Anda di halaman 1dari 111

RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN


TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2022
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………. 1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………………… 2

1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………….. 4

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………….. 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS


PERANIAN DAN PANGAN ………………………..………………… 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra


Dinas Pertanian dan Pangan ……………………………………… 7

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan …. 27

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas


Pertanian dan Pangan ……………………………………………… 37

2.4. Reviu terhadap RKPD ……………………………………………… 40

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ….. 71

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 82

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ………….. 82

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan …. 84

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN


DAN PANGAN ..………………………………………………………. 87

4.1. Rencana Progam dan Kegiatan ………………………………….. 87

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………… 107

ii
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas


Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas
Pertanian dan Pangan Sampai Dengan Tahun 2022
Kabupaten Gunungkidul ……………………………..………. 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Gunungkidul ……………………………. 28
Tabel 2.3 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2023 Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Gunungkidul ……………………………. 43
Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari
Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten
Gunungkidul ................................................................. 73
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Pertanian DIY
2017-2022 ..................................................................... 83
Tabel 3.2 Prioritas dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan …….. 84
Tabel 3.3 Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan ………………………… 85
Tabel 3.4 Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan ………………………. 85
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas Pertanian
dan Pangan ……………………………………………………….. 86
Tabel 4.1 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan
Prioritas Pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan
Tahun 2022 ……………………………………………………….. 88
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun
2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023………………………. 94

iii
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa setiap
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi
rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan
tanggung jawab kepala OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja OPD,
keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra
OPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja OPD, waktu
pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD
dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja OPD. Undang-
undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD
dengan Renja OPD.
Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam Periode RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026. Sehingga Renja Dinas Pertanian dan Pangan
yang disusun tahun 2023 merupakan terjemahan dari Renstra tahun
2021-2026 sebagai pedoman perencanaan tahun 2023 dengan evaluasi
tahun 2022 sebagai dasar pemikiran untuk menentukan target dan
indikator baru untuk tahun 2023. Renja tahun 2023 juga mengacu
kepada visi misi Bupati Gunungkidul tahun 2021-2026 dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2023 serta untuk mensinergikan pembangunan tahun 2023
dengan mengikuti Renja Kementrian Pertanian Republik Indonesia
tahun 2022.

1
Dinas Pertanian dan Pangan memiliki dua urusan yaitu pangan
dan pertanian. Urusan Pangan merupakan urusan wajib karena harus
ada di setiap pemerintahan daerah yang di wakili oleh bidang ketahanan
pangan. Urusan Pertanian merupakan urusan pilihan karena tidak
semua daerah memiliki daerah pertanian dimana Kabupaten
Gunungkidul merupakan daerah pertanian yang memiliki potensi
tanamanan pangan, perkebunan dan hortikultura yang masih dapat
dikembangkan.
Rencana Strategis menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan
Pangan dalam menyusun Rencana Kerja PD dalam kurun waktu 5
tahun. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang
selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul,
sedangkan bagi Dinas Pertanian dan Pangan, RKPD ini akan dijadikan
acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan
Pangan. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan
menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan di dalam
pelaksanaan kegiatan di urusan pertanian dan pangan. Rencana Kerja
Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis
(Rentra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun
2021-2026 dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Tahun
2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023,
serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan
pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Program dan kegiatan
dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum


Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Pangan adalah:

2
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 050/4969
tanggal 29 Oktober 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanian dan Pangan Tahun 2023 adalah agar pelaksanaan
pembangunan urusan pertanian dan pangan lebih terarah, efektif dan
terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga
pemerintahan baik Pusat maupun Provinsi.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 :
1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib menyusun RKPD yang
didasari pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing
Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang
pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan.
3. Menggambarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang
menyangkut urusan Pertanian dan Pangan dari berbagai sumber
pendanaan.

4
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Dinas
Pertanian dan Pangan
5. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
pertanian dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga
pemerintahan.
6. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
7. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya
secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan


Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut
sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN


DAN PANGAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas
Pertanian dan Pangan
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanan dan Pangan
2.4. Reviu terhadap RKPD
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN


PANGAN

BAB V PENUTUP

6
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas


Pertanian dan Pangan
Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja
untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan
kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih
permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan
dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga
dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksananan program
kegiatan di masa yang akan datang.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian integral dari
upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dievaluasi
dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.
Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat
memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi
pengembangan kedepannya.
Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang
akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pengukuran
kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau
kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, yang secara
operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah
melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yang
telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategs yang
telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi sasaran.

7
Untuk hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Tahun 2022 dengan
rincian seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan
Sampai Dengan Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

1 Program Pelayanan Persentase Pemenuhan 80


Administrasi Perkantoran Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
1 1 Penyediaan jasa surat Jumlah surat yang dikirim, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
menyurat dan perlengkapan Jumlah sarana telepon, air, 12 Jenis, Jumlah komponen listrik
kantor listrik, Jumlah yang tersedia 4 Jenis, Jumlah bahan
penyambungan instalasi pembersih dan peralatan kebersihan
Air/PDAM, Jumlah kantor yang tersedia 10 Jenis, Jumlah
kendaraan dinas yang rekening telepon yang dibayar (6
terbayar pajaknya, jumlah rekening X 12 bulan) 72 rekening,
peralatan kerja terfasilitasi: Jumlah rekening air yang dibayar (16
Komputer , printer, laptope, rekening X 12 bulan) 192 rekening,
mesin ketik, AC, Jumlah alat Jumlah rekening listrik yang dibayar
tulis kantor, barang cetak (39 rekening X 12 bulan) 468
dan fotokopi, Jumlah rekening, Jumlah tagihan langganan
komponen kelistrikan dan surat kabar yang dibayar (2 rekening
peralatan kebersihan, X 12 bulan) 24 rekening, Jumlah
Jumlah puskeswan yang surat/paket yang dikirim 98 buah,
ditambah daya listriknya, Jumlah mobil dinas yang terbayar
jumlah surat kabar, jumlah pajaknya 9 unit, Jumlah motor dinas
tenaga administrasi/Upah yang terbayar pajaknya 197 unit,
THL Jumlah fotokopi 10000 lembar,
Jumlah penjilidan dokumen 50 buah,
Jumlah barang cetakan 8 dokumen,
Jumlah peralatan TIK yang tersedia 1
paket, Jumlah komputer yang
terpelihara 25 unit, Jumlah laptop
yang terpelihara 30 unit, Jumlah
printer yang terpelihara 20 unit,
Jumlah mesin ketik yang terpelihara
15 unit, Jumlah genset yang
terpelihara 2 unit, Jumlah pompa air
yang terpelihara 7 unit, Jumlah tanah
kas desa yang terbayar sewanya
(Puskeswan Wonosari, BPP Panggang)
2 lokasi

Penyediaan Rapat-rapat, Jumlah makanan dan Jumlah snack dan minuman yang
Konsultasi dan Koordinasi minuman tersedia untuk tersedia untuk rapat 987 OR, Jumlah
rapat dan tamu, makanan dan minuman yang tersedia
untuk rapat 325 OR, Jumlah snack
dan minuman yang tersedia untuk
tamu 47 OR, Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia untuk tamu
58 OR,

Frekuensi rapat, konsultasi Frekuensi rapat, konsultasi dan


dan koordinasi koordinasi dalam daerah 57 OH,
Frekuensi rapat, konsultasi dan
koordinasi luar daerah 13 OH

9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

2 Program Peningkatan Sarana Persentase pemenuhan 80


dan Prasarana Aparatur kebutuhan srana dan
prasarana aparatur
Pengadaaan/Pembangunan Pembangunan sarana dan -
Sarana dan Prasarana prasarana Dinas
Perkantoran

Pemeliharaan/ Rehabilitasi jumlah dan jenis kendaraan Jumlah mobil dinas (bensin) yang
Sarana dan Prasarana dinas yang dipelihara dipelihara 6 unit, Jumlah mobil dinas
Perkantoran (diesel) yang dipelihara 3 unit, Jumlah
motor dinas yang dipelihara 80 unit,
Jumlah AC yang dipelihara 25 unit
4 Program peningkatan 80
ketatalaksanaan dan kapasitas
aparatur
4 1 Pengembangan Kapasitas jumlah ASN yang dikirim Jumlah ASN yang dikirim mengikuti
Aparatur mengikuti diklat diklat 6 orang

4 2 Penilaian Angka Kredit Tenaga Jumlah tenaga fungsional Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
Fungsional Perangkat Daerah yang dinilai 118 orang

5 Program Peningkatan persentase laporan keuangan 79,8


Pengembangan Sistem disusun tepat waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

5 1 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen laporan Dokumen laporan keuangan


Keuangan Perangkat Daerah keuangan bulanan, bulanan/SPJ 12 dokumen, Dokumen
semesteran dan tahunan laporan keuangan semesteran 2
dokumen, Dokumen laporan
keuangan tahunan/CaLK 1 dokumen

6 Program Peningkatan Kualitas Nilai IKM PD 82,96


Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen indeks kepuasan Dokumen laporan pengukuran survei


Publik masyarakat kepuasan masyarakat (Dinas dan 8
UPT) tahun 2020 18 dokumen,
Dokumen rencana tindak
pengendalian/SPIP 1 dokumen

Program Peningkatan Kualitas 80


Perencanaan

6 1 Perencanaan Kinerja Dokumen Renja, DPA, Lakip Dokumen Renja Tahun 2021 dan
Perangkat Daerah Renja Perubahan Tahun 2020 2
dokumen, Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan
RKA Perubahan Tahun 2020 2
dokumen, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) Tahun 2020 2
dokumen, Dokumen LKjIP Tahun
2019 1 dokumen, Dokumen Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan
(ROPK) Tahun 2020 1 dokumen,

10
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Dokumen draft Renstra PD 2021-2026


1 dokumen, Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2020 dan Perubahan
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 2
dokumen

Pengendalian Internal Dokumen hasil monev dan Dokumen laporan Tim Evaluasi dan
Perangkat Daerah pengendalian Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA) 12 dokumen, Dokumen
evaluasi dan monitoring hasil RKPD 4
dokumen, Monitoring dan evaluasi 12
laporan

6 2 Pengelolaan data dan sistem Data tanaman Pangan, Dokumen data profil perangkat
informasi Perangkat Daerah Peternakan dan Hortikultura daerah tahun 2019 0 dokumen
dan Updating data lahan
serta magang petugas
terlaksananya bimtek
petugas data dan magang di
Pusdatin, dan konsultasi

3 3 Pertanian

25 Program Peningkatan 2017 : Nilai pendapatan


Agribisnis Pertanian subsektor tanaman pangan
dan hortikultura per-hektar

padi

jagung

kedelai

ubi kayu

bawang merah

cabe

2017 : Nilai pendapatan


peternakan
2017 : Nilai pendapaan
perkebunan
kakao

mete

tembakau

11
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

2018 : pendapatan perkapita


sektor pertanian (PDRB
sektor pertanian:Jumlah
penduduk di sektor
pertanian)

pendapatan sektor pertanian


padi 20,77 26,27

jagung 16,75 19,29

kedelai 8,5 8,73

kakao 28,08 15,47

kelapa 67,14 31,5


mete 23,15 6,72
tembakau 76,58 76,66
bawang merah 175,03 494,35
cabe besar 67,14 59,13
01. Penanganan Pasca Panen

01. Pembinaan Mutu Hasil Jumlah analisa usaha tani Bimbingan teknis mutu hasil produksi
Pertanian tanaman pangan 1 angkatan,
Bimbingan teknis mutu hasil produksi
tanaman perkebunan 1 angkatan,
Bimbingan teknis mutu hasil produksi
tanaman hortikultura 0 angkatan,
Bimbingan teknis PIRT 1 angkatan,
Fasilitasi uji laboratorium Dinas
Kesehatan (Pengajuan sertifikasi PIRT)
15 paket, Workshop sertifikasi dan
pelabelan mutu produksi hasil
pertanian 0 angkatan, Jumlah
kelompok tani yang dilatih
peningkatan mutu produksi hasil
pertanian (PIWK) 0 angkatan

02. Pengolahan Hasil Pertanian Bimbingan teknis pengolahan biji


kakao 5 angkatan, Bimbingan teknis
pengolahan daging ayam dan telur 2
angkatan, Bimbingan teknis
pengolahan hasil tanaman
hortikultura 0 angkatan, Bimbingan
teknis pengolahan berbahan baku
lokal 1 angkatan, Alat-alat pengolahan
berbahan baku lokal 0 kelompok,
Jumlah kelompk (wanita) tani yang
menerima bantuan alat pengolah
keripik (PIWK) 0 unit, Jumlah
kelompok (wanita) tani yang menerima
bantuan alat pengolah (PIWK) 0 Paket,
Jumlah kelompok tani yang dilatih
pengolahan pasca panen hasil
pertanian (PIWK) 0 Angkatan

12
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Jumah bimtek Mete

Jumah bimtek Kakao

Jumah bimtek Mocaf

Jumah bimtek tembakau

Pengelolaan TTP Nglanggeran

17. Program Peningkatan Kualitas 2017: Persentase kelompok


Penyuluhan tani yang telah menerapkan
agribisnis terpadu
2018: Jumlah kelompok tani 114
yang telah menerapkan
agribisnis terpadu
01. Peningkatan Kapasitas Jumlah kelompok yang dilatih P4S 2
Kelembagaan Petani angkatan, Fasilitasi pendampingan
PUAP 0 kali, Penilaian lomba kelas
kelompok tani 0 kategori, Pembinaan
LKM 6 angkatan, Pendampingan kelas
kelompok tani madya dan utama 0
kelompok, Penilaian kelas kelompok 0
kecamatan, Pemberdayaan KWT 0
angkatan, Jumlah gapoktan desa yang
terdampingi 0 Desa
Jumlah KWT yang dilatih

Jumlah P4S yang dilatih

Jumlah Forum Petani


Kecamatan terdampingi

Penilaian kelas kelompok

Lomba kelompok ternak

Pembinaan dan temu usaha


tembakau
02. Peningkatan Kualitas Pelatihan kepenyuluhan BPP 4
Ketenagaan SDM Pertanian angkatan, Monitoring Sistem Kerja
Latihan dan Kunjungan (LAKU) 0
kecamatan, Pendampingan penyuluh
swadaya 2 kali, Pelatihan taruna tani
1 angkatan, Partisipasi dalam Pekan
Nasional Kontak Tani Nelayan
Andalan (Penas KTNA) 0 kali,
Penilaian lomba aparatur dan non
aparatur 0 kategori

Jumlah KWT yang


terdampingi
Jumlah Pelatihan di BP3K

13
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Jumlah Monev Laku

Jumlah THL TBPP yang


didayagunakan

Jumlah Taruna Tani yang


terdampingi
Jumlah penyuluh swadaya
yang terdamping

03. Peningkatan Kualitas Fasilitasi komisi penyuluhan


Penyuluhan Pertanian kabupaten 0 kali, Pendampingan
pemberdayaan petani dalam replikasi
program 0 desa, Temu teknis tingkat
kecamatan 0 kali, Penyediaan media
informasi spesifik lokasi 3 media,
Rembug tani 0 kali, Farmer field
day/panen raya 0 kali, Jumlah
programa penyuluh tingkat desa,
kecamatan dan kabupaten 163
dokumen, Workshop penyusunan
program 0 kali, Temu usaha 0 kali,
Kaji terap 2 unit, Demplot 11 unit,
Lahan percontohan 2 unit,
Pendampingan desiminasi teknologi
pertanian 4 kali, Perbaikan BPP dan
Sarana Pendukungnya (DAK) 0 paket,
Jumlah demplot yang terlaksana 0
paket

Fasilitas komisi penyuluh


kabupaten
Forum penyuluh kabupaten

Pendampingan
pemberdayaan petani dalam
replikasi program
FMA/FEATI di tingkat
kabupaten
Temu teknis penyuluhan tk
kecamatan
Media informasi spesifik
lokasi
Rembug tani

Farmer field day

Renja posko penyuluhan

Operasional posko
penyuluhan
Jumlah programa
penyuluhan tk kab, kec. Desa

14
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Frekuensi workshop
penyusunan programa
kabupaten
Temu usaha bidang
pertanian
Jumlah kaji terap subsektor
tanaman pangan dan
hortikultura
Jumlah kaji terap subsektor
peternakan

Demplot sub sektor


peternakan
Demplot sub sektor tanaman
pangan dan hortikultura

Percontohan di lahan BPP


subsektor peternakan

Percontohan di lahan BPP


subsektor TPH

Jumpa tekhnologi pertanian

Siaran radio pedesaan

Pameran pembangunan

sarana pendukung kegiatan


BPP
15. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

2017 : Tingkat ketersediaan,


distribusi dan konsumsi
pangan
Produksi beras (ton/tahun)

Produksi beras/jumlah
penduduk
Nilai PPH (pola pangan
harapan) konsumsi

Nilai NBM (Neraca Bahan


Makanan)/PPH ketersediaan

Persentase rekomendasi
tekhnologi pertanian spesifik
lokalita yang diterapkan

2018 : Pertumbuhan
Ketersediaan, distribusi, dan
Konsumsi Pangan

15
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

1) Ketersediaan Beras 126.762


(Pangan Pokok)

2) Ketersediaan data dan


informasi harga pasar

Beras IR I 12.000

Beras IR II 9.100

Jagung Pipil Kering 5.600

Kedelai Lokal 9.200

3) Nilai PPH (Pola Pangan 87


Harapan)
4) Nilai NBM (Neraca Bahan 85
Makanan)

01. Penguatan Penyediaaan dan


Akses pangan

Jumlah dokumen NBM Koordinasi Lembaga Distribusi


Pangan Masyarakat (LDPM) 0 kali,
Penyusunan dokumen NBM tahun
2019 1 dokumen, Pengadaan beras
cadangan pangan pemerintah 6 ton,
Pelatihan manajemen lumbung
pangan desa 2 angkatan, Pelatihan
LDPM dan PUPM 0 angkatan,
Pelatihan dan pendampingan LAPM 0
angkatan, Koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan Daerah 2 kali

Ekspose NBM Kabupaten

Jumlah pendampingan
Gapoktan lembaga distribusi
pangan masyarakat
jumlah pelatihan manajemen
lembaga keuangan desa

Jumlah pendampingan
kelompok lumbung pangan
desa
Jumlah pelatihan lumbung
pangan
Jumlah koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan Kab.
Gunungkidul
Jumlah Gudang lumbung
yang tersedia di Kabupaten
Gunungkidul

16
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Jumlah pengadaan beras


untuk cadangan pangan
pemerintah kabupaten

Jumlah Dokumen
penyusunan perda cadangan
pangan
02. Peningkatan Kewaspadaan dan FGD Sistem Kewaspadaan Pangan
Mutu Pangan dan Gizi (SKPG) 0 kali, Penyusunan
dokumen peta kerawanan pangan 1
dokumen, Diseminasi keamanan
pangan 0 kali, Sosialisasi pangan
aman 5 kali, Pengadaan rapid test kit
2 unit, Pengujian bahan pangan segar
25 sampel, Pelatihan desa mandiri
pangan 0 kali, Keikutsertaan dalam
pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 0
kali, Jumlah sosialisasi Perda 3 Tahun
2016 tentang Keamanan pangan yang
terlaksana 0 kali

Kunjungan koordinasi Tim


sistem kewaspa daan pangan
dan gizi
Jumlah fasilitasi sertifikasi
pangan segar di Gunungkidul

Jumlah bimtek desa mandiri


pangan
Dokumen kajian kerawanan
pangan
Jumlah pengujian lab
pangan segar
Jumlah sosialisasi pangan
yang aman
Jumlah diseminasi
keamanan pangan segar

Jumlah pelatihan manajemen


lembaga keuangan desa

pameran

03. Penganekaragaman konsumsi Replikasi KRPL desa baru 10 desa,


Pangan Masyarakat Replikasi KRPL desa lama 26 desa,
Sosialisasi konsumsi pangan lokal
(BPP) 2 kali, Lomba cipta menu 0 kali,
Analisis Pola Konsumsi Pangan (PPH)
1 dokumen, Gerakan konsumsi
pangan B2SA 0 kali, Demplot
pengembangan pangan minor 18
paket

Dokumen pendataan dan


analisis pola konsumsi
pangan

17
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Lomba cipta menu konsumsi


B2SA
Sosialisasi konsumsi pangan
lokal
Jumlah pembuatan replika
KRPL
25 Program Peningkatan
Agribisnis Pertanian

03. Pemasaran Hasil Produksi Penyelenggaraan pasar tani 13 kali,


Pertanian Penyusunan laporan informasi harga
tingkat produsen dan konsumen 3
laporan, Penyelenggaraan temu
usaha/kemitraan cabe dan kedelai 0
angkatan, Analisis usaha tani 4
laporan, Pameran hasil produksi
pertanian di DIY dan luar DIY 0 kali,
Gelar produk pertanian 0 kali
Jumlah pasar tani yang
diselenggara kan

Pameran di luar DIY

21. Program Peningkatan Produksi


Perkebunan dan hortikultura

2017 : Jumlah produksi


komoditas tanaman pangan
dan hortikultura
padi

Jagung

Kedelai

Ubi kayu

Bawang Merah

Cabe

2018 : Tingkat produksi hasil


perkebunan dan hortikul
tura unggulan:
Kakao 492.433

Mete 939.476

Tembakau 259.469

18
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Kelapa 36.136.603

Bawang Merah 743,23

Cabe 565,21

01. Pembinaan Budidaya Tanaman Intensifikasi kakao 5 ha, Intensifikasi


Perkebunan kelapa 5 ha, Intensifikasi jambu mete
5 ha, Pemeliharaan kebun induk
kakao 1 ha, Bimbingan teknis
budidaya kakao 1 angkatan,
Penyusunan data statistik
perkebunan 1 dokumen

Jumlah petani yang


mengikuti Bimtek budidaya
kakao
Jumlah petani yang
mengikuti Bimtek budidaya
mete
Jumlah petani yang
mengikuti SLPHT
Jumlah sekolah lapang
pengelolaan hama terpadu

Jumlah petani yang


mengikuti Bimtek Pesnab

Jumlah petani yang


mengikuti Bimtek Agensia
Hayati
Gerakan OPT Tembakau

Jumlah petani yang


mengikuti SL GAP bawang
merah/putih
Luas pengembangan
tanaman kakao
Luas pengembangan
tanaman kelapa
Luas pengembangan
tanaman mete
02. Penyediaan dan Pengelolaan Pengembangan sumber air/sumur
Sarana Prasarana Sumber dangkal/pipanisasi 0
Daya Air dan Lahan paket,Pengadaan cultivator (DBHCHT)
4 unit,Bimbingan teknis pengelolaan
alat dan mesin pertanian 0
angkatan,Pengadaan pompa air 5
unit,Pembangunan irigasi air tanah
sedang (DAK) 3 unit,Pengadaan
Cultivator 2 Unit

Jumlah sarana
pengembangan sumber air

19
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Jumlah sarana cultivator

03. Pengendalian Organisme Bimbingan teknis pengendalian OPT


Penganggu Tanaman perkebunan 0 angkatan, Penyediaan
Perkebunan aplikator metabolit sekunder 0 unit,
Penyediaan metabolit sekunder 80
liter, Gerakan pengendalian OPT VSD
kakao 0 kali

Pengendalian OPT kakao

Pengendalian OPT Mete

04. Penyediaan Bibit Tanaman


Perkebunan dan Kehutanan

05. Pembinaan Budidaya Tanaman Bimbingan teknis budidaya bawang


Hortikultura merah 0 angkatan, Bimbingan teknis
budidaya cabe 1 angkatan,
Intensifikasi tanaman durian 10 ha,
Intensifikasi tanaman jambu madu
deli 2 ha, Pengadaan bibit buah-
buahan 0 batang, Pengembangan
bawang putih 0.1 ha, Penyusunan
data statistik hortikultura 1 dokumen,
Pengadaan bibit bunga krisan 3000
batang, Jumlah kelompok tani yang
terlatih budidaya tanaman
hortikultura 0 angkatan

SL SOP/GAP Sayuran

Penyediaan bibit buah-


buahan
06. Pegendalian Organisme Bimbingan teknis pengendalian OPT
Pengganggu Hortikultura tanaman hortikultura 0 angkatan

Pelatihan agensia hayati

15. 2017 : Program Peningkatan


Produksi Tanaman Pangan
dan Holtikultura

2018 : Program Peningkatan


Produksi Tanaman Pangan

2017 dan 2018 : Tingkat


produksi komoditas unggulan
tanaman pangan :
Padi 289.076

Jagung 275.894

Kedelai 4.753

20
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Ubi Kayu 1.001.629

01. Pembinaan Budidaya Tanaman


Hortikultura

01. Pembinaan Budidaya Tanaman Pelatihan pengembangan budidaya


Pangan padi & padi organik 0 angkatan,
Pelatihan pengembangan budidaya
jagung 2 angkatan, Pelatihan
pengembangan budidaya kedelai 2
angkatan, Pengadaan benih/bibit padi
0 kg, Pengadaan benih/bibit jagung 0
kg, Sosialisasi UPSUS PAJALE 18
kecamatan, Penyusunan data statistik
tanaman pangan 1 dokumen,
Penyusunan laporan data LTT (Luas
Tambah Tanam) tanaman pangan 5
laporan, Penyusunan laporan data
ubinan tanaman pangan 5 laporan,
Penyusunan laporan angka sementara
(ASEM) dan angka tetap (ATAP)
tanaman pangan 2 laporan, Pelatihan
petugas data tanaman pangan 1
angkatan, Jumlah kelompok tani yang
terlatih budidaya tanaman pangan
(PIWK) 0 angkatan
01. Pembinaan Budidaya Tanaman Pelatihan pengembangan budidaya
Pangan padi & padi organik 0 angkatan,
Pelatihan pengembangan budidaya
jagung 2 angkatan, Pelatihan
pengembangan budidaya kedelai 2
angkatan, Pengadaan benih/bibit padi
0 kg, Pengadaan benih/bibit jagung 0
kg, Sosialisasi UPSUS PAJALE 18
kecamatan, Penyusunan data statistik
tanaman pangan 1 dokumen,
Penyusunan laporan data LTT (Luas
Tambah Tanam) tanaman pangan 5
laporan, Penyusunan laporan data
ubinan tanaman pangan 5 laporan,
Penyusunan laporan angka sementara
(ASEM) dan angka tetap (ATAP)
tanaman pangan 2 laporan, Pelatihan
petugas data tanaman pangan 1
angkatan, Jumlah kelompok tani yang
terlatih budidaya tanaman pangan
(PIWK) 0 angkatan

Pelatihan padi, jagung


hibrida
Penyusunan dan pengolahan
data produksi tanaman
pangan
03. Perlindungan Lahan Pertanian
berkelanjutan

Cakupan pengelolaan lahan Sosialisasi LP2B 0 angkatan,


pertanian pangan Pendataan LP2B 0 laporan
berkelanjutan

21
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

04. Pengendalian Organisme


Penganggu Tanaman Pangan
dan Hortikultura

03. Pengendalian Organisme SL pengendalian hama terpadu 0


Pengganggu Tanaman Pangan angkatan, Pelatihan pestisida hayati 1
angkatan, Gerakan pengendalian OPT
3 kelompok, Pengadaan pestisida 0
botol, Bimbingan teknis RPT (Regu
Pengendali Tanaman) 0 angkatan

SL Pengelolaan Hama
terpadu
Pertemuan IPPHTI

5 Penyediaan Pembenihan/ Jumlah benih tanaman Pengadaan benih padi (benih dasar)
Pembibitan pertanian 250 kg, Pengadaan benih padi lulus
sertifikasi 11000 kg, Penangkaran
benih padi 8 ha, Belanja sarana
produksi pertanian 1 paket
07. Penyediaan dan pengelolan Pelatihan pengelolaan dan praktek
sarana prasarana produksi alsin pertanian 2 angkatan,
pertanian Bimbingan teknis standarisasi mutu
pupuk organik 0 angkatan, Apresiasi
pengelolaan pestisida 1 angkatan,
Bimbingan teknis penyusunan RDKK
pupuk bersubsidi 18 angkatan,
Pengawasan pupuk dan pestisida 72
kali, Bimbingan teknis pengelolaan
P3A 0 angkatan, Pengadaan pompa air
0 unit, Pengadaan handsprayer 0 unit,
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier 0
meter, Jumlah sosialisasi Perda 24
tahun 2012 tentang Irigasi 2 kali
Pelatihan pengelolaan
alsintan, hibah alsintan

Pelatihan pestisida hayati


Pelatihan pengembangan
pupuk organik

Pengawasan pupuk dan


pestisida
08. Penyediaan dan pengelolan Pembangunan Dam Parit (DAK) 2 unit,
sarana prasarana dan sumber Pembangunan Sumur Dangkal (DAK)
daya air 4 unit, Pembangunan Sumur Dalam
(DAK) 1 unit

Jumlah pompa air, dan hand


sprayer
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH KABUPATEN/ KOTA pemerintah daerah
kabupaten terlaksana
dengan baik

22
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100 13 jenis 13 jenis 100
dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, penganggaran
Daerah dan evaluasi yang tersusun
Persentase Perencanaan, 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
disusun tepat waktu

X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Perangkat Daerah tersusun

Persentase laporan keuangan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
yang disusun tepat waktu

X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang terfasilitasi 225 ASN 171 ASN 171 ASN 171 ASN 100 225 ASN 225 ASN 100
Perangkat Daerah

Persentase PNS yang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
terlayani dalam pengelolaan
administrasi kepegawaian
X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan administrasi 10 layanan 10 layanan 10 layanan 10 layanan 100 10 layanan 10 layanan 100
Daerah umum yang tersedia

Persentase Administrasi 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Umum terlayani

X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah pengadaan barang 5 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 100 0 jenis 0 jenis 100
Daerah Penunjang Urusan milik daetah yang terlaksana
Pemerintah Daerah

Persentase pengadaan barang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
milik daerah yang terlaksana

X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa 3 layanan 3 layanan 3 layanan 3 layanan 100 3 layanan 3 layanan 100
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang yang tersedia

Persentase Penyediaan Jasa 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
terlaksana
X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah layanan 4 layanan 4 layanan 4 layanan 4 layanan 100 4 layanan 4 layanan 100
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik
Pemerintahan Daerah daerah yang tersedia

Persentase Pemeliharaan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
BMD Penunjang Urusan
Pemerintahan terlaksana

23
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Layanan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
SUMBER DAYA EKONOMI Pengelolaan Sumber Daya
UNTUK KEDAULATAN DAN Ekonomi Untuk Kedaulatan
KEMANDIRIAN PANGAN Dan Kemandirian Pangan
yang terlaksana

2.09.02. 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Jumlah kegiatan penyediaan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Seluruh Pendukung infrastruktur dan seluruh
Kemandirian Pangan sesuai pendukung kemandirian
Kewenangan Daerah pangan yang terlaksana
Kabupaten/Kota

Persentase layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Penyediaan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota yang
terlaksana
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN Penurunan konsumsi 72 Kg 83 Kg 83 Kg 83 Kg 100 80 Kg 80 Kg 100
DIVERSIFIKASI DAN beras/kapita/tahun
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
2.09.03. 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Angka ketersediaan kalori 3025 kkal/kap/hari 3005 kkal/kap/hari 3005 kkal/kap/hari 3005 kkal/kap/hari 100 3012 kkal/kap/hari 3012 kkal/kap/hari 100
Pangan Pokok atau Pangan penduduk perkapita
Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
Jumlah Ketersediaan Pangan 125424 ton 123868 ton 123868 ton 123868 ton 100 124177 ton 124177 ton 100
(Beras)

2.09.03. 2.02 Pengelolaan dan Jumlah Cadangan Pangan 100 ton 49 ton 49 ton 49 ton 100 52 ton 52 ton 100
Keseimbangan Cadangan Pemerintah Daerah (CPPD) -
Pangan Kabupaten/Kota Beras

Persentase penyediaan beras 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 52 persen 52 persen 100
Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah (CPPD)

2.09.03. 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Angka konsumsi kalori 2000 kkal/kapita/hari 1682 kkal/kapita/hari 1682 kkal/kapita/hari 1682 kkal/kapita/hari 100 1788 kkal/kapita/hari 1788 kkal/kapita/hari 100
Target Konsumsi Pangan penduduk perkapita
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan Gizi
Persentase layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan
Gizi yang terlaksana
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN Persentase penanganan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan

2.09.04. 2.02 Penanganan Kerawanan jumlah dokumen analisis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100
Pangan Kewenangan kerawanan pangan yang
Kabupaten/Kota tersusun

24
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

persentase desa rawan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
pangan yang terfasilitasi

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan segar 93 Persen 75 Persen 75 Persen 75 Persen 100 80 Persen 80 Persen 100
KEAMANAN PANGAN aman

2.09.05. 2.01 Pelaksanaan Pengawasan jumlah kegiatan pengawasan 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100
Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar yang
Daerah Kabupaten/Kota terlaksana
Persentase Pengawasan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
keamanan pangan

2.09.08 PROGRAM Persentase penyelenggaran 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
PENYELENGGARAAN keistimewaan yogyakarta
KEISTIMEWAAN urusan kebudayaan
YOGYAKARTA URUSAN terlaksana dengan baik
KEBUDAYAAN
2.22.08. 2.08 Pengembangan Kearifan Lokal Jumlah kegiatan 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100
dan Potensi Budaya pengembangan kearifan lokal
dan potensi budaya yang
terlaksana

Persentase pengembangan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
kearifan lokal dan potensi
budaya yang terlaksana
3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produksi komoditas 1679379,12 Ton 1524133,97 Ton 1524133,97 Ton 1524133,97 Ton 100 1553666,25 Ton 1553666,25 Ton 100
PENGEMBANGAN SARANA Tanaman Pangan, Tanaman
PERTANIAN Hortikultura, dan Tanaman
Perkebunan

3.27.02. 2.01 Pengawasan Penggunaan Jumlah kegiatan pengawasan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Sarana Pertanian penggunaan sarana pertanian
yang terlaksana

Persentase pengawasan 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 100 pesen 100 pesen 100
penggunaan sarana pertanian
yang terlaksana
3.27.02. 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Jumlah produksi benih padi 12000 kg 11000 kg 11000 kg 11000 kg 100 11000 kg 11000 kg 100
Genetik (SDG) Hewan, tersertifikasi
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
produksi benih padi
tersertifikasi

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase prasarana 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
PENGEMBANGAN pertanian yang digunakan
PRASARANA PERTANIAN
3.27.03. 2.01 Pengembangan Prasarana Jumlah kegiatan 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100
Pertanian pengembangan prasarana
pertanian yang terlaksana

25
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu
Renstra PD s/d tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Realisasi target Kinerja Hasil Program,
Indikator Kinerja Program Target Program/Kegiatan (Renja
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Program (Renstra PD) Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
(outcome)/ Kegiatan (output) PD Tahun 2022)
Program/Kegiatan Tahun 2026 s/d Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja PD Tahun Realisasi Renja PD Tingkat Realisasi
Program, Kegiatan dan Sub Realisasi Target Renstra
2021 Tahun 2021 (%)
Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+(10/4)

Persentase pengembangan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
prasarana pertanian yang
terlaksana

3.27.03. 2.02 Pembangunan Prasarana Jumlah kegiatan 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 10 jenis 10 jenis 100
Pertanian pembangunan prasarana
pertanian yang terlaksana

Persentase layanan 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 pesen 100 100 pesen 100 pesen 100
Pembangunan Prasarana
Pertanian yang terlaksana
3.27.03 PROGRAM PENGENDALIAN pensentase bencana 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100
DAN PENANGGULANGAN pertanian yang tertangani
BENCANA PERTANIAN

3.27.05. 2.01 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 7 jenis 100
Penanggulangan Bencana pengendalian dan
Pertanian Kabupaten/Kota penanggulangan bencana
pertanian yang terlaksana

Persentase luas puso/ gagal 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
panen yang tertanggulangi

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN Kelompok Tani yang 126 kelompok 116 kelompok 116 kelompok 116 kelompok 100 118 kelompok 118 kelompok 100
PERTANIAN melakukan Pola Usaha
Agribisnis
3.27.07. 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Pertanian pertanian yang terlaksana

Persentase layanan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 100 persen 100 persen 100
pelaksanaan penyuluhan
pertanian yang terfasilitasi

26
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Pengukuran target kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasar sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan dengan melihat bahwa Kabupaten


Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi
didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Beberapa hasil komoditas
pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan
sebagai indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan telah di evaluasi untuk
mengetahui capaian kinerja dari Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pencapaian
sasaran strategis yang dicerminkan dalam pencapaian Indikator Kinerja.
Pencapaian kinerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada tabel 2.2
di bawah ini.

27
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul
Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
(IKU, Catatan
No Indikator
SPM, 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Analisis
IKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 pendapatan per capita
sektor pertanian (PDRB
sektor pertanian:Jumlah
penduduk di sektor
pertanian)
Pendapatan sektor (dalam
pertanian juta)
padi Rp/ha 20,66 20,77 26,27 26,34
jagung Rp/ha 16,67 16,75 19,29 24,62
kedelai Rp/ha 8,46 8,5 8,73 22,21
kakao Rp/ha 26,74 28,08 15,47 15,69
kelapa Rp/ha 35,01 67,14 31,5 23,30
mete (biji) Rp/ha 22,06 23,15 6,72 4,00
tembakau Rp/ha 72,93 76,58 76,66 56,72
bawang merah Rp/ha 166,7 175,03 494,35 147,28
cabe besar Rp/ha 66,06 67,14 59,13 76,53
Jumlah kelompok tani
yang telah menerapkan kelompok 114 117 114 117
Agribisnis terpadu
2 Pertumbuhan Ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi
pangan:
1) Ketersediaan Pangan
ton 124.240,00 125.111,00 126.762 162.167
(Beras)

28
Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
(IKU, Catatan
No Indikator
SPM, 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Analisis
IKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2) ketersediaan data dan
informasi harga pasar
Beras IR I Rp 10.765 10.815 12.000 11.400
Beras IR II Rp 9.751 9.810 9.100 9.259
Jagung Pipil Kering Rp 5.200 5.250 5.600 6.645
Kedelai Lokal Rp 8.300 8.400 9.200 11.941
3) Nilai PPH (Pola Pangan
88,4 89,2 87 88,2
Harapan)
4) Nilai NBM (Neraca Bahan
90 91 85 84,9
Makanan)
3 Tingkat produksi komoditas
unggulan tanaman pangan
:
Padi ton 291.572 292.486 289.076 301.161
Jagung ton 208.500 209.500 275.894 275.914
Kedelai ton 7.000 7.500 4.753 4.394
Ubi Kayu ton 882.908 891.737 1.001.629 829.556
4 Tingkat produksi hasil
perkebunan dan
hortikultura unggulan:
Kakao Kg 465.000 520.000 492.433 555.147
Mete Kg 604.380 634.600 939.476 453.545
Tembakau Kg 516.143 541.950 259.469 169.700
Kelapa butir 23.960.059 25.158.062 36.136.603 30.218.226
Bawang Merah ton 477,61 484,78 743 1.738,11
Cabe ton 494,6 502,01 565 576,34
5 Produksi tanaman Pangan,
tanaman hortikultura, dan

29
Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
(IKU, Catatan
No Indikator
SPM, 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Analisis
IKK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tanaman perkebunan
meningkat
Produksi Tanaman Pangan Ton 1.519.823,91 1.550.220,39 1.519.823,91 1.550.220,39
Produksi Perkebunan dan Ton 33.842,34 33.949,10 33.842,34 33.949,10
Hortikultura
6 Ketahanan Pangan
meningkat
Capaian Skor PPH indeks 89,8 89,9 89,8 89,9
Konsumsi
7 Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja PD
Nilai AKIP PD Kategori/ A (80,10) A (80,20) A (80,10) A (80,20)
nilai

30
Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana
kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Berdasar
indikator kinerja program yang telah dilaksanakan selama tahun 2021,
beberapa hasil komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan
hortikultura telah di evaluasi untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas
Pertanian dan Pangan.
Produksi padi antara tahun 2017-2021 meningkat rata-rata 1,30% per
tahun. Peningkatan produksi padi didukung karena peningkatan
produktivitas sebesar 12,22ku/ha, walaupun luas tanam mengalami
penurunan sekitar -5,87% per tahun dan luas panen juga mengalami
penurunan -2,53%. Peningkatan produktivitas ini dilakukan dengan
penanganan pertanian yang intensif, yaitu peningkatan produksi pangan
dengan cara-cara yang internsif pada lahan yang sudah ada, antara lain
dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta
pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.
Komoditas padi capaian target produksinya didukung oleh padi sawah
dan padi ladang. Produktivitas dari padi ladang banyak ditentukan oleh
intensitas curah hujan. Di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2021
keadaan jumlah curah hujan 2591 mm atau rata-rata 215,92 mm, sedangkan
untuk jumlah hari hujan 161,50 selama tahun 2021 dengan rata-rata hari
hujan 12,63 hari.
Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai
penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana
yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan
pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan
alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan
pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan
hasil ( losses ).
Persentase peningkatan produksi jagung dapat dicapai melebihi
target. Target produksi jagung tahun 2021 sebesar 209.500 ton dengan
realisasi sebesar 131,70% atau 275.913,74 ton. Hal ini disebabkan karena :
Petani lebih memilih menanam jagung karena lebih tahan serangan hama.
Selain itu jagung tidak terlalu butuh pengairan tinggi dibanding padi dan
bantuan benih jagung bermutu tinggi sehingga meningkatkan produksi
jagung. Luas panen jagung tahun 2021 meningkat (2.133 ha) dibanding
tahun 2020, tetapi angka provitas menurun dari 50,82 ku/ha di tahun 2020
menjadi 50,11% di tahun 2021. Kegiatan peningkatan produksi jagung

31
didukung dari upaya khusus yang dilakukan Kementerian Pertanian dan
pengawalan yang intensif sampai tingkat lapang. Peningkatan produksi
jagung tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen. Rata-rata
pertumbuhan untuk produksi jagung sebesar 21,70 yang juga didukung oleh
peningkatan dari luas tanam 6,12%, luas panen 9,44% sehingga
produktivitas juga menunjukkan peningkatan pada rata-rata pertumbuhan
petahun di angka 11,88%.
Produksi kedelai memiliki pola yang sama dengan luas panen, yang
menunjukkan bahwa penurunan produksi dipengaruhi oleh penurunan luas
panen. Penyebab utama penurunan areal tanam yang disebabkan oleh
kurangnya gairah petani menanam kedelai karena harga kedelai ditingkat
petani yang sering tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah
dikeluarkan dan adanya kedelai impor dengan harga yang lebih murah.
Untuk mendukung pencapaian target di tahun 2021, luas tanam kedelai
bertambah 675 ha dibandingkan tahun 2020. Dari luas tanam 4.067 ha di
tahun 2021 sekitar 2.550 ha diantaranya telah tertanami bibit kedelai
bantuan pemerintah bulan Februari dan Maret 2021. Sisanya ditanam pada
bulan Juni 2021 untuk musim tanam ketiga.
Dengan rata-rata pertumbuhan luas panen kedelai -10,88%
menunjukkan bahwa petani perlu untuk mendapatkan banyak arahan untuk
kembali berminat menanam komoditas kedelai ini. Untuk itu perlunya
penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani serta melakukan edukasi
dan promosi serta pengembangan olahan kedelai perlu dilakukan untuk
semakin meningkatkan minat petani menanam kedelai di tahun-tahun
mendatang.
Penurunan produksi dari ubi kayu terjadi pada luas tanam, luas
panen dan produktivitas. Tahun 2021 dengan rata-rata tingkat curah hujan
menengah 215,92 mm (antara 100-300 mm) juga mempengaruhi jumlah
kadar pati dalam ubi kayu, sehingga tidak tercapai berat maksimal. Rata-rata
pertumbuhan produksi ubi kayu dari tahun ke tahun tercatat meningkat
(5,79%), tetapi bila dibandingkan tahun 2020, produksi ubi kayu tahun 2021
menurun -172.073 ton dengan capaian ada di 829.556,13 ton.
Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas tanaman
pangan pada tahun 2021 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk
bersubsidi. Sasaran kegiatan adalah diterapkannya pemupukan berimbang
spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan
produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas

32
pertanian. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk
organik. Untuk alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun
anggaran 2021 juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pertaian dan Pangan Nomor 7/KPTS/2021.
Komoditas Perkebunan dan Hortikultura, pada komotas tembakau
tahun 2021 capaian realisasinya sangat rendah dimana produksi turun selain
karena adanya penurunan produktivitas dari 10,45 ku/ha (2020) menjadi
9,26 ku/ha (2021) atau ada penurunan sekitar 1.19 ku/ha. Asosiasi Petani
Tembakau Indonesia (APTI) memperkirakan produksi tembakau turun sekitar
30% karena cuaca buruk dan kemarau basah yang mempengaruhi output,
sehingga banyak tembakau yang secara kualitas tidak memenuhi standart.
Produksi tembakau juga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir.
keterbatasan modal, teknik pertanian tradisional yang tidak efisien,
kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur pertanian, serta minimnya
akses pasar secara langsung oleh petani sehingga keuntungan berkurang.
Terdata pada tahun 2021 produksi tembakau turun sebesar 89.769 kg dari
169.700 kg dibandingkan tahun 2020 (259.469 kg). hal ini dipengaruhi juga
oleh luas tanam yang pada tahun 2020 seluas 272,65 ha menjadi 183,20 ha
di tahun 2021 atau ada penurunan luas tanam sebesar 89,45 ha yang
dibarengi dengan penurunan luas tanaman menghasilkan yang paada tahun
2021 di angka 197,10ha yang berarti ada penurunan sebesar 108,55 ha
dibandingkan tahun 2020.
Upaya-upaya yang ditempuh dalam pengembangan komoditas kakao
melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan kegiatan rehabilitasi,
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan
benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan,
pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pasca
panen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian
pelayanan berkualitas. Tahun 2021 produksi kakao mencapai 555.147 kg
yang meningkat 62,714 kg dibanding produksi tahun 2020 (492.433 kg).
Jambu mete merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi
yang cukup tinggi, harganya cukup stabil dan prospek pasarnya baik.
Penyebab fluktuasi produksi jambu mete disebabkan oleh ketidakterpaduan
dan tidak adanya pola sinergisme dalam pengelolaan tanaman dan lahan
serta keberadaan dan kinerja usahatani tidak didukung oleh keberadaan dan
kinerja usaha-usaha terkait, baik di segmen rantai hulu yakni bidang usaha
pengadaan dan penyaluran sarana dan prasaran usahatani; atau di segmen

33
rantai hilir, yakni bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil usahatani;
maupun di segmen rantai sisi, yakni bidang usaha jasa fasilitator, misalnya
usaha pembiayaan dan infrastruktur penunjang. Dari target meter sebesar
634.600 kg terealisasi 453.545 kg atau 71,47%. Capaian ini masih masuk
dalam kategori tinggi walaupun bila dibandingkan tahun 2020 (939.476 kg)
ada penurunan sebesar 485.931 kg. Penurunan produksi ini juga
dipengaruhi penurunan produktivitas dari 3,56 ku/ha menjadi 2,18 ku/ha
di tahun 2021 atau ada penurunan sebesar 1.38 kh/ha.
Fluktuasi produksi kelapa sangat dimungkinkan mendapat pengaruh
dari luas areal kelapa yang berkurang/bertambah atau dari jumlah tanaman
yang menghasilkan. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan
diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun
mendatang. Kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa antara lain:
Peremajaan Tanaman Kelapa, pendampingan, dan pengawalan, pelatihan
penumbuhan kelompok petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan.
Target sebesar 25.158.062 butir kelapa di tahun 2021 terealisasi sebesar
36.136.603 butir atau 120,11%. Bila dibandingkan tahun 2020 ada
penurunan produksi sebesar 5.918.377 butir.
Peningkatan capaian produksi hortikultura terlihat dari realisasi
bawang merah sebesar 1.738,11 ton pada tahun 2021 dari target 484,78 ton
atau sekitar 358,54%. Realisasi produksi bawang merah tahun 2021 bila
dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 994,88 ton. Terjadi
kenaikan produksi karena dipengaruhi kenaikan provitas dari 78,56 ku/ha
(2020) menjadi 85,40 ku/ha (2021) dikarena program pengembangan bawang
merah dengan penambahan luas tanam bawang merah di tahun 2021. Luas
tanam bawang merah pada tahun 2021 mencapai 144,83 ha atau meningkat
30 ha dibandingkan pada 2020 seluas 117 ha. Petani di Gunungkidul mulai
beralih dari tanaman palawija ke hortikultura, dengan alasan keuntungan
yang didapat dengan bertani tanaman hortikultura, seperti bawang merah
memang cukup menjanjikan dan harga jualnya juga tinggi.
Komoditas Cabe juga mengalami peningkatan produksi dari target
502,01 ton di tahun 2021 terelisasi sebesar 576,34 ton atau sebessar
114,81%. Bila dibandingkan tahun 2020, produksi cabe tahun 2021
mengalami kenaikan sebesar 11,13 ton. Produksi naik karena terjadi
kenaikan produktivitas dari 29,10 ku/ha menjadi karena 34,96 ku/ha, hal
ini disebabkan karena harga cabe cendererung turun akibat pandemi covid

34
19 sehingga tanaman kurang terawat. Biaya perawatan tidak sebanding
dengan pendapatan yang diperoleh.
Capaian realisasi populasi dari sapi potong 161.655 ekor atau naik
sebesar 7.232 ekor dari tahun 2020 (154.423 ekor). Capaian kambing
206.789 melebihi dari target sebesar 197.557 ekor atau capaian sebesar
104,67%. Target ayam buras 1.196.808 ekor tercapai 1.109.455 ekor atau
menurun sebesar 18.907 ekor Capaian populasi bila dibandingkan tahun
2020.
Untuk produksi daging mengalami kenaikan sebesar 776.369 kg dari
tahun 2020 sebesar 3.347.297 kg menjadi 4.357.430 kg di tahun 2021.
Perhitungan produksi daging diperoleh dari penjumlahan hasil pemotongan
beberapa komoditas ternak mulai ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing,
domba, kelinci) dan unggas (ayam pedaging, ayam buras, ayam petelur afkir,
puyuh dan itik). Jumlah pemotongan dari semua komoditas ternak ini baik
yang yang merupakan pemotongan ternak tercatat atau tidak tercatat
memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian produksi daging.
Produksi telur juga mengalami kenaikan dari capaian 2020 sebesar
3.347.297 kg naik sebesar 306.869 kg menjadi 3.654.136 kg ditahun 2021.
Sebagai parameter perhitungan produksi telur digunakan angka persentase
betina produktif untuk ayam buras sebesar 35% dari keseluruhan populasi
ayam buras, ras petelur sebesar 60%, itik sebesar 60% dan puyuh memiliki
parameter betina produktif sebesar 60%.
Dari 4 (empat) sasaran Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021,
kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 4 (empat) sasaran dapat tercapai
dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU PD Dinas Pertanian
dan Pangan merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas Pertanian dan Pangan,
juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik
swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara
integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Pertanian dan
Pangan pada tahun 2021.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target
kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera
diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan
yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan
teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat
terlaksana sehingga misi Dinas Pertanian dan Pangan dapat

35
dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan, yaitu :
1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Peningkatan ketahanan pangan
3. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
4. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan


yaitu:
1. Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan,
tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.
2. Pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan
3. Pengawasan distribusi dan harga bahan pangan.
4. Peningkatan nilai tambah produk pangan, peternakan, hortikultura dan
perkebunan.
5. Mewujudkan sentra agribisnis komoditas unggulan
6. Tersedianya akses permodalan bagi petani
7. Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha
pertanian
8. Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian
Sedangkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2023 dengan
tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan,
program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah
yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran
adalah sebagai berikut:
1. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan
diselesaikan.
3. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai
respon dari masalah atau isu-isu kritis.
4. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan
sasaran.
5. Identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah
serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi,
penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang,
dan menghindarkan ancaman

36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan
Pangan
Analisis isu–isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan–tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi
isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang
dihadapi dalam pembangunan.
Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul
Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam struktur
organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan
sub sektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani
sub sektor tanaman pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura
menangani sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura. Bidang
Ketahananan Pangan menangani urusan ketahanan pangan dan Bidang
Penyuluhan menangani penyuluhan Bentuk organisasi ini memungkinkan
adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor
serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal
sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.
Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami
kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan
memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan
menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami
kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan
pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang
dimiliki meliputi permasalahan ketahanan pangan dan pertanian.
Ketahanan Pangan

37
1. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih
kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen;
2. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan
masyarakat di tingkat daerah;
3. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
4. Belum optimalnya penerapan pola komsumsi beragam, bergizi, seimbang
dan aman (B2SA) di masyarakat;
5. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar
keamanan pangan
Pertanian
1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang
belum secara optimal mensejahterakan petani;
2. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di
Kabupaten Gunungkidul seluas 51.312 hektar membutuhkan upaya
keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan
kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor
lainnya;
3. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada
pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
4. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul dapat
diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:
a. Petani di Kabupaten Gunungkidul sangat apresiatif terhadap pelayanan
Dinas, sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga
mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data
dan informasi Dinas;
d. Terjalinnya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam
hal pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);
e. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja,
termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan
(LIPI,BPTP, Perguruan Tinggi);
f. Tersedianya program beasiswa untuk Sumber Daya Manusia (SDM)
Dinas;

38
g. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan
berbagai ekspo;
h. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk
pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN;
Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan baik secara
internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani
Dinas Pertanian dan Pangan tahun antara lain:
a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan
terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah
keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian
dan Pangan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang
tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari
Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum
terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan
masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di
bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan
sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan
publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam
mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan
tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat
dan efisien.
b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
masyarakat.
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat
dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam
rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu
segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan
dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang
lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan
dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang

39
terpadu lintas bidang. Dinas Pertanian dan Pangan melalui kegiatan
peningkatan produksi pertanian, peningkatan kualitas petani,
peningkatan hasil olahan serta pemasaran dilaksanakan sebagai rencana
strategis dan rencana aksi untuk ikut serta menanggulangi kemiskinan.
c. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan
upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan
hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah,
kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air
permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui
pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya
pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan
lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan
daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian
lingkungan.
Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya
kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di
bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas
lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan
layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan
lahan kritis dan sumber daya alam.

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka pendahuluan
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari
masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. RKPD merupakan kunci
penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD.
Dalam RKPD di informasikan rencana kerangka ekonomi daerah, arah
kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan
rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu
indikatif untuk setiap PD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi
setiap PD dalam menyiapkan rancangan Renja PD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. RKPD

40
dibuat dengan mengacu RPJMD Kabupaten Gunungkidul, serta
menyesuaikan dengan RKPD DIY dan RKP, kemudian dilakukan analisis
kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun
yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya berdasakan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan
yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang
muncul.
Terhadap hasil Reviu antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dengan hasil analisis kebutuhan dalam rancangan akhir renja 2022 Dinas
Pertanian dan Pangan berdasarkan catatan hasil Reviu Inspektorat Daerah
diperoleh catatan hasil Reviu sebagai berikut :
1. Hasil Analisa terhadap target kinerja sasaran dalam rancangan akhir
Renja tidak konsisten dengan target kinerja sasaran dalam RKPD. Dinas
Pertanian dan Pangan di rekomendasikan untuk menyesuaikan
pencamtumnan target kinerja sasaran dalam rancangan akhir renja
dengan target kinerja sasaran dalam RKPD.
2. Hasil analisa terhadap substansi. Dinas Pertanian dan Pangan
direkomendasikan untuk (1) Meyajikan tabel proyeksi caapaian kinerja
pelayanan perangkat daerah, dan (2) menyajikan usulan program dan
kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan
3. Beberapa hasil dari proses sikronisasi program kegiatan berdasar pada
Permendagri No 90 Tahun 2019 dalam menyediakan dan menyajikan
informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan /
pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single
codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan
kinerja keuangan.
4. Beberapa tolok ukur kegiatan juga mengalami penyesuaian sebagai tindak
lanjut sinkronisasi Permendagri No 90 Tahun 2019 dan adanya Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai OPD baru hasil pemisahan dari
Dinas Pertanian dan Pangan.
5. Besaran pagu juga berbeda untuk beberapa usulan rancangan awal RKPD
dikarenakan adanya sumber dana dari PIWK,PIS, RESES, DAIS, DAK, dan
DBHCHT

41
6. Besaran pagu juga berbeda karena adanya TUK baru untuk Taman
Teknologi Pertanian Nglanggeran.
7. Hasil penyandingan kepmendari 050-5889 menyebabkan TUK di beberapa
Sub Kegiatan mengalami pergeseran pindah sub kegiatan yang di sertai
perubahan pagu usulan.
Hasil Reviu terhadap program/kegiatan yang menjadi prioritas pada
tahun 2023 dan rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme
Musrenbang dan pagu anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas
Pertanian dan Pangan di sajikan melalui Tabel 2.3 di bawah ini.

42
Tabel 2.3
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PEMERINTAHAN WAJIB
DENGAN PELAYANAN DASAR YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN
BIDANG PANGAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Layanan 100 Persen 700.000.000,00 PROGRAM Persentase 100 Persen 500.000.000,00
SUMBER DAYA EKONOMI Pengelolaan Sumber PENGELOLAAN Layanan
UNTUK KEDAULATAN DAN Daya Ekonomi Untuk SUMBER DAYA Pengelolaan
KEMANDIRIAN PANGAN Kedaulatan Dan EKONOMI UNTUK Sumber Daya
Kemandirian Pangan KEDAULATAN dan Ekonomi Untuk
yang terlaksana KEMANDIRIAN Kedaulatan Dan
PANGAN Kemandirian
Pangan yang
terlaksana

Penyediaan Infrastruktur dan Jumlah kegiatan 3 jenis 700.000.000,00 Penyediaan Jumlah kegiatan 3 jenis 500.000.000,00
Seluruh Pendukung Kemandirian penyediaan Infrastruktur dan penyediaan
Pangan sesuai Kewenangan infrastruktur dan Seluruh Pendukung infrastruktur dan
Daerah Kabupaten/Kota seluruh pendukung Kemandirian Pangan seluruh pendukung
kemandirian pangan sesuai kemandirian
yang terlaksana Kewenangan Daerah pangan yang
Kabupaten/Kota terlaksana

Persentase layanan 100 persen Persentase layanan 100 persen


Penyediaan Penyediaan
Infrastruktur dan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung Seluruh
Kemandirian Pangan Pendukung
sesuai Kewenangan Kemandirian
Daerah Kabupaten/Kota Pangan sesuai
yang terlaksana Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
yang terlaksana

43
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Penyediaan Infrastruktur Pembangunan lumbung 1 unit 700.000.000,00 Penyediaan Jumlah 4 Unit 500.000.000,00
Lumbung Pangan pangan masyarakat Infrastruktur Lumbung Infrastruktur
(DAK) Pangan Pendukung
Kemandirian
Pangan yang
Tersedia

Pembangunan lantai 100 unit Pembangunan 1 unit


jemur lumbung pangan lumbung pangan
(DAK) meter persegi masyarakat (DAK)

Pembangunan Rumah 1 unit Pembangunan 100 unit


RMU lantai jemur
lumbung pangan
(DAK) meter persegi

Rice milling unit (RMU) 1 unit Pembangunan 1 unit


(DAK) Rumah RMU

Rice milling unit 1 unit


(RMU) (DAK)

PROGRAM PENINGKATAN Penurunan konsumsi 78 kg 937.294.252,00 PROGRAM Penurunan 78 kg 419.294.252,00


DIVERSIFIKASI DAN beras/kapita/tahun Kg PENINGKATAN konsumsi
KETAHANAN PANGAN DIVERSIFIKASI DAN beras/kapita/tahu
MASYARAKAT KETAHANAN PANGAN n Kg
MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran 3015 15.729.395,00 Penyediaan dan Angka ketersediaan 3015 kkal/ 20.729.395,00
Pangan Pokok atau Pangan kkal/kap/hari Penyaluran Pangan kalori penduduk kap/ hari
Lainnya sesuai dengan Pokok atau Pangan perkapita
Kebutuhan Daerah Lainnya sesuai
Kabupaten/Kota dalam rangka dengan Kebutuhan
Stabilisasi Pasokan dan Harga Daerah
Pangan Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan

Jumlah Ketersediaan 124488 ton Jumlah 124488 ton


Pangan (Beras) Ketersediaan
Pangan (Beras)
Penyediaan Informasi Harga Jumlah dokumen NBM 1 dokumen 6.049.395,00 Penyediaan Informasi Informasi Harga 17 Laporan 6.049.395,00
Pangan dan Neraca Bahan tahun 2020 Harga Pangan dan Pangan dan
Makanan Neraca Neraca Bahan
Bahan Makanan Makanan

44
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Jumlah laporan 12 laporan Jumlah dokumen 1 dokumen


informasi harga tingkat NBM tahun 2020
produsen dan konsumen

Pelaksanaan Analisis 4 laporan Jumlah laporan 12 laporan


usaha tani laporan informasi harga
tingkat produsen
dan konsumen

Pelaksanaan 4 laporan
Analisis usaha tani
laporan
Pengembangan Kelembagaan dan Jumlah Pelatihan dan 2 angkatan 9.680.000,00 Pengembangan Jumlah 9 Unit 14.680.000,00
Jaringan Distribusi Pangan pendampingan Lembaga Kelembagaan dan Kelembagaan dan
Akses Pangan Jaringan Jaringan
Masyarakat (LAPM) Distribusi Pangan Distribusi Pangan
yang
Dikembangkan

Jumlah Pelatihan 3 angkatan Jumlah Pelatihan 2 angkatan


manajemen lumbung dan pendampingan
pangan desa Lembaga Akses
Pangan Masyarakat
(LAPM)

Jumlah Pelatihan Usaha 2 angkatan Jumlah Pelatihan 2 angkatan


Pangan Masyarakat manajemen
(PUPM) lumbung pangan
desa

Jumlah Penguatan 2 angkatan Jumlah Pelatihan 2 angkatan


Lembaga Distribusi Usaha Pangan
Pangan Masyarakat Masyarakat (PUPM)
(LDPM)

Pelatihan manajemen 10 angkatan Jumlah Penguatan 2 angkatan


lumbung pangan desa Lembaga Distribusi
(PIS) Pangan Masyarakat
(LDPM)
Penyelenggaraan 40 kali
pasar tani

Penyelenggaraan 2 kali
temu
usaha/kemitraan

45
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pengelolaan dan Keseimbangan Jumlah Cadangan 64 ton 60.000.000,00 Pengelolaan dan Jumlah Cadangan 64 ton 60.000.000,00
Cadangan Pangan Pangan Pemerintah Keseimbangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Daerah (CPPD) - Beras Cadangan Daerah (CPPD) -
Pangan Kabupaten/Kota Beras

Persentase penyediaan 64 persen Persentase 64 persen


beras Cadangan Pangan penyediaan beras
Pemerintah Daerah Cadangan Pangan
(CPPD) Pemerintah Daerah
(CPPD)

Pengadaan Cadangan Pangan Pengadaan beras 6 ton 60.000.000,00 Pengadaan Jumlah 6 Ton 60.000.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota cadangan pangan Cadangan Pangan Cadangan
pemerintah ton Pemerintah Pangan
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pengadaan beras 6 ton


cadangan pangan
pemerintah ton

Pelaksanaan Pencapaian Target Angka konsumsi kalori 1841 861.564.857,00 Pelaksanaan Angka konsumsi 1841 kkal/ 338.564.857,00
Konsumsi Pangan penduduk perkapita kkal/kapita/ Pencapaian Target kalori penduduk kapita/ hari
Perkapita/Tahun sesuai dengan hari Konsumsi Pangan perkapita
Angka Kecukupan Gizi Perkapita/Tahun
sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi

Persentase layanan 100 persen Persentase layanan 100 persen


Pelaksanaan Pencapaian Pelaksanaan
Target Konsumsi Pangan Pencapaian Target
Perkapita/Tahun sesuai Konsumsi Pangan
dengan Angka Perkapita/Tahun
Kecukupan Gizi yang sesuai dengan
terlaksana Angka Kecukupan
Gizi yang
terlaksana

Penyusunan dan Penetapan Analisis Pola Konsumsi 1 dokumen 2.420.000,00 Penyusunan dan Target Konsumsi 1 Dokumen 2.420.000,00
Target Konsumsi Pangan per Pangan (PPH) Penetapan Target Pangan Per Kapita
Kapita per Tahun Konsumsi Pangan Per Per Tahun
Kapita Per Tahun

Analisis Pola 1 dokumen


Konsumsi Pangan
(PPH)

46
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pemberdayaan Masyarakat Bibit tanaman untuk 1 paket 859.144.857,00 Pemberdayaan Jumlah 25 laporan 336.144.857,00
dalam Penganekaragaman pengembangan pangan Masyarakat pemberdayaan
Konsumsi Pangan Berbasis perkotaan dalam kelompok
Sumber Daya Lokal Penganekaragaman masyarakat dalam
Konsumsi Pangan penganekaragaman
Berbasis Sumber Daya konsumsi pangan
Lokal berbasis sumber
daya lokal
Bimbingan teknis 1 angkatan Bibit tanaman 1 paket
pengolahan kakao untuk
pengembangan
pangan perkotaan

Bimbingan teknis 2 angkatan Sosialisasi 4 kali


pengolahan mete konsumsi pangan
lokal karbohidrat
non karbohidrat
(komoditas minor)

KRPL pasca covid 4 paket Pendampingan 20 kelompok


KRPL

KRPL (PIS) 3 paket

Penyelenggaraan pasar 40 kali


tani

Penyelenggaraan temu 2 kali


usaha/kemitraan

Sosialisasi konsumsi 4 kali


pangan lokal
karbohidrat non
karbohidrat (komoditas
minor)

Pendampingan P2L (DAK 7 kelompok


NF)

Bimtek pengolahan 5 angkatan


aneka keripik (PIS)

Pelatihan pengolahan 11 angkatan


pasca panen hasil
pertanian (PIWK)

47
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

PROGRAM PENANGANAN Persentase penanganan 100 Persen 4.840.000,00 PROGRAM Persentase 100 Persen 6.000.000,00
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan PENANGANAN penanganan
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan

Penanganan Kerawanan Pangan jumlah dokumen 1 jenis 4.840.000,00 Penanganan jumlah dokumen 1 jenis 6.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota analisis kerawanan Kerawanan Pangan analisis kerawanan
pangan yang tersusun Kewenangan pangan yang
Kabupaten/Kota tersusun

persentase desa rawan 100 persen persentase desa 100 persen


pangan yang terfasilitasi rawan pangan yang
terfasilitasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan koordinasi 4 Kali 4.840.000,00 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi 12 Laporan 6.000.000,00
Penanganan Kerawanan Pangan dan analisis Sistem Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Kabupaten/Kota Kewaspadaan Pangan Penanganan Kerawanan Penanganan
dan Gizi (SKPG) Pangan Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota

Pelatihan desa mandiri 8 Kali Pelaksanaan 4 Kali


pangan koordinasi dan
analisis Sistem
Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
(SKPG)

Pelatihan desa 8 Kali


mandiri pangan

PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan 85 Persen 27.533.000,00 PROGRAM Persentase pangan 85 Persen 27.533.000,00
KEAMANAN PANGAN segar aman PENGAWASAN segar aman
KEAMANAN PANGAN

Pelaksanaan Pengawasan jumlah kegiatan 2 jenis 27.533.000,00 Pelaksanaan jumlah kegiatan 2 jenis 27.533.000,00
Keamanan Pangan Segar Daerah pengawasan keamanan Pengawasan pengawasan
Kabupaten/Kota pangan segar yang Keamanan Pangan keamanan pangan
terlaksana Segar Daerah segar yang
Kabupaten/Kota terlaksana

Persentase Pengawasan 100 persen Persentase 100 persen


keamanan pangan Pengawasan
keamanan pangan

48
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Rekomendasi Keamanan Pangan Diseminasi keamanan 1 kali 9.053.000,00 Rekomendasi Jumlah 7 Dokumen 9.053.000,00
Segar Asal Tumbuhan Daerah pangan Keamanan Pangan Rekomendasi
Kabupaten/Kota Segar Asal Tumbuhan Keamanan
Daerah Kabupaten/Kota Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota

Pengujian bahan pangan 2 kali Diseminasi 1 kali


segar keamanan pangan

Sosialisasi pangan aman 4 angkatan Pengujian bahan 2 kali


pangan segar

Sosialisasi pangan 4 angkatan


aman

Penyediaan Sarana dan Bimbingan teknis mutu 1 angkatan 18.480.000,00 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana 8 Dokumen 18.480.000,00
Prasarana Pengujian Mutu dan hasil produksi tanaman dan Prasarana dan Prasarana
Keamanan Pangan Segar Asal hortikultura Pengujian Mutu dan Pengujian Mutu
Tumbuhan Daerah Keamanan Pangan dan Keamanan
Kabupaten/Kota Segar Asal Pangan Segar
Tumbuhan Daerah Asal Tumbuhan
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota

Bimbingan teknis mutu 1 angkatan Bimbingan teknis 1 angkatan


hasil produksi tanaman mutu hasil
pangan produksi tanaman
hortikultura

Bimbingan teknis mutu 1 angkatan Bimbingan teknis 1 angkatan


hasil produksi tanaman mutu hasil
perkebunan produksi tanaman
pangan

Bimbingan teknis PIRT 2 angkatan Bimbingan teknis 1 angkatan


mutu hasil
produksi tanaman
perkebunan

Fasilitasi uji 20 paket Bimbingan teknis 2 angkatan


laboratorium Dinas PIRT
Kesehatan (Pengajuan
sertifikasi PIRT)

49
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Workshop sertifikasi dan 2 angkatan Fasilitasi uji 20 paket


pelabelan mutu laboratorium Dinas
produksi hasil pertanian Kesehatan
(Pengajuan
sertifikasi PIRT)

Workshop 2 angkatan
sertifikasi dan
pelabelan mutu
produksi hasil
pertanian

URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN


BIDANG KEBUDAYAAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM


KEBUDAYAAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

PROGRAM Persentase 100 Persen 452.000.000,00 PROGRAM Persentase 100 Persen 452.000.000,00
PENYELENGGARAAN penyelenggaran PENYELENGGARAAN penyelenggaran
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA keistimewaan KEISTIMEWAAN keistimewaan
URUSAN KEBUDAYAAN yogyakarta urusan YOGYAKARTA URUSAN yogyakarta urusan
kebudayaan terlaksana KEBUDAYAAN kebudayaan
dengan baik terlaksana dengan
baik
Pengembangan Kearifan Lokal Jumlah kegiatan 1 jenis 452.000.000,00 Pengembangan Jumlah kegiatan 1 jenis 452.000.000,00
dan Potensi Budaya pengembangan kearifan Kearifan Lokal pengembangan
lokal dan potensi dan Potensi kearifan lokal dan
budaya yang terlaksana Budaya potensi budaya
yang terlaksana

Persentase 100 persen Persentase 100 persen


pengembangan kearifan pengembangan
lokal dan potensi kearifan lokal dan
budaya yang terlaksana potensi budaya
yang terlaksana

Pengembangan Lumbung Pemanfaatan 10 KWT 452.000.000,00 Pengembangan Jumlah Laporan 10 Laporan 452.000.000,00
Mataraman pekarangan dengan Lumbung Mataraman Hasil
lumbung mataraman Pengembangan
(Karangkitri) (DAIS) Lumbung
Mataraman
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

50
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produksi komoditas 1584169,49 1.477.391.079,00 PROGRAM Produksi 1584169,49 1.659.728.579,00
PENGEMBANGAN SARANA Tanaman Pangan, Ton PENYEDIAAN DAN komoditas Ton
PERTANIAN Tanaman Hortikultura, PENGEMBANGAN Tanaman Pangan,
dan Tanaman SARANA PERTANIAN Tanaman
Perkebunan Hortikultura, dan
Tanaman
Perkebunan

Pengawasan Penggunaan Sarana Jumlah kegiatan 3 jenis 1.300.004.089,00 Pengawasan Jumlah kegiatan 3 jenis 1.270.341.589,00
Pertanian pengawasan Penggunaan Sarana pengawasan
penggunaan sarana Pertanian penggunaan sarana
pertanian yang pertanian yang
terlaksana terlaksana

Persentase pengawasan 100 persen Persentase 100 persen


penggunaan sarana pengawasan
pertanian yang penggunaan sarana
terlaksana pertanian yang
terlaksana

Pengawasan Penggunaan Sarana Bimtek alsintan 2 angkatan 29.662.500,00 Pengawasan Jumlah 17 Laporan 150.000.000,00
Pendukung Pertanian sesuai Penggunaan Sarana Pengawasan
dengan Komoditas, Teknologi dan Pendukung Pertanian Penggunaan
Spesifik Lokasi Sesuai dengan Sarana Pendukung
Komoditas, Teknologi Pertanian Sesuai
dan Spesifik Lokasi dengan Komoditas,
Teknologi dan
Spesifik Lokasi

Jumlah cultivator yang 0 unit Pengolahan coklat 1 Paket


terbeli (DBHCHT) dan susu kambing
(TTP)

Bimtek tembakau 2 angkatan Bimtek Integrasi 1 angkatan


kakao dan kambing
(TTP)
Budidaya krisan 6000 batang
(TTP)

Budidaya 14 paket
Hidroponik (TTP)

51
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pendampingan Penggunaan Bimbingan teknis 3 angkatan 1.270.341.589,00 Pendampingan Jumlah 55 Laporan 1.120.341.589,00
Sarana Pendukung Pertanian budidaya bawang merah Penggunaan Sarana Pendampingan
Pendukung Pertanian Penggunaan
Sarana
Pendukung
Pertanian

Bimbingan teknis 1 angkatan Bimbingan teknis 3 angkatan


budidaya cabe budidaya bawang
merah
Bimbingan teknis 1 angkatan Bimbingan teknis 1 angkatan
budidaya mete budidaya cabe

Bimbingan teknis 9 angkatan Bimbingan teknis 1 angkatan


penyusunan RDKK budidaya mete
pupuk bersubsidi
Intensifikasi jambu mete 2 ha Bimbingan teknis 9 angkatan
penyusunan RDKK
pupuk bersubsidi

Intensifikasi kelapa ha 2 ha intensifikasi kakao 5


ha

Pelatihan 3 angkatan Intensifikasi jambu 2 ha


pengembangan budidaya mete
jagung

Pelatihan 3 angkatan Intensifikasi kelapa 2 ha


pengembangan budidaya ha
padi
Pemeliharaan kebun 1 kali Pemeliharaan 1 kali
buah kebun buah

Pemeliharaan kebun 1 ha Pengadaan alat 1 unit


entres kakao perajang tembakau
(DBHCHT)

Pengadaan alat perajang 0 unit Pengadaan 975kg


tembakau (DBHCHT) benih/bibit jagung

Pengadaan benih/bibit 980 kg Pengadaan 1500 kg


jagung benih/bibit padi kg

Pengadaan benih/bibit 1500 kg Pengawasan pupuk 72 kali


padi kg dan pestisida

52
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pengawasan pupuk dan 72 kali Penyusunan data 2 dokumen


pestisida statistik
perkebunan dan
hortikultura

Penyusunan data 2 dokumen Penyusunan data 1 dokumen


statistik perkebunan statistik tanaman
dan hortikultura pangan : data LTT,
data ubinan,
laporan,
penyusunan ARAM
dan ATAP

Penyusunan data 1 dokumen pengadaan pompa 6 unit


statistik tanaman air
pangan : data LTT, data
ubinan, laporan,
penyusunan ARAM dan
ATAP

Pengadaan handtraktor 10 unit pengadaan bibit 750 batang


(PF) buah-buahan
batang
pengadaan pompa air 6 unit Pelatihan 1 angkatan
pengembangan
budidaya padi

pengadaan handsprayer 22 unit Bimbingan teknis 1 angkatan


pengolahan kakao

pengadaan bibit buah- 750 Bimbingan teknis 2 angkatan


buahan batang pengolahan mete

intensifikasi kakao ha 5 Pelatihan 1 angkatan


pengolahan pasca
panen hasil
pertanian (PIS)
angkatan
Pengadaan cultivator 3 unit Pelatihan 1 angkatan
(PF) pengolahan aneka
keripik (PIS)
angkatan
Fasilitasi petani milenial 1 unit Pelatihan Pelatihan 1 angkatan
(sarana pertanian Budidaya Jagung
presisi) (DAK) angkatan (PIS)

53
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pelatihan budidaya 10 angkatan Pelatihan Budidaya 1 angkatan


tanaman hortikultura Kedele (PIS)
(PIS angkatan

Pelatihan budidaya 21 angkatan Budidaya Jamur 1 angkatan


tanaman pangan (PIS) angkatan (PF)

Pelatihan 1 angkatan Pengadaan 5 unit


pengembangan budidaya cultivator (PF) unit
jagung

Pelatihan 1 angkatan Pengadaan 14 unit


pengembangan budidaya handtraktor (PF)
padi unit

Pembangunan UPH 0 unit pengadaan 21 unit


perkebunan dan sarana handsprayer unit
pendukungnya (DAK) (PIS)
Pemberian bantuan 19 unit
Paddy Mower (PIS)
unit
Pengelolaan Sumber Daya Jumlah produksi benih 12000 177.386.990,00 Pengelolaan Sumber Jumlah produksi 12000 389.386.990,00
Genetik (SDG) Hewan, padi tersertifikasi kg Daya Genetik (SDG) benih padi
Tumbuhan, dan Mikro Hewan, tersertifikasi kg
Organisme Kewenangan Tumbuhan, dan
Kabupaten/Kota Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan 100 persen Persentase 100 persen


produksi benih padi pemenuhan
tersertifikasi produksi benih
padi tersertifikasi

Penjaminan Kemurnian dan Belanja sarana produksi 1 paket 177.386.990,00 Penjaminan Jumlah SDG 2 VUB 389.386.990,00
Kelestarian SDG pertanian Kemurnian dan Hewan/Tanaman
Hewan/Tanaman Kelestarian SDG yang Dilakukan
Hewan/ Tanaman Pelestarian dan
Pemurnian
Penangkaran benih padi 9 ha Belanja sarana 1 paket
produksi pertanian

Pengadaan benih padi 300 Kg Penangkaran benih 9 ha


(benih dasar) padi

54
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pengadaan benih padi 11000 Kg Pengadaan benih 300 Kg


lulus sertifikasi padi (benih dasar)

Pengadaan benih 11000 Kg


padi lulus
sertifikasi
Pemeliharaan 1 ha
kebun entres kakao

Pembangunan 1 unit
irigasi air tanah
dangkal (UPT
benih)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase prasarana 100 persen 1.008.008.005,00 PROGRAM Persentase 100 persen 1.517.165.005,00
PENGEMBANGAN PRASARANA pertanian yang PENYEDIAAN DAN prasarana
PERTANIAN digunakan PENGEMBANGAN pertanian yang
PRASARANA digunakan
PERTANIAN

Pengembangan Prasarana Jumlah kegiatan 2 jenis 571.990.000,00 Pengembangan Jumlah kegiatan 2 jenis 699.882.500,00
Pertanian pengembangan Prasarana Pertanian pengembangan
prasarana pertanian prasarana
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana

Persentase 100 persen Persentase 100 persen


pengembangan pengembangan
prasarana pertanian prasarana
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana

Pengelolaan Lahan Pertanian Sosialisasi LP2B di 14 Kelompok 22.220.000,00 Pengelolaan Lahan Pertanian 34 Dokumen 22.220.000,00
Pangan Berkelanjutan/LP2B, tingkat kelompok Lahan Pertanian Pangan
Kawasan Pertanian Pangan Pangan Berkelanjutan/LP2
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Berkelanjutan/LP2B, B, Kawasan
Cadangan Pertanian Pangan Kawasan Pertanian Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B Pangan Berkelanjutan/KP2
Berkelanjutan/KP2B B dan Lahan
dan Lahan Cadangan
Cadangan Pertanian Pertanian
Pangan Pangan
Berkelanjutan/LCP2B Berkelanjutan/LCP
2B yang Dikelola

pendataan LP2B laporan 0 Sosialisasi LP2B di 14 Kelompok


tingkat kelompok

55
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

sosialisasi peta LP2B 20 sosialisasi peta 20


dan pendataan LP2B dan
/verifikasi peta LP2B pendataan
gapoktan /verifikasi peta
LP2B gapoktan

Jumlah sosialisasi perda 0 kali


20 tahun 2012 tentang
perlindungan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pengembangan 4 unit 549.770.000,00 Koordinasi dan Jumlah 9 Laporan 677.662.500,00
Prasarana Pendukung Pertanian sumber air (DBHCHT) Sinkronisasi Koordinasi dan
lainnya Prasarana Sinkronisasi
Pendukung Pertanian Prasarana
Lainnya Pendukung
Pertanian Lainnya

Jumlah 4 unit
pengembangan
sumber air
(DBHCHT)

Bimtek alsintan 2 angkatan


Jumlah cultivator 1 unit
yang terbeli
(DBHCHT)
Bimtek tembakau 2 angkatan

Pembangunan Prasarana Jumlah kegiatan 10 jenis 436.018.005,00 Pembangunan Jumlah kegiatan 10 jenis 817.282.505,00
Pertanian pembangunan Prasarana Pertanian pembangunan
prasarana pertanian prasarana
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana

Persentase layanan 100 persen Persentase layanan 100 persen


Pembangunan Pembangunan
Prasarana Pertanian Prasarana
yang terlaksana Pertanian yang
terlaksana

56
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pembangunan, Rehabilitasi dan Bimbingan teknis 8 angkatan 436.018.005,00 Pembangunan, Jumlah Jaringan 15 Unit 397.282.505,00
Pemeliharaan Jaringan Irigasi pengelolaan P3A Rehabilitasi dan Irigasi Usaha
Usaha Tani Pemeliharaan Jaringan Tani yang
Irigasi Usaha Tani Dibangun,
Direhabilitasi , dan
Dipelihara

Jumlah DAM Parit yang 0 unit Bimbingan teknis 8 angkatan


terbangun pengelolaan P3A

Jumlah BPP yang 0 unit rahab jaringan 500 meter


terfasilitasi irigasi tersier meter
(2 unit)

Pembangunan irigasi air 2 unit Pembangunan 1 unit


tanah dalam (DAK) irigasi air tanah
sedang (DAk)

Pembangunan irigasi air 11 unit Pembangunan 1 unit


tanah dangkal (DAK) irigasi air tanah
dangkal (DAK)

Pembangunan irigasi air 10 unit Pembangunan 1 unit


tanah sedang (DAk) irigasi air tanah
dalam (DAK)

rahab jaringan irigasi 500 Pembuatan 10 unit


tersier meter sumur/ irigasi
pertanian (PIS) Unit

Pengembangan sumber 1 unit


air (DBHCHT)

Pembangunan irigasi air 0 unit


tanah dalam (PF)

Pembangunan irigasi air 0 unit


tanah dangkal (PF)

Pembangunan irigasi air 0 unit


tanah dangkal (UPT
benih)

57
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah dam parit yang 0 unit Pembangunan, Jumlah DAM Parit 1 Unit 120.000.000,00
Pemeliharaan DAM Parit terbangun Rehabilitasi dan yang Dibangun,
Pemeliharaan Direhabilitasi
DAM Parit dan Dipelihara

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pembangunan, 0 unit Pembangunan, Jumlah Balai 1 Unit 300.000.000,00
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Rehabilitasi BPP dan Rehabilitasi dan Penyuluh di
Kecamatan serta sarana sarana pendukungnya Pemeliharaan Kecamatan serta
pendukungnya (DAK) Balai Penyuluh di Sarana
Kecamatan serta Pendukungnya
Sarana Pendukungnya yang
Dibangun,
Direhabilitasi dan
Dipelihara

PROGRAM PENGENDALIAN pensentase bencana 100 persen 44.654.500,00 PROGRAM pensentase 100 persen 50.000.000,00
DAN PENANGGULANGAN pertanian yang PENGENDALIAN bencana pertanian
BENCANA PERTANIAN tertangani DAN yang tertangani
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

Pengendalian dan Jumlah kegiatan 7 jenis 44.654.500,00 Pengendalian dan Jumlah kegiatan 7 jenis 50.000.000,00
Penanggulangan Bencana pengendalian dan Penanggulangan pengendalian dan
Pertanian Kabupaten/Kota penanggulangan Bencana penanggulangan
bencana pertanian yang Pertanian bencana pertanian
terlaksana Kabupaten/Kota yang terlaksana

Persentase luas puso/ 100 persen Persentase luas 100 persen


gagal panen yang puso/ gagal panen
tertanggulangi yang tertanggulangi

Pengendalian Organisme Gerakan pengendalian 8 Kelompok 44.654.500,00 Pengendalian Jumlah Luas 9 Ha 50.000.000,00
Pengganggu Tumbuhan (OPT) OPT Perkebunan Organisme Pengganggu Serangan
Tanaman Pangan, Hortikultura, Tumbuhan (OPT) Organisme
dan Perkebunan Tanaman Pangan, Pengganggu
Hortikultura, dan Tumbuhan (OPT)
Perkebunan Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
Dikendalikan
Gerakan pengendalian 3 Kelompok Gerakan 8 Kelompok
OPT bawang merah pengendalian OPT
Perkebunan
Gerakan pengendalian 3 Kelompok Gerakan 3 Kelompok
OPT cabe pengendalian OPT
bawang merah

58
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pelatihan agensia hayati 2 Kelompok Gerakan 3 Kelompok


pengendalian OPT
cabe

Pengadaan pestisida 1 LS Pelatihan agensia 2 Kelompok


hayati

Bimbingan teknis RPT 2 angkatan Pengadaan 1 LS


(Regu Pengendli pestisida
Tanaman)
Gerakan pengendalian 3 Kelompok Bimbingan teknis 2 angkatan
OPT Tanaman Pangan RPT (Regu
Kelompok Pengendli
Tanaman)

Gerakan 3 Kelompok
pengendalian OPT
Tanaman Pangan
Kelompok
PROGRAM PENYULUHAN Kelompok Tani yang 120 433.072.000,00 PROGRAM Kelompok Tani 120 433.072.000,00
PERTANIAN melakukan Pola Usaha Kelompok PENYULUHAN yang melakukan Kelompok
Agribisnis PERTANIAN Pola Usaha
Agribisnis

Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan 3 jenis 433.072.000,00 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 3 jenis 433.072.000,00
Pertanian penyuluhan pertanian Penyuluhan Pertanian penyuluhan
yang terlaksana pertanian yang
terlaksana

Persentase layanan 100 persen Persentase layanan 100 persen


pelaksanaan pelaksanaan
penyuluhan pertanian penyuluhan
yang terfasilitasi pertanian yang
terfasilitasi

Peningkatan Kapasitas Jumlah tenaga 2 kali 268.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Jumlah 55 Unit 268.400.000,00
Kelembagaan Penyuluhan Fungsional yang dinilai Kelembagaan Kelembagaan
Pertanian di Kecamatan dan Penyuluhan Pertanian di Penyuluhan
Desa Kecamatan dan Desa Pertanian di
Kecamatan dan
Desa yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Monitoring Sistem Kerja 18 Kecamatan Jumlah tenaga 2 kali
Latihan dan Kunjungan Fungsional yang
(LAKU) dinilai

59
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pelatihan kepenyuluhan 72 angkatan Monitoring Sistem 18 Kecamatan


BPP Kerja Latihan dan
Kunjungan (LAKU)

Pelatihan pemberdayaan 4 angkatan Pelatihan 72 angkatan


KWT kepenyuluhan BPP

Pelatihan petani milenial 5 angkatan Pelatihan 4 angkatan


pemberdayaan
KWT
Pendampingan penyuluh 3 angkatan Pelatihan petani 5 angkatan
swadaya milenial

Penilaian lomba 5 Kategori Pendampingan 3 angkatan


aparatur dan Non penyuluh swadaya
Aparatur

PENAS kali 0 kali Penilaian lomba 5 Kategori


aparatur dan Non
Aparatur

Pembinaan APTI 2 kali PENAS kali 1 kali


(DBHCHT)

Pembinaan APTI 2 kali


(DBHCHT)

Pengembangan Kapasitas Fasilitasi pendampingan 18 Kecamatan 56.012.000,00 Pengembangan Jumlah 27 Unit 56.012.000,00
Kelembagaan Petani di PUAP dan LKM Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan
Kecamatan dan Desa Petani di Kecamatan Petani di
dan Desa Kecamatan dan
Desa yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya

Jumlah kelompok yang 1 angkatan Fasilitasi 18 Kecamatan


dilatih P4S pendampingan
PUAP dan LKM

Pemberdayaan KWT 2 angkatan Jumlah kelompok 1 angkatan


yang dilatih P4S

Pembinaan Asosiasi 4 Asosiasi Pemberdayaan 2 angkatan


Tembakau (DBHCHT), KWT
asosiasi pupuk, cabe,
dan APTI

60
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pendampingan kelas 2 Kelompok Pembinaan Asosiasi 4 Asosiasi


kelompok tani madya Tembakau
dan utama (DBHCHT), asosiasi
pupuk, cabe, dan
APTI

Penilaian kelas 18 Kecamatan Pendampingan 2 Kelompok


kelompok kelas kelompok
tani madya dan
utama

Penilaian lomba kelas 1 Kategori Penilaian kelas 18 Kecamatan


kelompok tani/ kelas kelompok
Madya
Penilaian lomba 1 Kategori
kelas kelompok
tani/ kelas Madya
Penyediaan dan Pemanfaatan Jumlah Demplot yang 9 paket 108.660.000,00 Penyediaan dan Jumlah Sarana 43 Unit 108.660.000,00
Sarana dan Prasarana terlaksana Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan
Prasarana Penyuluhan Pertanian
Pertanian

Jumlah programa 163 dokumen Jumlah Demplot 9 paket


penyuluh tingkat desa, yang terlaksana
kecamatan dan
kabupaten
Kajiterap 5 unit Jumlah programa 163 dokumen
penyuluh tingkat
desa, kecamatan
dan kabupaten
Pendampingan teknologi 3 angkatan Kajiterap 5 unit
pertanian

Penyusunan media 2 jenis Pendampingan 3 angkatan


cetak informasi teknologi pertanian
pertanian
Temu karya 1 kali Penyusunan media 2 jenis
cetak informasi
pertanian
Temu Teknis 1 kali Temu karya 1 kali

Pendampingan kostra 18 BPP Temu Teknis 1 kali


tani (DAK NF)

61
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Demplot (PIS) 9 paket Pendampingan 18 BPP


kostra tani (DAK
NF)
Demplot (PIS) 1 paket

URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 persen 24.411.612.305,00 PROGRAM Persentase 100 persen 24.431.612.305,00
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan PENUNJANG pemenuhan
DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintah daerah URUSAN penunjang urusan
kabupaten terlaksana PEMERINTAHAN pemerintah
dengan baik DAERAH daerah kabupaten
KABUPATEN/KOTA terlaksana dengan
baik

Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen 13 jenis 36.685.000,00 Perencanaan, Jumlah dokumen 13 jenis 57.564.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan,
Daerah penganggaran dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan
evaluasi yang tersusun Perangkat Daerah evaluasi yang
tersusun
Persentase Perencanaan, 100 persen Persentase 100 persen
Penganggaran, dan Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
disusun tepat waktu Perangkat Daerah
disusun tepat
waktu

Penyusunan Dokumen Jumlah draft Renstra 0 dokumen 25.465.000,00 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen 35.465.000,00
Perencanaan Perangkat Daerah 2021- 2024 Perencanaan Perangkat Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Forum PD yang 1 kali Jumlah draft 0 dokumen
terlaksana Renstra 2021- 2024

Jumlah renja dan renja 2 dokumen Jumlah Forum PD 1 kali


perubahan yang terlaksana

Jumlah profil DPP yang 1 dokumen Jumlah renja dan 2 dokumen


disusun renja perubahan

62
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 605.000,00
Dokumen RKA-SKPD yang tersusun Penyusunan SKPD RKA-SKPD dan
Dokumen RKA- Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah dokumen 1 dokumen


RKA yang tersusun

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 605.000,00
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA yang Penyusunan Perubahan RKA-
tersusun Dokumen Perubahan SKPD dan
RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah dokumen 1 dokumen


Perubahan RKA
yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah dokumen DPA 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 605.000,00
SKPD yang tersusun Penyusunan DPA-SKPD DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

Perjanjian Kinerja yang 1 dokumen Jumlah dokumen 1 dokumen


tersusun DPA yang tersusun

ROPK yang tersusun 1 dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen


yang tersusun

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 605.000,00 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 605.000,00
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA yang Penyusunan Perubahan DPA-
tersusun Perubahan DPA- SKPD SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

63
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Perubahan perjanjian 1 dokumen Jumlah dokumen 2 Dokumen


kinerja yang tersusun Perubahan DPA
yang tersusun

Perubahan 1 dokumen
perjanjian kinerja
yang tersusun

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 1 dokumen 8.800.000,00 Koordinasi dan Jumlah Laporan 17 dokumen 8.800.000,00
Daerah evaluasi LKJiP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah laporan TEPPRA 12 laporan Jumlah Laporan 1 Laporan


evaluasi LKJiP

Jumlah laporan monev 4 laporan Jumlah laporan 12 laporan


TEPPRA

Jumlah laporan 4 laporan


monev

Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 8 dokumen 10.879.000,00


Perangkat Daerah (tidak Evaluasi Kinerja
dipakai, nanti dipakai Perangkat
utk sub yg lain) Daerah

Jumlah Dokumen 1 Laporan


RTP yang tersusun

Dokumen SKM 2 laporan


OPD
Dokumen SKM UPT 4 laporan

Jumlah Dokumen 1 laporan


Review SOP OPD

64
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Administrasi Keuangan Jumlah laporan 3 jenis 22.717.340.052,00 Administrasi Keuangan Jumlah laporan 22.717.340.052,00
Perangkat Daerah keuangan tersusun Perangkat Daerah keuangan tersusun

Persentase laporan 100 persen Persentase laporan 100 persen


keuangan yang disusun keuangan yang
tepat waktu disusun tepat
waktu

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah bulan 14 Bulan 22.663.440.052,00 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang 2184 22.663.440.052,00
ASN terfasilitasi gaji dan Tunjangan ASN yang Menerima Orang/bulan
tunjangan ASN Gaji dan
Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1 dokumen 3.300.000,00 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan 3.300.000,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
SKPD Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 14 dokumen 50.600.000,00 Koordinasi dan Jumlah 13 Laporan 60.600.000,00
Laporan Keuangan laporan keuangan Penyusunan Laporan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran bulanan dan semesteran Keuangan Bulanan/ Keuangan
SKPD Triwulanan/ Bulanan/
Semesteran SKPD Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang 225 ASN 20.503.000,00 Administrasi Jumlah ASN yang 225 ASN 20.503.000,00
Perangkat Daerah terfasilitasi Kepegawaian Perangkat terfasilitasi
Daerah

Persentase PNS yang 100 persen Persentase PNS 100 persen


terlayani dalam yang terlayani
pengelolaan administrasi dalam pengelolaan
kepegawaian administrasi
kepegawaian

65
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Pendataan dan Pengolahan Jumlah ASN terfasilitasi 225 4.848.000,00 Pendataan dan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 4.848.000,00
Administrasi Kepegawaian Dokumen/ Pengolahan Pendataan dan
Kali/ Orang Administrasi Pengolahan
Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian

Jumlah ASN 225 Dokumen/


terfasilitasi Kali/ Orang

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang 11 ASN 15.655.000,00 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 11 Orang 15.655.000,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan terfasilitasi pelatihan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Fungsi sesuai tugas fungsinya Berdasarkan Tugas dan Tugas dan Fungsi
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah ASN yang 11 ASN


terfasilitasi
pelatihan sesuai
tugas fungsinya

Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan 10 layanan 188.031.800,00 Administrasi Umum Jumlah layanan 10 layanan 220.031.800,00
Daerah administrasi umum Perangkat Daerah administrasi umum
yang tersedia yang tersedia

Persentase Administrasi 100 persen Persentase 100 persen


Umum terlayani Administrasi
Umum terlayani

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 12 jenis 7.040.000,00 Penyediaan Komponen Jumlah komponen 1 Paket 7.040.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan kelistrikan yang tersedia Instalasi kelistrikan yang
Kantor Listrik/Penerangan tersedia
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah alat tulis kantor 30 jenis 84.587.800,00 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 Paket 116.587.800,00
Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Jumlah alat tulis 30 jenis


kantor yang
tersedia
Jumlah pengadaan 2 unit
laptop
(perencanaan dan
keuangan)

66
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Jumlah pengadaan 2 unit


LCD (perencanaan
dan umum)

Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah bahan dan 13 jenis 7.040.000,00 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 4 Paket 7.040.000,00
Tangga peralatan kebersihan Rumah Tangga Peralatan Rumah
yang terbel Tangga yang
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetak blanko 5 jenis 30.030.000,00 Penyediaan Barang Jumlah Paket 12 Paket 30.030.000,00
Penggandaan disposisi, BKP, Amplop, Cetakan dan Barang Cetakan
Map dan SPPD Penggandaan dan Penggandaan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah tagihan surat 12 bulan 1.980.000,00 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 488 Dokumen 1.980.000,00
Peraturan Perundang-undangan kabar yang terbayar Bacaan dan Bahan Bacaan
Peraturan Perundang- dan Peraturan
undangan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu JUmlah minum snack 250 orang 2.500.000,00 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 Laporan 2.500.000,00
tamu Tamu Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Jumlah minum dan 1000 orang 54.854.000,00 Penyelenggaraan Jumlah 19 Laporan 54.854.000,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD sneck tersedia untuk Rapat Koordinasi Laporan
rapat dan Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa 3 layanan 1.255.573.453,00 Penyediaan Jasa Jumlah layanan 3 layanan 1.255.573.453,00
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang yang tersedia Penunjang Urusan jasa penunjang
Pemerintahan Daerah yang tersedia
Persentase Penyediaan 100 persen Persentase 100 persen
Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
terlaksana Pemerintahan
Daerah terlaksana

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah hari 70 buah 3.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan 4 Laporan 3.850.000,00
terfasilitasinya Menyurat Penyediaan Jasa
pengadministrasian Surat Menyurat
surat menyurat Jumlah
surat terkirim

67
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening air 192 rekening 1.251.123.453,00 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1140 Laporan 1.251.123.453,00
Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar (16rek x 12 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
bulan) Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah rekening listrik 684 rekening Jumlah rekening 192 rekening


yang dibayar ( 57rek x air yang dibayar
12 bulan) (16rek x 12 bulan)

Jumlah rekening telepon 72 rekening Jumlah rekening 684 rekening


yang dibayar ( 6 rek x 12 listrik yang dibayar
bulan) ( 57rek x 12 bulan)

Jumlah rekening 72 rekening


telepon yang
dibayar ( 6 rek x 12
bulan)

Penyediaan Jasa Pelayanan Retribusi Sampah 12 kali 600.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 600.000,00
Umum Kantor Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah layanan 4 layanan 177.100.000,00 Pemeliharaan Barang Jumlah layanan 4 layanan 182.600.000,00
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang Milik Daerah pemeliharaan
Pemerintahan Daerah milik daerah yang Penunjang barang milik
tersedia Urusan Pemerintahan daerah yang
Daerah tersedia
Persentase Pemeliharaan 100 persen Persentase 100 persen
BMD Penunjang Urusan Pemeliharaan BMD
Pemerintahan Penunjang Urusan
terlaksana Pemerintahan
terlaksana

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan 197 unit 160.600.000,00 Penyediaan Jasa Jumlah 250 Unit 160.600.000,00
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan dinas roda 2 yang Pemeliharaan, Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas terbayar pajaknya Biaya Pemeliharaan, Operasional atau
Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinan Lapangan yang
Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Operasional atau dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya

68
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Jumlah kendaraan 9 unit Jumlah kendaraan 197 unit


dinas roda 4 yang dinas roda 2 yang
terbayar pajaknya terbayar pajaknya
Jumlah kendaraan roda 35 unit Jumlah kendaraan 9 unit
dua yang terpelihara dinas roda 4 yang
(servis dan BBM terbayar pajaknya

Jumlah kendaraan roda 9 unit Jumlah kendaraan 35 unit


empat yang terpelihara roda dua yang
(servis dan BBM) terpelihara (servis
dan BBM

Jumlah kendaraan 9 unit


roda empat yang
terpelihara (servis
dan BBM)
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kerja 25 unit 5.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan Jumlah 10 Unit 5.500.000,00
Mesin Lainnya yang terfasilitasi dan Mesin Lainnya Peralatan dan
(printer, mesin fax, LCD Mesin Lainnya
Proyektor, dll) yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor 5 unit 11.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Gedung 5 Unit 11.000.000,00
Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara si Gedung Kantor Kantor dan
Lainnya dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah peralatan 25 unit 5.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Sarana 10 Unit 5.500.000,00
Sarana dan Prasarana Gedung gedung kantor yang si Sarana dan dan Prasarana
Kantor atau Bangunan Lainnya terfasilitasi (AC, kipas Prasarana Gedung Gedung Kantor
angin, pompa air, LED Kantor atau Bangunan atau Bangunan
monitor, dll) Dinas, UPT Lainnya Lainnya yang
dan BPP Dipelihara/
Direhabilitasi

Penataan Organisasi Jumlah dokumen 4 jenis 10.879.000,00


pelayanan publik dan
tata laksana yang
tersusun
Nilai Indeks Kepuasan 80,2 kategori/
Masyarakat (IKM) nilai
Perangkat Daerah

69
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Lokasi Target Lokasi Target Kebutuhan Dana Catatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian (Rp) penting

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Jumlah Dokumen RTP 1 dokumen 10.879.000,00


Tata Laksana yang tersusun

Dokumen SKM OPD 2 dokumen

Dokumen SKM UPT 2 dokumen

Jumlah Dokumen 1 dokumen


Review SOP OPD

JUMLAH 29.496.405.141,00 29.496.405.141,00

70
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan selain bersifat top down juga harus merupakan


paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat
RPJMD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat
partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media
harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan
kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan juga
mengakomodir usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan untuk usulan
2023. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa implementasi program
pembangunan pertanian relatif menjadi ranahnya para pemangku kepentingan
utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas
keberlangsungan kegiatannya.
Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan
dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau
kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional
hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh
tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan
transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok yang
penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam
pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan
ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak
langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.
Kebijakan pengembangan pangan lokal dan pelaksanaannya merupakan
sinergi dari para pemangku kepentingan, yakni petani dan penentu kebijakan.
Penentu kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Pangan dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif. Secara umum para pemangku
kepentingan menunjukkan adanya kerjasama.
Dinas Pertanian dan Pangan dalam mengkaji dan menyeleksi program dan
kegiatan usulan masyarakat tersebut berdasarkan pada sasaran daerah dengan
memperhatikan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
1. Ketahanan Pangan Meningkat, difokuskan pada strategi peningkatan
ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat dengan
indikator kegiatan:
a. Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras)
b. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) – Beras
c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;

71
d. Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana
e. persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi
f. Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang
terlaksana
g. Persentase Pengawasan keamanan pangan

2. Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan


meningkat, difokuskan pada strategi Penguatan kelembagaan petani dan
pengembangan sarana dan prasarana pertanian dengan indikator kegiatan:
a. Persentase layanan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terfasilitasi
b. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman)
c. Jumlah produksi benih padi tersertifikasi
d. Jumlah desa yang terverifikasi luasan KP2B
e. Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana
f. Jumlah luasan puso /gagal panen karena organisme penggangu tanaman
(OPT)
Dalam Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini para
pemangku kepentingan menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas
pembangunan daerah, sasaran daerah, keselarasan program kegiatan
pembangunan daerah, menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah
dengan sasaran dan prioritas pembangunan D.I. Yogyakarta. Menyelaraskan
program kegiatan OPD ini ditujukan untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai
dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Selanjutnya usulan-usulan
program dan kegiatan hasil sidang pleno yang disimpulkan disesuaikan dalam
Rancangan RKPD.
Pada perencanaan tahun 2023 ini selain mengakomodir program prioritas
pembangunan daerah, juga mengakomodir pokok pikiran dewan. Dengan adanya
kegiatan tersebut, diharapkan dapat bersinergi dengan program kegiatan Dinas
Pertanian dan Pangan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan
petani melalui meningkatkan pendapatan petani.
Untuk hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk
Dinas Pertanian dan Pangan disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

72
Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
1 Pemberian bantuan Kt Sidodadi 34-03-12-2005- Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada 05.A.1 Padukuhan Pencil, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul

2 Pemberian bantuan Kt Subur 34-03-09-2002-02.A.1 Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000


Traktor Kepada Padukuhan Kedalrejo, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul

3 Pelatihan budidaya Kelompok Tani Barokah Rt 03/ Pelatihan Budidaya 1 Angkatan 6.000.000 6.000.000
jamur Rw 06, Ngabean Lor, Jamur
Karangasem, Ponjong, Kab.
Gunungkidul

4 Pemberian bantuan Soko, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

5 Pemberian bantuan Mboyo, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

6 Pemberian bantuan Padukuhan Cempluk Kelompok Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Timbul Baru, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

7 Pemberian bantuan Kt. Tani Maju, Cikal, Kab. Pengadaan handtraktor 1 Unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani

73
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
8 Pemberian bantuan Kt. Ngudi Rejeki, Blembeman 1, Pengadaan handtraktor 1 Unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

9 Pemberian bantuan Kt. Ngudi Rukun, Suru, Kab. Pengadaan handtraktor 1 Unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

10 Pemberian bantuan Kt. Marsudi Tani, Bendo, Kab. Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

11 Pemberian bantuan Kelompok Tani Mekar Jaya, Pengadaan cultivator 1 unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Sambi Kidul, Botodayaan. Reg (PF) unit
kelompok tani 34.03.11.2003.07.A1, Kab.
Gunungkidul

12 Pemberian bantuan Kt. Karya Muda, Natah Kulon, Pengadaan handtraktor 1 Unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

13 Pemberian bantuan Kelompok Tani Kerdon Miri, Pengadaan cultivator 1 Paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Karangwuni. Rongkop., Kab. (PF) unit
kelompok tani Gunungkidul

14 Pemberian bantuan Kt. Sri Sedono, Tempuran Kulon, Pengadaan cultivator 1 Unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani

15 Pemberian bantuan Kelompok Tani Manis Karya, Pengadaan cultivator 1 Paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Bungmanis, Pucanganom. Reg. (PF) unit
kelompok tani 34.01.11.2008.04.A.1, Kab.
Gunungkidul

74
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
16 Pemberian bantuan Kendal, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

17 Pemberian bantuan Kampung Kidul Kelompok Sido Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Rukun, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

18 Pemberian bantuan Kelompok Tani Semenrejo, Kab. Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

19 Pemberian bantuan Kt Mugi Rahayu, Padukuhan Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Karangtengah, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul

20 Pemberian bantuan Karanglor 1, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

21 Demplot bawang Rt.003, Singkar 1, Wareng, Demplot 1 paket 2.500.000 2.500.000


merah Wonosari, Kab. Gunungkidul
22 Pemberian bantuan Kelompok Tanisumber Rejeki, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Trukan Nglegip Patuk, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul

23 Pemberian bantuan Kelompok Tani Maju Dusun Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Badongan, No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2008.13.A.1, Kab.
Gunungkidul

75
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
24 Pemberian bantuan Kelompok Tani Sumber Urip, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Dusun Sempu Lor, No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2007.05.A.1, Kab.
Gunungkidul

25 Pemberian bantuan Kelompok Tani Sedyo Makmur, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Ngelo, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

26 Pemberian bantuan Kelompok Tani Ngudi Rukun, Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Jambu, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

27 Pemberian bantuan Kelompok Tani Hantolo Rt 04 Rw Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada 01, Kepek Banyusoca, Playen, (PF) unit
Kelompok Tani Kab. Gunungkidul

28 Pemberian bantuan Kelompok Tani Rukun Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Semenrejo, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

29 Pemberian bantuan Blado, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

30 Pemberian bantuan Kelompok Tani Kalurahan Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Duwet, Wonosari, Kab. (PF) unit
Kelompok Tani Gunungkidul

31 Pemberian bantuan Gembuk, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

32 Bantuan handsprayer Gesing 2 Kt Sedya Makmur, Kab. Pengadaan 1 unit 1.000.000 1.000.000
Gunungkidul handsprayer (PF) unit

76
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
33 Bantuan handsprayer Gesing 2 Kwt Sejahtera, Kab. Pengadaan 1 unit 1.000.000 1.000.000
Gunungkidul handsprayer (PF) unit
34 Pelatihan pengolahan Karangasem, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 paket 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil (PF)
pertanian

35 Pemberian bantuan Jati, Kab. Gunungkidul Pengadaan power 1 unit 17.000.000 17.000.000
power thresher kepada threaser (PF) unit
kelompok tani

36 Pelatihan pengolahan Sawit Lor, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 angkatan 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil (PF)
pertanian

37 Pelatihan pengolahan Dungkasi, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 angkatan 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil (PF)
pertanian

38 Pemberian bantuan Ngrombo 1, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 unit 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

39 Pemberian bantuan Padukuhan Pencil, Semin, Pengadaan handtraktor 1 Paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Semin, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

40 Pemberian bantuan Kelompok Tani Mekar Tani Pengadaan cultivator 1 paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Padukuhan Songwaluh, Melikan, (PF) unit
kelompok tani Rongkop, Kab. Gunungkidul

41 Pemberian bantuan Kelompok Tani Margo Mulyo Pengadaan cultivator 1 paket 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Padukuhan Kembang, Melikan, (PF) unit
kelompok tani Rongkop, Kab. Gunungkidul

77
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
42 Pemberian bantuan Karangwetan, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

43 Pemberian bantuan Kt. Sedyo Makmur, Kaliwuluh, Pengadaan cultivator 1 unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani

44 Pemberian bantuan Kt. Amrih Subur, Pringombo, Pengadaan cultivator 1 unit 20.000.000 20.000.000
cultivator kepada Kab. Gunungkidul (PF) unit
kelompok tani

45 Bantuan handsprayer Wunut Kt.Ngudi Makmur, Kab. Pengadaan 1 paket 1.000.000 1.000.000
Gunungkidul handsprayer (PF) unit
46 Bantuan handsprayer Banjar Kt Tani Mandiri Pengadaan 1 paket 1.000.000 1.000.000
(34,03,07,2001,12), Kab. handsprayer (PF) unit
Gunungkidul

47 Pemberian bantuan Kelompok Tani Maju Dusun Pengadaan handtraktor 1 Paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Badongan No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2008.13.A.1, Kab.
Gunungkidul

48 Pemberian bantuan Kkelompok Tani Sumber Urip Pengadaan handtraktor 1 Paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Dusun Sempu Lor No Reg (PF) unit
Kelompok Tani 34.03.12.2007.05.A.1, Kab.
Gunungkidul

49 Pelatihan pengolahan Dedel Kulon, Kab. Gunungkidul Pelatihan pasca panen 1 paket 7.000.000 7.000.000
aneka keripik (PF)
50 Pemberian bantuan Dedel Wetan, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

78
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
51 Pemberian bantuan Ngalangombo, Kab. Gunungkidul Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada (PF) unit
Kelompok Tani

52 Pemberian bantuan Karangtengah, Kab. Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000


Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

53 Pemberian bantuan Dayaan Kulon Kelompok Ngudi Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Sarono, Kab. Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

54 Pemberian bantuan Dayaan Tengah, Kab. Pengadaan handtraktor 1 paket 23.000.000 23.000.000
Traktor Kepada Gunungkidul (PF) unit
Kelompok Tani

55 Pembuatan sumur/ Dengok Vi, Dengok Playen Pembuatan sumur/ 1 unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Gunungkidul, Kab. Gunungkidul irigasi pertanian
56 Pelatihan pengolahan Padukuhan Bendo, Kab. Pelatihan pengolahan 1 Angkatan 7.000.000 7.000.000
aneka keripik Gunungkidul aneka keripik
57 Pelatihan Budidaya Balai Desa Sumberwungu ( Pelatihan Budidaya 1 Angkatan 7.000.000 7.000.000
Jagung Pakwungu Tepus Gunungkidul), Jagung
Kab. Gunungkidul

58 Pemberian bantuan Balai Desa Sumberwungu ( Pemberian bantuan 19 Unit 2.500.000 47.500.000
Paddy Mower Kepada Pakwungu,Sumberwungu,Tepus), Paddy Mower Kepada
Kelompok Tani Kab. Gunungkidul Kelompok Tani

59 Demplot bawang Balai Kalurahan Ngunut Rt Demplot bawang 1 Angkatan 2.500.000 2.500.000
merah 05/01, Ngunut, Playen, merah
Gunungkidul, Kab. Gunungkidul

60 Pembuatan sumur/ Rejosari, Kab. Gunungkidul Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian irigasi pertanian

79
Koefisien/
No Usulan Alamat Indikator Kinerja Harga satuan Anggaran Catatan
Volime
61 Pembuatan sumur/ Keringan Kidul Rt 01, Kab. Pembuatan sumur/ 2 Unit 162.785.000 325.570.000
irigasi pertanian Gunungkidul irigasi pertanian
62 Pelatihan pengolahan Balai Desa Sumberwungu ( Pelatihan pengolahan 1 Angkatan 7.000.000 7.000.000
pasca panen hasil Pakwungu,Sumberwungu,Tepus), pasca panen hasil
pertanian Kab. Gunungkidul pertanian

63 Pembuatan sumur/ Tapansari, Sambirejo, Buyutan, Pembuatan sumur/ 2 Unit 162.785.000 325.570.000
irigasi pertanian Kab. Gunungkidul irigasi pertanian
64 Pembuatan sumur/ Watugajah Rt 02 Rw 01, Kab. Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Gunungkidul irigasi pertanian
65 Pembuatan sumur/ Kelompok Tani Rukun Santoso, Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Semoyo Rt 003/004 Semoyo irigasi pertanian
Patuk, Kab. Gunungkidul

66 Pembuatan sumur/ Kampung, Kab. Gunungkidul Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian irigasi pertanian
67 Pembuatan sumur/ Sulur 1, 022/06, Kab. Pembuatan sumur/ 1 Unit 162.785.000 162.785.000
irigasi pertanian Gunungkidul irigasi pertanian
68 Bantuan handsprayer Bototengah Rt 002 Rw 016 Bantuan handsprayer 21 Unit 1.000.000 21.000.000
Botodayaan, Kab. Gunungkidul

80
Aspirasi dan usulan tahun 2023 tersebut diterima oleh Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Gunungkidul dan kemudian dilakukan kajian lebih lajut
mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian serta
keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kabupaten
Gunungkidul.
Dari usulan para pemangku kepentingan pada bidang ekonomi yang
disampaikan melalui aplikasi https://gunungkidulkab.sipd.kemendagri.go.id/ ada
beberapa usulan yang tidak prioritas. Tidak lolosnya verifikasi karena beberapa
kelompok telah mendapatkan bantuan sejenis pada tahun 2021; perbedaan usulan
kegiatan yang ditetapkan dengan proposal yang diajukan; tidak terdapat nama
kelompok/KWT di daerah CP CL yang teregister, proposal tidak lengkap dan syarat
seperti lahan tidak terpenuhi.

81
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi


Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu
tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan
efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka
mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan hubungan kerja dengan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor Pertanian.
Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan melalui Eselon I
terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya
dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian
tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun
waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi
lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.
Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja akan
mengacu pada Rencana Strategis Dinas sebagai penjabaran dari rencana strategis
pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
jangka panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021 berkedudukan
sebagai kerangka dasar menajemen pembangunan sektor pertanian di Kabupaten
Gunungkidul yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertaian, dipadukan dengan
top down policy dari Pemerintah Pusat, dan penjabaran dari amanat RPJM dan RPJP
Kabupaten Gunungkidul. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan pangan telah
mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi antara lain:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY tahun 2005-2025
3. Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024
Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 adalah
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun Misi
Kementerian Pertanian dalam mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang
produktif, mandiri dan berdaya saing untuk kurun waktu 2020 – 2024 yaitu :
1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.
82
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, berisikan visi dan misi guna
mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik tingkat lokal, nasional,
regional, maupun global.
Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 dan analisa
isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, maka
tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam
kurun waktu 2017-2022 adalah:
Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Pertanian DIY 2017-2022

Sasaran Indikator
No Visi (RPJMD) Misi (RPJMD) Visi (Renstra)
Renstra Sasaran
1 Terwujudnya Meningkatkan Tumbuhnya Meningkatnya Nilai sub
peningkatan kualitas hidup, perekonomian produksi sektor
kemuliaan kehidupan dan sub sektor tanaman tanaman
martabat penghhidupan tanaman pangan, pangan,
manusia jogja masyarakat pangan, hortikultura, hortikultura,
yang hortikultura, perkebunan perkebunan
berkeadilan dan perkebunan dan dan dan
berkeadilan peternakan di peternakan peternakan
DIY dalam PDRB
(Sumber BPS)
Meningkatnya Terwujudnya Skor Pola
kualitas ketahanan Pangan
Ketahanan pangan Harapan
Pangan (PPH)
masyarakat
Pemenuhan Persentase
pangan pengeluaran
masyarakat rata-rata per
kapita
sebulan
untuk
makanan

Terkait dengan urusan pangan, dalam Renja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul pada sasaran Ketahanan Pangan Meningkat. Salah satu
indikatornya adalah skor PPH. Dari sini dapat terlihat bahwa Renja Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil integrasi dari dokumen
perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian.
Sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan, dokumen-
dokumen tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum
anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan
pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disamping sebagai rujukan
dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dan Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan (APBN), Dana Alokasi Khusus serta sumber-sumber dana lainnya.

83
3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan
Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan
adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima)
tahun mendatang.
Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala Daerah
terpilih yaitu “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul
yang Bermartabat Tahun 2026”. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian
diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh, adapun tujuan dari
sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul adalah terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal
dengan indikator Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman
hortikultura dan tanaman perkebunan.
Untuk gambaran prioritas utama dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul seperti tertera pada tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.2
Prioritas dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan

Indikator
Indikator
Sasaran Sasaran
No. Prioritas Sasaran PD Sasaran PD
Daerah Daerah
(outcome)
(outcome)
1 Peningkatan Pengelolaan Pertumbuhan Produksi Produksi
Ekonomi Sumber Daya Ekonomi tanaman Tanaman
Alam dan pangan, Pangan
Perekonomian perkebunan
masyarakat dan
meningkat hortikultura
meningkat

Produksi
perkebunan
dan
hortikultura

Meningkatnya Nilai AKIP


akuntabilitas DPP
kinerja PD

Ketahanan Capaian Skor


Pangan PPH
Meningkat Konsumsi

84
Sedangkan untuk tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan disajikan
dalam tabel 3.3 dan 3.4 dibawah ini.
Tabel 3.3
Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja
No Tujuan PD
Tujuan Indikator Tujuan PD Satuan
. Akhir Tahun
2026
1 Terwujudnya Nilai PDRB sub kategori Juta 2.347.755,88
Pembangunan pertanian tanaman rupiah
pertanian yang pangan, tanaman
optimal hortikultura, dan
tanaman perkebunan

Tabel 3.4
Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan

Target Sasaran PD
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2023
1 Produksi tanaman Produksi Tanaman Ton 1.550.220,39
pangan, Pangan
perkebunan dan
hortikultura
meningkat

Produksi Perkebunan Ton 33.949,10


dan Hortikultura

2 Ketahanan Pangan Capaian Skor PPH indeks 89,9


meningkat Konsumsi

3 Meningkatnya Nilai AKIP PD Kategori/ A (80,20)


Akuntabilitas nilai
kinerja PD

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 363/KPTS/2021


Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tanggal 26 November
2021, bahwa IKU Dinas Pertanian dan Pangan pada tabel 3.5 di bawah ini digunakan
untuk :
a) perencanaan tahunan
b) perencanaan jangka menengah
c) penyusunan dokumen perjanjian kinerja
d) pelaporan akuntaabilitas kinerja
e) evaluasi kinerja dan
f) pementauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

85
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja IKU


No IKU Indikator Kinerja IKU Satuan
Tahun 2023
1 Produksi tanaman Produksi Tanaman Ton 1.550.220,39
pangan, Pangan
perkebunan dan
hortikultura
meningkat

Produksi Perkebunan Ton 33.949,10


dan Hortikultura

2 Ketahanan Pangan Capaian Skor PPH indeks 89,9


meningkat Konsumsi

86
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan


Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program
adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian,
Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi
pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan
Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian
Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan 2023, disampaikan
program, kegiatan dan anggaran tahun 2023. Program, kegiatan tahun 2023 Dinas
Pertanian dan Pangan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan
disajikan dalam tabel di bawah ini.

87
Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
Ketahanan Pengelolaan sumber daya Ketahanan Capaian Skor 89,9 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK DPP
Pangan alam dan Perekonomian Pangan PPH Konsumsi BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
masyarakat meningkat Meningkat

2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 661,575,800

2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 626,821,800


KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2 09 003 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 36,050,000


Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2 9 3 2.01 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca 15,060,000
Bahan Makanan
2 9 3 2.01 5 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan 20,990,000
Distribusi Pangan

2 09 003 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan 61,620,000


Pangan Kabupaten/Kota

2 9 3 2.02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 61,620,000


Kabupaten/Kota

2 09 003 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 529,151,800


Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
2 9 3 2.04 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi 2,699,800
Pangan Per Kapita Per Tahun

2 9 3 2.04 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam 526,452,000


Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal

88
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4,889,000
2 09 004 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 4,889,000
Kabupaten/Kota
2 9 4 2.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 4,889,000
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 29,865,000


2 09 005 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan 29,865,000
Segar Daerah Kabupaten/Kota
2 9 5 2.01 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal 10,975,000
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2 9 5 2.01 5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 18,890,000


Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 521,250,000

2 22 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN 521,250,000


YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2 22 008 5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi 521,250,000
Budaya

2 22 8 5.06 1 Pengembangan Lumbung Mataraman 521,250,000

Ketahanan Pengelolaan sumber daya Meningkatnya Nilai AKIP PD BB (77,50) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Pangan alam dan Perekonomian Akuntabilitas
masyarakat meningkat kinerja PD
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23,734,061,201

3 27 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 19,581,323,601


PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 27 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 91,504,200
Kinerja Perangkat Daerah
3 27 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 65,740,900
Daerah

3 27 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,500,000

89
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
3 27 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 1,499,900
RKA-SKPD

3 27 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,499,900

3 27 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 1,499,800


SKPD

3 27 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 11,684,800


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 27 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,078,900

3 27 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17,446,950,641

3 27 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17,373,294,641

3 27 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 3,498,000


Akhir Tahun SKPD

3 27 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 70,158,000


Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3 27 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56,048,000

3 27 1 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 4,848,000


Kepegawaian

3 27 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 51,200,000


Tugas dan Fungsi

3 27 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 198,827,800


3 27 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi 14,705,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 27 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11,197,000
3 27 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28,579,800
3 27 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1,740,000
Perundang-undangan

3 27 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8,500,000

90
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
3 27 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 134,106,000
SKPD

3 27 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 39,338,000


Urusan Pemerintah Daerah
3 27 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 12,375,000

3 27 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9,350,000

3 27 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 17,613,000


atau Bangunan Lainnya

3 27 001 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1,314,911,960


Pemerintahan Daerah
3 27 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000

3 27 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1,166,327,960


dan Listrik
3 27 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 146,784,000
Kantor
3 27 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,500,000
3 27 001 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 433,743,000
Urusan Pemerintahan Daerah
3 27 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 174,000,000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
3 27 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12,000,000

3 27 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 240,543,000


Bangunan Lainnya

3 27 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 7,200,000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Ketahanan Pengelolaan sumber daya Produksi Produksi 1.550.220,39 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 2,321,339,800
Pangan alam dan Perekonomian tanaman Tanaman SARANA PERTANIAN
masyarakat meningkat pangan, Pangan
perkebunan
dan
hortikultura
meningkat

91
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
Produksi 33.949,10 1,946,958,300
perkebunan dan
hortikultura
3 27 002 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 218,607,500
3 27 2 2.01 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung 1,728,350,800
Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
3 27 2 2.01 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung 374,381,500
Pertanian

3 27 002 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 374,381,500


Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
Kewenangan Kabupaten/Kota
3 27 2 2.02 1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG 980,639,900
Hewan/Tanaman
3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 280,764,900
PRASARANA PERTANIAN

3 27 003 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 64,570,000


3 27 3 2.01 1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 216,194,900
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3 27 3 2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana 699,875,000
Pendukung Pertanian Lainnya

3 27 003 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 699,875,000

3 27 3 2.02 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0


Jaringan Irigasi Usaha Tani

3 27 3 2.02 4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0


DAM Parit

3 27 3 2.02 8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0


Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana
Pendukungnya
3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN 180,560,800
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

92
PD
Prioritas Indikator Urusam/Bidang/Urusan/program/Kegiatan/Sub
Sasaran Daerah Sasaran PD Target Sasaran PD Kode Pagu Indikatif Penanggung
Daerah Sasaran PD Kegiatan
Jawab
3 27 005 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 180,560,800
Pertanian Kabupaten/Kota

3 27 5 2.01 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 180,560,800


(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 670,197,100
3 27 007 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 670,197,100

3 27 7 2.01 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 343,259,700


Pertanian di Kecamatan dan Desa

3 27 7 2.01 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 61,092,500


Kecamatan dan Desa

3 27 7 2.01 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan 265,844,900


Prasarana Penyuluhan Pertanian

24,916,887,001

93
Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 9 URUSAN PEMERINTAHAN 661,575,800 1,106,136,447
BIDANG PANGAN

2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN Penurunan konsumsi 78 Kg 626,821,800 76 Kg 1,070,526,147


DIVERSIFIKASI DAN beras/kapita/tahun
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
2 09 003 2.01 Penyediaan dan Angka ketersediaan kalori 3015 kkal/ 36,050,000 3018 17,604,804
Penyaluran Pangan penduduk perkapita kap/hari kkal/kap/hari
Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga
Pangan
2 9 3 2.01 1 Penyediaan Informasi Informasi Harga Pangan dan Kab. 13 Laporan 15,060,000 Dana Transfer 13 Laporan 6,956,804
Harga Pangan dan Neraca Neraca Bahan Makanan Gunungkidul, Umum-Dana
Bahan Makanan Semua Alokasi Umum
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2 9 3 2.01 5 Pengembangan Jumlah Kelembagaan dan Kab. 6 Unit 20,990,000 Dana Transfer 6 Unit 10,648,000
Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Gunungkidul, Umum-Dana
Jaringan Distribusi yang Dikembangkan Semua Alokasi Umum
Pangan Kecamatan,
Semua
Kelurahan

94
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

2 09 003 2.02 Pengelolaan dan Jumlah Cadangan Pangan 61,620,000 76 ton 60,000,000
Keseimbangan Cadangan Pemerintah Daerah (CPPD) - 64 ton
Pangan Kabupaten/Kota Beras

2 9 3 2.02 3 Pengadaan Cadangan Jumlah Cadangan Pangan Kab. 6 Ton 61,620,000 6 Ton 60,000,000
Pangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota Gunungkidul,
Kabupaten/Kota Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 09 003 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Angka konsumsi kalori 1841 529,151,800 1894 992,921,343
Target Konsumsi Pangan penduduk perkapita kkal/kapita/ kkal/kapita/hari
Perkapita/Tahun sesuai hari
dengan Angka
Kecukupan Gizi
2 9 3 2.04 1 Penyusunan dan Target Konsumsi Pangan Per Kab. 1 Dokumen 2,699,800 Dana Transfer 1 Dokumen 2,662,000
Penetapan Target Kapita Per Tahun Gunungkidul, Umum-Dana
Konsumsi Pangan Per Semua Alokasi Umum
Kapita Per Tahun Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2 9 3 2.04 2 Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan Kab. 10 Laporan 526,452,000 Dana Transfer 10 Laporan 990,259,343
Masyarakat dalam Kelompok Masyarakat dalam Gunungkidul, Umum-Dana
Penganekaragaman Penganekaragaman Konsumsi Semua Alokasi Umum
Konsumsi Pangan Pangan Berbasis Sumber Kecamatan,
Berbasis Sumber Daya Daya Lokal Semua
Lokal Kelurahan
Dana Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Non Fisik
2 9 4 PROGRAM PENANGANAN Persentase pangan segar 85 Persen 4,889,000 90 Persen 5,324,000
KERAWANAN PANGAN aman
2 09 004 2.02 Penanganan Kerawanan jumlah kegiatan pengawasan 2 jenis 4,889,000 2 jenis 5,324,000
Pangan Kewenangan keamanan pangan segar yang
Kabupaten/Kota terlaksana

95
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

2 9 4 2.02 1 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Kab. 8 Laporan 4,889,000 Dana Transfer 8 Laporan 5,324,000
Sinkronisasi Penanganan Sinkronisasi Penanganan Gunungkidul, Umum-Dana
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan Semua Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN Persentase pangan segar 85 Persen 29,865,000 90 Persen 30,286,300
KEAMANAN PANGAN aman

2 09 005 2.01 Pelaksanaan Pengawasan jumlah kegiatan pengawasan 2 jenis 29,865,000 2 jenis 30,286,300
Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar yang
Daerah Kabupaten/Kota terlaksana

2 9 5 2.01 4 Rekomendasi Keamanan Jumlah Rekomendasi Kab. 3 Dokumen 10,975,000 Dana Transfer 3 Dokumen 9,958,300
Pangan Segar Asal Keamanan Pangan Segar Asal Gunungkidul, Umum-Dana
Tumbuhan Daerah Tumbuhan Daerah Semua Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 9 5 2.01 5 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. 3 Dokumen 18,890,000 Dana Transfer 3 Dokumen 20,328,000
Prasarana Pengujian Pengujian Mutu dan Gunungkidul, Umum-Dana
Mutu dan Keamanan Keamanan Pangan Segar Asal Semua Alokasi Umum
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kecamatan,
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota Kelurahan

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN 521,250,000 452,000,000


BIDANG KEBUDAYAAN

2 22 8 PROGRAM Persentase penyelenggaran 100 Persen 521,250,000 100 Persen 452,000,000


PENYELENGGARAAN keistimewaan yogyakarta
KEISTIMEWAAN urusan kebudayaan
YOGYAKARTA URUSAN terlaksana dengan baik
KEBUDAYAAN

2 22 008 5.06 Pengembangan Kearifan Jumlah kegiatan 1 jenis 521,250,000 1 jenis 452,000,000
Lokal dan Potensi pengembangan kearifan lokal
Budaya dan potensi budaya yang
terlaksana

96
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

2 22 8 5.06 1 Pengembangan Lumbung Jumlah Laporan Hasil Kab. 10 Laporan 521,250,000 Dana 10 Laporan 452,000,000
Mataraman Pengembangan Lumbung Gunungkidul, Keistimewaan
Mataraman Wonosari, DIY
Karangtengah

Kab.
Gunungkidul,
Nglipar,
Kedungpoh
Kab.
Gunungkidul,
Playen,
Logandeng
Kab.
Gunungkidul,
Semanu,
Ngeposari
Kab.
Gunungkidul,
Ponjong,
Genjahan
Kab.
Gunungkidul,
Rongkop,
Bohol

Kab.
Gunungkidul,
Semin,
Pundungsari

Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Sambirejo
Kab.
Gunungkidul,
Gedangsari,
Tegalrejo

97
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

Kab.
Gunungkidul,
Purwosari,
Giritirto
3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

3 27 URUSAN PEMERINTAHAN 23,734,061,201 28,587,530,558


BIDANG PERTANIAN

3 27 1 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 Persen 19,581,323,601 100 Persen 24,626,584,259
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintah daerah
KABUPATEN/KOTA kabupaten terlaksana
dengan baik
3 27 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen 13 jenis 91,504,200 13 jenis 52,320,400
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran
Evaluasi Kinerja dan evaluasi yang tersusun
Perangkat Daerah
3 27 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. 4 Dokumen 65,740,900 Dana Transfer 4 Dokumen 28,011,500
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Gunungkidul, Umum-Dana
Daerah Daerah Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari

3 27 1 2.01 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kab. 1 Dokumen 1,500,000 Dana Transfer 1 Dokumen 665,5
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Gunungkidul, Umum-Dana
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Wonosari

3 27 1 2.01 3 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan Kab. 1 Dokumen 1,499,900 Dana Transfer 1 Dokumen 665,5
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Gunungkidul, Umum-Dana
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Wonosari, Alokasi Umum
Dokumen Perubahan RKA- Wonosari
SKPD
3 27 1 2.01 4 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kab. 2 Dokumen 1,499,900 Dana Transfer 2 Dokumen 665,5
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Gunungkidul, Umum-Dana
Penyusunan Dokumen DPA- Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Wonosari

98
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 1 2.01 5 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan Kab. 2 Dokumen 1,499,800 Dana Transfer 2 Dokumen 665,5
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Gunungkidul, Umum-Dana
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Wonosari, Alokasi Umum
Dokumen Perubahan DPA- Wonosari
SKPD

3 27 1 2.01 6 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kab. 17 Laporan 11,684,800 Dana Transfer 17 Laporan 9,680,000
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Gunungkidul, Umum-Dana
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Wonosari, Alokasi Umum
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Wonosari
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3 27 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kab. 6 Laporan 8,078,900 6 Laporan 11,966,900
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Gunungkidul,
Wonosari,
Wonosari
3 27 001 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan 3 jenis 17,446,950,641 3 jenis 22,722,730,052
Perangkat Daerah tersusun

3 27 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Kab. 2184 Orang/ 17,373,294,641 Dana Transfer 2184 Orang/bulan 22,663,440,052
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Gunungkidul, bulan Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.02 5 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Kab. 1 Laporan 3,498,000 Dana Transfer 1 Laporan 3,630,000
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Gunungkidul, Umum-Dana
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Penyusunan Laporan Wonosari
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 27 1 2.02 7 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Kab. 13 Laporan 70,158,000 Dana Transfer 13 Laporan 55,660,000
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Gunungkidul, Umum-Dana
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Wonosari, Alokasi Umum
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Wonosari
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD
3 27 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang terfasilitasi 225 ASN 56,048,000 225 ASN 20,708,030
Kepegawaian Perangkat
Daerah

99
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 1 2.05 3 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan Kab. 6 Dokumen 4,848,000 Dana Transfer 6 Dokumen 4,896,480
Pengolahan Administrasi dan Pengolahan Administrasi Gunungkidul, Umum-Dana
Kepegawaian Kepegawaian Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Kab. 11 Orang 51,200,000 Dana Transfer 11 Orang 15,811,550
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Gunungkidul, Umum-Dana
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Wonosari, Alokasi Umum
Pelatihan Wonosari

3 27 001 2.06 Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi 10 layanan 198,827,800 10 layanan 113,788,400
Perangkat Daerah umum yang tersedia

3 27 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Kab. 1 Paket 14,705,000 Dana Transfer 1 Paket 7,744,000
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Gunungkidul, Umum-Dana
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Alokasi Umum
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Kab. 1 Paket 11,197,000 Dana Transfer 1 Paket 7,744,000
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Gunungkidul, Umum-Dana
Disediakan Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.06 5 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. 12 Paket 28,579,800 Dana Transfer 12 Paket 33,033,000
Cetakan dan dan Penggandaan yang Gunungkidul, Umum-Dana
Penggandaan Disediakan Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Kab. 296 Dokume 1,740,000 Dana Transfer 296 Dokumen 2,178,000
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Gunungkidul, n Umum-Dana
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Wonosari, Alokasi Umum
Disediakan Wonosari
3 27 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kab. 12 Laporan 8,500,000 Dana Transfer 12 Laporan 2,700,000
Tamu Kunjungan Tamu Gunungkidul, Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. 19 Laporan 134,106,000 Dana Transfer 19 Laporan 60,389,400
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Gunungkidul, Umum-Dana
SKPD Koordinasi dan Konsultasi Wonosari, Alokasi Umum
SKPD Wonosari

100
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah pengadaan barang 3 jenis 39,338,000 3 jenis 42,000,000
Daerah Penunjang milik daetah yang terlaksana
Urusan Pemerintah
Daerah
3 27 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Kab. 25 Unit 12,375,000 25 Unit 15,000,000
Disediakan Gunungkidul,
Patuk,
Nglanggeran
3 27 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Kab. 4 Unit 9,350,000 Dana Transfer 4 Unit 7,000,000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Gunungkidul, Umum-Dana
Disediakan Patuk, Alokasi Umum
Nglanggeran
3 27 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Kab. 2 Unit 17,613,000 Dana Transfer 2 Unit 20,000,000
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor Gunungkidul, Umum-Dana
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang Karangmojo, Alokasi Umum
Disediakan Karangmojo
3 27 001 2.08 Penyediaan Jasa Jumlah layanan jasa 3 layanan 1,314,911,960 3 layanan 1,474,177,377
Penunjang Urusan penunjang yang tersedia
Pemerintahan Daerah

3 27 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Kab. 4 Laporan 300 Dana Transfer 4 Laporan 4,235,000
Menyurat Jasa Surat Menyurat Gunungkidul, Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari
3 27 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kab. 924 Laporan 1,166,327,960 Dana Transfer 924 Laporan 1,376,295,797
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Gunungkidul, Umum-Dana
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Wonosari, Alokasi Umum
Disediakan Wonosari
3 27 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Jumlah paket peralatan dan Kab. 2 paket 146,784,000 2 paket 93,046,580
Peralatan dan perlengkapan kantor yang Gunungkidul,
Perlengkapan Kantor disediakan Wonosari,
Wonosari
3 27 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kab. 4 Laporan 1,500,000 Dana Transfer 4 Laporan 600
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Gunungkidul, Umum-Dana
yang Disediakan Semua Alokasi Umum
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

101
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah layanan pemeliharaan 4 layanan 433,743,000 4 layanan 200,860,000
Milik Daerah Penunjang barang milik daerah yang
Urusan Pemerintahan tersedia
Daerah
3 27 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Kab. 396 Unit 174,000,000 Dana Transfer 396 Unit 176,660,000
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Gunungkidul, Umum-Dana
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua Alokasi Umum
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan,
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua
Lapangan Kelurahan
3 27 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan mesin Kab. 15 unit 12,000,000 Dana Transfer 15 unit 6,050,000
dan Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara Gunungkidul, Umum-Dana
Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari

3 27 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. 4 Unit 240,543,000 Dana Transfer 4 Unit 12,100,000
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Gunungkidul, Umum-Dana
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Wonosari, Alokasi Umum
Wonosari

Kab.
Gunungkidul,
Patuk,
Nglanggeran

Kab.
Gunungkidul,
Semanu,
Semanu
3 27 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. 24 Unit 7,200,000 Dana Transfer 24 Unit 6,050,000
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gunungkidul, Umum-Dana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Wonosari, Alokasi Umum
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Wonosari

3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN Produksi komoditas 1584169,49 2,321,339,800 1615281,46 Ton 1,622,163,937


DAN PENGEMBANGAN Tanaman Pangan, Tanaman Ton
SARANA PERTANIAN Hortikultura, dan Tanaman
Perkebunan
3 27 002 2.01 Pengawasan Penggunaan Jumlah kegiatan pengawasan 3 jenis 1,946,958,300 3 jenis 1,427,038,248
Sarana Pertanian penggunaan sarana pertanian
yang terlaksana

102
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 2 2.01 1 Pengawasan Penggunaan Jumlah Pengawasan Kab. 4 Laporan 218,607,500 Dana Transfer 4 Laporan 29,662,500
Sarana Pendukung Penggunaan Sarana Gunungkidul, Umum-Dana
Pertanian Sesuai dengan Pendukung Pertanian Sesuai Patuk, Alokasi Umum
Komoditas, Teknologi dan dengan Komoditas, Teknologi Nglanggeran
Spesifik Lokasi dan Spesifik Lokasi
3 27 2 2.01 2 Pendampingan Jumlah Pendampingan Kab. 21 Laporan 1,728,350,800 Dana Transfer 21 Laporan 1,397,375,748
Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana Gunungkidul, Umum-Dana
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Semua Alokasi Umum
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 002 2.02 Pengelolaan Sumber Jumlah produksi benih padi 12000 kg 374,381,500 12000 kg 195,125,689
Daya Genetik (SDG) tersertifikasi
Hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 27 2 2.02 1 Penjaminan Kemurnian Jumlah SDG Kab. 2 VUB 374,381,500 Dana Transfer 2 VUB 195,125,689
dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yang Gunungkidul, Umum-Dana
Hewan/Tanaman Dilakukan Pelestarian dan Karangmojo, Alokasi Umum
Pemurnian Karangmojo

3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase prasarana 100 Persen 980,639,900 100 Persen 1,713,283,212
DAN PENGEMBANGAN pertanian yang digunakan
PRASARANA PERTANIAN
3 27 003 2.01 Pengembangan Jumlah kegiatan 2 jenis 280,764,900 2 jenis 574,212,000
Prasarana Pertanian pengembangan prasarana
pertanian yang terlaksana

3 27 3 2.01 1 Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Pangan Kab. 35 Dokumen 64,570,000 Dana Transfer 35 Dokumen 24,442,000
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Gunungkidul, Umum-Dana
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Semua Alokasi Umum
Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Kecamatan,
Pangan Lahan Cadangan Pertanian Semua
Berkelanjutan/KP2B dan Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kelurahan
Lahan Cadangan yang Dikelola
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B

103
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 3 2.01 3 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Kab. 3 Laporan 216,194,900 3 Laporan 549,770,000
Sinkronisasi Prasarana Sinkronisasi Prasarana Gunungkidul,
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Lainnya Semua
Lainnya Kecamatan,
Semua
Kelurahan

3 27 003 2.02 Pembangunan Prasarana Jumlah kegiatan 10 jenis 699,875,000 10 jenis 1,139,071,212
Pertanian pembangunan prasarana
pertanian yang terlaksana

3 27 3 2.02 1 Pembangunan, Jumlah Jaringan Irigasi Kab. 4 Unit 699,875,000 Dana Transfer 4 Unit 712,271,212
Rehabilitasi dan Usaha Tani yang Dibangun, Gunungkidul, Umum-Dana
Pemeliharaan Jaringan Direhabilitasi , dan Dipelihara Playen, Alokasi Umum
Irigasi Usaha Tani Dengok
Kab.
Gunungkidul,
Semin,
Rejosari
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Kampung
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Watusigar
3 27 3 2.02 4 Pembangunan, Jumlah DAM Parit yang 1 Unit 0 Dana Transfer 1 Unit 132,000,000
Rehabilitasi dan Dibangun, Direhabilitasi dan Umum-Dana
Pemeliharaan DAM Parit Dipelihara Alokasi Umum
3 27 3 2.02 8 Pembangunan, Jumlah Balai Penyuluh di 1 Unit 0 Dana Transfer 1 Unit 294,800,000
Rehabilitasi dan Kecamatan serta Sarana Umum-Dana
Pemeliharaan Balai Pendukungnya yang Alokasi Umum
Penyuluh di Kecamatan Dibangun, Direhabilitasi dan
serta Sarana Dipelihara
Pendukungnya
3 27 5 PROGRAM pensentase bencana 100 Persen 180,560,800 100 Persen 49,119,950
PENGENDALIAN DAN pertanian yang tertangani
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

104
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

3 27 005 2.01 Pengendalian dan Jumlah kegiatan pengendalian 7 jenis 180,560,800 7 jenis 49,119,950
Penanggulangan dan penanggulangan bencana
Bencana Pertanian pertanian yang terlaksana
Kabupaten/Kota
3 27 5 2.01 1 Pengendalian Organisme Jumlah Luas Serangan Kab. 9 Ha 180,560,800 Dana Transfer 9 Ha 49,119,950
Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Gunungkidul, Umum-Dana
(OPT) Tanaman Pangan, Tumbuhan (OPT) Tanaman Wonosari, Alokasi Umum
Hortikultura, dan Pangan, Hortikultura, dan Semua
Perkebunan Perkebunan yang Kelurahan
Dikendalikan
Kab.
Gunungkidul,
Playen, Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Karangmojo,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Semin, Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Ngawen,
Semua
Kelurahan
3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN Kelompok Tani yang 120 670,197,100 120 kelompok 576,379,200
PERTANIAN melakukan Pola Usaha kelompok
Agribisnis
3 27 007 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan 3 jenis 670,197,100 3 jenis 576,379,200
Pertanian pertanian yang terlaksana
3 27 7 2.01 1 Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Kab. 35 Unit 343,259,700 Dana Transfer 35 Unit 295,240,000
Kelembagaan Penyuluhan Penyuluhan Pertanian di Gunungkidul, Umum-Dana
Pertanian di Kecamatan Kecamatan dan Desa yang Semua Alokasi Umum
dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 27 7 2.01 2 Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani Kab. 31 Unit 61,092,500 Dana Transfer 31 Unit 61,613,200
Kelembagaan Petani di di Kecamatan dan Desa yang Gunungkidul, Umum-Dana
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Wonosari, Alokasi Umum
105
Urusan/ Bidang Urusan/ Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub Kegiatan Penting
Kegiatan Lokasi Target 2023 Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Indikatif

Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Nglipar,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Playen, Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Panggang,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Ponjong,
Semua
Kelurahan
Kab.
Gunungkidul,
Rongkop,
Semua
Kelurahan
3 27 7 2.01 3 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. 43 Unit 265,844,900 Dana Transfer 43 Unit 219,526,000
Pemanfaatan Sarana dan Penyuluhan Pertanian Gunungkidul, Umum-Dana
Prasarana Penyuluhan Semua Alokasi Umum
Pertanian Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Dana Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Non Fisik
24,916,887,001 30,145,667,005

106
BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan


PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Pangan Tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan akhir Rencana
Kerja Dinas Pertanian dan Pangan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun
2023 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Pangan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku
kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari
proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut


Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

107

Anda mungkin juga menyukai