Anda di halaman 1dari 46

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Renja Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 dapat
diselesaikan.

Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso


Tahun 2021 merupakan penjabaran tugas dan fungsi, selaras dengan visi dan misi serta
dokumen perencanaan di atasnya.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Renja Perubahan ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan
kerja sama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dapat tercapai.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya.

Amin.

Bondowoso, 2021

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

DAFTAR ISI............................................................................................................ iii

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1


1.1. Latar Belakang..................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................ 1
1.3. Maksud Dan Tujuan ........................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan.......................................................................... 3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH ..................... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra SKPD ...................................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ....................................................... 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD ............ 17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 20
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan ..................................... 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ....................... 31


3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 31
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja ................................................................ 31
3.3. Program Dan Kegiatan ....................................................................... 32

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


PERANGKAT DAERAH ...................................................................................... 40

BAB V. PENUTUP ................................................................................................. 42

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 iii


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA-OPD )
yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.
Rencana Kerja Tahun 2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dengan mempertimbangkan
pada potensi dan peluang yang ada, kendala dan hambatan yang akan dihadapi oleh
organisasi.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu pada
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso yang
memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan organisasi. Rencana
Kerja Tahun 2022 menampung dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat
kedalam Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum


Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2019 –
2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 51 Tahun 2020 Tentang RKPD Kabupaten
Bondowoso Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 2


1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso
dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien serta untuk memberikan
gambaran tentang Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, adalah :
1. Merencanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
pada tahun sebelumnya;
3. Mengetahui permasalahan dan solusi pelaksanaan Tupoksi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso
4. Sebagai landasan operasional dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan


Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2022 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :
Bab. I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 3


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

Bab. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah


Bab. V Penutup

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 4


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH


TAHUN LALU ( 2021)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Dalam penyusunan Rencana Kerja 2022 tidak terlepas dari evaluasi
terhadap Program / Kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun lalu ( 2020 ) dan
tahun berjalan ( 2021 ).
Evaluasi Rencana Kerja tahun 2022 terhadap Program/Kegiatan, sasaran,
indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso,
Realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun lalu ( 2020 ) dan tahun berjalan
( 2021 ) adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran dengan
alokasi anggaran tahun 2020 Rp. 957.825.000,- dan Realisasi Rp. 899.461.947,-
persentase realisasi anggaran 93,91% dengan nilai capaian kinerja program 100%.
Sedangkan tahun berjalan (2021) terdapat perubahan pada nomenklatur program
yang semula Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan
alokasi anggaran Rp 2.924.496.900,- diharapkan mampu melaksanakan kegiatan
dengan nilai capaian 100%.

2. Program Perencanan dan Pelaporan.


Program Perencanan dan Pelaporan dengan alokasi anggaran
tahun 2020 Rp 50.000.000,- dan Realisasi Rp.49.419.500,-
persentase realisasi 98,84% dengan nilai capaian program 100%, sedangkan tahun
berjalan (2021) terdapat perubahan pada nomenklatur program yang semula Program
Perencanan dan Pelaporan menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp 147.500.000,- diharapkan juga mampu
melaksanakan kegiatan dengan nilai capaian 100 %.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 5


3. Program Mitigasi Bencana.
Program Mitigasi Bencana dengan alokasi anggaran Tahun 2020
Rp 919.271.000,- dan Realisasi Rp 855.781.750,- persentase realisasi 93,09% dengan
nilai capaian program 58,60 % , sedangkan tahun berjalan (2021) terdapat perubahan
pada nomenklatur program yang semula Program Mitigasi Bencana menjadi Program
Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran Rp. 2.445.000.000,- diharapkan
mampu melaksanakan kegiatan dengan nilai capaian 100 %

4. Program Tanggap Darurat Bencana.


Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana dengan alokasi anggaran
tahun (2020) Rp 8.633.575.000,- dan Realisasi Rp. 9.605.187.058,- Persentase
realisasi 111,25% dengan nilai capaian program 100% , sedangkan
tahun berjalan (2021) sudah masuk menjadi Program Penanggulangan Bencana

5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.


Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan alokasi anggaran
tahun (2020) Rp 93.750.000,- dan Realisasi Rp. 58.968.200,- Persentase realisasi
62,90% dengan nilai capaian program 100%, sedangkan tahun (2021) sudah masuk
menjadi Program Penanggulangan Bencana.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 6


Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso

Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian


Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
1.05. 03
Perlindungan Masyarakat
Persentase ASN Yang Puas Terhadap 100
100% 100% 100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran %
1.05. Program Pelayanan Administrasi Sarana Persentase Sarana Dan Prasarana 100
100% 100% 100%
1.05.03. 07 dan Prasarana Perkantoran Apratur Yang Layak Fungsi %
Persentase Laporan Keuangan Yang
- 100% 100% -
Disusun Tepat Waktu
Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100%
Dan Listrik
Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100%
Jumlah ATK 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
176 Kali 176 Kali 352 Kali 100%
Kerja
Jumlah Barang Cetakan Dan
12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100%
1.05. 1.05.03. Penggandaan
Penyediaan Administrasi Perkantoran
07. 01 Penyediaan Komponen Instalasi
22 Jenis 22 Jenis 22 Jenis 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 100%
Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan
1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100%
Perundang-Undangan
Jumlah Makanan Dan Minuman 16 Kali 16 Kali 18 Kali 100%
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan
120 Kali 120 Kali 240 Kali 100%
Konsultasi Keluar Daerah

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 7


Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga
10 10 10
Pendukung Administrasi / Teknis 100%
Orang Orang Orang
Perkantoran
Jumlah Penyediaan Informasi Hasil
1 Kali 1 Kali 2 Kali 100%
Aparatur Kepada Masyarakat
Jumlah Pengadaan Peralatan
4 Jenis 4 Jenis 3 Jenis 100%
Gedung/Kantor
Jumlah Pengadaan Mebeleur 1 Jenis 2 Jenis 1 Jenis 100%
1.05. 1.05.03. Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
4 Paket 4 Paket 2 Paket 100%
07. 02 dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor
Jumlah Bangunan Yang Dibangun Baru 1 Paket 1 Paket - -
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
3 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 100%
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Laporan Keuangan Dan Aset
1.05. 1.05.03. Penyusunan Laporan Keuangan Dan
Yang Disusun Tiap Tahun (Prognosis Dan - 2 Dok - -
07. 04 Aset
Akhir Tahun)
Persentase Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan 100
100% 100% 100%
1.05. Yang Sesuai Pedoman Yang Disusun %
Program Perencanaan dan Pelaporan
1.05.03. 08. Tepat Waktu
Persentase Laporan Keuangan Yang 100
100% - 100%
Disusun Tepat Waktu %
Jumlah Dokumen Perencanaan Dan
Penyusunan Dan Pelaporan Pelaporan Pembanguna Yang Disusun
1.05. 1.05.03.
Perencanaan Pembangunan Perangkat Tiap Tahun (Renja, Renja Perubahan, 11 Dok 11 Dok 11 Dok 100%
08. 01
Daerah RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LkiP,
Sakip dan Renstra )
Jumlah Laporan Keuangan Dan Aset
1.05. 1.05.03. Penyusunan Laporan Keuangan Dan
Yang Disusun Tiap Tahun (Prognosis Dan 2 Dok - 2 Dok 100%
08. 02 Aset
Akhir Tahun)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 8


Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
8.300/ 7.335/
4.814 /
Persentase Penduduk 12.500 12.500
782.00 58,60
Desa/Kelurahan Yang Memahami = =
0 = %
1.05. Mitigasi Bencana 66,40 58,60
Program Mitigasi Bencana 0,61%
1.05.03. 30 % %
6/50 = 6/50 =
Persentase Mitigasi Struktural Yang 3/50 = 100
12,00 12,00
Tertangani 6,00 % %
% %
435 /
1.05. 1.05.03. Pelatihan Keterampilan Kesiapsiagaan Jumlah Relawan Kesiapsiagaan 520 550 435 550=7
30. 01 Penanganan Bencana Penanganan Bencana Yang Dilatih Orang Orang Orang 9,09
%
Jumlah Satuan Tugas Masyarakat 0/
1.05. 1.05.03. Pembentukan Desa / Kelurahan 344 350
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang 0 Orang 350 =
30. 02 Tangguh Bencana Orang Orang
Dibentuk 0%
0/
1.05. 1.05.03. Pembentukan Santri dan Siswa Jumlah Kelompok Kerja Santri Dan Siswa 500 500
0 Orang 500 =
30. 03 Tanggap Bencana Tanggap Bencana Yang Dibentuk Orang Orang
0%
1.05. 1.05.03. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jumlah Sarana Dan Prasarana Mitigasi
1 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
30. 05 Mitigasi Bencana Bencana Yang Tersedia
44/44 55/55
1.05. Persentase Bencana Yang 100
Program Tanggap Darurat Bencana = = 100%
1.05.03. 31. Tertangani %
100% 100%
1398 /
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam 400 =
987 KK 400 KK 1398 KK
Tanggap Darurat 349,50
1.05. 1.05.03. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam
%
31. 01 Tanggap Darurat
Jumlah Mobilitas Tim Reaksi Cepat - - -
Jumlah Laporan Pengendalian
- - -
Penanggulangan Bencana
Jumlah Pengadaan Peralatan
1.05. 1.05.03. Penagadaan Peralatan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Yang 1 Jenis 1 Paket 2 Jenis 100%
31. 02 Bencana
Dilaksanakan
1.05. 1.05.03. Pemeliharaan Peralatan Logistik Jumlah Kebutuhan Perawatan Peralatan
15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100%
31. 03 Bencana Logistik Bencana Yang Terpenuhi

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 9


Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
Persentase Kerusakan Pasca 15/15 15/15
1.05. 100
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Yang Direhabilitasi dan = = 100%
1.05.03. 24. %
Rekonstruksi 100% 100%
1.05. 1.05.03. Identifikasi Kebutuhan Rehabilitasi dan Jumlah Identifikasi Kebutuhan Pasca
55 Kali 55 Kali 55 Kali 100%
24. 04 Rekonstruksi Pasca Bencana Bencana Yang Dilaksanakan
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
1.05
Perlindungan Masyarakat
% Dokumen penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai pedoman 100% 100% 100% 100%
yang disusun tepat waktu
% Laporan keuangan yang disusun
Program Penunjang Urusan 100% 100% 100% 100%
01.05.01 tepat waktu
Pemerintahan Daerah
% Sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100%
yang layak fungsi
% ASN yg puas terhadap pelayanan
100% 100% 100% 100%
administrasi perkantoran
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan dan 11 11 11 11
01.05.01. 2.01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi yang disusun Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan yang
01.05.01. 2.01. Penyusunan Dokumen 2 2
disusun (Renja, Renja Perubahan dan 2 Dokumen 2 Dokumen
01 Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Dokumen
Renstra)
01.05.01. 2.01. Koordinasi dan Penyusunan 9 9
Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 9 Dokumen 9 Dokumen
02 Dokumen RKA-SKPD Dokumen Dokumen
01.05.01. 2.01. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA-P SKPD yang
5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali
03 Dokumen Perubahan RKA- SKPD disusun
01.05.01. 2.01. Koordinasi dan Penyusunan DPA-
Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali
04 SKPD
01.05.01. 2.01. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPPA SKPD yang
5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali
05 Perubahan DPA-SKPD disusun
Koordinasi dan Penyusunan
01.05.01. 2.01. Jumlah dokumen capaian kinerja yang 1 1
Laporan Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 1 Dokumen
06 disusun (LKPJ, LPPD, L-KIP) Dokumen Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01.05.01. 2.01. Evaluasi Kinerja Perangkat 1 1
Jumlah evaluasi kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen
07 Daerah Dokumen Dokumen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 10


Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah dokumen administrasi keuangan
01.05.01. 2.02 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Daerah yang disusun
30 30
01.05.01. 2.02. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 30 30
Jumlah Pegawai yang dibayar Orang/Bul Orang/Bu
01 ASN Orang/Bulan Orang/Bulan
an lan
Penyusunan Pelaporan dan
01.05.01. 2.02. 1 1
Analisis Prognosis Realisasi Jumlah pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen
08 Dokumen Dokumen
Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah dokumen administrasi keuangan 1
01.05.01. 2.03 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Perangkat Daerah yang disusun Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan
01.05.01. 2.03. 1 1
Laporan Barang Milik Daerah Jumlah pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen
05 Dokumen Dokumen
pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan Administrasi 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
01.05.01. 2.06
Perkantoran Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas
Penyediaan Komponen Instalasi
01.05.01. 2.06. Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 22 Jenis 22 Jenis 22 Jenis 22 Jenis
01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
01.05.01. 2.06. Penyediaan Peralatan Rumah
Jumlah Peralatan Rumah Tangga 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis
03 Tangga
01.05.01. 2.06. Jumlah makanan dan minuman 16 Kali 16 Kali 16 Kali 16 Kali
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
04 Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah
01.05.01. 2.06. Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Buah 12 Buah 12 Buah 12 Buah
05 Penggandaan
01.05.01. 2.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan
1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
06 Peraturan Perundang- undangan perundang- undangan
01.05.01. 2.06. Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
120 Kali 120 Kali 120 Kali 120 Kali
09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi keluar daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
01.05.01. 2.07 Jumlah jenis pengadaan barang
Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas

01.05.01. 2.07.
Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebelliur 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
05

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 11


Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
Pengadaan Sarana dan
01.05.01. 2.07.
Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah sarana prasaran yang dibangun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
10
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
01.05.01. 2.08 Jumlah jenis jasa pelayanan perkantoran
Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas

01.05.01. 2.08. Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jasa komunikasi sumber daya air
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
02 Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik
01.05.01. 2.08. Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan
176 Kali 176 Kali 176 Kali 176 Kali
03 Perlengkapan Kantor Peralatan Kerja
15 15
01.05.01. 2.08. Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum 15 15
Orang/Bul Orang/Bu
04 Umum Kantor kantor Orang/Bulan Orang/Bulan
an lan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah jenis barang milik daerah yang 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
01.05.01. 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan
terpelihara Aktifitas Aktifitas Aktifitas Aktifitas
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
01.05.01. 2.09. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
01 Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas Jabatan
% penduduk desa/kelurahan yang
77,60 % 77,60 % 77,60 % 77,60 %
memahami mitigasi bencana
% mitigasi struktural yang
PROGRAM PENANGGULANGAN 16 % 16 % 16 % 16 %
01.05.03 tertangani
BENCANA
% Bencana Yang Tertangani 100% 100% 100% 100%
% Kerusakan Pasca Bencana Yang
100% 100% 100% 100%
di Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Jumlah informasi rawan bencana yang di 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
01.05.03. 2.01
Kabupaten/Kota publish Bencana Bencana Bencana Bencana
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Jumlah satuan tugas kelompok
01.05.03. 2.01. 350
dan Edukasi (KIE) Rawan masyarakat tangguh bencana yang 350 Orang 350 Orang 350 Orang
02 Orang
Bencana Kabupaten/Kota (Per dibentuk

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 12


Jenis Bencana)

Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian


Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
Pelayanan Pencegahan dan Jumlah layanan pencegahan dan
01.05.03. 2.02 55 kali 55 kali 55 kali 55 kali
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kesiapsiagaan bencana yang dilakukan
01.05.03. 2.02. Pelatihan Pencegahan dan Jumlah relawan kesiapsiagaan 550
550 Orang 550 Orang 550 Orang
02 Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota penanganan bencana yang dilatih Orang
Pengendalian Operasi dan
01.05.03. 2.02. Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah kebutuhan perawatan peralatan
9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis
03 Kesiapsiagaan Terhadap Bencana logistik bencana yang terpenuhi
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan
01.05.03. 2.02.
Perlindungan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
04
terhadap Bencana dilaksanakan
01.05.03. 2.02. Pengelolaan Risiko Bencana Jumlah sarana dan prasarana mitigasi
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
05 Kabupaten/Kota bencana yang tersedia
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh
Penguatan Kapasitas kawasan 35 Desa 35 Desa 35 Desa 35 Desa
01.05.03. 2.02. Bencana
untuk Pencegahan dan
06 Jumlah Santri dan Siswa Tanggap 500
Kesiapsiagaan 500 Orang 500 Orang 500 Orang
Bencana yang Dibentuk Orang
Jumlah identifikasi kebutuhan pasca
55 Kali 55 Kali 55 Kali 55 Kali
01.05.03. 2.02. Penanganan Pascabencana bencana yang dilaksanakan
07 Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang mendapat
55 Kali 55 Kali 55 Kali 55 Kali
dukungan psikososial
Pengembangan Kapasitas Tim
01.05.03. 2.02.
Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah pelatihan yang dilaksanakan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
08
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah layanan penyelamatan dan
01.05.03. 2.03 55 kali 55 kali 55 kali 55 kali
Korban Bencana evakuasi korban bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
01.05.03. 2.03.
Penyakit/Wabah Zoonosis Jumlah mobilisasi TRC 400 KK 400 KK 400 KK 400 KK
01
Prioritas
01.05.03. 2.03. Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah laporan pengendalian
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
02 Kabupaten/Kota penanggulangan bencana
01.05.03. 2.03. Pencarian, Pertolongan dan
Jumlah korban bencana yang tertangani 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
03 Evakuasi Korban Bencana
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 13
Kabupaten/Kota

Realisasi Perkiraan Realisasi Capaian


Target dan Realisasi Kinerja
Target Target Target Target Renstra Perangkat
Program dan Kegiatan Tahun
Kinerja Kinerja Program Daerah s/d Tahun Berjalan
lalu (2020)
Capaian Hasil dan 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi
Kode Tingkat
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra dan Renja Renja (Renja Capaian
Tingkat Capaian
Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Realisasi Realisasi
Daerah Kegiatan Daerah Daerah Daerah) Kegiatan s/d
(%) Target Renstra
tahun 2023) s/d tahun tahun Tahun Tahun 2022 tahun berjalan
(%)
2019 2020 2020 2021
Penyediaan Logistik
01.05.03. 2.03. Jumlah Bantuan Logistik Penyelamatan
Penyelamatan dan Evakuasi 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis
04 dan Evakuasi Korban Bencana
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar
01.05.03. 2.04 Jumlah Tim yang dibentuk
Penanggulangan Bencana 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim
01.05.03. 2.04. Penguatan Kelembagaan Bencana
Jumlah penguatan tim pusdalops
02 Kabupaten/Kota 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 14


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso
Tabel 2.2

Target Renstra Skpd Realisasi Capaian Proyeksi


Spm /
Catatan
NO INDIKATOR Standar IKK
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Program Pelayanan Administrasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Persentase ASN Yang Puas Terhadap Pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Administrasi Perkantoran

Persentase Sarana Dan Prasarana Apratur Yang


100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Layak Fungsi

Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat


100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Waktu
2 Program Perencanaan dan Pelaporan
Persentase dokumen penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
tepat waktu
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat
waktu 100% - - -

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 15


Target Renstra Skpd Realisasi Capaian Proyeksi
Spm /
Catatan
NO INDIKATOR Standar IKK
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
Nasional
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Program Mitigasi Bencana
9.700 /
6.900 / 8.300 / 9.700 / 11.100 / 4.814 / 11.100 /
Persentase Penduduk Desa/Kelurahan Yang 12.500
782.000 = 12.500 = 12.500 = 12.500 = 782.000 = - 12.500 =
Memahami Mitigasi Bencana =
0,88% 66,40% 77,60% 88,80% 0,61% 88,80%
77,60%
4/50 = 6/50 = 8/50 = 10/50 = 3/50 = 8/50 = 10/50 =
Persentase Mitigasi Struktural Yang Tertangani -
8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 6,00 % 16,00% 20,00%
4 Program Tanggap Darurat Bencana
55/55 = 55/55 = 55/55 = 55/55 = 44/44 = 55/55 = 55/55 =
Persentase jumlah bencana yang tertangani -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase Kerusakan Pasca Bencana Yang Di 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 = 15/15 =
-
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 16


2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam
era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah
satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang
populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan
harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat
dan pihak swasta.
Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah
kebijakan dari pemerintah dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat
dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan
penanggulangan bencana, diantaranya :
1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat desa,
2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada,

 Permasalahan dan hambatan yang dialami Badan Penanggulangan Bencana


Daerah Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
diantaranya :
1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana
a. Kondisi geografis Kabupaten Bondowoso yang rawan akan bencana alam
(gempa bumi, Angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor, banjir,
kekeringan, kebakaran dll)
b. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten
Bondowoso dilaksanakan terutama untuk kewenangan-kewenangan yang
sebelumnya sudah ada di OPD selain Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bondowoso;
c. Terbatasnya anggaran yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bondowoso bagi kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso;
d. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas
bencana alam;

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 17


e. Adanya keterbatasan sarana Penanggulangan Bencana dan sarana komunikasi
di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat
maupun daerah lain;
f. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana dengan jenis
potensi bencana yang beragam;
g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah dalam
menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

2. Permasalahan Bidang Penanganan Pada Saat Terjadi Bencana


a. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi
kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
b. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan
bencana;
c. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih
berjalan secara sektoral;
d. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan.

3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana


a. Basis data yang tidak mutakhir dan teradministrasi secara reguler;
b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
c. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya pelaksanaan
analisa kerusakan spasial;
d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi
dan rekontruksi yang terpusat;
e. Tidak adanya alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang
berasal dari anggaran daerah.

 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional :
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,2016
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh,
4. Menghargai budaya lokal,

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 18


5. Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

 Tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten


Bondowoso dalam meningkatkan pelayanan:
1. Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan;
2. Keterbatasan dana;
3. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

 Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso


dalam meningkatkan pelayanan:
1 Dukungan undang-undang,
2 Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana,
3 Dukungan pimpinan.

 Formulasi isu-isu penting


1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil,
2. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana,
3. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana,
4. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 19


2.4 Review Terhadap Racangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan

adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 2.798.685.100,-

2. Program Penanggulangan Bencana Rp. 3.009.932.000,-

Jumlah total dari rancangan awal dari RKPD tersebut adalah Rp 5.808.617.100,-

Setelah melalui beberapa kali pembahasan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan


anggaran yang dialokasikan adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 3.071.996.900,-

2. Program Penanggulangan Bencana Rp. 2.445.932.000,-

Jumlah total dari rancangan awal dari RAPBD tersebut adalah Rp 5.516.996.900,-

Perubahan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan pada saat pertemuan Forum


Perangkat Daerah dan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 20


Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
Kabupaten Bondowoso

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Catatan
Rencana Awal RKPD Tahun 2021 Hasil Analisa Kebutuhan Penting
N
o Target
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan
Capaian
Kinerja Capaian Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bidang Urusan Urusan
Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
PROGRAM
I PENUNJANG Bondowoso % Dokumen PROGRAM % Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan dan 100% PENUNJANG URUSAN Perencanaan dan 100%
DAERAH Evaluasi OPD yang PEMERINTAHAN Evaluasi OPD yang
diisusun DAERAH diisusun
% Dokumen 2.921.996.900 Bondowoso % Dokumen 2.921.996.900
penyelenggaraan penyelenggaraan
pemerintahan yang 100% pemerintahan yang 100%
sesuai pedoman yang sesuai pedoman yang
disusun tepat waktu disusun tepat waktu
% Laporan keuangan % Laporan keuangan
yang disusun tepat 100% yang disusun tepat 100%
waktu waktu

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 21


% ASN yg puas % ASN yg puas
terhadap pelayanan terhadap pelayanan
administrasi 100% administrasi 100%
perkantoran perkantoran
% Sarana dan
% Sarana dan
100% prasarana aparatur 100%
prasarana aparatur
yang layak fungsi
yang layak fungsi

1. Kegiatan Perencanaan, Bondowoso Jumlah dokumen Kegiatan Perencanaan, Bondowoso Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan dan 11 Penganggaran, dan perencanaan dan
113.000.000 11 Dokumen 113.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi yang disusun Dokumen Evaluasi Kinerja evaluasi yang disusun
Daerah Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Bondowoso Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Bondowoso Jumlah dokumen
Perencanaan Perangkat perencanaan yang 2 Perencanaan Perangkat perencanaan yang
30.000.000 2 Dokumen 30.000.000
Daerah disusun tiap tahun Dokumen Daerah disusun tiap tahun
(Renja, dan Renstra) (Renja, dan Renstra)
b. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah dokumen Koordinasi dan Bondowoso Jumlah dokumen
Dokumen RKA-SKPD perencanaan dan Penyusunan Dokumen perencanaan dan
pelaporan pembangunan RKA-SKPD pelaporan pembangunan
9
yang disusun tiap tahun 10.000.000 yang disusun tiap tahun 9 Dokumen 10.000.000
Dokumen
(RKA, RKAP, DPA, (RKA, RKAP, DPA,
DPPA, LKPJ, LPPD, DPPA, LKPJ, LPPD,
LKIP, SAKIP) LKIP, SAKIP)
c. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah koordinasi Koordinasi dan Bondowoso Jumlah koordinasi
Dokumen Perubahan RKA- 1 Kali 10.000.000 Penyusunan Dokumen 1 Kali 10.000.000
SKPD Perubahan RKA- SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah koordinasi Koordinasi dan Bondowoso Jumlah koordinasi
DPA-SKPD dokumen DPA 1 Kali 10.000.000 Penyusunan DPA-SKPD dokumen DPA 1 Kali 10.000.000

e. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah koordinasi Koordinasi dan Bondowoso Jumlah koordinasi
Perubahan DPA-SKPD dokumen perubahan 1 Kali 10.000.000 Penyusunan Perubahan dokumen perubahan 1 Kali 10.000.000
DPA DPA-SKPD DPA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 22


f. Koordinasi dan Penyusunan Bondowoso Jumlah dokumen yang Koordinasi dan Bondowoso Jumlah dokumen yang
Laporan Capaian Kinerja dan disusun Penyusunan Laporan disusun
Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 Dokumen 30.000.000 Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 30.000.000
SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Bondowoso Jumlah evaluasi Evaluasi Kinerja Bondowoso Jumlah evaluasi kinerja
1 Dokumen 13.000.000 1 Dokumen 13.000.000
Daerah kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah dokumen Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah dokumen
keuangan perangkat daerah administrasi keuangan perangkat administrasi keuangan
1 Tahun 1.858.852.600 1 Tahun 1.858.852.600
keuangan yang daerah yang disusun
disusun
a. Penyediaan Gaji dan Bondowoso Jumlah Pegawai yang Penyediaan Gaji dan Bondowoso Jumlah Pegawai yang
Tunjangan ASN dibayar tersedianya 30 Orang / Tunjangan ASN dibayar tersedianya gaji 30 Orang /
1.853. 852.600 1.853.852.00
gaji dan tunjangan bulan dan tunjangan gaji asn bulan
gaji asn

b. Penyusunan Pelaporan dan Bondowoso Jumlah pelaporan Penyusunan Pelaporan dan Jumlah pelaporan
1
Analisis Prognosis Realisasi 5.000.000 Analisis Prognosis Bondowoso 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen
Anggaran Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah dokumen Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah dokumen
Barang Milik Daerah pada administrasi Barang Barang Milik Daerah administrasi Barang
1 Laporan 5.000.000 1 Laporan 5.000.000
Perangkat Daerah Milik Daerah yang pada Perangkat Daerah Milik Daerah yang
disusun disusun
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah pelaporan Rekonsiliasi dan Jumlah pelaporan
Laporan Barang Milik Bondowoso Penyusunan Laporan Bondowoso
1 Laporan 5.000.000 1 Laporan 5.000.000
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD
b. Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah pelayanan Kegiatan Administrasi Bondowoso Jumlah pelayanan
6 Jenis 6 Jenis
Umum Perangkat Daerah Administrasi 349.500.000 Umum Perangkat Administrasi 349.500.000
Aktifitas Aktifitas
Perkantoran Daerah Perkantoran

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 23


c. Penyediaan Komponen Bondowoso Jumlah Komponen Penyediaan Komponen Bondowoso Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik / Instalasi Instalasi Listrik /
22 Jenis 15.000.000 22 Jenis 15.000.000
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Penerangan Bangunan
Kantor Bangunan Kantor Kantor
d. Penyediaan Peralatan Rumah Bondowoso Jumlah Peralatan Penyediaan Peralatan Bondowoso Jumlah Peralatan Rumah
17 Jenis 10.000.000 17 Jenis 10.000.000
Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Tangga

e. Penyediaan Bahan Logistik Bondowoso Jumlah makanan dan Bondowoso Jumlah makanan dan
16 Kali 16 Kali
Kantor minuman Penyediaan Bahan minuman
90.000.000 90.000.000
Jumlah penyediaan Logistik Kantor Jumlah penyediaan
30 Buah 30 Buah
bahan logistik kantor bahan logistik kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan Bondowoso Jumlah barang Penyediaan Barang Bondowoso Jumlah barang cetakan
dan Penggandaan cetakan dan Cetakan dan dan penggandaan
12 Buah 20.000.000 12 Buah 20.000.000
penggandaan Penggandaan

g. Penyediaan Bahan Bacaan Bondowoso Jumlah bahan bacaan Penyediaan Bahan Bondowoso Jumlah bahan bacaan
dan Peraturan Perundang- dan peraturan 1 Jenis 10.000.000 Bacaan dan Peraturan dan peraturan 1 Jenis 10.000.000
undangan perundang- undangan Perundang- undangan perundang- undangan
h. Penyelenggaraan Rapat Bondowoso Jumlah rapat-rapat Penyelenggaraan Rapat Bondowoso
Jumlah rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan Koordinasi dan
120 Kali 204.500.000 koordinasi dan 120 Kali 204.500.000
SKPD konsultasi keluar Konsultasi SKPD
konsultasi keluar daerah
daerah
4. Kegiatan Pengadaan Bondowoso Jumlah jenis Kegiatan Pengadaan Bondowoso Jumlah jenis
Barang Milik Daerah pengadaan barang 2 Jenis Barang Milik Daerah pengadaan barang 2 Jenis
219.510.800 219.510.800
Penunjang Urusan Aktifitas Penunjang Urusan Aktifitas
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel Bondowoso Jumlah pengadaan Pengadaan Mebel Bondowoso Jumlah pengadaan
2 Jenis 93.600.800 2 Jenis 93.600.800
mebelair mebelair
b. Pengadaan Sarana dan Bondowoso Pengadaan Sarana dan Bondowoso
Prasarana Gedung Kantor Jumlah sarana Prasarana Gedung Jumlah sarana prasaran
1 Paket 125.910.000 1 Paket 125.910.000
atau Bangunan Lainnya prasaran yang Kantor atau Bangunan yang dibangun baru
dibangun baru Lainnya

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 24


5. Kegiatan Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah jenis jasa Kegiatan Penyediaan Bondowoso Jumlah jenis jasa
Penunjang Urusan pelayanan 3 Jenis Jasa Penunjang pelayanan perkantoran 3 Jenis
203.800.000 203.800.000
Pemerintahan Daerah perkantoran Aktifitas Urusan Pemerintahan Aktifitas
Daerah
a. Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah jasa Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah jasa komunikasi
Komunikasi, Sumber Daya komunikasi sumber 3 Jenis 43.800.000 Komunikasi, Sumber sumber daya air dan 3 Jenis 43.800.000
Air dan Listrik daya air dan listrik Daya Air dan Listrik listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan Bondowoso Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Bondowoso Penyediaan Jasa
dan Perlengkapan Kantor Perbaikan Peralatan 176 Kali 25.000.000 Peralatan dan Perbaikan Peralatan 176 Kali 25.000.000
Kerja Perlengkapan Kantor
Kerja
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Bondowoso Jumlah penyediaan Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah penyediaan jasa
15 Orang / 15 Orang /
Umum Kantor jasa pelayanan umum 135.000.000 Pelayanan Umum pelayanan umum kantor 135.000.000
bulan bulan
kantor Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Bondowoso Jumlah jenis barang Kegiatan Pemeliharaan Bondowoso Jumlah jenis barang
Barang Milik Daerah milik daerah yang 1 Jenis Barang Milik Daerah milik daerah yang 1 Jenis
172.333.500 172.333.500
Penunjang Urusan terpelihara Aktifitas Penunjang Urusan terpelihara Aktifitas
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah pemeliharaan Penyediaan Jasa Bondowoso Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya rutin / berkala Pemeliharaan, Biaya rutin / berkala kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas / Pemeliharaan dan Pajak dinas / operasional
3 Jenis 172.333.500 3 Jenis 172.333.500
Kendaraan Perorangan Dinas operasional Kendaraan Perorangan
atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan
Jabatan Dinas Jabatan

II. PROGRAM Bondowoso % Penduduk di 70% PROGRAM Bondowoso % Penduduk di 70%


PENANGGULANGAN kawasan Rawan PENANGGULANGAN kawasan Rawan
BENCANA Bencana yang BENCANA Bencana yang
2.595.000.000
memperoleh memperoleh Layanan 192.000.000
Layanan Informasi Informasi Rawan
Rawan Bencana Bencana

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 25


% Penduduk yang 50% % Penduduk yang 50%
Memperoleh Memperoleh Layanan
Layanan Pencegahan Pencegahan dan
dan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Terhadap Bencana
% Korban Bencana 100% % Korban Bencana 100%
yang Dievakuasi dan yang Dievakuasi dan
Diselamatkan Diselamatkan
% Korban Bencana % Korban Bencana
yang Terdistribusi 100% yang Terdistribusi 100%
Bantuan Bantuan
Pelayanan Informasi Rawan Bondowoso Jumlah informasi 5 Jenis 250.000.000 Pelayanan Informasi Bondowoso Jumlah informasi 5 Jenis 250.000.000
Bencana Kabupaten / Kota rawan bencana Bencana Rawan Bencana rawan bencana yang Bencana
yang di publish Kabupaten / Kota di publish
Penyusunan Kajian Resiko Bondowoso Jumlah Dokumen 1 150.000.000 Penyusunan Kajian Bondowoso Jumlah Dokumen 1 Dokumen 150.000.000
Bencana Kajian Yang Dokumen Resiko Bencana Kajian Yang Disusun
Disusun
Sosialisasi, Komunikasi, Bondowoso Jumlah satuan tugas 250 100.000.000 Sosialisasi, Bondowoso Jumlah satuan tugas 250 Orang 100.000.000
Informasi dan Edukasi (KIE) kelompok Orang Komunikasi, kelompok masyarakat
Rawan Bencana Kabupaten / masyarakat tangguh Informasi dan tangguh bencana yang
Kota (Per Jenis Bencana)
bencana yang Edukasi (KIE) Rawan dibentuk
dibentuk Bencana Kabupaten /
Kota (Per Jenis
Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan Bondowoso Jumlah layanan 55 Kali 1.360.068.000 Pelayanan Bondowoso Jumlah layanan 55 Kali 1.360.068.000
Kesiapsiagaan Terhadap pencegahan dan Pencegahan dan pencegahan dan
Bencana kesiapsiagaan Kesiapsiagaan kesiapsiagaan bencana
bencana yang Terhadap Bencana yang dilakukan
dilakukan
Penyusunan Rencana Bondowoso Jumlah Rencana 2 300.000.000 Penyusunan Rencana Bondowoso Jumlah Rencana 2 Dokumen 300.000.000
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Dokumen Penanggulangan Penanggulangan
Bencana yang Bencana Bencana yang Disusun
Disusun
Pelatihan Pencegahan dan Bondowoso Jumlah Aparatur 500 250.000.000 Pelatihan Pencegahan Bondowoso Jumlah Aparatur Dan 500 Orang 250.000.000
Mitigasi Bencana Kabupaten / Dan Warga Negara Orang dan Mitigasi Bencana Warga Negara Yang
Kota Yang Ikut Pelatihan Kabupaten / Kota Ikut Pelatihan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 26


Pengendalian Operasi dan Bondowoso Jumlah Warga 150 100.000.000 Pengendalian Operasi Bondowoso Jumlah Warga Negara 150 Orang 100.000.000
Penyediaan Sarana Prasarana Negara Yang Orang dan Penyediaan Yang Mendapat
Kesiapsiagaan Terhadap Mendapat Layanan Sarana Prasarana Layanan Pusdalops
Bencana Kabupaten / Kota
Pusdalops Kesiapsiagaan Penanggulangan
Penanggulangan Terhadap Bencana Bencana Dan Sarana
Bencana Dan Kabupaten / Kota Prasarana
Sarana Prasarana Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Dikawasan
Bencana Dikawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana
Penyediaan Peralatan Bondowoso Jumlah Warga 50 Orang 50.000.000 Penyediaan Peralatan Bondowoso Jumlah Warga Negara 50 Orang 50.000.000
Perlindungan dan Negara Yang Perlindungan dan Yang Mendapat
Kesiapsiagaan terhadap Mendapat Peralatan Kesiapsiagaan Peralatan Perlindungan
Bencana
Perlindungan terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Bondowoso Jumlah Rencana 3 300.000.000 Penyusunan Rencana Bondowoso Jumlah Rencana 3 Dokumen 300.000.000
Kontigensi Kontigensi Yang Dokumen Kontigensi Kontigensi Yang
Disusun Disusun
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bondowoso Jumlah Desa / 5 desa ( 360.068.000 Gladi Kesiapsiagaan Bondowoso Jumlah Desa / 5 desa ( 250 360.068.000
Bencana Kelurahan Tangguh 250 Orang Terhadap Bencana Kelurahan Tangguh Orang )
Bencana yang ) Bencana yang Dibentuk
Dibentuk
Jumlah Santri dan 5 Jumlah Santri dan 5 lembaga (
Siswa Tanggap lembaga (
Siswa Tanggap 250 Orang )
Bencana yang 250 Orang
Dibentuk ) Bencana yang Dibentuk
Pelayanan Penyelamatan dan Bondowoso Jumlah layanan 55 Kali 984.932.000 Pelayanan Bondowoso Jumlah layanan 55 Kali 984.932.000
Evakuasi Korban Bencana penyelamatan dan Penyelamatan dan penyelamatan dan
evakuasi korban Evakuasi Korban evakuasi korban
bencana Bencana bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Bondowoso Jumlah kecepatan 5 KLB 50.000.000 Respon Cepat Bondowoso Jumlah kecepatan 5 KLB 50.000.000
Biasa Penyakit/Wabah respon kurang dari Kejadian Luar Biasa respon kurang dari 24
Zoonosis Prioritas 24 jam untuk setiap Penyakit/Wabah jam untuk setiap status
status kejadian luar Zoonosis Prioritas kejadian luar biasa
biasa (KLB) (KLB)
Respon Cepat Darurat Bondowoso Jumlah darurat 55 125.000.000 Respon Cepat Darurat Bondowoso Jumlah darurat bencana 55 kejadian 125.000.000
Bencana Kabupaten / Kota bencana yang di kejadian Bencana Kabupaten / yang di respon cepat
respon cepat kurang Kota kurang dari 24 jam
dari 24 jam
Pencarian, Pertolongan dan Bondowoso Jumlah korban yang 50 Orang 150.000.000 Pencarian, Bondowoso Jumlah korban yang 50 Orang 150.000.000
Evakuasi Korban Bencana berhasil dicari, Pertolongan dan berhasil dicari,
Kabupaten / Kota dirtolong, dan Evakuasi Korban dirtolong, dan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 27


dievakuasi terhadap Bencana Kabupaten / dievakuasi terhadap
kejadian bencana Kota kejadian bencana

Penyediaan Logistik Bondowoso Jumlah Bantuan 400 KK 509.932.000 Penyediaan Logistik Bondowoso Jumlah Bantuan 400 KK 509.932.000
Penyelamatan dan Logistik Penyelamatan dan Logistik Penyelamatan
Evakuasi Korban Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan Evakuasi Korban
Kabupaten / Kota Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Bencana
Bencana Kota
Aktivasi Sisten Komando Bondowoso Jumlah petugas 50 Orang 150.000.000 Aktivasi Sisten Bondowoso Jumlah petugas dalam 50 Orang 150.000.000
Penanganan Darurat dalam penanganan Komando Penanganan penanganan darurat
Bencana darurat bencana Darurat Bencana bencana

JUMLAH 5.516.996.900 5.516.996.900

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 28


2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dari program yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah


kabupaten Bondowoso Tahun 2022 yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan
pelayanan Penanggulangan Bencana pada masyarakat yang terkena dampak bencana
bertujuan untuk penanganan bencana yang bersifat cepat, tepat dan terpadu serta
terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun
pasca bencana.

Dalam hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga perencanaan pembangunan daerah
harus disusun secara terpadu, terukur, terarah dan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan. Ditinjau dari segi geografis Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu
wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi dengan
9 (Sembilan) ancaman bencana. Untuk itu Pemerintah khususnya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah kabupaten Bondowoso berusaha untuk melayani masyarakat dari
berbagai ancaman bencana dengan program dan kegiatan sertab sub kegiatan yang akan
dilaksanakan di tahun 2022.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 29


Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Bondowoso

Tabel 2.5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso
No Program Dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan
% Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Yang
70 %
Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
% Penduduk yang Memperoleh Layanan
PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 50 %
1 Bondowoso
PENANGGULANGAN BENCANA Bencana
% Korban Bencana yang Dievakuasi dan
100 %
Diselamatkan
% Korban Bencana Yang Dinormalisasi 100 %
Kegiatan Pelayanan Informasi
Rawan Bencana Kabupaten Jumlah informasi rawan bencana yang di publish 5 Jenis bencana
/Kota
Kegiatan Pelayanan Pencegahan
Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
dan Kesiapsiagaan Terhadap 55 Kali
bencana yang dilakukan
Bencana
Kegiatan Pelayanan
Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi
Penyelamatan dan Evakuasi 55 Kali
korban bencana
Korbana Bencana

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 30


BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan
fungsi BPBD adalah NAWACITA Nomor 7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestic dengan sasaran
menurunnya indeks resiko bencana pada daerah-daerah pertumbuhan beresiko
tinggi dengan strategi :
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
di pusat dan daerah,
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam


penanggulangan bencana.

Penurunan indeks resiko bencana di kabupaten Bondowoso dapat dilakukan dengan


peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang meliputi :
a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
b. Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu
c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
e. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
f. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam
kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Penetepan tujuan dalam rencana kerja didasarkan
pada potensi dan permasalahan serta isu utama dalam penanggulangan bencana di
Kabupaten Bondowoso.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana


Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah Meningkatnya Kapasitas Daerah
dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah Dalam
Penanggulangan Bencana.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 31


Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2022 adalah
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator:
a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD Yang Disusun
Tepat Waktu
c. Nilai Sakip

2. Meningkatnya Penanggulangan Bencana, dengan indikator Persentase


Bencana yang Ditanggulangi

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kerja sesuai yang diamanatkan dalam
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023 maka
Rencana Kerja yang tersusun pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah
a. Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso melaksanakan Program Pembangunan
yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. OPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengemban Visi
“Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan
Terdepan dalam bingkai iman dan taqwa”. Dan Misi yang ke 4 yaitu
“Mewujudkan Pemerintahan yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif dan
Inovatif”.
b. Dalam Pencapaian SDGS ( Sustainable Development Goals) atau Tujuan
pembangunanberkelanjutan, RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bondowoso yang selaras dengan RPJMD kabupaten dan RPJPD
Kabupaten harus mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional ( RPJMN) tahun 2015 – tahun 2019 dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional ( RPJMN) Th 2005 – Tahun 2025. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai 2
program yaitu :

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 32


1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dengan Indikator :
a. % Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang
disusun tepat waktu
b. % Laporan keuangan yang disusun tepat waktu
c. % Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
d. % ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan Indikator :
a. % Penduduk di kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Layanan
Informasi Rawan Bencana
b. % Penduduk yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
c. % Korban Bencana yang Dievakuasi dan Diselamatkan
d. % Korban Bencana yang Terdistribusi Bantuan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 33


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bondowoso
Tabel 3.3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN


RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/ BIDANG URUSAN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ CATATAN
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
KEGIATAN TARGET CAPAIAN SUMBER
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.05 Bidang Urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum

% Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Bond 100 % 100 Persen
OPD yang diisusun

% Dokumen penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai pedoman yang Bond 100 % 100 Persen
disusun tepat waktu
% Laporan keuangan yang disusun tepat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Bond 100 % 100 Persen
01.05.01
PEMERINTAHAN DAERAH
waktu 2.921.996.900 DAU 3.466.008.380

% Sarana dan prasarana aparatur yang


Bond 100 % 100 Persen
layak fungsi

% ASN yg puas terhadap pelayanan


Bond 100 % 100 Persen
administrasi perkantoran

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan


01.05.01.2.01 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Bond 113.000.000 DAU 80.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen
yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat


01.05.01. 2.01. 01 Bond 30.000.000 DAU 30.000.000
Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
3 Dokumen 3 Dokumen
(Renja, Renja Perubahan dan Renstra)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-


01.05.01. 2.01. 02 Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun Bond 1 Dokumen 10.000.000 DAU 1 Dokumen 5.000.000
SKPD

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 34


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/ BIDANG URUSAN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ CATATAN
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
KEGIATAN TARGET CAPAIAN SUMBER
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen


01.05.01. 2.01. 03 Jumlah dokumen RKA-P SKPD yang Bond 10.000.000 DAU 5.000.000
Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen
disusun

01.05.01. 2.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun Bond 10.000.000 DAU 5.000.000
1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-


01.05.01. 2.01. 05 Jumlah dokumen DPPA SKPD yang disusun Bond 10.000.000 DAU 5.000.000
SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen capaian kinerja yang
01.05.01. 2.01. 06 Bond 30.000.000 DAU 25.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun (LKPJ, LPPD, L-KIP) 3 Dokumen 3 Dokumen

01.05.01. 2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi kinerja Bond 13.000.000 DAU 5.000.000
1 Dokumen
1 Dokumen

Kegiatan Administrasi keuangan Jumlah dokumen administrasi keuangan 1 Tahun 1 Tahun


01.05.01.2.02 Bond 1.858.852.600 DAU 2.415.508.380
perangkat daerah yang disusun

01.05.01. 2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang dibayar Bond 1.853.852.600 DAU 2.410.008.380
30 Orang / bulan 30 Orang / bulan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah pelaporan


01.05.01. 2.02. 08 Bond 5.000.000 DAU 5.500.000
Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen

Kegiatan Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen administrasi keuangan 1 Laporan


01.05.01.2.03 Bond 1 Laporan 5.000.000 DAU 5.500.000
Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Jumlah pelaporan


01.05.01. 2.03. 05 Bond 5.000.000 DAU 5.500.000
Milik Daerah pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Jumlah pelayanan Administrasi 6 Jenis Aktifitas 6 Jenis Aktifitas
01.05.01.2.06 Bond 349.500.000 DAU 275.000.000
Daerah Perkantoran

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 22 Jenis


01.05.01. 2.06. 01 Bond 15.000.000 DAU 7.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor 22 Jenis

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 35


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/ BIDANG URUSAN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ CATATAN
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
KEGIATAN TARGET CAPAIAN SUMBER
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.05.01. 2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bond 10.000.000 DAU 7.500.000
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
17 Jenis 17 Jenis

Bond
Jumlah makanan dan minuman 16 Kali 16 Kali
01.05.01. 2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.000.000 DAU 40.000.000
Bond
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 30 Buah 30 Buah

01.05.01. 2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bond 20.000.000 DAU 15.000.000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Buah 12 Buah

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


01.05.01. 2.06. 06 Jumlah bahan bacaan dan peraturan Bond 10.000.000 DAU 5.000.000
Perundang- undangan 1 Jenis
perundang- undangan 1 Jenis

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan


01.05.01. 2.06. 09 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bond 204.500.000 DAU 200.000.000
Konsultasi SKPD 120 Kali 120 Kali
keluar daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah jenis pengadaan barang


01.05.01.2.07 Bond 2 Jenis Aktifitas 240.318.900 DAU 330.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Jenis Aktifitas

01.05.01. 2.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebelliur Bond 114.408.900 DAU 150.000.000
2 Jenis 2 Jenis

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana prasaran yang dibangun
01.05.01. 2.07. 10 Bond 125.910.000 DAU 180.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Paket 1 Paket

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang


01.05.01.2.08 Jumlah jenis jasa pelayanan perkantoran Bond 203.800.000 DAU 185.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah 3 Jenis Aktifitas 3 Jenis Aktifitas

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan
01.05.01. 2.08. 02 Bond 43.800.000 DAU 40.000.000
Air dan Listrik listrik
3 Jenis 3 Jenis

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
01.05.01. 2.08. 03 Bond 25.000.000 DAU 10.000.000
Kantor Kerja 176 Kali
176 Kali

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 36


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/ BIDANG URUSAN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ CATATAN
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
KEGIATAN TARGET CAPAIAN SUMBER
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.05.01. 2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bond 135.000.000 DAU 135.000.000
Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum
15 Orang / bulan 15 Orang / bulan
kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
01.05.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah jenis barang milik daerah yang Bond 172.333.500 DAU 175.000.000
1 Jenis Aktifitas 1 Jenis Aktifitas
Daerah terpelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya


Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumlah pemeliharaan rutin / berkala
01.05.01. 2.09. 01 Bond 3 Jenis 172.333.500 DAU 3 Jenis 175.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kendaraan dinas / operasional
Jabatan

% Penduduk di kawasan Rawan Bencana


yang memperoleh Layanan Informasi Bond 900/17.500 = 0,05% 900/17.500 = 0,05%
Rawan Bencana

% Penduduk yang Memperoleh Layanan


17.200/56.000 = 0,30
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bond 17.200/56.000 = 0,30 %
%
PROGRAM PENANGGULANGAN Bencana
01.05.03 2.895.000.000 DAU 3.527.694.000
BENCANA
% Korban Bencana yang Dievakuasi dan
Bond 100 % 100 %
Diselamatkan

% Korban Bencana yang Dinormalisasi Bond 100 % 100 %

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan


01.05.03. 2.01 Jumlah informasi rawan bencana yang di Bond 250.000.000 DAU 250.000.000
Bencana Kabupaten / Kota 5 Jenis Bencana 5 Jenis Bencana
publish

Penyusunan Kajian Resiko Bencana


01.05.03. 2.01. 01 Jumlah Dokumen Kajian Yang Disusun Bond 1 Dokumen 150.000.000 DAU 1 Dokumen 150.000.000
Kabupaten/Kota

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan


Jumlah satuan tugas kelompok masyarakat
01.05.03. 2.01. 02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Bond 350 Orang 100.000.000 DAU 350 Orang 120.000.000
tangguh bencana yang dibentuk
Kota (Per Jenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Jumlah layanan pencegahan dan


01.05.03. 2.02 Bond 55 Kali 1.560.068.000 DAU 55 Kali 1.780.000.000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kesiapsiagaan bencana yang dilakukan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Jumlah Rencana Penanggulangan Bencana


01.05.03. 2.02. 01 Bond 2 Dokumen 200.000.000 DAU 1 Dokumen 100.000.000
Bencana yang Disusun

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 37


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/ BIDANG URUSAN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ CATATAN
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
KEGIATAN TARGET CAPAIAN SUMBER
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Peserta kesiapsiagaan penanganan


01.05.03. 2.02. 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Bond 550 Orang 300.000.000 DAU 550 Orang 320.000.000
bencana yang dilatih

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana


Jumlah kebutuhan perawatan peralatan
01.05.03. 2.02. 03 Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bond 9 Jenis 100.000.000 DAU 9 Jenis 165.000.000
logistik bencana yang terpenuhi
Kabupaten / Kota

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Jumlah pengadaan peralatan penanggulangan


01.05.03. 2.02. 04 Bond 1 Jenis 50.000.000 DAU 1 Jenis 120.000.000
Kesiapsiagaan terhadap Bencana bencana yang dilaksanakan

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 35 Desa 35 Desa


Penguatan Kapasitas kawasan untuk
01.05.03. 2.02. 06 Bond 450.068.000 DAU 550.000.000
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Santri dan Siswa Tanggap Bencana
500 Orang 500 Orang
yang Dibentuk
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
01.05.03. 2.02. 08 Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Bond 160.000.000 DAU 12 Kali 225.000.000
(TRC) Bencana Kabupaten/Kota 12 Kali

01.05.03. 2.02. 09 Penyusunan rencana kontijensi Jumlah Rencana kontijensi yang disusun Bond 3 Dokumen 300.000.000 DAU 3 Dokumen 300.000.000

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah layanan penyelamatan dan


01.05.03. 2.03 Bond 55 Kali 984.932.000 DAU 55 Kali 1.347.694.000
Korban Bencana evakuasi

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa 55 Kali


01.05.03. 2.03. 01 Jumlah mobilisasi TRC Bond 55 Kali 50.000.000 DAU 115.000.000
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Jumlah laporan pengendalian penanggulangan


01.05.03. 2.03. 02 Bond 12 Kali 125.000.000 DAU 12 Kali 190.000.000
Kota bencana
Jumlah evakuasi dan penyelamatan bencana
Bond 55 Kali DAU 55 Kali
yang dilakukan
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Jumlah identifikasi kebutuhan pasca bencana
01.05.03. 2.03. 03 Bond 55 Kali 150.000.000 DAU 55 Kali 285.000.000
Bencana Kabupaten / Kota yang dilaksanakan
Jumlah korban bencana yang mendapat
Bond 55 Orang DAU 55 Orang
dukungan psikososial

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 38


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
RENCANA TAHUN 2022
URUSAN/ BIDANG URUSAN 2023
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ CATATAN
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
KEGIATAN TARGET CAPAIAN SUMBER
LOKASI DANA/ PAGU CAPAIAN DANA/ PAGU
KINERJA DANA
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Jumlah Bantuan Logistik Penyelamatan dan


01.05.03. 2.03. 04 Bond 400 KK 659.932.000 DAU 400 KK 757.694.000
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota Evakuasi Korban Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan


01.05.03.2.04 Jumlah Tim yang dibentuk Bond 1 Tim 100.000.000 DAU 1 Tim 150.000.000
Bencana

Penguatan Kelembagaan Bencana


01.05.03. 2.04.02 Jumlah penguatan tim pusdalops Bond 12 Kali 100.000.000 DAU 12 Kali 150.000.000
Kabupaten/Kota

JUMLAH 5.837.805.000 DAU 6.993.702.380

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 39


BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
URUSAN/ BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET
LOKA
KODE DAERAH DAN PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN/ CAPAIAN ANGGARAN KET
SI
KEGIATAN/ SUB SUB KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7

1.05 Bidang Urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum

%Dokumen Perencanaan dan


Bond 100 Persen
Evaluasi OPD Yang Disusun
% Dokumen penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai
Bond 100 Persen
pedoman yang disusun tepat
waktu
PROGRAM PENUNJANG % Laporan keuangan yang
Bond 100 Persen
01.05.01 URUSAN PEMERINTAHAN disusun tepat waktu 2.942.805.000 DAU
DAERAH
% ASN yg puas terhadap
pelayanan administrasi Bond 100 Persen
perkantoran

% Sarana dan prasarana


Bond 100 Persen
aparatur yang layak fungsi

Kegiatan Perencanaan,
Jumlah dokumen perencanaan 11
01.05.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Bond 113.000.000 DAU
dan evaluasi yang disusun Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang


Penyusunan Dokumen Perencanaan
01.05.01. 2.01. 01 disusun (Renja, Renja Perubahan Bond 3 Dokumen 30.000.000 DAU
Perangkat Daerah
dan Renstra)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA SKPD yang


01.05.01. 2.01. 02 Bond 1 Dokumen 10.000.000 DAU
Dokumen RKA-SKPD disusun

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA-P SKPD


01.05.01. 2.01. 03 Bond 1 Dokumen 10.000.000 DAU
Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun

Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah dokumen DPA SKPD yang


01.05.01. 2.01. 04 Bond 1 Dokumen 10.000.000 DAU
SKPD disusun

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPPA SKPD


01.05.01. 2.01. 05
Perubahan DPA-SKPD yang disusun
Bond 1 Dokumen 10.000.000 DAU

Koordinasi dan Penyusunan


Jumlah dokumen capaian kinerja
01.05.01. 2.01. 06 Laporan Capaian Kinerja dan
yang disusun (LKPJ, LPPD, L-KIP)
Bond 3 Dokumen 30.000.000 DAU
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

01.05.01. 2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi kinerja Bond 1 Dokumen 13.000.000 DAU

Kegiatan Administrasi keuangan Jumlah dokumen administrasi


01.05.01.2.02 Bond 1 Tahun 1.858.852.600 DAU
perangkat daerah keuangan yang disusun

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 30 Orang /


01.05.01. 2.02. 01 Jumlah Pegawai yang dibayar Bond 1.853.852.600 DAU
ASN bulan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis


01.05.01. 2.02. 08 Jumlah pelaporan Bond 1 Dokumen 5.000.000 DAU
Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen administrasi


01.05.01.2.03 Bond 1 Laporan 5.000.000 DAU
Daerah pada Perangkat Daerah keuangan yang disusun

Rekonsiliasi dan Penyusunan


01.05.01.2.03.05 Laporan Barang Milik Daerah pada Jumlah pelaporan Bond 1 Dokumen 5.000.000 DAU
SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Jumlah pelayanan Administrasi 6 Jenis


01.05.01.2.06 Bond 349.500.000 DAU
Perangkat Daerah Perkantoran Aktifitas

01.05.01. 2.06. 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
Listrik/Penerangan Bangunan Bond 22 Jenis 15.000.000 DAU
Penerangan Bangunan Kantor
Kantor

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 40


URUSAN/ BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET
LOKA
KODE DAERAH DAN PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN/ CAPAIAN ANGGARAN KET
SI
KEGIATAN/ SUB SUB KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Penyediaan Peralatan
01.05.01. 2.06. 03 Bond 17 Jenis 10.000.000 DAU
Tangga Rumah Tangga

Jumlah makanan dan minuman 16 Kali


01.05.01. 2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik Bond 90.000.000 DAU
30 Buah
kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan


01.05.01. 2.06. 05 Bond 12 Buah 20.000.000 DAU
Penggandaan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan


01.05.01. 2.06. 06 Bond 1 Jenis 10.000.000 DAU
Peraturan Perundang- undangan perundang- undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


01.05.01. 2.06. 09 Bond 120 Kali 204.500.000 DAU
dan Konsultasi SKPD konsultasi keluar daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah


2 Jenis
01.05.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah jenis pengadaan barang Bond 240.318.900 DAU
Aktifitas
Daerah

01.05.01. 2.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebelliur Bond 2 Jenis 114.408.900 DAU

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Jumlah sarana prasaran yang
01.05.01. 2.07. 10 Gedung Kantor atau Bangunan
dibangun
Bond 1 Paket 125.910.000 DAU
Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa pelayanan 3 Jenis


01.05.01.2.07 Bond 203.800.000 DAU
Urusan Pemerintahan Daerah perkantoran Aktifitas

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jasa komunikasi sumber


01.05.01. 2.08. 02 Bond 43.800.000 DAU
Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
3 Jenis

Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Penyediaan Jasa


01.05.01. 2.08. 03 Bond 176 Kali 25.000.000 DAU
Perlengkapan Kantor Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 15 Orang/


01.05.01. 2.08. 04 Bond 135.000.000 DAU
Kantor Umum Kantor Bulan

Kegiatan Pemeliharaan Barang


Jumlah jenis barang milik daerah 1 Jenis
01.05.01.2.09 Milik Daerah Penunjang Urusan Bond 172.333.500 DAU
yang terpelihara Aktifitas
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah pemeliharaan rutin / berkala
01.05.01. 2.09. 01 Bond 3 Jenis 172.333.500 DAU
Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas / operasional
Kendaraan Dinas Jabatan

URUSAN/ BIDANG
URUSAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PEMERINTAHAN LOKA
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ CAPAIAN ANGGARAN KET
DAERAH DAN PROGRAM/ SI
SUB KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
% Penduduk di Kawasan Rawan
Bencana Yang Memperoleh 900/17.500 =
Bond DAU
Layanan Informasi Rawan 0,05%
Bencana
PROGRAM
01.05.03 PENANGGULANGAN % Penduduk Yang Memperoleh 2.895.000.000
17.200/56.00
BENCANA Layanan Pencegahan dan Bond DAU
0 = 0,30%
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

% Korban Bencana Yang


Bond 100 Persen DAU
Dievakuasi dan Diselamatkan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 41


% Korban Bencana Yang
Bond 100 Persen DAU
Dinormalisasi

Kegiatan Pelayanan Informasi


Jumlah informasi rawan bencana 5 Jenis
01.05.03. 2.01 Rawan Bencana Kabupaten / Bond 250.000.000 DAU
yang di publish Bencana
Kota

Penyusunan Kajian Resiko Bencana Jumlah dokumen kajian yang


01.05.03. 2.01. 01 Bond 1 Dokumen 150.000.000 DAU
Kabupaten/Kota disusun

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi


Jumlah satuan tugas kelompok
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
01.05.03. 2.01. 02 masyarakat tangguh bencana yang Bond 350 Orang 100.000.000 DAU
Kabupaten / Kota (Per Jenis
dibentuk
Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan Jumlah layanan pencegahan dan


01.05.03. 2.02 dan Kesiapsiagaan Terhadap kesiapsiagaan bencana yang Bond 55 Kali 1.560.068.000 DAU
Bencana dilakukan

Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Penanggulangan


01.05.03. 2.02. 01 Bond 2 Dokumen 200.000.000 DAU
Penanggulangan Bencana Bencana yang disusun

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Jumlah peserta kesiapsiagaan


01.05.03. 2.02. 02 Bond 550 Orang 300.000.000 DAU
Bencana penanganan bencana yang dilatih

Pengendalian Operasi dan


Jumlah kebutuhan perawatan
Penyediaan Sarana Prasarana
01.05.03. 2.02. 03 peralatan logistik bencana yang Bond 9 Jenis 100.000.000 DAU
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
terpenuhi
Kabupaten / Kota

Penyediaan Peralatan Perlindungan Jumlah pengadaan peralatan


01.05.03. 2.02. 04 dan Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana yang Bond 1 Jenis 50.000.000 DAU
Bencana dilaksanakan

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh


Bond 35 Desa DAU
Penguatan Kapasitas kawasan Bencana
01.05.03. 2.02. 06 45.068.000
untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Jumlah Santri dan Siswa Tanggap
Bond 500 Orang DAU
Bencana yang Dibentuk

Pengembangan Kapasitas Tim


01.05.03. 2.02. 08
Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Bond 12 Kali 160.000.000 DAU
Kabupaten/Kota

01.05.03. 2.02. 09 Jumlah Rencana kontijensi yang


Penyusunan rencana kontijensi Bond 3 Dokumen 300.000.000 DAU
disusun

Pelayanan Penyelamatan dan Jumlah layanan penyelamatan


01.05.03.2.03 Bond 55 kali 984.932.000 DAU
Evakuasi Korban Bencana dan evakuasi korban bencana

01.05.03. 2.03. 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa


Jumlah mobilisasi TRC Bond 55 Kali 50.000.000 DAU
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

01.05.03. 2.03. 02 Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah laporan pengendalian


Bond 125.000.000 DAU
Kabupaten/Kota penanggulangan bencana 12 Kali

Jumlah evakuasi dan penyelamatan


Bond 55 Kali DAU
bencana yang dilakukan

Pencarian, Pertolongan dan


Jumlah identifikasi kebutuhan pasca
01.05.03. 2.03. 03 Evakuasi Korban Bencana Bond 55 Kali 150.000.000 DAU
bencana yang dilaksanakan
Kabupaten/Kota

Jumlah korban bencana yang


Bond 55 Orang DAU
mendapat dukungan psikososial

Penyediaan Logistik Penyelamatan Jumlah Bantuan Logistik


01.05.03. 2.03. 04 dan Evakuasi Korban Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bond 659.932.000 DAU
Kabupaten/Kota Bencana 400 KK

Penataan Sistem Dasar


01.05.03.2.04 Jumlah Tim yang dibentuk Bond 1 Tim 100.000.000 DAU
Penanggulangan Bencana

Penguatan Kelembagaan Bencana


01.05.03.2.04.02
Kabupaten/Kota
Jumlah penguatan tim pusdalops Bond 12 Kali 100.000.000 DAU

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 42


TOTAL 5.837.805.000 DAU

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman umum dalam rangka

memberikan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD di Kabupaten

Bondowoso. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso

sebagai salah satu unsur pelaksana daerah yang membidangi penanggulangan bencana

diharapkan mampu mendorong partisipasi semua pihak agar benar-benar memiliki komitmen

kebijakan yang nyata dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di Kabupaten

Bondowoso.

Pemerintah Daerah diharapkan memiliki komitmen tinggi dalam bentuk kebijakan dan

dukungan anggaran yang dialokasikan bagi optimalisasi Program Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso, 2021

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 43

Anda mungkin juga menyukai