Kata Pengantar
i
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Daftar Isi
Lampiran ................................................................................................ v
ii
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Daftar Tabel
iii
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Daftar Gambar
iv
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
BAB I
PENDAHULUAN
1
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
2
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
3
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
4
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
5
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
6
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
7
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
8
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
9
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
BAB V. PENUTUP
10
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
11
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangan s.d Tahun 2022
No. Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan
Kinerja
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Nilai SKM % 89,1 95,75 107,46 -
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Nilai SKM % 89,1 95,75 107,46 -
Pemerintahan Kecamatan Nilai SAKIP 80 77,56 - LHE SAKIP belum rilis
oleh Inspektorat Daerah
Nilai RB Poin 27,22 33,99 124,87 -
IPP Poin 4,51 4,16 92,24 Kurangnya sarpras
pendukung pelayanan
publik
Persentase Penyerapan % 90 93,45 103,83 -
Anggaran
1.1.1 Program Penyelenggaraan Persentase izin yang menjadi % 100 100 100 -
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kewenangan kecamatan yang
diterbitkan
Persentase pelayanan % 80 80 100 -
kewenangan kecamatan yang
dilaksanakan sesuai standar
Persentase desa yang % 100 100 100 -
mendapat pembinaan tentang
lingkungan hidup, usaha
ekonomi masyarakat, dan PKL
1.1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase penyelenggaraan % 100 100 100 -
Pemerintahan Umum urusan pemerintahan umum
yang dilaksanakan dengan
baik
1.1.3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Prosentase desa yang % 100 100 100 -
Pemerintahan Desa menyusun dokumen
perencanaan, penganggaran
12
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
13
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022
telah sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Gedangan Tahun
2021-2026.
Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan
Gedangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas
pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gedangan berupa:
1. Capaian kinerja program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
c) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
e) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan adalah nihil.
14
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
15
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
16
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
17
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Tabel. 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Gedangan
No. Indikator Kinerja Satuan 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Nilai SKM % 89,1 88,48 89,1 95,75 89,2 - 89,3 - 89,4 - 89,5 -
2 Nilai SAKIP Poin 76 76.33 80 77,56 80,1 - 80,2 - 80,3 - 80,4 -
3 Nilai RB (Reformasi Poin n/a n/a 27,22 33,99 28 - 29 - 30 - 31 -
Birokrasi)
4 Nilai IPP Poin n/a n/a 4,51 4,16 4,55 - 4,60 - 4,65 - 4,65 -
5 Persentase Penyerapan % n/a n/a 90 93,45 90,25 - 90,50 - 90,75 - 91 -
Anggaran
6. Persentase % n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Permasalahan
Trantibum yang
Difasilitasi
18
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
19
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
20
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Kecamatan Gedangan dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi dan Misi
Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024
21
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
22
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
23
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
BAB IV
RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
24
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2024
BAB V
PENUTUP
25
Kecamatan Gedangan Tahun 2022
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Sidoarjo
Tahun 2024
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Gedangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Gedangan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 128.850.000,00 0,00
- Jumlah Laporan Peningkatan - - Semua Kecamatan, - 1 Laporan - 128.850.000,00 PENDAPATA Jumlah 1 0,00
Efektifitas Pelaksanaan Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Pelayanan kepada DAERAH Peningkatan
Masyarakat di Wilayah (PAD) Efektifitas
Kecamatan Pelaksanaan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
di Wilayah
Kecamatan
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 269.087.500,00 0,00
7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 309.425.000,00 0,00
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
- Jumlah Laporan Hasil - - Semua Kecamatan, - 4 Laporan - 86.550.000,00 PENDAPATA Jumlah 4 0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Negara Republik Indonesia, DAERAH Hasil
Tentara Nasional Indonesia (PAD) Sinergitas
dan Instansi Vertikal di dengan
Wilayah Kecamatan Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia
dan Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 149.185.000,00 0,00
7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 100 Orang - 149.185.000,00 PENDAPATA Jumlah 100 0,00
Mengikuti Pembinaan Semua Kelurahan N ASLI Orang yang Orang
Wawasan Kebangsaan dan DAERAH Mengikuti
Ketahanan Nasional dalam (PAD) Pembinaan
rangka Memantapkan Wawasan
Pengamalan Pancasila, Kebangsaan
Pelaksanaan dan
Undang-Undang Dasar Ketahanan
Negara Republik Indonesia Nasional
Tahun 1945, Pelestarian dalam
Bhinneka Tunggal Ika serta rangka Mem
Pemertahanan dan antapkan
Pemeliharaan Keutuhan Pengamalan
Negara Kesatuan Republik Pancasila,
Indonesia Pelaksanaan
Undang-Und
ang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta Pemert
ahanan dan
Pemeliharaa
n Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
- Jumlah Dokumen yang - - Semua Kecamatan, - 2 Dokumen - 145.800.000,00 PENDAPATA Jumlah 2 Dokum 0,00
Difasilitasi dalam rangka Semua Kelurahan N ASLI Dokumen en
Administrasi Tata DAERAH yang
Pemerintahan Desa (PAD) Difasilitasi
dalam
rangka
Administrasi
Tata Pemerin
tahan Desa
- Jumlah Dokumen Fasilitasi - - Semua Kecamatan, - 4 Dokumen - 163.500.000,00 PENDAPATA Jumlah 4 Dokum 0,00
dalam rangka Pelaksanaan Semua Kelurahan N ASLI Dokumen en
Tugas Kepala Desa dan DAERAH Fasilitasi
Perangkat Desa (PAD) dalam
rangka
Pelaksanaan
Tugas
Kepala Desa
dan
Perangkat
Desa
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.030.000,00 0,00
- Jumlah Dokumen DPA-SKPD - - Semua Kecamatan, - 1 Dokumen - 3.090.000,00 PENDAPATA Jumlah 1 Dokum 0,00
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua Kelurahan N ASLI Dokumen en
Penyusunan Dokumen DAERAH DPA-SKPD
DPA-SKPD (PAD) dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD
- Jumlah Dokumen Perubahan - - Semua Kecamatan, - 1 Dokumen - 470.000,00 PENDAPATA Jumlah 1 Dokum 0,00
DPA-SKPD dan Laporan Semua Kelurahan N ASLI Dokumen en
Hasil Koordinasi Penyusunan DAERAH Perubahan
Dokumen Perubahan (PAD) DPA-SKPD
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Jumlah Laporan Capaian - - Semua Kecamatan, - 2 Laporan - 470.000,00 PENDAPATA Jumlah 2 0,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Kinerja SKPD dan Laporan DAERAH Capaian
Hasil Koordinasi Penyusunan (PAD) Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi
SKPD Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
- Jumlah Laporan Keuangan - - Semua Kecamatan, - 1 Laporan - 390.000,00 PENDAPATA Jumlah 1 0,00
Akhir Tahun SKPD dan Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Laporan Hasil Koordinasi DAERAH Keuangan
Penyusunan Laporan (PAD) Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Jumlah Laporan Keuangan - - Semua Kecamatan, - 12 Laporan - 3.090.000,00 PENDAPATA Jumlah 12 0,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Semesteran SKPD dan DAERAH Keuangan
Laporan Koordinasi (PAD) Bulanan/
Penyusunan Laporan Triwulanan/
Keuangan Bulanan/Triwulana Semesteran
n/Semesteran SKPD SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan B
ulanan/Triwul
anan/Semest
eran SKPD
7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 504.000,00 0,00
7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Jumlah Laporan Rekonsiliasi - - Semua Kecamatan, - 4 Laporan - 504.000,00 PENDAPATA Jumlah 4 0,00
dan Penyusunan Laporan Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Barang Milik Daerah pada DAERAH Rekonsiliasi
SKPD (PAD) dan
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
- Jumlah Paket Komponen - - Semua Kecamatan, - 7 Paket - 30.471.564,00 PENDAPATA Jumlah 7 Paket 0,00
Instalasi Listrik/Penerangan Semua Kelurahan N ASLI Paket
Bangunan Kantor yang DAERAH Komponen
Disediakan (PAD) Instalasi Listr
ik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
- Jumlah Paket Peralatan dan - - Semua Kecamatan, - 6 Paket - 215.667.308,00 PENDAPATA Jumlah 6 Paket 0,00
Perlengkapan Kantor yang Semua Kelurahan N ASLI Paket
Disediakan DAERAH Peralatan
(PAD) dan Perlengk
apan Kantor
yang
Disediakan
- Jumlah Paket Bahan Logistik - - Semua Kecamatan, - 1 Paket - 135.000.000,00 PENDAPATA Jumlah 1 Paket 231.327.000,00
Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan N ASLI Paket Bahan
DAERAH Logistik
(PAD) Kantor yang
Disediakan
- Jumlah Paket Barang - - Semua Kecamatan, - 1 Paket - 4.400.000,00 PENDAPATA Jumlah 1 Paket 0,00
Cetakan dan Penggandaan Semua Kelurahan N ASLI Paket
yang Disediakan DAERAH Barang
(PAD) Cetakan dan
Penggandaa
n yang
Disediakan
- Jumlah Dokumen Bahan - - Semua Kecamatan, - 3 Dokumen - 1.560.000,00 PENDAPATA Jumlah 3 Dokum 0,00
Bacaan dan Peraturan Semua Kelurahan N ASLI Dokumen en
Perundang-Undangan yang DAERAH Bahan
Disediakan (PAD) Bacaan dan
Peraturan Pe
rundang-Und
angan yang
Disediakan
- Jumlah Laporan Fasilitasi - - Semua Kecamatan, - 4 Laporan - 14.704.000,00 PENDAPATA Jumlah 4 0,00
Kunjungan Tamu Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
DAERAH Fasilitasi
(PAD) Kunjungan
Tamu
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 808.625.220,00 0,00
- Jumlah Unit Kendaraan - - Semua Kecamatan, - 1 Unit - 0,00 PENDAPATA Jumlah Unit 1 Unit 0,00
Dinas Operasional atau Semua Kelurahan N ASLI Kendaraan
Lapangan yang Disediakan DAERAH Dinas
(PAD) Operasional
atau
Lapangan
yang
Disediakan
- Jumlah Paket Mebel yang - - Semua Kecamatan, - 100 Unit - 120.137.460,00 PENDAPATA Jumlah 100 Unit 0,00
Disediakan Semua Kelurahan N ASLI Paket Mebel
DAERAH yang
(PAD) Disediakan
- Jumlah Unit Peralatan dan - - Semua Kecamatan, - 8 Unit - 433.487.760,00 PENDAPATA Jumlah Unit 8 Unit 0,00
Mesin Lainnya yang Semua Kelurahan N ASLI Peralatan
Disediakan DAERAH dan Mesin
(PAD) Lainnya yang
Disediakan
- Jumlah Unit Gedung Kantor - - Semua Kecamatan, - 1 Unit - 255.000.000,00 PENDAPATA Jumlah Unit 1 Unit 0,00
atau Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan N ASLI Gedung
Disediakan DAERAH Kantor atau
(PAD) Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan - - Semua Kecamatan, - 12 Laporan - 228.630.242,00 PENDAPATA Jumlah 12 391.314.000,00
Jasa Komunikasi, Sumber Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Daya Air dan Listrik yang DAERAH Penyediaan
Disediakan (PAD) Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan - - Semua Kecamatan, - 12 Laporan - 1.008.442.011,00 PENDAPATA Jumlah 12 0,00
Jasa Pelayanan Umum Semua Kelurahan N ASLI Laporan Laporan
Kantor yang Disediakan DAERAH Penyediaan
(PAD) Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor yang
Disediakan
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.979.079,00 219.615.000,00
7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
- Jumlah Kendaraan - - Semua Kecamatan, - 16 Unit - 38.260.978,00 PENDAPATA Jumlah 16 Unit 219.615.000,00
Perorangan Dinas atau Semua Kelurahan N ASLI Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan DAERAH Perorangan
yang Dipelihara dan (PAD) Dinas atau
dibayarkan Pajaknya Kendaraan
Dinas
Jabatan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya
7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Jumlah Kendaraan Dinas - - Semua Kecamatan, - 16 Unit - 111.718.101,00 PENDAPATA Jumlah 16 Unit 0,00
Operasional atau Lapangan Semua Kelurahan N ASLI Kendaraan
yang Dipelihara dan DAERAH Dinas
dibayarkan Pajak dan (PAD) Operasional
Perizinannya atau
Lapangan
yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
- Jumlah Mebel yang - - Semua Kecamatan, - 2 Unit - 25.000.000,00 PENDAPATA Jumlah 2 Unit 0,00
Dipelihara Semua Kelurahan N ASLI Mebel yang
DAERAH Dipelihara
(PAD)
- Jumlah Peralatan dan Mesin - - Semua Kecamatan, - 4 Unit - 126.000.000,00 PENDAPATA Jumlah 4 Unit 0,00
Lainnya yang Dipelihara Semua Kelurahan N ASLI Peralatan
DAERAH dan Mesin
(PAD) Lainnya yang
Dipelihara
- Jumlah Gedung Kantor dan - - Semua Kecamatan, - 2 Unit - 325.000.000,00 PENDAPATA Jumlah 2 Unit 0,00
Bangunan Lainnya yang Semua Kelurahan N ASLI Gedung
Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH Kantor dan
(PAD) Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Di
rehabilitasi
X 3.511.328.849,00 3.441.916.577,00
X XX - 3.511.328.849,00 3.441.916.577,00
- Jumlah Orang yang - - Semua Kecamatan, - 25 Orang/b - 3.511.328.849,00 PENDAPATA Jumlah 25 Orang 3.441.916.577,00
Menerima Gaji dan Semua Kelurahan ulan N ASLI Orang yang /bulan
Tunjangan ASN DAERAH Menerima
(PAD) Gaji dan
Tunjangan
ASN
Print Speed:
Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 " *1:
Approx. 69 sec per photo (Border) / 90 sec per photo
(Borderless)*2
Draft, A4 (Black / Colour):
Up to 33.0 ppm / 15.0 ppm*2
ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour):
Up to 10.0 ipm / 5.0 ipm*2
Terdapat di e-katalog Blibli
Tingkat prioritas kebutuhan barang Tinggi
Perkiraan biaya Rp. 3.851.700,-
Kemudahan memperoleh barang di Ya
pasaran sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan
B. IDENTIFIKASI BARANG SEJENIS YANG TELAH TERSEDIA/ DIMILIKI/ DIKUASAI
Jumlah barang sejenis yang telah 13 Unit
tersedia/ dimiliki/ dikuasai
Kondisi/ kelayakan barang Layak pakai : 13 unit
Rusak/dalam perbaikan : unit
Tidak dapat digunakan : unit
Lainnya : unit
Lokasi keberadaan barang Ruang pelayanan dan ruang bidang-bidang
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 42 Orang
Sidoarjo, 28 Februari 2023
Camat Gedangan