Anda di halaman 1dari 198

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah dokumen rencana operasional tahunan
pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan fase
keempat dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sekaligus merupakan turunan dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan
pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur di
Sulawesi Selatan selama tahun 2022.
Renja disusun oleh Tim Penyusun Renja berdasarkan SK Nomor:
38/I/Tahun 2021 yang memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun sebelumnya, serta memuat
rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2022.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan
kebijakan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan akan menjadi lebih
berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara berkesinambungan.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

Prof. Dr. Ir. H. Rudy Djamaluddin, M.Eng.


RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………. 3
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………………. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra ………. 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang … 35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi …………………….. 45
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………. 48
2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat ………………… 83
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………..91
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………………………………92
3.3. Program dan Kegiatan …………………………………………………………96

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


4.1. Rencana Kegiatan …………………………………………………………….144
4.2. Sumber Pendanaan …………………………………………………………..149

BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………..192

LAMPIRAN-LAMPIRAN
i. Orientasi Penyusunan
ii. Forum Perangkat Daerah
iii. Musrenbang
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

DAFTAR TABEL Gambar 2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………. 3


Gambar 3. Alur Perubahan Belanja Tahun 2020 ………………………………………….. 5
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah ………………………………………… 4
Gambar 4. Kinerja dan Rencana Belanja Dinas ……………………………………………
Tabel 2. Realisasi Belanja Tidak Langsung …………………………………………. 4
4
Tabel 3. Realisasi Belanja Langsung ………………………………………………… 4
8
Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Gambar 5. Proses Penajaman Rencana Kerja Dinas ……………………………………..
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang s/d Tahun 2021………………
4
1
9
4
Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
36
Tabel TC.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 ……………………
5
0
Tabel TC.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022 ……………………………………………………………………………..
8
3
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2022 ………………………………………… ………………………….
93
Tabel 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2022 ………….
9
4
Tabel TC.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ………………
9
7
Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2022………………………………
150

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnnya ………………………… 1
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
1 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

down, dan buttom up serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan
spasial.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disusun
dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

BAB I. PENDAHULUAN Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada
1.1 Latar Belakang
gambar berikut:
Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah, diamanatkan untuk penyusunan rancangan awal Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disusun
bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok
sasaran, serta prakiraan alokasi penganggaran untuk tahun 2022. Renja tersebut
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing, serta dengan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan
Daerah dan Nasional. Perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnnya
Provinsi Sulawesi Selatan berorientasi pada proses teknokratik, partisipatif, politis, top
2 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang 7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menengan Nasional 2020-2024
(RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pemerintah Daerah
Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Rancangan awal RKPD. Revisi Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan da Keuangan Daerah
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Musrenbang), Organisasi Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021
1.2 Landasan Hukum
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021
Beberapa landasan hukum yang yang menjadi dasar penyusunan Rencana Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
1. Undang-Undang Nomor: 25 THN 2004 tentang Sistem Perencanaan
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Pembangunan Nasional (SPPN);
Sulawesi Selatan Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah (lembaran Daerah Provinsi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Sulawesi Selatan Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Nomor: 286.
Pengenglolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10),
Tahun 2017 Nomor 136);
sebagaimana telah di ubah denga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu data Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
3 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1.4 Sistematika Penulisan
2016 Nomor 7);
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Selatan Tahun 2022 disusun mengikuti penyesuaian dengan Permendagri No.86
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Tahun 2017 dengan sisematika penulisan sebagai berikut:
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang
Perubahan RPJMD BAB I PENDAHULUAN
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:39 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; Tahun 2022.
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:24 Tahun 2022 Tentang Rencana
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Memuat evaluasi capaian dari pelaksanaan rencana kerja tahun 2020, analisis kinerja
pelayanan, serta isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
1.3 Maksud dan Tujuan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. SulSel.
a. Maksud
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Penyusunan Renja merupakan amanat perundang-undangan untuk
Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan
menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang terdiri dari program dan
Umum dan Tata Ruang.
kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun 2019-2023. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan
b. Tujuan
pada tahun 2022 untuk mencapai target capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 untuk
Tata Ruang Prov. SulSel sesuai renstra-PD 2019-2023.
pencapaian sasaran Renstra.
2. Sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD tahun 2022 BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan,


serta rencana pelaksanaan renja.

Gambar 2. Maksud dan Tujuan


4 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA Tabel 2. Realisasi Belanja Tidak Langsung

TAHUN LALU ALOKASI


REALISASI
REALI-
SASI
NO. URAIAN BELANJA ANGGARAN
KEUANGAN FISIK
(Rp.)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi
BELANJA
Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 adalah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TIDAK LANGSUNG
65.362.125.461,60 56.823.712.640,00 86,94 86,94
Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung
yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari 1 Gaji dan Tunjangan 37.519.010.718,60 36.314.594.320,00 96,80 100,00

Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:
Tambahan Penghasilan
2 27.843.114.743,00 25.392.808.249,00 91,20 100,00
A. Pendapatan Asli Daerah PNS

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampaibulan Desember 2020 menujukka


realisasi sebesar Rp. 1.694.565.500 atau pada capaian target sebesar 191.91% dari
C. Belanja Langsung
rencana pendapatan sebesar Rp. 882.950.000,-
Tabel 3. Realisasi Belanja Langsung

REALISASI REALISASI KEUANGAN REALISASI


NO. PROGRAM / KEGIATAN PAGU
REALI- FISIK
ALOKASI KEUANGAN ( Rp ) (%)
SASI 1 2 4 5 6 7
NO. URAIAN PENDAPATAN ANGGARAN
FISIK BELANJA LANGSUNG 1,015,708,025,718.81 661,484,888,479.00 65.13 74.03
(Rp.) JUMLAH
(%) (%) 1 Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/kota (prioritas) 100,000,000.00 73,136,020.00 73.14 100.00
(Rp)
2 Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional (prioritas) 75,000,000.00 71,869,280.00 95.83 100.00
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya
3 139,878,832,554.86 85,941,876,303.00 61.44 76.47
(prioritas)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4 Program Bina Konstruksi (prioritas) 340,000,000.00 321,438,400.00 94.54 97.06
5 Program Preservasi Jalan (prioritas) 258,931,363,430.11 216,461,365,151.00 83.60 84.91
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 882.950.000,00 1.694.565.500 191,91 191,91 6 Program Penanggulangan Daerah-daerah Potensi Banjir (prioritas) 72,000,000.00 56,935,000.00 79.08 100.00
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya
7 23,121,009,519.77 9,955,492,003.00 43.06 61.89
Air Lainnya (prioritas)
B. Belanja Tidak Langsung 8 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 415,616,384,292.73 267,787,732,734.00 64.43 62.44
9 Program Penyelenggaran Penataan Ruang 10,085,865,000.00 1,390,733,219.00 13.79 100.00
Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020, sebesar Rp.65.362.125.461,60 10 Program Perencanaan Teknik Dan Evaluasi 49,015,576,667.08 16,483,854,980.00 33.63 94.43
dan terealisasi sebesar Rp. 61.712.714.369 atau (94.42%). 11 Program Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Gedung 93,097,338,094.52 41,369,298,849.00 44.44 75.04
12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,394,029,884.00 18,737,654,894.00 91.88 99.47
13 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4,116,153,000.00 2,334,671,493.00 56.72 83.18
14 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja 784,473,275.74 421,226,326.00 53.70 87.25
15 Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000.00 77,603,827.00 97.00 100.00
5 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Perubahan signifikan terjadi akibat terdapatnya alokasi anggaran yang bersumber
Selatan mengalami 7 kali perubahan anggaran, dan pada akhir tahun teralokasi sebesar dari Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi NasionaL (PEN), yang tersebar pada
Rp.1.081.070.151.180,40. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. beberapa kegiatan dan pelaksanaannya berlanjut hingga tahun 2021.
723.110.252.436,80 dengan capaian kinerja realisasi fisik sebesar 74,03% dan capaian Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 tidak berjalan normal yang secara umum
kinerja keuangan sebesar 65,12% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19, beberapa permasalahan secara umum
354.305.175.851,01. yaitu:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA


PERUBAHAN DPA (PRIORITAS)
ANGGARAN POKOK Rp.
PARSIAL 5 a. Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1. Dinas BMBK = Rp. 1,780,858,278,646.70
Rp.
690.067.693.445,40
1,773,004,278,647.52 (Penyesuaian nilai Kurangnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan adanya recofusing
2. Dinas SDACKTR =
(Pengalokasian Dana
paket dan (penyesuaian) anggaran karena pandemic, Melakukan koordinasi dan
Rp. pengalokasian
Pinjaman PEN) sinkronisasi ke kabupaten/kota.
304.138.819.444,40 kegiatan APBD
Perubahan)
2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA (PRIORITAS)
PARSIAL 4 PARSIAL 1
PERUBAHAN
PARSIAL 1 Rp. a. Perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi & Air Bersih,
Rp. 877,634,256,619.58 Rp.
1,081,070,151,180.40 Rawa Tambak & Air Baku
1,028,281,512,889.80 (Pengembalian /
Pengalokasian (Pengurangan Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang tidak terserap sebanyak
(Menindaklanjuti Perda
11/2019 ttg Susunan kembali anggaran anggaran yang Rp3,48 milyar serta belanja perjalanan dinas sebanyak Rp63,47 juta, namun pada
refocusing) berpotensi tidak
Perangkat Daerah) aspek fisik kegiatan tetap berjalan yang berpotensi pada menurunnya serapan
terserap untuk
dialokasikan kembali anggaran dan potensi hutang pada APBD 2021.
pada di Tahun 2021)
b. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
PARSIAL 3
PARSIAL 2 Pada belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi dan Belanja barang
Rp.
Rp. Yang akan di Serahkan ke Masyarakat terdapat Rp23,09 milyar yang belum
592,394,296,394.58
976,782,997,889.80
(Menindaklanjuti
(Menindaklanjuti SK terserap disebabkan pada aspek teknis dilapangan terdapat kendala pelaksanaan
Bersama MDN dan
PMDN 20/2020 ttg
Menkeu ttg Refocusing
pada masa pandemi yang berkepanjangan yang berimplikasi pada terganggunya
Percepatan
Penanganan Covid-
Belanja untuk waktu/schedulle pelaksanaan. Hal tersebut juga berpengaruh pada belanja
Penanganan Covid-
19)
19) perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan yang menyisakan anggaran sekitar
Rp7,08 milyar

Gambar 3. Alur Perubahan Belanja Tahun 2020


6 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

c. Perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) h. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S.
Terdapat pekerjaan konstruksi pada kelompok belanja pemeliharaan yang yang Walanae Cenranae
belum terbayarkan yang menjadi Hutang yang bersumber dari dana pemulihan Kegiatan pada seksi pelaksanaan baru berjalan sejak Bulan September 2020
ekonomi nasional, selain itu serapan keuangan yang menurun diakibatkan oleh karena tidak ada pejabat yang bertanggungjawab mengatur kegiatan (kepala
belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis dan perjalanan seksi tidak ada/kosong), sehingga realisasi keuangan menjadi kurang.
dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
d. Pengendalian, Operasi dan Pemeliharaan sarana Prasarana irigasi dan 3. PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)
jaringan pengairan lainnya
a. Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Secara umum kinerja pada kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, namun
Secara umum Kinerja sudah dilaksanakan secara baik pada kegiatan ini, namun
terdapat Belanja perjalanan dinas sebanyak Rp153,5 Juta dan Belanja
terdapat Belanja Perjalanan Perjalanan Dinas Luar sebanyak Rp10 jt yang tidak
Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi sebanyak Rp164,5 Juta yang tidak dapat
dapat direalisasikan akibat masa pandemi yang membuat semua yang
direalisasikan akibat masa pandemi yang membuat seluruh penanggung jawab
bertanggung jawab berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan.
kegiatan mengambil langkah hati2 dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Komisi Irigasi
4. PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)
Rendahnya serapan keuangan lebih dominan bersumber dari belanja perjalanan
dinas yang dialokasikan sebanyak Rp.118 Juta namun yang terserap hanya a. Pengaturan Teknis, Pemeliharaan berkala dan Penanganan Pasca Bencana
sekitar 62,06 Juta yang diakibatkan oleh kondisi masa pandemi yang membuat Paket Pekerjaan Penanganan Pasca Bencana Ruas Palangga – Sapaya saat ini
perencanaan perjalanan dinas yang disusun oleh penganggungjawab kegiatan telah selesai 100%, namun masih menunggu proses PHO. Paket pekerjaan yang
menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. belum terbayarkan sampai dengan akhir Desember 2020 total sebesar
f. Peningkatan infrastruktur irigasi melalui program IPDMIP Rp718.895.363,00 (2 paket).
Rendahnya serapan keuangan dari alokasi anggaran sebanyak Rp 53,7 Milyar b. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan
berasal dari kurang maksimalnya pelaksanaan belanja perjalanan dinas dan Belanja perjalanan dinas luar daerah yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar
belanja modal sebanyak Rp9,97 Milyar yang sebagian menjadi Hutang pada Rp25.000.000,00 tidak terserap/tidak ada realisasi karena masa pandemi yang
ABPD 2021, serta belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi sebanyak membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
Rp4,6 Milyar yang juga menjadi Hutang pada APBD 2021. c. Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian Penggunaan Peralatan Jalan dan
g. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Jembatan
Sadang Realisasi keuangan yang kurang:
Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak - Belanja STNK sebesar 38,70% karena peralatan / alat berat sudah
terlaksana akibat pandemi virus corona sehingga penyerapan anggaran menjadi didistribusikan ke UPT (di daerah) sehingga tidak dibayarkan.
tidak maksimal. - Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar 90,45% karena terkendala
kondisi pandemi.
7 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

- Belanja Modal pengadaan mesin pemotong pohon (chain saw) telah selesai juga terdapat utang modal sebesar Rp 2.903.508.796,00 pada Paket Pekerjaan
namun belum dibayarkan. Preservasi Jalan Ruas Kotu - Masale - Baroko - Mebali di Kab. Enrekang dan
d. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Tana Toraja yang belum dibayarkan.
Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara j. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar, Kab. Maros dan
Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun penyerapan anggaran masih kurang Pangkep
karena belanja penggandaan dan belanja dokumentasi tidak ditagihkan / tidak Pelaksanan pekerjaan yang bersamaan dengan musim penghujan sehingga
terpakai. mengakibatkan kendala dalam pengerjaannya. Paket pekerjaan yang belum
e. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan terlaksana adalah Penanganan jalan kawasan CPI (1 Paket) dan Penanganan
Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare jalan pedestrian kawasan CPI (1 Paket) dengan total nilai anggaran sebesar
Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak Rp4.455.000.000,00, akan dianggarkan ulang di tahun 2021.
terlaksana akibat pandemi virus corona, terutama perjalanan dinas sehingga k. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Gowa dan Takalar
penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal. Paket pekerjaan sudah 100% dilaksanakan, masih menunggu proses PHO.
f. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Terdapat Paket Pekerjaan yang belum dibayarkan yaitu Pembangunan Jembatan
Jembatan UPT Wilayah IV Makassar Sungai Namboa sebesar Rp497.851.823,00 (utang modal)
Masa pandemi covid-19 menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan l. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bone
pemeliharaan rutin dan adanya PSBB di beberapa kabupaten yang menyebabkan Realisasi keuangan sebesar 56,65% disebabkan Lahan untuk pelebaran jalan
kesulitan untuk ke lapangan, sehingga realisasi Fisik dan keuangan tidak masih sementara dalam pengerjaan. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan
mencapai target. adanya paket pekerjaan preservasi jalan yang tidak terlaksana.
g. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan m. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar
Jembatan UPT Wilayah V Bone Preservasi Jalan Ruas Tanabau - Ngapaloka - Patumbukang di Kab. Selayar telah
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya kegiatan yang selesai dilaksanakan (100%), namun belum terbayar sebesar Rp 927.308.370,00
tidak terlaksana sesuai yang direncanakan, sehingga realisasi belanja sehingga realisasi keuangan masih kurang. Selain itu perjalanan dinas terealisasi
dokumentasi dan belanja penggandaan menjadi kurang. 35,31% dari anggaran yang disebabkan oleh kondisi masa pandemi covid-19 yang
h. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan tidak memungkinkan untuk sering melakukan perjalanan dinas.
Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba n. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Utara
Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dipengaruhi oleh Terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayar (masih berupa utang)
realisasi belanja yang masih kurang yaitu belanja penggandaaan sebesar Rp sehingga belum bertambah di realisasi keuangan, yaitu upah kerja pemasangan
871.800,00 atau 17,44% dan belanja dokumentasi yang tidak terlaksana akibat batu dan timbunan sebesar Rp16.321.500,00 dan perjalanan dinas
pandemic covid-19. Rp8.632.600,00
i. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja Utara, o. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur
dan Enrekang Terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayar (masih berupa utang)
Kendala yang dihadapi di lapangan adalah curah hujan yang tinggi dan sehingga belum bertambah di realisasi keuangan, yaitu upah kerja Pengaspalan
kekurangan material di quarry sehingga pekerjaan kurang maksimal. Selain itu (Buras) dengan Aspal Minyak sebesar Rp2.500.000,00. Selain itu belanja
8 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

perjalanan dinas juga belum terserap secara maksimal karena masa pandemi Belanja Bahan Bakar Pemeliharaan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan
covid-19. Jembatan Kab. Barru.
p. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu dan Palopo w. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar dan Kab.
Sudah Sesuai Program Fisik Tahun 2020, akan tetapi adanya sisa anggaran yang Takalar
tidak terserap diakibatkan karena melebihi anggaran dari Analisa . Belanja pemeliharaan jembatan dengan anggaran sebesar Rp35.764.686,00
q. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Toraja Utara belum terealisasi.Kendala yang dihadapi adalah masa pandemi covid-19 yang
Terdapat bagian ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin membuat tenaga teknis kesulitan untuk ke lapangan, cuaca yang kurang
UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan PHJD sehingga kegiatan tersebut mendukung serta peralatan pendukung didalam penyelenggaraan pemeliharaan
tidak dilaksanakan. Disamping itu juga masa pandemi yang mengakibatkan jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang maksimal. menjadi terkendala
r. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja x. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gowa dan Maros
Terdapat Belanja bahan bakar, upah Borongan dan perjalanan dinas dalam Imbas dari pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan
daerah yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan (utang beban) . Adanya tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Petugas teknis kesulitan untuk melakukan
ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin UPT Wil II, saat ini peninjauan ke lapangan selain juga disebabkan oleh cuaca yang kurang
telah masuk ke kegiatan PHJD sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. mendukung untuk melaksanakan kegiatan. terlihat pada belanja perjalanan dinas.
s. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Enrekang Peralatan pendukung yang digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan
Terdapat bagian ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanannya menjadi terkendala,
UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan Preservasi jalan sehingga kegiatan utamanya belanja pemeliharaan jembatan belum terealisasi (anggaran
tersebut tidak dilaksanakan. Disamping itu juga ada Belanja Perjalanan dinas Rp29.878.184,50).
yang belum terbayar. y. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pangkep
t. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang Belanja pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp343.117.110,86 hanya
Perbedaan Realisasi fisik dan realisasi keuangan disebabkab adanya belanja terealisasi sebesar 8,68% disebabkan kondisi jalan dalam pemeliharaan sudah
barang yang belum terbayarkan yaitu Pengadaan Bahan Material Jalan dan suku tidak baik, sehingga pekerjaan pemeliharaan tidak dilanjutkan. Dengan tingkat
Cadang, Penggandaan dan beberapa pekerjaan tidak terlaksanan akibat kerusakan jalan yang sudah melebihi 20%, seharusnya sudah dianggarkan untuk
pandemi covid 19. dilakukan pembangunan jalan. Selain itu, masa pandemi covid-19 membuat
u. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sidrap perjalanan dinas yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya
Rendahnya Serapan Keuangan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kab. Sidrap (realisasi 14,33%), sehingga realisasi keuangan menjadi sangat kurang.
karena adanya pekerjaan yang tidak terlaksanan dan adanya belanja yang belum z. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Malino di
terbayarkan akibat Pandemi Covid 19. Kab. Gowa
v. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Barru Secara umum semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun demikian
Kurangnya realisasi keuangan disebabkan masih ada kegiatan yang belum penyerapan anggaran masih kurang karena realisasi perjalanan dinas yang masih
terbayarkan yaitu: Bahan Bakar Opreasional Kendaraan Dinas, Penggandaan dan kurang (76,70%). Peralatan pendukung didalam penyelenggaraan pemeliharaan
9 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan gg. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sinjai
menjadi terkendala Akibat pendemi virus corona sehingga adanya penyesuaian anggaran di UPT
aa. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Sapaya di Wilayah VI Bulukumba dan adanya pekerjaan pemeliharaan rutin tidak terlaksana
Kab. Gowa dan juga tidak terbayarkan
Kurangnya penyerapan pada kegiatan ini disebabkan realisasi kurang karena hh. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba
petugas teknis kesulitan untuk ke lapangan selama masa pandemi Covid—19 di Realisasi belanja pemeliharaan 16,62% dikarenakan adanya upah pekerjaan
batasi. Kondisi cuaca yang kurang mendukung serta ketiadaan alat pendukung Lapen, Pembersihan kotoran pada saluran dan pemotongan rumput yang belum
yang digunakan dalam pekerjaaan pemeliharaan membuat pelaksanaan terbayarkan. Disamping juga realisasi belanja perjalanan dinas yang kurang di
pekerjaan menjadi terkendala. masa pandemi virus corona (39,04%).
bb. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Barat Kab. Bone ii. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan LS Rendah serapan keuangan pada kegiatan pemeliharaan rutin karena adanya
Bahan Material yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak pekerjaan tidak terlaksanakan akibat pandemi virus corona.
terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penenganan khusus dan peralatan
yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan 5. PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)
cc. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Timur Kab. Bone.
a. Pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengendali banjir
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan LS
Kurangnya serapan keuangan dari belanja perjalanan dinas baik dalam maupun
Bahan Material, Upah Kerja Bahan Bakar Minyak yang tidak terbayarkan dan
luar daerah karena masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang
kegiatan Ready Asphalt Mix tidak terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan
telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
penanganan khusus dan peralatan yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Operasi dan pemeliharaan stasiun hidrologi, kualitas air, dan fasilitas
dd. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng
penunjang lainnya
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan
Kurangnya serapan keuangan dari belanja perjalanan dinas dalam daerah karena
Bahan Bakar yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak
masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak
terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penenganan khusus dan peralatan
dapat dilaksanakan.
yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.
ee. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Wajo
6. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI,
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya pengembalian
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (PRIORITAS)
akibat pembayaran double (2 kali) dan adanya Permintaan LS Bahan Material dan
Upah Kerja yang tidak terbayarkan. a. Pengelolaan dan pengendalian konservasi dan pengembangan sungai,
ff. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Jeneponto dan danau, dan waduk.
Bantaeng Rendahnya serapan keuangan pada kegiatan ini diakibatkan oleh Belanja
Akibat pendemi virus corona sehingga adanya penyesuaian anggaran di UPT Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi dan Belanja barang yang akan diserahkan
Wilayah VI Bulukumba dan adanya pekerjaan pemeliharaan rutin tidak terlaksana kepada masyarakat dalam bentuk swakelola yang tidak dapat berjalan maksimal
dan juga tidak terbayarkan
10 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

sehingga menyisakan anggaran sekitar Rp2,038 Milyar serta belanja perjalanan itu pembayaran uang muka Kontrak Pembangunan Jalan di Kab. Tana Toraja dan
dinas sebesar Rp99,3 Juta yang tidak mampu terserap dengan baik. Kab. Toraja Utara (3 Paket) belum terealisir dengan nilai total
b. Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk Rp24.113.604.390,00 (utang modal tahun 2020).
Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi sebanyak 10 Milliar serta perjalanan dinas d. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru,
sebesar Rp123,4 Juta yang tidak terserap dengan akibat pandemi covid 19 dan Kota Pare-Pare
mengakibatkan rendahnya capaian keuangan dan fisik pada kegiatan ini Uang muka Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange – Lawo
c. Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Walanae belum dibayarkan dan masih menjadi utang modal sebesar Rp 3.738.495.000,00
Cenranae (15% dari nilai kontrak). Kendala Pembangunan Jembatan Malake Kab. Sidrap
Realisasi keuangan sebesar 79,65% dari anggaran berasal dari belanja perjalanan yaitu kondisi struktur bangunan yang bersusun serta banjir di lokasi pekerjaan
dinas dalam daerah yang disebabkan kondisi dan situasi masa pandemi sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk penyelesaiannya (+/- 40 hari).
mengakibatkan rencana kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. e. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo
Paket Pekerjaan pembangunan jembatan S. Pacongkang di Kab. Sengkang
7. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN terkendala lahan untuk pekerjaan jembatan tidak sepenuhnya bebas sehingga
pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana. Selain itu terdapat juga
a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu, Luwu Utara, dan
beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana sebagai imbas dari pandemi Covid-19.
Kota Palopo
f. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai
Anggaran belanja modal pengadaan konstruksi jalan tidak dapat terserap
Proyek Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan tidak
maksimal karena dalam pelaksanaannya terkendala warga di lokasi pekerjaan
dapat terlaksana karena terkendala masalah lahan untuk pelebaran jalan di arah
yang menolak kedatangan pekerja dari luar daerah Seko, akses jalan menuju
Sinjai. Penduduk di Kab. Sinjai menunggu ganti rugi pembebasan lahan.
lokasi yang longsor dan terjadi bencana alam banjir bandang di Kab. Luwu dan
g. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/
Kab. Luwu Utara.
Peningkatan Jalan.
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur
Kurangnya penyerapan anggaran perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan
Mobilisasi material dari Sulteng tidak sejalan sesuai rencana akibat adanya
ini disebabkan karena terbatasnya jumlah kendaraan dinas yang dapat
penjagaan pos Covid-19 di perbatasan (Desa Lawanke) yang tidak menginzinkan
menjangkau lokasi, disamping juga akibat masa pandemi membuat semua yang
armada dari Sulsel memasuki wilayah Sulteng karena khawatir adanya penularan
bertanggung jawab berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan. Perjalanan dinas
Covid-19. Untuk itu terpaksa menggunakan armada lokal yang bertonase kecil yg
luar daerah hanya terealisir sebesar 32,86% dari anggaran.
membuat ketertinggalan bobot pekerjaan. Begitu pula tenaga harus
h. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/
menggunakan tenaga lokal yang tidak profesional utamanya pekerjaan harian.
Peningkatan Jembatan.
c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja
Anggaran kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp25.000.000,00 tidak
Utara, dan Enrekang
terealisasi karena keterbatasan waktu, disamping juga sebagai imbas dari
Pekerjaan pembangunan jalan sementara dalam pegerjaan, kendala yang
pandemi Covid-19.
dihadapi di lapangan adalah curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan kurang
maksimal , kurangnya juga material di Kab. Toraja Utara dan Enrekang Disamping
11 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

i. Pembinaan dan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. 9. PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI
Adanya transisi kepala seksi sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi
a. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan
tertunda/terlambat. Selain itu kondisi masa pandemi yang membuat perjalanan
Belanja perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi pada kegiatan ini sebesar
dinas yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
Rp25.000.000,00 dikarenakan masa pandemi yang membuat rencana perjalanan
(realisasi 85,31% dari anggaran).
dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu juga pegawai
j. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumber Dana Alokasi Khusus
yang ditugaskan untuk melakukan monitoring jumlahnya terbatas
Proyek pembangunan jalan Ruas Sabbang-Tallang=9,7 Km baru terealisasi
b. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/ Peningkatan Kapasitas Jalan dan
68,62% dari anggaran sebesar Rp33.893.910.644,70 karena akses ke lokasi yang
Jembatan
seringkali bermasalah akibat sering terjadi tanah longsor. Akibatnya anggaran
Pembangunan Jembatan Malake Kab. Sidrap terkendala kurangnya waktu untuk
perjalanan dinas dalam daerah juga hanya terserap sebesar 35,82% dari
proses pengadaan konsultan appraisal, BPN belum memberikan hasil
anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
pengukuran termasuk data pemilikan tanah yang masih kurang. Untuk paket
pekerjaan Penanganan jalan ruas bts Soppeng - Pangkajene.S dan
8. PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo I telah dilaksanakan di
a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang tahun 2021.
Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang telah dilaksanakan c. Inventarisasi Quarry dan Penyelidikan Struktur Lapisan Tanah
namun belum terbayar (utang) sebanyak Rp. 6.426.360,767,- dan honor Tenaga Belanja Kalibrasi alat laboratorium sebesar Rp59.384.072,00 yang masuk
Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) yang belum terbayarkan namun kegiatan kedalam biaya sertifikasi belum terbayar, sehingga realisasi keuangan menjadi
tersebut telah dilaksanakan sebanyak Rp.42.000.000,- serta perjalanan luar kurang. Selain itu belanja perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas luar daerah
daerah yang tidak terbayarkan sebanyak Rp. 9.802.000,-. tidak terserap secara maksimal sebagai imbas dari pandemi covid-19.
b. Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota d. Pengembangan konsep pra-rencana, Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Pada kegiatan ini terdapat sisa anggaran dari Honor Tenaga Jalan dan Jembatan
Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) yang tidak terserap, dan perjalanan dinas Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun belum terbayarkan (utang modal)
luar derah tidak terlaksana sebagai akibat pandemic virus corona. sebesar Rp18,70 Milyar (26 paket pekerjaan), sehingga belum bertambah di
c. Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. realisasi keuangan.
Terdapat perjalanan luar daerah yang telah dilaksanakan dan belum terbayarkan e. Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan dan Penyusunan Laik Fungsi
sebesar Rp. 19.995.600,00 (20% dari nilai anggaran) Jalan
Secara umum kegiatan telah selesai dilaksanakan. Perjalanan Dinas tidak
d. Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab / Kota terlaksanakan secara maksimal akibat adanya kendala situasi PSBB selama
Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang telah dilaksanakan masa Pandemi Covid 19 yang membatasi kunjungan perjalanan dinas tersebut,
namun belum terbayar (utang) sebanyak Rp. 2.005.682.250,- dan perjalanan sehingga koordinasi dan konfirmasi data dilakukan secara online.
dalam daerah yang telah dilaksanakan namun belum terbayarkan sebesar
Rp.3.561.100,-
12 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

10. PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 12. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
GEDUNG a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Realisasi keuangan hanya 72,86% karena adanya rehabilitasi bangunan gedung
a. Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung
kantor sehingga kegiatan pemeliharan tidak dilaksanakan.
Realisasi keuangan sebesar 44,44% dari nilai anggaran disebabkan karena:
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan
- Hibah lahan masih berproses, keterlambatan menyelesaikan pekerjaan.
Jabatan/Dinas
- Recofusing Anggaran
Terdapat belanja bahan bakar minyak/gas yang tidak terbayarkan sampai
- Pembayaran mengikuti progress fisik
desember 2020 yang menjadi utang tahun 2020 sebesar Rp397.447.600,00,
sedangkan belanja suku cadang dan jasa servis terealisasi menyesuaikan
11. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
kebutuhan.
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Adanya efisiensi Belanja Listrik selama tahun 2020 dan tagihan listrik dan telepon Kurangnya realisasi belanja Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
bulan Desember 2020 belum terbayar sehingga realisasi keuangan tersisa dikarenakan terdapat beberapa belanja modal pengadaan alat kantor yang belum
20,41%. terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2020 total senilai
b. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp961.215.300,00, sehingga tercatat sebagai utang. Modal.
Seluruh pajak STNK kendaraan operasional dinas tahun 2020 telah dibayarkan, d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
kecuali tagihan Pajak STNK atas 2 unit kendaraan dinas roda empat sebesar Belanja barang dan jasa pada kegiatan ini pada umumnya telah dilaksanakan
Rp1.952.500,00 masih berupa utang barang dan jasa. sesuai dengan kebutuhan meskipun kurang maksimal akibat imbas dari pandemi
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Covid-19.
Terdapat Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2020 yang belum terbayar senilai e. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Rp114.150.270,00 atau 15,57% dari nilai anggaran (Utang). Realisasi fisik kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
d. Penyediaan Makanan dan Minuman Informasi/Aplikasi/Website sebesar 66,67% namun belum ada realisasi keuangan
Selama pandemi Covid-19 kegiatan rapat bidang dan UPT pada Dinas PU-TR disebabkan belanja jasa kosultasi kajian (survey Kepuasan masyarakat) yang
dibatasi pelaksanaannya, sehingga berakibat penyerapan anggaran menjadi tidak terbayarkan sampai desember 2020 yang menjadi utang tahun 2020.
kurang maksimal (sisa anggaran 35,37%).
e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 13. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
Sesuai anjuran Pemerintah agar mengurangi kegiatan perjalanan dinas baik KINERJA
dalam maupun luar daerah untuk mengurangi penularan Covid-19 sehingga
a. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
realisasi perjalanan dinas menjadi kurang, karena beberapa rencana perjalanan
Kegiatan telah dilaksanakan secara virtual sehingga tidak ada realisasi keuangan.
dinas baik dalam maupun luar daerah tidak dilaksanakan.
b. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah
13 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Terdapat sisa anggaran sebesar 63,00% merupakan efisiensi Perjalanan dinas


dalam daerah dan luar daerah serta adanya rencana pembuatan aplikasi yang
tidak jadi dilaksanakan di tahun 2020.
c. Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan DAK
Perjalanan dinas dalam daerah Tahun 2020 dibatasi, hanya dilaksanakan
sebanyak 1 kali untuk mencegah penularan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah.
(Efisiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah).

Secara umum, Pelaksnaan kegiatan tahun 2020 tidak terlaksanan secara maksimal
dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan belanja
untuk mengejar target dan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2022,
khususnya pada sektor infrastruktur Jalan dan Irigasi.
14 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Tabel 2.1 (T – C .29)


Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Raung Provinsi Sulawesi Selatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM
% Warga Negara yang
PENGEMBANGAN AIR
memperoleh kebutuhan air
1 MINUM CURAH LINTAS 100 % 0 100.00 0 - 100 % 0 0%
minum curah lintas
KABUPATEN /KOTA
kabupaten /kota (SPM)
(Prioritas)

Sosialisasi Kebijakan dan Akan


1 Pengaturan SPAM Lintas Jumlah peserta sosialisasi 0 0 100 Orang 0 Orang - 100 Orang 0 0% dilaksanakan
Kabupaten/Kota 2021
Disusun
Penyusunan Rencana Induk
melalui
Sistem Pengelolaan Air Jumlah dokumen RISPAM 0
2 0 0 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 50% anggaran
Minum Lintas yang disusun Dokumen
APBN pada
Kabupaten/Kota
BPPW
% Warga Negara yang
PROGRAM PENYEDIAAN
memperoleh layanan
DAN PENGOLAHAN AIR
2 pengolahan air limbah 100 % 0 100.00 0 - 100 % 0 0%
LIMBAH DOMESTIK
domestik regional lintas
REGIONAL (Prioritas)
kab./kota (SPM)

Sosialisasi Kebijakan dan


Akan
Pengaturan Pengolahan Air
1 Jumlah peserta sosialisasi 0 0 100 Orang 0 Orang - 100 Orang 0 0 dilaksanakan
Limbah Domestik Lintas
2021
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen rencana


Penyusunan Rencana 0 Tidak
2 induk pengelolaan air limbah 0 0 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 0%
Pengelolaan Air Limbah Dokumen dilaksanakan
yang disusun
15 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
% Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat pada
PROGRAM sistem irigasi yang sudah 69,47 % 68.75 71,46 60.06 3.50% 69,47 %
PENGEMBANGAN DAN ada sesuai dengan
3 PENGELOLAAN IRIGASI DAN kewenangannya (SPM)
JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA (Prioritas) Jumlah tambahan luas lahan
yang terlayani sistem 15.014,3 Ha 10.675,62 15.014,3 0 0 15.014,3 Ha
pengairan irigasi (Prioritas)

Jumlah dokumen
Perencanaan Teknis dan
perencanaan Teknis dan
Study Pengembangan
1 Study Pengembangan 25 Dok. 7 25 Dok. 0 25 Dok.
jaringan Irigasi & Air Bersih,
jaringan Irigasi, Rawa
Rawa Tambak & Air Baku
Tambak dan Air Baku

Luas areal Daerah Irigasi 8.775,91


9237.8 Ha. 2527.94 9.237,8 Ha. 95% 9237.8 Ha. 0 50% Tahap lelang
Rehabilitasi dan Peningkatan yang di rehabilitasi Ha.
2 Jaringan Irigasi dan Air
Bersih Luas areal Daerah Irigasi 6.354,15
5776.5 Ha. 423.89 5.776,5 Ha. 110% 5776.5 Ha. 0 50% Tahap lelang
yang di tingkatkan Ha.

Luas areal Daerah Irigasi


735 Ha 270.58 682 Ha 1.915 Ha 280,79 % 795 Ha 0 50% Tahap lelang
yang direhabilitasi
Perbaikan Rehabilitasi
3
Jaringan Irigasi (DAK)
Luas areal Daerah Irigasi
0 Ha 0 0 Ha 0 Ha - 0 Ha 0 50% Tahap lelang
yang ditingkatkan

Pengendalian, Operasi dan


Panjang sarana prasarana
Pemeliharaan sarana 10.368 10.368
4 irigasi yang dioperasikan dan 5374 Meter 4967.86 100% 7752 Meter 0 50%
Prasarana irigasi dan Meter Meter
dipelihara
jaringan pengairan lainnya

Peningkatan Pelaksanaan Jumlah Rapat Penyusunan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
5 100% 1 Kegiatan Rapat 50%
Fungsi Komisi Irigasi Rencana OP Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat
16 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Luas cakupan layanan
Peningkatan infrastruktur peningkatan produktivitas
6 irigasi melalui program nilai dan keberlanjutan irigasi 0 465.44 2.909 Ha 5.168 Ha 177,66% 2879 Ha 0 50% Tahap lelang
IPDMIP pertanian melalui program
IPDMIP
Wilayah cakupan Pembinaan,
Pembinaan, Pelaksanaan
Pelaksanaan dan Akan
dan Pengelolaan Teknis
7 Pengelolaan Teknis Sumber 1 WS 1 WS 1 WS 1 WS 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Sumber Daya Air Wil. S.
Daya Air di Wilayah WS. 2021
Sadang
Sadang berkualitas
Wilayah cakupan Pembinaan,
Pembinaan, Pelaksanaan
Pelaksanaan dan Akan
dan Pengelolaan Teknis
8 Pengelolaan Teknis Sumber 1 WS 1 WS 1 WS 1 WS 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Sumber Daya Air Wil. S.
Daya Air di Wilayah WS. 2021
Jeneberang
Jeneberang berkualitas
Wilayah cakupan Pembinaan,
Pembinaan, Pelaksanaan Pelaksanaan dan
Akan
dan Pengelolaan Teknis Pengelolaan Teknis Sumber
9 1 WS 1 WS 1 WS 1 WS 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Sumber Daya Air Wil. S. Daya Air di Wilayah WS.
2021
Pompengan Larona Pompengan Larona
berkualitas
Wilayah cakupan pembinaan
Pembinaan, Pelaksanaan
dan pelaksanaan Sumber Akan
dan Pengelolaan Teknis
10 Daya Air di Wilayah WS. 1 WS 1 WS 1 WS 1 WS 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Sumber Daya Air Wil. S.
Walanae Cenranae 2021
Walanae Cenranae
berkualitas
% Jasa Konstruksi yang
PROGRAM BINA
4 sesuai dengan standar 95 % 71.25 85.00 0 90 %
KONSTRUKSI (Prioritas)
(Prioritas)

6 Kab/Kota
(Maros,
Pembinaan, Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang
Pangkep, Akan
Kompetensi mengikuti pembinaan dan 24
1 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota Bantaeng , 25% 24 Kab/Kota 0 50% dilaksanakan
Lembaga/asosiasi Jasa peningkatan kompetensi jasa Kab/Kota
Sidrap , 2021
Konstruksi tingkat Provinsi konstruksi
lutim, &
palopp
17 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Jumlah Dokumen Layanan Akan


3
Informasi Jasa Konstruksi 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Dokumen
Tingkat Provinsi 2021

Jumlah Asosiasi/Badan
Akan
Usaha/OPD yang mengikuti
40 Asosiasi 40 Asosiasi 40 Asosiasi 0 Asosiasi 0 40 Asosiasi 0 50% dilaksanakan
pembinaan dan peningkatan
2021
kompetensi jasa konstruksi

Manajemen dan Jumlah laporan Manajemen Akan


36
2 Pengendalian Pelaksanaan dan Pengendalian 3 Laporan 5 Laporan 3 Laporan 1.200% 3 Laporan 0 50% dilaksanakan
Laporan
Jasa Konstruksi Pelaksanaan Jasa Konstruksi 2021

% Tingkat kondisi jalan


PROGRAM PRESERVASI
5 provinsi baik dan sedang 68.41 % 59.46 62,61 0 65.43 %
JALAN (Prioritas)
(mantap) (SPM)

Akan
Jumlah Paket Pasca bencana
6 Paket 11 6 Paket 8 Paket 133% 6 Paket 0 50% dilaksanakan
Pengaturan Teknis, alam yang ditangani
2021
1 Pemeliharaan berkala dan
Akan
Penanganan Pasca Bencana Jumlah paket Silpa yang
1 Paket 1 0 Paket 4 Paket 0 0 Paket 0 50% dilaksanakan
terbayarkan
2021
Jumlah Laporan Pembinaan,
Pembinaan, Pengaturan Akan
Pengaturan Teknis dan 12
2 Teknis dan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pelaksanaan Pemeliharaan Laporan
Pemeliharaan Jalan 2021
Jalan

Jumlah Alat-alat 0 Set Alat 0 Set Alat 0 Set Alat Akan


0 Set Alat
Laboratorium Jalan dan Laboratoriu 1 Laboratoriu Laboratori 0 0 50% dilaksanakan
Pengadaan, Pemeliharaan, Laboratorium
Jembatan yang diadakan m m um 2021
Pengendalian Penggunaan
3
Peralatan Jalan dan
Jumlah alat berat / Peralatan 5 Unit Alat 5 Unit Alat 0 Unit Alat Akan
Jembatan 5 Unit Alat
yang diadakan, jumlah alat berat/Peral 40 berat/Perala berat/Peral 0 0 50% dilaksanakan
berat/Peralatan
berat yang dipelihara atan tan atan 2021
18 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Jumlah Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Akan
Penyelenggaraan 12
4 Pemeliharaan Jalan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Jalan dan Laporan
Jembatan UPT Wilayah I 2021
Jembatan UPT Wilayah I
Luwu Utara
Luwu Utara
Jumlah Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Akan
Penyelenggaraan
5 Pemeliharaan Jalan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan UPT Wilayah II 2021
Jembatan UPT Wilayah II
Tator
Tana Toraja
Jumlah Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Akan
Penyelenggaraan
6 Pemeliharaan Jalan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan UPT Wilayah III 2021
Jembatan UPT Wilayah III
Pare-Pare
Pare-Pare
Jumlah Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Akan
Penyelenggaraan 12
7 Pemeliharaan Jalan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Jalan dan Laporan
Jembatan UPT Wilayah IV 2021
Jembatan UPT Wilayah IV
Makassar
Makassar
Jumlah Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Akan
Penyelenggaraan
8 Pemeliharaan Jalan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan UPT Wilayah V 2021
Jembatan UPT Wilayah V
Bone
Bone
Jumlah Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Akan
Penyelenggaraan 12
9 Pemeliharaan Jalan dan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Jalan dan Laporan
Jembatan UPT Wilayah VI 2021
Jembatan UPT Wilayah VI
Bulukumba
Bulukumba
19 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Preservasi Jalan dan
Panjang Jalan dan Jembatan Tidak
Jembatan Provinsi di Kab.
10 Provinsi yang ditingkatkan 5 Km 0.65 4 Km 2,0 Km 50% 4 Km 0 50% dialokasikan
Tana Toraja, Toraja Utara,
kondisinya 2021
dan Enrekang
Preservasi Jalan dan
Panjang Jalan dan Jembatan Tidak
Jembatan Provinsi di Kota
11 Provinsi yang ditingkatkan 1 Km 3.5 1 Km 7,50 Km 750% 1 Km 0 50% dialokasikan
Makassar, Kab. Maros dan
Kondisinya 2021
Pangkep
Preservasi Jalan dan Panjang Jalan dan Jembatan Akan
12 Jembatan Provinsi di Kab. Provinsi yang ditingkatkan 2 Km 6 3 Km 0,20 Km 7% 2.5 Km 0 50% dilaksanakan
Gowa dan Takalar Kondisnya 2021
Preservasi Jalan dan Panjang Jalan dan Jembatan Tidak
13 Jembatan Provinsi di Kab. Provinsi yang ditingkatkan 2 Km 9.32 2.5 Km 6,0 Km 240% 2 Km 0 50% dialokasikan
Bone Kondisinya 2021
Preservasi Jalan dan Panjang Jalan dan Jembatan Akan
14 Jembatan Provinsi di Kab. Provinsi yang ditingkatkan 8 Km 8 8.5 Km - 0 8 Km 0 50% dilaksanakan
Soppeng dan Wajo Kondisinya 2021
Preservasi Jalan dan Panjang Jalan dan Jembatan Akan
15 Jembatan Provinsi di Kab. Provinsi yang ditingkatkan 1.5 Km 2 1 Km 3.50 Km 350% 1.5 Km 0 50% dilaksanakan
Selayar Kondisinya 2021
Panjang Jalan dan Jembatan Akan
Preservasi Jalan dan
16 Provinsi yang ditingkatkan 0 Km 10.06 9.79 Km 0 0 Km 0 50% dilaksanakan
Jembatan Provinsi (DAK)
Kondisinya 2021
Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
51 Km 35.44 35 Km 45 km 129% 43 Km 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan diperlihara secara rutin
2021
17 dan Jembatan Provinsi di
Kab. Luwu Utara Akan
Panjang Jembatan Provinsi
496 M 496 496 M 0 0 496 M 0 50% dilaksanakan
yang diperlihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
44 Km 18.83 24 Km 24 km 100% 34 Km 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan dipelihara secara rutin
2021
18 dan Jembatan Provinsi di
Kab. Luwu Timur Akan
Panjang Jembatan Provinsi
50 M 50 50 M 0 0 50 M 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
2021
20 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
97 Km 9 33 Km 47 km 142% 68 Km 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan dipelihara secara rutin
2021
19 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Luwu dan Palopo Panjang Jembatan Provinsi
50 M 50 50 M 0 0 50 M 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
20 M 20.36 20 M 0 0 20 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
20 dan Jembatan Provinsi di
0 Akan
Kab. Toraja Utara Panjang Jalan Provinsi yang
102 Km 79.62 79 Km 52,50 Km 66% 102 Km 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
0 Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
53 Km 41.83 37 Km 18,30 Km 49% 53 Km 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan dipelihara secara rutin
2021
21 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Tana Toraja Panjang Jembatan Provinsi
50 M 38.5 50 M 0 0 50 M 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
257 M 193.35 257 M 0 0 257 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
22 dan Jembatan Provinsi di
0 Akan
Kab. Enrekang Panjang Jalan Provinsi yang
56 Km 44.96 54 Km 59,63 km 110% 56 Km 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
349 M 349 349 M 0 0 349 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
23 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Pinrang Panjang Jalan Provinsi yang
59 Km 50.54 49 Km 3,1 Km 6% 59 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
257 M 257.4 257 M 0 0 257 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
24 dan Jembatan Provinsi di
0 Akan
Kab. Sidrap Panjang Jalan Provinsi yang
78 Km 70.42 78 Km 6,850 KM 9% 78 Km 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
21 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
357 M 357 357 M 0 0 357 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
25 dan Jembatan Provinsi di
Kab. Barru Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
48 Km 46.3 40 Km 11 Km 28% 48 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
87 Km Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
Pemeliharaan Rutin Jalan 87 Km 60 87 Km 4 km 5% 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
dan Jembatan Provinsi di 2021
26
Kota Makassar dan Kab. 117 M Akan
Panjang Jembatan Provinsi
Takalar 117 M 117.45 117 M 0m 0 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
2021
79 Km Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
79 Km 63.25 79 Km 17 km 22% 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan dipelihara secara rutin
2021
27 dan Jembatan Provinsi di
117 M Akan
Gowa dan Maros Panjang Jembatan Provinsi
117 M 117.45 117 m 0m 0 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
50 M 50 50 m 0m - 50 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
28 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Pangkep Panjang Jalan Provinsi yang
19 Km 33.7 19 Km 0 km 0 19 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
0 0 379,7 m 379,7 m 100% 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
29 dan Jembatan Provinsi Ruas
Akan
Gowa - Malino di Kab. Gowa Panjang Jalan Provinsi yang
110 Km 123.24 110 km 33 km 30% 110 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
102 M 102.8 102 m 0m 0 102 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
30 dan Jembatan Provinsi Ruas
Akan
Gowa - Sapaya di Kab. Gowa Panjang Jalan Provinsi yang
89 Km 91.88 89 km 10 km 11% 89 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
22 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
300 M 300 300 M - 0 300 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
31 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Bone Barat Kab. Bone Panjang Jalan Provinsi yang
113 Km 111.51 113 Km 33 Km 29,20% 113 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
107 M 107.2 107 M - 0 107 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
32 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Bone Timur Kab. Bone Panjang Jalan Provinsi yang
37 Km 32.9 37 Km 10 Km 27% 37 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
141 Km 128.21 135 Km 135,96 Km 100,71% 141 Km 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan dipelihara secara rutin
2021
33 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Soppeng Panjang Jembatan Provinsi
960 M 960 960 M - 0 960 M 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
450 M 450 450 M - 0 450 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
34 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Wajo Panjang Jalan Provinsi yang
106 Km 101.19 106 Km 17 Km 16,04% 106 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
Pemeliharaan Rutin Jalan 160 M 160 160 M - 0 160 M 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara secara rutin
dan Jembatan Provinsi di 2021
35
Kab. Jeneponto dan Akan
Panjang Jalan Provinsi yang
Bantaeng 59 Km 59.61 59 Km 25,00 Km 42,37% 59 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
450 M 450 450 M - 0 450 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
36 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Sinjai Panjang Jalan Provinsi yang
92 Km 95.94 92 Km 80,18 Km 87,15% 93 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021
23 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Akan
Panjang Jembatan Provinsi
245 M 83.76 245.3 M 85,00 M 832,48% 245 M 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara secara rutin
2021
37 dan Jembatan Provinsi di
Akan
Kab. Bulukumba Panjang Jalan Provinsi yang
83 Km 245.3 83 Km 23,00 Km 27.71 83 Km 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara rutin
2021

Panjang Jalan Provinsi yang Akan


ditingkatkan, serta dipelihara 5 Km 44.1 245.3 Km 25,00 Km 244,85% 5 Km 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin Jalan secara rutin 2021
38 dan Jembatan Provinsi di
Kab. Selayar Panjang Jembatan Provinsi Akan
yang ditingkatkan, serta 50 m 50 50 M 20 M 40% 50 m 0 50% dilaksanakan
dipelihara secara berkala 2021

Jumlah Aspal yang tersedia


Pengadaan Aspal untuk
39 untuk kegiatan Pemeliharaan 648.318 Kg 837.599 Kg 588.044 Kg 0.00 617.446 Kg
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
Rutin Jalan

Akan
Panjang jalan provinsi yang
0 0 13 Km 13 Km 100% 0 0 50% dilaksanakan
Preservasi Jalan dengan ditingkatkan
2021
40 Program Hibah Jalan Daerah
Akan
(PHJD) Panjang jaringan jalan lainnya
0 0 37 Km 79 Km 213,51% 0 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara
2021

PROGRAM
Jumlah daerah potensi
PENANGGULANGAN
6 banjir yang tertangani 8 Kawasan 1 8 Kawasan 0.00 8 Kawasan
DAERAH-DAERAH POTENSI
(Prioritas)
BANJIR (Prioritas)

Akan
Jumlah bahan pengendalian 440 440
1 - 0.00 440 Unit/Lap. 0 50% dilaksanakan
banjir Unit/Lap. Unit/Lap.
Pengelolaan dan 2021
1 pengendalian sarana dan
prasarana pengendali banjir 8.250 Akan
Jumlah bahan pengendalian 8.250 8.250
Lembar/Lap 1 - 0.00 0 50% dilaksanakan
banjir Lembar/Lap. Lembar/Lap.
. 2021
24 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Operasi dan pemeliharaan


Jumlah Stasiun Hidrologi, 21 21 21 Akan
stasiun hidrologi, kualitas air, 21 Kab./Kota; 21 Kab./Kota;
2 kualitas air dan fasilitas Kab./Kota; Kab./Kota; Kab./Kota; 100% 0 50% dilaksanakan
dan fasilitas penunjang Lap. Lap.
penunjang lainnya Lap. Lap. Lap. 2021
lainnya

Panjang
22.000
Sungai/Danau/Waduk yang 14273.54 17.500 0.00 17.000 Meter
PROGRAM Meter
dipelihara (Prioritas)
PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN
7
KONSERVASI SUNGAI, Cakupan Data Potensi
DANAU DAN SUMBER DAYA Sumber Daya Air yang
AIR LAINNYA (Prioritas) 95 % 76.12 85.00 0.00 90 %
tersedia daya potensinya
(Prioritas)

Jumlah Penahan Sedimen, Akan


1
Pengelolaan dan Embung, dan Cekdam yang 5 Bangunan 3 Bangunan 4 Bangunan 25% 5 Bangunan 0 50% dilaksanakan
Bangunan
pengendalian konservasi terbangun 2021
1
dan pengembangan sungai,
Akan
danau, dan waduk Panjang perkuatan tebing
6600 m 0 7.400 m 370,34 m 5% 6500 m 0 50% dilaksanakan
sungai
2021

Pengendalian operasi dan Akan


Panjang sungai yang di 22000 17.500 688
2 pemeliharaan sungai, danau 1 3,93% 17000 m/Lap. 0 50% dilaksanakan
normalisasi m/Lap. m/Lap. m/Lap.
dan waduk 2021

Wilayah cakupan Pembinaan,


Pembinaan Pengawasan dan Pengawasan dan Akan
3 Pengelolaan Teknis UPT Pengelolaan Teknis Sumber 1 WS 1 WS 1 WS 1 laporan 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Wilayah Sungai Jeneberang Daya Air di Wilayah WS. 2021
Jeneberang berkualitas

Wilayah cakupan Pembinaan,


Pembinaan Pengawasan dan Pengawasan dan Akan
4 Pengelolaan Teknis UPT Wil. Pengelolaan Teknis Sumber 1 WS 1 WS 1 WS 1 laporan 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
S. Saddang Daya Air di Wilayah WS. 2021
Saddang berkualitas
25 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Wilayah cakupan Pembinaan,
Pengawasan dan
Pembinaan Pengawasan dan Akan
Pengelolaan Teknis Sumber
5 Pengelolaan Teknis UPT Wil. 1 WS 1 WS 1 WS 1 laporan 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Daya Air di Wilayah WS.
S. Walanae Cenranae 2021
Walanae Cenranae
berkualitas
Wilayah cakupan Pembinaan,
Pengawasan dan
Pembinaan Pengawasan dan Akan
Pengelolaan Teknis Sumber
6 Pengelolaan Teknis UPT Wil. 1 WS 1 WS 1 WS 1 laporan 100% 1 WS 0 50% dilaksanakan
Daya Air di Wilayah WS.
S. Pompengan Larona 2021
Pompengan Larona
berkualitas

% Panjang ruas jalan yang


PROGRAM PEMBANGUNAN menghubungkan pusat
8 100 % 60.43 93,28 0.00 100 %
JALAN DAN JEMBATAN kegiatan dalam wilayah
Provinsi
Akan
Pembangunan Jalan dan Panjang Jembatan Provinsi
30 M 31.61 48 M 152 M 316,67% 38 M 0 50% dilaksanakan
Jembatan Provinsi di Kab. yang dibangun
1 2021
Luwu, Luwu Utara, dan Kota
Panjang Jalan Provinsi yang
Palopo 10.5 Km 71.39 24.5 Km 31.0 Km 0.00 10.5 Km 0 50% Tahap lelang
dibangun
Tidak
Panjang Jembatan Provinsi
0M 0 12 M 15 M 125% 14 M 0 50% dialokasikan
Pembangunan Jalan dan yang dibangun
2021
2 Jembatan Provinsi di Kab.
Tidak
Luwu Timur Panjang Jalan Provinsi yang
3 Km 1.79 2.5 Km 2.30 Km 120% 3 Km 0 50% dialokasikan
dibangun
2021
Tidak
Jumlah paket Silpa 2017 yg
0 Paket 1 0 Paket 0.00 0 Paket 0 50% dialokasikan
dibayarkan
2021
Pembangunan Jalan dan
Tidak
Jembatan Provinsi di Kab. Panjang Jembatan Provinsi
3 0M 0 0M 50 M 0.00 15 M 0 50% dialokasikan
Tana Toraja, Toraja Utara, yang dibangun
2021
dan Enrekang
Tidak
Panjang Jalan Provinsi yang
4 Km 30.24 52.9 Km 9.30 Km 18,2% 22 Km 0 50% dialokasikan
dibangun
2021
26 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Tidak
Panjang Jembatan Provinsi
Pembangunan Jalan dan 18 M 0 40 M 60 M 150% 40 M 0 50% dialokasikan
yang dibangun
Jembatan Provinsi di Kab. 2021
4
Pinrang, Sidrap, Barru, dan Tidak
Kota Pare-Pare Panjang Jalan Provinsi yang
3.5 Km 6 30 Km 11.45 Km 1,63% 17 Km 0 50% dialokasikan
dibangun
2021
Tidak
Panjang Jembatan Provinsi
0M 24 148 M 130 M 87,84% 130 M 0 50% dialokasikan
Pembangunan Jalan dan yang dibangun
2021
5 Jembatan Provinsi di Kab.
Soppeng dan Wajo Tidak
Panjang Jalan Provinsi yang
2 Km 0 10 Km 4.50 Km 45% 10 Km 0 50% dialokasikan
dibangun
2021
Tidak
Panjang Jembatan Provinsi
14 M 0 16 M 80 M 500% 6M 0 50% dialokasikan
Pembangunan Jalan dan yang dibangun
2021
6 Jembatan Provinsi di Kab.
Bulukumba dan Sinjai Tidak
Panjang Jalan Provinsi yang
0 Km 6.11 5 Km - 0.00 0 Km 0 50% dialokasikan
dibangun
2021

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Pembinaan, Pengaturan
Pembinaan, Pengaturan Tidak
Teknis dan Pelaksanaan
7 Teknis dan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dialokasikan
Pembangunan / Peningkatan
Pembangunan/Peningkatan 2021
Jalan
Jalan

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Pembinaan, Pengaturan
Pembinaan, Pengaturan Tidak
Teknis dan Pelaksanaan
8 Teknis dan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dialokasikan
Pembangunan/Peningkatan
Pembangunan/Peningkatan 2021
Jembatan
Jembatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Pembinaan, Pengaturan
Pembinaan, Pengaturan Tidak
Teknis, Pengendalian
9 Teknis, Pengendalian 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 0 50% dialokasikan
Lingkungan dan Pengaman
Lingkungan dan Pengaman 2021
Jalan
Jalan
27 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Jumlah laporan pelaksanaan


Pembinaan dan Evaluasi Tidak
pembinaan dan evaluasi
10 mutu Penyelenggaraan Jalan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 33 Laporan 3300% 1 Laporan 0 50% dialokasikan
mutu penyelenggaraan jalan
dan jembatan 2021
dan jembatan

Pembangunan Jalan dan Tidak


11 Jembatan Provinsi Sumber Panjang jalan yang dibangun 0 Km 0 0 Km 13.43 Km 0.00 0 Km 0 50% dialokasikan
Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021

PROGRAM
9 PENYELENGGARAN % Ketaatan terhadap RTRW 100 % 100 % 70.00 0.00 100 %
PENATAAN RUANG

Akan
Jumlah Dokumen RTR 2 Perda
3 2 RTR KSP 0 0.00 2 Perda RTRW 0 100% dilaksanakan
Provinsi yang disusun RTRW
2021
Akan
Penyusunan dan Penetapan Jumlah Dokumen KLHS RTR 2 KLHS RTR 2 KLHS RTR 4 KLHS 2 KLHS RTR
1 2 200% 0 100% dilaksanakan
Rencana Tata Ruang Provinsi yang disusun KSP KSP RTR KSP KSP
2021
Akan
Jumlah Perda RTR Provinsi 2 Perda
2 RTR KSP 1 0 0.00 2 RTR KSP 0 0% dilaksanakan
yang ditetapkan RTRW
2021
Jumlah cakupan fasilitasi dan
Fasilitasi dan Pembinaan 8 RTRW 7 RTRW 19 RTRW 7 RTRW Akan
pembinaan Kab/Kota dalam
2 penyusunan Rencana Tata Kab/RDTR/ 5 Kab/RDTR/R Kab/RDTR/ 271,4% Kab/RDTR/RTR 0 50% dilaksanakan
menyusun rencana tata
Ruang Kab/Kota RTR KSK TR KSK RTR KSK KSK 2021
ruangnya

Jumlah Rekomendasi 10 10 7 Akan


Pelaksanaan Koordinasi 10
3 penyelenggaraan penataan Rekomenda 5 Rekomendas Rekomend 70% 0 50% dilaksanakan
Penataan Ruang Daerah Rekomendasi
ruang yang diberikan si i asi 2021

Terlaksananya fasilitasi dan


Fasilitasi dan Pembinaan Akan
pembinaan Pengendalian 12
4 Pengendalian Pemanfaatan 2 Kab./Kota 2 Kab./Kota 2 Kab./Kota 600% 2 Kab./Kota 0 50% dilaksanakan
Pemanfaatan ruang Kab./Kota
Ruang Kab / Kota 2021
Kab/Kota
28 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

% Kesesuaian perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN
10 dengan penyelenggaraan 100 % 100 % 100.00 0.00 100 %
TEKNIK DAN EVALUASI
jalan dan jembatan

Jumlah Kajian naskah Akan


0 Naskah 0 Naskah 0 Naskah 0 Naskah
akademik Ranperda yang 1 0.00 0 0% dilaksanakan
Akademik Akademik Akademik Akademik
disusun 2021
Pelaksanaan Pengawasan
1
Pemanfaatan Jalan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Akan
4
Pengawasan Pemanfaatan 4 Dokumen 4 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Dokumen
Jalan 2021

Jumlah Dokumen Pengadaan


Pengadaan Tanah untuk
Tanah untuk Akan
Pembangunan/Peningkatan 1
2 Pembangunan/Peningkatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Kapasitas Jalan dan Dokumen
Kapasitas Jalan dan 2021
Jembatan
Jembatan

Jumlah dokumen
Inventarisasi Quarry dan Akan
penyelidikan struktur lapisan 3
3 Penyelidikan Struktur 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 300% 1 Dokumen 0 50% dilaksanakan
tanah dan inventarisasi Dokumen
Lapisan Tanah 2021
quarry

Akan
Jumlah dokumen pra- 12 42
0 12 Dokumen 350% 12 Dokumen 0 50% dilaksanakan
rencana Dokumen Dokumen
2021
Pengembangan konsep pra-
rencana, Perencanaan dan
4
Pengawasan Teknis Jalan
dan Jembatan Jumlah Dokumen
Akan
Perencanaan dan 18 31
18 Dokumen 18 Dokumen 172,22% 18 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Pengawasan Teknis Jalan Dokumen Dokumen
2021
dan Jembatan
29 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Jumlah Dokumen Akan


6
Penyusunan Laik Fungsi 6 Dokumen 10 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 0 0% dilaksanakan
Dokumen
Pembuatan dan Jalan 2021
Pemutakhiran Leger Jalan
5
dan Penyusunan Laik Fungsi
Jalan Jumlah Dokumen Akan
6
Pembuatan dan 6 Dokumen 10 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 0 0% dilaksanakan
Dokumen
Pemutakhiran Leger Jalan 2021

PROGRAM
% Bangunan /Gedung
PENGEMBANGAN
11 /Lingkungan Negara yang 100 % 90.06 95.00 0.00 100 %
PENATAAN BANGUNAN
Terkelola
DAN LINGKUNGAN GEDUNG

Jumlah pembangunan dan


peningkatan bangunan 0% 0 100 % 0.00 0% 0 80% Proses Lelang
Mesjid di kawasan CPI

Jumlah pembangunan dan Akan


19
peningkatan bangunan 0 Bangunan 0 0 Bangunan 0.00 0 Bangunan 0 50% dilaksanakan
Bangunan
Negara Asset Dinas 2021
Pembangunan dan
1 peningkatan bangunan dan
lingkungan gedung
Akan
Jumlah Pembangunan
0 Bangunan 1 0 Bangunan 0 0.00 0 Bangunan 0 80% dilaksanakan
Islamic Center Makassar
2021

Jumlah Konstruksi Bangunan Akan


5
Negara dan Public Services 2 Bangunan 3 1 Bangunan 500% 2 Bangunan 0 50% dilaksanakan
Bangunan
yang terbangun 2021
30 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Perencanaan Saluran Tidak


Pembuang di Kawasan CPI 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0.00 0 Dokumen 0 0% dilaksanakan
kewenangan Provinsi 2021

Akan
Perencanaan Pembangunan 10
0 Dokumen 0 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Gedung Dokumen
2021

PROGRAM PELAYANAN
% Pemenuhan administrasi
12 ADMINISTRASI 100.00 100 100.00 100.00 100% 100.00
perkantoran
PERKANTORAN

Penyediaan Jasa
Jumlah biaya tagihan
1 Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 3 bulan 50% Biaya Rutin
telepon, air dan listrik
Air dan Listrik

Jumlah pajak kendaraan Akan


dinas/operasional Roda 4 99 Unit 74.09 48 Unit 44 Unit 91,67% 98 Unit 0 50% dilaksanakan
Penyediaan Jasa Perizinan yang terbayarkan 2021
2 Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah pajak kendaraan Akan
dinas/operasional Roda 2 76 Unit 49.09 25 Unit 23 Unit 92% 75 Unit 0 50% dilaksanakan
yang terbayarkan 2021

Penyediaan Jasa Tenaga


3 Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 671 Orang 671 Orang 667 Orang 664 Orang 99,55% 671 Orang 671 orang 50% Biaya Rutin
Non PNS

Penyediaan Alat Tulis Akan


110 Jenis 60 Jenis 60 Jenis
4 Kantor, Barang Cetakan dan Jumlah ATK yang tersedia 106 100% 110 Jenis ATK 0 50% dilaksanakan
ATK ATK ATK
Penggandaan 2021

Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi Akan


5 Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100% 100 Unit 0 50% dilaksanakan
Bangunan Kantor kantor yang tersedia 2021
31 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Akan
Penyediaan Makanan dan Jumlah biaya jamuan makan
6 5 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 5 Jenis 0 50% dilaksanakan
Minuman dan minum yang tersedia
2021

Pelaksanaan dan Jumlah Keikutsertaan dalam Tidak


7 2 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 0 0.00 2 Pameran 0 50%
Keikutsertaan Pameran Pameran dilaksanakan

Rapat-rapat Koordinasi dan Akan


8 Konsultasi Dalam dan Luar Jumlah perjalanan dinas 338 Kali 264 238 Kali 203 Kali 85,29% 312 Kali 0 50% dilaksanakan
Daerah 2021

PROGRAM PENINGKATAN
% Pemenuhan sarana
13 SARANA DAN PRASARANA 100.00 100 100.00 100.00 100% 100.00
prasarana perkantoran
APARATUR

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Unit rumah Akan


1 Rumah Jabatan / Rumah jabatan/rumah dinas yang 6 Unit 3 6 Unit 1 Unit 16,6% 6 Unit 0 50% dilaksanakan
Dinas dipelihara 2021

Jumlah Unit gedung Akan


Pemeliharaan Rutin/Berkala
2 kantor/asrama yang 26 Unit 2 26 Unit 0 0.00 27 Unit 0 50% dilaksanakan
Gedung Kantor / Asrama
dipelihara 2021

Jumlah kendaraan Akan


jabatan/dinas roda dua yang 76 Unit 45 25 Unit 0 0.00 75 Unit 0 50% dilaksanakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
dipelihara 2021
dan Penggantian Suku
3
Cadang Kendaraan
Akan
Jabatan/Dinas Jumlah kendaraan
48 Unit 48 48 Unit 48 Unit 100% 48 Unit 0 50% dilaksanakan
jabatan/dinas yang dipelihara
2021
Akan
20 Unit 14 10 Unit 10 Unit 100% 20 Unit 0 50% dilaksanakan
Jumlah perlengkapan dan
Pengadaan Perlengkapan 2021
4 peralatan gedung kantor
dan Peralatan Kantor Akan
yang tersedia
76 Jenis 36 36 Jenis 36 Jenis 100% 76 Jenis 0 50% dilaksanakan
2021
32 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan dan Akan


5 Perlengkapan dan Peralatan peralatan gedung kantor 48 Unit 198 48 Unit 48 Unit 100% 48 Unit 0 50% dilaksanakan
Kantor yang dipelihara 2021

Jumlah Sistem
5 Sistem 5 Sistem 5 Sistem 5 Sistem Akan
Informasi/Aplikasi yang
Informasi/A 0 Informasi/ Informasi/ 100% Informasi/Aplik 0 50% dilaksanakan
dipelihara dan
Pemeliharaan dan plikasi Aplikasi Aplikasi asi 2021
dikembangkan
6 Pengembangan Sistem
Informasi/Aplikasi/Website
60 60 Akan
Jumlah Berita/Informasi yang 60 Berita/ 60 Berita/
Berita/Infor 0 100% Berita/Informas 0 50% dilaksanakan
diposting di Website Informasi Informasi
masi i 2021

PROGRAM PENINGKATAN % Keterpenuhan dokumen


PERENCANAAN, perencanaan, penganggaran
14 100.00 100.00 100.00 100.00 100% 100.00
PENGANGGARAN DAN dan pelaporan kinerja tepat
EVALUASI KINERJA waktu

Jumlah peserta yang


Pelaksanaan Forum
1 mengikuti forum perangkat 150 Orang 150 Orang 150 Orang 0 0.00 150 Orang 250 orang 50%
Perangkat Daerah
daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 3


3 Dokumen 12 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 1 dokumen 50%
Kinerja yang disusun Dokumen

Penyusunan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi PD


4
Dokumen Perencanaan dan yang tersusun dan 5 Dokumen 4 4 Dokumen 100% 5 Dokumen 1 dokumen 50%
2 Dokumen
Penganggaran Perangkat dilaporkan
Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan


7
DPA baik Pokok dan 9 Dokumen 7 4 Dokumen 175% 9 Dokumen 2 dokumen 50%
Dokumen
Perubahan yang tersusun
33 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)

Jumlah Dokumen Renja dan Akan


2
Perubahan Renja yang 4 Dokumen 4 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Dokumen
disusun dan ditetapkan 2021

Jumlah Buku Data dan Tidak


100 Buku 100 Buku 100 Buku 0 0.00 100 Buku 0 50%
Informasi yang terpublikasi dilaksanakan

Jumlah Dokumen Renstra PD


0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 0.00 1 Dokumen 1 Dokumen 50%
yang disusun dan ditetapkan

Penyusunan Usulan dan


Jumlah usulan kegiatan dana Akan
Pelaporan Dana 52 Usulan 2 Usulan 2 Usulan 2 Usulan 52 Usulan
3 dekonsentrasi, tugas 100% 0 50% dilaksanakan
Dekonsentrasi, Tugas Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
pembantuan dan DAK 2021
Pembantuan dan DAK

Penyusunan dan Akan


Jumlah Laporan Administrasi 24
4 Pengelolaan Administrasi 17 Laporan 17 Laporan 12 Laporan 200% 17 Laporan 0 50% dilaksanakan
Keuangan Laporan
Keuangan 2021

PROGRAM PENINGKATAN
15 DISIPLIN DAN KAPASITAS % ASN berkinerja sangat baik 100 100.00 100.00 100% 100
SUMBER DAYA APARATUR

Akan
Jumlah laporan administrasi
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 50% dilaksanakan
kepegawaian yang disusun
2021
Penyusunan dan
1 Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Aparat OPD yang Akan
kelola administrasi 646 Orang 730 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 646 Orang 0 50% dilaksanakan
kepegawaiannya 2021
34 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Realisasi Target Target Renstra Perangkat Daerah S/D
Capaian dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kinerja hasil Program dan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Program Program Realisasi
Program dan Kegiatan Renja Realisasi Capaian Tingkat
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN (Outcomes)/ Kegiatan (Renstra Target Renja Renja Keterangan
Keluaran Tingkat Perangkat Program Dan Capaian
(output) Perangkat Perangkat Perangkat
Kegiatan s/d Daerah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan S/D Tahun Realisasi
Daerah) Daerah Tahun
Berjalan (TW I
Tahun (2019) (2020) Tahun (%) (2021) Target Renstra
Tahun 2022 Tahun 2021)
(2020) (%)
Akan
Jumlah Pakaian Dinas Non
240 Pasang 0 240 Pasang 0 0.00 240 Pasang 0 50% dilaksanakan
PNS
Pengadaan Pakaian Dinas 2021
2 dan Pakaian KORPRI Beserta Jumlah Pakaian Dinas dan
Akan
Perlengkapannya Pakaian KORPRI Beserta 120
646 Pasang 0 400 Pasang 30% 646 Pasang 0 50% dilaksanakan
Perlengkapannya yang Pasang
2021
tersedia
35 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan pada
dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan selama Tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2021 serta perkiraan
realisasi capaian target Renstra 2018-2023. Penetapan indikator kinerja merupakan
ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan yang meliputi indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak
(impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
Pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dinilai
berdasarkan indicator yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020, serta indikator sasaran Dinas sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
36 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(PERMENDAGRI 86/2017)

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tidak tercapai, kondisi


1 % - - 33,45 37,83 44,23 46,17 33,45 34,78 44,23 46,17
Dalam Kondisi Baik sedang meningkat

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah


2 poin - - 0,0034 0,0033 0,0033 0,0033 0,0034 0,0033 0,0033 0,0033 Mengikuti jumlah penduduk
Penduduk

Persentase Jalan yang Memiliki


3 Trotoar dan Drainase/Saluran % - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter)

Persentase Sempadan Jalan yang


4 Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau % - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
Bangunan Rumah Liar

Persentase Rumah Tinggal


5 % 100 - 95,14 96,90 98,10 98,84 95,14 97,10 98,10 98,84 Belum mencapai SPM
Bersanitasi

Persentase Sempadan Sungai yang


6 % - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
Dipakai Bangunan Liar

Pendataan stripmap dilakukan


Persentase Irigasi Provinsi Dalam tahun 2020-2021, terdapat
7 % - - 72,71 75,71 77,00 78,50 72,71 56.64 75,00 77,50
Kondisi Baik perbedaan data baseline
kondisi baik-sedang

Cakupan layanan irigasi


8 Rasio Jaringan Irigasi % 70 - 59,33 60,06 60,06 61,72 59,33 60,06 60,06 61,72 masih dibawah target
nasional
Persentase Penduduk Berakses Air
9 % 100 - 96,16 96,16 97,50 99,00 96,16 95,4 97,50 99,00 Belum mencapai SPM
Minum

Persentase Jumlah Rumah Tangga


10 % 100 - 96,16 96,16 97,50 99,00 96,16 95,4 97,50 99,00 Belum mencapai SPM
Berakses Air Minum
37 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Proporsi Rumah Tangga dengan
Akses Berkelanjutan Terhadap Air
11 % 85 - 74,08 78,74 82,47 86,28 74,08 85,9 86 87 Tercapai
Minum Layak, Perkotaan Dan
Perdesaan

Proporsi Penduduk Dengan Akses


12 Berkelanjutan Terhadap Air Minum % 85 - 74,08 78,74 82,47 86,28 74,08 85,9 86 87 Tercapai
Layak Perkotaan dan Perdesaan

Akses aman bergantung


Persentase Rumah Tangga yang
pada jumlah layanan
13 Memiliki Akses Terhadap Layanan % 15 - 2,50 4,02 5,02 6,06 2,50 4,02 5,02 6,06
penyedotan lumpur tinja yang
Sanitasi
dilakukan Pemda Kab/Kota

Persentase Sampah Perkotaan yang


14 % 80 - 57,74 58,23 65,00 70 57,74 68,44 69 70 Tercapai
Tertangani

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan


15 % - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
Penduduk

Pengurangan sampah
Persentase fasilitas pengurangan bergantung pada penanganan
16 % 20 - 10,53 3,94 18,05 20,05 10,53 3,62 18,05 20,05
sampah di perkotaan urusan LH pada Pemda
Kab/Kota

17 Ketaatan terhadap RTRW % - - 75 85 85 90 75 85 85 90 Dibutuhkan kajian lebih lanjut

Luasan RTH publik sebesar dari luas Tidak ditargetkan, perlu


18 % 20 - - - - - - - - -
wilayah kota/Kawasan perkotaan pendataan baseline

Tidak ditargetkan, bergantung


Rasio bangunan ber- IMB per satuan
19 % - - Na Na - - Na Na - - pada layanan IMB Pemda
bangunan
Kab/Kota

Rasio luas Kawasan tertutup


Tidak ditargetkan, perlu
pepohonan berdasarkan hasil
20 % - - Na Na - - Na Na - - pendataan baseline
pemotretan citra satelit dan survei foto
udara terhadap luas daratan
38 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
(PERMENDAGRI 18/2020)

Target berdasarkan kajian


Rasio luas kawasan permukiman
RP3KP, Penanganan sungai
21 rawan banjir yang terlindungi oleh % - - 1,26 1,25 1,24 1,23 - - - -
belum dapat mengukur
infrastruktur pengendali banjir
capaian pengurangan

Rasio luas kawasan permukiman


sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,
22 dan akresi yang terlindungi oleh % - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
infrastruktur pengaman pantai di WS
kewenangan Provinsi

Tidak ditargetkan,
Luas kawasan permukiman rawan permukiman rawan banjir
23 Ha - - Na Na - - Na Na - -
banjir di WS kewenangan provinsi (ha) kewenangan Provinsi belum
ditetapkan

Panjang sungai di kawasan


24 permukiman yang rawan banjir di WS M - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
kewenangan provinsi (m)
Luas kawasan permukiman sepanjang
pantai yang rawan abrasi erosi dan
25 Ha - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
akresi di WS kewenangan provinsi
(Ha)
Panjang pantai di kawasan
permukiman yg rawan abrasi, erosi,
26 Ha - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
akresi di WS kewenangan provinsi
(Ha)
Rencana Tata Pengaturan air dan tata
pengairan/rencana pengelolaan Ada/
27 - - Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada Belum disusun
sumber daya air WS Kewenangan tidak
provinsi
Rencana Teknis tata pengaturan air
dan tata pengairan / rencana Ada/
28 - - Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada Belum disusun
pengelolaan sumber daya air tidak
kewenangan provinsi
39 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Data prasarana dan sarana pengaman
Ada
29 pantai dan sungai milik pemerintah - - Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada Belum disusun
/tidak
provinsi
Rasio luas daerah irigasi kewenangan
30 provinsi yang dilayani oleh jaringan % 70 - 59,33 60,06 60,06 61,72 59,33 60,06 60,06 61,72 dibawah target nasional
irigasi
Persentase panjang jaringan irigasi Hasil pendataan baseline
31 % - - 70,00 73,00 74,50 76,00 69 55.62 74,50 76,00
primer dalam kondisi baik 2021
Persentase panjang jaringan irigasi Hasil pendataan baseline
32 % - - 75,00 78,00 79,12 80,62 51 58.07 79,12 80,62
sekunder dalam kondisi baik 2021
Persentase panjang jaringan irigasi Belum menjadi kewenangan
33 % - - Na Na - - Na Na - -
tersier dalam kondisi baik Dinas PUTR
Persentase kapasitas yang dapat
terlayani melalui penyaluran air minum
Layanan SPAM Regional
curah lintas kabupaten/kota terhadap
34 % 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 diperkirakan berfungsi tahun
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang
2023
memerlukan pelayanan air minum
curah lintas kabupaten/kota
Pemenuhan dokumen RISPAM lintas
35 kawasan - - 1 1 1 3 1 1 1 1 Rispam Skala Provinsi
kabupaten/kota
Tersusun dan ditetapkannya Telah sedang disusun oleh
36 Ada/tidak Ada - Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada
JAKSTRADA provinsi BPPW

Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi


37 lembaga - - - - - 1 - - - 1 Perseroda SPAM Sulsel
penyelenggaran SPAM Provinsi

Jumlah izin yang diberikan kepada


38 Badan Usaha untuk melakukan Izin - - - - - 1 - - - 1 Perseroda SPAM Sulsel
penyelenggaraan SPAM
Jumlah kerja sama penyelenggaran
kerjasam Kerjasama pengembangan
39 SPAM dengan pemerintah Pusat dan - - - - - - - 1 1 1
a SPAM Reg Mamminasata
Pemerintah daerah lain

Rasio pelayanan pengolahan limbah


40 % - - - - - - - - - - Belum ada layanan
domestik oleh SPAL Regional
40 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
41 Jumlah SPALD Regional unit - - - - - - - - - Belum ada

42 Total kapasitas SPALD Regional m3 - - - - - - - - - - Belum ada

Total volume limbah yang masuk ke


43 m3 - - - - - - - - - - Belum ada
SPALD Regional
Jumlah sarana dan prasarana
44 unit - - 15 15 18 21 15 17 18 21 Merupakan IPLT Kab/Kota
pengelolaan limbah domestik
Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha
45 lembaga - - Na Na - - Na Na - - Tidak ditargetkan
Provinsi Pengelola Limbah Domestik
Upaya peningkatan untuk
46 Rasio kemantapan jalan % 75 - 61,52 65,90 72,30 74,24 61,52 66,12 70 74 mengejar target capaian
kemantapan
Panjang jalan berdasarkan yang
47 ditetapkan kepala daerah dalam SK Km - - 2.009,35 2.009,35 2.009,35 2.009,35 2.009,35 2.009,35 2.009,35 2.009,35 Belum ada perubahan SK
jalan kewenangan provinsi
Dokumen rencana induk
48 Ada/tidak - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Belum ada perubahan SK
pengembangan jaringan jalan provinsi

49 Panjang jalan yang dibangun Km - - 16,50 7,25 5,81 17,00 16,50 75,93 63,15 17,00

50 Panjang jembatan yg dibangun m - - 20,00 80,00 500,00 - 20,00 487 500,00 -

Panjang jalan yang ditingkatkan


51 Km - - 7,50 - - - 7,50 9,79 0 -
(struktur/fungsi) Jumlah volume
dinamis,menyesuaikan usulan
Panjang jembatan yang
52 m - - 20,00 80,00 - - 20,00 0 0 - dan ketersediaan anggaran
diganti/dilebarkan

Panjang jalan yang direkonstruksi atau


53 Km - 16,50 7,50 50,00 - 16,50 16,43 81,14 60
direhabilitasi

54 Panjang jembatan yang direhabilitasi m - - 20,00 80,00 - - 20,00 0 0 -

55 Panjang jalan yang dipelihara Km - - 1.826,93 1.927,18 1.853,10 1.853,10 1.826,93 1.927,18 1.853,10 1.853,10 Pemeliharaan sesuai kondisi,
berdasarkan hasil survey
56 Panjang jembatan yang dipelihara m - - 1.072,60 80,00 - - 1.072,60 80,00 1.072,60 1.072,60 yang dilakukan setiap bulan
41 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Rasio tenaga kerja konstruksi yang
57 terlatih di wilayah provinsi yang % - - - - - - - - - - Akan dilakukan pendataan
dibuktikan dgan sertifikat pelatihan ahli

Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli


58 kali - - 1 - 1 1 1 - 1 1 Tercapai
Konstruksi di wilayah provinsi
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang
59 orang - - 335 100 100 100 335 100 100 100
terlatih di wilayah provinsi
Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih
60 yang tersertifikasi ahli di wilayah orang - - 234 98 100 100 234 98 100 100
provinsi
Terselenggaranya Sistem Informasi
Pembina Jasa Konstruksi cakupan
61 Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
provinsi yang aktif dengan data
termutakhir

Tersedianya data dan informasi


potensi pasar jasa konstruksi di
62 Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
wilayah provinsi yang bersumber dari
APBD provinsi
Tersedianya data dan informasi
potensi pasar jasa konstruksi di
63 Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
wilayah provinsi yang bersumber dari
APBN
Tersedianya data dan informasi
potensi pasar jasa konstruksi di
64 Ya/Tidak - - Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
wilayah provinsi yang bersumber dari
pendanaan lainnya

Tersedianya data dan profil OPD sub


65 Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
urusan jasa konstruksi provinsi

Tersedianya data dan informasi


Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di
wilayah provinsi yang dilaksanakan
66 Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
sendiri atau melalui kerjasama dengan
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Keija (LPKK)
42 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Tersedianya data dan informasi
tenaga kerja konsruksi yang terlatih di
67 Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
wilayah provinsi yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan ahli

Tersedianya data dan informasi


68 tenaga kerja konsruksi terlatih yang Ya/Tidak - - Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
tersertifikasi ahli di wilayah provinsi
Tersedianya data dan informasi hasil
pengawasan ketidaksesuaian jenis,
sifat, klasifikasi, layanan usaha,
69 bentuk, dan/atau kualifikasi usaha Ya/Tidak - - Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya
dengan kegiatan usaha jasa konstruksi
yang menjadi kewenangan
pengawasannya
Tersedianya data dan informasi
kecelakaan konstruksi pada proyek
70 Ya/Tidak - - Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya
yang menjadi kewenangan
pengawasannya

Tersedianya data dan informasi hasil


pengawasan ketidaksesuaian jenis,
sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk
71 Ya/Tidak - - Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya
dan/atau kualifikasi usaha dengan
segmentasi pasar jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan pengawasannya

Indikator Kinerja Perangkat Daerah


yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

72 Persentase kemantapan jalan provinsi % 72% - 61,52 65,90 72,30 74,24 61,52 66,12 72,30 74,24

Berdasarkan jumlah
Persentase penanganan ruas jalan
73 % - - 20,48 42,72 71,79 74,25 20,48 42,72 71,79 74,25 penanganan 14 ruas jalan
terisolir
provinsi terisolir

Panjang jalan provinsi dalam kondisi


74 km - - 1.236,15 1.324,16 1.452,76 1.491,74 1.236,15 1.324,16 1.452,76 1.491,74
mantap
43 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Berdasarkan kecamatan
Jumlah wilayah terisolir pada ruas Kecam-
75 - - 3 6 8 10 3 6 8 10 pada ruas jalan provinsi yang
jalan provinsi yang terakses atan
belum tembus

Rasio luas daerah irigasi kewenangan


76 provinsi yang dilayani oleh jaringan % - - 59,33 60,06 60,06 61,72 59,33 60,06 60,06 61,72
irigasi

% Luas Kawasan Permukiman Rawan


77 % - - 1,26 1,25 1,24 1,23 1,26 0 1,24 1,23 Data belum dapat diukur
Banjir

Pendataan stripmap
% Jaringan Irigasi Primer dan
dilakukan tahun 2020-2021,
78 Sekunder kondisi baik pada DI % - - 72,71 75,71 77,00 78,50 72,71 69,31 75,00 77,50
terdapat perbedaan data
Kewenangan Provinsi
baseline kondisi baik-sedang

satuan
Berdasarkan jumlah seleuruh
Cakupan pengelolaan sungai, danau, wilayah
79 - - 21 21 21 21 21 21 21 21 satuan wilayah sungai di
waduk, dan pantai sungai
Sulsel
(SWS)

80 % Penduduk berakses air minum layak % 85 - 74,08 78,74 82,47 86,28 74,08 85,9 86 87 Tercapai

Persentase warga negara memperoleh


Operasional SPAM Regional
81 kebutuhan air minum curah lintas % - - 0 0 0 0 0 0 0 0
ditargetkan 2023
kabupaten/kota

% ketersediaan layanan konstruksi 100


82 % - - 100 100 100 100 100 100 100
bangunan/ gedung

Persentase bangunan strategis yang


83 % - - 20,00 40,00 90,00 95,00 20,00 40,00 90,00 95,00
ditata

% Pelaksanaan layanan jasa


84 % 60,00 70,00 80,00 90,00 60,00 70,00 80,00 90,00
konstruksi

Rasio tenaga kerja konstruksi yang


terlatih di wilayah provinsi yang
85 % - - 30,00 40,00 50,00 60,00 30,00 40,00 50,00 60,00
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
ahli
44 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI


INDIKATOR KINERJA URUSAN
NO. SATUAN STANDAR IKK CATATAN ANALISIS
PUTR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
% kawasan strategis dan pusat
86 pertumbuhan baru yang % - - 31,80 59,00 72,70 77,20 31,80 59,00 72,70 77,20
dikembangkan Dihitung berdasarkan jumlah
KSP dan rencana titik
Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang
pertumbuhan baru yang dilakukan sudah diintervensi
87 kawasan - - 7 13 16 17 7 13 16 17
penataan bangunan dan
lingkungannya

% Ketaatan pembangunan terhadap


88 % - - 70,00 75,00 80,00 85,00 70,00 75,00 80,00 85,00
rencana tata ruang

89 Rasio ketaatan pemanfaatan ruang % - - 70,00 75,00 80,00 90,00 70,00 75,00 80,00 90,00

% Penduduk berakses layanan air


90 % 82,07 - 95,14 96,90 98,10 98,84 95,14 97,10 98,10 98,84 Belum mencapai SPM
limbah domestik

Persentase warga negara yang


memperoleh layanan pengolahan air Belum ditargetkan, SPM
91 % - - 0 0 0 0 0 0 0 0
limbah domestik regional lintas Provinsi jika ada layanan
kabupaten/kota

% Penduduk terlayani penanganan


92 % 80 - 57,74 58,23 65,00 70 57,74 68,44 69 70 Tercapai
persampahan

Layanan TPA Regional belum


kab/
93 Cakupan layanan TPA Regional - - 0 0 0 0 0 0 0 0 dilaksanakan dan ditargetkan
kota
pada tahun 2023
45 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum  Sasaran 3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
Dan Tata Ruang Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dilakukan melalui pembangunan infrastruktur
Visi Pembangunan Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat-
Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter“ Rumusan pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, serta infrastruktur, sumber daya air
visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, dan irigasi, infrastruktur air minum, bangunan gedung, dan layanan jasa konstruksi.
inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu  Sasaran 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah
sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Peningkatan ekonomi unggulan daerah dilakukan melalui penyediaan sarana
Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, prasarana kawasan serta bangunan pada kawasan strategis serta lokasi-lokasi untuk
“Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. kepentingan strategis dan pusat pertumbuhan baru guna mendukung aktivitas sosial
dan perekonomian masyarakat. Selain itu, peningkatan sektor uggulan pertanian,
Misi pembangunan atau agenda pembangunan Sulawesi Selatan adalah : perikanan, kehutanan, dan peternakan harus ditunjang ketersediaan infrastruktur
untuk menjamin kebutuhan produksi dan pasca produksi.
1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang  Sasaran 10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan
Berkelanjutan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Terpeliharanya lingkungan dapat dicapai jika pemerintah mampu menata dan
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif mengendalikan pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan pembangunan untuk
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter mencegah terjadinya kesurakan yang berdampak pada penurunan kualitas
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang lingkungan serta peningkatan pencemaran. Selain itu, kualitas lingkungan juga
Berkelanjutan ditunjang dengan penyelenggaraan layanan air limbah domestik dan persampahan.
Dari kelima Misi Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka misi Pertama, Kedua,
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mengemban fungsi untuk
Ketiga dan misi Kelima menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan
pencapaian program nasional dan internasional seperti pencapaian Standar Pelayanan
Tata Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan
Minimal (SPM), arah pengembangan wilayah / penataan ruang serta pencapaian
sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs).
Dari lima Misi RPJMD, terdapat 6 Tujuan dan 10 Sasaran beserta indikator sasaran Berdasarkan hasil telahaan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi
yang akan dicapai sebagai impact penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
2018-2023. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
berkontribusi pada pencapaian 4 sasaran yaitu : Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, diprioritaskan pada isu strategis Pembangunan Nasional adalah:
 Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Sistem manajemen pemerintahan pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
peningkatan kinerja yang berorientasi pada penilaian SAKIP yang menghasilkan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas
daerahkabupaten/kota;
laporan diantaranya Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Evaluasi Kinerja.
46 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Sedangkan Isu strategis Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Dinas tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus dilanjutnyan untuk penuntasan
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang pekerjaan.
Kegiatan Perekonomian maka pelaksanaan kegiatan diprioritaskan sebagai berikut: 5. Layanan Jasa konstruksi
Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan
1. Akses dan kemantapan jalan
fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa
Penanganan jalan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk membuka akses dan
kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019. Peningkatan
membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta
kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja konstruksi menjadi
meningkatakan kemantapan jalan provinsi. Pengalokasian anggaran yang cukup
prioritas yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya dan beberapa tahun
signifikan meningkatkan capaian kemantapan jalan dari 58,94% menjadi 66,19% di
mendatang, khususnya pada pelaksanaan konstruksi yang dibiayai oleh APBD
awal tahun 2021. Hal ini masih membutuhkan optimalisasi peningkatan
Provinsi.
penanganan mengingat target nasional dan target RPJMD untuk kemantapan jalan
6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru
sebesar 75%.
Pembangunan kawasan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas dalam periode
2. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air
ini khususnya pembangunan pusat-pusat Kawasan untuk peningkatan ekonomi
Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan
masyarakat, sarana prasarana penunjang pariwisata, Hingga saat ini, telah
air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan
terbangun berapa rest area, fasilitas publik untuk ekonomi masyarakat, di beberapa
air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir
lokasi akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus dilanjutnyan untuk
serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan
penuntasan pekerjaan.
partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam
7. Ketaatan pemanfaatan ruang
menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini, capaian
Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk pembangunan, rendahnya luasan Ruang
jaringan irigasi pada DI Provinsi kondisi baik, masih pada angka 58,78% sedangkan
Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal
target layanan irigasi kondisi baik adalah 80%.
sebesar 20% dan masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan, serta kurang
3. Pencapaian SPM Air Minum
taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai
Belum berjalannya layanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang
kepentingan, menyebabkan terjadinya pelanggaran tata ruang. Masih dibutuhkan
merupakan kewenangan provinsi. Pembangunan SPAM regional yang masih dalam
upaya yang lebih optimal untuk menjadikan Rencana Tata Ruang sebagai dasar/
tahap perencanaan dan penyiapan sehingga layanan SPAM Regional diperkirakan
pedoman pemanfaatan ruang.
baru akan berjalan di tahun 2024. Selain itu, penguatan peran Pemerintah
8. Pencapaian SPM Sanitasi
Kabupaten/Kota untuk pencapaian SPM Air Minum juga sangat dibutuhkan.
Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah
4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan
mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami
Pembangunan gedung / bangunan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas dalam
peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi. Akan tetapi, upaya ini masih
periode ini. Pembangunan fasilitas keagamaan, rumah sakit, brigade siaga
harus terus ditingkatkan mengingat capaian tersebut masih pada tataran akses
bencana, sarana olahraga, dan gedung perkantoran merupakan prioritas yang akan
dasar, sedangkan akses layak masih rendah dan membutuhkan peningkatan peran
dilakukan. Hingga saat ini, telah terbangun berapa fasilitas publik untuk layanan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
masyarakat, fasilitas keagamaan, dan fasilitas perkantoran di beberapa lokasi akan
9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas
47 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Nilai SAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian - Aspek Geopolitik
kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para - Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa
stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan - Ketersediaan tenaga ahli (akademisi/praktisi)
pemerintahan. Upaya ini harus terus ditingkatkan mengingat capaian nilai Sakip
- Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (APBN, DAK, INGO, CSR,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2020 pada nilai BB, sedangkan
Pinjaman)
target nilai SAKIP tahun 2022 adalah A.
4. Ancaman/Tantangan
Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, serta - Pandemi Covid-19
memperhatikan kondisi serta masukan dari berbagai stakeholder terkait. Maka terdapat - Peningkatan kebutuhan atas pangan / komoditas sektor pertanian (tanaman
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan pangan, perkebunan, perikanan, peternakan)
Pekerjaan Umum dan tata Ruang yang menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan - Pemanfataan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
di tahun 2022 yaitu: - Kualitas pelaksanaan konstruksi yang belum merata pada penyedia jasa
1. Kekuatan - Cuaca dan kondisi alam
- Mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas, - Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor: 39 tahun 2019 tentang - Penurunan pendapatan daerah dan penurunan transfer fiskal di masa Pandemi
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas - Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. - Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah
- Jumlah Aparatur yang memadai, sebanyak 646 pegawai serta keberadaan 677
tenaga non ASN.
Hal lain yang menjadi bahan telaah dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di
- Sarana dan prasarana yang memadai.
tahun 2022 adalah ketersediaan / alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan
2. Kelemahan
Tata Ruang. Dalam 8 tahun terkahir, rata-rata alokasi anggaran yang teralokasi pada
- Kualitas SDM masih belum merata dan memadai, untuk bidang Teknik khususnya
Dinas pekerjaan Umum dan tata Ruang adalah berda di kisaran angka 700 Milyar,
bidang bina marga dan bidang sumber daya air.
terkecuali pada tahun 2020 yang meningkat signifikan akibat penambahan anggaran
- Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset
- Ketersediaan data penyelenggaraan urusan belum optimal Pada tahun 2022, pagu anggaran Renstra yang tersedia sebesar
3. Peluang Rp.688,048,299,855,-. Oleh sebab itu dilakukan kajian dan penajaman lebih lanjut
terkait prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2022 dengan mempertimbangkan target,
- Prioritas Pembangunan yang terarah pada pembangunan Infrastruktur dan
arahan kepala daerah, serta usulan daerah dan pokok pikirn DPRD.
Pemenuhan layanan dasar (RPJMN, SPM, SDGS)
- Pertumbuhan di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan pertambangan
- Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi
- Berkembangnya teknologi Informasi
48 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Gambar 4. Kinerja dan Rencana Belanja Dinas

1.780.858.278.646,00

767.798.293.892,07
660.427.441.667,99 732.118.875.079,00 688.048.299.855,00

678.913.578.245,75 687.725.298.047,00 706.623.829.116,00


518.075.943.731,00 520.539.911.048,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan Pelaksanaan Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum menghasilkan poin-poin yang
untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan menjadi fokus prioritas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu:
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas 1. Peningkatan kemantapan Jalan Provinsi, khususnya pada jalur pusat kegiatan
program/kegiatan dan pagu indikatif. Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi (ibukota kabupaten / wilayah produksi / wilayah pariwisata)
Sulawesi Selatan, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator 2. Peningkatan aksesibilitas wilayah terisolir yang menghubungkan wilayah pusat
kinerja program/kegiatan, target capaian program/kegiatan, serta pagu indikatif yang pertumbuhan baru
dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 3. Rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Provinsi
Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan prioritas
Proses review dan penajaman kegiatan tahun 2022 dilakukan dengan 5. Pengendalian dan pendampingan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang
memperhatikan hasil pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah, masukan dari 6. Peningkatan layanan SPM Air Minum
tenaga ahli, arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, hasil pelaksanaan penjaringan
usulan Musrenbang Kabupaten/Kota, serta pokok pikiran DPRD.
49 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Gambar 5. Proses Penajaman Rencana Kerja Dinas

Pada pelaksanan penajaman dan finalisasi rencana kerja, tidak terdapat perubahan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan tertuang
pada Rancangan Awal RKPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang. Perubahan yang terjadi disebabkan karena penyesuaian perkiraan pagu/
indikasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik, serta dengan
mempertimbangkan optimalisasi pencapaian target dan rasionalisasi pagu belanja
penunjang. Adapun hasil review tersaji pada Tabel TC. 31.
50 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Tabel TC31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022


Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM
PROGRAM
Persentase PENUNJANG Persentase
PENUNJANG
pelaksanaan layanan URUSAN pelaksanaan layanan
1.03.01 URUSAN 100% 121,421,071,648 100%
administrasi PEMERINTAHAN administrasi 111,290,080,944
PEMERINTAHAN
perangkat daerah DAERAH perangkat daerah
DAERAH PROVINSI
PROVINSI

% Penyusunan % Penyusunan
dokumen Perencanaan, dokumen
Perencanaan,
perencanaan, Penganggaran, perencanaan,
Penganggaran, dan 7 7
1.03.01.1.01 penganggaran, dan dan Evaluasi penganggaran, dan 1,740,000,000 Efisiensi
Evaluasi Kinerja Dokumen 2,831,678,159 Dokumen
evaluasi kinerja Kinerja Perangkat evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah Daerah perangkat daerah
tepat waktu tepat waktu

Penyusunan Penyusunan
Dokumen Jumlah Dokumen Kota 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1
1.03.01.1.01.01 Kota Makassar
Perencanaan Perencanaan Makassar Dokumen 478,377,196 Perencanaan Perencanaan Dokumen 350,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA Kota 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kota Makassar
Perangkat Daerah Makassar Dokumen Perangkat Daerah Dokumen

Jumlah Dokumen RKA 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kab. Gowa Kab. Gowa
UPT WS Jeneberang Dokumen UPT WS Jeneberang Dokumen

Jumlah Dokumen RKA Kab. 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kab. Pinrang
UPT WS Saddang Pinrang Dokumen Koordinasi dan UPT WS Saddang Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan
1.03.01.1.01.02 Penyusunan
Jumlah Dokumen RKA 417,904,423 Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA 380,000,000
Dokumen RKA-SKPD 1 1
UPT WS Walanae Kab. Wajo SKPD Kab. Wajo UPT WS Walanae
Dokumen Dokumen
Cenranae Cenranae

Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA


Kota 1 1
UPT WS. Pompengan Kota Palopo UPT WS. Pompengan
Palopo Dokumen Dokumen
Larona Larona

Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA


Kota 1 1
UPT Workshop dan Kota Makassar UPT Workshop dan
Makassar Dokumen Dokumen
Peralatan Peralatan
51 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Jumlah Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA


UPT Laboratorium Kota 1 UPT Laboratorium 1
Kota Makassar
Pengujian Bahan Makassar Dokumen Pengujian Bahan Dokumen
Konstruksi Konstruksi

Jumlah Dokumen RKA Kota 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kota Palopo
UPT Wil. I Palopo Dokumen UPT Wil. I Dokumen

Jumlah Dokumen RKA Kab. 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kab. Enrekang
UPT Wil. II Enrekang Dokumen UPT Wil. II Dokumen

Jumlah Dokumen RKA Kota Pare- 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kota Pare-Pare
UPT Wil. III Pare Dokumen UPT Wil. III Dokumen

Jumlah Dokumen RKA Kota 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kota Makassar
UPT Wil. IV Makassar Dokumen UPT Wil. IV Dokumen

Jumlah Dokumen RKA 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kab. Bone Kab. Bone
UPT Wil. V Dokumen UPT Wil. V Dokumen

Jumlah Dokumen RKA Kab. 1 Jumlah Dokumen RKA 1


Kab. Bulukumba
UPT Wil. VI Bulukumba Dokumen UPT Wil. VI Dokumen

Koordinasi dan
Koordinasi dan
Penyusunan
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Kota 1 Jumlah Dokumen RKA 1
1.03.01.1.01.03 Dokumen Kota Makassar
Dokumen Perubahan Perubahan Makassar Dokumen 60,035,250 Perubahan Dokumen 50,000,000
Perubahan RKA-
RKA-SKPD
SKPD

Jumlah Dokumen DPA Kota 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kota Makassar
Perangkat Daerah Makassar Dokumen Perangkat Daerah Dokumen 50,000,000

Jumlah Dokumen DPA 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kab. Gowa Kota Makassar -
UPT WS Jeneberang Dokumen UPT WS Jeneberang Dokumen

Jumlah Dokumen DPA Kab. 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kab. Gowa -
Koordinasi dan UPT WS Saddang Pinrang Dokumen Koordinasi dan UPT WS Saddang Dokumen
1.03.01.1.01.04 Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA
1 334,857,380 1
SKPD UPT WS Walanae Kab. Wajo SKPD Kab. Pinrang UPT WS Walanae -
Dokumen Dokumen
Cenranae Cenranae
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA
Kota 1 1
UPT WS. Pompengan Kab. Wajo UPT WS. Pompengan -
Palopo Dokumen Dokumen
Larona Larona
Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA
Kota 1 1
UPT Workshop dan Kota Makassar UPT Workshop dan -
Makassar Dokumen Dokumen
Peralatan Peralatan
52 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA


UPT Laboratorium Kota 1 UPT Laboratorium 1
Kota Makassar -
Pengujian Bahan Makassar Dokumen Pengujian Bahan Dokumen
Konstruksi Konstruksi

Jumlah Dokumen DPA Kota 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kota Palopo -
UPT Wil. I Palopo Dokumen UPT Wil. I Dokumen

Jumlah Dokumen DPA Kab. 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kab. Enrekang -
UPT Wil. II Enrekang Dokumen UPT Wil. II Dokumen

Jumlah Dokumen DPA Kota Pare- 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kota Pare-Pare -
UPT Wil. III Pare Dokumen UPT Wil. III Dokumen

Jumlah Dokumen DPA Kota 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kota Makassar -
UPT Wil. IV Makassar Dokumen UPT Wil. IV Dokumen

Jumlah Dokumen DPA 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kab. Bone Kab. Bone -
UPT Wil. V Dokumen UPT Wil. V Dokumen

Jumlah Dokumen DPA Kab. 1 Jumlah Dokumen DPA 1


Kab. Bulukumba -
UPT Wil. VI Bulukumba Dokumen UPT Wil. VI Dokumen

Koordinasi dan Koordinasi dan


Penyusunan Jumlah Dokumen DPA Kota 1 Penyusunan Jumlah Dokumen DPA 1
1.03.01.1.01.05 Kota Makassar
Perubahan DPA- Perubahan Makassar Dokumen 26,325,200 Perubahan DPA- Perubahan Dokumen 50,000,000
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Kota 1 1
Capaian dan Realisasi Kota Makassar Capaian dan Realisasi
Makassar Dokumen Dokumen
Kinerja Kinerja
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
1 1
Realisasi UPT WS Kab. Gowa Kab. Gowa Realisasi UPT WS
Dokumen Dokumen
Jeneberang Jeneberang
Koordinasi dan
Koordinasi dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Kab. 1 Penyusunan 1
Penyusunan Laporan Realisasi UPT WS Kab. Pinrang Realisasi UPT WS
Pinrang Dokumen Laporan Capaian Dokumen
1.03.01.1.01.06 Capaian Kinerja dan Saddang Saddang
1,154,791,220 Kinerja dan Ikhtisar 560,000,000
Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD Jumlah Laporan Jumlah Laporan
1 SKPD 1
Realisasi UPT WS Kab. Wajo Kab. Wajo Realisasi UPT WS
Dokumen Dokumen
Walanae Cenranae Walanae Cenranae

Jumlah Laporan Jumlah Laporan


Kota 1 1
Realisasi UPT WS. Kota Palopo Realisasi UPT WS.
Palopo Dokumen Dokumen
Pompengan Larona Pompengan Larona
53 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Realisasi UPT Kota 1 Realisasi UPT 1
Kota Makassar
Workshop dan Makassar Dokumen Workshop dan Dokumen
Peralatan Peralatan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Realisasi UPT Realisasi UPT
Kota 1 1
Laboratorium Kota Makassar Laboratorium
Makassar Dokumen Dokumen
Pengujian Bahan Pengujian Bahan
Konstruksi Konstruksi
Jumlah Laporan Kota 1 Jumlah Laporan 1
Kota Palopo
Realisasi UPT Wil. I Palopo Dokumen Realisasi UPT Wil. I Dokumen

Jumlah Laporan Kab. 1 Jumlah Laporan 1


Kab. Enrekang
Realisasi UPT Wil. II Enrekang Dokumen Realisasi UPT Wil. II Dokumen

Jumlah Laporan Kota Pare- 1 Jumlah Laporan 1


Kota Pare-Pare
Realisasi UPT Wil. III Pare Dokumen Realisasi UPT Wil. III Dokumen

Jumlah Laporan Kota 1 Jumlah Laporan 1


Kota Makassar
Realisasi UPT Wil. IV Makassar Dokumen Realisasi UPT Wil. IV Dokumen

Jumlah Laporan 1 Jumlah Laporan 1


Kab. Bone Kab. Bone
Realisasi UPT Wil. V Dokumen Realisasi UPT Wil. V Dokumen

Jumlah Laporan Kab. 1 Jumlah Laporan 1


Kab. Bulukumba
Realisasi UPT Wil. VI Bulukumba Dokumen Realisasi UPT Wil. VI Dokumen

Evaluasi Kinerja Kota Evaluasi Kinerja


1.03.01.1.01.07 Jumlah Laporan Kota Makassar Jumlah Laporan 1 Laporan
Perangkat Daerah Makassar 1 Laporan 359,387,490 Perangkat Daerah 300,000,000

Administrasi % penyusunan Administrasi Tersusunnya


7 7
1.03.01.1.02 Keuangan dokumen keuangan Keuangan administrasi
Dokumen 75,588,286,381 Dokumen 68,534,271,183
Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah keuangan dinas

Mengikuti
Penyediaan Gaji jumlah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Kota Tersedianya Gaji dan
1.03.01.1.02.01 dan Tunjangan Kota Makassar 646 OB 62,933,143,972 anggaran
Tunjangan ASN Tunjangan ASN (OB) Makassar 646 OB 74,100,698,301 Tunjangan ASN (OB)
ASN tahun
2021
Penyediaan Tersedianya laporan Penyediaan Tersedianya laporan
Administrasi adminstrasi Kota Administrasi adminstrasi
1.03.01.1.02.02 Kota Makassar 1 Lap
Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas Makassar 1 Lap 203,355,900 Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas -
ASN ASN (Lap) ASN ASN (Lap)

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


Pelaksanaan Pelaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan
Penatausahaan dan Kota Penatausahaan dan
1.03.01.1.02.03 penatausahaan dan Kota Makassar penatausahaan dan 1 Lap
Pengujian Verifikasi Makassar 1 Lap 67,586,970 Pengujian Verifikasi 100,000,000
Pengujian verifikasi Pengujian verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
keuangan PUTR (Lap) keuangan PUTR (Lap)
54 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan
koordinasi dan Kota koordinasi dan
1.03.01.1.02.04 Pelaksanaan Pelaksanaan Kota Makassar 1 Lap
pelaksanaan akuntansi Makassar 1 Lap 29,209,400 pelaksanaan akuntansi 100,000,000
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Dinas (Lap) Dinas (Lap)

Koordinasi dan Tersedianya laporan Koordinasi dan Tersedianya laporan


Penyusunan Laporan koordinasi dan laporan Kota Penyusunan koordinasi dan laporan
1.03.01.1.02.05 1 Lap Kota Makassar 1 Lap
Keuangan Akhir Keuangan akhir tahun Makassar 28,783,810 Laporan Keuangan Keuangan akhir tahun 50,000,000
Tahun SKPD Dinas (Lap) Akhir Tahun SKPD Dinas (Lap)

Tersedianya laporan
Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan
koordinasi dan laporan
Kota keuangan Bulanan,
keuangan Bulanan, 12 Lap Kota Makassar 12 Lap
Makassar triwulanan, &
triwulanan, &
semesteran Dinas
semesteran (Lap)
(Lap)

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, keuangan Bulanan,
Kab. Gowa 12 Lap Kab. Gowa 12 Lap
triwulanan, & triwulanan, &
semesteran UPT WS semesteran UPT WS
Jeneberang Jeneberang

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kab. keuangan Bulanan,
12 Lap Kab. Pinrang 12 Lap
triwulanan, & Pinrang triwulanan, &
Koordinasi dan semesteran UPT WS semesteran UPT WS
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Sadang Sadang
Penyusunan
1.03.01.1.02.06 Keuangan Bulanan
1,133,110,990 Laporan Keuangan 700,000,000
Triwulanan Tersedianya laporan Tersedianya laporan
Bulanan Triwulanan
Semesteran SKPD koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
Semesteran SKPD
keuangan Bulanan, keuangan Bulanan,
Kab. Wajo 12 Lap Kab. Wajo 12 Lap
triwulanan, & triwulanan, &
semesteran UPT WS semesteran UPT WS
Walanae Cenranae Walanae Cenranae

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota keuangan Bulanan,
12 Lap Kota Palopo 12 Lap
triwulanan, & Palopo triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah I Wilayah I
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kab. keuangan Bulanan,
12 Lap Kab. Enrekang 12 Lap
triwulanan, & Enrekang triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah II Wilayah II
55 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota Pare- keuangan Bulanan,
12 Lap Kota Pare-Pare 12 Lap
triwulanan, & Pare triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah III Wilayah III

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota keuangan Bulanan,
12 Lap Kota Makassar 12 Lap
triwulanan, & Makassar triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah IV Wilayah IV

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, keuangan Bulanan,
Kab. Bone 12 Lap Kab. Bone 12 Lap
triwulanan, & triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah V Wilayah V

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kab. keuangan Bulanan,
12 Lap Kab. Bulukumba 12 Lap
triwulanan, & Bulukumba triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah VI Wilayah VI

Tersedianya laporan
Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan
koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan,
Kota keuangan Bulanan,
triwulanan, & 12 Lap Kota Makassar 12 Lap
Makassar triwulanan, &
semesteran UPT
semesteran UPT
Worshop dan
Worshop dan Peralatan
Peralatan

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, keuangan Bulanan,
triwulanan, & Kota triwulanan, &
12 Lap Kota Makassar 12 Lap
semesteran UPT Makassar semesteran UPT
Laboratorium dan Laboratorium dan
Pengujian Bahan Pengujian Bahan
Konstruksi Konstruksi

Penyusunan Tersusunnya laporan Penyusunan Tersusunnya laporan


Pelaporan dan dan analisis prognosis Kota Pelaporan dan dan analisis prognosis
1.03.01.1.02.07 4 Lap Kota Makassar 4 Lap
Analisis Prognosis realisasi anggaran Makassar 25,541,010 Analisis Prognosis realisasi anggaran 100,000,000
Realisasi Anggaran (Lap) Realisasi Anggaran (Lap)
56 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Prioritas
Administrasi Tersusunya Dokumen
Administrasi Barang Perbaikan
% pelaksanaan Barang Milik Administrasi Barang 1
1.03.01.1.03 Milik Daerah pada 100% pengelola
pengelolaan aset 439,818,313 Daerah pada Milik Daerah pada Dokumen 670,000,000
Perangkat Daerah an Aset
Perangkat Daerah Dinas
Daerah

Penyusunan Penyusunan
Perencanaan Jumlah Dokumen Kota 1 Perencanaan Jumlah Dokumen 1
1.03.01.1.03.01 - Kota Makassar 100,000,000
Kebutuhan Barang RKBMD Makassar Laporan Kebutuhan Barang RKBMD Laporan
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

Jumlah laporan hasil Jumlah laporan hasil


pengawasan dan pengawasan dan
Kota 1
pengendalian aset Kota Makassar pengendalian aset 1 Laporan
Makassar Laporan
pada Perangkat pada Perangkat
Daerah Daerah

Jumlah laporan hasil Jumlah laporan hasil


pengawasan dan pengawasan dan
pengendalian aset 1 pengendalian aset
Kab. Gowa Kab. Gowa 1 Laporan
pada Perangkat Laporan pada Perangkat
DaerahUPT WS DaerahUPT WS
Jeneberang Jeneberang

Jumlah laporan hasil Jumlah laporan hasil


pengawasan dan pengawasan dan
pengendalian aset Kab. 1 pengendalian aset
Kab. Pinrang 1 Laporan
pada Perangkat Pinrang Laporan pada Perangkat
Pembinaan, DaerahUPT WS Pembinaan, DaerahUPT WS
Pengawasan, dan Sadang Pengawasan, dan Sadang
1.03.01.1.03.04 Pengendalian Barang Pengendalian
Jumlah laporan hasil 439,818,313 Jumlah laporan hasil 520,000,000
Milik Daerah pada Barang Milik
SKPD pengawasan dan Daerah pada SKPD pengawasan dan
pengendalian aset 1 pengendalian aset
Kab. Wajo Kab. Wajo 1 Laporan
pada Perangkat Laporan pada Perangkat
DaerahUPT WS DaerahUPT WS
Walanae Cenranae Walanae Cenranae

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota 1 keuangan Bulanan,
Kota Palopo 1 Laporan
triwulanan, & Palopo Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah I Wilayah I

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kab. 1 keuangan Bulanan,
Kab. Enrekang 1 Laporan
triwulanan, & Enrekang Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah II Wilayah II
57 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota Pare- 1 keuangan Bulanan,
Kota Pare-Pare 1 Laporan
triwulanan, & Pare Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah III Wilayah III

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota 1 keuangan Bulanan,
Kota Makassar 1 Laporan
triwulanan, & Makassar Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah IV Wilayah IV

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, 1 keuangan Bulanan,
Kab. Bone Kab. Bone 1 Laporan
triwulanan, & Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah V Wilayah V

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kab. 1 keuangan Bulanan,
Kab. Bulukumba 1 Laporan
triwulanan, & Bulukumba Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah VI Wilayah VI

Tersedianya laporan
Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan
koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan,
Kota 1 keuangan Bulanan,
triwulanan, & Kota Makassar 1 Laporan
Makassar Laporan triwulanan, &
semesteran UPT
semesteran UPT
Worshop dan
Worshop dan Peralatan
Peralatan

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, keuangan Bulanan,
triwulanan, & Kota 1 triwulanan, &
Kota Makassar 1 Laporan
semesteran UPT Makassar Laporan semesteran UPT
Laboratorium dan Laboratorium dan
Pengujian Bahan Pengujian Bahan
Konstruksi Konstruksi

"Penatausahaan Penatausahaan
Jumlah laporan Jumlah laporan
Barang Kota 1 Barang 1
1.03.01.1.03.06 penatausahaan - Kota Makassar penatausahaan Barang 50,000,000
Milik Daerah pada Makassar Dokumen Milik Daerah pada Dokumen
Barang Milik Daerah Milik Daerah
SKPD" SKPD"
58 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Administrasi
Administrasi
Pendapatan
Pendapatan Daerah Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan
1.03.01.1.04 982 Juta Daerah 1 Milyar
Kewenangan daerah 887,796,492 daerah 309,990,200
Kewenangan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
rencana pengelolaan Kota 1 rencana pengelolaan 1
Kota Makassar
retribusi daerah (Dok) Makassar Dokumen retribusi daerah (Dok) Dokumen 100,000,000
pada DINAS pada DINAS
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
rencana pengelolaan rencana pengelolaan
Perencanaan Kota 1 Perencanaan 1
retribusi daerah (Dok) Kota Makassar retribusi daerah (Dok) 9,990,200
1.03.01.1.04.01 Pengelolaan Retribusi Makassar Dokumen Pengelolaan Dokumen
pada UPT 132,759,550 pada UPT
Daerah Retribusi Daerah
WORKSHOP WORKSHOP
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
rencana pengelolaan rencana pengelolaan
Kota 1 1
retribusi daerah (Dok) Kota Makassar retribusi daerah (Dok) 200,000,000
Makassar Dokumen Dokumen
pada UPT pada UPT
LABORATORIUM LABORATORIUM
Tersusunnya draft
Tersusunnya draft
Analisa dan dokumen perda Analisa dan
dokumen perda analisa
Pengembangan analisa dan Pengembangan
1 dan pengembangan 1
Retribusi Daerah, pengembangan Kota Retribusi Daerah,
1.03.01.1.04.02 Kota Makassar retribusi daerah serta Ranperda/
serta Penyusunan retribusi daerah serta Makassar 547,290,700 serta Penyusunan -
Ranperda/ penyusunan kebijakan Perda
Kebijakan Retribusi penyusunan kebijakan Kebijakan Retribusi
Perda retribusi daerah
Daerah retribusi daerah Daerah
(Ranperda/ Perda)
(Ranperda/ Perda)

Tersedianya SDM dan Tersedianya SDM dan


Pengolahan Data prasarana system Kota Pengolahan Data prasarana system
1.03.01.1.04.05 Kota Makassar 2 OS
Retribusi Daerah pengolahan data Makassar 4 jenis 94,735,982 Retribusi Daerah pengolahan data -
retribusi daerah (OS) retribusi daerah (OS)

Tersedianya laporan Tersedianya laporan


Pelaporan Pelaporan
penerimaan retribusi Kota 12 penerimaan retribusi
1.03.01.1.04.07 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Kota Makassar 12 Bulan
daerah Dinas PUTR Makassar Laporan 113,010,260 daerah Dinas PUTR 100,000,000
Daerah Retribusi Daerah
(Bulan) (Bulan)

Tersusunnya Tersusunnya
kebutuhan, sarana, & kebutuhan, sarana, &
Administrasi prasarana ASN serta Administrasi prasarana ASN serta
7 7
1.03.01.1.05 Kepegawaian sistem informasi Kepegawaian sistem informasi
Dokumen 1,986,659,620.00 Dokumen 1,911,869,000
Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian
(Perempuan & laki- (Perempuan & laki-
laki) laki)
Peningkatan
Peningkatan Sarana Jumlah sarana Jumlah sarana
Kota Sarana dan
1.03.01.1.05.01 dan Prasarana prasarana tersedia Kota Makassar prasarana tersedia 1 Unit
Makassar 1 Unit 220,000,000 Prasarana Disiplin -
Disiplin Pegawai (Unit) (Unit)
Pegawai
59 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pengadaan
Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian Tersedianya pakaian
Kota Pakaian Dinas
1.03.01.1.05.02 Dinas Beserta Atribut dinas beserta atribut 646 Set Kota Makassar dinas beserta atribut 646 Set
Makassar 1,446,428,500 Beserta Atribut 1,211,869,000
Kelengkapannya kelengkapannya (Set) kelengkapannya (Set)
Kelengkapannya
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
administrasi administrasi
Pengolahan Kota 646 Pengolahan 646
1.03.01.1.05.03 kepegawaian ASN Kota Makassar kepegawaian ASN
Administrasi Makassar Dokumen 94,679,530 Administrasi Dokumen 200,000,000
(perempuan dan laki- (perempuan dan laki-
Kepegawaian Kepegawaian
laki) Dinas tersedia. laki) Dinas tersedia.
Koordinasi dan Koordinasi dan
% Keberfungsian % Keberfungsian
Pelaksanaaan Sistem Kota Pelaksanaaan
1.03.01.1.05.04 sistem informasi 100% Kota Makassar sistem informasi 100%
Informasi Makassar 11,048,730 Sistem Informasi -
kepegawaian (%) kepegawaian (%)
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Monitoring, Evaluasi, Monitoring,
evaluasi dan penilaian evaluasi dan penilaian
dan Kota 1 Evaluasi, dan 1
1.03.01.1.05.05 kinerja pegawai Kota Makassar kinerja pegawai
Penilaian Kinerja Makassar Dokumen 69,641,330 Penilaian Kinerja Dokumen -
(perempuan dan laki- (perempuan dan laki-
Pegawai Pegawai
laki) Dinas (Dok) laki) Dinas (Dok)
Jumlah ASN Jumlah ASN
Pendidikan dan (perempuan dan laki- Pendidikan dan (perempuan dan laki-
Pelatihan Pegawai laki) yang mengikuti Kota Pelatihan Pegawai laki) yang mengikuti
1.03.01.1.05.09 18 Orang Kota Makassar 18 Orang
Berdasarkan Tugas pendidikan dan Makassar 117,568,330 Berdasarkan Tugas pendidikan dan 500,000,000
dan Fungsi pelatihan sesuai tugas dan Fungsi pelatihan sesuai tugas
dan fungsi (Orang) dan fungsi (Orang)
Jumlah ASN Jumlah ASN
(perempuan dan laki- (perempuan dan laki-
Sosialisasi
laki) Dinas yang laki) Dinas yang
Sosialisasi Peraturan Kota Peraturan
1.03.01.1.05.10 terfasilitasi mengikuti 100 Orang Kota Makassar terfasilitasi mengikuti 100 Orang
Perundang-Undangan Makassar 27,293,200 Perundang- -
sosialisasi peraturan sosialisasi peraturan
Undangan
perundang-undangan perundang-undangan
(Orang) (Orang)
Tersedianya
informasi dan Tersedianya
kebutuhan informasi dan
komponen kebutuhan komponen
Administrasi
Administrasi Umum kelistrikan, alat kelistrikan, alat
1.03.01.1.06 100% Umum Perangkat 100%
Perangkat Daerah rumah tangga, 3,505,085,765 rumah tangga, 2,679,741,647
Daerah
logistik bahan logistik bahan kantor,
kantor, dan dan dokumentasi
dokumentasi pengarsipan.
pengarsipan.

Tersedianya
Penyediaan Penyediaan Tersedianya komponen
komponen instralasi
Komponen Instalasi Kota Komponen Instalasi instralasi listrik
1.03.01.1.06.01 listrik /penerangan 100% Kota Makassar 100%
Listrik/Penerangan Makassar 130,545,800 Listrik/Penerangan /penerangan bangunan 160,000,000
bangunan kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor kantor Dinas
Dinas dan 12 UPT
60 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Jumlah Peralatan dan Penyediaan


Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
perlengkapan kantor Kota Peralatan dan
1.03.01.1.06.02 dan 100% Kota Makassar perlengkapan kantor 100%
yang disediakan Makassar 1,023,166,890 Perlengkapan 1,000,000,000
Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)
(Jenis) Kantor

Jumlah peralatan
rumah tangga yang Penyediaan Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan Kota
1.03.01.1.06.03 disediakan (Jenis) 100% Peralatan Kota Makassar rumah tangga yang 100%
Rumah Tangga Makassar 247,769,980 124,000,000
kantor Dinas dan 12 Rumah Tangga disediakan (Jenis)
UPT

Penyediaan
Penyediaan % ketersediaan bahan Kota % ketersediaan bahan
1.03.01.1.06.04 100% BahanLogistik Kota Makassar 100%
BahanLogistik Kantor logistik kantor (%) Makassar 116,080,525 logistik kantor (%) -
Kantor

% Pelaksanaan & % Pelaksanaan &


Penyediaan Barang ketersediaan barang Penyediaan Barang ketersediaan barang
Kota
1.03.01.1.06.05 Cetakan dan cetakan dan 100% Cetakan dan Kota Makassar cetakan dan 100% 50,000,000
Makassar 55,000,000
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan dokumen
dokumen Dinas Dinas

% ketersediaan % ketersediaan
Penyediaan Kota Penyediaan
1.03.01.1.06.07 bahan/material 100% Kota Makassar bahan/material 100%
Bahan/Material Makassar 55,000,000 Bahan/Material -
administrasi kantor administrasi kantor

% Pelaksanaan % Pelaksanaan
Fasilitasi Kunjungan fasilitasi kunjungan / Kota Fasilitasi Kunjungan fasilitasi kunjungan /
1.03.01.1.06.08 100% Kota Makassar 100%
Tamu tamu (Perempuan & Makassar 36,993,000 Tamu tamu (Perempuan & 100,000,000
Laki-Laki) Laki-Laki)

% Pelaksanaan Penyelenggaraan % Pelaksanaan


Penyelenggaraan
koordinasi, & Kota Rapat Koordinasi koordinasi, & konsultasi
1.03.01.1.06.09 Rapat Koordinasi dan 100% Kota Makassar 100%
konsultasi antar Makassar 1,739,044,010 dan Konsultasi antar Provinsi, 1,195,741,647
Konsultasi SKPD
Provinsi, Kab./Kota SKPD Kab./Kota

% Penatausahaan Penatausahaan % Penatausahaan


Penatausahaan Arsip Arsip dinamis dinas Kota Arsip Arsip dinamis dinas
1.03.01.1.06.10 100% Kota Makassar 100%
Dinamis pada SKPD terkelola dan tersusun Makassar 65,730,830 Dinamis pada terkelola dan tersusun -
(%) SKPD (%)

Dukungan
Dukungan % Tersedianya % Tersedianya
Pelaksanaan
Pelaksanaan Sistem dukungan sistem dukungan sistem
Kota Sistem
1.03.01.1.06.11 Pemerintahan pemerintahan di Dinas 100% Kota Makassar pemerintahan di Dinas 100%
Makassar 35,754,730 Pemerintahan 50,000,000
Berbasis Elektronik yang berbasis yang berbasis
Berbasis Elektronik
pada SKPD elektronik elektronik
pada SKPD
61 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pengadaan
% pemenuhan % pemenuhan
Pengadaan Barang Barang Milik
kebutuhan barang kebutuhan barang
Milik Daerah Daerah Penunjang
1.03.01.1.07 milik daerah 100% milik daerah 100%
Penunjang Urusan 4,536,760,950 Urusan 6,000,000,000
penunjang urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah
pemerintah daerah pemerintah daerah
Daerah
Pengadaan Pengadaan
Kendaraan Kendaraan
Jumlah kendaraan Kota Jumlah kendaraan
1.03.01.1.07.01 Perorangan Dinas 2 Unit Perorangan Dinas Kota Makassar 2 Unit
yang disediakan Makassar 1,000,000,000 yang disediakan -
atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pengadaan Pengadaan
Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Kota Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan
1.03.01.1.07.02 3 Unit Kota Makassar 3 Unit
Operasional atau yang disediakan Makassar 1,000,000,000 Operasional atau yang disediakan 1,000,000,000
Lapangan Lapangan

Pengadaan Alat Jumlah alat yang Kota Pengadaan Alat Jumlah alat yang
1.03.01.1.07.03 4 Unit Kota Makassar 4 Unit
Besar disediakan Makassar 1,000,000,000 Besar disediakan 5,000,000,000

Jumlah mebel yang Kota Jumlah mebel yang


1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 3 jenis Pengadaan Mebel Kota Makassar 3 jenis
disediakan Makassar 526,024,950 disediakan -

Pengadaan
Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan dan Kota Jumlah peralatan dan
1.03.01.1.07.06 2 jenis Peralatan dan Kota Makassar 2 jenis
dan Mesin Lainnya mesin yang disediakan Makassar 10,736,000 mesin yang disediakan -
Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Pengadaan Gedung


Jumlah gedung kantor Kota Jumlah gedung kantor
1.03.01.1.07.09 Kantor atau 1 Gedung Kantor atau Kota Makassar 1 Gedung
yang dibangun Makassar 1,000,000,000 yang dibangun -
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa % pemenuhan Penyediaan Jasa % pemenuhan


Penunjang Urusan kebutuhan jasa Penunjang Urusan kebutuhan jasa
1.03.01.1.08 100% 100%
Pemerintahan penunjang urusan 25,080,215,768 Pemerintahan penunjang urusan 5,925,433,793
Daerah pemerintahan daerah Daerah pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Jumlah ketersediaan Jumlah ketersediaan
Kota Komunikasi,
1.03.01.1.08.02 Komunikasi, Sumber jasa komunikasi, air 12 Bulan Kota Makassar jasa komunikasi, air 12 Bulan 1,372,635,726
Makassar 2,093,065,133 Sumber Daya Air
Daya Air dan Listrik dan listrik dan listrik
dan Listrik
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa % ketersediaan jasa % ketersediaan jasa
Kota Peralatan dan
1.03.01.1.08.03 Peralatan dan peralatan dan 100% Kota Makassar peralatan dan 100% 200,000,000
Makassar 220,000,000 Perlengkapan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Kantor
Jumlah tenaga Non- Jumlah tenaga Non-
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
ASN Pada kantor Tersebar di Tersebar di ASN Pada kantor
1.03.01.1.08.04 Pelayanan Umum 676 Org Pelayanan Umum 676 Org 4,352,798,067
Dinas & 12 UPT Kab/Kota 22,767,150,635 Kab/Kota Dinas & 12 UPT
Kantor Kantor
Tersebar di Kab. Kota Tersebar di Kab. Kota
62 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan % Barang milik % Barang milik
Barang Milik
Barang Milik Daerah daerah penunjang daerah penunjang
Daerah Penunjang
1.03.01.1.09 Penunjang Urusan urusan pemerintahan urusan pemerintahan 8,693,562,000
6,564,770,200 Urusan
Pemerintahan daerah dalam kondisi daerah dalam kondisi
Pemerintahan
Daerah baik baik
Daerah
Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan Pajak Pemeliharaan Pajak
dan Perizinan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Penyediaan Jasa Operasional atau
Penyediaan Jasa
Lapangan di UPT Pemeliharaan, Lapangan di UPT
Pemeliharaan, Biaya
Workshop dan Biaya Workshop dan
Pemeliharaan, Pajak
Peralatan (Unit) Kota Pemeliharaan, Peralatan (Unit)
1.03.01.1.09.02 dan Perizinan 256 Unit Kota Makassar 256 Unit
Makassar 4,402,131,250 Pajak dan Perizinan 3,351,312,000
Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa
Operasional atau
Pemeliharaan Biaya Operasional atau Pemeliharaan Biaya
Lapangan
Pemeliharaan Pajak Lapangan Pemeliharaan Pajak
dan Perizinan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau
Lapangan pada Dinas Lapangan pada Dinas
(Unit) (Unit)
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan
Kota
mesin yang dipelihara 21 Unit Kota Makassar mesin yang dipelihara 21 Unit 281,750,000
Makassar
di Dinas di Dinas
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Pemeliharaan Kota Makassar Jumlah peralatan dan
Kota
1.03.01.1.09.06 Peralatan dan Mesin mesin yang dipelihara 1 Unit Peralatan dan mesin yang dipelihara 1 Unit 60,500,000
Makassar 1,050,386,150
Lainnya di UPT Workshop Mesin Lainnya di UPT Workshop
Jumlah peralatan dan Kota Makassar Jumlah peralatan dan
Kota
mesin yang dipelihara 1 Unit mesin yang dipelihara 1 Unit 2,000,000,000
Makassar
di UPT Laboratotium di UPT Laboratotium
Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap Kota Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap
1.03.01.1.09.07 1 Set Kota Makassar 1 Unit
Tetap Lainnya lainnya yang dipelihara Makassar 55,000,000 Tetap Lainnya lainnya yang dipelihara -
Jumlah aset tak Jumlah aset tak
Pemeliharaan Aset Kota Pemeliharaan Aset
1.03.01.1.09.08 berwujud yang 1 sistem Kota Makassar berwujud yang 1 sistem
Tak Berwujud Makassar 57,252,800 Tak Berwujud -
dipelihara dipelihara
Pemeliharaan/Rehabil Pemeliharaan/Reha
Jumlah bangunan Jumlah bangunan
itasi Gedung Kantor Kota bilitasi Gedung
1.03.01.1.09.09 gedung kantor yang 1 Lokasi Kota Makassar gedung kantor yang 1 Lokasi 3,000,000,000
dan Bangunan Makassar 500,000,000 Kantor dan
dipelihara dipelihara
Lainnya Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabil Pemeliharaan/Reha
itasi Sarana dan Jumlah sarana bilitasi Sarana dan Jumlah sarana
Prasarana prasarana pendukung Kota Prasarana prasarana pendukung
1.03.01.1.09.10 1 Lokasi Kota Makassar 1 Lokasi
Pendukung Gedung gedung kantor yang Makassar 500,000,000 Pendukung Gedung gedung kantor yang -
Kantor atau dipelihara Kantor atau dipelihara
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
63 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Cakupan % Jaringan Irigasi
pengelolaan sungai, Primer dan Sekunder
78.50% 78.50%
PROGRAM danau, waduk, dan PROGRAM kondisi baik pada DI
PENGELOLAAN pantai PENGELOLAAN Kewenangan Provinsi
1.03.02
SUMBER DAYA AIR Cakupan 91,951,385,636.00 SUMBER DAYA 515,744,659,000
(SDA) AIR (SDA) Cakupan pengelolaan
pengelolaan sungai,
21 SWS sungai, danau, 21 SWS
danau, waduk, dan
waduk, dan pantai
pantai

Jumlah lokasi
Jumlah lokasi
Sungai/Danau/Waduk/ Tersebar di Tersebar di
20 Lokasi Sungai/Danau/Waduk/ 20 Lokasi
Embung yang Kab/Kota Kab/Kota
Embung yang ditangani
ditangani

Persentase Persentase
ketersediaan Tersebar di Tersebar di ketersediaan
100% 100%
perencanaan teknis Kab/Kota Kab/Kota perencanaan teknis
Sumber Daya Air Sumber Daya Air

% pengelolaan % pengelolaan
Sungai/Danau/Waduk/ Sungai/Danau/Waduk/
Kab. Gowa 60% Kab. Gowa 60%
Embung pada WS Embung pada WS
Jeneberang Jeneberang
Kegiatan :
Kegiatan : % Pengelolaan Pengelolaan SDA % Pengelolaan
Pengelolaan SDA dan Sungai/Danau/Waduk/ Kab. dan Bangunan Sungai/Danau/Waduk/
60% Kab. Pinrang 60%
Bangunan Pengaman Embung pada WS Pinrang Pengaman Pantai Embung pada WS
1.03.02.1.01
Pantai pada Wilayah Saddang 15,686,564,550.00 pada Wilayah Saddang 1,220,521,920
Sungai Lintas Daerah Sungai Lintas
Kabupaten/Kota Daerah
% Pengelolaan Kabupaten/Kota % Pengelolaan
Sungai/Danau/Waduk/ Sungai/Danau/Waduk/
Kab. Wajo 60% Kab. Wajo 60%
Embung pada WS Embung pada WS
Walanae Cenranae Walanae Cenranae

% Pengelolaan % Pengelolaan
Sungai/Danau/Waduk/ Kota Sungai/Danau/Waduk/
60% Kota Palopo 60%
Embung pada WS Palopo Embung pada WS
Pompengan Larona Pompengan Larona

% Pengujian paket % Pengujian paket


Kota
pekerjaan SDA yang 100% Kota Makassar pekerjaan SDA yang 100%
Makassar
dilaksanakan dilaksanakan
64 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Penyusunan
Penyusunan Rencana Rencana Teknis
Teknis dan Dokumen dan Dokumen
Lingkungan Hidup Tersebar di Lingkungan Hidup
Tersebar di
untuk Konstruksi Kab/Kota 3 untuk Konstruksi 4
1.03.02.1.01.01 Jumlah Dokumen Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen 1,500,000,000
Bendungan, Embung, Sulawesi Dokumen 1,000,000,000.00 Bendungan, Dokumen
Selatan
dan Bangunan Selatan Embung, dan
Penampung Air Bangunan
Lainnya Penampung Air
Lainnya
Penyusunan
Penyusunan Rencana Rencana Teknis
Teknis dan Dokumen dan Dokumen
Lingkungan Hidup Tersebar di Lingkungan Hidup
Tersebar di
untuk Konstruksi Kab/Kota 10 untuk Konstruksi 1
1.03.02.1.01.03 Jumlah Dokumen Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen
Pengendali Banjir, Sulawesi Dokumen 1,000,000,000.00 Pengendali Banjir, Dokumen 2,000,000,000
Selatan
Lahar, Drainase Selatan Lahar, Drainase
Utama Perkotaan dan Utama Perkotaan
Pengaman Pantai dan Pengaman
Pantai
Penyusunan Pola
Penyusunan Pola dan Tersebar di
dan Rencana Tersebar di
Rencana Pengelolaan Kab/Kota 1 1
1.03.02.1.01.04 Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen
SDA WS Sulawesi Dokumen 1,000,000,000.00 Dokumen -
WS Kewenangan Selatan
Kewenangan Provinsi Selatan
Provinsi
Pembangunan Tersebar di Pembangunan
Jumlah embung dan Tersebar di Jumlah embung dan
Embung dan Kab/Kota Embung dan
1.03.02.1.01.06 penampung air 0 Unit Kab/Kota Sulawesi penampung air 0 Unit 2,000,000,000
Penampung Air Sulawesi - Penampung Air
terbangun Selatan terbangun
Lainnya Selatan Lainnya

Tersebar di
Tersebar di
Pembangunan Jumlah sungai yang Kab/Kota Pembangunan Jumlah sungai yang
1.03.02.1.01.09 20 Sungai Kab/Kota Sulawesi 20 Sungai
Tanggul Sungai tanggulnya dibangun Sulawesi 4,000,000,000.00 Tanggul Sungai tanggulnya dibangun -
Selatan
Selatan

Tersebar di
Pembangunan Pembangunan Tersebar di
Jumlah sungai yang Kab/Kota Jumlah sungai yang
1.03.02.1.01.10 Bangunan Perkuatan 5 Sungai Bangunan Kab/Kota Sulawesi 5 Sungai
tebingnya diperkuat Sulawesi 1,000,000,000.00 tebingnya diperkuat -
Tebing Perkuatan Tebing Selatan
Selatan

Tersebar di
Tersebar di
Pembangunan Check Jumlah Checkdam Kab/Kota Pembangunan Jumlah Checkdam
1.03.02.1.01.16 5 Unit Kab/Kota Sulawesi 5 Unit
Dam terbangun Sulawesi 1,000,000,000.00 Check Dam terbangun -
Selatan
Selatan

Tersebar di
Tersebar di
Rehabilitasi Tanggul Jumlah tanggul sungai Kab/Kota Rehabilitasi Jumlah tanggul sungai
1.03.02.1.01.24 5 Sungai Kab/Kota Sulawesi 5 Sungai 7,000,000,000
Sungai direhabilitasi Sulawesi 1,000,000,000.00 Tanggul Sungai direhabilitasi
Selatan
Selatan
65 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Tersebar di
Tersebar di
Normalisasi/Restorasi Jumlah sungai yang Kab/Kota Normalisasi/Restor Jumlah sungai yang
1.03.02.1.01.46 20 Sungai Kab/Kota Sulawesi 20 Sungai
Sungai normalisasi/restorasi Sulawesi 5,000,000,000.00 asi Sungai normalisasi/restorasi 6,000,000,000
Selatan
Selatan

Operasi dan Operasi dan


Tersebar di
Pemeliharaan Jumlah embung dan Pemeliharaan Tersebar di Jumlah embung dan
Kab/Kota
1.03.02.1.01.49 Embung dan penampung air 1 Unit Embung dan Kab/Kota Sulawesi penampung air 1 Unit
Sulawesi 16,176,300.00 -
Penampung Air terpelihara UPT Penampung Air Selatan terpelihara
Selatan
Lainnya Lainnya

Pengelolaan
Tersebar di
Pengelolaan Hidrologi Jumlah stasiun Hidrologi dan Tersebar di Jumlah stasiun
Kab/Kota
1.03.02.1.01.60 dan Kualitas Air WS hidrologi yang 153 Unit Kualitas Air WS Kab/Kota Sulawesi hidrologi yang 153 Unit
Sulawesi 265,463,100.00 152,822,000
Kewenangan Provinsi beroperasi Kewenangan Selatan beroperasi
Selatan
Provinsi
Pembinaan dan
Pembinaan dan
Tersebar di Pemberdayaan
Pemberdayaan Jumlah jaringan 40 Tersebar di Jumlah jaringan 40
Kab/Kota Kelembagaan
1.03.02.1.01.61 Kelembagaan informasi Sumber Jaringan Kab/Kota Sulawesi informasi Sumber Daya Jaringan
Sulawesi 85,519,980.00 Pengelolaan SDA 100,000,000
Pengelolaan SDA Daya Air Informasi Selatan Air Informasi
Selatan Kewenangan
Kewenangan Provinsi
Provinsi
Tersebar di
Tersebar di
Jumlah Kelembagaan Kab/Kota 24 Jumlah Kelembagaan 24
Koordinasi dan Kab/Kota Sulawesi
Koordinasi dan Sumber Daya Air Sulawesi Lembaga Sumber Daya Air Lembaga
Sinkronisasi Selatan
Sinkronisasi Selatan
Peningkatan
Peningkatan
Kapasitas
1.03.02.1.01.63 Kapasitas Cakupan pelaksanaan Cakupan pelaksanaan
Tersebar di 166,902,750 Kelembagaan
Kelembagaan pekerjaan yang Tersebar di pekerjaan yang 200,000,000
Kab/Kota Pengelolaan SDA
Pengelolaan SDA dilakukan pengujian 100% Kab/Kota Sulawesi dilakukan pengujian 100%
Sulawesi Kewenangan
Kewenangan Provinsi kendali dan mutu Selatan kendali dan mutu
Selatan Provinsi
pekerjaan pekerjaan

Jumlah wilayah sungai Jumlah wilayah sungai


yang memiliki yang memiliki
WS
partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat
Jeneberan 50 WS WS Jeneberang 50 WS
dalam pengelolaan dalam pengelolaan
g
sungai & danau UPT sungai & danau UPT
WS Jeneberang Operasi dan WS Jeneberang
Operasi dan
1.03.02.1.01.65 Pemeliharaan
Pemeliharaan Sungai 152,502,420 172,502,420
Jumlah wilayah sungai Sungai Jumlah wilayah sungai
yang memiliki yang memiliki
partisipasi masyarakat WS partisipasi masyarakat
50 WS WS Sadang 50 WS
dalam pengelolaan Sadang dalam pengelolaan
sungai & danau UPT sungai & danau UPT
WS Sadang WS Sadang
66 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah wilayah sungai Jumlah wilayah sungai
yang memiliki yang memiliki
partisipasi masyarakat WS partisipasi masyarakat
WS Walanae
dalam pengelolaan Walanae 50 WS dalam pengelolaan 50 WS
Cenranae
sungai & danau UPT Cenranae sungai & danau UPT
WS Jwalanae WS Jwalanae
Cenranae Cenranae

Jumlah wilayah sungai Jumlah wilayah sungai


yang memiliki yang memiliki
partisipasi masyarakat WS partisipasi masyarakat
WS Pompengan
dalam pengelolaan Pompenga 50 WS dalam pengelolaan 50 WS
Larona
sungai & danau UPT n Larona sungai & danau UPT
WS Pompengan WS Pompengan
Larona Larona

Panjang Jaringan
Panjang Jaringan
Irigasi Primer dan
Irigasi Primer dan
Sekunder kondisi Kota 360.982 360.982
Kota Makassar Sekunder kondisi
baik pada DI Makassar Meter Meter
baik pada DI
Kewenangan
Kewenangan Provinsi
Provinsi

Persentase Persentase
ketersediaan Kota ketersediaan
100% Kegiatan : Kota Makassar 100%
perencanaan teknis Makassar perencanaan teknis
Kegiatan : Irigasi Pengembangan Irigasi
Pengembangan dan dan Pengelolaan
Pengelolaan Sistem Sistem Irigasi
Irigasi Primer dan Primer dan
Sekunder pada Cakupan layanan Sekunder pada Cakupan layanan
1.03.02.1.02
Daerah Irigasi yang irigasi pada DI 76,264,821,086 Daerah Irigasi irigasi pada DI 128,739,037,870
Luasnya 1000 Ha - Kewenangan Kab. Gowa 17,594 Ha yang Luasnya Kab. Gowa Kewenangan Provinsi 17,594 Ha
3000 Ha dan Daerah Provinsi Wilayah 1000 Ha - 3000 Ha Wilayah Sungai
Irigasi Lintas Daerah Sungai Jeneberang dan Daerah Irigasi Jeneberang
Kabupaten/Kota Lintas Daerah
Cakupan layanan Kabupaten/Kota Cakupan layanan
Irigasi pada DI Irigasi pada DI
Kab.
Kewenangan 12,160 Ha Kab. Pinrang Kewenangan Provinsi 12,160 Ha
Pinrang
Provinsi Wilayah Wilayah Sungai
Sungai Saddang Saddang

Cakupan layanan
Cakupan layanan
Irigasi pada DI
Irigasi pada DI
Kewenangan
Kab. Wajo 17,894 Ha Kab. Wajo Kewenangan Provinsi 17,894 Ha
Provinsi Wilayah
Wilayah Sungai
Sungai Walanae
Walanae Cenranae
Cenranae
67 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Panjang Jaringan Panjang Jaringan


Irigasi kondisi baik Irigasi kondisi baik
pada DI Kewenangan Kota pada DI Kewenangan
11,210 Ha Kota Palopo 11,210 Ha
Provinsi Wilayah Palopo Provinsi Wilayah
Sungai Pompengan Sungai Pompengan
Larona Larona

Penyusunan
Penyusunan Rencana
Tersebar di Rencana Teknis
Teknis dan Dokumen Tersebar di
Kab/Kota 20 dan Dokumen 20
1.03.02.1.02.01 Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen
Sulawesi Dokumen 3,000,000,000 Lingkungan Hidup Dokumen 7,000,000,000
untuk Konstruksi Selatan
Selatan untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa
Irigasi dan Rawa

Pembangunan Jumlah jaringan irigasi Pembangunan Jumlah jaringan irigasi


1.03.02.1.01.03 Jaringan Irigasi Air air tanah yang 0 unit Jaringan Irigasi Air air tanah yang 0 unit -
- - -
Tanah dikembangkan Tanah dikembangkan

Melanjutka
Tersebar di n
Pembangunan Panjang jaringan Pembangunan DI Lalengrie dan DI
Kab/Kota 1.000 Panjang jaringan irigasi 1.000 pekerjaan
1.03.02.1.02.02 Jaringan Irigasi irigasi permukaan Jaringan Irigasi Waru waru Kab.
Sulawesi Meter 2,000,000,000 permukaan terbangun Meter 20,000,000,000 yang telah
Permukaan terbangun Permukaan Bone
Selatan dilaksanak
an

Pembangunan Jumlah bendung irigasi Pembangunan Jumlah bendung irigasi


1.03.02.1.02.03 0 unit 0 unit
Bendung Irigasi terbangun - - Bendung Irigasi - terbangun -

Pembangunan Panjang jaringan Pembangunan


1.000 Panjang jaringan irigasi 1.000
1.03.02.1.02.05 Jaringan Irigasi irigasi tambak Jaringan Irigasi
- Meter 2,000,000,000 - tambak terbangun Meter -
Tambak terbangun Tambak
68 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

DI. Angkona Kab.


Lutim, DI. Aparang
Hulu Kab. Sinjai, DI.
Bilokka, DI. Bongki-
Bongki Bulukumba,
DI Bontonyeleng
Kab. Bulukumba, DI.
Bungadidi Kab.
Lutra, DI. Cenrana
Kab. Wajo, DI.
Cilellang Kab.
Wajo/Soppeng, DI.
Jaling Kab. Bone,
DI. Laiya Kab.
Tersebar di
Panjang jaringan Rehabilitasi Maros, DI. Lanca Panjang jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Kab/Kota 4.500
1.03.02.1.02.14 irigasi permukaan Jaringan Irigasi Kab. Bone, DI. permukaan
Irigasi Permukaan Sulawesi Meter 53,289,791,003 133,397,279,000
direhabilitasi Permukaan Leang Lonrong Kab. direhabilitasi
Selatan
Pangkep, DI.
Lengkong Pini Kab.
Luwu, DI. Leworeng
Kab. Soppeng, D.I
Matajang Kab.
Barru, DI.
Salobunne Kab.
Soppeng, Dl. Selli
Coppobulu Kab.
Bone, DI. Tallu Ura
Kab. Enrekang, DI.
Tubu Ampak Kab.
Luwu/Lutra, DI. Unyi
Kab. Bone

Tersebar di
Rehabilitasi Bendung Jumlah Bendung Kab/Kota Rehabilitasi Jumlah Bendung irigasi
1.03.02.1.02.15 1 Unit - 1 Unit 2,000,000,000
Irigasi irigasi direhabilitasi Sulawesi 5,000,000,000.00 Bendung Irigasi direhabilitasi
Selatan

Jumlah lokasi DI Jumlah lokasi DI


Rehabilitasi
Rehabilitasi Jaringan Tambak kewenangan Tambak kewenangan
1.03.02.1.02.17 2 Lokasi Jaringan Irigasi 2 Lokasi 3,000,000,000
Irigasi Tambak Provinsi yang di - 5,000,000,000.00 - Provinsi yang di
Tambak
rehabilitasi rehabilitasi

Operasi dan Panjang jaringan Tersebar di Operasi dan


Tersebar di Panjang jaringan irigasi
Pemeliharaan irigasi permukaan Kab/Kota 40.000 Pemeliharaan 40.000
1.03.02.1.02.21 Kab/Kota Sulawesi permukaan yang 4,941,821,000
Jaringan Irigasi yang dipelihara Dinas Sulawesi Meter 4,976,832,408 Jaringan Irigasi Meter
Selatan dipelihara Dinas & UPT
Permukaan & UPT Selatan Permukaan
69 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Tersebar
Operasi dan Jumlah Bendung Operasi dan Tersebar di Jumlah Bendung irigasi
di Kab/Kota
1.03.02.1.02.22 Pemeliharaan irigasi Yg beroperasi di 10 Buah Pemeliharaan Kab/Kota Sulawesi Yg beroperasi di 4 Upt 10 Buah 5,341,821,000
Sulawesi 301,935,850
Bendung irigasi 4 Upt Wilayah Sungai Bendung irigasi Selatan Wilayah Sungai
Selatan

Operasi dan panjang jaringan irigasi Tersebar di Operasi dan panjang jaringan irigasi
Tersebar di
Pemeliharaan tambak yang Kab/Kota 679.567 Pemeliharaan tambak yang 679.567
1.03.02.1.02.24 Kab/Kota Sulawesi -
Jaringan Irigasi beroperasi pada DI Sulawesi Meter 96,636,750 Jaringan Irigasi beroperasi pada DI Meter
Selatan
Tambak Provinsi UPT Selatan Tambak Provinsi UPT

Jumlah kelompok P3A Jumlah kelompok P3A


2 2
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina
Kelompok Kelompok 200,000,000
Dinas Dinas

2
Jumlah kelompok P3A Kelompok Jumlah kelompok P3A
2
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina -
Kelompok
UPT JENBER UPT JENBER
Tersebar di
Kab/Kota
2
Sulawesi
Pengelolaan dan Jumlah kelompok P3A Kelompok Pengelolaan dan Tersebar di Jumlah kelompok P3A
Selatan 2
1.03.02.1.02.28 Pengawasan Alokasi dan GP3A yang dibina 599,625,075 Pengawasan Kab/Kota Sulawesi dan GP3A yang dibina -
Tersebar di Kelompok
Air Irigasi UPT SADANG Alokasi Air Irigasi Selatan UPT SADANG
Kab/Kota
Sulawesi
2
Selatan
Jumlah kelompok P3A Kelompok Jumlah kelompok P3A
2
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina -
Kelompok
UPT WALCEN UPT WALCEN

Jumlah kelompok P3A Jumlah kelompok P3A


dan GP3A yang dibina 2 dan GP3A yang dibina 2
-
UPT POMPENGAN Kelompok UPT POMPENGAN Kelompok
LARONA LARONA

Persentase warga Persentase warga


negara memperoleh negara memperoleh
PROGRAM kebutuhan air minum 0% PROGRAM kebutuhan air minum 0%
PENGELOLAAN curah lintas PENGELOLAAN curah lintas
DAN kabupaten/kota DAN kabupaten/kota
1.03.03 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
25,014,213,853 20,750,619,100
SISTEM SISTEM
PENYEDIAAN AIR Cakupan pembinaan PENYEDIAAN AIR Cakupan pembinaan
MINUM 24 MINUM 24
dan pengembangan dan pengembangan
Kab/Kota Kab/Kota
layanan air minum layanan air minum
70 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Persentase kapasitas
Persentase kapasitas
yang dapat terlayani
yang dapat terlayani
melalui penyaluran
melalui penyaluran
air minum curah
air minum curah
lintas kab/kota
lintas kab/kota
terhadap kebutuhan
0% terhadap kebutuhan 0%
pemenuhan
pemenuhan kapasitas
kapasitas yang Pengelolaan dan
Pengelolaan dan yang memerlukan
memerlukan Pengembangan
Pengembangan pelayanan air minum
pelayanan air minum Sistem
Sistem Penyediaan curah lintas kab/kota
1.03.03.1.01 curah lintas kab/kota Penyediaan Air
Air Minum (SPAM) 25,014,213,853 (SPM) 20,750,619,100
(SPM) Minum (SPAM)
Lintas
Persentase Lintas Persentase
Kabupaten/Kota
ketersediaan Kabupaten/Kota ketersediaan
perencanaan teknis 1% perencanaan teknis 1%
SPAM Lintas SPAM Lintas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
Penyiapan Penyiapan
50% 50%
pengembangan pengembangan
SPAM Regional SPAM Regional

Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan


Jumlah dokumen
Rencana, Kebijakan, RISPAM lintas 1 Rencana, 1
1.03.03.1.01.01 RISPAM
Strategi dan Teknis kabupaten/ - Dokumen 1,000,000,000.00 Kebijakan, Strategi - Dokumen -
lintas kabupaten/kota
SPAM kota (Dok) dan Teknis SPAM

Pengendalian
pelaksanaan
Supervisi konstruksi SPAM yang Supervisi
Tersebar di
Pembangunan/Pening di bangun, di Pembangunan/Peni Jumlah SPAM
Kab/Kota SPAM regional
1.03.03.1.01.02 kat tingkatkan, di perluas, 1 Lokasi ngkat terbangun yang di 1 Lokasi
Sulawesi 900,000,000 Mamminasata 600,000,000
an/Perluasan/Perbaik & di perbaiki secara an/Perluasan/Perba supervisi
Selatan
an SPAM optimal pada ikan SPAM
kewenangan provinsi
(Lokasi)

Kapasitas prasarana Kapasitas prasarana


Tersebar di
Pembangunan Baru air baku untuk Pembangunan Baru air baku untuk
Kab/Kota 1.000 SPAM regional 1.000 Liter/
1.03.03.1.01.03 SPAM Jaringan melayani rumah SPAM Jaringan melayani rumah
Sulawesi Liter/ detik 22,500,000,000 Mamminasata detik 20,000,000,000
Perpipaan tangga, perkotaan dan Perpipaan tangga, perkotaan dan
Selatan
industri industri
Jumlah kerjasama Jumlah kerjasama
Fasilitasi Kerja
Fasilitasi Kerja Sama penyelenggaraan penyelenggaraan
Sama Pengelolaan
Pengelolaan SPAM SPAM dengan 1 SPAM dengan 1
1.03.03.1.01.07 SPAM Regional
Regional Lintas pemerintah Pusat dan - Kerjasama 140,000,000 - pemerintah Pusat dan Kerjasama -
Lintas
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Lainnya Lainnya
71 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis
Tersebar di
SDM dan SDM dan Tersebar di
Cakupan pembinaan Kab/Kota 24 Cakupan pembinaan 24
1.03.03.1.01.08 Kelembagaan Kelembagaan Kab/Kota Sulawesi
pengelolaan SPAM Sulawesi Kab/Kota 274,213,853 pengelolaan SPAM Kab/Kota 150,619,100
Pengelolaan SPAM Pengelolaan SPAM Selatan
Selatan
Provinsi Provinsi

Pembentukan
Pembentukan
Jumlah BUMD dan Organisasi Jumlah BUMD dan
Organisasi Pengelola 1
1.03.03.1.01.12 atau UPTD provinsi Pengelola SPAM atau UPTD provinsi 1 Lembaga
SPAM Lintas - Lembaga 200,000,000 - -
penyelenggraan SPAM Lintas penyelenggraan SPAM
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

PROGRAM Cakupan layanan 0 PROGRAM Cakupan layanan TPA 0


PENGEMBANGAN TPA Regional Kab/Kota PENGEMBANGAN Regional Kab/Kota
SISTEM DAN SISTEM DAN
1.03.04
PENGELOLAAN Cakupan pembinaan 1,000,000,000 PENGELOLAAN Cakupan pembinaan 150,000,000
PERSAMPAHAN 24 PERSAMPAHAN 24
pengelolaan pengelolaan
REGIONAL Kab/Kota REGIONAL Kab/Kota
persampahan persampahan

Jumlah Sistem Jumlah Sistem


Pengelolaan Pengelolaan
Persampahan 100 Buah Persampahan 100 Buah
Pengembangan Regional yang Pengembangan Regional yang
Sistem dan dikembangkan Sistem dan dikembangkan
1.03.04.1.01 Pengelolaan Pengelolaan
Persentase 1,000,000,000 Persentase 150,000,000
Persampahan Persampahan
Regional ketersediaan Regional ketersediaan
perencanaan teknis 100% perencanaan teknis 100%
Persampahan Persampahan
Regional Regional
Penyusunan
Penyusunan Rencana,
Rencana, Kebijakan, Kebijakan, Strategi
Strategi dan Teknis Jumlah dokumen dan Teknis Sistem Jumlah dokumen
1 1
1.03.04.1.01.01 Sistem Pengelolaan perencanaan TPA Pengelolaan perencanaan TPA
- Dokumen 700,000,000 - Dokumen -
Persampahan Regional Persampahan Regional
TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA
Kewenangan Provinsi Kewenangan
Provinsi
Pembangunan
Pembangunan Jumlah Jumlah
TPA/TPST/SPA
1.03.04.1.01.03 TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA 0 Unit TPA/TPST/SPA 0 Unit
- - Kewenangan - -
Kewenangan Provinsi terbangun terbangun
Provinsi
Jumlah sarana dan
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Jumlah sarana dan
prasarana
1.03.04.1.01.06 Dan Prasarana 0 Unit Dan Prasarana prasarana 0 Unit
persamapahan - - - -
Persampahan Persampahan persamapahan tersedia
tersedia
72 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Fasilitasi Kerja
Tersebar di
Fasilitasi Kerja Sama Sama Tersebar di
Kab/Kota
1.03.04.1.01.07 Persampahan Lintas Jumlah fasilitasi 1 Fasilitasi Persampahan Kab/Kota Sulawesi Jumlah fasilitasi 1 Fasilitasi
Sulawesi 100,000,000 50,000,000
Kabupaten/Kota Lintas Selatan
Selatan
Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis
dan Pemberdayaan Tersebar di dan Pemberdayaan
Cakupan pembinaan Tersebar di Cakupan pembinaan
Masyarakat dalam Kab/Kota 24 Kab/ Masyarakat dalam 24 Kab/
1.03.04.1.01.08 pengelolaan Kab/Kota Sulawesi pengelolaan
Pengelolaan Sulawesi Kota 200,000,000 Pengelolaan Kota 100,000,000
persampahan Selatan persampahan
Infrastruktur Selatan Infrastruktur
Persampahan Persampahan
Persentase warga Persentase warga
negara yang negara yang
memperoleh layanan memperoleh layanan
pengolahan air 0% Program pengolahan air 0%
Program
limbah domestik Pengelolaan dan limbah domestik
Pengelolaan dan
regional lintas Pengembangan regional lintas
1.03.05 Pengembangan
kabupaten/kota 450,000,000 Sistem Air Limbah kabupaten/kota 150,000,000
Sistem Air Limbah
Domestik
Domestik Regional Cakupan pembinaan Cakupan pembinaan
24 Regional 24
dan pengembangan dan pengembangan
Kab/Kota Kab/Kota
layanan air limbah layanan air limbah
% %
domestik domestik
Jumlah pelayanan Jumlah pelayanan
20 20
pengolahan limbah Pengelolaan dan pengolahan limbah
Pengelolaan dan Kab/Kota Kab/Kota
domestik oleh SPAL Pengembangan domestik oleh SPAL
Pengembangan
1.03.05.1.01
Persentase Sistem Air Limbah Persentase
Sistem Air Limbah 450,000,000 150,000,000
ketersediaan Domestik ketersediaan
Domestik Regional 0% 0%
perencanaan teknis Regional perencanaan teknis
SPAL Regional SPAL Regional
Penyusunan
Penyusunan
Rencana,
Rencana, Kebijakan,
Jumlah dokumen 1 Kebijakan, Strategi Jumlah dokumen 1
1.03.05.1.01.01 Strategi dan Teknis
perencanaan - Dokumen 150,000,000 dan Teknis Sistem - perencanaan Dokumen -
Sistem Pengelolaan
Pengelolaan Air
Air Limbah Domestik
Limbah Domestik
Cakupan pembinaan Pengembangan
Pengembangan SDM Tersebar Cakupan pembinaan
SDM dan SDM dan Tersebar di
dan Kelembagaan di Kab/Kota 24 Kab./ SDM dan kelembagaan 24 Kab./
1.03.05.1.01.07 kelembagaan Kelembagaan Kab/Kota Sulawesi
Pengelolaan Air Sulawesi Kota 200,000,000 pengelola air limbah Kota 150,000,000
pengelola air limbah Pengelolaan Air Selatan
Limbah Domestik Selatan domestik
domestik Limbah Domestik

Fasilitasi Kerja Sama Fasilitasi Kerja


Pengelolaan Air Sama Pengelolaan
3 Kab./ 3 Kab./
1.03.05.1.01.08 Limbah Domestik Jumlah Fasilitasi Air Limbah Jumlah Fasilitasi
- Kota 100,000,000 - Kota -
Lintas Domestik Lintas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
73 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
PROGRAM
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN % Cakupan layanan % Cakupan layanan
DAN
1.03.06 DAN drainase 4% drainase kewenangan 4%
1,700,000,000 PENGEMBANGAN 100,000,000
PENGEMBANGAN kewenangan provinsi provinsi
SISTEM
SISTEM DRAINASE
DRAINASE
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Pengembangan Jumlah lokasi sistem Pengembangan Jumlah lokasi sistem
Sistem Drainase drainase dikelola dan 1 kab/kota Sistem Drainase drainase dikelola dan 1 kab/kota
yang Terhubung dikembangkan yang Terhubung dikembangkan
Langsung dengan Langsung dengan
1.03.06.1.01
Sungai Lintas 1,700,000,000 Sungai Lintas 100,000,000
Daerah Persentase Daerah Persentase
Kabupaten/Kota dan ketersediaan Kabupaten/Kota ketersediaan
100% 100%
Kawasan Strategis perencanaan dan Kawasan perencanaan
Provinsi drainase Strategis Provinsi drainase

Penyusunan Penyusunan
Jumlah dokumen Tersebar
Rencana, Kebijakan, Rencana, Tersebar di Jumlah dokumen
perencanaan di Kab/Kota 2 2
1.03.06.1.01.01 Strategi dan Teknis Kebijakan, Strategi Kab/Kota Sulawesi perencanaan kebijakan
kebijakan / Sulawesi Dokumen 1,200,000,000 Dokumen 100,000,000
Sistem Drainase dan Teknis Sistem Selatan / perencanaan teknis
perencanaan teknis Selatan
Perkotaan Drainase Perkotaan
Penyediaan Drainase Penyediaan
Jumlah lokasi drainase Jumlah lokasi drainase
Perkotaan dan Drainase Perkotaan
1.03.06.1.01.06 kewenangan provinsi 2 Lokasi kewenangan provinsi 2 Lokasi
Sarana - 500,000,000 dan Sarana - -
terbangun terbangun
Pendukungnya Pendukungnya
PROGRAM PROGRAM
Persentase Persentase
PENATAAN PENATAAN
1.03.08 bangunan strategis 95% bangunan strategis 95%
BANGUNAN 101,501,919,632 BANGUNAN 105,180,553,602
yang ditata yang ditata
GEDUNG GEDUNG
Kegiatan :
Kegiatan :
Penetapan &
Penetapan &
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Jumlah lokasi Jumlah lokasi
Bangunan Gedung
1.03.08.1.01 Bangunan Gedung bangunan gedung 7 Lokasi bangunan gedung 7 Lokasi
101,501,919,632 untuk 105,180,553,602
untuk Kepentingan dikelola dikelola
Kepentingan
Strategis Daerah
Strategis Daerah
Provinsi
Provinsi

Perencanaan, Perencanaan,
Pembangunan, Pembangunan,
Islamic Center,
Pengawasan dan Tersebar Pengawasan dan
Jumlah bangunan Masjid 99 Kubah, Jumlah bangunan
Pemanfaatan di Kab/Kota Pemanfaatan
1.03.08.1.01.01 strategis provinsi yang 5 Lokasi Asrama Kendari, strategis provinsi yang 5 Lokasi
Bangunan Gedung Sulawesi 99,001,919,632 Bangunan Gedung 104,830,553,602
dibangun serta belanja Hibah dibangun
untuk Kepentingan Selatan untuk Kepentingan
Bangunan Gedung
Strategis Daerah Strategis Daerah
Provinsi Provinsi
74 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Rehabilitasi,
Rehabilitasi, Renovasi
Renovasi dan
dan Ubahsuai Jumlah bangunan Jumlah bangunan
Ubahsuai
Bangunan Gedung strategis provinsi strategis provinsi
1.03.08.1.01.02 1 Lokasi Bangunan Gedung 1 Lokasi
untuk Kepentingan direhabilitasi, renovasi - 2,000,000,000 - direhabilitasi, renovasi -
utk Kepentingan
Strategis Daerah dan ubahsuai dan ubahsuai
Strategis Daerah
Provinsi
Provinsi

Persentase
Persentase
pelaksanaan Tersebar
Tersebar di pelaksanaan
pendampingan di Kab/Kota
Kab/Kota Sulawesi pendampingan bantuan 100%
bantuan teknis Sulawesi 200,000,000 50,000,000
Selatan teknis pembangunan
pembangunan gedung Selatan
Bantuan Teknis Bantuan Teknis gedung negara
negara
Pembangunan Pembangunan
Bangunan Gedung Bangunan Gedung
1.03.08.1.01.04
Negara untuk Negara untuk
Kepentingan Strategis Kepentingan
Provinsi Strategis Provinsi
Persentase Tersebar Persentase
Tersebar di
pelaksanaan di Kab/Kota pelaksanaan pekerjaan
Kab/Kota Sulawesi 100%
pekerjaan yang Sulawesi 150,000,000 yang dilakukan 30,553,602
Selatan
dilakukan pengujian Selatan pengujian

Identifikasi, Identifikasi,
Penetapan, Jumlah kota pusaka di Penetapan, Jumlah kota pusaka di
Tersebar
Penyelenggaraan kawasan perkotaan Penyelenggaraan Tersebar di kawasan perkotaan
di Kab/Kota 24
1.03.08.1.01.05 Bangunan Gedung metropolitan, kota Bangunan Gedung Kab/Kota Sulawesi metropolitan, kota
Sulawesi 50,000,000 Kab./Kota 50,000,000
Cagar Budaya yang besar, kota sedang, Cagar Budaya yang Selatan besar, kota sedang,
Selatan
Dilestarikan Milik dan kota kecil Dilestarikan Milik dan kota kecil
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi

Pendaftaran Huruf Tersebar Pendaftaran Huruf


Persentase layanan Tersebar di
Daftar Nomor (HDNo) di Kab/Kota Daftar Nomor Persentase layanan
1.03.08.1.01.09 HDNo yang Kab/Kota Sulawesi 100%
Bangunan Gedung Sulawesi 50,000,000 (HDNo) Bangunan HDNo yang didaftarkan 100,000,000
didaftarkan Selatan
Negara Selatan Gedung Negara

Tersebar
Pelaksanaan Persentase layanan Pelaksanaan Tersebar di Persentase layanan
di Kab/Kota
1.03.08.1.01.10 Pengelolaan Rumah pengelolaan rumah Pengelolaan Kab/Kota Sulawesi pengelolaan rumah 100%
Sulawesi 50,000,000 100,000,000
Negara negara Rumah Negara Selatan negara
Selatan
75 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan

Jumlah kawasan Jumlah kawasan


PROGRAM strategis dan pusat PROGRAM strategis dan pusat
PENATAAN pertumbuhan baru 17 PENATAAN pertumbuhan baru 17
1.03.09 109,353,237,501
BANGUNAN DAN yang dilakukan Kawasan BANGUNAN DAN yang dilakukan Kawasan 55,438,873,700
0
LINGKUNGANNYA penataan bangunan LINGKUNGANNYA penataan bangunan
dan lingkungannya dan lingkungannya

Jumlah lokasi Jumlah lokasi


penyelenggaraan 2 penyelenggaraan 2
penataan bangunan Kawasan Kegiatan : penataan bangunan Kawasan
Kegiatan : dan lingkungan dan lingkungan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Penataan
Penataan Bangunan
Persentase Bangunan dan Persentase
dan Lingkungan di
1.03.09.1.01 ketersediaan Lingkungan di ketersediaan
Kawasan Strategis 100% 109,353,237,501 100% 55,438,873,700
perencanaan teknis Kawasan Strategis perencanaan teknis
Daerah Provinsi dan
penataan lingkungan Daerah Provinsi penataan lingkungan
Lintas Daerah
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota % Pengujian paket % Pengujian paket
Kabupaten/Kota
pekerjaan penataan pekerjaan penataan
100% 100%
lingkungan yang lingkungan yang
dilaksanakan dilaksanakan

Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan Rencana, Rencana,
Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi Kebijakan, Strategi
Strategi dan Teknis
dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem
Sistem Penataan
Penataan Bangunan Penataan
Bangunan dan 2 Jumlah dokumen 2
1.03.09.1.01.01 dan Lingkungan di Bangunan dan
Lingkungan di - Dokumen 5,000,000,000 - perencanaan Dokumen 1,000,000,000
Kawasan Strategis Lingkungan di
Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Daerah Provinsi
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Supervisi Supervisi Tersebar Supervisi Jumlah lokasi


Tersebar di
Penataan/Pemelihara Penataan/Pemeliharaa di Kab/Kota Penataan/Pemeliha bangunan dan
1.03.09.1.01.02 2 Lokasi Kab/Kota Sulawesi 2 Lokasi
an Bangunan dan n Bangunan dan Sulawesi 4,000,000,000 raan Bangunan dan lingkungan yang 2,763,873,700
Selatan
Lingkungan Lingkungan Selatan Lingkungan disupervisi

Tersebar
Jumlah Rest Area / di Kab/Kota 2 Rest Jumlah Rest Area /
0
Stop Area Terbangun Sulawesi Area Kawasan edukasi Stop Area Terbangun
Selatan Penataan
Penataan Bangunan agrowisata Sudiang,
1.03.09.1.01.03 Bangunan dan
dan Lingkungan Tersebar 100,000,000,000 RTH dan kawasan 51,000,000,000
Jumlah Kawasan Lingkungan Jumlah Kawasan
di Kab/Kota 1 kuliner CPI
Strategis Strategis 2 kawasan
Sulawesi Kawasan
dikembangkan dikembangkan
Selatan
76 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah lokasi Tersebar Jumlah lokasi
Tersebar di
bangunan dan di Kab/Kota bangunan dan
5 Lokasi Kab/Kota Sulawesi 5 Lokasi
lingkungan yang Sulawesi 250,000,000 lingkungan yang 200,000,000
Monitoring Monitoring Selatan
terpantau Selatan terpantau
Penataan/Pemelihara Penataan/Pemeliha
1.03.09.1.01.07
an Bangunan dan raan Bangunan dan
Lingkungan Tersebar Lingkungan
% pelaksanaan Tersebar di % pelaksanaan
di Kab/Kota
pekerjaan yang 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan yang 100%
Sulawesi 103,237,501 500,000,000
dilakukan pengujian Selatan dilakukan pengujian
Selatan

Jumlah wilayah
PROGRAM PROGRAM Panjang jalan
terisolir pada ruas 1.491,74 1.491,74
1.03.10 PENYELENGGARAA PENYELENGGAR provinsi dalam
jalan provinsi yang Km 229,124,506,345 Km 610,321,907,411
N JALAN AAN JALAN kondisi mantap
terakses

Panjang penanganan
Panjang penanganan
ruas jalan
ruas jalan
berdasarkan yang
berdasarkan yang
ditetapkan Kepala Makassar 158.86 Km Makassar 158.86 Km
ditetapkan Kepala
Daerah dalam SK
Daerah dalam SK
Kewenangan
Kewenangan Provinsi
Provinsi

Persentase Persentase
ketersediaan ketersediaan
Makassar 100% Makassar 100%
perencanaan teknis perencanaan teknis
Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan

Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan


wilayah I yang Palopa 296.7 Km Palopa wilayah I yang 296.7 Km
PROGRAM ditangani PROGRAM ditangani
1.03.10.1.01 PENYELENGGARAA PENYELENGGAR
229,124,506,345 610,321,907,411
N JALAN AAN JALAN
Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan
wilayah II yang Enrekang 315.86 Km Enrekang wilayah II yang 315.86 Km
ditangani ditangani

Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan


wilayah III yang Pare-Pare 193.42 Km Pare-Pare wilayah III yang 193.42 Km
ditangani ditangani

Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan


wilayah IV yang Makassar 448.76 Km Makassar wilayah IV yang 448.76 Km
ditangani ditangani

Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan


wilayah V yang Bone 398.35 Km Bone wilayah V yang 398.35 Km
ditangani ditangani
77 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan
Bulukumb
wilayah VI yang 283.41 Km Bulukumba wilayah VI yang 283.41 Km
a
ditangani ditangani

% Layanan bahan % Layanan bahan dan


dan peralatan untuk Makassar 100% Makassar peralatan untuk 100%
penanganan jalan penanganan jalan

% Pengujian paket % Pengujian paket


pekerjaan jalan yang Makassar 100% Makassar pekerjaan jalan yang 100%
dilaksanakan dilaksanakan

Penyusunan
Penyusunan Rencana,
Rencana, Kebijakan, Kebijakan, Strategi
Strategi Jumlah dokumen Tersebar Pengembangan Jumlah dokumen
Tersebar di
Pengembangan perencanaan teknis di Kab/Kota 2 Jaringan Jalan perencanaan teknis 2
1.03.10.1.01.01 Kab/Kota Sulawesi
Jaringan Jalan serta penanganan jalan dan Sulawesi Dokumen 1,000,000,000 serta Perencanaan penanganan jalan dan Dokumen 1,670,780,000
Selatan
Perencanaan Teknis akses terisolir tersedia Selatan Teknis akses terisolir tersedia
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan Jalan dan
Jembatan

Pembebasan Tersebar Pembebasan


% ketersediaan lahan Tersebar di % ketersediaan lahan
Lahan/Tanah untuk di Kab/Kota Lahan/Tanah untuk
1.03.10.1.01.02 untuk pembangunan 100% Kab/Kota Sulawesi untuk pembangunan 100%
Penyelenggaraan Sulawesi 1,000,000,000.00 Penyelenggaraan -
jalan Selatan jalan
Jalan Selatan Jalan

Jumlah dokumen Tersebar Jumlah dokumen


Tersebar di
Pengelolaan Leger rencana induk di Kab/Kota 0 Pengelolaan Leger rencana induk 0
1.03.10.1.01.03 Kab/Kota Sulawesi
Jalan pengembangan Sulawesi Dokumen 79,978,800 Jalan pengembangan Dokumen 93,100,000
Selatan
jaringan jalan provinsi Selatan jaringan jalan provinsi

Persentase Tersebar
Tersebar di Persentase
Survey Kondisi ketersediaan data di Kab/Kota Survey Kondisi
1.03.10.1.01.04 100% Kab/Kota Sulawesi ketersediaan data jalan 100%
Jalan/Jembatan jalan dan jembatan di Sulawesi 867,720,300 Jalan/Jembatan 2,322,800,000
Selatan dan jembatan
6 UPT Selatan
Tersebar Ruas Tallang - Sae,
Panjang jalan yang di Kab/Kota Pembangunan Ruas Passobbo - Panjang jalan yang
1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 17 Km
dibangun Sulawesi 127,809,110,000 Jalan Matangli - Masuppu, dibangun 106,405,712,000
Selatan Ruas Takkalasi -
Bainange - Lawo,
Ruas Lajoa -
Tersebar
Pacongkang - Citta -
Pelebaran Jalan Panjang jalan di Kab/Kota Pelebaran Jalan Panjang jalan
1.03.10.1.01.06 1 Km Tobenteng, Ruas -
Menuju Standar diperlebar Sulawesi 5,000,000,000 Menuju Standar diperlebar
Palampang - Munte
Selatan
- Botolempangan,
Ruas Bua - Bts.
78 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersebar Kab. Toraja Utara,
Panjang jalan di Kab/Kota Ruas Rantepao - Panjang jalan
1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 1 Km Rekonstruksi Jalan Sa'dan - 246,936,981,000
direkonstruksi Sulawesi 2,000,000,000 direkonstruksi
Selatan Batusitanduk, Ruas
Pangkep - Matojeng
- Tondongkura - Bts.
Maros, Ruas
Takkalala - Cabenge
- Salaonro, Ruas
Cabbenge -
Soppeng, Ruas
Ujung Lamuru -
Palattae, Ruas
Tersebar Soppeng - Bts.
Panjang jalan di Kab/Kota Sidrap, Ruas Panjang jalan
1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 65 Km Rehabilitasi Jalan 103,072,546,000
direhabilitasi Sulawesi 54,431,000,000 Paleteang - Malaga - direhabilitasi
Selatan Kabere, Ruas
Pinrang - Rappang,
RUas Salaonro -
Ulugalung, Ruas
Pekkae - Takkalala,
Jalan Tun Abdul
Razak, Parigi -
Bungoro, serta hibah
jalan strategis

Panjang jalan yang Tersebar


Tersebar di Panjang jalan yang
Pemeliharaan Rutin dipelihara pada 6 UPT di Kab/Kota Pemeliharaan Rutin
1.03.10.1.01.11 1852 Km Kab/Kota Sulawesi dipelihara pada UPT 1852 Km
Jalan Wilayah jalan 7 Sulawesi 15,033,361,134 Jalan 19,731,000,000
Selatan Wilayah I-VI
Jembatan Selatan

Jembatan di Ruas
Rantepao -
Batusitanduk,
Tersebar
Jembatan Bihulo,
Pembangunan Jumlah jembatan yang di Kab/Kota Pembangunan Jumlah jembatan yang
1.03.10.1.01.16 0 Unit Jembatan 4 unit
Jembatan dibangun Sulawesi - Jembatan dibangun 87,161,446,000
Pacongkang,
Selatan
Jembatan Bua
Kajang /
S.Ballangpangi

Tersebar
Tersebar di
Jumlah jembatan yang di Kab/Kota Pelebaran Jumlah jembatan yang
1.03.10.1.01.17 Pelebaran Jembatan 0 Unit Kab/Kota Sulawesi 0 Unit -
dilebarkan Sulawesi - Jembatan dilebarkan
Selatan
Selatan
Tersebar
Tersebar di
Jumlah jembatan yang di Kab/Kota Rehabilitasi Jumlah jembatan yang
1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 0 Unit Kab/Kota Sulawesi 0 Unit 10,000,000,000
direhabilitasi Sulawesi - Jembatan direhabilitasi
Selatan
Selatan
79 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Panjang jalan pada Tersebar
Tersebar di Panjang jalan pada
Pemeliharaan Rutin wilayah UPT Jalan & di Kab/Kota Pemeliharaan Rutin
1.03.10.1.01.19 242 Km Kab/Kota Sulawesi wilayah UPT Jalan & 242 Km
Jembatan Jembatan dipelihara 6 Sulawesi 1,503,336,111 Jembatan 2,371,056,411
Selatan Jembatan dipelihara
UPT Selatan
Persentase Tersebar Persentase
Penanggulangan Penanggulangan Tersebar di
ketersediaan bahan di Kab/Kota ketersediaan bahan
1.03.10.1.01.21 Bencana/Tanggap 100% Bencana/Tanggap Kab/Kota Sulawesi 100% 5,000,000,000
untuk penanganan Sulawesi 10,000,000,000 untuk penanganan
Darurat Darurat Selatan
darurat Selatan darurat

Tersebar
Cakupan pelaksanaan Tersebar di Cakupan pelaksanaan
di Kab/Kota
pekerjaan terpantau 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan terpantau 100%
Sulawesi 200,000,000 717,846,000
dan dievaluasi Selatan dan dievaluasi
Pemantauan dan Selatan Pemantauan dan
Evaluasi Evaluasi
1.03.10.1.01.22
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan Tersebar Jalan/Jembatan
Cakupan pelaksanaan Tersebar di Cakupan pelaksanaan
di Kab/Kota
pekerjaan yang 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan yang 100%
Sulawesi 200,000,000 500,000,000
dilakukan pengujian Selatan dilakukan pengujian
Selatan

Tersebar Pengawasan
Pengawasan Teknis Cakupan pelaksanaan Tersebar di Cakupan pelaksanaan
di Kab/Kota Teknis
1.03.10.1.01.23 Penyelenggaraan pekerjaan yang 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan yang 100%
Sulawesi 10,000,000,000 Penyelenggaraan 24,538,640,000
Jalan/Jembatan disupervisi Selatan disupervisi
Selatan Jalan/Jembatan

Rasio tenaga kerja Rasio tenaga kerja


konstruksi yang konstruksi yang
PROGRAM
PROGRAM terlatih di wilayah terlatih di wilayah
PENGEMBANGAN
1.03.11 PENGEMBANGAN provinsi yang 60% provinsi yang 60%
1,530,545,240 JASA 2,000,000,000
JASA KONSTRUKSI dibuktikan dg dibuktikan dengan
KONSTRUKSI
sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan
ahli ahli

Jumlah pelatihan Jumlah pelatihan


Penyelenggaraan Penyelenggaraan
tenaga ahli tenaga ahli
1.03.11.1.01 Pelatihan Tenaga 250 orang Pelatihan Tenaga 250 orang
konstruksi di wilayah 630,545,240 konstruksi di wilayah 500,000,000
Ahli Ahli
Provinsi Provinsi

Penyiapan SOP Penyiapan SOP


Jumlah Peraturan Jumlah Peraturan
Penyelenggaraan Kota 1 Penyelenggaraan 1
1.03.11.1.01.03 Perundang-undangan Kota Makassar Perundang-undangan
Pelatihan Tenaga Ahli Makassar Dokumen 188,465,420 Pelatihan Tenaga Dokumen 200,000,000
dan SOP yang disusun dan SOP yang disusun
Konstruksi Ahli Konstruksi

Jumlah tenaga kerja Jumlah tenaga kerja


Pelaksanaan Pelaksanaan
konstruksi terlatih yang Kota konstruksi terlatih yang
1.03.11.1.01.04 Pelatihan Tenaga Ahli 200 Orang Pelatihan Tenaga Kota Makassar 200 Orang
tersertifikasi ahli di Makassar 442,079,820 tersertifikasi ahli di 300,000,000
Konstruksi Ahli Konstruksi
wilayah provinsi wilayah provinsi
80 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Cakupan Cakupan
terselenggaranya Penyelenggaraan terselenggaranya
Penyelenggaraan
Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi
Sistem Informasi
Pembina Jasa Jasa Konstruksi Pembina Jasa
1.03.11.1.02 Jasa Konstruksi 100% 100%
Konstruksi cakupan 400,000,000 (SIPJAKI) Konstruksi cakupan 400,000,000
(SIPJAKI) Cakupan
provinsi yang aktif Cakupan Daerah provinsi yang aktif
Daerah Provinsi
dengan data Provinsi dengan data
termutakhir termutakhir

Jumlah data dan Jumlah data dan


Pengelolaan informasi potensi Pengelolaan informasi potensi pasar
Operasional Layanan pasar jasa konstruksi Kota Operasional jasa konstruksi di
1.03.11.1.02.01 50 Jenis Kota Makassar 50 Jenis
Informasi Jasa di wilayah provinsi yg Makassar 200,000,000 Layanan Informasi wilayah provinsi yang 200,000,000
Konstruksi bersumber dari APBD Jasa Konstruksi bersumber dari APBD
provinsi dan APBN provinsi dan APBN

Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Pelatihan untuk
Pelatihan untuk
Jumlah administrator Kota Peningkatan Jumlah administrator
1.03.11.1.02.03 Peningkatan 100 Orang Kota Makassar 100 Orang
SIPJAKI yang terlatih Makassar 200,000,000 Kapasitas SIPJAKI yang terlatih 200,000,000
Kapasitas
Administrator
Administrator SIPJAKI
SIPJAKI
Kebijakan Khusus Kebijakan Khusus
% penyedia jasa % penyedia jasa
terhadap terhadap
1.03.11.1.03 konstruksi berkinerja 100% konstruksi berkinerja 100%
Penyelenggaraan 500,000,000 Penyelenggaraan 1,100,000,000
baik baik
Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi
Jumlah hasil
Jumlah hasil
pengawasan
pengawasan
Pengawasan dan ketidaksesuaian jenis, Pengawasan dan
ketidaksesuaian jenis,
Evaluasi Tertib sifat, klasifikasi Evaluasi Tertib
sifat, klasifikasi layanan
Usaha, Tertib layanan usaha, Tersebar Usaha, Tertib
Tersebar di usaha, bentuk,
Pengelenggaraan, bentuk, dan/atau di Kab/Kota Pengelenggaraan,
1.03.11.1.03.02 24 Lokasi Kab/Kota Sulawesi dan/atau kualifikasi 24 Lokasi
dan Tertib kualifikasi usaha Sulawesi 500,000,000 dan Tertib 1,100,000,000
Selatan usaha dengan kegiatan
Pemanfaatan Jasa dengan kegiatan dan Selatan Pemanfaatan Jasa
dan segmentasi pasar
Konstruksi pada segmentasi pasar jasa Konstruksi pada
jasa konstruksi yang
APBD Provinsi konstruksi yang APBD Provinsi
menjadi kewenangan
menjadi kewenangan
pengawasannya
pengawasannya
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAA Rasio ketaatan PENYELENGGAR Rasio ketaatan
1.03.12 85 % 85 %
N PENATAAN pemanfaatan ruang 5,001,420,000 AAN PENATAAN pemanfaatan ruang 4,400,000,000
RUANG RUANG
Penetapan
Penetapan Rencana Rencana Tata
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Tata Ruang Wilayah 4 Ruang Wilayah 4
1.03.12.1.01 RTRW/RTR yang RTRW/RTR yang
dan Rencana Rinci Dokumen 2,850,000,000 dan Rencana Rinci Dokumen 2,650,000,000
disusun/ditetapkan disusun/ditetapkan
Tata Ruang Provinsi Tata Ruang
Provinsi
81 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Persetujuan Persetujuan Jumlah kajian teknis
Jumlah materi teknis Kota 4
1.03.12.1.01.02 Substansi, Evaluasi Substansi, Evaluasi Kota Makassar ruang KSP yang
RRTR yang disetujui Makassar 2,000,000,000 Dokumen 2,300,000,000
dan Penetapan RRTR dan Penetapan disusun
Provinsi RRTR Provinsi
Penetapan
Penetapan Kebijakan
Kebijakan dalam
1.03.12.1.01.02 dalam rangka Jumlah perda yang Kota 2 Jumlah perda yang 2
3
rangka Kota Makassar
Pelaksanaan ditetapkan Makassar Dokumen 750,000,000 ditetapkan Dokumen 250,000,000
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Penataan Ruang
Sosialisasi
Sosialisasi Kebijakan
Kebijakan dan
dan Peraturan
Cakupan pelaksanaan Kota 24 Peraturan Cakupan pelaksanaan 24
1.03.12.1.01.03 Perundang-Undangan Kota Makassar
sosialisasi Makassar Kab/kota 100,000,000 Perundang- sosialisasi Kab/kota 100,000,000
Bidang Penataan
Undangan Bidang
Ruang
Penataan Ruang
Koordinasi dan Koordinasi dan
Persentase layanan Persentase layanan
Sinkronisasi Sinkronisasi
1.03.12.1.02 perencanaan tata 100% perencanaan tata 100%
Perencanaan Tata 450,000,000 Perencanaan Tata 550,000,000
ruang ruang
Ruang Ruang
Koordinasi dan Tersebar Koordinasi dan
Jumlah RRTR yang Tersebar di Jumlah RRTR yang
Sinkronisasi di Kab/Kota 4 Sinkronisasi 4
1.03.12.1.02.02 disusun dan di Kab/Kota Sulawesi disusun dan di
Penyusunan RRTR Sulawesi Dokumen 350,000,000 Penyusunan RRTR Dokumen 250,000,000
koordinasikan Selatan koordinasikan
Provinsi Selatan Provinsi
Evaluasi
Evaluasi Rancangan
Rancangan
Peraturan Daerah
Jumlah Ranperda Tata Kota 4 Peraturan Daerah Jumlah Ranperda Tata 4
1.03.12.1.02.03 tentang RTRW dan Kota Makassar
ruang yang dievaluasi Makassar Dokumen 100,000,000 tentang RTRW & ruang yang dievaluasi Dokumen 300,000,000
RRTR
RRTR
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Persentase layanan
Koordinasi dan Persentase layanan
Koordinasi dan informasi
Sinkronisasi informasi pemanfatan
Sinkronisasi pemanfatan ruang
1.03.12.1.03 100% Pemanfataan ruang untuk investasi 100%
Pemanfataan Ruang untuk investasi dan 800,000,000 500,000,000
Ruang Daerah dan pembangunan
Daerah Provinsi pembangunan
Provinsi daerah
daerah

Koordinasi dan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi Tersebar
Pemanfaatan Tersebar di
Pemanfaatan Ruang Cakupan koordinasi di Kab/Kota 24 Cakupan koordinasi 24
1.03.12.1.03.01 Ruang untuk Kab/Kota Sulawesi
untuk Investasi dan pemanfaatan ruang Sulawesi Kab/kota 350,000,000 pemanfaatan ruang Kab/kota 250,000,000
Investasi dan Selatan
Pembangunan Selatan
Pembangunan
Daerah
Daerah

Sistem Informasi % keberfungsian Kota Sistem Informasi % keberfungsian


1.03.12.1.03.02 100% Kota Makassar 100%
Penataan Ruang SIMTARU Makassar 450,000,000 Penataan Ruang SIMTARU 250,000,000
82 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
% wilayah yang Sinkronisasi % wilayah yang
Sinkronisasi
dikendalikan Pengendalian dikendalikan
1.03.12.1.04 Pengendalian 100% 100%
pemanfaatan 901,420,000 Pemanfataan pemanfaatan 700,000,000
Pemanfataan Ruang
ruangnya Ruang Daerah ruangnya
Daerah Provinsi
Provinsi
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Tersebar Sinkronisasi
Jumlah lokasi Tersebar di Jumlah lokasi
Penertiban dan di Kab/Kota 10 Penertiban dan 10
1.03.12.1.04.02 aduan/pelanggaran Kab/Kota Sulawesi aduan/pelanggaran
Penegakan Hukum Sulawesi Kab/kota 451,420,000 Penegakan Hukum Kab/kota 350,000,000
yang ditindaklanjuti Selatan yang ditindaklanjuti
Bidang Penataan Selatan Bidang Penataan
Ruang Ruang
Operasionalisasi Operasionalisasi
Tugas dan Fungsi Tersebar Tugas dan Fungsi
Tersebar di
Penyidik Pegawai di Kab/Kota Penyidik Pegawai
1.03.12.1.04.03 Jumlah PPNS 33 Orang Kab/Kota Sulawesi Jumlah PPNS 33 Orang
Negeri Sipil (PPNS) Sulawesi 200,000,000 Negeri Sipil (PPNS) 50,000,000
Selatan
Bidang Penataan Selatan Bidang Penataan
Ruang Ruang

Tersebar di
Koordinasi Cakupan koordinasi Koordinasi Tersebar di Cakupan koordinasi
Kab/Kota 24 24
1.03.12.1.04.04 Pelaksanaan pelaksanaan penataan Pelaksanaan Kab/Kota Sulawesi pelaksanaan penataan
Sulawesi Kab/kota 250,000,000 Kab/kota 300,000,000
Penataan Ruang ruang Penataan Ruang Selatan ruang
Selatan

688,048,299,855 1,099,520,840,087
83 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat


Program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat daerah
Kabupaten/Kota dilakukan melalui proses Musrenbang dan melalui aspirasi langsung yang disampaikan kepada Gubernur. Aspirasi msayarakat yang disampaikan langsung kepada
Gubernur dipertajam berdasarkan data teknis untuk selanjutnya menjadi bahan review rencana. Pengusulan melalui proses Musrenbang Kab/Kota dan Pokok Pikiran DPRD, dilakukan
melalui verifikasi bersama Bappelitbangda untuk selanjutnya dipertajam dengan mempertimbangkan fokus prioritas dan ketersediaan anggaran sebagaimana tersaji pada Tabel TC.32

Tabel. TC.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

1 3 4 5 6 7
Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelanggaraan Jalan Provinsi
Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan dan Jembatan poros provinsi rantepao-panggala-batas sulbar, Kab. Toraja Utara, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
1 Panjang jalan yang terbangun (Km) 30 km
Ruas jalan Rantepao-Panggala-Batas Sulbar Rantepao, Mentirotiku ketersediaan anggaran

Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Rindingallo dan


Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Pangala - Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
2 Kecamatan Baruppu, Kab. Toraja Utara, Seluruh Kecamatan Panjang jalan yang terbangun (Km) 2 Km
Baruppu - Batas Prov. Sulbar ketersediaan anggaran
dan Kelurahan/Desa

Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Sa''dan - Kecamatan Sa''dan, Kab. Toraja Utara, Seluruh Kecamatan Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
3 Panjang jalan yang terbangun (Km) 2 Km
Batusitanduk dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Peningkatan Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Palandoan, Embona Tanah Kec.Seko, Kab. Luwu Utara, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
4 Panjang jalan yang terbangun (Km) 20 km
Ruas Sabbang - Tallang - sae - Bts Sulbar Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Pembangunan Jalan Penghubung Ruas Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan


5 Palampang- Munte, Kab. Bulukumba Panjang jalan yang terbangun (Km) 2 km
Palampang - Munte ketersediaan anggaran

Jalan Batas Kab. Barru - Lawo, Kab. Soppeng, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
6 Peningkatan Ruas Jalan Batas Kab. Barru - Lawo Panjang jalan yang terbangun (Km) 8 Km
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
84 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

Pengaspalan Ruas Jalan Ussu - Nuha - Beteleme Ruas Jalan Ussu - Nuha - Beteleme Batas Provinsi Sulteng, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
7 Panjang jalan yang terbangun (Km) 68 Km
Batas Provinsi Sulteng Kab. Luwu Timur, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Pelebaran Jalan Menuju Standar

Ruas Pinrang - Rappang Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Terlaksananya pelebaran Jalan Menuju
8 Pelebaran Jalan Ruas Jalan Poros Baranti-Pinrang Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Rappang Standar (Km)

Rehabilitasi Jalan

Peningkatan Jalan Poros Ruas palangga -sapaya


9 Kelurahan Malakaji, Kab. Gowa, Tompobullu, Malakaji Panjang jalan direhabilitasi (Km) 1 km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(akses malakaji)

Pembangunan jalan dan jembatan poros provinsi


ruas jalan mebali-kaduaja-baroko, Kab. Tana Toraja,
10 ruas jalan mebali-kaduaja-baroko, Kab. Tana Panjang jalan direhabilitasi (Km) 40 km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Gandangbatu Sillanan, Mebali
Toraja, Gandangbatu Sillanan, Mebali

Pengaspalan Jalan Poros H. M. Yasin Limpo Jl. Poros H. M. Yasin Limpo, Kab. Gowa, Pattalasang,
11 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 3 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Pattallassang Pattallasang

Lembang Madandan, Kab. Tana Toraja, Rantetayo,


12 Peningkatan Jalan Ruas Madandan - Rantetayo Panjang jalan direhabilitasi (Km) 1.8 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Madandan

Dusun Allejjang dan Gellengnge Jalan Poros Pekkae Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
13 Peningkatan Jalan Ruas Pekkae - Soppeng Panjang jalan direhabilitasi (Km) 10 Km
Soppeng, Kab. Barru, Barru, Anabanua ketersediaan anggaran

Kecamatan sabbangparu (wajo) ke Salonro (Soppeng), Kab.


14 Peningkatan jalan Ruas Salonro - Ulugalung Panjang jalan direhabilitasi (Km) 3 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Wajo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Lanjutan peningkatan jalan Ruas Atappange - Kecamatan Majauleng/Kecamatan Penrang (Wajo), Kab.
15 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 3 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Doping Wajo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Lanjutan peningkatan jalan Ruas Solo - Peneki - Kecamatan Bola/Kecamatan Penrang/Kecamatan Sajoanging, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
16 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 4 Km
Kolampu Kab. Wajo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Rehabilitasi Jalan Ruas Batas Kabupaten Sidrap - 4 Kecamatan, Kab. Enrekang, Seluruh Kecamatan dan
17 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 7.8 km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Salokarajae Kelurahan/Desa
85 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

4 Kecamatan, Kab. Enrekang, Seluruh Kecamatan dan Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan


18 Rehabilitasi Jalan Ruas Mallaga - Kabere Panjang jalan direhabilitasi (Km) 2.5 km
Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Rehabilitasi Jalan Ruas Kotu Masalle - Baroko 4 Kecamatan, Kab. Enrekang, Seluruh Kecamatan dan
19 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 43 km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Batas Toraja Kelurahan/Desa

Peningkatan Jalan Bontosunggu - Boro dan Bontosunggu - Boro dan Bungunglompoa - Gowa, Kab. Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
20 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 4.6 Km
Bungunglompoa - Gowa, Kab. Jeneponto Jeneponto, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng, Kab. Soppeng, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
21 Peningkatan Ruas Jalan Cabbenge - Soppeng Panjang jalan direhabilitasi (Km) 12 Km
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Peningkatan Ruas Jalan Takkalalla - Cabbenge - Ruas Jalan Takkalalla - Cabenge - Salaonro, Kab. Soppeng, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
22 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 6 Km
Salaonro Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Ruas Jalan Batas Barru - Takkalalla ., Kab. Soppeng,


23 Peningkatan Ruas Jalan Batas Barru - Takkalalla Panjang jalan direhabilitasi (Km) 6 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Peningkatan Ruas Jalan Lajoa - Pacongkang - Ruas Jalan Lajoa - Pacongkang - Citta - Batas Kab. Bone,
24 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 12 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Citta - Batas Kab. Bone Kab. Soppeng, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Ruas Jalan Salaonro - Batas Wajo, Kab. Soppeng, Seluruh


25 Peningkatan Ruas Jalan Salaonro - Batas Wajo Panjang jalan direhabilitasi (Km) 8. Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Ruas Jalan Soppeng - Batas Sidrap, Kab. Soppeng, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
26 Peningkatan Ruas Jalan Soppeng - Batas Sidrap Panjang jalan direhabilitasi (Km) 10 Km
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Peningkatan Ruas Jalan Salaonro - Batas Bone Ruas Jalan Salaonro - Batas Bone (pompanua), Kab.
27 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 5 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(pompanua) Soppeng, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tana Bau- Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
28 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 2 Km
Ngapaloka-Pattumbukang Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran

Peningkatan Jalan Ruas Pinrang - Rappang, Kec. Ruas Pinrang - Rappang, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
29 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 6.3 Km
Tiroang, Kab. Pinrang Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
86 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

Ruas Paleteang - Malimpung - Mallaga - Kabere, Kec.


Peningkatan Jalan Ruas Paleteang - Malimpung - Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
30 Patampanua, Kab. Pinrang, Seluruh Kecamatan dan Panjang jalan direhabilitasi (Km) 24, 2 Km
Mallaga - Kabere ketersediaan anggaran
Kelurahan/Desa
Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene, Kab.
31 Peningkatan Jalan Jalan Beton Pangkep-Matojeng Pangkajene Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Panjang jalan direhabilitasi (Km) 10 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kelurahan/Desa
Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa, Kab.
32 Peningkatan Jalan Jalan Beton Matojeng-Tondong Pangkajene Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Panjang jalan direhabilitasi (Km) 5 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kelurahan/Desa
Pemeliharan Rutin Jalan

Peningkatan Jalan penghubung ruas Tanete- Tanete - Tanaberu, Kab. Bulukumba, Seluruh Kecamatan dan Volume menyesuaikan ketersediaan
33 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 57.3 Km
Tanah Beru Kelurahan/Desa anggaran

Jl. Daeng Tata Raya Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumlah jembatan pada wilayah UPT VI Volume menyesuaikan ketersediaan
34 Pemeliharaan Rutin Jalan Daeng Tata Raya 1 paket
Tamalate, Tamalate, Seluruh Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Jalan Poros Barru- Soppeng, Kab. Barru, Tanete Rilau, Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
35 Pemeliharaan Rutin Poros Barru- Soppeng 3 Km
Tanete Rilau, Seluruh Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Panca Lautang, dan Kulo,


Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
36 Pemeliharaan Rutin Ruas Bilokka - Wette'e Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan 5 Km
dipelihara (Meter) anggaran
Kelurahan/Desa

Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Panca Lautang, dan Kulo,


Pemeliharaan Rutin Ruas Tanru Tedong - Dongi - Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
37 Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan 10 Km
Salokarajae dipelihara (Meter) anggaran
Kelurahan/Desa

Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Panca Lautang, dan Kulo,


Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
38 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mario - Bina Baru Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan 2 Km
dipelihara (Meter) anggaran
Kelurahan/Desa

Ruas Jalan Kecamatan Panca Lautang - Watang Pulu -


Pemeliharaan Rutin Ruas Batas Soppeng - Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
39 MaritengngaE - Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh 22.55 Km
Pangkajene Sidrap dipelihara (Meter) anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
87 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

Ruas Jalan Kecamatan Panca Lautang - Watang Pulu -


Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pinrang - Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
40 MaritengngaE - Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh 19.68 Km
Rappang dipelihara (Meter) anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Ruas Jalan Kecamatan Panca Lautang - Watang Pulu -


Pemeliharaan Rutin Jalan Poros Alitta (Kec. Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
41 MaritengngaE - Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh 0.5 Km
Watang Pulu) - Pinrang dipelihara (Meter) anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Pemeliharaan Rutin poros Ruas Jalan Ujung Desa tungke, Polewali Kec. Bengo, Lappariaja, Lamuru, Jumlah jembatan pada wilayah UPT V Volume menyesuaikan ketersediaan
42 8.8 Km
Lamuru-Palattae Kahu, Kab. Bone, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Pemeliharaan Rutin Ruas jalan Tana Batue- Desa Tanabatue Kec. Libureng, Kahu, Kab. Bone, Seluruh Jumlah jembatan pada wilayah UPT V Volume menyesuaikan ketersediaan
43 5.8 Km
Sanrego Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Passo'bo - Matangli - Masupp - Sanggpeparikan - Batas


Pemeliharaan Rutin Passo'bo - Matangli - Masupp
Pinrang, Mebali - Kaduaja - Potok tengan - Turunan, Sipe - Jumlah jembatan pada wilayah UPT V Volume menyesuaikan ketersediaan
44 - Sanggpeparikan - Batas Pinrang, Mebali - 3 Km
Sandangan, Makula - Lemo - Marinding - Bandar Udara, Kab. dipelihara (Meter) anggaran
Kaduaja
Tana Toraja

Jalan Sungguminasa-Malino KM. 60 (No. Ruas 064 11). Kec.


Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
45 Pemeliharaan Rutin Sungguminasa-Malino KM. 60 Bontomarannu (Setelah Fakultas Teknik), Kab. Gowa, 2 Km
dipelihara (Meter) anggaran
Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Jalan Tun Abdul Razak - Kecamatan Somba Opu, Gowa, Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
46 Pemeliharaan Rutin Tun Abdul Razak 2 Km
Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Kecamatan Tombolopao, Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
47 Pemeliharaan Rutin Malino - Batas Sinjai 2 Km
dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Jalan Burung-Burung - Bili-bili (No. Ruas 090 12), Kec.


Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
48 Pemeliharaan Rutin Burung-Burung - Bili-bili Pattallassang, Gowa, Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan dan 3 Km
dipelihara (Meter) anggaran
Kelurahan/Desa

Jalan Pallangga - Sapaya (No. Ruas 065 11), Kec. Bungaya Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
49 Pemeliharaan Rutin Pallangga - Sapaya 6 Km
-Gowa, Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran

Pelebaran Jembatan
88 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

Panjang jembatan yang diperlebar


Pembangunan Jembatan Malango di Poros Jalan Kecamatan Rantepao, Kab. Toraja Utara, Seluruh Kecamatan (Meter)
50 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk dan Kelurahan/Desa

Program Pengelolaan Sumber Daya Air


Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah KabupatenKota

Rehabilitasi Tanggul Sungai


Optimalisasi Jaringan Irigasi (Perbaikan dan Penghubung antara Solo dan Wanasari, Kab. Luwu Timur, Jumlah tanggul sungai direhabilitasi 2000
51 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Pelebaran Tanggul) Angkona, Solo (Sungai) meter
Optimalisasi Jaringan Irigasi (Tanggul Penahan Jumlah tanggul sungai direhabilitasi Untuk Irigasi Tambak, menyesuaikan
52 Lanrisang, Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang 1700 M
Ombak)) (Sungai) ketersediaan Anggaran
Jumlah tanggul sungai direhabilitasi Untuk Irigasi Tambak, menyesuaikan
53 Optimalisasi Jaringan Irigasi (Salipolo - Wakka) Tadang Palie, Kab. Pinrang, Cempa, Tadangpalie 1500 M
(Sungai) ketersediaan Anggaran

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah KabupatenKota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan


Daerah Irigasi Taccipi, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, Panjang jaringan irigasi permukaan
54 Peningkatan Jalan Saluran sekunder di D.I Taccipi 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)
Panjang jaringan irigasi permukaan
55 Pengembangan Jaringan Perpipaan Betteng Betteng, Kab. Pinrang, Lembang, Betteng 2 KM Menyesuaikan ketersediaan anggaran
direhabilitasi (Meter)

Bungadidi, Bungapati Kec.Tanalili, Kab. Luwu Utara, Seluruh Panjang jaringan irigasi permukaan
56 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bungadidi 800 Meter Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)

Mari-Mari, Pompaniki Kec.Sabbang Selatan, Kab. Luwu Panjang jaringan irigasi permukaan
57 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tugu Ampak 500 Meter Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)

Panjang jaringan irigasi permukaan


58 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bongki-Bongki Jaringan Irigasi Bongki-Bongki, Kab. Bulukumba Menyesuaikan ketersediaan anggaran
direhabilitasi (Meter)
Panjang jaringan irigasi permukaan
59 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sangakala Jaringan Irigasi Sangkala, Kab. Bulukumba Menyesuaikan ketersediaan anggaran
direhabilitasi (Meter)
Panjang jaringan irigasi permukaan
60 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bettu Jaringan Irigasi Bettu, Kab. Bulukumba Menyesuaikan ketersediaan anggaran
direhabilitasi (Meter)
Panjang jaringan irigasi permukaan
61 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bontonyeleng Jaringan Irigasi Bontonyeleng, Kab. Bulukumba Menyesuaikan ketersediaan anggaran
direhabilitasi (Meter)
89 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan DI Padaelo Desa Punranga Kecamatan Marang, Kab. Pangkajene Panjang jaringan irigasi permukaan
62 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(Ruas BP.4) Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)

Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Segeri, Kab.


Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan DI Padaelo Panjang jaringan irigasi permukaan
63 Pangkajene Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(Ruas Mangkaca.3) direhabilitasi (Meter)
Kelurahan/Desa

Gapoktan Tani Makmur, desa Wanasari, kec. angkona, Kab. Panjang jaringan irigasi permukaan
64 Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Angkona 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Luwu Timur, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)

Kel. Bone Tua, Desa Pombakka Kec.Masamba, Kab. Luwu Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi
65 Rehabilitasi Jaringan DI. Kurri-Kurri Kasambi 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Unit)

Rehabilitasi Bendung Irigasi


Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi
66 Rehabilitasi bendung angkona bendung angkona, Kab. Luwu Timur, Angkona, Taripa 300 meter Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(Unit)
Rehabilitasi Bendung Suplesi dan Saluran Induk - Kec. Bengo, Kab. Bone, Seluruh Kecamatan dan Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi
67 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
D.I Bengo Kelurahan/Desa (Unit)
Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi
68 Rehabilitasi Bendung dan Embung Alekarajae Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Unit)
Rehabilitasi bendung DI. Kurri-Kurri Kasambi (1 Kel. Bone Tua, Desa Pombakka Kec.Masamba, Kab. Luwu Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi
69 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Unit Bendung) Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Unit)

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota

Penataan Bangunan dan Lingkungan


Jalan Poros Barru Soppeng, Kab. Barru, Tanete Rilau, Tanete Jumlah Kawasan Strategis
70 Pembangunan Rest Area di Kab. Barru 1 Buah Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Rilau, Seluruh Kelurahan/Desa dikembangkan (Kawasan)
RTH Maccini Sombala, Kota Makassar, Seluruh Kecamatan Jumlah Kawasan Strategis
71 Perbaikan Jogging Track RTH Maccini Sombala 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
dan Kelurahan/Desa dikembangkan (Kawasan)

RTH Maccini Sombala, Kota Makassar, Tamalate, Tamalate, Jumlah Kawasan Strategis
72 Perbaikan Gazebo RTH Maccini Sombala 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Seluruh Kelurahan/Desa dikembangkan (Kawasan)
Jumlah Kawasan Strategis
73 Perbaikan Taman Maccini Sombala Maccini Sombala, Kota Makassar, Maccini Sombala 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
dikembangkan (Kawasan)
90 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang


Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan
Penetapan RRTR Provinsi

Bantuan Penyerasian Penyusunan RDTR dan Jumlah materi teknis RRTR provinsi
Pamatata selayar, Kab. Kepulauan Selayar, Seluruh
74 Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pamatat yang di evaluasi, disetujui untuk 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Kab. Selayar mendapat penetapan (Dok)
91 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

5. Pemanfaatan ruang;
6. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan.
B. Isu strategis Sumber Daya Air :
1. Pengelolaan air tanah, dan air baku yang bekelanjutan;
2. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
3. Ketahanan kebencanaan infrastruktur.
C. Isu strategis Bina Marga :
1. Ketimpangan kondisi jalan nasional dan jalan daerah;
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN 2. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistic;
3. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T;
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
4. Penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai;
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 5. Jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan pariwisata.
penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. D. Isu strategis Cipta Karya :
1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional permukiman;
Secara umum arah kebijakan pembangunan wilayah pada RPJMN diarahkan untuk 2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan
menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain : berbasis entitas kawasan;
1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-Luar Jawa); 3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah;
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
4. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian 5. Kerentanan permukiman terhadap bencana;
daerah; 6. Terbatasnya kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman hingga ke
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. hilir;
Upaya tersebut dilakukan sebagi bentuk layanan untuk mewujudkan visi dan misi 7. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya.
Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong. E. Isu strategis Bina Konstruksi :
1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi;
A. Isu strategis Kewilayah 2020-2024:
2. Kurang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
1. Ketimpangan antar wilayah;
3. Belum optimalnya kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
konstruksi.
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
92 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dari 4 tujuan, terdapat 9 Sasaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :
Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan,
sebagai berikut: kepegawaian dan aset Perangkat Daerah:
“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.
2. Meningkatnya akses dan kemantapan Jalan Provinsi
Adapun tema dan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah 3. Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air
“Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam untuk Kebangkitan 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum
Ekonomi” dengan prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan yaitu : 5. Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan
6. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
1. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator
7. Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan
keberhasilan pada peningkatan Nilai SAKIP, dan Indeks Pelayanan Publik;
baru
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah, yaitu pada cakupan pengelolaan Pelabuhan, 8. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang
kemantapan jalan provinsi, aksesibilitas wilayah, rasio jaringan irigasi, persentasi 9. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi
rumah tangga berakses air minum layak, pemenuhan kebutuhan air minum curah
regional, serta rasio desa berlistrik; Selain itu, pelaksanaan Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum menghasilkan poin-
3. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan, yaitu penataan bangunan pada poin yang menjadi fokus prioritas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu:
Kawasan strategis, destinasi wisata unggulan, dan kunjungan wisatawan;
1. Peningkatan kemantapan Jalan Provinsi, khususnya pada jalur pusat kegiatan
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi, penanganan Kawasan kumuh, dan
(ibukota kabupaten / wilayah produksi / wilayah pariwisata)
cakupan UMKM yang diberdayakan;
2. Peningkatan aksesibilitas wilayah terisolir yang menghubungkan wilayah pusat
5. Pembangunan Manusia, yaitu pada partisipasi murni SMU, angka harapan hidup,
pertumbuhan baru
rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah;
3. Rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Provinsi
6. Pelestarian Lingkungan Hidup, yaitu potensi penurunan emisi GRK, dan
4. Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan prioritas
peningkatan rasio pemanfaatan Ruang.
5. Pengendalian dan pendampingan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang
6. Peningkatan layanan SPM Air Minum
Pencapaian Visi Misi dilakukan melalui pencapaian 4 tujuan untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi yaitu : Berdasarkan hal tersebut maka sasaran Rencana Kerja tahun 2022 adalah sebagai
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas; berikut :
2. Meningkatkan indeks layanan infrastruktur;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah;
4. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
92 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2022)


Program Daerah yang mendukungan Kegiatan
Prioritas Nasional (PN)
Prioritas Nasional Program Uraian

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi


Layak dan Aman;

Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku


Berkelanjutan; a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
a. Infrastruktur Pelayanan Dasar Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi. Penyediaan Air Minum
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Memperkuat Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
Infrastruktur untuk c. Program Penyelenggaraan Jalan
PN 5 Mendukung d. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Pengembangan Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
Ekonomi dan e. Program Penataan Bangunan
b. Infrastruktur Ekonomi Konektivitas Jalan;
Pelayanan Dasar

b) Transportasi Perkotaan; dan

c. Infrastruktur Perkotaan
Infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan
94 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Tabel 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2022

Capaian Kinerja Target Kinerja


Sasaran Strategis Indikator Satuan Renstra Renja
2019 2020 2021* 2022 2022
Misi 1. Sasaran 1 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Nilai Sakip Dinas PUTR Poin - BB BB A A
perencanaan dan pengelolaan keuangan, % temuan material % 0 0 0 0 0
kepegawaian dan aset Perangkat Daerah
Misi 2. Sasaran 3 RPJMD : Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur
2 Meningkatnya akses dan kemantapan Jalan Rasio kemantapan jalan provinsi % 61.52 65.90 69 - 70 72.3 72 - 73
Provinsi
3 Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang % 59.33 60.06 60.06 61.72 61 – 62
pengelolaan Sumber Daya Air dilayani oleh jaringan irigasi
Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik pada DI Provinsi % 68.02 66.02 72.80 78.5 77 – 78
4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap % Penduduk berakses air minum layak % 74.08 85.90 86 86.28 86.28
layanan air minum
5 Berkembangnya fasilitas gedung penunjang % ketersediaan layanan konstruksi bangunan/ gedung % 100 100 100 100 100
layanan
6 Meningkatnya kualitas jasa konstruksi % Pelaksanaan layanan jasa konstruksi % 60 70 80 90 90

Misi 3. Sasaran 4 RPJMD : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah


7 Berkembangnya infrastruktur penunjang Pembangunan infrastruktur kawasan yang dikembangkan Kawasan 3 7 8 8 8
kawasan strategis dan pusat pertumbuhan
baru
Misi 5. Sasaran 10 RPJMD : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
8 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang % Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang % 70 75 80 85 85
9 Meningkatnya akses masyarakat terhadap % Penduduk berakses layanan air limbah domestik % 77.97 85.39 87.80 91.02 91.02
layanan sanitasi
% Penduduk terlayani penanganan persampahan % 57.74 68.44 70 74.93 74.93
95 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

- Sasaran 1, Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan - Sasaran 4, Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum
keuangan, kepegawaian dan asset Perangkat Daerah. Pencapaian target air minum 100% merupakan amanat pemenuhan SPM yang harus
Pencapaian nilai sakip A dan target tanpa temuan diprioritaskan melalui optimalisasi dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
proses penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta proses Kab/Kota. Upaya pencapaian ini dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan yaitu pada pengembangan layanan SPAM Regional. Untuk saat ini telah dalam proses
efisiensi penggunaan anggaran serta adaptasi pola pelaksanaan kegiatan pada masa penyiapan SPAM Regional Mamminasata dan konstruksi akan mulai dilaksanakan
pandemi Covid-19. Hal lain yang menjadi prioritas adalah pengelolaan dan pencatatan pada tahun 2022. Hal lain yang menjadi peran Dinas selaku penyelenggara urusan,
asset Dinas yang masih menjadi catatan temuan dalam Laporan Kinerja tahun adalah melakukan pembinaan serta penguatan kapasitas Pemerintah Kab/Kota untuk
sebelumnya, serta prioritas peningkatan pendapatan dengan mengoptimalkan layanan pencapaian target tersebut.
pada objek-objek pendapatan. Pelaksanaan layanan rutin penunjang berupa gaji dan
pembiayaan wajib rutin, penyediaan peralatan, kendaraan, bahan, serta bantuan - Sasaran 5, Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan
tenaga ahli non ASN akan dioptimalkan berdasarkan nilai kebutuhan minimal. Ketersediaan layanan konstruksi bangunan gedung, terdiri dari aspek perencanaan
teknis serta pendampingan perencanaan teknis gedung, pembangunan / rehabilitiasi
- Sasaran 2, Meningkatnya akses dan kemantapan jalan. bangunan gedung, pengawasan teknis serta pendampingan pengawasan dan
Pencapaian target kemantapan jalan merupakan akumulasi dari penanganan yang pemeriksaan serta uji mutu. Pencapaian target secara umum tentu akan tecapai ketika
dilakukan tahun sebelumya, tahun ini dan tahun 2022. Berdasarkan hasil identifikasi seluruh kebutuhan layanan bangunan gedung dari stakeholder yang berbagai unsur
terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai serta berpotensi tidak rampung sesuai diantarannya; OPD lingkup Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga
rencana, sehingga prakiraan target tahun 2021 untuk kemantapan jalan tidak tercapai. Masyarakat,untuk pembangunan Gedung dapat dilaksanakan. Adapun bangunan
Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kemantapan akan tetap lebih gedung yang menjadi prioritas dalam penganggaran tahun 2022 diarahkan pada
diprioritaskan terkait penganggaran pada tahun 2022. Adapun prioritas penanganan gedung keagamaan, gedung kantor, dan layanan publik khususnya pada
tidak lagi terarah pada pembukaan akses baru, tetapi diarahkan pada peningkatan pembangunan gedung yang belum selesai.
kualitas ruas jalan poros utama perekonomian serta jalur alternatif. Upaya lain yang
menjadi perhatian adalah pencegahan kerusakan dan menjaga kondisi jalan mantap, - Sasaran 6, Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
serta perbaikan minor pada kondisi rusak ringan sehingga prioritas pemeliharaan rutin Layanan jasa konstruksi terdiri dari beberapa jenis layanan diantaranya
jalan juga menjadi perhatian pada tahun 2022. penyelenggraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli serta penyediaan dan
pengelolaan informasi jasa konstruksi, yang terdiri dari data tenaga kerja dan ahli
- Sasaran 3, Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya konstruksi, potensi pasar jasa konstruksi, profil penyedia konstruksi, informasi
Air. pengawasa ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau
Pencapaian target pada sasaran ini diprioritaskan pada perbaikan kondisi jaringan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi. Prioritas tahun 2022 diarahkan
irigasi pada Daerah Irigasi Provinsi, serta penyelesaian pekerjaan bendung dan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja serta pendataan/ pengelolaan informasi jasa
jaringan irigasi baru yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Pencapaian target ini konstruksi pada proyek yang dibiayai Pemerintah Provinsi.
juga akan menyesuaikan pelaksanaan pendataan asset dan kinerja irigasi secara
terpadu yang dilakukan tahun 2021. - Sasaran 7, Berkembangnya infrastruktur penunjang Kawasan strategis dan pusat
pertumbuhan baru
Beberapa kawasan strategis sebagaimana telah tertuang dalam RTRW Provinsi
Sulawesi Selatan dan menjadi prioritas dan telah dikembangkan pada periode ini
96 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

diantaranya; (1)Kawasan pusat bisnis terpadu CPI di Mamminasata, (2)Kawasan C. UPT Saddang : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya, (3)Kawasan Pengembangan Peternakan D. UPT Walanae-Cenranae : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
SERA (Seko-Rampi), (4)Kawasan wisata Budaya dan Agrowisata Toraja dan E. UPT Pompengan Larona : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
F. UPT Worshop dan Peralatan : 2 program, 8 kegiatan dan 12 sub kegiatan
sekitarnya, (5)Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, serta dua kawasan
G. UPT Laboratorium : 3 program, 9 kegiatan dan 12 sub kegiatan
untuk penunjang pertumbuhan ekonomi baru yaitu yang direncanakan dilaksanakan. H. UPT Jalan & Jembatan Wilayah I : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
Pada tahun 2022, prioitas diarahkan pada kelanjutan pekerjaan yang sudah ada, serta I. UPT Jalan & Jembatan Wilayah II : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
dukungan pengembangan kawasan pariwisata baru yang menjadi potensi peningkatan J. UPT Jalan & Jembatan Wilayah III : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
PAD daerah. K. UPT Jalan & Jembatan Wilayah IV : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
- Sasaran 8, Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang. L. UPT Jalan & Jembatan Wilayah V : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
Pencapaian target pada sasaran ini dilakukan dengan penguatan pendampingan M. UPT Jalan & Jembatan Wilayah VI : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
penyusunan Rencana Tata Ruang, serta peengendalian pemanfaatan ruang yang
dilakukan oleh seluruh stakeholder. Hal lain yang menjadi prioritas adalah penyediaan
dan kemudahan akses data dan informasi penataan ruang, serta peningkatan kualitas
layanan perizinan terkait tata ruang.

- Sasaran 9, Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi


Layanan sanitasi merupakan prioritas nasional. Pencapaian target ini merupakan
akumulasi dari capaian Pemerintah Kab/Kota, sehingga prioritas pencapaian sasaran
ini dilakuka melalui penguatan dan pembinaan pengelolaan sanitasi, persampahan dan
drainase kabupaten kota, termasuk pada aspek pendataan layanan sesuai
kewenangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program kegiatan mengacu pada Rencana Strategis dan berpedoman pada
nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019. Penentuan pagu anggaran didasarkan pada
keselarasan dan konsistensi Rencana Strategis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, arah kebijakan, target, dan indikasi
pagu RKPD, analisis kebutuhan dan prioritas, serta usulan masyarakat dan Pemerintah
kab/Kota. Selanjutnya penginputan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD).

Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan
tahun 2022 dengan total alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1,099,520,840,087,- terdiri dari :
A. Kantor Dinas (Sekretariat & 5 Bidang): 11 program, 24 kegiatan dan 83 sub kegiatan
B. UPT Jeneberang : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
97 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
TABEL T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,043,723,629,714 1,043,723,629,714

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 88,559,250,412 107,026,167,741

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,200,000,000 1,284,043,845


%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah Jumlah PENDAPATAN
Dokumen Kota 2 2 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 01 Daerah Berkinerja Dokumen dokumen 100 % 350,000,000 ASLI DAERAH 100 % 526,214,916
Perencanaan Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Perencanaan perencanaan
Perangkat Daerah %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Tersusun & %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan Jumlah terverifikasinya Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan Dokumen RKA rencana Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja 100 % 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 41,365,665
Dokumen RKA- Perangkat kegiatan Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
SKPD Daerah anggaran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pokok dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan Tersusunnya &
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan Perangkat Daerah, terverifikasinya
Perangkat Daerah, %ASN
Penyusunan %ASN Perangkat Jumlah rencana PENDAPATAN
Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 03 Dokumen Daerah Berkinerja Dokumen RKA kegiatan 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 66,038,775
Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Perubahan RKA- Kategori Baik, Perubahan anggaran
%Penurunan Temuan
SKPD %Penurunan Temuan perubahan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP dinas
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
Koordinasi dan %ASN Perangkat Dokumen DPA PENDAPATAN
Dokumen DPA Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 04 Penyusunan DPA- Daerah Berkinerja Dinas yang 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 21,262,725
Perangkat Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
SKPD Kategori Baik, tersusun dan
Daerah %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan terverifikasi
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan Jumlah DPA Kota 2 2 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 05 Daerah Berkinerja Dokumen DPA 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 28,957,720
Perubahan DPA- Perubahan Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Perubahan
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan Jumlah Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Capaian Capaian dan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Capaian dan 100 % 4 Laporan 4 Laporan 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 175,624,240
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Realisasi
Realisasi Kinerja Dinas %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Kinerja
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
98 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Persentase Jumlah Laporan PENDAPATAN
Evaluasi Kinerja Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 07 Daerah Berkinerja pelaksanaan Evaluasi Kinerja 100 % 100 % 100 % 300,000,000 ASLI DAERAH 100 % 424,579,804
Perangkat Daerah Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, evaluasi Dinas
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63,623,143,972 82,219,203,650

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Tersedianya Gaji Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Gaji %ASN Perangkat PENDAPATAN
dan Tunjangan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 01 dan Daerah Berkinerja Jumlah ASN 100 % 650 OB 650 OB 62,933,143,972 ASLI DAERAH 100 % 81,510,768,131
ASN tepat Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Tunjangan ASN Kategori Baik,
waktu %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Penyediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat laporan PENDAPATAN
Administrasi Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 02 Daerah Berkinerja Jumlah laporan adminstrasi 100 % - 0 ASLI DAERAH 100 % 223,691,490
Pelaksanaan Tugas Makassar - (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, pelaksanaan
ASN %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan tugas ASN
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan Tersedianya


%Realisasi Kegiatan
Pelaksanaan Perangkat Daerah, laporan
Perangkat Daerah, %ASN
Penatausahaan %ASN Perangkat pelaksanaan PENDAPATAN
03 Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 dan Daerah Berkinerja Jumlah laporan penatausahaan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 74,345,667
Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Pengujian/Verifikasi Kategori Baik, dan Pengujian
%Penurunan Temuan
Keuangan SKPD %Penurunan Temuan verifikasi
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP keuangan PUTR

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Perangkat Daerah, %ASN
Koordinasi dan %ASN Perangkat laporan PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 04 Pelaksanaan Daerah Berkinerja Jumlah laporan koordinasi dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 32,130,340
Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Akuntansi SKPD Kategori Baik, pelaksanaan
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan akuntansi Dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Tersedianya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan koordinasi dan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 05 Daerah Berkinerja Jumlah laporan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 31,662,191
Laporan Keuangan laporan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Akhir Tahun SKPD Keuangan akhir %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
tahun Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, koordinasi dan
Penyusunan Jumlah laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat laporan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Keuangan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja keuangan 100 % 12 Laporan 340,000,000 ASLI DAERAH 100 % 318,510,720
Bulanan/Triwulana Perangkat Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Bulanan,
n/Sem esteran Daerah %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan triwulanan, &
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP semesteran
Dinas
99 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

%Realisasi Kegiatan
Tersusunnya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan laporan dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Pelaporan dan analisis Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 08 Daerah Berkinerja Jumlah laporan 100 % 4 Laporan 4 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 28,095,111
Analisis Prognosis prognosis Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Anggaran realisasi %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
anggaran Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 470,000,000 92,644,049

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersusunya
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah dokumen PENDAPATAN
Perencanaan Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 01 Daerah Berkinerja dokumen RKBMD pokok 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 41,992,118
Kebutuhan Barang Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, RKBMD dan perubahan
Milik Daerah SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah laporan Jumlah laporan
%Realisasi Kegiatan
hasil hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah,
pengawasan pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat PENDAPATAN
dan pengawasan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja 100 % 1 Laporan 1 Laporan 320,000,000 ASLI DAERAH 100 % 37,546,663
pengendalian dan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik,
aset pada pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan
Perangkat asset pada Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Daerah Dinas PUTR

%Realisasi Kegiatan Tersusunya


%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, dokumen data
Penatausahaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah laporan BMD pada PENDAPATAN
Barang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 06 Daerah Berkinerja penataausahaa Dinas dan UPT 100 % 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 13,105,268
Milik Daerah pada Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, n BMD (Kondisi Baik,
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Sedang & Rusak
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Berat)

1 3 1 1 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 200,000,000 927,312,806

Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah rencana Perangkat Daerah, %ASN
Perencanaan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
dokumen pengelolaan 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 01 Pengelolaan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 146,035,505
perencanaan retribusi daerah Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik,
pendapatan di kewenangan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
provinsi pada Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
sektor ke PU-an
Tersusunnya
draft dokumen
%Realisasi Kegiatan perda analisa
Analisa dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, dan
Pengembangan 1 Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat pengembangan Kota PENDAPATAN
Retribusi Daerah, Ranperda Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 02 Daerah Berkinerja Jumlah Perda retribusi daerah Makassar 100 % 0 0 ASLI DAERAH 100 % 602,019,770
serta Penyusunan / (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, serta
Kebijakan Retribusi Perda %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan penyusunan
Daerah Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP kebijakan
retribusi
daerah
100 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, SDM dan
Perangkat Daerah, %ASN
Pengolahan %ASN Perangkat Jumlah data prasarana Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 05 DataRetribusi Daerah Berkinerja retribusi yang system Makassar 100 % 4 Jenis 0 0 ASLI DAERAH 100 % 104,209,580
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Daerah Kategori Baik, diolah pengolahan
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan data retribusi
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP daerah
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Jumlah laporan Perangkat Daerah, %ASN
Pelaporan %ASN Perangkat laporan Kota PENDAPATAN
penerimaan 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 07 Pengelolaan Daerah Berkinerja penerimaan Makassar 100 % 12 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 75,047,951
retribusi Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik, retribusi daerah
daerah %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,911,869,000 2,168,949,662

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Peningkatan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah sarana Jumlah sarana Kota PENDAPATAN
Sarana dan Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 01 Daerah Berkinerja prasarana prasarana Makassar 100 % 1 Unit 1 Unit 0 ASLI DAERAH 100 % 242,000,000
Prasarana Disiplin (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, tersedia tersedia
Pegawai %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Pengadaan Pakaian Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah pakaian pakaian dinas Kota PENDAPATAN
Dinas Beserta Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 02 Daerah Berkinerja beserta atribut beserta atribut Makassar 100 % 646 Set 646 Set 1,211,869,000 ASLI DAERAH 100 % 1,591,071,350
Atribut (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, tersedia kelengkapanny
Kelengkapannya %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan a
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah
%Realisasi Kegiatan dokumen
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, administrasi
Pendataan dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah kepegawaian Kota PENDAPATAN
Pengolahan 646 646 Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 03 Daerah Berkinerja dokumen ASN ( Data Makassar 100 % 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 104,147,483
Administrasi Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, kepegawaian klasifikasi
Kepegawaian %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan (perempuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP dan laki-laki))
Dinas tersedia.
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % %
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Keberfungsian Keberfungsian Kota PENDAPATAN
Pelaksanaaan Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 04 Daerah Berkinerja sistem sistem Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 12,153,603
Sistem Informasi (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, informasi informasi
Kepegawaian %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan kepegawaian kepegawaian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah
%Realisasi Kegiatan
Jumlah dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Monitoring, dokumen evaluasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Evaluasi, dan evaluasi dan penilaian 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 05 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 76,605,463
Penilaian Kinerja penilaian kinerja pegawai Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Pegawai kinerja (perempuan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pegawai dan laki-laki) Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Dinas
101 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah ASN
%Realisasi Kegiatan
(perempuan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Pendidikan dan Jumlah dan laki-laki) Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Pelatihan Pegawai keikutsertaan yang mengikuti 500 Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 09 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 500 Orang 500,000,000 ASLI DAERAH 100 % 129,325,163
Berdasarkan Tugas Pendidikan pendidikan dan Orang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Fungsi Pelatihan pelatihan sesuai %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
tugas dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
fungsi
Jumlah ASN
(perempuan
%Realisasi Kegiatan
dan laki-laki) %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Sosialisasi Dinas yang Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Peraturan terfasilitasi Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 10 Daerah Berkinerja Jumlah peserta Makassar 100 % 100 Orang 100 Orang 0 ASLI DAERAH 100 % 13,646,600
Perundang- mengikuti (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Undangan sosialisasi %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
peraturan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
perundang-
undangan
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,595,741,647 3,064,774,716
%Realisasi Kegiatan
Tersedianya %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah,
Jumlah jenis komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
komponen instralasi listrik Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja Makassar 100 % 30 Jenis 30 Jenis 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 81,490,475
yang /penerangan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik,
disediakan bangunan %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan
kantor Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Jumlah
Penyediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Peralatan dan Peralatan dan Kota PENDAPATAN
Peralatandan Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 02 Daerah Berkinerja perlengkapan perlengkapan Makassar 100 % 50 Jenis 50 Jenis 1,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 511,583,445
Perlengkapan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, kantor yang kantor yang
Kantor %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan disediakan disediakan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Jumlah
Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat peralatan peralatan Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja rumah tangga rumah tangga Makassar 100 % 50 Jenis 50 Jenis 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 157,737,391
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, yang yang
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan disediakan disediakan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat % ketersediaan Kota PENDAPATAN
Penyediaan Bahan % ketersediaan Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 04 Daerah Berkinerja bahan logistik Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 127,688,578
Logistik Kantor logistik kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, kantor
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
% Pelaksanaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
% pelaksaanaan & ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Barang %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
cetak dan barang cetakan Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 05 Cetakan dan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100 % 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 60,500,000
penggandaan dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Penggandaan Kategori Baik,
dokumen penggandaan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
dokumen Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
102 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
% ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Penyediaan % ketersediaan bahan/material Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 07 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 60,500,000
Bahan/Material bahan/material administrasi (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
kantor %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
% Pelaksanaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
% pelaksanaan fasilitasi Perangkat Daerah, %ASN
Fasilitasi %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
fasilitasi kunjungan / Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 08 Kunjungan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 40,692,300
kunjungan / tamu (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Tamu Kategori Baik,
tamu (Perempuan & %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Laki-Laki) Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % pelaksanaan % Pelaksanaan
Penyelenggaraan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat koordinasi, koordinasi, & Kota PENDAPATAN
Rapat Koordinasi Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 09 Daerah Berkinerja konsultasi, dan konsultasi antar Makassar 100 % 100 % 100 % 1,195,741,647 ASLI DAERAH 100 % 1,912,948,411
dan Konsultasi (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, keikutsertaan Provinsi,
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan sosialisasi OPD Kab./Kota
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, %
Perangkat Daerah, %ASN
Penatausahaan %ASN Perangkat Penatausahaan Kota PENDAPATAN
% Arsip Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 10 Arsip Daerah Berkinerja Arsip dinamis Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 72,303,913
terkelola (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Dinamis pada SKPD Kategori Baik, dinas terkelola
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan tersusun
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan % Tersedianya
Dukungan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % dukungan
Pelaksanaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Keberfungsian sistem Kota PENDAPATAN
Sistem Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 11 Daerah Berkinerja sistem berbasis pemerintahan Makassar 100 % 100 % 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 39,330,203
Pemerintahan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, elektronik pada di Dinas yang
Berbasis Elektronik %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan OPD berbasis
pada SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP elektronik

1 3 1 1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6,000,000,000 4,400,000,000

Terlaksananya
%Realisasi Kegiatan
pengadaan %Realisasi Kegiatan
Pengadaan Perangkat Daerah,
Jumlah kebutuhan Perangkat Daerah, %ASN
Kendaraan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
kendaraan kendaraan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 01 Perorangan Dinas Daerah Berkinerja Makassar 100 % 2 Unit 2 Unit 0 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
yang perorangan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
atau Kendaraan Kategori Baik,
disediakan dinas atau %Penurunan Temuan
Dinas Jabatan %Penurunan Temuan
kendaraan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
dinas jabatan
Terlaksananya
%Realisasi Kegiatan
pengadaaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Pengadaan Jumlah kebutuhan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Kendaraan Dinas kendaraan kendaraan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 02 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 2 Unit 2 Unit 1,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
Operasional atau yang dinas (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Lapangan disediakan operasional %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
atau lapangan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
pada dinas
103 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Terlaksananya
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat pengadaan Kota PENDAPATAN
Pengadaan Alat Pengadaan Perangkat Daerah
1 3 1 1.07 3 Daerah Berkinerja kebutuhan alat Makassar 100 % 2 Unit 2 Unit 5,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
Besar Alat Besar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, besar pada
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Terlaksananya
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah mebel pengadaan Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Daerah Berkinerja yang kebutuhan Makassar 100 % 2 Jenis 2 Jenis 0 ASLI DAERAH 100 % 0
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, disediakan mebel pada
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Terlaksananya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah pengadaan Perangkat Daerah, %ASN
Pengadaan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
peralatan dan kebutuhan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 2 Jenis 2 Jenis 0 ASLI DAERAH 100 % 0
mesin yang peralatan dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik,
disediakan mesin lainnya %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pada Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Pengadaan Terlaksananya Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah gedung Kota PENDAPATAN
Gedung Kantor pengadaan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 09 Daerah Berkinerja kantor yang Makassar 100 % 1 Gedung 1 Gedung 0 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
atau Bangunan gedung kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, dibangun
Lainnya yang dibangun %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,925,433,793 6,539,977,173

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Tersedianya
Penyediaan Jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat ketersediaan jasa Kota PENDAPATAN
Komunikasi, Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja jasa komunikasi, air Makassar 100 % 12 Bulan 12 Bulan 1,372,635,726 ASLI DAERAH 100 % 1,509,899,299
Sumber Daya Air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, komunikasi, air dan listrik di
dan Listrik %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan listrik Dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % ketersediaan % Tersedianya
Penyediaan Jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat jasa peralatan jasa peralatan Kota PENDAPATAN
Peralatan dan Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 03 Daerah Berkinerja dan dan Makassar 100 % 100 % 100 % 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 242,000,000
Perlengkapan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, perlengkapan perlengkapan
Kantor %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan kantor kantor
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
Jumlah dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
dokumen Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga Kota PENDAPATAN
tenaga Non- Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada Makassar 100 % 96 Orang 96 Orang 4,352,798,067 ASLI DAERAH 100 % 4,788,077,874
ASN secara (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, kantor Dinas
selektif, efisien %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
dan optimal Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
pada Dinas
104 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,633,062,000 6,329,261,840

Tersedianya
Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
%Realisasi Kegiatan
Pemeliharaan, Biaya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Biaya Pemeliharaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah Kota PENDAPATAN
Pemeliharaan, Pajak dan Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 02 Daerah Berkinerja kendaraan Makassar 100 % 144 Unit 144 Unit 3,351,312,000 ASLI DAERAH 100 % 4,808,933,250
Pajak dan Perizinan Perizinan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, yang dipelihara
Kendaraan Dinas Kendaraan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Operasional atau Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Lapangan Operasional
atau Lapangan
pada Dinas

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah jenis peralatan dan Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
peralatan dan mesin lainnya Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 5 Jenis 5 Jenis 281,750,000 ASLI DAERAH 100 % 296,850,510
mesin yang yang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik,
dipelihara terpelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pada Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Aset Tetap Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah aset Kota PENDAPATAN
Pemeliharaan Aset Lainnya yang di Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 07 Daerah Berkinerja tetap lainnya Makassar 100 % 1 Set 1 Set 0 ASLI DAERAH 100 % 60,500,000
TetapLainnya lakukan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, yang dipelihara
pemeliharaan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

Terpeliharanya
asset tak
berwujud (ter
%Realisasi Kegiatan registered,
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Maintenance,
Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan Aset %ASN Perangkat Jumlah aset tak Security, Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 08 Tak Daerah Berkinerja berwujud yang Update/Patch Makassar 100 % 1 Sistem 1 Sistem 0 ASLI DAERAH 100 % 62,978,080
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Berwujud Kategori Baik, dipelihara OEM system
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan operasional,
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP OEM Office,
OEM Civil
Engineering
dan Web Dinas)

Terlaksananya
%Realisasi Kegiatan Pemeliharaan/R
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, ehabilitasi
Pemeliharaan/Reha Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Gedung Kantor Kota PENDAPATAN
bilitas i Gedung bangunan Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 09 Daerah Berkinerja dan Bangunan Makassar 100 % 10 lokasi 10 lokasi 3,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 550,000,000
Kantor dan gedung kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Lainnya pada
Bangunan Lainnya yang dipelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan asset yang di
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP kelola oleh
Dinas
105 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Terlaksananya
Pemeliharaan/R
ehabilitasi
Pemeliharaan/Reha %Realisasi Kegiatan
Sarana dan %Realisasi Kegiatan
bilitas i Sarana dan Perangkat Daerah, Jumlah sarana
Prasarana Perangkat Daerah, %ASN
Prasarana %ASN Perangkat prasarana Kota PENDAPATAN
Pendukung Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 11 Pendukung Daerah Berkinerja pendukung Makassar 100 % 1 Lokasi 1 Lokasi 0 ASLI DAERAH 100 % 550,000,000
Gedung Kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Gedung Kantor Kategori Baik, gedung kantor
atau Bangunan %Penurunan Temuan
atau Bangunan %Penurunan Temuan yang dipelihara
Lainnya pada Berdasarkan LHP
Lainnya Berdasarkan LHP
asset yang di
kelola Oleh
Dinas

1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 515,744,659,000 228,608,736,255

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 350,147,380,000 158,508,736,255

Rencana Teknis
Penyusunan
dan Dokumen
Rencana Teknis
Lingkungan
dan Dokumen
Persentase Jaringan Jumlah Hidup untuk Persentase Jaringan
Lingkungan Hidup
Irigasi Primer dan Dokumen Konstruksi 4 4 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
untuk Konstruksi Kota
1 03 02 1.01 01 Sekunder kondisi baik Jumlah Bendungan 78,5 % Dokumen Dokumen 1,500,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Bendungan, Makassar (PAD)
pada di Kewenangan pelaksanaan Embung dan 1 Paket 1 Paket pada di Kewenangan
Embung, dan
Provinsi pengawasan Bangunan Provinsi
Bangunan
Penampung Air
Penampung Air
Lainnya yang di
Lainnya
susun

Jumlah
Dokumen
Penyusunan Rencana Teknis
Rencana Teknis dan Dokumen
dan Dokumen Lingkungan
Persentase Jaringan Jumlah Persentase Jaringan
Lingkungan Hidup Hidup untuk
Irigasi Primer dan Dokumen 4 4 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
untuk Konstruksi Konstruksi Kota
1 03 02 1.01 03 Sekunder kondisi baik Jumlah 78,5 % Dokumen Dokumen 2,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Pengendali Banjir, Pengendali Makassar (PAD)
pada di Kewenangan pelaksanaan 2 Paket 2 Paket pada di Kewenangan
Lahar, Drainase Banjir Lahar
Provinsi pengawasan Provinsi
Utama Perkotaan Drainase Utama
dan Pengaman Perkotaan dan
Pantai Pengaman
Pantai yang di
susun

Jumlah
Dokumen Pola
Penyusunan Pola Persentase Jaringan Persentase Jaringan
dan Rencana
dan Rencana Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Jumlah Pengelolaan 0 0
1 03 02 1.01 04 Pengelolaan SDA Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Dokumen SDA WS Dokumen Dokumen (PAD)
WS Kewenangan pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Kewenangan
Provinsi Provinsi Provinsi
Provinsi yang di
susun
106 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Pembangunan
Irigasi Primer dan Jumlah Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Embung dan Jumlah Embung
1 03 02 1.01 06 Sekunder kondisi baik Embung yang Sulawesi 78,5 % 1 Buah 1 Buah 2,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 2,200,000,000
Penampung Air yang terbangun (PAD)
pada di Kewenangan terbangun Selatan pada di Kewenangan
Lainnya
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Jumlah sungai Jumlah sungai
Pembangunan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
yang yang
1 03 02 1.01 09 Tanggul Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 Sungai 0 Sungai 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 4,000,000,000
tanggulnya tanggulnya (PAD)
Sungai pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
dibangun dibangun
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Pembangunan Irigasi Primer dan Jumlah sungai Jumlah sungai Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.01 10 Bangunan Sekunder kondisi baik yang tebingnya yang tebingnya Sulawesi 78,5 % 1 Sungai 1 Sungai 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Perkuatan Tebing pada di Kewenangan diperkuat diperkuat Selatan (PAD) pada di Kewenangan
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Pembangunan Irigasi Primer dan Jumlah Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Jumlah Check
1 03 02 1.01 16 Check Sekunder kondisi baik Checkdam Sulawesi 78,5 % 2 Unit 2 Unit 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
dam terbangun (PAD)
Dam pada di Kewenangan terbangun Selatan pada di Kewenangan
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Irigasi Primer dan Jumlah tanggul Jumlah tanggul Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Rehabilitasi
1 03 02 1.01 24 Sekunder kondisi baik sungai sungai Sulawesi 78,5 % 7 Sungai 7 Sungai 7,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
TanggulSungai (PAD)
pada di Kewenangan direhabilitasi direhabilitasi Selatan pada di Kewenangan
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Jumlah sungai Jumlah sungai
Normalisasi/Restor Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
yang yang
1 03 02 1.01 46 asi Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 6,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 5,000,000,000
normalisasi/res normalisasi/rest (PAD)
Sungai pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
torasi orasi
Provinsi Provinsi

Pengelolaan Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Hidrologi dan Irigasi Primer dan Jumlah stasiun Jumlah stasiun Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.01 60 Kualitas Air WS Sekunder kondisi baik hidrologi yang hidrologi yang Sulawesi 78,5 % 5 Unit 5 Unit 152,822,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 278,736,255
Kewenangan pada di Kewenangan beroperasi beroperasi Selatan (PAD) pada di Kewenangan
Provinsi Provinsi Provinsi

Pembinaan dan
Persentase Jaringan Jumlah Jumlah Persentase Jaringan
Pemberdayaan
Irigasi Primer dan jaringan Lembaga/Jaring 40 40 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Kelembagaan Kota
1 03 02 1.01 61 Sekunder kondisi baik informasi an informasi 78,5 % Jaringan Jaringan 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 350,000,000
Pengelolaan SDA Makassar (PAD)
pada di Kewenangan Sumber Daya Sumber Daya Informasi Informasi pada di Kewenangan
Kewenangan
Provinsi Air Air Provinsi
Provinsi

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Peningkatan Jumlah Jumlah
Irigasi Primer dan PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan Kota 24 24
1 03 02 1.01 63 Sekunder kondisi baik 78,5 % 200,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 480,000,000
Kelembagaan Sumber Daya Sumber Daya Makassar Lembaga Lembaga (PAD)
pada di Kewenangan pada di Kewenangan
Pengelolaan SDA Air Air
Provinsi Provinsi
Kewenangan
Provinsi
107 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 165,597,279,000 70,100,000,000
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Persentase Jaringan Jumlah Rencana Teknis Persentase Jaringan
Rencana Teknis
Irigasi Primer dan Dokumen dan Dokumen 5 5 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
dan Dokumen Kota
1 03 02 1.02 01 Sekunder kondisi baik Jumlah Lingkungan 78,5 % Dokumen Dokumen 7,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 3,000,000,000
Lingkungan Hidup Makassar (PAD)
pada di Kewenangan pelaksanaan Hidup untuk 22 Paket 22 Paket pada di Kewenangan
untuk Konstruksi
Provinsi pengawasan Konstruksi Provinsi
Irigasi dan Rawa
Irigasi dan
Rawa

Terbangunnya
Persentase Jaringan jaringan irigasi Persentase Jaringan
Panjang
Pembangunan Irigasi Primer dan permukaan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
jaringan irigasi 6100 6100
1 03 02 1.02 02 Jaringan Sekunder kondisi baik baru pada Sulawesi 78,5 % 20,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 2,000,000,000
permukaan Meter Meter (PAD)
Irigasi Permukaan pada di Kewenangan wilayah Selatan pada di Kewenangan
terbangun
Provinsi kewenangan Provinsi
provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Panjang Panjang
Pembangunan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
jaringan irigasi jaringan irigasi
1 03 02 1.02 05 Jaringan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 Meter 0 Meter 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 2,000,000,000
tambak tambak (PAD)
Irigasi Tambak pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
terbangun terbangun
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Panjang Panjang
Rehabilitasi Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
jaringan irigasi jaringan irigasi 44000 44000
1 03 02 1.02 14 Jaringan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 133,397,279,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 55,000,000,000
permukaan permukaan Meter Meter (PAD)
Irigasi Permukaan pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
direhabilitasi direhabilitasi
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Persentase Jaringan


Rehabilitasi Irigasi Primer dan Jumlah Jumlah Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.02 15 Bendung Sekunder kondisi baik Bendung irigasi Bendung irigasi Sulawesi 78,5 % 4 Unit 4 Unit 2,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 2,200,000,000
Irigasi pada di Kewenangan direhabilitasi direhabilitasi Selatan (PAD) pada di Kewenangan
Provinsi Provinsi

Persentase Jaringan Jumlah lokasi Jumlah lokasi DI Persentase Jaringan


Rehabilitasi Irigasi Primer dan DI Tambak Tambak Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.02 17 Jaringan Sekunder kondisi baik kewenangan kewenangan Sulawesi 78,5 % 3 Lokasi 3 Lokasi 3,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 5,000,000,000
Irigasi Tambak pada di Kewenangan Provinsi yang di Provinsi yang di Selatan (PAD) pada di Kewenangan
Provinsi rehabilitasi rehabilitasi Provinsi

Persentase Jaringan Panjang Persentase Jaringan


Operasi dan Panjang
Irigasi Primer dan jaringan irigasi Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan jaringan irigasi 400
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik permukaan Sulawesi 78,5 % 400 Meter 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 0
Jaringan Irigasi permukaan Meter (PAD)
pada di Kewenangan yang dipelihara Selatan pada di Kewenangan
Permukaan yang dipelihara
Provinsi (Dinas) Provinsi
108 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Cakupan
pelaksanaan
koordinasi
pengelolaan
Persentase Jaringan 38 Daerah Persentase Jaringan
dan alokasi air Jumlah 38 Daerah
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan Provinsi Irigasi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
irigasi di kelompok P3A Irigasi (DI)
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % (DI) 200,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 900,000,000
Provinsi dan GP3A yang 23 (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan Selatan 23 pada di Kewenangan
Jumlah dibina (Dinas) Kegiatan
Provinsi Kegiatan Provinsi
pengawasan
pelaksanaan
Infrastruktur
SDA

1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 20,750,000,000 25,933,279,234

1 3 3 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 20,750,000,000 25,933,279,234

Persentase warga Jumlah Persentase warga


Jumlah
Penyusunan negara memperoleh dokumen negara memperoleh
dokumen PENDAPATAN
Rencana, kebutuhan air minum RISPAM Kota 1 1 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 01 RISPAM lintas 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 1,000,000,000
Kebijakan, Strategi curah lintas lintas Makassar Dokumen Dokumen (PAD) curah lintas
kabupaten/
dan Teknis SPAM kabupaten/kota (SPM kabupaten/ kabupaten/kota (SPM /
kota
/ Prioritas) kota Prioritas)

Pengendalian
pelaksanaan
konstruksi
Persentase warga Persentase warga
Supervisi SPAM yang di
negara memperoleh Jumlah SPAM negara memperoleh
Pembangunan/Peni bangun, di Provinsi PENDAPATAN
kebutuhan air minum terbangun kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 02 ngkat tingkatkan, di Sulawesi 100 % 1 Lokasi 1 Lokasi 600,000,000 ASLI DAERAH 100 % 940,000,000
curah lintas yang di (PAD) curah lintas
an/Perluasan/Perba perluas, & di Selatan
kabupaten/kota (SPM supervisi kabupaten/kota (SPM /
ikan SPAM perbaiki secara
/ Prioritas) Prioritas)
optimal pada
kewenangan
provinsi
Kapasitas
prasarana air
Kapasitas
Persentase warga baku untuk Persentase warga
prasarana air
Pembangunan negara memperoleh melayani rumah negara memperoleh
baku untuk Provinsi PENDAPATAN
Baru kebutuhan air minum tangga, 3000 3000 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 03 melayani Sulawesi 100 % 20,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 23,500,000,000
SPAM Jaringan curah lintas perkotaan dan Meter Meter (PAD) curah lintas
rumah tangga, Selatan
Perpipaan kabupaten/kota (SPM industri di kabupaten/kota (SPM /
perkotaan dan
/ Prioritas) wilayah Prioritas)
industri
kewenangan
provinsi

Jumlah
Jumlah
kerjasama
Persentase warga kerjasama Persentase warga
Fasilitasi Kerja penyelenggara
negara memperoleh penyelenggaraa negara memperoleh
Sama Pengelolaan an SPAM Provinsi 1 PENDAPATAN
kebutuhan air minum n SPAM dengan 1 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 07 SPAM Regional dengan Sulawesi 100 % Kerjasam 0 ASLI DAERAH 100 % 140,000,000
curah lintas pemerintah Kerjasama (PAD) curah lintas
Lintas pemerintah Selatan a
kabupaten/kota (SPM Pusat dan kabupaten/kota (SPM /
Kabupaten/Kota Pusat dan
/ Prioritas) Pemerintah Prioritas)
Pemerintah
Daerah Lainnya
Daerah Lainnya
109 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Persentase warga Cakupan Persentase warga


Pembinaan Teknis
negara memperoleh Cakupan pembinaan negara memperoleh
SDM dan PENDAPATAN
kebutuhan air minum pembinaan Teknis SDM & Kota 24 24 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 08 Kelembagaan 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 274,213,853
curah lintas pengelolaan kelembagaan Makassar Kab/Kota Kab/Kota (PAD) curah lintas
Pengelolaan SPAM
kabupaten/kota (SPM SPAM pengelolaan kabupaten/kota (SPM /
Provinsi
/ Prioritas) SPAM Provinsi Prioritas)

Jumlah
Persentase warga Organisasi, Persentase warga
Pembentukan Jumlah BUMD
negara memperoleh BUMD dan atau negara memperoleh
Organisasi dan atau UPTD PENDAPATAN
kebutuhan air minum UPTD provinsi Kota 1 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 12 Pengelola SPAM provinsi 100 % 1 Lembaga 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 79,065,381
curah lintas mengelola Makassar Lembaga (PAD) curah lintas
Lintas penyelenggraa
kabupaten/kota (SPM SPAM lintas kabupaten/kota (SPM /
Kabupaten/Kota n SPAM
/ Prioritas) Kab./Kota di Prioritas)
bentuk

1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 150,000,000 45,415,267,958

1 3 4 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 150,000,000 45,415,267,958

Penyusunan
Rencana,
Kebijakan, Strategi
Jumlah Jumlah
dan Teknis Sistem PENDAPATAN
Cakupan Layanan TPA dokumen dokumen Kota 0 0 Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 01 Pengelolaan 0.25 % 0 ASLI DAERAH 1% 0
Regional (Kab/Kota) perencanaan perencanaan Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Regional (Kab/Kota)
Persampahan TPA/
TPA Regional TPA Regional
TPST /SPA
Kewenangan
Provinsi

Pembangunan
Jumlah TPA Jumlah Provinsi PENDAPATAN
TPA/TPST/SPA Cakupan Layanan TPA Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 03 Regional TPA/TPST/SPA Sulawesi 0.25 % 0 0 0 ASLI DAERAH 1% 40,000,000,000
Kewenangan Regional (Kab/Kota) (PAD) Regional (Kab/Kota)
Terbangunan terbangun Selatan
Provinsi

Jumlah Sarana
Penyediaan Sarana Jumlah sarana
Prasarana Provinsi PENDAPATAN
Dan Cakupan Layanan TPA dan prasarana Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 06 persampahan Sulawesi 0.25 % 0 0 0 ASLI DAERAH 1% 5,000,000,000
Prasarana Regional (Kab/Kota) persamapahan (PAD) Regional (Kab/Kota)
yang Selatan
Persampahan tersedia
disediakan
Fasilitasi Kerja Jumlah fasilitasi
Sama Kerja Sama PENDAPATAN
Cakupan Layanan TPA Jumlah Kota Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 07 Persampahan Persampahan 0.25 % 1 Fasilitasi 1 Fasilitasi 50,000,000 ASLI DAERAH 1% 215,267,958
Regional (Kab/Kota) fasilitasi Makassar (PAD) Regional (Kab/Kota)
Lintas Lintas
Kabupaten/Kota Kab./Kota
Cakupan
pembinaan
Pembinaan Teknis
teknis &
dan Pemberdayaan Cakupan
pemberdayaan PENDAPATAN
Masyarakat dalam Cakupan Layanan TPA pembinaan Kota 24 24 Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 08 masyarakat 0.25 % 100,000,000 ASLI DAERAH 1% 200,000,000
Pengelolaan Regional (Kab/Kota) pengelolaan Makassar Kab./Kota Kab./Kota (PAD) Regional (Kab/Kota)
dalam
Infrastruktur persampahan
pengelolaan
Persampahan
infrastuktur
persampahan
110 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 150,000,000 450,000,000

1 3 5 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 150,000,000 450,000,000

Penyusunan Persentase warga Persentase warga


Rencana, negara yang Jumlah negara yang
Jumlah Kota PENDAPATAN
Kebijakan, Strategi memperoleh layanan dokumen 0 0 memperoleh layanan
1 03 05 1.01 01 dokumen Makassar 0.5 % 0 ASLI DAERAH 0.10 % 150,000,000
dan Teknis Sistem pengolahan air limbah perencanaan Dokumen Dokumen (PAD) pengolahan air limbah
perencanaan
Pengelolaan Air domestik regional TPA Regional domestik regional lintas
Limbah Domestik lintas kabupaten/kota kabupaten/kota

Cakupan
pembinaan
Cakupan
Persentase warga SDM (laki-Laki Persentase warga
Pengembangan pembinaan
negara yang dan negara yang
SDM dan SDM dan Provinsi PENDAPATAN
memperoleh layanan Perempuan) 24 24 memperoleh layanan
1 03 05 1.01 07 Kelembagaan kelembagaan Sulawesi 0.5 % 150,000,000 ASLI DAERAH 0.10 % 200,000,000
pengolahan air limbah dan Kab./Kota Kab./Kota (PAD) pengolahan air limbah
Pengelolaan Air pengelola air Selatan
domestik regional kelembagaan domestik regional lintas
Limbah Domestik limbah
lintas kabupaten/kota pengelola air kabupaten/kota
domestik
limbah
domestik

Jumlah Fasilitasi
Persentase warga Persentase warga
Fasilitasi Kerja Kerja Sama
negara yang negara yang
Sama Pengelolaan Pengelolaan Air Provinsi PENDAPATAN
memperoleh layanan Jumlah 0 0 memperoleh layanan
1 03 05 1.01 08 Air Limbah Limbah Sulawesi 0.5 % 0 ASLI DAERAH 0.10 % 100,000,000
pengolahan air limbah Fasilitasi Kab./Kota Kab./Kota (PAD) pengolahan air limbah
Domestik Lintas Domestik Lintas Selatan
domestik regional domestik regional lintas
Kabupaten/Kota Kabupaten/
lintas kabupaten/kota kabupaten/kota
Kota

1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 100,000,000 550,000,000


Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan
1 3 6 1 100,000,000 550,000,000
Strategis Provinsi

Jumlah
Penyusunan Jumlah dokumen
Rencana, dokumen perencanaan
% Cakupan layanan Kota PENDAPATAN % Cakupan layanan
Kebijakan, Strategi perencanaan kebijakan 1 1
1 03 06 1.01 01 drainase kewenangan Makassar 4% 100,000,000 ASLI DAERAH drainase kewenangan 6% 50,000,000
dan Teknis Sistem kebijakan / strategi dan Dokumen Dokumen (PAD)
provinsi provinsi
Drainase perencanaan teknis sistem
Perkotaan teknis drainase
perkotaan

mlah lokasi
drainase
Penyediaan Jumlah lokasi perkotaan dan
Drainase % Cakupan layanan drainase sarana Provinsi PENDAPATAN % Cakupan layanan
1 03 06 1.01 05 Perkotaan dan drainase kewenangan kewenangan pendukungnya Sulawesi 4% 0 Lokasi 0 Lokasi 0 ASLI DAERAH drainase kewenangan 6% 500,000,000
Sarana provinsi provinsi pada Selatan (PAD) provinsi
Pendukungnya terbangun kewenangan
provinsi
terbangun
111 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 105,180,553,602 102,300,000,000

1 3 8 1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 105,180,553,602 102,300,000,000
Jumlah
dokumen
Perencanaan, perencanaan,
Pembangunan, pembangunana
Jumlah
Pengawasan dan n, pegawasan,
% Bangunan bangunan Kota PENDAPATAN
Pemanfaatan dan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 01 Pemerintah yang di strategis Makassar 95 % 10 Lokasi 10 Lokasi 104,830,553,602 ASLI DAERAH 100 % 100,000,000,000
Bangunan Gedung pemanfaatan (PAD) yang di tata
tata provinsi yang
untuk Kepentingan bangunan
dibangun
Strategis Daerah gedung untuk
Provinsi kepentingan
strategis
provinsi
Jumlah
Rehabilitasi, Jumlah bangunan
Renovasi dan bangunan strategis
Ubahsuai % Bangunan strategis provinsi yang di Provinsi PENDAPATAN
% Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 02 Bangunan Gedung Pemerintah yang di provinsi rehabilitasi Sulawesi 95 % 2 Lokasi 2 Lokasi 0 ASLI DAERAH 100 % 2,000,000,000
(PAD) yang di tata
untuk Kepentingan tata direhabilitasi, renovasi dan Selatan
Strategis Daerah renovasi dan ubahsuai
Provinsi ubahsuai bangunan
gedung
Jumlah
pelaksanaan
pendampingan
bantuan teknis
Bantuan Teknis Persentase
pembangunan
Pembangunan pelaksanaan
% Bangunan gedung negara Kota PENDAPATAN
Bangunan Gedung pendampingan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 04 Pemerintah yang di untuk Makassar 95 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 150,000,000
Negara untuk bantuan teknis (PAD) yang di tata
tata kepentingan
Kepentingan pembangunan
strategis
Strategis Provinsi gedung negara
provinsi dalam
pengujian
kendali mutu,
dan material
Jumlah
Identifikasi, Jumlah kota identifikasi
Penetapan, pusaka di bangunan
Penyelenggaraan kawasan gedung cagar
% Bangunan Kota PENDAPATAN
Bangunan Gedung perkotaan budaya yang 24 24 % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 05 Pemerintah yang di Makassar 95 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,000,000
Cagar Budaya yang metropolitan, sangat penting Kab./Kota Kab./Kota (PAD) yang di tata
tata
Dilestarikan Milik kota besar, dilestarikan
Pemerintah kota sedang, milik
Provinsi dan kota kecil pemerintah
Provinsi

Pendaftaran Huruf Persentase


Persentase
Daftar % Bangunan layanan HDNo Kota PENDAPATAN
layananan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 09 Nomor (HDNo) Pemerintah yang di Bangunan Makassar 95 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,000,000
HDNo yang (PAD) yang di tata
Bangunan Gedung tata Gedung Negara
didaftarkan
Negara ter registrasi
112 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Persentase Persentase
Pelaksanaan % Bangunan Kota PENDAPATAN
layanan layanan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 10 PengelolaanRumah Pemerintah yang di Makassar 95 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,000,000
pengelolaan pengelolaan (PAD) yang di tata
Negara tata
rumah negara rumah negara

1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 54,963,873,700 109,250,000,000

1 3 9 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 54,963,873,700 109,250,000,000

Jumlah
dokumen
perencanaan
Penyusunan
Kebijakan
Rencana,
Strategi dan
Kebijakan, Strategi Jumlah kawasan Jumlah kawasan
Teknis Sistem
dan Teknis Sistem strategis dan pusat strategis dan pusat
Penataan
Penataan pertumbuhan baru Jumlah Kota PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
Bangunan dan 17 5 5
1 03 09 1.01 01 Bangunan dan yang dilakukan Dokumen Makassar 1,000,000,000 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 5,000,000,000
Lingkungan di Kawasan Dokumen Dokumen (PAD)
Lingkungan di penataan bangunan Perencanaan bangunan dan n
Kawasan
Kawasan Strategis dan lingkungannya lingkungannya
Strategis
Daerah Provinsi (Prioritas) (Prioritas)
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
dan Lintas
Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/
Kota

Jumlah kawasan Jumlah lokasi Jumlah kawasan


strategis dan pusat Jumlah lokasi penataan/peme strategis dan pusat
Supervisi
pertumbuhan baru bangunan dan liharaan Provinsi PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
Penataan/Pemeliha 17
1 03 09 1.01 02 yang dilakukan lingkungan bangunan dan Sulawesi 6 Lokasi 6 Lokasi 2,763,873,700 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 4,000,000,000
raan Bangunan dan Kawasan (PAD)
penataan bangunan gedung lingkungan Selatan bangunan dan n
Lingkungan
dan lingkungannya disupervisi yang lingkungannya
(Prioritas) disupervisi (Prioritas)

Jumlah kawasan Jumlah Jumlah kawasan


strategis dan pusat Kawasan strategis dan pusat
Penataan pertumbuhan baru Jumlah Strategis Provinsi PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
17
1 03 09 1.01 03 Bangunan dan yang dilakukan Kawasan dikembangkan Sulawesi 5 Lokasi 5 Lokasi 51,000,000,000 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 100,000,000,000
Kawasan (PAD)
Lingkungan penataan bangunan dikembangkan dan Jumlah Selatan bangunan dan n
dan lingkungannya Rest Area / Stop lingkungannya
(Prioritas) Area Terbangun (Prioritas)

Jumlah kawasan Jumlah lokasi Jumlah kawasan


strategis dan pusat bangunan dan strategis dan pusat
Monitoring Jumlah lokasi
pertumbuhan baru lingkungan Provinsi PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
Penataan/Pemeliha bangunan dan 17
1 03 09 1.01 07 yang dilakukan yang di lakukan Sulawesi 6 Lokasi 6 Lokasi 200,000,000 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 250,000,000
raan Bangunan dan lingkungan Kawasan (PAD)
penataan bangunan penataan/peme Selatan bangunan dan n
Lingkungan yang terpantau
dan lingkungannya liharaan lingkungannya
(Prioritas) terpantau (Prioritas)
113 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 582,919,851,000 5,880,744,859,400

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 582,919,851,000 5,880,744,859,400


Penyusunan
Tersedianya
Rencana, Jumlah
dokumen
Kebijakan, Strategi dokumen
kebijakan, dan
Pengembangan perencanaan
Panjang jalan provinsi perencanaan PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Jaringan Jalan teknis Kota 2009.35 5 5 2009.35
1 03 10 1.01 01 dalam kondisi mantap teknis 1,670,780,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,000,000,000
serta Perencanaan penanganan Makassar Km Dokumen Dokumen (PAD) Km
(Prioritas) penanganan (Prioritas)
Teknis jalan dan akses
jalan dan akses
Penyelenggaraan terisolir
terisolir
Jalan dan tersedia
tersedia
Jembatan
Pembebasan % ketersediaan % ketersediaan
Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Lahan/Tanah untuk lahan untuk lahan untuk 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 02 dalam kondisi mantap Sulawesi 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,000,000,000
Penyelenggaraan pembangunan pembangunan Km (PAD) Km
(Prioritas) Selatan (Prioritas)
Jalan jalan jalan

Jumlah
dokumen aset
jalan,
pembuatan
Jumlah sertifikat,
dokumen perencanaan
Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pengelolaan Leger rencana induk konstruksi, dan 2009.35 1 1 2009.35
1 03 10 1.01 03 dalam kondisi mantap Sulawesi 93,100,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 79,978,800
Jalan pengembanga syarat laik Km Dokumen Dokumen (PAD) Km
(Prioritas) Selatan (Prioritas)
n jaringan jalan fungsi jalan,
provinsi serta rencana
pengelolaan
leger jalan
provinsi yang
tersedia

Jumlah
dokumen data
Panjang jalan provinsi jalan dan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Panjang jalan 2009.35 2009.35 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap jembatan Sulawesi 2,322,800,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 2,555,080,000
Jalan/Jembatan yang disurvey Km Km Km (PAD) Km
(Prioritas) kewenangan Selatan (Prioritas)
Provinsi yang
tersedia

Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi


Pembangunan Panjang jalan Panjang jalan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 05 dalam kondisi mantap Sulawesi 24 Km 24 Km 106,405,712,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 125,500,000,000
Jalan yang dibangun yang terbangun Km (PAD) Km
(Prioritas) Selatan (Prioritas)

Terlaksananya
Pelebaran Jalan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Panjang jalan pelebaran Jalan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 06 Menuju dalam kondisi mantap Sulawesi 7 km 7 km 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 5,500,000,000,000
diperlebar Menuju Km (PAD) Km
Standar (Prioritas) Selatan (Prioritas)
Standar

Panjang jalan provinsi Panjang Jalan Peningkatan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan dalam kondisi mantap yang kekuatan Sulawesi 38.5 Km 38.5 Km 246,936,981,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 21,000,000,000
Km (PAD) Km
(Prioritas) Preservasi struktur Selatan (Prioritas)
114 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi


Panjang jalan Panjang jalan 2009.35 2009.35
1 3 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan dalam kondisi mantap Sulawesi 50 km 50 km 103,072,546,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 113,379,800,600
direhabilitasi direhabilitasi Km (PAD) Km
(Prioritas) Selatan (Prioritas)

Panjang jalan provinsi Jumlah Jumlah Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pembangunan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 12 dalam kondisi mantap jembatan yang jembatan yang Sulawesi 10 Unit 10 Unit 87,161,446,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 94,930,000,000
Jembatan Km (PAD) Km
(Prioritas) di bangun di bangun Selatan (Prioritas)

Panjang jalan provinsi Jumlah Jumlah Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Rehabilitasi 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 18 dalam kondisi mantap jembatan yang jembatan yang Sulawesi 10 Unit 10 Unit 10,000,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,100,000,000
Jembatan Km (PAD) Km
(Prioritas) dipelihara direhabilitasi Selatan (Prioritas)

Persentase % ketersediaan
Penanggulangan Panjang jalan provinsi ketersediaan bahan untuk Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 21 Bencana/Tanggap dalam kondisi mantap bahan untuk penanganan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 10,000,000,000
Km (PAD) Km
Darurat (Prioritas) penanganan bencana/tangga Selatan (Prioritas)
darurat p darurat

Cakupan
pelaksanaan
Cakupan pekerjaan
Pemantauan dan
Panjang jalan provinsi pelaksanaan terpantau dan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Evaluasi 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 22 dalam kondisi mantap pekerjaan dievaluasi Sulawesi 100 % 100 % 717,846,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 200,000,000
Penyelenggaraan Km (PAD) Km
(Prioritas) terpantau dan Penyelenggaraa Selatan (Prioritas)
Jalan/Jembatan
dievaluasi n
Jalan/Jembatan

Pengawasan Jumlah Cakupan


Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Teknis pelaksanaan pelaksanaan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 23 dalam kondisi mantap Sulawesi 24 Paket 24 Paket 24,538,640,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 10,000,000,000
Penyelenggaraan pekerjaan yang pekerjaan yang Km (PAD) Km
(Prioritas) Selatan (Prioritas)
Jalan/Jembatan disupervisi disupervisi

1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2,000,000,000 1,607,072,502

1 3 11 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 500,000,000 662,072,502

Rasio tenaga kerja Jumlah Tersedianya


Rasio tenaga kerja
Penyiapan SOP konstruksi yang Peraturan dokumen SOP
PENDAPATAN konstruksi yang terlatih
Penyelenggaraan terlatih di wilayah Perundang- penyelenggaraa Kota 1 1
1 03 11 1.01 03 60 % 200,000,000 ASLI DAERAH di wilayah provinsi yang 70 % 197,888,691
Pelatihan Tenaga provinsi yang undangan dan n Pelatihan Makassar Dokumen Dokumen (PAD) dibuktikan dengan
Ahli Konstruksi dibuktikan dengan SOP yang tenaga ahli
sertifikat pelatihan ahli
sertifikat pelatihan ahli disusun konstruksi

Jumlah tenaga
Rasio tenaga kerja
kerja Jumlah Rasio tenaga kerja
Pelaksanaan konstruksi yang
konstruksi pelatihan PENDAPATAN konstruksi yang terlatih
Pelatihan terlatih di wilayah Kota
1 03 11 1.01 04 terlatih yang tenaga ahli 60 % 150 Orang 150 Orang 300,000,000 ASLI DAERAH di wilayah provinsi yang 70 % 464,183,811
Tenaga Ahli provinsi yang Makassar (PAD)
tersertifikasi konstruksi yang dibuktikan dengan
Konstruksi dibuktikan dengan
ahli di wilayah di laksanakan sertifikat pelatihan ahli
sertifikat pelatihan ahli
provinsi
115 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 11 1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 400,000,000 420,000,000

Jumlah data Jumlah data


dan informasi dan informasi
Rasio tenaga kerja
potensi pasar potensi pasar Rasio tenaga kerja
Pengelolaan konstruksi yang
jasa konstruksi jasa konstruksi PENDAPATAN konstruksi yang terlatih
Operasional terlatih di wilayah Kota
1 03 11 1.02 01 di wilayah di wilayah 60 % 50 Jenis 50 Jenis 200,000,000 ASLI DAERAH di wilayah provinsi yang 70 % 210,000,000
Layanan Informasi provinsi yang Makassar (PAD)
provinsi yang provinsi yang dibuktikan dengan
Jasa Konstruksi dibuktikan dengan
bersumber dari bersumber dari sertifikat pelatihan ahli
sertifikat pelatihan ahli
APBD provinsi APBD provinsi
dan APBN dan APBN
Penyelenggaraan Rasio tenaga kerja Jumlah
Rasio tenaga kerja
Pelatihan untuk konstruksi yang Jumlah pelatihan untuk
PENDAPATAN konstruksi yang terlatih
Peningkatan terlatih di wilayah administrator peningkatan Kota
1 03 11 1.02 03 60 % 100 Orang 100 Orang 200,000,000 ASLI DAERAH di wilayah provinsi yang 70 % 210,000,000
Kapasitas provinsi yang SIPJAKI yang kapasitas Makassar (PAD) dibuktikan dengan
Administrator dibuktikan dengan terlatih administrator
sertifikat pelatihan ahli
SIPJAKI sertifikat pelatihan ahli SIPJAKI

1 3 11 1 Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1,100,000,000 525,000,000

Jumlah hasil Jumlah hasil


pengawasan pengawasan
ketidaksesuaia ketidaksesuaian
n jenis, sifat, jenis, sifat,
klasifikasi klasifikasi
Pengawasan dan layanan usaha, layanan usaha,
Evaluasi Tertib Rasio tenaga kerja bentuk, bentuk,
Rasio tenaga kerja
Usaha, Tertib konstruksi yang dan/atau dan/atau
PENDAPATAN konstruksi yang terlatih
Pengelenggaraan, terlatih di wilayah kualifikasi kualifikasi usaha Kota 24 24
1 03 11 1.03 02 60 % 1,100,000,000 ASLI DAERAH di wilayah provinsi yang 70 % 525,000,000
dan Tertib provinsi yang usaha dengan dengan Makassar Kab/Kota Kab/Kota (PAD) dibuktikan dengan
Pemanfaatan Jasa dibuktikan dengan kegiatan dan kegiatan dan
sertifikat pelatihan ahli
Konstruksi pada sertifikat pelatihan ahli segmentasi segmentasi
APBD Provinsi pasar jasa pasar jasa
konstruksi konstruksi yang
yang menjadi menjadi
kewenangan kewenangan
pengawasanny pengawasanny
a a

1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4,400,000,000 5,001,400,000

1 3 12 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2,650,000,000 2,850,000,000

Jumlah materi
Pelaksanaan teknis RRTR
Jumlah kajian
Persetujuan Rasio ketaatan provinsi yang di Provinsi PENDAPATAN Rasio ketaatan
teknis ruang 4
1 03 12 1.01 02 Substansi, Evaluasi pemanfaatan ruang evaluasi, Sulawesi 85 % 2,300,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 2,000,000,000
KSP yang Dokumen (PAD)
dan Penetapan (Prioritas) disetujui untuk Selatan (Prioritas)
disusun
RRTR Provinsi mendapat
penetapan
Penetapan
Kebijakan dalam Rasio ketaatan Jumlah pergub Jumlah perda PENDAPATAN Rasio ketaatan
Kota 2
1 03 12 1.01 03 rangka pemanfaatan ruang yang yang 85 % 250,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 750,000,000
Makassar Dokumen (PAD)
Pelaksanaan (Prioritas) ditetapkan ditetapkan (Prioritas)
Penataan Ruang
116 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Cakupan
pelaksanaan
Sosialisasi sosialisasi
Kebijakan dan Kebijakan dan
Rasio ketaatan Kota PENDAPATAN Rasio ketaatan
Peraturan Jumlah Peserta Peraturan
1 03 12 1.01 04 pemanfaatan ruang Makassar 85 % 100 Orang 100,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 100,000,000
Perundang- Sosialisasi Perundang (PAD)
(Prioritas) (Prioritas)
Undangan Bidang Undangan
Penataan Ruang Bidang
Penataan
Ruang

1 3 12 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 550,000,000 450,000,000

%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan Jumlah RRTR Perangkat Daerah, %ASN
Rasio ketaatan Tersusunnya Provinsi PENDAPATAN
Sinkronisasi yang disusun 4 Perangkat Daerah
1 03 12 1.02 02 pemanfaatan ruang Dokumen RRTR Sulawesi 85 % 250,000,000 ASLI DAERAH 90 % 350,000,000
Penyusunan RRTR dan di Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
(Prioritas) Provinsi Selatan
Provinsi koordinasikan %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Evaluasi
Rancangan Jumlah Jumlah
Rasio ketaatan PENDAPATAN Rasio ketaatan
Peraturan Daerah Ranperda Tata Ranperda Tata Kota 4
1 03 12 1.02 03 pemanfaatan ruang 85 % 300,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 100,000,000
tentang RTRW dan ruang yang ruang yang Makassar Dokumen (PAD)
(Prioritas) (Prioritas)
RRTR dievaluasi dievaluasi
Kabupaten/Kota

1 3 12 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 500,000,000 800,000,000

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Cakupan Cakupan
Pemanfaatan Rasio ketaatan Provinsi PENDAPATAN Rasio ketaatan
fasilitasi koordinasi 24
1 03 12 1.03 01 Ruang untuk pemanfaatan ruang Sulawesi 85 % 250,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 350,000,000
permohonan pemanfaatan Kab./Kota (PAD)
Investasi dan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
izin investasi ruang
Pembangunan
Daerah

%
Keberfungsian
SIMTARU
Rasio ketaatan % dalam PENDAPATAN Rasio ketaatan
Sistem Informasi Kota
1 03 12 1.03 02 pemanfaatan ruang keberfungsian penyebarluasan 85 % 100 % 250,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 450,000,000
Penataan Ruang Makassar (PAD)
(Prioritas) SIMTARU informasi dan (Prioritas)
pelayanan
perizinan tata
ruang

1 3 12 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 700,000,000 901,400,000

Koordinasi dan Cakupan


Sinkronisasi fasilitasi Jumlah lokasi
Rasio ketaatan Provinsi PENDAPATAN Rasio ketaatan
Penertiban dan penyelesaian aduan/pelangga 24
1 03 12 1.04 02 pemanfaatan ruang Sulawesi 85 % 350,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 451,400,000
Penegakan Hukum pelanggaran ran yang Kab./Kota (PAD)
(Prioritas) Selatan (Prioritas)
Bidang Penataan penataan ditindaklanjuti
Ruang ruang
117 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Operasionalisasi
Tugas dan Fungsi Cakupan
Rasio ketaatan Cakupan PENDAPATAN Rasio ketaatan
Penyidik Pegawai koordinasi Kota 24
1 03 12 1.04 03 pemanfaatan ruang operasional 85 % 50,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 200,000,000
Negeri Sipil (PPNS) pelaksanaan Makassar Kab/Kota (PAD)
(Prioritas) PPNS (Prioritas)
Bidang Penataan penataan ruang
Ruang
Jumlah PPNS
(Laki-Laki &
Cakupan
Perempuan)
Koordinasi Rasio ketaatan koordinasi PENDAPATAN Rasio ketaatan
yang Kota 10
1 03 12 1.04 04 Pelaksanaan pemanfaatan ruang pelaksanaan 85 % 300,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 250,000,000
melaksanakan Makassar Kab./Kota (PAD)
Penataan Ruang (Prioritas) penataan (Prioritas)
operasional &
ruang
tugas pada
bidang PR
TOTAL 1,043,723,629,714 6,366,686,783,090

UPT WILAYAH SUNGAI JENEBERANG KABUPATEN GOWA

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4,763,298,959 5,170,600,391

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 11,975,975

%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan Jumlah rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan Dokumen RKA kegiatan Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 7,954,540
Dokumen RKA- UPT WS anggaran Gowa Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
SKPD Jeneberang pokok UPT WS. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Jeneberang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
Koordinasi dan %ASN Perangkat PENDAPATAN
Dokumen DPA Dokumen DPA Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 04 Penyusunan DPA- Daerah Berkinerja 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 0
UPT WS UPT WS Gowa Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
SKPD Kategori Baik,
Jeneberang Jeneberang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 4,021,435
Kinerja dan Ikhtisar RealisasiUPT Realisasi UPT Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja WS Jeneberang WS Jeneberang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 8,022,300

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan laporan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan keuangan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Bulanan, Kab. 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Keuangan 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 8,022,300
Bulanan/Triwulana triwulanan, & Gowa Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT WS
n/Sem esteran semesteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Jeneberang
SKPD UPT WS Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jeneberang
118 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 11,666,820


%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
laporan hasil, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan & Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 11,666,820
pengendalian Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
asset pada UPT %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
WS Jeneberang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP WS Jeneberang
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 6,006,440
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik PENDAPATAN
yang Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 5,414,750
disediakan Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan
pada UPT WS %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT WS
Jeneberang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Jeneberang
%Realisasi Kegiatan Jumlah
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
rumah tangga Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 591,690
yang disediakan Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, disediakan
pada UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT WS
Jeneberang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Jeneberang
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,666,298,959 5,132,928,856
%Realisasi Kegiatan Jumlah
Tersedianya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, ketersediaan
Penyediaan Jasa jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat jasa PENDAPATAN
Komunikasi, komunikasi, air Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja komunikasi, air 100 % 12 Bulan 12 Bulan 85,128,766 ASLI DAERAH 100 % 93,641,643
Sumber Daya Air dan listrik di Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, dan listrik pada
dan Listrik Dinas pada UPT %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
WS Jeneberang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Jeneberang
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan Jumlah dan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, dokumen
Jumlah tenaga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat tenaga Non- PENDAPATAN
Non-ASN Pada Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja ASN secara 100 % 167 Orang 167 Orang 4,581,170,193 ASLI DAERAH 100 % 5,039,287,213
UPT WS Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, selektif, efisien
Jeneberang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan optimal
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP pada UPT WS
Jeneberang
1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1,798,331,800 465,872,952

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 74,094,300 77,799,015
Jumlah wilayah
sungai yang
memiliki
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Jumlah sungai partisipasi
Operasi dan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
terinventarisasi masyarakat
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 74,094,300 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 77,799,015
untuk dalam (PAD)
Sungai pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
pemeliharaan pengelolaan
Provinsi Provinsi
sungai & danau
pada WS
Jeneberang
119 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 1,724,237,500 388,073,937
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang Panjang
jaringan irigasi jaringan irigasi
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Operasi dan permukaan permukaan
Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan yang yang beroperasi 169.003 169.003
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 1,624,237,500 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 136,771,740
Jaringan Irigasi beroperasi pada DI Provinsi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Permukaan pada DI di WS
Provinsi Provinsi
Provinsi di WS Jeneberang
Jeneberang (UPT)
jumlah
jumlah bendung
Persentase Jaringan bendung irigasi Persentase Jaringan
irigasi yang
Operasi dan Irigasi Primer dan yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
beroperasi
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik beroperasi Sulawesi 78,5 % 12 Unit 13 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 136,771,740
pada DI Provinsi (PAD)
Bendung Irigasi pada di Kewenangan pada DI Selatan pada di Kewenangan
di WS
Provinsi Provinsi di WS Provinsi
Jeneberang
Jeneberang
Panjang Panjang
Persentase Jaringan jaringan irigasi jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan
Irigasi Primer dan tambak yang tambak yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan 163.215Me 163.215Me
1 03 02 1.02 24 Sekunder kondisi baik beroperasi beroperasi Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 24,750,023
Jaringan Irigasi ter ter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI pada DI Provinsi Selatan pada di Kewenangan
Tambak
Provinsi Provinsi di WS di WS Provinsi
Jeneberang Jeneberang
Jumlah
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Jumlah kelompok P3A
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
kelompok P3A & GP3A yang 13 13
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 89,780,434
& GP3A yang dibina pada Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
dibina UPT WS
Provinsi Provinsi
Jeneberang
TOTAL 6,561,630,759 5,636,473,343

UPT WILAYAH SUNGAI SADANG KABUPATEN PINRANG

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,742,139,456 1,826,871,862

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 56,207,525


%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan Jumlah rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan Dokumen RKA kegiatan Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 17,846,895
Dokumen RKA- UPT WS anggaran Pinrang Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
SKPD Saddang pokok UPT WS. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Saddang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Realisasi 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 38,360,630
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi UPT Pinrang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT WS
Realisasi Kinerja WS Saddang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Saddang
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
120 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 90,996,840


Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan laporan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan keuangan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Bulanan, Kab. 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Keuangan 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 90,996,840
Bulanan/Triwulana triwulanan, & Pinrang Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT WS
n/Sem esteran semesteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Saddang
SKPD UPT WS Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Saddang
1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 32,922,285
Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 32,922,285
dan Pinrang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP WS Saddang
WS Saddang
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 21,633,590
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik PENDAPATAN
yang Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 3,208,920
disediakan Pinrang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan
pada UPT WS %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT WS
Saddang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Saddang

%Realisasi Kegiatan Jumlah


Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
rumah tangga Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 18,424,670
yang disediakan Pinrang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, disediakan
pada UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT WS
Saddang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Saddang

1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,645,139,456 1,625,111,622

%Realisasi Kegiatan Jumlah


Tersedianya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, ketersediaan
Penyediaan Jasa jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat jasa PENDAPATAN
Komunikasi, komunikasi, air Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja komunikasi, air 100 % 12 Bulan 12 Bulan 9,500,000 ASLI DAERAH 100 % 8,987,880
Sumber Daya Air dan listrik di Pinrang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, dan listrik pada
dan Listrik Dinas pada UPT %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
WS Saddang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Saddang
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan Jumlah dan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, dokumen
Jumlah tenaga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat tenaga Non- PENDAPATAN
Non-ASN Pada Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 JasaPelayanan Daerah Berkinerja ASN secara 100 % 70 Orang 70 Orang 1,635,639,456 ASLI DAERAH 100 % 1,616,123,742
UPT WS Pinrang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Umum Kantor Kategori Baik, selektif, efisien
Saddang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan optimal
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP pada UPT WS
Saddang
121 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1,010,738,820 414,461,135

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30,542,820 49,055,076
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah
Operasi dan Perangkat Daerah, Persentase Jaringan
embung dan embung dan
Pemeliharaan %ASN Perangkat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
penampung air penampung air
1 03 02 1.01 49 Embung dan Daerah Berkinerja Sulawesi 78,5 % 1 Unit 1 Unit 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 16,985,115
terpelihara terpelihara (PAD)
Penampung Air Kategori Baik, Selatan pada di Kewenangan
pada WS pada WS
Lainnya %Penurunan Temuan Provinsi
Saddang Saddang
Berdasarkan LHP
Jumlah wilayah
sungai yang
%Realisasi Kegiatan
memiliki
Perangkat Daerah, Persentase Jaringan
Jumlah sungai partisipasi
Operasi dan %ASN Perangkat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
terinventarisasi masyarakat
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Daerah Berkinerja Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 30,542,820 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 32,069,961
untuk dalam (PAD)
Sungai Kategori Baik, Selatan pada di Kewenangan
pemeliharaan pengelolaan
%Penurunan Temuan Provinsi
sungai dan
Berdasarkan LHP
danau pada WS
Saddang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 980,196,000 365,406,059
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang
%Realisasi Kegiatan
jaringan irigasi Panjang
Perangkat Daerah, Persentase Jaringan
Operasi dan permukaan jaringan irigasi
%ASN Perangkat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan yang permukaan 94.800 94.800
1 03 02 1.02 21 Daerah Berkinerja Sulawesi 78,5 % 880,196,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 206,679,501
Jaringan Irigasi beroperasi yang beroperasi Meter Meter (PAD)
Kategori Baik, Selatan pada di Kewenangan
Permukaan pada DI pada DI Provinsi
%Penurunan Temuan Provinsi
Provinsi di WS di WS Saddang
Berdasarkan LHP
Saddang
%Realisasi Kegiatan jumlah
Perangkat Daerah, bendung irigasi jumlah bendung Persentase Jaringan
Operasi dan %ASN Perangkat yang irigasi yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Daerah Berkinerja beroperasi beroperasi Sulawesi 78,5 % 8 Unit 8 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 47,481,000
Bendung Irigasi Kategori Baik, pada DI pada DI Provinsi Selatan (PAD) pada di Kewenangan
%Penurunan Temuan Provinsi di WS di WS Saddang Provinsi
Berdasarkan LHP Saddang
%Realisasi Kegiatan panjang
Panjang
Perangkat Daerah, jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan jaringan irigasi
%ASN Perangkat tambak yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan tambak yang 110.31 110.31
1 03 02 1.02 24 Daerah Berkinerja beroperasi Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 22,207,658
Jaringan Irigasi beroperasi Meter Meter (PAD)
Kategori Baik, pada DI Selatan pada di Kewenangan
Tambak pada DI Provinsi
%Penurunan Temuan Provinsi di WS Provinsi
di WS Saddang
Berdasarkan LHP Saddang
%Realisasi Kegiatan
Jumlah
Perangkat Daerah, Jumlah Persentase Jaringan
kelompok P3A
Pengelolaan dan %ASN Perangkat kelompok P3A Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
dan GP3A yang 0 0
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Daerah Berkinerja dan Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 89,037,900
dibina pada Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi Kategori Baik, GP3A yang Selatan pada di Kewenangan
UPT WS
%Penurunan Temuan dibina Provinsi
Saddang
Berdasarkan LHP
TOTAL 2,752,878,276 2,241,332,997
122 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

UPT WILAYAH SUNGAI WALANAE-CENRANAE KABUPATEN WAJO

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2,860,373,792 3,318,031,447

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 140,981,335


%Realisasi Kegiatan Tersusunya
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah rencana
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Dokumen RKA kegiatan PENDAPATAN
Penyusunan Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja UPT WS anggaran 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 47,100,460
Dokumen RKA- Wajo Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Walanae pokok UPT WS.
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Cenranae Walanae
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Capaian Realisasi Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Realisasi UPT 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 93,880,875
Kinerja dan Ikhtisar UPT WS Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, WS Walanae
Realisasi Kinerja Walanae %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Cenranae
SKPD Cenranae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 103,621,375

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah keuangan
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan Bulanan, PENDAPATAN
Laporan Keuangan Kab. 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja KeuanganUPT triwulanan, & 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 103,621,375
Bulanan/Triwulana Wajo Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, WS Walanae semesteran
n/Sem esteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Cenranae UPT WS
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Walanae
Cenranae

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 39,888,860

Tersusunya
Jumlah laporan
%Realisasi Kegiatan laporan hasil
hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, pembinaan,
pengawasan Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
dan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 39,888,860
pengendalian Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
aset pada UPT %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan asset pada UPT
WS Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP WS Walanae
Cenranae
Cenranae

1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 5,080,790

Tersedianya
%Realisasi Kegiatan Jumlah jenis
komponen %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
instralasi listrik Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat yang PENDAPATAN
/penerangan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja disediakan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,307,470
bangunan Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, pada UPT WS
kantor UPT WS %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Walanae
Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
Cenranae
123 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah
%Realisasi Kegiatan Jumlah
peralatan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
rumah tangga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
yang Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang disediakan 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,773,320
disediakan Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, pada UPT WS
pada UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Walanae
Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
Cenranae
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,763,373,792 3,028,459,087

JUmlah
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
ketersediaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, jasa
Penyediaan Jasa jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat komunikasi, air PENDAPATAN
Komunikasi, komunikasi, air Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja dan listrik di 100 % 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000 ASLI DAERAH 100 % 16,247,916
Sumber Daya Air dan listrik pada Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Dinas pada UPT
dan Listrik UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan WS Walanae
Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
Cenranae
Tersedianya
Jumlah dan
%Realisasi Kegiatan
dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah tenaga
tenaga Non- Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Non-ASN Pada PENDAPATAN
ASN secara Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja UPT WS 100 % 95 Orang 95 Orang 2,738,373,792 ASLI DAERAH 100 % 3,012,211,171
selektif, efisien Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Walanae
dan optimal %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Cenranae
pada UPT WS Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Walanae
Cenranae

1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1,560,210,300 478,243,905

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 37,100,300 17,955,315

Jumlah wilayah
sungai yang
memiliki
Persentase Jaringan partisipasi Persentase Jaringan
Jumlah sungai
Operasi dan Irigasi Primer dan masyarakat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
terinventarisasi
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik dalam Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 37,100,300 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 17,955,315
untuk (PAD)
Sungai pada di Kewenangan pengelolaan Selatan pada di Kewenangan
pemeliharaan
Provinsi sungai dan Provinsi
danau pada WS
Walanae
Cenranae
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 1,523,110,000 460,288,590
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang
jaringan irigasi Panjang
Persentase Jaringan permukaan jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan
Irigasi Primer dan yang permukaan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan 129.372 129.372
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik beroperasi yang beroperasi Sulawesi 78,5 % 1,423,110,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 244,475,737
Jaringan Irigasi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI pada DI Provinsi Selatan pada di Kewenangan
Permukaan
Provinsi Provinsi di WS di WS Walanae Provinsi
Walanae Cenranae
Cenranae
124 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

jumlah
bendung irigasi jumlah bendung
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
yang irigasi yang
Operasi dan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
beroperasi beroperasi
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 12 Unit 12 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 85,705,725
pada DI pada DI Provinsi (PAD)
Bendung Irigasi pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Provinsi di WS di WS Walanae
Provinsi Provinsi
Walanae Cenranae
Cenranae

panjang
Panjang
jaringan irigasi
Persentase Jaringan jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan tambak yang
Irigasi Primer dan tambak yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan beroperasi 253284 253284
1 03 02 1.02 24 Sekunder kondisi baik beroperasi Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 22,207,658
Jaringan Irigasi pada DI Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI Provinsi Selatan pada di Kewenangan
Tambak Provinsi di WS
Provinsi di WS Walanae Provinsi
Walanae
Cenranae
Cenranae

Jumlah
Persentase Jaringan kelompok P3A Persentase Jaringan
Jumlah
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan dan GP3A yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
kelompok P3A 0 0
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik dibina pada Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 107,899,470
danGP3A yang Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan UPT WS Selatan pada di Kewenangan
dibina
Provinsi Walanae Provinsi
Cenranae

TOTAL 4,420,584,092 3,796,275,352

UPT WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-LARONA KOTA PALOPO

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,730,371,088 1,898,000,444

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 50,161,276

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah keuangan
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Dokumen RKA Bulanan, PENDAPATAN
Penyusunan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja UPT WS triwulanan, & 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 34,891,076
Dokumen RKA- Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Pompengan semesteran
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Larona UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
Penyusunan Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
Laporan Capaian Realisasi UPT Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 15,270,200
Kinerja dan Ikhtisar WS Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, semesteran
Realisasi Kinerja Pompengan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
SKPD Larona Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
125 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 15,270,200

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
Penyusunan Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
Laporan Keuangan Keuangan UPT Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 15,270,200
Bulanan/Triwulana WS Palopo Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, semesteran
n/Sem esteran Pompengan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
SKPD Larona Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 15,270,200

Jumlah laporan Tersusunnya


%Realisasi Kegiatan hasil laporan
%Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, pengawasan keuangan
Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat dan Bulanan, PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja pengendalian triwulanan, & 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 15,270,200
Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, aset pada UPT semesteran
%Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan WS UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan Pompengan
Larona Larona

1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 20,590,570

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan Jumlah jenis laporan
%Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen keuangan
Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat yang Bulanan, PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja disediakan triwulanan, & 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,307,470
Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, pada UPT WS semesteran
%Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Pompengan UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Larona Pompengan
Larona

Tersusunnya
Jumlah
%Realisasi Kegiatan laporan
peralatan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
rumah tangga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 18,283,100
disediakan Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, semesteran
pada UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
Pompengan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
Larona

1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,633,371,088 1,796,708,198

Tersusunnya
Jumlah
%Realisasi Kegiatan laporan
ketersediaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
Penyediaan Jasa jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
Komunikasi, komunikasi, air Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 12 Bulan 12 Bulan 40,925,940 ASLI DAERAH 100 % 45,018,534
Sumber Daya Air dan listrik pada Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, semesteran
dan Listrik UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
Pompengan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
Larona
126 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah tenaga keuangan
Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Non-ASN Pada Bulanan, PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja UPT WS triwulanan, & 100 % 60 Orang 60 Orang 1,592,445,148 ASLI DAERAH 100 % 1,751,689,664
Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Pompengan semesteran
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Larona UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona

1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1,145,042,500 342,596,106

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30,765,000 32,303,250
Jumlah wilayah
sungai yang
memiliki
Persentase Jaringan partisipasi Persentase Jaringan
Operasi dan Irigasi Primer dan masyarakat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik sda dalam Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 30,765,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 32,303,250
Sungai pada di Kewenangan pengelolaan Selatan (PAD) pada di Kewenangan
Provinsi sungai dan Provinsi
danau pada WS
Pompengan
Larona

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 1,114,277,500 310,292,856
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Panjang
Panjang
jaringan irigasi
jaringan irigasi
Persentase Jaringan permukaan Persentase Jaringan
Operasi dan permukaan
Irigasi Primer dan yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan yang beroperasi 67.465 67.465
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik beroperasi Sulawesi 78,5 % 1,014,277,500 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 141,006,553
Jaringan Irigasi pada DI Provinsi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI Selatan pada di Kewenangan
Permukaan di WS
Provinsi Provinsi di WS Provinsi
Pompengan
Pompengan
Larona
Larona

jumlah
jumlah bendung
bendung irigasi
Persentase Jaringan irigasi yang Persentase Jaringan
yang
Operasi dan Irigasi Primer dan beroperasi Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
beroperasi
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik pada DI Provinsi Sulawesi 78,5 % 12 Unit 12 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 47,074,178
pada DI (PAD)
Bendung Irigasi pada di Kewenangan di WS Selatan pada di Kewenangan
Provinsi di WS
Provinsi Pompengan Provinsi
Pompengan
Larona
Larona

Panjang Panjang
jaringan irigasi jaringan irigasi
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Operasi dan tambak yang tambak yang
Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan beroperasi beroperasi 152758 152758
1 03 02 1.02 24 Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 32,303,250
Jaringan Irigasi pada DI pada DI Provinsi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Tambak Provinsi di WS di WS
Provinsi Provinsi
Pompengan Pompengan
Larona Larona
127 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Jumlah
Persentase Jaringan Jumlah kelompok P3A Persentase Jaringan
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan kelompok P3A dan GP3A yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
0 0
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik dan dibina pada Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 89,908,875
Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan GP3A yang UPT WS Selatan pada di Kewenangan
Provinsi dibina Pompengan Provinsi
Larona

TOTAL 2,875,413,588 2,240,596,550

UPT WORKSHOP DAN PERALATAN KOTA MAKASSAR

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2,835,506,423 1,870,028,956

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 81,486,240

%Realisasi Kegiatan Tersusunya


%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, rencana
Koordinasi dan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat kegiatan PENDAPATAN
Penyusunan Dokumen RKA Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja anggaran 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 15,481,950
Dokumen RKA- UPT Workshop Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, pokok UPT
SKPD dan Peralatan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Workshop dan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Peralatan

%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Jumlah
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan Laporan PENDAPATAN
Laporan Capaian Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Realisasi UPT Realisasi UPT 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 66,004,290
Kinerja dan Ikhtisar Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Workshop dan Workshop dan
Realisasi Kinerja %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Peralatan Peralatan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 14,255,010


Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan laporan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan keuangan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Bulanan, Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Keuangan UPT 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 14,255,010
Bulanan/Triwulana triwulanan, & Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Workshop dan
n/Sem esteran semesteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Peralatan
SKPD UPT Workshop Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
dan Peralatan
1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 112,193,620
Tersusunya
Jumlah laporan
%Realisasi Kegiatan laporan hasil
hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, pembinaan,
pengawasan Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
dan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 112,193,620
pengendalian Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
aset pada UPT %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan asset pada UPT
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Workshop dan
Peralatan
Peralatan
128 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 9,990,200 10,989,220

%Realisasi Kegiatan
Laporan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Realisasi Perangkat Daerah, %ASN
Pelaporan %ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
penerimaan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 07 Pengelolaan Daerah Berkinerja Realisasi UPT 100 % 12 Laporan 9,990,200 ASLI DAERAH 100 % 10,989,220
retribusi pada Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik, Workshop dan
UPT Workshop %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Peralatan
dan Peralatan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 24,301,640

Tersedianya
%Realisasi Kegiatan Jumlah jenis
komponen %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
instralasi listrik Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat yang PENDAPATAN
/penerangan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja disediakan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 12,202,850
bangunan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, pada UPT
kantor UPT %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Workshop dan
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Peralatan
Peralatan

Jumlah
%Realisasi Kegiatan Jumlah
peralatan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
rumah tangga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang disediakan 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 12,098,790
disediakan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, pada UPT
pada UPT %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Workshop dan
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Peralatan Kota
Peralatan
Makassar

1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 728,516,223 801,367,846

%Realisasi Kegiatan Tersedianya


%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah jasa jasa
Penyediaan Jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat komunikasi, air komunikasi, air PENDAPATAN
Komunikasi, Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja dan listrik pada dan listrik di 100 % 12 Bulan 12 Bulan 91,386,675 ASLI DAERAH 100 % 100,525,343
Sumber Daya Air Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Workshop Dinas pada UPT
dan Listrik %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan Peralatan Workshop dan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Peralatan

Tersedianya
Jumlah dan
%Realisasi Kegiatan
dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah tenaga tenaga Non- Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat PENDAPATAN
Non-ASN Pada ASN secara Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja 100 % 15 Orang 15 Orang 637,129,548 ASLI DAERAH 100 % 700,842,503
UPT Workshop selektif, efisien Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik,
dan Peralatan dan optimal %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Workshop dan
Peralatan
129 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,000,000,000 825,435,380
Tersedianya
Jasa
Penyediaan Jasa
%Realisasi Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan, %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Biaya Pajak &
Biaya Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Perizinan PENDAPATAN
Pemeliharaan, kendaraan/alat Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 02 Daerah Berkinerja Kendaraan 100 % 0 Unit 0 Unit 0 ASLI DAERAH 100 % 33,411,125
Pajak dan Perizinan berat yang Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Dinas
Kendaraan Dinas dipelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Operasional /
Operasional atau Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Lapangan di
Lapangan
UPT Workshop
& Peralatan
Jumlah
%Realisasi Kegiatan
peralatan dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
mesin lainnya Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan %ASN Perangkat peralatan dan PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja mesin 100 % 100 Unit 100 Unit 2,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 792,024,255
terpelihara Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik, workshop yang
Pada UPT %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dipelihara
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Peralatan
1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 4,600,000,000 5,000,000,000

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4,600,000,000 5,000,000,000

Cakupan
pelaksanaan
pekerjaan yg
Peresentase
dilakukan
Penanggulangan Panjang jalan provinsi ketersediaan PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
pengujian Kota 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 21 Bencana/Tanggap dalam kondisi mantap bahan untuk 100 % 100 % 4,600,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 5,000,000,000
Penyelenggaraa Makassar Km (PAD) Km
Darurat (Prioritas) penangan (Prioritas)
n
darurat
Jalan/Jembatan
oleh UPT Lab.
dan Pengujian

TOTAL 7,435,506,423 6,870,028,956

UPTLABORATORIUM PENGUJIAAN BAHAN KONSTRUKSI KOTA MAKASSAR

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,239,349,574 1,184,234,419

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 36,335,090


Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah rencana
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Dokumen RKA kegiatan
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat UPT anggaran PENDAPATAN
Penyusunan Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Laboratorium pokok UPT 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 3,255,505
Dokumen RKA- Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Pengujian Laboratorium
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Bahan Pengujian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Konstruksi Bahan
Konstruksi
130 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

%Realisasi Kegiatan Jumlah Jumlah


Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Laporan Laporan
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Realisasi UPT Realisasi UPT PENDAPATAN
Laporan Capaian Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Laboratorium Laboratorium 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 33,079,585
Kinerja dan Ikhtisar Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Pengujian Pengujian
Realisasi Kinerja %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Bahan Bahan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Konstruksi Konstruksi

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 11,926,002


Tersusunnya
laporan
%Realisasi Kegiatan Jumlah keuangan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Laporan Bulanan,
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Keuangan UPT triwulanan, & PENDAPATAN
Laporan Keuangan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Laboratorium semesteran 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 11,926,002
Bulanan/Triwulana Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Pengujian UPT
n/Sem esteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Bahan Laboratorium
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Konstruksi Pengujian
Bahan
Konstruksi
1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 2,024,935
Jumlah laporan
Tersusunya
hasil
%Realisasi Kegiatan laporan hasil
pengawasan %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, pembinaan,
dan Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengendalian Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,024,935
aset pada UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
Laboratorium %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan asset pada UPT
Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Workshop dan
Bahan
Peralatan
Konstruksi
1 3 1 1 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 200,000,000 38,274,115
Laporan
%Realisasi Kegiatan Jumlah Realisasi
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Laporan penerimaan
Perangkat Daerah, %ASN
Pelaporan %ASN Perangkat Realisasi UPT retribusi pada PENDAPATAN
Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 07 Pengelolaan Daerah Berkinerja Laboratorium UPT 100 % 12 Laporan 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 38,274,115
Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik, Pengujian Laboratorium
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Bahan Pengujian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Konstruksi Bahan
Konstruksi
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 59,089,745

Tersedianya
Jumlah jenis
komponen
%Realisasi Kegiatan komponen
instralasi listrik %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, yang
/penerangan Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat disediakan PENDAPATAN
bangunan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja pada UPT 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 8,557,725
kantor UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, Laboratorium
Laboratorium %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Pengujian
Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Bahan
Konstruksi
Konstruksi
131 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah
Jumlah
peralatan
%Realisasi Kegiatan peralatan
rumah tangga %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, rumah tangga
yang Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat yang disediakan PENDAPATAN
disediakan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja pada UPT 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,532,020
pada UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, Laboratorium
Laboratorium %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Pengujian
Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Bahan
Konstruksi
Konstruksi
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881,849,574 970,034,532
Jumlah Jumlah
ketersediaan ketersediaan
%Realisasi Kegiatan
jasa jasa %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa komunikasi, air komunikasi, air Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, dan listrik pada dan listrik pada Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 129,637,437 ASLI DAERAH 100 % 142,601,181
Sumber Daya Air UPT UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik Laboratorium Laboratorium %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Pengujian Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Bahan Bahan
Konstruksi Konstruksi
Jumlah
%Realisasi Kegiatan ketersediaan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah tenaga jasa
Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Non-ASN Pada komunikasi, air PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja UPT & listrik pada 100 % 18 Orang 18 Orang 752,212,137 ASLI DAERAH 100 % 827,433,351
Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Leboratorium UPT
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan Pengujian Lab.Pengujian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Konstruksi
1 3 1 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60,500,000 66,550,000
Jumlah
%Realisasi Kegiatan ketersediaan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, jasa
Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan %ASN Perangkat komunikasi, air PENDAPATAN
peralatan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja dan listrik pada 100 % 1 Unit 1 Unit 60,500,000 ASLI DAERAH 100 % 66,550,000
laboratorium Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik, UPT Lab.
yang dipelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Pengujian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Konstruksi
1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 28,531,046

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota - 28,531,046
Cakupan
pelaksanaan
Koordinasi dan Cakupan
pekerjaan yang
Sinkronisasi pelaksanaan
Persentase Jaringan dilakukan Persentase Jaringan
Peningkatan pekerjaan yang
Irigasi Primer dan pengujian lab PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Kapasitas dilakukan Kota
1 03 02 1.01 63 Sekunder kondisi baik dan material 78,5 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 28,531,046
Kelembagaan pengujian Makassar (PAD)
pada di Kewenangan guna kendali & pada di Kewenangan
Pengelolaan SDA kendali dan
Provinsi mutu pekerjaan Provinsi
Kewenangan mutu
pada bidang
Provinsi pekerjaan
pengelolaan
SDA
132 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 200,000,000

1 3 8 1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0 200,000,000

Jumlah
pelaksanaan
pendampingan
bantuan teknis
Bantuan Teknis
Persentase pemban3gunan
Pembangunan
% Bangunan pelaksanaan gedung negara PENDAPATAN
Bangunan Gedung Kota % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 04 Pemerintah yang di pekerjaan yang utk 95 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 200,000,000
Negara untuk Makassar (PAD) yang di tata
tata dilakukan kepentingan
Kepentingan
pengujian strategis
Strategis Provinsi
provinsi dalam
pengujian
kendali mutu,
dan material

1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 500,000,000 154,185,675

1 3 9 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 500,000,000 154,185,675

% Monitoring
Jumlah kawasan Jumlah kawasan
terhadap
strategis dan pusat Persentase strategis dan pusat
Monitoring pelaksanaan
pertumbuhan baru pelaksanaan PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
Penataan/Pemeliha pekerjaan Kota 17
1 03 09 1.01 07 yang dilakukan pekerjaan yang 100 % 100 % 500,000,000 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 154,185,675
raan Bangunan dan bangunan & Makassar Kawasan (PAD)
penataan bangunan dilakukan bangunan dan n
Lingkungan lingkungan
dan lingkungannya pengujian lingkungannya
yang dilakukan
(Prioritas) (Prioritas)
pengujian lab

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 500,000,000 200,000,000

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 500,000,000 200,000,000

Cakupan
pelaksanaan
pekerjaan yg
Cakupan
Pemantauan dan dilakukan
Panjang jalan provinsi pelaksanaan PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Evaluasi pengujian Kota 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 22 dalam kondisi mantap pekerjaan yang 100 % 100 % 500,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 200,000,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraa Makassar Km (PAD) Km
(Prioritas) dilakukan (Prioritas)
Jalan/Jembatan n
pengujian
Jalan/Jembatan
oleh UPT Lab.
dan Pengujian

TOTAL 2,239,349,574 1,766,951,140


133 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I KOTA PALOPO

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,678,365,755 2,084,134,531

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 207,872,555


%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan Jumlah rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan Dokumen RKA kegiatan Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 39,359,485
Dokumen RKA- Perangkat anggaran Palopo Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
SKPD Daerah pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 168,513,070
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UUPT Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. I Wil. I %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 105,276,050
%Realisasi Kegiatan Tersusunnya
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, laporan
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat keuangan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Laporan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Bulanan, 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 105,276,050
Bulanan/Triwulana Keuangan Palopo Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, triwulanan, &
n/Sem esteran UPT Wil. I %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan semesteran
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP UPT Wil. I
1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 25,400,320
Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 25,400,320
dan Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. I
Wil. I
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 6,083,275
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, Jumlah jenis komponen
Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat komponen instralasi listrik PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja yang /penerangan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 5,175,775
Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, disediakan bangunan
%Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan pada UPT Wil. I kantor UPT
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. I

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat peralatan PENDAPATAN
rumah tangga Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja rumah tangga 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 907,500
yang Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, yang disediakan
disediakan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil. I
pada UPT Wil. I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
134 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,581,365,755 1,739,502,331

%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 76,941,480 ASLI DAERAH 100 % 84,635,628
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. I UPT Wil. I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN UPT 100 % 36 Orang 36 Orang 1,504,424,275 ASLI DAERAH 100 % 1,654,866,703
komunikasi, air Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Wil. I
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,251,074,178 2,194,976,025

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3,251,074,178 2,194,976,025


Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan & Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 142,686,800
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT I
Wilayah I

Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 273.07 Km 273.07 Km 2,930,700,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,865,717,477
Rutin Jalan UPT I Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT I Selatan (Prioritas)
dipelihara

Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 320,374,178 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 186,571,748
wilayah UPT I wilayah UPT I Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara

TOTAL 4,929,439,933 4,279,110,556

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II KABUPATEN ENREKANG

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,196,641,951 1,589,569,741

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 203,361,675

%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan Kab.Enrek 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 32,216,855
Dokumen RKA- anggaran ang Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. II
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
135 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 171,144,820
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UUPT ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. II Wil. II %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 140,314,625

%Realisasi Kegiatan Tersusunnya


Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, laporan
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat keuangan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Laporan Kab.Enrek 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Bulanan, 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 140,314,625
Bulanan/Triwulana Keuangan ang Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, triwulanan, &
n/Sem esteran UPT Wil. II %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan semesteran
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP UPT Wil. II

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 30,158,040

Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 30,158,040
dan ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. II
Wil. II

1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 6,129,255

%Realisasi Kegiatan Tersedianya


Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik PENDAPATAN
yang Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 5,175,775
disediakan ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT
II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. II

%Realisasi Kegiatan Jumlah


Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
rumah tangga Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 953,480
yang disediakan ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, disediakan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil.
II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP II

1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,099,641,951 1,209,606,146

%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 54,902,871 ASLI DAERAH 100 % 60,393,158
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. II UPT Wil. II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
136 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN UPT 100 % 25 Orang 25 Orang 1,044,739,080 ASLI DAERAH 100 % 1,149,212,988
komunikasi, air ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Wil. II
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2,997,431,245 1,709,559,813

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2,997,431,245 1,709,559,813

Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 197,956,500
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT II
Wilayah II

Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 246.86 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 246.86 Km 2,668,600,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,374,184,830
Rutin Jalan UPT II Km Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT II Selatan (Prioritas)
dipelihara

Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 328,831,245 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 137,418,483
wilayah UPT II wilayah UPT II Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara

TOTAL 4,194,073,196 3,299,129,554

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III KOTA PARE-PARE

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 879,399,947 1,152,902,979

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 223,090,967


%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 24,146,760
Dokumen RKA- anggaran Pare-Pare Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. III
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 198,944,207
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. III Wil. III %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
137 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 35,439,690

%Realisasi Kegiatan Tersusunnya


Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, laporan
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat keuangan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Laporan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Bulanan, 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 35,439,690
Bulanan/Triwulana Keuangan Pare-Pare Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, triwulanan, &
n/Sem esteran UPT Wil. III %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan semesteran
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP UPT Wil. III

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 30,158,040


Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 30,158,040
dan Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. III
Wil. III
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 3,574,340

%Realisasi Kegiatan Tersedianya


Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 907,500
disediakan Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT
III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. III

%Realisasi Kegiatan Jumlah


Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
rumah tangga Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,666,840
yang disediakan Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, disediakan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil.
III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP III

1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 782,399,947 860,639,942

%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 30,187,810 ASLI DAERAH 100 % 33,206,591
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. III UPT Wil. III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada 100 % 18 Orang 18 Orang 752,212,137 ASLI DAERAH 100 % 827,433,351
komunikasi, air Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, UPT Wil. III
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
138 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2,603,171,512 2,367,670,019

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2,603,171,512 2,367,670,019

Persentase
Survey
Survey Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
KondisiJalan/Je 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 KondisiJalan/Jemb dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 161,129,000
mbatan pada Km (PAD) Km
atan (Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
wilayah UPT III
Wilayah III

Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 205.1 Km 205.1 Km 2,251,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 2,005,946,381
Rutin Jalan UPT III Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT III Selatan (Prioritas)
dipelihara
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 352,171,512 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 200,594,638
wilayah UPT III wilayah UPT III Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
TOTAL 3,482,571,459 3,520,572,998

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV KOTA MAKASSAR

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,315,943,149 1,445,867,885

1 3 1 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 62,299,875

%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 18,396,840
Dokumen RKA- anggaran Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. IV
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
IV Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 43,903,035
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. IV Wil. IV %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 20,187,035

%Realisasi Kegiatan Tersusunnya


Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, laporan
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat keuangan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Laporan Kab. 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Bulanan, 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 20,187,035
Bulanan/Triwulana Keuangan Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, triwulanan, &
n/Sem esteran UPT Wil. IV %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan semesteran
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP UPT Wil. IV
139 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 11,937,860


Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 11,937,860
dan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. IV
Wil. IV
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 10,605,650
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik PENDAPATAN
yang Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 7,938,810
disediakan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT
IV Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. IV
%Realisasi Kegiatan Jumlah
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
rumah tangga Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,666,840
yang disediakan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, disediakan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil.
IV Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP IV
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,218,943,149 1,340,837,465
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 48,835,380 ASLI DAERAH 100 % 53,718,918
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. IV UPT Wil. IV Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 JasaPelayanan Daerah Berkinerja Non-ASN Pada 100 % 28 Orang 28 Orang 1,170,107,769 ASLI DAERAH 100 % 1,287,118,547
komunikasi, air Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Umum Kantor Kategori Baik, UPT Wil. IV
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. IV Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5,161,528,938 4,611,085,481

1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 5,161,528,938 4,611,085,481

Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 114,625,000
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT IV
Wilayah IV

Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 445.76 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 445.76 Km 4,657,600,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 4,087,691,346
Rutin Jalan UPT IV Km Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT IV Selatan (Prioritas)
dipelihara
140 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 50 Unit 50 Unit 503,928,938 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 408,769,135
wilayah UPT IV wilayah UPT IV Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara

TOTAL 6,477,472,087 6,056,953,366

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V KABUPATEN BONE

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 713,349,289 1,351,917,556

1 3 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 288,364,175

%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA Kab. Bone 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 87,588,270
Dokumen RKA- anggaran Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. V
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Kab. Bone 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 200,775,905
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. V Wil. V %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 304,677,637

%Realisasi Kegiatan Tersusunnya


Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, laporan
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat keuangan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Laporan 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Bulanan, Kab. Bone 100 % 12 Laporan 30000000 ASLI DAERAH 100 % 304,677,637
Bulanan/Triwulana Keuangan Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, triwulanan, &
n/Sem esteran UPT Wil. V %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan semesteran
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP UPT Wil. V

1 3 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 70,278,615

Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan Kab. Bone 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 70,278,615
dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. V
Wil. V
141 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 10,612,910

%Realisasi Kegiatan Tersedianya


Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik PENDAPATAN
yang Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan Kab. Bone 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 3,498,110
disediakan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT
V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. V

%Realisasi Kegiatan Jumlah


Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
rumah tangga Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 PeralatanRumah Daerah Berkinerja yang Kab. Bone 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 7,114,800
yang disediakan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Tangga Kategori Baik, disediakan
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil.
V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP V

1 3 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 616,349,289 677,984,219

%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja Kab. Bone 100 % 12 Bulan 12 Bulan 73,084,968 ASLI DAERAH 100 % 80,393,465
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. V UPT Wil. V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada Kab. Bone 100 % 13 Orang 13 Orang 543,264,321 ASLI DAERAH 100 % 597,590,754
komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, UPT Wil. V
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 4,813,948,441 5,207,524,196

1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4,813,948,441 5,207,524,196


Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 113,946,000
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT V
Wilayah V
Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 405.9 Km 405.9 Km 4,259,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 4,630,525,633
Rutin Jalan UPT V Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT V Selatan (Prioritas)
dipelihara

Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 50 Unit 50 Unit 554,948,441 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 463,052,563
wilayah UPT V wilayah UPT V Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara

TOTAL 5,527,297,730 6,559,441,752


142 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI KABUPATEN BULUKUMBA

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,626,091,159 1,908,317,465

1 3 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 121,585,035

%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah Kab. PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA Bulukumb 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 60,836,985
Dokumen RKA- anggaran Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. VI a
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kab. PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Bulukumb 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 60,748,050
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, a
Realisasi Kinerja UPT Wil. VI Wil. VI %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 77,924,605

%Realisasi Kegiatan Tersusunnya


Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, laporan
Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat keuangan Kab. PENDAPATAN
Laporan Keuangan Laporan 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Bulanan, Bulukumb 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 77,924,605
Bulanan/Triwulana Keuangan Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, triwulanan, & a
n/Sem esteran UPT Wil. VI %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan semesteran
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP UPT Wil. VI

1 3 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 9,256,500

Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan Kab. PENDAPATAN
pengawasan Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan Bulukumb 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 9,256,500
dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian a
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. VI
Wil. VI

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000 17,551,050

%Realisasi Kegiatan Tersedianya


Jumlah jenis %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat instralasi listrik Kab. PENDAPATAN
yang Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja /penerangan Bulukumb 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 5,414,750
disediakan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, bangunan a
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan kantor UPT
VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. VI
143 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

%Realisasi Kegiatan Jumlah


Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga Kab. PENDAPATAN
rumah tangga Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang Bulukumb 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 12,136,300
yang disediakan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, disediakan a
pada UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil.
VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP VI

1 3 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,529,091,159 1,682,000,275

%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kab. PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja Bulukumb 100 % 12 Bulan 12 Bulan 66,456,447 ASLI DAERAH 100 % 73,102,092
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, a
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. VI UPT Wil. VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga Kab. PENDAPATAN
jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada Bulukumb 100 % 35 Orang 35 Orang 1,462,634,712 ASLI DAERAH 100 % 1,608,898,183
komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, UPT Wil. VI a
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,274,902,097 2,140,436,879

1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3,274,902,097 2,140,436,879


Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 137,377,000
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT VI
Wilayah VI
Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 276.41 Km 276.41 Km 2,964,100,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,820,963,526
Rutin Jalan UPT VI Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT VI Selatan (Prioritas)
dipelihara

Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 310,802,097 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 182,096,353
wilayah UPT VI wilayah UPT V I Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara

TOTAL 4,900,993,256 4,048,754,344

GRAND TOTAL 1,099,520,840,087 6,417,002,403,998


144 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 3. Sub Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan dengan indikator kinerja Jumlah
dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi;
4. Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan indikator kinerja
1.1. Rencana Kegiatan Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah I – VI;
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu 5. Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan dengan indikator kinerja Panjang jalan
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas Pekerjaan yang dibangun;
Umum dan Tata Ruang yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas 6. Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan indikator kinerja
perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam Panjang jalan diperlebar;
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 7. Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan dengan indikator kinerja Panjang jalan
Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang rekonstruksi;
pada TA 2022 akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 8. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan dengan indikator kinerja Panjang Jalan
direhabilitasi;
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 9. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan dengan indikator kinerja Panjang
Merupakan program penunjang pelaksanaan fungsi dinas yang terdiari dari kegiatan jalan pada wilayah UPT I - VI dipelihara;
dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekertariat serta tata Usaha pada Unit 10. Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan dengan indikator kinerja Panjang
Pelaksana Teknis Dinas. jembatan yang dibangun;
11. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan dengan indikator kinerja Panjang
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN jembatan yang direhabilitasi;
Yang berfokus pada peningkatan kinerja Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap, 12. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan indikator kinerja Jumlah
terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 15 (Lima belas) Sub Kegiatan yaitu: jembatan pada wilayah UPT I – VI dipelihara;
a. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan indikator kinerja Panjang 13. Sub Kegiatan : Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat dengan indikator
penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK kinerja Persentase lokasi bencana ditangani;
Kewenangan Provinsi, Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jalan dan 14. Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Jembatan, Panjang ruas jalan wilayah I, II, III, IV, V dan VI yang ditangani, dengan indikator kinerja Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
persentase Layanan bahan dan peralatan untuk penanganan jalan dan persentase pengujian kendali dan mutu pekerjaan;
Pengujian paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan dan sub kegiatan: 15. Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan dengan indikator kinerja Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang disupervisi.
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan teknis C. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
penanganan jalan dan akses terisolir tersedia; Indikator kinerja persentase jaringan irigasi primer dan sekunder kondisi baik pada
2. Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 23 (dua puluh
dengan indikator kinerja persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan tiga) Sub Kegiatan yaitu:
jalan;
145 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

a. Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 11. Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak dengan
pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas indikator kinerja panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI
Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Panjang Jaringan Irigasi Primer Provinsi di WS
dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi, Persentase 12. Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi dengan
ketersediaan perencanaan teknis Irigasi, Cakupan layanan irigasi pada DI indikator kinerja Cakupan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan alokasi air
Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Jeneberang, Wilayah Sungai Saddang, irigasi DI provinsi
Wilayah Sungai Walanae Cenranae, Wilayah Sungai Pompengan Larona dengan b. Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
sub kegiatan: Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah lokasi
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani, Persentase ketersediaan
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan teknis Sumber Daya Air, persentase pengelolaan
perencanaan; Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Jeneberang, WS Saddang, WS
2. Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator Walanae-Cenranae, WS Pompengan Larona, persentase pengujian paket
kinerja Panjang jaringan irigasi permukaan terbangun; pekerjaan SDA yang dilaksanakan.
3. Sub Kegiatan : Pembangunan Bendung Irigasi dengan indikator kinerja jumlah 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup utk
bending irigasi terbangun; Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
4. Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak dengan indikator dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan konstruksi;
kinerja Panjang jaringan irigasi tambak terbangun; 2. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup
5. Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah dengan indikator untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
kinerja Jumlah jaringan irigasi air tanah terbangun; Pengaman Pantai dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan
6. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator konstruksi;
kinerja Panjang jaringan irigasi permukaan direhabilitasi; 3. Sub Kegiatan : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS
7. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan indikator kinerja Jumlah Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan;
Bendung irigasi direhabilitasi; 4. Sub Kegiatan : Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan
8. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak dengan indikator kinerja indikator kinerja Jumlah embung dan penampung air terbangun;
Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi yang di rehabilitasi; 5. Sub Kegiatan : Pembangunan Tanggul Sungai dengan indikator kinerja jumlah
9. Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan sungai yang tanggulnya dibangun;
indikator kinerja Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI 6. Sub Kegiatan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator
Provinsi di WS Jeneberang, Saddang, Walcen, Pomlar kinerja jumlah sungai yang tebingnya diperkuat;
10. Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi dengan indikator 7. Sub Kegiatan : Pembangunan Check Dam dengan indikator kinerja Jumlah
kinerja jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di wilayah UPT Checkdam terbangun;
WS 8. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul Sungai dengan indikator kinerja Jumlah
tanggul sungai direhabilitasi;
146 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

9. Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai dengan indikator kinerja Jumlah 2. Sub Kegiatan : Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan
sungai yang normalisasi/restorasi; SPAM dengan indikator kinerja Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi;
10. Sub Kegiatan : Operasi & Pemeliharaan Embung & Penampung Air Lainnya 3. Sub Kegiatan : Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dengan
dengan indikator kinerja Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada indikator kinerja Kapasitas SPAM dan jaringan pipa distribusi terbangun
Wilayah Sungai Jeneberang, Wilayah Sungai Saddang, Wilayah Sungai 4. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas
Walanae Cenranae, Wilayah Sungai Pompengan Larona; Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah kerjasama penyelenggaraan
11. Sub Kegiatan: Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi 5. Sub Kegiatan : Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan
12. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan pembinaan pengelolaan
SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah kelompok P3A dan SPAM;
GP3A yang dibina 6. Sub Kegiatan: Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas
13. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah BUMD dan atau UPTD
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja provinsi penyelenggaraan SPAM.
Cakupan pelaksanaan koordinasi pengelolaan SDA dan Irigasi dan Cakupan
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali dan mutu pekerjaan; E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
14. Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sungai dengan indikator kinerja Indikator kinerja persentase Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi terdiri dari
persentase layanan pengelolaan sungai pada Wilayah Sungai Jeneberang, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
Wilayah Sungai Saddang, Wilayah Sungai Walanae Cenranae, Wilayah Sungai a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Pompengan Larona. Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah lokasi sistem drainase dikelola dan
D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR dikembangkan, Persentase ketersediaan perencanaan drainase dan sub kegiatan:
MINUM 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Indikator kinerja Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah Drainase Perkotaan dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan
lintas kabupaten/kota terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu: kebijakan / perencanaan teknis;
a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Sub Kegiatan : Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase kapasitas yang dengan indikator kinerja Jumlah lokasi drainase kewenangan provinsi
dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap terbangun.
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah
lintas kab/kota (SPM), Persentaseketersediaan perencanaan teknis SPAM Lintas F. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kabupaten/Kota dan sub kegiatan: Indikator kinerja Persentase bangunan strategis yang ditata terdiri dari 1 (satu) Kegiatan
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu:
dengan indikator kinerja Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota; a. Kegiatan: Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah lokasi bangunan gedung
147 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

dikelola, Persentase ketersediaan layanan teknis Bangunan Gedung, persentase dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumen
Pengujian paket pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan dan sub kegiatan: perencanaan;
1. Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan 2. Sub Kegiatan : Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan dengan indikator kinerja Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang
indikator kinerja Jumlah bangunan strategis provinsi yang dibangun; disupervisi;
2. Sub Kegiatan : Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk 3. Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator kinerja
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang disupervisi dan Jumlah Kawasan
bangunan strategis provinsi direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai; Strategis ditata;
3. Sub Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 4. Sub Kegiatan : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan
untuk Kepentingan Strategis Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Lingkungan dengan indikator kinerja Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan
pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara dan yang terpantau, persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian
Persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian; material, persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali
4. Sub Kegiatan : Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan mutu pekerjaan.
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi dengan indikator
kinerja Persentase layanan pengelolaan gedung cagar budaya; H. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5. Sub Kegiatan : Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Indikator kinerja Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang
Negara dengan indikator kinerja Persentase layanan HDNo yang didaftarkan; dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub
6. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara dengan indikator Kegiatan yaitu:
kinerja Persentase layanan pengelolaan rumah negara. a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli dengan indikator kinerja
Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi dan sub kegiatan:
G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1. Sub Kegiatan : Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
Indikator kinerja Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan Konstruksi dengan indikator kinerja Jumlah Peraturan Perundang-undangan
penataan bangunan dan lingkunga terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub dan SOP yang disusun;
Kegiatan yaitu: 2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan
a. Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan indikator kinerja Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator di wilayah provinsi.
kinerja Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, b. Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan
Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan, persentase Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan terselenggaranya Sistem
Pengujian paket pekerjaan penataan lingkungan yang dilaksanakan dan sub Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data
kegiatan: termutakhir dan sub kegiatan:
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 1. Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN;
148 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

2. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas c. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Administrator SIPJAKI dengan indikator kinerja Jumlah administrator SIPJAKI dengan indikator kinerja Persentase layanan perencanaan tata ruang dan sub
yang terlatih. kegiatan:
c. Kegiatan : Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan 1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
indikator kinerja persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik dan sub Investasi dan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan
kegiatan: koordinasi pemanfaatan ruang;
1. Sub Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib 2. Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang dengan indikator kinerja
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Cakupan keberfungsian SIMTARU;
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaian d. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah
jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan Provins dengan indikator kinerja % wilayah yang dikendalikan pemanfaatan
kegiatan dan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan ruangnya dan sub kegiatan:
pengawasannya. 1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan
Hukum Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja Jumlah lokasi
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG aduan/pelanggaran yang ditertibkan;
Indikator kinerja Rasio ketaatan pemanfaatan ruang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 2. Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri
10 (sepuluh) Sub Kegiatan yaitu: Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja Jumlah PPNS;
a. Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata 3. Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator
Ruang Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang kinerja Cakupan koordinasi pelaksanaan penataan ruang’
disusun/ditetapkan dan sub kegiatan:
1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan J. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
RRTR Provinsi dengan indikator kinerja jumlah materi teknis RRTR yang Indikator kinerja Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air
disetujui; limbah domestik regional lintas kabupaten/kota terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga)
2. Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelak. Penataan Ruang Sub Kegiatan yaitu:
dengan indikator kinerja jumlaah perda yg ditetapkan; a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
3. Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja Jumlah pelayanan pengolahan limbah domestik oleh
Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi. SPAL, Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAL Regional dan sub
b. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan indikator kegiatan:
kinerja Persentase layanan perencanaan tata ruang dan sub kegiatan: 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan indikator kinerja Jumlah dokumen
dengan indikator kinerja Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan ; perencanaan;
2. Sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan 2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas
RRTR Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Ranperda Tata ruang Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi;
yang dievaluasi.
149 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

3. Sub Kegiatan : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Pada Rencana Kerja untuk tahun 2022, alokasi anggaran disimulasikan hanya
Limbah Domestik dengan indikator kinerja Cakupan pembinaan SDM dan bersumber dari APBD Murni dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Perubahan
kelembagaan pengelola air limbah domestik pagu berpotensi terjadi ketika alokasi Dana DAK dan Dana Hibah telah ditetapkan.

K. PPROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN


REGIONAL
Indikator kinerja Cakupan layanan TPA Regional terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 52
(Lima puluh dua) Sub Kegiatan yaitu:
a. Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
dengan indikator kinerja Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang
dikembangkan, Persentase ketersediaan perencanaan teknis Persampahan
Regional dan sub kegiatan:
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi dengan
indikator kinerja Jumlah dokumen jakstrada yang tersusun dan ditetapkan;
2. Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi dengan
indikator kinerja Jumlah TPA/TPST/SPA terbangun;
3. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan dengan
indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana persamapahan tersedia;
4. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi;
5. Sub Kegiatan : Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Infrastruktur Persampahan dengan indikator kinerja Cakupan
pembinaan pengelolaan perrsampahan.

1.2. Sumber Pendanaan

Secara umum, pendanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum bersumber dari
APBD Murni, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendanaan DAK, serta pnedanaan
Hibah IPDMIP dan Hibah PHJD. Pada tahun 2020 terdapat tambahan anggaran yang
bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
150
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,043,723,629,714
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 100% 88,559,250,412
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 100% 1,200,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen


1 03 01 1.01 01 Kota Makassar 2 Dokumen 350,000,000
Perangkat Daerah Perencanaan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Kota Makassar 1 Dokumen 200,000,000
RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA PerRENCANA KERJA


1 03 01 1.01 03 Kota Makassar 1 Dokumen 50,000,000
Perubahan RKA-SKPD DAN PENDANAAN TAHUN 2022ubahan

Koordinasi dan
1 03 01 1.01 04 Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah Kota Makassar 1 Dokumen 50,000,000
Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan


1 03 01 1.01 05 Jumlah Dokumen DPA Perubahan Kota Makassar 2 Dokumen 50,000,000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Makassar 4 Laporan 200,000,000
Kinerja
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja
1 03 01 1.01 07 Persentase pelaksanaan evaluasi Kota Makassar 100 % 300,000,000
Perangkat Daerah
151
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 63,623,143,972
Daerah waktu
Penyediaan Gaji dan
1 03 01 1.02 01 Jumlah ASN Kota Makassar 650 OB 62,933,143,972
Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi
1 03 01 1.02 02 Jumlah laporan Kota Makassar 0
Pelaksanaan Tugas ASN -

Pelaksanaan Penatausahaan dan


1 03 01 1.02 03 Jumlah laporan Kota Makassar 1 Laporan 100,000,000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
1 03 01 1.02 04 Jumlah laporan Kota Makassar 1 Laporan 100,000,000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 03 01 1.02 05 Jumlah laporan Kota Makassar 1 Laporan 50,000,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kota Makassar 12 Laporan 340,000,000
Perangkat Daerah
Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis


1 03 01 1.02 08 Jumlah laporan Kota Makassar 4 Laporan 100,000,000
Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 470,000,000
pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan


1 03 01 1.03 01 Jumlah dokumen RKBMD Kota Makassar 1 Dokumen 100,000,000
Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Kota Makassar 1 Laporan 320,000,000
pengendalian aset pada Perangkat Daerah
Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang
1 03 01 1.03 06 Jumlah laporan penataausahaan BMD Kota Makassar 1 Laporan 50,000,000
Milik Daerah pada SKPD
152
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Pendapatan Daerah
1 3 1 1.04 Jumlah pendapatan daerah 200,000,000
Kewenangan Perangkat Daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi
1 03 01 1.04 01 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan Kota Makassar 1 Dokumen 100,000,000
Daerah
Analisa dan Pengembangan Retribusi
1 03 01 1.04 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Jumlah Perda Kota Makassar 0 0
Retribusi Daerah
Pengolahan Data
1 03 01 1.04 05 Jumlah data retribusi yang diolah Kota Makassar 0 0
Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Jumlah laporan penerimaan retribusi
1 03 01 1.04 07 Kota Makassar 12 Laporan 100,000,000
Retribusi Daerah daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat


1 3 1 1.05 1,911,869,000
Daerah Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN

Peningkatan Sarana dan Prasarana


1 03 01 1.05 01 Jumlah sarana prasarana tersedia Kota Makassar 1 Unit 0
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1 03 01 1.05 02 Jumlah pakaian beserta atribut tersedia Kota Makassar 646 Set 1,211,869,000
Atribut Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan 646


1 03 01 1.05 03 Jumlah dokumen kepegawaian Kota Makassar 200,000,000
Administrasi Kepegawaian Dokumen

Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem % Keberfungsian sistem informasi


1 03 01 1.05 04 Kota Makassar 100 % 0
Informasi Kepegawaian kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian


1 03 01 1.05 05 Kota Makassar 1 Dokumen 0
Penilaian Kinerja Pegawai kinerja pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah keikutsertaan
1 03 01 1.05 09 Kota Makassar 500 Orang 500,000,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan
1 03 01 1.05 10 Jumlah peserta Kota Makassar 100 Orang 0
Perundang-Undangan
153
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 2,595,741,647
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 01 1.06 01 Jumlah jenis komponen yang disediakan Kota Makassar 30 Jenis 100,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor
1 03 01 1.06 02 Kota Makassar 50 Jenis 1,000,000,000
dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang
1 03 01 1.06 03 Kota Makassar 50 Jenis 100,000,000
Rumah Tangga disediakan
Penyediaan Bahan
1 03 01 1.06 04 % ketersediaan logistik kantor Kota Makassar 100 % 0
Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan % pelaksaanaan cetak dan penggandaan
1 03 01 1.06 05 Kota Makassar 100 % 50,000,000
Penggandaan dokumen

1 03 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material % ketersediaan bahan/material Kota Makassar 100 % 0

1 03 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu % pelaksanaan fasilitasi kunjungan / tamu Kota Makassar 100 % 100,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi % pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan


1 03 01 1.06 09 Kota Makassar 100 % 1,195,741,647
dan Konsultasi SKPD keikutsertaan sosialisasi OPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
1 03 01 1.06 10 % Arsip terkelola Kota Makassar 100 % 0
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
% Keberfungsian sistem berbasis elektronik
1 03 01 1.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kota Makassar 100 % 50,000,000
pada OPD
SKPD
% pemenuhan kebutuhan barang milik
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 3 1 1.07 daerah penunjang urusan pemerintah 6,000,000,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
1 03 01 1.07 01 Jumlah kendaraan yang disediakan Kota Makassar 2 Unit 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
1 03 01 1.07 02 Jumlah kendaraan yang disediakan Kota Makassar 2 Unit 1,000,000,000
Operasional atau Lapangan

1 3 1 1.07 3 Pengadaan Alat Besar Pengadaan Alat Besar Kota Makassar 2 Unit 5,000,000,000
154
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang disediakan Kota Makassar 2 Jenis 0

Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin yang


1 03 01 1.07 06 Kota Makassar 2 Jenis 0
Lainnya disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau
1 03 01 1.07 09 Jumlah gedung kantor yang dibangun Kota Makassar 1 Gedung 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 5,925,433,793
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
1 03 01 1.08 02 Kota Makassar 12 Bulan 1,372,635,726
Daya Air dan Listrik dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan % ketersediaan jasa peralatan dan
1 03 01 1.08 03 Kota Makassar 100 % 200,000,000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada kantor Dinas Kota Makassar 96 Orang 4,352,798,067
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
% Barang milik daerah penunjang urusan
1 3 1 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 6,633,062,000
pemerintahan daerah dalam kondisi baik
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 03 01 1.09 02 Jumlah kendaraan yang dipelihara Kota Makassar 144 Unit 3,351,312,000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah jenis peralatan dan mesin yang
1 03 01 1.09 06 Kota Makassar 5 Jenis 281,750,000
Lainnya dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap
1 03 01 1.09 07 Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara Kota Makassar 1 Set 0
Lainnya
Pemeliharaan Aset Tak
1 03 01 1.09 08 Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara Kota Makassar 1 Sistem 0
Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Jumlah bangunan gedung kantor yang
1 03 01 1.09 09 Kota Makassar 10 lokasi 3,000,000,000
Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara
155
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan


Jumlah sarana prasarana pendukung
1 03 01 1.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kota Makassar 1 Lokasi 0
gedung kantor yang dipelihara
atau Bangunan Lainnya

Persentase Jaringan Irigasi Primer dan


PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 3 2 Sekunder kondisi baik pada di 515,744,659,000
DAYA AIR (SDA)
Kewenangan Provinsi

Pengelolaan SDA dan Bangunan


Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah 350,147,380,000
waduk, dan pantai
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan


4
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Jumlah Dokumen Jumlah pelaksanaan
1 03 02 1.01 01 Kota Makassar Dokumen 1,500,000,000
Konstruksi Bendungan, Embung, dan pengawasan
1 Paket
Bangunan Penampung Air Lainnya
Penyusunan Rencana Teknis dan
Dokumen Lingkungan Hidup untuk 4
Jumlah Dokumen Jumlah pelaksanaan
1 03 02 1.01 03 Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Kota Makassar Dokumen 2,000,000,000
pengawasan
Drainase Utama Perkotaan dan 2 Paket
Pengaman Pantai

Penyusunan Pola dan Rencana


Provinsi Sulawesi 0
1 03 02 1.01 04 Pengelolaan SDA WS Kewenangan Jumlah Dokumen 0
Selatan Dokumen
Provinsi

Pembangunan Embung dan Provinsi Sulawesi


1 03 02 1.01 06 Jumlah Embung yang terbangun 1 Buah 2,000,000,000
Penampung Air Lainnya Selatan
Pembangunan Tanggul Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 09 Jumlah sungai yang tanggulnya dibangun 0 Sungai 0
Sungai Selatan

Pembangunan BangunanPerkuatan Provinsi Sulawesi


1 03 02 1.01 10 Jumlah sungai yang tebingnya diperkuat 1 Sungai 0
Tebing Selatan
156
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Pembangunan Check Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 16 Jumlah Checkdam terbangun 2 Unit 0
Dam Selatan
Rehabilitasi Tanggul Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 24 Jumlah tanggul sungai direhabilitasi 7 Sungai 7,000,000,000
Sungai Selatan
Normalisasi/Restorasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 46 Jumlah sungai yang normalisasi/restorasi 2 Sungai 6,000,000,000
Sungai Selatan
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 60 Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi 5 Unit 152,822,000
WS Kewenangan Provinsi Selatan

Pembinaan dan Pemberdayaan 40


Jumlah jaringan informasi
1 03 02 1.01 61 Kelembagaan Pengelolaan SDA Kota Makassar Jaringan 100,000,000
Sumber Daya Air
Kewenangan Provinsi Informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi


Jumlah Kelembagaan 24
1 03 02 1.01 63 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kota Makassar 200,000,000
Sumber Daya Air Lembaga
Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
Terlaksananya dan tersedianya dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 02 1.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 165,597,279,000
Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Irigasi pada Kewenangan Provinsi di 4
Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah Sungai
Penyusunan Rencana Teknis dan
Jumlah Dokumen Jumlah pelaksanaan 5 Dokumen
1 03 02 1.02 01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kota Makassar 7,000,000,000
pengawasan 22 Paket
Konstruksi Irigasi dan Rawa
Pembangunan Jaringan Panjang jaringan irigasi permukaan Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 02 6100 Meter 20,000,000,000
Irigasi Permukaan terbangun Selatan
Pembangunan Jaringan Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 05 Panjang jaringan irigasi tambak terbangun 0 Meter 0
Irigasi Tambak Selatan
Rehabilitasi Jaringan Panjang jaringan irigasi permukaan Provinsi Sulawesi 44000
1 03 02 1.02 14 133,397,279,000
Irigasi Permukaan direhabilitasi Selatan Meter
157
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Rehabilitasi Bendung Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 15 Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi 4 Unit 2,000,000,000
Irigasi Selatan

Rehabilitasi Jaringan Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi Sulawesi


1 03 02 1.02 17 3 Lokasi 3,000,000,000
Irigasi Tambak Provinsi yang di rehabilitasi Selatan

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Panjang jaringan irigasi permukaan yang Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 21 400 Meter 0
Irigasi Permukaan dipelihara Selatan
Cakupan pelaksanaan koordinasi
38 (DI)
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi pengelolaan dan alokasi air irigasi di Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 28 23 200,000,000
Air Irigasi Provinsi Jumlah pengawasan pelaksanaan Selatan
Kegiatan
Infrastruktur SDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase warga negara memperoleh
1 3 3 PENGEMBANGAN SISTEM kebutuhan air minum curah lintas 20,750,000,000
PENYEDIAAN AIR MINUM kabupaten/kota (SPM / Prioritas)

Persentase kapasitas yang dapat terlayani


melalui penyaluran air minum curah lintas
Pengelolaan dan Pengembangan kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan
1 3 3 1.01 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas yang memerlukan pelayanan air 20,750,000,000
Lintas Kabupaten/Kota minum curah lintas kab/kota (SPM) dan
Persentase ketersediaan perencanaan
teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah dokumen RISPAM
1 03 03 1.01 01 Kota Makassar 1 Dokumen 0
Strategi dan Teknis SPAM lintas kabupaten/kota
Supervisi Pembangunan/Peningkat Provinsi Sulawesi
1 03 03 1.01 02 Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi 1 Lokasi 600,000,000
an/Perluasan/Perbaikan SPAM Selatan
Kapasitas prasarana air baku untuk
Pembangunan Baru Provinsi Sulawesi 3000
1 03 03 1.01 03 melayani rumah tangga, perkotaan dan 20,000,000,000
SPAM Jaringan Perpipaan Selatan Meter
industri
Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Provinsi Sulawesi 1
1 03 03 1.01 07 dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah 0
SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota Selatan Kerjasama
Daerah Lainnya
158
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Pembinaan Teknis SDM dan


24
1 03 03 1.01 08 Kelembagaan Pengelolaan SPAM Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM Kota Makassar 100,000,000
Kab/Kota
Provinsi

Pembentukan Organisasi Pengelola Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi


1 03 03 1.01 12 Kota Makassar 1 Lembaga 50,000,000
SPAM Lintas Kabupaten/Kota penyelenggraan SPAM

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM


1 3 4 DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Cakupan Layanan TPA Regional (Kab/Kota) 150,000,000
REGIONAL

Persentase ketersediaan perencanaan


Pengembangan Sistem dan
1 3 4 1.01 teknis pengembangan dan pengelolaan 150,000,000
Pengelolaan Persampahan Regional
persampahan regional

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan TPA 0
1 03 04 1.01 01 Kota Makassar 0
Persampahan TPA/ TPST /SPA Regional Dokumen
Kewenangan Provinsi

Pembangunan TPA/TPST/SPA Provinsi Sulawesi


1 03 04 1.01 03 Jumlah TPA Regional Terbangunan 0 0
Kewenangan Provinsi Selatan

Penyediaan Sarana Dan Jumlah Sarana Prasarana persampahan Provinsi Sulawesi


1 03 04 1.01 06 0 0
Prasarana Persampahan yang disediakan Selatan

Fasilitasi Kerja Sama Persampahan


1 03 04 1.01 07 Jumlah fasilitasi Kota Makassar 1 Fasilitasi 50,000,000
Lintas Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan


Cakupan pembinaan pengelolaan 24
1 03 04 1.01 08 Masyarakat dalam Pengelolaan Kota Makassar 100,000,000
persampahan Kab./Kota
Infrastruktur Persampahan
159
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Persentase warga negara yang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN memperoleh layanan pengolahan air
1 3 5 150,000,000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH limbah domestik regional lintas
kabupaten/kota
Pengelolaan dan Pengembangan Tersedianya dokumen perencanaan dan
1 3 5 1.01 150,000,000
Sistem Air Limbah Domestik Regional pelayanan teknis SPAL Regional

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


0
1 03 05 1.01 01 Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan Kota Makassar 0
Dokumen
Air Limbah Domestik

Pengembangan SDM dan Cakupan pembinaan SDM dan


Provinsi Sulawesi 24
1 03 05 1.01 07 Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah kelembagaan pengelola air limbah 150,000,000
Selatan Kab./Kota
Domestik domestik

Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air


Provinsi Sulawesi 0
1 03 05 1.01 08 Limbah Domestik Lintas Jumlah Fasilitasi 0
Selatan Kab./Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN % Cakupan layanan drainase kewenangan
1 3 6 100,000,000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE provinsi

Pengelolaan dan Pengembangan


Sistem Drainase yang Terhubung Ketersediaan Dokumen perencanaan dan
1 3 6 1.01 Langsung dengan Sungai Lintas jumlah lokasi sistem 100,000,000
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan drainasedikelola/dikembangkan
Strategis Provinsi

Penyusunan Rencana, Kebijakan,


Jumlah dokumen perencanaan kebijakan /
1 03 06 1.01 01 Strategi dan Teknis Sistem Drainase Kota Makassar 1 Dokumen 100,000,000
perencanaan teknis
Perkotaan

Penyediaan Drainase Perkotaan dan Jumlah lokasi drainase kewenangan Provinsi Sulawesi
1 03 06 1.01 05 0 Lokasi 0
Sarana Pendukungnya provinsi terbangun Selatan
160
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN


1 3 8 % Bangunan Pemerintah yang di tata 105,180,553,602
GEDUNG

Penetapan dan Penyelenggaraan


Persentase ketersediaan layanan teknis
1 3 8 1.01 Bangunan Gedung untuk Kepentingan 105,180,553,602
Bangunan Gedung
Strategis Daerah Provinsi

Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan dan Pemanfaatan Jumlah bangunan strategis provinsi yang
1 03 08 1.01 01 Kota Makassar 10 Lokasi 104,830,553,602
Bangunan Gedung untuk Kepentingan dibangun
Strategis Daerah Provinsi

Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai


Jumlah bangunan strategis provinsi Provinsi Sulawesi
1 03 08 1.01 02 Bangunan Gedung untuk Kepentingan 2 Lokasi 0
direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai Selatan
Strategis Daerah Provinsi

Bantuan Teknis Pembangunan Persentase pelaksanaan pendampingan


1 03 08 1.01 04 Bangunan Gedung Negara untuk bantuan teknis pembangunan gedung Kota Makassar 100 % 100,000,000
Kepentingan Strategis Provinsi negara

Identifikasi, Penetapan,
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung 24
1 03 08 1.01 05 metropolitan, kota besar, kota sedang, dan Kota Makassar 50,000,000
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Kab./Kota
kota kecil
Pemerintah Provinsi

Pendaftaran Huruf Daftar


Persentase layananan
1 03 08 1.01 09 Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Kota Makassar 100 % 100,000,000
HDNo yang didaftarkan
Negara

Pelaksanaan PengelolaanRumah Persentase layanan pengelolaan rumah


1 03 08 1.01 10 Kota Makassar 100 % 100,000,000
Negara negara
161
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Jumlah kawasan strategis dan pusat


PROGRAM PENATAAN BANGUNAN pertumbuhan baru yang dilakukan
1 3 9 54,963,873,700
DAN LINGKUNGANNYA penataan bangunan dan lingkungannya
(Prioritas)

Penyelenggaraan Penataan Bangunan Persentase Penyelenggaraan Penataan


dan Lingkungan di Kawasan Strategis Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
1 3 9 1.01 54,963,873,700
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Jumlah Dokumen
1 03 09 1.01 01 Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kota Makassar 5 Dokumen 1,000,000,000
Perencanaan
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan Provinsi Sulawesi
1 03 09 1.01 02 6 Lokasi 2,763,873,700
Bangunan dan Lingkungan gedung disupervisi Selatan
Penataan Bangunan dan Provinsi Sulawesi
1 03 09 1.01 03 Jumlah Kawasan dikembangkan 5 Lokasi 51,000,000,000
Lingkungan Selatan
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan Provinsi Sulawesi
1 03 09 1.01 07 6 Lokasi 200,000,000
Bangunan dan Lingkungan yang terpantau Selatan
Panjang jalan provinsi dalam kondisi
PROGRAM PENYELENGGARAAN mantap (Prioritas) dan Jumlah wilayah
1 3 10 582,919,851,000
JALAN yang terisolirpada ruas jalan provinsi yang
terakses (prioritas)
Terselenggaranya jalan yang handal,
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 582,919,851,000
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Jumlah dokumen perencanaan teknis
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan
1 03 10 1.01 01 penanganan jalan dan akses terisolir Kota Makassar 5 Dokumen 1,670,780,000
serta Perencanaan Teknis
tersedia
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
162
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Pembebasan Lahan/Tanah untuk % ketersediaan lahan untuk pembangunan Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 02 100 % 0
Penyelenggaraan Jalan jalan Selatan

Jumlah dokumen rencana induk Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen 93,100,000
pengembangan jaringan jalan provinsi Selatan

Survey Kondisi Provinsi Sulawesi 2009.35


1 03 10 1.01 04 Panjang jalan yang disurvey 2,322,800,000
Jalan/Jembatan Selatan Km
Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 05 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun 24 Km 106,405,712,000
Selatan
Pelebaran Jalan Menuju Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 06 Panjang jalan diperlebar 7 km 0
Standar Selatan

Panjang Jalan yang Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan 38.5 Km 246,936,981,000
Preservasi Selatan

Provinsi Sulawesi
1 3 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan Panjang jalan direhabilitasi 50 km 103,072,546,000
Selatan
Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 12 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang di bangun 10 Unit 87,161,446,000
Selatan
Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 18 Rehabilitasi Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara 10 Unit 10,000,000,000
Selatan
Penanggulangan Bencana/Tanggap Persentase ketersediaan bahan untuk Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 21 0% 0
Darurat penanganan darurat Selatan

Pemantauan dan Evaluasi Cakupan pelaksanaan pekerjaan terpantau Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 22 100 % 717,846,000
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dan dievaluasi Selatan

Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan pekerjaan yang Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 23 24 Paket 24,538,640,000
Jalan/Jembatan disupervisi Selatan
163
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih


PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 3 11 di wilayah provinsi yang dibuktikan 2,000,000,000
KONSTRUKSI
dengan sertifikat pelatihan ahli

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di


1 3 11 1.01 500,000,000
Ahli Konstruksi wilayah Provinsi
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Jumlah Peraturan Perundang-undangan
1 03 11 1.01 03 Kota Makassar 1 Dokumen 200,000,000
Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan SOP yang disusun

Pelaksanaan Pelatihan Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih


1 03 11 1.01 04 Kota Makassar 150 Orang 300,000,000
Tenaga Ahli Konstruksi yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi

Cakupan terselenggaranya Sistem


Penyelenggaraan Sistem Informasi
Informasi Pembina Jasa Konstruksi
1 3 11 1.02 Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan 400,000,000
cakupan provinsi yang aktif dengan data
Daerah Provinsi
termutakhir

Jumlah data dan informasi potensi pasar


Pengelolaan Operasional Layanan
1 03 11 1.02 01 jasa konstruksi di wilayah provinsi yang Kota Makassar 50 Jenis 200,000,000
Informasi Jasa Konstruksi
bersumber dari APBD provinsi dan APBN
Penyelenggaraan Pelatihan untuk
Jumlah administrator
1 03 11 1.02 03 Peningkatan Kapasitas Administrator Kota Makassar 100 Orang 200,000,000
SIPJAKI yang terlatih
SIPJAKI
Kebijakan Khusus terhadap
1 3 11 1.03 % penyedia jasa konstruksi berkinerja baik 1,100,000,000
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaian


Pengawasan dan Evaluasi Tertib jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha,
Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan 24
1 03 11 1.03 02 Kota Makassar 1,100,000,000
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi kegiatan dan segmentasi pasar jasa Kab/Kota
pada APBD Provinsi konstruksi yang menjadi kewenangan
pengawasannya
164
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
PROGRAM PENYELENGGARAAN Rasio ketaatan pemanfaatan ruang
1 3 12 4,400,000,000
PENATAAN RUANG (Prioritas)
Penetapan Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang
1 3 12 1.01 Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang 2,650,000,000
disusun/ditetapkan
Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah kajian teknis ruang Provinsi Sulawesi
1 03 12 1.01 02 2,300,000,000
Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi KSP yang disusun Selatan

Penetapan Kebijakan dalam rangka


1 03 12 1.01 03 Jumlah pergub yang ditetapkan Kota Makassar 250,000,000
Pelaksanaan Penataan Ruang

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan


1 03 12 1.01 04 Perundang- Undangan Bidang Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Makassar 100,000,000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase layanan perencanaan tata
1 3 12 1.02 550,000,000
Perencanaan Tata Ruang ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah RRTR yang disusun dan di Provinsi Sulawesi
1 03 12 1.02 02 250,000,000
Penyusunan RRTR Provinsi koordinasikan Selatan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah


Jumlah Ranperda Tata ruang yang
1 03 12 1.02 03 tentang RTRW dan RRTR Kota Makassar 300,000,000
dievaluasi
Kabupaten/Kota
Persentase layanan informasi pemanfatan
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 3 12 1.03 ruang untuk investasi dan pembangunan 500,000,000
Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi
Cakupan fasilitasi permohonan izin Provinsi Sulawesi
1 03 12 1.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 250,000,000
investasi Selatan
dan Pembangunan Daerah

Sistem Informasi
1 03 12 1.03 02 % keberfungsian SIMTARU Kota Makassar 250,000,000
Penataan Ruang
165
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Koordinasi dan Sinkronisasi


% wilayah yang dikendalikan pemanfaatan
1 3 12 1.04 Pengendalian Pemanfataan Ruang 700,000,000
ruangnya
Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban


Cakupan fasilitasi penyelesaian Provinsi Sulawesi
1 03 12 1.04 02 dan Penegakan Hukum Bidang 350,000,000
pelanggaran penataan ruang Selatan
Penataan Ruang

Operasionalisasi Tugas dan Fungsi


1 03 12 1.04 03 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Cakupan operasional PPNS Kota Makassar 50,000,000
Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Cakupan koordinasi pelaksanaan penataan
1 03 12 1.04 04 Kota Makassar 300,000,000
Penataan Ruang ruang

TOTAL 1,043,723,629,714

UPT WILAYAH SUNGAI JENEBERANG KABUPATEN GOWA

%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 4,763,298,959
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT WS Jeneberang Kab. Gowa 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD

Koordinasi dan
1 03 01 1.01 04 Jumlah Dokumen DPA UPT WS Jeneberang Kab. Gowa 1 Dokumen 0
Penyusunan DPA-SKPD
166
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Gowa 4 Laporan 30,000,000
UPT WS Jeneberang
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab. Gowa 12 Laporan 30,000,000
UPT WS Jeneberang
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah laporan hasil pengawasan dan


1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pengendalian aset pada UPT WS Kab. Gowa 1 Laporan 15,000,000
pada SKPD Jeneberang

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab. Gowa 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT WS Jeneberang

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kab. Gowa 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT WS Jeneberang

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 4,666,298,959
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air


1 03 01 1.08 02 Kab. Gowa 12 Bulan 85,128,766
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT WS Jeneberang

Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS


00.1 03 01 1.08 04 Kab. Gowa 167 Orang 4,581,170,193
Pelayanan Umum Kantor Jeneberang
167
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Persentase Jaringan Irigasi Primer dan


PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 3 2 Sekunder kondisi baik pada di 1,798,331,800
DAYA AIR (SDA)
Kewenangan Provinsi

Pengelolaan SDA dan Bangunan


Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah 74,094,300
waduk, dan pantai
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Jumlah sungai terinventarisasi untuk Provinsi Sulawesi


1 03 02 1.01 65 2 Sungai 74,094,300
Pemeliharaan Sungai pemeliharaan Selatan

Terlaksananya dan tersedianya dokumen


Pengembangan dan Pengelolaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 02 1.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 1,724,237,500
Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Irigasi pada Kewenangan Provinsi di 4
Daerah Kabupaten/ Kota
Wilayah Sungai

Panjang jaringan irigasi permukaan yang


Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi Sulawesi 169.003
1 03 02 1.02 21 beroperasi pada DI Provinsi di WS 1,624,237,500
Irigasi Permukaan Selatan Meter
Jeneberang

Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 22 13 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Jeneberang Selatan
Panjang jaringan irigasi tambak yang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi Sulawesi 163.215
1 03 02 1.02 24 beroperasi pada DI Provinsi di WS 0
Irigasi Tambak Selatan Meter
Jeneberang
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi Sulawesi 13
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Selatan Kelompok

TOTAL 6,561,630,759
168
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
UPT WILAYAH SUNGAI SADANG KABUPATEN PINRANG
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,742,139,456
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT WS Saddang Kab. Pinrang 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Pinrang 4 Laporan 30,000,000
UPT WS Saddang
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan Kab. Pinrang 12 Laporan 30,000,000
UPT WS Saddang
/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kab. Pinrang 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT WS Saddang
pada SKPD
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab. Pinrang 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT WS Saddang

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kab. Pinrang 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT WS Saddang
169
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 1,645,139,456
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
1 03 01 1.08 02 Kab. Pinrang 12 Bulan 9,500,000
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT WS Saddang
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS
1 03 01 1.08 04 Kab. Pinrang 70 Orang 1,635,639,456
Pelayanan Umum Kantor Saddang

%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,


PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 2 1,010,738,820
DAYA AIR (SDA) Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah 30,542,820
waduk, dan pantai
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi
Operasi dan Pemeliharaan Embung Jumlah embung dan penampung air
1 03 02 1.01 49 Sulawesi 1 Unit 0
dan Penampung Air Lainnya terpelihara pada WS Saddang
Selatan
Operasi dan Jumlah sungai terinventarisasi untuk Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 65 2 Sungai 30,542,820
Pemeliharaan Sungai pemeliharaan Selatan

Terlaksananya dan tersedianya dokumen


Pengembangan dan Pengelolaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 02 1.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 980,196,000
Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Irigasi pada Kewenangan Provinsi di 4
Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah Sungai

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Panjang jaringan irigasi permukaan yang Provinsi Sulawesi 94.800
1 03 02 1.02 21 880,196,000
Irigasi Permukaan beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang Selatan Meter

Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 22 8 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Saddang Selatan
170
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan panjang jaringan irigasi tambak yang Provinsi Sulawesi 110.31
1 03 02 1.02 24 0
Irigasi Tambak beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang Selatan Meter

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi Sulawesi 0
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Selatan Kelompok

TOTAL 2,752,878,276

UPT WILAYAH SUNGAI WALANAE-CENRANAE KABUPATEN WAJO


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 2,860,373,792
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA UPT WS Walanae


1 03 01 1.01 02 Kab. Wajo 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD Cenranae

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Wajo 4 Laporan 30,000,000
UPT WS Walanae Cenranae
Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat


1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab. Wajo 12 Laporan 30,000,000
UPT WS Walanae Cenranae
Semesteran SKPD
171
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pengendalian aset pada UPT WS Walanae Kab. Wajo 1 Laporan 15,000,000
pada SKPD Cenranae
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab. Wajo 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT WS Walanae Cenranae
Jumlah peralatan rumah tangga yang
Penyediaan Peralatan
1 03 01 1.06 03 disediakan pada UPT WS Walanae Kab. Wajo 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga
Cenranae

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 2,763,373,792
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber JUmlah ketersediaan jasa komunikasi, air


1 03 01 1.08 02 Kab. Wajo 12 Bulan 25,000,000
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT WS Walanae Cenranae

Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS


1 03 01 1.08 04 Kab. Wajo 95 Orang 2,738,373,792
Pelayanan Umum Kantor Walanae Cenranae

Persentase Jaringan Irigasi Primer dan


PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 3 2 Sekunder kondisi baik pada di 1,560,210,300
DAYA AIR (SDA)
Kewenangan Provinsi

Pengelolaan SDA dan Bangunan


Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah 37,100,300
waduk, dan pantai
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Jumlah sungai terinventarisasi untuk Provinsi Sulawesi


1 03 02 1.01 65 2 Sungai 37,100,300
Pemeliharaan Sungai pemeliharaan Selatan
172
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Terlaksananya dan tersedianya dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 02 1.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 1,523,110,000
Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Irigasi pada Kewenangan Provinsi di 4
Daerah Kabupaten/ Kota
Wilayah Sungai
Panjang jaringan irigasi permukaan yang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi Sulawesi 129.372Met
1 03 02 1.02 21 beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae 1,423,110,000
Irigasi Permukaan Selatan er
Cenranae
Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 22 12 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Walanae Cenranae Selatan
panjang jaringan irigasi tambak yang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi 253284
1 03 02 1.02 24 beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae 0
Irigasi Tambak Sulawesi Selatan Meter
Cenranae
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi Sulawesi 0
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Selatan Kelompok

TOTAL 4,420,584,092

UPT WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-LARONA KOTA PALOPO


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,730,371,088
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA UPT WS Pompengan
1 03 01 1.01 02 Kota Palopo 1 Laporan 15,000,000
RKA-SKPD Larona
173
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Realisasi UPT WS
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Palopo 4 Laporan 30,000,000
Pompengan Larona
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan UPT WS
1 03 01 1.02 07 Keuangan Kota Palopo 12 Laporan 30,000,000
Pompengan Larona
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah laporan hasil pengawasan dan


1 03 01 1.03 04 Pengendalian pengendalian aset pada UPT WS Kota Palopo 1 Laporan 15,000,000
Barang Milik Daerah pada SKPD Pompengan Larona

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kota Palopo 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT WS Pompengan Larona
Jumlah peralatan rumah tangga yang
Penyediaan Peralatan
1 03 01 1.06 03 disediakan pada UPT WS Pompengan Kota Palopo 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga
Larona
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 1,633,371,088
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 01 1.08 02 dan listrik pada UPT WS Pompengan Kota Palopo 12 Bulan 40,925,940
Daya Air dan Listrik
Larona

Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS


1 03 01 1.08 04 Kota Palopo 60 Orang 1,592,445,148
Pelayanan Umum Kantor Pompengan Larona
174
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Persentase Jaringan Irigasi Primer dan


PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 3 2 Sekunder kondisi baik pada di 1,145,042,500
DAYA AIR (SDA)
Kewenangan Provinsi

Pengelolaan SDA dan Bangunan


Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah 30,765,000
waduk, dan pantai
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

panjang kondisi sungai terinventarisasi Provinsi


1 03 02 1.01 65 Operasi danPemeliharaan Sungai 10 Km 30,765,000
untuk pemeliharaan Sulawesi Selatan

Terlaksananya dan tersedianya dokumen


Pengembangan dan Pengelolaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 02 1.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 1,114,277,500
Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Irigasi pada Kewenangan Provinsi di 4
Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah Sungai

Panjang jaringan irigasi permukaan yang


Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi 67.465
1 03 02 1.02 21 beroperasi pada DI Provinsi di WS 1,014,277,500
Irigasi Permukaan Sulawesi Selatan Meter
Pompengan Larona

Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi
1 03 02 1.02 22 12 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Pompengan Larona Sulawesi Selatan

Panjang jaringan irigasi tambak yang


Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi 152758
1 03 02 1.02 24 beroperasi pada DI Provinsi di WS 0
Irigasi Tambak Sulawesi Selatan Meter
Pompengan Larona
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi 0
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Sulawesi Selatan Kelompok
TOTAL 2,875,413,588
175
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
UPT WORKSHOP DAN PERALATAN KOTA MAKASSAR
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 2,835,506,423
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA UPT Workshop dan
1 03 01 1.01 02 Kota Makassar 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD Peralatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Realisasi UPT Workshop
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Makassar 4 Laporan 30,000,000
dan Peralatan
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Keuangan UPT Workshop
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kota Makassar 12 Laporan 30,000,000
dan Peralatan
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah laporan hasil pengawasan dan


1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pengendalian aset pada UPT Workshop Kota Makassar 1 Laporan 15,000,000
pada SKPD dan Peralatan

Administrasi Pendapatan Daerah


1 3 1 1.04 Jumlah pendapatan daerah 9,990,200
Kewenangan Perangkat Daerah

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Realisasi UPT Workshop


1 03 01 1.04 07 Kota Makassar 12 Laporan 9,990,200
Daerah dan Peralatan
176
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7,000,000
urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kota Makassar 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Workshop dan Peralatan

Jumlah peralatan rumah tangga yang


Penyediaan Peralatan
1 03 01 1.06 03 disediakan pada UPT Workshop dan Kota Makassar 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga
Peralatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 728,516,223
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik pada
1 03 01 1.08 02 Kota Makassar 12 Bulan 91,386,675
Daya Air dan Listrik UPT Workshop dan Peralatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT


1 03 01 1.08 04 Kota Makassar 15 Orang 637,129,548
Kantor Workshop dan Peralatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah


% Barang milik daerah penunjang urusan
1 3 1 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 2,000,000,000
pemerintahan daerah dalam kondisi baik
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah kendaraan/alat berat yang
1 03 01 1.09 02 Kota Makassar 0 Unit 0
Kendaraan Dinas Operasional atau dipelihara
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin workshop


1 03 01 1.09 06 Kota Makassar 100 Unit 2,000,000,000
Lainnya yang dipelihara
177
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi


1 3 10 4,600,000,000
JALAN mantap (Prioritas)
Terselenggaranya jalan yang handal,
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4,600,000,000
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi
Penanggulangan Bencana/Tanggap Peresentase ketersediaan bahan untuk
1 03 10 1.01 21 Kota Makassar 100 % 4,600,000,000
Darurat penangan darurat

TOTAL 7,435,506,423

UPTLABORATORIUM PENGUJIAAN BAHAN KONSTRUKSI KOTA MAKASSAR


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,239,349,574
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA UPT Laboratorium


1 03 01 1.01 02 Kota Makassar 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD Pengujian Bahan Konstruksi

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Realisasi UPT
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Makassar 4 Laporan 30,000,000
Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan UPT
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kota Makassar 12 Laporan 30,000,000
Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi
Semesteran SKPD
178
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pengendalian aset pada UPT Laboratorium Kota Makassar 1 Laporan 15,000,000
pada SKPD Pengujian Bahan Konstruksi
Administrasi Pendapatan Daerah
1 3 1 1.04 Jumlah pendapatan daerah 200,000,000
Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Realisasi UPT
1 03 01 1.04 07 Kota Makassar 12 Laporan 200,000,000
Daerah Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Jumlah jenis komponen yang disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 01 1.06 01 pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Kota Makassar 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Konstruksi
Jumlah peralatan rumah tangga yang
Penyediaan Peralatan
1 03 01 1.06 03 disediakan pada UPT Laboratorium Kota Makassar 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga
Pengujian Bahan Konstruksi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 881,849,574
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 01 1.08 02 dan listrik pada UPT Laboratorium Kota Makassar 12 Bulan 129,637,437
Daya Air dan Listrik
Pengujian Bahan Konstruksi
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT
1 03 01 1.08 04 Kota Makassar 18 Orang 752,212,137
Pelayanan Umum Kantor Leboratorium dan Pengujian
Terselenggaranya jalan yang handal,
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 1 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 60,500,000
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Daerah
Kewenangan Provinsi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan laboratorium yang
1 03 01 1.09 06 Kota Makassar 1 Unit 60,500,000
Lainnya dipelihara
179
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 3 2 Sekunder kondisi baik pada di
DAYA AIR (SDA) -
Kewenangan Provinsi
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah
waduk, dan pantai -
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang
1 03 02 1.01 63 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dilakukan pengujian kendali dan mutu Kota Makassar 100 % 0
Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi pekerjaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN


1 3 8 % Bangunan Pemerintah yang di tata 0
GEDUNG

Penetapan dan Penyelenggaraan


Persentase ketersediaan layanan teknis
1 3 8 1.01 Bangunan Gedung untuk Kepentingan 0
Bangunan Gedung
Strategis Daerah Provinsi

Bantuan Teknis Pembangunan


Persentase pelaksanaan pekerjaan yang
1 03 08 1.01 04 Bangunan Gedung Negara untuk Kota Makassar 100 % 0
dilakukan pengujian
Kepentingan Strategis Provinsi

Jumlah kawasan strategis dan pusat


PROGRAM PENATAAN BANGUNAN pertumbuhan baru yang dilakukan
1 3 9 500,000,000
DAN LINGKUNGANNYA penataan bangunan dan lingkungannya
(Prioritas)

Penyelenggaraan Penataan Bangunan Persentase Penyelenggaraan Penataan


dan Lingkungan di Kawasan Strategis Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
1 3 9 1.01 500,000,000
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring Penataan/Pemeliharaan Persentase pelaksanaan pekerjaan yang


1 03 09 1.01 07 Kota Makassar 100 % 500,000,000
Bangunan dan Lingkungan dilakukan pengujian
180
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi


1 3 10 500,000,000
JALAN mantap (Prioritas)

Terselenggaranya jalan yang handal,


efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 500,000,000
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi

Pemantauan dan Evaluasi Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang


1 03 10 1.01 22 Kota Makassar 100 % 500,000,000
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dilakukan pengujian

TOTAL 2,239,349,574

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I KOTA MAKASSAR


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,678,365,755
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Kota Palopo 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Palopo 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. I
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem Kota Palopo 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. I
esteran SKPD
181
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kota Palopo 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. I
pada SKPD
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kota Palopo 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Wil. I

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kota Palopo 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT Wil. I
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 1,581,365,755
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
1 03 01 1.08 02 Kota Palopo 12 Bulan 76,941,480
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. I
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN UPT Wil. I Kota Palopo 36 Orang 1,504,424,275
Pelayanan Umum Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi
1 3 10 3,251,074,178
JALAN mantap (Prioritas)
Terselenggaranya jalan yang handal,
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3,251,074,178
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi
Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah I Selatan
Panjang jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 273.07 Km 2,930,700,000
UPT I dipelihara Selatan
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT I Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 19 30 Unit 320,374,178
Jembatan dipelihara Selatan
TOTAL 4,929,439,933
182
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II KABUPATEN ENREKANG
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,196,641,951
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. II Kab.Enrekang 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab.Enrekang 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. II
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab.Enrekang 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. II
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kab.Enrekang 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. II
pada SKPD

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab.Enrekang 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Wil. II

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kab.Enrekang 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT Wil. II
183
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 1,099,641,951
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
1 03 01 1.08 02 Kab.Enrekang 12 Bulan 54,902,871
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. II
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN UPT Wil. II Kab.Enrekang 25 Orang 1,044,739,080
Pelayanan Umum Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi
1 3 10 2,997,431,245
JALAN mantap (Prioritas)
Terselenggaranya jalan yang handal,
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2,997,431,245
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi
Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah II Selatan
Panjang jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 246.86 Km 2,668,600,000
UPT II dipelihara Selatan
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT II Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 19 30 Unit 328,831,245
Jembatan dipelihara Selatan
TOTAL 4,194,073,196

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III KOTA PARE-PARE


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 879,399,947
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. III Kota Pare-Pare 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
184
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Pare-Pare 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. III
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kota Pare-Pare 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. III
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan


Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kota Pare-Pare 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. III
pada SKPD

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kota Pare-Pare 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Wil. III

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kota Pare-Pare 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT Wil. III

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 782,399,947
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air


1 03 01 1.08 02 Kota Pare-Pare 12 Bulan 30,187,810
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. III

Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. III Kota Pare-Pare 18 Orang 752,212,137
Pelayanan Umum Kantor
185
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi


1 3 10 2,603,171,512
JALAN mantap (Prioritas)

% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2,603,171,512
urusan pemerintahan daerah

Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah III Selatan
Panjang jalan pada wilayahUPT III Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 205.1 Km 2,251,000,000
dipelihara Selatan
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 19 30 Unit 352,171,512
Jembatan dipelihara Selatan
TOTAL 3,482,571,459

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV KOTA MAKASSAR

%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,315,943,149
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. IV Kab. Makassar 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Makassar 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. IV
Kinerja SKPD
186
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab. Makassar 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. IV
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan


Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kab. Makassar 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. IV
pada SKPD

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab. Makassar 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Wil. IV

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kab. Makassar 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT Wil. IV

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 1,218,943,149
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air


1 03 01 1.08 02 Kab. Makassar 12 Bulan 48,835,380
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. IV

Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. IV Kab. Makassar 28 Orang 1,170,107,769
Pelayanan Umum Kantor
187
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi


1 3 10 5,161,528,938
JALAN mantap (Prioritas)

Terselenggaranya jalan yang handal,


efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 5,161,528,938
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi

Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah IV Selatan

Panjang jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 445.76 Km 4,657,600,000
UPT IV dipelihara Selatan

Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 19 50 Unit 503,928,938
Jembatan dipelihara Selatan

TOTAL 6,477,472,087

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V KABUPATEN BONE


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 713,349,289
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. V Kab. Bone 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
188
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Bone 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. V
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab. Bone 12 Laporan 30000000
UPT Wil. V
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kab. Bone 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. V
pada SKPD

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab. Bone 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Wil. V

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kab. Bone 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT Wil. V

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 616,349,289
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air


1 03 01 1.08 02 Kab. Bone 12 Bulan 73,084,968
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. V

Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. V Kab. Bone 13 Orang 543,264,321
Pelayanan Umum Kantor
189
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi


1 3 10 4,813,948,441
JALAN mantap (Prioritas)

Terselenggaranya jalan yang handal,


efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4,813,948,441
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi

Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah V Selatan
Panjang jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 405.9 Km 4,259,000,000
UPT V dipelihara Selatan
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT V Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 19 50 Unit 554,948,441
Jembatan dipelihara Selatan
TOTAL 5,527,297,730

UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI KABUPATEN BULUKUMBA


%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,626,091,159
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP

% Penyusunan dokumen perencanaan,


Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. VI Kab. Bulukumba 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Bulukumba 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. VI
Kinerja SKPD
190
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat


1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab. Bulukumba 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. VI
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah


1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan


Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 PengendalianBarang Milik Daerah pada Kab. Bulukumba 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. VI
SKPD

1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen yang disediakan


1 03 01 1.06 01 Kab. Bulukumba 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPT Wil. VI

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang


1 03 01 1.06 03 Kab. Bulukumba 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga disediakan pada UPT Wil. VI

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang


1 3 1 1.08 1,529,091,159
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air


1 03 01 1.08 02 Kab. Bulukumba 12 Bulan 66,456,447
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. VI

Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. VI Kab. Bulukumba 35 Orang 1,462,634,712
Pelayanan Umum Kantor
191
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi


1 3 10 3,274,902,097
JALAN mantap (Prioritas)

Terselenggaranya jalan yang handal,


efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3,274,902,097
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi

Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah VI Selatan

Panjang jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 276.41 Km 2,964,100,000
UPT VI dipelihara Selatan

Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT VI Provinsi Sulawesi


1 03 10 1.01 19 30 Unit 310,802,097
Jembatan dipelihara Selatan

TOTAL 4,900,993,256
GRAND TOTAL 1,099,520,840,087
192 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022

BAB V. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan
program dan kegiatan di masing-masing bidang dan UPTD dengan indikator kinerja dan
capaian kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana ini disusun
dengan merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2019, 2020 dan 2021,merujuk pada masalah yang dihadapi, serta memperhatikan usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja ini merupakan landasan dan
pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta bagi masyarakat dan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2022.
Ketersediaan Rencana Kerja ini merupakan rangkaian proses perencanaan dan
penganggaran yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan ditindak lanjuti
dengan nota kesepakatan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran untuk menjadi pedoman
penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. Renja ini belum
menjadi dokumen penganggaran dan masih akan melewati beberapa rangkaian proses,
sehingga perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi pada proses pembahasan
selanjutnya masih dimungkinkan terjadi. Akan tetapi prioritas pembangunan sebagaimana
telah ditetapkan pada RPJMD dan Rencana Strategis, serta penajaman yang dilakukan
pada proses penyusunan Renja ini tetap menjadi arah utama pelaksanaan Program
Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2022.

Makassar, 07 Juli 2021

KEPALA DINAS
,

Prof. Dr. Ir. H. Rudy Djamaluddin, M.Eng


Nip. 19701108 199412 1 001
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

Anda mungkin juga menyukai