KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah dokumen rencana operasional tahunan
pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan fase
keempat dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sekaligus merupakan turunan dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan
pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur di
Sulawesi Selatan selama tahun 2022.
Renja disusun oleh Tim Penyusun Renja berdasarkan SK Nomor:
38/I/Tahun 2021 yang memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun sebelumnya, serta memuat
rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2022.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan
kebijakan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan akan menjadi lebih
berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara berkesinambungan.
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………. 3
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………………. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra ………. 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang … 35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi …………………….. 45
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………. 48
2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat ………………… 83
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………..91
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………………………………92
3.3. Program dan Kegiatan …………………………………………………………96
LAMPIRAN-LAMPIRAN
i. Orientasi Penyusunan
ii. Forum Perangkat Daerah
iii. Musrenbang
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnnya ………………………… 1
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
1 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
down, dan buttom up serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan
spasial.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disusun
dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
BAB I. PENDAHULUAN Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada
1.1 Latar Belakang
gambar berikut:
Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah, diamanatkan untuk penyusunan rancangan awal Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disusun
bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok
sasaran, serta prakiraan alokasi penganggaran untuk tahun 2022. Renja tersebut
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing, serta dengan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan
Daerah dan Nasional. Perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnnya
Provinsi Sulawesi Selatan berorientasi pada proses teknokratik, partisipatif, politis, top
2 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang 7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menengan Nasional 2020-2024
(RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pemerintah Daerah
Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Rancangan awal RKPD. Revisi Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan da Keuangan Daerah
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Musrenbang), Organisasi Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021
1.2 Landasan Hukum
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021
Beberapa landasan hukum yang yang menjadi dasar penyusunan Rencana Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
1. Undang-Undang Nomor: 25 THN 2004 tentang Sistem Perencanaan
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Pembangunan Nasional (SPPN);
Sulawesi Selatan Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah (lembaran Daerah Provinsi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Sulawesi Selatan Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Nomor: 286.
Pengenglolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10),
Tahun 2017 Nomor 136);
sebagaimana telah di ubah denga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu data Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
3 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1.4 Sistematika Penulisan
2016 Nomor 7);
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Selatan Tahun 2022 disusun mengikuti penyesuaian dengan Permendagri No.86
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Tahun 2017 dengan sisematika penulisan sebagai berikut:
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang
Perubahan RPJMD BAB I PENDAHULUAN
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:39 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; Tahun 2022.
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:24 Tahun 2022 Tentang Rencana
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Memuat evaluasi capaian dari pelaksanaan rencana kerja tahun 2020, analisis kinerja
pelayanan, serta isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
1.3 Maksud dan Tujuan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. SulSel.
a. Maksud
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Penyusunan Renja merupakan amanat perundang-undangan untuk
Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan
menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang terdiri dari program dan
Umum dan Tata Ruang.
kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun 2019-2023. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan
b. Tujuan
pada tahun 2022 untuk mencapai target capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 untuk
Tata Ruang Prov. SulSel sesuai renstra-PD 2019-2023.
pencapaian sasaran Renstra.
2. Sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD tahun 2022 BAB V PENUTUP
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA Tabel 2. Realisasi Belanja Tidak Langsung
Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:
Tambahan Penghasilan
2 27.843.114.743,00 25.392.808.249,00 91,20 100,00
A. Pendapatan Asli Daerah PNS
Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Perubahan signifikan terjadi akibat terdapatnya alokasi anggaran yang bersumber
Selatan mengalami 7 kali perubahan anggaran, dan pada akhir tahun teralokasi sebesar dari Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi NasionaL (PEN), yang tersebar pada
Rp.1.081.070.151.180,40. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. beberapa kegiatan dan pelaksanaannya berlanjut hingga tahun 2021.
723.110.252.436,80 dengan capaian kinerja realisasi fisik sebesar 74,03% dan capaian Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 tidak berjalan normal yang secara umum
kinerja keuangan sebesar 65,12% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19, beberapa permasalahan secara umum
354.305.175.851,01. yaitu:
c. Perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) h. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S.
Terdapat pekerjaan konstruksi pada kelompok belanja pemeliharaan yang yang Walanae Cenranae
belum terbayarkan yang menjadi Hutang yang bersumber dari dana pemulihan Kegiatan pada seksi pelaksanaan baru berjalan sejak Bulan September 2020
ekonomi nasional, selain itu serapan keuangan yang menurun diakibatkan oleh karena tidak ada pejabat yang bertanggungjawab mengatur kegiatan (kepala
belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis dan perjalanan seksi tidak ada/kosong), sehingga realisasi keuangan menjadi kurang.
dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
d. Pengendalian, Operasi dan Pemeliharaan sarana Prasarana irigasi dan 3. PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)
jaringan pengairan lainnya
a. Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Secara umum kinerja pada kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, namun
Secara umum Kinerja sudah dilaksanakan secara baik pada kegiatan ini, namun
terdapat Belanja perjalanan dinas sebanyak Rp153,5 Juta dan Belanja
terdapat Belanja Perjalanan Perjalanan Dinas Luar sebanyak Rp10 jt yang tidak
Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi sebanyak Rp164,5 Juta yang tidak dapat
dapat direalisasikan akibat masa pandemi yang membuat semua yang
direalisasikan akibat masa pandemi yang membuat seluruh penanggung jawab
bertanggung jawab berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan.
kegiatan mengambil langkah hati2 dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Komisi Irigasi
4. PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)
Rendahnya serapan keuangan lebih dominan bersumber dari belanja perjalanan
dinas yang dialokasikan sebanyak Rp.118 Juta namun yang terserap hanya a. Pengaturan Teknis, Pemeliharaan berkala dan Penanganan Pasca Bencana
sekitar 62,06 Juta yang diakibatkan oleh kondisi masa pandemi yang membuat Paket Pekerjaan Penanganan Pasca Bencana Ruas Palangga – Sapaya saat ini
perencanaan perjalanan dinas yang disusun oleh penganggungjawab kegiatan telah selesai 100%, namun masih menunggu proses PHO. Paket pekerjaan yang
menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. belum terbayarkan sampai dengan akhir Desember 2020 total sebesar
f. Peningkatan infrastruktur irigasi melalui program IPDMIP Rp718.895.363,00 (2 paket).
Rendahnya serapan keuangan dari alokasi anggaran sebanyak Rp 53,7 Milyar b. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan
berasal dari kurang maksimalnya pelaksanaan belanja perjalanan dinas dan Belanja perjalanan dinas luar daerah yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar
belanja modal sebanyak Rp9,97 Milyar yang sebagian menjadi Hutang pada Rp25.000.000,00 tidak terserap/tidak ada realisasi karena masa pandemi yang
ABPD 2021, serta belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi sebanyak membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
Rp4,6 Milyar yang juga menjadi Hutang pada APBD 2021. c. Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian Penggunaan Peralatan Jalan dan
g. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Jembatan
Sadang Realisasi keuangan yang kurang:
Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak - Belanja STNK sebesar 38,70% karena peralatan / alat berat sudah
terlaksana akibat pandemi virus corona sehingga penyerapan anggaran menjadi didistribusikan ke UPT (di daerah) sehingga tidak dibayarkan.
tidak maksimal. - Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar 90,45% karena terkendala
kondisi pandemi.
7 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
- Belanja Modal pengadaan mesin pemotong pohon (chain saw) telah selesai juga terdapat utang modal sebesar Rp 2.903.508.796,00 pada Paket Pekerjaan
namun belum dibayarkan. Preservasi Jalan Ruas Kotu - Masale - Baroko - Mebali di Kab. Enrekang dan
d. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Tana Toraja yang belum dibayarkan.
Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara j. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar, Kab. Maros dan
Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun penyerapan anggaran masih kurang Pangkep
karena belanja penggandaan dan belanja dokumentasi tidak ditagihkan / tidak Pelaksanan pekerjaan yang bersamaan dengan musim penghujan sehingga
terpakai. mengakibatkan kendala dalam pengerjaannya. Paket pekerjaan yang belum
e. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan terlaksana adalah Penanganan jalan kawasan CPI (1 Paket) dan Penanganan
Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare jalan pedestrian kawasan CPI (1 Paket) dengan total nilai anggaran sebesar
Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak Rp4.455.000.000,00, akan dianggarkan ulang di tahun 2021.
terlaksana akibat pandemi virus corona, terutama perjalanan dinas sehingga k. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Gowa dan Takalar
penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal. Paket pekerjaan sudah 100% dilaksanakan, masih menunggu proses PHO.
f. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Terdapat Paket Pekerjaan yang belum dibayarkan yaitu Pembangunan Jembatan
Jembatan UPT Wilayah IV Makassar Sungai Namboa sebesar Rp497.851.823,00 (utang modal)
Masa pandemi covid-19 menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan l. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bone
pemeliharaan rutin dan adanya PSBB di beberapa kabupaten yang menyebabkan Realisasi keuangan sebesar 56,65% disebabkan Lahan untuk pelebaran jalan
kesulitan untuk ke lapangan, sehingga realisasi Fisik dan keuangan tidak masih sementara dalam pengerjaan. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan
mencapai target. adanya paket pekerjaan preservasi jalan yang tidak terlaksana.
g. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan m. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar
Jembatan UPT Wilayah V Bone Preservasi Jalan Ruas Tanabau - Ngapaloka - Patumbukang di Kab. Selayar telah
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya kegiatan yang selesai dilaksanakan (100%), namun belum terbayar sebesar Rp 927.308.370,00
tidak terlaksana sesuai yang direncanakan, sehingga realisasi belanja sehingga realisasi keuangan masih kurang. Selain itu perjalanan dinas terealisasi
dokumentasi dan belanja penggandaan menjadi kurang. 35,31% dari anggaran yang disebabkan oleh kondisi masa pandemi covid-19 yang
h. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan tidak memungkinkan untuk sering melakukan perjalanan dinas.
Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba n. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Utara
Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dipengaruhi oleh Terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayar (masih berupa utang)
realisasi belanja yang masih kurang yaitu belanja penggandaaan sebesar Rp sehingga belum bertambah di realisasi keuangan, yaitu upah kerja pemasangan
871.800,00 atau 17,44% dan belanja dokumentasi yang tidak terlaksana akibat batu dan timbunan sebesar Rp16.321.500,00 dan perjalanan dinas
pandemic covid-19. Rp8.632.600,00
i. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja Utara, o. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur
dan Enrekang Terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayar (masih berupa utang)
Kendala yang dihadapi di lapangan adalah curah hujan yang tinggi dan sehingga belum bertambah di realisasi keuangan, yaitu upah kerja Pengaspalan
kekurangan material di quarry sehingga pekerjaan kurang maksimal. Selain itu (Buras) dengan Aspal Minyak sebesar Rp2.500.000,00. Selain itu belanja
8 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
perjalanan dinas juga belum terserap secara maksimal karena masa pandemi Belanja Bahan Bakar Pemeliharaan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan
covid-19. Jembatan Kab. Barru.
p. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu dan Palopo w. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar dan Kab.
Sudah Sesuai Program Fisik Tahun 2020, akan tetapi adanya sisa anggaran yang Takalar
tidak terserap diakibatkan karena melebihi anggaran dari Analisa . Belanja pemeliharaan jembatan dengan anggaran sebesar Rp35.764.686,00
q. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Toraja Utara belum terealisasi.Kendala yang dihadapi adalah masa pandemi covid-19 yang
Terdapat bagian ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin membuat tenaga teknis kesulitan untuk ke lapangan, cuaca yang kurang
UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan PHJD sehingga kegiatan tersebut mendukung serta peralatan pendukung didalam penyelenggaraan pemeliharaan
tidak dilaksanakan. Disamping itu juga masa pandemi yang mengakibatkan jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang maksimal. menjadi terkendala
r. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja x. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gowa dan Maros
Terdapat Belanja bahan bakar, upah Borongan dan perjalanan dinas dalam Imbas dari pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan
daerah yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan (utang beban) . Adanya tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Petugas teknis kesulitan untuk melakukan
ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin UPT Wil II, saat ini peninjauan ke lapangan selain juga disebabkan oleh cuaca yang kurang
telah masuk ke kegiatan PHJD sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. mendukung untuk melaksanakan kegiatan. terlihat pada belanja perjalanan dinas.
s. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Enrekang Peralatan pendukung yang digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan
Terdapat bagian ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanannya menjadi terkendala,
UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan Preservasi jalan sehingga kegiatan utamanya belanja pemeliharaan jembatan belum terealisasi (anggaran
tersebut tidak dilaksanakan. Disamping itu juga ada Belanja Perjalanan dinas Rp29.878.184,50).
yang belum terbayar. y. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pangkep
t. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang Belanja pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp343.117.110,86 hanya
Perbedaan Realisasi fisik dan realisasi keuangan disebabkab adanya belanja terealisasi sebesar 8,68% disebabkan kondisi jalan dalam pemeliharaan sudah
barang yang belum terbayarkan yaitu Pengadaan Bahan Material Jalan dan suku tidak baik, sehingga pekerjaan pemeliharaan tidak dilanjutkan. Dengan tingkat
Cadang, Penggandaan dan beberapa pekerjaan tidak terlaksanan akibat kerusakan jalan yang sudah melebihi 20%, seharusnya sudah dianggarkan untuk
pandemi covid 19. dilakukan pembangunan jalan. Selain itu, masa pandemi covid-19 membuat
u. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sidrap perjalanan dinas yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya
Rendahnya Serapan Keuangan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kab. Sidrap (realisasi 14,33%), sehingga realisasi keuangan menjadi sangat kurang.
karena adanya pekerjaan yang tidak terlaksanan dan adanya belanja yang belum z. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Malino di
terbayarkan akibat Pandemi Covid 19. Kab. Gowa
v. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Barru Secara umum semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun demikian
Kurangnya realisasi keuangan disebabkan masih ada kegiatan yang belum penyerapan anggaran masih kurang karena realisasi perjalanan dinas yang masih
terbayarkan yaitu: Bahan Bakar Opreasional Kendaraan Dinas, Penggandaan dan kurang (76,70%). Peralatan pendukung didalam penyelenggaraan pemeliharaan
9 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan gg. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sinjai
menjadi terkendala Akibat pendemi virus corona sehingga adanya penyesuaian anggaran di UPT
aa. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Sapaya di Wilayah VI Bulukumba dan adanya pekerjaan pemeliharaan rutin tidak terlaksana
Kab. Gowa dan juga tidak terbayarkan
Kurangnya penyerapan pada kegiatan ini disebabkan realisasi kurang karena hh. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba
petugas teknis kesulitan untuk ke lapangan selama masa pandemi Covid—19 di Realisasi belanja pemeliharaan 16,62% dikarenakan adanya upah pekerjaan
batasi. Kondisi cuaca yang kurang mendukung serta ketiadaan alat pendukung Lapen, Pembersihan kotoran pada saluran dan pemotongan rumput yang belum
yang digunakan dalam pekerjaaan pemeliharaan membuat pelaksanaan terbayarkan. Disamping juga realisasi belanja perjalanan dinas yang kurang di
pekerjaan menjadi terkendala. masa pandemi virus corona (39,04%).
bb. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Barat Kab. Bone ii. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan LS Rendah serapan keuangan pada kegiatan pemeliharaan rutin karena adanya
Bahan Material yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak pekerjaan tidak terlaksanakan akibat pandemi virus corona.
terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penenganan khusus dan peralatan
yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan 5. PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)
cc. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Timur Kab. Bone.
a. Pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengendali banjir
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan LS
Kurangnya serapan keuangan dari belanja perjalanan dinas baik dalam maupun
Bahan Material, Upah Kerja Bahan Bakar Minyak yang tidak terbayarkan dan
luar daerah karena masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang
kegiatan Ready Asphalt Mix tidak terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan
telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
penanganan khusus dan peralatan yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Operasi dan pemeliharaan stasiun hidrologi, kualitas air, dan fasilitas
dd. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng
penunjang lainnya
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan
Kurangnya serapan keuangan dari belanja perjalanan dinas dalam daerah karena
Bahan Bakar yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak
masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak
terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penenganan khusus dan peralatan
dapat dilaksanakan.
yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.
ee. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Wajo
6. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI,
Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya pengembalian
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (PRIORITAS)
akibat pembayaran double (2 kali) dan adanya Permintaan LS Bahan Material dan
Upah Kerja yang tidak terbayarkan. a. Pengelolaan dan pengendalian konservasi dan pengembangan sungai,
ff. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Jeneponto dan danau, dan waduk.
Bantaeng Rendahnya serapan keuangan pada kegiatan ini diakibatkan oleh Belanja
Akibat pendemi virus corona sehingga adanya penyesuaian anggaran di UPT Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi dan Belanja barang yang akan diserahkan
Wilayah VI Bulukumba dan adanya pekerjaan pemeliharaan rutin tidak terlaksana kepada masyarakat dalam bentuk swakelola yang tidak dapat berjalan maksimal
dan juga tidak terbayarkan
10 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
sehingga menyisakan anggaran sekitar Rp2,038 Milyar serta belanja perjalanan itu pembayaran uang muka Kontrak Pembangunan Jalan di Kab. Tana Toraja dan
dinas sebesar Rp99,3 Juta yang tidak mampu terserap dengan baik. Kab. Toraja Utara (3 Paket) belum terealisir dengan nilai total
b. Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk Rp24.113.604.390,00 (utang modal tahun 2020).
Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi sebanyak 10 Milliar serta perjalanan dinas d. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru,
sebesar Rp123,4 Juta yang tidak terserap dengan akibat pandemi covid 19 dan Kota Pare-Pare
mengakibatkan rendahnya capaian keuangan dan fisik pada kegiatan ini Uang muka Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange – Lawo
c. Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Walanae belum dibayarkan dan masih menjadi utang modal sebesar Rp 3.738.495.000,00
Cenranae (15% dari nilai kontrak). Kendala Pembangunan Jembatan Malake Kab. Sidrap
Realisasi keuangan sebesar 79,65% dari anggaran berasal dari belanja perjalanan yaitu kondisi struktur bangunan yang bersusun serta banjir di lokasi pekerjaan
dinas dalam daerah yang disebabkan kondisi dan situasi masa pandemi sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk penyelesaiannya (+/- 40 hari).
mengakibatkan rencana kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. e. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo
Paket Pekerjaan pembangunan jembatan S. Pacongkang di Kab. Sengkang
7. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN terkendala lahan untuk pekerjaan jembatan tidak sepenuhnya bebas sehingga
pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana. Selain itu terdapat juga
a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu, Luwu Utara, dan
beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana sebagai imbas dari pandemi Covid-19.
Kota Palopo
f. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai
Anggaran belanja modal pengadaan konstruksi jalan tidak dapat terserap
Proyek Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan tidak
maksimal karena dalam pelaksanaannya terkendala warga di lokasi pekerjaan
dapat terlaksana karena terkendala masalah lahan untuk pelebaran jalan di arah
yang menolak kedatangan pekerja dari luar daerah Seko, akses jalan menuju
Sinjai. Penduduk di Kab. Sinjai menunggu ganti rugi pembebasan lahan.
lokasi yang longsor dan terjadi bencana alam banjir bandang di Kab. Luwu dan
g. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/
Kab. Luwu Utara.
Peningkatan Jalan.
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur
Kurangnya penyerapan anggaran perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan
Mobilisasi material dari Sulteng tidak sejalan sesuai rencana akibat adanya
ini disebabkan karena terbatasnya jumlah kendaraan dinas yang dapat
penjagaan pos Covid-19 di perbatasan (Desa Lawanke) yang tidak menginzinkan
menjangkau lokasi, disamping juga akibat masa pandemi membuat semua yang
armada dari Sulsel memasuki wilayah Sulteng karena khawatir adanya penularan
bertanggung jawab berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan. Perjalanan dinas
Covid-19. Untuk itu terpaksa menggunakan armada lokal yang bertonase kecil yg
luar daerah hanya terealisir sebesar 32,86% dari anggaran.
membuat ketertinggalan bobot pekerjaan. Begitu pula tenaga harus
h. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/
menggunakan tenaga lokal yang tidak profesional utamanya pekerjaan harian.
Peningkatan Jembatan.
c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja
Anggaran kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp25.000.000,00 tidak
Utara, dan Enrekang
terealisasi karena keterbatasan waktu, disamping juga sebagai imbas dari
Pekerjaan pembangunan jalan sementara dalam pegerjaan, kendala yang
pandemi Covid-19.
dihadapi di lapangan adalah curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan kurang
maksimal , kurangnya juga material di Kab. Toraja Utara dan Enrekang Disamping
11 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
i. Pembinaan dan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. 9. PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI
Adanya transisi kepala seksi sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi
a. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan
tertunda/terlambat. Selain itu kondisi masa pandemi yang membuat perjalanan
Belanja perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi pada kegiatan ini sebesar
dinas yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
Rp25.000.000,00 dikarenakan masa pandemi yang membuat rencana perjalanan
(realisasi 85,31% dari anggaran).
dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu juga pegawai
j. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumber Dana Alokasi Khusus
yang ditugaskan untuk melakukan monitoring jumlahnya terbatas
Proyek pembangunan jalan Ruas Sabbang-Tallang=9,7 Km baru terealisasi
b. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/ Peningkatan Kapasitas Jalan dan
68,62% dari anggaran sebesar Rp33.893.910.644,70 karena akses ke lokasi yang
Jembatan
seringkali bermasalah akibat sering terjadi tanah longsor. Akibatnya anggaran
Pembangunan Jembatan Malake Kab. Sidrap terkendala kurangnya waktu untuk
perjalanan dinas dalam daerah juga hanya terserap sebesar 35,82% dari
proses pengadaan konsultan appraisal, BPN belum memberikan hasil
anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
pengukuran termasuk data pemilikan tanah yang masih kurang. Untuk paket
pekerjaan Penanganan jalan ruas bts Soppeng - Pangkajene.S dan
8. PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo I telah dilaksanakan di
a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang tahun 2021.
Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang telah dilaksanakan c. Inventarisasi Quarry dan Penyelidikan Struktur Lapisan Tanah
namun belum terbayar (utang) sebanyak Rp. 6.426.360,767,- dan honor Tenaga Belanja Kalibrasi alat laboratorium sebesar Rp59.384.072,00 yang masuk
Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) yang belum terbayarkan namun kegiatan kedalam biaya sertifikasi belum terbayar, sehingga realisasi keuangan menjadi
tersebut telah dilaksanakan sebanyak Rp.42.000.000,- serta perjalanan luar kurang. Selain itu belanja perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas luar daerah
daerah yang tidak terbayarkan sebanyak Rp. 9.802.000,-. tidak terserap secara maksimal sebagai imbas dari pandemi covid-19.
b. Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota d. Pengembangan konsep pra-rencana, Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Pada kegiatan ini terdapat sisa anggaran dari Honor Tenaga Jalan dan Jembatan
Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) yang tidak terserap, dan perjalanan dinas Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun belum terbayarkan (utang modal)
luar derah tidak terlaksana sebagai akibat pandemic virus corona. sebesar Rp18,70 Milyar (26 paket pekerjaan), sehingga belum bertambah di
c. Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. realisasi keuangan.
Terdapat perjalanan luar daerah yang telah dilaksanakan dan belum terbayarkan e. Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan dan Penyusunan Laik Fungsi
sebesar Rp. 19.995.600,00 (20% dari nilai anggaran) Jalan
Secara umum kegiatan telah selesai dilaksanakan. Perjalanan Dinas tidak
d. Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab / Kota terlaksanakan secara maksimal akibat adanya kendala situasi PSBB selama
Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang telah dilaksanakan masa Pandemi Covid 19 yang membatasi kunjungan perjalanan dinas tersebut,
namun belum terbayar (utang) sebanyak Rp. 2.005.682.250,- dan perjalanan sehingga koordinasi dan konfirmasi data dilakukan secara online.
dalam daerah yang telah dilaksanakan namun belum terbayarkan sebesar
Rp.3.561.100,-
12 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
10. PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 12. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
GEDUNG a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Realisasi keuangan hanya 72,86% karena adanya rehabilitasi bangunan gedung
a. Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung
kantor sehingga kegiatan pemeliharan tidak dilaksanakan.
Realisasi keuangan sebesar 44,44% dari nilai anggaran disebabkan karena:
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan
- Hibah lahan masih berproses, keterlambatan menyelesaikan pekerjaan.
Jabatan/Dinas
- Recofusing Anggaran
Terdapat belanja bahan bakar minyak/gas yang tidak terbayarkan sampai
- Pembayaran mengikuti progress fisik
desember 2020 yang menjadi utang tahun 2020 sebesar Rp397.447.600,00,
sedangkan belanja suku cadang dan jasa servis terealisasi menyesuaikan
11. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
kebutuhan.
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Adanya efisiensi Belanja Listrik selama tahun 2020 dan tagihan listrik dan telepon Kurangnya realisasi belanja Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
bulan Desember 2020 belum terbayar sehingga realisasi keuangan tersisa dikarenakan terdapat beberapa belanja modal pengadaan alat kantor yang belum
20,41%. terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2020 total senilai
b. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp961.215.300,00, sehingga tercatat sebagai utang. Modal.
Seluruh pajak STNK kendaraan operasional dinas tahun 2020 telah dibayarkan, d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
kecuali tagihan Pajak STNK atas 2 unit kendaraan dinas roda empat sebesar Belanja barang dan jasa pada kegiatan ini pada umumnya telah dilaksanakan
Rp1.952.500,00 masih berupa utang barang dan jasa. sesuai dengan kebutuhan meskipun kurang maksimal akibat imbas dari pandemi
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Covid-19.
Terdapat Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2020 yang belum terbayar senilai e. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Rp114.150.270,00 atau 15,57% dari nilai anggaran (Utang). Realisasi fisik kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
d. Penyediaan Makanan dan Minuman Informasi/Aplikasi/Website sebesar 66,67% namun belum ada realisasi keuangan
Selama pandemi Covid-19 kegiatan rapat bidang dan UPT pada Dinas PU-TR disebabkan belanja jasa kosultasi kajian (survey Kepuasan masyarakat) yang
dibatasi pelaksanaannya, sehingga berakibat penyerapan anggaran menjadi tidak terbayarkan sampai desember 2020 yang menjadi utang tahun 2020.
kurang maksimal (sisa anggaran 35,37%).
e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 13. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
Sesuai anjuran Pemerintah agar mengurangi kegiatan perjalanan dinas baik KINERJA
dalam maupun luar daerah untuk mengurangi penularan Covid-19 sehingga
a. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
realisasi perjalanan dinas menjadi kurang, karena beberapa rencana perjalanan
Kegiatan telah dilaksanakan secara virtual sehingga tidak ada realisasi keuangan.
dinas baik dalam maupun luar daerah tidak dilaksanakan.
b. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah
13 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Secara umum, Pelaksnaan kegiatan tahun 2020 tidak terlaksanan secara maksimal
dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan belanja
untuk mengejar target dan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2022,
khususnya pada sektor infrastruktur Jalan dan Irigasi.
14 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
PROGRAM
% Warga Negara yang
PENGEMBANGAN AIR
memperoleh kebutuhan air
1 MINUM CURAH LINTAS 100 % 0 100.00 0 - 100 % 0 0%
minum curah lintas
KABUPATEN /KOTA
kabupaten /kota (SPM)
(Prioritas)
Jumlah dokumen
Perencanaan Teknis dan
perencanaan Teknis dan
Study Pengembangan
1 Study Pengembangan 25 Dok. 7 25 Dok. 0 25 Dok.
jaringan Irigasi & Air Bersih,
jaringan Irigasi, Rawa
Rawa Tambak & Air Baku
Tambak dan Air Baku
Peningkatan Pelaksanaan Jumlah Rapat Penyusunan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
5 100% 1 Kegiatan Rapat 50%
Fungsi Komisi Irigasi Rencana OP Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat
16 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
6 Kab/Kota
(Maros,
Pembinaan, Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang
Pangkep, Akan
Kompetensi mengikuti pembinaan dan 24
1 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota Bantaeng , 25% 24 Kab/Kota 0 50% dilaksanakan
Lembaga/asosiasi Jasa peningkatan kompetensi jasa Kab/Kota
Sidrap , 2021
Konstruksi tingkat Provinsi konstruksi
lutim, &
palopp
17 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Jumlah Asosiasi/Badan
Akan
Usaha/OPD yang mengikuti
40 Asosiasi 40 Asosiasi 40 Asosiasi 0 Asosiasi 0 40 Asosiasi 0 50% dilaksanakan
pembinaan dan peningkatan
2021
kompetensi jasa konstruksi
Akan
Jumlah Paket Pasca bencana
6 Paket 11 6 Paket 8 Paket 133% 6 Paket 0 50% dilaksanakan
Pengaturan Teknis, alam yang ditangani
2021
1 Pemeliharaan berkala dan
Akan
Penanganan Pasca Bencana Jumlah paket Silpa yang
1 Paket 1 0 Paket 4 Paket 0 0 Paket 0 50% dilaksanakan
terbayarkan
2021
Jumlah Laporan Pembinaan,
Pembinaan, Pengaturan Akan
Pengaturan Teknis dan 12
2 Teknis dan Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 0 50% dilaksanakan
Pelaksanaan Pemeliharaan Laporan
Pemeliharaan Jalan 2021
Jalan
Akan
Panjang jalan provinsi yang
0 0 13 Km 13 Km 100% 0 0 50% dilaksanakan
Preservasi Jalan dengan ditingkatkan
2021
40 Program Hibah Jalan Daerah
Akan
(PHJD) Panjang jaringan jalan lainnya
0 0 37 Km 79 Km 213,51% 0 0 50% dilaksanakan
yang dipelihara
2021
PROGRAM
Jumlah daerah potensi
PENANGGULANGAN
6 banjir yang tertangani 8 Kawasan 1 8 Kawasan 0.00 8 Kawasan
DAERAH-DAERAH POTENSI
(Prioritas)
BANJIR (Prioritas)
Akan
Jumlah bahan pengendalian 440 440
1 - 0.00 440 Unit/Lap. 0 50% dilaksanakan
banjir Unit/Lap. Unit/Lap.
Pengelolaan dan 2021
1 pengendalian sarana dan
prasarana pengendali banjir 8.250 Akan
Jumlah bahan pengendalian 8.250 8.250
Lembar/Lap 1 - 0.00 0 50% dilaksanakan
banjir Lembar/Lap. Lembar/Lap.
. 2021
24 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Panjang
22.000
Sungai/Danau/Waduk yang 14273.54 17.500 0.00 17.000 Meter
PROGRAM Meter
dipelihara (Prioritas)
PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN
7
KONSERVASI SUNGAI, Cakupan Data Potensi
DANAU DAN SUMBER DAYA Sumber Daya Air yang
AIR LAINNYA (Prioritas) 95 % 76.12 85.00 0.00 90 %
tersedia daya potensinya
(Prioritas)
PROGRAM
9 PENYELENGGARAN % Ketaatan terhadap RTRW 100 % 100 % 70.00 0.00 100 %
PENATAAN RUANG
Akan
Jumlah Dokumen RTR 2 Perda
3 2 RTR KSP 0 0.00 2 Perda RTRW 0 100% dilaksanakan
Provinsi yang disusun RTRW
2021
Akan
Penyusunan dan Penetapan Jumlah Dokumen KLHS RTR 2 KLHS RTR 2 KLHS RTR 4 KLHS 2 KLHS RTR
1 2 200% 0 100% dilaksanakan
Rencana Tata Ruang Provinsi yang disusun KSP KSP RTR KSP KSP
2021
Akan
Jumlah Perda RTR Provinsi 2 Perda
2 RTR KSP 1 0 0.00 2 RTR KSP 0 0% dilaksanakan
yang ditetapkan RTRW
2021
Jumlah cakupan fasilitasi dan
Fasilitasi dan Pembinaan 8 RTRW 7 RTRW 19 RTRW 7 RTRW Akan
pembinaan Kab/Kota dalam
2 penyusunan Rencana Tata Kab/RDTR/ 5 Kab/RDTR/R Kab/RDTR/ 271,4% Kab/RDTR/RTR 0 50% dilaksanakan
menyusun rencana tata
Ruang Kab/Kota RTR KSK TR KSK RTR KSK KSK 2021
ruangnya
% Kesesuaian perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN
10 dengan penyelenggaraan 100 % 100 % 100.00 0.00 100 %
TEKNIK DAN EVALUASI
jalan dan jembatan
Jumlah dokumen
Inventarisasi Quarry dan Akan
penyelidikan struktur lapisan 3
3 Penyelidikan Struktur 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 300% 1 Dokumen 0 50% dilaksanakan
tanah dan inventarisasi Dokumen
Lapisan Tanah 2021
quarry
Akan
Jumlah dokumen pra- 12 42
0 12 Dokumen 350% 12 Dokumen 0 50% dilaksanakan
rencana Dokumen Dokumen
2021
Pengembangan konsep pra-
rencana, Perencanaan dan
4
Pengawasan Teknis Jalan
dan Jembatan Jumlah Dokumen
Akan
Perencanaan dan 18 31
18 Dokumen 18 Dokumen 172,22% 18 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Pengawasan Teknis Jalan Dokumen Dokumen
2021
dan Jembatan
29 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
PROGRAM
% Bangunan /Gedung
PENGEMBANGAN
11 /Lingkungan Negara yang 100 % 90.06 95.00 0.00 100 %
PENATAAN BANGUNAN
Terkelola
DAN LINGKUNGAN GEDUNG
Akan
Perencanaan Pembangunan 10
0 Dokumen 0 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0 50% dilaksanakan
Gedung Dokumen
2021
PROGRAM PELAYANAN
% Pemenuhan administrasi
12 ADMINISTRASI 100.00 100 100.00 100.00 100% 100.00
perkantoran
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa
Jumlah biaya tagihan
1 Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 3 bulan 50% Biaya Rutin
telepon, air dan listrik
Air dan Listrik
Akan
Penyediaan Makanan dan Jumlah biaya jamuan makan
6 5 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 5 Jenis 0 50% dilaksanakan
Minuman dan minum yang tersedia
2021
PROGRAM PENINGKATAN
% Pemenuhan sarana
13 SARANA DAN PRASARANA 100.00 100 100.00 100.00 100% 100.00
prasarana perkantoran
APARATUR
Jumlah Sistem
5 Sistem 5 Sistem 5 Sistem 5 Sistem Akan
Informasi/Aplikasi yang
Informasi/A 0 Informasi/ Informasi/ 100% Informasi/Aplik 0 50% dilaksanakan
dipelihara dan
Pemeliharaan dan plikasi Aplikasi Aplikasi asi 2021
dikembangkan
6 Pengembangan Sistem
Informasi/Aplikasi/Website
60 60 Akan
Jumlah Berita/Informasi yang 60 Berita/ 60 Berita/
Berita/Infor 0 100% Berita/Informas 0 50% dilaksanakan
diposting di Website Informasi Informasi
masi i 2021
PROGRAM PENINGKATAN
15 DISIPLIN DAN KAPASITAS % ASN berkinerja sangat baik 100 100.00 100.00 100% 100
SUMBER DAYA APARATUR
Akan
Jumlah laporan administrasi
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 50% dilaksanakan
kepegawaian yang disusun
2021
Penyusunan dan
1 Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Aparat OPD yang Akan
kelola administrasi 646 Orang 730 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 646 Orang 0 50% dilaksanakan
kepegawaiannya 2021
34 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan pada
dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan selama Tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2021 serta perkiraan
realisasi capaian target Renstra 2018-2023. Penetapan indikator kinerja merupakan
ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan yang meliputi indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak
(impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
Pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dinilai
berdasarkan indicator yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020, serta indikator sasaran Dinas sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
36 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan
Pengurangan sampah
Persentase fasilitas pengurangan bergantung pada penanganan
16 % 20 - 10,53 3,94 18,05 20,05 10,53 3,62 18,05 20,05
sampah di perkotaan urusan LH pada Pemda
Kab/Kota
Tidak ditargetkan,
Luas kawasan permukiman rawan permukiman rawan banjir
23 Ha - - Na Na - - Na Na - -
banjir di WS kewenangan provinsi (ha) kewenangan Provinsi belum
ditetapkan
49 Panjang jalan yang dibangun Km - - 16,50 7,25 5,81 17,00 16,50 75,93 63,15 17,00
55 Panjang jalan yang dipelihara Km - - 1.826,93 1.927,18 1.853,10 1.853,10 1.826,93 1.927,18 1.853,10 1.853,10 Pemeliharaan sesuai kondisi,
berdasarkan hasil survey
56 Panjang jembatan yang dipelihara m - - 1.072,60 80,00 - - 1.072,60 80,00 1.072,60 1.072,60 yang dilakukan setiap bulan
41 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
72 Persentase kemantapan jalan provinsi % 72% - 61,52 65,90 72,30 74,24 61,52 66,12 72,30 74,24
Berdasarkan jumlah
Persentase penanganan ruas jalan
73 % - - 20,48 42,72 71,79 74,25 20,48 42,72 71,79 74,25 penanganan 14 ruas jalan
terisolir
provinsi terisolir
Pendataan stripmap
% Jaringan Irigasi Primer dan
dilakukan tahun 2020-2021,
78 Sekunder kondisi baik pada DI % - - 72,71 75,71 77,00 78,50 72,71 69,31 75,00 77,50
terdapat perbedaan data
Kewenangan Provinsi
baseline kondisi baik-sedang
satuan
Berdasarkan jumlah seleuruh
Cakupan pengelolaan sungai, danau, wilayah
79 - - 21 21 21 21 21 21 21 21 satuan wilayah sungai di
waduk, dan pantai sungai
Sulsel
(SWS)
80 % Penduduk berakses air minum layak % 85 - 74,08 78,74 82,47 86,28 74,08 85,9 86 87 Tercapai
89 Rasio ketaatan pemanfaatan ruang % - - 70,00 75,00 80,00 90,00 70,00 75,00 80,00 90,00
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sasaran 3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
Dan Tata Ruang Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dilakukan melalui pembangunan infrastruktur
Visi Pembangunan Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat-
Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter“ Rumusan pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, serta infrastruktur, sumber daya air
visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, dan irigasi, infrastruktur air minum, bangunan gedung, dan layanan jasa konstruksi.
inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu Sasaran 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah
sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Peningkatan ekonomi unggulan daerah dilakukan melalui penyediaan sarana
Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, prasarana kawasan serta bangunan pada kawasan strategis serta lokasi-lokasi untuk
“Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. kepentingan strategis dan pusat pertumbuhan baru guna mendukung aktivitas sosial
dan perekonomian masyarakat. Selain itu, peningkatan sektor uggulan pertanian,
Misi pembangunan atau agenda pembangunan Sulawesi Selatan adalah : perikanan, kehutanan, dan peternakan harus ditunjang ketersediaan infrastruktur
untuk menjamin kebutuhan produksi dan pasca produksi.
1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Sasaran 10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan
Berkelanjutan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Terpeliharanya lingkungan dapat dicapai jika pemerintah mampu menata dan
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif mengendalikan pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan pembangunan untuk
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter mencegah terjadinya kesurakan yang berdampak pada penurunan kualitas
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang lingkungan serta peningkatan pencemaran. Selain itu, kualitas lingkungan juga
Berkelanjutan ditunjang dengan penyelenggaraan layanan air limbah domestik dan persampahan.
Dari kelima Misi Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka misi Pertama, Kedua,
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mengemban fungsi untuk
Ketiga dan misi Kelima menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan
pencapaian program nasional dan internasional seperti pencapaian Standar Pelayanan
Tata Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan
Minimal (SPM), arah pengembangan wilayah / penataan ruang serta pencapaian
sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs).
Dari lima Misi RPJMD, terdapat 6 Tujuan dan 10 Sasaran beserta indikator sasaran Berdasarkan hasil telahaan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi
yang akan dicapai sebagai impact penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
2018-2023. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
berkontribusi pada pencapaian 4 sasaran yaitu : Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, diprioritaskan pada isu strategis Pembangunan Nasional adalah:
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Sistem manajemen pemerintahan pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
peningkatan kinerja yang berorientasi pada penilaian SAKIP yang menghasilkan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas
daerahkabupaten/kota;
laporan diantaranya Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Evaluasi Kinerja.
46 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Sedangkan Isu strategis Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Dinas tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus dilanjutnyan untuk penuntasan
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang pekerjaan.
Kegiatan Perekonomian maka pelaksanaan kegiatan diprioritaskan sebagai berikut: 5. Layanan Jasa konstruksi
Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan
1. Akses dan kemantapan jalan
fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa
Penanganan jalan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk membuka akses dan
kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019. Peningkatan
membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta
kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja konstruksi menjadi
meningkatakan kemantapan jalan provinsi. Pengalokasian anggaran yang cukup
prioritas yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya dan beberapa tahun
signifikan meningkatkan capaian kemantapan jalan dari 58,94% menjadi 66,19% di
mendatang, khususnya pada pelaksanaan konstruksi yang dibiayai oleh APBD
awal tahun 2021. Hal ini masih membutuhkan optimalisasi peningkatan
Provinsi.
penanganan mengingat target nasional dan target RPJMD untuk kemantapan jalan
6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru
sebesar 75%.
Pembangunan kawasan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas dalam periode
2. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air
ini khususnya pembangunan pusat-pusat Kawasan untuk peningkatan ekonomi
Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan
masyarakat, sarana prasarana penunjang pariwisata, Hingga saat ini, telah
air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan
terbangun berapa rest area, fasilitas publik untuk ekonomi masyarakat, di beberapa
air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir
lokasi akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus dilanjutnyan untuk
serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan
penuntasan pekerjaan.
partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam
7. Ketaatan pemanfaatan ruang
menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini, capaian
Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk pembangunan, rendahnya luasan Ruang
jaringan irigasi pada DI Provinsi kondisi baik, masih pada angka 58,78% sedangkan
Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal
target layanan irigasi kondisi baik adalah 80%.
sebesar 20% dan masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan, serta kurang
3. Pencapaian SPM Air Minum
taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai
Belum berjalannya layanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang
kepentingan, menyebabkan terjadinya pelanggaran tata ruang. Masih dibutuhkan
merupakan kewenangan provinsi. Pembangunan SPAM regional yang masih dalam
upaya yang lebih optimal untuk menjadikan Rencana Tata Ruang sebagai dasar/
tahap perencanaan dan penyiapan sehingga layanan SPAM Regional diperkirakan
pedoman pemanfaatan ruang.
baru akan berjalan di tahun 2024. Selain itu, penguatan peran Pemerintah
8. Pencapaian SPM Sanitasi
Kabupaten/Kota untuk pencapaian SPM Air Minum juga sangat dibutuhkan.
Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah
4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan
mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami
Pembangunan gedung / bangunan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas dalam
peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi. Akan tetapi, upaya ini masih
periode ini. Pembangunan fasilitas keagamaan, rumah sakit, brigade siaga
harus terus ditingkatkan mengingat capaian tersebut masih pada tataran akses
bencana, sarana olahraga, dan gedung perkantoran merupakan prioritas yang akan
dasar, sedangkan akses layak masih rendah dan membutuhkan peningkatan peran
dilakukan. Hingga saat ini, telah terbangun berapa fasilitas publik untuk layanan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
masyarakat, fasilitas keagamaan, dan fasilitas perkantoran di beberapa lokasi akan
9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas
47 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Nilai SAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian - Aspek Geopolitik
kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para - Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa
stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan - Ketersediaan tenaga ahli (akademisi/praktisi)
pemerintahan. Upaya ini harus terus ditingkatkan mengingat capaian nilai Sakip
- Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (APBN, DAK, INGO, CSR,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2020 pada nilai BB, sedangkan
Pinjaman)
target nilai SAKIP tahun 2022 adalah A.
4. Ancaman/Tantangan
Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, serta - Pandemi Covid-19
memperhatikan kondisi serta masukan dari berbagai stakeholder terkait. Maka terdapat - Peningkatan kebutuhan atas pangan / komoditas sektor pertanian (tanaman
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan pangan, perkebunan, perikanan, peternakan)
Pekerjaan Umum dan tata Ruang yang menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan - Pemanfataan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
di tahun 2022 yaitu: - Kualitas pelaksanaan konstruksi yang belum merata pada penyedia jasa
1. Kekuatan - Cuaca dan kondisi alam
- Mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas, - Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor: 39 tahun 2019 tentang - Penurunan pendapatan daerah dan penurunan transfer fiskal di masa Pandemi
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas - Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. - Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah
- Jumlah Aparatur yang memadai, sebanyak 646 pegawai serta keberadaan 677
tenaga non ASN.
Hal lain yang menjadi bahan telaah dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di
- Sarana dan prasarana yang memadai.
tahun 2022 adalah ketersediaan / alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan
2. Kelemahan
Tata Ruang. Dalam 8 tahun terkahir, rata-rata alokasi anggaran yang teralokasi pada
- Kualitas SDM masih belum merata dan memadai, untuk bidang Teknik khususnya
Dinas pekerjaan Umum dan tata Ruang adalah berda di kisaran angka 700 Milyar,
bidang bina marga dan bidang sumber daya air.
terkecuali pada tahun 2020 yang meningkat signifikan akibat penambahan anggaran
- Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset
- Ketersediaan data penyelenggaraan urusan belum optimal Pada tahun 2022, pagu anggaran Renstra yang tersedia sebesar
3. Peluang Rp.688,048,299,855,-. Oleh sebab itu dilakukan kajian dan penajaman lebih lanjut
terkait prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2022 dengan mempertimbangkan target,
- Prioritas Pembangunan yang terarah pada pembangunan Infrastruktur dan
arahan kepala daerah, serta usulan daerah dan pokok pikirn DPRD.
Pemenuhan layanan dasar (RPJMN, SPM, SDGS)
- Pertumbuhan di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan pertambangan
- Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi
- Berkembangnya teknologi Informasi
48 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
1.780.858.278.646,00
767.798.293.892,07
660.427.441.667,99 732.118.875.079,00 688.048.299.855,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pada pelaksanan penajaman dan finalisasi rencana kerja, tidak terdapat perubahan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan tertuang
pada Rancangan Awal RKPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang. Perubahan yang terjadi disebabkan karena penyesuaian perkiraan pagu/
indikasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik, serta dengan
mempertimbangkan optimalisasi pencapaian target dan rasionalisasi pagu belanja
penunjang. Adapun hasil review tersaji pada Tabel TC. 31.
50 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
PROGRAM
PROGRAM
Persentase PENUNJANG Persentase
PENUNJANG
pelaksanaan layanan URUSAN pelaksanaan layanan
1.03.01 URUSAN 100% 121,421,071,648 100%
administrasi PEMERINTAHAN administrasi 111,290,080,944
PEMERINTAHAN
perangkat daerah DAERAH perangkat daerah
DAERAH PROVINSI
PROVINSI
% Penyusunan % Penyusunan
dokumen Perencanaan, dokumen
Perencanaan,
perencanaan, Penganggaran, perencanaan,
Penganggaran, dan 7 7
1.03.01.1.01 penganggaran, dan dan Evaluasi penganggaran, dan 1,740,000,000 Efisiensi
Evaluasi Kinerja Dokumen 2,831,678,159 Dokumen
evaluasi kinerja Kinerja Perangkat evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah Daerah perangkat daerah
tepat waktu tepat waktu
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Jumlah Dokumen Kota 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1
1.03.01.1.01.01 Kota Makassar
Perencanaan Perencanaan Makassar Dokumen 478,377,196 Perencanaan Perencanaan Dokumen 350,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Penyusunan
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA Kota 1 Jumlah Dokumen RKA 1
1.03.01.1.01.03 Dokumen Kota Makassar
Dokumen Perubahan Perubahan Makassar Dokumen 60,035,250 Perubahan Dokumen 50,000,000
Perubahan RKA-
RKA-SKPD
SKPD
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Realisasi UPT Kota 1 Realisasi UPT 1
Kota Makassar
Workshop dan Makassar Dokumen Workshop dan Dokumen
Peralatan Peralatan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Realisasi UPT Realisasi UPT
Kota 1 1
Laboratorium Kota Makassar Laboratorium
Makassar Dokumen Dokumen
Pengujian Bahan Pengujian Bahan
Konstruksi Konstruksi
Jumlah Laporan Kota 1 Jumlah Laporan 1
Kota Palopo
Realisasi UPT Wil. I Palopo Dokumen Realisasi UPT Wil. I Dokumen
Mengikuti
Penyediaan Gaji jumlah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Kota Tersedianya Gaji dan
1.03.01.1.02.01 dan Tunjangan Kota Makassar 646 OB 62,933,143,972 anggaran
Tunjangan ASN Tunjangan ASN (OB) Makassar 646 OB 74,100,698,301 Tunjangan ASN (OB)
ASN tahun
2021
Penyediaan Tersedianya laporan Penyediaan Tersedianya laporan
Administrasi adminstrasi Kota Administrasi adminstrasi
1.03.01.1.02.02 Kota Makassar 1 Lap
Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas Makassar 1 Lap 203,355,900 Pelaksanaan Tugas pelaksanaan tugas -
ASN ASN (Lap) ASN ASN (Lap)
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan
koordinasi dan Kota koordinasi dan
1.03.01.1.02.04 Pelaksanaan Pelaksanaan Kota Makassar 1 Lap
pelaksanaan akuntansi Makassar 1 Lap 29,209,400 pelaksanaan akuntansi 100,000,000
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Dinas (Lap) Dinas (Lap)
Tersedianya laporan
Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan
koordinasi dan laporan
Kota keuangan Bulanan,
keuangan Bulanan, 12 Lap Kota Makassar 12 Lap
Makassar triwulanan, &
triwulanan, &
semesteran Dinas
semesteran (Lap)
(Lap)
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota Pare- keuangan Bulanan,
12 Lap Kota Pare-Pare 12 Lap
triwulanan, & Pare triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah III Wilayah III
Tersedianya laporan
Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan
koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan,
Kota keuangan Bulanan,
triwulanan, & 12 Lap Kota Makassar 12 Lap
Makassar triwulanan, &
semesteran UPT
semesteran UPT
Worshop dan
Worshop dan Peralatan
Peralatan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Prioritas
Administrasi Tersusunya Dokumen
Administrasi Barang Perbaikan
% pelaksanaan Barang Milik Administrasi Barang 1
1.03.01.1.03 Milik Daerah pada 100% pengelola
pengelolaan aset 439,818,313 Daerah pada Milik Daerah pada Dokumen 670,000,000
Perangkat Daerah an Aset
Perangkat Daerah Dinas
Daerah
Penyusunan Penyusunan
Perencanaan Jumlah Dokumen Kota 1 Perencanaan Jumlah Dokumen 1
1.03.01.1.03.01 - Kota Makassar 100,000,000
Kebutuhan Barang RKBMD Makassar Laporan Kebutuhan Barang RKBMD Laporan
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersedianya laporan Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan, Kota Pare- 1 keuangan Bulanan,
Kota Pare-Pare 1 Laporan
triwulanan, & Pare Laporan triwulanan, &
semesteran UPT semesteran UPT
Wilayah III Wilayah III
Tersedianya laporan
Tersedianya laporan
koordinasi dan laporan
koordinasi dan laporan
keuangan Bulanan,
Kota 1 keuangan Bulanan,
triwulanan, & Kota Makassar 1 Laporan
Makassar Laporan triwulanan, &
semesteran UPT
semesteran UPT
Worshop dan
Worshop dan Peralatan
Peralatan
"Penatausahaan Penatausahaan
Jumlah laporan Jumlah laporan
Barang Kota 1 Barang 1
1.03.01.1.03.06 penatausahaan - Kota Makassar penatausahaan Barang 50,000,000
Milik Daerah pada Makassar Dokumen Milik Daerah pada Dokumen
Barang Milik Daerah Milik Daerah
SKPD" SKPD"
58 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Administrasi
Administrasi
Pendapatan
Pendapatan Daerah Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan
1.03.01.1.04 982 Juta Daerah 1 Milyar
Kewenangan daerah 887,796,492 daerah 309,990,200
Kewenangan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
rencana pengelolaan Kota 1 rencana pengelolaan 1
Kota Makassar
retribusi daerah (Dok) Makassar Dokumen retribusi daerah (Dok) Dokumen 100,000,000
pada DINAS pada DINAS
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
rencana pengelolaan rencana pengelolaan
Perencanaan Kota 1 Perencanaan 1
retribusi daerah (Dok) Kota Makassar retribusi daerah (Dok) 9,990,200
1.03.01.1.04.01 Pengelolaan Retribusi Makassar Dokumen Pengelolaan Dokumen
pada UPT 132,759,550 pada UPT
Daerah Retribusi Daerah
WORKSHOP WORKSHOP
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
rencana pengelolaan rencana pengelolaan
Kota 1 1
retribusi daerah (Dok) Kota Makassar retribusi daerah (Dok) 200,000,000
Makassar Dokumen Dokumen
pada UPT pada UPT
LABORATORIUM LABORATORIUM
Tersusunnya draft
Tersusunnya draft
Analisa dan dokumen perda Analisa dan
dokumen perda analisa
Pengembangan analisa dan Pengembangan
1 dan pengembangan 1
Retribusi Daerah, pengembangan Kota Retribusi Daerah,
1.03.01.1.04.02 Kota Makassar retribusi daerah serta Ranperda/
serta Penyusunan retribusi daerah serta Makassar 547,290,700 serta Penyusunan -
Ranperda/ penyusunan kebijakan Perda
Kebijakan Retribusi penyusunan kebijakan Kebijakan Retribusi
Perda retribusi daerah
Daerah retribusi daerah Daerah
(Ranperda/ Perda)
(Ranperda/ Perda)
Tersusunnya Tersusunnya
kebutuhan, sarana, & kebutuhan, sarana, &
Administrasi prasarana ASN serta Administrasi prasarana ASN serta
7 7
1.03.01.1.05 Kepegawaian sistem informasi Kepegawaian sistem informasi
Dokumen 1,986,659,620.00 Dokumen 1,911,869,000
Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian
(Perempuan & laki- (Perempuan & laki-
laki) laki)
Peningkatan
Peningkatan Sarana Jumlah sarana Jumlah sarana
Kota Sarana dan
1.03.01.1.05.01 dan Prasarana prasarana tersedia Kota Makassar prasarana tersedia 1 Unit
Makassar 1 Unit 220,000,000 Prasarana Disiplin -
Disiplin Pegawai (Unit) (Unit)
Pegawai
59 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pengadaan
Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian Tersedianya pakaian
Kota Pakaian Dinas
1.03.01.1.05.02 Dinas Beserta Atribut dinas beserta atribut 646 Set Kota Makassar dinas beserta atribut 646 Set
Makassar 1,446,428,500 Beserta Atribut 1,211,869,000
Kelengkapannya kelengkapannya (Set) kelengkapannya (Set)
Kelengkapannya
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
administrasi administrasi
Pengolahan Kota 646 Pengolahan 646
1.03.01.1.05.03 kepegawaian ASN Kota Makassar kepegawaian ASN
Administrasi Makassar Dokumen 94,679,530 Administrasi Dokumen 200,000,000
(perempuan dan laki- (perempuan dan laki-
Kepegawaian Kepegawaian
laki) Dinas tersedia. laki) Dinas tersedia.
Koordinasi dan Koordinasi dan
% Keberfungsian % Keberfungsian
Pelaksanaaan Sistem Kota Pelaksanaaan
1.03.01.1.05.04 sistem informasi 100% Kota Makassar sistem informasi 100%
Informasi Makassar 11,048,730 Sistem Informasi -
kepegawaian (%) kepegawaian (%)
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Monitoring, Evaluasi, Monitoring,
evaluasi dan penilaian evaluasi dan penilaian
dan Kota 1 Evaluasi, dan 1
1.03.01.1.05.05 kinerja pegawai Kota Makassar kinerja pegawai
Penilaian Kinerja Makassar Dokumen 69,641,330 Penilaian Kinerja Dokumen -
(perempuan dan laki- (perempuan dan laki-
Pegawai Pegawai
laki) Dinas (Dok) laki) Dinas (Dok)
Jumlah ASN Jumlah ASN
Pendidikan dan (perempuan dan laki- Pendidikan dan (perempuan dan laki-
Pelatihan Pegawai laki) yang mengikuti Kota Pelatihan Pegawai laki) yang mengikuti
1.03.01.1.05.09 18 Orang Kota Makassar 18 Orang
Berdasarkan Tugas pendidikan dan Makassar 117,568,330 Berdasarkan Tugas pendidikan dan 500,000,000
dan Fungsi pelatihan sesuai tugas dan Fungsi pelatihan sesuai tugas
dan fungsi (Orang) dan fungsi (Orang)
Jumlah ASN Jumlah ASN
(perempuan dan laki- (perempuan dan laki-
Sosialisasi
laki) Dinas yang laki) Dinas yang
Sosialisasi Peraturan Kota Peraturan
1.03.01.1.05.10 terfasilitasi mengikuti 100 Orang Kota Makassar terfasilitasi mengikuti 100 Orang
Perundang-Undangan Makassar 27,293,200 Perundang- -
sosialisasi peraturan sosialisasi peraturan
Undangan
perundang-undangan perundang-undangan
(Orang) (Orang)
Tersedianya
informasi dan Tersedianya
kebutuhan informasi dan
komponen kebutuhan komponen
Administrasi
Administrasi Umum kelistrikan, alat kelistrikan, alat
1.03.01.1.06 100% Umum Perangkat 100%
Perangkat Daerah rumah tangga, 3,505,085,765 rumah tangga, 2,679,741,647
Daerah
logistik bahan logistik bahan kantor,
kantor, dan dan dokumentasi
dokumentasi pengarsipan.
pengarsipan.
Tersedianya
Penyediaan Penyediaan Tersedianya komponen
komponen instralasi
Komponen Instalasi Kota Komponen Instalasi instralasi listrik
1.03.01.1.06.01 listrik /penerangan 100% Kota Makassar 100%
Listrik/Penerangan Makassar 130,545,800 Listrik/Penerangan /penerangan bangunan 160,000,000
bangunan kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor kantor Dinas
Dinas dan 12 UPT
60 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah peralatan
rumah tangga yang Penyediaan Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan Kota
1.03.01.1.06.03 disediakan (Jenis) 100% Peralatan Kota Makassar rumah tangga yang 100%
Rumah Tangga Makassar 247,769,980 124,000,000
kantor Dinas dan 12 Rumah Tangga disediakan (Jenis)
UPT
Penyediaan
Penyediaan % ketersediaan bahan Kota % ketersediaan bahan
1.03.01.1.06.04 100% BahanLogistik Kota Makassar 100%
BahanLogistik Kantor logistik kantor (%) Makassar 116,080,525 logistik kantor (%) -
Kantor
% ketersediaan % ketersediaan
Penyediaan Kota Penyediaan
1.03.01.1.06.07 bahan/material 100% Kota Makassar bahan/material 100%
Bahan/Material Makassar 55,000,000 Bahan/Material -
administrasi kantor administrasi kantor
% Pelaksanaan % Pelaksanaan
Fasilitasi Kunjungan fasilitasi kunjungan / Kota Fasilitasi Kunjungan fasilitasi kunjungan /
1.03.01.1.06.08 100% Kota Makassar 100%
Tamu tamu (Perempuan & Makassar 36,993,000 Tamu tamu (Perempuan & 100,000,000
Laki-Laki) Laki-Laki)
Dukungan
Dukungan % Tersedianya % Tersedianya
Pelaksanaan
Pelaksanaan Sistem dukungan sistem dukungan sistem
Kota Sistem
1.03.01.1.06.11 Pemerintahan pemerintahan di Dinas 100% Kota Makassar pemerintahan di Dinas 100%
Makassar 35,754,730 Pemerintahan 50,000,000
Berbasis Elektronik yang berbasis yang berbasis
Berbasis Elektronik
pada SKPD elektronik elektronik
pada SKPD
61 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pengadaan
% pemenuhan % pemenuhan
Pengadaan Barang Barang Milik
kebutuhan barang kebutuhan barang
Milik Daerah Daerah Penunjang
1.03.01.1.07 milik daerah 100% milik daerah 100%
Penunjang Urusan 4,536,760,950 Urusan 6,000,000,000
penunjang urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah
pemerintah daerah pemerintah daerah
Daerah
Pengadaan Pengadaan
Kendaraan Kendaraan
Jumlah kendaraan Kota Jumlah kendaraan
1.03.01.1.07.01 Perorangan Dinas 2 Unit Perorangan Dinas Kota Makassar 2 Unit
yang disediakan Makassar 1,000,000,000 yang disediakan -
atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pengadaan Pengadaan
Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Kota Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan
1.03.01.1.07.02 3 Unit Kota Makassar 3 Unit
Operasional atau yang disediakan Makassar 1,000,000,000 Operasional atau yang disediakan 1,000,000,000
Lapangan Lapangan
Pengadaan Alat Jumlah alat yang Kota Pengadaan Alat Jumlah alat yang
1.03.01.1.07.03 4 Unit Kota Makassar 4 Unit
Besar disediakan Makassar 1,000,000,000 Besar disediakan 5,000,000,000
Pengadaan
Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan dan Kota Jumlah peralatan dan
1.03.01.1.07.06 2 jenis Peralatan dan Kota Makassar 2 jenis
dan Mesin Lainnya mesin yang disediakan Makassar 10,736,000 mesin yang disediakan -
Mesin Lainnya
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan % Barang milik % Barang milik
Barang Milik
Barang Milik Daerah daerah penunjang daerah penunjang
Daerah Penunjang
1.03.01.1.09 Penunjang Urusan urusan pemerintahan urusan pemerintahan 8,693,562,000
6,564,770,200 Urusan
Pemerintahan daerah dalam kondisi daerah dalam kondisi
Pemerintahan
Daerah baik baik
Daerah
Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan Pajak Pemeliharaan Pajak
dan Perizinan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Penyediaan Jasa Operasional atau
Penyediaan Jasa
Lapangan di UPT Pemeliharaan, Lapangan di UPT
Pemeliharaan, Biaya
Workshop dan Biaya Workshop dan
Pemeliharaan, Pajak
Peralatan (Unit) Kota Pemeliharaan, Peralatan (Unit)
1.03.01.1.09.02 dan Perizinan 256 Unit Kota Makassar 256 Unit
Makassar 4,402,131,250 Pajak dan Perizinan 3,351,312,000
Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa
Operasional atau
Pemeliharaan Biaya Operasional atau Pemeliharaan Biaya
Lapangan
Pemeliharaan Pajak Lapangan Pemeliharaan Pajak
dan Perizinan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau
Lapangan pada Dinas Lapangan pada Dinas
(Unit) (Unit)
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan
Kota
mesin yang dipelihara 21 Unit Kota Makassar mesin yang dipelihara 21 Unit 281,750,000
Makassar
di Dinas di Dinas
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Pemeliharaan Kota Makassar Jumlah peralatan dan
Kota
1.03.01.1.09.06 Peralatan dan Mesin mesin yang dipelihara 1 Unit Peralatan dan mesin yang dipelihara 1 Unit 60,500,000
Makassar 1,050,386,150
Lainnya di UPT Workshop Mesin Lainnya di UPT Workshop
Jumlah peralatan dan Kota Makassar Jumlah peralatan dan
Kota
mesin yang dipelihara 1 Unit mesin yang dipelihara 1 Unit 2,000,000,000
Makassar
di UPT Laboratotium di UPT Laboratotium
Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap Kota Pemeliharaan Aset Jumlah aset tetap
1.03.01.1.09.07 1 Set Kota Makassar 1 Unit
Tetap Lainnya lainnya yang dipelihara Makassar 55,000,000 Tetap Lainnya lainnya yang dipelihara -
Jumlah aset tak Jumlah aset tak
Pemeliharaan Aset Kota Pemeliharaan Aset
1.03.01.1.09.08 berwujud yang 1 sistem Kota Makassar berwujud yang 1 sistem
Tak Berwujud Makassar 57,252,800 Tak Berwujud -
dipelihara dipelihara
Pemeliharaan/Rehabil Pemeliharaan/Reha
Jumlah bangunan Jumlah bangunan
itasi Gedung Kantor Kota bilitasi Gedung
1.03.01.1.09.09 gedung kantor yang 1 Lokasi Kota Makassar gedung kantor yang 1 Lokasi 3,000,000,000
dan Bangunan Makassar 500,000,000 Kantor dan
dipelihara dipelihara
Lainnya Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabil Pemeliharaan/Reha
itasi Sarana dan Jumlah sarana bilitasi Sarana dan Jumlah sarana
Prasarana prasarana pendukung Kota Prasarana prasarana pendukung
1.03.01.1.09.10 1 Lokasi Kota Makassar 1 Lokasi
Pendukung Gedung gedung kantor yang Makassar 500,000,000 Pendukung Gedung gedung kantor yang -
Kantor atau dipelihara Kantor atau dipelihara
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
63 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Cakupan % Jaringan Irigasi
pengelolaan sungai, Primer dan Sekunder
78.50% 78.50%
PROGRAM danau, waduk, dan PROGRAM kondisi baik pada DI
PENGELOLAAN pantai PENGELOLAAN Kewenangan Provinsi
1.03.02
SUMBER DAYA AIR Cakupan 91,951,385,636.00 SUMBER DAYA 515,744,659,000
(SDA) AIR (SDA) Cakupan pengelolaan
pengelolaan sungai,
21 SWS sungai, danau, 21 SWS
danau, waduk, dan
waduk, dan pantai
pantai
Jumlah lokasi
Jumlah lokasi
Sungai/Danau/Waduk/ Tersebar di Tersebar di
20 Lokasi Sungai/Danau/Waduk/ 20 Lokasi
Embung yang Kab/Kota Kab/Kota
Embung yang ditangani
ditangani
Persentase Persentase
ketersediaan Tersebar di Tersebar di ketersediaan
100% 100%
perencanaan teknis Kab/Kota Kab/Kota perencanaan teknis
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
% pengelolaan % pengelolaan
Sungai/Danau/Waduk/ Sungai/Danau/Waduk/
Kab. Gowa 60% Kab. Gowa 60%
Embung pada WS Embung pada WS
Jeneberang Jeneberang
Kegiatan :
Kegiatan : % Pengelolaan Pengelolaan SDA % Pengelolaan
Pengelolaan SDA dan Sungai/Danau/Waduk/ Kab. dan Bangunan Sungai/Danau/Waduk/
60% Kab. Pinrang 60%
Bangunan Pengaman Embung pada WS Pinrang Pengaman Pantai Embung pada WS
1.03.02.1.01
Pantai pada Wilayah Saddang 15,686,564,550.00 pada Wilayah Saddang 1,220,521,920
Sungai Lintas Daerah Sungai Lintas
Kabupaten/Kota Daerah
% Pengelolaan Kabupaten/Kota % Pengelolaan
Sungai/Danau/Waduk/ Sungai/Danau/Waduk/
Kab. Wajo 60% Kab. Wajo 60%
Embung pada WS Embung pada WS
Walanae Cenranae Walanae Cenranae
% Pengelolaan % Pengelolaan
Sungai/Danau/Waduk/ Kota Sungai/Danau/Waduk/
60% Kota Palopo 60%
Embung pada WS Palopo Embung pada WS
Pompengan Larona Pompengan Larona
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Penyusunan
Penyusunan Rencana Rencana Teknis
Teknis dan Dokumen dan Dokumen
Lingkungan Hidup Tersebar di Lingkungan Hidup
Tersebar di
untuk Konstruksi Kab/Kota 3 untuk Konstruksi 4
1.03.02.1.01.01 Jumlah Dokumen Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen 1,500,000,000
Bendungan, Embung, Sulawesi Dokumen 1,000,000,000.00 Bendungan, Dokumen
Selatan
dan Bangunan Selatan Embung, dan
Penampung Air Bangunan
Lainnya Penampung Air
Lainnya
Penyusunan
Penyusunan Rencana Rencana Teknis
Teknis dan Dokumen dan Dokumen
Lingkungan Hidup Tersebar di Lingkungan Hidup
Tersebar di
untuk Konstruksi Kab/Kota 10 untuk Konstruksi 1
1.03.02.1.01.03 Jumlah Dokumen Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen
Pengendali Banjir, Sulawesi Dokumen 1,000,000,000.00 Pengendali Banjir, Dokumen 2,000,000,000
Selatan
Lahar, Drainase Selatan Lahar, Drainase
Utama Perkotaan dan Utama Perkotaan
Pengaman Pantai dan Pengaman
Pantai
Penyusunan Pola
Penyusunan Pola dan Tersebar di
dan Rencana Tersebar di
Rencana Pengelolaan Kab/Kota 1 1
1.03.02.1.01.04 Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen
SDA WS Sulawesi Dokumen 1,000,000,000.00 Dokumen -
WS Kewenangan Selatan
Kewenangan Provinsi Selatan
Provinsi
Pembangunan Tersebar di Pembangunan
Jumlah embung dan Tersebar di Jumlah embung dan
Embung dan Kab/Kota Embung dan
1.03.02.1.01.06 penampung air 0 Unit Kab/Kota Sulawesi penampung air 0 Unit 2,000,000,000
Penampung Air Sulawesi - Penampung Air
terbangun Selatan terbangun
Lainnya Selatan Lainnya
Tersebar di
Tersebar di
Pembangunan Jumlah sungai yang Kab/Kota Pembangunan Jumlah sungai yang
1.03.02.1.01.09 20 Sungai Kab/Kota Sulawesi 20 Sungai
Tanggul Sungai tanggulnya dibangun Sulawesi 4,000,000,000.00 Tanggul Sungai tanggulnya dibangun -
Selatan
Selatan
Tersebar di
Pembangunan Pembangunan Tersebar di
Jumlah sungai yang Kab/Kota Jumlah sungai yang
1.03.02.1.01.10 Bangunan Perkuatan 5 Sungai Bangunan Kab/Kota Sulawesi 5 Sungai
tebingnya diperkuat Sulawesi 1,000,000,000.00 tebingnya diperkuat -
Tebing Perkuatan Tebing Selatan
Selatan
Tersebar di
Tersebar di
Pembangunan Check Jumlah Checkdam Kab/Kota Pembangunan Jumlah Checkdam
1.03.02.1.01.16 5 Unit Kab/Kota Sulawesi 5 Unit
Dam terbangun Sulawesi 1,000,000,000.00 Check Dam terbangun -
Selatan
Selatan
Tersebar di
Tersebar di
Rehabilitasi Tanggul Jumlah tanggul sungai Kab/Kota Rehabilitasi Jumlah tanggul sungai
1.03.02.1.01.24 5 Sungai Kab/Kota Sulawesi 5 Sungai 7,000,000,000
Sungai direhabilitasi Sulawesi 1,000,000,000.00 Tanggul Sungai direhabilitasi
Selatan
Selatan
65 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersebar di
Tersebar di
Normalisasi/Restorasi Jumlah sungai yang Kab/Kota Normalisasi/Restor Jumlah sungai yang
1.03.02.1.01.46 20 Sungai Kab/Kota Sulawesi 20 Sungai
Sungai normalisasi/restorasi Sulawesi 5,000,000,000.00 asi Sungai normalisasi/restorasi 6,000,000,000
Selatan
Selatan
Pengelolaan
Tersebar di
Pengelolaan Hidrologi Jumlah stasiun Hidrologi dan Tersebar di Jumlah stasiun
Kab/Kota
1.03.02.1.01.60 dan Kualitas Air WS hidrologi yang 153 Unit Kualitas Air WS Kab/Kota Sulawesi hidrologi yang 153 Unit
Sulawesi 265,463,100.00 152,822,000
Kewenangan Provinsi beroperasi Kewenangan Selatan beroperasi
Selatan
Provinsi
Pembinaan dan
Pembinaan dan
Tersebar di Pemberdayaan
Pemberdayaan Jumlah jaringan 40 Tersebar di Jumlah jaringan 40
Kab/Kota Kelembagaan
1.03.02.1.01.61 Kelembagaan informasi Sumber Jaringan Kab/Kota Sulawesi informasi Sumber Daya Jaringan
Sulawesi 85,519,980.00 Pengelolaan SDA 100,000,000
Pengelolaan SDA Daya Air Informasi Selatan Air Informasi
Selatan Kewenangan
Kewenangan Provinsi
Provinsi
Tersebar di
Tersebar di
Jumlah Kelembagaan Kab/Kota 24 Jumlah Kelembagaan 24
Koordinasi dan Kab/Kota Sulawesi
Koordinasi dan Sumber Daya Air Sulawesi Lembaga Sumber Daya Air Lembaga
Sinkronisasi Selatan
Sinkronisasi Selatan
Peningkatan
Peningkatan
Kapasitas
1.03.02.1.01.63 Kapasitas Cakupan pelaksanaan Cakupan pelaksanaan
Tersebar di 166,902,750 Kelembagaan
Kelembagaan pekerjaan yang Tersebar di pekerjaan yang 200,000,000
Kab/Kota Pengelolaan SDA
Pengelolaan SDA dilakukan pengujian 100% Kab/Kota Sulawesi dilakukan pengujian 100%
Sulawesi Kewenangan
Kewenangan Provinsi kendali dan mutu Selatan kendali dan mutu
Selatan Provinsi
pekerjaan pekerjaan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah wilayah sungai Jumlah wilayah sungai
yang memiliki yang memiliki
partisipasi masyarakat WS partisipasi masyarakat
WS Walanae
dalam pengelolaan Walanae 50 WS dalam pengelolaan 50 WS
Cenranae
sungai & danau UPT Cenranae sungai & danau UPT
WS Jwalanae WS Jwalanae
Cenranae Cenranae
Panjang Jaringan
Panjang Jaringan
Irigasi Primer dan
Irigasi Primer dan
Sekunder kondisi Kota 360.982 360.982
Kota Makassar Sekunder kondisi
baik pada DI Makassar Meter Meter
baik pada DI
Kewenangan
Kewenangan Provinsi
Provinsi
Persentase Persentase
ketersediaan Kota ketersediaan
100% Kegiatan : Kota Makassar 100%
perencanaan teknis Makassar perencanaan teknis
Kegiatan : Irigasi Pengembangan Irigasi
Pengembangan dan dan Pengelolaan
Pengelolaan Sistem Sistem Irigasi
Irigasi Primer dan Primer dan
Sekunder pada Cakupan layanan Sekunder pada Cakupan layanan
1.03.02.1.02
Daerah Irigasi yang irigasi pada DI 76,264,821,086 Daerah Irigasi irigasi pada DI 128,739,037,870
Luasnya 1000 Ha - Kewenangan Kab. Gowa 17,594 Ha yang Luasnya Kab. Gowa Kewenangan Provinsi 17,594 Ha
3000 Ha dan Daerah Provinsi Wilayah 1000 Ha - 3000 Ha Wilayah Sungai
Irigasi Lintas Daerah Sungai Jeneberang dan Daerah Irigasi Jeneberang
Kabupaten/Kota Lintas Daerah
Cakupan layanan Kabupaten/Kota Cakupan layanan
Irigasi pada DI Irigasi pada DI
Kab.
Kewenangan 12,160 Ha Kab. Pinrang Kewenangan Provinsi 12,160 Ha
Pinrang
Provinsi Wilayah Wilayah Sungai
Sungai Saddang Saddang
Cakupan layanan
Cakupan layanan
Irigasi pada DI
Irigasi pada DI
Kewenangan
Kab. Wajo 17,894 Ha Kab. Wajo Kewenangan Provinsi 17,894 Ha
Provinsi Wilayah
Wilayah Sungai
Sungai Walanae
Walanae Cenranae
Cenranae
67 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Penyusunan
Penyusunan Rencana
Tersebar di Rencana Teknis
Teknis dan Dokumen Tersebar di
Kab/Kota 20 dan Dokumen 20
1.03.02.1.02.01 Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kab/Kota Sulawesi Jumlah Dokumen
Sulawesi Dokumen 3,000,000,000 Lingkungan Hidup Dokumen 7,000,000,000
untuk Konstruksi Selatan
Selatan untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa
Irigasi dan Rawa
Melanjutka
Tersebar di n
Pembangunan Panjang jaringan Pembangunan DI Lalengrie dan DI
Kab/Kota 1.000 Panjang jaringan irigasi 1.000 pekerjaan
1.03.02.1.02.02 Jaringan Irigasi irigasi permukaan Jaringan Irigasi Waru waru Kab.
Sulawesi Meter 2,000,000,000 permukaan terbangun Meter 20,000,000,000 yang telah
Permukaan terbangun Permukaan Bone
Selatan dilaksanak
an
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersebar di
Rehabilitasi Bendung Jumlah Bendung Kab/Kota Rehabilitasi Jumlah Bendung irigasi
1.03.02.1.02.15 1 Unit - 1 Unit 2,000,000,000
Irigasi irigasi direhabilitasi Sulawesi 5,000,000,000.00 Bendung Irigasi direhabilitasi
Selatan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersebar
Operasi dan Jumlah Bendung Operasi dan Tersebar di Jumlah Bendung irigasi
di Kab/Kota
1.03.02.1.02.22 Pemeliharaan irigasi Yg beroperasi di 10 Buah Pemeliharaan Kab/Kota Sulawesi Yg beroperasi di 4 Upt 10 Buah 5,341,821,000
Sulawesi 301,935,850
Bendung irigasi 4 Upt Wilayah Sungai Bendung irigasi Selatan Wilayah Sungai
Selatan
Operasi dan panjang jaringan irigasi Tersebar di Operasi dan panjang jaringan irigasi
Tersebar di
Pemeliharaan tambak yang Kab/Kota 679.567 Pemeliharaan tambak yang 679.567
1.03.02.1.02.24 Kab/Kota Sulawesi -
Jaringan Irigasi beroperasi pada DI Sulawesi Meter 96,636,750 Jaringan Irigasi beroperasi pada DI Meter
Selatan
Tambak Provinsi UPT Selatan Tambak Provinsi UPT
2
Jumlah kelompok P3A Kelompok Jumlah kelompok P3A
2
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina -
Kelompok
UPT JENBER UPT JENBER
Tersebar di
Kab/Kota
2
Sulawesi
Pengelolaan dan Jumlah kelompok P3A Kelompok Pengelolaan dan Tersebar di Jumlah kelompok P3A
Selatan 2
1.03.02.1.02.28 Pengawasan Alokasi dan GP3A yang dibina 599,625,075 Pengawasan Kab/Kota Sulawesi dan GP3A yang dibina -
Tersebar di Kelompok
Air Irigasi UPT SADANG Alokasi Air Irigasi Selatan UPT SADANG
Kab/Kota
Sulawesi
2
Selatan
Jumlah kelompok P3A Kelompok Jumlah kelompok P3A
2
dan GP3A yang dibina dan GP3A yang dibina -
Kelompok
UPT WALCEN UPT WALCEN
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Persentase kapasitas
Persentase kapasitas
yang dapat terlayani
yang dapat terlayani
melalui penyaluran
melalui penyaluran
air minum curah
air minum curah
lintas kab/kota
lintas kab/kota
terhadap kebutuhan
0% terhadap kebutuhan 0%
pemenuhan
pemenuhan kapasitas
kapasitas yang Pengelolaan dan
Pengelolaan dan yang memerlukan
memerlukan Pengembangan
Pengembangan pelayanan air minum
pelayanan air minum Sistem
Sistem Penyediaan curah lintas kab/kota
1.03.03.1.01 curah lintas kab/kota Penyediaan Air
Air Minum (SPAM) 25,014,213,853 (SPM) 20,750,619,100
(SPM) Minum (SPAM)
Lintas
Persentase Lintas Persentase
Kabupaten/Kota
ketersediaan Kabupaten/Kota ketersediaan
perencanaan teknis 1% perencanaan teknis 1%
SPAM Lintas SPAM Lintas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
Penyiapan Penyiapan
50% 50%
pengembangan pengembangan
SPAM Regional SPAM Regional
Pengendalian
pelaksanaan
Supervisi konstruksi SPAM yang Supervisi
Tersebar di
Pembangunan/Pening di bangun, di Pembangunan/Peni Jumlah SPAM
Kab/Kota SPAM regional
1.03.03.1.01.02 kat tingkatkan, di perluas, 1 Lokasi ngkat terbangun yang di 1 Lokasi
Sulawesi 900,000,000 Mamminasata 600,000,000
an/Perluasan/Perbaik & di perbaiki secara an/Perluasan/Perba supervisi
Selatan
an SPAM optimal pada ikan SPAM
kewenangan provinsi
(Lokasi)
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis
Tersebar di
SDM dan SDM dan Tersebar di
Cakupan pembinaan Kab/Kota 24 Cakupan pembinaan 24
1.03.03.1.01.08 Kelembagaan Kelembagaan Kab/Kota Sulawesi
pengelolaan SPAM Sulawesi Kab/Kota 274,213,853 pengelolaan SPAM Kab/Kota 150,619,100
Pengelolaan SPAM Pengelolaan SPAM Selatan
Selatan
Provinsi Provinsi
Pembentukan
Pembentukan
Jumlah BUMD dan Organisasi Jumlah BUMD dan
Organisasi Pengelola 1
1.03.03.1.01.12 atau UPTD provinsi Pengelola SPAM atau UPTD provinsi 1 Lembaga
SPAM Lintas - Lembaga 200,000,000 - -
penyelenggraan SPAM Lintas penyelenggraan SPAM
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Fasilitasi Kerja
Tersebar di
Fasilitasi Kerja Sama Sama Tersebar di
Kab/Kota
1.03.04.1.01.07 Persampahan Lintas Jumlah fasilitasi 1 Fasilitasi Persampahan Kab/Kota Sulawesi Jumlah fasilitasi 1 Fasilitasi
Sulawesi 100,000,000 50,000,000
Kabupaten/Kota Lintas Selatan
Selatan
Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknis Pembinaan Teknis
dan Pemberdayaan Tersebar di dan Pemberdayaan
Cakupan pembinaan Tersebar di Cakupan pembinaan
Masyarakat dalam Kab/Kota 24 Kab/ Masyarakat dalam 24 Kab/
1.03.04.1.01.08 pengelolaan Kab/Kota Sulawesi pengelolaan
Pengelolaan Sulawesi Kota 200,000,000 Pengelolaan Kota 100,000,000
persampahan Selatan persampahan
Infrastruktur Selatan Infrastruktur
Persampahan Persampahan
Persentase warga Persentase warga
negara yang negara yang
memperoleh layanan memperoleh layanan
pengolahan air 0% Program pengolahan air 0%
Program
limbah domestik Pengelolaan dan limbah domestik
Pengelolaan dan
regional lintas Pengembangan regional lintas
1.03.05 Pengembangan
kabupaten/kota 450,000,000 Sistem Air Limbah kabupaten/kota 150,000,000
Sistem Air Limbah
Domestik
Domestik Regional Cakupan pembinaan Cakupan pembinaan
24 Regional 24
dan pengembangan dan pengembangan
Kab/Kota Kab/Kota
layanan air limbah layanan air limbah
% %
domestik domestik
Jumlah pelayanan Jumlah pelayanan
20 20
pengolahan limbah Pengelolaan dan pengolahan limbah
Pengelolaan dan Kab/Kota Kab/Kota
domestik oleh SPAL Pengembangan domestik oleh SPAL
Pengembangan
1.03.05.1.01
Persentase Sistem Air Limbah Persentase
Sistem Air Limbah 450,000,000 150,000,000
ketersediaan Domestik ketersediaan
Domestik Regional 0% 0%
perencanaan teknis Regional perencanaan teknis
SPAL Regional SPAL Regional
Penyusunan
Penyusunan
Rencana,
Rencana, Kebijakan,
Jumlah dokumen 1 Kebijakan, Strategi Jumlah dokumen 1
1.03.05.1.01.01 Strategi dan Teknis
perencanaan - Dokumen 150,000,000 dan Teknis Sistem - perencanaan Dokumen -
Sistem Pengelolaan
Pengelolaan Air
Air Limbah Domestik
Limbah Domestik
Cakupan pembinaan Pengembangan
Pengembangan SDM Tersebar Cakupan pembinaan
SDM dan SDM dan Tersebar di
dan Kelembagaan di Kab/Kota 24 Kab./ SDM dan kelembagaan 24 Kab./
1.03.05.1.01.07 kelembagaan Kelembagaan Kab/Kota Sulawesi
Pengelolaan Air Sulawesi Kota 200,000,000 pengelola air limbah Kota 150,000,000
pengelola air limbah Pengelolaan Air Selatan
Limbah Domestik Selatan domestik
domestik Limbah Domestik
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
PROGRAM
PROGRAM
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN % Cakupan layanan % Cakupan layanan
DAN
1.03.06 DAN drainase 4% drainase kewenangan 4%
1,700,000,000 PENGEMBANGAN 100,000,000
PENGEMBANGAN kewenangan provinsi provinsi
SISTEM
SISTEM DRAINASE
DRAINASE
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Pengembangan Jumlah lokasi sistem Pengembangan Jumlah lokasi sistem
Sistem Drainase drainase dikelola dan 1 kab/kota Sistem Drainase drainase dikelola dan 1 kab/kota
yang Terhubung dikembangkan yang Terhubung dikembangkan
Langsung dengan Langsung dengan
1.03.06.1.01
Sungai Lintas 1,700,000,000 Sungai Lintas 100,000,000
Daerah Persentase Daerah Persentase
Kabupaten/Kota dan ketersediaan Kabupaten/Kota ketersediaan
100% 100%
Kawasan Strategis perencanaan dan Kawasan perencanaan
Provinsi drainase Strategis Provinsi drainase
Penyusunan Penyusunan
Jumlah dokumen Tersebar
Rencana, Kebijakan, Rencana, Tersebar di Jumlah dokumen
perencanaan di Kab/Kota 2 2
1.03.06.1.01.01 Strategi dan Teknis Kebijakan, Strategi Kab/Kota Sulawesi perencanaan kebijakan
kebijakan / Sulawesi Dokumen 1,200,000,000 Dokumen 100,000,000
Sistem Drainase dan Teknis Sistem Selatan / perencanaan teknis
perencanaan teknis Selatan
Perkotaan Drainase Perkotaan
Penyediaan Drainase Penyediaan
Jumlah lokasi drainase Jumlah lokasi drainase
Perkotaan dan Drainase Perkotaan
1.03.06.1.01.06 kewenangan provinsi 2 Lokasi kewenangan provinsi 2 Lokasi
Sarana - 500,000,000 dan Sarana - -
terbangun terbangun
Pendukungnya Pendukungnya
PROGRAM PROGRAM
Persentase Persentase
PENATAAN PENATAAN
1.03.08 bangunan strategis 95% bangunan strategis 95%
BANGUNAN 101,501,919,632 BANGUNAN 105,180,553,602
yang ditata yang ditata
GEDUNG GEDUNG
Kegiatan :
Kegiatan :
Penetapan &
Penetapan &
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Jumlah lokasi Jumlah lokasi
Bangunan Gedung
1.03.08.1.01 Bangunan Gedung bangunan gedung 7 Lokasi bangunan gedung 7 Lokasi
101,501,919,632 untuk 105,180,553,602
untuk Kepentingan dikelola dikelola
Kepentingan
Strategis Daerah
Strategis Daerah
Provinsi
Provinsi
Perencanaan, Perencanaan,
Pembangunan, Pembangunan,
Islamic Center,
Pengawasan dan Tersebar Pengawasan dan
Jumlah bangunan Masjid 99 Kubah, Jumlah bangunan
Pemanfaatan di Kab/Kota Pemanfaatan
1.03.08.1.01.01 strategis provinsi yang 5 Lokasi Asrama Kendari, strategis provinsi yang 5 Lokasi
Bangunan Gedung Sulawesi 99,001,919,632 Bangunan Gedung 104,830,553,602
dibangun serta belanja Hibah dibangun
untuk Kepentingan Selatan untuk Kepentingan
Bangunan Gedung
Strategis Daerah Strategis Daerah
Provinsi Provinsi
74 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Rehabilitasi,
Rehabilitasi, Renovasi
Renovasi dan
dan Ubahsuai Jumlah bangunan Jumlah bangunan
Ubahsuai
Bangunan Gedung strategis provinsi strategis provinsi
1.03.08.1.01.02 1 Lokasi Bangunan Gedung 1 Lokasi
untuk Kepentingan direhabilitasi, renovasi - 2,000,000,000 - direhabilitasi, renovasi -
utk Kepentingan
Strategis Daerah dan ubahsuai dan ubahsuai
Strategis Daerah
Provinsi
Provinsi
Persentase
Persentase
pelaksanaan Tersebar
Tersebar di pelaksanaan
pendampingan di Kab/Kota
Kab/Kota Sulawesi pendampingan bantuan 100%
bantuan teknis Sulawesi 200,000,000 50,000,000
Selatan teknis pembangunan
pembangunan gedung Selatan
Bantuan Teknis Bantuan Teknis gedung negara
negara
Pembangunan Pembangunan
Bangunan Gedung Bangunan Gedung
1.03.08.1.01.04
Negara untuk Negara untuk
Kepentingan Strategis Kepentingan
Provinsi Strategis Provinsi
Persentase Tersebar Persentase
Tersebar di
pelaksanaan di Kab/Kota pelaksanaan pekerjaan
Kab/Kota Sulawesi 100%
pekerjaan yang Sulawesi 150,000,000 yang dilakukan 30,553,602
Selatan
dilakukan pengujian Selatan pengujian
Identifikasi, Identifikasi,
Penetapan, Jumlah kota pusaka di Penetapan, Jumlah kota pusaka di
Tersebar
Penyelenggaraan kawasan perkotaan Penyelenggaraan Tersebar di kawasan perkotaan
di Kab/Kota 24
1.03.08.1.01.05 Bangunan Gedung metropolitan, kota Bangunan Gedung Kab/Kota Sulawesi metropolitan, kota
Sulawesi 50,000,000 Kab./Kota 50,000,000
Cagar Budaya yang besar, kota sedang, Cagar Budaya yang Selatan besar, kota sedang,
Selatan
Dilestarikan Milik dan kota kecil Dilestarikan Milik dan kota kecil
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi
Tersebar
Pelaksanaan Persentase layanan Pelaksanaan Tersebar di Persentase layanan
di Kab/Kota
1.03.08.1.01.10 Pengelolaan Rumah pengelolaan rumah Pengelolaan Kab/Kota Sulawesi pengelolaan rumah 100%
Sulawesi 50,000,000 100,000,000
Negara negara Rumah Negara Selatan negara
Selatan
75 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan Rencana, Rencana,
Rencana, Kebijakan,
Kebijakan, Strategi Kebijakan, Strategi
Strategi dan Teknis
dan Teknis Sistem dan Teknis Sistem
Sistem Penataan
Penataan Bangunan Penataan
Bangunan dan 2 Jumlah dokumen 2
1.03.09.1.01.01 dan Lingkungan di Bangunan dan
Lingkungan di - Dokumen 5,000,000,000 - perencanaan Dokumen 1,000,000,000
Kawasan Strategis Lingkungan di
Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Daerah Provinsi
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Tersebar
Jumlah Rest Area / di Kab/Kota 2 Rest Jumlah Rest Area /
0
Stop Area Terbangun Sulawesi Area Kawasan edukasi Stop Area Terbangun
Selatan Penataan
Penataan Bangunan agrowisata Sudiang,
1.03.09.1.01.03 Bangunan dan
dan Lingkungan Tersebar 100,000,000,000 RTH dan kawasan 51,000,000,000
Jumlah Kawasan Lingkungan Jumlah Kawasan
di Kab/Kota 1 kuliner CPI
Strategis Strategis 2 kawasan
Sulawesi Kawasan
dikembangkan dikembangkan
Selatan
76 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Jumlah lokasi Tersebar Jumlah lokasi
Tersebar di
bangunan dan di Kab/Kota bangunan dan
5 Lokasi Kab/Kota Sulawesi 5 Lokasi
lingkungan yang Sulawesi 250,000,000 lingkungan yang 200,000,000
Monitoring Monitoring Selatan
terpantau Selatan terpantau
Penataan/Pemelihara Penataan/Pemeliha
1.03.09.1.01.07
an Bangunan dan raan Bangunan dan
Lingkungan Tersebar Lingkungan
% pelaksanaan Tersebar di % pelaksanaan
di Kab/Kota
pekerjaan yang 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan yang 100%
Sulawesi 103,237,501 500,000,000
dilakukan pengujian Selatan dilakukan pengujian
Selatan
Jumlah wilayah
PROGRAM PROGRAM Panjang jalan
terisolir pada ruas 1.491,74 1.491,74
1.03.10 PENYELENGGARAA PENYELENGGAR provinsi dalam
jalan provinsi yang Km 229,124,506,345 Km 610,321,907,411
N JALAN AAN JALAN kondisi mantap
terakses
Panjang penanganan
Panjang penanganan
ruas jalan
ruas jalan
berdasarkan yang
berdasarkan yang
ditetapkan Kepala Makassar 158.86 Km Makassar 158.86 Km
ditetapkan Kepala
Daerah dalam SK
Daerah dalam SK
Kewenangan
Kewenangan Provinsi
Provinsi
Persentase Persentase
ketersediaan ketersediaan
Makassar 100% Makassar 100%
perencanaan teknis perencanaan teknis
Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Panjang ruas jalan Panjang ruas jalan
Bulukumb
wilayah VI yang 283.41 Km Bulukumba wilayah VI yang 283.41 Km
a
ditangani ditangani
Penyusunan
Penyusunan Rencana,
Rencana, Kebijakan, Kebijakan, Strategi
Strategi Jumlah dokumen Tersebar Pengembangan Jumlah dokumen
Tersebar di
Pengembangan perencanaan teknis di Kab/Kota 2 Jaringan Jalan perencanaan teknis 2
1.03.10.1.01.01 Kab/Kota Sulawesi
Jaringan Jalan serta penanganan jalan dan Sulawesi Dokumen 1,000,000,000 serta Perencanaan penanganan jalan dan Dokumen 1,670,780,000
Selatan
Perencanaan Teknis akses terisolir tersedia Selatan Teknis akses terisolir tersedia
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan Jalan dan
Jembatan
Persentase Tersebar
Tersebar di Persentase
Survey Kondisi ketersediaan data di Kab/Kota Survey Kondisi
1.03.10.1.01.04 100% Kab/Kota Sulawesi ketersediaan data jalan 100%
Jalan/Jembatan jalan dan jembatan di Sulawesi 867,720,300 Jalan/Jembatan 2,322,800,000
Selatan dan jembatan
6 UPT Selatan
Tersebar Ruas Tallang - Sae,
Panjang jalan yang di Kab/Kota Pembangunan Ruas Passobbo - Panjang jalan yang
1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 17 Km
dibangun Sulawesi 127,809,110,000 Jalan Matangli - Masuppu, dibangun 106,405,712,000
Selatan Ruas Takkalasi -
Bainange - Lawo,
Ruas Lajoa -
Tersebar
Pacongkang - Citta -
Pelebaran Jalan Panjang jalan di Kab/Kota Pelebaran Jalan Panjang jalan
1.03.10.1.01.06 1 Km Tobenteng, Ruas -
Menuju Standar diperlebar Sulawesi 5,000,000,000 Menuju Standar diperlebar
Palampang - Munte
Selatan
- Botolempangan,
Ruas Bua - Bts.
78 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Tersebar Kab. Toraja Utara,
Panjang jalan di Kab/Kota Ruas Rantepao - Panjang jalan
1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 1 Km Rekonstruksi Jalan Sa'dan - 246,936,981,000
direkonstruksi Sulawesi 2,000,000,000 direkonstruksi
Selatan Batusitanduk, Ruas
Pangkep - Matojeng
- Tondongkura - Bts.
Maros, Ruas
Takkalala - Cabenge
- Salaonro, Ruas
Cabbenge -
Soppeng, Ruas
Ujung Lamuru -
Palattae, Ruas
Tersebar Soppeng - Bts.
Panjang jalan di Kab/Kota Sidrap, Ruas Panjang jalan
1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 65 Km Rehabilitasi Jalan 103,072,546,000
direhabilitasi Sulawesi 54,431,000,000 Paleteang - Malaga - direhabilitasi
Selatan Kabere, Ruas
Pinrang - Rappang,
RUas Salaonro -
Ulugalung, Ruas
Pekkae - Takkalala,
Jalan Tun Abdul
Razak, Parigi -
Bungoro, serta hibah
jalan strategis
Jembatan di Ruas
Rantepao -
Batusitanduk,
Tersebar
Jembatan Bihulo,
Pembangunan Jumlah jembatan yang di Kab/Kota Pembangunan Jumlah jembatan yang
1.03.10.1.01.16 0 Unit Jembatan 4 unit
Jembatan dibangun Sulawesi - Jembatan dibangun 87,161,446,000
Pacongkang,
Selatan
Jembatan Bua
Kajang /
S.Ballangpangi
Tersebar
Tersebar di
Jumlah jembatan yang di Kab/Kota Pelebaran Jumlah jembatan yang
1.03.10.1.01.17 Pelebaran Jembatan 0 Unit Kab/Kota Sulawesi 0 Unit -
dilebarkan Sulawesi - Jembatan dilebarkan
Selatan
Selatan
Tersebar
Tersebar di
Jumlah jembatan yang di Kab/Kota Rehabilitasi Jumlah jembatan yang
1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 0 Unit Kab/Kota Sulawesi 0 Unit 10,000,000,000
direhabilitasi Sulawesi - Jembatan direhabilitasi
Selatan
Selatan
79 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Panjang jalan pada Tersebar
Tersebar di Panjang jalan pada
Pemeliharaan Rutin wilayah UPT Jalan & di Kab/Kota Pemeliharaan Rutin
1.03.10.1.01.19 242 Km Kab/Kota Sulawesi wilayah UPT Jalan & 242 Km
Jembatan Jembatan dipelihara 6 Sulawesi 1,503,336,111 Jembatan 2,371,056,411
Selatan Jembatan dipelihara
UPT Selatan
Persentase Tersebar Persentase
Penanggulangan Penanggulangan Tersebar di
ketersediaan bahan di Kab/Kota ketersediaan bahan
1.03.10.1.01.21 Bencana/Tanggap 100% Bencana/Tanggap Kab/Kota Sulawesi 100% 5,000,000,000
untuk penanganan Sulawesi 10,000,000,000 untuk penanganan
Darurat Darurat Selatan
darurat Selatan darurat
Tersebar
Cakupan pelaksanaan Tersebar di Cakupan pelaksanaan
di Kab/Kota
pekerjaan terpantau 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan terpantau 100%
Sulawesi 200,000,000 717,846,000
dan dievaluasi Selatan dan dievaluasi
Pemantauan dan Selatan Pemantauan dan
Evaluasi Evaluasi
1.03.10.1.01.22
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan Tersebar Jalan/Jembatan
Cakupan pelaksanaan Tersebar di Cakupan pelaksanaan
di Kab/Kota
pekerjaan yang 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan yang 100%
Sulawesi 200,000,000 500,000,000
dilakukan pengujian Selatan dilakukan pengujian
Selatan
Tersebar Pengawasan
Pengawasan Teknis Cakupan pelaksanaan Tersebar di Cakupan pelaksanaan
di Kab/Kota Teknis
1.03.10.1.01.23 Penyelenggaraan pekerjaan yang 100% Kab/Kota Sulawesi pekerjaan yang 100%
Sulawesi 10,000,000,000 Penyelenggaraan 24,538,640,000
Jalan/Jembatan disupervisi Selatan disupervisi
Selatan Jalan/Jembatan
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Cakupan Cakupan
terselenggaranya Penyelenggaraan terselenggaranya
Penyelenggaraan
Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi
Sistem Informasi
Pembina Jasa Jasa Konstruksi Pembina Jasa
1.03.11.1.02 Jasa Konstruksi 100% 100%
Konstruksi cakupan 400,000,000 (SIPJAKI) Konstruksi cakupan 400,000,000
(SIPJAKI) Cakupan
provinsi yang aktif Cakupan Daerah provinsi yang aktif
Daerah Provinsi
dengan data Provinsi dengan data
termutakhir termutakhir
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Pelatihan untuk
Pelatihan untuk
Jumlah administrator Kota Peningkatan Jumlah administrator
1.03.11.1.02.03 Peningkatan 100 Orang Kota Makassar 100 Orang
SIPJAKI yang terlatih Makassar 200,000,000 Kapasitas SIPJAKI yang terlatih 200,000,000
Kapasitas
Administrator
Administrator SIPJAKI
SIPJAKI
Kebijakan Khusus Kebijakan Khusus
% penyedia jasa % penyedia jasa
terhadap terhadap
1.03.11.1.03 konstruksi berkinerja 100% konstruksi berkinerja 100%
Penyelenggaraan 500,000,000 Penyelenggaraan 1,100,000,000
baik baik
Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi
Jumlah hasil
Jumlah hasil
pengawasan
pengawasan
Pengawasan dan ketidaksesuaian jenis, Pengawasan dan
ketidaksesuaian jenis,
Evaluasi Tertib sifat, klasifikasi Evaluasi Tertib
sifat, klasifikasi layanan
Usaha, Tertib layanan usaha, Tersebar Usaha, Tertib
Tersebar di usaha, bentuk,
Pengelenggaraan, bentuk, dan/atau di Kab/Kota Pengelenggaraan,
1.03.11.1.03.02 24 Lokasi Kab/Kota Sulawesi dan/atau kualifikasi 24 Lokasi
dan Tertib kualifikasi usaha Sulawesi 500,000,000 dan Tertib 1,100,000,000
Selatan usaha dengan kegiatan
Pemanfaatan Jasa dengan kegiatan dan Selatan Pemanfaatan Jasa
dan segmentasi pasar
Konstruksi pada segmentasi pasar jasa Konstruksi pada
jasa konstruksi yang
APBD Provinsi konstruksi yang APBD Provinsi
menjadi kewenangan
menjadi kewenangan
pengawasannya
pengawasannya
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARAA Rasio ketaatan PENYELENGGAR Rasio ketaatan
1.03.12 85 % 85 %
N PENATAAN pemanfaatan ruang 5,001,420,000 AAN PENATAAN pemanfaatan ruang 4,400,000,000
RUANG RUANG
Penetapan
Penetapan Rencana Rencana Tata
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Tata Ruang Wilayah 4 Ruang Wilayah 4
1.03.12.1.01 RTRW/RTR yang RTRW/RTR yang
dan Rencana Rinci Dokumen 2,850,000,000 dan Rencana Rinci Dokumen 2,650,000,000
disusun/ditetapkan disusun/ditetapkan
Tata Ruang Provinsi Tata Ruang
Provinsi
81 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Persetujuan Persetujuan Jumlah kajian teknis
Jumlah materi teknis Kota 4
1.03.12.1.01.02 Substansi, Evaluasi Substansi, Evaluasi Kota Makassar ruang KSP yang
RRTR yang disetujui Makassar 2,000,000,000 Dokumen 2,300,000,000
dan Penetapan RRTR dan Penetapan disusun
Provinsi RRTR Provinsi
Penetapan
Penetapan Kebijakan
Kebijakan dalam
1.03.12.1.01.02 dalam rangka Jumlah perda yang Kota 2 Jumlah perda yang 2
3
rangka Kota Makassar
Pelaksanaan ditetapkan Makassar Dokumen 750,000,000 ditetapkan Dokumen 250,000,000
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Penataan Ruang
Sosialisasi
Sosialisasi Kebijakan
Kebijakan dan
dan Peraturan
Cakupan pelaksanaan Kota 24 Peraturan Cakupan pelaksanaan 24
1.03.12.1.01.03 Perundang-Undangan Kota Makassar
sosialisasi Makassar Kab/kota 100,000,000 Perundang- sosialisasi Kab/kota 100,000,000
Bidang Penataan
Undangan Bidang
Ruang
Penataan Ruang
Koordinasi dan Koordinasi dan
Persentase layanan Persentase layanan
Sinkronisasi Sinkronisasi
1.03.12.1.02 perencanaan tata 100% perencanaan tata 100%
Perencanaan Tata 450,000,000 Perencanaan Tata 550,000,000
ruang ruang
Ruang Ruang
Koordinasi dan Tersebar Koordinasi dan
Jumlah RRTR yang Tersebar di Jumlah RRTR yang
Sinkronisasi di Kab/Kota 4 Sinkronisasi 4
1.03.12.1.02.02 disusun dan di Kab/Kota Sulawesi disusun dan di
Penyusunan RRTR Sulawesi Dokumen 350,000,000 Penyusunan RRTR Dokumen 250,000,000
koordinasikan Selatan koordinasikan
Provinsi Selatan Provinsi
Evaluasi
Evaluasi Rancangan
Rancangan
Peraturan Daerah
Jumlah Ranperda Tata Kota 4 Peraturan Daerah Jumlah Ranperda Tata 4
1.03.12.1.02.03 tentang RTRW dan Kota Makassar
ruang yang dievaluasi Makassar Dokumen 100,000,000 tentang RTRW & ruang yang dievaluasi Dokumen 300,000,000
RRTR
RRTR
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase layanan
Koordinasi dan Persentase layanan
Koordinasi dan informasi
Sinkronisasi informasi pemanfatan
Sinkronisasi pemanfatan ruang
1.03.12.1.03 100% Pemanfataan ruang untuk investasi 100%
Pemanfataan Ruang untuk investasi dan 800,000,000 500,000,000
Ruang Daerah dan pembangunan
Daerah Provinsi pembangunan
Provinsi daerah
daerah
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi Tersebar
Pemanfaatan Tersebar di
Pemanfaatan Ruang Cakupan koordinasi di Kab/Kota 24 Cakupan koordinasi 24
1.03.12.1.03.01 Ruang untuk Kab/Kota Sulawesi
untuk Investasi dan pemanfaatan ruang Sulawesi Kab/kota 350,000,000 pemanfaatan ruang Kab/kota 250,000,000
Investasi dan Selatan
Pembangunan Selatan
Pembangunan
Daerah
Daerah
Catatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Penting
No. Program/
Program/ Kegiatan/ Target Pagu Indikatif Target Kebutuhan Dana
Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan/ Sub Lokasi Indikator Kinerja
Sub Kegiatan Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
Kegiatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
% wilayah yang Sinkronisasi % wilayah yang
Sinkronisasi
dikendalikan Pengendalian dikendalikan
1.03.12.1.04 Pengendalian 100% 100%
pemanfaatan 901,420,000 Pemanfataan pemanfaatan 700,000,000
Pemanfataan Ruang
ruangnya Ruang Daerah ruangnya
Daerah Provinsi
Provinsi
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Tersebar Sinkronisasi
Jumlah lokasi Tersebar di Jumlah lokasi
Penertiban dan di Kab/Kota 10 Penertiban dan 10
1.03.12.1.04.02 aduan/pelanggaran Kab/Kota Sulawesi aduan/pelanggaran
Penegakan Hukum Sulawesi Kab/kota 451,420,000 Penegakan Hukum Kab/kota 350,000,000
yang ditindaklanjuti Selatan yang ditindaklanjuti
Bidang Penataan Selatan Bidang Penataan
Ruang Ruang
Operasionalisasi Operasionalisasi
Tugas dan Fungsi Tersebar Tugas dan Fungsi
Tersebar di
Penyidik Pegawai di Kab/Kota Penyidik Pegawai
1.03.12.1.04.03 Jumlah PPNS 33 Orang Kab/Kota Sulawesi Jumlah PPNS 33 Orang
Negeri Sipil (PPNS) Sulawesi 200,000,000 Negeri Sipil (PPNS) 50,000,000
Selatan
Bidang Penataan Selatan Bidang Penataan
Ruang Ruang
Tersebar di
Koordinasi Cakupan koordinasi Koordinasi Tersebar di Cakupan koordinasi
Kab/Kota 24 24
1.03.12.1.04.04 Pelaksanaan pelaksanaan penataan Pelaksanaan Kab/Kota Sulawesi pelaksanaan penataan
Sulawesi Kab/kota 250,000,000 Kab/kota 300,000,000
Penataan Ruang ruang Penataan Ruang Selatan ruang
Selatan
688,048,299,855 1,099,520,840,087
83 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Tabel. TC.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
1 3 4 5 6 7
Program Penyelenggaraan Jalan
Penyelanggaraan Jalan Provinsi
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jalan dan Jembatan poros provinsi rantepao-panggala-batas sulbar, Kab. Toraja Utara, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
1 Panjang jalan yang terbangun (Km) 30 km
Ruas jalan Rantepao-Panggala-Batas Sulbar Rantepao, Mentirotiku ketersediaan anggaran
Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Sa''dan - Kecamatan Sa''dan, Kab. Toraja Utara, Seluruh Kecamatan Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
3 Panjang jalan yang terbangun (Km) 2 Km
Batusitanduk dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Peningkatan Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Palandoan, Embona Tanah Kec.Seko, Kab. Luwu Utara, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
4 Panjang jalan yang terbangun (Km) 20 km
Ruas Sabbang - Tallang - sae - Bts Sulbar Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Jalan Batas Kab. Barru - Lawo, Kab. Soppeng, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
6 Peningkatan Ruas Jalan Batas Kab. Barru - Lawo Panjang jalan yang terbangun (Km) 8 Km
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
84 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Pengaspalan Ruas Jalan Ussu - Nuha - Beteleme Ruas Jalan Ussu - Nuha - Beteleme Batas Provinsi Sulteng, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
7 Panjang jalan yang terbangun (Km) 68 Km
Batas Provinsi Sulteng Kab. Luwu Timur, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Ruas Pinrang - Rappang Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Terlaksananya pelebaran Jalan Menuju
8 Pelebaran Jalan Ruas Jalan Poros Baranti-Pinrang Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Rappang Standar (Km)
Rehabilitasi Jalan
Pengaspalan Jalan Poros H. M. Yasin Limpo Jl. Poros H. M. Yasin Limpo, Kab. Gowa, Pattalasang,
11 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 3 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Pattallassang Pattallasang
Dusun Allejjang dan Gellengnge Jalan Poros Pekkae Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
13 Peningkatan Jalan Ruas Pekkae - Soppeng Panjang jalan direhabilitasi (Km) 10 Km
Soppeng, Kab. Barru, Barru, Anabanua ketersediaan anggaran
Lanjutan peningkatan jalan Ruas Atappange - Kecamatan Majauleng/Kecamatan Penrang (Wajo), Kab.
15 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 3 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Doping Wajo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Lanjutan peningkatan jalan Ruas Solo - Peneki - Kecamatan Bola/Kecamatan Penrang/Kecamatan Sajoanging, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
16 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 4 Km
Kolampu Kab. Wajo, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Rehabilitasi Jalan Ruas Batas Kabupaten Sidrap - 4 Kecamatan, Kab. Enrekang, Seluruh Kecamatan dan
17 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 7.8 km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Salokarajae Kelurahan/Desa
85 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Rehabilitasi Jalan Ruas Kotu Masalle - Baroko 4 Kecamatan, Kab. Enrekang, Seluruh Kecamatan dan
19 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 43 km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Batas Toraja Kelurahan/Desa
Peningkatan Jalan Bontosunggu - Boro dan Bontosunggu - Boro dan Bungunglompoa - Gowa, Kab. Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
20 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 4.6 Km
Bungunglompoa - Gowa, Kab. Jeneponto Jeneponto, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng, Kab. Soppeng, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
21 Peningkatan Ruas Jalan Cabbenge - Soppeng Panjang jalan direhabilitasi (Km) 12 Km
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Peningkatan Ruas Jalan Takkalalla - Cabbenge - Ruas Jalan Takkalalla - Cabenge - Salaonro, Kab. Soppeng, Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
22 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 6 Km
Salaonro Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Peningkatan Ruas Jalan Lajoa - Pacongkang - Ruas Jalan Lajoa - Pacongkang - Citta - Batas Kab. Bone,
24 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 12 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Citta - Batas Kab. Bone Kab. Soppeng, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Ruas Jalan Soppeng - Batas Sidrap, Kab. Soppeng, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
26 Peningkatan Ruas Jalan Soppeng - Batas Sidrap Panjang jalan direhabilitasi (Km) 10 Km
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Peningkatan Ruas Jalan Salaonro - Batas Bone Ruas Jalan Salaonro - Batas Bone (pompanua), Kab.
27 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 5 Km Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(pompanua) Soppeng, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tana Bau- Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
28 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 2 Km
Ngapaloka-Pattumbukang Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
Peningkatan Jalan Ruas Pinrang - Rappang, Kec. Ruas Pinrang - Rappang, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Seluruh Lanjutan pekerjaan, menyesuaikan
29 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 6.3 Km
Tiroang, Kab. Pinrang Kecamatan dan Kelurahan/Desa ketersediaan anggaran
86 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Peningkatan Jalan penghubung ruas Tanete- Tanete - Tanaberu, Kab. Bulukumba, Seluruh Kecamatan dan Volume menyesuaikan ketersediaan
33 Panjang jalan direhabilitasi (Km) 57.3 Km
Tanah Beru Kelurahan/Desa anggaran
Jl. Daeng Tata Raya Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumlah jembatan pada wilayah UPT VI Volume menyesuaikan ketersediaan
34 Pemeliharaan Rutin Jalan Daeng Tata Raya 1 paket
Tamalate, Tamalate, Seluruh Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Jalan Poros Barru- Soppeng, Kab. Barru, Tanete Rilau, Jumlah jembatan pada wilayah UPT III Volume menyesuaikan ketersediaan
35 Pemeliharaan Rutin Poros Barru- Soppeng 3 Km
Tanete Rilau, Seluruh Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Pemeliharaan Rutin poros Ruas Jalan Ujung Desa tungke, Polewali Kec. Bengo, Lappariaja, Lamuru, Jumlah jembatan pada wilayah UPT V Volume menyesuaikan ketersediaan
42 8.8 Km
Lamuru-Palattae Kahu, Kab. Bone, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Pemeliharaan Rutin Ruas jalan Tana Batue- Desa Tanabatue Kec. Libureng, Kahu, Kab. Bone, Seluruh Jumlah jembatan pada wilayah UPT V Volume menyesuaikan ketersediaan
43 5.8 Km
Sanrego Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Jalan Tun Abdul Razak - Kecamatan Somba Opu, Gowa, Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
46 Pemeliharaan Rutin Tun Abdul Razak 2 Km
Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Kecamatan Tombolopao, Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
47 Pemeliharaan Rutin Malino - Batas Sinjai 2 Km
dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Jalan Pallangga - Sapaya (No. Ruas 065 11), Kec. Bungaya Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV Volume menyesuaikan ketersediaan
49 Pemeliharaan Rutin Pallangga - Sapaya 6 Km
-Gowa, Kab. Gowa, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa dipelihara (Meter) anggaran
Pelebaran Jembatan
88 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah KabupatenKota
Bungadidi, Bungapati Kec.Tanalili, Kab. Luwu Utara, Seluruh Panjang jaringan irigasi permukaan
56 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bungadidi 800 Meter Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)
Mari-Mari, Pompaniki Kec.Sabbang Selatan, Kab. Luwu Panjang jaringan irigasi permukaan
57 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tugu Ampak 500 Meter Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan DI Padaelo Desa Punranga Kecamatan Marang, Kab. Pangkajene Panjang jaringan irigasi permukaan
62 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
(Ruas BP.4) Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)
Gapoktan Tani Makmur, desa Wanasari, kec. angkona, Kab. Panjang jaringan irigasi permukaan
64 Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Angkona 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Luwu Timur, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa direhabilitasi (Meter)
Kel. Bone Tua, Desa Pombakka Kec.Masamba, Kab. Luwu Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi
65 Rehabilitasi Jaringan DI. Kurri-Kurri Kasambi 1 Lokasi Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Utara, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Unit)
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota
RTH Maccini Sombala, Kota Makassar, Tamalate, Tamalate, Jumlah Kawasan Strategis
72 Perbaikan Gazebo RTH Maccini Sombala 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Seluruh Kelurahan/Desa dikembangkan (Kawasan)
Jumlah Kawasan Strategis
73 Perbaikan Taman Maccini Sombala Maccini Sombala, Kota Makassar, Maccini Sombala 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
dikembangkan (Kawasan)
90 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Bantuan Penyerasian Penyusunan RDTR dan Jumlah materi teknis RRTR provinsi
Pamatata selayar, Kab. Kepulauan Selayar, Seluruh
74 Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pamatat yang di evaluasi, disetujui untuk 1 Paket Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Kab. Selayar mendapat penetapan (Dok)
91 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
5. Pemanfaatan ruang;
6. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan.
B. Isu strategis Sumber Daya Air :
1. Pengelolaan air tanah, dan air baku yang bekelanjutan;
2. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
3. Ketahanan kebencanaan infrastruktur.
C. Isu strategis Bina Marga :
1. Ketimpangan kondisi jalan nasional dan jalan daerah;
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN 2. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistic;
3. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T;
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
4. Penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai;
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 5. Jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan pariwisata.
penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. D. Isu strategis Cipta Karya :
1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional permukiman;
Secara umum arah kebijakan pembangunan wilayah pada RPJMN diarahkan untuk 2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan
menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain : berbasis entitas kawasan;
1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-Luar Jawa); 3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah;
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
4. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian 5. Kerentanan permukiman terhadap bencana;
daerah; 6. Terbatasnya kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman hingga ke
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. hilir;
Upaya tersebut dilakukan sebagi bentuk layanan untuk mewujudkan visi dan misi 7. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya.
Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong. E. Isu strategis Bina Konstruksi :
1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi;
A. Isu strategis Kewilayah 2020-2024:
2. Kurang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
1. Ketimpangan antar wilayah;
3. Belum optimalnya kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
konstruksi.
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
92 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dari 4 tujuan, terdapat 9 Sasaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :
Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan,
sebagai berikut: kepegawaian dan aset Perangkat Daerah:
“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.
2. Meningkatnya akses dan kemantapan Jalan Provinsi
Adapun tema dan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah 3. Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air
“Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam untuk Kebangkitan 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum
Ekonomi” dengan prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan yaitu : 5. Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan
6. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
1. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator
7. Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan
keberhasilan pada peningkatan Nilai SAKIP, dan Indeks Pelayanan Publik;
baru
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah, yaitu pada cakupan pengelolaan Pelabuhan, 8. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang
kemantapan jalan provinsi, aksesibilitas wilayah, rasio jaringan irigasi, persentasi 9. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi
rumah tangga berakses air minum layak, pemenuhan kebutuhan air minum curah
regional, serta rasio desa berlistrik; Selain itu, pelaksanaan Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum menghasilkan poin-
3. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan, yaitu penataan bangunan pada poin yang menjadi fokus prioritas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu:
Kawasan strategis, destinasi wisata unggulan, dan kunjungan wisatawan;
1. Peningkatan kemantapan Jalan Provinsi, khususnya pada jalur pusat kegiatan
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi, penanganan Kawasan kumuh, dan
(ibukota kabupaten / wilayah produksi / wilayah pariwisata)
cakupan UMKM yang diberdayakan;
2. Peningkatan aksesibilitas wilayah terisolir yang menghubungkan wilayah pusat
5. Pembangunan Manusia, yaitu pada partisipasi murni SMU, angka harapan hidup,
pertumbuhan baru
rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah;
3. Rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Provinsi
6. Pelestarian Lingkungan Hidup, yaitu potensi penurunan emisi GRK, dan
4. Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan prioritas
peningkatan rasio pemanfaatan Ruang.
5. Pengendalian dan pendampingan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang
6. Peningkatan layanan SPM Air Minum
Pencapaian Visi Misi dilakukan melalui pencapaian 4 tujuan untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi yaitu : Berdasarkan hal tersebut maka sasaran Rencana Kerja tahun 2022 adalah sebagai
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas; berikut :
2. Meningkatkan indeks layanan infrastruktur;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah;
4. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
92 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022
c. Infrastruktur Perkotaan
Infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan
94 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Tabel 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2022
- Sasaran 1, Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan - Sasaran 4, Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum
keuangan, kepegawaian dan asset Perangkat Daerah. Pencapaian target air minum 100% merupakan amanat pemenuhan SPM yang harus
Pencapaian nilai sakip A dan target tanpa temuan diprioritaskan melalui optimalisasi dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
proses penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta proses Kab/Kota. Upaya pencapaian ini dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertimbangkan yaitu pada pengembangan layanan SPAM Regional. Untuk saat ini telah dalam proses
efisiensi penggunaan anggaran serta adaptasi pola pelaksanaan kegiatan pada masa penyiapan SPAM Regional Mamminasata dan konstruksi akan mulai dilaksanakan
pandemi Covid-19. Hal lain yang menjadi prioritas adalah pengelolaan dan pencatatan pada tahun 2022. Hal lain yang menjadi peran Dinas selaku penyelenggara urusan,
asset Dinas yang masih menjadi catatan temuan dalam Laporan Kinerja tahun adalah melakukan pembinaan serta penguatan kapasitas Pemerintah Kab/Kota untuk
sebelumnya, serta prioritas peningkatan pendapatan dengan mengoptimalkan layanan pencapaian target tersebut.
pada objek-objek pendapatan. Pelaksanaan layanan rutin penunjang berupa gaji dan
pembiayaan wajib rutin, penyediaan peralatan, kendaraan, bahan, serta bantuan - Sasaran 5, Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan
tenaga ahli non ASN akan dioptimalkan berdasarkan nilai kebutuhan minimal. Ketersediaan layanan konstruksi bangunan gedung, terdiri dari aspek perencanaan
teknis serta pendampingan perencanaan teknis gedung, pembangunan / rehabilitiasi
- Sasaran 2, Meningkatnya akses dan kemantapan jalan. bangunan gedung, pengawasan teknis serta pendampingan pengawasan dan
Pencapaian target kemantapan jalan merupakan akumulasi dari penanganan yang pemeriksaan serta uji mutu. Pencapaian target secara umum tentu akan tecapai ketika
dilakukan tahun sebelumya, tahun ini dan tahun 2022. Berdasarkan hasil identifikasi seluruh kebutuhan layanan bangunan gedung dari stakeholder yang berbagai unsur
terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai serta berpotensi tidak rampung sesuai diantarannya; OPD lingkup Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga
rencana, sehingga prakiraan target tahun 2021 untuk kemantapan jalan tidak tercapai. Masyarakat,untuk pembangunan Gedung dapat dilaksanakan. Adapun bangunan
Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kemantapan akan tetap lebih gedung yang menjadi prioritas dalam penganggaran tahun 2022 diarahkan pada
diprioritaskan terkait penganggaran pada tahun 2022. Adapun prioritas penanganan gedung keagamaan, gedung kantor, dan layanan publik khususnya pada
tidak lagi terarah pada pembukaan akses baru, tetapi diarahkan pada peningkatan pembangunan gedung yang belum selesai.
kualitas ruas jalan poros utama perekonomian serta jalur alternatif. Upaya lain yang
menjadi perhatian adalah pencegahan kerusakan dan menjaga kondisi jalan mantap, - Sasaran 6, Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
serta perbaikan minor pada kondisi rusak ringan sehingga prioritas pemeliharaan rutin Layanan jasa konstruksi terdiri dari beberapa jenis layanan diantaranya
jalan juga menjadi perhatian pada tahun 2022. penyelenggraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli serta penyediaan dan
pengelolaan informasi jasa konstruksi, yang terdiri dari data tenaga kerja dan ahli
- Sasaran 3, Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya konstruksi, potensi pasar jasa konstruksi, profil penyedia konstruksi, informasi
Air. pengawasa ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau
Pencapaian target pada sasaran ini diprioritaskan pada perbaikan kondisi jaringan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi. Prioritas tahun 2022 diarahkan
irigasi pada Daerah Irigasi Provinsi, serta penyelesaian pekerjaan bendung dan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja serta pendataan/ pengelolaan informasi jasa
jaringan irigasi baru yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Pencapaian target ini konstruksi pada proyek yang dibiayai Pemerintah Provinsi.
juga akan menyesuaikan pelaksanaan pendataan asset dan kinerja irigasi secara
terpadu yang dilakukan tahun 2021. - Sasaran 7, Berkembangnya infrastruktur penunjang Kawasan strategis dan pusat
pertumbuhan baru
Beberapa kawasan strategis sebagaimana telah tertuang dalam RTRW Provinsi
Sulawesi Selatan dan menjadi prioritas dan telah dikembangkan pada periode ini
96 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
diantaranya; (1)Kawasan pusat bisnis terpadu CPI di Mamminasata, (2)Kawasan C. UPT Saddang : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya, (3)Kawasan Pengembangan Peternakan D. UPT Walanae-Cenranae : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
SERA (Seko-Rampi), (4)Kawasan wisata Budaya dan Agrowisata Toraja dan E. UPT Pompengan Larona : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
F. UPT Worshop dan Peralatan : 2 program, 8 kegiatan dan 12 sub kegiatan
sekitarnya, (5)Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, serta dua kawasan
G. UPT Laboratorium : 3 program, 9 kegiatan dan 12 sub kegiatan
untuk penunjang pertumbuhan ekonomi baru yaitu yang direncanakan dilaksanakan. H. UPT Jalan & Jembatan Wilayah I : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
Pada tahun 2022, prioitas diarahkan pada kelanjutan pekerjaan yang sudah ada, serta I. UPT Jalan & Jembatan Wilayah II : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
dukungan pengembangan kawasan pariwisata baru yang menjadi potensi peningkatan J. UPT Jalan & Jembatan Wilayah III : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
PAD daerah. K. UPT Jalan & Jembatan Wilayah IV : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
- Sasaran 8, Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang. L. UPT Jalan & Jembatan Wilayah V : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
Pencapaian target pada sasaran ini dilakukan dengan penguatan pendampingan M. UPT Jalan & Jembatan Wilayah VI : 2 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
penyusunan Rencana Tata Ruang, serta peengendalian pemanfaatan ruang yang
dilakukan oleh seluruh stakeholder. Hal lain yang menjadi prioritas adalah penyediaan
dan kemudahan akses data dan informasi penataan ruang, serta peningkatan kualitas
layanan perizinan terkait tata ruang.
Perumusan program kegiatan mengacu pada Rencana Strategis dan berpedoman pada
nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019. Penentuan pagu anggaran didasarkan pada
keselarasan dan konsistensi Rencana Strategis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, arah kebijakan, target, dan indikasi
pagu RKPD, analisis kebutuhan dan prioritas, serta usulan masyarakat dan Pemerintah
kab/Kota. Selanjutnya penginputan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD).
Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan
tahun 2022 dengan total alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1,099,520,840,087,- terdiri dari :
A. Kantor Dinas (Sekretariat & 5 Bidang): 11 program, 24 kegiatan dan 83 sub kegiatan
B. UPT Jeneberang : 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan
97 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
TABEL T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,043,723,629,714 1,043,723,629,714
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan Jumlah Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Capaian Capaian dan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Capaian dan 100 % 4 Laporan 4 Laporan 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 175,624,240
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Realisasi
Realisasi Kinerja Dinas %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Kinerja
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
98 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Persentase Jumlah Laporan PENDAPATAN
Evaluasi Kinerja Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 07 Daerah Berkinerja pelaksanaan Evaluasi Kinerja 100 % 100 % 100 % 300,000,000 ASLI DAERAH 100 % 424,579,804
Perangkat Daerah Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, evaluasi Dinas
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Tersedianya Gaji Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Gaji %ASN Perangkat PENDAPATAN
dan Tunjangan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 01 dan Daerah Berkinerja Jumlah ASN 100 % 650 OB 650 OB 62,933,143,972 ASLI DAERAH 100 % 81,510,768,131
ASN tepat Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Tunjangan ASN Kategori Baik,
waktu %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Penyediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat laporan PENDAPATAN
Administrasi Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 02 Daerah Berkinerja Jumlah laporan adminstrasi 100 % - 0 ASLI DAERAH 100 % 223,691,490
Pelaksanaan Tugas Makassar - (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, pelaksanaan
ASN %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan tugas ASN
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Perangkat Daerah, %ASN
Koordinasi dan %ASN Perangkat laporan PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 04 Pelaksanaan Daerah Berkinerja Jumlah laporan koordinasi dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 32,130,340
Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Akuntansi SKPD Kategori Baik, pelaksanaan
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan akuntansi Dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Tersedianya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan koordinasi dan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 05 Daerah Berkinerja Jumlah laporan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 31,662,191
Laporan Keuangan laporan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Akhir Tahun SKPD Keuangan akhir %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
tahun Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, koordinasi dan
Penyusunan Jumlah laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat laporan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Keuangan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja keuangan 100 % 12 Laporan 340,000,000 ASLI DAERAH 100 % 318,510,720
Bulanan/Triwulana Perangkat Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Bulanan,
n/Sem esteran Daerah %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan triwulanan, &
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP semesteran
Dinas
99 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Tersusunnya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan laporan dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Pelaporan dan analisis Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 08 Daerah Berkinerja Jumlah laporan 100 % 4 Laporan 4 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 28,095,111
Analisis Prognosis prognosis Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Anggaran realisasi %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
anggaran Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersusunya
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah dokumen PENDAPATAN
Perencanaan Kota 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 01 Daerah Berkinerja dokumen RKBMD pokok 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 41,992,118
Kebutuhan Barang Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, RKBMD dan perubahan
Milik Daerah SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah laporan Jumlah laporan
%Realisasi Kegiatan
hasil hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah,
pengawasan pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat PENDAPATAN
dan pengawasan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja 100 % 1 Laporan 1 Laporan 320,000,000 ASLI DAERAH 100 % 37,546,663
pengendalian dan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik,
aset pada pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan
Perangkat asset pada Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Daerah Dinas PUTR
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah rencana Perangkat Daerah, %ASN
Perencanaan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
dokumen pengelolaan 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 01 Pengelolaan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 146,035,505
perencanaan retribusi daerah Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik,
pendapatan di kewenangan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
provinsi pada Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
sektor ke PU-an
Tersusunnya
draft dokumen
%Realisasi Kegiatan perda analisa
Analisa dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, dan
Pengembangan 1 Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat pengembangan Kota PENDAPATAN
Retribusi Daerah, Ranperda Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 02 Daerah Berkinerja Jumlah Perda retribusi daerah Makassar 100 % 0 0 ASLI DAERAH 100 % 602,019,770
serta Penyusunan / (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, serta
Kebijakan Retribusi Perda %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan penyusunan
Daerah Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP kebijakan
retribusi
daerah
100 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, SDM dan
Perangkat Daerah, %ASN
Pengolahan %ASN Perangkat Jumlah data prasarana Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 05 DataRetribusi Daerah Berkinerja retribusi yang system Makassar 100 % 4 Jenis 0 0 ASLI DAERAH 100 % 104,209,580
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Daerah Kategori Baik, diolah pengolahan
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan data retribusi
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP daerah
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Jumlah laporan Perangkat Daerah, %ASN
Pelaporan %ASN Perangkat laporan Kota PENDAPATAN
penerimaan 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 07 Pengelolaan Daerah Berkinerja penerimaan Makassar 100 % 12 Laporan 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 75,047,951
retribusi Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik, retribusi daerah
daerah %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,911,869,000 2,168,949,662
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Peningkatan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah sarana Jumlah sarana Kota PENDAPATAN
Sarana dan Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 01 Daerah Berkinerja prasarana prasarana Makassar 100 % 1 Unit 1 Unit 0 ASLI DAERAH 100 % 242,000,000
Prasarana Disiplin (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, tersedia tersedia
Pegawai %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Tersedianya
Pengadaan Pakaian Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah pakaian pakaian dinas Kota PENDAPATAN
Dinas Beserta Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 02 Daerah Berkinerja beserta atribut beserta atribut Makassar 100 % 646 Set 646 Set 1,211,869,000 ASLI DAERAH 100 % 1,591,071,350
Atribut (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, tersedia kelengkapanny
Kelengkapannya %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan a
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah
%Realisasi Kegiatan dokumen
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, administrasi
Pendataan dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah kepegawaian Kota PENDAPATAN
Pengolahan 646 646 Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 03 Daerah Berkinerja dokumen ASN ( Data Makassar 100 % 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 104,147,483
Administrasi Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, kepegawaian klasifikasi
Kepegawaian %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan (perempuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP dan laki-laki))
Dinas tersedia.
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % %
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Keberfungsian Keberfungsian Kota PENDAPATAN
Pelaksanaaan Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 04 Daerah Berkinerja sistem sistem Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 12,153,603
Sistem Informasi (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, informasi informasi
Kepegawaian %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan kepegawaian kepegawaian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah
%Realisasi Kegiatan
Jumlah dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Monitoring, dokumen evaluasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Evaluasi, dan evaluasi dan penilaian 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 05 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 76,605,463
Penilaian Kinerja penilaian kinerja pegawai Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Pegawai kinerja (perempuan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pegawai dan laki-laki) Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Dinas
101 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah ASN
%Realisasi Kegiatan
(perempuan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Pendidikan dan Jumlah dan laki-laki) Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Pelatihan Pegawai keikutsertaan yang mengikuti 500 Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 09 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 500 Orang 500,000,000 ASLI DAERAH 100 % 129,325,163
Berdasarkan Tugas Pendidikan pendidikan dan Orang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Fungsi Pelatihan pelatihan sesuai %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
tugas dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
fungsi
Jumlah ASN
(perempuan
%Realisasi Kegiatan
dan laki-laki) %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Sosialisasi Dinas yang Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Peraturan terfasilitasi Perangkat Daerah
1 03 01 1.05 10 Daerah Berkinerja Jumlah peserta Makassar 100 % 100 Orang 100 Orang 0 ASLI DAERAH 100 % 13,646,600
Perundang- mengikuti (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Undangan sosialisasi %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
peraturan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
perundang-
undangan
1 3 1 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,595,741,647 3,064,774,716
%Realisasi Kegiatan
Tersedianya %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah,
Jumlah jenis komponen Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
komponen instralasi listrik Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja Makassar 100 % 30 Jenis 30 Jenis 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 81,490,475
yang /penerangan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik,
disediakan bangunan %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan
kantor Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Jumlah
Penyediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Peralatan dan Peralatan dan Kota PENDAPATAN
Peralatandan Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 02 Daerah Berkinerja perlengkapan perlengkapan Makassar 100 % 50 Jenis 50 Jenis 1,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 511,583,445
Perlengkapan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, kantor yang kantor yang
Kantor %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan disediakan disediakan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Jumlah
Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat peralatan peralatan Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja rumah tangga rumah tangga Makassar 100 % 50 Jenis 50 Jenis 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 157,737,391
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, yang yang
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan disediakan disediakan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat % ketersediaan Kota PENDAPATAN
Penyediaan Bahan % ketersediaan Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 04 Daerah Berkinerja bahan logistik Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 127,688,578
Logistik Kantor logistik kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, kantor
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
% Pelaksanaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
% pelaksaanaan & ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Barang %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
cetak dan barang cetakan Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 05 Cetakan dan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100 % 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 60,500,000
penggandaan dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Penggandaan Kategori Baik,
dokumen penggandaan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
dokumen Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
102 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
% ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Penyediaan % ketersediaan bahan/material Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 07 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 60,500,000
Bahan/Material bahan/material administrasi (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
kantor %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
% Pelaksanaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
% pelaksanaan fasilitasi Perangkat Daerah, %ASN
Fasilitasi %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
fasilitasi kunjungan / Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 08 Kunjungan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 40,692,300
kunjungan / tamu (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Tamu Kategori Baik,
tamu (Perempuan & %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Laki-Laki) Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % pelaksanaan % Pelaksanaan
Penyelenggaraan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat koordinasi, koordinasi, & Kota PENDAPATAN
Rapat Koordinasi Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 09 Daerah Berkinerja konsultasi, dan konsultasi antar Makassar 100 % 100 % 100 % 1,195,741,647 ASLI DAERAH 100 % 1,912,948,411
dan Konsultasi (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, keikutsertaan Provinsi,
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan sosialisasi OPD Kab./Kota
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, %
Perangkat Daerah, %ASN
Penatausahaan %ASN Perangkat Penatausahaan Kota PENDAPATAN
% Arsip Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 10 Arsip Daerah Berkinerja Arsip dinamis Makassar 100 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 72,303,913
terkelola (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Dinamis pada SKPD Kategori Baik, dinas terkelola
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan tersusun
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan % Tersedianya
Dukungan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % dukungan
Pelaksanaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Keberfungsian sistem Kota PENDAPATAN
Sistem Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 11 Daerah Berkinerja sistem berbasis pemerintahan Makassar 100 % 100 % 100 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 39,330,203
Pemerintahan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, elektronik pada di Dinas yang
Berbasis Elektronik %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan OPD berbasis
pada SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP elektronik
1 3 1 1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6,000,000,000 4,400,000,000
Terlaksananya
%Realisasi Kegiatan
pengadaan %Realisasi Kegiatan
Pengadaan Perangkat Daerah,
Jumlah kebutuhan Perangkat Daerah, %ASN
Kendaraan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
kendaraan kendaraan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 01 Perorangan Dinas Daerah Berkinerja Makassar 100 % 2 Unit 2 Unit 0 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
yang perorangan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
atau Kendaraan Kategori Baik,
disediakan dinas atau %Penurunan Temuan
Dinas Jabatan %Penurunan Temuan
kendaraan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
dinas jabatan
Terlaksananya
%Realisasi Kegiatan
pengadaaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Pengadaan Jumlah kebutuhan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
Kendaraan Dinas kendaraan kendaraan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 02 Daerah Berkinerja Makassar 100 % 2 Unit 2 Unit 1,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
Operasional atau yang dinas (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Lapangan disediakan operasional %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
atau lapangan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
pada dinas
103 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Terlaksananya
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat pengadaan Kota PENDAPATAN
Pengadaan Alat Pengadaan Perangkat Daerah
1 3 1 1.07 3 Daerah Berkinerja kebutuhan alat Makassar 100 % 2 Unit 2 Unit 5,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
Besar Alat Besar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, besar pada
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Terlaksananya
Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah mebel pengadaan Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Daerah Berkinerja yang kebutuhan Makassar 100 % 2 Jenis 2 Jenis 0 ASLI DAERAH 100 % 0
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, disediakan mebel pada
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Terlaksananya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah pengadaan Perangkat Daerah, %ASN
Pengadaan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
peralatan dan kebutuhan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 2 Jenis 2 Jenis 0 ASLI DAERAH 100 % 0
mesin yang peralatan dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik,
disediakan mesin lainnya %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pada Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Pengadaan Terlaksananya Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah gedung Kota PENDAPATAN
Gedung Kantor pengadaan Perangkat Daerah
1 03 01 1.07 09 Daerah Berkinerja kantor yang Makassar 100 % 1 Gedung 1 Gedung 0 ASLI DAERAH 100 % 1,100,000,000
atau Bangunan gedung kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, dibangun
Lainnya yang dibangun %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,925,433,793 6,539,977,173
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Tersedianya
Penyediaan Jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat ketersediaan jasa Kota PENDAPATAN
Komunikasi, Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja jasa komunikasi, air Makassar 100 % 12 Bulan 12 Bulan 1,372,635,726 ASLI DAERAH 100 % 1,509,899,299
Sumber Daya Air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, komunikasi, air dan listrik di
dan Listrik %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan listrik Dinas
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, % ketersediaan % Tersedianya
Penyediaan Jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat jasa peralatan jasa peralatan Kota PENDAPATAN
Peralatan dan Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 03 Daerah Berkinerja dan dan Makassar 100 % 100 % 100 % 200,000,000 ASLI DAERAH 100 % 242,000,000
Perlengkapan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, perlengkapan perlengkapan
Kantor %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan kantor kantor
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan
Jumlah dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
dokumen Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga Kota PENDAPATAN
tenaga Non- Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada Makassar 100 % 96 Orang 96 Orang 4,352,798,067 ASLI DAERAH 100 % 4,788,077,874
ASN secara (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, kantor Dinas
selektif, efisien %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
dan optimal Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
pada Dinas
104 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 1 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,633,062,000 6,329,261,840
Tersedianya
Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
%Realisasi Kegiatan
Pemeliharaan, Biaya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Biaya Pemeliharaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah Kota PENDAPATAN
Pemeliharaan, Pajak dan Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 02 Daerah Berkinerja kendaraan Makassar 100 % 144 Unit 144 Unit 3,351,312,000 ASLI DAERAH 100 % 4,808,933,250
Pajak dan Perizinan Perizinan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, yang dipelihara
Kendaraan Dinas Kendaraan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Operasional atau Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Lapangan Operasional
atau Lapangan
pada Dinas
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah jenis peralatan dan Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan %ASN Perangkat Kota PENDAPATAN
peralatan dan mesin lainnya Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja Makassar 100 % 5 Jenis 5 Jenis 281,750,000 ASLI DAERAH 100 % 296,850,510
mesin yang yang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik,
dipelihara terpelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pada Dinas Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Aset Tetap Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah aset Kota PENDAPATAN
Pemeliharaan Aset Lainnya yang di Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 07 Daerah Berkinerja tetap lainnya Makassar 100 % 1 Set 1 Set 0 ASLI DAERAH 100 % 60,500,000
TetapLainnya lakukan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, yang dipelihara
pemeliharaan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Terpeliharanya
asset tak
berwujud (ter
%Realisasi Kegiatan registered,
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Maintenance,
Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan Aset %ASN Perangkat Jumlah aset tak Security, Kota PENDAPATAN
Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 08 Tak Daerah Berkinerja berwujud yang Update/Patch Makassar 100 % 1 Sistem 1 Sistem 0 ASLI DAERAH 100 % 62,978,080
(PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Berwujud Kategori Baik, dipelihara OEM system
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan operasional,
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP OEM Office,
OEM Civil
Engineering
dan Web Dinas)
Terlaksananya
%Realisasi Kegiatan Pemeliharaan/R
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, ehabilitasi
Pemeliharaan/Reha Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Gedung Kantor Kota PENDAPATAN
bilitas i Gedung bangunan Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 09 Daerah Berkinerja dan Bangunan Makassar 100 % 10 lokasi 10 lokasi 3,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 550,000,000
Kantor dan gedung kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Lainnya pada
Bangunan Lainnya yang dipelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan asset yang di
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP kelola oleh
Dinas
105 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Terlaksananya
Pemeliharaan/R
ehabilitasi
Pemeliharaan/Reha %Realisasi Kegiatan
Sarana dan %Realisasi Kegiatan
bilitas i Sarana dan Perangkat Daerah, Jumlah sarana
Prasarana Perangkat Daerah, %ASN
Prasarana %ASN Perangkat prasarana Kota PENDAPATAN
Pendukung Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 11 Pendukung Daerah Berkinerja pendukung Makassar 100 % 1 Lokasi 1 Lokasi 0 ASLI DAERAH 100 % 550,000,000
Gedung Kantor (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Gedung Kantor Kategori Baik, gedung kantor
atau Bangunan %Penurunan Temuan
atau Bangunan %Penurunan Temuan yang dipelihara
Lainnya pada Berdasarkan LHP
Lainnya Berdasarkan LHP
asset yang di
kelola Oleh
Dinas
1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 350,147,380,000 158,508,736,255
Rencana Teknis
Penyusunan
dan Dokumen
Rencana Teknis
Lingkungan
dan Dokumen
Persentase Jaringan Jumlah Hidup untuk Persentase Jaringan
Lingkungan Hidup
Irigasi Primer dan Dokumen Konstruksi 4 4 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
untuk Konstruksi Kota
1 03 02 1.01 01 Sekunder kondisi baik Jumlah Bendungan 78,5 % Dokumen Dokumen 1,500,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Bendungan, Makassar (PAD)
pada di Kewenangan pelaksanaan Embung dan 1 Paket 1 Paket pada di Kewenangan
Embung, dan
Provinsi pengawasan Bangunan Provinsi
Bangunan
Penampung Air
Penampung Air
Lainnya yang di
Lainnya
susun
Jumlah
Dokumen
Penyusunan Rencana Teknis
Rencana Teknis dan Dokumen
dan Dokumen Lingkungan
Persentase Jaringan Jumlah Persentase Jaringan
Lingkungan Hidup Hidup untuk
Irigasi Primer dan Dokumen 4 4 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
untuk Konstruksi Konstruksi Kota
1 03 02 1.01 03 Sekunder kondisi baik Jumlah 78,5 % Dokumen Dokumen 2,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Pengendali Banjir, Pengendali Makassar (PAD)
pada di Kewenangan pelaksanaan 2 Paket 2 Paket pada di Kewenangan
Lahar, Drainase Banjir Lahar
Provinsi pengawasan Provinsi
Utama Perkotaan Drainase Utama
dan Pengaman Perkotaan dan
Pantai Pengaman
Pantai yang di
susun
Jumlah
Dokumen Pola
Penyusunan Pola Persentase Jaringan Persentase Jaringan
dan Rencana
dan Rencana Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Jumlah Pengelolaan 0 0
1 03 02 1.01 04 Pengelolaan SDA Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 1,000,000,000
Dokumen SDA WS Dokumen Dokumen (PAD)
WS Kewenangan pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Kewenangan
Provinsi Provinsi Provinsi
Provinsi yang di
susun
106 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Pembangunan
Irigasi Primer dan Jumlah Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Embung dan Jumlah Embung
1 03 02 1.01 06 Sekunder kondisi baik Embung yang Sulawesi 78,5 % 1 Buah 1 Buah 2,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 2,200,000,000
Penampung Air yang terbangun (PAD)
pada di Kewenangan terbangun Selatan pada di Kewenangan
Lainnya
Provinsi Provinsi
Pembinaan dan
Persentase Jaringan Jumlah Jumlah Persentase Jaringan
Pemberdayaan
Irigasi Primer dan jaringan Lembaga/Jaring 40 40 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Kelembagaan Kota
1 03 02 1.01 61 Sekunder kondisi baik informasi an informasi 78,5 % Jaringan Jaringan 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 350,000,000
Pengelolaan SDA Makassar (PAD)
pada di Kewenangan Sumber Daya Sumber Daya Informasi Informasi pada di Kewenangan
Kewenangan
Provinsi Air Air Provinsi
Provinsi
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Peningkatan Jumlah Jumlah
Irigasi Primer dan PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan Kota 24 24
1 03 02 1.01 63 Sekunder kondisi baik 78,5 % 200,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 480,000,000
Kelembagaan Sumber Daya Sumber Daya Makassar Lembaga Lembaga (PAD)
pada di Kewenangan pada di Kewenangan
Pengelolaan SDA Air Air
Provinsi Provinsi
Kewenangan
Provinsi
107 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 165,597,279,000 70,100,000,000
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Persentase Jaringan Jumlah Rencana Teknis Persentase Jaringan
Rencana Teknis
Irigasi Primer dan Dokumen dan Dokumen 5 5 PENDAPATAN Irigasi Primer dan
dan Dokumen Kota
1 03 02 1.02 01 Sekunder kondisi baik Jumlah Lingkungan 78,5 % Dokumen Dokumen 7,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 3,000,000,000
Lingkungan Hidup Makassar (PAD)
pada di Kewenangan pelaksanaan Hidup untuk 22 Paket 22 Paket pada di Kewenangan
untuk Konstruksi
Provinsi pengawasan Konstruksi Provinsi
Irigasi dan Rawa
Irigasi dan
Rawa
Terbangunnya
Persentase Jaringan jaringan irigasi Persentase Jaringan
Panjang
Pembangunan Irigasi Primer dan permukaan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
jaringan irigasi 6100 6100
1 03 02 1.02 02 Jaringan Sekunder kondisi baik baru pada Sulawesi 78,5 % 20,000,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 2,000,000,000
permukaan Meter Meter (PAD)
Irigasi Permukaan pada di Kewenangan wilayah Selatan pada di Kewenangan
terbangun
Provinsi kewenangan Provinsi
provinsi
Cakupan
pelaksanaan
koordinasi
pengelolaan
Persentase Jaringan 38 Daerah Persentase Jaringan
dan alokasi air Jumlah 38 Daerah
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan Provinsi Irigasi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
irigasi di kelompok P3A Irigasi (DI)
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % (DI) 200,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 900,000,000
Provinsi dan GP3A yang 23 (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan Selatan 23 pada di Kewenangan
Jumlah dibina (Dinas) Kegiatan
Provinsi Kegiatan Provinsi
pengawasan
pelaksanaan
Infrastruktur
SDA
1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 20,750,000,000 25,933,279,234
1 3 3 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 20,750,000,000 25,933,279,234
Pengendalian
pelaksanaan
konstruksi
Persentase warga Persentase warga
Supervisi SPAM yang di
negara memperoleh Jumlah SPAM negara memperoleh
Pembangunan/Peni bangun, di Provinsi PENDAPATAN
kebutuhan air minum terbangun kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 02 ngkat tingkatkan, di Sulawesi 100 % 1 Lokasi 1 Lokasi 600,000,000 ASLI DAERAH 100 % 940,000,000
curah lintas yang di (PAD) curah lintas
an/Perluasan/Perba perluas, & di Selatan
kabupaten/kota (SPM supervisi kabupaten/kota (SPM /
ikan SPAM perbaiki secara
/ Prioritas) Prioritas)
optimal pada
kewenangan
provinsi
Kapasitas
prasarana air
Kapasitas
Persentase warga baku untuk Persentase warga
prasarana air
Pembangunan negara memperoleh melayani rumah negara memperoleh
baku untuk Provinsi PENDAPATAN
Baru kebutuhan air minum tangga, 3000 3000 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 03 melayani Sulawesi 100 % 20,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 23,500,000,000
SPAM Jaringan curah lintas perkotaan dan Meter Meter (PAD) curah lintas
rumah tangga, Selatan
Perpipaan kabupaten/kota (SPM industri di kabupaten/kota (SPM /
perkotaan dan
/ Prioritas) wilayah Prioritas)
industri
kewenangan
provinsi
Jumlah
Jumlah
kerjasama
Persentase warga kerjasama Persentase warga
Fasilitasi Kerja penyelenggara
negara memperoleh penyelenggaraa negara memperoleh
Sama Pengelolaan an SPAM Provinsi 1 PENDAPATAN
kebutuhan air minum n SPAM dengan 1 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 07 SPAM Regional dengan Sulawesi 100 % Kerjasam 0 ASLI DAERAH 100 % 140,000,000
curah lintas pemerintah Kerjasama (PAD) curah lintas
Lintas pemerintah Selatan a
kabupaten/kota (SPM Pusat dan kabupaten/kota (SPM /
Kabupaten/Kota Pusat dan
/ Prioritas) Pemerintah Prioritas)
Pemerintah
Daerah Lainnya
Daerah Lainnya
109 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah
Persentase warga Organisasi, Persentase warga
Pembentukan Jumlah BUMD
negara memperoleh BUMD dan atau negara memperoleh
Organisasi dan atau UPTD PENDAPATAN
kebutuhan air minum UPTD provinsi Kota 1 kebutuhan air minum
1 03 03 1.01 12 Pengelola SPAM provinsi 100 % 1 Lembaga 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 79,065,381
curah lintas mengelola Makassar Lembaga (PAD) curah lintas
Lintas penyelenggraa
kabupaten/kota (SPM SPAM lintas kabupaten/kota (SPM /
Kabupaten/Kota n SPAM
/ Prioritas) Kab./Kota di Prioritas)
bentuk
Penyusunan
Rencana,
Kebijakan, Strategi
Jumlah Jumlah
dan Teknis Sistem PENDAPATAN
Cakupan Layanan TPA dokumen dokumen Kota 0 0 Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 01 Pengelolaan 0.25 % 0 ASLI DAERAH 1% 0
Regional (Kab/Kota) perencanaan perencanaan Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Regional (Kab/Kota)
Persampahan TPA/
TPA Regional TPA Regional
TPST /SPA
Kewenangan
Provinsi
Pembangunan
Jumlah TPA Jumlah Provinsi PENDAPATAN
TPA/TPST/SPA Cakupan Layanan TPA Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 03 Regional TPA/TPST/SPA Sulawesi 0.25 % 0 0 0 ASLI DAERAH 1% 40,000,000,000
Kewenangan Regional (Kab/Kota) (PAD) Regional (Kab/Kota)
Terbangunan terbangun Selatan
Provinsi
Jumlah Sarana
Penyediaan Sarana Jumlah sarana
Prasarana Provinsi PENDAPATAN
Dan Cakupan Layanan TPA dan prasarana Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 06 persampahan Sulawesi 0.25 % 0 0 0 ASLI DAERAH 1% 5,000,000,000
Prasarana Regional (Kab/Kota) persamapahan (PAD) Regional (Kab/Kota)
yang Selatan
Persampahan tersedia
disediakan
Fasilitasi Kerja Jumlah fasilitasi
Sama Kerja Sama PENDAPATAN
Cakupan Layanan TPA Jumlah Kota Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 07 Persampahan Persampahan 0.25 % 1 Fasilitasi 1 Fasilitasi 50,000,000 ASLI DAERAH 1% 215,267,958
Regional (Kab/Kota) fasilitasi Makassar (PAD) Regional (Kab/Kota)
Lintas Lintas
Kabupaten/Kota Kab./Kota
Cakupan
pembinaan
Pembinaan Teknis
teknis &
dan Pemberdayaan Cakupan
pemberdayaan PENDAPATAN
Masyarakat dalam Cakupan Layanan TPA pembinaan Kota 24 24 Cakupan Layanan TPA
1 03 04 1.01 08 masyarakat 0.25 % 100,000,000 ASLI DAERAH 1% 200,000,000
Pengelolaan Regional (Kab/Kota) pengelolaan Makassar Kab./Kota Kab./Kota (PAD) Regional (Kab/Kota)
dalam
Infrastruktur persampahan
pengelolaan
Persampahan
infrastuktur
persampahan
110 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 5 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 150,000,000 450,000,000
Cakupan
pembinaan
Cakupan
Persentase warga SDM (laki-Laki Persentase warga
Pengembangan pembinaan
negara yang dan negara yang
SDM dan SDM dan Provinsi PENDAPATAN
memperoleh layanan Perempuan) 24 24 memperoleh layanan
1 03 05 1.01 07 Kelembagaan kelembagaan Sulawesi 0.5 % 150,000,000 ASLI DAERAH 0.10 % 200,000,000
pengolahan air limbah dan Kab./Kota Kab./Kota (PAD) pengolahan air limbah
Pengelolaan Air pengelola air Selatan
domestik regional kelembagaan domestik regional lintas
Limbah Domestik limbah
lintas kabupaten/kota pengelola air kabupaten/kota
domestik
limbah
domestik
Jumlah Fasilitasi
Persentase warga Persentase warga
Fasilitasi Kerja Kerja Sama
negara yang negara yang
Sama Pengelolaan Pengelolaan Air Provinsi PENDAPATAN
memperoleh layanan Jumlah 0 0 memperoleh layanan
1 03 05 1.01 08 Air Limbah Limbah Sulawesi 0.5 % 0 ASLI DAERAH 0.10 % 100,000,000
pengolahan air limbah Fasilitasi Kab./Kota Kab./Kota (PAD) pengolahan air limbah
Domestik Lintas Domestik Lintas Selatan
domestik regional domestik regional lintas
Kabupaten/Kota Kabupaten/
lintas kabupaten/kota kabupaten/kota
Kota
Jumlah
Penyusunan Jumlah dokumen
Rencana, dokumen perencanaan
% Cakupan layanan Kota PENDAPATAN % Cakupan layanan
Kebijakan, Strategi perencanaan kebijakan 1 1
1 03 06 1.01 01 drainase kewenangan Makassar 4% 100,000,000 ASLI DAERAH drainase kewenangan 6% 50,000,000
dan Teknis Sistem kebijakan / strategi dan Dokumen Dokumen (PAD)
provinsi provinsi
Drainase perencanaan teknis sistem
Perkotaan teknis drainase
perkotaan
mlah lokasi
drainase
Penyediaan Jumlah lokasi perkotaan dan
Drainase % Cakupan layanan drainase sarana Provinsi PENDAPATAN % Cakupan layanan
1 03 06 1.01 05 Perkotaan dan drainase kewenangan kewenangan pendukungnya Sulawesi 4% 0 Lokasi 0 Lokasi 0 ASLI DAERAH drainase kewenangan 6% 500,000,000
Sarana provinsi provinsi pada Selatan (PAD) provinsi
Pendukungnya terbangun kewenangan
provinsi
terbangun
111 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 8 1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 105,180,553,602 102,300,000,000
Jumlah
dokumen
Perencanaan, perencanaan,
Pembangunan, pembangunana
Jumlah
Pengawasan dan n, pegawasan,
% Bangunan bangunan Kota PENDAPATAN
Pemanfaatan dan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 01 Pemerintah yang di strategis Makassar 95 % 10 Lokasi 10 Lokasi 104,830,553,602 ASLI DAERAH 100 % 100,000,000,000
Bangunan Gedung pemanfaatan (PAD) yang di tata
tata provinsi yang
untuk Kepentingan bangunan
dibangun
Strategis Daerah gedung untuk
Provinsi kepentingan
strategis
provinsi
Jumlah
Rehabilitasi, Jumlah bangunan
Renovasi dan bangunan strategis
Ubahsuai % Bangunan strategis provinsi yang di Provinsi PENDAPATAN
% Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 02 Bangunan Gedung Pemerintah yang di provinsi rehabilitasi Sulawesi 95 % 2 Lokasi 2 Lokasi 0 ASLI DAERAH 100 % 2,000,000,000
(PAD) yang di tata
untuk Kepentingan tata direhabilitasi, renovasi dan Selatan
Strategis Daerah renovasi dan ubahsuai
Provinsi ubahsuai bangunan
gedung
Jumlah
pelaksanaan
pendampingan
bantuan teknis
Bantuan Teknis Persentase
pembangunan
Pembangunan pelaksanaan
% Bangunan gedung negara Kota PENDAPATAN
Bangunan Gedung pendampingan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 04 Pemerintah yang di untuk Makassar 95 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 150,000,000
Negara untuk bantuan teknis (PAD) yang di tata
tata kepentingan
Kepentingan pembangunan
strategis
Strategis Provinsi gedung negara
provinsi dalam
pengujian
kendali mutu,
dan material
Jumlah
Identifikasi, Jumlah kota identifikasi
Penetapan, pusaka di bangunan
Penyelenggaraan kawasan gedung cagar
% Bangunan Kota PENDAPATAN
Bangunan Gedung perkotaan budaya yang 24 24 % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 05 Pemerintah yang di Makassar 95 % 50,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,000,000
Cagar Budaya yang metropolitan, sangat penting Kab./Kota Kab./Kota (PAD) yang di tata
tata
Dilestarikan Milik kota besar, dilestarikan
Pemerintah kota sedang, milik
Provinsi dan kota kecil pemerintah
Provinsi
Persentase Persentase
Pelaksanaan % Bangunan Kota PENDAPATAN
layanan layanan % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 10 PengelolaanRumah Pemerintah yang di Makassar 95 % 100 % 100 % 100,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,000,000
pengelolaan pengelolaan (PAD) yang di tata
Negara tata
rumah negara rumah negara
1 3 9 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 54,963,873,700 109,250,000,000
Jumlah
dokumen
perencanaan
Penyusunan
Kebijakan
Rencana,
Strategi dan
Kebijakan, Strategi Jumlah kawasan Jumlah kawasan
Teknis Sistem
dan Teknis Sistem strategis dan pusat strategis dan pusat
Penataan
Penataan pertumbuhan baru Jumlah Kota PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
Bangunan dan 17 5 5
1 03 09 1.01 01 Bangunan dan yang dilakukan Dokumen Makassar 1,000,000,000 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 5,000,000,000
Lingkungan di Kawasan Dokumen Dokumen (PAD)
Lingkungan di penataan bangunan Perencanaan bangunan dan n
Kawasan
Kawasan Strategis dan lingkungannya lingkungannya
Strategis
Daerah Provinsi (Prioritas) (Prioritas)
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
dan Lintas
Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/
Kota
Jumlah
dokumen aset
jalan,
pembuatan
Jumlah sertifikat,
dokumen perencanaan
Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pengelolaan Leger rencana induk konstruksi, dan 2009.35 1 1 2009.35
1 03 10 1.01 03 dalam kondisi mantap Sulawesi 93,100,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 79,978,800
Jalan pengembanga syarat laik Km Dokumen Dokumen (PAD) Km
(Prioritas) Selatan (Prioritas)
n jaringan jalan fungsi jalan,
provinsi serta rencana
pengelolaan
leger jalan
provinsi yang
tersedia
Jumlah
dokumen data
Panjang jalan provinsi jalan dan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Panjang jalan 2009.35 2009.35 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap jembatan Sulawesi 2,322,800,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 2,555,080,000
Jalan/Jembatan yang disurvey Km Km Km (PAD) Km
(Prioritas) kewenangan Selatan (Prioritas)
Provinsi yang
tersedia
Terlaksananya
Pelebaran Jalan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Panjang jalan pelebaran Jalan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 06 Menuju dalam kondisi mantap Sulawesi 7 km 7 km 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 5,500,000,000,000
diperlebar Menuju Km (PAD) Km
Standar (Prioritas) Selatan (Prioritas)
Standar
Panjang jalan provinsi Panjang Jalan Peningkatan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan dalam kondisi mantap yang kekuatan Sulawesi 38.5 Km 38.5 Km 246,936,981,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 21,000,000,000
Km (PAD) Km
(Prioritas) Preservasi struktur Selatan (Prioritas)
114 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Panjang jalan provinsi Jumlah Jumlah Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pembangunan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 12 dalam kondisi mantap jembatan yang jembatan yang Sulawesi 10 Unit 10 Unit 87,161,446,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 94,930,000,000
Jembatan Km (PAD) Km
(Prioritas) di bangun di bangun Selatan (Prioritas)
Panjang jalan provinsi Jumlah Jumlah Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Rehabilitasi 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 18 dalam kondisi mantap jembatan yang jembatan yang Sulawesi 10 Unit 10 Unit 10,000,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,100,000,000
Jembatan Km (PAD) Km
(Prioritas) dipelihara direhabilitasi Selatan (Prioritas)
Persentase % ketersediaan
Penanggulangan Panjang jalan provinsi ketersediaan bahan untuk Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 21 Bencana/Tanggap dalam kondisi mantap bahan untuk penanganan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 10,000,000,000
Km (PAD) Km
Darurat (Prioritas) penanganan bencana/tangga Selatan (Prioritas)
darurat p darurat
Cakupan
pelaksanaan
Cakupan pekerjaan
Pemantauan dan
Panjang jalan provinsi pelaksanaan terpantau dan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Evaluasi 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 22 dalam kondisi mantap pekerjaan dievaluasi Sulawesi 100 % 100 % 717,846,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 200,000,000
Penyelenggaraan Km (PAD) Km
(Prioritas) terpantau dan Penyelenggaraa Selatan (Prioritas)
Jalan/Jembatan
dievaluasi n
Jalan/Jembatan
Jumlah tenaga
Rasio tenaga kerja
kerja Jumlah Rasio tenaga kerja
Pelaksanaan konstruksi yang
konstruksi pelatihan PENDAPATAN konstruksi yang terlatih
Pelatihan terlatih di wilayah Kota
1 03 11 1.01 04 terlatih yang tenaga ahli 60 % 150 Orang 150 Orang 300,000,000 ASLI DAERAH di wilayah provinsi yang 70 % 464,183,811
Tenaga Ahli provinsi yang Makassar (PAD)
tersertifikasi konstruksi yang dibuktikan dengan
Konstruksi dibuktikan dengan
ahli di wilayah di laksanakan sertifikat pelatihan ahli
sertifikat pelatihan ahli
provinsi
115 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 11 1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 400,000,000 420,000,000
1 3 12 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2,650,000,000 2,850,000,000
Jumlah materi
Pelaksanaan teknis RRTR
Jumlah kajian
Persetujuan Rasio ketaatan provinsi yang di Provinsi PENDAPATAN Rasio ketaatan
teknis ruang 4
1 03 12 1.01 02 Substansi, Evaluasi pemanfaatan ruang evaluasi, Sulawesi 85 % 2,300,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 2,000,000,000
KSP yang Dokumen (PAD)
dan Penetapan (Prioritas) disetujui untuk Selatan (Prioritas)
disusun
RRTR Provinsi mendapat
penetapan
Penetapan
Kebijakan dalam Rasio ketaatan Jumlah pergub Jumlah perda PENDAPATAN Rasio ketaatan
Kota 2
1 03 12 1.01 03 rangka pemanfaatan ruang yang yang 85 % 250,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 750,000,000
Makassar Dokumen (PAD)
Pelaksanaan (Prioritas) ditetapkan ditetapkan (Prioritas)
Penataan Ruang
116 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Cakupan
pelaksanaan
Sosialisasi sosialisasi
Kebijakan dan Kebijakan dan
Rasio ketaatan Kota PENDAPATAN Rasio ketaatan
Peraturan Jumlah Peserta Peraturan
1 03 12 1.01 04 pemanfaatan ruang Makassar 85 % 100 Orang 100,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 100,000,000
Perundang- Sosialisasi Perundang (PAD)
(Prioritas) (Prioritas)
Undangan Bidang Undangan
Penataan Ruang Bidang
Penataan
Ruang
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan Jumlah RRTR Perangkat Daerah, %ASN
Rasio ketaatan Tersusunnya Provinsi PENDAPATAN
Sinkronisasi yang disusun 4 Perangkat Daerah
1 03 12 1.02 02 pemanfaatan ruang Dokumen RRTR Sulawesi 85 % 250,000,000 ASLI DAERAH 90 % 350,000,000
Penyusunan RRTR dan di Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
(Prioritas) Provinsi Selatan
Provinsi koordinasikan %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Evaluasi
Rancangan Jumlah Jumlah
Rasio ketaatan PENDAPATAN Rasio ketaatan
Peraturan Daerah Ranperda Tata Ranperda Tata Kota 4
1 03 12 1.02 03 pemanfaatan ruang 85 % 300,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 100,000,000
tentang RTRW dan ruang yang ruang yang Makassar Dokumen (PAD)
(Prioritas) (Prioritas)
RRTR dievaluasi dievaluasi
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Cakupan Cakupan
Pemanfaatan Rasio ketaatan Provinsi PENDAPATAN Rasio ketaatan
fasilitasi koordinasi 24
1 03 12 1.03 01 Ruang untuk pemanfaatan ruang Sulawesi 85 % 250,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 350,000,000
permohonan pemanfaatan Kab./Kota (PAD)
Investasi dan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
izin investasi ruang
Pembangunan
Daerah
%
Keberfungsian
SIMTARU
Rasio ketaatan % dalam PENDAPATAN Rasio ketaatan
Sistem Informasi Kota
1 03 12 1.03 02 pemanfaatan ruang keberfungsian penyebarluasan 85 % 100 % 250,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan ruang 90 % 450,000,000
Penataan Ruang Makassar (PAD)
(Prioritas) SIMTARU informasi dan (Prioritas)
pelayanan
perizinan tata
ruang
1 3 12 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 700,000,000 901,400,000
%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan Jumlah rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Penyusunan Dokumen RKA kegiatan Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 7,954,540
Dokumen RKA- UPT WS anggaran Gowa Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
SKPD Jeneberang pokok UPT WS. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Jeneberang Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
Koordinasi dan %ASN Perangkat PENDAPATAN
Dokumen DPA Dokumen DPA Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 04 Penyusunan DPA- Daerah Berkinerja 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 0
UPT WS UPT WS Gowa Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
SKPD Kategori Baik,
Jeneberang Jeneberang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 4,021,435
Kinerja dan Ikhtisar RealisasiUPT Realisasi UPT Gowa (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja WS Jeneberang WS Jeneberang %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 8,022,300
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan laporan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Penyusunan keuangan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
Laporan Keuangan Bulanan, Kab. 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja Keuangan 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 8,022,300
Bulanan/Triwulana triwulanan, & Gowa Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT WS
n/Sem esteran semesteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Jeneberang
SKPD UPT WS Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jeneberang
118 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 74,094,300 77,799,015
Jumlah wilayah
sungai yang
memiliki
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Jumlah sungai partisipasi
Operasi dan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
terinventarisasi masyarakat
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 74,094,300 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 77,799,015
untuk dalam (PAD)
Sungai pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
pemeliharaan pengelolaan
Provinsi Provinsi
sungai & danau
pada WS
Jeneberang
119 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 1,724,237,500 388,073,937
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang Panjang
jaringan irigasi jaringan irigasi
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Operasi dan permukaan permukaan
Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan yang yang beroperasi 169.003 169.003
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 1,624,237,500 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 136,771,740
Jaringan Irigasi beroperasi pada DI Provinsi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Permukaan pada DI di WS
Provinsi Provinsi
Provinsi di WS Jeneberang
Jeneberang (UPT)
jumlah
jumlah bendung
Persentase Jaringan bendung irigasi Persentase Jaringan
irigasi yang
Operasi dan Irigasi Primer dan yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
beroperasi
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik beroperasi Sulawesi 78,5 % 12 Unit 13 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 136,771,740
pada DI Provinsi (PAD)
Bendung Irigasi pada di Kewenangan pada DI Selatan pada di Kewenangan
di WS
Provinsi Provinsi di WS Provinsi
Jeneberang
Jeneberang
Panjang Panjang
Persentase Jaringan jaringan irigasi jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan
Irigasi Primer dan tambak yang tambak yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan 163.215Me 163.215Me
1 03 02 1.02 24 Sekunder kondisi baik beroperasi beroperasi Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 24,750,023
Jaringan Irigasi ter ter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI pada DI Provinsi Selatan pada di Kewenangan
Tambak
Provinsi Provinsi di WS di WS Provinsi
Jeneberang Jeneberang
Jumlah
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Jumlah kelompok P3A
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
kelompok P3A & GP3A yang 13 13
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 89,780,434
& GP3A yang dibina pada Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
dibina UPT WS
Provinsi Provinsi
Jeneberang
TOTAL 6,561,630,759 5,636,473,343
1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30,542,820 49,055,076
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah
Operasi dan Perangkat Daerah, Persentase Jaringan
embung dan embung dan
Pemeliharaan %ASN Perangkat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
penampung air penampung air
1 03 02 1.01 49 Embung dan Daerah Berkinerja Sulawesi 78,5 % 1 Unit 1 Unit 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 16,985,115
terpelihara terpelihara (PAD)
Penampung Air Kategori Baik, Selatan pada di Kewenangan
pada WS pada WS
Lainnya %Penurunan Temuan Provinsi
Saddang Saddang
Berdasarkan LHP
Jumlah wilayah
sungai yang
%Realisasi Kegiatan
memiliki
Perangkat Daerah, Persentase Jaringan
Jumlah sungai partisipasi
Operasi dan %ASN Perangkat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
terinventarisasi masyarakat
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Daerah Berkinerja Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 30,542,820 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 32,069,961
untuk dalam (PAD)
Sungai Kategori Baik, Selatan pada di Kewenangan
pemeliharaan pengelolaan
%Penurunan Temuan Provinsi
sungai dan
Berdasarkan LHP
danau pada WS
Saddang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 980,196,000 365,406,059
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang
%Realisasi Kegiatan
jaringan irigasi Panjang
Perangkat Daerah, Persentase Jaringan
Operasi dan permukaan jaringan irigasi
%ASN Perangkat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan yang permukaan 94.800 94.800
1 03 02 1.02 21 Daerah Berkinerja Sulawesi 78,5 % 880,196,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 206,679,501
Jaringan Irigasi beroperasi yang beroperasi Meter Meter (PAD)
Kategori Baik, Selatan pada di Kewenangan
Permukaan pada DI pada DI Provinsi
%Penurunan Temuan Provinsi
Provinsi di WS di WS Saddang
Berdasarkan LHP
Saddang
%Realisasi Kegiatan jumlah
Perangkat Daerah, bendung irigasi jumlah bendung Persentase Jaringan
Operasi dan %ASN Perangkat yang irigasi yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Daerah Berkinerja beroperasi beroperasi Sulawesi 78,5 % 8 Unit 8 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 47,481,000
Bendung Irigasi Kategori Baik, pada DI pada DI Provinsi Selatan (PAD) pada di Kewenangan
%Penurunan Temuan Provinsi di WS di WS Saddang Provinsi
Berdasarkan LHP Saddang
%Realisasi Kegiatan panjang
Panjang
Perangkat Daerah, jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan jaringan irigasi
%ASN Perangkat tambak yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan tambak yang 110.31 110.31
1 03 02 1.02 24 Daerah Berkinerja beroperasi Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 22,207,658
Jaringan Irigasi beroperasi Meter Meter (PAD)
Kategori Baik, pada DI Selatan pada di Kewenangan
Tambak pada DI Provinsi
%Penurunan Temuan Provinsi di WS Provinsi
di WS Saddang
Berdasarkan LHP Saddang
%Realisasi Kegiatan
Jumlah
Perangkat Daerah, Jumlah Persentase Jaringan
kelompok P3A
Pengelolaan dan %ASN Perangkat kelompok P3A Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
dan GP3A yang 0 0
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Daerah Berkinerja dan Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 89,037,900
dibina pada Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi Kategori Baik, GP3A yang Selatan pada di Kewenangan
UPT WS
%Penurunan Temuan dibina Provinsi
Saddang
Berdasarkan LHP
TOTAL 2,752,878,276 2,241,332,997
122 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah keuangan
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan Bulanan, PENDAPATAN
Laporan Keuangan Kab. 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja KeuanganUPT triwulanan, & 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 103,621,375
Bulanan/Triwulana Wajo Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, WS Walanae semesteran
n/Sem esteran %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Cenranae UPT WS
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Walanae
Cenranae
Tersusunya
Jumlah laporan
%Realisasi Kegiatan laporan hasil
hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, pembinaan,
pengawasan Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
dan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 39,888,860
pengendalian Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
aset pada UPT %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan asset pada UPT
WS Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP WS Walanae
Cenranae
Cenranae
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan Jumlah jenis
komponen %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
instralasi listrik Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat yang PENDAPATAN
/penerangan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja disediakan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,307,470
bangunan Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, pada UPT WS
kantor UPT WS %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Walanae
Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
Cenranae
123 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah
%Realisasi Kegiatan Jumlah
peralatan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
rumah tangga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
yang Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang disediakan 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,773,320
disediakan Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, pada UPT WS
pada UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Walanae
Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
Cenranae
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,763,373,792 3,028,459,087
JUmlah
%Realisasi Kegiatan Tersedianya
ketersediaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, jasa
Penyediaan Jasa jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat komunikasi, air PENDAPATAN
Komunikasi, komunikasi, air Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja dan listrik di 100 % 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000 ASLI DAERAH 100 % 16,247,916
Sumber Daya Air dan listrik pada Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Dinas pada UPT
dan Listrik UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan WS Walanae
Walanae Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Cenranae
Cenranae
Tersedianya
Jumlah dan
%Realisasi Kegiatan
dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah tenaga
tenaga Non- Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Non-ASN Pada PENDAPATAN
ASN secara Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja UPT WS 100 % 95 Orang 95 Orang 2,738,373,792 ASLI DAERAH 100 % 3,012,211,171
selektif, efisien Wajo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Walanae
dan optimal %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Cenranae
pada UPT WS Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Walanae
Cenranae
1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 37,100,300 17,955,315
Jumlah wilayah
sungai yang
memiliki
Persentase Jaringan partisipasi Persentase Jaringan
Jumlah sungai
Operasi dan Irigasi Primer dan masyarakat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
terinventarisasi
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik dalam Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 37,100,300 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 17,955,315
untuk (PAD)
Sungai pada di Kewenangan pengelolaan Selatan pada di Kewenangan
pemeliharaan
Provinsi sungai dan Provinsi
danau pada WS
Walanae
Cenranae
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 1,523,110,000 460,288,590
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang
jaringan irigasi Panjang
Persentase Jaringan permukaan jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan
Irigasi Primer dan yang permukaan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan 129.372 129.372
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik beroperasi yang beroperasi Sulawesi 78,5 % 1,423,110,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 244,475,737
Jaringan Irigasi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI pada DI Provinsi Selatan pada di Kewenangan
Permukaan
Provinsi Provinsi di WS di WS Walanae Provinsi
Walanae Cenranae
Cenranae
124 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
jumlah
bendung irigasi jumlah bendung
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
yang irigasi yang
Operasi dan Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
beroperasi beroperasi
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 12 Unit 12 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 85,705,725
pada DI pada DI Provinsi (PAD)
Bendung Irigasi pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Provinsi di WS di WS Walanae
Provinsi Provinsi
Walanae Cenranae
Cenranae
panjang
Panjang
jaringan irigasi
Persentase Jaringan jaringan irigasi Persentase Jaringan
Operasi dan tambak yang
Irigasi Primer dan tambak yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan beroperasi 253284 253284
1 03 02 1.02 24 Sekunder kondisi baik beroperasi Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 22,207,658
Jaringan Irigasi pada DI Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI Provinsi Selatan pada di Kewenangan
Tambak Provinsi di WS
Provinsi di WS Walanae Provinsi
Walanae
Cenranae
Cenranae
Jumlah
Persentase Jaringan kelompok P3A Persentase Jaringan
Jumlah
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan dan GP3A yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
kelompok P3A 0 0
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik dibina pada Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 107,899,470
danGP3A yang Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan UPT WS Selatan pada di Kewenangan
dibina
Provinsi Walanae Provinsi
Cenranae
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah keuangan
Koordinasi dan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Dokumen RKA Bulanan, PENDAPATAN
Penyusunan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja UPT WS triwulanan, & 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 34,891,076
Dokumen RKA- Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Pompengan semesteran
SKPD %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Larona UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
Penyusunan Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
Laporan Capaian Realisasi UPT Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 15,270,200
Kinerja dan Ikhtisar WS Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, semesteran
Realisasi Kinerja Pompengan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
SKPD Larona Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
125 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
Koordinasi dan Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
Penyusunan Laporan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
Laporan Keuangan Keuangan UPT Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.02 07 Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 12 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 15,270,200
Bulanan/Triwulana WS Palopo Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, semesteran
n/Sem esteran Pompengan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
SKPD Larona Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan Jumlah jenis laporan
%Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen keuangan
Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat yang Bulanan, PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja disediakan triwulanan, & 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 2,307,470
Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, pada UPT WS semesteran
%Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Pompengan UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Larona Pompengan
Larona
Tersusunnya
Jumlah
%Realisasi Kegiatan laporan
peralatan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
rumah tangga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 18,283,100
disediakan Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, semesteran
pada UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
Pompengan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
Larona
Tersusunnya
Jumlah
%Realisasi Kegiatan laporan
ketersediaan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, keuangan
Penyediaan Jasa jasa Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Bulanan, PENDAPATAN
Komunikasi, komunikasi, air Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja triwulanan, & 100 % 12 Bulan 12 Bulan 40,925,940 ASLI DAERAH 100 % 45,018,534
Sumber Daya Air dan listrik pada Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, semesteran
dan Listrik UPT WS %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan UPT WS
Pompengan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
Larona
126 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Tersusunnya
%Realisasi Kegiatan laporan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah tenaga keuangan
Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Non-ASN Pada Bulanan, PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja UPT WS triwulanan, & 100 % 60 Orang 60 Orang 1,592,445,148 ASLI DAERAH 100 % 1,751,689,664
Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Pompengan semesteran
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Larona UPT WS
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Pompengan
Larona
1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30,765,000 32,303,250
Jumlah wilayah
sungai yang
memiliki
Persentase Jaringan partisipasi Persentase Jaringan
Operasi dan Irigasi Primer dan masyarakat Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
1 03 02 1.01 65 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik sda dalam Sulawesi 78,5 % 2 Sungai 2 Sungai 30,765,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 32,303,250
Sungai pada di Kewenangan pengelolaan Selatan (PAD) pada di Kewenangan
Provinsi sungai dan Provinsi
danau pada WS
Pompengan
Larona
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
1 03 02 1.02 1,114,277,500 310,292,856
Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Panjang
Panjang
jaringan irigasi
jaringan irigasi
Persentase Jaringan permukaan Persentase Jaringan
Operasi dan permukaan
Irigasi Primer dan yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan yang beroperasi 67.465 67.465
1 03 02 1.02 21 Sekunder kondisi baik beroperasi Sulawesi 78,5 % 1,014,277,500 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 141,006,553
Jaringan Irigasi pada DI Provinsi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan pada DI Selatan pada di Kewenangan
Permukaan di WS
Provinsi Provinsi di WS Provinsi
Pompengan
Pompengan
Larona
Larona
jumlah
jumlah bendung
bendung irigasi
Persentase Jaringan irigasi yang Persentase Jaringan
yang
Operasi dan Irigasi Primer dan beroperasi Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
beroperasi
1 03 02 1.02 22 Pemeliharaan Sekunder kondisi baik pada DI Provinsi Sulawesi 78,5 % 12 Unit 12 Unit 100,000,000 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 47,074,178
pada DI (PAD)
Bendung Irigasi pada di Kewenangan di WS Selatan pada di Kewenangan
Provinsi di WS
Provinsi Pompengan Provinsi
Pompengan
Larona
Larona
Panjang Panjang
jaringan irigasi jaringan irigasi
Persentase Jaringan Persentase Jaringan
Operasi dan tambak yang tambak yang
Irigasi Primer dan Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Pemeliharaan beroperasi beroperasi 152758 152758
1 03 02 1.02 24 Sekunder kondisi baik Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 32,303,250
Jaringan Irigasi pada DI pada DI Provinsi Meter Meter (PAD)
pada di Kewenangan Selatan pada di Kewenangan
Tambak Provinsi di WS di WS
Provinsi Provinsi
Pompengan Pompengan
Larona Larona
127 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah
Persentase Jaringan Jumlah kelompok P3A Persentase Jaringan
Pengelolaan dan Irigasi Primer dan kelompok P3A dan GP3A yang Provinsi PENDAPATAN Irigasi Primer dan
0 0
1 03 02 1.02 28 Pengawasan Sekunder kondisi baik dan dibina pada Sulawesi 78,5 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 89,908,875
Kelompok Kelompok (PAD)
Alokasi Air Irigasi pada di Kewenangan GP3A yang UPT WS Selatan pada di Kewenangan
Provinsi dibina Pompengan Provinsi
Larona
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah Jumlah
Penyusunan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Laporan Laporan PENDAPATAN
Laporan Capaian Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Realisasi UPT Realisasi UPT 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 66,004,290
Kinerja dan Ikhtisar Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Workshop dan Workshop dan
Realisasi Kinerja %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Peralatan Peralatan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Laporan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
Realisasi Perangkat Daerah, %ASN
Pelaporan %ASN Perangkat Laporan PENDAPATAN
penerimaan Kota 12 Perangkat Daerah
1 03 01 1.04 07 Pengelolaan Daerah Berkinerja Realisasi UPT 100 % 12 Laporan 9,990,200 ASLI DAERAH 100 % 10,989,220
retribusi pada Makassar Laporan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Retribusi Daerah Kategori Baik, Workshop dan
UPT Workshop %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Peralatan
dan Peralatan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Tersedianya
%Realisasi Kegiatan Jumlah jenis
komponen %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, komponen
instralasi listrik Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat yang PENDAPATAN
/penerangan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja disediakan 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 12,202,850
bangunan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, pada UPT
kantor UPT %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Workshop dan
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Peralatan
Peralatan
Jumlah
%Realisasi Kegiatan Jumlah
peralatan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, peralatan
rumah tangga Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat rumah tangga PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja yang disediakan 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 12,098,790
disediakan Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, pada UPT
pada UPT %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Workshop dan
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Peralatan Kota
Peralatan
Makassar
Tersedianya
Jumlah dan
%Realisasi Kegiatan
dokumen %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Jumlah tenaga tenaga Non- Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat PENDAPATAN
Non-ASN Pada ASN secara Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja 100 % 15 Orang 15 Orang 637,129,548 ASLI DAERAH 100 % 700,842,503
UPT Workshop selektif, efisien Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik,
dan Peralatan dan optimal %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Workshop dan
Peralatan
129 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 1 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,000,000,000 825,435,380
Tersedianya
Jasa
Penyediaan Jasa
%Realisasi Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan, %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Biaya Pajak &
Biaya Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Perizinan PENDAPATAN
Pemeliharaan, kendaraan/alat Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 02 Daerah Berkinerja Kendaraan 100 % 0 Unit 0 Unit 0 ASLI DAERAH 100 % 33,411,125
Pajak dan Perizinan berat yang Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, Dinas
Kendaraan Dinas dipelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Operasional /
Operasional atau Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Lapangan di
Lapangan
UPT Workshop
& Peralatan
Jumlah
%Realisasi Kegiatan
peralatan dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
mesin lainnya Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan %ASN Perangkat peralatan dan PENDAPATAN
yang Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja mesin 100 % 100 Unit 100 Unit 2,000,000,000 ASLI DAERAH 100 % 792,024,255
terpelihara Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik, workshop yang
Pada UPT %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dipelihara
Workshop dan Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Peralatan
1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 4,600,000,000 5,000,000,000
Cakupan
pelaksanaan
pekerjaan yg
Peresentase
dilakukan
Penanggulangan Panjang jalan provinsi ketersediaan PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
pengujian Kota 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 21 Bencana/Tanggap dalam kondisi mantap bahan untuk 100 % 100 % 4,600,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 5,000,000,000
Penyelenggaraa Makassar Km (PAD) Km
Darurat (Prioritas) penangan (Prioritas)
n
darurat
Jalan/Jembatan
oleh UPT Lab.
dan Pengujian
Tersedianya
Jumlah jenis
komponen
%Realisasi Kegiatan komponen
instralasi listrik %Realisasi Kegiatan
Penyediaan Perangkat Daerah, yang
/penerangan Perangkat Daerah, %ASN
Komponen %ASN Perangkat disediakan PENDAPATAN
bangunan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 01 Instalasi Daerah Berkinerja pada UPT 100 % 11 Jenis 11 Jenis 5,000,000 ASLI DAERAH 100 % 8,557,725
kantor UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Listrik/Penerangan Kategori Baik, Laboratorium
Laboratorium %Penurunan Temuan
Bangunan Kantor %Penurunan Temuan Pengujian
Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Bahan
Konstruksi
Konstruksi
131 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah
Jumlah
peralatan
%Realisasi Kegiatan peralatan
rumah tangga %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, rumah tangga
yang Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat yang disediakan PENDAPATAN
disediakan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja pada UPT 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 50,532,020
pada UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, Laboratorium
Laboratorium %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Pengujian
Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Bahan
Konstruksi
Konstruksi
1 3 1 1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881,849,574 970,034,532
Jumlah Jumlah
ketersediaan ketersediaan
%Realisasi Kegiatan
jasa jasa %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa komunikasi, air komunikasi, air Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, dan listrik pada dan listrik pada Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 129,637,437 ASLI DAERAH 100 % 142,601,181
Sumber Daya Air UPT UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik Laboratorium Laboratorium %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
Pengujian Pengujian Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Bahan Bahan
Konstruksi Konstruksi
Jumlah
%Realisasi Kegiatan ketersediaan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah tenaga jasa
Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Non-ASN Pada komunikasi, air PENDAPATAN
Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja UPT & listrik pada 100 % 18 Orang 18 Orang 752,212,137 ASLI DAERAH 100 % 827,433,351
Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Leboratorium UPT
%Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan dan Pengujian Lab.Pengujian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Konstruksi
1 3 1 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60,500,000 66,550,000
Jumlah
%Realisasi Kegiatan ketersediaan
%Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, jasa
Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
Pemeliharaan %ASN Perangkat komunikasi, air PENDAPATAN
peralatan Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.09 06 Peralatan dan Daerah Berkinerja dan listrik pada 100 % 1 Unit 1 Unit 60,500,000 ASLI DAERAH 100 % 66,550,000
laboratorium Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Mesin Lainnya Kategori Baik, UPT Lab.
yang dipelihara %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan Pengujian
Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Bahan
Konstruksi
1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 28,531,046
1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota - 28,531,046
Cakupan
pelaksanaan
Koordinasi dan Cakupan
pekerjaan yang
Sinkronisasi pelaksanaan
Persentase Jaringan dilakukan Persentase Jaringan
Peningkatan pekerjaan yang
Irigasi Primer dan pengujian lab PENDAPATAN Irigasi Primer dan
Kapasitas dilakukan Kota
1 03 02 1.01 63 Sekunder kondisi baik dan material 78,5 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH Sekunder kondisi baik 80 % 28,531,046
Kelembagaan pengujian Makassar (PAD)
pada di Kewenangan guna kendali & pada di Kewenangan
Pengelolaan SDA kendali dan
Provinsi mutu pekerjaan Provinsi
Kewenangan mutu
pada bidang
Provinsi pekerjaan
pengelolaan
SDA
132 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
1 3 8 1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0 200,000,000
Jumlah
pelaksanaan
pendampingan
bantuan teknis
Bantuan Teknis
Persentase pemban3gunan
Pembangunan
% Bangunan pelaksanaan gedung negara PENDAPATAN
Bangunan Gedung Kota % Bangunan Pemerintah
1 03 08 1.01 04 Pemerintah yang di pekerjaan yang utk 95 % 100 % 100 % 0 ASLI DAERAH 100 % 200,000,000
Negara untuk Makassar (PAD) yang di tata
tata dilakukan kepentingan
Kepentingan
pengujian strategis
Strategis Provinsi
provinsi dalam
pengujian
kendali mutu,
dan material
1 3 9 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 500,000,000 154,185,675
% Monitoring
Jumlah kawasan Jumlah kawasan
terhadap
strategis dan pusat Persentase strategis dan pusat
Monitoring pelaksanaan
pertumbuhan baru pelaksanaan PENDAPATAN pertumbuhan baru yang 18
Penataan/Pemeliha pekerjaan Kota 17
1 03 09 1.01 07 yang dilakukan pekerjaan yang 100 % 100 % 500,000,000 ASLI DAERAH dilakukan penataan Kawasa 154,185,675
raan Bangunan dan bangunan & Makassar Kawasan (PAD)
penataan bangunan dilakukan bangunan dan n
Lingkungan lingkungan
dan lingkungannya pengujian lingkungannya
yang dilakukan
(Prioritas) (Prioritas)
pengujian lab
Cakupan
pelaksanaan
pekerjaan yg
Cakupan
Pemantauan dan dilakukan
Panjang jalan provinsi pelaksanaan PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Evaluasi pengujian Kota 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 22 dalam kondisi mantap pekerjaan yang 100 % 100 % 500,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 200,000,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraa Makassar Km (PAD) Km
(Prioritas) dilakukan (Prioritas)
Jalan/Jembatan n
pengujian
Jalan/Jembatan
oleh UPT Lab.
dan Pengujian
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah, Jumlah
peralatan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan %ASN Perangkat peralatan PENDAPATAN
rumah tangga Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.06 03 Peralatan Daerah Berkinerja rumah tangga 100 % 10 Jenis 10 Jenis 2,000,000 ASLI DAERAH 100 % 907,500
yang Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Rumah Tangga Kategori Baik, yang disediakan
disediakan %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan pada UPT Wil. I
pada UPT Wil. I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
134 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 76,941,480 ASLI DAERAH 100 % 84,635,628
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. I UPT Wil. I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN UPT 100 % 36 Orang 36 Orang 1,504,424,275 ASLI DAERAH 100 % 1,654,866,703
komunikasi, air Palopo (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Wil. I
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. I Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 273.07 Km 273.07 Km 2,930,700,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,865,717,477
Rutin Jalan UPT I Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT I Selatan (Prioritas)
dipelihara
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 320,374,178 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 186,571,748
wilayah UPT I wilayah UPT I Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan Kab.Enrek 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 32,216,855
Dokumen RKA- anggaran ang Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. II
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
135 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 171,144,820
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UUPT ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. II Wil. II %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 140,314,625
Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 30,158,040
dan ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. II
Wil. II
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 54,902,871 ASLI DAERAH 100 % 60,393,158
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. II UPT Wil. II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
136 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kab.Enrek Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN UPT 100 % 25 Orang 25 Orang 1,044,739,080 ASLI DAERAH 100 % 1,149,212,988
komunikasi, air ang (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, Wil. II
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. II Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 197,956,500
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT II
Wilayah II
Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 246.86 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 246.86 Km 2,668,600,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 1,374,184,830
Rutin Jalan UPT II Km Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT II Selatan (Prioritas)
dipelihara
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 328,831,245 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 137,418,483
wilayah UPT II wilayah UPT II Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja 100 % 12 Bulan 12 Bulan 30,187,810 ASLI DAERAH 100 % 33,206,591
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. III UPT Wil. III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Kota Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada 100 % 18 Orang 18 Orang 752,212,137 ASLI DAERAH 100 % 827,433,351
komunikasi, air Pare-Pare (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, UPT Wil. III
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. III Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
138 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Persentase
Survey
Survey Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
KondisiJalan/Je 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 KondisiJalan/Jemb dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 161,129,000
mbatan pada Km (PAD) Km
atan (Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
wilayah UPT III
Wilayah III
Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 205.1 Km 205.1 Km 2,251,000,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 2,005,946,381
Rutin Jalan UPT III Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT III Selatan (Prioritas)
dipelihara
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 352,171,512 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 200,594,638
wilayah UPT III wilayah UPT III Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
TOTAL 3,482,571,459 3,520,572,998
%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan Kab. 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 18,396,840
Dokumen RKA- anggaran Makassar Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. IV
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
IV Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Kab. Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 43,903,035
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT Makassar (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. IV Wil. IV %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Persentase
Survey Kondisi
Panjang jalan provinsi ketersediaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 04 dalam kondisi mantap data jalan dan Sulawesi 0% 0% 0 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 114,625,000
Jalan/Jembatan pada wilayah Km (PAD) Km
(Prioritas) jembatan Selatan (Prioritas)
UPT IV
Wilayah IV
Panjang jalan
Panjang jalan provinsi Pemeliharaan Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
Pemeliharaan pada wilayah 2009.35 445.76 2009.35
1 03 10 1.01 11 dalam kondisi mantap rutin jalan pada Sulawesi 445.76 Km 4,657,600,000 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 4,087,691,346
Rutin Jalan UPT IV Km Km (PAD) Km
(Prioritas) wilayah UPT IV Selatan (Prioritas)
dipelihara
140 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 50 Unit 50 Unit 503,928,938 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 408,769,135
wilayah UPT IV wilayah UPT IV Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
1 3 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 288,364,175
%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA Kab. Bone 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 87,588,270
Dokumen RKA- anggaran Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. V
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Kab. Bone 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 200,775,905
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
Realisasi Kinerja UPT Wil. V Wil. V %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 70,278,615
Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan PENDAPATAN
pengawasan Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan Kab. Bone 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 70,278,615
dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. V
Wil. V
141 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan/ Program/ Lokasi Catatan
Kode Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Output Keluaran Penting
Kegiatan Kegiatan Hasil (Rp.) Dana Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja Kab. Bone 100 % 12 Bulan 12 Bulan 73,084,968 ASLI DAERAH 100 % 80,393,465
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik,
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. V UPT Wil. V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga PENDAPATAN
jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada Kab. Bone 100 % 13 Orang 13 Orang 543,264,321 ASLI DAERAH 100 % 597,590,754
komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, UPT Wil. V
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. V Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 50 Unit 50 Unit 554,948,441 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 463,052,563
wilayah UPT V wilayah UPT V Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
1 3 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,000,000 121,585,035
%Realisasi Kegiatan
Tersusunya %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Koordinasi dan rencana Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Jumlah Kab. PENDAPATAN
Penyusunan kegiatan 1 1 Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 02 Daerah Berkinerja Dokumen RKA Bulukumb 100 % 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 60,836,985
Dokumen RKA- anggaran Dokumen Dokumen (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, UPT Wil. VI a
SKPD pokok UPT Wil. %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Koordinasi dan %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyusunan Jumlah Jumlah Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kab. PENDAPATAN
Laporan Capaian Laporan Laporan Perangkat Daerah
1 03 01 1.01 06 Daerah Berkinerja Bulukumb 100 % 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000 ASLI DAERAH 100 % 60,748,050
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi UPT (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, a
Realisasi Kinerja UPT Wil. VI Wil. VI %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
SKPD Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
1 3 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,000,000 9,256,500
Tersusunya
%Realisasi Kegiatan Jumlah laporan
laporan hasil %Realisasi Kegiatan
Pembinaan, Perangkat Daerah, hasil
pembinaan, Perangkat Daerah, %ASN
Pengawasan, dan %ASN Perangkat pengawasan Kab. PENDAPATAN
pengawasan Perangkat Daerah
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Daerah Berkinerja dan Bulukumb 100 % 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 ASLI DAERAH 100 % 9,256,500
dan (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Barang Milik Kategori Baik, pengendalian a
pengendalian %Penurunan Temuan
Daerah pada SKPD %Penurunan Temuan aset pada UPT
asset pada UPT Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP Wil. VI
Wil. VI
%Realisasi Kegiatan
Jumlah Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
Penyediaan Jasa ketersediaan ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
%ASN Perangkat Kab. PENDAPATAN
Komunikasi, jasa jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 02 Daerah Berkinerja Bulukumb 100 % 12 Bulan 12 Bulan 66,456,447 ASLI DAERAH 100 % 73,102,092
Sumber Daya Air komunikasi, air komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kategori Baik, a
dan Listrik dan listrik pada dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. VI UPT Wil. VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
%Realisasi Kegiatan
Jumlah %Realisasi Kegiatan
Perangkat Daerah,
ketersediaan Perangkat Daerah, %ASN
Penyediaan Jasa %ASN Perangkat Jumlah tenaga Kab. PENDAPATAN
jasa Perangkat Daerah
1 03 01 1.08 04 Pelayanan Umum Daerah Berkinerja Non-ASN Pada Bulukumb 100 % 35 Orang 35 Orang 1,462,634,712 ASLI DAERAH 100 % 1,608,898,183
komunikasi, air (PAD) Berkinerja Kategori Baik,
Kantor Kategori Baik, UPT Wil. VI a
dan listrik pada %Penurunan Temuan
%Penurunan Temuan
UPT Wil. VI Berdasarkan LHP
Berdasarkan LHP
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Panjang jalan provinsi Provinsi PENDAPATAN Panjang jalan provinsi
jembatan pada jembatan pada 2009.35 2009.35
1 03 10 1.01 19 Rutin dalam kondisi mantap Sulawesi 30 Unit 30 Unit 310,802,097 ASLI DAERAH dalam kondisi mantap 182,096,353
wilayah UPT VI wilayah UPT V I Km (PAD) Km
Jembatan (Prioritas) Selatan (Prioritas)
dipelihara dipelihara
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 3. Sub Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan dengan indikator kinerja Jumlah
dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi;
4. Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan indikator kinerja
1.1. Rencana Kegiatan Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah I – VI;
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu 5. Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan dengan indikator kinerja Panjang jalan
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas Pekerjaan yang dibangun;
Umum dan Tata Ruang yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas 6. Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan indikator kinerja
perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam Panjang jalan diperlebar;
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 7. Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan dengan indikator kinerja Panjang jalan
Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang rekonstruksi;
pada TA 2022 akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 8. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan dengan indikator kinerja Panjang Jalan
direhabilitasi;
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 9. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan dengan indikator kinerja Panjang
Merupakan program penunjang pelaksanaan fungsi dinas yang terdiari dari kegiatan jalan pada wilayah UPT I - VI dipelihara;
dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekertariat serta tata Usaha pada Unit 10. Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan dengan indikator kinerja Panjang
Pelaksana Teknis Dinas. jembatan yang dibangun;
11. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan dengan indikator kinerja Panjang
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN jembatan yang direhabilitasi;
Yang berfokus pada peningkatan kinerja Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap, 12. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan indikator kinerja Jumlah
terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 15 (Lima belas) Sub Kegiatan yaitu: jembatan pada wilayah UPT I – VI dipelihara;
a. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan indikator kinerja Panjang 13. Sub Kegiatan : Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat dengan indikator
penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK kinerja Persentase lokasi bencana ditangani;
Kewenangan Provinsi, Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jalan dan 14. Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Jembatan, Panjang ruas jalan wilayah I, II, III, IV, V dan VI yang ditangani, dengan indikator kinerja Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
persentase Layanan bahan dan peralatan untuk penanganan jalan dan persentase pengujian kendali dan mutu pekerjaan;
Pengujian paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan dan sub kegiatan: 15. Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan dengan indikator kinerja Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang disupervisi.
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan teknis C. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
penanganan jalan dan akses terisolir tersedia; Indikator kinerja persentase jaringan irigasi primer dan sekunder kondisi baik pada
2. Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 23 (dua puluh
dengan indikator kinerja persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan tiga) Sub Kegiatan yaitu:
jalan;
145 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
a. Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 11. Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak dengan
pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas indikator kinerja panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI
Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Panjang Jaringan Irigasi Primer Provinsi di WS
dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi, Persentase 12. Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi dengan
ketersediaan perencanaan teknis Irigasi, Cakupan layanan irigasi pada DI indikator kinerja Cakupan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan alokasi air
Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Jeneberang, Wilayah Sungai Saddang, irigasi DI provinsi
Wilayah Sungai Walanae Cenranae, Wilayah Sungai Pompengan Larona dengan b. Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
sub kegiatan: Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah lokasi
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani, Persentase ketersediaan
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan teknis Sumber Daya Air, persentase pengelolaan
perencanaan; Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Jeneberang, WS Saddang, WS
2. Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator Walanae-Cenranae, WS Pompengan Larona, persentase pengujian paket
kinerja Panjang jaringan irigasi permukaan terbangun; pekerjaan SDA yang dilaksanakan.
3. Sub Kegiatan : Pembangunan Bendung Irigasi dengan indikator kinerja jumlah 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup utk
bending irigasi terbangun; Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
4. Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak dengan indikator dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan konstruksi;
kinerja Panjang jaringan irigasi tambak terbangun; 2. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dok. Lingkungan Hidup
5. Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah dengan indikator untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
kinerja Jumlah jaringan irigasi air tanah terbangun; Pengaman Pantai dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan
6. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator konstruksi;
kinerja Panjang jaringan irigasi permukaan direhabilitasi; 3. Sub Kegiatan : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS
7. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan indikator kinerja Jumlah Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan;
Bendung irigasi direhabilitasi; 4. Sub Kegiatan : Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan
8. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak dengan indikator kinerja indikator kinerja Jumlah embung dan penampung air terbangun;
Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi yang di rehabilitasi; 5. Sub Kegiatan : Pembangunan Tanggul Sungai dengan indikator kinerja jumlah
9. Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan sungai yang tanggulnya dibangun;
indikator kinerja Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI 6. Sub Kegiatan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator
Provinsi di WS Jeneberang, Saddang, Walcen, Pomlar kinerja jumlah sungai yang tebingnya diperkuat;
10. Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi dengan indikator 7. Sub Kegiatan : Pembangunan Check Dam dengan indikator kinerja Jumlah
kinerja jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di wilayah UPT Checkdam terbangun;
WS 8. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul Sungai dengan indikator kinerja Jumlah
tanggul sungai direhabilitasi;
146 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
9. Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai dengan indikator kinerja Jumlah 2. Sub Kegiatan : Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan
sungai yang normalisasi/restorasi; SPAM dengan indikator kinerja Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi;
10. Sub Kegiatan : Operasi & Pemeliharaan Embung & Penampung Air Lainnya 3. Sub Kegiatan : Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dengan
dengan indikator kinerja Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada indikator kinerja Kapasitas SPAM dan jaringan pipa distribusi terbangun
Wilayah Sungai Jeneberang, Wilayah Sungai Saddang, Wilayah Sungai 4. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas
Walanae Cenranae, Wilayah Sungai Pompengan Larona; Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah kerjasama penyelenggaraan
11. Sub Kegiatan: Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi 5. Sub Kegiatan : Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan
12. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan pembinaan pengelolaan
SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah kelompok P3A dan SPAM;
GP3A yang dibina 6. Sub Kegiatan: Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas
13. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah BUMD dan atau UPTD
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja provinsi penyelenggaraan SPAM.
Cakupan pelaksanaan koordinasi pengelolaan SDA dan Irigasi dan Cakupan
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali dan mutu pekerjaan; E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
14. Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sungai dengan indikator kinerja Indikator kinerja persentase Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi terdiri dari
persentase layanan pengelolaan sungai pada Wilayah Sungai Jeneberang, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
Wilayah Sungai Saddang, Wilayah Sungai Walanae Cenranae, Wilayah Sungai a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Pompengan Larona. Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah lokasi sistem drainase dikelola dan
D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR dikembangkan, Persentase ketersediaan perencanaan drainase dan sub kegiatan:
MINUM 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Indikator kinerja Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah Drainase Perkotaan dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan
lintas kabupaten/kota terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu: kebijakan / perencanaan teknis;
a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Sub Kegiatan : Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase kapasitas yang dengan indikator kinerja Jumlah lokasi drainase kewenangan provinsi
dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap terbangun.
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah
lintas kab/kota (SPM), Persentaseketersediaan perencanaan teknis SPAM Lintas F. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kabupaten/Kota dan sub kegiatan: Indikator kinerja Persentase bangunan strategis yang ditata terdiri dari 1 (satu) Kegiatan
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu:
dengan indikator kinerja Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota; a. Kegiatan: Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah lokasi bangunan gedung
147 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
dikelola, Persentase ketersediaan layanan teknis Bangunan Gedung, persentase dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumen
Pengujian paket pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan dan sub kegiatan: perencanaan;
1. Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan 2. Sub Kegiatan : Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan dengan indikator kinerja Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang
indikator kinerja Jumlah bangunan strategis provinsi yang dibangun; disupervisi;
2. Sub Kegiatan : Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk 3. Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator kinerja
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang disupervisi dan Jumlah Kawasan
bangunan strategis provinsi direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai; Strategis ditata;
3. Sub Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 4. Sub Kegiatan : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan
untuk Kepentingan Strategis Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Lingkungan dengan indikator kinerja Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan
pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara dan yang terpantau, persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian
Persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian; material, persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali
4. Sub Kegiatan : Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan mutu pekerjaan.
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi dengan indikator
kinerja Persentase layanan pengelolaan gedung cagar budaya; H. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5. Sub Kegiatan : Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Indikator kinerja Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang
Negara dengan indikator kinerja Persentase layanan HDNo yang didaftarkan; dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub
6. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara dengan indikator Kegiatan yaitu:
kinerja Persentase layanan pengelolaan rumah negara. a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli dengan indikator kinerja
Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi dan sub kegiatan:
G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1. Sub Kegiatan : Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
Indikator kinerja Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan Konstruksi dengan indikator kinerja Jumlah Peraturan Perundang-undangan
penataan bangunan dan lingkunga terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub dan SOP yang disusun;
Kegiatan yaitu: 2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan
a. Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan indikator kinerja Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator di wilayah provinsi.
kinerja Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, b. Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan
Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan, persentase Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan terselenggaranya Sistem
Pengujian paket pekerjaan penataan lingkungan yang dilaksanakan dan sub Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data
kegiatan: termutakhir dan sub kegiatan:
1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 1. Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah data dan informasi potensi pasar jasa
konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN;
148 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
2. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas c. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Administrator SIPJAKI dengan indikator kinerja Jumlah administrator SIPJAKI dengan indikator kinerja Persentase layanan perencanaan tata ruang dan sub
yang terlatih. kegiatan:
c. Kegiatan : Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan 1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
indikator kinerja persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik dan sub Investasi dan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan
kegiatan: koordinasi pemanfaatan ruang;
1. Sub Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib 2. Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang dengan indikator kinerja
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Cakupan keberfungsian SIMTARU;
Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaian d. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah
jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan Provins dengan indikator kinerja % wilayah yang dikendalikan pemanfaatan
kegiatan dan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan ruangnya dan sub kegiatan:
pengawasannya. 1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan
Hukum Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja Jumlah lokasi
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG aduan/pelanggaran yang ditertibkan;
Indikator kinerja Rasio ketaatan pemanfaatan ruang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 2. Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri
10 (sepuluh) Sub Kegiatan yaitu: Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja Jumlah PPNS;
a. Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata 3. Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator
Ruang Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang kinerja Cakupan koordinasi pelaksanaan penataan ruang’
disusun/ditetapkan dan sub kegiatan:
1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan J. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
RRTR Provinsi dengan indikator kinerja jumlah materi teknis RRTR yang Indikator kinerja Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air
disetujui; limbah domestik regional lintas kabupaten/kota terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga)
2. Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelak. Penataan Ruang Sub Kegiatan yaitu:
dengan indikator kinerja jumlaah perda yg ditetapkan; a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
3. Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja Jumlah pelayanan pengolahan limbah domestik oleh
Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi. SPAL, Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAL Regional dan sub
b. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan indikator kegiatan:
kinerja Persentase layanan perencanaan tata ruang dan sub kegiatan: 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan indikator kinerja Jumlah dokumen
dengan indikator kinerja Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan ; perencanaan;
2. Sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan 2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas
RRTR Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Ranperda Tata ruang Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi;
yang dievaluasi.
149 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
3. Sub Kegiatan : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Pada Rencana Kerja untuk tahun 2022, alokasi anggaran disimulasikan hanya
Limbah Domestik dengan indikator kinerja Cakupan pembinaan SDM dan bersumber dari APBD Murni dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Perubahan
kelembagaan pengelola air limbah domestik pagu berpotensi terjadi ketika alokasi Dana DAK dan Dana Hibah telah ditetapkan.
Secara umum, pendanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum bersumber dari
APBD Murni, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendanaan DAK, serta pnedanaan
Hibah IPDMIP dan Hibah PHJD. Pada tahun 2020 terdapat tambahan anggaran yang
bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
150
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,043,723,629,714
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 100% 88,559,250,412
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Koordinasi dan
1 03 01 1.01 04 Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah Kota Makassar 1 Dokumen 50,000,000
Penyusunan DPA-SKPD
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 63,623,143,972
Daerah waktu
Penyediaan Gaji dan
1 03 01 1.02 01 Jumlah ASN Kota Makassar 650 OB 62,933,143,972
Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi
1 03 01 1.02 02 Jumlah laporan Kota Makassar 0
Pelaksanaan Tugas ASN -
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Pendapatan Daerah
1 3 1 1.04 Jumlah pendapatan daerah 200,000,000
Kewenangan Perangkat Daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi
1 03 01 1.04 01 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan Kota Makassar 1 Dokumen 100,000,000
Daerah
Analisa dan Pengembangan Retribusi
1 03 01 1.04 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Jumlah Perda Kota Makassar 0 0
Retribusi Daerah
Pengolahan Data
1 03 01 1.04 05 Jumlah data retribusi yang diolah Kota Makassar 0 0
Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Jumlah laporan penerimaan retribusi
1 03 01 1.04 07 Kota Makassar 12 Laporan 100,000,000
Retribusi Daerah daerah
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 2,595,741,647
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 01 1.06 01 Jumlah jenis komponen yang disediakan Kota Makassar 30 Jenis 100,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor
1 03 01 1.06 02 Kota Makassar 50 Jenis 1,000,000,000
dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang
1 03 01 1.06 03 Kota Makassar 50 Jenis 100,000,000
Rumah Tangga disediakan
Penyediaan Bahan
1 03 01 1.06 04 % ketersediaan logistik kantor Kota Makassar 100 % 0
Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan % pelaksaanaan cetak dan penggandaan
1 03 01 1.06 05 Kota Makassar 100 % 50,000,000
Penggandaan dokumen
1 03 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu % pelaksanaan fasilitasi kunjungan / tamu Kota Makassar 100 % 100,000,000
1 3 1 1.07 3 Pengadaan Alat Besar Pengadaan Alat Besar Kota Makassar 2 Unit 5,000,000,000
154
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang disediakan Kota Makassar 2 Jenis 0
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Pembangunan Check Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 16 Jumlah Checkdam terbangun 2 Unit 0
Dam Selatan
Rehabilitasi Tanggul Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 24 Jumlah tanggul sungai direhabilitasi 7 Sungai 7,000,000,000
Sungai Selatan
Normalisasi/Restorasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 46 Jumlah sungai yang normalisasi/restorasi 2 Sungai 6,000,000,000
Sungai Selatan
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.01 60 Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi 5 Unit 152,822,000
WS Kewenangan Provinsi Selatan
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Rehabilitasi Bendung Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 15 Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi 4 Unit 2,000,000,000
Irigasi Selatan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Panjang jaringan irigasi permukaan yang Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 21 400 Meter 0
Irigasi Permukaan dipelihara Selatan
Cakupan pelaksanaan koordinasi
38 (DI)
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi pengelolaan dan alokasi air irigasi di Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 28 23 200,000,000
Air Irigasi Provinsi Jumlah pengawasan pelaksanaan Selatan
Kegiatan
Infrastruktur SDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase warga negara memperoleh
1 3 3 PENGEMBANGAN SISTEM kebutuhan air minum curah lintas 20,750,000,000
PENYEDIAAN AIR MINUM kabupaten/kota (SPM / Prioritas)
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Persentase warga negara yang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN memperoleh layanan pengolahan air
1 3 5 150,000,000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH limbah domestik regional lintas
kabupaten/kota
Pengelolaan dan Pengembangan Tersedianya dokumen perencanaan dan
1 3 5 1.01 150,000,000
Sistem Air Limbah Domestik Regional pelayanan teknis SPAL Regional
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Jumlah lokasi drainase kewenangan Provinsi Sulawesi
1 03 06 1.01 05 0 Lokasi 0
Sarana Pendukungnya provinsi terbangun Selatan
160
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan dan Pemanfaatan Jumlah bangunan strategis provinsi yang
1 03 08 1.01 01 Kota Makassar 10 Lokasi 104,830,553,602
Bangunan Gedung untuk Kepentingan dibangun
Strategis Daerah Provinsi
Identifikasi, Penetapan,
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung 24
1 03 08 1.01 05 metropolitan, kota besar, kota sedang, dan Kota Makassar 50,000,000
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Kab./Kota
kota kecil
Pemerintah Provinsi
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Pembebasan Lahan/Tanah untuk % ketersediaan lahan untuk pembangunan Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 02 100 % 0
Penyelenggaraan Jalan jalan Selatan
Provinsi Sulawesi
1 3 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan Panjang jalan direhabilitasi 50 km 103,072,546,000
Selatan
Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 12 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang di bangun 10 Unit 87,161,446,000
Selatan
Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 18 Rehabilitasi Jembatan Jumlah jembatan yang dipelihara 10 Unit 10,000,000,000
Selatan
Penanggulangan Bencana/Tanggap Persentase ketersediaan bahan untuk Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 21 0% 0
Darurat penanganan darurat Selatan
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
PROGRAM PENYELENGGARAAN Rasio ketaatan pemanfaatan ruang
1 3 12 4,400,000,000
PENATAAN RUANG (Prioritas)
Penetapan Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang
1 3 12 1.01 Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang 2,650,000,000
disusun/ditetapkan
Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Jumlah kajian teknis ruang Provinsi Sulawesi
1 03 12 1.01 02 2,300,000,000
Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi KSP yang disusun Selatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah RRTR yang disusun dan di Provinsi Sulawesi
1 03 12 1.02 02 250,000,000
Penyusunan RRTR Provinsi koordinasikan Selatan
Sistem Informasi
1 03 12 1.03 02 % keberfungsian SIMTARU Kota Makassar 250,000,000
Penataan Ruang
165
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
TOTAL 1,043,723,629,714
Koordinasi dan
1 03 01 1.01 04 Jumlah Dokumen DPA UPT WS Jeneberang Kab. Gowa 1 Dokumen 0
Penyusunan DPA-SKPD
166
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Gowa 4 Laporan 30,000,000
UPT WS Jeneberang
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 22 13 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Jeneberang Selatan
Panjang jaringan irigasi tambak yang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi Sulawesi 163.215
1 03 02 1.02 24 beroperasi pada DI Provinsi di WS 0
Irigasi Tambak Selatan Meter
Jeneberang
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi Sulawesi 13
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Selatan Kelompok
TOTAL 6,561,630,759
168
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
UPT WILAYAH SUNGAI SADANG KABUPATEN PINRANG
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,742,139,456
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Panjang jaringan irigasi permukaan yang Provinsi Sulawesi 94.800
1 03 02 1.02 21 880,196,000
Irigasi Permukaan beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang Selatan Meter
Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 22 8 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Saddang Selatan
170
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan panjang jaringan irigasi tambak yang Provinsi Sulawesi 110.31
1 03 02 1.02 24 0
Irigasi Tambak beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang Selatan Meter
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi Sulawesi 0
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Selatan Kelompok
TOTAL 2,752,878,276
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pengendalian aset pada UPT WS Walanae Kab. Wajo 1 Laporan 15,000,000
pada SKPD Cenranae
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Terlaksananya dan tersedianya dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 02 1.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 1,523,110,000
Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas
Irigasi pada Kewenangan Provinsi di 4
Daerah Kabupaten/ Kota
Wilayah Sungai
Panjang jaringan irigasi permukaan yang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi Sulawesi 129.372Met
1 03 02 1.02 21 beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae 1,423,110,000
Irigasi Permukaan Selatan er
Cenranae
Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi Sulawesi
1 03 02 1.02 22 12 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Walanae Cenranae Selatan
panjang jaringan irigasi tambak yang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi 253284
1 03 02 1.02 24 beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae 0
Irigasi Tambak Sulawesi Selatan Meter
Cenranae
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Jumlah kelompok P3A dan Provinsi Sulawesi 0
1 03 02 1.02 28 0
Air Irigasi GP3A yang dibina Selatan Kelompok
TOTAL 4,420,584,092
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Operasi dan Pemeliharaan Bendung jumlah bendung irigasi yang beroperasi Provinsi
1 03 02 1.02 22 12 Unit 100,000,000
Irigasi pada DI Provinsi di WS Pompengan Larona Sulawesi Selatan
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
UPT WORKSHOP DAN PERALATAN KOTA MAKASSAR
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 2,835,506,423
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA UPT Workshop dan
1 03 01 1.01 02 Kota Makassar 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD Peralatan
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik pada
1 03 01 1.08 02 Kota Makassar 12 Bulan 91,386,675
Daya Air dan Listrik UPT Workshop dan Peralatan
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
TOTAL 7,435,506,423
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Jumlah jenis komponen yang disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 01 1.06 01 pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Kota Makassar 11 Jenis 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Konstruksi
Jumlah peralatan rumah tangga yang
Penyediaan Peralatan
1 03 01 1.06 03 disediakan pada UPT Laboratorium Kota Makassar 10 Jenis 2,000,000
Rumah Tangga
Pengujian Bahan Konstruksi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 881,849,574
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 01 1.08 02 dan listrik pada UPT Laboratorium Kota Makassar 12 Bulan 129,637,437
Daya Air dan Listrik
Pengujian Bahan Konstruksi
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT
1 03 01 1.08 04 Kota Makassar 18 Orang 752,212,137
Pelayanan Umum Kantor Leboratorium dan Pengujian
Terselenggaranya jalan yang handal,
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 1 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 60,500,000
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Daerah
Kewenangan Provinsi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan laboratorium yang
1 03 01 1.09 06 Kota Makassar 1 Unit 60,500,000
Lainnya dipelihara
179
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 3 2 Sekunder kondisi baik pada di
DAYA AIR (SDA) -
Kewenangan Provinsi
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Cakupan pengelolaan sungai, danau,
1 3 2 1.01 Pengaman Pantai pada Wilayah
waduk, dan pantai -
Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang
1 03 02 1.01 63 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dilakukan pengujian kendali dan mutu Kota Makassar 100 % 0
Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi pekerjaan
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
TOTAL 2,239,349,574
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kota Palopo 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. I
pada SKPD
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II KABUPATEN ENREKANG
%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN %ASN Perangkat Daerah Berkinerja
1 3 1 1,196,641,951
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori Baik, %Penurunan Temuan
Berdasarkan LHP
% Penyusunan dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 3 1 1.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 45,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 03 01 1.01 02 Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. II Kab.Enrekang 1 Dokumen 15,000,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab.Enrekang 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. II
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kab.Enrekang 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. II
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
1 3 1 1.03 % pelaksanaan pengelolaan aset 15,000,000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
Jumlah laporan hasil pengawasan dan
1 03 01 1.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah Kab.Enrekang 1 Laporan 15,000,000
pengendalian aset pada UPT Wil. II
pada SKPD
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan % pemenuhan kebutuhan jasa penunjang
1 3 1 1.08 1,099,641,951
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air
1 03 01 1.08 02 Kab.Enrekang 12 Bulan 54,902,871
Daya Air dan Listrik dan listrik pada UPT Wil. II
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN UPT Wil. II Kab.Enrekang 25 Orang 1,044,739,080
Pelayanan Umum Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN Panjang jalan provinsi dalam kondisi
1 3 10 2,997,431,245
JALAN mantap (Prioritas)
Terselenggaranya jalan yang handal,
efektif dan efisien berdasarkan ruas jalan
1 3 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2,997,431,245
yang ditetapkan kepala Daerah dalam SK
Kewenangan Provinsi
Survey Kondisi Persentase ketersediaan data jalan dan Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 04 0% 0
Jalan/Jembatan jembatan Wilayah II Selatan
Panjang jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 246.86 Km 2,668,600,000
UPT II dipelihara Selatan
Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan pada wilayah UPT II Provinsi Sulawesi
1 03 10 1.01 19 30 Unit 328,831,245
Jembatan dipelihara Selatan
TOTAL 4,194,073,196
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Realisasi
1 03 01 1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota Pare-Pare 4 Laporan 30,000,000
UPT Wil. III
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
1 03 01 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Kota Pare-Pare 12 Laporan 30,000,000
UPT Wil. III
Semesteran SKPD
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. III Kota Pare-Pare 18 Orang 752,212,137
Pelayanan Umum Kantor
185
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat % penyusunan dokumen keuangan tepat
1 3 1 1.02 30,000,000
Daerah waktu
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. IV Kab. Makassar 28 Orang 1,170,107,769
Pelayanan Umum Kantor
187
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
TOTAL 6,477,472,087
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. V Kab. Bone 13 Orang 543,264,321
Pelayanan Umum Kantor
189
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
1 3 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % pemenuhan administrasi umum kantor 7,000,000
Penyediaan Jasa
1 03 01 1.08 04 Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. VI Kab. Bulukumba 35 Orang 1,462,634,712
Pelayanan Umum Kantor
191
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
Target
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Lokasi Output Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja Capaian Ket.
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kinerja
TOTAL 4,900,993,256
GRAND TOTAL 1,099,520,840,087
192 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2022
BAB V. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan
program dan kegiatan di masing-masing bidang dan UPTD dengan indikator kinerja dan
capaian kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana ini disusun
dengan merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2019, 2020 dan 2021,merujuk pada masalah yang dihadapi, serta memperhatikan usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja ini merupakan landasan dan
pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta bagi masyarakat dan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2022.
Ketersediaan Rencana Kerja ini merupakan rangkaian proses perencanaan dan
penganggaran yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan ditindak lanjuti
dengan nota kesepakatan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran untuk menjadi pedoman
penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. Renja ini belum
menjadi dokumen penganggaran dan masih akan melewati beberapa rangkaian proses,
sehingga perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi pada proses pembahasan
selanjutnya masih dimungkinkan terjadi. Akan tetapi prioritas pembangunan sebagaimana
telah ditetapkan pada RPJMD dan Rencana Strategis, serta penajaman yang dilakukan
pada proses penyusunan Renja ini tetap menjadi arah utama pelaksanaan Program
Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2022.
KEPALA DINAS
,