,605
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

2 23 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas roda 4 0 unit 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 0 unit 0 DINAS
Perorangan Dinas atau (empat) Kesambi, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Masyarakat PERPUSTAKAAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kelurahan peningkatan kualitas yang membutuhkan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. pelayanan

2 23 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan dinas roda 2 (dua) 1 unit 29,503,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 1 unit 31,500,000 DINAS
Operasional atau Lapangan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Masyarakat PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas yang membutuhkan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. pelayanan

2 23 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Pengadaan rak buku 20 unit 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 20 unit 0 DINAS
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Masyarakat PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas yang membutuhkan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. pelayanan

Page 137 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 23 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor 2 jenis 18,207,105 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 2 jenis 19,117,460 DINAS
Prasarana Gedung Kantor atau Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Masyarakat PERPUSTAKAAN
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas yang membutuhkan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. pelayanan

Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi


Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 23 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 1 jenis 4,764,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 1 jenis 5,003,145 DINAS
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Masyarakat PERPUSTAKAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya peningkatan kualitas yang membutuhkan DAN KEARSIPAN
Rak Arsip 0 jenis pelayanan publik. pelayanan 0 jenis
Rak Buku 0 jenis 0 jenis
2 23 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Jasa Penunjang jenis jenis 3 jenis 701,204,300 3 jenis 728,708,062
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

2 23 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Benda Pos berupa materai 496 lembar 4,960,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 496 lembar 5,209,305 DINAS
Menyurat Rp10.000 yang tersedia Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. membutuhkan
pelayanan
2 23 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Pengadaan Instalasi Listrik 1 paket 219,055,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 1 paket 222,448,669 DINAS
Sumber Daya Air dan Listrik Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. membutuhkan
pelayanan
Struk Pembayaran Tagihan 24 struk 6. Reformasi 24 struk
Rekening Air (PDAM) birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Struk Pembayaran Tagihan 36 struk 36 struk


Rekening Internet
Struk Pembayaran Tagihan 36 struk 36 struk
Rekening Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 24 struk 24 struk
Rekening Telepon
2 23 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Petugas keamanan kantor 6 orang 477,188,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai Dispusip 6 orang 501,050,088 DINAS
Umum Kantor pada 3 gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon dan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas masyarakat yang DAN KEARSIPAN
Petugas/Tenaga kebersihan 8 orang pelayanan publik. membutuhkan 8 orang
kantor, pramu kantor/ruangan pelayanan
dan pramu taman

Seragam petugas/tenaga 8 stel 8 stel


kebersihan kantor
Seragam petugas/tenaga 6 stel 6 stel
pengamanan kantor
2 23 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 6 jenis 517,398,160 6 jenis 550,332,516
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah

2 23 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Kendaraan R 4 2400 liter 48,735,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Asset Barang Milik 2400 liter 51,400,535 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Daerah yang berada PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan dan Pajak peningkatan kualitas di lingkungan DAN KEARSIPAN
Kendaraan Perorangan Dinas Pelumas Kendaraan R 4 1 unit pelayanan publik. Dispusip Kota 1 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Servis Kendaraan R 4 1 unit Cirebon 1 unit
STNK/SKPD PKB R4 1 unit 1 unit
Suku Cadang Kendaraan R4 1 unit 1 unit

2 23 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Kendaraan R 4 4390 liter 347,280,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Asset Barang Milik 4390 liter 364,213,190 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Daerah yang berada PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan, Pajak, dan peningkatan kualitas di lingkungan DAN KEARSIPAN
Perizinan Kendaraan Dinas Bahan Bakar Kendaraan R 4 7800 liter pelayanan publik. Dispusip Kota 7800 liter
Operasional atau Lapangan Cirebon
Pelumas Kendaraan R 2 12 unit 12 unit
Pelumas Kendaraan R 4 8 unit 8 unit
Servis Kendaraan R 2 12 unit 12 unit
Servis Kendaraan R 4 8 unit 8 unit
STNK/SKPD PKB R2 12 unit 12 unit
STNK/SKPD PKB R4 8 unit 8 unit
Suku cadang Kendaraan R 2 12 unit 12 unit

Suku Cadang Kendaraan R 4 8 unit 8 unit

2 23 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Mebeleur yang dipelihara 20 unit 5,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Asset Barang Milik 20 unit 5,250,000 DINAS
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Daerah yang berada PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas di lingkungan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. Dispusip Kota
Cirebon

Page 138 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 23 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gardu Genset 0 M2 88,743,410 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Asset Barang Milik 0 M2 100,693,541 DINAS
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Daerah yang berada PERPUSTAKAAN
Lainnya peningkatan kualitas di lingkungan DAN KEARSIPAN
Pembuatan kamar mandi dan 4 M2 pelayanan publik. Dispusip Kota 4 M2
perbaikan lantai Cirebon
Pemeliharaan Gedung Depo 102 M2 102 M2
Arsip
Pemeliharaan Gedung 300 M2 300 M2
Perpustakaan
Pemeliharaan Jaringan LAN 402 M2 402 M2
Penataan sanitasi dan taman 0 M2 0 M2

Pengecatan Gedung Kantor 0 M2 0 M2


Pos Keamanan 1 Lokal 1 Lokal
Rehab Pengembangan 0 M2 0 M2
Gedung Sekretariat (ex Depo)

Tempat Parkir 0 Lokal 0 Lokal


Trotoarisasi 0 M2 0 M2
2 23 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan gedung kantor yang 3 jenis 13,440,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Asset Barang Milik 3 jenis 14,112,000 DINAS
Sarana dan Prasarana Gedung dipelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Daerah yang berada PERPUSTAKAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya peningkatan kualitas di lingkungan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. Dispusip Kota
Cirebon

2 23 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Perlengkapan gedung kantor 10 jenis 14,198,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Asset Barang Milik 10 jenis 14,663,250 DINAS
Sarana dan Prasarana yang dipelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Daerah yang berada PERPUSTAKAAN
Pendukung Gedung Kantor peningkatan kualitas di lingkungan DAN KEARSIPAN
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik. Dispusip Kota
Cirebon

2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Peningkatan Persen Persen 5,00 Persen 625,331,440 5,00 Persen 656,599,819
PERPUSTAKAAN Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Per Tahun
2 23 2 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang perpustakaan perpustakaan 43 perpustakaan 376,594,470 43 perpustakaan 395,424,856
Tingkat Daerah memenuhi standar nasional
Kabupaten/Kota perpustakaan
2 23 2 2.01 1 Pengembangan dan Jumlah E-Book Koleksi 150 judul e-book 45,795,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Masyarakat yang 150 judul e-book 48,085,748 DINAS
Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 400 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Elektronik Manusia Yang peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. perpustakaan
Berdaya Saing
2 23 2 2.01 4 Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan 2 Perpustakaan 62,665,835 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Masyarakat yang 2 Perpustakaan 65,799,405 DINAS
pada Satuan Pendidikan Kelurahan yang mendapat Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Dasar di Seluruh Wilayah pembinaan mengenai standar Manusia Yang peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota sesuai nasional perpustakaan Berkualitas Dan pelayanan publik. perpustakaan
dengan Standar Nasional Berdaya Saing
Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Masjid 2 Perpustakaan 2 Perpustakaan
yang mendapat pembinaan
mengenai standar nasional
perpustakaan

Jumlah Perpustakaan PKBM 2 Perpustakaan 2 Perpustakaan


yang mendapat pembinaan
mengenai standar nasional
perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Pondok 4 Perpustakaan 4 Perpustakaan


Pesantren yang mendapat
pembinaan mengenai standar
nasional perpustakaan

Jumlah Perpustakaan RW 3 Perpustakaan 3 Perpustakaan


yang mendapat pembinaan
mengenai standar nasional
perpustakaan
Jumlah Perpustakaan SD/MI 15 Perpustakaan 15 Perpustakaan
yang mendapat pembinaan
mengenai standar nasional
perpustakaan

Jumlah Perpustakaan 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan


SMP/MTS yang mendapat
pembinaan mengenai standar
nasional perpustakaan

Jumlah Perpustakaan 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan


TK/PAUD yang mendapat
pembinaan mengenai standar
nasional perpustakaan

Page 139 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 23 2 2.01 5 Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Khusus 2 perpustakaan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Masyarakat yang 2 perpustakaan 0 DINAS
Khusus Tingkat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Manusia Yang peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. perpustakaan
Berdaya Saing
2 23 2 2.01 6 Peningkatan Kapasitas Penetapan Angka Kredit 6 orang 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat yang 6 orang 0 DINAS
Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Pustakawan Tingkat Daerah peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota Sosialisasi sertifikasi 1 kali pelayanan publik. perpustakaan 1 kali
perpustakaan
2 23 2 2.01 7 Pengembangan Layanan Jumlah jam layanan online / 1800 Jam 258,132,885 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Masyarakat yang 1800 Jam 271,039,703 DINAS
Perpustakaan Rujukan Tingkat perpustakaan digital Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Kabupaten/Kota Manusia Yang peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
jumlah kebijakan 1 Kebijakan Berkualitas Dan pelayanan publik. perpustakaan 1 Kebijakan
pengelolaan/penyelenggaraan Berdaya Saing
perpustakaan yang disusun

2 23 2 2.01 9 Pengelolaan dan jumlah buku agama yang 10 eksemplar 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat yang 10 eksemplar 10,500,000 DINAS
Pengembangan Bahan dibeli Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Pustaka peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
jumlah buku anak-anak yang 10 eksemplar pelayanan publik. perpustakaan 10 eksemplar
dibeli
jumlah buku bahasa yang 10 eksemplar 10 eksemplar
dibeli
jumlah buku filsafat yang dibeli 10 eksemplar 10 eksemplar

jumlah buku ilmu murni yang 10 eksemplar 10 eksemplar


dibeli
jumlah buku ilmu sosial yang 10 eksemplar 10 eksemplar
dibeli
jumlah buku ilmu teknik 10 eksemplar 10 eksemplar
terapan yang dibeli
jumlah buku karya umum yang 10 eksemplar 10 eksemplar
dibeli
jumlah buku kesehatan yang 10 eksemplar 10 eksemplar
dibeli
jumlah buku 10 eksemplar 10 eksemplar
kesenian/olahraga yang dibeli

jumlah buku kesusastraan 10 eksemplar 10 eksemplar


yang dibeli
jumlah buku sejarah yang 10 eksemplar 10 eksemplar
dibeli
jumlah pengolah dan 1 orang 1 orang
penginput bahan pustaka
2 23 2 2.01 10 Penyusunan Data dan Koordinasi Perpustakaan 2 kali 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat yang 2 kali 0 DINAS
Informasi Perpustakaan, Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Tenaga Perpustakaan dan peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Pustakawan Tingkat Daerah pelayanan publik. perpustakaan
Kabupaten/Kota
2 23 2 2.02 Pembudayaan Gemar Perolehan Jumlah prestasi prestasi prestasi 7 prestasi 248,736,970 7 prestasi 261,174,963
Membaca Tingkat Daerah literasi tingkat Kota dan
Kabupaten/Kota Provinsi yang diperoleh
2 23 2 2.02 2 Pembangunan dan jumlah instansi yang 3 intansi 105,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat yang 3 intansi 110,250,000 DINAS
Pemeliharaan Sarana menyediakan pojok baca Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Perpustakaan di Tempat- publik peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Tempat Umum yang Menjadi pelayanan publik. perpustakaan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2 23 2 2.02 3 Pemberian Penghargaan Jumlah Lomba Karya Tulis 0 event 79,523,035 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat yang 0 event 83,499,260 DINAS
Gerakan Budaya Gemar Tingkat SD dan SMP Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Membaca peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Jumlah Lomba Literasi tingkat 0 kali pelayanan publik. perpustakaan 0 kali
Kota Cirebon
Jumlah penerbit dalam bazar 0 penerbit 0 penerbit
buku
Jumlah Roadshow / Bedah 0 kali 0 kali
Buku peningkatan budaya
gemar baca yang
dilaksanakan
Jumlah Siswa TK, SD dan 6 orang 6 orang
Guru TK berprestasi dalam hal
bercerita
2 23 2 2.02 4 Pengembangan Literasi gebyar literasi 0 event 64,213,935 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat yang 0 event 67,425,703 DINAS
Berbasis Inklusi Sosial Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. perpustakaan

Jumlah Duta Perpustakaan 2 orang 6. Reformasi 2 orang


yang ditunjuk birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Page 140 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 23 3 PROGRAM PELESTARIAN Persentase Koleksi Nasional Persen Persen 38,46 Persen 211,978,186 38,46 Persen 222,577,552
KOLEKSI NASIONAL DAN dan Naskah Kuno yang
NASKAH KUNO Dilestarikan

2 23 3 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Jumlah dokumen naskah kuno kali kali 2 kali 211,978,186 2 kali 222,577,552
Milik Daerah Kabupaten/Kota yang di telusuri

2 23 3 2.01 1 Peningkatan Peran Serta jumlah bahan pustaka yang 44000 bahan 137,519,710 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Masyarakat yang 44000 bahan 144,395,969 DINAS
Masyarakat dalam difumigasi pustaka Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan membutuhkan pustaka PERPUSTAKAAN
Penyimpanan, Perawatan, Manusia Yang peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Pelestarian, dan Pendaftaran Jumlah buku yang 2500 buku Berkualitas Dan pelayanan publik. perpustakaan 2500 buku
Naskah Kuno mendapatkan pemeliharaan Berdaya Saing
dan restorasi
Jumlah kamper yang ada 20 kg 20 kg
2 23 3 2.01 2 Pengembangan, Pengolahan Jumlah naskah kuno koleksi 5 judul 74,458,476 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Masyarakat yang 5 judul 78,181,583 DINAS
dan Pengalihmediaan Naskah perpustakaan yang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan membutuhkan PERPUSTAKAAN
Kuno yang dimiliki oleh terdigitalisasi Manusia Yang peningkatan kualitas pelayanan DAN KEARSIPAN
Masyarakat untuk Dilestarikan Berkualitas Dan pelayanan publik. perpustakaan
dan Didayagunakan Berdaya Saing

2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 500,416,497 525,437,324


2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Arsip yang Persen Persen 80,00 Persen 439,510,512 80,00 Persen 461,486,040
ARSIP Dikelola Sesuai Standar
Nasional
2 24 2 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Terwujudnya tertib arsip Perangkat Perangkat 31 Perangkat 132,555,780 31 Perangkat 139,183,570
Daerah Kabupaten/Kota instansi Pemerintah Daerah Daerah Daerah Daerah

2 24 2 2.01 1 Penciptaan dan Penggunaan jumlah SDM kearsipan 50 orang 68,294,730 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Organisasi 50 orang 71,709,467 DINAS
Arsip Dinamis perangkat daerah yang dibina Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Perangkat Daerah PERPUSTAKAAN
Manusia Yang peningkatan kualitas DAN KEARSIPAN
jumlah SDM yang 60 orang Berkualitas Dan pelayanan publik. 60 orang
mendapatkan bimbingan Berdaya Saing
teknis mengenai kearsipan
perangkat daerah
2 24 2 2.01 2 Pemeliharaan dan Penyusutan jumlah arsip dinamis yang 150 boks 64,261,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Organisasi 150 boks 67,474,103 DINAS
Arsip Dinamis terpelihara Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Perangkat Daerah PERPUSTAKAAN
Manusia Yang peningkatan kualitas DAN KEARSIPAN
Berkualitas Dan pelayanan publik.
Berdaya Saing
2 24 2 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Jenis Arsip yang terkelola Jenis Arsip Jenis Arsip 2 Jenis Arsip 170,219,952 2 Jenis Arsip 178,730,950
Daerah Kabupaten/Kota
2 24 2 2.02 2 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah Arsip Vital dan Statis 200 boks 170,219,952 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Arsip yang 200 boks 178,730,950 DINAS
Preservasi, dan Akses Arsip yang terkelola Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan tersimpan di Depo PERPUSTAKAAN
Statis Semua Kelurahan peningkatan kualitas Arsip DAN KEARSIPAN
pelayanan publik.

2 24 2 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Pengembangan Sistem Sistem Sistem 1 Sistem Informasi 136,734,780 1 Sistem Informasi 143,571,520
Informasi Kearsipan Informasi Kearsipan Nasional Informasi Informasi
Nasional Tingkat Kota Cirebon
Kabupaten/Kota
2 24 2 2.03 1 Penyediaan Informasi, Akses Jumlah Banner Sadar Arsip 32 unit 82,556,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Dinas Perpustakaan 32 unit 86,684,063 DINAS
dan Layanan Kearsipan yang terpublikasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan dan Kearsipan, PERPUSTAKAAN
Tingkat Daerah Semua Kelurahan Manusia Yang peningkatan kualitas Organisasi DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota melalui JIKN Berkualitas Dan pelayanan publik. Perangkat Daerah
Jumlah ketersediaan bahan 2 kali Berdaya Saing dan Masyarakat 2 kali
publikasi elektronika Kota Cirebon
Jumlah ketersediaan bahan 4 kali 4 kali
publikasi media cetak
Jumlah Penyelenggaraan 3 kali 3 kali
pameran kearsipan
2 24 2 2.03 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Bimbingan teknis kearsipan 55 orang 54,178,530 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Dinas Perpustakaan 55 orang 56,887,457 DINAS
Kearsipan dan Lembaga Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan dan Kearsipan, PERPUSTAKAAN
Kearsipan Daerah Semua Kelurahan Manusia Yang peningkatan kualitas Organisasi DAN KEARSIPAN
Kabupaten/Kota Berkualitas Dan pelayanan publik. Perangkat Daerah
Jumlah peserta yang 5 orang Berdaya Saing dan Masyarakat 5 orang
mengikuti sosialisasi Kota Cirebon
kearsipan
Pelatihan pengawasan 0 orang 0 orang
kearsipan bagi pengelola Arsip
PD
Pelatihan pengawasan 0 orang 0 orang
kearsipan bagi pengelola LKD

Pembinaan SDM tata kelola 5 orang 5 orang


kearsipan
Pengawasan kearsipan 31 PD 31 PD
perangkat daerah
Rapat koordinasi 1 kali 1 kali
penyelenggaraan kearsipan
Tindak lanjut hasil 31 PD 31 PD
pengawasan kearsipan

Page 141 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Dokumen Arsip Persen Persen 90,00 Persen 60,905,985 90,00 Persen 63,951,284
DAN PENYELAMATAN ARSIP yang Terselamatkan

2 24 3 2.02 Perlindungan dan Arsip yang Terlindungi dan berkas berkas 100 berkas 60,905,985 100 berkas 63,951,284
Penyelamatan Arsip Akibat Terselamatkan
Bencana yang Berskala
Kabupaten/Kota
2 24 3 2.02 1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Jumlah arsip yang 100 berkas 60,905,985 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Arsip yang berada di 100 berkas 63,951,284 DINAS
Akibat Bencana terselamatkan akibat bencana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan luar Dinas PERPUSTAKAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Perpustakaan dan DAN KEARSIPAN
pelayanan publik. Kearsipan Kota
Cirebon
TOTAL 9,041,543,010 9,493,620,161

Page 142 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,436,269,077 1,774,866,117
2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Kelurahan persen persen 22 persen 116,114,135 22 persen 230,023,670
PEMERINTAHAN DESA Swasembada
Persentase Kelurahan Persen Persen 22 Persen 22 Persen
Swasembada (Jumlah
kelurahan swasembada/
jumlah kelurahan Kota
Cirebon)
Persentase Kelurahan persen persen 22 persen 22 persen
Swasembada (Jumlah
keluraha swasembada/ jumlah
kelurahan Kota Cirebon)

2 13 4 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Kelurahan Kelurahan Kelurahan 5 Kelurahan 116,114,135 5 Kelurahan 230,023,670
Penyelenggaraan Swasembada di Kota Cirebon
Administrasi Pemerintahan yang dibina
Desa Lembaga Perberdayaan Kelurahan Kelurahan 22 Kelurahan 22 Kelurahan
Masyarakat di Kota Cirebon
yang dibina
2 13 4 2.01 3 Fasilitasi Penyusunan Jumlah kelurahan 0 Kelurahan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan dan 0 Kelurahan 16,537,500 SEKRETARIAT
2 13 4 2.01 5 Pembinaan Peningkatan Jumlah aparatur pemerintahan 0 orang 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan dan 0 orang 23,126,866 SEKRETARIAT
Kapasitas Aparatur yang ditingkatkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Aparatur Kelurahan DAERAH
Pemerintah Desa kapasitasnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kota Cirebon
pelayanan publik.

2 13 4 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Dokumen profil kelurahan 1 Dokumen 15,550,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan dan 1 Dokumen 66,602,025 SEKRETARIAT
Desa tingkat kota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Aparatur Kelurahan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kota Cirebon
pelayanan publik.

2 13 4 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Dokumen evaluasi 1 Dokumen 100,564,085 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan dan 1 Dokumen 123,757,279 SEKRETARIAT
Perkembangan Desa serta perkembangan kelurahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Aparatur Kelurahan DAERAH
Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kota Cirebon
pelayanan publik.
Laporan lomba kelurahan 1 Laporan 1 Laporan
2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase LPM berprestasi persen persen 13,6 persen 1,320,154,942 13,6 persen 1,544,842,447
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, Persentase PKK Aktif persen persen 100 persen 100 persen
LEMBAGA ADAT DAN Persentase posyandu aktif persen persen 87 persen 87 persen
MASYARAKAT HUKUM ADAT Rata-rata jumlah kelompok kelompok kelompok 3 kelompok 3 kelompok
binaan Lembaga
Perberdayaan Masyarakat
(LPM)
Swadaya masyarakat terhadap persen persen 20 persen 20 persen
program pemberdayaan
masyarakat
2 13 5 2.01 Pemberdayaan Lembaga Persentase LKK terbina persen persen 80 persen 1,320,154,942 80 persen 1,544,842,447
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 5 2.01 2 Fasilitasi Penataan, Dokumen monitoring dan 1 Dokumen 38,909,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi LKK, LPM, PKK, 1 Dokumen 98,268,030 SEKRETARIAT
Pemberdayaan dan evaluasi penataan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Posyandu, Unsur DAERAH
Pendayagunaan Kelembagaan pemberdayaan dan Semua Kelurahan peningkatan kualitas TNI, dan Masyarakat
Lembaga Kemasyarakatan pendayagunaan lembaga pelayanan publik. di Kota Cirebon
Desa/Kelurahan (RT, RW, kemasyarakatan
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Jumlah Pokjanal Posyandu 5 Pokjanal 169,113,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi LKK, LPM, PKK, 5 Pokjanal 212,009,648 SEKRETARIAT
Kelembagaan Lembaga Kecamatan yang dibina Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Posyandu, Unsur DAERAH
Kemasyarakatan Semua Kelurahan peningkatan kualitas TNI, dan Masyarakat
Desa/Kelurahan (RT, RW, pelayanan publik. di Kota Cirebon
PKK, Posyandu, LPM, dan Jumlah Pokja Posyandu 22 Pokja Posyandu 22 Pokja Posyandu
Karang Taruna), Lembaga Kelurahan yang dibina

Page 143 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 13 5 2.01 4 Fasilitasi Penyediaan Sarana Jumlah RW yang difasilitasi 2 lokasi 479,556,845 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi LKK, LPM, PKK, 2 lokasi 513,194,731 SEKRETARIAT
dan Prasarana Kelembagaan penyediaan sarana dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Posyandu, Unsur DAERAH
Lembaga Kemasyarakatan prasarana pemberdayaan Semua Kelurahan peningkatan kualitas TNI, dan Masyarakat
Desa/Kelurahan (RT, RW, masyarakat pelayanan publik. di Kota Cirebon
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

2 13 5 2.01 6 Fasilitasi Pemerintah Desa Dokumen gelar teknologi tepat 1 dokumen 53,916,085 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi LKK, LPM, PKK, 1 dokumen 108,947,550 SEKRETARIAT
dalam Pemanfaatan Teknologi guna Tingkat Kota, Provinsi, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Posyandu, Unsur DAERAH
Tepat Guna dan Nasional Semua Kelurahan peningkatan kualitas TNI, dan Masyarakat
pelayanan publik. di Kota Cirebon
Jumlah pos pelayanan 27 kelompok 27 kelompok
teknologi tepat guna yang
dibina
2 13 5 2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Jumlah Kelurahan pelaksana 3 kelurahan 58,259,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi LKK, LPM, PKK, 3 kelurahan 61,172,488 SEKRETARIAT
Royong Masyarakat terbaik kegiatan Bulan Bhakti Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Posyandu, Unsur DAERAH
Gotong Royong Masyarakat Semua Kelurahan peningkatan kualitas TNI, dan Masyarakat
pelayanan publik. di Kota Cirebon

2 13 5 2.01 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK


Tim Penggerak PKK 28 TP PKK 520,399,812 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi LKK, LPM, PKK, 28 TP PKK 551,250,000 SEKRETARIAT
dalam Penyelenggaraan Kelurahan, Kecamatan, dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Posyandu, Unsur DAERAH
Gerakan Pemberdayaan Kota yang dibina dalam Semua Kelurahan peningkatan kualitas TNI, dan Masyarakat
Masyarakat dan Kesejahteraan
penyelenggaraan Gerakan pelayanan publik. di Kota Cirebon
Keluarga Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH 52,932,012,038 55,578,612,641
4 1 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 47,296,012,038 100 Persen 49,660,812,641
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan dan jenis jenis 7 jenis 160,583,250 7 jenis 168,612,413
Penganggaran, dan Evaluasi Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah

4 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Forum 1 Dokumen 67,533,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 1 Dokumen 70,909,913 SEKRETARIAT
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
Daerah Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
Dokumen Renja 1 Dokumen pelayanan publik. Sekretariat Daerah 1 Dokumen
Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen Kota Cirebon 1 Dokumen
Dokumen Renstra 0 Dokumen 0 Dokumen
Dokumen Renstra Perubahan 0 Dokumen 0 Dokumen

Laporan hasil kinerja pegawai 0 laporan 0 laporan


Non PNS dengan Perjanjian
Kerja
4 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 11,710,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 1 Dokumen 12,295,500 SEKRETARIAT
Dokumen RKA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
pelayanan publik. Sekretariat Daerah
Kota Cirebon

4 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP 1 Dokumen 6,515,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 1 Dokumen 6,840,750 SEKRETARIAT
Dokumen Perubahan RKA- Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
SKPD Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
pelayanan publik. Sekretariat Daerah
Kota Cirebon

4 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 9,790,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 1 Dokumen 10,279,500 SEKRETARIAT
DPA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
pelayanan publik. Sekretariat Daerah
Kota Cirebon

4 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA 1 Dokumen 6,515,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 1 Dokumen 6,840,750 SEKRETARIAT
Perubahan DPA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
pelayanan publik. Sekretariat Daerah
Kota Cirebon

4 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PK 1 Dokumen 38,989,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 1 Dokumen 40,939,500 SEKRETARIAT
Laporan Capaian Kinerja dan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
SKPD Dokumen RKT 1 Dokumen pelayanan publik. Sekretariat Daerah 1 Dokumen
Laporan Evaluasi Terhadap 4 Laporan Kota Cirebon 4 Laporan
Hasil Renja Triwulanan
Laporan kinerja interim 4 Laporan 4 Laporan
triwulanan
Laporan kinerja Non PNS 0 Laporan 0 Laporan
dengan perjanjian kinerja
Page 144 of 237
4 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan 38,989,925 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 40,939,500 SEKRETARIAT
Laporan Capaian Kinerja dan birokrasi dan Bagian di DAERAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja peningkatan kualitas Lingkungan
SKPD pelayanan publik. Sekretariat Daerah
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kota Cirebon Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Laporan Tahunan 1 Laporan 1 Laporan
Peta Proses Bisnis 1 Dokumen 1 Dokumen
SOP Sekretariat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
4 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan evaluasi kinerja 12 Laporan 19,529,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekda, Asisten, dan 12 Laporan 20,506,500 SEKRETARIAT
Daerah anggaran bulanan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Bagian di DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
LKIP 1 Dokumen pelayanan publik. Sekretariat Daerah 1 Dokumen
4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 5 jenis 19,119,645,542 5 jenis 20,073,654,733
Perangkat Daerah Keuangan
4 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah PNS Setda 139 Orang 18,949,955,817 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi Sekretariat Daerah 139 Orang 19,895,479,970 SEKRETARIAT
Tunjangan ASN Kejaksan, Umum-Dana birokrasi dan Kota Cirebon DAERAH
Kebonbaru Alokasi Umum peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4 1 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Laporan kinerja bulanan PTT 12 laporan 26,650,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekretariat Daerah 12 laporan 27,982,500 SEKRETARIAT
Pelaksanaan Tugas ASN Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan pembinaan bagi 1 laporan 82,786,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekretariat Daerah 1 laporan 86,925,563 SEKRETARIAT
Akuntansi SKPD Bendahara Pengeluaran Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon DAERAH
Pembantu Kebonbaru peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Laporan pembinaan bagi KPA 1 laporan 6. Reformasi 1 laporan


birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Laporan pembinaan bagi 1 laporan 1 laporan


Pembuat Daftar Gaji
Laporan pembinaan bagi 1 laporan 1 laporan
PPTK
4 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 1 laporan 16,093,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekretariat Daerah 1 laporan 16,898,700 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon DAERAH
Tahun SKPD Kebonbaru peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 laporan 44,159,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Sekretariat Daerah 12 laporan 46,368,000 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon DAERAH
Bulanan/Triwulanan/Semester Kebonbaru peningkatan kualitas
an SKPD Laporan Keuangan 2 laporan pelayanan publik. 2 laporan
Semesteran
Laporan kinerja Non PNS 0 laporan 0 laporan
dengan perjanjian kinerja
Laporan UP/GU 12 laporan 12 laporan
4 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang jenis jenis 4 jenis 372,785,925 4 jenis 391,515,915
Daerah pada Perangkat Milik Daerah dan pengelolaan
Daerah perlengkapan
4 1 1 2.03 1 Penyusunan Perencanaan Daftar RKBU Setda 1 Dokumen 40,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BMD Setda, 1 Dokumen 42,840,000 SEKRETARIAT
Kebutuhan Barang Milik Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pengelola Barang, DAERAH
Daerah SKPD Kebonbaru peningkatan kualitas Pengurus Barang
Daftar RKPBMD Setda 1 Dokumen pelayanan publik. dan Pengurus 1 Dokumen
Laporan kinerja Non PNS 0 Laporan Barang Pembantu di 0 Laporan
dengan perjanjian kinerja Lingkungan Setda
4 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan R2 42 Unit 236,700,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BMD Setda, 42 Unit 248,584,140 SEKRETARIAT
Daerah SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pengelola Barang, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Pengurus Barang
Polis Asuransi Kendaraan R4 33 Unit pelayanan publik. dan Pengurus 33 Unit
Barang Pembantu di
Polis Asuransi Kendaraan R6 2 Unit Lingkungan Setda 2 Unit
Kota Cirebon
4 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Laporan BMD Setda 12 laporan 54,060,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BMD Setda, 12 laporan 56,805,525 SEKRETARIAT
Daerah pada SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pengelola Barang, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Pengurus Barang
Laporan kinerja Non PNS 0 laporan pelayanan publik. dan Pengurus 0 laporan
dengan perjanjian kinerja Barang Pembantu di
4 1 1 2.03 7 Pemanfaatan Barang Milik Laporan kinerja Non PNS 1 laporan 41,224,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BMD Setda, 1 laporan 43,286,250 SEKRETARIAT
Daerah SKPD dengan perjanjian kinerja Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pengelola Barang, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Pengurus Barang
Laporan persediaan Setda 12 laporan pelayanan publik. dan Pengurus 12 laporan
4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin jenis jenis 5 jenis 1,493,014,875 5 jenis 1,567,665,750
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur serta fasilitasi
ketatausahaan

4 1 1 2.05 1 Peningkatan Sarana dan Laporan pelaksanaan kajian 12 Laporan 97,825,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 12 Laporan 102,839,100 SEKRETARIAT
Prasarana Disiplin Pegawai rohani (rabuan) bagi karyawan/ Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
karyawati Setda Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, Kepala Bagian,
Laporan pelaksanaan olah 12 Laporan pelayanan publik. dan Pegawai pada 12 Laporan
raga senam bagi karyawan/ Bagian di
karyawati Setda Lingkungan

Page 145 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian batik tradisional 9 Potong 628,401,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 9 Potong 666,078,000 SEKRETARIAT
Beserta Atribut Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kelengkapannya Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, Kepala Bagian,
Pakaian Dinas Harian Khaki 170 Stel pelayanan publik. dan Pegawai pada 170 Stel
Bagian di
Pakaian Dinas Harian Putih- 170 Stel Lingkungan 170 Stel
Hitam Sekretariat Daerah
Pakaian KORPRI 170 Stel Kota Cirebon 170 Stel
Pakaian lapangan untuk 1 Stel 1 Stel
Sekda
Pakaian olah raga 170 Stel 170 Stel
Pakaian Sipil Harian 4 Stel 4 Stel
Pakaian Sipil Lengkap 2 Stel 2 Stel
Pakaian Sipil Resmi 2 Stel 2 Stel
Sewa Pakaian Adat 42 Stel 42 Stel
4 1 1 2.05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Laporan absensi pegawai 1 laporan 78,655,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 1 laporan 82,588,800 SEKRETARIAT
Penilaian Kinerja Pegawai Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, Kepala Bagian,
Laporan hasil kinerja tenaga 1 laporan pelayanan publik. dan Pegawai pada 1 laporan
non PNS dengan perjanjian Bagian di
kinerja Lingkungan
Laporan pelaksanaan e-office 1 laporan Sekretariat Daerah 1 laporan
Kota Cirebon
Laporan SKP pegawai 1 laporan 1 laporan
Laporan survey kepuasan 1 laporan 1 laporan
pelanggan
4 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Laporan sosialisasi bagi 1 laporan 29,103,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 1 laporan 30,294,600 SEKRETARIAT
Perundang-Undangan pengelola kegiatan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, Kepala Bagian,
Laporan sosialisasi peraturan 1 laporan pelayanan publik. dan Pegawai pada 1 laporan
perundang-undangan di Bagian di
lingkup Setda Lingkungan
4 1 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Dokumen telaahan staf Ahli 12 Dokumen 659,029,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 12 Dokumen 685,865,250 SEKRETARIAT
Implementasi Peraturan Bidang Hukum Politik yang Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Perundang-Undangan dihasilkan Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, Kepala Bagian,
Dokumen telaahan staf Ahli 12 Dokumen pelayanan publik. dan Pegawai pada 12 Dokumen
Bidang Pemerintahan dan Bagian di
Kemasyarakatan yang Lingkungan
dihasilkan Sekretariat Daerah
Dokumen telaahan staf Ahli 12 Dokumen Kota Cirebon 12 Dokumen
Bidang Perekonomian dan
Pembangunan yang dihasilkan

Laporan pelaksanaan bimtek 1 Laporan 1 Laporan

Laporan sinergitas dan 1 Laporan 1 Laporan


capacity building bagi pegawai
Setda
4 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 9 jenis 5,008,989,309 9 jenis 5,259,621,808
Perangkat Daerah
4 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Komponen instalasi 20 Jenis 167,309,774 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 20 Jenis 175,684,110 SEKRETARIAT
Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan gedung Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Bangunan Kantor kantor Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Komponen instalasi 20 Jenis pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 20 Jenis
listrik/penerangan rumdin KDH. Tamu WKDH
4 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan ATK 33 Jenis 638,778,995 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 33 Jenis 670,727,820 SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Kain batik tradisional 64 Potong pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 64 Potong
(souvenir) KDH. Tamu WKDH
Peralatan gedung kantor 4 Jenis 4 Jenis
Perlengkapan gedung kantor 4 Jenis 4 Jenis

Tinta Refill (toner dan botol) 2 Jenis 2 Jenis


4 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan kebersihan 49 Jenis 392,201,340 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 49 Jenis 411,834,150 SEKRETARIAT
Tangga Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Peralatan rumah tangga 14 Jenis pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 14 Jenis
Rumdin KDH. Tamu WKDH
Peralatan rumah tangga Setda 14 Jenis 14 Jenis

4 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Bahan pembersih 36 Jenis 224,546,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 36 Jenis 235,846,800 SEKRETARIAT
Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Isi ulang tabung Elpiji 12 kg 48 Kali pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 48 Kali
Pengisian tabung pemadam 60 Tabung KDH. Tamu WKDH 60 Tabung
kebakaran
Struk pembayaran tagihan 12 Struk 12 Struk
rekening gas alam
4 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 15 Jenis 159,775,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 15 Jenis 167,782,125 SEKRETARIAT
dan Penggandaan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Penggandaan 120000 Lembar pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 120000 Lembar

Page 146 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Koran/ tabloid/ buletin/ majalah 21 judul 254,427,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 21 judul 267,157,800 SEKRETARIAT
dan Peraturan Perundang- lainnya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
undangan Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Surat kabar harian lokal 4 Judul pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 4 Judul
Surat kabar harian nasional 2 Judul KDH. Tamu WKDH 2 Judul
Surat kabar harian regional 2 Judul 2 Judul
4 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan kinerja Non PNS 1 Laporan 1,509,760,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 1 Laporan 1,585,254,300 SEKRETARIAT
dengan perjanjian kinerja Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Laporan mamin insidentil 12 Laporan pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 12 Laporan
pengamanan KDH. Tamu WKDH
Laporan penerimaan/ 12 Laporan 12 Laporan
kunjungan tamu bagi KDH,
WKDH dan Setda
4 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan hasil pelaksanaan 700 Laporan 1,622,220,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 700 Laporan 1,703,334,703 SEKRETARIAT
Koordinasi dan Konsultasi rapat-rapat koordinasi dan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
SKPD konsultasi ke luar daerah Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
untuk KDH, WKDH dan pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu
Pegawai di Lingkup Setda KDH. Tamu WKDH

4 1 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Laporan kinerja Non PNS 0 laporan 39,970,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 0 laporan 42,000,000 SEKRETARIAT
pada SKPD dengan perjanjian kinerja Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekretariat Daerah, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Tamu Pemda Kota,
Laporan penataan dokumen 1 laporan pelayanan publik. Tamu Setda, Tamu 1 laporan
arsip di Setda KDH. Tamu WKDH
4 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 6 jenis 2,423,762,043 6 jenis 2,545,725,945
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

4 1 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas R-2 0 unit 599,969,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 0 unit 630,000,000 SEKRETARIAT
Perorangan Dinas atau Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, dan Pegawai
Kendaraan dinas R-4 2 unit pelayanan publik. Di Lingkungan 2 unit
Kendaraan Mobil Jabatan 0 unit Sekretariat Daerah 0 unit
Wakil Wali Kota dan Wakil Kota Cirebon
Wali Kota
Mobil Jabatan Eselon II 0 unit 0 unit
4 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan operasional R-2 0 unit 74,968,105 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 0 unit 78,750,000 SEKRETARIAT
Operasional atau Lapangan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, dan Pegawai
Kendaraan operasional R-3 1 unit pelayanan publik. Di Lingkungan 1 unit
Kendaraan operasional R-4 0 unit Sekretariat Daerah 0 unit
Sepeda lapangan 2 unit Kota Cirebon 2 unit
4 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur gedung kantor 5 Jenis 669,946,206 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 5 Jenis 703,676,400 SEKRETARIAT
Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, dan Pegawai
Mebeleur rumah dinas/jabatan 5 Jenis pelayanan publik. Di Lingkungan 5 Jenis
Sekretariat Daerah
4 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Peralatan gedung kantor 6 Jenis 721,135,855 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 6 Jenis 757,518,195 SEKRETARIAT
Mesin Lainnya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, dan Pegawai
Peralatan rumah dinas/jabatan 4 Jenis pelayanan publik. Di Lingkungan 4 Jenis
Sekretariat Daerah
4 1 1 2.07 7 Pengadaan Aset Tetap Perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 182,834,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 2 Jenis 192,031,350 SEKRETARIAT
Lainnya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, dan Pegawai
Perlengkapan rumah 2 Jenis pelayanan publik. Di Lingkungan 2 Jenis
dinas/jabatan Sekretariat Daerah
4 1 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor Bangunan reservoir air 0 m² 174,908,177 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH. WKDH, 0 m² 183,750,000 SEKRETARIAT
atau Bangunan Lainnya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Asisten, Staf DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Ahli, dan Pegawai
Dokumen pengawasan 0 Dokumen pelayanan publik. Di Lingkungan 0 Dokumen
pekerjaan konstruksi Sekretariat Daerah
Dokumen perencanaan teknis 1 Dokumen Kota Cirebon 1 Dokumen
pembangunan gedung kantor
dan rumah dinas/ jabatan

Taman 0 m² 0 m²
Taman Gedung Setda Balai 200 m² 200 m²
Kota
4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Jasa Penunjang jenis jenis 2 jenis 8,914,254,000 2 jenis 9,360,046,500
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk pembayaran tagihan 12 Struk 3,427,529,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 12 Struk 3,598,906,500 SEKRETARIAT
Sumber Daya Air dan Listrik rekening air (PDAM) Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
Struk pembayaran tagihan 12 Struk pelayanan publik. PKK, Gedung 12 Struk
rekening listrik Dharma Wanita,
Struk pembayaran tagihan 12 Struk Alun-Alun Kejaksan, 12 Struk
rekening telepon Rumdin KDH,
Struk pembayaran tagihan 12 Struk Rumdin WKDH, 12 Struk
rekening TV satelit Rumjab Sekda, eks.
Kantor ULP
Wahidin, Masjid At
Page 147 of 237
4 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3,427,529,000 6. Reformasi BCB Balai Kota, 3,598,906,500 SEKRETARIAT
Sumber Daya Air dan Listrik birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
peningkatan kualitas Lantai, Gedung
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pelayanan publik. PKK, Gedung Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Dharma Wanita, Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Alun-Alun
KelompokKejaksan,
Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Rumdin KDH, Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Rumdin WKDH,
Nasional Daerah
Rumjab Sekda, eks.
Struk pembayaran tagihan 12 Struk Kantor ULP 12 Struk
virtual meeting Wahidin, Masjid At
4 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan kinerja Non PNS 34 laporan 5,486,725,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 34 laporan 5,761,140,000 SEKRETARIAT
Umum Kantor dengan perjanjian kinerja Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
Tenaga kebersihan kantor, 76 Orang pelayanan publik. PKK, Gedung 76 Orang
pramu kantor/ ruangan dan Dharma Wanita,
pramu taman di lingkungan Alun-Alun Kejaksan,
Setda Rumdin KDH,
Tenaga pengamanan di 82 Orang Rumdin WKDH, 82 Orang
lingkungan Setda (BCB Balai Rumjab Sekda, eks.
Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Kantor ULP
Alun-alun Kejaksan, ruangan Wahidin, Masjid At
UKPBJ, Rumdin Siliwangi, Taqwa
Rumdin Penggung, Rumjab
Sekda) selama 12 bulan

4 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 5 jenis 4,434,693,779 5 jenis 4,656,721,229
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
4 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Mobil Jabatan 8 Unit 1,373,762,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 8 Unit 1,442,592,480 SEKRETARIAT
Pemeliharaan, Biaya Eselon II Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Pemeliharaan dan Pajak Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
Kendaraan Perorangan Dinas Bahan Bakar Mobil Jabatan 4 Unit pelayanan publik. PKK, Gedung 4 Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Dharma Wanita,
Kota Alun-Alun Kejaksan,
Bahan Bakar R-2 27 Unit Rumdin KDH, 27 Unit
Bahan Bakar R-4 9 Unit Rumdin WKDH, 9 Unit
Pelumas Mobil Jabatan 8 Unit Rumjab Sekda, eks. 8 Unit
Eselon II Kantor ULP
Pelumas Mobil Jabatan Wali 5 Unit Wahidin, Masjid At 5 Unit
Kota dan Wakil Wali Kota Taqwa, Kendaraan
Dinas/ Jabatan/
Pelumas R-2 27 Unit Operasional di 27 Unit
Pelumas R-4 9 Unit Lingkungan Setda 9 Unit
Servis Mobil Jabatan Eselon II 8 Unit Kota Cirebon, BMD 8 Unit
Setda
Servis Mobil Jabatan Wali 5 Unit 5 Unit
Kota dan Wakil Wali Kota
Servis R-2 27 Unit 27 Unit
Servis R-4 9 Unit 9 Unit
STNK/ SKPD PKB R-2 27 Unit 27 Unit
STNK/ SKPD PKB R4 22 Unit 22 Unit
Suku Cadang Mobil Jabatan 8 Unit 8 Unit
Eselon II
Suku Cadang Mobil Jabatan 5 Unit 5 Unit
Wali Kota dan Wakil Walikota

Suku Cadang R-2 27 Unit 27 Unit


Suku Cadang R-4 9 Unit 9 Unit
4 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Bahan Bakar R-2 12 Unit 637,735,350 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 12 Unit 669,678,030 SEKRETARIAT
Pemeliharaan, Biaya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Pemeliharaan, Pajak, dan Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
Perizinan Kendaraan Dinas Bahan Bakar R-3 2 Unit pelayanan publik. PKK, Gedung 2 Unit
Operasional atau Lapangan Bahan Bakar R-4 7 Unit Dharma Wanita, 7 Unit
Bahan Bakar R-6 2 Unit Alun-Alun Kejaksan, 2 Unit
KIR Bus 1 Unit Rumdin KDH, 1 Unit
KIR Pick Up 1 Unit Rumdin WKDH, 1 Unit
KIR Truk 1 Unit Rumjab Sekda, eks. 1 Unit
Pelumas R-2 12 Unit Kantor ULP 12 Unit
Pelumas R-3 2 Unit Wahidin, Masjid At 2 Unit
Pelumas R-4 8 Unit Taqwa, Kendaraan 8 Unit
Pelumas R-6 2 Unit Dinas/ Jabatan/ 2 Unit
Servis R-2 14 Unit Operasional di 14 Unit
Servis R-3 2 Unit 2 Unit
Lingkungan Setda
Servis R-4 11 Unit 11 Unit
Kota Cirebon, BMD
Servis R-6 2 Unit 2 Unit
Setda
STNK/ SKPD PKB Bus dan 2 Unit 2 Unit
Truk
STNK/ SKPD PKB R-2 21 Unit 21 Unit
STNK/ SKPD PKB R-3 4 Unit 4 Unit
STNK/ SKPD PKB R-4 13 Unit 13 Unit
Suku Cadang R-2 12 Unit 12 Unit
Suku Cadang R-3 2 Unit 2 Unit
Suku Cadang R-4 11 Unit 11 Unit
Suku Cadang R-6 2 Unit 2 Unit
4 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Mebeleur gedung kantor yang 2 Jenis 15,033,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 2 Jenis 15,806,543 SEKRETARIAT
dipelihara Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
pelayanan publik. PKK, Gedung
Mebeleur rumah dinas/ jabatan 2 Jenis Dharma Wanita, 2 Jenis
yang dipelihara Alun-Alun Kejaksan,

Page 148 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan gedung kantor yang 11 Jenis 604,028,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 11 Jenis 634,238,640 SEKRETARIAT
Mesin Lainnya dipelihara Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
Peralatan rumah dinas/ 3 Jenis pelayanan publik. PKK, Gedung 3 Jenis
jabatan yang dipelihara Dharma Wanita,
Perlengkapan gedung kantor 2 Jenis Alun-Alun Kejaksan, 2 Jenis
yang dipelihara Rumdin KDH,
Perlengkapan rumah dinas/ 2 Jenis Rumdin WKDH, 2 Jenis
jabatan yang dipelihara Rumjab Sekda, eks.
4 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Alun-alun Kejaksan (Luas 12570 m² 1,804,132,879 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BCB Balai Kota, 12570 m² 1,894,405,536 SEKRETARIAT
Gedung Kantor dan Bangunan tanah berdasarkan sertifikat) Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Gedung Setda 8 DAERAH
Lainnya Kebonbaru peningkatan kualitas Lantai, Gedung
BCB Balai Kota (Luas tanah 15770 m² pelayanan publik. PKK, Gedung 15770 m²
berdasarkan sertifikat) Dharma Wanita,
Dokumen perencanaan teknis 11 Dokumen Alun-Alun Kejaksan, 11 Dokumen
rehabilitasi gedung kantor, Rumdin KDH,
rumah dinas/ jabatan Rumdin WKDH,
eks. Kantor ULP Wahidin 820 m² Rumjab Sekda, eks. 820 m²
(Luas tanah berdasarkan Kantor ULP
sertifikat) Wahidin, Masjid At
Gedung Dharma Wanita dan 2265 m² Taqwa, Kendaraan 2265 m²
PKK (Luas tanah berdasarkan Dinas/ Jabatan/
sertifikat) Operasional di
Gedung Setda 8 Lantai 8467 m² Lingkungan Setda 8467 m²
(perkiraan luas bangunan) Kota Cirebon, BMD
Laporan kinerja Non PNS 0 laporan Setda 0 laporan
dengan perjanjian kinerja
Rumdin Sekda (Luas tanah 538 m² 538 m²
berdasarkan sertifikat)
Rumdin Wakil Wali Kota 9135 m² 9135 m²
Penggung (Luas tanah
berdasarkan sertifikat)
Rumdin Wali Kota Jalan 2020 m² 2020 m²
Siliwangi (Luas tanah
berdasarkan sertifikat)
4 1 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Dokumen Administrasi jenis jenis 4 jenis 1,645,499,150 4 jenis 1,728,224,558
Operasional Kepala Daerah Keuangan dan Operasional
dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
4 1 1 2.11 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah KDH dan WKDH 2 Orang 155,192,100 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi KDH dan WKDH 2 Orang 162,951,705 SEKRETARIAT
Tunjangan Kepala Daerah dan Kejaksan, Umum-Dana birokrasi dan DAERAH
Wakil Kepala Daerah Kebonbaru Alokasi Umum peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4 1 1 2.11 2 Penyediaan Pakaian Dinas Kain Adat 10 Potong 572,798,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH dan WKDH 10 Potong 601,887,300 SEKRETARIAT
dan Atribut Kelengkapan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Kepala Daerah dan Wakil Kebonbaru peningkatan kualitas
Kepala Daerah Pakaian Batik Tradisional 24 Stel pelayanan publik. 24 Stel
Pakaian Dinas KDH/WKDH 10 Stel 10 Stel
Pakaian Dinas Upacara 2 Stel 2 Stel
Pakaian KORPRI 4 Stel 4 Stel
Pakaian lapangan untuk KDH 2 Stel 2 Stel
dan WKDH
Pakaian Olah Raga 4 Stel 4 Stel
Pakaian Sipil Harian 10 Stel 10 Stel
Pakaian Sipil Lengkap 6 Stel 6 Stel
Pakaian Sipil Resmi 6 Stel 6 Stel
Sewa Pakaian Adat 100 Stel 100 Stel
4 1 1 2.11 3 Pelaksanaan Medical Check Laporan fasilitasi general 2 Berkas 103,380,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH dan WKDH 2 Berkas 108,550,050 SEKRETARIAT
Up Kepala Daerah dan Wakil check up KDH/ WKDH Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Kepala Daerah Kebonbaru peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4 1 1 2.11 4 Penyediaan Dana Penunjang Jumlah KDH dan WKDH 2 Orang 814,129,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH dan WKDH 2 Orang 854,835,503 SEKRETARIAT
Operasional Kepala Daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
dan Wakil Kepala Daerah Kebonbaru peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Dokumen pengelolaan rumah jenis jenis 3 jenis 1,051,345,340 3 jenis 1,103,948,790
Sekretariat Daerah tangga KDH, WKDH, dan
Setda
4 1 1 2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Laporan mamin harian 12 laporan 308,000,470 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH, WKDH, 12 laporan 323,402,520 SEKRETARIAT
Rumah Tangga Kepala Daerah pegawai Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pegawai di DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
Laporan rapat internal/ briefing 12 notulensi pelayanan publik. Sekretariat Daerah, 12 notulensi
staf Tamu KDH, Tamu
4 1 1 2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Laporan mamin harian 12 Laporan 279,241,120 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH, WKDH, 12 Laporan 293,236,020 SEKRETARIAT
Rumah Tangga Wakil Kepala pegawai Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pegawai di DAERAH
Daerah Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
Laporan rapat internal/ briefing 12 Notulensi pelayanan publik. Sekretariat Daerah, 12 Notulensi
staf Tamu KDH, Tamu

Page 149 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 1 1 2.12 3 Penyediaan Kebutuhan Laporan mamin harian 12 Laporan 464,103,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH, WKDH, 12 Laporan 487,310,250 SEKRETARIAT
Rumah Tangga Sekretariat pegawai Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pegawai di DAERAH
Daerah Kebonbaru peningkatan kualitas Lingkungan
Laporan rapat internal/ briefing 12 Notulensi pelayanan publik. Sekretariat Daerah, 12 Notulensi
staf Tamu KDH, Tamu
4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 5 jenis 471,463,765 5 jenis 495,075,000
dan rumusan kebijakan
Organisasi, Tata Laksana, dan
Pendayagunaan Aparatur

4 1 1 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 174,988,140 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 183,750,000 SEKRETARIAT
dan Analisis Jabatan analisis jabatan (standar Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
kompetensi jabatan/ SKJ, Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
analisi jabatan , analisi beban pelayanan publik.
kerja)
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
kelembagaan
Iuran Forsesdasi 1 Kali 1 Kali
Kajian akademik usulan 0 Dokumen 0 Dokumen
penataan organisasi
Perangkat Daerah
Laporan evaluasi jabatan 1 Laporan 1 Laporan
Laporan standar kompetensi 1 Laporan 1 Laporan
jabatan
Profil kelembagaan Perangkat 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah
4 1 1 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 139,976,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 147,000,000 SEKRETARIAT
dan Tata Laksana ketatalaksanaan (tata naskah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
dinas/ pakaian dinas/ jam Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
kerja/ metode kerja/ prosedur pelayanan publik.
kerja/ SOP/ pola hubungan
kerja)
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
pelayanan publik
Laporan pembinaan 1 Laporan 1 Laporan
ketatalaksanaan bagi
Perangkat Daerah (tata
naskah dinas/ pakaian dinas/
jam kerja/ metode kerja/
prosedur kerja/ SOP/ pola
hubungan kerja)
Laporan pembinaan pelayanan 1 Laporan 1 Laporan
publik bagi Perangkat Daerah

Laporan sosialisasi kebijakan 1 Laporan 1 Laporan


ketatalaksanaan
Laporan sosialisasi kebijakan 1 Laporan 1 Laporan
pelayanan publik
4 1 1 2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 59,999,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 63,000,000 SEKRETARIAT
Reformasi Birokrasi budaya kerja Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. 1 Dokumen
reformasi birokrasi
Laporan FGD perumusan 1 Laporan 1 Laporan
kebijakan
Laporan monev budaya kerja 4 Laporan 4 Laporan

Laporan monev reformasi 4 Laporan 4 Laporan


birokrasi
Laporan pembinaan budaya 1 Laporan 1 Laporan
kerja
Laporan pembinaan reformasi 1 Laporan 1 Laporan
birokrasi
Laporan sosialisasi kebijakan 0 Laporan 0 Laporan
budaya kerja
Laporan sosialisasi kebijakan 0 Laporan 0 Laporan
reformasi birokrasi

4 1 1 2.13 4 Monitoring, Evaluasi dan Laporan monev 2 Laporan 28,999,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 2 Laporan 30,450,000 SEKRETARIAT
Pengendalian Kualitas ketatalaksanaan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Pelayanan Publik dan Tata Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
Laksana Laporan monev pelayanan 2 Laporan pelayanan publik. 2 Laporan
publik
Laporan monev SOP 2 Laporan 2 Laporan
4 1 1 2.13 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LKIP Kota 1 Dokumen 67,499,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 70,875,000 SEKRETARIAT
Laporan Kinerja Pemerintah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Daerah Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
Laporan pembinaan 1 Laporan pelayanan publik. 1 Laporan
penyusunan LKIP
PK Kota 1 Dokumen 1 Dokumen
RKT Kota 1 Dokumen 1 Dokumen

Page 150 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Dokumen fasilitasi jenis jenis 3 jenis 2,199,975,060 3 jenis 2,310,000,000
Komunikasi Pimpinan keprotokolan, fasilitasi
komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi kegiatan
pimpinan
4 1 1 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan Laporan Hasil Kinerja Pegawai 9 Laporan 1,799,989,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH, WKDH, 9 Laporan 1,890,000,000 SEKRETARIAT
Non PNS dengan Perjanjian Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Forkopimda, DAERAH
Kerja Kebonbaru peningkatan kualitas Pejabat Pemda
Laporan kegiatan protokoler 12 Laporan pelayanan publik. Kota, Tamu Pemda 12 Laporan
pimpinan daerah Kota, Korsik,
Laporan kunjungan kerja/ 12 Laporan Tenaga Protokol 12 Laporan
inspeksi Kepala Daerah/Wakil Non ASN, Tokoh
Kepala Daerah Masyarakat, Ormas,
Media Massa
Laporan kunjungan tamu 12 Laporan 12 Laporan
daerah, pusat, dan dunia
internasional
Laporan pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan
Peringatan Hari Besar
Nasional
Laporan pembinaan Kors 12 Laporan 12 Laporan
Musik Kota Cirebon
Seragam dinas tenaga 36 Stel 36 Stel
protokoler
4 1 1 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Laporan Bahan Materi Rapat 12 Laporan 99,987,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH, WKDH, 12 Laporan 105,000,000 SEKRETARIAT
Pimpinan Pimpinan Daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Forkopimda, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Pejabat Pemda
Laporan hasil Kinerja Pegawai 1 Laporan pelayanan publik. Kota, Tamu Pemda 1 Laporan
Non PNS dengan Perjanjian Kota, Korsik,
Kerja Tenaga Protokol
Laporan Naskah Pidato 12 Laporan Non ASN, Tokoh 12 Laporan
Pimpinan Daerah Masyarakat, Ormas,
Laporan Naskah Sambutan 12 Laporan Media Massa 12 Laporan
Pimpinan Daerah
Laporan Pelaksanaan Fungsi 1 Laporan 1 Laporan
Juru Bicara Pimpinan Daerah

4 1 1 2.14 3 Pendokumentasian Tugas Barang Cetakan 1 Jenis 299,997,810 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi KDH, WKDH, 1 Jenis 315,000,000 SEKRETARIAT
Pimpinan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Sekda, Forkopimda, DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Pejabat Pemda
Informasi kegiatan Setda pada 36 Tayangan pelayanan publik. Kota, Tamu Pemda 36 Tayangan
media cetak dan elektronik Kota, Korsik,
Tenaga Protokol
Laporan Hasil Kinerja Pegawai 1 Laporan Non ASN, Tokoh 1 Laporan
Non PNS dengan Perjanjian Masyarakat, Ormas,
Kerja Media Massa
Peralatan Dokumentasi 3 Set 3 Set
Pimpinan
Profil Sekretariat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
Video dokumentasi kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen
KDH/WKDH
Website Setda yang 1 Website 1 Website
dibangun/dipelihara
4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN Persentase penetapan dan persen persen 52,00 persen 4,426,000,000 52,00 persen 4,647,300,000
DAN KESEJAHTERAAN pengundangan Perda dan
RAKYAT Perwal dari rancangan Perda
dan rancangan Perwal

4 1 2 2.01 Administrasi Tata Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 3 jenis 399,971,800 3 jenis 420,000,000
Pemerintahan dan rumusan kebijakan
Administrasi Tata
Pemerintahan
4 1 2 2.01 1 Penataan Administrasi Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 74,999,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 78,750,000 SEKRETARIAT
Pemerintahan administrasi pemerintahan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon, TPBD
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, 1 Dokumen
urusan kependudukan dan Camat, Lurah
pencatatan sipil
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
Laporan monev administrasi 4 Laporan 4 Laporan
pemerintahan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
kependudukan dan pencatatan
sipil
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri

Page 151 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan
masyarakat
Laporan pembinaan urusan 0 Laporan 0 Laporan
kependudukan dan pencatatan
sipil
Laporan pembinaan urusan 0 Laporan 0 Laporan
kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri
Laporan pembinaan urusan 0 Laporan 0 Laporan
ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan
masyarakat
4 1 2 2.01 2 Pengelolaan Administrasi Data toponimi rupabumi Kota 1 Dokumen 175,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 183,750,000 SEKRETARIAT
Kewilayahan Cirebon Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon, TPBD
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, 1 Dokumen
administrasi kewilayahan Camat, Lurah
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
pengelolaan dana kelurahan
Laporan fasilitasi TPBD 1 Laporan 1 Laporan
Laporan hasil rapat koordinasi 1 Laporan 1 Laporan
TPBD
Laporan monev tugas 4 Laporan 4 Laporan
pembantuan triwulan
Laporan pembinaan lomba 1 Laporan 1 Laporan
sinergitas kecamatan
Laporan raker camat lurah 1 Laporan 1 Laporan
Peta wilayah administratif 1 Peta 1 Peta
Pilar batas yang dibangun/ 4 Pilar 4 Pilar
dipelihara
4 1 2 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Dokumen LPPD 1 Dokumen 149,971,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 157,500,000 SEKRETARIAT
Otonomi Daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon, TPBD
ILPPD Kota Cirebon 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, 1 Dokumen
Lampiran IKK 1 Dokumen Camat, Lurah 1 Dokumen
Laporan Akhir Masa Jabatan 0 Laporan 0 Laporan
(AMJ) Wali Kota
Laporan fasilitasi PAW 0 Laporan 0 Laporan
pimpinan dan anggota
legislatif
Laporan fasilitasi pelaksanaan 0 Laporan 0 Laporan
pemilu
Laporan fasilitasi proses 0 Laporan 0 Laporan
pengusulan, pengangkatan,
pemberhentian, ijin dan cuti
Wali Kota dan Wakil Wali
Kota
Laporan monev pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan
kebijakan Bidang Otonomi
Daerah
Laporan monev SPM 2 Laporan 2 Laporan
Perangkat Daerah
Laporan pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan
sosialisasi SPM
Laporan pencapaian SPM 1 Laporan 1 Laporan
perangkat daerah
Laporan sosialisasi 1 Laporan 1 Laporan
penyusunan LPPD
4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 3 jenis 3,199,942,270 3 jenis 3,360,000,000
Kesejahteraan Rakyat dan rumusan kebijakan
Administrasi Kesejahteraan
Rakyat
4 1 2 2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Laporan fasilitasi keikutsertaan 1 Laporan 3,049,999,270 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Laporan 3,202,500,000 SEKRETARIAT
Mental Spiritual kafilah Kota Cirebon dalam Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
MTQ/STQ Tingkat Provinsi Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon,
Jabar pelayanan publik. Pengurus Lembaga
Laporan fasilitasi pengiriman 0 Laporan Sarana Peribadatan, 0 Laporan
peserta event-event Aparatur
keagamaan Tingkat Provinsi Pemerintah Kota
Jabar Cirebon, Masyarakat
Laporan FKUB 1 Laporan Kota Cirebon, Qori- 1 Laporan
Laporan hibah bansos 1 Laporan Qoriah Kota 1 Laporan
keagamaan Cirebon, Kafilah
Laporan kegiatan Cirebon 0 Laporan Kota Cirebon dalam 0 Laporan
Bershalawat MTQ Tk. Provinsi
Laporan kegiatan Gerakan 12 Laporan 12 Laporan
Subuh Berjamaah
Laporan kegiatan taraweh 1 Laporan 1 Laporan
silaturahim
Laporan Lomba MTQ/STQ 1 Laporan 1 Laporan
Tingkat Kota Cirebon

Page 152 of 237


Cirebon, Masyarakat
Kota Cirebon, Qori-
Qoriah Kota
Cirebon, Kafilah
Kota Cirebon dalam
MTQ Tk. Provinsi
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Laporan Lomba Tahfidz Kota 0 Laporan 0 Laporan
Cirebon
Laporan Monev Bantuan 1 Laporan 1 Laporan
Sarana Peribadatan
Laporan pembinaan Qori- 1 Laporan 1 Laporan
Qoriah
Laporan pengajian masyarakat 12 Laporan 12 Laporan
di rumah dinas
Laporan pengajian PKK 12 Laporan 12 Laporan
Laporan Peringatan Hari Besar 3 Laporan 3 Laporan
Agama Islam
Laporan sosialisasi bidang 1 Laporan 1 Laporan
keagamaan
Laporan sosialisasi kepada 1 Laporan 1 Laporan
pengurus sarana peribadatan

4 1 2 2.02 2 Pelaksanaan Kebijakan, Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 74,983,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 78,750,000 SEKRETARIAT
Evaluasi, dan Capaian Kinerja urusan kesehatan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
terkait Kesejahteraan Sosial Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon,
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Pengurus Lembaga 1 Dokumen
urusan pengendalian Sarana Peribadatan,
penduduk dan keluarga Aparatur
berencana Pemerintah Kota
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Cirebon, Masyarakat 1 Dokumen
urusan permberdayaan Kota Cirebon, Qori-
perempuan dan perlindungan Qoriah Kota
anak Cirebon, Kafilah
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Kota Cirebon dalam 1 Dokumen
urusan sosial MTQ Tk. Provinsi
Laporan fasilitasi pemberian 1 Laporan 1 Laporan
hibah dan bansos kepada
badan/ lembaga, ormas,
kelompok masyarakat, dan
individu atau keluarga

Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan


kesehatan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
Laporan monev urusan sosial 4 Laporan 4 Laporan

4 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Kebijakan, Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 74,959,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 78,750,000 SEKRETARIAT
Evaluasi, dan Capaian Kinerja urusan kepemudaan dan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
terkait Kesejahteraan olahraga Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon,
Masyarakat Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Pengurus Lembaga 1 Dokumen
urusan pariwisata Sarana Peribadatan,
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Aparatur 1 Dokumen
urusan pemberdayaan Pemerintah Kota
masyarakat Cirebon, Masyarakat
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Kota Cirebon, Qori- 1 Dokumen
urusan pendidikan Qoriah Kota
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Cirebon, Kafilah 1 Dokumen
urusan perpustakaan Kota Cirebon dalam
Laporan monev urusan 4 Laporan MTQ Tk. Provinsi 4 Laporan
kepemudaan dan olahraga
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pariwisata
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pemberdayaan masyarakat
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pendidikan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
perpustakaan
4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Dokumen fasilitasi produk jenis jenis 3 jenis 489,991,650 3 jenis 514,500,000
Hukum hukum daerah, bantuan
hukum, dan dokumentasi
informasi produk hukum
4 1 2 2.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Draft prioritas Propemperda 1 Dokumen 79,992,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 84,000,000 SEKRETARIAT
Hukum Daerah inisiatif eksekutif Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon, ASN
Kajian dan Analisa Produk 1 Dokumen pelayanan publik. Pemda Kota 1 Dokumen
Hukum Daerah Cirebon, Masyarakat
Kepwal 300 Dokumen Kota Cirebon, Tim 300 Dokumen
Lembaran Daerah (LD) dan 52 LD/BD Bantuan Hukum 52 LD/BD
Berita Daerah (BD) yang Kota Cirebon,
diterbitkan Kejaksaan Negeri
Ranperda 12 Dokumen Cirebon, Pengadilan 12 Dokumen
Ranperwal 40 Dokumen Negeri Cirebon 40 Dokumen

Page 153 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 1 2 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Bantuan penanganan perkara 6 Perkara 299,999,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 6 Perkara 315,000,000 SEKRETARIAT
Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon, ASN
Dokumen penilaian Kota 1 Dokumen pelayanan publik. Pemda Kota 1 Dokumen
Peduli HAM Cirebon, Masyarakat
Jasa advokasi 1 Kali Kota Cirebon, Tim 1 Kali
Laporan fasilitasi kerjasama 1 Laporan Bantuan Hukum 1 Laporan
penanganan perkara hukum Kota Cirebon,
Laporan kegiatan pelajar sadar 1 Laporan Kejaksaan Negeri 1 Laporan
hukum Cirebon, Pengadilan
Penyusunan legal opinion (LO) 2 LO Negeri Cirebon 2 LO

4 1 2 2.03 3 Pendokumentasian Produk Buku saku produk hukum 500 Buku 109,999,200 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 500 Buku 115,500,000 SEKRETARIAT
Hukum dan Pengelolaan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Informasi Hukum Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon, ASN
Laporan inventarisasi produk 1 Laporan pelayanan publik. Pemda Kota 1 Laporan
hukum Daerah Cirebon, Masyarakat
Laporan pengelolaan JDIH 1 Laporan Kota Cirebon, Tim 1 Laporan
Kota Cirebon Bantuan Hukum
Laporan penyuluhan/ 2 Laporan Kota Cirebon, 2 Laporan
sosialisasi/ diseminasi produk Kejaksaan Negeri
hukum Daerah Cirebon, Pengadilan
Perda/ Perwal ke Perangkat 20 Produk Hukum Negeri Cirebon 20 Produk Hukum
Daerah yang digandakan
Produk hukum daerah yang 52 Produk Hukum 52 Produk Hukum
dipublikasikan di JDIH
4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Dokumen fasilitasi dan jenis jenis 3 jenis 336,094,280 3 jenis 352,800,000
evaluasi kerjasama Daerah
4 1 2 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Laporan fasilitasi dan 1 Laporan 299,999,840 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Laporan 315,000,000 SEKRETARIAT
Negeri koordinasi kerjasama Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
KUNCIBERSAMA Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
Laporan hibah bansos 1 Laporan pelayanan publik. pelaksana 1 Laporan
kerjasama antar daerah kerjasama, wilayah
Laporan Rakerkomwil III 1 Laporan perbatasan KUNCI 1 Laporan
APEKSI BERSAMA,
Laporan Rakernas APEKSI 1 Laporan Pemerintah Daerah 1 Laporan
Laporan Rakorkomwil III 1 Laporan Kota Cirebon, 1 Laporan
APEKSI APEKSI
Laporan sosialisasi materi 1 Laporan 1 Laporan
kerjasama antar daerah
kepada pihak ketiga
Naskah kerjasama antar 1 Dokumen 1 Dokumen
daerah
Naskah kerjasama antar 9 Dokumen 9 Dokumen
daerah dengan pihak ketiga
4 1 2 2.04 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Naskah kerjasama antar 1 Dokumen 20,094,490 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 21,000,000 SEKRETARIAT
Negeri daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
pelayanan publik. pelaksana
kerjasama, wilayah
perbatasan KUNCI
BERSAMA,
Pemerintah Daerah
Kota Cirebon,
APEKSI

4 1 2 2.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Laporan monev kerjasama 4 Laporan 15,999,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 4 Laporan 16,800,000 SEKRETARIAT
Sama triwulan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon
pelayanan publik. pelaksana
kerjasama, wilayah
perbatasan KUNCI
BERSAMA,
Pemerintah Daerah
Kota Cirebon,
APEKSI

4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN Persentase rumusan kebijakan persen persen 75,00 persen 1,210,000,000 75,00 persen 1,270,500,000
DAN PEMBANGUNAN yang ditetapkan (Jumlah
rumusan kebijakan yang
ditetapkan dibagi jumlah draft
rumusan kebijakan yang
dihasilkan dikali 100%)

4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 3 jenis 300,014,050 3 jenis 315,000,000
Perekonomian dan rumusan kebijakan
Administrasi Perekonomian
4 1 3 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Draft rumusan kebijakan BLUD 1 Dokumen 149,999,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 157,500,000 SEKRETARIAT
Monitoring dan Evaluasi Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
Kebijakan Pengelolaan BUMD Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
dan BLUD pelayanan publik. Kota Cirebon, Page 154 of 237
BUMD di
Lingkungan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
4 1 3 2.01 1 Koordinasi,Kegiatan
Sinkronisasi, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 149,999,975 6. Reformasi Perangkat Daerah di 157,500,000 SEKRETARIAT
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021 birokrasi dan Lingkungan DAERAH
Nasional Daerah
Kebijakan Pengelolaan BUMD peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
dan BLUD Draft rumusan kebijakan 5 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, 5 Dokumen
BUMD BUMD di
Laporan monev triwulan BLUD 4 Laporan Lingkungan 4 Laporan
Pemerintah Daerah
Laporan monev triwulan 4 Laporan Kota Cirebon, BLUD 4 Laporan
BUMD di Lingkungan
Laporan pembinaan BLUD 1 Laporan Pemerintah Daerah 1 Laporan
Laporan pembinaan BUMD 1 Laporan Kota Cirebon, TPID 1 Laporan
Laporan rakor BUMD 1 Laporan Kota Cirebon, 1 Laporan
Laporan rapat koordinasi 1 Laporan TPAKD Kota 1 Laporan
BLUD Cirebon
4 1 3 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 127,986,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 134,400,000 SEKRETARIAT
Perekonomian urusan kebudayaan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, 1 Dokumen
urusan pariwisata BUMD di
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Lingkungan 1 Dokumen
urusan penanaman modal Pemerintah Daerah
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Kota Cirebon, BLUD 1 Dokumen
urusan perdagangan di Lingkungan
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Pemerintah Daerah 1 Dokumen
urusan perhubungan Kota Cirebon, TPID
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Kota Cirebon, 1 Dokumen
urusan perindustrian TPAKD Kota
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Cirebon 1 Dokumen
urusan tenaga kerja
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
kebudayaan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pariwisata
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
penanaman modal
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
perdagangan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
perhubungan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
perindustrian
Laporan monev urusan tenaga 4 Laporan 4 Laporan
kerja
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan 1 Laporan
kebudayaan dan pariwisata
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan 1 Laporan
perhubungan
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan 1 Laporan
perindustrian dan
perdagangan
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan 1 Laporan
tenaga kerja
Laporan rakor TPAKD 1 Laporan 1 Laporan
Laporan rakor TPID 1 Laporan 1 Laporan
4 1 3 2.01 3 Perencanaan dan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 22,028,075 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 23,100,000 SEKRETARIAT
Pengawasan Ekonomi Mikro urusan koperasi dan UMKM Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
kecil Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
Laporan monev urusan 4 Laporan pelayanan publik. Kota Cirebon, 4 Laporan
koperasi dan UMKM BUMD di
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan Lingkungan 1 Laporan
koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah
Laporan rakor urusan koperasi 1 Laporan Kota Cirebon, BLUD 1 Laporan
dan UMKM di Lingkungan
4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 3 jenis 309,998,930 3 jenis 325,500,000
Pembangunan dan rumusan kebijakan
Administrasi Pembangunan
4 1 3 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 94,999,770 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 99,750,000 SEKRETARIAT
Program Pembangunan urusan penunjang Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
pemerintahan bidang Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
keuangan dan pendapatan pelayanan publik. Kota Cirebon, Pihak
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Swasta di Kota 1 Dokumen
urusan penunjang Cirebon pelaksana
pemerintahan bidang program TJSL
perencanaan
Laporan hasil kinerja tenaga 1 Laporan 1 Laporan
Non PNS dengan Perjanjian
Kinerja
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
penunjang pemerintahan
bidang keuangan dan
pendapatan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
penunjang pemerintahan
bidang perencanaan

Page 155 of 237


program TJSL

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Laporan pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan
Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) Kota
Cirebon
4 1 3 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 119,999,260 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 126,000,000 SEKRETARIAT
Program Pembangunan pekerjaan umum dan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
penataan ruang Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, Pihak 1 Dokumen
urusan pertanahan Swasta di Kota
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Cirebon pelaksana 1 Dokumen
urusan perumahan rakyat dan program TJSL
kawasan pemukiman
Laporan hasil evaluasi dan 12 Laporan 12 Laporan
pengawasan realisasi
anggaran tingkat Kota Cirebon

Laporan hasil kinerja tenaga 1 Laporan 1 Laporan


Non PNS dengan perjanjian
kinerja
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pekerjaan umum dan
penataan ruang
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
pertanahan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman
Laporan sinergitas TEPRA 1 Laporan 1 Laporan
4 1 3 2.02 3 Pengelolaan Evaluasi dan Dokumen LKPJ Kota Cirebon 1 Dokumen 94,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 99,750,000 SEKRETARIAT
Pelaporan Pelaksanaan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
Pembangunan Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon, Pihak 1 Dokumen
persandian Swasta di Kota
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen Cirebon pelaksana 1 Dokumen
urusan komunikasi dan program TJSL
informatika
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
urusan statistik
Laporan kinerja Non PNS 1 Laporan 1 Laporan
dengan perjanjian kinerja
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
komunikasi dan informatika
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
persandian
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
statistik
Laporan penyusunan 1 Laporan 1 Laporan
rekomendasi dan tindak lanjut
hasil monev program
pembangunan Daerah
4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 3 jenis 499,987,070 3 jenis 525,000,000
Barang dan Jasa dan rumusan kebijakan
Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
4 1 3 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 100,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 105,000,000 SEKRETARIAT
Barang dan Jasa pengadaan barang dan jasa Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon,
pelayanan publik. UKPBJ Kota
Cirebon, Fungsional
Laporan hasil kinerja tenaga 0 Laporan 6. Reformasi Pengelola 0 Laporan
non PNS dengan perjanjian birokrasi dan Pengadaan
kinerja peningkatan kualitas Barang/Jasa Kota
pelayanan publik. Cirebon, Pelaku
Pengadaan Barang/
Laporan inventarisasi paket 1 Laporan Jasa Kota Cirebon, 1 Laporan
pengadaan barang dan jasa Penyedia, LPSE
Laporan monev pelaksanaan 4 Laporan Kota Cirebon, 4 Laporan
pengadaan barang dan jasa Kejaksaan Negeri
Cirebon, Polres
Laporan pengelolaan katalog 0 Laporan Cirebon Kota 0 Laporan
elektronik lokal/ sektoral

Laporan penyusunan katalog 1 Laporan 1 Laporan


elektronik lokal/ sektoral

Laporan riset dan analisis 0 Laporan 0 Laporan


pasar barang/ jasa
4 1 3 2.03 2 Pengelolaan Layanan ATK UKPBJ 2 Jenis 224,999,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 2 Jenis 236,250,000 SEKRETARIAT
Pengadaan secara Elektronik Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon,
Laporan hasil kinerja tenaga 2 Laporan pelayanan publik. UKPBJ Kota 2 Laporan
non PNS dengan perjanjian Cirebon, Fungsional
kinerja Pengelola
Pengadaan
Barang/Jasa Kota Page 156 of 237
Cirebon, Pelaku
Pengadaan Barang/
4 1 3 2.03 2 Pengelolaan Layanan 224,999,850
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 6. Reformasi Perangkat Daerah di 236,250,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 SEKRETARIAT
Pengadaan secara Elektronik Prakiraan birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian peningkatan kualitas Kota Cirebon,
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD pelayanan publik. UKPBJ Kota
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Cirebon, Fungsional
Nasional Daerah
Pengelola
Laporan identifikasi kebutuhan 1 Laporan Pengadaan 1 Laporan
pengembangan sistem Barang/Jasa Kota
informasi Cirebon, Pelaku
Laporan mamin UKPBJ 12 Laporan Pengadaan Barang/ 12 Laporan
Laporan pelayanan LPSE 12 Laporan Jasa Kota Cirebon, 12 Laporan
Laporan pengelolaan informasi 4 Laporan Penyedia, LPSE 4 Laporan
hasil pengadaan Kota Cirebon,
Laporan pengelolaan sistem 12 Laporan Kejaksaan Negeri 12 Laporan
LPSE Cirebon, Polres
Laporan publikasi UKPBJ 1 Laporan Cirebon Kota 1 Laporan
Prasarana pendukung LPSE 0 Jenis 0 Jenis
Kota Cirebon
SIM Pengadaan barang dan 1 sistem 1 sistem
jasa yang dibangun/dipelihara

SPPD pokja dan personil 12 Laporan 12 Laporan


UKPBJ
4 1 3 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Draft rumusan kebijakan SDM 1 Dokumen 174,987,220 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 183,750,000 SEKRETARIAT
Pengadaan Barang dan Jasa pengadaan barang dan jasa Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan Pemda DAERAH
Kebonbaru peningkatan kualitas Kota Cirebon,
Laporan bimtek/ 1 Laporan pelayanan publik. UKPBJ Kota 1 Laporan
pendampingan/ konsultasi Cirebon, Fungsional
penggunaan seluruh sistem Pengelola
PBJ (SIRUP, SPSE, e-katalog, Pengadaan
e-monev, SIKAP) Barang/Jasa Kota
Laporan bimtek, 1 Laporan Cirebon, Pelaku 1 Laporan
pendampingan, konsultasi Pengadaan Barang/
proses pengadaan barang/ Jasa Kota Cirebon,
jasa pemerintah Penyedia, LPSE
Laporan capacity building/ 0 Laporan Kota Cirebon, 0 Laporan
studi komparasi/ sinergitas Kejaksaan Negeri
UKPBJ Cirebon, Polres
Laporan diseminasi peraturan 0 Laporan Cirebon Kota 0 Laporan
PBJ bagi PA/KPA, PPK dan
PjPHP
Laporan fasilitasi input RUP 0 Laporan 0 Laporan
lingkup Kota
Laporan fasilitasi peningkatan 1 Laporan 1 Laporan
kapasitas PPBJ

Laporan pelayanan 1 Laporan 1 Laporan


penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi
Laporan pembinaan pelaku 1 Laporan 1 Laporan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah
Laporan pengukuran kinerja 1 Laporan 1 Laporan
barang dan jasa
Laporan pengukuran tingkat 1 Laporan 1 Laporan
kematangan UKPBJ
Laporan penilaian angka kredit 2 Laporan 2 Laporan
fungsional PPBJ
Laporan sinergitas bidang 2 Laporan 2 Laporan
hukum PBJ
Laporan sosialisasi peraturan 0 Laporan 0 Laporan
PBJ bagi pelaku usaha dan
UKPBJ
4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Dokumen fasilitasi, monev, jenis jenis 1 jenis 99,999,950 1 jenis 105,000,000
Sumber Daya Alam dan rumusan kebijakan
Administrasi Sumber Daya
Alam
4 1 3 2.04 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 99,999,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 105,000,000 SEKRETARIAT
Evaluasi Kebijakan Pertanian, urusan kelautan dan perikanan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lingkungan DAERAH
Kehutanan, Kelautan, dan Kebonbaru peningkatan kualitas Pemerintah Daerah
Perikanan Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen pelayanan publik. Kota Cirebon 1 Dokumen
urusan lingkungan hidup
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
urusan pangan
Draft rumusan kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
urusan pertanian
Laporan hasil kinerja tenaga 2 Laporan 2 Laporan
non PNS dengan perjanjian
kinerja
Laporan koordinasi instansi 1 Laporan 1 Laporan
penyelenggaraan ESDM
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
kelautan dan perikanan
Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan
lingkungan hidup
Laporan monev urusan pangan 4 Laporan 4 Laporan

Laporan monev urusan 4 Laporan 4 Laporan


pertanian

Page 157 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan 1 Laporan
lingkungan hidup
Laporan pembinaan urusan 1 Laporan 1 Laporan
pangan, pertanian, kelautan
dan perikanan
Laporan rakor urusan 0 Laporan 0 Laporan
TOTAL 54,368,281,115 57,353,478,758

Page 158 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 2 SEKRETARIAT DPRD 60,445,943,440 61,383,317,260
4 2 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 49,311,939,785 100 Persen 49,925,782,760
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4 2 1 2.01 Perencanaan, Terpenuhinya informasi % % 100 % 75,054,500 100 % 75,156,500


Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan sebagai bahan
Kinerja Perangkat Daerah dan acuan pelaksanaan
kegiatan perangkat daerah

4 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan Renstra 1 Dokumen 11,348,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 1 Dokumen 11,428,500 SEKRETARIAT
Perencanaan Perangkat 2023 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Daerah Semua Kelurahan Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Dokumen Renja Setwan 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen
Perubahan Tahun 2022
Dokumen Renja Setwan 1 Dokumen 1 Dokumen
Tahun 2023
4 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 2023 1 Dokumen 9,988,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 1 Dokumen 9,992,000 SEKRETARIAT
Dokumen RKA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 9,988,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 1 Dokumen 9,992,000 SEKRETARIAT
Dokumen Perubahan RKA- 2022 Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
SKPD Kebonbaru Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 2023 1 Dokumen 9,988,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 1 Dokumen 9,992,000 SEKRETARIAT
DPA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA 2022 1 Dokumen 9,988,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 1 Dokumen 9,992,000 SEKRETARIAT
4 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen LKIP 1 Dokumen 23,754,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 1 Dokumen 23,760,000 SEKRETARIAT
Daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Kota Cirebon
Dokumen LKPJ 1 Dokumen Berkualitas Dan 1 Dokumen
Dokumen LPPD 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen
Dokumen SOP 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
4 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Terpenuhinya informasi % % 100 % 3,993,550,180 100 % 3,989,233,238
Perangkat Daerah administrasi keuangan
sebagai bahan audit keuangan
perangkat daerah
4 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Dokumen Gaji dan Tunjangan 27 Dokumen 3,678,879,180 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 27 Dokumen 3,678,187,238 SEKRETARIAT
Tunjangan ASN ASN Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon DPRD
Kebonbaru Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 2022 1 Dokumen 16,441,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16,494,000 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Akhir Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon DPRD
Tahun SKPD Kebonbaru Manusia Yang
Dokumen Laporan Akhir 1 Dokumen Berkualitas Dan 1 Dokumen
Tahun (Laporan Prognosis Berdaya Saing
Semesteran, Neraca, LRA,
Laporan Perubahan Ekuitas)

4 2 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Pekerjaan 9 Laporan 298,230,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 9 Laporan 294,552,000 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Tenaga Non PNS Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon DPRD
Bulanan/Triwulanan/Semester Kebonbaru Manusia Yang
an SKPD Laporan keuangan 1 Laporan Berkualitas Dan 1 Laporan
Semesteran Berdaya Saing
Laporan Realisasi Keuangan 1 Laporan 1 Laporan
Bulanan
4 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Terwujudnya disiplin dan % % 100 % 74,826,800 100 % 185,577,000
Perangkat Daerah kapasitas aparatur perangkat
daerah
4 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik PNS Sekretariat 35 Stell 74,826,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD 35 Stell 185,577,000 SEKRETARIAT
Beserta Atribut DPRD Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon DPRD
Kelengkapannya Kebonbaru Manusia Yang
Pakaian Korpri PNS 35 Stell Berkualitas Dan 35 Stell
Sekretariat DPRD Berdaya Saing
Pakaian Olahraga PNS 35 Stell 35 Stell
Sekretariat DPRD
Pakaian PDH PNS Sekretariat 35 Stell 35 Stell
DPRD
4 2 1 2.06 Administrasi Umum Terpenuhinya sarana dan % % 100 % 12,636,051,940 100 % 12,606,158,400
Perangkat Daerah prasarana kantor perangkat
daerah

Page 159 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Penerangan 35 Jenis 84,834,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 35 Jenis 90,000,000 SEKRETARIAT
Instalasi Listrik/Penerangan Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon, DPRD
Bangunan Kantor Kebonbaru Manusia Yang Gedung Sekretariat
Berkualitas Dan DPRD dan Gedung
Berdaya Saing DPRD Kota Cirebon

4 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 60 Jenis 92,965,085 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 60 Jenis 94,187,000 SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon, DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Gedung Sekretariat
Berkualitas Dan DPRD dan Gedung
Berdaya Saing DPRD Kota Cirebon

4 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Gas 72 Tabung 13,899,300 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 72 Tabung 13,946,000 SEKRETARIAT
Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon, DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Gedung Sekretariat
Isi Ulang Tabung Pemadam 14 Tabung Berkualitas Dan DPRD dan Gedung 14 Tabung
Kebakaran, Berdaya Saing DPRD Kota Cirebon
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening Gas Alam
4 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 25 Jenis 144,716,735 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 25 Jenis 145,235,000 SEKRETARIAT
dan Penggandaan Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon, DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Gedung Sekretariat
Berkualitas Dan DPRD dan Gedung
Berdaya Saing DPRD Kota Cirebon

4 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan kegiatan 12 Laporan 573,046,820 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 12 Laporan 1,072,209,400 SEKRETARIAT
ceramah/pengajian pegawai Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon, DPRD
dan senam Kebonbaru Manusia Yang Gedung Sekretariat
Laporan Kunjungan Tamu; 12 Laporan Berkualitas Dan DPRD dan Gedung 12 Laporan
laporan mamin pegawai dan 12 Laporan Berdaya Saing DPRD Kota Cirebon 12 Laporan
Mamin RT Pimpinan DPRD

Laporan Rapat Briefing Staf 12 Laporan 12 Laporan


4 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Perjalanan Dinas 12 Laporan 11,726,590,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Perangkat Daerah 12 Laporan 11,190,581,000 SEKRETARIAT
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Kota Cirebon, DPRD
SKPD Konsultasi ke Luar Kota Kebonbaru Manusia Yang Gedung Sekretariat
Berkualitas Dan DPRD dan Gedung
Berdaya Saing DPRD Kota Cirebon

4 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Terpenuhinya pengadaan % % 100 % 2,046,897,021 100 % 1,689,577,300
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang
Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah

4 2 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan kendaraan Dinas Pimpinan 4 Unit 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Rumah Dinas Ketua 4 Unit 0 SEKRETARIAT
Perorangan Dinas atau DPRD dan Struktural Setwan Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD dan Gedung DPRD
Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dan Roda Dua Kebonbaru Manusia Yang Sekretariat DPRD
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional dalam 1 Kendaran 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Rumah Dinas Ketua 1 Kendaran 0 SEKRETARIAT
Operasional atau Lapangan membantu mobilitas kinerja Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD dan Gedung DPRD
setwan Kebonbaru Manusia Yang Sekretariat DPRD
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebeleur 10 Jenis 138,244,160 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Rumah Dinas Ketua 10 Jenis 115,390,200 SEKRETARIAT
Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD dan Gedung DPRD
Kebonbaru Manusia Yang Sekretariat DPRD
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Peralatan Gedung 17 Jenis 941,218,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Rumah Dinas Ketua 17 Jenis 715,538,600 SEKRETARIAT
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD dan Gedung DPRD
Bangunan Lainnya Kebonbaru Manusia Yang Sekretariat DPRD
Peralatan Rumah 10 Jenis Berkualitas Dan 10 Jenis
Dinas/Jabatan Pimpinan Berdaya Saing
DPRD
4 2 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Perlengkapan 17 jenis 967,434,411 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Rumah Dinas Ketua 17 jenis 858,648,500 SEKRETARIAT
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD dan Gedung DPRD
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Manusia Yang Sekretariat DPRD
Berkualitas Dan
Perlengkapan Rumah 10 Jenis Berdaya Saing 10 Jenis
Dinas/Jabatan Pimpinan
DPRD
4 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Terpenuhinya jasa penunjang % % 100 % 2,136,237,148 100 % 1,887,699,733
Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah

4 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 48 struk 495,510,000 Kota Cirebon, Meningkatkan Kantor DPRD, 48 struk 603,700,000 SEKRETARIAT
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air (4 Jaringan Air) Semua Kecamatan, Sumber Daya Sekretariat DPRD DPRD
Semua Kelurahan Manusia Yang dan Rumah
Berkualitas Dan Dinas/Jabatan
Berdaya Saing Ketua DPRD
Page 160 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
4 2 Kode
1 2.08 2 Penyediaan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Program/Jasa Komunikasi,
Kegiatan/ Sub Periode 495,510,000 Meningkatkan Prioritas Kantor DPRD,
Kelompok Sasaran 603,700,000 SEKRETARIAT
Penanggung
Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Sumber Daya Sekretariat DPRD DPRD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 Manusia Yang dan Rumah
Nasional Daerah
Berkualitas Dan Dinas/Jabatan
Struk Pembayaran Tagihan 60 Struk Berdaya Saing Ketua DPRD 60 Struk
Rekening Listrik (5 Jaringan
Listrik)
Struk Pembayaran Tagihan 72 Struk 72 Struk
''Rekening Telepon (6 Jaringan
Telepon)
Struk Pembayaran Tagihan 132 Struk 132 Struk
Rekening TV Kabel yang
sudah dibayarkan (11 Jaringan
TV Kabel)
4 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Ajudan pimpinan dari 3 Orang 1,640,727,148 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Kantor DPRD, 3 Orang 1,283,999,733 SEKRETARIAT
Umum Kantor kepolisian Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Sekretariat DPRD DPRD
Semua Kelurahan Manusia Yang dan Rumah
Berkualitas Dan Dinas/Jabatan
Jasa tenaga pengamanan 12 Orang Berdaya Saing Ketua DPRD 12 Orang
kantor DPRD
Jasa tenaga pengamanan 6 Orang 6 Orang
Rumah Dinas/Jabatan
Pimpinan DPRD
Peralatan Kebersihan dan 35 Jenis 35 Jenis
Bahan Pembersih
Polis asuransi kendaraan 17 Unit 17 Unit
dinas roda 2
Polis asuransi kendaraan 6 Unit 6 Unit
dinas roda 4
Seragam Tenaga Kebersihan 24 Stell 24 Stell

tenaga kebersihan Kantor dan 24 Orang 24 Orang


Rumah Dinas/Jabatan
Tenaga Pengamanan Objek 3 Orang 3 Orang
Vital
4 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terpenuhinya pemeliharaan % % 100 % 2,546,649,921 100 % 3,455,415,940
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

4 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM kendaraan Roda 2 10 Unit 701,960,750 Kota Cirebon, Meningkatkan Sekretariat DPRD, 10 Unit 1,032,679,800 SEKRETARIAT
Pemeliharaan, Biaya Semua Kecamatan, Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan Manusia Yang Kota Cirebon
Kendaraan Perorangan Dinas Berkualitas Dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan BBM kendaraan Roda 4 4 Unit Berdaya Saing 4 Unit
BBM Kendaraan Roda 4 3 Unit 3 Unit
DPRD
Laporan hasil pekerjaan 1 Unit 1 Unit
tenaga Non PNS
Servis dan Suku cadang 10 Unit 10 Unit
kendaraan roda 2
Servis dan Suku cadang 3 Unit 3 Unit
kendaraan roda 4 DPRD
Surat Ketetapan Pajak Daerah 17 Unit 17 Unit
PKB roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 6 Unit 6 Unit
PKB roda 4
4 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Interior dan eksterior kantor 10 jenis 1,559,120,299 Kota Cirebon, Meningkatkan Sekretariat DPRD, 10 jenis 2,024,408,740 SEKRETARIAT
Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara Semua Kecamatan, Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Lainnya Semua Kelurahan Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Interior dan Eksterior Rumah 1 Jenis Berdaya Saing 1 Jenis
Dinas Pimpinan DPRD ( 1
Rumah Pimpinan )

Pembayaran PBB Tahun 2021 1 SPPT 1 SPPT


sebagai Wajib Pajak Rumah
Dinas/Jabatan ( 1 Rumah
Pimipinan )
4 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Peralatan 6 jenis 61,611,260 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 6 jenis 169,075,000 SEKRETARIAT
Sarana dan Prasarana Gedung gedung kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Pemeliharaan Peralatan 3 Jenis Berdaya Saing 3 Jenis
Rumah Dinas/Jabatan
Pimpinan DPRD ( 1 Pimpinan
)
4 2 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Perlengkapan 8 jenis 223,957,612 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Sekretariat DPRD, 8 jenis 229,252,400 SEKRETARIAT
Sarana dan Prasarana gedung kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Pendukung Gedung Kantor Semua Kelurahan Manusia Yang Kota Cirebon
atau Bangunan Lainnya Berkualitas Dan
Pemeliharaan Perlengkapan 3 Jenis Berdaya Saing 3 Jenis
Rumah Dinas/Jabatan
Pimpinan DPRD ( 1 Pimpinan
)
4 2 1 2.15 Layanan Keuangan dan Terwujudnya layanan % % 100 % 25,010,791,775 100 % 24,957,119,649
Kesejahteraan DPRD keuangan dan kesejahteraan
DPRD

Page 161 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 2 1 2.15 1 Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Gaji dan Tunjangan 26 Dokumen 24,135,856,275 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Anggota DPRD 26 Dokumen 24,090,309,649 SEKRETARIAT
Keuangan DPRD Anggota DPRD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD
Semua Kelurahan Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing
4 2 1 2.15 2 Penyediaan Pakaian Dinas Pakaian Adat Batik Tradisional 35 Stell 690,223,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Anggota DPRD 35 Stell 813,649,000 SEKRETARIAT
dan Atribut DPRD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD
Semua Kelurahan Manusia Yang
Berkualitas Dan
Pakaian Olahraga 35 Stell Berdaya Saing 35 Stell
Pakaian PDH 35 Stell 35 Stell
Pakaian PSH 35 Stell 35 Stell
Pakaian PSR 35 Stell 35 Stell
4 2 1 2.15 3 Pelaksanaan Medical Check Jumlah Jaminan Kesehatan 35 Orang 184,712,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Anggota DPRD 35 Orang 53,161,000 SEKRETARIAT
Up DPRD Medical Check Up Anggota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya DPRD
DPRD Semua Kelurahan Manusia Yang
Berkualitas Dan
Penyediaan Tes PCR 1080 Tes Berdaya Saing 1080 Tes
4 2 1 2.16 Layanan Administrasi DPRD Terwujudnya layanan % % 100 % 791,880,500 100 % 1,079,845,000
administrasi DPRD
4 2 1 2.16 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi Laporan hasil pekerjaan 2 Laporan 791,880,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Anggota DPRD dan 2 Laporan 1,079,845,000 SEKRETARIAT
dan Konsultasi DPRD Tenaga Non PNS Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya Perangkat Daerah DPRD
Semua Kelurahan Manusia Yang Kota Cirebon
Berkualitas Dan
Laporan Rapat Alat 12 laporan Berdaya Saing 12 laporan
Kelengkapan Dewan (Badan
Musyawarah, Badan
Kehormatan, Komisi I, Komisi
II, Komisi III dan Pimpinan,
Badan Anggaran, Badan
Pembuat Peraturan Daerah),al

Laporan Rapat Paripurna 12 Laporan 12 Laporan


4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN Terfasilitasinya program- % % 100 % 11,134,003,655 100 % 11,457,534,500
PELAKSANAAN TUGAS DAN program kerja DPRD dalam
FUNGSI DPRD melaksanakan fungsi
pengawasan, fungsi
pembentukan Perda dan
fungsi anggaran; Terwujudnya
dokumen kajian dalam
menunjang usulan Perda
Inisiatif Dewan
4 2 2 2.01 Pembentukan Peraturan Terwujudnya pembentukan % % 100 % 2,705,530,500 100 % 2,182,603,000
Daerah dan Peraturan DPRD peraturan daerah dan
peraturan DPRD
4 2 2 2.01 1 Penyusunan dan Pembahasan Raperda dan Perda yang di 16 perda 55,516,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 16 perda 72,982,000 SEKRETARIAT
Program Pembentukan sahkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Perangkat Daerah DPRD
Peraturan Daerah Semua Kelurahan Kota Cirebon dan
Masyarakat
4 2 2 2.01 2 Pembahasan Rancangan Dokumen Laporan Konsentrasi 15 dokumen 1,697,345,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 15 dokumen 1,642,997,000 SEKRETARIAT
Peraturan Daerah Panitia Khusus DPRD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Perangkat Daerah DPRD
Pembahasan Raperda Semua Kelurahan Kota Cirebon dan
Masyarakat
laporan hasil pekerjaan jasa 3 laporan 3 laporan
profesi non PNS
4 2 2 2.01 3 Penyelenggaraan Kajian Tersedianya naskah final 16 dokumen 651,559,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 16 dokumen 150,000,000 SEKRETARIAT
Perundang-Undangan keputusan Wali Kota dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Perangkat Daerah DPRD
peraturan Wali Kota Semua Kelurahan Kota Cirebon dan
Masyarakat
4 2 2 2.01 4 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Naskah Akademik 5 naskah akademik 301,110,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 5 naskah akademik 316,624,000 SEKRETARIAT
Penjelasan/Keterangan dalam Menunjang Usulan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Perangkat Daerah DPRD
dan/atau Naskah Akademik Perda Inisiatif Semua Kelurahan Kota Cirebon dan
Masyarakat
4 2 2 2.02 Pembahasan Kebijakan Terwujudnya pembahasan % % 100 % 795,553,250 100 % 804,492,500
Anggaran kebijakan anggaran
4 2 2 2.02 1 Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen Keputusan DPRD 1 dokumen 185,886,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Badan Anggaran, 1 dokumen 170,846,000 SEKRETARIAT
pada Persetujuan KUA PPAS Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) TAPD, SKPD dan DPRD
2023 Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.02 2 Pembahasan Perubahan KUA Dokumen Keputusan DPRD 1 dokumen 185,348,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Badan Anggaran, 1 dokumen 170,846,000 SEKRETARIAT
dan Perubahan PPAS pada Persetujuan KUPA PPAS Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) TAPD, SKPD dan DPRD
Perubahan 2022 Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.02 3 Pembahasan APBD Dokumen penetapan APBD 1 dokumen 117,238,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Badan Anggaran, 1 dokumen 170,846,000 SEKRETARIAT
Murni 2023 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) TAPD, SKPD dan DPRD
Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.02 4 Pembahasan APBD Dokumen APBDP 2022 1 dokumen 116,324,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Badan Anggaran, 1 dokumen 117,985,000 SEKRETARIAT
Perubahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) TAPD, SKPD dan DPRD
Semua Kelurahan Masyarakat

Page 162 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 2 2 2.02 6 Pembahasan Dokumen 1 dokumen 190,756,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Badan Anggaran, 1 dokumen 173,969,500 SEKRETARIAT
Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) TAPD, SKPD dan DPRD
Pelaksanaan APBD 2021 Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.03 Pengawasan Terwujudnya Pengawasan % % 100 % 161,250,000 100 % 335,000,000


Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah
Pemerintahan
4 2 2 2.03 6 Pengawasan Tindak Lanjut Laporan LHPBPK RI 1 dokumen 43,538,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Perangkat Daerah 1 dokumen 85,000,000 SEKRETARIAT
Hasil Pemeriksaan Laporan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Kota Cirebon DPRD
Keuangan oleh Badan Semua Kelurahan
Pemeriksa Keuangan
4 2 2 2.03 7 Pengawasan Penggunaan Pengawasan yang 3 dokumen 117,712,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Perangkat Daerah 3 dokumen 150,000,000 SEKRETARIAT
Anggaran pelaksanaannya dilakukan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Kota Cirebon DPRD
oleh Komisi - Komisi DPRD Semua Kelurahan
terhadap perangkat daerah
yang menjadi mitra kerja nya

4 2 2 2.03 8 Pembahasan Laporan Laporan LKPJ tahun 2021 1 dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Perangkat Daerah 1 dokumen 100,000,000 SEKRETARIAT
Keterangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Kota Cirebon DPRD
Pertanggungjawaban Kepala Semua Kelurahan
Daerah
4 2 2 2.04 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya peningkatan % % 100 % 4,065,399,905 100 % 3,591,351,000
DPRD kapasitas DPRD
4 2 2 2.04 2 Bimbingan Teknis DPRD Dokumen Laporan ADEKSI ( 7 Dokumen 1,106,761,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 7 Dokumen 1,107,000,000 SEKRETARIAT
35 Dewan) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Muspida dan DPRD
Semua Kelurahan Masyarakat

Dokumen Laporan ASDEKSI ( 7 Dokumen 7 Dokumen


10 Orang)
Dokumen Laporan Bimtek 2 Dokumen 2 Dokumen
Partai/Fraksi DPRD ( 35
Dewan)
Dokumen Laporan 6 dokumen 6 dokumen
Bimtek/Workshop Kumulatif
Anggota DPRD (35 Dewan)
dan ASN Setwan (10 Orang)

4 2 2 2.04 3 Publikasi dan Dokumentasi Cetak Media Griya Sawala 6 Kali 1,688,541,905 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 6 Kali 1,500,200,000 SEKRETARIAT
Dewan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Muspida dan DPRD
Semua Kelurahan Masyarakat

karangan bunga 24 karangan 24 karangan


Langganan Surat 26 Surat Kabar 26 Surat Kabar
Kabar/Majalah
Laporan Hasil Pekerja Non 8 Laporan 8 Laporan
pns
Laporan Posting/Updating 12 Laporan 12 Laporan
Berita website dan Media
Sosial DPRD
Publikasi Media Cetak 4 Media 4 Media
Publikasi Media Elektronik 3 Media 3 Media
Radio
Publikasi Media Elektronik 1 Media 1 Media
Televisi
Publikasi Media Online 20 Media 20 Media
4 2 2 2.04 4 Penyediaan Kelompok Pakar Membantu pelaksanaan tugas 3 Orang Pimpinan 546,576,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 3 Orang Pimpinan 100,000,000 SEKRETARIAT
dan Tim Ahli alat kelengkapan DPRD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Muspida dan DPRD
Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.04 5 Penyediaan Tenaga Ahli Laporan hasil pekerjaan 9 laporan 378,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 9 laporan 378,000,000 SEKRETARIAT
Fraksi Tenaga Ahli Fraksi (9 fraksi) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Muspida dan DPRD
Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.04 6 Penyelenggaraan Hubungan Hearing/dialog, koordinasi dan 36 kali 338,336,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 36 kali 356,151,000 SEKRETARIAT
Masyarakat konsultasi, dengan pejabat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Muspida dan DPRD
pemerintah daerah dan Semua Kelurahan Masyarakat
lembaga/organisasi
kemasyarakatan, tokoh
masyarakat/tokoh agama
4 2 2 2.04 7 Penyusunan Program Kerja Laporan Renja DPRD Tahun 2 dokumen 7,185,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 2 dokumen 150,000,000 SEKRETARIAT
DPRD 2023 dan Renja Perubahan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Muspida dan DPRD
Tahun 2022 Semua Kelurahan Masyarakat

4 2 2 2.05 Penyerapan dan Terwujudnya penyerapan dan % % 100 % 3,177,070,000 100 % 4,024,488,000
Penghimpunan Aspirasi penghimpunan aspirasi
Masyarakat masyarakat
4 2 2 2.05 2 Penyusunan Pokok-Pokok laporan pokok - pokok pikiran 35 laporan 16,770,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 35 laporan 100,000,000 SEKRETARIAT
Pikiran DPRD DPRD (35 Dewan) dalam Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Masyarakat DPRD
menyerap aspirasi masyarakat Semua Kelurahan

Page 163 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
4 2 2 2.05 3 Pelaksanaan Reses Dokumen Laporan Reses 3 dokumen 3,160,300,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Anggota DPRD, 3 dokumen 3,924,488,000 SEKRETARIAT
Dewan (35 Dewan) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Masyarakat DPRD
Semua Kelurahan

Laporan Hasil Pekerjaan 2 Laporan 2 Laporan


Tenaga Non pns
4 2 2 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terwujudnya fasilitasi tugas % % 100 % 229,200,000 100 % 519,600,000
DPRD
4 2 2 2.08 1 Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi dan Koordinasi 12 laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat Anggota DPRD 12 laporan 200,000,000 SEKRETARIAT
Pelaksanaan Tugas DPRD serta Komparasi sebagai Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas DPRD
pelaksanaaan tugas dan Semua Kelurahan Polhukhankam Dan
fungsi DPRD Transformasi
Pelayanan Publik
4 2 2 2.08 2 Penyusunan Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja 1 laporan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat Anggota DPRD 1 laporan 100,000,000 SEKRETARIAT
DPRD DPRD pada Akhir Tahun Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas DPRD
Anggaran Semua Kelurahan Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
4 2 2 2.08 4 Fasilitasi Tugas Pimpinan Tersedianya Penunjang Non 9 laporan 229,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Memperkuat Anggota DPRD 9 laporan 219,600,000 SEKRETARIAT
DPRD pns (Supir, Sekpri, Ajudan) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Stabilitas DPRD
Semua Kelurahan Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik
TOTAL 60,445,943,440 61,383,317,260

Page 164 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 1 PERENCANAAN 12,131,583,901 12,829,922,529
5 1 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 10,751,854,336 100 Persen 11,525,817,000
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 56,425,000 7 Jenis 59,247,000
Penganggaran, dan Evaluasi penganggaran, dan evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah

5 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Kerja 1 dokumen 8,345,000 Kota Cirebon, 6. Reformasi BPPPPD Kota 1 dokumen 8,762,000 BADAN
Perencanaan Perangkat Tahunan (RKT) Kesambi, Sunyaragi birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Daerah peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Dokumen Renja BPPPPD 1 dokumen pelayanan publik. 1 dokumen PENELITIAN DAN
Dokumen Renja Perubahan 1 dokumen 1 dokumen PENGEMBANGAN
BPPPPD DAERAH
5 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 2,867,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BPPPPD Kota 1 dokumen 3,010,000 BADAN
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 dokumen 2,331,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BPPPPD Kota 1 dokumen 2,448,000 BADAN
Dokumen Perubahan RKA- Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
SKPD peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 4,457,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BPPPPD Kota 1 Dokumen 4,680,000 BADAN
DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dokumen pelayanan publik. 1 Dokumen PENELITIAN DAN
5 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 2,331,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BPPPPD Kota 1 Dokumen 2,448,000 BADAN
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Interm 4 Dokumen 9,324,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BPPPPD Kota 4 Dokumen 9,790,000 BADAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
SKPD pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen LKIP 1 Dokumen 26,770,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi BPPPPD Kota 1 Dokumen 28,109,000 BADAN
Daerah Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Dokumen LKPJ 1 Dokumen pelayanan publik. 1 Dokumen PENELITIAN DAN
Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen PENGEMBANGAN
Dokumen Review Renstra 1 Dokumen 1 Dokumen DAERAH
Dokumen SOP 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Survey Kepuasan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pelanggan
Laporan DALEV Triwulanan 3 Dokumen 3 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
5 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen administrasi Jenis Jenis 2 Jenis 7,596,345,592 2 Jenis 7,976,119,000
Perangkat Daerah keuangan Perangkat Daerah

5 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN 62 Orang 7,592,253,592 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi Pegawai ASN 62 Orang 7,971,822,000 BADAN
Tunjangan ASN Kesambi, Sunyaragi Umum-Dana birokrasi dan BPPPPD Kota PERENCANAAN
Alokasi Umum peningkatan kualitas Cirebon PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 Dokumen 4,092,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai ASN 1 Dokumen 4,297,000 BADAN
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan BPPPPD Kota PERENCANAAN
Tahun SKPD peningkatan kualitas Cirebon PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi barang Jenis Jenis 1 Jenis 84,503,950 1 Jenis 91,974,000
Daerah pada Perangkat milik daerah pada Perangkat
Daerah Daerah
5 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 21 Unit 84,503,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 21 Unit 91,974,000 BADAN
Daerah SKPD Roda 2 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Polis Asuransi Kendaraan 8 Unit pelayanan publik. 8 Unit PENELITIAN DAN
Roda 4 PENGEMBANGAN
5 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen administrasi Jenis Jenis 1 Jenis 74,229,000 1 Jenis 55,050,000
Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat
Dearah

Page 165 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Harian (PDH) 62 Stel 74,229,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 62 Stel 55,050,000 BADAN
Beserta Atribut Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Kelengkapannya peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Pakaian Olahraga 62 Stel pelayanan publik. 62 Stel PENELITIAN DAN
5 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen administrasi umum Jenis Jenis 6 Jenis 1,273,156,755 6 Jenis 1,302,249,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 61 Jenis 139,209,855 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Pegawai BPPPPD 61 Jenis 146,171,000 BADAN
Perlengkapan Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Kota Cirebon PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang tabung gas 24 kali 4,032,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 24 kali 4,234,000 BADAN
Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Bahan Cetakan 16 jenis 66,674,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 16 jenis 69,673,000 BADAN
dan Penggandaan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Penggandaan 80000 lembar pelayanan publik. 80000 lembar PENELITIAN DAN
5 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Laporan updating website 6 kali 185,116,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 6 kali 167,591,000 BADAN
dan Peraturan Perundang- BPPPPD Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
undangan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Publikasi media cetak 12 kali pelayanan publik. 12 kali PENELITIAN DAN
Surat kabar/Majalah/Tabloid 16 eksemplar 16 eksemplar PENGEMBANGAN
5 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Tamu 12 Laporan 70,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Pegawai BPPPPD 12 Laporan 74,088,000 BADAN
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Kota Cirebon PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan ceramah/pengajian 4 laporan 808,124,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 4 laporan 840,492,000 BADAN
Koordinasi dan Konsultasi Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
SKPD peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Laporan hasil briefing staf dan 12 laporan pelayanan publik. 12 laporan PENELITIAN DAN
mamin pegawai PENGEMBANGAN
Laporan perjalanan dinas rapat 12 laporan 12 laporan DAERAH
koordinasi dan konsultasi

Laporan senam 12 laporan 12 laporan


Laporan Sinergitas 1 laporan 1 laporan
Perencanaan
5 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen pengadaan barang Jenis Jenis 4 Jenis 269,230,843 4 Jenis 519,070,000
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

5 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan kendaraan dinas 1 unit 22,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 1 unit 260,000,000 BADAN
Operasional atau Lapangan operasional R2 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Meubeler 1 jenis 82,770,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 1 jenis 86,909,000 BADAN
Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan gedung kantor 2 jenis 143,578,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 2 jenis 150,757,000 BADAN
Prasarana Gedung Kantor atau Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Bangunan Lainnya peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 20,382,843 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 2 Jenis 21,404,000 BADAN
Prasarana Pendukung Gedung Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan jasa Jenis Jenis 2 Jenis 671,478,696 2 Jenis 751,482,000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
5 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Rekening Air 12 struk 200,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 12 struk 205,727,000 BADAN
Sumber Daya Air dan Listrik Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Rekening listrik 12 struk pelayanan publik. 12 struk PENELITIAN DAN
Rekening Telpon 12 struk 12 struk PENGEMBANGAN
5 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor 7 orang 471,228,696 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 7 orang 545,755,000 BADAN
Umum Kantor Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. Page 166 of 237
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
5 1 1 2.08 4 PenyediaanKegiatan
Jasa Pelayanan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 471,228,696 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 545,755,000 BADAN
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Umum Kantor Tahun 2021 birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Nasional Daerah
peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Jasa Pengangkutan Sampah 1 orang pelayanan publik. 1 orang PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Tenaga Pengamanan Kantor 7 orang 7 orang DAERAH

5 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen pemeliharaan Jenis Jenis 5 Jenis 726,484,500 5 Jenis 770,626,000
Daerah Penunjang Urusan bbarang milik daerah
Pemerintahan Daerah penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
5 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Jasa service, pengganti suku 1 Unit 49,785,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 1 Unit 53,841,000 BADAN
Pemeliharaan, Biaya cadang, BBM Roda 4 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Pemeliharaan dan Pajak peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Kendaraan Perorangan Dinas Surat Ketetapan Pajak Daerah 1 Unit pelayanan publik. 1 Unit PENELITIAN DAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan PKB R4 PENGEMBANGAN
5 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Jasa service, pengganti suku 21 Unit 434,712,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 21 Unit 462,667,000 BADAN
Pemeliharaan, Biaya cadang, BBM Roda 2 Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Pemeliharaan, Pajak, dan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Perizinan Kendaraan Dinas Jasa service, pengganti suku 7 Unit pelayanan publik. 7 Unit PENELITIAN DAN
Operasional atau Lapangan cadang, BBM Roda 4 PENGEMBANGAN
Surat Ketetapan Pajak Daerah 21 Unit 21 Unit DAERAH
PKB Roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 7 Unit 7 Unit
PKB Roda 4
5 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Interior dan eksterior kantor 3 Ruangan 123,062,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 3 Ruangan 129,215,000 BADAN
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Lainnya peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jasa service dan pembelian 2 Jenis 64,440,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 2 Jenis 67,683,000 BADAN
Sarana dan Prasarana Gedung suku cadang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jasa service dan pembelian 2 Jenis 54,485,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Pegawai BPPPPD 2 Jenis 57,220,000 BADAN
Sarana dan Prasarana suku cadang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Pendukung Gedung Kantor peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, Penjabaran konsisteni Persen Persen 100 Persen 595,022,915 100 Persen 522,004,529
PENGENDALIAN DAN program RPJMD ke dalam
EVALUASI PEMBANGUNAN RKPD (Jumlah program RKPD
DAERAH tahun n dibagi jumlah program
RPJMD yang harus
dilaksanakan tahun n dikali
100%)
5 1 2 2.01 Penyusunan Perencanaan Dokumen penyusunan Jenis Jenis 3 Jenis 453,986,515 3 Jenis 373,914,529
dan Pendanaan perencanaan dan pendanaan

5 1 2 2.01 4 Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Hasil Forum 1 dokumen 25,725,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen 27,011,250 BADAN
Forum SKPD/Lintas SKPD Perangkat Daerah BPPPPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 2 2.01 5 Pelaksanaan Musrenbang Laporan Musrenbang RKPD 1 dokumen 172,994,690 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen 181,646,798 BADAN
Kabupaten/Kota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 1 2 2.01 7 Koordinasi Penyusunan dan Dokumen dana APBD Provinsi 1 dokumen 255,266,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 dokumen 165,256,481 BADAN
Penetapan Dokumen (Bangub) dan Perubahannya Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Daerah Kabupaten/Kota pelayanan publik. PENELITIAN DAN
Dokumen RKPD Perubahan 1 dokumen 1 dokumen PENGEMBANGAN
Tahun 2022 DAERAH
Dokumen RKPD Tahun 2023 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen usulan dana APBN 1 dokumen 1 dokumen


(DAK)
5 1 2 2.02 Analisis Data dan Informasi Dokumen Analisis Data dan Jenis Jenis 2 Jenis 106,701,000 2 Jenis 112,036,000
Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah

5 1 2 2.02 1 Analisis Data dan Informasi Laporan Analisis Data dan 1 laporan 48,158,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 laporan 50,566,000 BADAN
Perencanaan Pembangunan Informasi Perencanaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Daerah Pembangunan Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
Page 167 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
5 1 2 2.02 1 Analisis Data dan Informasi Prakiraan 48,158,250 Perangkat Daerah di 50,566,000 BADAN
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Perencanaan Pembangunan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Kota Cirebon PERENCANAAN
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Daerah Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD PEMBANGUNAN,
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 PENELITIAN DAN
Nasional Daerah
PENGEMBANGAN
6. Reformasi DAERAH
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6. Reformasi
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6. Reformasi
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

5 1 2 2.02 3 Penyusunan Profil Profil pembangunan Kota 1 buku 58,542,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 buku 61,470,000 BADAN
Pembangunan Daerah Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
6. Reformasi DAERAH
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

5 1 2 2.03 Pengendalian, Evaluasi danDokumen Pengendalian, Jenis Jenis 1 Jenis 34,335,400 1 Jenis 36,054,000
Pelaporan Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan
Daerah Pembangunan
5 1 2 2.03 3 Monitoring, Evaluasi dan Dokumen Evaluasi terhadap 4 dokumen 34,335,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 4 dokumen 36,054,000 BADAN
Penyusunan Laporan BerkalaRKPD Triwulan IV Tahun 2021, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kota Cirebon PERENCANAAN
Pelaksanaan Pembangunan Triwulan I s/d Triwulan III Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Daerah Tahun 2022 pelayanan publik. PENELITIAN DAN
Laporan Pelaksanaan 4 laporan 4 laporan PENGEMBANGAN
Program/Kegiatan DAK DAERAH
5 1 3 PROGRAM KOORDINASI Penjabaran konsistensi Persen Persen 98 Persen 784,706,650 98 Persen 782,101,000
DAN SINKRONISASI program RKPD ke dalam
PERENCANAAN APBD (Jumlah program APBD
PEMBANGUNAN DAERAH tahun n dibagi jumlah program
RKPD yang harus
dilaksanakan tahun n dikali
100%)
5 1 3 2.01 Koordinasi Perencanaan Dokumen Koordinasi Jenis Jenis 4 Jenis 186,619,250 4 Jenis 193,723,000
Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Bidang
Pembangunan Manusia Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
5 1 3 2.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 24,948,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 23,985,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Renja Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pemerintahan (RPJPD, Pemerintahan pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
RPJMD dan RKPD) Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen Pemerintahan dan 1 Dokumen PENGEMBANGAN
Rancangan Akhir Renja Pembangunan DAERAH
Perubahan Perangkat Daerah Manusia
Bidang Pemerintahan

Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 1 Dokumen


Rancangan Renja Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan

Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 1 Dokumen


Rancangan Renja Perubahan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan

Dokumen verifikasi usulan 1 Dokumen 1 Dokumen


program/kegiatan APBD
Provinsi dan perubahannya
Dokumen verifikasi usulan 1 Dokumen 1 Dokumen
program/kegiatan APBN dan
perubahannya
Laporan hasil pekerjaan 1 Laporan 1 Laporan
Tenaga Non PNS dengan
Perjanjian Kerja
5 1 3 2.01 3 Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen Pengendalian dan 1 Dokumen 23,062,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 24,200,000 BADAN
Evaluasi Penyusunan Evaluasi Tahunan Bidang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Pemerintahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Perangkat Dokumen Pengendalian dan 3 Dokumen pelayanan publik. Lingkup Bidang 3 Dokumen PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Pemerintahan Evaluasi Triwulan Bidang Pemerintahan dan PENGEMBANGAN
Pemerintahan Pembangunan DAERAH
Laporan hasil pekerjaan 1 Laporan Manusia 1 Laporan
Tenaga Non PNS dengan
Perjanjian Kerja

Page 168 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 1 3 2.01 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen hasil desk 1 Dokumen 82,627,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 86,758,000 BADAN
Dokumen Perencanaan rancangan akhir Renja Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen hasil desk 1 Dokumen Pemerintahan dan 1 Dokumen PENGEMBANGAN
rancangan akhir Renja Pembangunan DAERAH
Perubahan Perangkat Daerah Manusia
Bidang Pembangunan
Manusia
Dokumen hasil desk 1 Dokumen 1 Dokumen
rancangan Renja Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
Dokumen hasil desk 1 Dokumen 1 Dokumen
rancangan Renja Perubahan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Dokumen verifikasi usulan 1 Dokumen 1 Dokumen


program/kegiatan APBD
Provinsi dan perubahannya
Bidang Pembangunan
Manusia
Dokumen verifikasi usulan 1 Dokumen 1 Dokumen
program/kegiatan APBN dan
perubahannya Bidang
Pembangunan Manusia
Laporan hasil pekerjaan 1 Laporan 1 Laporan
tenaga non PNS dengan
perjanjian kerja Bidang
Pembangunan Manusia
Laporan Koordinasi Kota 1 Laporan 1 Laporan
Layak Anak
Laporan Koordinasi Kota 1 Laporan 1 Laporan
Sehat
5 1 3 2.01 7 Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen pengendalian dan 1 Dokumen 55,981,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 58,780,000 BADAN
Evaluasi Penyusunan evaluasi tahunan Perangkat Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Perangkat Manusia pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Pembangunan Dokumen pengendalian dan 3 Dokumen Pemerintahan dan 3 Dokumen PENGEMBANGAN
Manusia evaluasi triwulanan Perangkat Pembangunan DAERAH
Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Manusia
Laporan hasil pekerjaan 2 Laporan 2 Laporan
tenaga non PNS dengan
perjanjian kerja
5 1 3 2.02 Koordinasi Perencanaan Dokumen Koordinasi Jenis Jenis 5 Jenis 253,750,000 5 Jenis 266,439,000
Bidang Perekonomian dan Perencanaan Bidang
SDA (Sumber Daya Alam) Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)
5 1 3 2.02 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Desk 1 dokumen 62,331,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 dokumen 65,448,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Renja Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Perekonomian (RPJPD, Perekonomian pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
RPJMD dan RKPD) Perekonomian dan PENGEMBANGAN
Dokumen hasil desk 1 dokumen 6. Reformasi SDA (Sumber Daya 1 dokumen DAERAH
rancangan akhir Renja birokrasi dan Alam)
Perubahan Perangkat Daerah peningkatan kualitas
BIdang Perekonomian pelayanan publik.

Dokumen hasil desk 1 dokumen 1 dokumen


rancangan Renja Perangkat
Daerah BIdang Perekonomian

Dokumen hasil desk 1 dokumen 1 dokumen


rancangan Renja Perubahan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

Dokumen laporan hasil 1 dokumen 1 dokumen


pekerjaan tenaga non PNS
dengan perjanjian kinerja
Dokumen verifikasi usulan 1 dokumen 1 dokumen
program/kegiatan APBD
Provinsi dan perubahannya
Dokumen verifikasi usulan 1 dokumen 1 dokumen
program/kegiatan APBN dan
perubahannya
5 1 3 2.02 3 Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen evaluasi Rencana 0 dokumen 64,376,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 0 dokumen 67,595,000 BADAN
Evaluasi Penyusunan Strategis Perangkat Bidang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Ekonomi Kreatif Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Perangkat pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Perekonomian Perekonomian dan PENGEMBANGAN
SDA (Sumber Daya
Alam)
Page 169 of 237
DAERAH
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
5 1 Kode
3 2.02 3 Pelaksanaan MonitoringSub
dan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian 64,376,000 6. Reformasi Perangkat
Program/ Kegiatan/ Periode Prioritas KelompokDaerah
Sasaran 67,595,000 BADAN
Penanggung
Evaluasi Penyusunan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Dokumen Perencanaan Tahun 2021 peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Nasional Daerah
Pembangunan Perangkat pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Perekonomian Dokumen laporan hasil 1 dokumen Perekonomian dan 1 dokumen PENGEMBANGAN
pekerjaan tenaga non PNS SDA (Sumber Daya DAERAH
dengan perjanjian kinerja Alam)
Dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen
pengendalian dan evaluasi
tahunan Bidang Perekonomian

Dokumen laporan 3 dokumen 3 dokumen


pengendalian dan evaluasi
triwulanan Bidang
Perekonomian
5 1 3 2.02 4 Koordinasi Pelaksanaan Dokumen laporan 1 dokumen 42,835,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 dokumen 44,977,000 BADAN
Sinergitas dan Harmonisasi pelaksanaan penanggulangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan kemiskinan daerah (LP2KD) Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Daerah Bidang Perekonomian Kota Cirebon pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
Perekonomian dan PENGEMBANGAN
Dokumen RAD 1 dokumen SDA (Sumber Daya 1 dokumen DAERAH
Penanggulangan Kemiskinan Alam)

5 1 3 2.02 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Desk 1 dokumen 42,016,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 dokumen 44,117,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Renja Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
SDA (RPJPD, RPJMD dan Sumber Daya Alam pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
RKPD) Dokumen Hasil Desk 1 dokumen Perekonomian dan 1 dokumen PENGEMBANGAN
Rancangan Akhir Renja SDA (Sumber Daya DAERAH
Perubahan Perangkat Daerah Alam)
Bidang Sumber Daya Alam

Dokumen Hasil Desk 1 dokumen 1 dokumen


Rancangan Renja Perangkat
Daerah Bidang Sumber Daya
Alam
Dokumen Hasil Desk 1 dokumen 1 dokumen
Rancangan Renja Perubahan
Perangkat Daerah Bidang
Sumber Daya Alam

Dokumen Laporan Hasil 1 dokumen 1 dokumen


pekerjaan Tenaga non PNS
dengan Perjanjian Kinerja
Dokumen Verifikasi Usulan 1 dokumen 1 dokumen
Program/Kegiatan APBD
Provinsi dan Perubahannya
Renja Bidang Sumber Daya
Alam
Dokumen Verifikasi Usulan 1 dokumen 1 dokumen
Program/Kegiatan APBN dan
Perubahannya Bidang Sumber
Daya Alam
5 1 3 2.02 7 Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen laporan hasil 1 dokumen 42,192,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 dokumen 44,302,000 BADAN
Evaluasi Penyusunan pekerjaan tenaga non PNS Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan dengan perjanjian kinerja Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Perangkat pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
Daerah Bidang SDA Dokumen laporan 0 dokumen Perekonomian dan 0 dokumen PENGEMBANGAN
pengendalian dan evaluasi SDA (Sumber Daya DAERAH
Revisi Rencana Strategis Alam)
Bidang Sumber Daya Alam
Dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen
pengendalian dan evaluasi
tahunan Bidang Sumber Daya
Alam
Dokumen laporan 3 dokumen 3 dokumen
pengendalian dan evaluasi
triwulanan Bidang Sumber
Daya Alam
5 1 3 2.03 Koordinasi Perencanaan Dokumen Koordinasi Jenis Jenis 4 Jenis 344,337,400 4 Jenis 321,939,000
Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Bidang
Kewilayahan Infrastruktur dan Kewilayahan

5 1 3 2.03 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 103,562,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 108,740,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Renja Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Infrastruktur pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
dan RKPD) Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen Infrastruktur dan 1 Dokumen PENGEMBANGAN
Rancangan Akhir Renja Kewilayahan DAERAH
Perubahan Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 1 Dokumen
Rancangan Renja Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

Page 170 of 237


Dokumen Perencanaan birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
dan RKPD) Infrastruktur dan PENGEMBANGAN
Kewilayahan DAERAH
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 1 Dokumen
Rancangan Renja Perubahan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Dokumen Verifikasi Usulan 1 Dokumen 1 Dokumen
Program/Kegiatan APBD
Provinsi dan Perubahnnya
Bidang Infrastruktur
Dokumen Verifikasi Usulan 1 Dokumen 1 Dokumen
Program/Kegiatan APBN dan
Perubahannya Bidang
Infrastruktur
Laporan Hasil Pekerjaan 1 Laporan 1 Laporan
Tenaga Non ASN dengan
Perjanjian Kerja
Laporan Pembayaran Iuran 1 Laporan 1 Laporan
AKOPSI
5 1 3 2.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen Evaluasi Renstra 1 Dokumen 92,966,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 58,000,000 BADAN
Evaluasi Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Infrastruktur peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Perangkat Dokumen Materi Teknis Revisi 2 Dokumen pelayanan publik. Lingkup Bidang 2 Dokumen PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Infrastruktur RTRW Kota Cirebon Infrastruktur dan PENGEMBANGAN
Dokumen Pengendalian dan 1 Dokumen Kewilayahan 1 Dokumen DAERAH
Evaluasi Tahunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

Dokumen Pengendalian dan 3 Dokumen 3 Dokumen


Evaluasi Triwulanan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

Laporan Hasil Pekerjaan 1 Laporan 1 Laporan


Tenaga Non ASN dengan
Perjanjian Kerja
5 1 3 2.03 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 66,741,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 70,078,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Rancangan Akhir Renja Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Pembangunan Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Kewilayahan pelayanan publik. Lingkup Bidang PENELITIAN DAN
dan RKPD) Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen Infrastruktur dan 1 Dokumen PENGEMBANGAN
Rancangan Akhir Renja Kewilayahan DAERAH
Perubahan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan

Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 1 Dokumen


Rancangan Renja Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

Dokumen Hasil Desk 1 Dokumen 1 Dokumen


Rancangan Renja Perubahan
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan

Dokumen Verifikasi Usulan 1 Dokumen 1 Dokumen


Program/Kegiatan APBD
Provinsi dan Perubahannya
Bidang Kewilayahan
Dokumen Verifikasi Usulan 1 Dokumen 1 Dokumen
Program/Kegiatan APBN dan
Perubahannya Bidang
Kewilayahan
Laporan Hasil Pekerjaan 1 Laporan 1 Laporan
Tenaga Non ASN dengan
Perjanjian Kerja
5 1 3 2.03 7 Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen Evaluasi Renstra 1 Dokumen 81,068,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 85,121,000 BADAN
Evaluasi Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) birokrasi dan dan Pemangku PERENCANAAN
Dokumen Perencanaan Kewilayahan peningkatan kualitas Kepentingan PEMBANGUNAN,
Pembangunan Perangkat Dokumen Pengendalian dan 1 Dokumen pelayanan publik. Lingkup Bidang 1 Dokumen PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Kewilayahan Evaluasi Tahunan Perangkat Infrastruktur dan PENGEMBANGAN
Daerah Bidang Kewilayahan Kewilayahan DAERAH

Dokumen Pengendalian dan 3 Dokumen 3 Dokumen


Evaluasi Triwulan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

Laporan Hasil Kinerja Tenaga 1 Laporan 1 Laporan


Non ASN dengan Perjanjian
Kerja
5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1,891,204,665 1,515,159,000

Page 171 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN Rekomendasi yang menjadi Persen Persen 100 Persen 1,891,204,665 100 Persen 1,515,159,000
PENGEMBANGAN DAERAH bahan penyusunan kebijakan
pemerintah dalam
perencanaan pembangunan
(Jumlah kajian yang dihasilkan
pada tahun n yang dijadikan
bahan kebijakan dibagi
Jumlah kajian yang dihasilkan
di tahun n dikali 100%)

5 5 2 2.01 Penelitian dan Dokumen Penelitian dan Jenis Jenis 4 Jenis 447,181,888 4 Jenis 417,042,000
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pengkajian
Pengkajian Peraturan Peraturan
5 5 2 2.01 3 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 233,981,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 245,680,000 BADAN
Evaluasi Penelitian dan Kelembagaan dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Kelembagaan dan pelayanan publik. PENELITIAN DAN
Ketatalaksanaan Dokumen Rapat Majelis 1 Dokumen 1 Dokumen PENGEMBANGAN
Pertimbangan Kelitbangan DAERAH
Dokumen Rapat Tim 4 Dokumen 4 Dokumen
Pengendali Mutu Kelitbangan

5 5 2 2.01 4 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Dokumen Kajian Fasilitasi, 1 Dokumen 50,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 0 BADAN
Evaluasi Penelitian dan Pelaksanaan dan Evaluasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Aparatur dan Reformasi Bidang Aparatur dan pelayanan publik. PENELITIAN DAN
Birokrasi Reformasi Birokrasi PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan Dokumen Pengelolaan Data 2 Dokumen 98,809,888 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 2 Dokumen 103,751,000 BADAN
dan Peraturan Kelitbangan dan Peraturan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.01 14 Fasilitasi dan Evaluasi Kajian Fasilitasi dan Evaluasi 2 Dokumen 64,391,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 2 Dokumen 67,611,000 BADAN
Pelaksanaan Kegiatan Data Pelaksanaan Kegiatan Data Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
dan Pengkajian Peraturan Pengkajian Peraturan Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.02 Penelitian dan Dokumen Penelitian dan Jenis Jenis 5 Jenis 409,732,986 5 Jenis 275,407,000
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Sosial
Sosial dan Kependudukan dan Kependudukan

5 5 2 2.02 4 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 90,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 0 BADAN
Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.02 5 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Penelitian 1 Dokumen 100,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 115,407,000 BADAN
Pariwisata dan Pengembangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Pariwisata Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.02 6 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Penelitian 1 Dokumen 58,356,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 80,000,000 BADAN
Kesehatan dan Pengembangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Kesehatan Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.02 7 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 99,999,936 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 0 BADAN
Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Keluarga Berencana Keluarga Berencana Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Penelitian 1 Dokumen 61,377,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 80,000,000 BADAN
Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Partisipasi Masyarakat Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.03 Penelitian dan Dokumen Penelitian dan Jenis Jenis 6 Jenis 526,269,371 6 Jenis 289,287,000
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan

Page 172 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 5 2 2.03 1 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 70,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 0 BADAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Koperasi, Usaha Kecil dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Menengah Menengah Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.03 3 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Penelitian 1 Dokumen 80,272,780 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Masyarakat Kota 1 Dokumen 84,287,000 BADAN
Badan Usaha Milik Daerah dan Pengembangan Badan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Cirebon PERENCANAAN
Usaha Milik Daerah Semua Kelurahan PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.03 5 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 95,999,321 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 0 BADAN
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.03 7 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 99,998,426 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 100,000,000 BADAN
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.03 9 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 99,999,434 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 105,000,000 BADAN
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Dokumen Kajian Bidang 1 Dokumen 79,999,410 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 0 BADAN
Perhubungan Perhubungan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.04 Pengembangan Inovasi dan Dokumen Pengembangan Jenis Jenis 4 Jenis 508,020,420 4 Jenis 533,423,000
Teknologi Inovasi dan Teknologi
5 5 2 2.04 1 Penelitian, Pengembangan, Dokumen Penyusunan Indeks 1 Dokumen 277,496,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Dokumen 291,372,000 BADAN
dan Perekayasaan di Bidang Daya Saing Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Teknologi dan Inovasi Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Dokumen Penyusunan Indeks 1 Dokumen 6. Reformasi 1 Dokumen DAERAH
Inovasi Daerah birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Kajian Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen


Teknologi dan Inovasi Daerah

5 5 2 2.04 3 Diseminasi Jenis, Prosedur Laporan Hasil Lomba Karya 1 Laporan 115,649,970 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Laporan 121,433,000 BADAN
dan Metode Penyelenggaraan Tulis Ilmiah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Pemerintahan Daerah Yang Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
Bersifat Inovatif pelayanan publik. PENELITIAN DAN
Laporan pelaksanaan Pekan 1 Laporan 1 Laporan PENGEMBANGAN
Inovasi Daerah DAERAH
5 5 2 2.04 4 Sosialisasi dan Diseminasi Laporan Sosialisasi dan 2 Laporan 93,070,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 2 Laporan 97,725,000 BADAN
Hasil-Hasil Kelitbangan Diseminasi Hasil-Hasil Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Kelitbangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.04 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Laporan Sosialisasi Fasilitasi 1 Laporan 21,802,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Masyarakat Kota 1 Laporan 22,893,000 BADAN
Intelektual Hak Kekayaan Intelektual Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Cirebon PERENCANAAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas PEMBANGUNAN,
pelayanan publik. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
TOTAL 14,022,788,566 14,345,081,529

Page 173 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 43,021,672,888 52,391,705,192
5 2 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 32,649,461,742 100 Persen 37,523,688,510
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 2 1 2.01 Perencanaan, Terpenuhinya informasi % % 100 % 151,121,825 100 % 173,083,680


Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan sebagai bahan
Kinerja Perangkat Daerah dan acuan pelaksanaan
kegiatan Perangkat Daerah

5 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja, Renstra, 4 Dokumen 2,156,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 4 Dokumen 2,380,455 BADAN
Perencanaan Perangkat Program Kerja dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Daerah Perubahanya Semua Kelurahan Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 1,358,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 1,545,390 BADAN
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Semua Kelurahan Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 483,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 535,92 BADAN
Dokumen Perubahan RKA- Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
SKPD Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 1,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 2,013,165 BADAN
5 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 1,300,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 1,431,045 BADAN
Perubahan DPA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LKIP 1 Dokumen 104,679,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 115,229,730 BADAN
Laporan Capaian Kinerja dan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
SKPD Laporan Capaian Kinerja 1 Laporan Berkualitas Dan ekonomi. 1 Laporan PENDAPATAN
Triwulan Berdaya Saing DAERAH
Laporan Hasil Pekerjaan 2 Laporan 2 Laporan
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
5 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Forum Perangkat 1 Dokumen 39,345,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 49,947,975 BADAN
Daerah Daerah Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Dokumen LKPJ 1 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 1 Dokumen PENDAPATAN
Dokumen SOP 1 Dokumen Berdaya Saing 1 Dokumen DAERAH
Laporan Monev Triwulanan 4 Dokumen 4 Dokumen
Laporan Tahunan BKD 1 Dokumen 1 Dokumen
5 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Terpenuhinya laporan % % 100 % 28,806,338,589 100 % 33,114,792,480
Perangkat Daerah administrasi keuangan
sebagai bahan audit keuangan
Perangkat Daerah

5 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Dokumen Gaji dan Tunjangan 27 Dokumen 28,650,954,589 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 27 Dokumen 32,950,670,445 BADAN
Tunjangan ASN ASN Lemah Wungkuk, Umum-Dana Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Lemahwungkuk Alokasi Umum Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Laporan Hasil Pekerjaan 2 Dokumen 79,984,000 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 2 Dokumen 84,789,705 BADAN
Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga Non PNS Berdasarkan Lemah Wungkuk, Umum-Dana Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Beban Kerja Lemahwungkuk Alokasi Umum Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
Tersedianya Produk Produk 3 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 3 Dokumen PENDAPATAN
Hukum Pengelolaan Berdaya Saing DAERAH
Keuangan Daerah
5 2 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Catatan Atas 1 Dokumen 75,400,000 Kota Cirebon, Pendapatan Pajak Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 1 Dokumen 79,332,330 BADAN
Laporan Keuangan Laporan Keuangan (CALK) Lemah Wungkuk, Daerah Sumber Daya produktivitas dan Daerah Kota PENGELOLA
Bulanan/Triwulanan/Semester Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing Cirebon KEUANGAN DAN
an SKPD Laporan Hasil Pekerjaan 2 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 2 Dokumen PENDAPATAN
Tenaga Non PNS Berdasarkan Berdaya Saing DAERAH
Beban Kerja
Laporan Keuangan Bulanan 4 Dokumen 4 Dokumen
5 2 1 2.03 Administrasi Barang Milik Terpenuhinya administrasi % % 100 % 81,416,850 100 % 99,952,545
Daerah pada Perangkat barang milik daerah pada
Daerah Perangkat Daerah
5 2 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 46 Unit 81,416,850 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 5. Peningkatan Badan Keuangan 46 Unit 99,952,545 BADAN
Daerah SKPD Roda 2 Lemah Wungkuk, Umum-Dana Sumber Daya produktivitas dan Daerah PENGELOLA
Lemahwungkuk Alokasi Umum Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Polis Asuransi Kendaraan 12 Unit Berkualitas Dan ekonomi. 12 Unit PENDAPATAN
Roda 4 Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Terwujudnya disiplin dan % % 100 % 175,821,100 100 % 198,070,950
Perangkat Daerah kapasitas aparatur Perangkat
Daerah

Page 174 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 2 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik 100 Stell 154,476,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Pegawai BKD Kota 100 Stell 172,912,740 BADAN
Beserta Atribut Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Cirebon PENGELOLA
Kelengkapannya Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Pakaian Dinas Harian (PDH) 100 Stell Berkualitas Dan ekonomi. 100 Stell PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
Pakaian Korpri 100 Stell 100 Stell
Pakaian Lapangan 100 Stell 100 Stell
Pakaian Olahraga 100 Stell 100 Stell
5 2 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Laporan Kegiatan Sosialisasi 1 Laporan 11,344,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan Pegawai BKD Kota 1 Laporan 13,030,710 BADAN
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan Cirebon PENGELOLA
Undangan Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Laporan Bimtek Pengelolaan 1 Laporan 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN Meningkatkan 5. Peningkatan Pegawai BKD Kota 1 Laporan 12,127,500 BADAN
Implementasi Peraturan Keuangan Pendapatan dan Lemah Wungkuk, TRANSFER Sumber Daya produktivitas dan Cirebon PENGELOLA
Perundang-Undangan Aset Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Laporan Pegawai yang ikut 1 Laporan Berkualitas Dan ekonomi. 1 Laporan PENDAPATAN
Bimbingan Teknis Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.06 Administrasi Umum Terpenuhinya sarana dan % % 100 % 1,120,394,848 100 % 1,292,253,270
Perangkat Daerah prasarana kantor Perangkat
Daerah
5 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 73 Jenis 171,738,188 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 73 Jenis 198,314,655 BADAN
Perlengkapan Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang tabung gas 12 Kali 1,008,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 12 Kali 1,164,240 BADAN
Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan dan 15 Macam 91,336,660 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 15 Macam 108,359,790 BADAN
dan Penggandaan Penggandaan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Dokumen Profil Perangkat 1 Dokumen Berkualitas Dan ekonomi. 1 Dokumen PENDAPATAN
Daerah Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Pemasangan Iklan Media 24 Kali 191,760,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 24 Kali 232,556,940 BADAN
dan Peraturan Perundang- Cetak Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
undangan Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Surat Kabar 4 Surat Kabar Berkualitas Dan ekonomi. 4 Surat Kabar PENDAPATAN
5 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan kunjungan tamu 12 Laporan 69,120,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 12 Laporan 83,825,280 BADAN
Lemah Wungkuk, TRANSFER Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Mamin Pegawai 12 Laporan 595,432,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 12 Laporan 668,032,365 BADAN
Koordinasi dan Konsultasi Selama 12 Bulan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
SKPD Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Laporan perjalanan dinas rapat 12 Laporan Berkualitas Dan ekonomi. 12 Laporan PENDAPATAN
koordinasi dan konsultasi Berdaya Saing DAERAH

Notulen Rapat Briefing Staf 12 Laporan 12 Laporan


5 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Terwujudnya Pengadaan % % 100 % 354,738,593 100 % 404,772,060
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
5 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Meubelair Kantor 5 Jenis 107,543,940 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 5 Jenis 128,705,115 BADAN
Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan gedung kantor 4 Macam 199,782,012 Kota Cirebon, PENDAPATAN Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 4 Macam 221,571,735 BADAN
Prasarana Gedung Kantor atau Lemah Wungkuk, TRANSFER Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Bangunan Lainnya Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 5 Dokumen 47,412,641 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 5 Dokumen 54,495,210 BADAN
Prasarana Pendukung Gedung Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Kantor atau Bangunan Lainnya Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Terwujudnya Penyediaan Jasa % % 100 % 1,177,512,572 100 % 1,324,335,705
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Meterai 6000 675 lembar 8,636,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 675 lembar 9,510,270 BADAN
Menyurat Lemah Wungkuk, TRANSFER Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Pengiriman Dokumen 240 Kali Berkualitas Dan ekonomi. 240 Kali PENDAPATAN
5 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Layanan SMS Gateway 4 Voucher 415,450,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 4 Voucher 473,336,325 BADAN
Sumber Daya Air dan Listrik PBB/BPHTB Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Rekening Air Yang Sudah 24 Struk Berkualitas Dan ekonomi. 24 Struk PENDAPATAN
Dibayarkan Berdaya Saing DAERAH
Page 175 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
5 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Prakiraan 415,450,000 Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 473,336,325 BADAN
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Sumber DayaKegiatan/
Air dan Listrik Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Sumber Daya Prioritas
produktivitas dan PENGELOLA
Kode Program/ Sub Periode Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD Manusia Yang daya saing KEUANGAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif JawabDAN
Tahun 2021 Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Nasional Daerah
Berdaya Saing DAERAH
Rekening Listrik Yang Sudah 24 Struk 24 Struk
Dibayarkan
Rekening Telepon Yang Sudah 24 Struk 24 Struk
Dibayarkan
5 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Alat dan Bahan Pembersih 28 Macam 753,426,572 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 28 Macam 841,489,110 BADAN
Umum Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Perlengkapan Personil 8 Stell Berkualitas Dan ekonomi. 8 Stell PENDAPATAN
Seragam Tenaga Kebersihan 8 Stell Berdaya Saing 8 Stell DAERAH

Sewa Gedung/Tempat Parkir 1 Tahun 1 Tahun

Tenaga Kebersihan Kantor 8 Orang 8 Orang


Tenaga Pengamanan Kantor 8 Orang 8 Orang

5 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terwujudnya Pemeliharaan % % 100 % 782,117,365 100 % 916,427,820
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Roda 2 21 Unit 522,215,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 21 Unit 622,879,950 BADAN
Pemeliharaan, Biaya Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Pemeliharaan dan Pajak Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Kendaraan Perorangan Dinas Servis dan Suku Cadang 58 Unit Berkualitas Dan ekonomi. 58 Unit PENDAPATAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Roda 2 Berdaya Saing DAERAH
Servis, Suku Cadang dan BBM 12 Unit 12 Unit
Kendaraan Roda 4
Surat Ketetapan Pajak Daerah 58 Unit 58 Unit
PKB Roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 12 Unit 12 Unit
PKB Roda 4
5 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kegiatan 161,992,365 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 1 Kegiatan 178,203,795 BADAN
Gedung Kantor dan Bangunan Berupa Pemasangan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Lainnya Backdroop Ruangan Kaban, Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Pengecatan Pagar, Perbaikan Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Kamar Mandi Berdaya Saing DAERAH

Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan


5 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jasa Perbaikan 1 Jenis 1 Jenis 30,150,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 1 Jenis 36,563,835 BADAN
Sarana dan Prasarana Gedung Peralatan dan Perlengkapan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Kantor atau Bangunan Lainnya Kerja (Komputer/Laptop, dan Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
Printer ) Berkualitas Dan ekonomi. PENDAPATAN
Berdaya Saing DAERAH
5 2 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi BBM Genset 12 Bulan 67,760,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 5. Peningkatan BKD Kota Cirebon 12 Bulan 78,780,240 BADAN
Sarana dan Prasarana Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Sumber Daya produktivitas dan PENGELOLA
Pendukung Gedung Kantor Lemahwungkuk Manusia Yang daya saing KEUANGAN DAN
atau Bangunan Lainnya Jasa Perbaikan 2 Jenis 2 Jenis Berkualitas Dan ekonomi. 2 Jenis PENDAPATAN
Peralatan dan Perlengkapan Berdaya Saing DAERAH
Kerja (AC dan Lift)

5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN Ketepatan waktu dalam Tepat Waktu Tepat Waktu 1 Tepat Waktu 4,548,672,115 1 Tepat Waktu 8,750,060,682
KEUANGAN DAERAH penetapan APBD

5 2 2 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu 1 Tepat Waktu 1,452,965,052 1 Tepat Waktu 1,520,631,000
Rencana Anggaran Daerah

5 2 2 2.01 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen KUA PPAS 2 Buku 193,795,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 2 Buku 202,785,118 BADAN
KUA dan PPAS Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rancangan 2 Buku 225,416,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 2 Buku 236,686,905 BADAN
Perubahan KUA dan Perubahan KUA PPAS dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Perubahan PPAS Penetapan Perubahan KUA Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
PPAS ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.01 3 Koordinasi, Penyusunan dan Dokumen Laporan Penelitian 1 Dokumen 136,676,370 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 141,510,220 BADAN
Verifikasi RKA-SKPD RKA SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.01 4 Koordinasi, Penyusunan dan Dokumen Laporan Penelitian 1 Dokumen 131,168,230 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 137,726,820 BADAN
Verifikasi Perubahan RKA- RKA Perubahan SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
SKPD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.01 5 Koordinasi, Penyusunan dan Dokumen Laporan Penelitian 1 Dokumen 107,736,245 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 113,123,115 BADAN
Verifikasi DPA-SKPD DPA SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH

Page 176 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 2 2 2.01 6 Koordinasi, Penyusunan dan Dokumen Laporan Penelitian 8 Dokumen 108,728,405 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 8 Dokumen 114,164,977 BADAN
Verifikasi Perubahan DPA- DPA Perubahan SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
SKPD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.01 7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rancangan 5 Dokumen 140,512,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 5 Dokumen 147,870,690 BADAN
Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
APBD dan Peraturan Kepala APBD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Daerah tentang Penjabaran ekonomi. PENDAPATAN
APBD Dokumen Rancangan 3 Dokumen 3 Dokumen DAERAH
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
5 2 2 2.01 8 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peraturan KDH 3 Dokumen 256,306,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 3 Dokumen 269,122,455 BADAN
Peraturan Daerah tentang (Walikota) tentang Penjabaran Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Perubahan APBD dan Perubahan APBD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Peraturan Kepala Daerah ekonomi. PENDAPATAN
tentang Penjabaran Dokumen Peraturan KDH 6 Dokumen 6 Dokumen DAERAH
Perubahan APBD (Walikota) tentang Perubahan
atas Keputusan Walikota
tentang Penjabaran APBD
(Perubahan Parsial)

Dokumen Rancangan 5 Dokumen 5 Dokumen


Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBDng
Perubahan APBD; Dokumen
Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

5 2 2 2.01 9 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Analisa Standar 1 Dokumen 99,984,002 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 105,000,000 BADAN
Regulasi serta Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Bidang Anggaran Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 52,640,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 52,640,700 BADAN
Anggaran Belanja Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Persentase SILPA terhadap % % 4.5 % 877,243,070 4.5 % 921,340,351
Perbendaharaan Daerah APBD

5 2 2 2.02 3 Penyiapan, Pelaksanaan Dokumen Penerbitan SPD 6 Dokumen 40,835,115 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 0 6 Dokumen 42,877,709 BADAN
Pengendalian dan Penerbitan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Anggaran Kas dan SPD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.02 5 Koordinasi, Fasilitasi, Laporan Data Data Realisasi 4 kali 30,332,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 0 4 kali 31,882,095 BADAN
Asistensi, Sinkronisasi, dan Penggunaan Dana Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Supervisi, Monitoring dan Perimbangan Sesuai dengan Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Evaluasi Pengelolaan Dana Hasil Kas Keuangan ekonomi. PENDAPATAN
Perimbangan dan Dana DAERAH
Transfer Lainnya Sosialisasi Peraturan tentang 2 Kali 2 Kali
Dana dana Transfer
5 2 2 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Buku Laporan Hasil 12 Dokumen 135,495,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 0 12 Dokumen 142,274,318 BADAN
Laporan Realisasi Penerimaan Rekonsiliasi PPN/PPh dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
dan Pengeluaran Kas Daerah, Pajak-pajak Pusat Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Laporan Aliran Kas, dan ekonomi. PENDAPATAN
Pelaksanaan Dokumen Administrasi Kas 10 Dokumen 10 Dokumen DAERAH
Pemungutan/Pemotongan dan Daerah Bulanan (Buku Kas
Penyetoran Perhitungan Fihak Umum, Buku Posisi Kas
Ketiga (PFK) Harian, Buku Rekonsiliasi
Bank, Buku Kas Umum
Pendapatan, Buku Kas Umum
Belanja, Buku Kas Pembantu
SKPD, Buku PPN/PPh SKPD,
Buku Laporan Hasil
Rekonsiliasi Pendapatan dan
Belanja , Buku Laporan Hasil
Rekonsiliasi PPN/PPh dan
Pajak-Pajak Pusat )

Pembekalan Administrasi Kas 2 Kali 2 Kali


Daerah Bagi Bendahara
Pengeluaran dan
Verifikatur/Pencatat Akuntansi
Seluruh SKPD
5 2 2 2.02 9 Rekonsiliasi Data Penerimaan Dokumen Penerbitan SP2D 27 Dokumen 331,460,575 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 0 27 Dokumen 342,315,789 BADAN
dan Pengeluaran Kas serta Belanja Langsung dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Pemungutan dan Pemotongan Register SP2D Belanja Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Atas SP2D dengan Instansi Langsung ekonomi. PENDAPATAN
Terkait DAERAH
Page 177 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
5 2 Kode
2 2.02 9 Rekonsiliasi Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Program/ Data Penerimaan
Kegiatan/ Sub Periode 331,460,575 5. Peningkatan
Prioritas Kelompok Sasaran0 342,315,789 BADAN
Penanggung
dan Pengeluaran Kas serta Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD produktivitas dan PENGELOLA
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Pemungutan dan Pemotongan Tahun 2021 daya saing KEUANGAN DAN
Nasional Daerah
Atas SP2D dengan Instansi ekonomi. PENDAPATAN
Terkait Laporan Hasil Pekerjaan 9 Orang 9 Orang DAERAH
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
Pendampingan SP2D Online 4 Kegiatan 4 Kegiatan

5 2 2 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Continuous Form Berlogo 85 box 339,119,630 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 0 85 box 361,990,440 BADAN
Keuangan Pemerintah Pemda (31 Perangkat Daerah) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Dokumen Laporan Triwulanan 10 Dokumen 10 Dokumen DAERAH
dan Tahunan Penatausahaan
Keuangan Terkait Penyaluran
Cek Tunai Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan Lainnya

Pembekalan Pemahaman 2 Kali 2 Kali


Aturan Bagi Pembuat Daftar
Gaji dan Bendahara
Pengeluaran Seluruh SKPD
Pengembangan Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Sinergitas Belanja Gaji dan
Tunjangan
Sosialisasi/Pembinaan 2 Kali 2 Kali
Peraturan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepada
Pejabat Pengelola Keuangan
dari Seluruh SKPD

Study Komparasi Pengelolaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Keuangan Daerah

5 2 2 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Ketepatan Waktu Laporan Tepat Waktu Tepat Waktu 1 Tepat Waktu 955,277,255 1 Tepat Waktu 1,029,319,331
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan
Keuangan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota
Cirebon
5 2 2 2.03 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Buku Laporan BKU dan SPJ 2 Laporan 206,683,450 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 2 Laporan 303,038,362 BADAN
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Fungsional Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Pendapatan, Belanja, Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Pembiayaan, Pendapatan-LO ekonomi. PENDAPATAN
dan Beban Laporan Hasil Pekerjaan 3 Laporan 3 Laporan DAERAH
Tenaga Non PNS
Laporan Keuangan (Jurnal 7 Dokumen 7 Dokumen
Umum, Buku Besar Belanja,
Buku Besar Pendapatan, Buku
Besar Aset, Buku Besar Kas,
Daftar Saldo Buku Besar dan
LRA)
Rekonsiliasi Belanja dan Kas 1 Dokumen 1 Dokumen
Perangkat Daerah
5 2 2 2.03 4 Konsolidasi Laporan Buku Laporan Bulanan, 18 Dokumen 309,810,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 18 Dokumen 262,638,400 BADAN
Keuangan SKPD, BLUD dan Triwulan dan Semester Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Laporan Keuangan (Prognosis) Realisasi APBD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Pemerintah Daerah Kota Cirebon ekonomi. PENDAPATAN
Laporan Arus Kas (LAK) 1 Dokumen 1 Dokumen DAERAH
Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemerintah Daerah (LKPD)
Laporan LRA 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Neraca 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Operasional (LO) 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Perubahan Ekuitas 1 Dokumen 1 Dokumen
(LPE)
Laporan Perubahan Saldo 1 Dokumen 1 Dokumen
Anggaran Lebih (LP SAL)
Laporan Prosedur Analitis 1 Dokumen 1 Dokumen
Tersusunnya Laporan Bulanan 18 Dokumen 18 Dokumen
dan Semesteran Realisasi
Keuangan serta Rekonsiliasi
Kinerja Seluruh Perangkat
Daerah
5 2 2 2.03 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Catattan Atas 1 Dokumen 87,163,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 92,450,663 BADAN
Rancangan Peraturan Daerah Laporan Keuangan ( CALK) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
tentang Pertanggungjawaban Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Pelaksanaan APBD Provinsi ekonomi. PENDAPATAN
dan Rancangan Peraturan Dokumen Rancangan 1 Dokumen 1 Dokumen DAERAH
Kepala Daerah tentang Peraturan KDH tentang
Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Dokumen Raperda tentang 1 Dokumen 1 Dokumen
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Page 178 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 2 2 2.03 9 Penyusunan Kebijakan dan Buku Kebijakan Akuntansi 2 Dokumen 20,621,390 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 2 Dokumen 21,909,983 BADAN
Panduan Teknis Operasional Pemerintah Daerah, Buku Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Penyelenggaraan Akuntansi Sistem Akuntansi Pemerintah Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Pemerintah Daerah Daerah (SAPD) ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Pengelolaan dan 1 Dokumen 129,661,240 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Dokumen 137,723,198 BADAN
Prosedur Akuntansi dan Pengembangan Sistem Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Pelaporan Keuangan Informasi Keuangan Daerah Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Pemerintah Daerah ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 2 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Apresiasi atas Penyusunan 1 Kegiatan 201,337,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah 1 Kegiatan 211,558,725 BADAN
Pelaporan dan LKPD Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Kota Cirebon PENGELOLA
Pertanggungjawaban Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
Pemerintah Kabupaten/Kota ekonomi. PENDAPATAN
Sinergitas Pengelola Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan DAERAH
Keuangan
Sosialisasi Kebijakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Akuntansi dan SAPD
5 2 2 2.04 Penunjang Urusan Tersedianya Dana Darurat dan Tersedia Tersedia 1 Tersedia 1,263,186,738 1 Tersedia 5,278,770,000
Kewenangan Pengelolaan Medesak
Keuangan Daerah

5 2 2 2.04 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Laporan Realisasi Belanja 1 Dokumen 1,263,186,738 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Masyarakat Kota 1 Dokumen 5,278,770,000 BADAN
Mendesak Tidak Terduga Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Cirebon PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kesesuaian % % 100 % 2,084,637,501 100 % 2,191,722,000
BARANG MILIK DAERAH pemanfaatan Barang Milik
Daerah terhadap perencanaan
Barang Milik Daerah

5 2 3 2.01 Pengelolaan Barang Milik Tesusunnya Dokumen Tepat Waktu Tepat Waktu 1 Tepat Waktu 2,084,637,501 1 Tepat Waktu 2,191,722,000
Daerah Pengelolaan Barang Milik
Daerah Tepat Waktu
5 2 3 2.01 1 Penyusunan Standar Harga Standar Harga Pemerintah 1 Dokumen 99,999,957 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 105,000,000 BADAN
Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 3 2.01 5 Penatausahaan Barang Milik Laporan Hasil Pekerjaan 1 Laporan 334,068,977 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Barang Milik Daerah 1 Laporan 347,772,703 BADAN
Daerah Tenaga Non PNS Berdasarkan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Beban Kerja Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Sosialisasi Aplikasi BMD 1 Laporan 1 Laporan DAERAH
Sosialisasi Aplikasi 1 Laporan 1 Laporan
Persediaan
5 2 3 2.01 6 Inventarisasi Barang Milik Sensus Barang Milik Daerah 1 Laporan 127,063,130 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Barang Milik Daerah 1 Laporan 139,052,747 BADAN
Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
5 2 3 2.01 7 Pengamanan Barang Milik Pendaftaran Sertifikasi Tanah 20 Bidang 283,442,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Barang Milik Daerah 20 Bidang 297,614,730 BADAN
Daerah Pemerintah Kota Cirebon Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
STNK Roda 2 44 Unit 44 Unit DAERAH
STNK Roda 3 20 Unit 20 Unit
STNK Roda 4 10 Unit 10 Unit
5 2 3 2.01 9 Pengawasan dan Data Penghapusan Barang 1 Dokumen 1,219,262,937 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1,280,278,125 BADAN
Pengendalian Pengelolaan Milik Daerah (BMD) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Barang Milik Daerah Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Data Penilaian 6 Dokumen 6 Dokumen DAERAH
Pemindahtanganan/Pemanfaa
tan Barang Milik Daerah
(BMD)
Eksekusi Tanah / Penanganan 1 Laporan 1 Laporan
Perkara Tanah
Kelengkapan Alat 5 Jenis 5 Jenis
Pengamanan dan
pengendalian
Laporan Hasil Pekerjaan 7 Laporan 7 Laporan
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
Laporan Penyelesaian TGR 2 Laporan 2 Laporan
Pemagaran 3 Lokasi 3 Lokasi
Pemasangan Plang Aset 100 Titik 100 Titik
5 2 3 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Rekonsiliasi/Laporan 3 Jenis 20,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Barang Milik Daerah 3 Jenis 22,003,695 BADAN
Milik Daerah Konsolidasi Triwulanan, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan PENGELOLA
Semester dan Tahunan BMD Semua Kelurahan daya saing KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
Page 179 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
5 2 Kode
3 2.01 12 Penyusunan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Program/ Laporan Barang
Kegiatan/ Sub Periode 20,800,000 5. Peningkatan
Prioritas Barang MilikSasaran
Kelompok Daerah 22,003,695 BADAN
Penanggung
Milik Daerah Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD produktivitas dan PENGELOLA
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 daya saing KEUANGAN DAN
Nasional Daerah
ekonomi. PENDAPATAN
Rekonsiliasi/Laporan 3 Jenis 3 Jenis DAERAH
Konsolidasi Triwulanan,
Semester dan Tahunan
Persediaan Barang
5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya Pendapatan Asli % % 5% 3,738,901,530 5% 3,926,234,000
PENDAPATAN DAERAH Daerah (PAD)

5 2 4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Jumlah realisasi penerimaan Milyar Milyar 420 Milyar 3,738,901,530 420 Milyar 3,926,234,000
pendapatan Daerah PAD

Page 180 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 2 4 2.01 2 Analisa dan Pengembangan Dokumen Laporan Intensifikasi 12 Dokumen 1,221,363,190 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 12 Dokumen 1,282,687,063 BADAN
Pajak Daerah, serta dan Ekstensifikasi Sumber Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Penyusunan Kebijakan Pajak Pendapatan Asli Daerah Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
Daerah. ekonomi. PENDAPATAN
Pemeliharaan Alat Perekam 139 Alat 139 Alat DAERAH
Data Transaksi Wajib Pajak
Daerah
Regulasi Kebijakan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen
Daerah
5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Pemasangan Iklan 2 Kali 99,335,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 2 Kali 104,325,165 BADAN
Penyebarluasan Kebijakan Penyampaian SPPT PBB P2 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Pajak Daerah dan Jatuh Tempo Pembayaran Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
Pada Media Cetak/Elektronik ekonomi. PENDAPATAN
DAERAH
Sosialisasi Pajak Daerah 1 Kali 1 Kali
5 2 4 2.01 5 Pendataan dan Pendaftaran Cetak Stiker Perforasi dan 5000 Lembar 405,251,788 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 5000 Lembar 425,622,330 BADAN
Objek Pajak Daerah Spanduk Peringatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Dokumen Hasil Pendataan 1 Kali 1 Kali DAERAH
Potensi 6 Jenis Pajak Daerah
jak Daerah
Dokumen Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan
Penataan Pemasangan
Reklame di 83 Ruas Jalan
Kota Cirebon
Laporan Hasil Pekerjaan 3 Dokumen 3 Dokumen
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
Pemberian Reward Kepada 34 WP 34 WP
Wajib Pajak Berprestasi dan
Mitra Kerja
Terpeliharanya Mesin Perforasi 2 Unit 2 Unit

5 2 4 2.01 6 Pengolahan, Pemeliharaan, Laporan Bulanan Pajak 24 Dokumen 545,344,723 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 24 Dokumen 572,612,040 BADAN
dan Pelaporan Basis Data Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Pajak Daerah Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Laporan Hasil Pekerjaan 12 Dokumen 12 Dokumen DAERAH
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
Pemeliharaan Jaringan dan 4 Server 4 Server
Server (H2H PBB P2, H2H
BPHTB, GIS, SISMIOP)
Pengembangan Aplikasi PBB 2 Aplikasi 2 Aplikasi
dan BPHTB
Terpeliharanya/ 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengembangan Geospasial
5 2 4 2.01 7 Penilaian Pajak Bumi dan Blanko SPPT PBB P2 8200 Lembar 463,389,042 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 8200 Lembar 486,558,606 BADAN
Bangunan Perdesaan dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
Perolehan Hak atas Tanah dan ekonomi. PENDAPATAN
Bangunan (BPHTB) Operasi Jaring Jatuh Tempo 1 Kegiatan 1 Kegiatan DAERAH
PBB P 2
Penyampaian SPPT PBB P2 1 Kegiatan 1 Kegiatan
kepada Seluruh Wajib Pajak

Updating Data Wajib Pajak 20 WP 20 WP


Non Standar (WPNS) Melalui
Penilaian Individual
Updating Nilai ZNT/NIR se 5 Kecamatan 5 Kecamatan
Kota Cirebon
5 2 4 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan Laporan Bulanan 12 Dokumen 509,657,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 12 Dokumen 535,141,373 BADAN
dan Pengawasan Pajak Pendampingan Pajak Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Daerah Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Laporan Hasil Pekerjaan 12 Dokumen 12 Dokumen DAERAH
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
Laporan Penagihan / Evaluasi 12 Dokumen 12 Dokumen
Penerimaan Pajak Daerah

Monitoring/Uji Petik Potensi 3 Laporan 3 Laporan


Pajak Daerah

Page 181 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 2 4 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Laporan Hasil 4 Dokumen 494,559,387 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Wajib Pajak dan 4 Dokumen 519,287,423 BADAN
Pengelolaan Retribusi Daerah Evaluasi Peneriman Pajak dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Penerimaan PENGELOLA
Retribusi Daerah Per Triwulan Semua Kelurahan daya saing Pendapatan Daerah KEUANGAN DAN
ekonomi. PENDAPATAN
Laporan Hasil Pekerjaan 12 Dokumen 12 Dokumen DAERAH
Tenaga Non PNS Berdasarkan
Beban Kerja
Laporan Kegiatan Undian 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembayaran PBB
Pekan Pajak Daerah dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pemberian Reward kepada
Wajib Pajak dan SKPD Terkait

Study Komparasi Pengelolaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


BPHTB dengan PPAT/PPATS

TOTAL 43,021,672,888 52,391,705,192

Page 182 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 3 KEPEGAWAIAN 12,016,930,009 12,617,776,516
5 3 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 8,779,614,372 100 Persen 9,218,595,093
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 3 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Jenis Jenis 7 Jenis 79,458,200 7 Jenis 83,431,111
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja

5 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Proker 1 dokumen 16,343,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 17,160,413 BADAN
Perencanaan Perangkat Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Daerah Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Dokumen rancangan renja 1 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 1 dokumen PENGEMBANGAN
Dokumen Renja 1 dokumen Berdaya Saing Kota Cirebon 1 dokumen SUMBER DAYA
Dokumen Renja Perubahan 1 dokumen 1 dokumen MANUSIA
Dokumen Renstra 2018-2023 0 dokumen 0 dokumen

Dokumen Renstra Perubahan 0 dokumen 0 dokumen


tahun 2018-2023

5 3 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 dokumen 2,931,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 3,078,574 BADAN
Dokumen RKA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 dokumen 2,826,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 2,968,271 BADAN
Dokumen Perubahan RKA- Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
SKPD Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 dokumen 2,659,050 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 2,792,003 BADAN
5 3 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 dokumen 2,554,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 2,681,700 BADAN
Perubahan DPA-SKPD Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4 dokumen 19,152,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 4 dokumen 20,109,600 BADAN
Laporan Capaian Kinerja dan Triwulan 1,2,3,4 Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
SKPD Laporan Monev Triwulan 4 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 4 dokumen PENGEMBANGAN
1,2,3,4 Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
5 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen hasil Forum 1 dokumen 32,991,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 34,640,550 BADAN
Daerah Perangkat Daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Dokumen LKIP 1 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 1 dokumen PENGEMBANGAN
Laporan Tahunan BKPPD 1 dokumen Berdaya Saing Kota Cirebon 1 dokumen SUMBER DAYA
SOP BKPPD 1 dokumen 1 dokumen MANUSIA
5 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 2 Jenis 6,763,898,981 2 Jenis 7,102,070,831
Perangkat Daerah Keuangan
5 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN 58 orang 6,753,729,231 Kota Cirebon, Dana Transfer Meningkatkan 6. Reformasi Badan 58 orang 7,091,392,593 BADAN
Tunjangan ASN Kejaksan, Umum-Dana Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Alokasi Umum Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Catatan Laporan 1 dokumen 10,169,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 dokumen 10,678,238 BADAN
Laporan Keuangan Akhir Keuangan (CALK) Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Tahun SKPD Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 34,088,000 1 Jenis 35,792,400
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
5 3 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan 5 Unit 34,088,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 5 Unit 35,792,400 BADAN
Daerah SKPD Dinas Roda 4 Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin Jenis Jenis 2 Jenis 52,062,750 2 Jenis 54,665,888
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Batik 0 Stel 31,963,870 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Badan 0 Stel 33,562,064 BADAN
Beserta Atribut Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kelengkapannya Kebonbaru peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
KORPRI 0 Stel pelayanan publik. Pelatihan Daerah 0 Stel PENGEMBANGAN
Pakaian Olah Raga 54 stel Kota Cirebon 54 stel SUMBER DAYA
Page 183 of 237
MANUSIA
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
5 3 1 2.05 2 Pengadaan PakaianUrusan/
Dinas Prakiraan 31,963,870 6. Reformasi ASN Badan 33,562,064 BADAN
Urusan/ Bidang Target Akhir Perangkat Daerah
Beserta Atribut Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Kelengkapannya Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021 pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Nasional Daerah
Kota Cirebon SUMBER DAYA
PDH Hitam Putih 54 stel 54 stel MANUSIA
PDH Khaki 0 stel 0 stel
5 3 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Laporan Penyelenggaraan 1 laporan 20,098,880 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Badan 1 laporan 21,103,824 BADAN
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Perundang -undangan Tentang Kebonbaru peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Kepegawaian pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 7 Jenis 766,078,925 7 Jenis 804,405,971
Perangkat Daerah
5 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 85 Jenis 82,520,335 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 85 Jenis 86,646,352 BADAN
Perlengkapan Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Gas 28 kali 4,704,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 28 kali 4,939,200 BADAN
Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan 15 Jenis 76,433,465 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 15 Jenis 80,255,138 BADAN
dan Penggandaan Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Dus Arsip (cetakan) 1 Jenis Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 1 Jenis PENGEMBANGAN
Penggandaan Foto copy 140000 lembar Berdaya Saing Kota Cirebon 140000 lembar SUMBER DAYA
5 3 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Perundang- 0 buku 163,040,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 0 buku 118,692,000 BADAN
dan Peraturan Perundang- Undangan Kepegawaian Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
undangan Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Profil SKPD 0 dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 0 dokumen PENGEMBANGAN
Publikasi Informasi Kinerja 36 kali Berdaya Saing Kota Cirebon 36 kali SUMBER DAYA
BKPPD MANUSIA
Surat Kabar 7 Jenis 7 Jenis
5 3 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 laporan 10,400,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 12 laporan 10,920,000 BADAN
penerimaan/kunjungan tamu Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Kegiatan 12 laporan 419,118,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 12 laporan 492,597,525 BADAN
Koordinasi dan Konsultasi Ceramah/Pengajian Pegawai Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
SKPD dan Senam Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Laporan Makanan dan 12 laporan Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 12 laporan PENGEMBANGAN
Minuman Harian Pegawai Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
Laporan Perjalanan 12 laporan 12 laporan MANUSIA
Dinas/Rapat Koordinasi
Konsultasi ke Luar Daerah
Laporan Rapat/Briefing Staf 12 laporan 12 laporan
Laporan Sinergitas BKPPD 0 dokumen 0 dokumen
5 3 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Laporan Penataan Arsip 1 laporan 9,862,625 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 laporan 10,355,756 BADAN
pada SKPD BKPPD Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 5 Jenis 124,995,590 5 Jenis 131,245,369
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

5 3 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan eselon II 0 Unit 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 0 Unit 0 BADAN
Perorangan Dinas atau Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan dinas operasional 1 Unit 29,999,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 Unit 31,499,921 BADAN
Operasional atau Lapangan roda 2 Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Kendaraan dinas operasional 0 Unit Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 0 Unit PENGEMBANGAN
roda 4 Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
5 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur Gedung Kantor 1 Jenis 9,999,845 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 Jenis 10,499,837 BADAN
Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis 64,999,685 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 6 Jenis 68,249,669 BADAN
Prasarana Gedung Kantor atau Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Bangunan Lainnya Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
Page 184 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan gedung kantor 1 Jenis 19,996,135 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1 Jenis 20,995,942 BADAN
Prasarana Pendukung Gedung Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Jasa Penunjang Jenis Jenis 3 Jenis 607,068,365 3 Jenis 637,421,783
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

5 3 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10000 1000 buah 10,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 1000 buah 10,500,000 BADAN
Menyurat Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 163,527,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 12 Struk 171,703,875 BADAN
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 12 Struk PENGEMBANGAN
Rekening Listrik Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
Struk Pembayaran Tagihan 12 Strukl 12 Strukl MANUSIA
Rekening Tambahan Internet

Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk


Rekening Telepon
Struk Pembayaran Tagihan 12 Struk 12 Struk
Rekening TV Kabel
5 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Kebersihan kantor 5 Orang 433,540,865 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi Badan 5 Orang 455,217,908 BADAN
Umum Kantor Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Kepegawaian, KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Pendidikan dan DAN
Tenaga Pengamanan Kantor 6 Orang Berkualitas Dan pelayanan publik. Pelatihan Daerah 6 Orang PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon SUMBER DAYA
5 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 6 Jenis 351,963,561 6 Jenis 369,561,740
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM untuk mobil eselon II 1 Unit 46,027,891 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kendaraan Dinas 1 Unit 48,329,286 BADAN
Pemeliharaan, Biaya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan ASN Badan KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan dan Pajak Kebonbaru peningkatan kualitas Kepegawaian, DAN
Kendaraan Perorangan Dinas Servis untuk mobil eselon II 1 Unit pelayanan publik. Pendidikan dan 1 Unit PENGEMBANGAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan Surat Ketetapan Pajak Daerah 1 Unit Pelatihan Daerah 1 Unit SUMBER DAYA
PKB Roda 4 Kota Cirebon MANUSIA
5 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM untuk kendaraan dinas 11 Unit 188,831,820 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kendaraan Dinas 11 Unit 198,273,411 BADAN
Pemeliharaan, Biaya roda 2 Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan ASN Badan KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Kebonbaru peningkatan kualitas Kepegawaian, DAN
Perizinan Kendaraan Dinas BBM untuk kendaraan dinas 4 Unit pelayanan publik. Pendidikan dan 4 Unit PENGEMBANGAN
Operasional atau Lapangan roda 4 Pelatihan Daerah SUMBER DAYA
Servis untuk kendaraan dinas 11 Unit Kota Cirebon 11 Unit MANUSIA
roda 2
Servis untuk kendaraan dinas 4 Unit 4 Unit
roda 4
Surat Ketetapan Pajak Daerah 11 Unit 11 Unit
PKB Roda 2
Surat Ketetapan Pajak Daerah 4 Unit 4 Unit
PKB Roda 4
5 3 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Mebeleur Kantor yang 2 Jenis 9,993,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kendaraan Dinas 2 Jenis 10,493,464 BADAN
dipelihara Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan ASN Badan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas Kepegawaian, DAN
pelayanan publik. Pendidikan dan PENGEMBANGAN
Pelatihan Daerah SUMBER DAYA
Kota Cirebon MANUSIA
5 3 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan kantor yang 5 Jenis 51,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kendaraan Dinas 5 Jenis 53,550,000 BADAN
Mesin Lainnya dipelihara Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan ASN Badan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas Kepegawaian, DAN
Perlengkapan kantor yang 0 Jenis pelayanan publik. Pendidikan dan 0 Jenis PENGEMBANGAN
dipelihara Pelatihan Daerah SUMBER DAYA
5 3 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gudang 0 M2 29,999,941 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kendaraan Dinas 0 M2 31,499,938 BADAN
Gedung Kantor dan Bangunan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan ASN Badan KEPEGAWAIAN
Lainnya Kebonbaru peningkatan kualitas Kepegawaian, DAN
Mushola 0 M2 pelayanan publik. Pendidikan dan 0 M2 PENGEMBANGAN
Partisi backdrope 22 M2 Pelatihan Daerah 22 M2 SUMBER DAYA
Ruang arsip 0 M2 Kota Cirebon 0 M2 MANUSIA
Ruang Konseling 0 M2 0 M2
5 3 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Carport 0 m2 26,110,134 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kendaraan Dinas 0 m2 27,415,641 BADAN
Sarana dan Prasarana Gedung Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan ASN Badan KEPEGAWAIAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Kebonbaru peningkatan kualitas Kepegawaian, DAN
Kusen pintu/jendela 0 m2 pelayanan publik. Pendidikan dan 0 m2 PENGEMBANGAN
Pengecatan gedung 370 m2 Pelatihan Daerah 370 m2 SUMBER DAYA
Ruanga Tamu/Rapat 0 m2 Kota Cirebon 0 m2 MANUSIA
Taman 0 m2 0 m2

Page 185 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN 1.Jumlah SK Purna Tugas SK SK 287 SK 3,237,315,637 287 SK 3,399,181,423
DAERAH PNS
5 3 2 2.01 Pengadaan, Pemberhentian Dokumen Hasil Pengelolaan Jenis Jenis 4 Jenis 1,719,115,482 4 Jenis 1,805,071,257
dan Informasi Kepegawaian Data dan Informasi ASN
ASN

5 3 2 2.01 2 Penyusunan Rencana Dokumen Bezzeting dan 2 Dokumen 13,218,350 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi CPNS, CPPPK, 2 Dokumen 13,879,268 BADAN
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Usulan Formasi Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Purna Bhakti di KEPEGAWAIAN
Jabatan untuk Pelaksanaan Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Lingkungan DAN
Pengadaan ASN Berkualitas Dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon dan SUMBER DAYA
BKPPD MANUSIA

5 3 2 2.01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Dokumen Penetapan 1 Dokumen 1,355,071,735 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi CPNS, CPPPK, 1 Dokumen 1,422,825,322 BADAN
Pengadaan PNS dan PPPK Persetujuan Teknis NIP CPNS Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Purna Bhakti di KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Lingkungan DAN
Dokumen Penetapan 1 Dokumen Berkualitas Dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah 1 Dokumen PENGEMBANGAN
Persetujuan Teknis NIP Berdaya Saing Kota Cirebon dan SUMBER DAYA
CPPPK BKPPD MANUSIA
Jumlah Peserta Seleksi Calon 2500 Orang 2500 Orang
PPPK
Jumlah Peserta Seleksi CPNS 7000 orang 7000 orang

5 3 2 2.01 6 Koordinasi Pelaksanaan Piagam Penghargaan kepada 287 Piagam 189,999,373 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi CPNS, CPPPK, 287 Piagam 199,499,342 BADAN
Administrasi Pemberhentian Purnabhakti Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Purna Bhakti di KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Lingkungan DAN
SK Pensiun TMT April s.d. 287 SK Pensiun Berkualitas Dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah 287 SK Pensiun PENGEMBANGAN
Desember Berdaya Saing Kota Cirebon dan SUMBER DAYA
Usulan SK Pensiun Periode 287 Usulan SK BKPPD 287 Usulan SK MANUSIA
Januari s.d. Desember Pensiun Pensiun
5 3 2 2.01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi Laporan bulanan fasilitasi 12 Bulan 49,999,739 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi CPNS, CPPPK, 12 Bulan 52,499,726 BADAN
ASN Lembaga ASN Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Purna Bhakti di KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Lingkungan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon dan SUMBER DAYA
BKPPD MANUSIA

5 3 2 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Sistem Informasi 1 Aplikasi 85,826,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi CPNS, CPPPK, 1 Aplikasi 90,117,720 BADAN
Kepegawaian Kepegawaian yang dibangun, Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Purna Bhakti di KEPEGAWAIAN
dipelihara, dan dikembangkan Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Lingkungan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon dan SUMBER DAYA
BKPPD MANUSIA

5 3 2 2.01 11 Pengelolaan Data Dokumen Pengelolaan Data 1 Dokumen 24,999,885 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Meningkatkan 6. Reformasi CPNS, CPPPK, 1 Dokumen 26,249,879 BADAN
Kepegawaian ASN Kejaksan, DAERAH (PAD) Sumber Daya birokrasi dan Purna Bhakti di KEPEGAWAIAN
Kebonbaru Manusia Yang peningkatan kualitas Lingkungan DAN
Berkualitas Dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah PENGEMBANGAN
Berdaya Saing Kota Cirebon dan SUMBER DAYA
BKPPD MANUSIA

5 3 2 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Dokumen Hasil Pengelolaan Jenis Jenis 3 Jenis 543,161,275 3 Jenis 570,319,340
Administrasi Kepegawaian

5 3 2 2.02 1 Pengelolaan Mutasi ASN Laporan bulanan hasil seleksi 12 laporan 8,999,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 12 laporan 9,449,738 BADAN
mutasi antar daerah Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
pelayanan publik. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 2 2.02 2 Pengelolaan Kenaikan SK Kenaikan Pangkat 4 SK 134,161,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 4 SK 140,869,733 BADAN
Pangkat ASN Fungsional Tertentu Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
SK Kenaikan Pangkat 4 SK pelayanan publik. 4 SK PENGEMBANGAN
Struktural SUMBER DAYA
5 3 2 2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN SK Kenaikan Mutasi Jabatan 3 SK 399,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 3 SK 419,999,869 BADAN
Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
pelayanan publik. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 2 2.03 Pengembangan Kompetensi Dokumen Hasil Peningkatan Jenis Jenis 3 Jenis 519,391,075 3 Jenis 545,360,630
ASN Kapasitas ASN

5 3 2 2.03 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja Laporan pelaksanaan Bimtek 1 Dokumen 49,999,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 1 Dokumen 52,499,948 BADAN
ASN Fungsional Tertentu Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Laporan Pelaksanaan Training 0 Dokumen pelayanan publik. 0 Dokumen PENGEMBANGAN
Kecerdasan Emosional dan SUMBER DAYA
Spiritual MANUSIA

Page 186 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 3 2 2.03 2 Pengelolaan Assessment Dokumen Pengembangan 1 dokumen 318,091,025 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 1 dokumen 333,995,576 BADAN
Center Kompetensi Sumber Daya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Manusia/Human Capital Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Development Plan (HCDP) pelayanan publik. PENGEMBANGAN
Laporan Pelaksanaan Ujian 2 Laporan 2 Laporan SUMBER DAYA
Dinas dan Ujian Penyesuaian MANUSIA
Kenaikan Pangkat

Laporan Pengelolaan 1 Laporan 1 Laporan


Assement /Uji Kompetensi
struktural/umum
5 3 2 2.03 4 Pengelolaan Pendidikan PNS yang diberi bantuan 1 Orang 36,300,350 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 1 Orang 38,115,368 BADAN
Lanjutan ASN Tugas Belajar Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
pelayanan publik. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 2 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir Dokumen Kompetensi Jabatan 1 Dokumen 114,999,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 1 Dokumen 120,749,738 BADAN
dalam Jabatan Fungsional Fungsional Tertentu Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
SK Jabatan Fungsional 5 SK pelayanan publik. 5 SK PENGEMBANGAN
Tertentu SUMBER DAYA
5 3 2 2.04 Penilaian dan Evaluasi Dokumen Hasil Jenis Jenis 3 Jenis 455,647,805 3 Jenis 478,430,196
Kinerja Aparatur Pengembangan Karir ASN dan
Pembinaan Disiplin ASN

5 3 2 2.04 1 Penyusunan Kebijakan Pedoman Teknis Pengelolaan 1 Dokumen 19,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 1 Dokumen 20,999,895 BADAN
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Kepegawaian Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Aparatur Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
pelayanan publik. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 2 2.04 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Dokumen Evaluasi Kinerja 1 Dokumen 77,299,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 1 Dokumen 81,164,370 BADAN
Evaluasi Kinerja Aparatur ASN Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Jumlah PNS yang mengikuti 70 Orang pelayanan publik. 70 Orang PENGEMBANGAN
Bimtek SKP SUMBER DAYA
5 3 2 2.04 4 Pengelolaan Pemberian Jumlah Pegawai yang 12 Orang 226,749,830 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 12 Orang 238,087,322 BADAN
Penghargaan Bagi Pegawai menerima penghargaan PNS Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
berprestasi Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
pelayanan publik. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 2 2.04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Jumlah Pegawai yang 270 Orang 75,949,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 270 Orang 79,747,238 BADAN
Pegawai menerima Penghargaan Satya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Lancana Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
pelayanan publik. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 3 2 2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah Kasus Pelanggaran 12 Kasus 55,648,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 12 Kasus 58,431,371 BADAN
Dispilin yang ditangani Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Jumlah Kasus Perceraian 25 Kasus pelayanan publik. 25 Kasus PENGEMBANGAN
yang ditangani SUMBER DAYA
Jumlah PNS yang mengikuti 0 Orang 0 Orang MANUSIA
Bimtek Penanganan Kasus
5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,865,316,925 3,008,582,771
5 4 2 PROGRAM 1.Persentase ASN yang persen persen 2,00 persen 2,865,316,925 2,00 persen 3,008,582,771
PENGEMBANGAN SUMBER Mengikuti pendidikan dan
DAYA MANUSIA pelatihan formal ((jumlah ASN
yang mengikuti pendidikan S1
dibagi jumlah ASN yang belum
berpendidikan S1) x 100%)

5 4 2 2.01 Pengembangan Kompetensi Dokumen Hasil Jenis Jenis 1 Jenis 0 1 Jenis 0


Teknis Pengembangan Kompetensi
ASN
5 4 2 2.01 3 Penyelenggaraan Dokumen Pengembangan 0 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 0 Dokumen 0 BADAN
Pengembangan Kompetensi Kompetensi Sumber Daya Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Teknis Umum, Inti, dan pilihan Manusia/Human Capital Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
bagi Jabatan Administrasi Development Plant (HCDP) pelayanan publik. PENGEMBANGAN
Penyelenggara Urusan Dokumen Uji Kompetensi 0 Dokumen 0 Dokumen SUMBER DAYA
Pemerintahan Konkuren, Pejabat Struktural/ Umum MANUSIA
Perangkat Daerah Penunjang, Laporan Pelaksanaan Ujian 0 Dokumen 0 Dokumen
dan Urusan Pemerintahan Dinas dan Ujian Penyesuaian
Umum Pangkat
5 4 2 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Dokumen Pengembangan Jenis Jenis 2 Jenis 2,865,316,925 2 Jenis 3,008,582,771
Pengembangan Kompetensi ASN, Pemantauan, Evaluasi
Manajerial dan Fungsional dan Pelaporan

Page 187 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
5 4 2 2.02 7 Penyelenggaraan CPNS yang mengikuti 240 Orang 2,829,999,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 240 Orang 2,971,499,790 BADAN
Pengembangan Kompetensi Prajabatan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
bagi Pimpinan Daerah, Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Jabatan Pimpinan Tinggi, Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan pelayanan publik. 0 Laporan PENGEMBANGAN
Jabatan Fungsional, Diklat Fungsional SUMBER DAYA
Kepemimpinan, dan Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 0 Laporan MANUSIA
Prajabatan Diklat Latsar
Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 0 Laporan
Diklat Struktural
Laporan Penyelenggaraan 0 Laporan 0 Laporan
Diklat Teknis
PNS yang mengikuti Diklat 45 Orang 45 Orang
Fungsional
PNS yang mengikuti Diklat 30 Orang 30 Orang
Struktural
PNS yang mengikuti Diklat 55 Orang 55 Orang
Teknis Tugas dan Fungsi
5 4 2 2.02 8 Pembinaan, Pengoordinasian, Laporan Semester 2 Dokumen 35,317,125 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 2 Dokumen 37,082,981 BADAN
Fasilitasi, Pemantauan, Pemantauan dan Evaluasi Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
Evaluasi, dan Pelaporan Diklat Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Pelaksanaan Sertifikasi, pelayanan publik. PENGEMBANGAN
Pengelolaan Kelembagaan SUMBER DAYA
dan Tenaga Pengembang MANUSIA
Kompetensi, Pengelolaan
Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 604,602,270 634,832,384
5 4 2 PROGRAM 2.Persentase pejabat ASN persen persen 16,00 persen 604,602,270 16,00 persen 634,832,384
PENGEMBANGAN SUMBER yang telah Mengikuti
DAYA MANUSIA pendidikan dan pelatihan
struktural ((jumlah pejabat
ASN yang mengikuti diklat
struktural dibagi jumlah total
pejabat ASN yang belum
mengikuti Diklat struktural) x
100%))
5 4 2 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Dokumen Pengembangan Jenis Jenis 2 Jenis 604,602,270 2 Jenis 634,832,384
Pengembangan Kompetensi ASN, Pemantauan, Evaluasi
Manajerial dan Fungsional dan Pelaporan

5 4 2 2.02 7 Penyelenggaraan CPNS yang mengikuti 0 Orang 604,602,270 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi ASN Kota Cirebon 0 Orang 634,832,384 BADAN
Pengembangan Kompetensi Prajabatan Kejaksan, DAERAH (PAD) birokrasi dan KEPEGAWAIAN
bagi Pimpinan Daerah, Kebonbaru peningkatan kualitas DAN
Jabatan Pimpinan Tinggi, Laporan Hasil 1 Laporan pelayanan publik. 1 Laporan PENGEMBANGAN
Jabatan Fungsional, Penyelenggaraan Diklat SUMBER DAYA
Kepemimpinan, dan Fungsional MANUSIA
Prajabatan Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan Diklat Latsar

Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan


Penyelenggaraan Diklat
Struktural
Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan
Penyelenggaraan Diklat Teknis

PNS yang mengikuti Diklat 0 Orang 0 Orang


Fungsional
PNS yang mengikuti Diklat 0 Orang 0 Orang
Struktural
PNS yang mengikuti Diklat 0 Orang 0 Orang
Teknis Tugas dan Fungsi
TOTAL 15,486,849,204 16,261,191,671

Page 188 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 1 INSPEKTORAT DAERAH 13,808,325,783 14,498,742,074
6 1 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 11,799,920,348 100 Persen 12,389,914,251
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

6 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan dan Jenis Jenis 5 Jenis 182,756,050 5 Jenis 191,894,588
Penganggaran, dan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Daerah

6 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Laporan Hasil 1 Dokumen 82,702,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 86,838,150 INSPEKTORAT
Perencanaan Perangkat Forum Perangkat Daerah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Dokumen Penetapan Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen
Tahun 2022
Dokumen Pohon Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen
(Cascading) 2022
Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Revisi Renstra 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen RKT tahun 2022 1 Dokumen 1 Dokumen
6 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 1 Dokumen 10,689,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 11,224,500 INSPEKTORAT
Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 9,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 9,712,500 INSPEKTORAT
6 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 1 Dokumen 20,555,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 21,583,800 INSPEKTORAT
DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan 1 Dokumen 14,794,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 15,534,750 INSPEKTORAT
Perubahan DPA-SKPD Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4 Dokumen 24,527,475 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 4 Dokumen 25,753,875 INSPEKTORAT
Laporan Capaian Kinerja dan Triwulan I, II, III, dan IV Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja Semua Kelurahan peningkatan kualitas
SKPD pelayanan publik.

6 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen LKPJ, Dokumen 4 Dokumen 20,235,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 4 Dokumen 21,247,013 INSPEKTORAT
Daerah Tepra, Dokumen LPPD, dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Dokumen LKIP Tahun 2021 Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Laporan Dalev Tahunan Tahun 4 Dokumen 4 Dokumen
2021, Dalev TR 1, 2 dan 3
Tahun 2022
6 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 4 Jenis 7,706,818,901 4 Jenis 8,091,429,857
Perangkat Daerah Keuangan
6 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Dokumen 7,677,221,676 Kota Cirebon, Dana Transfer 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Dokumen 8,060,352,482 INSPEKTORAT
Tunjangan ASN Semua Kecamatan, Umum-Dana birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan Alokasi Umum peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan tahunan 1 Dokumen 9,087,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 9,541,875 INSPEKTORAT
Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Tahun SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan semester 1 1 Dokumen 20,509,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Dokumen 21,535,500 INSPEKTORAT
Laporan Keuangan Tahun 2022 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Bulanan/Triwulanan/Semester Semua Kelurahan peningkatan kualitas
an SKPD pelayanan publik.
Laporan keuangan semester 2 1 Dokumen 1 Dokumen
Tahun 2021
Laporan keuangan triwulan 3 Dokumen 3 Dokumen
1,2, dan 3 Tahun 2022
Laporan keuangan triwulan 4 1 Dokumen 1 Dokumen
Tahun 2021
6 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Pengamanan Jenis Jenis 1 Jenis 53,332,700 1 Jenis 55,999,440
Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah SKPD
Daerah
6 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Premi/Polis Asuransi 8 Unit 53,332,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 8 Unit 55,999,440 INSPEKTORAT
Daerah SKPD Kendaraan Dinas Roda 4 dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Roda 2 Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Page 189 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
6 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Peningkatan Disiplin Jenis Jenis 6 Jenis 1,002,026,025 6 Jenis 1,052,127,825
Perangkat Daerah dan Kapasitas Sumber Daya

6 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Harian 50 Stell 119,657,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 50 Stell 125,640,375 INSPEKTORAT
Beserta Atribut Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Kelengkapannya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Pakaian Kopri 50 Stell 50 Stell
Pakaian Olahraga dan 100 Stell 100 Stell
Pakaian Rakorwas
6 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan kompetensi APIP 12 Kali 610,993,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Kali 641,543,700 INSPEKTORAT
Pegawai Berdasarkan Tugas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
dan Fungsi Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Penetapan angka kredit atas 31 Orang 31 Orang
auditor dan pengawas
pemerintahan
Terlatihnya pejabat fungsional 7 Orang 7 Orang
Auditor
Terlatihnya pejabat fungsional 8 Orang 8 Orang
P2UPD
Terlatihnya pejabat struktural 7 Orang 7 Orang

6 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan 2 Kali 130,289,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 2 Kali 136,804,500 INSPEKTORAT
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Bimtek Pengawasan 3 Kali 141,084,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 3 Kali 148,139,250 INSPEKTORAT
Implementasi Peraturan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Perundang-Undangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Pelatihan Kantor Sendiri 12 Laporan 12 Laporan
6 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 20 Jenis 772,834,035 20 Jenis 811,749,120
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
6 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan ATK 27 Jenis 102,155,630 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 27 Jenis 107,263,590 INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Struk pembayaran tagihan 12 Struk 4,914,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Struk 5,159,700 INSPEKTORAT
Kantor rekening gas alam Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Bahan Cetakan 8 Jenis 27,991,455 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 8 Jenis 29,391,180 INSPEKTORAT
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Penggandaan 45000 Lembar 45000 Lembar
6 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Buku Bacaan Peraturan 1 Paket 114,420,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Paket 120,162,000 INSPEKTORAT
dan Peraturan Perundang- Perundang - Undangan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
undangan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Profil Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
Publikasi 8 Kali 8 Kali
Surat Kabar Harian Lokal; 5 Jenis 5 Jenis
Regional; Nasional;
Koran/Tabloid/Buletin/Majalah
lainnya
6 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Kunjungan Tamu 12 Laporan 43,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Laporan 45,360,000 INSPEKTORAT
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan Perjalanan Dinas; 12 Laporan 468,473,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Laporan 491,938,650 INSPEKTORAT
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
SKPD Konsultasi Luar Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Laporan Penataan Dokumen 70 Dokumen 11,879,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 70 Dokumen 12,474,000 INSPEKTORAT
pada SKPD Arsip Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 20 Jenis 579,675,603 20 Jenis 608,659,590
Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah

Page 190 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
6 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Meja dan Kursi Kerja/Rapat 2 Jenis 125,685,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 2 Jenis 131,969,775 INSPEKTORAT
Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Alat Listrik dan Elektronik 3 Jenis 453,990,278 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 3 Jenis 476,689,815 INSPEKTORAT
Prasarana Pendukung Gedung Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Komputer dan 3 Jenis 3 Jenis
Kelengkapannya, Alat
Pendingin dan Alat Rumah
Tangga Lainnya
6 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 20 Jenis 771,993,615 20 Jenis 810,597,060
Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah

6 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Biaya Ekspedisi Surat 12 Struk 4,187,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Struk 4,399,500 INSPEKTORAT
Menyurat Menyurat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Materai 6000 150 Lembar 150 Lembar
6 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk pembayaran tagihan 12 Struk 232,249,550 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Struk 243,862,500 INSPEKTORAT
Sumber Daya Air dan Listrik rekening air Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Struk pembayaran tagihan 12 Struk 12 Struk
rekening listrik
Struk pembayaran tagihan 12 Struk 12 Struk
rekening telepon
6 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Makanan dan 12 Laporan 535,557,065 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 12 Laporan 562,335,060 INSPEKTORAT
Umum Kantor Minuman Harian Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Laporan mamin kegiatan 12 Laporan 12 Laporan
ceramah, pengajian pegawai
dan senam
Peralatan dan Perlengkapan 3 Jenis 3 Jenis
Pengamanan Kantor

Peralatan Kebersihan dan 6 Jenis 6 Jenis


Bahan Pembersih
Seragam Pengamanan Kantor 5 Stell 5 Stell

Seragam Tenaga Kebersihan 4 Stell 4 Stell


Kantor
Tenaga Keamanan Kantor 5 Orang 5 Orang
Tenaga Kebersihan Kantor 4 Orang 4 Orang
6 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 20 Jenis 730,483,419 20 Jenis 767,456,771
Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah

6 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa BBM kendaraan 1 Unit 59,346,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 1 Unit 62,734,980 INSPEKTORAT
Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional roda 4 dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Pemeliharaan dan Pajak roda 2 Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Kendaraan Perorangan Dinas pelayanan publik.
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelumas kendaraan 1 Unit 1 Unit
dinas/operasional roda 4 dan
roda 2
Pemeliharaan kendaraan 1 Unit 1 Unit
dinas/operasional roda 4 dan
roda 2 (jasa service dan suku
cadang)
Surat ketetapan pajak Daerah 1 Unit 1 Unit
PKB Roda 4
6 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa BBM kendaraan 6 Unit 366,436,150 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 6 Unit 384,775,020 INSPEKTORAT
Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional roda 4 dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Pemeliharaan, Pajak, dan roda 2 Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Perizinan Kendaraan Dinas pelayanan publik.
Operasional atau Lapangan Pelumas kendaraan 13 Unit 13 Unit
dinas/operasional roda 4 dan
roda 2
Pemeliharaan kendaraan 13 Unit 13 Unit
dinas/operasional roda 4 dan
roda 2 (jasa service dan suku
cadang)
Surat ketetapan pajak Daerah 6 Unit 6 Unit
PKB Roda 2
Surat ketetapan pajak Daerah 7 Unit 7 Unit
PKB Roda 4

Page 191 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
6 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Terpeliharanya Peralatan 2 Jenis 9,989,700 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 2 Jenis 10,499,423 INSPEKTORAT
gedung kantor Mebeleur Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan 7 Jenis 100,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 7 Jenis 105,000,000 INSPEKTORAT
Mesin Lainnya gedung kantor AC; Sound Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
System; CCTV; Komputer; Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Printer, Laptop dan PC pelayanan publik.
Terpeliharanya Peralatan 1 Jenis 1 Jenis
Listrilk
6 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya gedung kantor: 2 Jenis 194,711,569 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Inspektorat Daerah 2 Jenis 204,447,348 INSPEKTORAT
Gedung Kantor dan Bangunan a. Pekerjaan Pembuatan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan DAERAH
Lainnya Ruang Tamu; b. Pekerjaan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Pengecatan (lantai 1 dan pelayanan publik.
lantai2)
6 1 2 PROGRAM Meningkatnya penyelesaian persen persen 80 persen 762,556,925 80 persen 800,685,900
PENYELENGGARAAN tindak lanjut pemeriksaan
PENGAWASAN
6 1 2 2.01 Penyelenggaraan Dokumen Penyelenggaraan Jenis Jenis 6 Jenis 661,877,025 6 Jenis 694,971,900
Pengawasan Internal Pengawasan Internal dan
Dokumen Penyelenggaraan
Pengawasan Tujuan Tertentu

6 1 2 2.01 1 Pengawasan Kinerja Laporan Hasil Pemeriksaan 40 Dokumen 199,209,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 40 Dokumen 209,170,500 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah Pengawasan Internal Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

6 1 2 2.01 2 Pengawasan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan 104 Dokumen 154,030,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 104 Dokumen 161,731,500 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah Pengawasan Internal Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

6 1 2 2.01 3 Reviu Laporan Kinerja Laporan Hasil Reviu LAKIP 1 Dokumen 61,964,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Perangkat Daerah di 1 Dokumen 65,063,250 INSPEKTORAT
Kota Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) produktivitas dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan daya saing Cirebon
ekonomi.
Reviu LPPD Tahun 2021 1 Dokumen 1 Dokumen
Reviu Renja 2023 1 Dokumen 1 Dokumen
Reviu Renja Perubahan 2022 1 Dokumen 1 Dokumen

6 1 2 2.01 4 Reviu Laporan Keuangan Laporan hasil reviu laporan 1 Dokumen 101,304,250 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 106,369,725 INSPEKTORAT
keuangan daerah 2021 Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.
Reviu DAK Fisik 1 Dokumen 1 Dokumen
Reviu KUA PPAS 2023 1 Dokumen 1 Dokumen
Reviu KUA PPAS Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
2022
Reviu Penyerapan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemerintah Kota Cirebon 2022

Reviu RKA 2023 1 Dokumen 1 Dokumen


Reviu RKA Perubahan 2022 1 Dokumen 1 Dokumen
Reviu RKPD 2023 1 Dokumen 1 Dokumen
Reviu RKPD Perubahan 2022 1 Dokumen 1 Dokumen

6 1 2 2.01 6 Kerjasama Pengawasan Laporan Kerjasama 1 Dokumen 79,984,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 83,983,725 INSPEKTORAT
Internal Pemeriksaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

6 1 2 2.01 7 Monitoring dan Evaluasi Dokumen Ikhtisar Hasil 1 Dokumen 65,383,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 68,653,200 INSPEKTORAT
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Pemeriksaan BPK RI dan Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
Tindak Lanjut Hasil pelayanan publik.
Pemeriksaan APIP Dokumen Tindak Lanjut 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi Berkala Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemeriksaan
Inventarisasi Temuan Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengawasan
6 1 2 2.02 Penyelenggaraan Dokumen Asistensi dan Jenis Jenis 4 Jenis 100,679,900 4 Jenis 105,714,000
Pengawasan dengan Tujuan Pendampingan dan Dokumen
Tertentu Penyelenggaraan
Pengawasan Tujuan Tertentu

6 1 2 2.02 1 Penanganan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan 3 Dokumen 34,139,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 3 Dokumen 35,847,000 INSPEKTORAT
Kerugian Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Keuangan Negara/Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

Page 192 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
6 1 2 2.02 2 Pengawasan Dengan Tujuan Laporan Hasil Pemeriksaan 25 Dokumen 66,539,975 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 25 Dokumen 69,867,000 INSPEKTORAT
Tertentu Pengawasan Tujuan Tertentu Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.
Laporan Hasil Pengaduan 1 Dokumen 1 Dokumen
Masyarakat
6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN Laporan Perumusan Laporan Laporan 4 Laporan 1,245,848,510 4 Laporan 1,308,141,923
KEBIJAKAN, Kebijakan, Pendampingan dan
PENDAMPINGAN DAN Asistensi
ASISTENSI
6 1 3 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Perumusan Jenis Jenis 1 Jenis 338,864,480 1 Jenis 355,808,093
di Bidang Pengawasan dan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
6 1 3 2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Pedoman dan SOP 1 Dokumen 13,352,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 14,020,650 INSPEKTORAT
di Bidang Pengawasan Pengawasan pada Inspektorat Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

6. Reformasi
birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

6 1 3 2.01 2 Perumusan Kebijakan Teknis Laporan Rapat Koordinasi 1 Dokumen 325,511,655 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 341,787,443 INSPEKTORAT
di Bidang Fasilitasi Pengawasan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Pengawasan Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

6 1 3 2.02 Pendampingan dan Asistensi Dokumen Asistensi dan Jenis Jenis 6 Jenis 906,984,030 6 Jenis 952,333,830
Pendampingan dan Dokumen
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal
6 1 3 2.02 1 Pendampingan dan Asistensi Dokumen pajak-pajak pribadi 2 Dokumen 164,557,350 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 2 Dokumen 172,785,375 INSPEKTORAT
Urusan Pemerintahan Daerah dan sosialisasi LP2P dan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
LHKASN Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen
Perangkat Daerah se Kota
Cirebon
Laporan Peningkatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Kapabilitas APIP
Laporan Satuan Tugas Sistem 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengendalian Intern
Pemerintah
Laporan Self Asessment 1 Dokumen 1 Dokumen
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Sosialisasi LP2P dan LHKASN 2 Dokumen 2 Dokumen

6 1 3 2.02 2 Pendampingan, Asistensi, Dokumen Evaluasi Zona 1 Dokumen 100,524,455 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 105,550,830 INSPEKTORAT
Verifikasi, dan Penilaian Integritas (ZI) di Lingkungan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.
Dokumen penilaian reformasi 1 Dokumen 1 Dokumen
birokrasi
6 1 3 2.02 3 Koordinasi, Monitoring dan Laporan Dana Hibah 1 Laporan 542,244,825 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Laporan 569,357,250 INSPEKTORAT
Evaluasi serta Verifikasi Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Pencegahan dan Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
Pemberantasan Korupsi pelayanan publik.
Laporan Perkembangan 1 Dokumen 1 Dokumen
Rencana Aksi KORSUPGAH

6 1 3 2.02 4 Pendampingan, Asistensi dan Laporan Survei Penegakan 1 Dokumen 99,657,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Perangkat Daerah di 1 Dokumen 104,640,375 INSPEKTORAT
Verifikasi Penegakan Integritas Integritas Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pemda Kota DAERAH
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Cirebon
pelayanan publik.

TOTAL 13,808,325,783 14,498,742,074

Page 193 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 986,412,307 1,061,848,269
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase peningkatan status
7 1 3 MASYARAKAT DESA DAN Persen Persen 25,00 Persen 986,412,307 25,00 Persen 1,061,848,269
kualifikasi kelurahan
KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Dokumen hasil kegiatan
7 1 3 2.02 Jenis Jenis 3 Jenis 986,412,307 3 Jenis 1,061,848,269
Kelurahan pemberdayaan kelurahan
Peningkatan Partisipasi 2. Peningkatan
Masyarakat dalam Forum Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI kesejahteraan dan KECAMATAN
7 1 3 2.02 1 Musbangkel 1 Laporan 28,457,800 Kelurahan Kejaksan 1 Laporan 31,500,000
Musyawarah Perencanaan Kejaksan, Kejaksan DAERAH (PAD) kualitas Sumber KEJAKSAN
Pembangunan di Kelurahan Daya Manusia.
Pemasangan Portal Jl. Kota Cirebon,
6m 6m
Cangkring Tengah RW. 06 Kejaksan, Kejaksan
Pemasangan Portal Jl. Samiaji
6m 6m
RW. 06
Pembuatan Biopori RT. 04 dan
60 titik 60 titik
Gg. Buntu RW. 07
Pembuatan Dak Beton saluran
30 m2 30 m2
Air RT. 06 RW. 02
Pembuatan Gudang Barang Jl.
1 Unit 1 Unit
Bima RW. 06
Pembuatan Pagar Pengaman
Pinggir tembusan Kali Sukalila 90 m 90 m
RW. 07
Pembuatan Pagar RT 05 RW
2 m2 2 m2
02
Pembuatan Papan Nama
14 unit 14 unit
Gang RT. 01 RW. 07
Pembuatan Portal RT. 01 RW.
6m 6m
04
Pembuatan Ram Besi Penutup
Saluran Air Gg. Bima II RW. 1 Unit 1 Unit
06
Pembuatan Saluran Air dan
45 m 45 m
Plat Decker RT. 01,04 RW. 05

Pembuatan Saluran Air


50 m2 50 m2
(paralon 8 inch) RT. 01 RW. 02

Pembuatan Saluran Air


75 m2 75 m2
Paralon 8 inch RT. 03 RW. 04
Pengecoran samping rel
30 m 30 m
kereta Api RT. 06 RW. 07
Pengerukan Saluran Air RT.
160 m 160 m
01,02 RW. 05
Pengurasan Saluran Air 2. Peningkatan
72 m 72 m
Pembangunan Sarana dan Tertutup RT. 01-02 RW. 04 kesejahteraan dan KECAMATAN
7 1 3 2.02 2 Pengurasan Saluran Air 494,202,216 Kelurahan Kejaksan 529,389,000
Prasarana Kelurahan 35 m3 kualitas Sumber 35 m3 KEJAKSAN
Tertutup RT. 03 RW. 03 Daya Manusia.
Perbaikan dan Penutupan
100 m2 100 m2
Solokan RT. 01 RW. 07
Perbaikan jalan/Hotmik RT. 01
200 m 200 m
RW. 04
Perbaikan jalan/Hotmik RT. 04
170 m 170 m
RW. 04
Perbaikan Jalan/Hotmix 1,5
200 m2 200 m2
cm RT. 04 RW. 01
Perbaikan Jalan/Hotmix RT. 01
585 m2 585 m2
RW. 01
Perbaikan Jalan/Hotmix RT.
619 m2 619 m2
02,04 RW. 03
Perbaikan Jalan/Hotmix RT.
185 m2 185 m2
04, 05 RW. 07
Perbaikan MCK Umum RT 06
1 Unit 1 Unit
RW 01
Perbaikan Pos Hansip dan
Pembuatan Taman RT. 01 9m 9m
RW. 04
Perbaikan Saluran Air dan Plat
2 Unit 2 Unit
Decker RT 02 RW01
Perbaikan Saluran Air dg
Paralon 10 inch Jl. Cangkring 20 m 20 m
Tengah RT. 04 RW. 06
Perbaikan Saluran Air RT. 06
25 m 25 m
RW. 05
Perbaikan Senderan Kali
30 m 30 m
Sigujeg RW. 06

Page 194 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Perbaikan Senderan Saluran
45 m2 45 m2
Air RT. 02 RW. 02
Plesterisasi Beton Tumbuk
285 m2 285 m2
Tabur Pasir RT. 02,04 RW. 03
Plesterisasi Beton Tumbuk
60 m2 60 m2
Tabur Pasir RT. 03 RW. 02
Renovasi Poskamling Jl. Bima
1 Unit 1 Unit
RW. 06
Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI
Koran RW 3 Jenis 3 Jenis
Kejaksan, Kejaksan DAERAH (PAD)
Listrik RW 84 Struk 84 Struk
Lomba 10 Program PKK 7 PKK RW 7 PKK RW
Pelaksanaan Jumat Bersih
12 Laporan 12 Laporan
dan Jumat Sehat
Pelatihan Kader Posbindu dan
40 Orang 40 Orang
Pembelian Alat Tensi
Pelatihan Pertanian Program
50 Orang 50 Orang
Kampung Iklim
Pelatihan Tourguide Wisata
35 Orang 35 Orang
Religi
Pelestarian adat budaya
daerah Kelurahan Kejaksan 80 orang 80 orang
(Tradisi Rajaban) 2. Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat di Pelestarian dan aktualisasi kesejahteraan dan KECAMATAN
7 1 3 2.02 3 463,752,291 Kelurahan Kejaksan 500,959,269
Kelurahan adat budaya daerah Kelurahan 200 orang kualitas Sumber 200 orang KEJAKSAN
Kejaksan (Wayangan) Daya Manusia.

Pembinaan Adminitrasi LKK 70 Orang 70 Orang


Pemeliharan Mesin dan
2 Unit 2 Unit
Kendaraan Operasional
Pengadaan Alat Fogging 2 Unit 2 Unit
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem 12 Laporan 12 Laporan
informasi Kelurahan
Pengelolaan Kegiatan
Lembaga Kemasyarakatan 6 Laporan 6 Laporan
Kelurahan
Peningkatan SDM Karang
30 Orang 30 Orang
Taruna yang Unggul
Rutin PKK Kelurahan 60 Orang 60 Orang
Wifi RW 84 Struk 84 Struk
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 993,057,860 1,042,711,094
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase peningkatan status
7 1 3 MASYARAKAT DESA DAN Persen Persen 25,00 Persen 993,057,860 25,00 Persen 1,042,711,094
kualifikasi kelurahan
KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Dokumen hasil kegiatan
7 1 3 2.02 Jenis Jenis 3 Jenis 993,057,860 3 Jenis 1,042,711,094
Kelurahan pemberdayaan kelurahan
Peningkatan Partisipasi 2. Peningkatan
Kota Cirebon,
Masyarakat dalam Forum PENDAPATAN ASLI kesejahteraan dan Kelurahan KECAMATAN
7 1 3 2.02 1 Musbangkel 1 kegiatan 27,344,030 Kejaksan, 1 kegiatan 28,711,415
Musyawarah Perencanaan DAERAH (PAD) kualitas Sumber Kebonbaru KEJAKSAN
Kebonbaru
Pembangunan di Kelurahan Daya Manusia.
Semua Kab/Kota,
Hotmix Gg.Ketandan 5 RW.05 PENDAPATAN ASLI
150 m Semua Kecamatan, 150 m
RT.04 DAERAH (PAD)
Semua Kelurahan
Hotmix Jl.Tanda Barat 2
120 m 120 m
RW.06 RT.01
Pembangunan Sandaran Kali
150 m 150 m
Suratno RW.04 RT.01
Pembuatan Plat Decker
Belakang TPA Tohir RW.02 200 m 200 m
RT.02
Pembuatan Plat Decker
150 m 2. Peningkatan 150 m
Gg.Empang 4 RW.02 RT.05
Pembangunan Sarana dan Pembuatan Plat Decker kesejahteraan dan Kelurahan KECAMATAN
7 1 3 2.02 2 70 m 550,241,000 70 m 577,753,094
Prasarana Kelurahan Gg.Purnama RW.01 RT.03 kualitas Sumber Kebonbaru KEJAKSAN
Pembuatan Selokan Gg.Iksan Daya Manusia.
100 m 100 m
RW.07 RT.02
Peninggian Sandaran Kali
400 m 400 m
Romusa RW.01 RT.04
Perbaikan Jalan Gg. Bayu
150 m 150 m
RW.04 RT.01
Perbaikan Jalan Gg.Empang I
200 m 200 m
RW.03 RT.07
Perbaikan Jalan Gg. Tajug IV
100 m 100 m
RW.04 RT.03

Page 195 of 237


7 1 3 2.02 2 550,241,000 577,753,094
Prasarana Kelurahan kualitas Sumber Kebonbaru KEJAKSAN
Daya Manusia.

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Perbaikan Senderan Kali
Sontong Gg.Empang I RW.03 200 m 200 m
RT.07
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
Bersih Sungai 50 Peserta Kejaksan, 50 Peserta
DAERAH (PAD)
Kebonbaru
Deklarasi Warga Peduli AIDS 50 Peserta 50 Peserta
Kegiatan Rutin PKK 30 Peserta 30 Peserta
Koran RW 4 Jenis 4 Jenis
Lomba K3 Tingkat Kelurahan 7 RW 7 RW
2. Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat di Lomba Posyandu Tingkat kesejahteraan dan Kelurahan KECAMATAN
7 1 3 2.02 3 12 Posyandu 415,472,830 12 Posyandu 436,246,585
Kelurahan Kelurahan kualitas Sumber Kebonbaru KEJAKSAN
Pelatihan Bank Sampah 30 Peserta Daya Manusia. 30 Peserta
Pelatihan RW Pro-Iklim 30 Peserta 30 Peserta
Pembinaan Kampung Siaga 20 Peserta 20 Peserta
Pembinaan MTQ 24 Peserta 24 Peserta
Pembinaan Pola Asuh Anak
30 Peserta 30 Peserta
dan Remaja
Pembinaan RW Layak Anak 30 Peserta 30 Peserta
Pembuatan Profil RW 7 RW 7 RW
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,264,724,412 1,327,960,633
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase peningkatan status
7 1 3 MASYARAKAT DESA DAN Persen Persen 25,00 Persen 1,264,724,412 25,00 Persen 1,327,960,633
kualifikasi kelurahan
KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Dokumen hasil kegiatan
7 1 3 2.02 Jenis Jenis 3 Jenis 1,264,724,412 3 Jenis 1,327,960,633
Kelurahan pemberdayaan kelurahan
Peningkatan Partisipasi Kota Cirebon, 2. Peningkatan
PENDAPATAN ASLI
Masyarakat dalam Forum Musbangkel 1 Dokumen Kejaksan, kesejahteraan dan Kelurahan 1 Dokumen KECAMATAN
7 1 3 2.02 1 25,000,000 DAERAH (PAD) 26,250,000
Musyawarah Perencanaan Kesenden kualitas Sumber Kesenden KEJAKSAN
Pembangunan di Kelurahan Rembug Warga 11 Dokumen Daya Manusia. 11 Dokumen
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
BIKIN POS 1 unit Kejaksan, 1 unit
DAERAH (PAD)
Kesenden
GAPURA GANG MELATI I,
MELATI 2, MELATI 4, MELATI 1 unit 1 unit
5
KURASAN SALURAN 1 lokasi 1 lokasi
Meja ukuran 1 M X 0,75 M 75 m2 75 m2
Meja ukuran 2M X 0,75 M 150 m2 150 m2
MURAL GANG MELATI 3,
1 unit 1 unit
MELATI 4
NORMALISASI SALURAN 60
60 m2 60 m2
M Gg.KEDRUNAN VI
NORMALISASI SALURAN
DAN PERBAIKAN DEKER 200 m2 200 m2
P.100 M L.100 M
PAGER BESI 70M x 0,90 M 63 m2 63 m2
PASANG PORTAL 1 lokasi 1 lokasi
PEKERJAAN HOTMIX 100M x
250 m2 250 m2
2,5 METER
PEKERJAAN HOTMIX 140M x
294 m2 294 m2
2,10M
PEKERJAAN HOTMIX 201,6M
645 m2 645 m2
x 3,20 M
PEKERJAAN HOTMIX 253M x
354 m2 354 m2
1,40 M
PEMBUATAN BAK CONTROL 1 unit 1 unit
PEMBUATAN DAN
PEMASANGAN PINTU
1 lokasi 1 lokasi
PORTAL Gg. DIAN DAN Gg.
KARYA
PEMBUATAN DEKER 1 lokasi 1 lokasi
PEMBUATAN DEKER UNTUK
20 m2 20 m2
SALURAN AIR ±20 M
PEMBUATAN PINTU
1 Lokasi 1 Lokasi
GERBANG RT.04
PEMBUATAN POS KAMLING
1 lokasi 1 lokasi
BELAKANG PASAR KRAMAT
PEMBUATAN RUANG
1 lokasi 1 lokasi
MENYUSUI IBU DAN ANAK
PEMBUATAN SALURAN 35 M 35 m2 35 m2
PEMBUATAN SALURAN AIR
41 m2 41 m2
41 M

Page 196 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
PEMBUATAN SALURAN AIR
1 lokasi 1 lokasi
RT.03 RW 08
PEMBUATAN TAMAN 0,5 X
5 m2 5 m2
10
PEMBUATAN TUTUP
2 lokasi 2 lokasi
SALURAN DI 2 GANG
PEMINDAHAN TEMPAT
1 lokasi 1 lokasi
BERMAIN ANAK
PENAMBAHAN PANJANG
25 m2 25 m2
SALURAN ± 25 M
Pengadaan Kursi lipat 100 unit 100 unit
PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PENUNJANG 1 lokasi 1 lokasi
RW 06 KRAMAT

PENGASPALAN 1,5 X 60 M
90 m2 90 m2
SEBELAH BARAT DPRKP

PENGASPALAN 1,5 X 60 M
90 m2 90 m2
SEBELAH TIMUR DPRKP
PENGASPALAN 250 M2 Gg.
250 m2 250 m2
MELATI III DAN IV
PENGASPALAN 3 (TIGA)
165 m2 165 m2
GANG 1,5 X 110 M
PENGASPALAN GANG 100
100 m2 100 m2
METER
PENGASPALAN JALAN 100
100 m2 2. Peningkatan 100 m2
Meter
Pembangunan Sarana dan PENGASPALAN JALAN 800 kesejahteraan dan Kelurahan KECAMATAN
7 1 3 2.02 2 800 m2 543,315,000 800 m2 570,480,750
Prasarana Kelurahan M2 kualitas Sumber Kesenden KEJAKSAN
PENGASPALAN RT.01 L 1 M Daya Manusia.
100 m2 100 m2
X P 100 M
PENGASPALAN RT.04 1 Lokasi 1 Lokasi
PENGERUKAN SALURAN
1 Lokasi 1 Lokasi
AIR RT.03
PENGERUKAN SALURAN
AIR / SOLOKAN
1000 m2 1000 m2
Gg.KEDRUNAN I L 2 M X P
500 M RT.05
PENGERUKAN SELOKAN 1 lokasi 1 lokasi
PENGGANTIAN PLAT DEKER
75 m2 75 m2
SELOKAN 0,75 M3

PENGGANTIAN SALURAN
PARIT DENGAN
MENGGUNAKAN PARALON
(MELANJUTKAN 1000 m2 1000 m2
PENGGANTIAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN)
UK.10 P.100 M

PENUTUP SELOKAN 160 M 160 m2 160 m2


PERBAIKAN ATAP DAN
1 lokasi 1 lokasi
PLATPON
PERBAIKAN GANG HOTMIX
1200 m2 1200 m2
Gg. 3 L 3 M X P 400 M

PERBAIKAN GANG HOTMIX


1200 m2 1200 m2
Gg. 4 L 2 1/2 X 600 M
PERBAIKAN GANG HOTMIX
Lebar 3 M X Panjang 500 1500 m2 1500 m2
Meter
PERBAIKAN GORONG-
720 m2 720 m2
GORONG P. 12 M L.60 M
PERBAIKAN
1 lokasi 1 lokasi
LAP.BULUTANGKIS
PERBAIKAN PLAT DEKER
YANG RUSAK SEPANJANG 1 lokasi 1 lokasi
JALAN PENAMPARAN
PERBAIKAN SALURAN AIR
50 m2 50 m2
Gg.KESENDEN 50 M2
PERBAIKAN SALURAN AIR
Gg.SAMPING TIMUR KANTOR 1 lokasi 1 lokasi
DPRKP
PERBAIKAN SELOKAN 1 lokasi 1 lokasi
PERBAIKAN SOLOKAN RT.02 100 m2 100 m2

PERGANTIAN PORTAL GANG 1 lokasi 1 lokasi

Page 197 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
PORTAL GANG L. 5 M TINGGI
800 m2 800 m2
160
SALURAN 45,7M Gg. MELATI
45 m2 45 m2
IV
SALURAN AIR 1 lokasi 1 lokasi
SALURAN AIR 90 M 90 m2 90 m2
SALURAN AIR /PIPA
PARALON Gg.KEDRUNAN I 80 m2 80 m2
P. 80 M
SALURAN DRAENASE 120 M 1200 m2 1200 m2
SALURAN DRAENASE LAUT
76 m2 76 m2
76 METER
SALURAN DRAENASE LAUT
77 m2 77 m2
77 M
SALURAN KECIL GANG
100 m2 100 m2
BATAS 100 METER
USULAN JALAN
200 m2 200 m2
LINGKUNGAN HOTMIX 200M

USULAN NORMALISASI
SALURAN LIMBAH RUMAH 1 lokasi 1 lokasi
TANGGA DAN HUJAN
Kota Cirebon,
ALAT KESEHATAN POS PENDAPATAN ASLI
1 unit Kejaksan, 1 unit
YANDU. DAERAH (PAD)
Kesenden
ALAT TENSI. 1 unit 1 unit
ALAT TES GULA DARAH. 1 unit 1 unit
Bintek tupoksi RT tingkat
48 org 48 org
Kelurahan
Kursus Mahir/Pelatihan
Kompetensi Lifeskill
(Keterampilan) Desain dan 25 org 25 org
Sablon bagi Anggota Karang
Taruna
Pembentukan Kampung
1 RW 1 RW
Digital (11 RW )
Pembinaan 10 Program PKK 30 org 30 org
Pembinaan Dasa Wisma
30 org 30 org
tingkat Kelurahan
Pembinaan K3 dan zero waste
30 org 30 org
tingkat kelurahan
Pembinaan kader kampung
50 org 50 org
siaga tingkat Kelurahan
Pembinaan Kader kesehatan
30 org 30 org
Masyarakat
Pembinaan kader posyandu
50 org 50 org
tingkat kelurahan
Pembinaan kader posyandu
32 org 32 org
tingkat RW
Pembinaan keagamaan
dengan penyelenggaraan MTQ 50 org 50 org
Tingkat Kelurahan
Pembinaan kesiap siagaan
Bencana dan Sarana 35 org 35 org
Prasarana
Pembinaan Latihan Dasar
Kepemimpinan Kepemudaan
44 org 44 org
(LDKK) bagi Anggota Karang
Taruna
Pembinaan Linmas tingkat
35 org 35 org
Kelurahan
Pembinaan pengelolaan DKM
30 org 2. Peningkatan 30 org
tingkat Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di kesejahteraan dan Kelurahan KECAMATAN
7 1 3 2.02 3 Pembinaan peningkatan kader 696,409,412 731,229,883
Kelurahan 20 org kualitas Sumber Kesenden 20 org KEJAKSAN
wisata
Daya Manusia.
Pembinaan Prilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) serta
25 org 25 org
Sarana dan Prasarana (11
RW)
Pembinaan Rukun Warga
33 org 33 org
(RW) di tingkat Kelurahan
Pembinaan UMKM tingkat
30 org 30 org
Kelurahan
Pengadaan CCTV dan
11 Lokasi 11 Lokasi
Digitalisasi 11 RW
Pengadaan dan Penyediaan
Alat Sablon Media Plastik dan 3 Jenis 3 Jenis
Kaos
Pengadaan Koran RW 11 RW 11 RW

Page 198 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah

Pengadaan Sarana Prasarana


4 unit 4 unit
Laptop dan Printer LKK

PENGADAAN SERAGAM OR
FUTSAL (KAOS,SEPATU, 3 Jenis 3 Jenis
KAOS KAKI )

Penyelenggaraan Porak
(Pekan Olah Raga Rakyat)
piala Lurah untuk cabang oleh 50 org 50 org
raga Futsal, Badminton, Voly,
Game Online
Perlunya Pembinaan dan
sosialisasi Kelurahan Bersih
Narkoba ( Kelurahan Bersinar), 33 org 33 org
dilingkungan wilayah
Kelurahan
Perlu nya wawasan bagi LKK
tingkat Kelurahan dengan
Pembinaan dan Peningkatan 60 org 60 org
Kapasitas LKK di tingkat
Kelurahan
PKK (KAOS OLAH RAGA) 25 Stel 25 Stel
TIMBANGAN BADAN DIGITAL 1 unit 1 unit
Wifi RW dan Pemeliharaan 2 Jenis 2 Jenis
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,201,325,296 1,261,391,871
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase peningkatan status
7 1 3 MASYARAKAT DESA DAN Persen Persen 25,00 Persen 1,201,325,296 25,00 Persen 1,261,391,871
kualifikasi kelurahan
KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Dokumen hasil kegiatan
7 1 3 2.02 Jenis Jenis 3 Jenis 1,201,325,296 3 Jenis 1,261,391,871
Kelurahan pemberdayaan kelurahan
Peningkatan Partisipasi 2. Peningkatan
Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI
Masyarakat dalam Forum Musbangkel 1 dokumen kesejahteraan dan 1 dokumen KECAMATAN
7 1 3 2.02 1 33,599,860 Kejaksan, Sukapura DAERAH (PAD) Kelurahan Sukapura 35,280,000
Musyawarah Perencanaan kualitas Sumber KEJAKSAN
Pembangunan di Kelurahan Rembug Warga 10 dokumen Daya Manusia. 10 dokumen
Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI
Decker RW 01 RT 04 3.85 m3 3.85 m3
Kejaksan, Sukapura DAERAH (PAD)
Hotmix Gang Bapermas RW
154.44 m2 154.44 m2
06 RT 01
Hotmix Gg SD Sukapura D I
375 m2 375 m2
RW 10 RT 03 dan 07
Hotmix Plat Decker Jalan
Olahraga I Gang Diesel RW 06 10.4 m2 10.4 m2
RT 03
Hotmix RW 02 RT 03 216 m2 216 m2
MCK Gg Dipo dan Gg Roti RW
15.876 m3 15.876 m3
08 RT 03 dan 05
MINI COMMAND CENTER
21.84 m2 21.84 m2
KELURAHAN
Pengaspalan RW 01 RT 04 277.11 m2 277.11 m2
Pintu gang/ Portal Gg Roti; Gg
Tasmi Depan; Gg Tarsi 2.8 m2 2.8 m2
belakang RW 08 RT 03+04
Plat Decker 0.1 m3 0.1 m3
Plat Decker Jl Pancuran Gg
Teng-teng RW 07 RT 01 135 m3 135 m3
ukuran 60x60 2. Peningkatan
Pembangunan Sarana dan Pompa Air (3 unit), Alat kesejahteraan dan KECAMATAN
7 1 3 2.02 2 semprot disinfektan (6 unit) 648,581,086 Kelurahan Sukapura 681,010,148
Prasarana Kelurahan kualitas Sumber KEJAKSAN
dan Mesin Potong Rumput (3 12 Unit Daya Manusia. 12 Unit
unit) untuk Tanggap Darurat
Bencana
Pondasi Saluran Air/ Got
Tepian Jalan Sukasari RW 03 114.1 m3 114.1 m3
RT 01,02,03,05 dan 07
Saluran Air (Drainase) dan Plat
Decker Jalan Pancuran RW 09 60.2 m3 60.2 m3
RT 04
Saluran Air (Drainase) Gang
18 m3 18 m3
15 RW 05 RT 05
Saluran Air (Drainase) Gang
30 m3 30 m3
22 RW 05 RT 01
Saluran Air Jl Kembang RW
95.5 m2 95.5 m2
04 RT 05
Saluran Pembuangan Air
Limbah Rumah Tangga Gg 15 m2 15 m2
Roti RW 08 RT 03

Page 199 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Septic Tank Keluarga Gg Dipo
dan Gg Roti RW 08 RT 03 dan 4.5 m3 4.5 m3
05
Sodetan Saluran Air Jalan
Olahraga I Gang Diesel RW 06 1.152 m3 1.152 m3
RT 03
GAMELAN SEKAR BUDAYA Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI
20 Orang 20 Orang
RW 07 Kejaksan, Sukapura DAERAH (PAD)
GITAR SULING RW 03 20 Orang 20 Orang
HADROH RW 05 20 Orang 20 Orang
KARANG TARUNA (Olahraga
2 Laporan 2 Laporan
dan Kesenian)
KEGIATAN TP PKK
30 Orang 30 Orang
KELURAHAN SUKAPURA
KERONCONG RW 06 20 Orang 20 Orang
LPM (Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan di lingkungan 26 Laporan 26 Laporan
Kelurahan Sukapura)
MASYARAKAT MELEK
20 Orang 20 Orang
HUKUM RW 09
MOBIL SIAGA (Perawatan dan
1 Unit 1 Unit
Pemanfaatan Mobil Siaga)
2. Peningkatan
PEMBINAAN BACAAN AL-
Pemberdayaan Masyarakat di 20 Orang kesejahteraan dan 20 Orang KECAMATAN
7 1 3 2.02 3 QURAN RW 01 519,144,350 Kelurahan Sukapura 545,101,723
Kelurahan kualitas Sumber KEJAKSAN
PEMBINAAN BACAAN AL-
20 Orang Daya Manusia. 20 Orang
QURAN RW 10
PEMBINAAN KARATE RW 10 20 Orang 20 Orang
PEMBINAAN PERSIAPAN
20 Orang 20 Orang
LOMBA MTQ
PENGAJIAN IBU-IBU RW 08 20 Orang 20 Orang
PKK RW + RT (Senam dan
12 Laporan 12 Laporan
Pengajian)
SENAM RUTIN RW 01 20 Orang 20 Orang
SENAM TERA RW 09 20 Orang 20 Orang
SURAT KABAR RW +
3 Jenis 3 Jenis
KELURAHAN
SURVEY DAN PENDATAAN
1 Laporan 1 Laporan
PROFIL KELURAHAN
TAMAN BACAAN RW 07 20 Orang 20 Orang
TARI TOPENG RW 02 20 Orang 20 Orang
TINJU RW 04 20 Orang 20 Orang
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 45,941,000 52,500,000
PROGRAM ADMINISTRASI
2 13 4 24,611,500 31,500,000
PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan


Penyelenggaraan
2 13 4 2.01 24,611,500 31,500,000
Administrasi Pemerintahan
Desa

6. Reformasi
Kota Cirebon,
Jumlah Aparatur Kecamatan PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
40 Orang Kejaksan, Semua 40 Orang
dan Kelurahan yang dibina DAERAH (PAD) peningkatan kualitas
Pembinaan Peningkatan Kelurahan
pelayanan publik. KECAMATAN
2 13 4 2.01 5 Kapasitas Aparatur 24,611,500 31,500,000
KEJAKSAN
Pemerintah Desa 6. Reformasi
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas
pelayanan publik.

PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
2 13 5 KEMASYARAKATAN, 21,329,500 21,000,000
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Page 200 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta
2 13 5 2.01 21,329,500 21,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan 6. Reformasi
Jejaring Posyandu TK Kota Cirebon,
Desa/Kelurahan (RT, RW, PENDAPATAN ASLI birokrasi dan KECAMATAN
2 13 5 2.01 3 kecamatan dan kelurahan 8 orang 21,329,500 Kejaksan, Semua 8 orang 21,000,000
PKK, Posyandu, LPM, dan DAERAH (PAD) peningkatan kualitas KEJAKSAN
yang dibina Kelurahan
Karang Taruna), Lembaga pelayanan publik.
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 8,141,463,542 8,518,160,609

PROGRAM PENUNJANG
Cakupan Layanan
7 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN Persen Persen 100 Persen 7,885,172,409 100 Persen 8,233,806,246
Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Dokumen Perencanaan,


7 1 1 2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran. Dan Evaluasi jenis jenis 6 jenis 284,282,350 6 jenis 269,434,200
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Kota Cirebon, 6. Reformasi
Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Musrenbang PENDAPATAN ASLI
1 dokumen Kejaksan, Semua birokrasi dan Kecamatan 1 dokumen KECAMATAN
7 1 1 2.01 1 Perencanaan Perangkat RKPD Kota di Kecamatan 33,292,350 Kelurahan DAERAH (PAD) 34,503,000
peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Daerah Dokumen Rencana Kerja
2 dokumen pelayanan publik. 2 dokumen
(Renja) dan perubahannya
6. Reformasi
Kota Cirebon,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.01 2 1 dokumen 4,175,000 Kejaksan, Semua 1 dokumen 4,701,900
Dokumen RKA-SKPD Anggaran (RKA) DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
pelayanan publik.

6. Reformasi
Koordinasi dan Penyusunan Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.01 3 Dokumen Perubahan RKA- Dokumen RKA Perubahan 1 dokumen 3,800,000 Kejaksan, Semua 1 dokumen 4,250,400
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
SKPD Kelurahan
pelayanan publik.

6. Reformasi
Kota Cirebon,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.01 4 1 dokumen 2,675,000 Kejaksan, Semua 1 dokumen 2,965,200
DPA-SKPD Anggaran (DPA) DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
pelayanan publik.

6. Reformasi
Kota Cirebon,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.01 5 1 dokumen 2,300,000 Kejaksan, Semua 1 dokumen 2,513,700
Perubahan DPA-SKPD Perubahan Anggaran (DPPA) DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
pelayanan publik.
Kota Cirebon,
Dokumen Standar Operasional PENDAPATAN ASLI
1 dokumen Kejaksan, Semua 1 dokumen
Prosedur (SOP) DAERAH (PAD)
Kelurahan
Dokumen Standar Pelayanan
1 dokumen 1 dokumen
(SP)
Laporan Hasil Pelaksanaan
Lomba Kelurahan Tingkat 1 dokumen 1 dokumen
Kecamatan
6. Reformasi
Laporan Hasil Survey Indeks
Evaluasi Kinerja Perangkat 1 dokumen birokrasi dan Kecamatan 1 dokumen KECAMATAN
7 1 1 2.01 7 Kepuasan Masyarakat 238,040,000 220,500,000
Daerah peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
pelayanan publik.
Laporan Koordinasi dan Monev
4 dokumen 4 dokumen
Administrasi Kelurahan
Laporan Pembinaan
1 dokumen 1 dokumen
Administrasi Kelurahan
Laporan Pengendalian
Evaluasi Rencana Kerja 4 dokumen 4 dokumen
(Renja)
LKIP dan LKPJ 2 dokumen 2 dokumen
Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi
7 1 1 2.02 jenis jenis 2 jenis 5,581,091,187 2 jenis 5,860,121,016
Perangkat Daerah Keuangan

Page 201 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah

6. Reformasi
Kota Cirebon, Dana Transfer
Penyediaan Gaji dan birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.02 1 Dokumen gaji dan TPP 14 dokumen 5,578,065,187 Kejaksan, Semua Umum-Dana 14 dokumen 5,856,943,716
Tunjangan ASN peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan Alokasi Umum
pelayanan publik.

6. Reformasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.02 5 Laporan Keuangan Akhir Keuangan (CALK) dan 2 dokumen 3,026,000 Kejaksan, Semua 2 dokumen 3,177,300
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Tahun SKPD kelengkapannya Kelurahan
pelayanan publik.
Dokumen Peningkatan Disiplin
Administrasi Kepegawaian
7 1 1 2.05 dan Kapasitas Sumber Daya jenis jenis 1 jenis 71,412,455 1 jenis 84,000,000
Perangkat Daerah
Aparatur
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
Pakaian batik tradisional 45 stel Kejaksan, Semua 45 stel
DAERAH (PAD) 6. Reformasi
Pengadaan Pakaian Dinas Kelurahan
birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.05 2 Beserta Atribut Pakaian dinas harian 45 stel 71,412,455 45 stel 84,000,000
peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelengkapannya Pakaian dinas hitam putih 45 stel 45 stel
pelayanan publik.
Pakaian Korpri 45 stel 45 stel
Pakaian olahraga 45 stel 45 stel
Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Jenis Jenis 6 Jenis 347,533,255 6 Jenis 347,505,900
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kota Cirebon, 6. Reformasi
PENDAPATAN ASLI
Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 60 jenis Kejaksan, Semua birokrasi dan Kecamatan 60 jenis KECAMATAN
7 1 1 2.06 2 110,534,560 DAERAH (PAD) 110,250,000
Perlengkapan Kantor Kelurahan peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Materai 500 lembar pelayanan publik. 500 lembar
Kota Cirebon, 6. Reformasi
PENDAPATAN ASLI
Penyediaan Bahan Logistik Isi ulang tabung gas 3 kg 44 kali Kejaksan, Semua birokrasi dan Kecamatan 44 kali KECAMATAN
7 1 1 2.06 4 5,544,000 DAERAH (PAD) 5,258,400
Kantor Kelurahan peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Isi ulang tabung gas 5,5 kg 12 kali pelayanan publik. 12 kali
Kota Cirebon, 6. Reformasi
PENDAPATAN ASLI
Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 9 jenis Kejaksan, Semua birokrasi dan Kecamatan 9 jenis KECAMATAN
7 1 1 2.06 5 63,047,880 DAERAH (PAD) 53,783,100
dan Penggandaan Kelurahan peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Penggandaan 90000 lembar pelayanan publik. 90000 lembar
Kota Cirebon, 6. Reformasi
Penyediaan Bahan Bacaan PENDAPATAN ASLI
Buku 0 buah Kejaksan, Semua birokrasi dan Kecamatan 0 buah KECAMATAN
7 1 1 2.06 6 dan Peraturan Perundang- 8,820,000 DAERAH (PAD) 15,750,000
Kelurahan peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
undangan
Surat Kabar 4 jenis pelayanan publik. 4 jenis
6. Reformasi
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Snack/ makan tamu 965 dus 21,142,445 Kejaksan, Semua 965 dus 17,854,200
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
pelayanan publik.
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
Makanan dan minuman harian 13 jenis Kejaksan, Semua 6. Reformasi 13 jenis
Penyelenggaraan Rapat DAERAH (PAD)
birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 138,444,370 Kelurahan 144,610,200
peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
SKPD Makanan dan minuman rapat 2480 dus 2480 dus
pelayanan publik.
Perjalanan dinas pegawai 10 dokumen 10 dokumen
Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Jenis Jenis 3 Jenis 275,908,208 3 Jenis 260,946,630
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

6. Reformasi
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur 4 jenis 27,868,575 Kejaksan, Semua 4 jenis 52,500,000
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
pelayanan publik.
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
Laptop 3 unit Kejaksan, Semua 3 unit
DAERAH (PAD) 6. Reformasi
Pengadaan Sarana dan Kelurahan
birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor atau Microphone wireless 2 unit 156,453,615 2 unit 162,246,630
peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Bangunan Lainnya PC All in one 6 unit 6 unit
pelayanan publik.
Printer 2 unit 2 unit
Smart TV 1 unit 1 unit
6. Reformasi
Pengadaan Sarana dan Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.07 11 Prasarana Pendukung Gedung Alat rumah tangga 15 jenis 91,586,018 Kejaksan, Semua 15 jenis 46,200,000
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan
pelayanan publik.
Dokumen Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 Penunjang Urusan Jenis Jenis 3 Jenis 833,950,927 3 Jenis 911,538,600
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
6. Reformasi
Kota Cirebon,
Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.08 1 Petugas jasa surat menyurat 6 orang 158,400,000 Kejaksan, Semua 6 orang 189,000,000
Menyurat DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
pelayanan publik.
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
Rekening air 60 struk Kejaksan, Semua 6. Reformasi 60 struk
DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kelurahan birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.08 2 228,213,000 230,139,000
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening internet 36 struk peningkatan kualitas Kejaksan 36 struk KEJAKSAN
pelayanan publik. Page 202 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 6. Reformasi
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tahun 2021 birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.08 2 228,213,000 Nasional Daerah 230,139,000
Sumber Daya Air dan Listrik peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Rekening listrik 60 struk pelayanan publik. 60 struk
Rekening telepon 60 struk 60 struk
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi
Alat kebersihan 30 jenis Kejaksan, Semua 30 jenis
Penyediaan Jasa Pelayanan DAERAH (PAD) birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.08 4 447,337,927 Kelurahan 492,399,600
Umum Kantor peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Petugas jasa keamanan 7 orang 7 orang
pelayanan publik.
Petugas jasa kebersihan 6 orang 6 orang
Dokumen Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan jenis jenis 4 jenis 490,994,027 4 jenis 500,259,900
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon,
Pemeliharaan dan BBM PENDAPATAN ASLI
27 unit Kejaksan, Semua 27 unit
Kendaraan Roda 2 DAERAH (PAD)
Kelurahan
Pemeliharaan dan BBM
Penyediaan Jasa 13 unit 13 unit
Kendaraan Roda 3 6. Reformasi
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan BBM
1 unit birokrasi dan Kecamatan 1 unit KECAMATAN
7 1 1 2.09 2 Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Roda 4 233,237,000 280,520,100
peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Perizinan Kendaraan Dinas Surat Ketetapan Pajak Daerah
27 unit pelayanan publik. 27 unit
Operasional atau Lapangan PKB R2
Surat Ketetapan Pajak Daerah
13 unit 13 unit
PKB R3
Surat Ketetapan Pajak Daerah
1 unit 1 unit
PKB R4
6. Reformasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Gedung kantor 5 unit 180,487,027 Kejaksan, Semua 5 unit 154,261,800
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Lainnya Kelurahan
pelayanan publik.

Kota Cirebon, 6. Reformasi


Pemeliharaan/Rehabilitasi PENDAPATAN ASLI
Komputer 45 unit Semua Kecamatan, birokrasi dan Kecamatan 45 unit KECAMATAN
7 1 1 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 37,390,000 DAERAH (PAD) 35,049,000
Semua Kelurahan peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kantor atau Bangunan Lainnya
pelayanan publik.
Printer 37 unit 37 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi 6. Reformasi
Kota Cirebon,
Sarana dan Prasarana PENDAPATAN ASLI birokrasi dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 1 2.09 11 AC 45 unit 39,880,000 Kejaksan, Semua 45 unit 30,429,000
Pendukung Gedung Kantor DAERAH (PAD) peningkatan kualitas Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik.

Rasio pelaksanaan pelayanan


publik di wilayah kecamatan
PROGRAM
(Jumlah permohonan
PENYELENGGARAAN
7 1 2 masyarakat yang mengajukan Persen Persen 100,00 Persen 15,000,000 100,00 Persen 15,750,000
PEMERINTAHAN DAN
pelayanan publik dibagi
PELAYANAN PUBLIK
pelayanan publik yang
terlayani dikali 100%)

Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Hasil Koordinasi


7 1 2 2.01 Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan Pemerintahan di Jenis Jenis 1 Jenis 10,000,000 1 Jenis 10,500,000
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan

6. Reformasi
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI birokrasi dan
LKK LPM yang akan dilantik 1 LPM Kejaksan, Semua 1 LPM
DAERAH (PAD) peningkatan kualitas
Peningkatan Efektifitas Kelurahan
pelayanan publik. Kecamatan KECAMATAN
7 1 2 2.01 2 Kegiatan Pemerintahan di 10,000,000 10,500,000
Kejaksan KEJAKSAN
Tingkat Kecamatan 6. Reformasi
birokrasi dan
LKK RW yang akan dilantik 9 RW 9 RW
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Penyelenggaraan Urusan Dokumen Penyelenggaraan


Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang
7 1 2 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan oleh Unit Jenis Jenis 1 Jenis 5,000,000 1 Jenis 5,250,000
Perangkat Daerah yang ada Kerja Perangkat Daerah yang
di Kecamatan ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Kota Cirebon,
Pelaksanaan Pelayanan PENDAPATAN ASLI Kecamatan KECAMATAN
7 1 2 2.02 3 SOP Pelayanan 2 Jenis 5,000,000 Kejaksan, Semua 2 Jenis 5,250,000
kepada Masyarakat di Wilayah DAERAH (PAD) Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase peningkatan status
7 1 3 MASYARAKAT DESA DAN Persen Persen 25,00 Persen 206,292,883 25,00 Persen 231,854,363
kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

Pemberdayaan Lembaga Dokumen hasil pemberdayaan


7 1 3 2.03 Kemasyarakatan Tingkat lembaga kemasyarakatan Jenis Jenis 3 Jenis 206,292,883 3 Jenis 231,854,363
Kecamatan tingkat kecamatan
Kota Cirebon,
PENDAPATAN ASLI
Kegiatan Rutin PKK 30 orang Kejaksan, Semua 30 orang
DAERAH (PAD)
Kelurahan
Lomba 10 Program PKK 4 juara 4 juara
2. Peningkatan Page 203 of 237
Penyelenggaraan Lembaga kesejahteraan dan Kecamatan KECAMATAN
7 1 3 2.03 1 172,233,883 200,354,363
Kemasyarakatan kualitas Sumber Kejaksan KEJAKSAN
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Lomba MTQ 17 juara 2. Peningkatan 17 juara
Penyelenggaraan Lembaga Lomba Posyandu 4 juara kesejahteraan dan Kecamatan 4 juara KECAMATAN
7 1 3 2.03 1 172,233,883 200,354,363
Kemasyarakatan Pembinaan Dasawisma 60 orang kualitas Sumber Kejaksan 60 orang KEJAKSAN
Daya Manusia.
Pencanangan Hari Kesatuan
60 orang 60 orang
Gerak PKK (Kesrak)
Rakor Kecamatan Sehat 25 orang 25 orang
Rakor Posyandu 30 orang 30 orang
Kota Cirebon,
Fasilitasi Pengembangan Pembinaan/ Monitoring Usaha PENDAPATAN ASLI Kecamatan KECAMATAN
7 1 3 2.03 4 32 Koperasi/ UMKM 20,000,000 Kejaksan, Semua 32 Koperasi/ UMKM 21,000,000
Usaha Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat DAERAH (PAD) Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
Kota Cirebon,
Fasilitasi Pemanfaatan Pelaksanaan Forum PENDAPATAN ASLI Kecamatan KECAMATAN
7 1 3 2.03 5 1 Laporan 14,059,000 Kejaksan, Semua 1 Laporan 10,500,000
Teknologi Tepat Guna POSYANTEK DAERAH (PAD) Kejaksan KEJAKSAN
Kelurahan
Persentase penanganan
gangguan ketentraman dan
PROGRAM KOORDINASI ketertiban umum (Jumlah
7 1 4 KETENTRAMAN DAN laporan gangguan Trantibum Persen Persen 100,00 Persen 19,998,250 100,00 Persen 21,000,000
KETERTIBAN UMUM yang masuk dibagi yang
dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
Dokumen sinergitas
Koordinasi Penerapan dan
Penerapan dan Penegakan
7 1 4 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 19,998,250 1 Dokumen 21,000,000
Peraturan Daerah dan
dan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan
Sinergitas dengan Perangkat
Perangkat Daerah yang Tugas
Daerah yang Tupoksinya di
dan Fungsinya di Bidang Kota Cirebon,
Bidang Penegakan Peraturan PENDAPATAN ASLI Kecamatan KECAMATAN
7 1 4 2.02 1 Penegakan Peraturan 1 dokumen 19,998,250 Semua Kecamatan, 1 dokumen 21,000,000
Perundang-undangan atau DAERAH (PAD) Kejaksan KEJAKSAN
Perundang-Undangan Semua Kelurahan
Kepolisian Negara Republik
dan/atau Kepolisian Negara
Indonesia
Republik Indonesia
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 1 5 Jumlah kasus konflik SARA Kasus Kasus 0,00 Kasus 15,000,000 0,00 Kasus 15,750,000
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Dokumen sinergitas urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum sesuai Dokumen Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,750,000
Pemerintahan Umum
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Kota Cirebon,
Sinergitas dalam PENDAPATAN ASLI Kecamatan KECAMATAN
7 1 5 2.01 8 Koordinasi Pimpinan di 1 Dokumen 15,000,000 Kejaksan, Semua 1 Dokumen 15,750,000
Forkopimcam DAERAH (PAD) Kejaksan KEJAKSAN
Kecamatan Kelurahan
TOTAL 12,632,924,417 13,264,572,476

Page 204 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 911,599,623 957,195,000
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 80,00 Persen 911,599,623 80,00 Persen 957,195,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Kegiatan jenis jenis 3 jenis 911,599,623 3 jenis 957,195,000
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Pelaksanaan 1 laporan 25,499,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan Kesambi 1 laporan 26,775,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Musbangkel Kesambi Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) KESAMBI
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Gerobak Sampah 2 unit 480,984,987 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan Kesambi 2 unit 505,050,000 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) KESAMBI

Pembuatan Atap Gapura Besi 1 Unit 1 Unit

Pengadaaan Alat Bermain 2 Unit 2 Unit


Anak
Pengadaan AC 1 Unit 1 Unit
Pengadaan Alat dan 1 Paket 1 Paket
Perlengkapan Satgas
Kebersihan
Pengadaan Gerobak Sampah 3 Unit 3 Unit
Pengadaan Kursi Baperkam 50 Unit 50 Unit
RW 05
Pengadaan Laptop 1 Unit 1 Unit
Pengadaan Lemari Besi 3 Unit 3 Unit
Pengadaan Perlengkapan 1 Set 1 Set
Posyandu
Pengadaan Smartphone Untuk 50 Unit 50 Unit
RT dan LKK
Pengadaan Speaker dan 1 Set 1 Set
Sound System
Perbaikan Gedung Baperkam 1 Unit 1 Unit
RW 05
Perbaikan Jalan Aspal RW 04 4450 Meter 4450 Meter

Perbaikan Jalan Paving Blok 210 Meter 210 Meter


RW 02
Perbaikan Jalan Paving Blok 3400 Meter 3400 Meter
RW 07
Perbaikan Jalan Plesterisasi 550 Meter 550 Meter
RW 03
Perbaikan Poskamling 1 Unit 1 Unit
Perbaikan Saluran Air Terbuka 290 Meter 290 Meter

Perbaikan Saluran Air Tertutup 50 Meter 50 Meter

Tenaga Petugas Kebersihan 4 Orang 4 Orang

7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kebutuhan ATK Sekretariat 7 RW 405,114,886 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan Kesambi 7 RW 425,370,000 KECAMATAN
Kelurahan RW Kesambi, Kesambi DAERAH (PAD) KESAMBI

Kebutuhan Koran Rutin RW 7 RW 7 RW


Kebutuhan Telepon, Air, Listrik 7 RW 7 RW
Baperkam
Kegiatan SMD / MMD 30 Orang 30 Orang
Lomba K3 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Operasional Pemeliharaan 7 RW 7 RW
Kendaraan Sampah /
Kebersihan
Pembinaan MTQ Tingkat 16 Kafilah 16 Kafilah
Kelurahan
Pembinaan PKK 50 Orang 50 Orang
Pembinaan Posyandu 1 Posyandu 1 Posyandu
Pemeliharaan Jaringan Wifi 7 RW 7 RW
RW
Penyusunan Profil 1 Karang Taruna 1 Karang Taruna
Kelembagaan Karang Taruna

Penyusunan Profil 1 PKK 1 PKK


Kelembagaan PKK
Penyusunan Profil Kelurahan 1 LPM 1 LPM

Penyusunan Profil RT 47 RT 47 RT
Penyusunan Profil RW 7 RW 7 RW
Rapat Rutin PKK RW 25 Orang 25 Orang
Rapat Rutin Posyandu RW 25 Orang 25 Orang
Tenaga Operator Pelayanan 1 Orang 1 Orang

Page 205 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,143,810,080 1,201,960,000
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 80,00 Persen 1,143,810,080 80,00 Persen 1,201,960,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,143,810,080 3 jenis 1,201,960,000
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Pelaksanaan 1 laporan 13,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan Drajat 1 laporan 14,700,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Musbangkel Drajat Kesambi, Drajat DAERAH (PAD) KESAMBI
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Pembuatan Saluran Air RW. 17 meter 448,610,351 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan Drajat 17 meter 472,000,000 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan 09 Kesambi, Drajat DAERAH (PAD) KESAMBI

Pengaspalan Gang RW. 09 100 meter 100 meter


Perbaikan Saluran Air RW. 09 8 meter 8 meter

Terpeliharanya jaringan CCTV 48 Titik 48 Titik

Terpeliharanya motor roda 3 ( 3 Unit 3 Unit


Pengangkut sampah )
Terpeliharanya Saluran Air di 9.31 Meter 9.31 Meter
RT.01 RW.02 Karang Mulya

Terpeliharanya Saluran Air di 10 Meter 10 Meter


RT.02 RW.02 Karang Mulya

Terpeliharanya Saluran Air di 200 Meter 200 Meter


RW.01 Drajat
Terpeliharanya Saluran Air di 500 Meter 500 Meter
RW.04 Kesambi Dalam
Terpeliharanya Saluran Air RT. 70 meter 70 meter
01 RW. 06
Terpeliharanya Saluran Air RT. 98 meter 98 meter
04 RW. 06
Terpeliharanya Saluran Air RT. 40 meter 40 meter
04 RW. 07
Terpeliharanya Saluran Air RT. 98 meter 98 meter
05 RW. 06
Terpeliharanya Saluran Air RT. 50 meter 50 meter
06 RW. 07
Terpelihara Posyandu C 16 Meter 16 Meter
RW.01 Drajat
Tersedianya CCTV RW. 08 6 titik 6 titik
Tersedianya Etalase Warung 2 buah 2 buah
PKK RW. 08
Tersedianya Infocus dan Layar 1 Unit 1 Unit
di RW.03 Karang Makmur

Tersedianya Jaringan CCTV 30 Titik 30 Titik

Tersedianya Komputer PC 6 unit 6 unit


RW. 08
Tersedianya Kursi Baperkam 20 Buah 20 Buah
RW.03 Karang Makmur

Tersedianya Laptop di 1 Unit 1 Unit


Baperkam RW.03 Karang
Makmur
Tersedianya Pintu Gang RW. 27 meter 27 meter
05
Tersedianya Pintu Pagar Gang 21 Unit 21 Unit
di RW.02 Karang Mulya

Tersedianya Pintu Pagar Gang 4 meter 4 meter


RW. 07
Tersedianya Sarana dan 5 Unit 5 Unit
Prasarana Hidroponik
Tersedianya Server dan TV 1 unit 1 unit
RW. 08
Tersedianya Sound System 2 Unit 2 Unit
Baperkam RW.03 Karang
Makmur
Tersedianya Warung PKK 1 unit 1 unit
RW. 08

Page 206 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Terbinanya Posyandu di 1 Posyandu 681,199,854 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan Drajat 1 Posyandu 715,260,000 KECAMATAN
Kelurahan Kelurahan Drajat Kesambi, Drajat DAERAH (PAD) KESAMBI

Terfasilitasinya Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Sedekah Bumi
Terlaksananya bimbinaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
peserta MTQ Kelurahan Drajat

Terlaksananya Dasawisma 9 RW 9 RW
PKK RW
Terlaksananya kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelatihan UMKM
Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kader

Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Peningkatan Kapasitas LKK

Terlaksananya Kegiatan 14 Posyandu 14 Posyandu


Posyandu
Terlaksananya Kegiatan Rutin 9 RW 9 RW
PKK Kelurahan Drajat
Terlaksananya kegiatan SMD 1 Kegiatan 1 Kegiatan
dan MMD
Terlaksananya Lomba K3 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Terlaksananya Pekan Olah 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Raga dan Hiburan (Poran)
Tersedianya ATK RW 9 RW 9 RW
Tersedianya Jaringan Wifi RW 9 Unit 9 Unit

Tersedianya Koran RW 1 Tahun 1 Tahun


Tersedianya Laporan Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Karang Taruna
Tersedianya Laporan Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen
PKK
Tersedianya Profil LPM 1 Dokumen 1 Dokumen
Tersedianya Profil RT 62 Dokumen 62 Dokumen
Tersedianya Profil RW 9 Dokumen 9 Dokumen
Tersedianya Satgas 3 Orang 3 Orang
Kebersihan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,792,577,223 1,898,908,184
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 80,00 Persen 1,792,577,223 80,00 Persen 1,898,908,184
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,792,577,223 3 jenis 1,898,908,184
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Pelaksanaan 1 laporan 35,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Kelurahan 1 laporan 36,750,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Musbangkel Karyamulya Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Karyamulya KESAMBI
Musyawarah Perencanaan Karyamulya pemerataan
Pembangunan di Kelurahan pembangunan
berkelanjutan.
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Biaya Pendaftaran awal Wifi 18 RW 1,052,779,582 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Kelurahan 18 RW 1,314,830,984 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan RW Kesambi, DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Karyamulya KESAMBI
Karyamulya pemerataan
Koran (LPM-RW-Kelurahan) 20 LKK pembangunan 20 LKK
Jumlah 4 Koran Selama 1 berkelanjutan.
Tahun
Neon Box LKK 1 Unit 1 Unit
Normalisasi dan Perbaikan 17 Kegiatan 17 Kegiatan
Saluran Air (RW= 01- 05- 08-
11- 12- 13- 14- 15- 17- 18)

Pembuatan Deker (RW= 08- 3 Kegiatan 3 Kegiatan


09- 17)
Pembuatan Garasi RW.04 16 M2 16 M2
Mega Endah
Pembuatan Plang Gapura 1 Kegiatan 1 Kegiatan
RW.05 Nusa Endah
Pembuatan Saluran Air (RW= 15 Kegiatan 15 Kegiatan
02- 03- 06- 07- 08- 10- 11- 13-
16- 17)
Pembuatan Sodetan Saluran 5 M2 5 M2
Air RW.08
Pembuatan Sumur Bor 4 Titik 4 Titik
(RW=04- 08- 09- 10)
Pembuatan Tembok 33 M2 33 M2
Pembatas di RW.16 Karya
Endah
Pengadaan CCTV untuk 24 Unit 24 Unit
RW.04 Mega Endah

Page 207 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pengadaan Kendaraan Roda 3 1 Unit 1 Unit
Tangki Kelurahan Karya Mulya

Pengadaan Mesin Pengelolah 1 Unit 1 Unit


Sampah RW.04
Pengadaan Pot dan 385 Unit 385 Unit
Tanaman/Bunga untuk
penghijauan ( RW = 01 - 02 -
03 - 05 - 06 - 07 - 09 )
Pengadaan Tempat Sampah 100 Unit 100 Unit
Plastik untuk RW.04 Mega
Endah
Pengadaan WAL (Wifi-Air- 18 RW 18 RW
Listrik) selama 1 Tahun
Pengaspalan /Hotmik di 580 m2 580 m2
RW.16 Karya Endah
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pembinaan Persiapan Lomba 30 Orang 704,797,641 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 30 Orang 547,327,200 KECAMATAN
Kelurahan Posyandu Tk. Kecamatan Kesambi, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Karyamulya KESAMBI
Karyamulya kualitas Sumber
Pembinaan Peserta / Qory 18 Orang Daya Manusia. 18 Orang
MTQ Tk. Kelurahan Karya
Mulya
Pengadaan Operator Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Kelurahan @1 Orang

Penyusunan Data Dasawisma 18 PKK 18 PKK


Kelompok PKK RW

Penyusunan Data Posyandu 21 Posyandu 21 Posyandu


Penyusunan Profil Karang 1 Karang Taruna 1 Karang Taruna
Taruna
Penyusunan Profil LPM 1 LPM 1 LPM
Penyusunan Profil RT 92 RT 92 RT
Penyusunan Profil RW 18 RW 18 RW
Penyusunan Rekap 1 TP PKK 1 TP PKK
Dasawisma TP PKK
Rutin TP PKK Kelurahan 12 bulan 12 bulan
Satgas Kebersihan 4 Petugas 4 Petugas
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,275,038,096 1,338,750,000
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 80,00 Persen 1,275,038,096 80,00 Persen 1,338,750,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,275,038,096 3 jenis 1,338,750,000
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Pelaksanaan 1 dokumen 37,688,600 Kota Cirebon, Kelurahan 1 dokumen 47,250,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Musbangkel Pekiringan Kesambi, Pekiringan KESAMBI
Musyawarah Perencanaan Pekiringan
Pembangunan di Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan CCTV Keamanan Lingkungan 36 titik 382,972,800 Kota Cirebon, Kelurahan 36 titik 400,000,000 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan RW Kesambi, Pekiringan KESAMBI
Pekiringan
Tersedianya kendaraan 7 unit 7 unit
operasional angkutan sampah
lingkungan RW
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Terbinanya Anggota Karang 11 RW 854,376,696 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan 11 RW 891,500,000 KECAMATAN
Kelurahan Taruna Tingkat RW Kesambi, DAERAH (PAD) Pekiringan KESAMBI
Pekiringan
Terbinanya PKK RW dan 11 RW 11 RW
Dasawisma
Terbinanya Pokja Sehat 40 orang 40 orang
Kelurahan
Terbinanya Posyandu 15 posyandu 15 posyandu
Terbinanya Posyandu Remaja 3 posyandu 3 posyandu

Terfasilitasinya Kegiatan 6 kali 6 kali


Donor Darah Kampung Siaga
Aktif
Terlaksananya Monitoring 4 kali 4 kali
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan 12 bulan 12 bulan
Kesenian Degung
Terlaksananya Pelatihan 12 bulan 12 bulan
Kesenian Qasidah
Terlaksananya Pengajian 12 bulan 12 bulan
Rutin Al Hidayah
Terlaksananya Peningkatan 70 orang 70 orang
Kapasitas Anggota LKK
Terlaksananya Rapat 12 bulan 12 bulan
Koordinasi LKK

Page 208 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Terlaksananya Senam Sehat 12 bulan 12 bulan
Rutin Mingguan
Terpilihnya peserta juara 24 orang 24 orang
lomba MTQ tingkat Kelurahan
Pekiringan untuk dikirim ke
lomba MTQ tingkat Kecamatan
Kesambi

Terpilihnya RW K3 1 RW 1 RW
Tersedianya Alat Kesehatan 15 set 15 set
Posyandu
Tersedianya Jaringan Wifi RW 11 titik 11 titik

Tersedianya Profil RT 57 dokumen 57 dokumen


Tersedianya Profil RW 11 dokumen 11 dokumen
Tersedianya Tenaga Operator 1 orang 1 orang
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
Tersedianya Tenaga Satgas 5 orang 5 orang
Kebersihan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,272,454,885 31,500,000
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 80,00 Persen 1,272,454,885 80,00 Persen 31,500,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,272,454,885 3 jenis 31,500,000
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Pelaksanaan 1 laporan 29,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan 1 laporan 31,500,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Musbangkel Sunyaragi Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sunyaragi KESAMBI
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Betonisasi Jalan RW.10 100 Meter 605,046,881 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan 100 Meter 0 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Yudhasari Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sunyaragi KESAMBI

Operasional Pemeliharaan 6 Unit 6 Unit


Kendaraan Roda 3
Pajak Kendaraan Roda 3 ( 6 unit 6 unit
motor sampah)
Pemasangan CCTV 15 Titik 15 Titik
Pemasangan Portal Gang 4 Unit 4 Unit
RW.09 Karang Malang
Pembangunan Poskamling 18 Meter 18 Meter
RT.03 RW.03 Karang Baru
Pembuatan dan Normalisasi 25 Meter 25 Meter
Saluran Air ( Sepanjang
Belakang RUmah Warga)
RT.01 RW.01 Karang Yudha

Pembuatan Dekker ( 60 Meter 60 Meter


Baperkam RW) RW.07 Karang
Jalak Mekar
Pembuatan Saluran Air 50 Meter 50 Meter
Jl.Sunyaragi RT.05 RW.02
Tamansari
Penataan Taman Depan 144 Meter 144 Meter
RW.08 Margasari
Penataan Taman Ramah Anak 1 Paket 1 Paket
RT.03 RW.04 Lebu
Pengaspalan Jalan Gg. Pak 300 Meter 300 Meter
Asrana RT.03 RW.06 Karang
Jalak
Pengaspalan Jalan 156 Meter 156 Meter
Gg.Rasmina RT.02 RW.06
Karang Jalak
Pengaspalan Jalan ( Jalan 100 Meter 100 Meter
Lebu ) RT.03 RW.04 Lebu
Pengerukan Saluran ( 200 Meter 200 Meter
Jl.Karang Jalak Mekar) RW.07
Karang Jalak Mekar
Perbaikan Atap Bapekam 34 Meter 34 Meter
RW.05 Siadem
Perbaikan dan Normalisasi 25 Meter 25 Meter
Saluran Air ( Samping
Rusunawa IAIN) RT.02 RW.01
Karang Yudha
Perbaikan Saluran Air dan 1600 Meter 1600 Meter
Taman Jl.Werkudoro,
Jl.Samiaji , Jl.Sena & Arjuna
RW.11 Bima Indah
Perbaikan Saluran Air ( Pipa) 50 Meter 50 Meter
Gg.Kinurakim 8 RW.09 Karang
Malang
Page 209 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pelatihan dan Pembuatan 1 Kegiatan 637,408,129 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan 1 Kegiatan 0 KECAMATAN
Kelurahan Kolam Budidaya Ikan Lele Kesambi, Sunyaragi DAERAH (PAD) Sunyaragi KESAMBI

Pelatihan Penguatan dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Pemberdayaan LKK
Pemberdayaan UMKM ( 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelatihan Fotografi, Videografi
Produk & Pemasaran UMKM
di Marketplace

Pembinaan MTQ 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Pembinaan, Pelatihan PKK, Al- 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Hidayah, 10 Program Pokok
PKK dan Dasawisma

Pembinaan Posyandu 16 Posyandu 16 Posyandu


Pengembangan Kampung 11 RW 11 RW
Hijau
Penyediaan Koran untuk RW 11 RW 11 RW

Penyusunan Profil Karang 1 Karang Taruna 1 Karang Taruna


Taruna
Penyusunan Profil Kelurahan 1 LPM 1 LPM
LPM
Penyusunan Profil PKK 1 PKK 1 PKK
Penyusunan Profil RT RW 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Peralatan dan Perlengkapan 1 set 1 set
Penunjang Satgas Kebersihan

Pokja Kelurahan Sehat 1 Pokja 1 Pokja


Tenaga Satgas Kebersihan 3 Orang 3 Orang
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50,000,000 43,250,000
2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase kelurahan % % 100 % 35,378,650 100 % 21,000,000
PEMERINTAHAN DESA swasembada

2 13 4 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Laporan pembinaan dan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 35,378,650 1 Dokumen 21,000,000
Penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan administrasi desa
Desa

2 13 4 2.01 5 Pembinaan Peningkatan Laporan Kegiatan Pembinaan 1 Dokumen 35,378,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi 0 1 Dokumen 21,000,000 KECAMATAN
Kapasitas Aparatur Aparatur Kelurahan dan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan KESAMBI
Pemerintah Desa Kecamatan Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN Rata-rata jumlah kelompok kelompok, kelompok, 2,5, 5,6 kelompok, 14,621,350 2,5, 5,6 kelompok, 22,250,000
LEMBAGA binaan lembaga persen persen persen persen
KEMASYARAKATAN, pemberdayaan masyarakat
LEMBAGA ADAT DAN (LPM) ; Presentase LPM
MASYARAKAT HUKUM ADAT berprestasi
Rata-rata jumlah kelompok kelompok; kelompok; 2,5; 5,6 kelompok; 2,5; 5,6 kelompok;
binaan lembaga persen persen persen persen
pemberdayaan masyarakat
(LPM) ; Presentase LPM
berprestasi
2 13 5 2.01 Pemberdayaan Lembaga Laporan Lembaga Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 14,621,350 2 Kegiatan 22,250,000
Kemasyarakatan yang perkembangan lembaga
Bergerak di Bidang kemasyarakatan
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Laporan Data Posyandu 1 Dokumen 10,181,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 0 1 Dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Kelembagaan Lembaga melalui Jejaring Koordinator Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kesejahteraan dan KESAMBI
Kemasyarakatan Posyandu Tingkat Kelurahan Kelurahan kualitas Sumber
Desa/Kelurahan (RT, RW, dan KecamatanPosyandu Daya Manusia.
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2 13 5 2.01 6 Fasilitasi Pemerintah Desa Laporan Hasil Pembinaan TTG 1 Dokumen 4,439,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan 0 1 Dokumen 6,500,000 KECAMATAN
dalam Pemanfaatan Teknologi Tingkat Kelurahan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) produktivitas dan KESAMBI
Tepat Guna Kelurahan daya saing
ekonomi.
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 9,783,257,880 10,271,709,099

Page 210 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 9,503,181,450 100 Persen 9,968,715,430
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan, jenis jenis 7 jenis 239,230,650 7 jenis 272,652,783
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran. Dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang 1 Dokumen 25,589,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Kecamatan 1 Dokumen 32,257,276 KECAMATAN
Perencanaan Perangkat Kecamatan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kesambi KESAMBI
Daerah Kelurahan pemerataan
Renja 1 Dokumen pembangunan 1 Dokumen
Renja Perubahan 1 Dokumen berkelanjutan. 1 Dokumen
7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA 1 Dokumen 5,197,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 3,996,563 KECAMATAN
Dokumen RKA-SKPD Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan RKAP 1 Dokumen 3,070,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 3,996,563 KECAMATAN
Dokumen Perubahan RKA- Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
SKPD Semua Kelurahan

Kota Cirebon,
Kesambi, Semua
Kelurahan
7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA 1 Dokumen 3,948,650 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 3,996,563 KECAMATAN
DPA-SKPD Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan DPAP 1 Dokumen 4,070,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 3,996,563 KECAMATAN
Perubahan DPA-SKPD Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan LAKIP 1 Dokumen 4,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 7,384,545 KECAMATAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan
SKPD Laporan PK 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen
7 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Dalev Triwulan I, II, 3 Dokumen 192,855,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 3. Akselerasi Kecamatan 3 Dokumen 217,024,710 KECAMATAN
Daerah III Kesambi, Semua DAERAH (PAD) pertumbuhan dan Kesambi KESAMBI
Kelurahan pemerataan
Dokumen Dalev Triwulan IV 1 Dokumen pembangunan 1 Dokumen
Dokumen IKM 12 Dokumen berkelanjutan. 12 Dokumen
7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 3 jenis 7,016,827,313 3 jenis 7,367,416,166
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan 14 Bulan 7,013,070,313 Kota Cirebon, Dana Transfer 2. Peningkatan Kecamatan 14 Bulan 7,363,634,591 KECAMATAN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kesambi, Semua Umum-Dana kesejahteraan dan Kesambi KESAMBI
Kelurahan Alokasi Umum kualitas Sumber
Daya Manusia.
7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan CALK Audited 1 Dokumen 2,250,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 2,271,150 KECAMATAN
Laporan Keuangan Akhir Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Tahun SKPD Kelurahan
Laporan CALK Un Audited 1 Dokumen 1 Dokumen
7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 12 Dokumen 1,507,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 12 Dokumen 1,510,425 KECAMATAN
Laporan Keuangan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Bulanan/Triwulanan/Semester Kelurahan
an SKPD Laporan Keuangan Semester 0 Dokumen 0 Dokumen

7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang jenis jenis 1 jenis 20,038,400 1 jenis 19,568,052
Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Perangkat
Daerah Daerah
7 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Polis Asuransi Kendaraan R2 51 unit 20,038,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 51 unit 19,568,052 KECAMATAN
Daerah SKPD dan R3 Kesambi, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Kesambi KESAMBI
Kelurahan peningkatan kualitas
Polis Asuransi Kendaraan R4 2 unit pelayanan publik. 2 unit

7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian jenis jenis 1 jenis 52,551,000 1 jenis 57,116,556
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Batik Korpri 58 stell 52,551,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 58 stell 57,116,556 KECAMATAN
Beserta Atribut Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelengkapannya Kelurahan
PDH Khaki 58 stell 58 stell
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 6 jenis 483,145,864 6 jenis 474,200,764
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 55 jenis 91,673,316 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 55 jenis 87,132,670 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
Materai Rp 10.000 264 lembar 264 lembar
7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Isi Ulang Tabung Elpiji 12 KG 60 kali 10,080,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 60 kali 10,584,000 KECAMATAN
Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan

Page 211 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 3 jenis 58,475,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 3 jenis 51,936,019 KECAMATAN
dan Penggandaan Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Semua Kelurahan

Buku profil PD 1 Dokumen Kota Cirebon, 1 Dokumen


Kesambi, Semua
Kelurahan
Materai 10000 0 lembar 0 lembar
Penggandaan 78000 lembar 78000 lembar
Penjilidan 500 buku 500 buku
7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar Harian Lokal 3 jenis 57,420,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 3 jenis 48,024,900 KECAMATAN
dan Peraturan Perundang- Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
undangan Kelurahan
7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Daftar Hadir Tamu 12 bulan 39,262,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 12 bulan 40,748,400 KECAMATAN
Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Laporan hasil pelaksanaan 12 laporan 226,234,748 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 12 laporan 235,774,775 KECAMATAN
Koordinasi dan Konsultasi rapat-rapat koordinasi dan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
SKPD konsultasi ke luar daerah Kelurahan
Laporan mamin Harian 12 Bulan 12 Bulan
Pegawai
Laporan/ Notulen Rapat 12 laporan 12 laporan
Internal/ Briefing
Laporan pelaksanaan kajian 11 Bulan 11 Bulan
rohani (Seninan) Bagi Pegawai
PD
Laporan pelaksanaan olah 11 Bulan 11 Bulan
raga senam bagi pegawai PD

7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 3 jenis 279,944,872 3 jenis 284,039,612
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Mebeleur kantor 3 jenis 61,058,085 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 3 jenis 79,935,881 KECAMATAN
Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Peralatan Gedung 3 jenis 152,032,395 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 3 jenis 122,263,943 KECAMATAN
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Bangunan Lainnya Kelurahan
7 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Perlengkapan 7 jenis 66,854,392 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 7 jenis 81,839,788 KECAMATAN
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Kesambi KESAMBI
Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa jenis jenis 3 jenis 763,676,800 3 jenis 804,796,407
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Pembayaran Tagihan 72 struk 237,600,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 72 struk 270,134,550 KECAMATAN
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Air (PDAM) Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
Struk Pembayaran Tagihan 72 struk 72 struk
Rekening Internet
Struk Pembayaran Tagihan 72 struk 72 struk
Rekening Listrik
Struk Pembayaran Tagihan 72 struk 72 struk
Rekening Telepon
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Kebersihan Kantor 7 orang 526,076,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 7 orang 534,661,857 KECAMATAN
Umum Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kelurahan
Tenaga Pengamanan Kantor 7 orang 7 orang

Tersedianya Alat Kebersihan 30 jenis 30 jenis


dan Bahan Pembersih

7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jasa jenis jenis 4 jenis 647,766,551 4 jenis 688,925,090
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Minyak (BBM) 61 unit 270,000,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 61 unit 314,406,099 KECAMATAN
Pemeliharaan, Biaya Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Pemeliharaan dan Pajak Kelurahan
Kendaraan Perorangan Dinas Pelumas 61 unit 61 unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan Service 61 unit 61 unit
STNK/SKPD PKB R2 43 unit 43 unit
STNK/SKPD PKB R3 8 unit 8 unit
Suku Cadang 61 unit 61 unit
Surat Ketetapan Pajak Daerah 2 unit 2 unit
PKB R4
7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor yang direhab 4 gedung 321,406,451 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 4 gedung 305,215,841 KECAMATAN
Gedung Kantor dan Bangunan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Lainnya Kelurahan
Kantor Kelurahan Drajat 0 gedung 0 gedung
Kantor Kelurahan Kesambi 0 gedung 0 gedung
Page 212 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Prakiraan 321,406,451 Kecamatan 305,215,841 KECAMATAN
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Gedung Kantor dan Bangunan Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian Kesambi KESAMBI
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Lainnya Kegiatan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Kantor Kelurahan Pekiringan 0 gedung 0 gedung

Kecamatan Kesambi 0 gedung 0 gedung


Tersedianya Alat Listrik dan 6 jenis 6 jenis
Elektronik
7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya Peralatan 2 jenis 35,200,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 2 jenis 45,974,250 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan

7 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya Perlengkapan 1 jenis 21,160,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 jenis 23,328,900 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Pendukung Gedung Kantor Kelurahan
atau Bangunan Lainnya
7 1 2 PROGRAM Rasio pelaksanaan pelayanan Persen Persen 100,00 Persen 26,205,500 100,00 Persen 40,000,000
PENYELENGGARAAN publik di wilayah kecamatan
PEMERINTAHAN DAN (Jumlah permohonan
PELAYANAN PUBLIK masyarakat yang mengajukan
layanan publik dibagi layanan
publik yang diberikan dikali
100%)
7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Koordinasi jenis jenis 2 jenis 10,153,500 2 jenis 15,000,000
Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan Kegiatan
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Pembinaan LKK LPM yang 5 LPM 10,153,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 5 LPM 15,000,000 KECAMATAN
Kegiatan Pemerintahan di akan dilantik oleh Kecamatan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
Tingkat Kecamatan Kelurahan
Pembinaan LKK RW yang 56 RW 56 RW
akan dilantik oleh Kecamatan

7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Dokumen Penyelenggaraan dokumen dokumen 3 dokumen 16,052,000 3 dokumen 25,000,000
Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan oleh Unit
Perangkat Daerah yang ada Kerja Perangkat Daerah yang
di Kecamatan ada di Kecamatan

7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Jumlah SOP Pelayanan yang 2 jenis 16,052,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 2 jenis 25,000,000 KECAMATAN
Pelaksanaan Pelayanan diperbaharui Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Kesambi KESAMBI
kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan
Kecamatan
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 80,00 Persen 211,314,930 80,00 Persen 215,743,669
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Dokumen Pemberdayaan jenis jenis 1 jenis 211,314,930 1 jenis 215,743,669
Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Tingkat Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Juara Lomba MTQ Tingkat 24 orang 211,314,930 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kecamatan 24 orang 209,743,669 KECAMATAN
Kemasyarakatan Kesambi Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Kesambi KESAMBI
Kelurahan kualitas Sumber
Rapat Koordinasi PKK se 12 Bulan Daya Manusia. 12 Bulan
Kecamatan Kesambi
Telaksananya Lomba 10 3 Kelurahan 3 Kelurahan
Program PKK Tingkat
Kecamatan Kesambi
Terbinanya Juara Lomba MTQ 1 Dokumen 1 Dokumen
Tingkat Kecamatan Kesambi

Terbinanya Juara Lomba 1 Posyandu 1 Posyandu


Posyandu Tingkat Kecamatan
Kesambi untuk Lomba
Posyandu ke Tingkat Kota

Terfasilitasinya Lomba 1 Posyandu 1 Posyandu


Posyandu Tingkat Kota
Cirebon
Terlaksananya Lomba 3 Posyandu 3 Posyandu
Posyandu Tingkat Kecamatan
Kesambi
7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Laporan Pembinaan TTG 1 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Kecamatan 1 Dokumen 6,000,000 KECAMATAN
Teknologi Tepat Guna Tingkat Kelurahan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) produktivitas dan Kesambi KESAMBI
Kelurahan daya saing
ekonomi.
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Persentase penanganan Persen Persen 100,00 Persen 27,424,000 100,00 Persen 31,500,000
KETENTRAMAN DAN gangguan ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum (Jumlah
laporan gangguan Trantibum
yang masuk dibagi yang
dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)

Page 213 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Meningkatnya Sinergitas dokumen dokumen 1 dokumen 27,424,000 1 dokumen 31,500,000
Penegakan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah yang Tupoksinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Dokumen sinergitas 8 dokumen 27,424,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Kecamatan 8 dokumen 31,500,000 KECAMATAN
Perangkat Daerah yang Tugas Penerapan dan Penegakan Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kondusifitas Kesambi KESAMBI
dan Fungsinya di Bidang Peraturan Daerah dan Kelurahan ketentraman dan
Penegakan Peraturan Peraturan Kepala Daerah ketertiban umum.
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

7 1 5 PROGRAM Jumlah kasus konflik SARA Kasus Kasus 0,00 Kasus 15,132,000 0,00 Kasus 15,750,000
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Dokumen sinergitas dokumen dokumen 8 dokumen 15,132,000 8 dokumen 15,750,000
Pemerintahan Umum sesuai Penerapan dan Penegakan
Penugasan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 15,132,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Kecamatan 1 dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Koordinasi Pimpinan di Sinergitas dalam Kesambi, Semua DAERAH (PAD) kondusifitas Kesambi KESAMBI
Kecamatan Forkopimcam Kelurahan ketentraman dan
ketertiban umum.
TOTAL 16,228,737,787 15,743,272,284
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,313,421,865 1,374,744,735
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1,313,421,865 1,374,744,735
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan 1,313,421,865 1,374,744,735


Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Dokumen Musbangkel 1 Dokumen 84,499,960 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 88,725,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Musyawarah Perencanaan Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan Dokumen Rembug Warga 13 Dokumen Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 13 Dokumen
Harjamukti, DAERAH (PAD)
Harjamukti
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Tersedianya Sarana dan 13 Dokumen 184,999,895 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 13 Dokumen 260,510,250 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Harjamukti
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pelatihan, Sosialisasi, 13 RW 1,026,085,470 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 13 RW 1,024,485,000 KECAMATAN
Kelurahan Pembinaan Kegiatan Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Masyarakat Harjamukti
7 1 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Dokumen Evaluasi Kelurahan 1 Dokumen 17,836,540 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 1,024,485 KECAMATAN
Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,441,002,144 1,533,121,250
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1,441,002,144 1,533,121,250
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan 1,441,002,144 1,533,121,250


Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Dokumen Musbangkel 1 Dokumen 93,859,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 98,553,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Harjamukti, Kalijaga DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan Dokumen Rembug Warga 15 Dokumen 15 Dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Tersedianya Sarana dan 15 Dokumen 19,942,834 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 15 Dokumen 237,778,250 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan Harjamukti, Kalijaga DAERAH (PAD) HARJAMUKTI

7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pelatihan, Sosialisasi, 15 RW 1,327,199,460 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 15 RW 1,181,040,000 KECAMATAN
Kelurahan Pembinaan Kegiatan Harjamukti, Kalijaga DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Masyarakat
7 1 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Dokumen Evaluasi Kelurahan 1 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Harjamukti, Kalijaga DAERAH (PAD) HARJAMUKTI

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,574,772,110 1,643,045,250
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1,574,772,110 1,643,045,250
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan 1,574,772,110 1,643,045,250


Kelurahan

Page 214 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Dokumen Musbangkel 1 Dokumen 127,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 133,350,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Harjamukti, Kecapi DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan Dokumen Rembug Warga 19 Dokumen 19 Dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Dokumen Sarana dan 19 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 19 Dokumen 215,885,250 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Prasarana Harjamukti, Kecapi DAERAH (PAD) HARJAMUKTI

7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pelatihan, Sosialisasi, 19 RW 1,429,935,570 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 19 RW 1,278,060,000 KECAMATAN
Kelurahan Pembinaan Kegiatan Harjamukti, Kecapi DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Masyarakat Kelurahan
7 1 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Dokumen Evaluasi Kelurahan 1 Dokumen 17,836,540 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Harjamukti, Kecapi DAERAH (PAD) HARJAMUKTI

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,606,465,010 1,644,305,250
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1,606,465,010 1,644,305,250
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan 1,606,465,010 1,644,305,250


Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Dokumen Musbangkel 1 Dokumen 120,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 126,000,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Musyawarah Perencanaan Larangan
Pembangunan di Kelurahan Dokumen Rembug Warga 19 Dokumen 19 Dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 223,235,250 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Larangan
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pelatihan, Sosialisasi, 19 RW 1,468,628,470 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 19 RW 1,279,320,000 KECAMATAN
Kelurahan Pembinaan Kegiatan Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Masyarakat Kelurahan Larangan
7 1 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Dokumen Evaluasi Kelurahan 1 Dokumen 17,836,540 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Larangan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,250,499,050 1,323,635,250
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1,250,499,050 1,323,635,250
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan 1,250,499,050 1,323,635,250


Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Dokumen Musbangkel 1 Dokumen 73,500,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 77,175,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Musyawarah Perencanaan Argasunya
Pembangunan di Kelurahan Dokumen Rembug Warga 11 Dokumen 11 Dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Dokumen Saranan dan 11 Dokumen 189,001,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 11 Dokumen 270,800,250 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Argasunya
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)

7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Pelatihan, Sosialisasi, 11 RW 973,248,370 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 11 RW 959,910,000 KECAMATAN
Kelurahan Pembinaan Kegiatan Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Masyarakat Kelurahan Argasunya
7 1 3 2.02 4 Evaluasi Kelurahan Dokumen Evaluasi Kelurahan 1 Dokumen 14,749,680 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 1 Dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Harjamukti, DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Argasunya
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50,000,000 52,300,000
2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI 2,500,000 5,500,000
PEMERINTAHAN DESA

2 13 4 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 2,500,000 5,500,000


Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

2 13 4 2.01 5 Pembinaan Peningkatan 2,500,000 PENDAPATAN ASLI 5,500,000 KECAMATAN


Kapasitas Aparatur DAERAH (PAD) HARJAMUKTI
Pemerintah Desa
2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN 47,500,000 46,800,000
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Page 215 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
2 13 5 2.01 Pemberdayaan Lembaga 47,500,000 46,800,000
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Rapat Koordinasi posyandu 111 Posyandu 37,500,000 Kota Cirebon, Dana Transfer 111 Posyandu 40,000,000 KECAMATAN
Kelembagaan Lembaga tingkat kecamatan Harjamukti, Semua Umum-Dana HARJAMUKTI
Kemasyarakatan Kelurahan Alokasi Umum
Desa/Kelurahan (RT, RW, Rapat Koordinasi posyandu 11 Orang 11 Orang
PKK, Posyandu, LPM, dan tingkat kecamatan (Jejaring
Karang Taruna), Lembaga Posyandu)
2 13 5 2.01 6 Fasilitasi Pemerintah Desa Rapat Koordinasi 30 Orang 5,000,000 Kota Cirebon, Dana Transfer 30 Orang 500 KECAMATAN
dalam Pemanfaatan Teknologi Harjamukti, Semua Umum-Dana HARJAMUKTI
Tepat Guna Kelurahan Alokasi Umum
2 13 5 2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Rapat Koordinasi 30 Orang 5,000,000 Kota Cirebon, Dana Transfer 30 Orang 6,300,000 KECAMATAN
Royong Masyarakat Harjamukti, Semua Umum-Dana HARJAMUKTI
Kelurahan Alokasi Umum
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 10,494,404,870 11,606,006,051
7 1 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 10,095,771,120 100 Persen 11,028,506,051
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 1 1 2.01 Perencanaan, 147,350,120 126,000,000


Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Musrenbang RKPD 1 Dokumen 6,165,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 63,000,000 KECAMATAN
Perencanaan Perangkat Kota di Kecamatan Tahun Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Daerah Perencanaan 2022, Standar Kelurahan
Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP),
Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat

Dokumen Renja dan Renja 2 Dokumen 2 Dokumen


Perubahan
7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA Kec. Harjamukti 1 Dokumen 2,595,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 5,250,000 KECAMATAN
Dokumen RKA-SKPD Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan RKAP Kec. Harjamukti 1 Dokumen 2,595,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 5,250,000 KECAMATAN
Dokumen Perubahan RKA- Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
SKPD Kelurahan
7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA Kec. Harjamukti 1 Dokumen 2,295,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 5,250,000 KECAMATAN
DPA-SKPD Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan DPAP Kec. Harjamukti 1 Dokumen 2,595,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 5,250,000 KECAMATAN
Perubahan DPA-SKPD Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keterangan 1 Dokumen 3,725,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 21,000,000 KECAMATAN
Laporan Capaian Kinerja dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan
SKPD Laporan Kinerja Instansi 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemerintah (LKIP)
Laporan Rencana Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen
Tahunan (RKT)
Laporan Triwulan 4 Dokumen 4 Dokumen
7 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Standar Operasional 1 Dokumen 127,380,120 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 21,000,000 KECAMATAN
Daerah Prosedur (SOP) Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Semua Kelurahan

Dokumen Standar Pelayanan 1 Dokumen Kota Cirebon, 1 Dokumen


(SP) Harjamukti, Semua
Kelurahan
Dokumen Survey Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen
Kepuasan Masyarakat
7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi Jenis Jenis 2 Jenis 7,259,857,250 2 Jenis 7,622,706,051
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan Pegawai 14 Dokumen 7,255,717,250 Kota Cirebon, Dana Transfer Pegawai di 14 Dokumen 7,618,506,051 KECAMATAN
Tunjangan ASN Harjamukti, Semua Umum - Dana lingkungan HARJAMUKTI
Kelurahan Alokasi Umum Kecamatan
Harjamukti

Page 216 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen CALK 1 Dokumen 4,140,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI Pegawai di 1 Dokumen 4,200,000 KECAMATAN
Laporan Keuangan Akhir Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) lingkungan HARJAMUKTI
Tahun SKPD Semua Kelurahan Kecamatan
Harjamukti
7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Jenis Jenis 1 Jenis 174,305,000 1 Jenis 31,500,000
Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Perangkat
Daerah Daerah
7 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Jasa Asuransi Kendaraan 61 Kendaraan 174,305,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 61 Kendaraan 31,500,000 KECAMATAN
Daerah SKPD Roda 2, Roda 3 dan Roda 4 Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi Jenis Jenis 1 Jenis 64,097,900 1 Jenis 210,000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah

Page 217 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Kemeja Batik Cirebonan 65 Stel 64,097,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Pegawai di 65 Stel 210,000,000 KECAMATAN
Beserta Atribut Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Lingkungan HARJAMUKTI
Kelengkapannya Kelurahan Kecamatan
Kemeja KORPRI 65 Stel Harjamukti 65 Stel
Pakaian Dinas Harian 65 Stel 65 Stel
Pakaian Dinas Lapangan 65 Stel 65 Stel
Pakaian Olahraga 65 Stel 65 Stel
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum Jenis Jenis 5 Jenis 512,266,730 5 Jenis 431,550,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 60 Jenis 139,091,265 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 60 Jenis 178,500,000 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
Belanja Perangko, Materai dan 1884 Lembar 1884 Lembar
Benda Pos lainnya
7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Tabung Gas 36 Struk 9,336,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 36 Struk 6,300,000 KECAMATAN
Kantor Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 7 Jenis 46,125,465 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 7 Jenis 31,500,000 KECAMATAN
dan Penggandaan Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
Penggandaaan 60000 Lembar 60000 Lembar
7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar Harian Lokal 4 Jenis 23,100,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 4 Jenis 5,250,000 KECAMATAN
dan Peraturan Perundang- Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
undangan Kelurahan
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Makan Rapat Pegawai 2160 Dus 294,614,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 2160 Dus 210,000,000 KECAMATAN
Koordinasi dan Konsultasi Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
SKPD Kelurahan
Makan Tamu 2160 Dus 2160 Dus
Snack Harian Pegawai 2160 Dus 2160 Dus
Snack Rapat Pegawai 2160 Dus 2160 Dus
Snack Tamu 2160 Dus 2160 Dus
7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang Jenis Jenis 2 Jenis 437,884,996 2 Jenis 315,000,000
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Sofa, Kursi Tamu, Lemari, 6 Jenis 79,989,494 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 6 Jenis 105,000,000 KECAMATAN
Kursi Pegawai, Kursi Rapat, Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Meja Rapat Kelurahan
7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 357,895,502 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 5 Jenis 210,000,000 KECAMATAN
Prasarana Gedung Kantor atau (komputer, Laptop, TV, Sound Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Bangunan Lainnya Sistem, Alat Studio) Kelurahan
7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa Jenis Jenis 2 Jenis 590,629,500 2 Jenis 840,000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Air 72 Struk 274,419,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 72 Struk 420,000,000 KECAMATAN
Sumber Daya Air dan Listrik Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
Jasa Gas 12 Struk 12 Struk
Jasa Internet 72 Struk 72 Struk
Jasa Listrik 96 Struk 96 Struk
Jasa Telepon 72 Struk 72 Struk
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Tenaga 8 Orang 316,210,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 8 Orang 420,000,000 KECAMATAN
Umum Kantor Kebersihan Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
Penyediaan Jasa Tenaga 8 Orang 8 Orang
Pengamanan Kantor
7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan Jenis Jenis 3 Jenis 909,379,624 3 Jenis 1,451,750,000
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Bahan Bakar Minyak dan 61 Kendaraan 529,672,325 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 61 Kendaraan 1,100,000,000 KECAMATAN
Pemeliharaan, Biaya Service Kendaraan Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Pemeliharaan dan Pajak Kelurahan
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 6 Gedung 207,846,575 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 6 Gedung 288,750,000 KECAMATAN
Gedung Kantor dan Bangunan Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Lainnya Kelurahan
7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Alat Listrik, Alat dan Bahan 4 Jenis 171,860,724 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 4 Jenis 63,000,000 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana Gedung Kebersihan, Pemeliharaan AC, Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Komputer dan Kelurahan
Peralatannya
7 1 2 PROGRAM Rasio pelaksanaan pelayanan Persen Persen 100,00 Persen 0 100,00 Persen 131,250,000
PENYELENGGARAAN publik di wilayah kecamatan
PEMERINTAHAN DAN (Jumlah permohonan
PELAYANAN PUBLIK masyarakat yang mengajukan
pelayanan publik dibagi
pelayanan publik yang
terlayani dikali 100%)

Page 218 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Koordinasi Jenis Jenis 2 Jenis 0 2 Jenis 89,250,000
Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan Kegiatan
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7 1 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Dokumen Koordinasi dengan 1 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 47,250,000 KECAMATAN
Perencanaan dan Perangkat Daerah dan Instansi Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Pelaksanaan Kegiatan Vertikal yang memegang Kelurahan
Pemerintahan dengan Urusan Wajib Berpelayanan
Perangkat Daerah dan Instansi Dasar
Vertikal Terkait
7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Pembinaan LKK LPM yang 5 LPM 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 5 LPM 42,000,000 KECAMATAN
Kegiatan Pemerintahan di akan dilantik oleh Kecamatan Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Tingkat Kecamatan Kelurahan
Pembinaan LKK RW yang 77 RW 77 RW
akan dilantik oleh Kecamatan

7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Dokumen Penyelenggaraan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen 42,000,000
Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan oleh Unit
Perangkat Daerah yang ada Kerja Perangkat Daerah yang
di Kecamatan ada di Kecamatan

7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Jumlah SOP Pelayanan yang 2 Jenis 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 2 Jenis 42,000,000 KECAMATAN
Pelaksanaan Pelayanan diperbaharui Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan
Kecamatan
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 50,00 Persen 233,857,100 50,00 Persen 257,250,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen 4 Dokumen 233,857,100 4 Dokumen 257,250,000
Kemasyarakatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kecamatan Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Dokumen Pelaksanaan Forum 1 Dokumen 76,294,375 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 73,500,000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Kecamatan Sehat Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
Dokumen Pelaksanaan Forum 1 Dokumen 1 Dokumen
TP PKK Kecamatan
7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 126,505,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 84,000,000 KECAMATAN
Lembaga Kemasyarakatan P2WKSS Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 1 Dokumen
Posyandu
7 1 3 2.03 3 Penyediaan Sarana dan Dokumen Penyediaan Sarana 1 Dokumen 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 36,750,000 KECAMATAN
Prasarana Lembaga dan Prasarana Lembaga Harjamukti, DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kemasyarakatan Kemasyarakatan tingkat Argasunya
Kecamatan
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Sosialisasi Pengembangan 30 Orang 0 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 30 Orang 31,500,000 KECAMATAN
Usaha Ekonomi Masyarakat UMKM Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Pelaksanaan Forum 1 Laporan 31,057,475 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Laporan 31,500,000 KECAMATAN
Teknologi Tepat Guna POSYANTEK Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kelurahan
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Persentase penanganan Persen Persen 100,00 Persen 124,776,750 100,00 Persen 94,500,000
KETENTRAMAN DAN gangguan ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum (Jumlah
laporan gangguan Trantibum
yang masuk dibagi yang
dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Dokumen sinergitas Dokumen Dokumen 2 Dokumen 58,619,250 2 Dokumen 47,250,000
Penyelenggaraan penyelenggaraan ketentrman
Ketenteraman dan Ketertiban dan ketertiban umum
Umum
7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Peta Ketentraman dan 1 Dokumen 58,619,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 47,250,000 KECAMATAN
Negara Republik Indonesia, Ketertiban Umum wilayah Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Tentara Nasional Indonesia Kecamatan Harjamukti Kelurahan
dan Instansi Vertikal di Rencana Aksi Ketentraman 1 Dokumen 1 Dokumen
Wilayah Kecamatan dan Ketertiban di wilayah
Kecamatan Harjamukti
7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Dokumen sinergitas Dokumen Dokumen 1 Dokumen 66,157,500 1 Dokumen 47,250,000
Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan
dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Rencana Aksi Penegakan 1 Dokumen 66,157,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 47,250,000 KECAMATAN
Perangkat Daerah yang Tugas Peraturan Daerah dan Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
dan Fungsinya di Bidang Peraturan Kepala Daerah di Kelurahan
Penegakan Peraturan Wilayah Kecamatan
Perundang-Undangan Harjamukti
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Page 219 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 5 PROGRAM Jumlah kasus konflik SARA Kasus Kasus 0,00 Kasus 39,999,900 0,00 Kasus 94,500,000
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Dokumen sinergitas Dokumen Dokumen 2 Dokumen 39,999,900 2 Dokumen 94,500,000
Pemerintahan Umum sesuai Penerapan dan Penegakan
Penugasan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Pembinaan Wawasan 50 Orang 16,115,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 50 Orang 47,250,000 KECAMATAN
Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan Bagi Karang Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Nasional dalam rangka Taruna Kelurahan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Pelaksanaan Forum 1 Dokumen 23,884,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Dokumen 47,250,000 KECAMATAN
Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Harjamukti, Semua DAERAH (PAD) Harjamukti HARJAMUKTI
Kecamatan Kecamatan Kelurahan
TOTAL 17,730,565,049 19,177,157,786

Page 220 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,163,320,000 1,132,243,183
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 1,163,320,000 25,00 Persen 1,132,243,183
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,163,320,000 3 jenis 1,132,243,183
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Tersusunnya dokumen 1 dokumen 30,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 dokumen 31,500,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum perencanaan tahun 2023 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwugkuk LEMAHWUNGKUK
Musyawarah Perencanaan Lemahwungkuk peningkatan kualitas
Pembangunan di Kelurahan pelayanan publik.

7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan pemeliharaan saluran di rt.01 1 dokumen 419,400,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 dokumen 497,700,133 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan dan rt.04 rw 01 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwugkuk LEMAHWUNGKUK
Lemahwungkuk peningkatan kualitas
Pengurasan Saluran dan 1 dokumen pelayanan publik. 1 dokumen
Rehab Decker (80 m x 30 cm
= 24 m³ dan 150 m x 30 cm =
45 m³ ) RT.08, 09 / RW.03

Perbaikan Jalan (1,5 m x 300 1 dokumen 1 dokumen


m = 450 m²) RT.07, 09 /
RW.04
perbaikan jalan rambat beton 1 dokumen 1 dokumen
renovasi baperkam rw 05 1 dokumen 1 dokumen
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Deklarasi Tidak Merokok di 1 kegiatan 713,920,000 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 kegiatan 603,043,050 KECAMATAN
Kelurahan Dalam Rumah Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwugkuk LEMAHWUNGKUK
Kel.Lemahwungkuk Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Forum Kader Kesehatan 12 Bulan Kota Cirebon, 12 Bulan
(Kampung Siaga) 50 Org Lemah Wungkuk,
Lemahwungkuk
Jasa Guru Mengaji RW (1 Org 12 Bulan 12 Bulan
x 6 RW)
Jasa Konsultan Perencanaan 12 Bulan 12 Bulan
2023
Jasa Linmas RW( 3 Org x 6 12 Bulan 12 Bulan
RW )
Jasa Penarik Sampah (1 Org x 12 Bulan 12 Bulan
6 RW )
Koran RW 6 Rw 6 Rw
Lomba K3 Tingkat Kelurahan 6 Rw 6 Rw
Lemahwungkuk
Lomba PKK Tingkat Kelurahan 6 Rw 6 Rw
Lemahwungkuk
Lomba Siskamling 1 kegiatan 1 kegiatan
musbangkel kelurahan 1 dokumen 1 dokumen
lemahwungkuk
Pelatihan Digital Printing 1 kegiatan 1 kegiatan
(Digital Offset) 6 Orang
pelatihan kewirausahaan 1 kegiatan 1 kegiatan
pemuda karang taruna
Pembinaaan dan Lomba MTQ 1 dokumen 1 dokumen
Kelurahan Lemahwungkuk (5
Lomba dan 1 Pembinaan)

Pembinaan Kelompok 2 kegiatan 2 kegiatan


Kegiatan (BKB, BKR, BKL)
Pembinaan Pokja Kampung 20 orang 20 orang
KB Flamboyan Cangkol
Tengah
Pembinaan tentang 1 kegiatan 1 kegiatan
kelembagaan karang taruna
(26 orang x 7 hari)
Pendataan Dasawisma (6 Org 2 semester 2 semester
x 3 Hr)
Pertemuan Rutin PKK RW (10 12 Bulan 12 Bulan
Org x 6 PKK)
Pertemuan Rutin Posyandu (6 12 Bulan 12 Bulan
Org x 9 Posyandu)
PHBI (Maulid Nabi, Halal bi 4 kegiatan 4 kegiatan
Halal, Isra Miraj, Tahun Baru
Islam)
Pokja Kelurahan Sehat 1 kegiatan 1 kegiatan
Porseni 17 Agustus Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Lemahwungkuk
Porseni HUT Kota Cirebon 1 kegiatan 1 kegiatan
Posyandu Remaja 30 Org 12 Bulan 12 Bulan
Profil Kelurahan / Prodeskel 2 kegiatan 2 kegiatan
(20 Orang x 2 Semester)

Page 221 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Sosialisasi Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Reproduksi, Pendewasaan
Usia Perkawinan, Napza bagi
Remaja Melalui Kampung KB

Sosialisasi Penyakit Menular 1 kegiatan 1 kegiatan

Sosialisasi Tanggap Bencana 1 kegiatan 1 kegiatan


(24 Orang )
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,488,217,094 1,506,008,386
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 1,488,217,094 25,00 Persen 1,506,008,386
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,488,217,094 3 jenis 1,506,008,386
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Tersusunnya dokumen 1 dokumen 52,499,850 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan Panjunan 1 dokumen 55,125,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum perencanaan tahun 2023 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan LEMAHWUNGKUK
Musyawarah Perencanaan Panjunan peningkatan kualitas
Pembangunan di Kelurahan pelayanan publik.

7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Normalisasi dan Perbaikan 250 meter 894,157,424 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan Panjunan 250 meter 938,865,407 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Saluran dan Deker di RT 01 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan LEMAHWUNGKUK
RT 02 RW 05 Panjunan peningkatan kualitas
Normalisasi / Pengurasan 52 m2 pelayanan publik. 52 m2
Saluran / Selokan diRT. 4 RW
07
Normalisasi Selokan dan 55 meter 55 meter
Dekerisasi di Gg.Bandeng
Normalisasi Selokan/Saluran 150 meter 150 meter
RT. 01 dan RT. 02 di RW 03

Pemasangan Cermin Lalu 1 unit 1 unit


Lintas di Pertigaan RW. 09
Pembangunan Trotoar di Jalan 144 m2 144 m2
Basalamah RW 09
Pembuatan Pintu Pagar Besi 10 m2 10 m2
RW 06
Pembuatan Pintu Pagar di Jl 7 buah 7 buah
Cermin, GG, Cucut
Pengaspalan Jalan 90 m2 90 m2
Bassalamah di tempat yang
tergenang Air dan Pembuatan
Polisi Tidur di RW. 09

Pengaspalan Jalan / Gang di 51 m2 51 m2


GG Rebon , Kuniran RW 01

Penggantian Paving blok di RT 255 m2 255 m2


01 dan RT 02 RW 05
Penyediaan Smart CCTV + 20 titik 20 titik
Decorder untuk Sarana
keamanan Lingkungan RW.
08
Penyediaan Smart 4 titik 4 titik
CCTV+Decorder untuk Sarana
keamanan Lingkungan RW.
09
Perbaikan Bak Kontrol di Gg. 7 buah 7 buah
Sembilang Dalam,dll RW 01

Perbaikan Jalan (Hotmix) RW 120 meter 120 meter


01
Perbaikan Jalan (Pemasangan 69 m2 69 m2
Paving Blok) RT.03 RW.10

Perbaikan Pos Kamling di GG. 9 m2 9 m2


Bandeng RT 01 RW 07
Perbaikan / Rehab Atap 60 m2 60 m2
BAPERKAM RW.06
Perbaikan / Rehab 31.5 m2 31.5 m2
BAPERKAM RW.02 di
Jl.Pamujudan RW.02
Perbaikan / Rehab 1 dokumen 1 dokumen
BAPERKAM RW.04
Perbaikan Saluran di JL. 85.4 m2 85.4 m2
Cermin, Gg. Rebon
Perbaikan Saluran Drainase 102 meter 102 meter
dengan Pemasangan Pipa
PVC 8" di RT 01, RT 03, RT.05
RW 10

Page 222 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Perbaikan Senderan Saluran / 46.5 m2 46.5 m2
sungai di RT.03 RW. 06

Plesterisasi Gg. Kuniran di 102 meter 102 meter


GG. Kuniran RT 05 Rw 01
Renovasi / Perbaikan 24 m2 24 m2
Baperkam (Pintu, Jemdela dan
Dinding) Gg.Bandeng RT 03
RW 07
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Fasilitasi Kegiatan Karang 1 orang 541,559,820 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan Panjunan 1 orang 512,017,979 KECAMATAN
Kelurahan Taruna Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan LEMAHWUNGKUK
Panjunan peningkatan kualitas
Fasilitasi Kegiatan LPM 1 orang pelayanan publik. 1 orang
Fasilitasi Kegiatan Pertemuan 12 Bulan 12 Bulan
PKK
Fasilitasi Kegiatan Pokja 2 kegiatan 2 kegiatan
Kelurahan Sehat ( Pertemuan
& Pembinaan ke Titik Lokus)

Fasilitasi Pelaksanaan 10 RW 10 RW
Rembug Warga
Fasilitasi Pembinaan PKK 1 PKK 1 PKK
Fasilitasi Penyelenggaraan 10 RW 10 RW
Pelayanan Masyarakat RW
(10 RW @Rp5.000.000)
Fasilitasi Penyelenggaraan 12 Bulan 12 Bulan
Posyandu (5 orang x
Rp.50.000 x 17 posyandu x 12
bulan)
Fasilitasi Penyusunan Profil 42 RT 42 RT
RT (42 RT @Rp1.500.000)
Kegiatan Musbangkel 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Lomba MTQ 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Lomba Posyandu 10 RW 10 RW
Pelatihan budidaya Lebah 40 orang 40 orang
Madu LKK Kelurahan
Panjunan
Pelatihan Tribina 40 orang 40 orang
(BKB,BKR,BKL)
Penyediaan Tenaga Operator 12 Bulan 12 Bulan
dan Administrasi Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,500,865,400 1,455,150,113
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 1,500,865,400 25,00 Persen 1,455,150,113
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,500,865,400 3 jenis 1,455,150,113
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Tersusunnya dokumen 1 dokumen 17,072,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 dokumen 17,926,650 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum perencanaan tahun 2023 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kasepuhan LEMAHWUNGKUK
Musyawarah Perencanaan Kesepuhan peningkatan kualitas
Pembangunan di Kelurahan pelayanan publik.

7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Betonisasi Jalan Menuju 1 dokumen 673,510,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 dokumen 927,682,692 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Hutan Mangrove RT 06 RW 09 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kasepuhan LEMAHWUNGKUK
KESUNEAN SELATAN Kesepuhan peningkatan kualitas
Normalisasi Saluran Air + 1 dokumen pelayanan publik. 1 dokumen
Ducker RT 01,03,04,06, 07, 08
RW 08 KESUNEAN TENGAH

Normalisasi Saluran Air RT 01 500 m2 500 m2


RW 03 BANJARMELATI
Pembuatan MCK Rumah 1 dokuen 1 dokuen
Jompo dan pembuatan pintu
air RT 07 RW 07 KESUNEAN
UTARA
Pembuatan Pintu 8 m2 8 m2
Besi/Gerbang RT 02 RW 02
MANDALANGEN
Penerangan Jalan Gang (PJU) 25 titik 25 titik
RT 01,02,03,04,05 RW 05
GAMBIRLAYA UTARA

Pengadaan Gerobak Sampah 2 buah 2 buah


RW 07 KESUNEAN UTARA

Pengadaan Sarana dan 1 dokumen 1 dokumen


Prasarana PKK, Posyandu
RW 07 KESUNEAN UTARA

Page 223 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pengadaan Sarana dan 1 dokumen 1 dokumen
Prasarana Sekretariatan
KARANG TARUNA
KELURAHAN KESEPUHAN

Pengadaan Sarana dan 1 dokumen 1 dokumen


Prasarana Sekretariatan LPM
KELURAHAN KESEPUHAN

Pengerasan Jalan Gang / 500 m2 500 m2


Hotmix RT 01,02,03,05 RW 04
SITI MULYA
Pengerasan Jalan Hotmix RT 1 dokumen 1 dokumen
01,02,04,07 RW 08
KESUNEAN TENGAH
Pengerukan, Pengurasan 500 m2 500 m2
Pelebaran Saluran Air +
Ducker RT 04,08,09 RW 02
MANDALANGEN
Perbaikan dan Pengurasan 300 m2 300 m2
Saluran Air Muara Tua RT 01
RW 05 GAMBIRLAYA UTARA

Perbaikan Jalan dan 1 dokumen 1 dokumen


Pengerasan Jalan RT 03 RW
07 KESUNEAN UTARA

Perbaikan MCK RT 02,04 RW 1 dokumen 1 dokumen


04 SITI MULYA
Perbaikan Saluran Air + 700 m2 700 m2
Ducker RT
01,02,03,04,05,06,07,08 RW
06 GAMBIRLAYA SELATAN

Renovasi Katil dan Pengadaan 1 dokumen 1 dokumen


Sarana RT 06 RW
05GAMBIRLAYA UTARA

Saluran dan Normalisasi 500 m2 500 m2


Saluran Air + Ducker RT
01,02,03,04 RW 01
KESEPUHAN
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Insentif Karang Taruna 1 0rang 810,283,400 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 0rang 509,540,771 KECAMATAN
Kelurahan KELURAHAN KESEPUHAN Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Kasepuhan LEMAHWUNGKUK
Kesepuhan peningkatan kualitas
Insentif LPM KELURAHAN 1 orang pelayanan publik. 1 orang
KESEPUHAN
Insentif PKK RW 9 Rw 9 Rw
KELURAHAN KESEPUHAN

Insentif Posyandu 13 Orang 13 Orang


KELURAHAN KESEPUHAN

Insentif RT KELURAHAN 63 Rt 63 Rt
KESEPUHAN
Insentif RW KELURAHAN 9 Rw 9 Rw
KESEPUHAN
Kegiatan Musbangkel th 2022- 1 dokumen 1 dokumen
2023 KELURAHAN
KESEPUHAN
Lomba K3 KELURAHAN 1 dokumen 1 dokumen
KESEPUHAN
Lomba Posyandu PKK 1 dokumen 1 dokumen
KELURAHAN KESEPUHAN

Pelatihan Cake dan Cookies 1 dokumen 1 dokumen


RW 05 GAMBIRLAYA UTARA

Pelatihan Cendra Mata RW 03 1 dokumen 1 dokumen


BANJARMELATI
Pelatihan Dasa Wisma PKK 1 dokumen 1 dokumen
KELURAHAN KESEPUHAN

Pelatihan Hidroponik RW 05 1 dokumen 1 dokumen


GAMBIRLAYA UTARA
Pelatihan IT PKK 1 dokumen 1 dokumen
KELURAHAN KESEPUHAN

Pelatihan Komputer RW 04 1 dokumen 1 dokumen


SITI MULYA
Pelatihan Membatik RW 01 1 dokumen 1 dokumen
KESEPUHAN
Pelatihan Menjahit RW 02 1 dokumen 1 dokumen
MANDALANGEN
Page 224 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pelatihan Menjahit RW 07 1 dokumen 1 dokumen
KESUNEAN UTARA
Pelatihan Menjahit RW 09 1 dokumen 1 dokumen
KESUNEAN SELATAN
Pelatihan/Pembinaan BNN 1 dokumen 1 dokumen
RW 06 GAMBIRLAYA
SELATAN
Pelatihan SATPAM RW 08 1 dokumen 1 dokumen
KESUNEAN TENGAH
Pemasangan Wifi RW 1 dokumen 1 dokumen
01,02,03,04,05,06,07,08,09
Pembinaan Bina Keluarga 1 dokumen 1 dokumen
Remaja PKK KELURAHAN
KESEPUHAN
Pembinaan MTQ 1 dokumen 1 dokumen
KELURAHAN KESEPUHAN

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,932,456,768 2,162,074,108
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 1,932,456,768 25,00 Persen 2,162,074,108
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan jenis jenis 3 jenis 1,932,456,768 3 jenis 2,162,074,108
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Tersusunnya dokumen 1 dokumen 21,470,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 1 dokumen 22,579,200 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum perencanaan tahun 2023 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pegambiran LEMAHWUNGKUK
Musyawarah Perencanaan Pegambiran peningkatan kualitas
Pembangunan di Kelurahan pelayanan publik.

7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Normalisasi dan Peninggian 120000 cm 1,033,707,168 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 120000 cm 1,263,061,375 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Tanggul Saluran Air RT 06 RW Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pegambiran LEMAHWUNGKUK
05 Kejawanan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Normalisasi dan Penutupan 36000 cm Kota Cirebon, 36000 cm
Saluran Air RT 04 RW 05 Lemah Wungkuk,
Kejawanan Pegambiran
Normalisasi Saluran Air RT 02 200 meter 200 meter
RW 09 Api-api
Normalisasi Saluran Air RT 02 600 m2 600 m2
RW 11 Petireman
Normalisasi Saluran Air RT 04 400 meter 400 meter
RW 10 Pegambiran
Pelebaran Saluran Air RT 01 3500 cm2 3500 cm2
RW 06 Karang Wangun
Pembuatan Pagar Baperkam 30 meter 30 meter
RT 04 RW 13 Kertasemboja

Pembuatan Pintu Gerbang 1 unit 1 unit


RW.02 Peguyuban
Pengadaan Gerobak Sampah 2 unit 2 unit
RT 01 dan RT 06 RW 17
Kriyan Barat
Pengadaan Gerobak Sampah 1 unit 1 unit
RT 01 RW 07 Karang Mulya

Pengadaan Keranda RT 01: 1 unit 1 unit


RW 07 Karang Mulya
Pengadaan Kursi Plastik RT 100 unit 100 unit
01 RW 07 Karang Mulya
Pengadaan Lampu 100 unit 100 unit
Penerangan Jalan RT 01 s/d
RT 04 RW 16 Kriyan Timur

Pengadaan Motor Roda Tiga 1 unit 1 unit


RT 01 RW 07 Karang Mulya

Pengadaan Ranjang Balita 1 dokumen 1 dokumen


Meja dan Kursi RT 01 RW 15
Gambir Baru
Pengadaan Tempat Sampah 200 unit 200 unit
RT 01 s/d RT 06 RW 17 Kriyan
Barat
Pengadaan Tempat Sampah 30 unit 30 unit
RW.01 Kemakmuran

Pengadaan Tenda dan 1 dokumen 1 dokumen


Panggung RT 01, RW 07
Karang Mulya
Pengadaan Tenda RW 08 2 unit 2 unit
Karang Anom

Page 225 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pengerukan dan Perbaikan 36000 m2 36000 m2
Bak Kontrol RT 02 RW 06
Karang Wangun
Penghijauan RT 04 RW 01 28 meter 28 meter
Kemakmuran
Penghijauan RT 07, RW 03 6 meter 6 meter
Karang Dawa Barat
Penghijauan T 02, RW 04 27 meter 27 meter
Karang Dawa Timur
Penghijauan Tanaman RT 01 100 meter 100 meter
RW 16 Kriyan Timur
Pengurugan Gang RT 02 dan 130 meter 130 meter
RT 03 RW 12 Sirandu
Perbaikan Atap Pos Linmas 20 meter 20 meter
RW.01 Kemakmuran
Perbaikan Baperkam RT 04 225 m2 225 m2
RW 13 Kertasemboja
Perbaikan Bapermas RT 02 60 m2 60 m2
RW 04 Karang Dawa Timur
Perbaikan Bapermas RT 07 45 m2 45 m2
RW 03 Karang Dawa Barat
Perbaikan dan Normalisasi 600 meter 600 meter
Saluran Air RT 03 RW 14
Kutasirap
Perbaikan Gang Hotmix RT 01 1000 m2 1000 m2
s/d RT 04 RW 11 Petireman

Perbaikan Jalan Gang Paving 105 meter 105 meter


Blok RT 03 RW 02 Peguyuban

Perbaikan Jalan Hotmix RT.05 400 meter 400 meter


& 06 RW.01 Kemakmuran

Perbaikan Jalan Hotmix RT 06 625 m2 625 m2


dan RT 07 RW 08 Karang
Anom
Perbaikan Pos Kamling 12 m2 12 m2
RW.02 Peguyuban
Perbaikan Pos Komunikasi 30 m2 30 m2
RW.02 Peguyuban
Perbaikan Saluran Air dan 2800 cm2 2800 cm2
Perbaikan Duiker RT 01 RW
12 Sirandu
Perbaikan Saluran Air RT 01, 200 meter 200 meter
RT 02 dan RT 03 RW 15
Gambir Baru
Perbaikan Saluran Air RT 02 3600 cm2 3600 cm2
RW 08 Karang Anom
Perbaikan Saluran Air RT 04 1200 cm2 1200 cm2
RW 12 Sirandu
Perbaikan Saluran Plat Duker 75 meter 75 meter
Rw.02 Peguyuban
Perbaikan Senderan Saluran 220 meter 220 meter
Air RT 04 RW 10 Pegambiran

Perbaikan Senderan Saluran 50 meter 50 meter


RT 01 RW 09 Api-api

7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di ATK RW Kelurahan 17 RW 877,279,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kelurahan 17 RW 876,433,533 KECAMATAN
Kelurahan Pegambiran Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pegambiran LEMAHWUNGKUK
Pegambiran peningkatan kualitas
Capacity Building Kel. 1 kegiatan pelayanan publik. 1 kegiatan
Pegambiran
Lomba MTQ Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pegambiran
MMD dan Gebyar Germas 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Pegambiran
Monitoring Evaluasi Karang 1 orang 1 orang
taruna
Monitoring Evaluasi LPM 1 orang 1 orang
Monitoring Evaluasi PKK RW 1 kegiatan 1 kegiatan

Monitoring Evaluasi Posyandu 1 kegiatan 1 kegiatan

Monitoring Evaluasi RT 83 RT 83 RT
Monitoring Evaluasi RW 17 RW 17 RW
Musrenbang Tk. Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pegambiran
Pekan Olah Raga dan Seni Tk. 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Pegambiran
Pelatihan Komputer Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pegambiran
Pelatihan Tata Rias Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pegambiran
Page 226 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pelatihan Toga dan Tanaman 1 kegiatan 1 kegiatan
Produktif Kelurahan
Pegambiran
Pembinaan K3 1 kegiatan 1 kegiatan
Kel.Pegambiran
Pembinaan Kader Kampung 1 kegiatan 1 kegiatan
KB Kelurahan Pegambiran

Pembinaan Kampung Siaga - 1 kegiatan 1 kegiatan


Kelurahan Pegambiran

Perbaikan Pos Kamling 1 kegiatan 1 kegiatan


RW.02 Peguyuban
Peringatan Hari Besar Islam - 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Pegambiran
Rembug Warga Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pegambiran
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 45,941,000 100,000,000
2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI 24,611,500 50,000,000
PEMERINTAHAN DESA

2 13 4 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 24,611,500 50,000,000


Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
Desa

2 13 4 2.01 5 Pembinaan Peningkatan 24,611,500 PENDAPATAN ASLI 50,000,000 KECAMATAN


Kapasitas Aparatur DAERAH (PAD) LEMAHWUNGKUK
Pemerintah Desa
2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN 21,329,500 50,000,000
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

2 13 5 2.01 Pemberdayaan Lembaga 21,329,500 50,000,000


Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas 21,329,500 50,000,000 KECAMATAN
Kelembagaan Lembaga LEMAHWUNGKUK
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 7,586,749,715 8,057,483,663
7 1 1 PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya tertib pelayanan Persen Persen 100 Persen 7,105,777,385 100 Persen 7,533,761,528
URUSAN PEMERINTAHAN administrasi perkantoran
DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan dan jenis jenis 5 jenis 63,574,750 5 jenis 74,419,563
Penganggaran, dan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Daerah

7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Dokumen Renja 2023 1 dokumen 27,542,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 29,271,375 KECAMATAN
Perencanaan Perangkat Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Daerah Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Dokumen Renja Perubahan 1 dokumen pelayanan publik. 1 dokumen
2022
Musrenbang kecamatan rkpd 1 dokumen 1 dokumen
kota dikecamatan
7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA 2023 1 dokumen 2,550,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 2,668,050 KECAMATAN
Dokumen RKA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Page 227 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan RKA P 2023 1 dokumen 2,412,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 2,530,238 KECAMATAN
Dokumen Perubahan RKA- Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA 2023 1 dokumen 2,050,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 2,138,850 KECAMATAN
DPA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan DPA P 2022 1 dokumen 14,999,750 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 25,000,000 KECAMATAN
Perubahan DPA-SKPD Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan Triwulan, Tahunan, 7 dokumen 14,020,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 7 dokumen 12,811,050 KECAMATAN
Daerah LKPJ, LKIP Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 1 jenis 4,941,266,722 1 jenis 5,188,330,058
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Gaji dan tunjangan PNS 14 laporan 4,941,266,722 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 14 laporan 5,188,330,058 KECAMATAN
Tunjangan ASN Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi jenis jenis 1 jenis 91,308,090 1 jenis 79,736,438
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik Tradisional 49 Stel 91,308,090 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 49 Stel 79,736,438 KECAMATAN
Beserta Atribut Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Kelengkapannya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Pakaian KORPRI 10 Stel pelayanan publik. 10 Stel
Pakaian Olahraga 21 Stel 21 Stel
PDH 49 Stel 49 Stel
PDL 1 Stel 1 Stel
PDU 1 Stel 1 Stel
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 6 jenis 669,803,598 6 jenis 739,334,793
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan ATK 50 jenis 81,609,273 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 50 jenis 81,842,544 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Tabung Gas 12 struk 10,080,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 12 struk 10,584,000 KECAMATAN
Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Buku Profil PD 1 dokumen 32,984,425 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 28,033,103 KECAMATAN
dan Penggandaan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Cetak 3 jenis pelayanan publik. 3 jenis
Penggandaan 78000 Lembar 78000 Lembar
7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Surat kabar harian lokal kantor 4 jenis 238,560,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 4 jenis 271,678,050 KECAMATAN
dan Peraturan Perundang- kecamatan, kelurahan dan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
undangan RW Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu mamin 12 laporan 53,400,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 12 laporan 57,375,203 KECAMATAN
rapat,tamu,harian,jumsih Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Jumsih 12 laporan 253,169,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 12 laporan 289,821,893 KECAMATAN
Koordinasi dan Konsultasi Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
SKPD Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Laporan notulensi rapat 12 laporan pelayanan publik. 12 laporan
internal
Mamin Harian Pegawai 12 laporan 12 laporan
Rapat koordinasi keluar 12 laporan 12 laporan
daerah
7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 2 jenis 275,048,480 2 jenis 275,796,399
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

7 1 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Dinas 2 unit 78,603,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 2 unit 70,000,000 KECAMATAN
Perorangan Dinas atau R2 Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Page 228 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Peralatan kantor kecamatan 13 jenis 80,916,675 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 13 jenis 88,486,099 KECAMATAN
Prasarana Gedung Kantor atau dan kelurahan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan kantor 13 jenis 115,528,705 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 13 jenis 117,310,300 KECAMATAN
Prasarana Pendukung Gedung kecamatan dan kelurahan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa jenis jenis 2 jenis 592,379,800 2 jenis 610,862,726
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Struk Internet 12 struk 203,524,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 12 struk 214,244,966 KECAMATAN
Sumber Daya Air dan Listrik Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Struk rekening Air 12 Struk pelayanan publik. 12 Struk
Struk rekening listrik 12 struk 12 struk
struk Telepon 12 struk 12 struk
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Keamanan 5 orang 388,855,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 5 orang 396,617,760 KECAMATAN
Umum Kantor Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Tenaga Kebersihan Kantor 6 orang pelayanan publik. 6 orang
7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 4 jenis 472,395,945 4 jenis 565,281,551
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Kendaraan dinas(servis,suku 42 unit 272,397,670 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 42 unit 277,809,163 KECAMATAN
Pemeliharaan, Biaya cadang,bbm,pajak) Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Pemeliharaan dan Pajak Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Kendaraan Perorangan Dinas pelayanan publik.
atau Kendaraan Dinas Jabatan

7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung kantor 5 gedung 144,728,275 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 5 gedung 227,970,463 KECAMATAN
Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan Lemahwungkuk Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Lainnya serta pendukung kantor Semua Kelurahan peningkatan kualitas
berupa penerangan instalasi pelayanan publik.
listrik
7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya peralatan 12 bulan 25,150,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 12 bulan 26,294,625 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana Gedung kantor kecamatan dan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Kantor atau Bangunan Lainnya kelurahan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya pelengkapan 12 bulan 30,120,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 12 bulan 33,207,300 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana kantor kecamatan dan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Pendukung Gedung Kantor kelurahan Semua Kelurahan peningkatan kualitas
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik.

7 1 2 PROGRAM Rasio pelaksanaan pelayanan Persen Persen 100,00 Persen 84,834,485 100,00 Persen 89,076,600
PENYELENGGARAAN publik di wilayah kecamatan
PEMERINTAHAN DAN (Jumlah permohonan
PELAYANAN PUBLIK masyarakat yang mengajukan
pelayanan publik dibagi
pelayanan publik yang
terlayani dikali 100%)

7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Hasil Koordinasi jenis jenis 1 jenis 47,999,800 1 jenis 50,400,000
Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Pembinaan LKK LPM yang 4 LPM 47,999,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 4 LPM 50,400,000 KECAMATAN
Kegiatan Pemerintahan di akan dilantik oleh Kecamatan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Tingkat Kecamatan Semua Kelurahan
Pembinaan LKK RW yang 42 RW 42 RW
akan dilantik oleh Kecamatan

7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 1 jenis 21,834,810 1 jenis 22,926,600
Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan oleh Unit
Perangkat Daerah yang ada Kerja Perangkat Daerah yang
di Kecamatan ada di Kecamatan

7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Survey Kepuasan Masyarakat 1 laporan 21,834,810 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 laporan 22,926,600 KECAMATAN
Pelaksanaan Pelayanan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
kepada Masyarakat di Wilayah Semua Kelurahan
Kecamatan
7 1 2 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Dokumen Koordinasi jenis jenis 1 jenis 14,999,875 1 jenis 15,750,000
Prasarana dan Sarana Pemeliharaan Prasarana dan
Pelayanan Umum Sarana Pelayanan Umum

Page 229 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 2 2.03 2 Pelaksanaan Pemeliharaan Dokumen Pemeliharaan 1 dokumen 14,999,875 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 dokumen 15,750,000 KECAMATAN
Prasarana dan Fasilitas Prasarana dan Fasilitas Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Pelayanan Umum yang Pelayanan Umum yang Semua Kelurahan
Melibatkan Pihak Swasta melibatkan Pihak Swasta
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 321,138,195 25,00 Persen 355,895,535
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Dokumen Hasil Kegiatan jenis jenis 3 jenis 321,138,195 3 jenis 355,895,535
Kemasyarakatan Tingkat Pemberdayaan Kelurahan
Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Terlakasanya pembinann LKK 100 orang 321,138,195 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 100 orang 355,895,535 KECAMATAN
Kemasyarakatan se Kecamatan Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) birokrasi dan Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
Terlaksananya Kegiatan TP 1 laporan pelayanan publik. 1 laporan
PKK Kecamatan
Terlaksananya perayaan hari 1 kegiatan 1 kegiatan
besar agama islam
Terlaksanya kegiatan forum 1 dokumen 1 dokumen
kecamatan sehat
Terlaksanya kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pelestarian budaya daerah
Tersedianya tenaga operator 4 orang 4 orang
kecamatan
Terseleksinya kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan
terbaik
Terseleksinya Posyandu 1 posyandu 1 posyandu
terbaik
Terseleksinya rw terbersih 1 RW 1 RW
Teseleksinya peserta MTQ Tk 1 kegiatan 1 kegiatan
Kecamata
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Persentase penanganan Persen Persen 100,00 Persen 29,999,950 100,00 Persen 31,500,000
KETENTRAMAN DAN gangguan ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum (Jumlah
laporan gangguan Trantibum
yang masuk dibagi yang
dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Dokumen sinergitas jenis jenis 1 jenis 29,999,950 1 jenis 31,500,000
Penyelenggaraan penyelenggaraan ketentrman
Ketenteraman dan Ketertiban dan ketertiban umum
Umum
7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Dokumen sinergitas dan 1 dokumen 29,999,950 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 dokumen 31,500,000 KECAMATAN
Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Tentara Nasional Indonesia umum Semua Kelurahan
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

7 1 5 PROGRAM Jumlah kasus konflik SARA Kasus Kasus 0,00 Kasus 44,999,700 0,00 Kasus 47,250,000
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Dokumen penyelenggaraan jenis jenis 2 jenis 44,999,700 2 jenis 47,250,000
Pemerintahan Umum sesuai urusan pemerintahan umum
Penugasan Kepala Daerah sesuai penugasan keoala
daerah
7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Pembinaan Wawasan 50 orang 24,999,775 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 50 orang 26,250,000 KECAMATAN
Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan Bagi Karang Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Nasional dalam rangka Taruna Semua Kelurahan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Laporan Sinergitas dalam 1 laporan 19,999,925 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 laporan 21,000,000 KECAMATAN
Koordinasi Pimpinan di Forkopimcam Lemah Wungkuk, DAERAH (PAD) Lemahwungkuk LEMAHWUNGKUK
Kecamatan Semua Kelurahan
TOTAL 13,717,549,977 14,412,959,453

Page 230 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,156,229,928 1,211,641,500
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 1,156,229,928 25,00 Persen 1,211,641,500
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan Dokumen Dokumen 12 Dokumen 1,156,229,928 12 Dokumen 1,211,641,500
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Musbangkel 1 Dokumen 48,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 1 Dokumen 48,000,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Musyawarah Perencanaan Pekalipan kualitas Sumber
Pembangunan di Kelurahan Rembug Warga 12 Dokumen Daya Manusia. 12 Dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Internet RW 12 Buah 571,549,928 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 12 Buah 593,827,500 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Pekalipan kualitas Sumber
Pembuatan Pergola RW.09 12.5 m2 Daya Manusia. 12.5 m2
Pembuatan Taman RW.01 1 m2 1 m2
Pengadaan Bentor 3 Unit 3 Unit
RW.03,08,12
Perbaikan Baperkam RW.04 40 m2 40 m2

Perbaikan Baperkam RW.05 24 m2 24 m2

Perbaikan Baperkam RW.06 42.4 m2 42.4 m2

Perbaikan Gudang RW.10 12.5 m2 12.5 m2


Perbaikan MCK RW.09 10 m2 10 m2
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Koran RW 4 jenis 536,680,000 Kota Cirebon, 2. Peningkatan Kelurahan 4 jenis 569,814,000 KECAMATAN
Kelurahan Pekalipan, kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Pekalipan kualitas Sumber
Lomba MTQ 45 orang Daya Manusia. 45 orang
Lomba Posyandu 12 posyandu 12 posyandu
Pelaksanaan Forum TP PKK 1 laporan 1 laporan
Kelurahan
Pelatihan Jurnalistik bagi 24 orang 24 orang
Remaja
Pelatihan Linmas RW 12 RW 12 RW
Pelatihan Pengembangan TTG 24 orang 24 orang

Pembinaan 10 Program PKK 12 RW 12 RW

Pendataan Dasawisma 12 RW 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan Profil Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


Satgas Kebersihan 1 orang 1 orang
Sosialisasi WAPA 36 orang 36 orang
Tenaga IT 1 orang 1 orang
Tenaga Pengolah Data 1 orang 1 orang
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 791,519,737 831,096,000
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 791,519,737 831,096,000
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan 791,519,737 831,096,000


Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Musbangkel Tk. Kel Pulasaren 1 dokumen 54,999,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 1 dokumen 57,750,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PEKALIPAN
Musyawarah Perencanaan Pulasaren kualitas Sumber
Pembangunan di Kelurahan rembug warga 8 dokumen Daya Manusia. 8 dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan hotmix RW 01, 03 516 m2 319,999,837 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan 516 m2 336,000,000 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan PEKALIPAN
Pulasaren kualitas Sumber
pemagaran RW 05, 06 24 m2 Daya Manusia. 24 m2
perbaikan jalan (paving blok) 258 m2 258 m2
RW 02, 04, 08
perbaikan saluran RW 02, 04, 342 m2 342 m2
06, 07, 08
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Koran RW (4 jenis) 8 rw 416,520,000 Kota Cirebon, 2. Peningkatan 8 rw 437,346,000 KECAMATAN
Kelurahan Pekalipan, kesejahteraan dan PEKALIPAN
Pulasaren kualitas Sumber
Lomba PKK RW fokus 10 8 pkk rw Daya Manusia. 8 pkk rw
Program PKK
Pelaksanaan Forum TP PKK 1 laporan 1 laporan
Kelurahan
Pelatihan Penyusunan Profil 1 dokumen 1 dokumen
Kelurahan dan Updating Profil
Kelurahan
Pembinaan Kafilah MTQ 50 orang 50 orang
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas LKK 70 orang 70 orang

Penyusun Profil Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


Page 231 of 237
Daya Manusia.

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Posyandu RW yang dibina 8 posyandu rw 8 posyandu rw
Satgas Kebersihan 1 orang 1 orang
Tenaga IT 1 orang 1 orang
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 981,300,000 1,030,365,000
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 981,300,000 25,00 Persen 1,030,365,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan Dokumen Dokumen 12 Dokumen 981,300,000 12 Dokumen 1,030,365,000
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Musbangkel 1 dokumen 57,404,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 1 dokumen 60,274,200 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Jagasatru PEKALIPAN
Musyawarah Perencanaan Jagasatru kualitas Sumber
Pembangunan di Kelurahan Rembug warga 10 dokumen Daya Manusia. 10 dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Pembuatan dan Perbaikan 20 m2 255,720,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 20 m2 268,506,525 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan Pintu Air Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Jagasatru PEKALIPAN
Jagasatru kualitas Sumber
Pembuatan Sumur Bor 10 Titik Daya Manusia. 10 Titik
Pemeiharaan Komputer Dan 10 set 10 set
Jaringan RW
Pemeliharaan Saluran dan 1050 m2 1050 m2
Perbaikan Plat Decker
Penataan Taman Kampung 150 m2 150 m2
Wisata Religi Sapu Jagat
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Air Baperkam 10 RW 668,175,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 10 RW 701,584,275 KECAMATAN
Kelurahan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Jagasatru PEKALIPAN
Jagasatru kualitas Sumber
Atk RW 10 RW Daya Manusia. 10 RW
Koran RW 10 RW 10 RW
Listrik Baperkam 10 RW 10 RW
Lomba K3 tingkat Kelurahan 10 RW 10 RW

Lomba MTQ 6 Cabang 6 Cabang


Lomba Posyandu 6 Cabang 6 Cabang
Lomba Posyandu RW tingkat 10 Posyandu 10 Posyandu
Kelurahan
Pelaksanaan Forum TP PKK 1 laporan 1 laporan
Kelurahan
Pelatihan Teknologi Tepat 11 Orang 11 Orang
Guna ( TTG )
Pembinaan 10 Program PKK 10 PKK 10 PKK

Pembinaan Kampung Siaga 70 Orang 70 Orang

Pendataan Dasawisma 10 RW 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengolah Data 1 Orang 1 Orang


Penyusunan Profil Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen
dan Updating Profil Kelurahan

Profil RW 10 RW 10 RW
Rakor PKK RW 15 Orang 15 Orang
Sapu Bersih Jalan, Gang dan 1 Orang 1 Orang
Saluran ( Saber JGS )
Siaga Ronda Tingkat RW 12 Orang 12 Orang
Tenaga IT 1 Orang 1 Orang
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 885,810,000 930,100,500
7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 885,810,000 25,00 Persen 930,100,500
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Dokumen Hasil Kegiatan Dokumen Dokumen 12 Dokumen 885,810,000 12 Dokumen 930,100,500
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan
7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Laporan Musbangkel 1 dokumen 40,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kelurahan 1 dokumen 42,000,000 KECAMATAN
Masyarakat dalam Forum Pekalipan, DAERAH (PAD) Pekalangan PEKALIPAN
Musyawarah Perencanaan Pekalangan
Pembangunan di Kelurahan Rembug Warga 9 dokumen 9 dokumen
7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan CCTV RW.02, RW.07 dan 11 titik 475,130,000 Kota Cirebon, 2. Peningkatan Kelurahan 11 titik 501,511,500 KECAMATAN
Prasarana Kelurahan RW.08 Pekalipan, kesejahteraan dan Pekalangan PEKALIPAN
Pekalangan kualitas Sumber
Mesin Press Sampah 1 buah Daya Manusia. 1 buah
Pembangunan Lt.2 Ruan 90 m2 90 m2
Perpustakaan RW.06
Pemeliharaan Kendaraan 1 unit 1 unit
Angkutan Sampah RW.08
Pemeliharaan Sarpras RTH 1 titik 1 titik
RW.05
Pengaspalan Jalan RW.02, 1087 m2 1087 m2
03, 04, 05, 07 dan 09
Perbaikan Gapura RW.08 dan 3 buah 3 buah
RW.09
Page 232 of 237
kualitas Sumber
Daya Manusia.

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Perbaikan Gedung Posyandu 7.2 m2 7.2 m2
RW.07
Perbaikan Saluran RW.03, 04, 241.25 m2 241.25 m2
05 dan 08
Renovasi Masjid Al-Hidayah 142.5 m2 142.5 m2
RW.01
Tugu Selamat Datang 1 buah 1 buah
Kampung KB RW.02
Wifi di tempat umum 8 titik 8 titik
7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Alat Kesehatan Posyandu 1 jenis 370,680,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kelurahan 1 jenis 386,589,000 KECAMATAN
Kelurahan Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalangan PEKALIPAN
Pekalangan kualitas Sumber
Forum TP PKK Kelurahan 1 dokumen Daya Manusia. 1 dokumen
Kader KPLH yang dilatih 20 orang 20 orang
Kampung Siaga yang dibina 9 RW 9 RW

Koran RW 4 jenis 4 jenis


Pelatihan Budidaya Ikan 30 orang 30 orang
Pendataan Dasawisma 9 RW 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan Profil Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


dan Updating Profil Kelurahan

Posyandu RW yang dibina 1 Posyandu RW 1 Posyandu RW


Satgas Kebersihan 1 orang 1 orang
Tenaga IT 1 orang 1 orang
Tenaga Pengolah Data 1 orang 1 orang
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50,000,000 40,000,000
2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI Persentase kelurahan % % 25 % 14,730,500 25 % 15,000,000
PEMERINTAHAN DESA swasembada

2 13 4 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Kelurahan kelurahan kelurahan 4 kelurahan 14,730,500 4 kelurahan 15,000,000
Penyelenggaraan Swasembada di Kecamatan
Administrasi Pemerintahan Pekalipan yang dibina
Desa

2 13 4 2.01 5 Pembinaan Peningkatan Pembinaan Aparatur 24 orang 14,730,500 PENDAPATAN ASLI Kecamatan 24 orang 15,000,000 KECAMATAN
Kapasitas Aparatur Kelurahan DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Pemerintah Desa
2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase PKK aktif % % 100 % 35,269,500 100 % 25,000,000
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

2 13 5 2.01 Pemberdayaan Lembaga Persentase LKK Terbina % % 80 % 35,269,500 80 % 25,000,000


Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Jejaring Posyandu 6 orang 20,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kecamatan 6 orang 15,000,000 KECAMATAN
Kelembagaan Lembaga TK kecamatan dan kelurahan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Kemasyarakatan Kelurahan kualitas Sumber
Desa/Kelurahan (RT, RW, Pembinaan Posyandu oleh 40 posyandu Daya Manusia. 40 posyandu
PKK, Posyandu, LPM, dan Jejaring Posyandu
2 13 5 2.01 6 Fasilitasi Pemerintah Desa Sosialisasi Tekhnologi Tepat 50 orang 7,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kecamatan 50 orang 0 KECAMATAN
dalam Pemanfaatan Teknologi Guna Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Tepat Guna Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
2 13 5 2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Pelaksanaan Bulan Bakti 110 orang 8,269,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kecamatan 110 orang 10,000,000 KECAMATAN
Royong Masyarakat Gotong Royong Serentak Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
tingkat Kecamatan Pekalipan Kelurahan kualitas Sumber
Daya Manusia.
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 7,993,860,043 8,359,249,193
7 1 1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Layanan Persen Persen 100 Persen 7,499,826,093 100 Persen 7,760,195,843
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Page 233 of 237


Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.01 Perencanaan, Dokumen Perencanaan dan jenis jenis 7 jenis 135,679,680 7 jenis 124,442,325
Penganggaran, dan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Daerah

7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Musrenbang Tk. Kecamatan 1 dokumen 47,322,680 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 44,895,270 KECAMATAN
Perencanaan Perangkat yang Partisipatif dan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Daerah Akomodatif Kelurahan peningkatan kualitas
Renja 2023 1 dokumen pelayanan publik. 1 dokumen
Renja Perubahan 2022 1 dokumen 1 dokumen
7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD 2023 1 dokumen 5,050,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 dokumen 2,898,000 KECAMATAN
Dokumen RKA-SKPD Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD 2022 1 dokumen 5,050,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 2,898,000 KECAMATAN
Dokumen Perubahan RKA- Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
SKPD Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2022 1 dokumen 2,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 dokumen 2,898,000 KECAMATAN
DPA-SKPD Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2022 1 dokumen 2,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 2,898,000 KECAMATAN
Perubahan DPA-SKPD Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen LAKIP 1 dokumen 46,645,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 41,545,875 KECAMATAN
Laporan Capaian Kinerja dan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan peningkatan kualitas
SKPD Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen pelayanan publik. 1 dokumen
Dokumen Laporan Triwulanan 4 dokumen 4 dokumen

Dokumen LKPJ 1 dokumen 1 dokumen


Dokumen Program Kerja / 1 dokumen 1 dokumen
Perjanjian Kinerja
Pelaporan Kinerja Pegawai 1 orang 1 orang
Tidak Tetap (PTT)
7 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Dalev Triw I, II, III, dan IV 4 dokumen 26,012,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 4 dokumen 26,409,180 KECAMATAN
Daerah Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
Evaluasi Desa/Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen
Evaluasi Usulan Musbangkel 4 dokumen 4 dokumen
Perencanaan 2021
Pelaksanaan 2022
7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Administrasi jenis jenis 3 jenis 5,099,185,206 3 jenis 5,354,750,843
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Belanja Gaji dan Tunjangan 14 dokumen 5,090,333,206 Kota Cirebon, Dana Transfer Kecamatan 14 dokumen 5,344,849,343 KECAMATAN
Tunjangan ASN Pekalipan, Semua Umum-Dana Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan Alokasi Umum
7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan CaLK Audited 1 dokumen 4,800,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 dokumen 5,197,500 KECAMATAN
Laporan Keuangan Akhir Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Tahun SKPD Kelurahan
CaLK Unaudited 1 dokumen 1 dokumen
7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan 12 dokumen 4,052,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 12 dokumen 4,704,000 KECAMATAN
Laporan Keuangan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Bulanan/Triwulanan/Semester Kelurahan
an SKPD Laporan Semesteran 2 dokumen 2 dokumen
7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen Administrasi Barang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 10,990,000 1 Dokumen 11,539,500
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
7 1 1 2.03 1 Penyusunan Perencanaan RKBMD 1 dokumen 5,550,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 1 dokumen 5,827,500 KECAMATAN
Kebutuhan Barang Milik Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Daerah SKPD Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Jasa Asuransi Kendaraan 1 Kendaraan 5,440,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 Kendaraan 5,712,000 KECAMATAN
Daerah SKPD Dinas Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi jenis jenis 1 jenis 73,488,800 1 jenis 76,650,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Batik Tradisional 38 potong 73,488,800 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 38 potong 76,650,000 KECAMATAN
Beserta Atribut Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelengkapannya Kelurahan
Pakaian Olah Raga 38 stel 38 stel
PDUB 2 stel 2 stel
PSL 1 stel 1 stel
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Dokumen Administrasi Umum jenis jenis 6 jenis 443,065,900 6 jenis 344,817,900
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Alat Tulis Kantor 50 item 70,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 50 item 73,500,000 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan peningkatan kualitas
Materai 10000 1000 lembar pelayanan publik. 1000 lembar
Page 234 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Pengisian Tabung Gas Elpiji 40 kali 6,720,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 40 kali 6,720,000 KECAMATAN
Kantor 12 Kg Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan 5 jenis 65,922,900 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 5 jenis 53,336,850 KECAMATAN
dan Penggandaan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan peningkatan kualitas
Penggandaan 96000 lembar pelayanan publik. 96000 lembar
Profil Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar Lokal 4 jenis 26,100,000 Kota Cirebon, Kecamatan 4 jenis 20,028,750 KECAMATAN
dan Peraturan Perundang- Pekalipan, Semua Pekalipan PEKALIPAN
undangan Kelurahan
7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Gula Pasir 110 pak 36,415,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 110 pak 35,666,400 KECAMATAN
Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
Jamuan Tamu 110 porsi 110 porsi
Kopi Sachet 3300 sachet 3300 sachet
Snack Tamu 1210 dus 1210 dus
Tea Kotak 220 kotak 220 kotak
7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Galon 19 L 440 galon 237,907,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 440 galon 155,565,900 KECAMATAN
Koordinasi dan Konsultasi Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
SKPD Kelurahan peningkatan kualitas
Gula Pasir 330 pak pelayanan publik. 330 pak
Kopi Sachet 4400 sachet 4400 sachet
Lap Perjalanan Dinas 10 laporan 10 laporan
Nasi Kotak 3120 dus 3120 dus
Parasmanan 100 porsi 100 porsi
SKM 330 kaleng 330 kaleng
Snack 3220 dus 3220 dus
Tea Kotak 330 kotak 330 kotak
7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Dokumen Pengadaan Barang jenis jenis 3 jenis 356,596,013 3 jenis 443,071,440
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Barang Modal Mebel 3 jenis 49,191,370 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 3 jenis 50,190,000 KECAMATAN
Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Infocus 2 unit 178,634,936 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 2 unit 195,300,000 KECAMATAN
Prasarana Gedung Kantor atau Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Bangunan Lainnya Kelurahan peningkatan kualitas
Laptop 6 unit pelayanan publik. 6 unit
PC Unit 4 unit 4 unit
Printer 7 unit 7 unit
7 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Belanja Modal Alat Rumah 3 jenis 128,769,707 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 3 jenis 197,581,440 KECAMATAN
Prasarana Pendukung Gedung Tangga Lainnya (Home Use) Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan peningkatan kualitas
Belanja Modal Alat Studio 2 jenis pelayanan publik. 2 jenis
Lainnya
7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Dokumen Penyediaan Jasa jenis jenis 3 jenis 757,616,800 3 jenis 783,237,315
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Materai 10000 0 lembar 30,000,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 0 lembar 31,500,000 KECAMATAN
Menyurat Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
Petugas Administrasi 1 orang 1 orang
Pelayanan dan Surat Menyurat

7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, rekeining listrik 72 rekening 211,325,300 Semua Kab/Kota, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 72 rekening 221,891,565 KECAMATAN
Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Semua Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
rekening air 60 rekening 60 rekening
rekening internet 60 rekening 60 rekening
rekening telepon 60 rekening 60 rekening
tambah daya listrik 3 rekening 3 rekening
7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Peralatan Kebersihan dan 21 item 516,291,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 21 item 529,845,750 KECAMATAN
Umum Kantor Bahan Pembersih Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
Petugas Keamanan Kantor 5 orang 5 orang
Petugas Kebersihan Kantor 5 orang 5 orang
Bagian Dalam
Petugas Kebersihan Kantor 4 orang 4 orang
Bagian Luar
7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dokumen Pemeliharaan jenis jenis 4 jenis 623,203,694 4 jenis 621,686,520
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pajak Kendaraan Dinas R2, 38 unit 229,018,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 38 unit 239,239,350 KECAMATAN
Pemeliharaan, Biaya R3 dan R4 Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Kelurahan peningkatan kualitas
Perizinan Kendaraan Dinas pelayanan publik.
Operasional atau Lapangan
Page 235 of 237
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
7 1 1 2.09 2 PenyediaanKegiatan
Jasa Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD 229,018,000 6. Reformasi Kecamatan 239,239,350 KECAMATAN
RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Pemeliharaan, Biaya Tahun 2021 birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Nasional Daerah
Pemeliharaan, Pajak, dan peningkatan kualitas
Perizinan Kendaraan Dinas Service, Suku Cadang, BBM 38 unit pelayanan publik. 38 unit
Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas/Operasional

7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Alat Listrik dan Penerangan 14 item 335,460,694 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 14 item 320,444,670 KECAMATAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Kantor Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Lainnya Kelurahan
Pemeliharaan Gedung kantor 2 gedung 2 gedung

7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Peralatan 3 jenis 33,750,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 3 jenis 35,437,500 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Perlengkapan 2 jenis 24,975,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi Kecamatan 2 jenis 26,565,000 KECAMATAN
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) birokrasi dan Pekalipan PEKALIPAN
Pendukung Gedung Kantor Kelurahan peningkatan kualitas
atau Bangunan Lainnya pelayanan publik.

PENDAPATAN ASLI 6. Reformasi


DAERAH (PAD) birokrasi dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik.

7 1 2 PROGRAM Rasio pelaksanaan pelayanan Persen Persen 100,00 Persen 103,497,500 100,00 Persen 121,723,350
PENYELENGGARAAN publik di wilayah kecamatan
PEMERINTAHAN DAN (Jumlah permohonan
PELAYANAN PUBLIK masyarakat yang mengajukan
pelayanan publik dibagi
pelayanan publik yang
terlayani dikali 100%)

7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Hasil Koordinasi jenis jenis 1 jenis 11,072,500 1 jenis 25,200,000
Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Pembinaan LKK LPM yang 1 LPM 11,072,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 LPM 25,200,000 KECAMATAN
Kegiatan Pemerintahan di akan dilantik oleh Kecamatan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Tingkat Kecamatan Kelurahan
Pembinaan LKK RW yang 15 RW 15 RW
akan dilantik oleh Kecamatan

7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Dokumen Penyelenggaraan jenis jenis 1 jenis 92,425,000 1 jenis 96,523,350
Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan oleh Unit
Perangkat Daerah yang ada Kerja Perangkat Daerah yang
di Kecamatan ada di Kecamatan

7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Jumlah SOP Pelayanan yang 2 jenis 92,425,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 2 jenis 96,523,350 KECAMATAN
Pelaksanaan Pelayanan diperbaharui Survey Kepuasan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
kepada Masyarakat di Wilayah Masyarakat Kelurahan
Kecamatan Layanan Pengaduan 1 jenis 1 jenis
Pelayanan Masyarakat
Panduan Pengaduan 1 dokumen 1 dokumen
Pelayanan Masyarakat
Survey Kepuasan Masyarakat 1 laporan 1 laporan

7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan status Persen Persen 25,00 Persen 312,024,600 25,00 Persen 351,330,000
MASYARAKAT DESA DAN kualifikasi kelurahan
KELURAHAN

7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Dokumen Pemberdayaan jenis jenis 4 jenis 312,024,600 4 jenis 351,330,000
Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Kecamatan
7 1 3 2.03 1 Penyelenggaraan Lembaga Dokumen Pelaksanaan Forum 1 dokumen 122,247,100 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kecamatan 1 dokumen 133,350,000 KECAMATAN
Kemasyarakatan Kecamatan Sehat Pekalipan, DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Pekalipan kualitas Sumber
Dokumen Pelaksanaan Forum 1 dokumen Daya Manusia. 1 dokumen
TP PKK Kecamatan
Partisipasi Pawai MTQ 100 orang 100 orang
Pembinaan Juara MTQ Tingkat 24 orang 24 orang
Kecamatan untuk dilombakan
ke tingkat Kota
Profil Sejarah Desa/Kelurahan 1 buku 1 buku
Peradaban
7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lomba 10 Program PKK 4 PKK 173,045,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 2. Peningkatan Kecamatan 4 PKK 160,230,000 KECAMATAN
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan kualitas Sumber
Lomba Cerdas Cermat PKK 4 TP PKK Daya Manusia. 4 TP PKK

Lomba Posyandu Terintegrasi 4 posyandu 4 posyandu


Tingkat Kecamatan

Page 236 of 237


7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas 173,045,000 2. Peningkatan Kecamatan 160,230,000 KECAMATAN
Lembaga Kemasyarakatan kesejahteraan dan Pekalipan PEKALIPAN
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan kualitas Sumber Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Prakiraan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Daya Manusia. Perangkat Daerah
Indikator Program/ Kegiatan/ Realisasi Capaian Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Sub Kegiatan RKPD Tahun 2020 Target RKPD
Kegiatan RPJMD Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Tahun 2021
Nasional Daerah
Pelatihan Public Speaking 50 orang 50 orang
bagi Kader PKK
Pembinaan Juara 10 Program 1 PKK 1 PKK
PKK tingkat Kecamatan untuk
dilombakan ke Tingkat Kota

Pembinaan Juara Posyandu 1 posyandu 1 posyandu


Terintegrasi tingkat
Kecamatan untuk dilombakan
ke Tingkat Kota
Pembinaan Kelompok 39 orang 39 orang
Dasawisma
7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Sosialisasi Pengembangan 20 orang 4,722,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 5. Peningkatan Kecamatan 20 orang 31,500,000 KECAMATAN
Usaha Ekonomi Masyarakat Usaha Ekonomi Masyarakat Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) produktivitas dan Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan daya saing
ekonomi.
7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Lomba Cipta Karya Tekhnologi 4 kelompok 12,010,000 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 4 kelompok 26,250,000 KECAMATAN
Teknologi Tepat Guna Tepat Guna Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Kelurahan
Pelaksanaan Forum 1 laporan 1 laporan
Posyantek
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Persentase penanganan Persen Persen 100,00 Persen 59,881,100 100,00 Persen 84,000,000
KETENTRAMAN DAN gangguan ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum (Jumlah
laporan gangguan Trantibum
yang masuk dibagi yang
dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Dokumen Koordinasi Upaya jenis jenis 1 jenis 48,343,600 1 jenis 63,000,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman
Ketenteraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum
Umum
7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Koordinator Tenaga Satgas 1 orang 48,343,600 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 orang 63,000,000 KECAMATAN
Negara Republik Indonesia, Kebersihan Kelurahan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Tentara Nasional Indonesia Kelurahan
dan Instansi Vertikal di Peta Ketentraman dan 1 dokumen 1 dokumen
Wilayah Kecamatan Ketertiban Umum wilayah
Kecamatan Pekalipan
7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Dokumen Koordinasi jenis jenis 1 jenis 11,537,500 1 jenis 21,000,000
Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan
dan Peraturan Kepala Daerah Peratutan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Rencana Aksi Penegakan 1 dokumen 11,537,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 1 dokumen 21,000,000 KECAMATAN
Perangkat Daerah yang Tugas Peraturan Daerah dan Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
dan Fungsinya di Bidang Peraturan Kepala Daerah di Kelurahan
Penegakan Peraturan Wilayah Kecamatan Pekalipan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

7 1 5 PROGRAM Jumlah kasus konflik SARA Kasus Kasus 0,00 Kasus 18,630,750 0,00 Kasus 42,000,000
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umun jenis jenis 2 jenis 18,630,750 2 jenis 42,000,000
Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah
Penugasan Kepala Daerah

7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Pembinaan Wawasan 50 orang 8,698,250 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI Kecamatan 50 orang 21,000,000 KECAMATAN
Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan Bagi Karang Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) Pekalipan PEKALIPAN
Nasional dalam rangka Taruna Kelurahan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Dokumen Pelaksanaan Forum 1 laporan 9,932,500 Kota Cirebon, PENDAPATAN ASLI 7. Peningkatan Kecamatan 1 laporan 21,000,000 KECAMATAN
Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Pekalipan, Semua DAERAH (PAD) kondusifitas Pekalipan PEKALIPAN
Kecamatan Kecamatan Kelurahan ketentraman dan
ketertiban umum.
TOTAL 11,858,719,708 12,402,452,193

Page 237 of 237


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARA PEMERINAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan


gambaran tentang ukuran capaian keberhasilan pembangunan
daerah. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun
Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan capaian
kinerja dari setiap aspek berdasarkan bidang urusan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada


tahap penyusunan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan
perencanaan, dengan maksud untuk menjamin aspek akuntabilitas
pencapaian kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator
kinerja sasaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang
tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Adapun
Indikator Kinerja Daerah dirumuskan berdasarkan indikator
program prioritas yang telah ditetapkan

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022


Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan
Kota Cirebon Tahun 2020 serta dengan mempertimbangkan isu
strategis yang berkembang, baik global/internasional, nasional dan
regional yang akan dihadapi pada tahun 2022, maka Pemerintah
Daerah Kota Cirebon menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang harus dicapai pada tahun 2022, yaitu :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 1


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro Kota Cirebon
Tahun 2022
No. Indikator Makro Satuan 2022
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 75,73

2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 10,48

3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,85

4 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 72,51

5 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Ribu 12.307


Rupiah
6 Persentase Penduduk Miskin Persen 8,55

7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,00

8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,17-5,81

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cirebon
Tahun 2022

No. Indikator Kinerja Utama Satuan 2022

1 PDRB per Kapita. Juta 80,38


Rupiah
2 Pengeluaran per Kapita disesuaikan Ribu 12.307
Rupiah)

3 Rata-rata Lama Sekolah /RLS Tahun 10,48

4 Harapan Lama Sekolah/ HLS Tahun 13,85

5 Angka Usia Harapan Hidup/AHH Tahun 72,51

6 Cakupan Jaminan Kesehatan Persen 98,00


Nasional
7 Indeks Pemberdayaan Gender/IDG Poin 77,73

8 Indeks Pembangunan Gender/IPG Poin 94,41

9 Kontribusi PDRB dari sektor Persen 32,48-32,67


Perdagangan
10 Kontribusi PDRB dari Sektor Persen 5,57-5,61
Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 2


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Indikator Kinerja Utama Satuan 2022

11 Skor Pola Pangan Harapan/ PPH Skor 93,50

12 Persentase Obyek pemajuan Persen 76,21


Kebudayaan yang Dilestarikan

13 Konflik Antar Umat Beragama Kasus 0

14 Opini BPK atas Laporan Keuangan Skor WTP


Daerah
15 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 77,00

16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Poin 56,76


IKLH

17 Tingkat Penurunan Emisi Gas Persen 7,11


Rumah Kaca (GRK)

18 Tingkat Kepuasan Masyarakat Poin 80,00


terhadap Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan


Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator


pembangunan Kota Cirebon Tahun 2020 serta dengan
mempertimbangkan isu strategis yang berkembang, baik
global/internasional, nasional dan regional yang akan dihadapi pada
tahun 2022, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan
Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang harus dicapai pada tahun 2022, yaitu :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 3


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Berdasarkan Aspek dan
Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
1 PDRB Per Kapita AdHb Juta Rupiah 80,38
2 PDRB Per Kapita AdHk 2010 Juta Rupiah 54,16
3 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Persen 6,76
3 Inflasi Persen 2,92 - 4,07
4 Indeks Pebangunan Manusia (IPM) Poin 75,44
5 Jumlah penduduk miskin Ribu Jiwa 23,19
6 Garis kemiskinan Rupiah 465.583
7 Persentase penduduk miskin Persen 8,55
8 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,50
9 Angka Melek Huruf Persen 100,00
10 Indeks Gini Poin 0,41
11 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,17 – 5,81
12 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,48
13 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,85
14 Angka Harapan Hidup Tahun 72,51
15 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Ribu Rupiah 12.307
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
16 Persen 100,00
perawatan
17 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Persen 100,00
18 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Persen 98,00
19 Rasio perpustakaan per satuan penduduk Rasio 1,848
20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persen 65,36
21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,00
22 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Persen 91,74
23 Indeks Pembangunan Gender Poin 94,41
24 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 77,73
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap
25 Persen 86,00
Layanan Pendidikan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap
26 Persen 87,50
Layanan Kesehatan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap
27 Persen 83,00
layanan perijinan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap
28 Persen 84,00
Layanan Kependudukan
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap
29 Persen 80,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum
30 Angka Partisipasi Murni SD/MI Persen 100,00
31 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Persen 100,00
Rasio PAD terhadap penerimaan dan
32 Rasio 33,17
Pendapatan Daerah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
33 WTP WTP
Daerah
34 Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota Angka 84,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 4


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
Rasio Jumlah Perda yang ditetapkan terhadap
35 Persen 75,00
Raperda
Rasio Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
36 Poin 3,1
Berbasis Eektronik (SPBE)
37 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor/nilai 93,50
38 Tingkat konsumsi ikan Kg/kapita/ hari 33,30
39 Penguatan Cadangan Pangan Daerah Persen 25,00
40 Penanganan Daerah Rawan Pangan Persen 75,00
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan dan
41 Persen 0,32
perikanan terhadap PDRB
42 Peningkatan produksi pangan asal ternak:
 Daging sapi (kg) Kg 178
 Daging babi (kg) Kg 68
43 Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata Persen 5,57 – 5,61
44 Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Persen 32,48 – 32,67
45 Kontribusi PDRB dari sektor Industri Persen 11,15 – 11,22
46 Konflik Antar Umat Beragama Kasus 0
47 Pertumbuhan industri Persen 5,59
Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di
48 Atlet 6
tingkat nasional
49 Persentase Oranisasi Pemuda Aktif Persen 65,00
Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang
50 Persen 76,21
dilestarikan
51 Persentase Kelurahan Cepat Berkembang Persen 59,09
52 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 77,00
Persentase layanan administrasi Perangkat
53 Persen 100,00
Daerah
54 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 56,76
55 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Persen 7,11
Persentase Peningkatan Level of Service Ruas
56 Persen 3,00
jalan

II. ASPEK PELAYANAN UMUM


PENDIDIKAN
57 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
58 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
59 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6
60 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Angka Persen 58,00
Partisipasi Sekolah PAUD)
Prosentase pendidik PAUD yang memiliki
ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan Anak Usia
61 Dini, kependidikan lain atau psikologi dan Persen 80,00
sertifikat profesi guru pendidikan anak usia
dini.
Persentase Satuan Pendidikan PAUD
62 Persen 62,00
Terakreditasi
63 Angka partisipasi Kasar/APK
64 a. PAUD/sederajat Persen 57,43
65 b. SD/MI/sederajat Persen 100,00
c. SMP/MTs/sederajat Persen 100,00
d. SMA/SMK/MA/sederajat Persen 89,00
66 Angka Partisipasi Murni (APM) :
a. SD/MI/Paket A Persen 98,10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 5


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
84,00
b. SMP/SMPT/MTs/Paket B Persen

c. APM SMA/SMK/MA/sederajat Persen 70,00


67 Angka Putus Sekolah:
a. SD/MI Persen 0,06
b. SMP/MTs Persen 0,27
68 Angka Kelulusan :
SD/MI Persen 100,00
SMP/MTs Persen 100,00
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12
69 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Persen 99,60
dasar (Angka Partisipasi Sekolah SD/MI)
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
70 Persen 92,67
menengah pertama (Angka Partisipasi Sekolah
SMP/MTs)
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan
71 Persen 85,00
dasar dan menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan.
Persentase pendidik pada jenjang Sekolah
Dasar yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan
sertifikat pendidik (Jumlah guru SD yang
72 Persen 47,25
memiliki ijazah D-IV/S1 dan telah memiliki
sertifikat pendidik dibagi Jumlah total guru
SD X 100%).
Persentase penduduk Melek Huruf Penduduk
73 Persen 99,97
Usia di atas 15 tahun
Persentase pendidik pada jenjang Sekolah
Menengah Pertama yang memiliki ijazah D-
IV/S1 dan sertifikat pendidik (Jumlah guru
74 Persen 94,50
SMP yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan telah
memiliki sertifikat pendidik dibagi Jumlah
total guru SMP X 100%).
Persentase Guru satuan pendidikan dasar,
PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga
pendidik (jumlah guru satuan pendidikan
75 Persen 47,25
dasar, PAUD, PNF yang bersertifikasi dibagi
seluruh jumlah guru yang terdaftar atau yang
terdata di Kota Cirebon X 100%).
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
76 Persen 86,00
layanan pendidikan
77 Rasio Guru/Murid SD/MI Rasio 19,00
78 Rasio Guru/Murid SMP/MTs Rasio 17,15
79 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persen 65,00
80 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persen 75,00
Rata-rata Lama sekolah penduduk umur ≥ 15
81 Tahun 10,48
tahun
82 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13,85
Angka Melek Huruf penduduk umur ≥ 15
83 Persen 100,00
tahun
Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik
(b) internet untuk tujuan pengajaran; (c)
komputer untuk tujuan pengajaran; (d) air
84
minum layak; (e) fasilitas sanitasi dasar per
jenis kelamin; (f)fasilitas cuci tangan (terdiri
air, sanitasi, dan hiegienes bagi semua

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 6


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
(WASH).
a. Proporsi sekolah dengan akses ke listrik Persen 100,00
b. Proporsi sekolah dengan akses internet Persen 70,00
c. Proporsi sekolah dengan akses komputer
Persen 60,00
untuk tujuan pengajaran
d. Proporsi sekolah dengan akses air minum
Persen 90,00
layak
e. Proporsi sekolah dengan akses sanitasi
dasar per jenis kelamin :
√ Laki-laki Rasio 1 : 40
√ Perempuan Rasio 1 : 25
f. Proporsi sekolah dengan fasilitas cuci
Persen 60,00
tangan

KESEHATAN
85 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
86 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
87 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan
88 Persen 100,00
antenal sesuai standar
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan
89 Persen 100,00
persalinan sesuai standar
Setiap bayi baru lahir mendapatkan
90 pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai Persen 100,00
standar
Setiap Balita mendapatkan pelayanan
91 Persen 100,00
kesehatan sesuai standar
Setiap anak pada usia pendidikan dasar
92 mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persen 100,00
standar
Setiap warga negara usia 15 s.d 59 tahun ke
93 atas mendapat pelayanan skrining kesehatan Persen 100,00
sesuai standar
Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas
94 mendapatkan pelayanan skrining kesehatan Persen 100,00
usia lanjut sesuai standar
Setiap penderita hipertensi mendapatkan
95 Persen 100,00
pelayanan kesehatan sesuai standar
Setiap penderita Diabetes Melitus (DM)
96 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Persen 100,00
standar
Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
97 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Persen 100,00
standar
Setiap orang dengan TB mendapatkan
98 Persen 100,00
pelayanan kesehatan sesuai standar
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu
hamil, pasien TB, pasien IMS,
Waria/transgender, pengguna napza, dan
99 Persen 100,00
warga binaan Lembaga Pemasyarakatan)
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standar
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
100 Persen 100,00
keluarga miskin
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
101 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ˂ 24 Persen 100,00
jam
102 Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi Persen 87,50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 7


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
standar
Cakupan sarana kefarmasian yang memenuhi
103 Persen 85,00
standar
Cakupan sarana produksi industri rumah
104 Persen 80,00
tangga pangan yang memenuhi standar
105 Persentase Strata mandiri RW Siaga Aktif Persen 15,00
Cakupan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
106 Persen 83,00
yang dipantau
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui
107 Persen 99,04
SJSN Bidang Kesehatan
Persentase perempuan yang pernah kawin
108 umur 15-49 tahun yang proses melahirkan Persen 95,40
terakhirnya di fasilitas kesehatan
Persentase anak umur 12-23 bulan yang
109 Persen 94,50
menerima imunisasi dasar lengkap
Persentase rumah tangga yang memiliki akses
110 terhadap layanan sumber air minum layak Persen 99,15
dan berkelanjutan
Persentase rumah tangga yang memiliki akses
111 terhadap layanan sanitasi layak dan Persen 91,45
berkelanjutan
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada
112 Persen 7,50
anak balita
Prevalensi stunting (pendek dan sangat
113 Persen 11,50
pendek) pada anak dibawah 5 tahun (Balita)
Prevalensi stunting (pendek dan sangat
114 Persen 8,70
pendek) pada anak dibawah 2 tahun (Baduta).
Prevalensi malnutrisi (berat badan / tinggi
115 badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, Persen 3,10
berdasarkan tipe
116 Prevalensi anemia pada ibu hamil Persen 12,00
Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang
117 Persen 65,00
mendapatkan ASI Ekslusif
118 Angka Kematian Ibu (AKI) Kasus 3
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-
119 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya Persen 100,00
ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Kasus/Per 1000
120 Angka Kematian Balita (Akaba) per 1000 KH 12
KH
Kasus/Per 1000
121 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 KH 3
KH
Kasus/Per 1000
122 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH 2,4
KH
123 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi Persen 100,00
Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi
124 Per 1000 Orang 22
tidak terinfeksi HIV.
125 Prevalensi HIV pada populasi dewasa Per 1000 Orang ˂0,05
126 Kejadian TB per 1000 orang Per 1000 orang 1.317
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000
127 Per 100.000 Orang 380
penduduk
128 Kejadian malaria per 1000 orang Per 1000 Orang 1
Jumlah orang yang memerlukan intervensi
129 terhadap penyakit tropis yang terabaikan Persen 90,00
(Filariasis dan Kusta)
Persentase merokok pada penduduk umur ≤
130 Persen 4,60
18 tahun
131 Prevalensi tekanan darah tinggi Persen 22,40
132 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 Persen 15,40

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 8


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
tahun
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh
133 Persen 0,00
diri.
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan
134 Puskesmas 22
upaya kesehatan jiwa.
Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,
psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca
135 Persen 16,20
intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan
zat.
Jumlah penyalahguna narkotika dan
136 pengguna alkohol yang merugikan, yang Orang 45
mengakses layanan rehabilitasi medis.
Jumlah yang mengakses layanan pasca
137 Orang 20
rehabilitasi.
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh
138 penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun Liter/Kapita 1,7
terakhir.
139 Unmet need pelayanan kesehatan Persen 7,60
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi
140 kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat Persen 99,04
per 1000 penduduk
Persentase merokok pada penduduk umur ≥
141 Persen 33,80
15 tahun
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
142 Persen 100,00
Puskesmas
Orang/100. 000
143 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan pddk
9,14
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
144 Kelurahan 22
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation
145 Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Kelurahan 1
Sembarangan (SBS).
Cakupan pengobatan semua kasus TB (%
146 Persen 110,00
Case Detection Rate/ CDR )
Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati
147 (Case Notification Rate/ CNR) per 100.000 Angka 380
penduduk
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB
148 Persen 90,00
semua kasus (% Succes Rate)
Cakupan penemuan kasus TB resistan obat
149 Persen 90,00
(absolut)
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB
150 Persen 90,00
resistan obat (% Succes Rate)
Persentase pasien TB yang mengetahui status
151 Persen 90,00
HIV (%)
Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan
152 Kasus 1.203
diobati
Persentase kasus TB pengobatan ulang yang
153 diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat Persen 100,00
molekuler/metode konvensional (%)
Persentase kasus TB resistan obat yang
154 Persen 100,00
memulai pengobatan lini kedua (%)
Persentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan
155 Persen 100,00
ARV selama pengobatan TB (%)
Persentase laboratorium mikros-kopik yang
156 Persen 90,00
mengikuti uji silang (%)
Persentase laboratorium mikros-kopis yang
157 Persen 100,00
mengikuti uji silang dengan hasil baik (%)
158 Cakupan penemuan kasus TB anak (%) Persen 110,00
159 Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan Persen 12,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 9


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
pengobatan pencegahan INH
Persentase kasus TB yang ditemukan dan
160 dirujuk oleh masyarakat atau organisasi Persen 10,00
kemasyarakatan
Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di
161 sarana kesehatan (UPT.Puskesmas dan UPT. Persen 100,00
Kesus)
Cakupan sarana penyehat tradisional yang
162 Persen 60,00
dibina
163 BOR Persen 65,00
LOS Hari 6,8
TOI Kali 1,8
BTO Kali 37,45
GDR Permil 45,00
NDR Permil 25,00
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
164 Persen 100,00
masyarakat miskin
Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui
165 SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI Persen 100,00
APBD)
166 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persen 100,00
Cakupan komplikasi kebidanan yang
167 Persen 100,00
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
168 kesehatan yang memiliki kompetensi Persen 100,00
kebidanan
169 Cakupan pelayanan nifas Persen 100,00
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
170 Persen 100,00
ditangani
171 Cakupan kunjungan bayi Persen 100,00
172 Cakupan anka pra sekolah SDIDTK Persen 100,00
173 Cakupan pelayanan kesehatan remaja Persen 100,00
Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia
174 Persen 100,00
produktif
175 Prevalensi tekanan darah tinggi. Persen 21,90
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18
176 Persen 21,80
tahun.
Cakupan penemuan Kasus Acute Flaccid
177 Per 100.000 Kasus 2
Paralysis (AFP)
178 Proporsi kematian akibat keracunan. Persen 0,00
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh
179 Persen 0,00
diri.
Cakupan Nakes yang Teregistrasi Sesuai
180 Persen 87,50
Kompetensinya

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


181 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
182 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
183 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Persentase jumlah penduduk yang
mendapatkan akses terhadap air minum
184 Persen 93,00
melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan
non perpipaan
Persentase akses masyarakat terhadap
185 Persen 86,16
layanan air limbah domestik
186 Tersedianya sistem jaringan drainase skala Persen 77,50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 10


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
kawasan dan skala kota, sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2
jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
Persentase sungai dalam kondisi baik
(panjang senderan yang terbangun,
187 terehabilitasi, ternormalisasi dibagi panjang Persen 75,00
senderan yang belum terbangun,
terehabilitasi, ternormalisasi dikali 100%)
Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih
perpipaan non PDAM (Jumlah rumah tangga
188 Perseh 93,00
yang mendapatkan akses SPAM dibagi jumlah
rumah tangga di Kab./Kota dikali 100%)
Persentase jumlah rumah tangga berakses
sanitasi baik (Jumlah rumah tangga yang
189 Persen 86,16
memiliki akses sanitasi baik dibagi jumlah
rumah tangga di kab./kota dikali 100%)
Rasio gedung pemerintah kondisi baik
(Jumlah bangunan yang diperbaiki dibagi
190 Persen 90,00
seluruh jumlah bangunan pemerintahan di
Kota Cirebon dikali 100%)
Persentase ketersediaan BAPERKAM dan
sarana prasarana lingkungan RW (Jumlah
191 pembangunan Baperkam dan sarana Persen 1,40
prasarana dibagi Jumlah RW di Kota Cirebon
dikali 100%)
Tingkat kemantapan jalan (Panjang jalan
kewenangan Kota yang mantap dibagi panjang
192 Persen 94,00
jalan keseluruhan di wilayah Kota dikali
100%)
Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang
memiliki sertifikat aktif (Jumlah tenaga kerja
konstruksi yang terlatih di wilayah dengan
193 sertifikat pelatihan opertor dan teknis atau Persen 100,00
analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga
operator dan teknis atau analis di wilayah
Kota dikali 100%)
Ketaatan dalam pemanfaatan ruang (Realisasi
kesesuaian kegiatan pemantauan ruang yang
194 sesuai Rencana Tata Ruang dibagi Jumlah Persen 36,50
kegiatan pemanfaatan ruang terbangun
berdasarkan tutupan lahan dikali 100%)
Persentase izin lokasi terhadap permohonan
ijin lokasi (Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan
195 Persen 85,00
dibagi jumlah permohonan ijin lokasi dikali
100%)
196 Persentase drainase kondisi baik Persen 77,50
197 Jumlah titik genangan air yang tertangani Titik 5
Persentase penyediaan infrastruktur
permukiman (Jumlah infrastruktur
198 Persen 100,00
permukiman yang terbangun dibagi jumlah
permukiman Kota Cirebon dikali 100 %)
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi
199 DAS 4
ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
200 Rasio elektrifikasi Persen 90,20
201 Konsumsi listrik per Kapia Kwh/Kapita 1.450
Jumlah sambungan jaringan gas untuk
202 Rumah Tangga 28.968
rumah tangga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 11


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
203 Cakupanan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
204 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
205 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung dengan PSU (Rasio jumlah
206 perumahan yang sudah menyerahkan PSU Persen 16,67
dibagi dengan jumlah perumahan total dikali
100%)
Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang
terjangkau (jumlah rumah layak huni dibagi
207 Persen 90,16
jumlah keseluruhan rumah di Kota dikali 100
%)
Persentase luasan kawasan permukiman
kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan
(luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi Persen
208 10,65
luas kawasan permukiman kumuh dikali
100%)

Rasio tenaga ahli yang tersertifikasi (jumlah


209 tenaga ahli yang tersertifikasi dibagi jumlah Persen 2,00
pengembang dikali 100%)
210 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan Persen 19,87
Proporsi populasi penduduk perkotaan yang
211 tinggal di daerah kumuh, permukiman liar Persen 23,40
atau rumah yang tidak layak.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja.
212 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
213 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
214 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
215 Persen 80,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah daerah rawan gangguan ketentraman
216 Lokasi/Titik 25
dan ketertiban umum
Cakupan kelancaran penyelenggaraan
217 Persen 0,00
Pemilu/Pemilukada pada TPS
218 Cakupan Rasio LINMAS per RT Persen 100,00
219 Penyelesaian jumlah kasus Pelanggaran K3 Persen 100,00
Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan
220 Persen 100,00
Peraturan Wali Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


221 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
222 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
223 Cakupan layanan administrasi kepegaaian Persen 100,00
Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan
224 Persen 23,00
Aktif
Jumlah Personil penanggulangan bencana
225 Orang 70
yang bersertifikat
Dokumen Strategi Pengurangan Resiko
226 Ada/Tidak Ada Ada
Bencana (PRB) tingkat daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 12


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
Dinas Pemadam Kebakaran
227 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
228 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
229 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
230 Persen 85,00
daerah layanan WMK
Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan
Evakuasi korban kebakaran oleh Dinas
Pemadam Kebakaran (jumlah layanan
pemadaman, penyelamatan dan evakuasi
231 korban korban terdampak kebakaran di Persen 100,00
kabupaten/ kota pada tahun n dalam tingkat
waktu tanggap (response time dibagi jumlah
kejadian kebakaran di kabupaten/kota tahun
n dikali 100 persen).
Layanan pemadaman yang dilakukan oleh
relawan kebakaran (Balakar, Satlakar
dan/atau komunitas masyarakat lainnya yang
dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas
pemadam Kebakaran (Jumlah layanan
232 Persen 60,00
pemadaman di Kab./Kota pada tahun n dalam
tingkat waktu tanggap/response time oleh
relawan kebakaran dibagi jumlah kejadian
kebakaran di Kab./Kota pada tahun n dikali
100%)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


233 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
234 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
235 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar
penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar, serta
gelandangan dan pengemis diluar panti
(Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta
gelandangan dan pengemis diluar panti yang
236 Persen 100,00
terpebuhi kebutuhan dasarnya DIBAGI
Popuplasi penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta
gelandangan dan pengemis di daerah
kabupaten/kota yang membutuhkan
rehabilitasi sosial dasar di luar panti DIKALI
100 persen)
Persentase korban bencana alam dan sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada
saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota (Jumlah korban
bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya selama satu tahun
237 Persen 100,00
DIBAGI populasi korban bencana alam dan
sosial di daerah kabupaten/kota yang
membutuhkan perlindungan dan jaminan
sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kab./kota DIKALI 100
persen).
Proporsi penduduk yang menerima program
238 perlindungan sosial menurut jenis kelamin, Persen 50,00
untuk kategori kelompok anak berkebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 13


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
khusus, pengangguran, lansia, penyandang
disabilitas, bumil/melahirkan, korban
kecelakaan kerja, kelompok miskin dan
rentan.
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan
239 bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Persen 8.950
Harapan.
Persentase rumah tangga miskin dan rentan
240 yang sumber penerangan utamanya listrik, Persen 100,00
baik PLN maupun Non PLN
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang
241 mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam Orang 143
panti sesuai standar pelayanan.
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban
242 penyalahgunaan NAPZA yang telah Lembaga 1
dikembangkan/dibantu
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
243 (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial Persen 100,00
untuk memenuhi kebutuhan dasar
Data base keluarga miskin dan data base
244 Dokumen 1
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Cakupan PSKS yang melaksanakan
245 penanganan Pemerlu Pelayanan Persen 66,00
Kesejahteraan Sosial
Korban bencana yang menerima bantuan
246 Persen 100,00
sosial selama masa tanggap darurat
Standarisasi pembangunan, pemugaran,
247 pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan Lokasi 1
MPN

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN


II.
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN
248 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
249 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
250 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
251 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persen 65,35
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Laki-laki
252 Persen 9,00
dan Perempuan)
a. TPT Laki-laki Persen na
b. TPT Perempuan Persen n.a
253 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Persen 91,74
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang
mengacu ke rencana tenaga kerja ((jumlah
kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang
254 Persen 25,00
mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan
keseluruhan yang dilaksanakan di kota) x
100%)
Persentse tenaga kerja bersertifikat
kompetensi (jumlah tenaga kerja yang
255 Persen 30,00
memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah
tenaga kerja keseluruhan dikali 100 persen)
Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
256 Persen 30,00
dibagi jumlah pencari kerja yang tedaftar
dikali 100 persen)
Persentase perusahaan yang menerapkan tata
257 Persen 1,00
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 14


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan) = (Jumlah Perusahaan yang
menerapkan tata kelola yang layak dibagi
jumlah perusahaan dikali 100 persen)
Besaran kasus yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB) = (Jumlah kasus
258 yang diselesaikan mlslui Perjanjian Bersama Persen 63,00
dibagi Jumlah kasus yang dicatatkan dikali
100 persen)
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial
259 Persen 20,16
Bidang Ketenagakerjaan (Jamsostek).
260 Persentase tenaga kerja formal Persen na
261 Upah rata-rata per jam pekerja Rupiah 15.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
262 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 94,4
263 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 77,73
Cakupan Perangkat Daerah yang
264 Persen 40,00
mengimplementasikan PUG
265 Cakupan layanan perlindungan perempuan Persen 100,00
Cakupan keluarga yang meningkat
kemampuannya dalam pemenuhan
266 Persen 100,00
kebutuhan pendidikan, kesehatan dan
ekonomi.
Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki
267 Persen 12,00
data terpilah gender dan anak
268 Cakupan Penanganan anak korban kekerasan Persen 100,00
269 Tingkat capaian Kota Layak Anak Tingkat Madya
Jumlah kebijakan yang responsif gender
270
mendukung pemberdayaan perempuan.
a. Peraturan Daerah Perda 0
b. Peraturan Wali Kota PerWal 1
c. Keputusan Wali Kota SK 2
Proporsi perempuan dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami
271 kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh Persen 28,00
pasangan atau mantan pasangan dalam 12
bulan terakhir.
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki
272 Persen 10,00
dan anak perempuan
Proporsi perempuan dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami
273 Persen 23,65
kekerasan seksual oleh orang lain selain
pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Persentase korban kekerasan terhadap
274 perempuan yang mendapat layanan Persen 23,65
komprehensif
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang
berstatus kawin atau berstatus hidup
275 Persen 2,53
bersama sebelum umur 15 tahun dan
sebelum umur 18 tahun.
Median usia kawin pertama perempuan
276 Tahun 25,97
pernah kawin umur 25-49 tahun.
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
277
parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 15


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
pemerintah daerah.
a. Laki-laki Persen 71,43
b. Perempuan Persen 28,57

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN


278 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
279 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
280 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
281 Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Poin 93,50
Ketersediaan Informasi data distribusi,
282 Persen 90,00
pasokan dan harga serta pangan lainnya
283 Penguatan cadangan pangan daerah Persen 25,00
284 Penanganan daerah rawan pangan Persen 75,00
Pengawasan dan pembinaan keamanan
285 Persen 89,00
pangan segar asal tumbuhan
286 Peningkatan konsumsi sayur dan buah Gr/kap/hari 185,00
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
287 Persen 10,02
(Prevalence of Undernourishment)
Dokumen rencana pemanfaatan
288 Ada/Tidak Ada Ada
keanekaragaman hayati.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERTANAHAN
Persentase tanah milik pemerintah yang
sudah bersertifikat terhadap bidang tanah
yang menjadi milik pemerintah (Tanah milik
289 Persen 50,00
pemerintah yang telah bersertifikat dibagi
jumlah seluruh tanah yang dimliki
pemerintah dikali 100%)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


LINGKUNGAN HIDUP
290 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
291 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
292 Cakuan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
293 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 56,76
294 Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca Persen 7,11
295 Indeks Kualitas Air Poin 50,10
296 Indeks Kualitas Udara Poin 73,20
297 Indeks Kualitas Tutupan lahan Poin 37,80
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana
298 Ada/Tidak Ada Ada
pembangunan kota
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat
299 Ada/Tidak Ada Ada
Daerah
300 Persentase inventarisasi GRK Persen 100,00
Persentase Pengelolaan Keanekaragaman
301 Persen 100,00
Hayati
Persentase ijin pengelolaan limbah B3 oleh
302 Persen 100,00
swasta yang diterbitkan
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait
Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/ atau
303 Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Persen 65,00
Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang
Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 16


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU
304 LH yang Diterbitkan Oleh Pemerindah Daerah Persen 100,00
kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan dampak
di Daerah Kota
305 Penetapan Hak MHA Kali 1
306 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kali 1
307 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Ada/Tdk ada Ada
Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait
izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
di terbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan
308 Persen 100,00
dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota
(Pengaduan masyarakat yang tertangani
dibagi total pengaduan masyarakat yang
teregistrasi dikali 100%)
Persentase cakupan jumlah sampah yang
309 tertangani (Jumlah sampah yang tertangani Persen 73,00
dibagi timbulan sampah dikali 100%)
Persentase cakupan jumlah sampah yang
terkurangi melalui 3R (Jumlah sampah yang
310 Prsen 26,00
terkurangi dibagi jumlah seluruh timbulan
sampah dikali 100%)
Proporsi badan air dengan kualitas air ambien
311 Persen 52,00
yang baik
Jumlah peserta PROPER yang mencapai
312 Perusahaan 2
minimal ranking BIRU.
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi
313 limbah B3 yang diolah sesuai peraturan Ton 20,028
perundangan (sektor industri).
314 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Ton/Tahun 294.216
Dokumen pelaporan penurunan emisi gas
315 Ada/Tidak Ada Ada
rumah kaca (GRK).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
316 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
317 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
318 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Tingkat Kepuasan Masyarakat atas layanan
319 Poin 84,00
kependudukan
320 Cakupan Penerbitan KTP Persen 97,00
321 Kepemilikan Akta kelahiran Persen 88,00
322 Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan Persen 8,00
323 Tingkat pemenuhan informasi kependudukan Persen 100,00
Persentase penduduk umur 0 – 17 tahun
324 Persen 85,00
dengan kepemilikan akta kelahiran
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang
325 kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan Persen 90,89
sipil, menurut umur.
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran
dan kematian (Vital Statistics Register).
326 Ada/Tidak Ada Ada
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran
dan kematian (Vital Statistics Register).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 17


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
327 Persentase Kelurahan Cepat Berkembang Persen 59,09
Persentase Kelurahan Swasembada (Jumlah
328 kelurahan swasembada dibagi jumlah Persen 22,00
kelurahan se Kota Cirebon X 100%)
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
329 Kelompok 3
pemberdayaan masyarakat/ LPM
330 Persentase LPM Berprestasi Persen 13,60
331 Persentase Posyandu aktif Persen 87,00
Swadaya masyarakat terhadap Program
332 Persen 20,00
pemberdayaan masyarakat
333 Persentase PKK aktif Persen 100,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
334 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
335 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
336 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Jumlah Sektor yang Menyepakati dan
Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan
337 Sektor 10
Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan
Pelaksanaan Program Pembangunan
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi
338 (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun Persen 64,29
yang berstatus kawin
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49
tahun) atau pasangannya yang memiliki
340 kebutuhan keluarga berencana dan Persen 64,29
menggunakan alat kontrasepsi metode
modern
Angka prevalensi penggunaan metode
341 kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia Persen 64,29
15-49 tahun yang berstatus kawin.
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka
342 Persen 26,00
panjang (MKJP) cara modern
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19
343 Persen 41,62
tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)
344 Total Fertility Rate (TFR) Persen 2,3
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga
345 Persen 20,19
Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
346 Current User/ Pasangan Usia Subur Persen 62,54
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan
347 Persen 70,00
pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Persentase tingkat keberlangsungan
348 Persen 88,14
pemakaian kontrasepsi
349 Rasio akseptor KB Rasio 15,09
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
350 Persen 17,79
terpenuhi/ unmeet need
Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka
351 Persen 26,01
Panjang (MKJP) peserta KB aktif

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERHUBUNGAN
352 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
353 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
354 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
355 Persentase Peningkatan Level of Service Ruas Persen 3,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 18


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
jalan
Persentase Rambu rambu lalu lintas yang
terpasang (jumlah pemasangan rambu dibagi
356 Persen 10,00
jumlah rambu yang seharusnya tersedia dikali
100 persen).
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Jumlah
trayek yang dilayani di kab./kota X bobot
357 Persen 80,00
trayek dibagi Julah kebutuhan trayek pada
kab./kota)
Persentase pelayanan parkir kendaraan
(Jumlah lokasi parkir yang terdapat Juru
358 Persen 93,00
Parkir dan fasilitas parkir dibagi total jumlah
lokasi parkir dikali 100%)
Persentase Uji Berkala kendaraan bermotor
359 (jumlah kendaraan yang diuji per tahun dibagi Persen 78,00
jumlah kendaraan wajib uji dikali 100 persen).
Persentase pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten/kota (Jumlah pemasangan
360 Persen 100,00
perlengkapan jalan kab./kota dibagi target
kebutuhan perlengkapan jaan kab./kota
dikali 100 persen)
Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan
LLAJ di Jalan (Jumlah jalan yang terlaksana
361 Persen 100,00
audit dan inspeksi dibagi total keseluruhan
jalan dikali 100 persen).
Persentase layanan angkutan darat (Jumlah
362 angkutan darat dibagi jumlah penumpang Persen 1,53
angkutan darat dikali 100 persen).
363 Jumlah Bandar Udara Buah 1
364 Jumlah Pelabuhan Strategis Buah 1

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
365 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
366 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
367 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
368 Poin 3,1
Berbasis Elektronik (SPBE)
Jumlah layanan informasi dan komunikasi
369 publik kepada masyarakat yang efektif dan Informasi 400
efisien
Persentase layanan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang handal dan
sesuai kebutuhan (Perhitungan Service Level
370 Persen 75,00
Agreement = target total minimal waktu
layanan satu tahun dibagi jumlah total waktu
layanan satu tahun dikali 100%)
Penilaian Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Penilaian
371 Persen 100,00
hasil evaluasi yang didapat dibagi target
penilaian evaluasi Dinas dikali 100%)
Proporsi individu yang menguasai/memiliki
372 Persen 84,00
telepon genggam
373 Proporsi individu yang menggunakan internet Persen 69,31
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan
kewajiban sebagaimana diatur dalam UU
374 Lembaga 1
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 19


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
375 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
376 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
377 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Prosentase Izin Koperasi Usaha Simpan
378 Persen 19,70
Pinjam
Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa
379 Persen 100,00
dan diawasi
380 Persentase koperasi aktif menjadi Sehat Persen 63,42
381 Persentase koperasi aktif Persen 64,09
382 Prosentase Koperasi yang dibina Persen 64,70
383 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 95,91
384 Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang Persen 35,87
Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
385 Unit 2.210
menengah) ke layanan keuangan
386 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Persen 26,20

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PENANAMAN MODAL
387 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
388 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
389 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
390 Persen 84,00
layanan perijinan
Jumlah nilai investasi berskala nasional
391 Milyar Rupiah 1900
(PMDN/PMA)
392 Nilai persepsi waktu penyelesaian perijinan Poin 3,10
393 Rasio daya serap tenaga kerja Persen 16,00
394 Cakupan nilai realisasi PMDN Persen 75,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
395 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
396 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
397 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di
398 Atlet 6
tingkat nasional
399 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 65,00
Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk
400 Rasio 1:1500
Usia Pemuda
Sarana dan Prasarana olahraga yang sesuai
401 Persen 40,00
standar
402 Cakupan pembinaan atlet muda Persen 40,00
403 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Cabor 10 Cabor
404 Cakupan pembinaan olah raga Persen 100,00
405 Mencetak Pramuka Garuda Persen 40,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


STATISTIK
Persentase Perangkat Daerah yang
406 menggunakan data statistik sebagai bahan Persen 75,00
perencanaan dan evaluasi (Perbandingan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 20


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
jumlah PD yang menggunakan data statistik
sektoral di Renja dan Evaluasi Renja dibagi
total PD dikali 100 persen).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERSANDIAN
Persentase layanan persandian dan keamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah
407 Kota Cirebon dan Publik (Jumlah layanan Persen 70,00
yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan
keamanan informasi dikali 100 persen)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KEBUDAYAAN
408 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
409 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
410 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang
411 Pesen 76,01
dilestarikan
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan
412 Karya Budaya 1
diinventarisasi
413 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kali 16
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara
414 Cagar Budaya 10
Terpadu
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan
415 metropolitan, kota besar, kota sedang dan Kota Pusaka 1
kota kecil.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERPUSTAKAAN
416 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
417 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
418 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Rasio perpustakaan per satuan penduduk
419 Permil 1,848
(Permil)
Persentase peningkatan jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun (jumlah kunjungan
420 ke perpustakaan selama 1 tahun dibagi Persen 5,00
jumlah orang dalam populasi yang harus
dilayani X 100%)
Persentase koleksi nasional dan naskah kuno
yang dilestarikan (jumlah koleksi nasional dan
421 naskah kuno yang dilestarikan dibagi jumlah Persen 38,46
koleksi nasional dan naskah kuno yang
terdata X 100%)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KEARSIPAN
422 Nilai audit kearsipan tingkat Kota Poin 84,00
Persentase arsip yang dikelola sesuai standar
nasional (jumah arsip yang dikelola sesuai
423 Persen 80,00
standar nasional dibagi jumlah seluruh arsip
yang ada dikali 100%)
Persentase Dokumen arsip yang
424 Persen 90,00
terselamatkan

III URUSAN PILIHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 21


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN
425 Produksi perikanan tangkap Ton 4000
426 Produksi perikanan budidaya Ton 265
427 Tingkat konsumsi ikan Kg/kap/th 33,30
Produksi pengolahan dan pemasaran hasil
428 Ton 7.8
perikanan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PARIWISATA
429 Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata Persen 5,57 – 5,61
430 Kunjungan Wisatawan Persen 75,00
431 Lama Kunjungan Wisatawan Hari 1
432 PAD dari sektor pariwisata Persen 14,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERTANIAN
433 Kontribusi PDRB dari sektor pertanian Persen 0,32
Persentase peningkatan produktivitas
434 pertanian (komoditas daging dan tanaman Persen 3,00 – 5,00
pangan)
Persentase prasarana pertanian yang
435 Persen 50,00
dipelihara
Persen dari
436 Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan 30,00
populasi
Penetapan Kawasan Pertanian Pangan 3 lokasi/2,69
437 Lokasi/ Hektar
Berkelanjutan Ha
Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak
438
(Hewan) :
 Daging Sapi Kilogram 178

 Daging Babi Kilogram 68
Persentase peningkatan nilai kualitas
kelembagaan penyuluhan (Nilai skoring kelas
439 Persen 10,00
Balai Penyuluhan Pertanian tahun n
ditambah 10% dari nilai skoring BPP tahun n)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERDAGANGAN
440 Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Persen 32,48 – 32,67
Cakupan pelayanan perizinan klaster
441 Persen 100,00
perdagangan
Prosentasi Pengelola Pasar yang sesuai
442 Persen 10,00
Standar
Tersedianya kebutuhan pokok dan stok
443 Persen 77,00
barang
Meningkatnya nilai ekspor dan
444 Persen 66,00
Berkembangnya Produk Ekspor
445 Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal Persen 86,00
Cakupan pemahaman masyarakat terhadap
446 Persen 40,00
produk dalam negeri

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


PERINDUSTRIAN
447 Kontribusi PDRB dari sektor industri Persen 11,15 – 11,22
Meningkatnya pertumbuhan dan
448 IKM 222
perkembangan Industri Kecil dan Menengah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 22


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
(IKM)
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian
449 Izin Usaha 5
izin usaha industri
Cakupan IKM yang berizin yang
450 Persen 100,00
mendaftarkan SIINas

UNSUR PENDUKUNG URUSAN


IV
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
451 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
452 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
453 Cakupan layana administrasi kepegawaian Persen 100,00
454 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 77,00
Persentase SOP penyelenggaraan
455 Persen 100,00
pemerintahan yang diterapkan
Persentase Peta proses bisnis penyelenggaraan
456 Persen 75,00
pemerintahan yang diterapkan
Nilai aspek pelaporan kinerja dalam evaluasi
457 Nilai 9,90
atas AKIP
Persentase penetapan dan pengundangan
458 Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan Persen 52,00
rancangan Perwal
Persentase rumusan kebijakan yang
ditetapkan (jumlah rumusan kebijakan yang
459 Persen 75,00
ditetapkan dibagi jumlah draf rumusan
kebijakan yang dihasilkan dikali 100%)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran
460 Pengaduan 0
Hak Asasi Manusia (HAM).
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran
461 Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan Pengaduan 0
terutama kekerasan terhadap perempuan.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12
bulan lalu berdasarkan pelarangan
462 Perda/Perwal 0
diskriminasi menurut hukum HAM
Internasional
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (SAKIP)
463 Nilai 71,00 (BB)
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan
464 Persen 6,50
dengan metode kompetitif

SEKRETARIAT DPRD
465 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
466 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
467 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Rasio jumlah PERDA yang ditetapkan
468 Persen 75,00
terhadap RAPERDA
Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara
469 Persen 100,00
pelaksanaan fungsi anggaran
Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan
470 Persen 75,00
fungsi pengawasan
Terfasilitasinya program-program kerja DPRD
dalam melaksanakan fungsi pengawasan,
471 Persen 100,00
fungsi pembentukan Perda dan fungsi
anggaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 23


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
UNSUR PENUNJANG URUSAN
V.
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
472 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
473 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
474 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD
(Jumlah program dalam RKPD tahun n dibagi
475 Persen 100,00
Jumlah program dalam RPJMD dikali 100
persen)
Konsistensi Program dalam APBD terhadap
RKPD (Jumlah program dalam APBD tahun n
476 Persen 100,00
dibagi Jumlah program dalam RKPD dikali
100 persen).
Penjabaran Konsisteni Program RPJMD
kedalam RKPD (Jumlah program RKPD Tahun
477 berkenan dibagi jumlah program RPJMD yang Persen 100,00
harus dilaksanakan tahun berkenan dikali
100%)
Rasio Realisasi Program dan Kegiatan
terhadap Rencana Program dan Kegiatan
dalam RKPD (Realisasi program dan
478 Persen 98,65
kegiatan/rencana program dan kegiatan
dalam dokumen perencanaan dikali 100
persen)
Penjabaran Konsistensi Program RKPD
kedalam APBD (Jumlah Program APBD tahun
479 berkenan dibagi Jumlah Program RKPD yang Persen 98,00
harus dilaksanakan tahun berkenan dikali
100%)
Rata-rata institusi yang berperan secara aktif
480 dalam Forum Dialog Perencanaan Persen 80,00
Pembangunan Kota Berkelanjutan.

KEUANGAN
481 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
482 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
483 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan
484 Persen 33,17
Pendapatan Daerah
485 Opini BPK atas laporan keuangan daerah Peringkat WTP
Tepat waktu/
486 Ketepatan waktu dalam penetapan APBD Tepat waktu
Tidak Tepat Waktu
Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang
487 Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Persen 100,00
Milik Daerah
488 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persen 5,00
Pengeluaran untuk layanan pokok
(pendidikan, kesehatan, dan perlindungan
489
sosial) sebagai persentase dari total belanja
daerah
a. Pendidikan Persen 20,00
b. Kesehatan Persen 10,00
490 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB AdHb Nilai 0,156

KEPEGAWAIAN
491 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 24


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
492 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
493 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
Persentase ASN yang direkrut sesuai
494 Persen 50,00
kompetensi
Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya
495 Persen 82,00
sesuai target
Persentase kepatuhan pegawai untuk
496 Persen 97,00
memenuhi aturan disiplin
Persentase Kepatuhan Pegawai untuk
497 Persen 100,00
Memenuhi Penyampaian LHKPN
498 Jumlah SK Purna Tugas PNS SK 287
Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi
(Eselon II), Administrator (Eselon III), dan
499 Orang 50
Pengawas (Eselon IV) yang kosong pada
Perangkat Daerah
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional
500 Orang 290
Tertentu Yang kosong pada Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin
Pegawai (Jumlah ASN yang terkena kasus
501 Persen 0,33
disiplin dibagi jumlah total ASN dikali 100
persen)
Proporsi perempuan yang berada di posisi
502
managerial (Pemerintahan) :
a. Perempuan yang menduduki Eselon II Persen 13,33
b. Perempuan yang menduduki Eselon III Persen 36,72
c. Perempuan yang menduduki Eselon IV Persen 42,94

Pendidikan dan Pelatihan


Prosentase ASN yang Mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal (((jumlah ASN yang
503 Persen 2,00
mengikuti pendidikan S1 dibagi jumlah ASN
yang belum berpendidikan S1) x 100%))
Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti
pendidikan dan pelatihan struktural (jumlah
504 pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural Persen 16,00
dibagi jumlah total pejabat ASN yang belum
mengikuti Diklat struktural) x 100%))

Penelitian dan Pengembangan


Persentase Hasil Kelitbangan yang
Ditindaklanjuti untuk menjadi bahan
Kebijakan Daerah (Jumlah kajian yang
505 Persen 70,00
dijadikan bahan kebijakan tahun n dibagi
Jumlah kajian yang dihasilkan di tahun n
dikali 100 persen).
Rekomendasi yang menjadi bahan
penyusunan kebijakan pemerintah dalam
perencanaan pembangunan (Jumlah kajian
506 Persen 100,00
yang dihasilkan pada tahun n yang dijadikan
bahan kebijakan/ Jumlah kajian yang
dihasilkan di tahun n dikali 100 persen)

UNSUR PENDUKUNG URUSAN


VI
PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
507 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
508 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 25


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
509 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
510 Tingkat Maturitas SPIP Level 3
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
511 Persen 80,00
Pemeriksaan
Laporan perumusan kebijakan,
512 Laporan 4
pendampingan dan asistensi

VII UNSUR KEWILAYAHAN


KECAMATAN KESAMBI
513 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
514 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
515 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
516 Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Persen 80,00
Indeks keamanan dan ketertiban umum
517 Poin 84,50
masyarkat kecamatan :
Rasio pelaksanaan pelayanan publik di
wilayah kecamatan (Jumlah permohonan
518 masyarakat yang mengajukan layanan publik Persen 100,00
dibagi layanan publik yang diberikan dikali
100%)
Persentase peningkatan status kualifikasi
519 Persen 80,00
kelurahan
Persentase penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah
520 laporan gangguan Trantibum yang masuk Persen 100,00
dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
521 Jumlah kasus konflik SARA Kasus 0

KECAMATAN PEKALIPAN
522 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
523 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
524 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
525 Persentase kelurahan berstatus Swasembada Persen 25,00
Indeks keamanan dan ketertiban umum
526 Poin 82,00
masyarkat kecamatan :
Rasio pelaksanaan pelayanan publik di
wilayah kecamatan (Jumlah permohonan
527 masyarakat yang mengajukan pelayanan Persen 100,00
publik dibagi pelayanan publik yang terlayani
dikali 100%)
Persentase peningkatan status kualifikasi
528 Persen 25,00
kelurahan
Persentase penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah
529 laporan gangguan Trantibum yang masuk Persen 100,00
dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
530 Jumlah kasus konflik SARA Persen 0

KECAMATAN KEJAKSAN
531 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
532 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
533 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
534 Persentase kelurahan berstatus swasembada Persen 25,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 26


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4
Indeks keamanan dan ketertiban umum
535 Poin 86,00
masyarkat kecamatan :
Rasio pelaksanaan pelayanan publik di
wilayah kecamatan (Jumlah permohonan
536 masyarakat yang mengajukan pelayanan Persen 100,00
publik dibagi pelayanan publik yang terlayani
dikali 100%)
Persentase peningkatan status kualifikasi
537 Persen 25,00
kelurahan
Persentase penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah
538 laporan gangguan Trantibum yang masuk Persen 100,00
dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
539 Jumlah kasus konflik SARA Persen 0

KECAMATAN HARJAMUKTI
540 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
541 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
542 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
543 Persentase kelurahan berstatus swasembada Persen 40,00
Indeks keamanan dan ketertiban umum
544 Poin 84,00
masyarkat kecamatan :
Rasio pelaksanaan pelayanan publik di
wilayah kecamatan (Jumlah permohonan
545 masyarakat yang mengajukan pelayanan Persen 100,00
publik dibagi pelayanan publik yang terlayani
dikali 100%)
Persentase peningkatan status kualifikasi
546 Persen 50,00
kelurahan
Persentase penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah
547 laporan gangguan Trantibum yang masuk Persen 100,00
dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
548 Jumlah kasus konflik SARA Persen 0

KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
549 Cakupan layanan administrasi perkantoran Persen 100,00
550 Cakupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
551 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
552 Persentase kelurahan berstatus swasembada Persen 25,00
Indeks keamanan dan ketertiban umum
553 Poin 70,00
masyarkat kecamatan :
Rasio pelaksanaan pelayanan publik di
wilayah kecamatan (Jumlah permohonan
554 masyarakat yang mengajukan pelayanan Persen 100,00
publik dibagi pelayanan publik yang terlayani
dikali 100%)
Persentase peningkatan status kualifikasi
555 Persen 25,00
kelurahan
Persentase penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah
556 laporan gangguan Trantibum yang masuk Persen 100,00
dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani
dikali 100%)
557 Jumlah kasus konflik SARA Persen 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 27


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cirebon Tahun 2022

No. Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Satuan 2022


1 2 3 4

VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
558 Cakupan layanan administrasi umum Persen 100,00
559 Ckupan layanan administrasi keuangan Persen 100,00
560 Cakupan layanan administrasi kepegawaian Persen 100,00
561 Konflik antar umat beragama Kasus 0
562 Konflik Kasus Kebangsaan dan Nasionalisme Kasus 0
Tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang Pencegahan,
563 Persen 70,00
Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Umat
564 Persen 100,00
Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan
Tingkat pemahaman Ideologi Wawasan
565 Persen 65,00
Kebangsaan Masyarakat
566 Tingkat pemahaman Politik di masyarakat Persen 70,00
Tingkat pengetahuan dan pemahaman Ormas,
567 Persen 70,00
LSM dan OKP tentang 4 (empat) pilar.
Persentase cakupan pencegahan/ tangkal dini
568 Persen 80,00
konflik
Sumber: Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VI - 28


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Cirebon Tahun 2022

BAB VII
PENUTUP

Penjabaran dari pelaksanaan Perubahan Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-
2023 untuk pelaksanaan Tahun 2022, diawali dengan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2022.
RKPD ini ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan
tahun sebelumnya dan permasalahan serta isu strategis yang akan
dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2022, juga memperhatikan arah kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat dan kebijakan pembangunan Kota
Cirebon Tahun 2022, dengan mempertimbangkan sinergitas antar
sektor dan antar wilayah. Khusus mulai tahun 2022 terdapat
kebijakan langsung dari pemerintah untuk menambahkan satu
prioritas, yaitu pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak dari
pandemic covid 19, sehingga Kota Cirebon menambahkan satu
prioritas utama untuk implementasi tersebut.
Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2022 merupakan rencana kerja tahap ke 4 (empat) dalam rangkaian
pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 Dengan demikian
diharapkan dapat menjadikan momentum penting bagi penguatan
kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dalam meningkatkan capaian
RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun
2022 memuat penjabaran dari Program Indikatif Tahun 2022
berdasarkan implementasi Permendagri 90 tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2020 nomor 050-3708, yang
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 serta
menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2022. Hal tersebut di atas,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VII - 1


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Cirebon Tahun 2022

sekaligus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk


menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD) dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2022.
Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani
beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon harus konsisten mengupayakan tercapainya tujuan
dan sasaran program pembangunan daerah sebagaimana visi dan
misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cirebon 2018– 2023
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, disusun
dengan memperhatikan juga asumsi makro yang terkait internal
dan eksternal Pemerintah Daerah Kota Cirebon, terutama dari
aspek kemampuan sumber daya (pegawai/orang) dan
pembiayaan serta kewenangan yang dimiliki.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, transparan dan akuntabel sesuai dengan
standar kinerja yang telah ditentukan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 harus
menjadi pedoman dan arah bagi unsur pemerintah (birokrasi),
dan bekerja sama secara sinergis dengan DPRD, dunia usaha dan
atau masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
tahunan.
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya NASHRUDIN AZIS


KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.


Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 | VII - 2

Anda mungkin juga menyukai