KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Renja Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 dapat
diselesaikan.
Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Renja Perubahan ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan
kerja sama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dapat tercapai.
Amin.
Bondowoso, 2021
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Dalam penyusunan Rencana Kerja 2022 tidak terlepas dari evaluasi
terhadap Program / Kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun lalu ( 2020 ) dan
tahun berjalan ( 2021 ).
Evaluasi Rencana Kerja tahun 2022 terhadap Program/Kegiatan, sasaran,
indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso,
Realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun lalu ( 2020 ) dan tahun berjalan
( 2021 ) adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran dengan
alokasi anggaran tahun 2020 Rp. 957.825.000,- dan Realisasi Rp. 899.461.947,-
persentase realisasi anggaran 93,91% dengan nilai capaian kinerja program 100%.
Sedangkan tahun berjalan (2021) terdapat perubahan pada nomenklatur program
yang semula Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan
alokasi anggaran Rp 2.924.496.900,- diharapkan mampu melaksanakan kegiatan
dengan nilai capaian 100%.
01.05.01. 2.07.
Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebelliur 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
05
01.05.01. 2.08. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jasa komunikasi sumber daya air
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
02 Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik
01.05.01. 2.08. Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan
176 Kali 176 Kali 176 Kali 176 Kali
03 Perlengkapan Kantor Peralatan Kerja
15 15
01.05.01. 2.08. Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum 15 15
Orang/Bul Orang/Bu
04 Umum Kantor kantor Orang/Bulan Orang/Bulan
an lan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah jenis barang milik daerah yang 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
01.05.01. 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan
terpelihara Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
01.05.01. 2.09. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
01 Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas Jabatan
% penduduk desa/kelurahan yang
77,60 % 77,60 % 77,60 % 77,60 %
memahami mitigasi bencana
% mitigasi struktural yang
PROGRAM PENANGGULANGAN 16 % 16 % 16 % 16 %
01.05.03 tertangani
BENCANA
% Bencana Yang Tertangani 100% 100% 100% 100%
% Kerusakan Pasca Bencana Yang
100% 100% 100% 100%
di Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Jumlah informasi rawan bencana yang di 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
01.05.03. 2.01
Kabupaten/Kota publish Bencana Bencana Bencana Bencana
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Jumlah satuan tugas kelompok
01.05.03. 2.01. 350
dan Edukasi (KIE) Rawan masyarakat tangguh bencana yang 350 Orang 350 Orang 350 Orang
02 Orang
Bencana Kabupaten/Kota (Per dibentuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Program Pelayanan Administrasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Persentase ASN Yang Puas Terhadap Pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Program Mitigasi Bencana
9.700 /
6.900 / 8.300 / 9.700 / 11.100 / 4.814 / 11.100 /
Persentase Penduduk Desa/Kelurahan Yang 12.500
782.000 = 12.500 = 12.500 = 12.500 = 782.000 = - 12.500 =
Memahami Mitigasi Bencana =
0,88% 66,40% 77,60% 88,80% 0,61% 88,80%
77,60%
4/50 = 6/50 = 8/50 = 10/50 = 3/50 = 8/50 = 10/50 =
Persentase Mitigasi Struktural Yang Tertangani -
8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 6,00 % 16,00% 20,00%
4 Program Tanggap Darurat Bencana
55/55 = 55/55 = 55/55 = 55/55 = 44/44 = 55/55 = 55/55 =
Persentase jumlah bencana yang tertangani -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase Kerusakan Pasca Bencana Yang Di 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 =
-
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional :
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,2016
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh,
4. Menghargai budaya lokal,
Jumlah total dari rancangan awal dari RKPD tersebut adalah Rp 5.808.617.100,-
Jumlah total dari rancangan awal dari RAPBD tersebut adalah Rp 5.516.996.900,-
Catatan
Rencana Awal RKPD Tahun 2021 Hasil Analisa Kebutuhan Penting
N
o Target
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan
Capaian
Kinerja Capaian Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bidang Urusan Urusan
Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
PROGRAM
I PENUNJANG Bondowoso % Dokumen PROGRAM % Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan dan 100% PENUNJANG URUSAN Perencanaan dan 100%
DAERAH Evaluasi OPD yang PEMERINTAHAN Evaluasi OPD yang
diisusun DAERAH diisusun
% Dokumen 2.921.996.900 Bondowoso % Dokumen 2.921.996.900
penyelenggaraan penyelenggaraan
pemerintahan yang 100% pemerintahan yang 100%
sesuai pedoman yang sesuai pedoman yang
disusun tepat waktu disusun tepat waktu
% Laporan keuangan % Laporan keuangan
yang disusun tepat 100% yang disusun tepat 100%
waktu waktu
1. Kegiatan Perencanaan, Bondowoso Jumlah dokumen Kegiatan Perencanaan, Bondowoso Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan dan 11 Penganggaran, dan perencanaan dan
113.000.000 11 Dokumen 113.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi yang disusun Dokumen Evaluasi Kinerja evaluasi yang disusun
Daerah Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Bondowoso Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Bondowoso Jumlah dokumen
Perencanaan Perangkat perencanaan yang 2 Perencanaan Perangkat perencanaan yang
30.000.000 2 Dokumen 30.000.000
Daerah disusun tiap tahun Dokumen Daerah disusun tiap tahun
(Renja, dan Renstra) (Renja, dan Renstra)
b. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah dokumen Koordinasi dan Bondowoso Jumlah dokumen
Dokumen RKA-SKPD perencanaan dan Penyusunan Dokumen perencanaan dan
pelaporan pembangunan RKA-SKPD pelaporan pembangunan
9
yang disusun tiap tahun 10.000.000 yang disusun tiap tahun 9 Dokumen 10.000.000
Dokumen
(RKA, RKAP, DPA, (RKA, RKAP, DPA,
DPPA, LKPJ, LPPD, DPPA, LKPJ, LPPD,
LKIP, SAKIP) LKIP, SAKIP)
c. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah koordinasi Koordinasi dan Bondowoso Jumlah koordinasi
Dokumen Perubahan RKA- 1 Kali 10.000.000 Penyusunan Dokumen 1 Kali 10.000.000
SKPD Perubahan RKA- SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah koordinasi Koordinasi dan Bondowoso Jumlah koordinasi
DPA-SKPD dokumen DPA 1 Kali 10.000.000 Penyusunan DPA-SKPD dokumen DPA 1 Kali 10.000.000
e. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah koordinasi Koordinasi dan Bondowoso Jumlah koordinasi
Perubahan DPA-SKPD dokumen perubahan 1 Kali 10.000.000 Penyusunan Perubahan dokumen perubahan 1 Kali 10.000.000
DPA DPA-SKPD DPA
b. Penyusunan Pelaporan dan Bondowoso Jumlah pelaporan Penyusunan Pelaporan dan Jumlah pelaporan
1
Analisis Prognosis Realisasi 5.000.000 Analisis Prognosis Bondowoso 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen
Anggaran Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah dokumen Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah dokumen
Barang Milik Daerah pada administrasi Barang Barang Milik Daerah administrasi Barang
1 Laporan 5.000.000 1 Laporan 5.000.000
Perangkat Daerah Milik Daerah yang pada Perangkat Daerah Milik Daerah yang
disusun disusun
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah pelaporan Rekonsiliasi dan Jumlah pelaporan
Laporan Barang Milik Bondowoso Penyusunan Laporan Bondowoso
1 Laporan 5.000.000 1 Laporan 5.000.000
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD
b. Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah pelayanan Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah pelayanan
6 Jenis 6 Jenis
Umum Perangkat Daerah Administrasi 349.500.000 Umum Perangkat Administrasi 349.500.000
Aktifitas Aktifitas
Perkantoran Daerah Perkantoran
e. Penyediaan Bahan Logistik Bondowoso Jumlah makanan dan Bondowoso Jumlah makanan dan
16 Kali 16 Kali
Kantor minuman Penyediaan Bahan minuman
90.000.000 90.000.000
Jumlah penyediaan Logistik Kantor Jumlah penyediaan
30 Buah 30 Buah
bahan logistik kantor bahan logistik kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan Bondowoso Jumlah barang Penyediaan Barang Bondowoso Jumlah barang cetakan
dan Penggandaan cetakan dan Cetakan dan dan penggandaan
12 Buah 20.000.000 12 Buah 20.000.000
penggandaan Penggandaan
g. Penyediaan Bahan Bacaan Bondowoso Jumlah bahan bacaan Penyediaan Bahan Bondowoso Jumlah bahan bacaan
dan Peraturan Perundang- dan peraturan 1 Jenis 10.000.000 Bacaan dan Peraturan dan peraturan 1 Jenis 10.000.000
undangan perundang- undangan Perundang- undangan perundang- undangan
h. Penyelenggaraan Rapat Bondowoso Jumlah rapat-rapat Penyelenggaraan Rapat Bondowoso
Jumlah rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan Koordinasi dan
120 Kali 204.500.000 koordinasi dan 120 Kali 204.500.000
SKPD konsultasi keluar Konsultasi SKPD
konsultasi keluar daerah
daerah
4. Kegiatan Pengadaan Bondowoso Jumlah jenis Kegiatan Pengadaan Bondowoso Jumlah jenis
Barang Milik Daerah pengadaan barang 2 Jenis Barang Milik Daerah pengadaan barang 2 Jenis
219.510.800 219.510.800
Penunjang Urusan Aktifitas Penunjang Urusan Aktifitas
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Mebel Bondowoso Jumlah pengadaan Pengadaan Mebel Bondowoso Jumlah pengadaan
2 Jenis 93.600.800 2 Jenis 93.600.800
mebelair mebelair
b. Pengadaan Sarana dan Bondowoso Pengadaan Sarana dan Bondowoso
Prasarana Gedung Kantor Jumlah sarana Prasarana Gedung Jumlah sarana prasaran
1 Paket 125.910.000 1 Paket 125.910.000
atau Bangunan Lainnya prasaran yang Kantor atau Bangunan yang dibangun baru
dibangun baru Lainnya
a. Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah pemeliharaan Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya rutin / berkala Pemeliharaan, Biaya rutin / berkala kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas / Pemeliharaan dan Pajak dinas / operasional
3 Jenis 172.333.500 3 Jenis 172.333.500
Kendaraan Perorangan Dinas operasional Kendaraan Perorangan
atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan
Jabatan Dinas Jabatan
Penyediaan Logistik Bondowoso Jumlah Bantuan 400 KK 509.932.000 Penyediaan Logistik Bondowoso Jumlah Bantuan 400 KK 509.932.000
Penyelamatan dan Logistik Penyelamatan dan Logistik Penyelamatan
Evakuasi Korban Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan Evakuasi Korban
Kabupaten / Kota Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Bencana
Bencana Kota
Aktivasi Sisten Komando Bondowoso Jumlah petugas 50 Orang 150.000.000 Aktivasi Sisten Bondowoso Jumlah petugas dalam 50 Orang 150.000.000
Penanganan Darurat dalam penanganan Komando Penanganan penanganan darurat
Bencana darurat bencana Darurat Bencana bencana
Dalam hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga perencanaan pembangunan daerah
harus disusun secara terpadu, terukur, terarah dan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan. Ditinjau dari segi geografis Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu
wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi dengan
9 (Sembilan) ancaman bencana. Untuk itu Pemerintah khususnya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah kabupaten Bondowoso berusaha untuk melayani masyarakat dari
berbagai ancaman bencana dengan program dan kegiatan sertab sub kegiatan yang akan
dilaksanakan di tahun 2022.
Tabel 2.5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso
No Program Dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan
% Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Yang
70 %
Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
% Penduduk yang Memperoleh Layanan
PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 50 %
1 Bondowoso
PENANGGULANGAN BENCANA Bencana
% Korban Bencana yang Dievakuasi dan
100 %
Diselamatkan
% Korban Bencana Yang Dinormalisasi 100 %
Kegiatan Pelayanan Informasi
Rawan Bencana Kabupaten Jumlah informasi rawan bencana yang di publish 5 Jenis bencana
/Kota
Kegiatan Pelayanan Pencegahan
Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
dan Kesiapsiagaan Terhadap 55 Kali
bencana yang dilakukan
Bencana
Kegiatan Pelayanan
Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi
Penyelamatan dan Evakuasi 55 Kali
korban bencana
Korbana Bencana
Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan
fungsi BPBD adalah NAWACITA Nomor 7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestic dengan sasaran
menurunnya indeks resiko bencana pada daerah-daerah pertumbuhan beresiko
tinggi dengan strategi :
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
di pusat dan daerah,
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam
kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Penetepan tujuan dalam rencana kerja didasarkan
pada potensi dan permasalahan serta isu utama dalam penanggulangan bencana di
Kabupaten Bondowoso.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran kerja sesuai yang diamanatkan dalam
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023 maka
Rencana Kerja yang tersusun pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah
a. Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso melaksanakan Program Pembangunan
yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. OPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengemban Visi
“Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan
Terdepan dalam bingkai iman dan taqwa”. Dan Misi yang ke 4 yaitu
“Mewujudkan Pemerintahan yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif dan
Inovatif”.
b. Dalam Pencapaian SDGS ( Sustainable Development Goals) atau Tujuan
pembangunanberkelanjutan, RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso yang selaras dengan RPJMD kabupaten dan RPJPD
Kabupaten harus mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional ( RPJMN) tahun 2015 – tahun 2019 dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional ( RPJMN) Th 2005 – Tahun 2025. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai 2
program yaitu :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05 Bidang Urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum
% Dokumen penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai pedoman yang Bond 100 % 100 Persen
disusun tepat waktu
% Laporan keuangan yang disusun tepat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Bond 100 % 100 Persen
01.05.01
PEMERINTAHAN DAERAH
waktu 2.921.996.900 DAU 3.466.008.380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05.01. 2.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun Bond 10.000.000 DAU 5.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen capaian kinerja yang
01.05.01. 2.01. 06 Bond 30.000.000 DAU 25.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun (LKPJ, LPPD, L-KIP) 3 Dokumen 3 Dokumen
01.05.01. 2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi kinerja Bond 13.000.000 DAU 5.000.000
1 Dokumen
1 Dokumen
01.05.01. 2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang dibayar Bond 1.853.852.600 DAU 2.410.008.380
30 Orang / bulan 30 Orang / bulan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Jumlah pelayanan Administrasi 6 Jenis Aktifitas 6 Jenis Aktifitas
01.05.01.2.06 Bond 349.500.000 DAU 275.000.000
Daerah Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05.01. 2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bond 10.000.000 DAU 7.500.000
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
17 Jenis 17 Jenis
Bond
Jumlah makanan dan minuman 16 Kali 16 Kali
01.05.01. 2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.000.000 DAU 40.000.000
Bond
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 30 Buah 30 Buah
01.05.01. 2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bond 20.000.000 DAU 15.000.000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Buah 12 Buah
01.05.01. 2.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebelliur Bond 114.408.900 DAU 150.000.000
2 Jenis 2 Jenis
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana prasaran yang dibangun
01.05.01. 2.07. 10 Bond 125.910.000 DAU 180.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan
01.05.01. 2.08. 02 Bond 43.800.000 DAU 40.000.000
Air dan Listrik listrik
3 Jenis 3 Jenis
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
01.05.01. 2.08. 03 Bond 25.000.000 DAU 10.000.000
Kantor Kerja 176 Kali
176 Kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05.01. 2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bond 135.000.000 DAU 135.000.000
Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum
15 Orang / bulan 15 Orang / bulan
kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
01.05.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah jenis barang milik daerah yang Bond 172.333.500 DAU 175.000.000
1 Jenis Aktifitas 1 Jenis Aktifitas
Daerah terpelihara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05.03. 2.02. 09 Penyusunan rencana kontijensi Jumlah Rencana kontijensi yang disusun Bond 3 Dokumen 300.000.000 DAU 3 Dokumen 300.000.000
1.05 Bidang Urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Perencanaan,
Jumlah dokumen perencanaan 11
01.05.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Bond 113.000.000 DAU
dan evaluasi yang disusun Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah
01.05.01. 2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi kinerja Bond 1 Dokumen 13.000.000 DAU
01.05.01. 2.06. 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
Listrik/Penerangan Bangunan Bond 22 Jenis 15.000.000 DAU
Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
01.05.01. 2.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebelliur Bond 2 Jenis 114.408.900 DAU
URUSAN/ BIDANG
URUSAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PEMERINTAHAN LOKA
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ CAPAIAN ANGGARAN KET
DAERAH DAN PROGRAM/ SI
SUB KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
% Penduduk di Kawasan Rawan
Bencana Yang Memperoleh 900/17.500 =
Bond DAU
Layanan Informasi Rawan 0,05%
Bencana
PROGRAM
01.05.03 PENANGGULANGAN % Penduduk Yang Memperoleh 2.895.000.000
17.200/56.00
BENCANA Layanan Pencegahan dan Bond DAU
0 = 0,30%
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
BAB V
PENUTUP
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman umum dalam rangka
memberikan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD di Kabupaten
sebagai salah satu unsur pelaksana daerah yang membidangi penanggulangan bencana
diharapkan mampu mendorong partisipasi semua pihak agar benar-benar memiliki komitmen
Bondowoso.
Pemerintah Daerah diharapkan memiliki komitmen tinggi dalam bentuk kebijakan dan
Kabupaten Bondowoso.
Bondowoso, 2021