ii
DAFTAR TABEL
iii
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2023
BAB I
PENDAHULUAN
1
Dinas Pertanian dan Pangan memiliki dua urusan yaitu pangan
dan pertanian. Urusan Pangan merupakan urusan wajib karena harus
ada di setiap pemerintahan daerah yang di wakili oleh bidang ketahanan
pangan. Urusan Pertanian merupakan urusan pilihan karena tidak
semua daerah memiliki daerah pertanian dimana Kabupaten
Gunungkidul merupakan daerah pertanian yang memiliki potensi
tanamanan pangan, perkebunan dan hortikultura yang masih dapat
dikembangkan.
Rencana Strategis menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan
Pangan dalam menyusun Rencana Kerja PD dalam kurun waktu 5
tahun. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang
selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul,
sedangkan bagi Dinas Pertanian dan Pangan, RKPD ini akan dijadikan
acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan
Pangan. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan
menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan di dalam
pelaksanaan kegiatan di urusan pertanian dan pangan. Rencana Kerja
Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis
(Rentra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun
2021-2026 dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Tahun
2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023,
serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan
pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Program dan kegiatan
dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat melalui mekanisme musrenbang.
2
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 050/4969
tanggal 29 Oktober 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023.
4
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Dinas
Pertanian dan Pangan
5. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
pertanian dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga
pemerintahan.
6. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
7. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya
secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan
BAB V PENUTUP
6
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
7
Untuk hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Tahun 2022 dengan
rincian seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan
Sampai Dengan Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Penyediaan Rapat-rapat, Jumlah makanan dan Jumlah snack dan minuman yang
Konsultasi dan Koordinasi minuman tersedia untuk tersedia untuk rapat 987 OR, Jumlah
rapat dan tamu, makanan dan minuman yang tersedia
untuk rapat 325 OR, Jumlah snack
dan minuman yang tersedia untuk
tamu 47 OR, Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia untuk tamu
58 OR,
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi jumlah dan jenis kendaraan Jumlah mobil dinas (bensin) yang
Sarana dan Prasarana dinas yang dipelihara dipelihara 6 unit, Jumlah mobil dinas
Perkantoran (diesel) yang dipelihara 3 unit, Jumlah
motor dinas yang dipelihara 80 unit,
Jumlah AC yang dipelihara 25 unit
4 Program peningkatan 80
ketatalaksanaan dan kapasitas
aparatur
4 1 Pengembangan Kapasitas jumlah ASN yang dikirim Jumlah ASN yang dikirim mengikuti
Aparatur mengikuti diklat diklat 6 orang
4 2 Penilaian Angka Kredit Tenaga Jumlah tenaga fungsional Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
Fungsional Perangkat Daerah yang dinilai 118 orang
6 1 Perencanaan Kinerja Dokumen Renja, DPA, Lakip Dokumen Renja Tahun 2021 dan
Perangkat Daerah Renja Perubahan Tahun 2020 2
dokumen, Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan
RKA Perubahan Tahun 2020 2
dokumen, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) Tahun 2020 2
dokumen, Dokumen LKjIP Tahun
2019 1 dokumen, Dokumen Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan
(ROPK) Tahun 2020 1 dokumen,
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Pengendalian Internal Dokumen hasil monev dan Dokumen laporan Tim Evaluasi dan
Perangkat Daerah pengendalian Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA) 12 dokumen, Dokumen
evaluasi dan monitoring hasil RKPD 4
dokumen, Monitoring dan evaluasi 12
laporan
6 2 Pengelolaan data dan sistem Data tanaman Pangan, Dokumen data profil perangkat
informasi Perangkat Daerah Peternakan dan Hortikultura daerah tahun 2019 0 dokumen
dan Updating data lahan
serta magang petugas
terlaksananya bimtek
petugas data dan magang di
Pusdatin, dan konsultasi
3 3 Pertanian
padi
jagung
kedelai
ubi kayu
bawang merah
cabe
mete
tembakau
11
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
01. Pembinaan Mutu Hasil Jumlah analisa usaha tani Bimbingan teknis mutu hasil produksi
Pertanian tanaman pangan 1 angkatan,
Bimbingan teknis mutu hasil produksi
tanaman perkebunan 1 angkatan,
Bimbingan teknis mutu hasil produksi
tanaman hortikultura 0 angkatan,
Bimbingan teknis PIRT 1 angkatan,
Fasilitasi uji laboratorium Dinas
Kesehatan (Pengajuan sertifikasi PIRT)
15 paket, Workshop sertifikasi dan
pelabelan mutu produksi hasil
pertanian 0 angkatan, Jumlah
kelompok tani yang dilatih
peningkatan mutu produksi hasil
pertanian (PIWK) 0 angkatan
12
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
13
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Pendampingan
pemberdayaan petani dalam
replikasi program
FMA/FEATI di tingkat
kabupaten
Temu teknis penyuluhan tk
kecamatan
Media informasi spesifik
lokasi
Rembug tani
Operasional posko
penyuluhan
Jumlah programa
penyuluhan tk kab, kec. Desa
14
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Frekuensi workshop
penyusunan programa
kabupaten
Temu usaha bidang
pertanian
Jumlah kaji terap subsektor
tanaman pangan dan
hortikultura
Jumlah kaji terap subsektor
peternakan
Pameran pembangunan
Produksi beras/jumlah
penduduk
Nilai PPH (pola pangan
harapan) konsumsi
Persentase rekomendasi
tekhnologi pertanian spesifik
lokalita yang diterapkan
2018 : Pertumbuhan
Ketersediaan, distribusi, dan
Konsumsi Pangan
15
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Beras IR I 12.000
Beras IR II 9.100
Jumlah pendampingan
Gapoktan lembaga distribusi
pangan masyarakat
jumlah pelatihan manajemen
lembaga keuangan desa
Jumlah pendampingan
kelompok lumbung pangan
desa
Jumlah pelatihan lumbung
pangan
Jumlah koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan Kab.
Gunungkidul
Jumlah Gudang lumbung
yang tersedia di Kabupaten
Gunungkidul
16
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Jumlah Dokumen
penyusunan perda cadangan
pangan
02. Peningkatan Kewaspadaan dan FGD Sistem Kewaspadaan Pangan
Mutu Pangan dan Gizi (SKPG) 0 kali, Penyusunan
dokumen peta kerawanan pangan 1
dokumen, Diseminasi keamanan
pangan 0 kali, Sosialisasi pangan
aman 5 kali, Pengadaan rapid test kit
2 unit, Pengujian bahan pangan segar
25 sampel, Pelatihan desa mandiri
pangan 0 kali, Keikutsertaan dalam
pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 0
kali, Jumlah sosialisasi Perda 3 Tahun
2016 tentang Keamanan pangan yang
terlaksana 0 kali
pameran
17
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Jagung
Kedelai
Ubi kayu
Bawang Merah
Cabe
Mete 939.476
Tembakau 259.469
18
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Kelapa 36.136.603
Cabe 565,21
Jumlah sarana
pengembangan sumber air
19
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
SL SOP/GAP Sayuran
Jagung 275.894
Kedelai 4.753
20
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
21
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
SL Pengelolaan Hama
terpadu
Pertemuan IPPHTI
5 Penyediaan Pembenihan/ Jumlah benih tanaman Pengadaan benih padi (benih dasar)
Pembibitan pertanian 250 kg, Pengadaan benih padi lulus
sertifikasi 11000 kg, Penangkaran
benih padi 8 ha, Belanja sarana
produksi pertanian 1 paket
07. Penyediaan dan pengelolan Pelatihan pengelolaan dan praktek
sarana prasarana produksi alsin pertanian 2 angkatan,
pertanian Bimbingan teknis standarisasi mutu
pupuk organik 0 angkatan, Apresiasi
pengelolaan pestisida 1 angkatan,
Bimbingan teknis penyusunan RDKK
pupuk bersubsidi 18 angkatan,
Pengawasan pupuk dan pestisida 72
kali, Bimbingan teknis pengelolaan
P3A 0 angkatan, Pengadaan pompa air
0 unit, Pengadaan handsprayer 0 unit,
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier 0
meter, Jumlah sosialisasi Perda 24
tahun 2012 tentang Irigasi 2 kali
Pelatihan pengelolaan
alsintan, hibah alsintan
22
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100 13 jenis 13 jenis 100
dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, penganggaran
Daerah dan evaluasi yang tersusun
Persentase Perencanaan, 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
disusun tepat waktu
X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Perangkat Daerah tersusun
Persentase laporan keuangan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
yang disusun tepat waktu
X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang terfasilitasi 225 ASN 171 ASN 171 ASN 171 ASN 100 225 ASN 225 ASN 100
Perangkat Daerah
Persentase PNS yang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
terlayani dalam pengelolaan
administrasi kepegawaian
X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan administrasi 10 layanan 10 layanan 10 layanan 10 layanan 100 10 layanan 10 layanan 100
Daerah umum yang tersedia
Persentase Administrasi 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Umum terlayani
X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah pengadaan barang 5 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 100 0 jenis 0 jenis 100
Daerah Penunjang Urusan milik daetah yang terlaksana
Pemerintah Daerah
Persentase pengadaan barang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
milik daerah yang terlaksana
X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa 3 layanan 3 layanan 3 layanan 3 layanan 100 3 layanan 3 layanan 100
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang yang tersedia
Persentase Penyediaan Jasa 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
terlaksana
X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah layanan 4 layanan 4 layanan 4 layanan 4 layanan 100 4 layanan 4 layanan 100
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik
Pemerintahan Daerah daerah yang tersedia
Persentase Pemeliharaan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
BMD Penunjang Urusan
Pemerintahan terlaksana
23
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Layanan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
SUMBER DAYA EKONOMI Pengelolaan Sumber Daya
UNTUK KEDAULATAN DAN Ekonomi Untuk Kedaulatan
KEMANDIRIAN PANGAN Dan Kemandirian Pangan
yang terlaksana
2.09.02. 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Jumlah kegiatan penyediaan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Seluruh Pendukung infrastruktur dan seluruh
Kemandirian Pangan sesuai pendukung kemandirian
Kewenangan Daerah pangan yang terlaksana
Kabupaten/Kota
Persentase layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Penyediaan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota yang
terlaksana
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN Penurunan konsumsi 72 Kg 83 Kg 83 Kg 83 Kg 100 80 Kg 80 Kg 100
DIVERSIFIKASI DAN beras/kapita/tahun
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
2.09.03. 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Angka ketersediaan kalori 3025 kkal/kap/hari 3005 kkal/kap/hari 3005 kkal/kap/hari 3005 kkal/kap/hari 100 3012 kkal/kap/hari 3012 kkal/kap/hari 100
Pangan Pokok atau Pangan penduduk perkapita
Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
Jumlah Ketersediaan Pangan 125424 ton 123868 ton 123868 ton 123868 ton 100 124177 ton 124177 ton 100
(Beras)
2.09.03. 2.02 Pengelolaan dan Jumlah Cadangan Pangan 100 ton 49 ton 49 ton 49 ton 100 52 ton 52 ton 100
Keseimbangan Cadangan Pemerintah Daerah (CPPD) -
Pangan Kabupaten/Kota Beras
Persentase penyediaan beras 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 52 persen 52 persen 100
Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah (CPPD)
2.09.03. 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Angka konsumsi kalori 2000 kkal/kapita/hari 1682 kkal/kapita/hari 1682 kkal/kapita/hari 1682 kkal/kapita/hari 100 1788 kkal/kapita/hari 1788 kkal/kapita/hari 100
Target Konsumsi Pangan penduduk perkapita
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan Gizi
Persentase layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan
Gizi yang terlaksana
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN Persentase penanganan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan
2.09.04. 2.02 Penanganan Kerawanan jumlah dokumen analisis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100
Pangan Kewenangan kerawanan pangan yang
Kabupaten/Kota tersusun
24
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
persentase desa rawan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
pangan yang terfasilitasi
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan segar 93 Persen 75 Persen 75 Persen 75 Persen 100 80 Persen 80 Persen 100
KEAMANAN PANGAN aman
2.09.05. 2.01 Pelaksanaan Pengawasan jumlah kegiatan pengawasan 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100
Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar yang
Daerah Kabupaten/Kota terlaksana
Persentase Pengawasan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
keamanan pangan
2.09.08 PROGRAM Persentase penyelenggaran 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
PENYELENGGARAAN keistimewaan yogyakarta
KEISTIMEWAAN urusan kebudayaan
YOGYAKARTA URUSAN terlaksana dengan baik
KEBUDAYAAN
2.22.08. 2.08 Pengembangan Kearifan Lokal Jumlah kegiatan 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100
dan Potensi Budaya pengembangan kearifan lokal
dan potensi budaya yang
terlaksana
Persentase pengembangan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
kearifan lokal dan potensi
budaya yang terlaksana
3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produksi komoditas 1679379,12 Ton 1524133,97 Ton 1524133,97 Ton 1524133,97 Ton 100 1553666,25 Ton 1553666,25 Ton 100
PENGEMBANGAN SARANA Tanaman Pangan, Tanaman
PERTANIAN Hortikultura, dan Tanaman
Perkebunan
3.27.02. 2.01 Pengawasan Penggunaan Jumlah kegiatan pengawasan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Sarana Pertanian penggunaan sarana pertanian
yang terlaksana
Persentase pengawasan 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 100 pesen 100 pesen 100
penggunaan sarana pertanian
yang terlaksana
3.27.02. 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Jumlah produksi benih padi 12000 kg 11000 kg 11000 kg 11000 kg 100 11000 kg 11000 kg 100
Genetik (SDG) Hewan, tersertifikasi
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
produksi benih padi
tersertifikasi
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase prasarana 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
PENGEMBANGAN pertanian yang digunakan
PRASARANA PERTANIAN
3.27.03. 2.01 Pengembangan Prasarana Jumlah kegiatan 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100
Pertanian pengembangan prasarana
pertanian yang terlaksana
25
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)
Persentase pengembangan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
prasarana pertanian yang
terlaksana
3.27.03. 2.02 Pembangunan Prasarana Jumlah kegiatan 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 10 jenis 10 jenis 100
Pertanian pembangunan prasarana
pertanian yang terlaksana
Persentase layanan 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 100 pesen 100 pesen 100
Pembangunan Prasarana
Pertanian yang terlaksana
3.27.03 PROGRAM PENGENDALIAN pensentase bencana 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
DAN PENANGGULANGAN pertanian yang tertangani
BENCANA PERTANIAN
3.27.05. 2.01 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 7 jenis 100
Penanggulangan Bencana pengendalian dan
Pertanian Kabupaten/Kota penanggulangan bencana
pertanian yang terlaksana
Persentase luas puso/ gagal 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
panen yang tertanggulangi
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN Kelompok Tani yang 126 kelompok 116 kelompok 116 kelompok 116 kelompok 100 118 kelompok 118 kelompok 100
PERTANIAN melakukan Pola Usaha
Agribisnis
3.27.07. 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Pertanian pertanian yang terlaksana
Persentase layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
pelaksanaan penyuluhan
pertanian yang terfasilitasi
26
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Pengukuran target kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasar sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
27
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul
Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
(IKU, Catatan
No Indikator
SPM, 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Analisis
IKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 pendapatan per capita
sektor pertanian (PDRB
sektor pertanian:Jumlah
penduduk di sektor
pertanian)
Pendapatan sektor (dalam
pertanian juta)
padi Rp/ha 20,66 20,77 26,27 26,34
jagung Rp/ha 16,67 16,75 19,29 24,62
kedelai Rp/ha 8,46 8,5 8,73 22,21
kakao Rp/ha 26,74 28,08 15,47 15,69
kelapa Rp/ha 35,01 67,14 31,5 23,30
mete (biji) Rp/ha 22,06 23,15 6,72 4,00
tembakau Rp/ha 72,93 76,58 76,66 56,72
bawang merah Rp/ha 166,7 175,03 494,35 147,28
cabe besar Rp/ha 66,06 67,14 59,13 76,53
Jumlah kelompok tani
yang telah menerapkan kelompok 114 117 114 117
Agribisnis terpadu
2 Pertumbuhan Ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi
pangan:
1) Ketersediaan Pangan
ton 124.240,00 125.111,00 126.762 162.167
(Beras)
28
Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
(IKU, Catatan
No Indikator
SPM, 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Analisis
IKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2) ketersediaan data dan
informasi harga pasar
Beras IR I Rp 10.765 10.815 12.000 11.400
Beras IR II Rp 9.751 9.810 9.100 9.259
Jagung Pipil Kering Rp 5.200 5.250 5.600 6.645
Kedelai Lokal Rp 8.300 8.400 9.200 11.941
3) Nilai PPH (Pola Pangan
88,4 89,2 87 88,2
Harapan)
4) Nilai NBM (Neraca Bahan
90 91 85 84,9
Makanan)
3 Tingkat produksi komoditas
unggulan tanaman pangan
:
Padi ton 291.572 292.486 289.076 301.161
Jagung ton 208.500 209.500 275.894 275.914
Kedelai ton 7.000 7.500 4.753 4.394
Ubi Kayu ton 882.908 891.737 1.001.629 829.556
4 Tingkat produksi hasil
perkebunan dan
hortikultura unggulan:
Kakao Kg 465.000 520.000 492.433 555.147
Mete Kg 604.380 634.600 939.476 453.545
Tembakau Kg 516.143 541.950 259.469 169.700
Kelapa butir 23.960.059 25.158.062 36.136.603 30.218.226
Bawang Merah ton 477,61 484,78 743 1.738,11
Cabe ton 494,6 502,01 565 576,34
5 Produksi tanaman Pangan,
tanaman hortikultura, dan
29
Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
(IKU, Catatan
No Indikator
SPM, 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Analisis
IKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tanaman perkebunan
meningkat
Produksi Tanaman Pangan Ton 1.519.823,91 1.550.220,39 1.519.823,91 1.550.220,39
Produksi Perkebunan dan Ton 33.842,34 33.949,10 33.842,34 33.949,10
Hortikultura
6 Ketahanan Pangan
meningkat
Capaian Skor PPH indeks 89,8 89,9 89,8 89,9
Konsumsi
7 Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja PD
Nilai AKIP PD Kategori/ A (80,10) A (80,20) A (80,10) A (80,20)
nilai
30
Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana
kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Berdasar
indikator kinerja program yang telah dilaksanakan selama tahun 2021,
beberapa hasil komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan
hortikultura telah di evaluasi untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas
Pertanian dan Pangan.
Produksi padi antara tahun 2017-2021 meningkat rata-rata 1,30% per
tahun. Peningkatan produksi padi didukung karena peningkatan
produktivitas sebesar 12,22ku/ha, walaupun luas tanam mengalami
penurunan sekitar -5,87% per tahun dan luas panen juga mengalami
penurunan -2,53%. Peningkatan produktivitas ini dilakukan dengan
penanganan pertanian yang intensif, yaitu peningkatan produksi pangan
dengan cara-cara yang internsif pada lahan yang sudah ada, antara lain
dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta
pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.
Komoditas padi capaian target produksinya didukung oleh padi sawah
dan padi ladang. Produktivitas dari padi ladang banyak ditentukan oleh
intensitas curah hujan. Di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2021
keadaan jumlah curah hujan 2591 mm atau rata-rata 215,92 mm, sedangkan
untuk jumlah hari hujan 161,50 selama tahun 2021 dengan rata-rata hari
hujan 12,63 hari.
Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai
penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana
yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan
pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan
alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan
pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan
hasil ( losses ).
Persentase peningkatan produksi jagung dapat dicapai melebihi
target. Target produksi jagung tahun 2021 sebesar 209.500 ton dengan
realisasi sebesar 131,70% atau 275.913,74 ton. Hal ini disebabkan karena :
Petani lebih memilih menanam jagung karena lebih tahan serangan hama.
Selain itu jagung tidak terlalu butuh pengairan tinggi dibanding padi dan
bantuan benih jagung bermutu tinggi sehingga meningkatkan produksi
jagung. Luas panen jagung tahun 2021 meningkat (2.133 ha) dibanding
tahun 2020, tetapi angka provitas menurun dari 50,82 ku/ha di tahun 2020
menjadi 50,11% di tahun 2021. Kegiatan peningkatan produksi jagung
31
didukung dari upaya khusus yang dilakukan Kementerian Pertanian dan
pengawalan yang intensif sampai tingkat lapang. Peningkatan produksi
jagung tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen. Rata-rata
pertumbuhan untuk produksi jagung sebesar 21,70 yang juga didukung oleh
peningkatan dari luas tanam 6,12%, luas panen 9,44% sehingga
produktivitas juga menunjukkan peningkatan pada rata-rata pertumbuhan
petahun di angka 11,88%.
Produksi kedelai memiliki pola yang sama dengan luas panen, yang
menunjukkan bahwa penurunan produksi dipengaruhi oleh penurunan luas
panen. Penyebab utama penurunan areal tanam yang disebabkan oleh
kurangnya gairah petani menanam kedelai karena harga kedelai ditingkat
petani yang sering tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah
dikeluarkan dan adanya kedelai impor dengan harga yang lebih murah.
Untuk mendukung pencapaian target di tahun 2021, luas tanam kedelai
bertambah 675 ha dibandingkan tahun 2020. Dari luas tanam 4.067 ha di
tahun 2021 sekitar 2.550 ha diantaranya telah tertanami bibit kedelai
bantuan pemerintah bulan Februari dan Maret 2021. Sisanya ditanam pada
bulan Juni 2021 untuk musim tanam ketiga.
Dengan rata-rata pertumbuhan luas panen kedelai -10,88%
menunjukkan bahwa petani perlu untuk mendapatkan banyak arahan untuk
kembali berminat menanam komoditas kedelai ini. Untuk itu perlunya
penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani serta melakukan edukasi
dan promosi serta pengembangan olahan kedelai perlu dilakukan untuk
semakin meningkatkan minat petani menanam kedelai di tahun-tahun
mendatang.
Penurunan produksi dari ubi kayu terjadi pada luas tanam, luas
panen dan produktivitas. Tahun 2021 dengan rata-rata tingkat curah hujan
menengah 215,92 mm (antara 100-300 mm) juga mempengaruhi jumlah
kadar pati dalam ubi kayu, sehingga tidak tercapai berat maksimal. Rata-rata
pertumbuhan produksi ubi kayu dari tahun ke tahun tercatat meningkat
(5,79%), tetapi bila dibandingkan tahun 2020, produksi ubi kayu tahun 2021
menurun -172.073 ton dengan capaian ada di 829.556,13 ton.
Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas tanaman
pangan pada tahun 2021 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk
bersubsidi. Sasaran kegiatan adalah diterapkannya pemupukan berimbang
spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan
produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas
32
pertanian. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk
organik. Untuk alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun
anggaran 2021 juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pertaian dan Pangan Nomor 7/KPTS/2021.
Komoditas Perkebunan dan Hortikultura, pada komotas tembakau
tahun 2021 capaian realisasinya sangat rendah dimana produksi turun selain
karena adanya penurunan produktivitas dari 10,45 ku/ha (2020) menjadi
9,26 ku/ha (2021) atau ada penurunan sekitar 1.19 ku/ha. Asosiasi Petani
Tembakau Indonesia (APTI) memperkirakan produksi tembakau turun sekitar
30% karena cuaca buruk dan kemarau basah yang mempengaruhi output,
sehingga banyak tembakau yang secara kualitas tidak memenuhi standart.
Produksi tembakau juga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir.
keterbatasan modal, teknik pertanian tradisional yang tidak efisien,
kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur pertanian, serta minimnya
akses pasar secara langsung oleh petani sehingga keuntungan berkurang.
Terdata pada tahun 2021 produksi tembakau turun sebesar 89.769 kg dari
169.700 kg dibandingkan tahun 2020 (259.469 kg). hal ini dipengaruhi juga
oleh luas tanam yang pada tahun 2020 seluas 272,65 ha menjadi 183,20 ha
di tahun 2021 atau ada penurunan luas tanam sebesar 89,45 ha yang
dibarengi dengan penurunan luas tanaman menghasilkan yang paada tahun
2021 di angka 197,10ha yang berarti ada penurunan sebesar 108,55 ha
dibandingkan tahun 2020.
Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan komoditas kakao
melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan kegiatan rehabilitasi,
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan
benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan,
pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pasca
panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian
pelayanan berkualitas. Tahun 2021 produksi kakao mencapai 555.147 kg
yang meningkat 62,714 kg dibanding produksi tahun 2020 (492.433 kg).
Jambu mete merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi
yang cukup tinggi, harganya cukup stabil dan prospek pasarnya baik.
Penyebab fluktuasi produksi jambu mete disebabkan oleh ketidakterpaduan
dan tidak adanya pola sinergisme dalam pengelolaan tanaman dan lahan
serta keberadaan dan kinerja usahatani tidak didukung oleh keberadaan dan
kinerja usaha-usaha terkait, baik di segmen rantai hulu yakni bidang usaha
pengadaan dan penyaluran sarana dan prasaran usahatani; atau di segmen
33
rantai hilir, yakni bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil usahatani;
maupun di segmen rantai sisi, yakni bidang usaha jasa fasilitator, misalnya
usaha pembiayaan dan infrastruktur penunjang. Dari target meter sebesar
634.600 kg terealisasi 453.545 kg atau 71,47%. Capaian ini masih masuk
dalam kategori tinggi walaupun bila dibandingkan tahun 2020 (939.476 kg)
ada penurunan sebesar 485.931 kg. Penurunan produksi ini juga
dipengaruhi penurunan produktivitas dari 3,56 ku/ha menjadi 2,18 ku/ha
di tahun 2021 atau ada penurunan sebesar 1.38 kh/ha.
Fluktuasi produksi kelapa sangat dimungkinkan mendapat pengaruh
dari luas areal kelapa yang berkurang/bertambah atau dari jumlah tanaman
yang menghasilkan. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan
diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun
mendatang. Kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa antara lain:
Peremajaan Tanaman Kelapa, pendampingan, dan pengawalan, pelatihan
penumbuhan kelompok petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan.
Target sebesar 25.158.062 butir kelapa di tahun 2021 terealisasi sebesar
36.136.603 butir atau 120,11%. Bila dibandingkan tahun 2020 ada
penurunan produksi sebesar 5.918.377 butir.
Peningkatan capaian produksi hortikultura terlihat dari realisasi
bawang merah sebesar 1.738,11 ton pada tahun 2021 dari target 484,78 ton
atau sekitar 358,54%. Realisasi produksi bawang merah tahun 2021 bila
dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 994,88 ton. Terjadi
kenaikan produksi karena dipengaruhi kenaikan provitas dari 78,56 ku/ha
(2020) menjadi 85,40 ku/ha (2021) dikarena program pengembangan bawang
merah dengan penambahan luas tanam bawang merah di tahun 2021. Luas
tanam bawang merah pada tahun 2021 mencapai 144,83 ha atau meningkat
30 ha dibandingkan pada 2020 seluas 117 ha. Petani di Gunungkidul mulai
beralih dari tanaman palawija ke hortikultura, dengan alasan keuntungan
yang didapat dengan bertani tanaman hortikultura, seperti bawang merah
memang cukup menjanjikan dan harga jualnya juga tinggi.
Komoditas Cabe juga mengalami peningkatan produksi dari target
502,01 ton di tahun 2021 terelisasi sebesar 576,34 ton atau sebessar
114,81%. Bila dibandingkan tahun 2020, produksi cabe tahun 2021
mengalami kenaikan sebesar 11,13 ton. Produksi naik karena terjadi
kenaikan produktivitas dari 29,10 ku/ha menjadi karena 34,96 ku/ha, hal
ini disebabkan karena harga cabe cendererung turun akibat pandemi covid
34
19 sehingga tanaman kurang terawat. Biaya perawatan tidak sebanding
dengan pendapatan yang diperoleh.
Capaian realisasi populasi dari sapi potong 161.655 ekor atau naik
sebesar 7.232 ekor dari tahun 2020 (154.423 ekor). Capaian kambing
206.789 melebihi dari target sebesar 197.557 ekor atau capaian sebesar
104,67%. Target ayam buras 1.196.808 ekor tercapai 1.109.455 ekor atau
menurun sebesar 18.907 ekor Capaian populasi bila dibandingkan tahun
2020.
Untuk produksi daging mengalami kenaikan sebesar 776.369 kg dari
tahun 2020 sebesar 3.347.297 kg menjadi 4.357.430 kg di tahun 2021.
Perhitungan produksi daging diperoleh dari penjumlahan hasil pemotongan
beberapa komoditas ternak mulai ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing,
domba, kelinci) dan unggas (ayam pedaging, ayam buras, ayam petelur afkir,
puyuh dan itik). Jumlah pemotongan dari semua komoditas ternak ini baik
yang yang merupakan pemotongan ternak tercatat atau tidak tercatat
memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian produksi daging.
Produksi telur juga mengalami kenaikan dari capaian 2020 sebesar
3.347.297 kg naik sebesar 306.869 kg menjadi 3.654.136 kg ditahun 2021.
Sebagai parameter perhitungan produksi telur digunakan angka persentase
betina produktif untuk ayam buras sebesar 35% dari keseluruhan populasi
ayam buras, ras petelur sebesar 60%, itik sebesar 60% dan puyuh memiliki
parameter betina produktif sebesar 60%.
Dari 4 (empat) sasaran Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021,
kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 4 (empat) sasaran dapat tercapai
dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU PD Dinas Pertanian
dan Pangan merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Pertanian dan Pangan,
juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik
swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara
integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Pertanian dan
Pangan pada tahun 2021.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target
kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera
diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan
yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan
teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat
terlaksana sehingga misi Dinas Pertanian dan Pangan dapat
35
dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan, yaitu :
1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Peningkatan ketahanan pangan
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
4. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian
36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan
Pangan
Analisis isu–isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan–tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi
isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang
dihadapi dalam pembangunan.
Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul
Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam struktur
organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan
sub sektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani
sub sektor tanaman pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura
menangani sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura. Bidang
Ketahananan Pangan menangani urusan ketahanan pangan dan Bidang
Penyuluhan menangani penyuluhan Bentuk organisasi ini memungkinkan
adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor
serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal
sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.
Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami
kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan
memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan
menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami
kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan
pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang
dimiliki meliputi permasalahan ketahanan pangan dan pertanian.
Ketahanan Pangan
37
1. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih
kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen;
2. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan
masyarakat di tingkat daerah;
3. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
4. Belum optimalnya penerapan pola komsumsi beragam, bergizi, seimbang
dan aman (B2SA) di masyarakat;
5. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar
keamanan pangan
Pertanian
1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang
belum secara optimal mensejahterakan petani;
2. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di
Kabupaten Gunungkidul seluas 51.312 hektar membutuhkan upaya
keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan
kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor
lainnya;
3. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada
pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
4. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul dapat
diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:
a. Petani di Kabupaten Gunungkidul sangat apresiatif terhadap pelayanan
Dinas, sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga
mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data
dan informasi Dinas;
d. Terjalinnya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam
hal pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);
e. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja,
termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan
(LIPI,BPTP, Perguruan Tinggi);
f. Tersedianya program beasiswa untuk Sumber Daya Manusia (SDM)
Dinas;
38
g. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan
berbagai ekspo;
h. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk
pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN;
Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan baik secara
internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani
Dinas Pertanian dan Pangan tahun antara lain:
a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan
terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah
keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian
dan Pangan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang
tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari
Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum
terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan
masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di
bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan
sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan
publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam
mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan
tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat
dan efisien.
b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
masyarakat.
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat
dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam
rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu
segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan
dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang
lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan
dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang
39
terpadu lintas bidang. Dinas Pertanian dan Pangan melalui kegiatan
peningkatan produksi pertanian, peningkatan kualitas petani,
peningkatan hasil olahan serta pemasaran dilaksanakan sebagai rencana
strategis dan rencana aksi untuk ikut serta menanggulangi kemiskinan.
c. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan
upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan
hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah,
kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air
permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui
pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya
pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan
lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan
daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian
lingkungan.
Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya
kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di
bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas
lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan
layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan
lahan kritis dan sumber daya alam.
40
dibuat dengan mengacu RPJMD Kabupaten Gunungkidul, serta
menyesuaikan dengan RKPD DIY dan RKP, kemudian dilakukan analisis
kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun
yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya berdasakan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan
yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang
muncul.
Terhadap hasil Reviu antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dengan hasil analisis kebutuhan dalam rancangan akhir renja 2022 Dinas
Pertanian dan Pangan berdasarkan catatan hasil Reviu Inspektorat Daerah
diperoleh catatan hasil Reviu sebagai berikut :
1. Hasil Analisa terhadap target kinerja sasaran dalam rancangan akhir
Renja tidak konsisten dengan target kinerja sasaran dalam RKPD. Dinas
Pertanian dan Pangan di rekomendasikan untuk menyesuaikan
pencamtumnan target kinerja sasaran dalam rancangan akhir renja
dengan target kinerja sasaran dalam RKPD.
2. Hasil analisa terhadap substansi. Dinas Pertanian dan Pangan
direkomendasikan untuk (1) Meyajikan tabel proyeksi caapaian kinerja
pelayanan perangkat daerah, dan (2) menyajikan usulan program dan
kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan
3. Beberapa hasil dari proses sikronisasi program kegiatan berdasar pada
Permendagri No 90 Tahun 2019 dalam menyediakan dan menyajikan
informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan /
pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single
codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan
kinerja keuangan.
4. Beberapa tolok ukur kegiatan juga mengalami penyesuaian sebagai tindak
lanjut sinkronisasi Permendagri No 90 Tahun 2019 dan adanya Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai OPD baru hasil pemisahan dari
Dinas Pertanian dan Pangan.
5. Besaran pagu juga berbeda untuk beberapa usulan rancangan awal RKPD
dikarenakan adanya sumber dana dari PIWK,PIS, RESES, DAIS, DAK, dan
DBHCHT
41
6. Besaran pagu juga berbeda karena adanya TUK baru untuk Taman
Teknologi Pertanian Nglanggeran.
7. Hasil penyandingan kepmendari 050-5889 menyebabkan TUK di beberapa
Sub Kegiatan mengalami pergeseran pindah sub kegiatan yang di sertai
perubahan pagu usulan.
Hasil Reviu terhadap program/kegiatan yang menjadi prioritas pada
tahun 2023 dan rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme
Musrenbang dan pagu anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas
Pertanian dan Pangan di sajikan melalui Tabel 2.3 di bawah ini.
42
Tabel 2.3
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PEMERINTAHAN WAJIB
DENGAN PELAYANAN DASAR YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN
BIDANG PANGAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Layanan 100 Persen 700.000.000,00 PROGRAM Persentase 100 Persen 500.000.000,00
SUMBER DAYA EKONOMI Pengelolaan Sumber PENGELOLAAN Layanan
UNTUK KEDAULATAN DAN Daya Ekonomi Untuk SUMBER DAYA Pengelolaan
KEMANDIRIAN PANGAN Kedaulatan Dan EKONOMI UNTUK Sumber Daya
Kemandirian Pangan KEDAULATAN dan Ekonomi Untuk
yang terlaksana KEMANDIRIAN Kedaulatan Dan
PANGAN Kemandirian
Pangan yang
terlaksana
Penyediaan Infrastruktur dan Jumlah kegiatan 3 jenis 700.000.000,00 Penyediaan Jumlah kegiatan 3 jenis 500.000.000,00
Seluruh Pendukung Kemandirian penyediaan Infrastruktur dan penyediaan
Pangan sesuai Kewenangan infrastruktur dan Seluruh Pendukung infrastruktur dan
Daerah Kabupaten/Kota seluruh pendukung Kemandirian Pangan seluruh pendukung
kemandirian pangan sesuai kemandirian
yang terlaksana Kewenangan Daerah pangan yang
Kabupaten/Kota terlaksana
43
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Penyediaan Infrastruktur Pembangunan lumbung 1 unit 700.000.000,00 Penyediaan Jumlah 4 Unit 500.000.000,00
Lumbung Pangan pangan masyarakat Infrastruktur Lumbung Infrastruktur
(DAK) Pangan Pendukung
Kemandirian
Pangan yang
Tersedia
Penyediaan dan Penyaluran 3015 15.729.395,00 Penyediaan dan Angka ketersediaan 3015 kkal/ 20.729.395,00
Pangan Pokok atau Pangan kkal/kap/hari Penyaluran Pangan kalori penduduk kap/ hari
Lainnya sesuai dengan Pokok atau Pangan perkapita
Kebutuhan Daerah Lainnya sesuai
Kabupaten/Kota dalam rangka dengan Kebutuhan
Stabilisasi Pasokan dan Harga Daerah
Pangan Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan
44
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pelaksanaan 4 laporan
Analisis usaha tani
laporan
Pengembangan Kelembagaan dan Jumlah Pelatihan dan 2 angkatan 9.680.000,00 Pengembangan Jumlah 9 Unit 14.680.000,00
Jaringan Distribusi Pangan pendampingan Lembaga Kelembagaan dan Kelembagaan dan
Akses Pangan Jaringan Jaringan
Masyarakat (LAPM) Distribusi Pangan Distribusi Pangan
yang
Dikembangkan
Penyelenggaraan 2 kali
temu
usaha/kemitraan
45
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pengelolaan dan Keseimbangan Jumlah Cadangan 64 ton 60.000.000,00 Pengelolaan dan Jumlah Cadangan 64 ton 60.000.000,00
Cadangan Pangan Pangan Pemerintah Keseimbangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Daerah (CPPD) - Beras Cadangan Daerah (CPPD) -
Pangan Kabupaten/Kota Beras
Pengadaan Cadangan Pangan Pengadaan beras 6 ton 60.000.000,00 Pengadaan Jumlah 6 Ton 60.000.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota cadangan pangan Cadangan Pangan Cadangan
pemerintah ton Pemerintah Pangan
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Angka konsumsi kalori 1841 861.564.857,00 Pelaksanaan Angka konsumsi 1841 kkal/ 338.564.857,00
Konsumsi Pangan penduduk perkapita kkal/kapita/ Pencapaian Target kalori penduduk kapita/ hari
Perkapita/Tahun sesuai dengan hari Konsumsi Pangan perkapita
Angka Kecukupan Gizi Perkapita/Tahun
sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
Penyusunan dan Penetapan Analisis Pola Konsumsi 1 dokumen 2.420.000,00 Penyusunan dan Target Konsumsi 1 Dokumen 2.420.000,00
Target Konsumsi Pangan per Pangan (PPH) Penetapan Target Pangan Per Kapita
Kapita per Tahun Konsumsi Pangan Per Per Tahun
Kapita Per Tahun
46
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pemberdayaan Masyarakat Bibit tanaman untuk 1 paket 859.144.857,00 Pemberdayaan Jumlah 25 laporan 336.144.857,00
dalam Penganekaragaman pengembangan pangan Masyarakat pemberdayaan
Konsumsi Pangan Berbasis perkotaan dalam kelompok
Sumber Daya Lokal Penganekaragaman masyarakat dalam
Konsumsi Pangan penganekaragaman
Berbasis Sumber Daya konsumsi pangan
Lokal berbasis sumber
daya lokal
Bimbingan teknis 1 angkatan Bibit tanaman 1 paket
pengolahan kakao untuk
pengembangan
pangan perkotaan
47
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
PROGRAM PENANGANAN Persentase penanganan 100 Persen 4.840.000,00 PROGRAM Persentase 100 Persen 6.000.000,00
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan PENANGANAN penanganan
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan
Penanganan Kerawanan Pangan jumlah dokumen 1 jenis 4.840.000,00 Penanganan jumlah dokumen 1 jenis 6.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota analisis kerawanan Kerawanan Pangan analisis kerawanan
pangan yang tersusun Kewenangan pangan yang
Kabupaten/Kota tersusun
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan koordinasi 4 Kali 4.840.000,00 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi 12 Laporan 6.000.000,00
Penanganan Kerawanan Pangan dan analisis Sistem Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Kabupaten/Kota Kewaspadaan Pangan Penanganan Kerawanan Penanganan
dan Gizi (SKPG) Pangan Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan 85 Persen 27.533.000,00 PROGRAM Persentase pangan 85 Persen 27.533.000,00
KEAMANAN PANGAN segar aman PENGAWASAN segar aman
KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan jumlah kegiatan 2 jenis 27.533.000,00 Pelaksanaan jumlah kegiatan 2 jenis 27.533.000,00
Keamanan Pangan Segar Daerah pengawasan keamanan Pengawasan pengawasan
Kabupaten/Kota pangan segar yang Keamanan Pangan keamanan pangan
terlaksana Segar Daerah segar yang
Kabupaten/Kota terlaksana
48
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Rekomendasi Keamanan Pangan Diseminasi keamanan 1 kali 9.053.000,00 Rekomendasi Jumlah 7 Dokumen 9.053.000,00
Segar Asal Tumbuhan Daerah pangan Keamanan Pangan Rekomendasi
Kabupaten/Kota Segar Asal Tumbuhan Keamanan
Daerah Kabupaten/Kota Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Bimbingan teknis mutu 1 angkatan 18.480.000,00 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana 8 Dokumen 18.480.000,00
Prasarana Pengujian Mutu dan hasil produksi tanaman dan Prasarana dan Prasarana
Keamanan Pangan Segar Asal hortikultura Pengujian Mutu dan Pengujian Mutu
Tumbuhan Daerah Keamanan Pangan dan Keamanan
Kabupaten/Kota Segar Asal Pangan Segar
Tumbuhan Daerah Asal Tumbuhan
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
49
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Workshop 2 angkatan
sertifikasi dan
pelabelan mutu
produksi hasil
pertanian
PROGRAM Persentase 100 Persen 452.000.000,00 PROGRAM Persentase 100 Persen 452.000.000,00
PENYELENGGARAAN penyelenggaran PENYELENGGARAAN penyelenggaran
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA keistimewaan KEISTIMEWAAN keistimewaan
URUSAN KEBUDAYAAN yogyakarta urusan YOGYAKARTA URUSAN yogyakarta urusan
kebudayaan terlaksana KEBUDAYAAN kebudayaan
dengan baik terlaksana dengan
baik
Pengembangan Kearifan Lokal Jumlah kegiatan 1 jenis 452.000.000,00 Pengembangan Jumlah kegiatan 1 jenis 452.000.000,00
dan Potensi Budaya pengembangan kearifan Kearifan Lokal pengembangan
lokal dan potensi dan Potensi kearifan lokal dan
budaya yang terlaksana Budaya potensi budaya
yang terlaksana
Pengembangan Lumbung Pemanfaatan 10 KWT 452.000.000,00 Pengembangan Jumlah Laporan 10 Laporan 452.000.000,00
Mataraman pekarangan dengan Lumbung Mataraman Hasil
lumbung mataraman Pengembangan
(Karangkitri) (DAIS) Lumbung
Mataraman
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
50
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produksi komoditas 1584169,49 1.477.391.079,00 PROGRAM Produksi 1584169,49 1.659.728.579,00
PENGEMBANGAN SARANA Tanaman Pangan, Ton PENYEDIAAN DAN komoditas Ton
PERTANIAN Tanaman Hortikultura, PENGEMBANGAN Tanaman Pangan,
dan Tanaman SARANA PERTANIAN Tanaman
Perkebunan Hortikultura, dan
Tanaman
Perkebunan
Pengawasan Penggunaan Sarana Jumlah kegiatan 3 jenis 1.300.004.089,00 Pengawasan Jumlah kegiatan 3 jenis 1.270.341.589,00
Pertanian pengawasan Penggunaan Sarana pengawasan
penggunaan sarana Pertanian penggunaan sarana
pertanian yang pertanian yang
terlaksana terlaksana
Pengawasan Penggunaan Sarana Bimtek alsintan 2 angkatan 29.662.500,00 Pengawasan Jumlah 17 Laporan 150.000.000,00
Pendukung Pertanian sesuai Penggunaan Sarana Pengawasan
dengan Komoditas, Teknologi dan Pendukung Pertanian Penggunaan
Spesifik Lokasi Sesuai dengan Sarana Pendukung
Komoditas, Teknologi Pertanian Sesuai
dan Spesifik Lokasi dengan Komoditas,
Teknologi dan
Spesifik Lokasi
Budidaya 14 paket
Hidroponik (TTP)
51
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pendampingan Penggunaan Bimbingan teknis 3 angkatan 1.270.341.589,00 Pendampingan Jumlah 55 Laporan 1.120.341.589,00
Sarana Pendukung Pertanian budidaya bawang merah Penggunaan Sarana Pendampingan
Pendukung Pertanian Penggunaan
Sarana
Pendukung
Pertanian
52
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
53
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Penjaminan Kemurnian dan Belanja sarana produksi 1 paket 177.386.990,00 Penjaminan Jumlah SDG 2 VUB 389.386.990,00
Kelestarian SDG pertanian Kemurnian dan Hewan/Tanaman
Hewan/Tanaman Kelestarian SDG yang Dilakukan
Hewan/ Tanaman Pelestarian dan
Pemurnian
Penangkaran benih padi 9 ha Belanja sarana 1 paket
produksi pertanian
54
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pembangunan 1 unit
irigasi air tanah
dangkal (UPT
benih)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase prasarana 100 persen 1.008.008.005,00 PROGRAM Persentase 100 persen 1.517.165.005,00
PENGEMBANGAN PRASARANA pertanian yang PENYEDIAAN DAN prasarana
PERTANIAN digunakan PENGEMBANGAN pertanian yang
PRASARANA digunakan
PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Jumlah kegiatan 2 jenis 571.990.000,00 Pengembangan Jumlah kegiatan 2 jenis 699.882.500,00
Pertanian pengembangan Prasarana Pertanian pengembangan
prasarana pertanian prasarana
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana
Pengelolaan Lahan Pertanian Sosialisasi LP2B di 14 Kelompok 22.220.000,00 Pengelolaan Lahan Pertanian 34 Dokumen 22.220.000,00
Pangan Berkelanjutan/LP2B, tingkat kelompok Lahan Pertanian Pangan
Kawasan Pertanian Pangan Pangan Berkelanjutan/LP2
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Berkelanjutan/LP2B, B, Kawasan
Cadangan Pertanian Pangan Kawasan Pertanian Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B Pangan Berkelanjutan/KP2
Berkelanjutan/KP2B B dan Lahan
dan Lahan Cadangan
Cadangan Pertanian Pertanian
Pangan Pangan
Berkelanjutan/LCP2B Berkelanjutan/LCP
2B yang Dikelola
55
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pengembangan 4 unit 549.770.000,00 Koordinasi dan Jumlah 9 Laporan 677.662.500,00
Prasarana Pendukung Pertanian sumber air (DBHCHT) Sinkronisasi Koordinasi dan
lainnya Prasarana Sinkronisasi
Pendukung Pertanian Prasarana
Lainnya Pendukung
Pertanian Lainnya
Jumlah 4 unit
pengembangan
sumber air
(DBHCHT)
Pembangunan Prasarana Jumlah kegiatan 10 jenis 436.018.005,00 Pembangunan Jumlah kegiatan 10 jenis 817.282.505,00
Pertanian pembangunan Prasarana Pertanian pembangunan
prasarana pertanian prasarana
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana
56
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pembangunan, Rehabilitasi dan Bimbingan teknis 8 angkatan 436.018.005,00 Pembangunan, Jumlah Jaringan 15 Unit 397.282.505,00
Pemeliharaan Jaringan Irigasi pengelolaan P3A Rehabilitasi dan Irigasi Usaha
Usaha Tani Pemeliharaan Jaringan Tani yang
Irigasi Usaha Tani Dibangun,
Direhabilitasi , dan
Dipelihara
57
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah dam parit yang 0 unit Pembangunan, Jumlah DAM Parit 1 Unit 120.000.000,00
Pemeliharaan DAM Parit terbangun Rehabilitasi dan yang Dibangun,
Pemeliharaan Direhabilitasi
DAM Parit dan Dipelihara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pembangunan, 0 unit Pembangunan, Jumlah Balai 1 Unit 300.000.000,00
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Rehabilitasi BPP dan Rehabilitasi dan Penyuluh di
Kecamatan serta sarana sarana pendukungnya Pemeliharaan Kecamatan serta
pendukungnya (DAK) Balai Penyuluh di Sarana
Kecamatan serta Pendukungnya
Sarana Pendukungnya yang
Dibangun,
Direhabilitasi dan
Dipelihara
PROGRAM PENGENDALIAN pensentase bencana 100 persen 44.654.500,00 PROGRAM pensentase 100 persen 50.000.000,00
DAN PENANGGULANGAN pertanian yang PENGENDALIAN bencana pertanian
BENCANA PERTANIAN tertangani DAN yang tertangani
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Jumlah kegiatan 7 jenis 44.654.500,00 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 7 jenis 50.000.000,00
Penanggulangan Bencana pengendalian dan Penanggulangan pengendalian dan
Pertanian Kabupaten/Kota penanggulangan Bencana penanggulangan
bencana pertanian yang Pertanian bencana pertanian
terlaksana Kabupaten/Kota yang terlaksana
Pengendalian Organisme Gerakan pengendalian 8 Kelompok 44.654.500,00 Pengendalian Jumlah Luas 9 Ha 50.000.000,00
Pengganggu Tumbuhan (OPT) OPT Perkebunan Organisme Pengganggu Serangan
Tanaman Pangan, Hortikultura, Tumbuhan (OPT) Organisme
dan Perkebunan Tanaman Pangan, Pengganggu
Hortikultura, dan Tumbuhan (OPT)
Perkebunan Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
Dikendalikan
Gerakan pengendalian 3 Kelompok Gerakan 8 Kelompok
OPT bawang merah pengendalian OPT
Perkebunan
Gerakan pengendalian 3 Kelompok Gerakan 3 Kelompok
OPT cabe pengendalian OPT
bawang merah
58
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Gerakan 3 Kelompok
pengendalian OPT
Tanaman Pangan
Kelompok
PROGRAM PENYULUHAN Kelompok Tani yang 120 433.072.000,00 PROGRAM Kelompok Tani 120 433.072.000,00
PERTANIAN melakukan Pola Usaha Kelompok PENYULUHAN yang melakukan Kelompok
Agribisnis PERTANIAN Pola Usaha
Agribisnis
Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan 3 jenis 433.072.000,00 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 3 jenis 433.072.000,00
Pertanian penyuluhan pertanian Penyuluhan Pertanian penyuluhan
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana
Peningkatan Kapasitas Jumlah tenaga 2 kali 268.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Jumlah 55 Unit 268.400.000,00
Kelembagaan Penyuluhan Fungsional yang dinilai Kelembagaan Kelembagaan
Pertanian di Kecamatan dan Penyuluhan Pertanian di Penyuluhan
Desa Kecamatan dan Desa Pertanian di
Kecamatan dan
Desa yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Monitoring Sistem Kerja 18 Kecamatan Jumlah tenaga 2 kali
Latihan dan Kunjungan Fungsional yang
(LAKU) dinilai
59
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pengembangan Kapasitas Fasilitasi pendampingan 18 Kecamatan 56.012.000,00 Pengembangan Jumlah 27 Unit 56.012.000,00
Kelembagaan Petani di PUAP dan LKM Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan
Kecamatan dan Desa Petani di Kecamatan Petani di
dan Desa Kecamatan dan
Desa yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
60
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
61
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 persen 24.411.612.305,00 PROGRAM Persentase 100 persen 24.431.612.305,00
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan PENUNJANG pemenuhan
DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintah daerah URUSAN penunjang urusan
kabupaten terlaksana PEMERINTAHAN pemerintah
dengan baik DAERAH daerah kabupaten
KABUPATEN/KOTA terlaksana dengan
baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen 13 jenis 36.685.000,00 Perencanaan, Jumlah dokumen 13 jenis 57.564.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan,
Daerah penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan
evaluasi yang tersusun Perangkat Daerah evaluasi yang
tersusun
Persentase Perencanaan, 100 persen Persentase 100 persen
Penganggaran, dan Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
disusun tepat waktu Perangkat Daerah
disusun tepat
waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah draft Renstra 0 dokumen 25.465.000,00 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen 35.465.000,00
Perencanaan Perangkat Daerah 2021- 2024 Perencanaan Perangkat Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Forum PD yang 1 kali Jumlah draft 0 dokumen
terlaksana Renstra 2021- 2024
62
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 605.000,00
Dokumen RKA-SKPD yang tersusun Penyusunan SKPD RKA-SKPD dan
Dokumen RKA- Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 605.000,00
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA yang Penyusunan Perubahan RKA-
tersusun Dokumen Perubahan SKPD dan
RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 605.000,00
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA yang Penyusunan Perubahan DPA-
tersusun Perubahan DPA- SKPD SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
63
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Perubahan 1 dokumen
perjanjian kinerja
yang tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 1 dokumen 8.800.000,00 Koordinasi dan Jumlah Laporan 17 dokumen 8.800.000,00
Daerah evaluasi LKJiP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
64
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Administrasi Keuangan Jumlah laporan 3 jenis 22.717.340.052,00 Administrasi Keuangan Jumlah laporan 22.717.340.052,00
Perangkat Daerah keuangan tersusun Perangkat Daerah keuangan tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah bulan 14 Bulan 22.663.440.052,00 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang 2184 22.663.440.052,00
ASN terfasilitasi gaji dan Tunjangan ASN yang Menerima Orang/bulan
tunjangan ASN Gaji dan
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 3.300.000,00 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan 3.300.000,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
SKPD Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 14 dokumen 50.600.000,00 Koordinasi dan Jumlah 13 Laporan 60.600.000,00
Laporan Keuangan laporan keuangan Penyusunan Laporan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran bulanan dan semesteran Keuangan Bulanan/ Keuangan
SKPD Triwulanan/ Bulanan/
Semesteran SKPD Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang 225 ASN 20.503.000,00 Administrasi Jumlah ASN yang 225 ASN 20.503.000,00
Perangkat Daerah terfasilitasi Kepegawaian Perangkat terfasilitasi
Daerah
65
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pendataan dan Pengolahan Jumlah ASN terfasilitasi 225 4.848.000,00 Pendataan dan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 4.848.000,00
Administrasi Kepegawaian Dokumen/ Pengolahan Pendataan dan
Kali/ Orang Administrasi Pengolahan
Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang 11 ASN 15.655.000,00 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 11 Orang 15.655.000,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan terfasilitasi pelatihan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Fungsi sesuai tugas fungsinya Berdasarkan Tugas dan Tugas dan Fungsi
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan 10 layanan 188.031.800,00 Administrasi Umum Jumlah layanan 10 layanan 220.031.800,00
Daerah administrasi umum Perangkat Daerah administrasi umum
yang tersedia yang tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 12 jenis 7.040.000,00 Penyediaan Komponen Jumlah komponen 1 Paket 7.040.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan kelistrikan yang tersedia Instalasi kelistrikan yang
Kantor Listrik/Penerangan tersedia
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah alat tulis kantor 30 jenis 84.587.800,00 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 Paket 116.587.800,00
Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
66
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah bahan dan 13 jenis 7.040.000,00 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 4 Paket 7.040.000,00
Tangga peralatan kebersihan Rumah Tangga Peralatan Rumah
yang terbel Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetak blanko 5 jenis 30.030.000,00 Penyediaan Barang Jumlah Paket 12 Paket 30.030.000,00
Penggandaan disposisi, BKP, Amplop, Cetakan dan Barang Cetakan
Map dan SPPD Penggandaan dan Penggandaan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah tagihan surat 12 bulan 1.980.000,00 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 488 Dokumen 1.980.000,00
Peraturan Perundang-undangan kabar yang terbayar Bacaan dan Bahan Bacaan
Peraturan Perundang- dan Peraturan
undangan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu JUmlah minum snack 250 orang 2.500.000,00 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 Laporan 2.500.000,00
tamu Tamu Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah minum dan 1000 orang 54.854.000,00 Penyelenggaraan Jumlah 19 Laporan 54.854.000,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD sneck tersedia untuk Rapat Koordinasi Laporan
rapat dan Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa 3 layanan 1.255.573.453,00 Penyediaan Jasa Jumlah layanan 3 layanan 1.255.573.453,00
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang yang tersedia Penunjang Urusan jasa penunjang
Pemerintahan Daerah yang tersedia
Persentase Penyediaan 100 persen Persentase 100 persen
Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
terlaksana Pemerintahan
Daerah terlaksana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah hari 70 buah 3.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan 4 Laporan 3.850.000,00
terfasilitasinya Menyurat Penyediaan Jasa
pengadministrasian Surat Menyurat
surat menyurat Jumlah
surat terkirim
67
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening air 192 rekening 1.251.123.453,00 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1140 Laporan 1.251.123.453,00
Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar (16rek x 12 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
bulan) Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Retribusi Sampah 12 kali 600.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 600.000,00
Umum Kantor Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah layanan 4 layanan 177.100.000,00 Pemeliharaan Barang Jumlah layanan 4 layanan 182.600.000,00
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang Milik Daerah pemeliharaan
Pemerintahan Daerah milik daerah yang Penunjang barang milik
tersedia Urusan Pemerintahan daerah yang
Daerah tersedia
Persentase Pemeliharaan 100 persen Persentase 100 persen
BMD Penunjang Urusan Pemeliharaan BMD
Pemerintahan Penunjang Urusan
terlaksana Pemerintahan
terlaksana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan 197 unit 160.600.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 250 Unit 160.600.000,00
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan dinas roda 2 yang Pemeliharaan, Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas terbayar pajaknya Biaya Pemeliharaan, Operasional atau
Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinan Lapangan yang
Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Operasional atau dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya
68
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor 5 unit 11.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Gedung 5 Unit 11.000.000,00
Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara si Gedung Kantor Kantor dan
Lainnya dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah peralatan 25 unit 5.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Sarana 10 Unit 5.500.000,00
Sarana dan Prasarana Gedung gedung kantor yang si Sarana dan dan Prasarana
Kantor atau Bangunan Lainnya terfasilitasi (AC, kipas Prasarana Gedung Gedung Kantor
angin, pompa air, LED Kantor atau Bangunan atau Bangunan
monitor, dll) Dinas, UPT Lainnya Lainnya yang
dan BPP Dipelihara/
Direhabilitasi
69
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting
70
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
71
d. Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana
e. persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi
f. Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang
terlaksana
g. Persentase Pengawasan keamanan pangan
72
Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
1 Pemberian bantuan Kt Sidodadi 34-03-12-2005- Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada 05.A.1 Padukuhan Pencil, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul
3 Pelatihan budidaya Kelompok Tani Barokah Rt 03/ Pelatihan Budidaya 1 Angkatan 6.000.000 6.000.000
jamur Rw 06, Ngabean Lor, Jamur
Karangasem, Ponjong, Kab.
Gunungkidul
4 Pemberian bantuan Soko, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
5 Pemberian bantuan Mboyo, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
6 Pemberian bantuan Padukuhan Cempluk Kelompok Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Timbul Baru, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
7 Pemberian bantuan Kt. Tani Maju, Cikal, Kab. Pengadaan handtraktor 1 Unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani
73
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
8 Pemberian bantuan Kt. Ngudi Rejeki, Blembeman 1, Pengadaan handtraktor 1 Unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
9 Pemberian bantuan Kt. Ngudi Rukun, Suru, Kab. Pengadaan handtraktor 1 Unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
10 Pemberian bantuan Kt. Marsudi Tani, Bendo, Kab. Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
11 Pemberian bantuan Kelompok Tani Mekar Jaya, Pengadaan cultivator 1 unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Sambi Kidul, Botodayaan. Reg (PF) unit
kelompok tani 34.03.11.2003.07.A1, Kab.
Gunungkidul
12 Pemberian bantuan Kt. Karya Muda, Natah Kulon, Pengadaan handtraktor 1 Unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
13 Pemberian bantuan Kelompok Tani Kerdon Miri, Pengadaan cultivator 1 Paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Karangwuni. Rongkop., Kab. (PF) unit
kelompok tani Gunungkidul
14 Pemberian bantuan Kt. Sri Sedono, Tempuran Kulon, Pengadaan cultivator 1 Unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani
15 Pemberian bantuan Kelompok Tani Manis Karya, Pengadaan cultivator 1 Paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Bungmanis, Pucanganom. Reg. (PF) unit
kelompok tani 34.01.11.2008.04.A.1, Kab.
Gunungkidul
74
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
16 Pemberian bantuan Kendal, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
17 Pemberian bantuan Kampung Kidul Kelompok Sido Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Rukun, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
18 Pemberian bantuan Kelompok Tani Semenrejo, Kab. Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
19 Pemberian bantuan Kt Mugi Rahayu, Padukuhan Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Karangtengah, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul
20 Pemberian bantuan Karanglor 1, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
23 Pemberian bantuan Kelompok Tani Maju Dusun Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Badongan, No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2008.13.A.1, Kab.
Gunungkidul
75
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
24 Pemberian bantuan Kelompok Tani Sumber Urip, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Dusun Sempu Lor, No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2007.05.A.1, Kab.
Gunungkidul
25 Pemberian bantuan Kelompok Tani Sedyo Makmur, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Ngelo, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
26 Pemberian bantuan Kelompok Tani Ngudi Rukun, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Jambu, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
27 Pemberian bantuan Kelompok Tani Hantolo Rt 04 Rw Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada 01, Kepek Banyusoca, Playen, (PF) unit
Kelompok Tani Kab. Gunungkidul
28 Pemberian bantuan Kelompok Tani Rukun Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Semenrejo, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
29 Pemberian bantuan Blado, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
30 Pemberian bantuan Kelompok Tani Kalurahan Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Duwet, Wonosari, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul
31 Pemberian bantuan Gembuk, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
32 Bantuan handsprayer Gesing 2 Kt Sedya Makmur, Kab. Pengadaan 1 unit 1.000.000 1.000.000
Gunungkidul handsprayer (PF) unit
76
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
33 Bantuan handsprayer Gesing 2 Kwt Sejahtera, Kab. Pengadaan 1 unit 1.000.000 1.000.000
Gunungkidul handsprayer (PF) unit
34 Pelatihan pengolahan Karangasem, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 paket 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil (PF)
pertanian
35 Pemberian bantuan Jati, Kab. Gunungkidul Pengadaan power 1 unit 17.000.000 17.000.000
power thresher kepada threaser (PF) unit
kelompok tani
36 Pelatihan pengolahan Sawit Lor, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 angkatan 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil (PF)
pertanian
37 Pelatihan pengolahan Dungkasi, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 angkatan 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil (PF)
pertanian
38 Pemberian bantuan Ngrombo 1, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
39 Pemberian bantuan Padukuhan Pencil, Semin, Pengadaan handtraktor 1 Paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Semin, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
40 Pemberian bantuan Kelompok Tani Mekar Tani Pengadaan cultivator 1 paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Padukuhan Songwaluh, Melikan, (PF) unit
kelompok tani Rongkop, Kab. Gunungkidul
41 Pemberian bantuan Kelompok Tani Margo Mulyo Pengadaan cultivator 1 paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Padukuhan Kembang, Melikan, (PF) unit
kelompok tani Rongkop, Kab. Gunungkidul
77
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
42 Pemberian bantuan Karangwetan, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
43 Pemberian bantuan Kt. Sedyo Makmur, Kaliwuluh, Pengadaan cultivator 1 unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani
44 Pemberian bantuan Kt. Amrih Subur, Pringombo, Pengadaan cultivator 1 unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani
45 Bantuan handsprayer Wunut Kt.Ngudi Makmur, Kab. Pengadaan 1 paket 1.000.000 1.000.000
Gunungkidul handsprayer (PF) unit
46 Bantuan handsprayer Banjar Kt Tani Mandiri Pengadaan 1 paket 1.000.000 1.000.000
(34,03,07,2001,12), Kab. handsprayer (PF) unit
Gunungkidul
47 Pemberian bantuan Kelompok Tani Maju Dusun Pengadaan handtraktor 1 Paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Badongan No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2008.13.A.1, Kab.
Gunungkidul
48 Pemberian bantuan Kkelompok Tani Sumber Urip Pengadaan handtraktor 1 Paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Dusun Sempu Lor No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2007.05.A.1, Kab.
Gunungkidul
49 Pelatihan pengolahan Dedel Kulon, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 paket 7.000.000 7.000.000
aneka keripik (PF)
50 Pemberian bantuan Dedel Wetan, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
78
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
51 Pemberian bantuan Ngalangombo, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani
53 Pemberian bantuan Dayaan Kulon Kelompok Ngudi Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Sarono, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
54 Pemberian bantuan Dayaan Tengah, Kab. Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani
55 Pembuatan sumur/ Dengok Vi, Dengok Playen Pembuatan sumur/ 1 unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Gunungkidul, Kab. Gunungkidul irigasi pertanian
56 Pelatihan pengolahan Padukuhan Bendo, Kab. Pelatihan pengolahan 1 Angkatan 7.000.000 7.000.000
aneka keripik Gunungkidul aneka keripik
57 Pelatihan Budidaya Balai Desa Sumberwungu ( Pelatihan Budidaya 1 Angkatan 7.000.000 7.000.000
Jagung Pakwungu Tepus Gunungkidul), Jagung
Kab. Gunungkidul
58 Pemberian bantuan Balai Desa Sumberwungu ( Pemberian bantuan 19 Unit 2.500.000 47.500.000
Paddy Mower Kepada Pakwungu,Sumberwungu,Tepus), Paddy Mower Kepada
Kelompok Tani Kab. Gunungkidul Kelompok Tani
59 Demplot bawang Balai Kalurahan Ngunut Rt Demplot bawang 1 Angkatan 2.500.000 2.500.000
merah 05/01, Ngunut, Playen, merah
Gunungkidul, Kab. Gunungkidul
60 Pembuatan sumur/ Rejosari, Kab. Gunungkidul Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian irigasi pertanian
79
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
61 Pembuatan sumur/ Keringan Kidul Rt 01, Kab. Pembuatan sumur/ 2 Unit 162.785.000 325.570.000
irigasi pertanian Gunungkidul irigasi pertanian
62 Pelatihan pengolahan Balai Desa Sumberwungu ( Pelatihan pengolahan 1 Angkatan 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil Pakwungu,Sumberwungu,Tepus), pasca panen hasil
pertanian Kab. Gunungkidul pertanian
63 Pembuatan sumur/ Tapansari, Sambirejo, Buyutan, Pembuatan sumur/ 2 Unit 162.785.000 325.570.000
irigasi pertanian Kab. Gunungkidul irigasi pertanian
64 Pembuatan sumur/ Watugajah Rt 02 Rw 01, Kab. Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Gunungkidul irigasi pertanian
65 Pembuatan sumur/ Kelompok Tani Rukun Santoso, Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Semoyo Rt 003/004 Semoyo irigasi pertanian
Patuk, Kab. Gunungkidul
66 Pembuatan sumur/ Kampung, Kab. Gunungkidul Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian irigasi pertanian
67 Pembuatan sumur/ Sulur 1, 022/06, Kab. Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Gunungkidul irigasi pertanian
68 Bantuan handsprayer Bototengah Rt 002 Rw 016 Bantuan handsprayer 21 Unit 1.000.000 21.000.000
Botodayaan, Kab. Gunungkidul
80
Aspirasi dan usulan tahun 2023 tersebut diterima oleh Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Gunungkidul dan kemudian dilakukan kajian lebih lajut
mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian serta
keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kabupaten
Gunungkidul.
Dari usulan para pemangku kepentingan pada bidang ekonomi yang
disampaikan melalui aplikasi https://gunungkidulkab.sipd.kemendagri.go.id/ ada
beberapa usulan yang tidak prioritas. Tidak lolosnya verifikasi karena beberapa
kelompok telah mendapatkan bantuan sejenis pada tahun 2021; perbedaan usulan
kegiatan yang ditetapkan dengan proposal yang diajukan; tidak terdapat nama
kelompok/KWT di daerah CP CL yang teregister, proposal tidak lengkap dan syarat
seperti lahan tidak terpenuhi.
81
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Sasaran Indikator
No Visi (RPJMD) Misi (RPJMD) Visi (Renstra)
Renstra Sasaran
1 Terwujudnya Meningkatkan Tumbuhnya Meningkatnya Nilai sub
peningkatan kualitas hidup, perekonomian produksi sektor
kemuliaan kehidupan dan sub sektor tanaman tanaman
martabat penghhidupan tanaman pangan, pangan,
manusia jogja masyarakat pangan, hortikultura, hortikultura,
yang hortikultura, perkebunan perkebunan
berkeadilan dan perkebunan dan dan dan
berkeadilan peternakan di peternakan peternakan
DIY dalam PDRB
(Sumber BPS)
Meningkatnya Terwujudnya Skor Pola
kualitas ketahanan Pangan
Ketahanan pangan Harapan
Pangan (PPH)
masyarakat
Pemenuhan Persentase
pangan pengeluaran
masyarakat rata-rata per
kapita
sebulan
untuk
makanan
Terkait dengan urusan pangan, dalam Renja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul pada sasaran Ketahanan Pangan Meningkat. Salah satu
indikatornya adalah skor PPH. Dari sini dapat terlihat bahwa Renja Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil integrasi dari dokumen
perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian.
Sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan, dokumen-
dokumen tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum
anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan
pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disamping sebagai rujukan
dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dan Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan (APBN), Dana Alokasi Khusus serta sumber-sumber dana lainnya.
83
3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan
Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan
adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima)
tahun mendatang.
Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala Daerah
terpilih yaitu “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul
yang Bermartabat Tahun 2026”. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian
diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari
sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul adalah terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal
dengan indikator Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman
hortikultura dan tanaman perkebunan.
Untuk gambaran prioritas utama dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul seperti tertera pada tabel 3.2. di bawah ini :
Tabel 3.2
Prioritas dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
Indikator
Indikator
Sasaran Sasaran
No. Prioritas Sasaran PD Sasaran PD
Daerah Daerah
(outcome)
(outcome)
1 Peningkatan Pengelolaan Pertumbuhan Produksi Produksi
Ekonomi Sumber Daya Ekonomi tanaman Tanaman
Alam dan pangan, Pangan
Perekonomian perkebunan
masyarakat dan
meningkat hortikultura
meningkat
Produksi
perkebunan
dan
hortikultura
84
Sedangkan untuk tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan disajikan
dalam tabel 3.3 dan 3.4 dibawah ini.
Tabel 3.3
Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan
Target Kinerja
No Tujuan PD
Tujuan Indikator Tujuan PD Satuan
. Akhir Tahun
2026
1 Terwujudnya Nilai PDRB sub kategori Juta 2.347.755,88
Pembangunan pertanian tanaman rupiah
pertanian yang pangan, tanaman
optimal hortikultura, dan
tanaman perkebunan
Tabel 3.4
Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
Target Sasaran PD
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2023
1 Produksi tanaman Produksi Tanaman Ton 1.550.220,39
pangan, Pangan
perkebunan dan
hortikultura
meningkat
85
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Pangan
86
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
87
Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
Ketahanan Pengelolaan sumber daya Ketahanan Capaian Skor 89,9 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK DPP
Pangan alam dan Perekonomian Pangan PPH Konsumsi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
masyarakat meningkat Meningkat
88
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4,889,000
2 09 004 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 4,889,000
Kabupaten/Kota
2 9 4 2.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 4,889,000
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Ketahanan Pengelolaan sumber daya Meningkatnya Nilai AKIP PD BB (77,50) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Pangan alam dan Perekonomian Akuntabilitas
masyarakat meningkat kinerja PD
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23,734,061,201
89
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
3 27 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 1,499,900
RKA-SKPD
90
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
3 27 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 134,106,000
SKPD
91
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
Produksi 33.949,10 1,946,958,300
perkebunan dan
hortikultura
3 27 002 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 218,607,500
3 27 2 2.01 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung 1,728,350,800
Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
3 27 2 2.01 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung 374,381,500
Pertanian
92
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
3 27 005 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 180,560,800
Pertanian Kabupaten/Kota
24,916,887,001
93
Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 9 URUSAN PEMERINTAHAN 661,575,800 1,106,136,447
BIDANG PANGAN
2 9 3 2.01 5 Pengembangan Jumlah Kelembagaan dan Kab. 6 Unit 20,990,000 Dana Transfer 6 Unit 10,648,000
Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Gunungkidul, Umum-Dana
Jaringan Distribusi yang Dikembangkan Semua Alokasi Umum
Pangan Kecamatan,
Semua
Kelurahan
94
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
2 09 003 2.02 Pengelolaan dan Jumlah Cadangan Pangan 61,620,000 76 ton 60,000,000
Keseimbangan Cadangan Pemerintah Daerah (CPPD) - 64 ton
Pangan Kabupaten/Kota Beras
2 9 3 2.02 3 Pengadaan Cadangan Jumlah Cadangan Pangan Kab. 6 Ton 61,620,000 6 Ton 60,000,000
Pangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota Gunungkidul,
Kabupaten/Kota Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 09 003 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Angka konsumsi kalori 1841 529,151,800 1894 992,921,343
Target Konsumsi Pangan penduduk perkapita kkal/kapita/ kkal/kapita/hari
Perkapita/Tahun sesuai hari
dengan Angka
Kecukupan Gizi
2 9 3 2.04 1 Penyusunan dan Target Konsumsi Pangan Per Kab. 1 Dokumen 2,699,800 Dana Transfer 1 Dokumen 2,662,000
Penetapan Target Kapita Per Tahun Gunungkidul, Umum-Dana
Konsumsi Pangan Per Semua Alokasi Umum
Kapita Per Tahun Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 9 3 2.04 2 Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan Kab. 10 Laporan 526,452,000 Dana Transfer 10 Laporan 990,259,343
Masyarakat dalam Kelompok Masyarakat dalam Gunungkidul, Umum-Dana
Penganekaragaman Penganekaragaman Konsumsi Semua Alokasi Umum
Konsumsi Pangan Pangan Berbasis Sumber Kecamatan,
Berbasis Sumber Daya Daya Lokal Semua
Lokal Kelurahan
Dana Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Non Fisik
2 9 4 PROGRAM PENANGANAN Persentase pangan segar 85 Persen 4,889,000 90 Persen 5,324,000
KERAWANAN PANGAN aman
2 09 004 2.02 Penanganan Kerawanan jumlah kegiatan pengawasan 2 jenis 4,889,000 2 jenis 5,324,000
Pangan Kewenangan keamanan pangan segar yang
Kabupaten/Kota terlaksana
95
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
2 9 4 2.02 1 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Kab. 8 Laporan 4,889,000 Dana Transfer 8 Laporan 5,324,000
Sinkronisasi Penanganan Sinkronisasi Penanganan Gunungkidul, Umum-Dana
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan Semua Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan segar 85 Persen 29,865,000 90 Persen 30,286,300
KEAMANAN PANGAN aman
2 09 005 2.01 Pelaksanaan Pengawasan jumlah kegiatan pengawasan 2 jenis 29,865,000 2 jenis 30,286,300
Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar yang
Daerah Kabupaten/Kota terlaksana
2 9 5 2.01 4 Rekomendasi Keamanan Jumlah Rekomendasi Kab. 3 Dokumen 10,975,000 Dana Transfer 3 Dokumen 9,958,300
Pangan Segar Asal Keamanan Pangan Segar Asal Gunungkidul, Umum-Dana
Tumbuhan Daerah Tumbuhan Daerah Semua Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 9 5 2.01 5 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. 3 Dokumen 18,890,000 Dana Transfer 3 Dokumen 20,328,000
Prasarana Pengujian Pengujian Mutu dan Gunungkidul, Umum-Dana
Mutu dan Keamanan Keamanan Pangan Segar Asal Semua Alokasi Umum
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kecamatan,
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota Kelurahan
2 22 008 5.06 Pengembangan Kearifan Jumlah kegiatan 1 jenis 521,250,000 1 jenis 452,000,000
Lokal dan Potensi pengembangan kearifan lokal
Budaya dan potensi budaya yang
terlaksana
96
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
2 22 8 5.06 1 Pengembangan Lumbung Jumlah Laporan Hasil Kab. 10 Laporan 521,250,000 Dana 10 Laporan 452,000,000
Mataraman Pengembangan Lumbung Gunungkidul, Keistimewaan
Mataraman Wonosari, DIY
Karangtengah
Kab.
Gunungkidul,
Nglipar,
Kedungpoh
Kab.
Gunungkidul,
Playen,
Logandeng
Kab.
Gunungkidul,
Semanu,
Ngeposari
Kab.
Gunungkidul,
Ponjong,
Genjahan
Kab.
Gunungkidul,
Rongkop,
Bohol
Kab.
Gunungkidul,
Semin,
Pundungsari
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Sambirejo
Kab.
Gunungkidul,
Gedangsari,
Tegalrejo
97
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kab.
Gunungkidul,
Purwosari,
Giritirto
3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
3 27 1 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 Persen 19,581,323,601 100 Persen 24,626,584,259
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintah daerah
KABUPATEN/KOTA kabupaten terlaksana
dengan baik
3 27 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen 13 jenis 91,504,200 13 jenis 52,320,400
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran
Evaluasi Kinerja dan evaluasi yang tersusun
Perangkat Daerah
3 27 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. 4 Dokumen 65,740,900 Dana Transfer 4 Dokumen 28,011,500
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Gunungkidul, Umum-Dana
Daerah Daerah Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.01 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kab. 1 Dokumen 1,500,000 Dana Transfer 1 Dokumen 665,5
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Gunungkidul, Umum-Dana
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Wonosari
3 27 1 2.01 3 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan Kab. 1 Dokumen 1,499,900 Dana Transfer 1 Dokumen 665,5
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Gunungkidul, Umum-Dana
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Wonosari, Alokasi Umum
Dokumen Perubahan RKA- Wonosari
SKPD
3 27 1 2.01 4 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kab. 2 Dokumen 1,499,900 Dana Transfer 2 Dokumen 665,5
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Gunungkidul, Umum-Dana
Penyusunan Dokumen DPA- Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Wonosari
98
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 1 2.01 5 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan Kab. 2 Dokumen 1,499,800 Dana Transfer 2 Dokumen 665,5
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Gunungkidul, Umum-Dana
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Wonosari, Alokasi Umum
Dokumen Perubahan DPA- Wonosari
SKPD
3 27 1 2.01 6 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kab. 17 Laporan 11,684,800 Dana Transfer 17 Laporan 9,680,000
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Gunungkidul, Umum-Dana
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Wonosari, Alokasi Umum
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Wonosari
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3 27 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kab. 6 Laporan 8,078,900 6 Laporan 11,966,900
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Gunungkidul,
Wonosari,
Wonosari
3 27 001 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan 3 jenis 17,446,950,641 3 jenis 22,722,730,052
Perangkat Daerah tersusun
3 27 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Kab. 2184 Orang/ 17,373,294,641 Dana Transfer 2184 Orang/bulan 22,663,440,052
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Gunungkidul, bulan Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.02 5 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Kab. 1 Laporan 3,498,000 Dana Transfer 1 Laporan 3,630,000
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Gunungkidul, Umum-Dana
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Penyusunan Laporan Wonosari
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 27 1 2.02 7 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Kab. 13 Laporan 70,158,000 Dana Transfer 13 Laporan 55,660,000
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Gunungkidul, Umum-Dana
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Wonosari, Alokasi Umum
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Wonosari
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD
3 27 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang terfasilitasi 225 ASN 56,048,000 225 ASN 20,708,030
Kepegawaian Perangkat
Daerah
99
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 1 2.05 3 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan Kab. 6 Dokumen 4,848,000 Dana Transfer 6 Dokumen 4,896,480
Pengolahan Administrasi dan Pengolahan Administrasi Gunungkidul, Umum-Dana
Kepegawaian Kepegawaian Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Kab. 11 Orang 51,200,000 Dana Transfer 11 Orang 15,811,550
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Gunungkidul, Umum-Dana
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Wonosari, Alokasi Umum
Pelatihan Wonosari
3 27 001 2.06 Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi 10 layanan 198,827,800 10 layanan 113,788,400
Perangkat Daerah umum yang tersedia
3 27 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Kab. 1 Paket 14,705,000 Dana Transfer 1 Paket 7,744,000
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Gunungkidul, Umum-Dana
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Alokasi Umum
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Kab. 1 Paket 11,197,000 Dana Transfer 1 Paket 7,744,000
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Gunungkidul, Umum-Dana
Disediakan Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.06 5 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. 12 Paket 28,579,800 Dana Transfer 12 Paket 33,033,000
Cetakan dan dan Penggandaan yang Gunungkidul, Umum-Dana
Penggandaan Disediakan Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Kab. 296 Dokume 1,740,000 Dana Transfer 296 Dokumen 2,178,000
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Gunungkidul, n Umum-Dana
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Wonosari, Alokasi Umum
Disediakan Wonosari
3 27 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kab. 12 Laporan 8,500,000 Dana Transfer 12 Laporan 2,700,000
Tamu Kunjungan Tamu Gunungkidul, Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. 19 Laporan 134,106,000 Dana Transfer 19 Laporan 60,389,400
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Gunungkidul, Umum-Dana
SKPD Koordinasi dan Konsultasi Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Wonosari
100
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah pengadaan barang 3 jenis 39,338,000 3 jenis 42,000,000
Daerah Penunjang milik daetah yang terlaksana
Urusan Pemerintah
Daerah
3 27 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Kab. 25 Unit 12,375,000 25 Unit 15,000,000
Disediakan Gunungkidul,
Patuk,
Nglanggeran
3 27 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Kab. 4 Unit 9,350,000 Dana Transfer 4 Unit 7,000,000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Gunungkidul, Umum-Dana
Disediakan Patuk, Alokasi Umum
Nglanggeran
3 27 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Kab. 2 Unit 17,613,000 Dana Transfer 2 Unit 20,000,000
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor Gunungkidul, Umum-Dana
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang Karangmojo, Alokasi Umum
Disediakan Karangmojo
3 27 001 2.08 Penyediaan Jasa Jumlah layanan jasa 3 layanan 1,314,911,960 3 layanan 1,474,177,377
Penunjang Urusan penunjang yang tersedia
Pemerintahan Daerah
3 27 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Kab. 4 Laporan 300 Dana Transfer 4 Laporan 4,235,000
Menyurat Jasa Surat Menyurat Gunungkidul, Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kab. 924 Laporan 1,166,327,960 Dana Transfer 924 Laporan 1,376,295,797
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Gunungkidul, Umum-Dana
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Wonosari, Alokasi Umum
Disediakan Wonosari
3 27 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Jumlah paket peralatan dan Kab. 2 paket 146,784,000 2 paket 93,046,580
Peralatan dan perlengkapan kantor yang Gunungkidul,
Perlengkapan Kantor disediakan Wonosari,
Wonosari
3 27 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kab. 4 Laporan 1,500,000 Dana Transfer 4 Laporan 600
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Gunungkidul, Umum-Dana
yang Disediakan Semua Alokasi Umum
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
101
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah layanan pemeliharaan 4 layanan 433,743,000 4 layanan 200,860,000
Milik Daerah Penunjang barang milik daerah yang
Urusan Pemerintahan tersedia
Daerah
3 27 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Kab. 396 Unit 174,000,000 Dana Transfer 396 Unit 176,660,000
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Gunungkidul, Umum-Dana
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua Alokasi Umum
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan,
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua
Lapangan Kelurahan
3 27 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan mesin Kab. 15 unit 12,000,000 Dana Transfer 15 unit 6,050,000
dan Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara Gunungkidul, Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. 4 Unit 240,543,000 Dana Transfer 4 Unit 12,100,000
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Gunungkidul, Umum-Dana
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
Kab.
Gunungkidul,
Patuk,
Nglanggeran
Kab.
Gunungkidul,
Semanu,
Semanu
3 27 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. 24 Unit 7,200,000 Dana Transfer 24 Unit 6,050,000
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gunungkidul, Umum-Dana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Wonosari, Alokasi Umum
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Wonosari
102
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 2 2.01 1 Pengawasan Penggunaan Jumlah Pengawasan Kab. 4 Laporan 218,607,500 Dana Transfer 4 Laporan 29,662,500
Sarana Pendukung Penggunaan Sarana Gunungkidul, Umum-Dana
Pertanian Sesuai dengan Pendukung Pertanian Sesuai Patuk, Alokasi Umum
Komoditas, Teknologi dan dengan Komoditas, Teknologi Nglanggeran
Spesifik Lokasi dan Spesifik Lokasi
3 27 2 2.01 2 Pendampingan Jumlah Pendampingan Kab. 21 Laporan 1,728,350,800 Dana Transfer 21 Laporan 1,397,375,748
Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana Gunungkidul, Umum-Dana
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Semua Alokasi Umum
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 002 2.02 Pengelolaan Sumber Jumlah produksi benih padi 12000 kg 374,381,500 12000 kg 195,125,689
Daya Genetik (SDG) tersertifikasi
Hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 27 2 2.02 1 Penjaminan Kemurnian Jumlah SDG Kab. 2 VUB 374,381,500 Dana Transfer 2 VUB 195,125,689
dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yang Gunungkidul, Umum-Dana
Hewan/Tanaman Dilakukan Pelestarian dan Karangmojo, Alokasi Umum
Pemurnian Karangmojo
3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase prasarana 100 Persen 980,639,900 100 Persen 1,713,283,212
DAN PENGEMBANGAN pertanian yang digunakan
PRASARANA PERTANIAN
3 27 003 2.01 Pengembangan Jumlah kegiatan 2 jenis 280,764,900 2 jenis 574,212,000
Prasarana Pertanian pengembangan prasarana
pertanian yang terlaksana
3 27 3 2.01 1 Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Pangan Kab. 35 Dokumen 64,570,000 Dana Transfer 35 Dokumen 24,442,000
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Gunungkidul, Umum-Dana
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Semua Alokasi Umum
Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Kecamatan,
Pangan Lahan Cadangan Pertanian Semua
Berkelanjutan/KP2B dan Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kelurahan
Lahan Cadangan yang Dikelola
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B
103
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 3 2.01 3 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Kab. 3 Laporan 216,194,900 3 Laporan 549,770,000
Sinkronisasi Prasarana Sinkronisasi Prasarana Gunungkidul,
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Lainnya Semua
Lainnya Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 003 2.02 Pembangunan Prasarana Jumlah kegiatan 10 jenis 699,875,000 10 jenis 1,139,071,212
Pertanian pembangunan prasarana
pertanian yang terlaksana
3 27 3 2.02 1 Pembangunan, Jumlah Jaringan Irigasi Kab. 4 Unit 699,875,000 Dana Transfer 4 Unit 712,271,212
Rehabilitasi dan Usaha Tani yang Dibangun, Gunungkidul, Umum-Dana
Pemeliharaan Jaringan Direhabilitasi , dan Dipelihara Playen, Alokasi Umum
Irigasi Usaha Tani Dengok
Kab.
Gunungkidul,
Semin,
Rejosari
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Kampung
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Watusigar
3 27 3 2.02 4 Pembangunan, Jumlah DAM Parit yang 1 Unit 0 Dana Transfer 1 Unit 132,000,000
Rehabilitasi dan Dibangun, Direhabilitasi dan Umum-Dana
Pemeliharaan DAM Parit Dipelihara Alokasi Umum
3 27 3 2.02 8 Pembangunan, Jumlah Balai Penyuluh di 1 Unit 0 Dana Transfer 1 Unit 294,800,000
Rehabilitasi dan Kecamatan serta Sarana Umum-Dana
Pemeliharaan Balai Pendukungnya yang Alokasi Umum
Penyuluh di Kecamatan Dibangun, Direhabilitasi dan
serta Sarana Dipelihara
Pendukungnya
3 27 5 PROGRAM pensentase bencana 100 Persen 180,560,800 100 Persen 49,119,950
PENGENDALIAN DAN pertanian yang tertangani
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN
104
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
3 27 005 2.01 Pengendalian dan Jumlah kegiatan pengendalian 7 jenis 180,560,800 7 jenis 49,119,950
Penanggulangan dan penanggulangan bencana
Bencana Pertanian pertanian yang terlaksana
Kabupaten/Kota
3 27 5 2.01 1 Pengendalian Organisme Jumlah Luas Serangan Kab. 9 Ha 180,560,800 Dana Transfer 9 Ha 49,119,950
Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Gunungkidul, Umum-Dana
(OPT) Tanaman Pangan, Tumbuhan (OPT) Tanaman Wonosari, Alokasi Umum
Hortikultura, dan Pangan, Hortikultura, dan Semua
Perkebunan Perkebunan yang Kelurahan
Dikendalikan
Kab.
Gunungkidul,
Playen, Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Karangmojo,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Semin, Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Semua
Kelurahan
3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN Kelompok Tani yang 120 670,197,100 120 kelompok 576,379,200
PERTANIAN melakukan Pola Usaha kelompok
Agribisnis
3 27 007 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan 3 jenis 670,197,100 3 jenis 576,379,200
Pertanian pertanian yang terlaksana
3 27 7 2.01 1 Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Kab. 35 Unit 343,259,700 Dana Transfer 35 Unit 295,240,000
Kelembagaan Penyuluhan Penyuluhan Pertanian di Gunungkidul, Umum-Dana
Pertanian di Kecamatan Kecamatan dan Desa yang Semua Alokasi Umum
dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 7 2.01 2 Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani Kab. 31 Unit 61,092,500 Dana Transfer 31 Unit 61,613,200
Kelembagaan Petani di di Kecamatan dan Desa yang Gunungkidul, Umum-Dana
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Wonosari, Alokasi Umum
105
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Nglipar,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Playen, Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Panggang,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Ponjong,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Rongkop,
Semua
Kelurahan
3 27 7 2.01 3 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. 43 Unit 265,844,900 Dana Transfer 43 Unit 219,526,000
Pemanfaatan Sarana dan Penyuluhan Pertanian Gunungkidul, Umum-Dana
Prasarana Penyuluhan Semua Alokasi Umum
Pertanian Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Dana Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Non Fisik
24,916,887,001 30,145,667,005
106
BAB V
PENUTUP
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
107