Anda di halaman 1dari 53

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
Tahun 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO


Jalan Imam Bonjol Nomor 13 Telepon 0332-421341 Bondowoso
Website : dinkes.bondowosokab.go.id
KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kesehatan Kabupaten


Bondowoso telah dapat menyusun “Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun
2022”. Renja Perubahan Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk tahun 2022 setelah adanya
Perubahan APBD, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional,
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Kebijakan Umum (KU) Program Prioritas
Kabupaten Bondowoso.
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Substansi RENJA Perubahan yang memuat program, kegiatan dan pendanaan
serta indikator kinerja merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2022 P-APBD. Diharapkan RENJA
Perubahan dapat menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kesehatan untuk
meningkatkan kualitas kinerjanya pada tahun berikutnya.
Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA Perubahan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan, usul, dan saran, serta
koreksi yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dokumen perencanaan ini

Bondowoso, 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO

dr. MOHAMMAD IMRON, M.MKes


Pembina Utama Muda
NIP. 19710521 200212 1 006

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN


SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 6
2.2 Evaluasi Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II 7
Tahun 2022
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Renja Tahun 2022 Sampai Dengan 8
Triwulan II
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14

BAB IV PENUTUP 15

ii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan,
sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi mulai dari tingkat Pusat sampai
ke Daerah. Perubahan yang mendasar itu memerlukan juga pengembangan kebijakan yang
mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai
kebutuhan Daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang
ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas Sumber Daya
Manusia dapat diukur melalui Index Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah dimana
dipengaruhi oleh tiga (3) indikator, yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan (3) Daya Beli
Masyarakat, sehingga untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal
diperlukan suatu visi dan misi yang mendukung.
Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang
memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu
pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu
lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara
berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang
dapat dijangkau oleh masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan ditujukan pula untuk
mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan
aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan
potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional.
Pada program kesehatan Menteri Kesehatan mengangkat 4 isu penting, yaitu (1)
peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat, (2)
peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs, (3)
pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, serta (4)
peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah
terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

1
Untuk mendukung program nasional, maka dasar-dasar, visi, serta misi
pembangunan kesehatan harus dapat dilaksanakan serta bertaat azaz dan
berkesinambungan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tiap
tahun. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dilakukan berbagai upaya yaitu melalui
peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan kesehatan
individu, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan yang berada di sekitarnya. Agar
merata dan terjangkau oleh masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan secara
terpadu melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes / Ponkesdes serta
pelayanan kesehatan rujukan melalui Rumah Sakit.
Kondisi kesehatan masyarakat berkaitan dengan adanya penyakit menular masih
diperlukan adanya kewaspadaan dini untuk mencegah adanya Kejadian Luar Biasa (KLB).
Berkaitan dengan adanya penyakit menular adalah perilaku dan lingkungan yang tidak baik
karena perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di masyarakat. Untuk itu
kampanye PHBS perlu ditingkatkan. Perubahan perilaku sebagai hasil kampanye PHBS
perlu diikuti dengan peningkatan sanitasi dan lingkungan, pengawasan kualitas air dan
lingkungan, penyehatan tempat-tempat umum, dan makanan serta minuman.
Untuk mencapai terwujudnya masyarakat Bondowoso yang sehat diperlukan
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan”. Berikut merupakan strategi untuk mencapai
tujuan tersebut: (1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan
kualitas surveilans, pencegahan dan pemberantasan penyakit; (3) Penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
Untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan menuju Bondowoso Mandiri Ekonomi,
Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan Dalam Bingkai Iman dan Takwa, maka sebagai
perangkat daerah, Dinas Kesehatan perlu untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan rancangan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun yang direncanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati
sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023.

2
1.2 Landasan hukum
Landasan hukum yang mendasari Renja Dinas Kesehatan adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Minimum Kesehatan
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bondowoso

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten agar program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada
tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

3
pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bondowoso Tahun 2018 – 2023. Program dan kegiatan dalam renja masih bersifat indikatif
yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Renja ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri
sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RKPD. Penyusunan
kebutuhan dan kegiatan Dinas Kesehatan mangacu pada ketentuan SPM (Standar
Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program
dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas dan mepertimbangkan pagu
indikatif.

1.4 Sistematika Penulisan


Sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
sebagaiberikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.2 Evaluasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan II 2022
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Tribulan
II Tahun 2022
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
BAB IV PENUTUP

4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan


Secara umum penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Bondowoso telah
mengalami peningkatan. Beberapa hasil capaian kinerja sektor kesehatan telah berhasil
melampaui target yang diharapkan, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang belum
memenuhi target. Indikator standar pelayanan minimal (SPM) pada tahun 2018 sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator. Capaian indikator kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada Tabel 2.1.

5
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No SPM/ Standar Pelayanan Minimal IKK
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2021 Analisis
1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Angka Kematian Bayi (AKB) 13,39 per 13,29 per 14,01 per 13,07 per 13,39 per 13,29 per 13,39 per 13,29 per
1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
2 Angka Kematian Ibu (AKI) 127,08 per 117,30 per 149,39 per 140,06 per 127,08 per 117,03 per 127,08 per 117,30 per
100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH
3 Cakupan peserta KB aktif 72,00% 72,00% 72,00% 79,10% 72,00% 72,00%
4 % Pelayanan kesehatan ibu hamil 92,00% 93,00% 89,00% 90,00% 92,00% 87,69% 92,00% 93,00%
5 % Pelayanan kesehatan ibu bersalin 96,00% 96,50% 97,00% 98,00% 96,00% 105,06% 96,00% 96,50%
6 % Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir 97,00% 98,00% 94,00% 98,00% 97,00% 95,88% 97,00% 98,00%
7 % Pelayanan Kesehatan Balita 97,00% 98,00% 100,00% 100,00% 97,00% 94,86% 97,00% 98,00%
8 % Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,56% 100,00% 100,00%

9 % Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 80,00% 82,00% 58,00% 62,00% 80,00% 27,78% 80,00% 82,00%
10 % Bayi yang mendapat ASI eksklusif 79,00% 80,00% 79,00% 81,44% 79,00% 80,00%
11 % Balita gizi buruk 1,00% 0,90% 1,00% 1,26% 1,00% 0,90%
12 % Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) 36,00% 35,00% 12,00% 11,63% 36,00% 9.33% 36,00% 35,00%
13 % Posyandu purnama mandiri 69,00% 70,00% 69,00% 71,73% 69,00% 70,00%
14 % Desa siaga aktif PURI 15,00% 16,00% 15,00% 16,44% 15,00% 16,00%
15 % Rumah tangga sehat 32,00% 33,00% 40,00% 41,00% 32,00% 39,57% 32,00% 33,00%
16 % Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 21,74% 43,48%

17 % Akses Jamban 63,71% 66,71% 80,00% 85,00% 63,71% 83,15% 63,71% 66,71%
18 % Akses air bersih 62,55% 64,55% 62,55% 73,54% 62,55% 64,55%
19 % Pemeriksaan Kebugaran Calon Jamaah Haji 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
20 % Pembentukan dan Pembinaan Pos UKK Binaan di 62,50% 75,00% 62,50% 74,42% 62,50% 75,00%
Wilayah Kerja Puskesmas
21 % SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini) Kejadian Luar 80,00% 80,00% 80,00% 81,08% 80,00% 80,00%
Biasa
22 % Penyelenggaraan Pemeriksaan Jamaah Haji 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23 % Imunisasi dasar lengkap pada bayi 93,50% 94,00% 93,50% 100,00% 93,50% 94,00%
24 % Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 91,32% 91,32% 91,32% 91,32% 91,32% 94,06% 91,32% 91,32%
25 % Pelayanan kesehatan pada usia produktif 6,00% 8,00% 9,00% 9,00% 6,00% 8,54% 6,00% 8,00%
26 % Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 57,00% 61,00% 40,00% 41,00% 57,00% 16,53% 57,00% 61,00%
27 % Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 20,00% 22,00% 87,00% 88,00% 20,00% 87,26% 20,00% 22,00%
28 % Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
berat (ODGJ)
29 Cakupan penemuan kasus TB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,37% 100,00% 100,00%
30 % Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,02% 100,00% 100,00%
31 % Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,62% 100,00% 100,00%
HIV
32 Cakupan penderita Pneumonia 100,00% 100,00% 100,00% 55,70% 100,00% 100,00%
33 % RFT rate (penderita kusta yang selesai berobat) 84,00% 86,00% 84,00% 58,33% 84,00% 86,00%
34 Cakupan penemuan penderita Diare Balita 100,00% 100,00% 100,00% 78,64% 100,00% 100,00%
35 Incidence Rate DBD <50 per <50 per <50 per 18,53 per <50 per <50 per
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
36 Case Fatality Rate DBD < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 2,07% < 1% < 1%
37 Angka Kesakitan Akibat Penyakit (HIV, TB, DBD) 0,21% 0,22% 0,16% 0,20% 0,21% 0,14% 0,21% 0,22%
38 Angka Kematian Akibat Penyakit (HIV, TB, DBD) 5,15% 4,71% 8,60% 8,58% 5,15% 7,33% 5,15% 4,71%
39 Cakupan kunjungan rawat jalan 60,00% 60,00% 60,00% 52,42% 60,00% 60,00%
40 Rasio Kunjungan Rumah 85,00% 90,00% 85,00% 17,59% 85,00% 90,00%
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
No SPM/ Standar Pelayanan Minimal IKK
(Output) Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2021 Analisis
1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 BOR < 40% < 40% < 40% < 40% < 40% 60,00% < 40% < 40%
42 % Puskesmas terakreditasi (minimal madya) 56,00% 64,00% 72,00% 80,00% 56,00% 26,29% 56,00% 64,00%
43 % FKTP dengan kemampuan gawat darurat yang 84,00% 88,00% 100,00% 100,00% 84,00% 100,00% 84,00% 88,00%
dapat diakses masyarakat
44 % Penduduk miskin yg tercakup dalam Program 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,90% 100,00% 100,00%
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
45 % Puskesmas BLUD 40,00% 60,00% 40,00% 0,00% 40,00% 60,00%
46 % Rumah sakit dan klinik utama yang memiliki ijin 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
47 % Rumah sakit rujukan yang berfungsi sesuai standar 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

48 % Laboratorium klinik yang memiliki ijin 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
49 % Rumah sakit terakreditasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
50 % Penyehat tradisional yang memiliki ijin 10,00% 15,00% 10,00% 19,80% 10,00% 15,00%
51 % Puskesmas yang melaksankan asuhan mandiri 10,00% 15,00% 10,00% 100,00% 10,00% 15,00%
pemanfaatan TOGA dan akupresur
52 % Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan 45,00% 50,00% 45,00% 100,00% 45,00% 50,00%
pelayanan kesehatan tradisional
53 % Puskesmas yg memiliki tenaga strategis 60,00% 72,00% 88,00% 96,00% 60,00% 92,00% 60,00% 72,00%
54 % Tenaga kesehatan yg kompeten 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,06% 100,00% 100,00%
55 % Ketersediaan alat kesehatan di puskesmas 55,00% 60,00% 55,00% 100,00% 55,00% 60,00%
56 % Sarana Kesehatan (kendaraan roda 4) sesuai 80,00% 85,00% 80,00% 80,00% 85,00%
standart
57 % Puskesmas dengan ketersedian obat dan vaksin 96,00% 96,00% 96,00% 100,00% 96,00% 96,00%
esensial
58 % Sarana kefarmasiannya sesuai standard 27,78% 30,56% 25,00% 30,00% 27,78% 30,61% 27,78% 30,56%

59 % Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan 10,00% 10,00% 10,00% 42,86% 10,00% 10,00%
Penggunaan Obat Rasional (POR)
60 % Fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 82,00% 84,00% 83,00% 86,00% 82,00% 91,75% 82,00% 84,00%
sesuai standart
61 % Sarana kesehatan yg memanfaatkan dana cukai 31,00% 32,00% 31,00% 31,00% 32,00%
62 Pembayaran premi masyarakat miskin
SPM sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,65% 87,69% 100,00% 100,00%
2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101,49% 105,06% 100,00% 100,00%
3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,83% 95,88% 100,00% 100,00%
4 Pelayanan kesehatan balita 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,86% 94,86% 100,00% 100,00%
5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,75% 95,56% 100,00% 100,00%

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,30% 8,58% 100,00% 100,00%
7 Pelayanan kesehatan usia lanjut 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,51% 27,78% 100,00% 100,00%

8 Pelayanan tekanan darah tinggi di wilayah puskesmas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,39% 16,53% 100,00% 100,00%

9 Pelayanan Diabetes Meliitus di wilayah puskesmas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 144,52% 87,26% 100,00% 100,00%
10 Pelayanan gangguan jiwa di wilayah Puskesmas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,98% 100,00% 100,00% 100,00%
11 Pelayanan orang dengan TB di wilayah Puskesmas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,58% 61,02% 100,00% 100,00%
12 Pelayanan orang dengan risiko HIV di wilayah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,62% 99,62% 100,00% 100,00%
Puskesmas
IKK berdasarkan Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019
1 Indeks Pembangunan Manusia 66,18 66,58 67 67 65,27 66,43 66,18 66,58

Catatan :
* ada perubahan RPJMD anggaran, betrdasarkan Kemedagri No. 90 tahun 2019
2.2 Evaluasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 mencapai 22,95 %
(Tabel 2.2). Penyerapan anggaran paling tinggi ada pada sub kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dengan tingkat realisasi
melebihi 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan anggaran, dimana mendapatkan
tambahan anggaran bersumber dana pusat. Sedangkan pada kegiatan lainnya, penyerapan
anggaran masih di bawah 50%. Perlu menjadi perhatian, bahwa anggaran yang tercantum
merupakan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) awal.
Dalam pelaksanaannya, hingga triwulan II (kedua), anggaran Dinas Kesehatan telah
mengalami Proses Perubahan Perbup. Hal tersebut menyebabkan ada beberapa sub
kegiatan yang realisasinya dapat melebihi pagu anggaran.

6
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Keuangan s/d Triwulan II Pada Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso

NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %


1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.204.791.262,00 32.273.067.970,00 48,75
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 4.162.000,00 8,32
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 4.162.000,00 8,32
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 64.219.921.548,00 31.599.914.574,00 49,21
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 64.214.921.548,00 31.598.234.574,00 49,21
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000,00 1.680.000,00 33,60
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.000.000,00 12.951.500,00 11,77
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 12.951.500,00 12,95
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.686.573.014,00 632.638.746,00 37,51
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 453.573.014,00 132.388.746,00 29,19
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.233.000.000,00 500.250.000,00 40,57
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.296.700,00 23.401.150,00 16,92
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 138.296.700,00 23.401.150,00 16,92
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 143.466.630.925,00 12.397.920.049,00 8,64
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 66.420.255.000,00 19.942.050,00 0,03
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.617.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2.650.491.500,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Nangkaan 1.381.472.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Kotakulon 680.590.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Kademangan 898.641.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Tenggarang 1.961.398.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Tegalampel 1.087.940.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Taman Krocok 771.208.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Wringin 2.139.791.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Pakem 1.354.373.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Curahdami 1.772.298.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Binakal 1.120.327.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Grujugan 2.277.007.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Maesan 2.638.882.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Tamanan 2.412.107.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Jambesari 1.884.859.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Pujer 2.357.049.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Tlogosari 2.879.934.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Wonosari 2.170.460.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Tapen 1.677.780.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Sukosari 946.296.000,00 0,00 0,00
NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.204.791.262,00 32.273.067.970,00 48,75
Puskesmas Sumber Wringin 1.845.664.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Klabang 747.876.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Sempol 1.131.220.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Prajekan 1.268.911.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Botolinggo 1.473.478.000,00 0,00 0,00
Puskesmas Cermee 2.591.425.000,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.969.226.900,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.111.576.900,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.350.628.648,00 2.083.700,00 0,05
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.569.759.052,00 2.082.500,00 0,05
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 460.000.000,00 5.682.500,00 1,24
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 220.586.000,00 10.093.350,00 4,58
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.967.579.925,00 12.369.604.399,00 16,07
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.615.636.600,00 12.025.400,00 0,33
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 606.218.000,00 48.000.000,00 7,92
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 20.830.000,00 4.380.000,00 21,03
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 56.888.000,00 24.487.000,00 43,04
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.178.230.100,00 4.708.000,00 0,40
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 42.045.000,00 15.706.400,00 37,36
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 173.402.000,00 6.479.750,00 3,74
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.138.301.600,00 1.470.000,00 0,13
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 36.488.600,00 2.940.000,00 8,06
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 403.458.200,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 30.214.000,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 209.349.000,00 52.457.750,00 25,06
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 8.727.461.300,00 475.069.000,00 5,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
1.02.02.2.02.14 1.548.956.625,00 321.651.000,00 20,77
dan/atau berpotensi bencana
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.594.422.000,00 65.533.320,00 1,82
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.379.954.600,00 3.375.000,00 0,24
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.463.715.800,00 38.939.489,00 1,58
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 171.902.500,00 2.925.000,00 1,70
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 70.000.000,00 11.472.100,00 16,39
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 66.473.300,00 6.351.630,00 9,56
1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.540.000,00 1.470.000,00 22,48
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 411.779.000,00 3.020.000,00 0,73
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.106.500.600,00 12.701.000,00 0,60
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 26.359.210.300,00 10.370.830.600,00 39,34
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 147.625.000,00 19.955.000,00 13,52
1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 724.277.000,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.458.254.100,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.994.561.000,00 852.411.950,00 4,74
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 532.000.000,00 0,00 0,00
NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.204.791.262,00 32.273.067.970,00 48,75
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 572.125.700,00 3.020.010,00 0,53
1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 72.829.000,00 8.225.000,00 11,29
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga 1.047.931.000,00 0,00 0,00
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 78.796.000,00 8.373.600,00 10,63
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.04.01 28.796.000,00 8.373.600,00 29,08
Lainnya
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 9.610.102.000,00 2.528.500.000,00 26,31
1.02.03.2.01. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 8.943.000,00 0,00 0,00
1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 8.943.000,00 0,00 0,00
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 9.466.725.000,00 2.488.000.000,00 26,28
1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 28.848.000,00 0,00 0,00
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 9.362.917.000,00 2.488.000.000,00 26,57
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 74.960.000,00 0,00 0,00
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 134.434.000,00 40.500.000,00 30,13

1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 134.434.000,00 40.500.000,00 30,13
1.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 90.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 46.937.000,00 0,00 0,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
1.02.04.2.01.01 32.355.000,00 0,00 0,00
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
1.02.04.2.01.02 14.582.000,00 0,00 0,00
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
1.02.04.2.03 22.863.000,00 0,00 0,00
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
1.02.04.2.03.01 22.863.000,00 0,00 0,00
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 20.200.000,00 0,00 0,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
1.02.04.2.06.01 16.040.000,00 0,00 0,00
Pengawasan
1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga 4.160.000,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.413.605.000,00 68.873.800,00 2,85
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2.312.271.500,00 58.263.800,00 2,52
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.312.271.500,00 58.263.800,00 2,52
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 101.333.500,00 10.610.000,00 10,47
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 101.333.500,00 10.610.000,00 10,47
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 221.785.129.187,00 47.268.361.819,00 21,31
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Tribulan II
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana program dan kegiatan pada tahun 2022 hingga
tribulan II dapat dilihat pada Tabel 2.3. Hingga tribulan II, sudah banyak indicator program
dan kegiatan pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan dan mampu mencapai target bahkan
melebihi target. Berikut merupakan capaian dari indicator program dan kegiatan Dinas
Kesehatan hingga Tribulan II Tahun 2022:

7
Tabel 2.3
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Target dan Realisasi Kinerja Program dan


Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang 100% 100% 100% 50% 50,00
KABUPATEN/KOTA disusun tepat waktu
% dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun 100% 100% 100% 50% 50,00
% laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100% 50% 50,00
% ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 50% 50,00
% sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100% 50% 50,00
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 14 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 7 Dokumen 53,85
perangkat daerah
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 0 Dokumen 6 Dokumen 14 Dokumen 7 Dokumen 50,00
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokumen 0 Dokumen 14 Dokumen 7 Dokumen 50,00
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 0 Orang 848 Orang 815 Orang 815 Orang 100,00
Insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 850 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 815 815 100,00
Orang/Bulan Orang/Bulan
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Jumlah pelaksanaan tata usaha dan pengujian keuangan SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 800 Dokumen 0 Dokumen 800 Dokumen 400 Dokumen 50,00

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penunjang kegiatan kantor yang tercukupi 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100,00
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Disediakan
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulatsi SKPD 2 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 50,00

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang kegiatan kantor yang tercukupi 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100,00
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Jumlah Lapaoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36 Laporan 0 Laporan 36 Laporan 18 Laporan 50,00
yang disediakan
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 912 Laporan 0 Laporan 912 Laporan 456 Laporan 50,00

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah pemeliharaan sarana prasarana kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Daerah
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan 15 Unit 0 Unit 15 Unit 15 Unit 100,00
dibayarkan Pajak pada Perizinan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN % pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 87,69% 100% 35,47% 35,47
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 105,06% 100% 43,64% 43,64
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 95,88% 100% 39,65% 39,65
% pelayanan kesehatan balita 100% 94,86% 100% 42,69% 42,69
% pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar 100% 95,56% 100% 0,00% -
% pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 32,71% 100% 12,76% 12,76
% pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 10,90% 100% 104,50% 104,50
% pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 16,53% 100% 4,58% 4,58
% pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100% 88,33% 100% 30,37% 30,37
% pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) 100% 100% 100% 100,40% 100,40
% pelayanan kesehatan orang dengan TB 100% 61,22% 100% 42,34% 42,34
% pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100% 113,65% 100% 12,88% 12,88
% desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 91,32% 94,06% 91,32% 31,51% 34,51
Case Fatality Rate DBD < 1% 1,96% < 1% 2,40% 240,00
BOR < 40% < 40% < 40% 30,14% 75,35
% FKTP dengan kemampuan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat 100% 100% 100% 100,00% 100,00

% penduduk miskin yg tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional 100% 92,90% 100% 87,67% 87,67
(JKN)
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia 27 Unit 27 Unit 27 Unit 27 Unit 100,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan saran, Prasarana, Alat 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah rehabilitasi puskesmas 6 Paket 0 Paket 15 Paket 15 Paket 100,00
Jumlah rehabilitasi puskesmas pembantu 5 Paket 1 Paket 14 Paket 14 Paket 100,00
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah rehabilitasi Labkesda 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket -
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Nangkaan

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Kotakulon

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas
Kademangan
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Tenggarang

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Tegalampel

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Taman
Krocok
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Wringin
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Pakem
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Curahdami

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Binakal
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Grujugan

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Maesan
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Tamanan

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Jambesari

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Pujer
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Tlogosari
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Wonosari

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Tapen
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Sukosari

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Sumber
Wringin
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Klabang

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Sempol
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Prajekan

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Botolinggo

Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemanfaatan dana kapitasi puskesmas untuk Jasa pelayanan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
operasional bagi pelayanan kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas Cermee
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00
Kesehatan
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di sediakan 12 Unit 0 Unit 12 Unit 12 Unit 100,00
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Jumlah pengadaan alat kesehatan 1 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 327 Unit 0 Unit 327 Unit 327 Unit 100,00
yang Disediakan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Jumlah pelaksanaan monev POR ke puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00

Jumlah Obat Vaksin yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah pengadaan BHP 0 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah pemeliharaan alat kesehatan 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan fasilitas 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100,00
pelayanan kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan yang 100 Unit 0 Unit 100 Unit 100 Unit 100,00
terpelihara Sesuai Standar
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan 26 Faskes 26 Faskes 26 Faskes 26 Faskes 100,00
Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Jumlah kunjungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 439.833 Kunjungan 398.941 Kunjungan 418.888 418.888 100,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kunjungan Kunjungan
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil 11 Kegiatan 36 Kegiatan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 100,00
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar 10258 Orang 0 Orang 10323 Orang 10323 Orang 100,00

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin 2 Kegiatan 36 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 9791 Orang 0 Orang 9855 Orang 9855 Orang 100,00
Standar
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 9325 Orang 0 Orang 9385 Orang 9385 Orang 100,00
Standar
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai 0 Balita 0 Balita 39461 Balita 39461 Balita 100,00
standar
Jumlah kegiatan imunisasi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah pengadaan spuit 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00

Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39244 Orang 0 Orang 39461 Orang 39461 Orang 100,00

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan 0 Anak 0 Anak 90294 Anak 90294 Anak 100,00
sesuai standar
Jumlah pertemuan peningkatan kesehatan anak dan remaja 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 100,00
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 89611 Orang 0 Orang 90294 Orang 90294 Orang 100,00
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining 0 Orang 0 Orang 492839 Orang 492839 Orang 100,00
kesehatan sesuai standar
Jumlah kegiatan monev pelayanan kesehatan usia produktif ke puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 492839 Orang 0 Orang 492839 492839 Orang 100,00
Sesuai Standar Orang
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 143993 Orang 143993 Orang 100,00

Jumlah pertemuan peningkatan kesehatan lansia 5 Kegiatan 8 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100,00
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 148899 Orang 0 Orang 143993 143993 Orang 100,00
Sesuai Standar Orang
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai 0 Orang 0 Orang 200316 Orang 200316 Orang 100,00
standar
Jumlah pertemuan pengelola pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 387861 Orang 0 Orang 200316 200316 Orang 100,00
Sesuai Standar Orang
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan 0 Orang 0 Orang 12638 Orang 12638 Orang 100,00
sesuai standar
Jumlah pertemuan pengelola pelayanan kesehatan pada penderita diabetes 2 Kegiatan 32 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00
melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 13988 Orang 0 Orang 12638 Orang 12638 Orang 100,00
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Jumlah ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 1487 Orang 1487 Orang 100,00
Berat
Jumlah pertemuan pelayanan kesehatan Orang Dengan 11 Kegiatan 5 Kegiatan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 100,00
Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendaoatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 1487 Orang 0 Orang 1487 Orang 1487 Orang 100,00
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah penderita TB yg mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 0 Orang 0 Orang 9107 Orang 9107 Orang 100,00

Jumlah peringatan hari TB sedunia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00


Jumlah pertemuan pencegahan penanggulangan penyakit menular TB 4 Kegiatan 16 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 9107 Orang 0 Orang 9107 Orang 9107 Orang 100,00
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan 0 Orang 0 Orang 1033 Orang 1033 Orang 100,00
HIV kesehatan sesuai standar
Jumlah kegiatan operasional POKJA TB-HIV yang terpenuhi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Jumlah pertemuan teknis HIV 6 Kegiatan 16 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100,00
Jumlah peringatan hari AIDS sedunia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 1033 Orang 0 Orang 1033 Orang 1033 Orang 100,00
Standar
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan pengelolaan surveilans KLB 26 Sarana 26 Sarana 26 Sarana 26 Sarana 100,00
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 3 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 33,33
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Durasi Respon Time Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 100,00
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 12 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 50,00
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 20 Kegiatan 32 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 38 Dokumen 0 Dokumen 38 Dokumen 19 Dokumen 50,00

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan kesehatan kerja dan olahraga 4 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Olahraga
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah stimulan jamban 508 Paket 508 Paket 508 Paket 508 Paket 100,00
Jumlah pertemuan penyehatan lingkungan 17 Pertemuan 17 Pertemuan 17 Pertemuan 17 Pertemuan 100,00

Jumlah pertemuan pengendalian dan pengawasan Tempat Pengelolaan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100,00
Makanan (TPM)
Jumlah jasa pemeriksaan/ pengujian sampel 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00
promosi kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Jumlah pertemuan kesehatan tradisional 17 Kegiatan 17 Kegiatan 17 Kegiatan 17 Kegiatan 100,00
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Jumlah pembinaan kesehatan tradisional 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah pertemuan surveilans 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 100,00
Jumlah pembinaan pada calon jamaah haji 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00
1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jumlah pertemuan pengelola pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah 44 Kegiatan 44 Kegiatan 44 Kegiatan 44 Kegiatan 100,00
Kesehatan Jiwa (ODMK) Kesehatan Jiwa (ODMK)
Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan 51070 Orang 0 Orang 51070 Orang 51070 Orang 100,00
Pelayanan Kesehatan Jiwa (ODMK)
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa & NAPZA Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa & NAPZA 0 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan -
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah pertemuan pelayanan kesehatan primer 23 Kegiatan 23 Kegiatan 23 Kegiatan 23 Kegiatan 100,00
Jumlah kegiatan khitanan massal 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 100,00
Pelayanan donor darah (PMI) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 Bulan 50,00
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 61 Dokumen 0 Dokumen 61 Dokumen 31 Dokumen 50,82
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah pertemuan pencegahan penanggulangan penyakit menular 10 Kegiatan 18 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100,00
Jumlah kegiatan imunisasi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah pertemuan kesehatan indera 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Jumlah pertemuan ca cerviks 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Jumlah magang mata dan THT yang terfasilitasi 12 Petugas 12 Petugas 12 Petugas 12 Petugas 100,00
Jumlah cetak pendukung upaya kesehatan serviks 30 Buah 30 Buah 30 Buah 30 Buah 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 4 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 50,00
Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah premi kesehatan yang dibayar untuk JKN Kesehatan 45125 Peserta 45228 Peserta 45125 Peserta 45125 Peserta 100,00

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 50,00
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah kegiatan Forum Bondowoso Sehat 3 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan 19 Paket 1 Paket 19 Paket 19 Paket 100,00
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani 20 Unit 0 Unit 20 Unit 20 Unit 100,00
Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine
untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang terpenuhi kebutuhan operasional pelayanan 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 16 Dokumen 0 Dokumen 16 Dokumen 8 Dokumen 50,00
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah penyediaan operasional dan pemeliharaan pada Puskesmas, 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Labkesda, IFK dan Dinkes
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 50,00
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan akreditasi yang dilaksanakan 0 Puskesmas 0 Puskesmas 11 Puskesmas 11 Puskesmas 100,00

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 14 Unit 0 Unit 11 Unit 11 Unit 100,00
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah 5 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Jumlah sarana kegiatan PSC 119 yang tersedia 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00
Terpadu (SPGDT)
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00
Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah 253 Keluarga 0 Keluarga 253 Keluarga 253 Keluarga 100,00
Keluarga Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Jumlah aplikasi yang terintegrasi (bridging) 3 Aplikasi 1 Aplikasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi 100,00

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Paket 1 Paket 0 Paket 0 Paket -
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Jumlah rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Tingkat Daerah yang diterbitkan
1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan 5 Kegiatan 7 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100,00
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Lainnya
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 7 Unit 0 Unit 7 Unit 7 Unit 100,00
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah fasyankes yang ditingkatkan mutu pelayanannya 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas 100,00

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional 14 Unit 0 Unit 14 Unit 14 Unit 100,00
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA % Tenaga kesehatan yg kompeten 100% 93,06% 100% 91,45% 91,45
KESEHATAN
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang diterbitkan 500 Rekomendasi 500 Rekomendasi 500 500 100,00
Rekomendasi Rekomendasi
1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Jumlah kegiatan pengawasan pada Izin Praktek Tenaga Kesehatan 24 Kegiatan 5 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 100,00
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 750 Dokumen 0 Dokumen 651 Dokumen 325 Dokumen 49,92
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan SDMK yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Jumlah pertemuan validasi data dan renbut SDM Kesehatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100,00
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan 109 Dokumen 0 Dokumen 109 Dokumen 55 Dokumen 50,46
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Jumlah dokumen usulan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Standar
Jumlah dokter rawat inap standar 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100,00
Jumlah perawat Ponkesdes 157 Orang 157 Orang 157 Orang 157 Orang 100,00
Jumlag tenaga kontrak BOK di Puskesmas 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 100,00
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 252 Orang 0 Orang 240 Orang 240 Orang 100,00
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah sistem informasi SDMK yang dikelola 1 Aplikasi 5 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia 384 Dokumen 0 Dokumen 384 Dokumen 192 Dokumen 50,00
Kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Jumlah kegiatan Uji Kompetensi yang dilaksanakan 2 Periode 2 Periode 2 Periode 2 Periode 100,00
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Jumlah kegiatanpengembangan mutudan peningkatankompetensi 4 Kegiatan 6 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dankualifikasi SDMK

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 732 Orang 0 Orang 732 Orang 732 Orang 100,00
yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN % Fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standart 86% 91,75% 83% 57,89% 69,75
MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Jumlah rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan 7 Rekomendasi 7 Rekomendasi 7 7 100,00
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Optikal, UMOT yang diterbitkan Rekomendasi Rekomendasi
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Apotek, Toko Obat, 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 70 Dokumen 0 Dokumen 70 Dokumen 35 Dokumen 50,00
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Jumlah penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Apotek, 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tradisional (UMOT)
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro 70 Sarana 0 Sarana 70 Sarana 70 Sarana 100,00
Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 90 Sertifikat 90 Sertifikat 90 Sertifikat 90 Sertifikat 100,00
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman yang diterbitkan
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah kegiatan pengawasan PIRT 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi Capaian Keluaran Kegiatan Tahun 2022
Target RPJMD Kinerja RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kabupaten/kota pada Kabupaten/ kota
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Program/Kegiatan Tahun 2023 (Akhir sampai dengan RKPD Realisasi s/d Tingkat
Periode RPJMD) Kabupaten/ kota Target
TW 2 Realisasi (%)
Tahun Lalu (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 90 Dokumen 0 Dokumen 90 Dokumen 45 Dokumen 50,00
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100,00
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Minuman Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan

1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Jumlah kegiatan pemeriksaan Post Market pada PIRT 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50,00
Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah 50 Unit 0 Unit 50 Unit 50 Unit 100,00
Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka
Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah kegiatan pengelolaan data PIRT 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 100,00
Perizinan Industri Rumah Tangga
Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka 120 Dokumen 0 Dokumen 120 Dokumen 60 Dokumen 50,00
Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tangga sehat 41% 39,57% 40% 0% -

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Jumlah kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100,00
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Jumlah cetak media promosi kesehatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100,00
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah pertemuan promosi kesehatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100,00
Jumlah kegiatan SBH 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Jumlah kegiatan jambore kader 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100,00
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00
Kabupaten/ Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Jumlah cetak media promosi kesehatan 28 Kegiatan 28 Kegiatan 28 Kegiatan 28 Kegiatan 100,00
Sehat
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Jumlah Posyandu dan Desa Siaga berstrata PURI 810 Unit 809 Unit 809 Unit 809 Unit 100,00
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Jumlah bimbingan teknis UKBM 0 Puskesmas 25 Puskesmas 0 Puskesmas 0 Puskesmas -
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah supervisi UKBM 0 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan -
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan pada setiap fungsi yang
mengacu pada uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Beberapa diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya
kesehatan
Kebijakan kesehatan selalu berkembang mengikuti dengan pola penyakit dan kondisi
lain yang dihadapi pada setiap saat. Kondisi yang dimaksud baik berupa pendanaan,
KLB penyakit, bencana alam, dan kebijakan internasional. Kebijakan yang bersifat
hukum sering kali terlambat tersusun. Hal ini bertolak belakang dengan sifat
penanganan yang urgensi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan sumber daya kesehatan
Sebenarnya tidak banyak permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan
kebijakan. Permasalahan yang kadang timbul adalah terkait hal teknis yang dapat
segera diselesaikan. Meski begitu, ada beberapa hambatan yang cukup signifikan
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Beberapa diantaranya adalah terkait sarana dan
prasarana kegiatan/ program (seperti: terbatasnya laptop untuk manajemen data,
terbatasnya alat transportasi, kualitas dan kuantitas alat kesehatan yang terbatas, dan
ruangan pelayanan yang terbatas jumlahnya), keterbatasan SDM kesehatan, kondisi
geografis Kabupaten Bondowoso, dan budaya masyarakat yang tidak mendukung
pelaksanaan kebijakan kesehatan.
3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta
sumber daya kesehatan
Evaluasi dan pelaporan selalu diupayakan untuk dilaksanakan dengan seoptimal
mungkin. Tidak ada permasalahan yang timbul pada tahap pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, namun sering kali pelaksanaan pelaporan terhambat. Hal ini dikarenakan
adanya keterbatasan sarana berupa laptop sebagai sarana pengolah data dan adanya
keterbatasan jaringan internet.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau/ unit kerja lain:
Koordinasi dengan instansi dan/ atau unit kerja lain sudah berjalan dengan baik.
Namun, sering kali koordinasi dengan instansi dan/ atau unit kerja lain tidak berujung

8
sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena secara kebijakan dan hukum, ada beberapa
poin yang berbeda antara dinas kesehatan dengan instansi dan/ atau unit kerja lain.
Berikut permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso dan menjadi isu
strategis kesehatan:
1. Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka harapan hidup (AHH) adalah merupakan indikator komposit (gabungan)
dengan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dimana ketiganya merupakan
komponen penyusun dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan
Hidup Kabupaten Bondowoso dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami
peningkatan namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur
AHH Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 merupakan yang terendah. AHH
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor bidang kesehatan dan non-
kesehatan. Multi faktor dari AHH menyebabkan upaya untuk peningkatannya
membutuhkan campur tangan non kesehatan. Faktor ekonomi, budaya, dan sarana
prasarana terkait akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan faktor yang
berpengaruh besar.
2. Tingginya Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu adalah salah satu indikator dari derajat kesehatan masyarakat.
Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 mengalami
penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya (2018). Hal ini didukung oleh
pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan kepada ibu
hamil dan bersalin telah semakin meningkat seperti kegiatan STOP BERDUKA.
Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu
yang telah memadai, ibu hamil dan keluarga yang semakin sadar dengan pemeriksaan
kehamilan. Tapi meski begitu, AKI di Kabupaten Bondowoso masih tetap tinggi jika
dibandingkan dengan kabupaten lain masih tinggi sehingga upaya pelayanan
kesehatan ibu hamil harus tetap menjadi prioritas masalah yang harus ditangani oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
3. Tingginya Angka Kematian Bayi
Angka kematian Bayi di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2019 cenderung mengalami penurunan namun masih tetap tinggi jika dibandingkan
dengan kabupaten lain masih tinggi sehingga upaya pelayanan kesehatan ibu hamil,
bayi dan balita harus tetap menjadi prioritas masalah yang harus ditangani oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Sebenarnya banyak faktor yang berperan dalam

9
angka kematian bayi baru lahir seperti bayi lahir prematur, pernikahan usia dini,
jumlah kehamilan yang terlalu banyak, dan lainnya. Kemudian ternyata ada faktor lain
yang ikut berpengaruh yaitu faktor budaya. Permasalahan kematian ibu dan bayi
memiliki penyebab yang kompleks, sehingga upaya penurunannya memerlukan
kolaborasi dari berbagai sektor seperti profesional di bidang kesehatan, pemerintah,
dan masyarakat
4. Tingginya angkanya Stunting
Angka Harapan Hidup (AHH) yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan
program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk status gizi
masyarakat yang menjadi perhatian penting adalah status gizi pada Ibu Hamil dan
Balita. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang
kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai
kebutuhan gizi.Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak
berusia dua tahun. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan
oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif
tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa
terjebak dalam kemiskinan. Persentase balita stunting di Kabupaten Bondowoso masih
ada sebanyak 9,33% dan merupakan masalah kesehatan yang perlu segera ditangani.
5. Penerapan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
Sejak dilaksankannya SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) maka seluruh
masyarakat di Indonesia diharapkan mendapat perlindungan kesehatan berupa JKN.
Kabupaten Bondowoso sudah mampu memberikan kontribusi terbaik terkait intregrasi
Jamkesda. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat
terutama masyarakat miskin terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Meski begitu,
capaian ini perlu dipertahankan melalui upaya berkesinambungan yakni penanggungan
masyarakat miskin yang tidak tercakup JKN di Kabupaten Bondowoso agar Universal
Health Coverage (UHC) benar-benar dapat tercapai.
6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
Kondisi masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat adalah faktor penting
yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk disuatu daerah, karena selain
kondisi lingkungan yang buruk perilaku merupakan faktor yang mempunyai kontribusi
besar terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Hal ini erat kaitannya
dengan berbagai permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten Bondowoso yang
masih sering terjadi seperti masih cukup tingginya kasus penyakit menular seperti

10
antara HIV/AIDS, Demam berdarah Dengue, Malaria lintas batas, Leptospirosis, TBC
maupun penyakit tidak menular seperti antara lain Diabetes melitus, Stroke, Jantung.
7. Rendahnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya
Adanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadai merupakan
salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan.
Rasio sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dibandingkan penduduk
diharapkan 10: 100.000 penduduk. Kondisi sarana dan prasarana Puskesmas dan
Jaringannya di Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 3,37 : 100.000 penduduk yang
artinya adalah setiap 1 (satu) Puskesmas melayani penduduk 31.029 penduduk.
Puskesmas Pembantu mempunyai rasio 8,51: 100.000 penduduk. Fakta ini
menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan
membutuhkan layanan segera dalam menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.
Keterbatasan sarana prasarana disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan hambatan
manajemen untuk pembangunan, serta kondisi geografis yang menyulitkan akses fisik
pelayanan kesehatan.
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman
Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat
adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan
lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten
Bondowoso masih belum menggembirakan yang ditunjukkan dari indikator rumah
tangga sehat baru mencapai 39,57% (2022). Perwujudan kesehatan individu dan
masyarakat tidak terlepas dari sanitasi lingkungan yang baik. Sedangkan Kabupaten
Bondowoso masih menghadapi tantangan besar terkait sanitasi lingkungan. Tantangan
yang dihadapi Kabupaten Bondowoso terkait pembangunan kesehatan, khususnya
bidang sanitasi masih sangat besar. Yang dimaksud akses sanitasi (jamban) adalah
banyaknya masyarakat yang tidak buang air besar di sembarang tempat. Persentase
akses jamban hanya sebesar 83,15 % pada tahun 2021. Padahal pada tahun yang sama,
pemerintah pusat menargetkan seluruh wilayah di Indonesia untuk 100% akses sanitasi
jamban (universal acces).
9. Rendahnya status kesehatan masyarakat (Gizi )
Kondisi gizi masyarakat khususnya pada balita mempunyai kecenderungan semakin
membaik. Status gizi masyarakat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan
status kesehatan masyarakat. Balita Gizi Buruk pada Tahun 2013 sebesar 1,85%
menurun pada tahun 2021 menjadi 1,26%. Walaupun demikian masalah gizi tetap

11
menjadi ancaman dan menjadi perhatian karena Kabupaten Bondowoso menurut hasil
PSG 2021 persentase stunting mencapai 9,33%. Hal ini menunjukkan bahwa
pemenuhan gizi anak harus diperhatikan mulai dalam kandungan sampai berumur dua
tahun yang biasa disebut sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan.
10. Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular
Masalah utama yang harus segera ditangani adalah masih tingginya penyakit penyakit
infeksi/ menular di masyarakat walaupun kecenderungannya semakin menurun/
membaik dibandingkan dengan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus,
stroke dan penyakit jantung yang cenderung meningkat, sehingga tetap masih menjadi
masalah kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi/menular seperti penyakit
tubercolusis paru (TBC), Malaria, ISPA, Pneumonia, Kusta, Lepstopirosis, Diare, dan
penyakit menular lainnya masih manjadi masalah serius yang harus ditangani dan
dikendalikan secara komprehensif dengan keterlibatan berbagai program dan sektor.
Pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit haruslah ditangani secara tepat.
Penguatan survailance penyakit untuk deteksi dini timbulnya suatu penyakit dalam
rangka untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Sistem informasi yang
tepat dengan semua pemegang kepentingan menjamin penanganan dini, cepat, dan
tepat.
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti Polio, Campak, TBC,
Diphteri, Tetanus dan Pertusis, capaiannya secara kuantitas menunjukkan telah diatas
80%, namun secara kualitas masih perlu diperbaiki. Pengelolaan cold chain menjamin
ketersediaan kualitas vaksin dan kesinambungan logistik yang dapat dipertanggung
jawabkan. Safe injection menjamin terhindarnya kejadian ikutan pasca imunisasi
(KIPI), keamanan bagi provider dan masyarakat secara luas, lebih khusus
terbentuknya imunitas bagi sasaran imunisasi.
Pada akhir tahun 2019 timbul varian virus penyakit menular baru dari China yakni
COVID-19. Virus ini menjadi masalah global yakni pandemi penyakit corona dan
adanya pergolakan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh dunia, tak terkecuali
Indonesia. Di Bondowoso, COVID-19 hingga akhir 2020 telah menjangkit sekitar
1.400an orang dan menyebabkan 10 kasus kematian. Pada tahun 2021, Pemerintah
Pusat menargetkan seluruh penduduk mendapatkan imunisasi COVID-19. Oleh karena
itu, pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memfokuskan
penganggaran terkait penanganan COVID-19 pada kegiatan surveilans imunisasi.

12
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “TERWUJUDNYA
BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI, LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN
TERDEPAN DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA” dari visi ini dijabarkan dalam
beberapa misi sebagai berikut :
1. Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta
menggerakkan ekonomi kerakyatan
2. Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul
Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah misi terakhir (5). Berkaitan dengan misi kelima
yang menyatakan ”sumber daya manusia yang berkualitas”, salah satu cara untuk
mengukur kualitas sumber daya manusia adalah menggunakan Indeks Pembangunan
Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari beberapa indikator komposit
(gabungan) salah satunya adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH telah ditetapkan
sebagai indikator derajat kesehatan dalam Indonesia Sehat 2010 oleh kementerian
kesehatan.
AHH merupakan indikator yang komplek karena dipengaruhi oleh berbagai aspek
kehidupan, bahkan aspek di luar kesehatan. Pengukuran AHH dapat dilihat melalui
Indeks Kesehatan (IK). Semakin baik IK suatu masyarakat, maka semakin baik pula
AHH masyarakat di wilayah tersebut. AHH hanya dapat diukur oleh badan yang
berwenang, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). AHH hanya dapat diukur menggunakan
suatu apilkasi yang disebut Mortpak Life. AHH dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu
dan Angka Kematian Bayi. Kedua poin tersebut dipenuhi melalui tiga macam program
prioritas, yakni :
1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ketiga program tersebut merupakan bagian dari tujuh program Dinas Kesehatan,
yakni :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

13
4. Program Pemberdayaan SDM Kesehatan
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur
program dan kegiatan Dinas Kesehatan mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan
adanya perubahan pada nomenklatur program sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kelima program memiliki indikator sasaran sebanyak tujuh indikator sasaran yang
merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, yakni :
1. Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Persentase Balita Gizi Buruk
4. Persentase Akses Jamban
5. Angka Kesakitan akibat Penyakit
6. Angka Kesakitan akibat Penyakit
7. Persentase penduduk miskin yang tercakup dalam JKN
Seluruh indikator sasaran melingkupi seluruh sasaran Dinas Kesehatan yang
berjumlah tiga sasaran, yakni :
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
Pemenuhan sasaran tersebut bertujuan untuk memenuhi tujuan dari Dinas
Kesehatan yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan melalui peningkatan Angka Harapan
Hidup (AHH).

14
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Formulasi Penghitungan Sumber Data
1 Meningkatkan kualitas 1 Angka Kematian Bayi (AKB) 1 Σ bayi lahir meninggal pada tahun Laporan Kematian
X 1.000
Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan Bayi
KH
Σ kelahiran hidup
2 Angka Kematian Ibu (AKI) 2 Σ kematian ibu hamil, bersalin dan X Laporan Kematian
nifas pada tahun yang bersangkutan 100.000 Ibu
Σ kelahiran hidup KH
3 Persentase Balita Gizi Buruk 3 Σ balita yang berstatus gizi buruk pada Laporan Bulanan
tahun yang bersangkutan Gizi
X 100%
Σ balita yang diukur/ditimbang pada
periode waktu yang sama
4 Persentase Akses Jamban 4 Σ rumah tangga/ KK yang mengakses Laporan Aplikasi
jamban X 100% STBM
Σ rumah tangga/ KK
2 Menurunnya angka 4 Angka Kesakitan Akibat 5 Σ kasus HIV, TB, DBD Laporan bulanan
kesakitan dan Penyakit (HIV, TB, DBD) Σ penduduk pada tahun yang pencegahan dan
X 100%
kematian akibat bersangkutan pengendalian
penyakit penyakit
5 Angka Kematian Akibat 6 Σ kematian akibat HIV, TB, DBD Laporan bulanan
Penyakit (HIV, TB, DBD) Σ kasus HIV, TB, DBD pencegahan dan
X 100%
pengendalian
penyakit
3 Meningkatnya mutu 6 Persentase penduduk miskin 8 ∑ penduduk miskin yang tercakup Laporan pelayanan
akses pelayanan yang tercakup dalam Program dalam Program JKN X 100% kesehatan kepada
kesehatan masyarakat JKN ∑ seluruh puskesmas masyarakat miskin

15
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 disusun dalam rangka
pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bondowoso Tahun 2019 – 2023. Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Kesehatan
masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah,
serta hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Pendanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 bersumber
dari DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), Pajak Rokok,
Cukai, dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berikut merupakan rincian rencana program
dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 beserta dengan kebutuhan dana dan sumber
pendanaan (Tabel 3.1) serta Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Dinas Kesehatan mengalami perubahan.
Sehingga terdapat perubahan target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2022 (Tabel 3.2).

16
Tabel 3.1
Perubahan Rencana Perangkat Daerah dan Pendanaan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022

OPD : DINAS KESEHATAN


URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN % dokumen penyelenggaraan 100% 100% 66.204.791.262,00 57.496.728.638,00 (8.708.062.624,00) -13,15%
PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan yang sesuai
KABUPATEN/KOTA pedoman yang disusun tepat
waktu

% dokumen perencanaan dan 100% 100%


evaluasi OPD yang disusun

% laporan keuangan yang 100% 100%


disusun tepat waktu
% ASN yang puas terhadap 100% 100%
pelayanan administrasi
perkantoran
% sarana dan prasarana 100% 100%
aparatur yang layak fungsi
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan, Kab. Bondowoso 13 Dokumen 13 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah

1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Kab. Bondowoso 10 dokumen 14 dokumen DAU 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00%
Perangkat Daerah perangkat daerah yang tersusun

Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 14 Dokumen


Perangkat Daerah
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah laporan keuangan Kab. Bondowoso 2 Dokumen 2 Dokumen 64.219.921.548,00 55.511.858.924,00 (8.708.062.624,00) -13,56%
Daerah perangkat daerah
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan Kab. Bondowoso 500 orang 815 orang DAU 64.214.921.548,00 55.506.858.924,00 (8.708.062.624,00) -13,56%
gaji dan tunjangan

Jumlah penyedia gaji dan 12 Bulan 12 Bulan


tunjangan bagi ASN
Jumlah Orang Yang Menerima 0 Orang/Bulan 815 Orang/Bulan
Gaji Dan Tunjangan ASN
Insentif tenaga kesehatan 0 Dokumen 12 Dokumen
penanganan Covid 19
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah pelaksanaan tata usaha Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan pengujian keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 Dokumen 788 Dokumen
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penunjang kegiatan Kab. Bondowoso 6 Jenis 6 Jenis 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00%
kantor yang tercukupi
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan komponen Kab. Bondowoso 1 kegiatan 1 kegiatan DAU 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 0 Paket 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah penyediaan peralatan dan Kab. Bondowoso 1 kegiatan 1 kegiatan DAU 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%
Kantor perlengkapan kantor
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 1 Paket
Perlengkapan Kantor yang
disediakan
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan barang Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%
Penggandaan cetakan dan penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 0 Paket 1 Paket DAU
dan Penggandaan yang
disediakan
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00%
Konsultasi SKPD konsultasi ke luar daerah
Jumlah Laporan 0 Laporan 2 Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsulatsi SKPD

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah jasa penunjang Kab. Bondowoso 5 Jenis 5 Jenis DAU 1.686.573.014,00 1.686.573.014,00 0,00 0,00%
Pemerintahan Daerah kegiatan kantor yang tercukupi

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah jasa komunikasi, sumber Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan 453.573.014,00 453.573.014,00 0,00 0,00%
Air dan Listrik daya air dan listrik
Jumlah Lapaoran Penyediaan Kab. Bondowoso 0 bulan 12 bulan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang disediakan

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah penyediaan jasa Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan 1.233.000.000,00 1.233.000.000,00 0,00 0,00%
pelayanan umum kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 912 Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah pemeliharaan sarana Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan 138.296.700,00 138.296.700,00 0,00 0,00%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah prasarana kantor

1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah pemeliharaan rutin/ Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan DAU 138.296.700,00 138.296.700,00 0,00 0,00%
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan berkala kendaraan dinas/
Kendaraan Dinas Operasional atau operasional
Lapangan
Jumlah kendaraan dinas Kab. Bondowoso 0 Unit 15 Unit
operasional atau lapangan yang
dipelihara dan dibayarkan Pajak
pada Perizinan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA % pelayanan kesehatan ibu 89,00% 100,00% 135.830.547.625,00 138.541.192.458,00 2.710.644.833,00 2,00%
KESEHATAN PERORANGAN DAN hamil
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
% pelayanan kesehatan ibu 97,00% 100,00%
bersalin
% pelayanan kesehatan bayi 94,00% 100,00%
baru lahir
% pelayanan kesehatan balita 100,00% 100,00%

% pelayanan kesehatan pada 100,00% 100,00%


usia Pendidikan Dasar
% pelayanan kesehatan pada 58,00% 100,00%
usia lanjut
% pelayanan kesehatan pada 9,00% 100,00%
usia produktif
% pelayanan kesehatan 40,00% 100,00%
penderita hipertensi
% pelayanan kesehatan 87,00% 100,00%
penderita diabetes melitus
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% pelayanan kesehatan orang 100,00% 100,00%
dengan gangguan jiwa berat
(ODGJ)
% pelayanan kesehatan orang 100,00% 100,00%
dengan TB
% pelayanan kesehatan orang 100,00% 100,00%
dengan risiko terinfeksi HIV

% desa/kelurahan Universal 91,32% 91,32%


Child Imunization (UCI)
Case Fatality Rate DBD < 1% < 1%
BOR < 40% < 40%
% FKTP dengan kemampuan 100,00% 100,00%
gawat darurat yang dapat
diakses masyarakat
% penduduk miskin yg 100,00% 100,00%
tercakup dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kab. Bondowoso 27 unit 27 unit 64.713.326.500,00 64.339.669.153,00 (373.657.347,00) -0,58%
Kesehatan untuk UKM dan UKP Kesehatan yang tersedia
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Kab. Bondowoso 0 Unit 1 Unit DAU DAK FISIK 0,00 1.617.000.000,00 1.617.000.000,00 100,00%
Lainnya yang Ditingkatkan saran,
Prasarana, Alat Kesehatan dan
SDM agar Sesuai Standar

1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah rehabilitasi puskesmas Kab. Bondowoso 6 paket 15 paket DBHCHT SILPA CUKAI 1.846.460.000,00 4.949.721.500,00 3.103.261.500,00 168,07%

Jumlah rehabilitasi puskesmas 6 paket 14 paket


pembantu
Jumlah Sarana, Prasarana dan 0 Unit 1 unit
Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Jumlah rehabilitasi Labkesda Kab. Bondowoso 1 paket 0 paket 1.617.000.000,00 0,00 (1.617.000.000,00) -100,00%
Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah tenaga puskesmas yang
Kesehatan mendapatkan jasa pelayanan MENYESUAIKAN MASING-
kesehatan MASING PUSKESMAS
Jumlah pengadaan obat
Jumlah pengadaan alat kesehatan

Jumlah pengadaan bahan medis


habis pakai
Jumlah kegiatan preventif,
promotif, kuratif, dan rehabilitatif
yang bersumber dana kapitasi
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Nangkaan 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.381.472.000,00 1.382.070.100,00 598.100,00 0,04%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Kotakulon 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 680.590.000,00 651.653.094,00 (28.936.906,00) -4,25%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 898.641.000,00 668.232.075,00 (230.408.925,00) -25,64%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Kademangan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Tenggarang 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.961.398.000,00 1.871.461.165,00 (89.936.835,00) -4,59%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Tegalampel 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.087.940.000,00 1.012.994.310,00 (74.945.690,00) -6,89%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Taman 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 771.208.000,00 658.041.005,00 (113.166.995,00) -14,67%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Krocok Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Wringin 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.139.791.000,00 1.840.997.040,00 (298.793.960,00) -13,96%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Pakem 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.354.373.000,00 1.087.616.273,00 (266.756.727,00) -19,70%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Curahdami 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.772.298.000,00 1.631.542.810,00 (140.755.190,00) -7,94%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Binakal 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.120.327.000,00 939.938.581,00 (180.388.419,00) -16,10%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Grujugan 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.277.007.000,00 2.080.391.110,00 (196.615.890,00) -8,63%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Maesan 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.638.882.000,00 2.252.849.298,00 (386.032.702,00) -14,63%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Tamanan 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.412.107.000,00 2.123.399.940,00 (288.707.060,00) -11,97%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Jambesari 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.884.859.000,00 1.641.083.298,00 (243.775.702,00) -12,93%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Pujer 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.357.049.000,00 1.948.386.814,00 (408.662.186,00) -17,34%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Tlogosari 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.879.934.000,00 2.123.672.400,00 (756.261.600,00) -26,26%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Wonosari 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.170.460.000,00 1.984.578.271,00 (185.881.729,00) -8,56%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Tapen 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.677.780.000,00 1.478.901.889,00 (198.878.111,00) -11,85%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Sukosari 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 946.296.000,00 813.014.618,00 (133.281.382,00) -14,08%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Sumber 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.845.664.000,00 1.673.292.611,00 (172.371.389,00) -9,34%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Wringin Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Klabang 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 747.876.000,00 683.818.500,00 (64.057.500,00) -8,57%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Sempol 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.131.220.000,00 936.945.602,00 (194.274.398,00) -17,17%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Prajekan 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.268.911.000,00 1.045.183.417,00 (223.727.583,00) -17,63%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Botolinggo 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 1.473.478.000,00 1.155.994.080,00 (317.483.920,00) -21,55%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
Pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas Cermee 1 tahun 1 tahun Lain-Lain Pendapatan 2.591.425.000,00 2.202.648.003,00 (388.776.997,00) -15,00%
puskesmas untuk Jasa pelayanan Daerah Yang Sah
dan operasional bagi pelayanan
kuratif dan rehabilitatif di
Puskesmas
Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 1 Unit
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah pengadaan prasarana dan Kab. Bondowoso 4 paket 0 paket DAU DAK FISIK 2.942.496.900,00 2.969.226.900,00 26.730.000,00 0,91%
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pendukung fasilitas pelayanan DBHCHT
kesehatan (cold storage)

Jumlah pengadaan prasaran dan 3 paket 0 paket


pendukung fasilitas pelayanan
kesehatan (ambulans)

Jumlah pengadaan prasaran dan 18 paket 0 paket


pendukung fasilitas pelayanan
kesehatan (roda dua)

Jumlah kegiatan pengadaan 3 kegiatan 0 kegiatan


alat/perangkat sistem informasi
kesehatan dan jaringan internet
Jumlah pengadaan prasarana dan 0 jenis 3 jenis
pendukung fasilitas pelayanan
kesehatan
Jumlah Prasarana Fasilitas 0 Unit 12 Unit
Pelayanan Kesehatan yang di
sediakan
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah pengadaan alat kesehatan Kab. Bondowoso 3 paket 3 paket DAU DAK FISIK 6.435.409.900,00 9.295.667.949,00 2.860.258.049,00 44,45%
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan DBHCHT SILPA CUKAI

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 0 Unit 327 Unit


Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah kegiatan pengadaan obat Kab. Bondowoso 1 kegiatan 1 kegiatan DAU DAK FISIK 3.771.600.948,00 4.350.628.648,00 579.027.700,00 15,35%
dan perbekalan kesehatan DBHCHT'
Jumlah kegiatan pendistribusian 25 puskesmas 0 puskesmas
obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah pelaksanaan monev POR 25 Puskesmas 25 Puskesmas
ke puskesmas
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Obat Vaksin yang 0 Paket 1 Paket
Disediakan
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah pengadaan BHP Kab. Bondowoso 1 paket DAU DAK FISIK 5.948.786.752,00 4.569.759.052,00 (1.379.027.700,00) -23,18%
Jumlah Bahan Habis Pakai yang 0 Paket 1 Paket
Disediakan
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Jumlah pemeliharaan alat Kab. Bondowoso 25 puskesmas 25 puskesmas PAJAK ROKOK 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00%
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas kesehatan DBHCHT
Pelayanan Kesehatan
Jumlah kegiatan pengelolaan 7 pertemuan 7 pertemuan
sarana prasarana dan alat
kesehatan fasilitas pelayanan
kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat 0 Unit 100 Unit
Penunjang Medik Fasilitas
Layanan yang terpelihara Sesuai
Standar
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Kab. Bondowoso 24 faskes 24 faskes PAJAK ROKOK DAK 220.586.000,00 238.958.800,00 18.372.800,00 8,33%
BMHP, Makanan dan Minuman ke Obat, Vaksin, BMHP, Makanan NON FISIK SILPA DAK
Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan dan Minuman ke Puskesmas serta REGULER FARMASI
Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, 0 Paket 1 Paket


Obat, Vaksin, BMHP, Makanan
dan Minuman yang
Didistribusikan ke Puskesmas
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Jumlah kunjungan pada Kab. Bondowoso 418.888 kunjungan 418.888 kunjungan 70.315.497.625,00 74.122.727.305,00 3.807.229.680,00 5,41%
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten/Kota Tingkat Pertama
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah kegiatan pengelolaan Kab. Bondowoso 11 kegiatan 11 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 3.313.352.600,00 3.615.636.600,00 302.284.000,00 9,12%
Hamil pelayanan kesehatan ibu hamil NON FISIK
Jumlah cetak 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah Ibu Hamil yang 0 Orang 10.323 Orang
mendapatakan pelayanan
kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah kegiatan pengelolaan Kab. Bondowoso 2 kegiatan 2 kegiatan DAK NON FISIK PAJAK 606.218.000,00 1.356.218.000,00 750.000.000,00 123,72%
Bersalin pelayanan kesehatan ibu bersalin ROKOK

Jumlah Ibu Bersalin yang 0 Orang 9.855 Orang


Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Jumlah kegiatan pengelolaan Kab. Bondowoso 1 kegiatan 2 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 20.830.000,00 20.830.000,00 0,00 0,00%
Baru Lahir pelayanan kesehatan bayi baru NON FISIK
lahir
Jumlah cetak 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang 9.385 Orang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan Kab. Bondowoso 40359 balita 39.461 balita DAK NON FISIK 56.888.000,00 56.888.000,00 0,00 0,00%
pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar

Jumlah kegiatan imunisasi 1 kegiatan 4 kegiatan


Jumlah pengadaan spuit 25 puskesmas 25 puskesmas
Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang 39.461 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Jumlah anak usia pendidikan Kab. Bondowoso 98.724 anak 90.294 anak PAJAK ROKOK DAK 1.178.230.100,00 1.178.230.100,00 0,00 0,00%
Usia Pendidikan Dasar dasar yang mendapat pelayanan NON FISIK
kesehatan sesuai standar

Jumlah pertemuan peningkatan 8 kegiatan 8 kegiatan


kesehatan anak dan remaja
Jumlah Anak Usia Pendidikan 0 Orang 90.294 Orang
Dasar yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Jumlah penduduk usia produktif Kab. Bondowoso 492.287 orang 492.839 orang PAJAK ROKOK 42.045.000,00 42.045.000,00 0,00 0,00%
Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan
skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah sarana dan prasarana 5 kegiatan 0 kegiatan


pendukung keguatan pengelolaan
pelayanan kesehatan pada usia
produktif
Jumlah cetak pendukung kegiatan 150 buah 0 buah
pelayanan kesehatan pada usia
produktif
Jumlah kegiatan monev 0 puskesmas 25 puskesmas
pelayanan kesehatan usia
produktif ke puskesmas
Jumlah Penduduk Usia Produktif 0 Orang 492.839 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Jumlah usia lanjut yang mendapat Kab. Bondowoso 127.307 orang 143.993 orang PAJAK ROKOK DAK 173.402.000,00 173.402.000,00 0,00 0,00%
Usia Lanjut pelayanan kesehatan sesuai NON FISIK
standar
Jumlah cetak 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah pertemuan peningkatan
5 kegiatan 5 kegiatan
kesehatan lansia
Jumlah Penduduk Usia Lanjut 0 Orang 143.993 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita hipertensi yang 196.411 orang 200.316 orang PAJAK ROKOK DAK 6.540.000,00 1.138.301.600,00 1.131.761.600,00 17305,22%
Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan NON FISIK
sesuai standar
Jumlah kegiatan pelayanan 30 kegiatan 0 kegiatan
hipertensi
Jumlah pertemuan pengelola 2 kegiatan 2 kegiatan
pelayanan kesehatan pada
penderita hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang 0 Orang 200.316 Orang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah penderita diabetes melitus 196.411 orang 12.638 orang PAJAK ROKOK DAK 2.940.000,00 36.488.600,00 33.548.600,00 1141,11%
Penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan NON FISIK
kesehatan sesuai standar

Jumlah kegiatan pelayanan 50 kegiatan 0 kegiatan


kesehatan pada penderita
diabetes melitus
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pertemuan pengelola 2 kegiatan 2 kegiatan
pelayanan kesehatan pada
penderita diabetes melitus
Jumlah Penderita Diabetes 0 Orang 12.638 Orang
Melitus yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah pertemuan pelayanan Kab. Bondowoso 11 kegiatan 11 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 43.995.000,00 403.458.200,00 359.463.200,00 817,05%
Dengan Gangguan Jiwa Berat kesehatan Orang Dengan NON FISIK
Gangguan Jiwa Berat
Jumlah ODGJ yang mendapat 1.480 orang 1.487 orang
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah orang yang mendapatkan 0 Orang 1.487 Orang
pelayanan kesehatan ODGJ
Berat sesuai standar

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah penderita TB yg Kab. Bondowoso 8105 orang 9.107 orang PAJAK ROKOK DAK 17.614.000,00 30.214.000,00 12.600.000,00 71,53%
Terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan TB NON FISIK
sesuai standar
Jumlah peringatan hari TB 1 kegiatan 1 kegiatan
sedunia
Jumlah cetak pelayanan 1 paket 1 paket
pencegahan penanggulangan
penyakit menular
Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang 9.107 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah kegiatan operasional Kab. Bondowoso 1 paket 1 paket PAJAK ROKOK DAK 142.009.000,00 209.349.000,00 67.340.000,00 47,42%
Dengan Risiko Terinfeksi HIV POKJA TB-HIV yang terpenuhi NON FISIK
Jumlah pertemuan teknis HIV 6 kegiatan 6 kegiatan
Jumlah peringatan hari AIDS 1 kegiatan 1 kegiatan
sedunia
Jumlah orang dengan risiko 10.518 orang 1.033 orang
terinfeksi HIV yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang 1.033 Orang
HIV yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah sarana kesehatan yang Kab. Bondowoso 26 sarana 26 sarana DAU PAJAK ROKOK 8.637.819.800,00 8.727.461.300,00 89.641.500,00 1,04%
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa melaksanakan pengelolaan
(KLB) surveilans KLB
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 3 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Durasi Respon Time Pelayanan Kab. Bondowoso 24 jam 24 jam PAJAK ROKOK DID 1.548.956.625,00 1.548.956.625,00 0,00 0,00%
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Kesehatan Bagi Penduduk
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Terdampak Krisis Kesehatan
Bencana Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah kegiatan pengelolaan Kab. Bondowoso 20 kegiatan 20 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 1.225.763.000,00 3.594.422.000,00 2.368.659.000,00 193,24%
Masyarakat pelayanan kesehatan gizi NON FISIK DAK FISIK
masyarakat DAU DBHCHT
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 38 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah kegiatan kesehatan kerja Kab. Bondowoso 4 kegiatan 4 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 1.646.368.300,00 1.379.954.600,00 (266.413.700,00) -16,18%
dan Olahraga dan olahraga NON FISIK
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah stimulan jamban Kab. Bondowoso 625 paket 508 paket PAJAK ROKOK DAK 1.486.970.800,00 2.463.715.800,00 976.745.000,00 65,69%
Lingkungan NON FISIK DBHCHT
Jumlah pertemuan penyehatan 17 pertemuan 17 pertemuan
lingkungan
Jumlah pertemuan pengendalian 5 kegiatan 5 kegiatan
dan pengawasan Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)

Jumlah jasa pemeriksaan/ 1 paket 1 paket


pengujian sampel
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan Kab. Bondowoso 1 paket 1 paket DAK NON FISIK 239.878.800,00 171.902.500,00 (67.976.300,00) -28,34%
pelayanan promosi kesehatan
Jumlah puskesmas yang 25 puskesmas 25 puskesmas
melaksanakan kegiatan
pengelolaan pelayanan promosi
kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah pertemuan kesehatan Kab. Bondowoso 17 kegiatan 17 kegiatan PAJAK ROKOK 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00%
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri tradisional
dan Tradisional
Lainnya
Jumlah pembinaan kesehatan 4 kegiatan
tradisional
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 2 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah pertemuan surveilans Kab. Bondowoso 14 kegiatan 14 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 93.793.300,00 66.473.300,00 (27.320.000,00) -29,13%
NON FISIK
Jumlah pembinaan pada calon 4 kegiatan 4 kegiatan
jamaah haji
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 2 Dokumen
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah pertemuan pengelola Kab. Bondowoso 44 kegiatan 44 kegiatan PAJAK ROKOK 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 0,00%
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) pelayanan kesehatan Orang
dengan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
Jumlah Orang dengan Masalah 0 Orang 51.070 Orang
Kejiwaan (ODMK) yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jiwa (ODMK)
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa & Jumlah kegiatan pengelolaan Kab. Bondowoso 1 kegiatan 0 kegiatan 152.729.000,00 0,00 (152.729.000,00) -100,00%
NAPZA pelayanan kesehatan jiwa &
NAPZA
Jumlah Penyalahguna NAPZA 0 Orang 51.070 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah pertemuan pelayanan 23 kegiatan 23 kegiatan DAU PAJAK ROKOK 411.779.000,00 411.779.000,00 0,00 0,00%
kesehatan primer
Jumlah kegiatan khitanan massal 400 orang 400 orang

Pelayanan donor darah (PMI) 1 tahun 1 tahun


Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 61 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Khusus
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Jumlah pertemuan pencegahan Kab. Bondowoso 10 jenis kegiatan 10 jenis kegiatan PAJAK ROKOK DAK 4.039.476.200,00 2.106.500.600,00 (1.932.975.600,00) -47,85%
Tidak penanggulangan penyakit NON FISIK
Menular menular
Jumlah pengadaan insektisida 500 liter 0 liter
Jumlah kegiatan fogging 335 kali 0 kali
Jumlah kegiatan imunisasi 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah pertemuan kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan
indera
Jumlah pertemuan ca cerviks 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah magang mata dan THT 12 petugas 12 petugas
yang terfasilitasi
Jumlah cetak pendukung upaya 30 buah 30 buah
kesehatan serviks
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 4 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah premi kesehatan yang Kab. Bondowoso 45125 peserta 45125 peserta PAJAK ROKOK 20.971.349.500,00 29.758.918.680,00 8.787.569.180,00 41,90%
Masyarakat dibayar untuk JKN Kesehatan terintegrasi terintegrasi DBHCHT
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 12 Dokumen
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah kegiatan Forum Kab. Bondowoso 3 kegiatan 3 kegiatan PAJAK ROKOK 147.625.000,00 147.625.000,00 0,00 0,00%
Bondowoso Sehat
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat
1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Jumlah kegiatan penyediaan Kab. Bondowoso 1 paket 19 paket DAK FISIK 3.667.677.000,00 724.277.000,00 (2.943.400.000,00) -80,25%
Pelayanan Kesehatan telemedicine di fasilitas pelayanan
kesehatan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Fasilitas Pelayanan 0 Unit 20 Unit
Kesehatan (Fasyankes) yang
Melayani Konsultasi Jarak
Jauh antar Fasyankes Melalui
Pelayanan Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang Kab. Bondowoso 25 puskesmas 25 puskesmas DAK NON FISIK 1.733.257.600,00 1.458.254.100,00 (275.003.500,00) -15,87%
terpenuhi kebutuhan operasional
pelayanan
Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen 16 Dokumen
Pelayanan Puskesmas

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah penyediaan operasional Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan PAD 17.994.561.000,00 11.000.000.000,00 (6.994.561.000,00) -38,87%
Lainnya dan pemeliharaan pada
Puskesmas, Labkesda, IFK dan
Dinkes
Jumlah Dokumen Operasional 0 Dokumen 10 Dokumen
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Jumlah kegiatan akreditasi yang Kab. Bondowoso 11 puskesmas 11 puskesmas DAK NON FISIK 532.000.000,00 532.000.000,00 0,00 0,00%
di Kabupaten/Kota dilaksanakan
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 0 Unit 11 Unit
Terakreditasi di Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah kegiatan kewaspadaan Kab. Bondowoso 5 kegiatan 5 kegiatan DAK NON FISIK PAJAK 5.692.000,00 572.125.700,00 566.433.700,00 9951,40%
Respon Wabah dini dan respon wabah ROKOK
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah
1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Jumlah sarana kegiatan PSC 119 Kab. Bondowoso 1 paket 1 paket PAJAK ROKOK 99.197.000,00 72.829.000,00 (26.368.000,00) -26,58%
Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang tersedia
(SPGDT)
Jumlah peserta magang SPGDT 8 orang

Jumlah Public Safety Center 0 Unit 1 Unit


(PSC 119) Tersediaan,
Terkelolaan dan Terintegrasi
Dengan Rumah Sakit Dalam Satu
Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)

1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Keluarga yang Sudah Kab. Bondowoso 0 Keluarga 253 Keluarga DAK NON FISIK 0,00 1.047.931.000,00 1.047.931.000,00 100,00%
Melalui Pendekatan Keluarga Dikunjungi dan Diintervensi
Masalah Kesehatannya oleh
Tenaga Kesehatan Puskesmas

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jumlah aplikasi yang Kab. Bondowoso 2 aplikasi 2 aplikasi 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kesehatan secara Terintegrasi terintegrasi (bridging)
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Pengadaan Sistem Kab. Bondowoso 1 paket 0 paket 0,00 0,00 0,00 0,00%
Informasi Kesehatan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Jumlah rekomendasi izin Kab. Bondowoso 2 Dokumen 2 Dokumen 801.723.500,00 78.796.000,00 (722.927.500,00) -90,17%
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kelas C, D dan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah yang
diterbitkan
1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah kegiatan monitoring dan Kab. Bondowoso 5 kegiatan 5 kegiatan PPAJAK ROKOK 28.796.000,00 28.796.000,00 0,00 0,00%
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan evaluasi pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas rujukan
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D 0 Unit 7 Unit
dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Dikendalikan,
Diawasi dan Ditindaklanjuti
Perizinannya

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas


Jumlah fasyankes yang Kab. Bondowoso 25 puskesmas 25 puskesmas DBHCHT 772.927.500,00 50.000.000,00 (722.927.500,00) -93,53%
Kesehatan ditingkatkan mutu pelayanannya
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 0 Unit 14 unit
Dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional Mutu (INM)
Pelayanan kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS % Tenaga kesehatan yg Kab. Bondowoso 100% 100% 6.464.902.000,00 7.406.902.000,00 942.000.000,00 14,57%
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN kompeten

1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Jumlah rekomendasi SIP Kab. Bondowoso 500 rekomendasi 500 rekomendasi 8.943.000,00 8.943.000,00 0,00 0,00%
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tenaga kesehatan yang
diterbitkan
1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Jumlah kegiatan pengawasan Kab. Bondowoso 24 kegiatan 24 kegiatan PAJAK ROKOK 8.943.000,00 8.943.000,00 0,00 0,00%
Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan pada Izin Praktek Tenaga
Praktik Tenaga Kesehatan Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 651 Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah dokumen Rencana Kab. Bondowoso 0 Dokumen 1 dokumen 6.321.525.000,00 7.263.525.000,00 942.000.000,00 14,90%
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kebutuhan SDMK yang
Kesehatan untuk UKP dan UKM di disusun
Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Jumlah pertemuan validasi data Kab. Bondowoso 3 kegiatan 3 kegiatan PAJAK ROKOK 28.848.000,00 28.848.000,00 0,00 0,00%
Pemerataan Sumber Daya Manusia dan renbut SDM Kesehatan
Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 109 Dokumen
Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Jumlah dokumen usulan Kab. Bondowoso 0 Dokumen 1 dokumen PAJAK ROKOK DAU 6.217.717.000,00 7.159.717.000,00 942.000.000,00 15,15%
Manusia Kesehatan sesuai Standar kebutuhan Sumber Daya DAK NON FISIK BK
Manusia Kesehatan
Jumlah dokter rawat inap standar 5 Orang 5 Orang

Jumlah perawat Ponkesdes 157 Orang 157 Orang


Jumlag tenaga kontrak BOK di 90 Orang 90 Orang
Puskesmas
Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang/Bulan 240 Orang
Kesehatan yang Memenuhi
Standar di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Jumlah sistem informasi SDMK Kab. Bondowoso 1 aplikasi 1 aplikasi PAJAK ROKOK 74.960.000,00 74.960.000,00 0,00 0,00%
Manusia Kesehatan yang dikelola
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 384 Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Jumlah kegiatan Uji Kab. Bondowoso 2 periode 2 periode 134.434.000,00 134.434.000,00 0,00 0,00%
Kompetensi Teknis Sumber Daya Kompetensi yang dilaksanakan
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Jumlah kegiatan pengembangan Kab. Bondowoso 4 kegiatan 4 kegiatan PAJAK ROKOK 134.434.000,00 134.434.000,00 0,00 0,00%
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mutudan peningkatan kompetensi
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dankualifikasi SDMK

Jumlah Sumber Daya Manusia 0 Orang 732 Orang


Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT % Fasilitas Industri Rumah 83% 83% 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00%
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Tangga Pangan (IRTP) sesuai
standart
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Jumlah rekomendasi izin Kab. Bondowoso 7 rekomendasi 7 rekomendasi 46.937.000,00 46.937.000,00 0,00 0,00%
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Obat Tradisional (UMOT) Kesehatan dan Optikal, UMOT
yang diterbitkan
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah pengendalian dan Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan PAJAK ROKOK 32.355.000,00 32.355.000,00 0,00 0,00%
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan pengawasan serta tindak lanjut
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Kesehatan dan Optikal, Usaha
(UMOT) Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 70 Dokumen
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Jumlah penyediaan dan Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan PAJAK ROKOK 14.582.000,00 14.582.000,00 0,00 0,00%
Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan pengelolaan data perizinan dan
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat tindak lanjut Apotek, Toko Obat,
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Toko Alat Kesehatan dan
Tradisional (UMOT) Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 0 Sarana 70 Sarana
Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) yang Dikendalikan dan
Diawasi dalam rangka Penerbitan
dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Jumlah Sertifikat Produksi Kab. Bondowoso 90 sertifikat 90 sertifikat 22.863.000,00 22.863.000,00 0,00 0,00%
Industri Rumah Tangga dan Nomor P- Pangan Industri Rumah Tangga
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk dan Nomor P-IRT bayang
Makanan Minuman Tertentu yang dapat diterbitkan
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah kegiatan pengawasan Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan PAJAK ROKOK 22.863.000,00 22.863.000,00 0,00 0,00%
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat PIRT
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 90 Dokumen
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Jumlah pemeriksaan Post Kab. Bondowoso 2 kali 2 kali 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00%
Pemeriksaan Post Market pada Produksi Market pada Produksi dan
dan Produk Makanan Minuman Industri Produk Makanan Minuman
Rumah Tangga Industri Rumah Tangga yang
dilaksanakan
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Jumlah kegiatan pemeriksaan Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan PAJAK ROKOK 16.040.000,00 16.040.000,00 0,00 0,00%
Makanan- Minuman Industri Rumah Post Market pada PIRT
Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan
Jumlah Produk dan Sarana 0 Unit 50 Unit
Produksi Makanan- Minuman
Industri Rumah Tangga Beredar
yang Dilakukan Pemeriksaan
Post Market dalam rangka Tindak
Lanjut Pengawasan

1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Jumlah kegiatan pengelolaan data Kab. Bondowoso 12 bulan 12 bulan PAJAK ROKOK 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00%
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan PIRT
Industri Rumah Tangga
Jumlah Data Perizinan Industri 0 Dokumen 120 Dokumen
Rumah Tangga yang Dikelola
dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN % Rumah tangga sehat 40% 40% 1.763.558.000,00 2.413.605.000,00 650.047.000,00 36,86%
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Jumlah kegiatan Advokasi, Kab. Bondowoso 3 kegiatan 3 kegiatan 186.666.500,00 2.312.271.500,00 2.125.605.000,00 1138,72%
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Pemberdayaan, Kemitraan,
Lintas Sektor Tingkat Daerah Peningkatan Peran serta
Kabupaten/ Kota Masyarakat dan Lintas Sektor

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jumlah cetak media promosi Kab. Bondowoso 5 kegiatan 5 kegiatan PAJAK ROKOK DAK 186.666.500,00 2.312.271.500,00 2.125.605.000,00 1138,72%
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan kesehatan NON FISIK BK
Masyarakat
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) BERTAMBANG/ (BERKURANG)
KODE LOKASI SUMBER DANA
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pertemuan promosi 10 kegiatan 10 kegiatan
kesehatan
Jumlah kegiatan SBH 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah kegiatan jambore kader 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah kegiatan pemberdayaan 7 kegiatan 7 kegiatan
masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen 1 Dokumen
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Jumlah kegiatan Promosi Kab. Bondowoso 4 kegiatan 4 kegiatan 101.333.500,00 101.333.500,00 0,00 0,00%
Promotif Preventif Tingkat Daerah Kesehatan yang dilaksanakan
Kabupaten/ Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Jumlah cetak media promosi Kab. Bondowoso 28 kegiatan 28 kegiatan PAJAK ROKOK 101.333.500,00 101.333.500,00 0,00 0,00%
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen
Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Jumlah Posyandu dan Desa Kab. Bondowoso 809 unit 809 unit 1.475.558.000,00 0,00 (1.475.558.000,00) -100,00%
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat Siaga berstrata PURI
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Jumlah bimbingan teknis UKBM Kab. Bondowoso 25 puskesmas 0 puskesmas 1.475.558.000,00 0,00 (1.475.558.000,00) -100,00%
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah supervisi UKBM 1 kegiatan 0 kegiatan
TOTAL 210.353.798.887,00 205.948.428.096,00 (4.405.370.791,00) -2,09%

DAU Gaji 53.756.858.924


DAU Inakes 2.500.000.000
DAU 3.421.569.714
PAD 11.000.000.000
JKN 35.888.706.304
Pajak Rokok 28.311.708.380
Cukai 15.700.802.800
DAK Fisik 21.809.241.000
DAK Non Fisik 24.759.190.000
DID 1.517.609.125
BK 3.781.048.000
Silpa Cukai 2.806.479.049
Silpa DAK farmasi 18.372.800
TOTAL 205.271.586.096
Tabel 3.2
Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Target Awal Renja Tahun Target Perubahan Renja Tahun


No Indikator Keterangan
2022 2022
1 Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan
Angka Harapan Hidup 67,33 tahun 67,33 tahun
1.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 100%
Nilai SAKIP OPD A level A level
Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun tepat waktu 100% 100%
1.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB) 14,01 per 1.000 KH 14,01 per 1.000 KH
Angka Kematian Ibu (AKI) 149,39 per 100.000 KH 149,39 per 100.000 KH
Persentase Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) 12% 12%
Persentase Akses Jamban 80% 80%
Angka Kesakitan Akibat Penyakit 0,16% 0,16%
Angka Kematian Akibat Penyakit 8,6% 8,6%
% Puskesmas terakreditasi (minimal madya) 72% 72%
1.3 Sasaran : Meningkatnya SDM Kesehatan dan Sarana Kesehatan
% Puskesmas yang memiliki tenaga strategis 88% 88%
% Sarana kefarmasian sesuai standar 25% 25%
1.4 Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
% Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 21,74% 21,74%
BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan rencana


program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2022
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 – 2023. Program
dan kegiatan dalam Renja Dinas Kesehatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan
dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Renja Dinas Kesehatan ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan bukan
kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan
dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan
RKPD.
Penyusunan kebutuhan dan kegiatan Dinas Kesehatan mengacu pada ketentuan
SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan dan mempertimbangkan capaian
kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan
prioritas dan mempertimbangkan pagu indikatif. Penyusunan Renja Perubahan Dinas
Kesehatan merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD yang diharapkan memberikan
manfaat yang optimal kepada masyarakat.

17

Anda mungkin juga menyukai