DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan
telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada
permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu,
kematian bayi, gizi buruk dan kurang pada balita serta stunting pada balita.
Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan
penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan
permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan
kesehatan. Selain itu, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan swasta
(tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui sistem yang baik
merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta.
Di kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat
Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu
Walikota Yogyakarta di Bidang Kesehatan. Dalam rangka merencanakan secara
sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun
anggaran 2022, disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan tahun 2022. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan perumusan
Rencana Kerja perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan
Renstra Perangkat daerah dan RKPD.
Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mempunyai kewajiban menyusun
rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah mempunyai
kedudukan yang strategis dikarenakan merupakan penerjemahan perencanaan
strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam perencanaan, program
dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022
berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator)
I│1
yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi penghubung antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga memuat usulan dari
Pokok Pikiran, Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan
Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur
dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas &
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai
bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman
dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun
2022.
1.3.2 Tujuan
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Unsur Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.
a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung
I│4
oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada
tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program
dan indikator kinerja kegiatan;
c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan.
e. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka
mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat
f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
I│5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas Kesehatan
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pengukuran
Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam
RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan
Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meliputi realisasi program/kegiatan
yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program
atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan
realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2019 telah dilakukan dengan hasil
bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan
beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator
sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:
Pengukuran kinerja pada program tahun 2019 telah dilakukan dengan hasil bahwa
sebagian besar sasaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa
II | 1
indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran
dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.2
TARGET TARGET
PROGRAM INDIKATOR KINERJA REALISASI CAPAIAN Ket
NASIONAL RPJMD
Program Indeks kepuasan - Sangat
pelayanan layanan kesehatan 79 80.25 101.6%
Baik
kesehatan dasar Puskesmas
Program Indeks kepuasan - 107.4% Sangat
pelayanan layanan kesehatan 71 76.27
Baik
kesehatan rujukan Rumah Sakit Pratama
Program upaya Persentase Rumah -
pelayanan Sakit dan Puskesmas Sangat
79.49% 84.21% 105.94%
kesehatan yang terakreditasi Baik
Persentase Jemaah -
Haji mendapatkan Sangat
100% 186.31% 186.31%
layanan pemeriksaan Baik
Kesehatan
Persentase penduduk -
miskin mendapatkan
Sangat
jaminan kesehatan 100% 100% 100%
Baik
II | 2
Program Persentase Ibu Hamil 100%
peningkatan Mendapatkan Sangat
100% 97.76% 97.76%
kesehatan Pelayanan Antenatal Baik
masyarakat sesuai Standar
Persentase Ibu 100%
Bersalin Mendapatkan Sangat
100% 99.91% 99.91%
Pelayanan Persalinan Baik
sesuai Standar
Persentase Bayi Baru 100%
Lahir Mendapatkan Sangat
Pelayanan sesuai 100% 98.74% 98.74%
Baik
Standar
Persentase balita
mendapatkan
pelayanan kesehatan 100% 84.33% 84.33% Tinggi
100 %
sesuai standar
II | 3
AIDs ( Ibu Hamil,
Pasien TB, Pasien IMS,
waria/transgender,
pengguna napza dan
warga binaan lembaga
pemasyarakatan )
mendapatkan
Pemeriksaan HIV AIDS
Persentase penduduk 100 %
kota usia 15 s/d 59
Sangat
tahun mendapat 100% 100% 100%
Baik
skrening kesehatan
sesuai standar
Cakupan 100%
Desa/Kelurahan Sangat
Universal Child 100% 100% 100%
Baik
Immunization (UCI)
Dari tabel di atas, terdapat 6 (enam ) program yang terbagi dalam 34 (tiga puluh
empat) indikator. Pada tahun 2019, 28 (dua puluh delapan) indikator telah memenuhi
target yang ditetapkan atau sebesar 82.35% (tercapai ≥ 100%) dari total indikator.
Sementara itu, sebanyak 6 (enam) indikator atau sebesar 17.65% belum memenuhi
target. Capaian yang tertinggi pada indikator program persentase jemaah haji
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan persentase 186.31%,
sementara indikator yang mengalami capaian yang terendah adalah indikator program
persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan persentase
84.33%. Uraian pencapaian indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut :
II | 4
1. Realisasi Indikator sasaran dan program yang tidak mencapai target kinerja (<100%)
sebanyak 7 indikator kinerja terdiri dari indikator:
a. Indikator Kinerja Sasaran :
- Cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat
b. Indikator Kinerja Program
- Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes
- Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar
- Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
- Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
- Persentase Balita Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
- Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
2. Realisasi Indikator sasaran dan program yang telah memenuhi target kinerja sebanyak
15 indikator kinerja terdiri dari indikator :
a. Indikator sasaran:
- Jumlah Kematian Ibu
b. Indikator program :
- Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
- Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
- Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
- Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat
skrining kesehatan sesuai standar
- Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
- Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
- Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
- Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien
IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS
- Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening
kesehatan sesuai standar
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
- Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
II | 5
- Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
- Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standart
3. Realisasi Indikator sasaran dan program yang melebihi target sebanyak 17 indikator
kinerja yang terdiri dari :
a. Indikator sasaran:
- Angka Kematian Bayi
- Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
- Prevalensi Stunting
b. Indikator program :
- Indeks Kepuasan Layanan kesehatan Puskesmas
- Indeks Kepuasan Layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
- Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
- Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan
- Persentase penduduk yang mempunyai JKN
- Persentase tenaga Kesehatan yang berijin
- Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
- Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah
tersertifikasi laik sehat
- Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
- Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
- Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
- Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
- Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
- Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target Indikator
kinerja :
a. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan
dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
b. Pelaksanaan ANC terpadu yang belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum
semua fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM yang melaksanakan ANC terpadu
selain Puskesmas
II | 6
c. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi
kesehatan ibu dan bayi
d. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan
kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia
kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan
pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan
timbulnya resiko saat melahirkan.
e. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang
dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini
merupakan penyebab kematian ibu melahirkan dan dapat menambah jumlah
balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
f. Proses akreditasi meupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang
lama mulai dari pelatihan hingga dapat terakreditasi.
g. Pendanaan Promosi Kesehatan masih mengandalkan dari anggaran pemerintah
belum mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha.
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian proram Renstra Perangkat Daerah:
Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program
Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :
a. Dimungkinkan adanya peningkatan status gizi balita
b. Masih dimungkinkan terjadinya kematian ibu, bayi dan balita
c. Masih dimungkinkan adanya penurunan kekebalan bayi dan balita sehingga
mudah sakit karena terjadi penolakan terhadap imunisasi.
d. Kasus penyakit HIV-AIDS dimungkinkan meningkat dari tahun sebelumnya.
e. Kasus penyakit DBD masih dimungkinkan terjadi disetiap tahun.
f. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
g. Meningkatnya kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) karena
petugas, sarana dan prasarana Puskesmas semakin baik.
h. Adanya peningkatan kesembuhan bagi penderita TB
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab:
a. Membuat program peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan Gizi yang
terintegrasi dengan program dan sektor terkait, peningkatan kualitas ANC (ANC
terpadu berkualitas ) kelas ibu, dan memperkuat jejaring rujukan dengan group
WhatsApp
b. Mengoptimalkan peran PSC 119 YES untuk melayani ibu hamil beresiko
II | 7
c. Melakukan penjaringan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak
remaja , calon pengantin dan WUS ( wanita usia subur) dan Memberikan tablet
tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS.
d. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi
adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
e. Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta
menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua
tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader
pendamping, serta keluarga/suami.
f. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan pada Puskesamas dan rumah sakit milik pemerintah.
g. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Walikota Yogyakarta no 3 Tahun 2016
tentang Kelurahan siaga
h. Meningkatkan sosialisasi Keputusan walikota No. 373 Tahun 2017 tentang Kesi
Gemes.
i. Adanya komitmen pemerintah tentang Universal Health Coverage (UHC).
j. Adanya Perwal No 100 tahun 2016 tentang Sistem surveilans Berbasis
Masyarakat
Data hasil capaian indikator sasaran dan program secara lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
II | 8
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Yogyakarta
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Renstra Perangkat
Urusan/Bid Target Daaerah s/d tahun
Kinerja Capaian
ang Target Capaian Program berjalan
Indikator Hasil Program dan
Urusan Program (Renstra dan
Kinerja keluaran
Pemerinta Perangkat Daerah) kegiatan
Program (Renstra Perangkat
Kode han Tahun 2022 Renja Realisasi Tingkat
(outcome)/ Daerah) Realisasi Renja
Daerah Target Renja Perangkat Tingkat Realiasi Perangka Capaian Capaia
Kegiatan Tahun 2019 Perangkat Daerah
dan Daerah Tahun 2020 (%) t Daerah Program n
(output) Tahun 2020
Program/K Tahun dan Realias
egiatan 2021 Kegiatan i Target
s/d tahun Renstr
Keuang 2021 a (%)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
an
10=(5+7+ 11=(10/
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
9) 4)
1 Urusan
Kesehatan
II | 9
1 0 Bidang
1 Urusan
Kesehatan
1 0 0 Program Persentase
1 0 Pelayanan kelancaran
1 Administra administrasi
1,253,633, 4,073,189, 4,478,170, 94.10 4,374,688, 0.94
si , keuangan 100% 100% 100% 97.69% 100%
782 279 000 % 000 %
Perkantora dan
n operasional
perkantoran
1 0 0 0 Penyediaa 403,494,90 246,373,15 105,340,00 81.88 68,840,078 81.88 65.35%
1 0 0 n Rapat- 8 8 0 % %
1 1 rapat
Rapat 38720 4835 95 kali 81.00 81.00 38720 kali
Koordinasi
koordinasi kali kali % %
dan
yang
Konsultasi
terselenggara
Laporan 94 114 6 Laporan 83.33 83.33 94
perjalanan Lapora Lapora % % Laporan
dinas n n
1 0 0 0 Penyediaa 850,138,87 3,826,816, 4,372,830, 99.62 4,305,847, 99.62 98.47%
1 0 0 n Jasa, 4 121 000 % 922 %
1 2 Peralatan Alat Tulis 1 jenis 62 jenis 62 jenis 100.00 100.0 1 jenis
dan Kantor % 0%
Perlengkap Komponen 12 jenis 12 jenis 22 jenis 97.00 97.00 12 jenis
an Kantor instalasi % %
listrik/penera
ngan
II | 10
bangunan
kantor yang
tersedia
Surat dinas 400 400 258 Buah 70.00 70.00 400 Buah
yang Buah Buah % %
terkelola
Bahan dan 0 Jenis 0 Jenis 14 Jenis 100.00 100.0 0 Jenis
peralatan % 0%
kebersihan
yang tersedia
Bahan-bahan 0 Jenis 0 Jenis 8 Jenis 87.50 87.50 0 Jenis
komputer/prin % %
ter yang
tersedia
Peralatan 4 Jenis 5 Jenis 8 Jenis 100.00 100.0 4 Jenis
dan % 0%
perlengkapan
kantor/rumah
tangga yang
tersedia
Bahan 12 2 Jenis 2 Jenis 100.00 100.0 12 Jenis
bacaan/surat Jenis % 0%
kabar yang
tersedia
II | 11
STNK 0 Unit 0 Unit 59 Unit 88.00 88.00 0 Unit
kendaraan % %
dinas/operasi
onal yang
diperpanjang
izinnya
Jasa KIR 0 kali 0 kali 12 kali 100.00 100.0 0 kali
kendaraan % 0%
dinas/operasi
onal
Jasa 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 0 Bulan
pembayaran % 0%
telepon dan
bantuan
komunikasi
Jasa 0 Jenis 0 Jenis 3 Jenis 100.00 100.0 0 Jenis
percetakan % 0%
Jasa 0 0 656034 91.00 91.00 0 Lembar
penggandaan Lembar Lembar Lembar % %
Jasa 0 Jenis 0 Jenis 15 Jenis 100.00 100.0 0 Jenis
pemeliharaan % 0%
peralatan dan
perlengkapan
kantor/kerja/k
erumahtangg
aan
Jasa 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 0 Bulan
Keamanan % 0%
II | 12
Jasa 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 0 Bulan
kebersihan % 0%
kantor
Jasa tenaga 0 Orang 0 Orang 104 100.00 100.0 0 Orang
pendukung Orang % 0%
administrasi
perkantoran
Retribusi 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 0 Bulan
kebersihan % 0%
untuk Dinas,
Puskesmas,
dan Lab
Kesling
dibayarkan
tepat waktu
1 0 0 Program Persentase
1 0 Peningkata sarana dan
2 n Sarana prasarana 415,622,26 397,673,66 257,122,00 211,300,39 1.00
100% 100% 100% 100% 82.18% 100%
dan aparatur 5 0 0 1 %
Prasarana yang
Aparatur memadai
1 0 0 0 Pemelihara 110,299,86 215,924,43 76,211,000 100.00 75,115,000 100.0 98.56%
1 0 1 an 3 4 % 0%
2 Rutin/Berk Jasa 10 jenis 5 jenis 5 jenis 100.00 100.0 10 jenis
ala pemeliharaan % 0%
Gedung/Ba rutin/berkala
ngunan dan rehab
Kantor bangunan
II | 13
kantor dan
gudang
II | 15
s Danurejan 1
Danurejan
1
1 0 0 0 Upaya 748,241,44 667,169,89 740,566,29 100.00 607,163,03 100.0 81.99%
1 0 2 Kesehatan 7 8 2 % 2 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 25931 100.00 100.0 ########
n Kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% ######
Puskesma Puskesmas an an pasien
s Danurejan II pasien pasien
Danurejan
2
1 0 0 0 Upaya 1,505,966, 1,362,106, 1,544,658, 100.00 1,218,680, 100.0 78.90%
1 0 3 Kesehatan 877 081 683 % 788 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 35680 100.00 100.0 ########
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% ######
Puskesma Puskesmas an an pasien
s Gedongtenge pasien pasien
Gedongten n
gen
1 0 0 0 Upaya 1,638,713, 1,255,638, 1,602,733, 100.00 1,229,742, 100.0 76.73%
1 0 4 Kesehatan 530 760 369 % 997 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 35940 100.00 100.0 12 bulan
n kesehatan di bulan bulan bulan % 0%
Puskesma Puskesmas
s Gondokusum
Gondokus an I
uman 1
II | 16
1 0 0 0 Upaya 982,920,92 659,438,53 799,337,05 100.00 682,117,91 100.0 85.34%
1 0 5 Kesehatan 8 8 5 % 6 0%
4 Peroranga layanan 12 12 27663 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Gondokusum
Gondokus an 2
uman 2
1 0 0 0 Upaya 1,088,909, 949,535,05 1,013,604, 100.00 784,125,25 100.0 77.36%
1 0 6 Kesehatan 652 1 575 % 2 0%
4 Peroranga layanan 12 12 27338 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Gondomanan
Gondoman
an
1 0 0 0 Upaya 2,139,773, 2,450,794, 2,451,484, 100.00 2,372,860, 100.0 96.79%
1 0 7 Kesehatan 617 851 408 % 427 0%
4 Peroranga Tersedianya 12 12 58000 100.00 100.0 12
n layanan kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma kesehatan an an
s Jetis Perorangan
di
Puskesmas
Jetis
1 0 0 0 Upaya 1,856,109, 1,348,717, 1,758,072, 100.00 1,402,543, 100.0 79.78%
1 0 8 Kesehatan 371 308 951 % 890 0%
II | 17
4 Peroranga layanan 12 12 34 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Kotagede Kotagede 1
1
1 0 0 0 Upaya 1,121,150, 875,419,08 874,374,49 100.00 806,742,25 100.0 92.27%
1 0 9 Kesehatan 965 5 6 % 3 0%
4 Peroranga layanan 12 12 25587 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Kotagede Kotagede 2
2
1 0 0 1 Upaya 1,311,717, 1,030,274, 1,246,997, 100.00 1,028,340, 100.0 82.47%
1 0 0 Kesehatan 206 528 281 % 122 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 29849 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Kraton Kraton
1 0 0 1 Upaya 2,279,211, 1,908,564, 2,438,672, 100.00 1,894,360, 100.0 77.68%
1 0 1 Kesehatan 616 421 287 % 392 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 56000 100.00 100.0 ########
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% ######
Puskesma Puskesmas an an pasien
s Mantrijeron pasien pasien
Mantrijero
n
1 0 0 1 Upaya 2,239,679, 1,880,018, 2,685,111, 100.00 1,800,955, 100.0 67.07%
1 0 2 Kesehatan 128 805 446 % 981 0%
II | 18
4 Peroranga layanan 12 12 55760 100.00 100.0 ########
n kesehatan di Kunjun Kunjun Kunjunga % 0% ######
Puskesma Puskesmas gan gan n Pasien
s Mergangsan Pasien Pasien
Mergangsa
n
1 0 0 1 Upaya 1,008,813, 827,024,83 1,205,621, 100.00 959,791,11 100.0 79.61%
1 0 3 Kesehatan 217 1 189 % 7 0%
4 Peroranga layanan 12 12 27726 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Ngampilan
Ngampilan
1 0 0 1 Upaya 951,670,14 634,548,44 951,423,98 100.00 670,240,52 100.0 70.45%
1 0 4 Kesehatan 1 2 1 % 4 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 22100 100.00 100.0 ########
n Kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% ######
Puskesma Puskesmas an an pasien
s Pakualaman pasien pasien
Pakualama
n
1 0 0 1 Upaya 3,164,901, 2,775,885, 2,754,206, 100.00 2,447,960, 100.0 88.88%
1 0 5 Kesehatan 510 175 034 % 832 0%
4 Peroranga layanan 12 12 80276 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Tegalrejo Tegalrejo
II | 19
1 0 0 1 Upaya 2,827,786, 2,536,507, 2,607,170, 100.00 2,427,156, 100.0 93.10%
1 0 6 Kesehatan 861 179 608 % 148 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 60500 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Umbulharjo 1
Umbulharj
o1
1 0 0 1 Upaya 1,642,325, 1,060,169, 1,177,645, 100.00 1,112,314, 100.0 94.45%
1 0 7 Kesehatan 573 918 489 % 076 0%
4 Peroranga Layanan 12 12 34000 100.00 100.0 ########
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% ######
Puskesma Puskesmas an an pasien
s Umbulharjo 2 pasien pasien
Umbulharj
o2
1 0 0 1 Upaya 2,000,098, 1,768,538, 1,718,768, 100.00 1,584,678, 100.0 92.20%
1 0 8 Kesehatan 448 622 427 % 357 0%
4 Peroranga layanan 12 12 60546 100.00 100.0 12
n kesehatan di kunjung kunjung kunjungan % 0% kunjungan
Puskesma Puskesmas an an
s Wirobrajan
Wirobrajan
1 0 0 0 Upaya 1,184,171, 1,164,685, 904,492,32 77.93 796,286,20 77.94 88.04%
1 4 1 Kesehatan 624 163 0 % 7 %
9 Masyaraka Penyelengga 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 90.07 90.07 1 Bulan
t raan % %
Puskesma Manajemen
II | 20
s Puskesmas
Danurejan Danurejan 1
1
Penyelengga 1 orang 1 orang 2875 56.01 56.01 1 orang
raan Upaya orang % %
Kesehatan
Ibu Anak Dan
Gizi
Danurejan 1
Penyelengga 1 orang 1 orang 9206 30.00 30.00 1 orang
raan Upaya orang % %
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit
Penyelengga 1 orang 1 orang 9206 51.00 51.00 1 orang
raan Promosi orang % %
Kesehatan
Puskesmas
Danurejan 1
Penyelengga 1 orang 1 orang 9206 53.00 53.00 1 orang
raan orang % %
Kesehatan
Lingkungan
Puskesmas
Danurejan 1
Penyelengga 1 1 20 91.45 91.45 ########
raan Upaya babalita babalita babalita % % ######
Layanan Gizi gizi gizi gizi buruk
II | 21
buruk buruk dan
dan dan kurang
kurang kurang
Penyelengga 1 orang 1 orang 9206 44.00 44.00 1 orang
raan orang % %
Kesehatan
Lain
Puskesmas
Danurejan 1
1 0 0 0 Upaya 832,887,20 1,070,335, 1,077,752, 97.88 1,005,763, 97.88 93.32%
1 4 2 Kesehatan 8 542 760 % 922 %
0 Masyaraka 1. 0 bulan 0 bulan 12 bulan 98.62 98.62 0 bulan
t Penyelengga % %
Puskesma raan
s Manajemen
Danurejan Puskesmas
2 Danurejan II
2. Layanan 0 orang 0 orang 3296 90.18 90.18 0 orang
Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
3. Layanan 0 orang 0 orang 8980 76.74 76.74 0 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
4. Layanan 0 orang 0 orang 8980 97.60 97.60 0 orang
Promosi orang % %
II | 22
Kesehatan
5. Layanan 0 orang 0 orang 8980 100.00 100.0 0 orang
Kesehatan orang % 0%
Lingkungan
6. Layanan 0 balita 0 balita 15 balita 96.00 96.00 ########
Gizi gizi gizi gizi buruk % % ######
buruk buruk dan
dan dan kurang
kurang kurang
7. 0 orang 0 orang 8980 100.00 100.0 0 orang
Penyelengga orang % 0%
raan Upaya
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 1,110,367, 1,779,373, 1,305,584, 97.86 1,110,954, 97.86 85.09%
1 4 2 Kesehatan 025 545 952 % 211 %
1 Masyaraka Penyelengga 1 bulan 1 bulan 12 bulan 98.00 98.00 1 bulan
t raan % %
Puskesma Manajemen
s Puskesmas
Gedongten Gedongtenge
gen n
Layanan 1 orang 1 orang 5135 96.00 96.00 1 orang
Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
II | 23
Layanan 1 orang 1 orang 19870 98.00 98.00 1 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
Layanan 1 orang 1 orang 19870 96.00 96.00 1 orang
Promosi orang % %
Kesehatan
Layanan 1 orang 1 orang 19870 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan orang % 0%
Lingkungan
Layanan Gizi 1 balita 1 balita 48 balita 98.00 98.00 ########
gizi gizi gizi buruk % % ######
buruk buruk dan
dan dan kurang
kurang kurang
Penyelengga 0 orang 0 orang 19870 96.00 96.00 0 orang
ran Upaya orang % %
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 969,032,69 1,343,110, 1,187,841, 95.43 929,505,11 95.43 78.25%
1 4 2 Kesehatan 7 165 000 % 5 %
2 Masyaraka 1. 1 bulan 1 bulan 12 bulan 100.00 100.0 1 bulan
t Penyelengga % 0%
Puskesma raan
s Manajemen
Gondokus Puskesmas
uman 1 Gondokusum
an I
II | 24
2. Layanan 1 orang 1 orang 11857 78.04 78.04 1 orang
Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
3. Layanan 1 orang 1 orang 30576 81.59 81.59 1 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
4. Layanan 1 orang 1 orang 63 orang 92.42 92.42 1 orang
Gizi % %
5. Layanan 1 orang 1 orang 30576 72.09 72.09 1 orang
Promosi orang % %
Kesehatan
6. 1 orang 1 orang 30576 100.00 100.0 1 orang
Penyelengga orang % 0%
raan Upaya
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 1,406,955, 1,501,706, 856,511,20 99.74 800,104,50 99.73 93.41%
1 4 2 Kesehatan 866 015 0 % 9 %
3 Masyaraka 1. 1 bulan 1 bulan 12 bulan 100.00 100.0 1 bulan
t Penyelengga % 0%
Puskesma raan
s Manajemen
Gondokus Puskesmas
uman 2 Gondokusum
an 2
II | 25
2. Layanan 1 orang 1 orang 212 orang 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan % 0%
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
3. 1 orang 1 orang 6876 100.00 100.0 1 orang
Penyelengga orang % 0%
raan Upaya
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit
Menular
4. Layanan 1 orang 1 orang 6876 100.00 100.0 1 orang
Promosi orang % 0%
Kesehatan
5. Layanan 1 orang 1 orang 6876 63.64 63.64 1 orang
Kesehatan orang % %
Lingkungan
6. Layanan 1 1 40 100.00 100.0 1
Gizi balita/or balita/or balita/oran % 0% balita/oran
ang ang g g
7. 1 orang 1 orang 6876 100.00 100.0 1 orang
Penyelengga orang % 0%
ra Upaya
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 786,267,96 1,276,182, 1,029,308, 94.39 845,178,11 94.40 82.11%
1 4 2 Kesehatan 2 423 200 % 1 %
II | 26
4 Masyaraka Penyelengga 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 1 Bulan
t raan % 0%
Puskesma Manajemen
s Puskesmas
Gondoman Gondomanan
an Layanan 1 Orang 1 Orang 2356 88.91 88.91 1 Orang
Kesehatan Orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
Layanan 1 Orang 1 Orang 15327 48.76 48.76 1 Orang
Pencegahan Orang % %
Pengendalian
Penyakit
Layanan 1 Orang 1 Orang 15327 100.00 100.0 1 Orang
Promosi Orang % 0%
Kesehatan
Layanan 1 Orang 1 Orang 15327 43.10 43.10 1 Orang
Kesehatan Orang % %
Lingkungan
Layanan Gizi 1 Balita 1 Balita 67 Balita 85.19 85.19 1 Balita
% %
Penyelengga 0 Orang 0 Orang 15327 56.88 56.88 0 Orang
raan Upaya Orang % %
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 1,220,180, 1,204,212, 710,771,00 96.18 657,383,50 96.19 92.49%
1 4 2 Kesehatan 368 207 0 % 8 %
II | 27
5 Masyaraka Penyelengga 1 bulan 1 bulan 12 bulan 94.74 94.74 1 bulan
t raan % %
Puskesma Manajemen
s Jetis Puskesmas
Jetis
Layanan ###### ###### 2009 97.89 97.89 ########
Kesehatan ###### ###### orang (ibu % % ######
Ibu, Anak ###### ###### hanil, ibu
dan Keluarga ###### ###### bersalin,
Berencana ###### ###### bayi,
## ## balita)
Layanan ###### ###### ######## 96.45 96.45 ########
Pencegahan ###### ###### ######## % % ######
Pengendalian ###### ###### ########
Penyakit ###### ###### ########
###### ###### ########
## ## ###
Layanan ###### ###### ######## 100.00 100.0 ########
Promosi ###### ###### ######## % 0% ######
Kesehatan ###### ###### ########
###### ###### ########
###### ###### ########
## ## ###
layanan ###### ###### ######## 100.00 100.0 ########
Kesehatan ###### ###### ######## % 0% ######
Lingkungan ###### ###### ########
###### ###### ########
###### ###### ########
II | 28
## ## ###
layanan Gizi 1 balita 1 balita 22 balita 97.32 97.32 ########
gizi gizi gizi buruk % % ######
buruk buruk dan gizi
dan gizi dan gizi kurang
kurang kurang
Penyelengga ###### ###### ######## 84.62 84.62 ########
raan Upaya ###### ###### ######## % % ######
Kesehatan ###### ###### ########
Lain ###### ###### ########
###### ###### ########
## ## ###
1 0 0 0 Upaya 476,243,47 773,973,25 799,667,37 76.23 494,440,03 76.23 61.83%
1 4 2 Kesehatan 6 1 2 % 1 %
6 Masyaraka Penyelengga 1 bulan 1 bulan 12 bulan 100.00 100.0 1 bulan
t raan % 0%
Puskesma Manajemen
s Kotagede Puskesmas
1 Kotagede I
Layanan 1 Orang 1 Orang 6125 22.34 22.34 1 Orang
Kesehatan Orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
Layanan 1 Orang 1 Orang 21352 18.83 18.83 1 Orang
Pencegahan Orang % %
Pengendalian
II | 29
Penyakit
II | 30
3. Layanan 1 orang 1 orang 12496 100.00 100.0 1 orang
Pencegahan orang % 0%
Pengendalian
Penyakit
4. 1 orang 1 orang 12496 100.00 100.0 1 orang
Penyelengga orang % 0%
raan Upaya
Promosi
Kesehatan
5. Layanan 1 orang 1 orang 12496 75.28 75.28 1 orang
Kesehatan orang % %
Lingkungan
6. Layanan 1 balita 1 balita 25 balita 98.00 98.00 ########
Gizi gizi gizi gizi buruk % % ######
buruk buruk dan
dan dan kurang
kurang kurang
7. 1 orang 1 orang 12496 99.00 99.00 1 orang
Penyelengga orang % %
raan Upaya
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 900,083,85 1,314,326, 1,027,007, 92.82 811,354,70 92.83 79.00%
1 4 2 Kesehatan 8 129 068 % 5 %
8 Masyaraka Penyelengga 1 bulan 1 bulan 12 bulan 100.00 100.0 1 bulan
t ran % 0%
Puskesma Manajemen
s Kraton Puskesmas
II | 31
Kraton
II | 32
9 Masyaraka Penyelengga 1 bulan 1 bulan 12 bulan 100.00 100.0 1 bulan
t raan % 0%
Puskesma Manajemen
s Puskesmas
Mantrijero Mantrijeron
n Layanan 1 orang 1 orang 14378 96.30 96.30 1 orang
Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
Layanan 1 orang 1 orang 35422 92.86 92.86 1 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
Layanan 1 orang 1 orang 35422 94.44 94.44 1 orang
Promosi orang % %
Kesehatan
layanan 1 orang 1 orang 35422 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan orang % 0%
Lingkungan
Layanan Gizi 1 balita 1 balita 70 balita 93.33 93.33 1 balita
% %
Penyelengga 1 orang 1 orang 35422 0.00% 0.00 1 orang
raan Upaya orang %
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 1,488,569, 975,588,59 698,582,95 91.72 570,407,35 91.72 81.65%
1 4 3 Kesehatan 679 0 0 % 9 %
II | 33
0 Masyaraka 1. 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 1 Bulan
t Penyelengga % 0%
Puskesma raan
s Manajemen
Mergangsa Puskesmas
n Mergangsan
2. Layanan 1 orang 1 orang 14552 80.34 80.34 1 orang
Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
3. Layanan 1 orang 1 orang 22062 90.12 90.12 1 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
4. Layanan 1 orang 1 orang 22062 82.86 82.86 1 orang
Promosi orang % %
Kesehatan
5. Layanan 1 orang 1 orang 22062 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan orang % 0%
Lingkungan
6. Layanan 1 balita 1 balita 112 balita 99.53 99.53 ########
Gizi gizi gizi gizi buruk % % ######
buruk buruk dan
dan dan kurang
kurang kurang
II | 34
7. 1 Bulan 1 Bulan 8 Bulan 61.71 61.71 1 Bulan
Penyelengga % %
raan Upaya
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 1,060,968, 1,010,926, 878,825,09 100.01 826,001,75 100.0 93.99%
1 4 3 Kesehatan 137 163 2 % 1 0%
1 Masyaraka Penyelengga 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 1 Bulan
t raan % 0%
Puskesma manajemen
s Puskesmas
Ngampilan Ngampilan
Layanan 1 Orang 1 Orang 5531 100.00 100.0 1 Orang
Kesehatan Orang % 0%
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
Layanan 1 Orang 1 Orang 18565 100.00 100.0 1 Orang
Pencegahan Orang % 0%
Pengendalian
Penyakit
Layanan 1 orang 1 orang 18565 100.00 100.0 1 orang
Promosi orang % 0%
Kesehatan
layanan 1 orang 1 orang 18565 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan orang % 0%
Lingkungan
II | 35
layanan Gizi 1 balita 1 balita 3 balita 100.00 100.0 ########
gizi gizi gizi % 0% ######
kurang kurang kurang
Penyelengga 1 orang 1 orang 18565 100.00 100.0 1 orang
raan Upaya orang % 0%
Kesehatan
Lain
1 0 0 0 Upaya 687,854,16 604,403,60 715,028,39 78.68 499,258,94 78.68 69.82%
1 4 3 Kesehatan 6 3 0 % 1 %
2 Masyaraka Penyelengga 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 1 Bulan
t raan % 0%
Puskesma Manajemen
s Puskesmas
Pakualama Layanan 1 orang 1 orang 5684 50.75 50.75 1 orang
n Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
Layanan 1 orang 1 orang 10792 73.76 73.76 1 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
Layanan 1 orang 1 orang 10792 50.11 50.11 1 orang
Promosi orang % %
Kesehatan
Layanan 1 orang 1 orang 10792 37.77 37.77 1 orang
Kesehatan orang % %
Lingkungan
II | 36
Layanan Gizi 1 balita 1 balita 1 balita 91.25 91.25 ########
gizi gizi gizi buruk % % ######
buruk buruk dan
dan dan kurang
kurang kurang
Penyelengga 1 orang 1 orang 10792 87.11 87.11 1 orang
raan Upaya orang % %
Kesehatan
Lainnya
1 0 0 0 Upaya 885,565,07 1,291,804, 1,197,198, 86.45 932,016,14 86.44 77.85%
1 4 3 Kesehatan 6 309 000 % 0 %
3 Masyaraka 1. 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 1 Bulan
t Penyelengga % 0%
Puskesma raan
s Tegalrejo Manajemen
Puskesmas
Tegalrejo
2. Layanan 1 orang 1 orang 6780 82.05 82.05 1 orang
Kesehatan orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
3. Layanan 1 orang 1 orang 37073 9.38% 9.38 1 orang
Pencegahan orang %
Pengendalian
Penyakit
4. Layanan 1 orang 1 orang 20 orang 75.00 75.00 1 orang
Gizi % %
II | 37
5. Layanan 1 orang 1 orang 37073 50.00 50.00 1 orang
Promosi orang % %
Kesehatan
6. Layanan 1 orang 1 orang 37 orang 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan % 0%
Lingkungan
7. 1 orang 1 orang 37073 100.00 100.0 1 orang
Penyelengga orang % 0%
raan Upaya
Pelayanan
Kesehatan
Lainnya
1 0 0 0 Upaya 645,094,37 801,765,78 883,088,02 100.00 824,043,17 100.0 93.31%
1 4 3 Kesehatan 9 5 0 % 5 0%
4 Masyaraka 1. 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 100.00 100.0 1 Bulan
t Penyelengga % 0%
Puskesma raan
s Manajemen
Umbulharj Puskesmas
o1 Umbulharjo 1
2. Layanan 1 orang 1 orang 15340 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan orang % 0%
Ibu, anak dan
keluarga
berencana
3. Layanan 1 orang 1 orang 35100 100.00 100.0 1 orang
Pencegahan orang % 0%
Pengendalian
II | 38
Penyakit
II | 39
dan Keluarga
Berencana
3. Layanan 1 orang 1 orang 24332 100.00 100.0 1 orang
Pencegahan orang % 0%
Pengendalian
Penyakit
4. Layanan 1 orang 1 orang 24332 100.00 100.0 1 orang
Promosi orang % 0%
Kesehatan
5. Layanan 1 orang 1 orang 24332 94.79 94.79 1 orang
Kesehatan orang % %
Lingkungan
6. layanan 1 gizi 1 gizi 79 gizi 100.00 100.0 ########
Gizi buruk buruk buruk dan % 0% ######
Penyelengga dan gizi dan gizi gizi
raan kurang kurang kurang
7. Upaya 1 orang 1 orang 24332 100.00 100.0 1 orang
Kesehatan orang % 0%
Lain
1 0 0 0 Upaya 1,016,155, 1,139,739, 839,079,00 96.70 799,171,20 96.70 95.24%
1 4 3 Kesehatan 801 118 0 % 8 %
6 Masyaraka Penyelengga 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 95.30 95.30 1 Bulan
t raan % %
Puskesma Manajemen
s Puskesmas
Wirobrajan Wirobrajan
II | 40
Layanan 1 Orang 1 Orang 12534 98.13 98.13 1 Orang
Kesehatan Orang % %
Ibu, Anak
dan Keluarga
Berencana
Layanan 1 orang 1 orang 28011 92.00 92.00 1 orang
Pencegahan orang % %
Pengendalian
Penyakit
Layanan 1 Orang 1 Orang 28011 92.00 92.00 1 Orang
Promosi Orang % %
Kesehatan
Layanan 1 Orang 1 Orang 28011 90.00 90.00 1 Orang
Kesehatan Orang % %
Lingkungan
Layanan Gizi 1 Balita 1 Balita 60 Balita 96.03 96.03 1 Balita
% %
Penyelengga 1 Orang 1 Orang 28011 98.33 98.33 1 Orang
raan Upaya Orang % %
Kesehatan
Lain
1 0 0 Program Indeks
1 5 Pelayanan kepuasan
Kesehatan layanan 32,328,444 31,887,556 29,920,466 81.92 25,143,333 1.13
77 76 73 84.03% 77
Rujukan kesehatan ,558 ,506 ,270 % ,882 %
Rumah Sakit
Pratama
II | 41
1 0 0 0 Upaya 5,369,477, 12,550,426 23,744,105 100.00 19,114,785 100.0 80.50%
1 5 1 Pelayanan 035 ,479 ,581 % ,621 0%
Kesehatan Operasional 12 12 12 bulan 100.00 100.0 12 bulan
Rujukan pelayanan bulan bulan % 0%
Rumah kesehatan
Sakit rujukan RS
"Pratama"
1 0 0 0 Pendukun 26,958,967 19,337,130 6,176,360, 100.00 6,028,548, 100.0 97.61%
1 5 2 g ,523 ,027 689 % 261 0%
Pelayanan Operasional 9 9 9 laporan 100.00 100.0 9 laporan
Kesehatan pendukung laporan laporan % 0%
Rujukan pelayanan
Rumah kesehatan
Sakit rujukan RS
"Pratama"
1 0 0 Program Persentase
1 6 Upaya penduduk
Pelayanan miskin 40,143,692 39,330,923 55,881,098 47,952,924 100.0
100% 100% 100% 100% 85.81% 100%
Kesehatan mendapatka ,959 ,558 ,319 ,745 0%
n jaminan
kesehatan
Persentase
penduduk
95.62 0.96
yang 100 100 100 0.00% 100
% %
mempunyai
JKN
II | 42
Presentase
Rumah Sakit
dan
84.21 1.03
Puskesmas 85 84 82 0.00% 85
% %
yang
Terakreditas
i
Cakupan
Penanganan
1.00
Kegawatdar 100 100 100 100% 0.00% 100
%
uratan
Kesehatan
Persentase
jemaah haji
mendapatka 1.00
100 186 100 100% 0.00% 100
n layanan %
pemeriksaan
kesehatan
1 0 0 0 Pelayanan 13,695,983 3,136,282, 6,376,651, 100.00 2,961,818, 100.0 46.45%
1 6 1 Kesehatan ,658 227 600 % 674 0%
Primer dan Tenaga 600 kali 600 kali 4 kali 100.00 100.0 600 kali
Rujukan kesehatan di % 0%
FKTP dan
FKTL dapat
melaksanaka
n program
pelayanan
kesehatan
II | 43
primer dan
rujukan
II | 46
1 0 0 Program Persentase
1 7 Peningkata Ibu Hamil
n Mendapatka
4,653,548, 4,434,570, 1,778,738, 1,710,474, 100.0
Kesehatan n Pelayanan 100% 98% 100% 100% 96.16% 100%
247 513 820 448 0%
Masyarakat Antenatal
sesuai
Standar
Persentase
Ibu Bersalin
Mendapatka
1.00
n Pelayanan 100 100 100 100% 0.00% 100
%
Persalinan
sesuai
Standar
Persentase
Bayi Baru
Lahir
1.00
Mendapatka 100 99 100 100% 0.00% 100
%
n Pelayanan
sesuai
Standar
Persentase
balita
mendapatka
78.88 0.79
n pelayanan 100 84 100 0.00% 100
% %
kesehatan
sesuai
standar
II | 47
Persentase
anak pada
usia
pendidikan
dasar 1.00
100 100 100 100% 0.00% 100
mendapatka %
n skrining
kesehatan
sesuai
standar
Persentase
warga
negara
Indonesia
usia 60
tahun ke 1.00
100 100 100 100% 0.00% 100
atas %
mendapat
skrening
kesehatan
sesuai
standar
Cakupan
Kelurahan 62.33 1.00
78 58 62 0.00% 78
Siaga Aktif % %
(Mandiri)
II | 48
Jumlah
Wilayah
466.00 1.00
yang 466 466 466 0.00% 466
% %
melaksanak
an KTR
Persentase
rumah,
Tempat-
tempat
Umum
(TTU),
90.85 0.94
Tempat 96 96 96 0.00% 96
% %
Pengolahan
Makanan
(TPM) yang
memenuhi
syarat
kesehatan
Persentase
Kualitas Air
Minum yang 98.57 0.01
90 91 90 0.00% 90
memenuhi % %
Syarat
Kesehatan
II | 49
Persentase
Institusi
1.00
yang 100 100 100 100% 0.00% 100
%
melaksanak
an UKK
1 0 0 0 Pembinaan 1,542,142, 1,466,430, 369,511,40 100.01 366,954,28 100.0 99.31%
1 7 1 Kesehatan 390 609 0 % 0 0%
Keluarga Petugas 491 306 100 orang 100.00 100.0 491 orang
dan Gizi mendapatkan orang orang % 0%
Masyaraka update
t knowledge
dalam
pelayanan
KIA Gizi
Surveilans 15 anak 15 anak 10000 100.00 100.0 15 anak
KIA Gizi anak % 0%
Draf 7 7 0 100.00 100.0 ########
Kebijakan dokume dokume dokumen % 0% ######
Pelayanan n draft n draft draft
KIA Gizi perwal perwal perwal
Perencanaan 1 kali 1 kali 4 kali 100.00 100.0 1 kali
KIA Gizi % 0%
Skrening 1 anak 1 anak 1500 anak 100.00 100.0 1 anak
Hipotiroid % 0%
Kongenital
1 0 0 0 Promosi 2,057,091, 1,850,529, 704,563,00 99.99 649,243,05 100.0 92.15%
1 7 2 Kesehatan 646 700 0 % 7 0%
II | 50
dan Institusi 20 21 42 100.00 100.0 20
Pemberday Kesehatan institusi institusi institusi % 0% institusi
aan yang
Masyaraka melaksanaka
t di Bidang n Promosi
Kesehatan Kesehatan,
Institusi 300 300 300 100.00 100.0 300
Pendidikan sekolah sekolah sekolah % 0% sekolah
yang
melaksanaka
n Promosi
Kesehatan,
Tempat- 200 200 200 100.00 100.0 200
tempat Lokasi Lokasi Lokasi % 0% Lokasi
Ibadah yang
melaksanaka
n Promosi
Kesehatan,
Publikasi 1 kali, 1 kali, 1 kali, 100.00 100.0 1 kali,
program % 0%
kesehatan
melalui
kegiatan
massal,
Pemberdaya 1 1 45 100.00 100.0 1
an Kelurah Kelurah Kelurahan % 0% Kelurahan
masyarakat an, an, , ,
melalui
II | 51
Kelurahan
Siaga (KESI),
Layanan 12 12 7400 100.00 100.0 12 lansia,
kesehatan lansia, lansia, lansia, % 0%
Lansia di
Rusela,
Promosi 14 0 14 100.00 100.0 14
kesehatan kecama kecama kecamata % 0% kecamata
dalam rangka tan, tan, n, n,
pengendalian
dampak
buruk rokok,
Kawasan 18 18 18 100.00 100.0 18
yang sudah puskes puskes puskesma % 0% puskesma
mensosialisa mas mas s s
sikan dan
menerapkan
kebijakan
tentang
kawasan
tanpa rokok
1 0 0 0 Penyehata 1,054,314, 1,117,610, 457,341,00 100.00 455,515,59 100.0 99.60%
1 7 3 n 211 204 0 % 1 0%
Lingkunga Pengawasan 2000 300 300 100.00 100.0 2000
n dan eksternal sampel sampel sampel % 0% sampel
Kesehatan kualitas air di
Kerja Kota
II | 52
Yogyakarta
II | 53
Umum (TTU)
Persentase
Tenaga
1.00
Kesehatan 95 94 93 93% 0.00% 95
%
sesuai
Kompetensi
Persentase
Tenaga
Penyehat 81.25 1.08
80 85 75 0.00% 80
Tradisional % %
yang
terdaftar
Persentase
ketersediaan 1.01
98 97 98 99% 0.00% 98
obat, vaksin %
dan alkes
Persentase
penggunaan
97.80 1.03
obat 95 96 95 0.00% 95
% %
rasional di
Puskesmas
1 0 0 0 Pembinaan 674,115,17 570,139,85 182,874,00 100.00 175,220,60 100.0 95.81%
II | 58
1 8 1 Regulasi 2 6 0 % 0 0%
Sarana Penyuluhan 1200 450 50 Orang 100.00 100.0 1200
Prasarana Keamanan Orang Orang % 0% Orang
dan Pangan (
Sertifikasi PKP ) di Kota
Bidang Yogyakarta
Kesehatan Produsen 400 450 100 100.00 100.0 400
Industri Nomor Nomor Nomor % 0% Nomor
Rumah
Tangga
mendapat
sertifikat
Produksi
Pangan
Industri
Rumah
Tangga
(SPP-IRT )
Penyuluhan 600 1000 100 100.00 100.0 600
Hyigiene Orang Orang Orang % 0% Orang
Sanitasi
Tenaga 1 Orang 1 Orang 600 100.00 100.0 1 Orang
pelayanan Orang % 0%
kesehatan
dan penyehat
tradisional
mendapatkan
layanan
II | 59
regulasi di
bidang
kesehatan
sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku
Fasilitas 0 250 60 Sarana 100.00 100.0 0 Sarana
pelayanan Sarana Sarana % 0%
kesehatan
mendapatkan
layanan
regulasi
sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku
Desinfo lintas 0 orang 40 0 orang 0.00% 0.00 0 orang
program orang %
kabupaten
kota di
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
II | 60
Sarasehan 1 Orang 1 Orang 0 Orang 0.00% 0.00 1 Orang
untuk %
Masyarakat
mendapatkan
pengetahuan
dan
peningkatan
pemahaman
manfaat
SPP-IRT dan
Higiene
Sanitasi
dalam
mewujudkan
keamanan
pangan
1 0 0 0 Pembinaan 690,388,90 850,384,67 9,381,176, 100.00 9,350,708, 100.0 99.68%
1 8 2 dan 3 8 772 % 294 0%
Pengemba Tenaga 5 5 5 profesi 100.00 100.0 5 profesi
ngan kesehatan profesi profesi % 0%
Kapasitas teladan di
Sumber Puskesmas
Daya terpilih
Manusia tingkat Kota
Kesehatan Yogyakarta
II | 61
(SDMK) Pemetaan 10 10 4 bulan 100.00 100.0 10 bulan
Kebutuhan bulan bulan % 0%
dan Distribusi
Praktek Kerja
Lapangan
dan
Penelitian di
lingkungan
Dinkes Kota
Yogyakarta
Dokumen 1 1 0 0.00% 0.00 1
perencanaan dokume dokume dokumen % dokumen
SDMK n n
Penyegaran 17 jenis 17 jenis 0 jenis 0.00% 0.00 17 jenis
SDMK %
Pelatihan 19 jenis 20 jenis 1 jenis 100.00 100.0 19 jenis
SDMK % 0%
Pembaruan 52 kali 20 kali 1 kali 100.00 100.0 52 kali
Data SDMK % 0%
tingkat Kota
Yogyakarta
Penilaian 0 2 3 jabatan 100.00 100.0 0 jabatan
Kompetensi jabatan jabatan % 0%
Jabatan
Fungsional
Kesehatan
II | 62
Pembinaan 0 bulan 156 12 bulan 100.00 100.0 0 bulan
dan bulan % 0%
pengawasan
mutu Tenaga
Kesehatan
Peserta 0 orang 1 orang 2 orang 100.00 100.0 0 orang
Seminar % 0%
/kursus/
workshop
Tenaga 0 bulan 0 bulan 5 bulan 100.00 100.0 0 bulan
kesehatan % 0%
mendapatkan
insentif
penanganan
covid 19
1 0 0 0 Pengelolaa 11,929,783 7,437,260, 7,857,694, 100.01 7,048,559, 100.0 89.70%
1 8 3 n Farmasi, ,092 622 000 % 064 0%
Alat Ketersediaan 12 12 12 bulan 100.00 100.0 12 bulan
Kesehatan Obat, vaksin bulan bulan % 0%
dan dan alat
Makanan kesehatan
Minuman Monitoring 4 kali 4 kali 4 kali 100.00 100.0 4 kali
Penggunaan % 0%
Obat
Rasional
II | 63
Tenaga 250 150 0 orang 100.00 100.0 250 orang
Kefarmasian orang orang % 0%
di Kota
Yogyakarta
mendapatkan
Bimbingan
Teknis
Tenaga 0 orang 70 0 orang 100.00 100.0 0 orang
Kefarmasian orang % 0%
yang terlatih
melaksanaka
n KIE
Pemantauan 0 kali 18 kali 12 kali 100.00 100.0 0 kali
alat % 0%
kesehatan di
Puskesmas
dikelola
sesuai
standar
Penjamah 0 orang 400 200 orang 100.00 100.0 0 orang
makanan orang % 0%
yang dibina
Sampel 0 200 200 100.00 100.0 0 sampel
makanan sampel sampel sampel % 0%
yang
diperiksa
II | 64
1 0 0 Program Cakupan
1 9 Pencegaha Penemuan
n dan dan
3,848,597, 1,872,690, 2,306,802, 2,137,059, 100.0
Pengendali Penanganan 100% 100% 100% 100% 92.64% 100%
316 600 200 349 0%
an Penyakit Penderita
Penyakit
DBD
Cakupan
Kelurahan
Mengalami
KLB yang 1.00
100 100 100 100% 0.00% 100
Dilakukan %
Penyelidikan
Epidemiolog
i < 24 jam
Persentase
penderita TB
mendapatka 1.00
100 100 100 100% 0.00% 100
n pelayanan %
TB sesuai
standar
Persentase
orang
berisiko
1.00
terinfeksi 100 100 100 100% 0.00% 100
%
HIV AIDs (
Ibu Hamil,
Pasien TB,
II | 65
Pasien IMS,
waria/transg
ender,
pengguna
napza dan
warga
binaan
lembaga
pemasyarak
atan )
mendapatka
n
Pemeriksaa
n HIV AIDS
Persentase
penduduk
kota usia 15
s/d 59 tahun
1.00
mendapat 100 100 100 100% 0.00% 100
%
skrening
kesehatan
sesuai
standar
Cakupan
Desa/Kelura
1.00
han 100 100 100 100% 0.00% 100
%
Universal
Child
II | 66
Immunizatio
n (UCI)
Persentase
penderita
Diabetes
melitus
1.00
mendapatka 100 100 100 100% 0.00% 100
%
n pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
Persentase
penderita
hipertensi
mendapatka 1.00
100 100 100 100% 0.00% 100
n pelayanan %
kesehatan
sesuai
standar
Persentase
orang
dengan 0.01
100 100 100 100% 0.00% 100
gangguan %
Jiwa (ODGJ)
berat
II | 67
mendapat
pelayanan
kesehatan
sesuai
standart
1 0 0 0 Pengelolaa 303,495,00 266,230,83 72,996,000 100.00 70,188,126 100.0 96.15%
1 9 1 n 3 0 % 0%
Surveilans 1. Dokumen 3 3 3 100.00 100.0 3
dan Sistem Surveilans Dokum Dokum Dokumen % 0% Dokumen
Informasi Epidemiologi en en
Kesehatan 2. Dokumen 12 12 12 100.00 100.0 12
Penyelidikan Dokum Dokum Dokumen % 0% Dokumen
Epidemiologi en en
3. Dokumen 12 12 12 100.00 100.0 12
Surveilans Dokum Dokum Dokumen % 0% Dokumen
Penyakit en en
Yang Dapat
Dicegah
Dengan
Imunisasi
(PD3I)
4. Buletin 52 Edisi 52 Edisi 52 Edisi 100.00 100.0 52 Edisi
Sistem % 0%
Kewaspadaa
n Dini dan
Respon
(SKDR)
II | 68
5. Dokumen 12 12 12 100.00 100.0 12
Sistem Dokum Dokum Dokumen % 0% Dokumen
Informasi en en
Kesehatan
Puskesmas
dan Rumah
Sakit
6. Dokumen 1 1 1 100.00 100.0 ########
Penyebab Dokum Dokum Dokumen % 0% ######
Kematian en profil en profil profil
(Cause Of
Death)
7. Dokumen 12 12 12 100.00 100.0 12
Komunikasi Dokum Dokum Dokumen % 0% Dokumen
Data Prioritas en en
(KOMDAT)
8. Jumlah 18 18 18 Sistem 100.00 100.0 18 Sistem
Aplikasi- Sistem Sistem % 0%
Server-
Database
SIMPUS
yang berjalan
optimal
9. Data Profil 12 12 12 100.00 100.0 12
Kesehatan Dokum Dokum Dokumen % 0% Dokumen
en en
1 0 0 0 Pencegaha 3,336,396, 1,047,811, 1,597,206, 93.28 1,489,929, 93.29 93.28%
1 9 2 n, 875 700 200 % 047 %
II | 69
Pengendali Pengendalian 12 kali 1 kali 15 kali 100.00 100.0 12 kali
an Penyakit % 0%
Penyakit DBD
Menular (Demam
dan Berdarah
Imunisasi Dengue)
Pelaksanaan 400 200 150 focus 44.67 44.67 400 focus
fogging focus focus focus % %
DBD &
chikungunya
&
Penanggulan
gan KLB
Pengendalian 12 kali 1 kali 17 kali 100.00 100.0 12 kali
Penyakit % 0%
Tuberculosis
Slide TB 0 slide 0 slide 2000 slide 100.00 100.0 0 slide
yang % 0%
dilakukan
pemeriksaan
uji
silang/cross
chek slide TB
ke RS
Respira
Data Infeksi 0 data 0 data 24 data 100.00 100.0 0 data
Saluran Paru % 0%
Akut (ISPA)
II | 70
dan Data
Diare
Peningkatan 0 kali 0 kali 17 kali 100.00 100.0 0 kali
kapasitas % 0%
layanan HIV
Data 0 kali 0 kali 16 kali 100.00 100.0 0 kali
imunisasi dan % 0%
penguatan
layanan
praktisi
swasta
Frekuensi 0 kali 0 kali 1 kali 100.00 100.0 0 kali
sosialisasi % 0%
tentang
pengendalian
penyakit
menular
Petugas 0 kali 0 kali 1 kali 100.00 100.0 0 kali
puskesmas % 0%
dan RS
memperoleh
informasi
terbaru
tentang
penatalaksan
aan penyakit
menular dan
II | 71
mampu
mengimplem
entasikannya
II | 72
Orang yang 1800 4500 0 Orang 14.58 14.58 1800
diperiksa Orang Orang % % Orang
untuk deteksi
dini faktor
resiko PTM
pada
populasi
resiko usia
>15 th
Petugas 100 0 240 0 00 0.00% 0.00 100 0
Kesehatan %
mendapatkan
peningkatan
kapasitas
Penyakit
Tidak
Menular dan
Kesehatan
Jiwa
Data evaluasi 12 Data 12 Data 12 Data 90.09 90.09 12 Data
kegiatan % %
surveilans
Penyakit
Tidak
Menular dan
Kesehatan
Jiwa
Puskesmas
II | 73
Pengembang 0 1 0 0.00% 0.00 0
an Posbind Posbind Posbindu % Posbindu
POSBINDU u u
FR PTM
Tenaga 0 Orang 40 0 Orang 0.00% 0.00 0 Orang
Pendidik Orang %
mendapatkan
pelatihan
upaya
kesehatan
jiwa di
sekolah
sebanyak 40
orang
Pembentuka 0 0 0 0.00% 0.00 0
n Kelurahan Kelurah Kelurah Kelurahan % Kelurahan
Siaga Sehat an an
Jiwa (KSSJ)
Pembentuka 0 0 0 Sekolah 0.00% 0.00 0 Sekolah
n Sekolah Sekolah Sekolah %
Sehat Jiwa
(SSJ)
Monitoring 0 kali 0 kali 10 kali 100.00 100.0 0 kali
dan Evaluasi % 0%
Penyakit
Tidak
Menular dan
Kesehatan
II | 74
Jiwa
II | 75
II | 76
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam
indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan Tahun 2019 di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan
indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Kematian Ibu
Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu
dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau
penangganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah
melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat
perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan,
dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor ,
baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan
yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.
Realisasi capaian kinerja dengan indikator kematian ibu pada tahun 2019
adalah 4 kematian ibu hamil atau 100% dari target yang telah ditentukan
sehingga pada tahun ini target untuk indikator sasaran kematian ibu secara
umum telah tercapai dan dikategorikan sangat baik. Indikator ini merupakan
upaya menekan angka kejadian kematian ibu, sehingga semakin rendah kejadian
maka kinerjanya semakin baik. Persentase target dan realisasi indikator sasaran
jumlah kematian ibu dapat dilihat sebagai berikut :
Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019
II | 77
Kesehatan Meningkat Ibu
Sumber : Renstra Dinkes Kota Yk, 2017-2022
Gambar 0.1 Target dan Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2019
II | 78
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD,
maka realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 6.88. Perbandingan capaian
kinerja pada tahun 2019 dengan target akhir RPJMD adalah 99.85%. Target tahunan
jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai
berikut :
II | 79
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD,
maka realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 7.82%. Perbandingan capaian
kinerja pada tahun 2019 dengan target akhir RPJMD adalah 95.36%. Target tahunan
jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai
berikut :
Target Tahunan Jangka Menengah
Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun
Indikator
No Tujuan Sasaran ke-
Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Meningkatkan Derajat Prevalensi
Derajat Kesehatan Balita Gizi
8.81 8.65 8.42 8.19 7.97 7.82
Kesehatan Meningkat Buruk dan
Kurang
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Faktor penyebab masih terjadinya gizi buruk dan kurang adalah Pemantauan
pertumbuhan balita di wilayah tidak kurang optimal menyebabkan status balita yang
membutuhkan intervensi tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan upaya yang
dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah meningkatkan akses balta ke pelayanan
pemantauan pertumbuhan, mengoptimalkan peran serta masyarakat agar pemantauan
balita dapat maksimal, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat, pemerian bantuan
stimulan PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk serta memberikan pelayanan pemuloihan
balita gizi buruk dan kurang di Rumah pemulihan Gizi ( RPG).
1. Prevalensi Stunting
Stunting ( kerdil ) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak
bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu
pendek untuk usianya. Dari realisasi prevalensi Gizi buruk dan Kurang yang dideteksi di
Kota Yogyakarta sudah berhasil menekan sebesar 11.31% dari target yang ditetapkan
12.6%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai 110.30% yang dikategorikan
sangat baik. Persentase target dan realisasi indikator prevalensi stunting pada tahun
2019 dapat dilihat sebagai berikut :
Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2019
II | 80
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD,
maka realisasi telah mencapai target tahun 2022 sebesar 12%. Perbandingan capaian
kinerja pada tahun 2019 dengan target akhir RPJMD adalah 105.83%. Target tahunan
jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai
berikut :
Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2019 dengan jumlah balita stunting
sebanyak 1567 balita menunjukkan bahwa upaya pemantauan status gizi dengan
strategi dan program dinas kesehatan mengalami keberhasilan dan perlu dipertahankan.
Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta menjadi perhatian khusus
karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak
di masa depan. Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting
adalah pola asuh anak yang salah, terutama diawal pemberian Makanan Pendamping
ASi, BBLR yang meningkat, dan penyakit infeksi yang berulang. Upaya yang dilakukan
dalam penurunan prevalensi stunting adalah dengan pelatihan PMBA bagi petugas dan
kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka BBLR dengan
ANC terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong masyarakat
untuk aktif dalam kegiatan KP Ibu.
II | 83
ini berarti bahwa pada tahun 2019 mengalami kenaikan capaian. Jika
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 81 tingkat
capaian nya adalah 99.07%.
Upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan layanan kesehatan
puskesmas dan rumah sakit adalah dengan cara meningkatkan disiplin petugas
pelayanan terhadap pemberian pelayanan, Melengkapi sarana dan prasana
untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan Mengoptimalkan pelayanan
kesehatan yang efisien. Dengan hasil tersebut diatas maka strategi dari program
dan kegiatan yang mendukung perlu untuk dapat dipertahan kan ditingkatkan
5. Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga
indepeden penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah
memenuhi standar kesehatan Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan
merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. Dengan memfasilitasi akreditasi fasilitas kesehatan milik
pemerintah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi
permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitass kesehatan.
Realisasi indikator Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang
terakreditasi untuk tahun 2019 sebesar 84.21% sudah tercapai dari target yang
telah ditetapkan yaitu 79.49, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai
105.90% dalam kategori Sangat Baik. Jika capaian ini dibandingkan dengan
tahun 2018 belum bisa dibandingkan dikarenakan indikator ini merupakan
indikator baru. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 sebesar
87.18% maka capaian realisasi tahun 2019 adalah 96.59%.
Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh beberapa
faktor diantaranya Penguatan dukungan lintas program, lintas bidang dan
stakeholder dalam proses akreditasi, Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
dalam melaksanakan akreditasi Puskesmas serta Adanya regulasi yang
mengatur rumah sakit wajib terakreditasi. Selain itu dengan menjaga komitmen
yang ada di puskesmas melalui reakreditasi dan mewujudkan seluruh
Puskesmas dapat terakreditasi sehingga akan berdampak dalam pemberian
layanan yang terbaik.
6. Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan
kesehatan
Realisasi Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan
II | 84
Kesehatan untuk tahun 2019 sebesar 186.3% sudah tercapai dari target 100%
yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 186.3% dalam
kategori Sangat Baik. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian
tahun 2018 sebesar 109%. Sedangkan jumlah Jemaah haji yang diperiksa pada
tahun 2019 sebanyak 468 jemaah haji dari 387 jemaah haji yang ditargetkan. Hal
ini disebabkan karena adanya tambahan Jemaah dari luar daerah yang
melakukan pemeriksaan di kota Yogyakarta.
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Persentasi hasil
pemeriksaan Kesehatan Jemaah haji adalah dengan pendelegasian kegiatan ke
Puskesmas untuk Posbindu Haji dan Pengukuran Kebugaran Jasmani Jemaah
Haji. Sedangkan capaian tahun 2019 ini jika dibandingkan dengan target akhir
renstra tahun 2022 sebesar 100% maka telah melampaui target.
7. Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga Negara
Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 45 mengamanatkan
bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyasrakat miskin.
Realisasi Presentase Penduduk Miskin Mendapat Jaminan Kesehatan untuk
tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat
Baik. Sedangkan pada tahun 2018 persentase penduduk miskin yang
mendapatkan jaminan kesehatan sudah mencapai 100%. Jika dibandingkan
dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka capaian
indikator ini tahun 2019 telah mencapai target.
Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi lintas
sektor dalam pendataan penduduk sehingga setiap penduduk miskin
mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, salah satu upaya yang mendukung
keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja program ini adalah dengan
sosialisasi kepada masyarakat tentang jaminan kesehatan yang harus dimiliki
oleh masyarakat.
8. Persentase Penduduk yang Mempunyai JKN
Sesuai dengan UU no. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional untuk memberikan jaminan social menyeluruh bagi setiap orang dalam
rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya
masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan maksmur. Dalam SJSN, terdapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen
II | 85
pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia
seluruhnya.
Realisasi Presentase Penduduk yang Mempunyai JKN untuk tahun 2019
sebesar 100.56% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 100.56% dalam kategori Sangat Baik.
Sedangkan pada tahun 2018 realisasi persentase penduduk yang mempunyai
JKN mencapai 96.11%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019
mengalami peningkatkan dibandingkan tahun 2018. Jika dibandingkan dengan
target akhir renstra tahun 2022 sebesar 100 %, maka capaian ini telah melebihi
target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan peningkatan capaian indikator ini tidak lepas dari upaya
yang dilaksakan untuk mencapai target yang ditentukan adalah dengan
melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat tentang jaminan
kesehatan. Selain itu, upaya yang dilkakukan adalah dengan aktif dalam
membuat regulasi-regulasi baru mengikuti dinamisasi kebijakan dan regulasi
Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani di kota
Yogyakarta adalah seluruh kasus tertangani 954 kasus dan Realisasi cakupan
Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan untuk tahun 2019 sebesar 100%
sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat baik. Jumlah kasus gawat darurat di
kota Yogyakarta pada tahun 2019 menglami penurunan kasus kegawatdaruratan
disbanding tahun 2018 sebesar 1091 kasus. Upaya yang dilakukan untuk terus
meningkatkan pelayanan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan adalah
dengan peningkatan kompetensi petugas dengan diadakan pelatihan rutin
kegawatdaruratan serta adanya dukungan anggaran APBD maupun APBN yang
mendukung sarana dan prasarana. Oleh karena itu setiap strategi yang dapat
mendukung keberhasilan penanganan kegawatdaruratan kesehatan dapat
dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan lagi.
10. Persentase Tenaga Kesehatan yang Berijin
Realisasi Presentase Tenaga Kesehatan yang Berijin untuk tahun 2019
sebesar 99.9% sudah tercapai dari target 80% yang ditetapkan, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 124.9% dalam kategori Sangat baik.sedangkan
pada tahun 2018 presentase tenaga kesehatan yang berijin mencapai 95,28%.
II | 86
Hal ini menunjukkan peningkatan realisasi persentase tenaga kesehatan yang
berijin.. Jika capaian tahun 2019 ini dibandingkan dengan target akhir renstra
pada tahun 2022 sebesar 90% maka capaian indikator ini telah melampaui target
sebesar 110.99%.
Upaya untuk mencapai target yang telah dilakukan adalah dengan
sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan adanya penilaian
tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
11. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar
Realisasi Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar untuk
tahun 2019 sebesar 84.6% sudah tercapai dari target 70% yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 120.9% dalam kategori Sangat
baik. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi persentase tenaga penyehat
tradisional yang terdaftar mencapai 70.30. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019
terjadinya peningkatan realisasi dibandingkan pada tahun 2018. Selain itu, jika
dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 sebesar 80% maka
capaian tahun 2019 ini telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian
sebesar 105.78. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah
dengan sosialisasi dan pendampingan kepada tenaga penyehat tradisional yang
da di kota Yogyakarta secara rutin dan berkala.Sedangkan kendala yang
dihadapi dalam indikator tenaga penyehat tradisional yang terdaftar masih
adanya beberapa penyehat tradisional yang terdaftar belum memenuhi syarat
yang ditentukan.
12. Persentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang
Sudah Tersertifikasi Laik Sehat
Realisasi Presentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang
Sudah Tersertifikasi Laik Sehat untuk tahun 2019 sebesar 76.3% sudah tercapai
dari target 75% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai
101.7% dalam kategori Sangat baik. Realisasi persentase sertifikasi hotel,
restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat pada pada tahun
2018 sebesar 65%. Hal ini menunjukkan kenaikan realisasi dari indikator ini.
Walaupun telah mengalami kenaikan indikator masih adanya Kendala yang
dihadapi adalah banyak hotel restoran yang belum mengerti pentingnya
sertifikasi hotel dan restoraan dan terbatasnya jumlah hotel yang naik bintang di
Kota Yogyakarta sehingga tidak mengurus sertifikasi hotel. Sedangkan upaya
yang telah dilakukan dalam peningkatan capaian realisasi adalah dengan
II | 87
melakukan sosialisasi yang berkesinambungan dan melakukan visitasi secara
berkala terhadap hotel, restoran dan kolam renang.
13. Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes
Ketersediaan obat, vaksin dan alkes merupakan salah satu sarana yang
diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Obat, vaksin dan
alkes harus tersedia dalam keadaan cukup dan baik sehingga sarana dan
prasarana yang diharapkan representatif dapat tercapai.Realisasi Persentase
Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes untuk tahun 2019 sebesar 96.6% sudah
tercapai dari target 97% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 99.5% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan Realisasi Persentase
ketersediaan obat, vaksin dan alkestahun 2018 sebesar 96.2% dari Jumlah jenis
obat vaksin dan alkes yang tersedia sehingga realisasi tahun 2019 mengalami
peningkatan dibandingkan pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target
akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 98% maka tingkat capaian realisasi pada
tahun 2019 adalah 98.52%.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketersediaan obat, vaksin dan
alkes dengan melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan DIY untuk
ketersediaan obat yang tidak dapat dibeli dengan jumlah yang terbatas,
dilaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk
memantau ketersediaan obat, vaksin dan alkes di Kota Yogyakarta. Kerjasma
yang baik tenaga apoteker dengan dinas kesehatan sehingga tidak ada
kekurangan obat yang terlewatkan di kota Yogyakarta. Keberhasilan dalam
indikator tersebut dapat dipertahankan untuk dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang prima dan optimal.
14. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
Realisasi Presentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas untuk
tahun 2019 sebesar 95.90% sudah tercapai dari target 95% yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100.90% dalam kategori Sangat
Baik. Hal ini menunjukkan peningkatan Realisasi Persentase obat rasional di
Puskesmas pada tahun 2018 sebesar 95.40%. Sedangkan jika dibandingkan
dengan target akhir renstra tahun 2022 sebesar 95% maka capaian realisasi
persentase obat rasional di Puskesmas telah melampaui target yang telah
ditetapkan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut adalah
dengan melaksanakan monitoring peresepan di Puskesmas terhadap parameter
II | 88
yang ditetapkan secara nasional, yaitu tentang penggunaan Antibiotika pada
ISPA non pneumonia tidak boleh lebih dari 20%. Penggunaan antibiotika pada
diare non spesifik tidak boleh lebih dari 8 %, penggunaan injeksi pada myalgia
tidak boleh lebih dari 1% dan pemberian obat pada satu lembar resep rata-rata
2,6. Selain itu upaya yang juga dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi
tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan penggunaan obat secara rasional.
15. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar
Realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar untuk
tahun 2019 sebesar 98.2% sudah tercapai dari target 84% yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 116.9% dalam kategori Sangat
Baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan
capaian, capaian indikator persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar
sebesar 116.7%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian di tahun 2019 ini.
Sedangkan jika dibandingkan pada akhir renstra tahun 2022 sebesar 90% maka
realisasi tahun 2019 telah melampaui target yang ditentukan dengan capaian
sebesar 109.14%.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh dinas
kesehatan diantaranya adalah secara berkesinambungan melakukan visitasi dan
monitoring terhadap fasilitas kesehatan yang ada di kota Yogyakarta, selain itu
dengan melakukan kerjasama jejaring dan mendorong fasilitas kesehatan yang
ada di kota Yogyakarta untuk dapat melakuakan peningkatan fasilitas kesehatan.
16. Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi
Realisasi Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi untuk tahun
2019 sebesar 93.8% telah mencapai dari target 90% yang ditetapkan, sehingga
jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 104.2% dalam kategori Sangat Baik.
Sedangkan Jumlah tenaga penyehat tradisional yang terdaftar pada tahun 2018
sebesar 52 tenaga penyehat tradisional sedangkan jumlah semua tenaga
penyehat tradisional yang memberi pelayanan dikota Yogyakarta sejumlah 74
tenaga sehingga Realisasi tahun 2018 sebesar 70.3%. Sedangkan jika
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 dengan target 96%,
maka realiasi telah melampaui target dengan capaian 97.72%.
Semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik diwajibkan untuk
melakukan registrasi tenaga kesehatan. Keberhasilan capaian tahun 2019 ini
menunjukkan realisasi Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi pada
tahun 2019 mengalami kenaikan dikarenakan pendataan tenaga kesehatan
II | 89
setiap tahun dan melakukan pembaharuan data setiap tahun disertai dengan
penjelasan cara pengisian formulir yang benar dan lengkap. Sedangkan
hambatan dalam pencapaian ini dikarenakan proses pembuatan STR yang
membutuhkan waktu lama.
17. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai
Standar
Pengukuran terhadap capaian indikator ini ditujukan untuk mengukur
kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga
kesehatan janin dan ibu terjamin.Pelayanan Ibu hamil mendapatkan pelayanan
sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali
selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada
trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan
atau dokter atau dokter spesialis kebidanan.
Realisasi Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Antenatal sesuai
Standar untuk tahun 2019 sebesar 97.8% belum mencapai dari target 100%
yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 97.8% dalam
kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan pada tahun 2018 mengalami
peningkatan realisasi, realisasi indikator Persentase Ibu Hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sebesar 97.02 %. Sedangkan
bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100% maka realisasi maka
indikator ini belum mencapai target.
Permasalahaan yang dihadapai pada indikator ini adalah ibu hamil tidak
melakukan pemeriksaan pada TM 1 dikarenakan masih adanya kehamilan yang
tidak diinginkan yang cukup tinggi pada tahun 2019 mencapai 194. Upaya yang
telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan memotivasi ibu
hamil untuk memeriksakan kehamilannya dipuskesmas, selain itu dengan
melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk mengendalikan jumlah
kehamilan tidak diinginkan.Selain itu kerjasama dengan lintas sektor dan kader
kesehatan untuk pendataan dan pemantauan ibu hamil.
18. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan
oleh bidan atau dokter dan atau dokter spesialis Kebidanan yang bekerja di
fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta maupun pemerintah. Adapun
persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada
tahun 2018 terealisasi 100%, sedangkan Realisasi Persentase Ibu Bersalin
II | 90
Mendapat Pelayanan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 99.3% dan
belum mencapai dari target 100% yang ditetapkan. Hal ini disebabkan
dikarenakan pada tahun 2019 masih ada ibu yang melahirkan tidak di fasilitas
kesehatan dikarenakan ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan, selain itu
masih ada satu orang ibu yang melahirkan di rumah dikarenakan ingin yang
menolong suaminya sendiri. Jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 99.3% dalam
kategori Sangat Baik. Sedangkan bila indikator ini dibandingkan dengan target
akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka dikatakan belum mencapai
target yang telah ditentukan.
Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Ibu
Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar diantaranya dengan
melakukan kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan
klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan pelayanan PONED dan
PONEK., meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam KIE
ibu hamil, mengembangkan kelas ibu hamil untuk dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat dengan melibatkan kader dan masyarakat.
19. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai
Standar
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan
yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal
Esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25
Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau
perawat dan atau dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda
Register (STR).
Adapun realisasi Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan
sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 98.74% belum mencapai dari target
100% yang ditetapkan, hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
realisasi presentasi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
pada tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya persalinan dirumah
sehingga tidak mendapatkan pelayanan bayi baru lahir berupa vit K, salep mata,
dan imunisasi HB0, selain itu masih ada bayi baru lahir yang tidak melakukan
IMD ( Inisiasi Menyusu Dini ) dikarenakan persalinan Sc dan BBLR. Jika dilihat
dari kinerja sudah tercapai 98.74% dalam kategori Sangat Baik. Indikator ini
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka
dikatakan belum mencapai target yang telah ditentukan.
II | 91
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian persentase bayi baru
lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah masih belum ada sanksi
yang tegas untuk Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan yang tidak
melaksanakan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar. Upaya yang sudah
dilakukan adalah dengan memantau bayi baru lahir sejak awal kehamilan serta
melakukan kerjasama dengan linsek dan kader kesehatan.
20. Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar
Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan
atau perawat dan atau dokter yang memiliki Surat Tanda Register ( STR) dan
diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM.
Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan minimal 8 kali
setahun dengan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun,
pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar
lengkap.
Realisasi Presentase Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar untuk tahun 2019 sebesar 84.3% belum mencapai dari target 100%
yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 84.3% dalam
kategori Baik. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian persentase balita
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dikarenakan masih banyak
balita yang tidak melakukan penimbangan minimal 8 kali selama setahun baik di
Posyandu maupun di pelayanan kesehatan adalah balita tidak datang ke
posyandu, balita tidur, tapi orang tua tidak ada di rumah. Realisasi pada tahun
2019 mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan capaian tahun 2018
sebesar 82.42%. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada
tahun 2022 sebesar 100% maka dikatakan belum mencapai target yang telah
ditentukan.
Upaya yang telah dilaksanaan anatara lain dengan dengan kerjasama
dengan lintas sektor dan meningkatkan peran kader dan masyarakat untuk ikut
berperan dalam partisipasi bidang kesehatan dan melakukan sosialisasi tentang
kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat. Dalam pencapaian salah satu
indikator dalam pelayanan balita sesuai standar adalah dengan penimbangan 8
kali. Upaya peningkatan penimbangan 8 kali dalam setahun ini adalah adanya
keterlibatan kader dalam sweeping balita yang tidak datang ke posyandu.
II | 92
21. Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar Mendapat
Skrining Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan
kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali
pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan Puskesmas. Standar pelayanan yang
diberikan meliputi : penilaian status gizi ( tinggi badan, berat badan, tanda klinis
anemia), penilaian tanda vital ( tekanan darah, frekuensi nadi dan napas),
Penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan
dengan poster snellen, dan penilaian ketajaman indera pendengaran dengan
garpu tala. Adapun tujuan dari skrining ini adalah untuk mendeteksi sedini
mungkin adanya kelainan atau penyakit peserta didik sehingga dapat dilakukan
tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk.
Realisasi Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapat
Skrining untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai dari target 100% yang
ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori
Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018 yang mencapai
100% juga. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun
2022 sebesar 100% maka dikatakan belum mencapai target yang telah
ditentukan.
Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya
yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan bekerjasama dengan pihak
sekolah, serta dalam rangka meningkatkan cakupan melalui sweeping serta
penjadwalan ulang bagi siswa yang tidak mengikuti pemeriksaan pada saat
dilakukan pemeriksaan.
20. Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas
Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Skrining Kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas
sesuai standar adalah pelayanan skrining yang dilakukan oleh dokter, bidan,
perawat, tenaga gizi dan kader Posyandu sesuai dengan kewenangannya dan
diberikan di Puskesmas dan jaringannya, dilakukan minimal setahun sekali.
Realisasi Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas mendapat
Skrening Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% telah
mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian indikator persentase
warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan
II | 93
sesuai standar mengalami peningkatan capaian dibanding dengan capaian pada
tahun 2018, yaitu sebesar 89.99%.
Permasalahan dalam pencapaian indikator Persentase Warga Negara
Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar
Jumlah Lansia di Kota Yogyakarta yang cukup banyak memerlukan lebih banyak
tenaga dan anggaran dalam pemeriksaaan kesehatan lansia. Sedangkan upaya
yang telah dilakukan adalah dengan kerjasama dengan lintas sektor ,
pemberdayaan kader kesehatan serta dengan peningkatan Posbindu di
masyarakat. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun
2022 sebesar 100% maka telah mencapai target yang telah ditentukan.
21. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber
daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah
kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan
masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan
kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Realisasi
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) untuk tahun 2019 sebesar 57.78%
belum tercapai dari target 57.80% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari
kinerja sudah tercapai 99.96% dalam kategori Sangat Baik. Dibandingkan
dengan jumlah kelurahan Siaga aktif mandiri pada tahun 2018 sebesar 22
kelurahan, pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dengan jumlah
kelurahan mandiri sejumlah 26 kelurahan.
Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan pembentukan kelompok
kerja operasional (POKJANAL) desa siaga tingkat kota, selain itu pemberdayaan
masyarakat dan lintas sektor dalam mengatasi permasalahan kesehatan juga
terus dilakukan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kelurahan siaga aktif adalah masih adanya masyarakat yang kurang
berpartisipasi dalam peningkatan kesehatan di masyarakat.
22. Jumlah Wilayah yang Melaksakan KTR
Kebiasaan merokok sudah meluas di hamper semua kelompok
masyarakat dan cenderung meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-
langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan
Perda Kawasan Tanpa rokok. Berdasarkan perda nomor 2 tahun 2017 tentang
Kawasan tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Meliputi fasilitas
II | 94
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar,tempat anak bermain,
tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain
yang ditetapkan. Realisasi Jumlah Wilayah yang Melaksanakan KTR untuk tahun
2019 sebesar 466 sudah tercapai dari target 404 yang ditetapkan, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 115.30% dalam kategori Sangat Baik. Bila
dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah wilayah yang melaksanakan KTR pada
tahun 2019 mengalami peningkatan dari 410 KTR menjadi 466 KTR. Jumlah
wilayah ini telah mencapai target yang ditentukan di akhir renstra sebesar 464
KTR.
Upaya yang telah dilakukan dalam menaikkan jumlah angka KTR adalah
dengan kerjasama dengan lintas sektor terutama dengan Dinas Ketertiban untuk
menerapkan Perda KTR. Sedangkan Permasalahan yang dihadapi masih ada
warga yang belum mengerti pentingnya kawasan bebas asap rokok sehingga
masih perlu dilakukan sosialisasi maupun pembinaan tentang Kawasan Tanpa
Asap Rokok.
23. Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
Kesehatan
Realisasi Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
Kesehatan untuk tahun 2019 sebesar 91,30% sudah tercapai dari target 89.50%
yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 102.00% dalam
kategori Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi Persentase kualitas
Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan pada tahun 2018 sebesar 91.17%.
Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan
di kota Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022
sebesar 90% maka capaian realisasi tahun 2019 telah mencapai target yang
telah ditentukan.
Permasalahan dalam pemenuhan kualitas air minum yang memenuhi
syarat kesehatan adalah kondisi geografis dan kepadatan penduduk di kota
Yogykarata yang menyebabkan potensi tingkat pencemaran tinggi. Upaya yang
dilakukan dalam meningkatkan cakupan adalah dengan melakukan sosialisasi
kepada masyarakat. Membuat regulasi dan melakukan monitoring ke DAMIU dan
ke masyarakat
24. Persentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat
Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Rumah Sehat adalah rumah yang memenuhi minimal 3 komponen kriteria
II | 95
sehat meliputi; fisik rumah, sarana sanitasi dan perilaku. Sedangkan Tempat
pengelolaan makanan dan tempat umum sehat adalah suatu tempat yang
dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan,
depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat
ibadah restoran yang memenuhi terlaksananya pengendalian vector, higigen
sanitasi makanan minuman, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria
persyaratan dan atau standar kesehatan.
Realisasi Presentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat
Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan untuk tahun
2019 sebesar 96.12% sudah tercapai dari target 96% yang ditetapkan, sehingga
jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100.13% dalam kategori Sangat Baik.
Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun
2018 sebesar 91,5%. Peningkatan capaian pada tahun 2019 tidak lepas dari
penyediaan anggaran oleh pemerinta baik melalui APBD maupun APBN serta
dukungan CSR. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kerjasama
lintas sektor ( DPUPKP. DLH, DINJIN, dll ) belum optimal, Belum ada regulasi
yang mengatur bahwa hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan menjadi
syarat perizinan TTU dan TPM seperti hotel , restoran besar dan DAM, dll.
Upaya –upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah
dengan pendataan sasaran, pembinaan dan pemeriksaan serta dilakukan
monitoring dan evaluasi.
25. Persentase Institusi yang Melaksamakan UKK
Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki
risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas
pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun
masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatanRealisasi .
Sedangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan,
pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar
lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari
gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan,
lingkungan, dan aktivitas kerja.
Realisasi persentase Institusi yang Melaksanakan UKK untuk tahun 2019
sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika
II | 96
dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun
2018 capaian persentase Institusi yang melaksanakan UKK juga mencapai
100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh institusi yang ditargetkan telah
melaksanakan UKK yang dipengaruhi oleh penyediaan anggaran baik melalui
APBD maupun APBN. Sedangkan permasalahan yang dihadapi indikator ini
adalah Masih perlu sosialisasi dan penegakan penggunaan Alat Pelindung Diri
terutama untuk tenaga tenaga kesehatan yang masih baru. Upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan cakupan Ukk adalah dengan melatih petugas adar
dapat menerapkan UKK di fasilitas kesehatan.
26. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan
kasus yang perlu diwaspadai sepanjang tahun karena penyakit DBD merupakan
penyakit endemis yang ditemukan sepanjang tahun.Realisasi Cakupan
Penemuan dan Penanganan Penderitaan DBD untuk tahun 2019 sebesar 100%
sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik, capaian ini sama dengan
cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Kota Yogyakarta pada
Tahun 2018 sebesar 100%. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir
renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai target yang telah
ditentukan.
Kegiatan -kegiatan terkait upaya penanggulangan antara lain :
penyelidikan epidemiologi kasus DBD di wilayah oleh surveilans kelurahan dan
Puskesmas, koordinasi dan desiminasi informasi dengan lintas program dan
lintas sektor, Community Deal DBD tingkat kelurahan, kranisasi sekolah, fogging
Focus diwilayah yang terdapat penularan penyakit DBD, Gerakan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dan pemantauan Jentik Berkala oleh
pokjanal DBD tingkat Kota.
27. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam
Program kegiatan penanggulangan KLB dari target yang ditetapkan
adalah 100% atau semua kelurahan mendapatkan peanganan dan dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam Realisasi Cakupan Kelurahan Mengalami
KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam untuk tahun 2019
sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Hal ini sama
II | 97
dengan capaian yang diacapai pada tahun 2018 sebesar 100%. Indikator ini
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka
telah mencapai target yang telah ditentukan.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh ketepatan, kecepatan Ketepatan,
kelengkapan Sistem Informasi untuk surveilans, Dukungan Surveilans
Puskesmas dan surveilans Kelurahan dalam respon cepat dengan peningkatan
kapasitas dan refresing pengetahuan tentang penyelidikan epidemiologi, sistem
Kewaspadaan Dini dan respon yang cepat dan bagus dengan ketepatan dan
kelengkapan 100%, Sistem peringatan dan kajian epidemiologi yang
komprehensif, Sistem Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan jejaring dan
mitra surveilans sesuai perwal No 100 tahun 2016 tentang Sistem surveilans
Berbasis Masyarakat. Namun dalam pencapaian keberhasilan ini masih
mengalami hambatan diantaranya adalah adanya kesulitan dalam pengambilan
specimen dan PE dan kepatuhan pasien.
28. Persentase Penderita TB Mendapat Pelayanan TB sesuai
Standar
Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru
terdiri dari TB BTA (+) dan BTA (-) / Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru
dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA positif. Potensi menularkan penyakit
TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar disbanding TB BTA (-), Satu orang pasien
TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat
menularkan ke orang-orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun.
Realisasi Persentase Penderita TB Mendapat Pelayanan TB sesuai
Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang
ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori
Sangat Baik, sama dengan pencapaian persentasi penderita TB mendapat
Pelayanan TB sesuai standar pada tahun 2018 yaitu 100%. Sedangkan Indikator
ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100%
maka telah mencapai target yang telah ditentukan.
Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas upaya yang dilakukan dalam
rangka meningkatkan angka konversi penderita TB Paru dengan memberikan
motivasi penderita oleh PMO dan petugas kesehatan dalam hal kepatuhan
minum obat dan reward bagi penderita sembuh. Kondisi yang mendukung
peningkatan kasus adalah kondisi lingkungan Kota Yogyakarta belum semua
memenuhi syarat kesehatan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan rehab
II | 98
rumah penderita TB dengan bekerjasama dengan CSR.
29. Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil,
Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, Pengguna Napza dan Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan) Mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
Meskipun secara global jumlah orang yang terinfeksi HIV baru semakin
menurun, namun masih banyak orang-orang yang tertinggal dalam penanganan
terhadap HIV/AIDS, utamanya bagi populasi dengan resiko tinggi infeksi HIV
yang merupakan populasi kunci HIV. Populasi kunci sendiri merupakan kelompok
populasi yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan,
sehingga mereka perlu ikut aktif berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS, baik
bagi dirinya maupun orang lain. Populasi ini adalah (1) orang-orang beresiko
tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual beresiko yang tidak
terlindung, bertukar alat suntik steril; (2) Orang-orang yang rentan adalah orang
yang karena pekerjaan, lingkungannya rentan terhadap penularan HIV, seperti
buruh migran, pengungsi dan kalangan mudah berisiko dan (3) ODHA (Orang
dengan HIV/AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
Realisasi Presentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil,
Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Transgender, Pengguna Napza dan Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV AIDs untuk
tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat
Baik. Hal ini sama dengan capaian pada tahun 2018 yang mencapai 100%.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%
maka telah mencapai target.
Penemuan penderita HIV semakin meningkat dikarekan Peningkatan
jumlah penderita disebabkan karena adanya kecenderungan peningkatan
perilaku Laki-laki Sex Laki-laki ( LSL), selain itu layanan yang diberikan oleh
Dinas Kesehatan semakin luas sasarannya, terutama untuk populasi berisiko
seperti ibu hamil, Waria, Wanita pekerja seks, Laki laki seks laki laki, pengguna
napza suntik, penderita TBC dan Diabetes melitus. Dinas kesehatan kota
Yogyakarta sudah mengupayakan untuk mengurangi penularan dengan
pembagian kondom, namun perlu kerja sama dengan lintas sektor terkat untuk
perubahan perilaku LSL.
Sebagaimana program nasional, Kota Yogyakarta juga mencanangkan
program terapi ARV sebagai penanggulangan AIDS, namun demikian Kasus
II | 99
AIDS meningkat dikarenakan ODHA ( orang dengan HIV AIDS ) tidak optimal
dalam mengkonsumsi ARV ( anti retro viral ) obat untuk penderita HIV. Upaya
yang telah dilakukan untuk peningkatan pasien ODHA untuk memperoleh ARV
adalah dengan peningkatan kemudahan akses layanan kesehatan, bekerjasama
dengan keluarga dan petugas LSM dalam memberikan dukungan kepada ODHA
untuk menjaga kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi ARV.
30. Persentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun Mendapat
Skrening Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai
kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan petugas pelaksana
Posbidu terlatih yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya dengan
pemerinsaan minimal satu tahun sekali. Pelayanan yang diberikan adalah deteksi
kemungkinan obesitas, deteksi hipertensi,deteksi kemungkinan Diabetes Melitus,
deteksi gangguan mental emoosial dan perilaku, pemeriksaan ketajaman
penglihatan, ketajaman pendengaran, dan deteksi dini kanker dilakukan melalui
penmeriksaan payudara klinis dan IVA khusus untuk wanita usia subur yang
berusia 30-59 tahun.
Realisasi Presentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun mendapat
Skrening Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah
tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan realisasi di tahun 2018
tercapai 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022
sebesar 100% maka telah mencapai target.
Walaupun capaian indikator ini mencapai 100% sama dengan capaian
tahun lalu namun masih menghadapi permasalahan dan hambatan sebagai
berikut: Jejaring Faskes belum berjalan, Aplikasi program berbasis web blm
dikuasai semua programer puskesmas karena keterbatasan kemampuan SDM
(Kualitas) & ada pergantian metode pelaporan dari manual ke aplikasi dari Pusat
sehingga pengumpulan data menjadi terhambat. Sedangkan faktor yang
pendukungnya adalah adanya mitra kerja sama yang mendukung kegiatan (HI,
BNNK, Program Peduli Yakkum, Pelatihan- pelatihan untuk petugas (IVA &
kriyoterapi, Posbindu PTM, Pandu PTM, dll), Workshop Penyakit TM &
Kesehatan Jiwa.
31. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Program imunissasi bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan
II | 100
mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Universal Child
Immunization adalah tercapainya imunisasi dasar lengkap yang meliputi hepatitis
B 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB 3 dosis, Polio 4 dosis dan campak 1 dosis
secara lengkap pada bayi (0-11bulan) ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS)
meliputi 2 dosis TT dan anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis
campak dan 2 dosis TT. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) adalah desa/kelurahan dimana 100% dari jumlah bayi yang ada di desa
tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
Realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang
ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori
Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun lalu yaitu 100%.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%
maka telah mencapai target.
Hasil pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Yogyakarta pada
tahun 2019 sebesar 100% ini didukung oleh Upaya yang telah dilakukan untuk
pencapaian target UCI diantaranya dengan melaksanakan promotif dan preventif
pada orang yang menolak imunisasi baik melalui radio maupun televisi,
pertemuan koordinasi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan
program. Selain itu, sebagai tindak lanjut dalam pencapaian UCI di Kota
Yogyakarta dibentuklah Rencana Aksi Daerah Imunisasi Kota Yogyakarta.
Walaupun capaian UCI sudah 100%, UCI masih menghadapi permasalahan
yaitu masih adanya Bayi yang belum lengkap imunisasinya disebabkan karena
pindah-pindah, jadwal banyak yang terlambat, orang tua sibuk, lupa, tidak paham
jadwal kunjungan imunisasi.
32. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
Realisasi Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan
Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah
tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian
tahun lalu , Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022
sebesar 100% maka telah mencapai target.
Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kota Yogyakarta.
Penduduk yang ditemukan menderita DM atau disebut dnegan penyandang DM
II | 101
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard an upaya promotif dan
preventif Di FKTP. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus diberikan di
FKTP sesuai standar meliputi edukasi, aktifitas Fisik, Terapi Nutrisi Medis dan
Intervensi farmakologis. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai kewenangan
oleh dokter, perawat dan tenaga gizi. Pelaksanaan Posbindu di masyarakat dan
instansi pemerintah kota yang melibatkan kerjasama lintas sector berperan
dalam meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat sehigga kesadaran
masyarakat akan pola hidup sehat dapat meningkat.
33. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan
monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan
pengelolaan farmakologis.pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk
mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmhg untuk usia di bawah 60
tahun dan <150/90 mmhg untuk usia 60 tahun keatas sehingga dapat mencegah
terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal
kronis. Realisasi Presentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan
kesehatan sesuai standar untuk tahun 2019 sebesar 100 % sudah tercapai dari
target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai
100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun lalu ,
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%
maka telah mencapai target.
Upaya yang mendukung dalam pencapaian target ini adalah dengan mitra
kerja sama yang mendukung kegiatan (HI, BNNK, Program Peduli Yakkum,
Pelatihan- pelatihan untuk petugas (IVA & kriyoterapi, Posbindu PTM, Pandu
PTM, dll), Workshop PTM & Keswa, sedangkan permasalahan yang dihadapi
dalam penurunan angka penyakit tidak menular adalah Jejaring Faskes belum
berjalan, Aplikasi program berbasis web blm dikuasai semua programer
puskesmas karena keterbatasan kemampuan SDM (Kualitas) & ada pergantian
metode pelaporan dari manual ke aplikasi dari Pusat sehingga pengumpulan
data menjadi terhambat.
34. Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukai dan evaluasi
tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi
II | 102
lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi,
kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dn atau tindakan
kebersihan diri ODGJ Berat. Realisasi Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2019
sebesar 100% belum mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini
sama dengan capaian tahun lalu , Sedangkan jika dibandingkan dengan target
akhir tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai target.
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan cakupan indikator ini adalah
dengan adanya kebijakan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di tingkat
Kota Yogyakarta, pelatihan untuk petugas dan guru/guru BK tentang Sekolah
Sehat Jiwa, sosialisasi rutin ke masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa dan
penanganannya serta bekerjasama dengan masyarakat jika ditemukan adanya
masyarakat yang mengalami kecenderungan gangguan jiwa.
Hasil analisis kinerja pelayanan dinas Kesehatan pada tahun 2019 disajikan
dalam tabel 2.2. berikut ini:
II | 103
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
II | 104
5 Persentase Jemaah Haji V 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
mendapatkan layanan
pemeriksaan Kesehatan
6 Persentase penduduk yang V 100% 100% 100% 100% 100.65% 100.00% 100% 100%
mempunyai JKN
7 Cakupan Penanganan v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Kegawatdaruratan
Kesehatan
8 Persentase tenaga v 85% 90% 90% 90% 92.12% 90.00% 90% 90%
Kesehatan yang berijin
9 Persentase Tenaga v 75% 80% 80.00% 80.00% 84.00% 80.00% 80.00% 80.00%
Penyehat Tradisional yang
terdaftar
10 Persentase sertifikasi v 85% 96% 96% 96% 88.24% 96.00% 96% 96%
hotel, restoran dan kolam
renang yang sudah
tersertifikasi laik sehat
11 Persentase ketersediaan v 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.83% 98.00% 98.00% 98.00%
obat, vaksin dan alkes
12 Persentase penggunaan v 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 97.80% 95.00% 95.00% 95.00%
obat rasional di Puskesmas
13 Persentase Fasilitas v 86.00% 88% 90.00% 90.00% 94.01% 88.00% 90.00% 90.00%
kesehatan yang sesuai
standar
II | 105
14 Persentase Tenaga v 93.00% 95% 96.00% 96.00% 97.00% 95.00% 96.00% 90.00%
Kesehatan sesuai
Kompetensi
15 Persentase Ibu Hamil v 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
Mendapatkan Pelayanan
Antenatal sesuai Standar
16 Persentase Ibu Bersalin v 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mendapatkan Pelayanan
Persalinan sesuai Standar
17 Persentase Bayi Baru Lahir v 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
Mendapatkan Pelayanan
sesuai Standar
18 Persentase balita v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 78.88% 100.00% 100.00% 100.00%
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
19 Persentase anak pada usia v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
pendidikan dasar
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
II | 106
20 Persentase warga negara v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Indonesia usia 60 tahun ke
atas mendapat skrening
kesehatan sesuai standar
21 Cakupan Kelurahan Siaga v 62.20% 66.70% 77.80% 77.80% 62.22% 66.70% 77.80% 100.00%
Aktif (Mandiri)
22 Jumlah Wilayah yang v 424 444 464 464 466 444 464 464
melaksanakan KTR
23 Persentase Kualitas Air v 89.70% 89.90% 90.00% 90.00% 98.57% 89.90% 90.00% 90.00%
Minum yang memenuhi
Syarat Kesehatan
24 Persentase rumah, v 96.20% 96.30% 96.50% 96.50% 90.85% 96.30% 96.50% 96.50%
Tempat- tempat Umum
(TTU), Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat
kesehatan
25 Persentase Institusi yang v 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
melaksanakan UKK
26 Cakupan Penemuan dan v 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
Penanganan Penderita
Penyakit DBD
II | 107
27 Cakupan Kelurahan v 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100% 100%
Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
28 Persentase penderita TB v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
mendapatkan pelayanan
TB sesuai standar
29 Persentase orang berisiko v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
terinfeksi HIV AIDs ( Ibu
Hamil, Pasien TB, Pasien
IMS, waria/transgender,
pengguna napza dan
warga binaan lembaga
pemasyarakatan )
mendapatkan
Pemeriksaan HIV AIDS
30 Persentase penduduk kota v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
usia 15 s/d 59 tahun
mendapat skrening
kesehatan sesuai standar
31 Cakupan Desa/Kelurahan v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Universal Child
Immunization (UCI)
II | 108
32 Persentase penderita v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Diabetes melitus
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
33 Persentase penderita v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
34 Persentase orang dengan v 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%
gangguan Jiwa (ODGJ)
berat mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
II | 109
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan
dan tindakan yang tepat. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang
berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat
Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun
lingkungan internal. Dari evaluasi kinerja Dinas kesehatan Kota Yogyakarta
dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan cukup berhasil
karena dari 1 (satu) sasaran yang terbagi dari 5 (lima), pada tahun 2019, 4
(empat) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 80%
(tercapai ≥ 100%) dari total indikator. Sedangkan 6 (enam) program yang diukur
melalui 34 ( tiga puluh empat) indikator program, Pada tahun 2019, 28 (dua puluh
delapan) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 82.35%
(tercapai ≥ 100%) dari total indikator. Hal kritis / permasalahan yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan dan Isu Strategis yang melingkupi Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:
1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi
2. Masih Adanya Gizi Buruk dan Kurang
3. Masih Adanya penyakit menular
4. Peningkatan Penyakit Tidak Menular
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa
hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :
a. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna.
b. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan
keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan
yang aman.
c. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal.
d. Kurangnya sarana NICU di Fasilitas kesehatan rujukan.
e. Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif.
f. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan
kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah
usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan
II | 110
pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga
memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
g. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang
yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor-
faktor ini dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyumbang angka
kematian ibu melahirkan maupun jumlah balita gizi buruk di Kota
Yogyakarta.
h. Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga
tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan
berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi
kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.
i. Implementasi Perda no 2 tahun 2008 tentang izin penyelenggaraan sarana
dan tenaga kesehatan belum optimal.
j. Sistem Informasi Kesehatan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
II | 112
Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Yogyakarta
II | 113
x x 0 2.0 Perencanaan, Persentase A (nilai Perencanaan, Persentase A (nilai
x 1 1 Penganggaran, dan Peningkatan >80 s.d Penganggaran, dan Peningkatan >80 s.d
Evaluasi Kinerja Laporan Capaian 90) Evaluasi Kinerja Laporan Capaian 90)
Perangkat Daerah Kinerja dan Perangkat Daerah Kinerja dan
Keuangan, Hasil Keuangan, Hasil
penilaian SAKIP penilaian SAKIP
oleh isnpektorat oleh isnpektorat
x x 0 2.0 0 Penyusunan Dokumen Kota Dokumen Renja 3 dokumen Penyusunan Dokumen Kota Dokumen Renja 3 dokumen
x 1 1 1 Perencanaan Yogyak Tahun 2023, Renja 9,400,000 Perencanaan Yogyak Tahun 2023, Renja 9,400,000
Perangkat Daerah arta Perubahan Tahun Perangkat Daerah arta Perubahan Tahun
2022, dan Review 2022, dan Review
Renstra Renstra
Forum OPD untuk 1 Berita Forum OPD untuk 1 Berita
Kesepakatan Acara Kesepakatan Acara
Penyusunan Program Penyusunan Program
dan Kegiatan dan Kegiatan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
x x 0 2.0 0 Koordinasi dan Kota RKA dan RKPA OPD, 4 dokumen Koordinasi dan Kota RKA dan RKPA OPD, 4 dokumen
x 1 1 2 Penyusunan Dokumen Yogyak DPA dan DPPA OPD 11,362,500 Penyusunan Dokumen Yogyak DPA dan DPPA OPD 11,362,500
DPA-SKPD arta DPA-SKPD arta
II | 114
x x 0 2.0 0 Koordinasi dan Kota Dokumen Evaluasi 3 dokumen Koordinasi dan Kota Dokumen Evaluasi 3 dokumen
x 1 1 6 Penyusunan Laporan Yogyak Kebijakan, 64,375,660 Penyusunan Laporan Yogyak Kebijakan, 64,375,660
Capaian Kinerja dan arta Pelaksanaan, Hasil Capaian Kinerja dan arta Pelaksanaan, Hasil
Ikhtisar Realisasi Renstra OPD Ikhtisar Realisasi Renstra OPD
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Dokumen Evaluasi 6 dokumen Dokumen Evaluasi 6 dokumen
Kebijakan; Kebijakan;
Pelaksanaan; dan Pelaksanaan; dan
Hasil Renja OPD Hasil Renja OPD
Triwulan IV 2021, Triwulan IV 2021,
Triwulan I, II, III Triwulan I, II, III
Tahun 2022 Tahun 2022
Laporan Capaian 3 dokumen Laporan Capaian 3 dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD ( Statis, SKPD ( Statis,
Dinamis dan DAK) Dinamis dan DAK)
x x 0 2.0 0 Evaluasi Kinerja Kota Dokumen Evaluasi 2 dokumen Evaluasi Kinerja Kota Dokumen Evaluasi 2 dokumen
x 1 1 7 Perangkat Daerah Yogyak Kinerja Perangkat 6,265,000 Perangkat Daerah Yogyak Kinerja Perangkat 6,265,000
arta Daerah ( SPM dan arta Daerah ( SPM dan
LAKIP) LAKIP)
x x 0 2.0 Administrasi Persentase 100% Administrasi Persentase 100%
x 1 2 Keuangan Perangkat Kelancaran Keuangan Perangkat Kelancaran
Daerah Administrasi, Daerah Administrasi,
II | 115
Keuangan dan Keuangan dan
Operasional Operasional
Perkantoran Perkantoran
x x 0 2.0 0 Penyediaan Gaji dan Kota Gaji dan Tunjangan 722 ASN Penyediaan Gaji dan Kota Gaji dan Tunjangan 722 ASN
x 1 2 1 Tunjangan ASN Yogyak ASN 85,795,696, Tunjangan ASN Yogyak ASN 85,795,696,
arta 727 arta 727
x x 0 2.0 0 Koordinasi dan Kota Akuntansi dan 4 dokumen Koordinasi dan Kota Akuntansi dan 4 dokumen
x 1 2 4 Pelaksanaan Yogyak Pelaporan Keuangan 2,800,000 Pelaksanaan Yogyak Pelaporan Keuangan 2,800,000
Akuntansi SKPD arta Akuntansi SKPD arta
x x 0 2.0 0 Koordinasi dan Kota Laporan Keuangan 1 dokumen Koordinasi dan Kota Laporan Keuangan 1 dokumen
x 1 2 5 Penyusunan Laporan Yogyak Akhir Tahun 1,400,000 Penyusunan Laporan Yogyak Akhir Tahun 1,400,000
Keuangan Akhir Tahun arta Keuangan Akhir Tahun arta
SKPD SKPD
x x 0 2.0 0 Pengelolaan dan Kota Bahan Tanggapan 1 dokumen Pengelolaan dan Kota Bahan Tanggapan 1 dokumen
x 1 2 6 Penyiapan Bahan Yogyak Pemeriksaan 1,900,000 Penyiapan Bahan Yogyak Pemeriksaan 1,900,000
Tanggapan arta Tanggapan arta
Pemeriksaan Pemeriksaan
II | 116
x x 0 2.0 0 Koordinasi dan Kota Laporan Keuangan 12 Koordinasi dan Kota Laporan Keuangan 12
x 1 2 7 Penyusunan Laporan Yogyak Bulanan/Semesteran dokumen 33,760,000 Penyusunan Laporan Yogyak Bulanan/Semesteran dokumen 33,760,000
Keuangan arta Keuangan arta
Bulanan/Triwulanan/Se Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD mesteran SKPD
x x 0 2.0 0 Penyusunan Pelaporan Kota Laporan Prognosis 1 dokumen Penyusunan Pelaporan Kota Laporan Prognosis 1 dokumen
x 1 2 8 dan Analisis Prognosis Yogyak Realisasi Anggaran 4,640,000 dan Analisis Prognosis Yogyak Realisasi Anggaran 4,640,000
Realisasi Anggaran arta Realisasi Anggaran arta
x x 0 2.0 Administrasi Umum Persentase Sarana 100% Administrasi Umum Persentase Sarana 100%
x 1 6 Perangkat Daerah dan Prasarana Perangkat Daerah dan Prasarana
Aparatur yang Aparatur yang
memadai memadai
x x 0 2.0 0 Penyediaan Komponen Kota Komponen Instalasi 8 jenis Penyediaan Komponen Kota Komponen Instalasi 8 jenis
x 1 6 1 Instalasi Yogyak Listrik/Penerangan 200,325,00 Instalasi Yogyak Listrik/Penerangan 200,325,00
Listrik/Penerangan arta Bangunan Kantor 0 Listrik/Penerangan arta Bangunan Kantor 0
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
II | 117
Belanja Bahan 12 jenis Belanja Bahan 12 jenis
Komputer/Printer Komputer/Printer
II | 118
x x 0 2.0 Pengadaan Barang Persentase Sarana 100% Pengadaan Barang Persentase Sarana 100%
x 1 7 Milik Daerah dan Prasarana Milik Daerah dan Prasarana
Penunjang Urusan Aparatur yang Penunjang Urusan Aparatur yang
Pemerintah Daerah memadai Pemerintah Daerah memadai
x x 0 2.0 0 Pengadaan Peralatan Kota Komputer/Laptop 18 unit Pengadaan Peralatan Kota Komputer/Laptop 18 unit
x 1 7 6 dan Mesin Lainnya Yogyak 449,525,00 dan Mesin Lainnya Yogyak 449,525,00
arta 0 arta 0
LCD 3 unit LCD 3 unit
Printer 5 unit Printer 5 unit
UPS 5 unit UPS 5 unit
LED 1 unit LED 1 unit
Mic Wireless / Mic 3 buah Mic Wireless / Mic 3 buah
Tanagga Lipat 1 buah Tanagga Lipat 1 buah
Kursi Rapat 30 buah Kursi Rapat 30 buah
Tabung pemadam 30 unit Tabung pemadam 30 unit
kebakaran kebakaran
x x 0 2.0 Penyediaan Jasa Persentase Sarana 100% Penyediaan Jasa Persentase Sarana 100%
x 1 8 Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Urusan dan Prasarana
Pemerintahan Daerah Aparatur yang Pemerintahan Daerah Aparatur yang
memadai memadai
x x 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Surat Kota Materai 100 Penyediaan Jasa Surat Kota Materai 100
x 1 8 1 Menyurat Yogyak lembar 1,375,000 Menyurat Yogyak lembar 1,375,000
arta arta
II | 119
Pengiriman Dokumen 15 kali Pengiriman Dokumen 15 kali
x x 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Kota Jasa pembayaran 12 bulan Penyediaan Jasa Kota Jasa pembayaran 12 bulan
x 1 8 2 Komunikasi, Sumber Yogyak telepon dan bantuan 13,800,000 Komunikasi, Sumber Yogyak telepon dan bantuan 13,800,000
Daya Air dan Listrik arta komunikasi Daya Air dan Listrik arta komunikasi
x x 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Kota Jasa Keamanan 12 bulan Penyediaan Jasa Kota Jasa Keamanan 12 bulan
x 1 8 4 Pelayanan Umum Yogyak 1,526,392,2 Pelayanan Umum Yogyak 1,526,392,2
Kantor arta 20 Kantor arta 20
II | 120
x x 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Kota Jasa KIR kendaraan 12 kali Penyediaan Jasa Kota Jasa KIR kendaraan 12 kali
x 1 9 1 Pemeliharaan, Biaya Yogyak dinas/operasional 447,410,00 Pemeliharaan, Biaya Yogyak dinas/operasional 447,410,00
Pemeliharaan, dan arta 0 Pemeliharaan, dan arta 0
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan
Jasa pemeliharaan 31 unit Jasa pemeliharaan 31 unit
rutin/berkala rutin/berkala
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
roda 2 roda 2
Jasa pemeliharaan 24 unit Jasa pemeliharaan 24 unit
rutin/berkala rutin/berkala
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
roda 4 roda 4
Pembayaran Pajak 31 unit Pembayaran Pajak 31 unit
kendaraan roda 2 kendaraan roda 2
Pembayaran Pajak 24 unit Pembayaran Pajak 24 unit
kendaraan roda 4 kendaraan roda 4
x x 0 2.0 0 Pemeliharaan Kota Jasa pemeliharaan 12 jenis Pemeliharaan Kota Jasa pemeliharaan 12 jenis
x 1 9 6 Peralatan dan Mesin Yogyak peralatan dan 120,730,00 Peralatan dan Mesin Yogyak peralatan dan 120,730,00
Lainnya arta perlengkapan 0 Lainnya arta perlengkapan 0
kantor/kerja/kerumaht kantor/kerja/kerumaht
anggaan anggaan
x x 0 2.0 0 Pemeliharaan/Rehabilit Kota Pemeliharaan 12 bulan Pemeliharaan/Rehabilit Kota Pemeliharaan 12 bulan
x 1 9 9 asi Gedung Kantor dan Yogyak Gedung/Kantor 424,000,00 asi Gedung Kantor dan Yogyak Gedung/Kantor 424,000,00
Bangunan Lainnya arta 0 Bangunan Lainnya arta 0
II | 121
Pemeliharaan Taman 1 kegiatan Pemeliharaan Taman 1 kegiatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
x x 0 2.1 Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan
x 1 0 BLUD BLUD
x x 0 2.1 0 Pelayanan dan Kota Operasional 12 Bulan Pelayanan dan Kota Operasional 12 Bulan
x 1 0 1 Penunjang Pelayanan Yogyak pelayanan kesehatan Penunjang Pelayanan Yogyak pelayanan kesehatan
BLUD arta rujukan RS "Pratama" 16,719,138, BLUD arta rujukan RS "Pratama" 16,719,138,
416 416
x x 0 2.1 0 Kota Layanan Kesehatan 12 bln Kota Layanan Kesehatan 12 bln
x 1 0 1 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 801,230,00 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 801,230,00
Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan
arta Danurejan I 0 arta Danurejan I 0
BLUD (UKP DN 1) BLUD (UKP DN 1)
x x 0 2.1 0 Kota Layanan Kesehatan 12 bln Kota Layanan Kesehatan 12 bln
x 1 0 1 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 595,912,74 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 595,912,74
Penunjang Pelayanan arta Danurejan II 0 Penunjang Pelayanan arta Danurejan II 0
BLUD (UKP DN2) BLUD (UKP DN2)
II | 122
x x 0 2.1 0 Kota Layanan Kesehatan 12 bln Kota Layanan Kesehatan 12 bln
x 1 0 1 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 629,301,27 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 629,301,27
Penunjang Pelayanan arta Gondokusuman II 2 Penunjang Pelayanan arta Gondokusuman II 2
BLUD (UKP GK 2) BLUD (UKP GK 2)
II | 123
x x 0 2.1 0 Kota Layanan Kesehatan 12 bln Kota Layanan Kesehatan 12 bln
x 1 0 1 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 1,953,698,6 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 1,953,698,6
Penunjang Pelayanan arta Mantrijeron 00 Penunjang Pelayanan arta Mantrijeron 00
BLUD (UKP MJ) BLUD (UKP MJ)
II | 124
x x 0 2.1 0 Kota Layanan Kesehatan 12 bln Kota Layanan Kesehatan 12 bln
x 1 0 1 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 1,259,938,5 Pelayanan dan Yogyak di Puskesmas 1,259,938,5
Penunjang Pelayanan arta Umbulharjo II 00 Penunjang Pelayanan arta Umbulharjo II 00
BLUD (UKP UH2) BLUD (UKP UH2)
II | 127
Persentase orang 100% Persentase orang 100%
berisiko terinfeksi berisiko terinfeksi
HIV AiDs ( Ibu HIV AiDs ( Ibu
Hamil, Pasien TB, Hamil, Pasien TB,
Pasien IMS, Pasien IMS,
waria/transgender,p waria/transgender,p
engguna napza dan engguna napza dan
warga binaan warga binaan
lembaga lembaga
pemasyarakatan ) pemasyarakatan )
mendapatkan mendapatkan
Pemeriksaan HIV Pemeriksaan HIV
AIDs AIDs
Persentase 100% Persentase 100%
penduduk kota usia penduduk kota usia
15 s/d 59 tahun 15 s/d 59 tahun
mendapat skrening mendapat skrening
kesehatan sesuai kesehatan sesuai
standar standar
Cakupan 100% Cakupan 100%
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
Universal Child Universal Child
Immunization (UCI) Immunization (UCI)
Persentase 100% Persentase 100%
penderita Diabetes penderita Diabetes
melitus melitus
mendapatkan mendapatkan
pelayanan pelayanan
kesehatan sesuai kesehatan sesuai
standar standar
II | 128
Persentase 100% Persentase 100%
penderita hipertensi penderita hipertensi
mendapatkan mendapatkan
pelayanan pelayanan
kesehatan sesuai kesehatan sesuai
standar standar
Persentase orang 100% Persentase orang 100%
dengan gangguan dengan gangguan
Jiwa (ODGJ) berat Jiwa (ODGJ) berat
mendapat mendapat
pelayanan pelayanan
kesehatan sesuai kesehatan sesuai
standart standart
Persentase Kualitas 90.00% Persentase Kualitas 90.00%
Air Minum yang Air Minum yang
memenuhi Syarat memenuhi Syarat
Kesehatan Kesehatan
Persentase rumah, 96.50% Persentase rumah, 96.50%
Tempat-tempat Tempat-tempat
Umum (TTU), Umum (TTU),
Tempat Pengolahan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) Makanan (TPM)
yang memenuhi yang memenuhi
syarat kesehatan syarat kesehatan
Persentase Institusi 100% Persentase Institusi 100%
yang melaksanakan yang melaksanakan
UKK UKK
II | 129
x x 0 2.0 Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas
x 2 1 Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota Kabupaten Kota
x x 0 2.0 1 Pengadaan prasarana Kota Tersedianya 154 paket Pengadaan prasarana Kota Tersedianya 154 paket
x 2 1 3 dan pendukung fasilitas Yogyak Anthropometri KIT 1,864,492,0 dan pendukung fasilitas Yogyak Anthropometri KIT 1,864,492,0
pelayanan kesehatan arta untuk puskesmas 00 pelayanan kesehatan arta untuk puskesmas 00
II | 130
x x 0 2.0 1 Pengadaan Alat Kota Pengadaan Alat 2 dokumen Pengadaan Alat Kota Pengadaan Alat 2 dokumen
x 2 1 4 Kesehatan/Alat Yogyak kesehatan/ alat 848,800,00 Kesehatan/Alat Yogyak kesehatan/ alat 848,800,00
Penunjang Medik arta penunjang medik di 0 Penunjang Medik arta penunjang medik di 0
Fasilitas Pelayanan puskesmas Fasilitas Pelayanan puskesmas
Kesehatan Kesehatan
x x 0 2.0 1 Pengadaan Alat Kota Tersedianya AAS 1 unit Pengadaan Alat Kota Tersedianya AAS 1 unit
x 2 1 4 Kesehatan/Alat Yogyak 1,216,742,9 Kesehatan/Alat Yogyak 1,216,742,9
Penunjang Medik arta 55 Penunjang Medik arta 55
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
II | 131
x x 0 2.0 Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan
x 2 2 Kesehatan untuk UKM Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Ibu Hamil 3631 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Ibu Hamil 3631
x 2 2 1 Kesehatan Ibu Hamil Yogyak yang mendpatkan orang 109,710,00 Kesehatan Ibu Hamil Yogyak yang mendpatkan orang 109,710,00
arta pelayanan kesehatan 0 arta pelayanan kesehatan 0
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Ibu Bersalin 3053 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Ibu Bersalin 3053
x 2 2 2 Kesehatan Ibu Bersalin Yogyak yang mendapatkan orang 19,850,000 Kesehatan Ibu Bersalin Yogyak yang mendapatkan orang 19,850,000
arta pelayanan kesehatan arta pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Bayi Baru 3087 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Bayi Baru 3087
x 2 2 3 Kesehatan Bayi Baru Yogyak Lahir yang orang 185,775,00 Kesehatan Bayi Baru Yogyak Lahir yang orang 185,775,00
Lahir arta mendapatkan 0 Lahir arta mendapatkan 0
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Balita yang 16929 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Balita yang 16929
x 2 2 4 Kesehatan Balita Yogyak mendapatkan orang 23,000,000 Kesehatan Balita Yogyak mendapatkan orang 23,000,000
arta pelayanan kesehatan arta pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Usia 65521 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Usia 65521
x 2 2 5 Kesehatan pada Usia Yogyak Pendidikan Dasar orang 130,650,00 Kesehatan pada Usia Yogyak Pendidikan Dasar orang 130,650,00
Pendidikan Dasar arta 0 Pendidikan Dasar arta 0
II | 132
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah penduduk 156.549 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah penduduk 156.549
x 2 2 6 Kesehatan pada Usia Yogyak kota usia 15 s/d 59 Orang 705,834,20 Kesehatan pada Usia Yogyak kota usia 15 s/d 59 Orang 705,834,20
Produktif arta tahun mendapat 0 Produktif arta tahun mendapat 0
skrening kesehatan skrening kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Usia Lanjut 54,224 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Usia Lanjut 54,224
x 2 2 7 Kesehatan pada Usia Yogyak mendapatkan orang 80,330,000 Kesehatan pada Usia Yogyak mendapatkan orang 80,330,000
Lanjut arta pelayanan kesehatan Lanjut arta pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah penderita 32.620 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah penderita 32.620
x 2 2 8 Kesehatan Penderita Yogyak hipertensi Orang 10,400,000 Kesehatan Penderita Yogyak hipertensi Orang 10,400,000
Hipertensi arta mendapatkan Hipertensi arta mendapatkan
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah penderita 15.719 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah penderita 15.719
x 2 2 9 Kesehatan Penderita Yogyak Diabetes melitus Orang 4,050,000 Kesehatan Penderita Yogyak Diabetes melitus Orang 4,050,000
Diabetes Melitus arta mendapatkan Diabetes Melitus arta mendapatkan
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah orang dengan 1.114 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah orang dengan 1.114
x 2 2 0 Kesehatan Orang Yogyak gangguan Jiwa Orang 846,890,00 Kesehatan Orang Yogyak gangguan Jiwa Orang 846,890,00
Dengan Gangguan Jiwa arta (ODGJ) berat 0 Dengan Gangguan Jiwa arta (ODGJ) berat 0
Berat mendapat pelayanan Berat mendapat pelayanan
kesehatan sesuai kesehatan sesuai
standart standart
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Orang 6000 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Orang 6000
x 2 2 1 Kesehatan Orang Yogyak Terduga Tuberkulosis orang 1,094,565,5 Kesehatan Orang Yogyak Terduga Tuberkulosis orang 1,094,565,5
Terduga Tuberkulosis arta yang mendapatkan 40 Terduga Tuberkulosis arta yang mendapatkan 40
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
II | 133
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah orang dengan 3125 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah orang dengan 3125
x 2 2 2 Kesehatan Orang Yogyak resiko orang orang 86,063,680 Kesehatan Orang Yogyak resiko orang orang 86,063,680
Dengan Risiko arta terinveksi HIV yang Dengan Risiko arta terinveksi HIV yang
Terinfeksi HIV mendapatkan Terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
sesuai standar sesuai standar
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Terselenggaranya 12 bulan Pengelolaan Pelayanan Kota Terselenggaranya 12 bulan
x 2 2 4 Kesehatan Bagi Yogyak Kegiatan Vaksinasi 3,297,070,0 Kesehatan Bagi Yogyak Kegiatan Vaksinasi 3,297,070,0
Penduduk Terdampak arta Covid-19 Pada 00 Penduduk Terdampak arta Covid-19 Pada 00
Krisis Kesehatan Akibat Masyarakat Kota Krisis Kesehatan Akibat Masyarakat Kota
Bencana dan atau Yogyakarta Bencana dan atau Yogyakarta
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Petugas 275 orang Pengelolaan Pelayanan Kota Jumlah Petugas 275 orang
x 2 2 5 Kesehatan Gizi Yogyak mengikuti 638,962,00 Kesehatan Gizi Yogyak mengikuti 638,962,00
Masyarakat arta peningkatan 0 Masyarakat arta peningkatan 0
kapasitas petugas kapasitas petugas
dalam pelayanan gizi dalam pelayanan gizi
masyarakat masyarakat
Jumlah Petugas 450 orang Jumlah Petugas 450 orang
mengikuti Penguatan mengikuti Penguatan
Surveilans Gizi Surveilans Gizi
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Penguatan 6 keg Pengelolaan Pelayanan Kota Penguatan 6 keg
x 2 2 6 Kesehatan Kerja dan Yogyak penerapan prinsip 12,401,200 Kesehatan Kerja dan Yogyak penerapan prinsip 12,401,200
Olahraga arta kesehatan kerja Olahraga arta kesehatan kerja
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Pengawasan 700 Pengelolaan Pelayanan Kota Pengawasan 700
x 2 2 7 Kesehatan Lingkungan Yogyak eksternal kualitas air sampel 1,405,918,8 Kesehatan Lingkungan Yogyak eksternal kualitas air sampel 1,405,918,8
arta di Kota Yogyakarta 94 arta di Kota Yogyakarta 94
II | 134
Jumlah sekolah yang 75 sekolah Jumlah sekolah yang 75 sekolah
mengaplikasikan mengaplikasikan
persyaratan persyaratan
kesehatan lingkungan kesehatan lingkungan
Dokumen lingkungan 2 dokumen Dokumen lingkungan 2 dokumen
sebagai pengelolaan DPLH sebagai pengelolaan DPLH
& pemantauan & pemantauan
lingkungan lingkungan
Penguatan Pengelola 6 kegiatan Penguatan Pengelola 6 kegiatan
TPP/TFU TPP/TFU
Pengelolaan Limbah 12 Bulan Pengelolaan Limbah 12 Bulan
Medis Medis
Pelaksanaan STBM 45 Pelaksanaan STBM 45
di Kelurahan kelurahan di Kelurahan kelurahan
x x 0 2.0 1 Pengelolaan Pelayanan Kota Promosi Kesehatan di 21 lokasi Pengelolaan Pelayanan Kota Promosi Kesehatan di 21 lokasi
x 2 2 8 Promosi Kesehatan Yogyak Layanan Kesehatan 530,917,40 Promosi Kesehatan Yogyak Layanan Kesehatan 530,917,40
arta 4 arta 4
Promosi Kesehatan di 529 Promosi Kesehatan di 529
Sekolah sekolah Sekolah sekolah
Promosi Kesehatan di 200 Promosi Kesehatan di 200
Tempat Ibadah masjid/mu Tempat Ibadah masjid/mu
(Masjid/Mushala) shala (Masjid/Mushala) shala
x x 0 2.0 2 Pengelolaan Surveilans Kota Dokumen Surveilans 3 Pengelolaan Surveilans Kota Dokumen Surveilans 3
x 2 2 0 Kesehatan Yogyak Epidemiologi Dokumen 112,343,80 Kesehatan Yogyak Epidemiologi Dokumen 112,343,80
arta Surveilans 0 arta Surveilans 0
Dokumen 12 Bulan Dokumen 12 Bulan
Penyelidikan Penyelidikan
Epidemiologi Epidemiologi
II | 135
Dokumen Surveilans 12 Bulan Dokumen Surveilans 12 Bulan
Penyakit Yang Dapat Penyakit Yang Dapat
Dicegah Dengan Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) Imunisasi (PD3I)
Buletin Sistem 52 Edisi Buletin Sistem 52 Edisi
Kewaspadaan Dini Kewaspadaan Dini
dan Respon (SKDR) dan Respon (SKDR)
x x 0 2.0 2 Pengelolaan Upaya Kota Evaluasi Pelayanan 15 kali Pengelolaan Upaya Kota Evaluasi Pelayanan 15 kali
x 2 2 3 Kesehatan Khusus Yogyak Kesehatan Khusus 322,169,66 Kesehatan Khusus Yogyak Kesehatan Khusus 322,169,66
arta 0 arta 0
Jumlah Puskesmas 18 Jumlah Puskesmas 18
Yang Memberikan Puskesma Yang Memberikan Puskesma
pelayanan kesehatan s pelayanan kesehatan s
haji haji
Pelayanan P3K dan 422 kali Pelayanan P3K dan 422 kali
Bencana Kesehatan Bencana Kesehatan
x x 0 2.0 2 Pelayanan Kesehatan Kota Pengendalian 340 Pelayanan Kesehatan Kota Pengendalian 340
x 2 2 5 Penyakit Menular dan Yogyak Penyakit DBD kegiatan 956,067,40 Penyakit Menular dan Yogyak Penyakit DBD kegiatan 956,067,40
Tidak Menular arta (Demam Berdarah 0 Tidak Menular arta (Demam Berdarah 0
Dengue) Dengue)
Audit kasus penyakit 1 kasus Audit kasus penyakit 1 kasus
menular bagi RS dan menular bagi RS dan
Puskesmas Puskesmas
Sosialisasi tentang 50 orang Sosialisasi tentang 50 orang
pengendalian pengendalian
penyakit menular penyakit menular
Penguatan layanan 2 data Penguatan layanan 2 data
imunisasi pada imunisasi pada
praktisi swasta praktisi swasta
II | 136
x x 0 2.0 2 Pengelolaan Jaminan Kota Pelayanan Jaminan 12 keg Pengelolaan Jaminan Kota Pelayanan Jaminan 12 keg
x 2 2 6 Kesehatan Masyarakat Yogyak Kesehatan 57,361,648, Kesehatan Masyarakat Yogyak Kesehatan 57,361,648,
arta 960 arta 960
II | 138
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 48 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 48 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (GT) Yogyak Gizi Buruk dan 1,669,563,6 Puskesmas (GT) Yogyak Gizi Buruk dan 1,669,563,6
arta Kurang 76 arta Kurang 76
Layanan Kesehatan 5.135 Layanan Kesehatan 5.135
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana ( Keluarga Berencana (
120 ibu hamil, 115 ibu 120 ibu hamil, 115 ibu
bersalin, 109 bayi, bersalin, 109 bayi,
653 balita, 693 anak 653 balita, 693 anak
sekolah pendidikan sekolah pendidikan
dasar, 3.445 PUS) dasar, 3.445 PUS)
layanan Kesehatan 19.870 layanan Kesehatan 19.870
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 19.870 Layanan Pencegahan 19.870
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 19.870 Layanan Promosi 19.870
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
Gedongtengen Gedongtengen
Penyelenggaraan 19.870 Penyelenggaraan 19.870
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 66 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 66 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (GK1) Yogyak Gizi Buruk dan 1,559,502,8 Puskesmas (GK1) Yogyak Gizi Buruk dan 1,559,502,8
arta Kurang 68 arta Kurang 68
II | 139
Layanan Kesehatan 8.374 Layanan Kesehatan 8.374
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana ( Keluarga Berencana (
230 ibu hamil, 214 ibu 230 ibu hamil, 214 ibu
bersalin, 215 bayi, bersalin, 215 bayi,
1.058 balita, 3.502 1.058 balita, 3.502
anak sekolah anak sekolah
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
3.155 PUS) 3.155 PUS)
layanan Kesehatan 30.727 layanan Kesehatan 30.727
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 30.727 Layanan Pencegahan 30.727
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 30.727 Layanan Promosi 30.727
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
Gondokusuman I Gondokusuman I
Penyelenggaraan 30.727 Penyelenggaraan 30.727
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 40 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 40 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (GK2) Yogyak Gizi Buruk dan 1,440,104,9 Puskesmas (GK2) Yogyak Gizi Buruk dan 1,440,104,9
arta Kurang 63 arta Kurang 63
Layanan Kesehatan 8.077 Layanan Kesehatan 8.077
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(96 ibu hamil, 91 ibu (96 ibu hamil, 91 ibu
bersalin, 87 bayi, 271 bersalin, 87 bayi, 271
II | 140
balita, 5824 anak balita, 5824 anak
sekolah pendidikan sekolah pendidikan
dasar, 1708 PUS) dasar, 1708 PUS)
II | 141
layanan Kesehatan 14.961 layanan Kesehatan 14.961
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 14.961 Layanan Pencegahan 14.961
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 14.961 Layanan Promosi 14.961
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
Gondomanan Gondomanan
Penyelenggaraan 14.961 Penyelenggaraan 14.961
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 98 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 98 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (JT) Yogyak Gizi Buruk dan 1,267,032,8 Puskesmas (JT) Yogyak Gizi Buruk dan 1,267,032,8
arta Kurang 80 arta Kurang 80
Layanan Kesehatan 4554 Layanan Kesehatan 4554
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(271 ibu hamil, 220 (271 ibu hamil, 220
ibu bersalin, 177 bayi, ibu bersalin, 177 bayi,
769 balita, 1163 anak 769 balita, 1163 anak
sekolah pendidikan sekolah pendidikan
dasar, 1954 PUS) dasar, 1954 PUS)
layanan Kesehatan 27130 layanan Kesehatan 27130
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 27130 Layanan Pencegahan 27130
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
II | 142
Layanan Promosi 27130 Layanan Promosi 27130
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Jetis Puskesmas Jetis
Penyelenggaraan 27130 Penyelenggaraan 27130
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 60 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 60 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (KG1) Yogyak Gizi Buruk dan 1,471,481,8 Puskesmas (KG1) Yogyak Gizi Buruk dan 1,471,481,8
arta Kurang 44 arta Kurang 44
Layanan Kesehatan 7.116 Layanan Kesehatan 7.116
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(242 ibu hamil, 242 (242 ibu hamil, 242
ibu bersalin, 220 bayi, ibu bersalin, 220 bayi,
1.120 balita, 2.716 1.120 balita, 2.716
anak sekolah anak sekolah
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
2.576 PUS) 2.576 PUS)
layanan Kesehatan 21.755 layanan Kesehatan 21.755
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 21.755 Layanan Pencegahan 21.755
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 21.755 Layanan Promosi 21.755
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Kotagede Puskesmas Kotagede
I I
II | 143
Penyelenggaraan 21.755 Penyelenggaraan 21.755
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 25 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 25 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (KG2) Yogyak Gizi Buruk dan 1,025,352,8 Puskesmas (KG2) Yogyak Gizi Buruk dan 1,025,352,8
arta Kurang 74 arta Kurang 74
Layanan Kesehatan 3.332 Layanan Kesehatan 3.332
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana ( Keluarga Berencana (
186 ibu hamil, 177 ibu 186 ibu hamil, 177 ibu
bersalin, 173 bayi, bersalin, 173 bayi,
733 balita, 1424 anak 733 balita, 1424 anak
sekolah pendidikan sekolah pendidikan
dasar, 639 PUS) dasar, 639 PUS)
layanan Kesehatan 12.496 layanan Kesehatan 12.496
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 12.496 Layanan Pencegahan 12.496
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 12.496 Layanan Promosi 12.496
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Kotagede Puskesmas Kotagede
II II
Penyelenggaraan 12.496 Penyelenggaraan 12.496
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 804 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 804 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (KT) Yogyak Gizi Buruk dan 1,321,496,5 Puskesmas (KT) Yogyak Gizi Buruk dan 1,321,496,5
arta Kurang 00 arta Kurang 00
II | 144
Layanan Kesehatan 1694 Layanan Kesehatan 1694
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(123 ibu hamil, 118 (123 ibu hamil, 118
ibu bersalin, 112 bayi, ibu bersalin, 112 bayi,
804 balita, 537 anak 804 balita, 537 anak
sekolah pendidikan sekolah pendidikan
dasar, PUS) dasar, PUS)
layanan Kesehatan 21779 layanan Kesehatan 21779
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 21779 Layanan Pencegahan 21779
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 21779 Layanan Promosi 21779
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Kraton Puskesmas Kraton
Penyelenggaraan 21779 Penyelenggaraan 21779
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 85 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 85 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (MJ) Yogyak Gizi Buruk dan 1,806,000,0 Puskesmas (MJ) Yogyak Gizi Buruk dan 1,806,000,0
arta Kurang 00 arta Kurang 00
Layanan Kesehatan 9127 Layanan Kesehatan 9127
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(306 ibu hamil, 292 (306 ibu hamil, 292
ibu bersalin, 278 bayi, ibu bersalin, 278 bayi,
1211 balita, 2848 1211 balita, 2848
anak sekolah anak sekolah
II | 145
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
4192 PUS) 4192 PUS)
II | 146
layanan Kesehatan 31.960 layanan Kesehatan 31.960
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 31.960 Layanan Pencegahan 31.960
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 31.960 Layanan Promosi 31.960
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
Mergangsan Mergangsan
Penyelenggaraan 31.960 Penyelenggaraan 31.960
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 3 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 3 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (NG) Yogyak Gizi Buruk dan 1,577,065,4 Puskesmas (NG) Yogyak Gizi Buruk dan 1,577,065,4
arta Kurang 41 arta Kurang 41
Layanan Kesehatan 6.603 Layanan Kesehatan 6.603
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(159 ibu hamil, 154 (159 ibu hamil, 154
ibu bersalin, 155 bayi, ibu bersalin, 155 bayi,
886 balita, 3.089 886 balita, 3.089
anak sekolah anak sekolah
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
2.160 PUS) 2.160 PUS)
layanan Kesehatan 18.617 layanan Kesehatan 18.617
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 18.617 Layanan Pencegahan 18.617
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
II | 147
Layanan Promosi 18.617 Layanan Promosi 18.617
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
Ngampilan Ngampilan
Penyelenggaraan 18.617 Penyelenggaraan 18.617
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 22 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 22 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (PA) Yogyak Gizi Buruk 2 dan 996,997,50 Puskesmas (PA) Yogyak Gizi Buruk 2 dan 996,997,50
arta Balita Gizi Kurang 20 0 arta Balita Gizi Kurang 20 0
Layanan Kesehatan 5.684 Layanan Kesehatan 5.684
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(114 ibu hamil, 108 (114 ibu hamil, 108
ibu bersalin, 108 bayi, ibu bersalin, 108 bayi,
456 balita, 2.045 456 balita, 2.045
anak sekolah anak sekolah
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
PUS) PUS)
layanan Kesehatan 10.792 layanan Kesehatan 10.792
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 10.792 Layanan Pencegahan 10.792
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 10.792 Layanan Promosi 10.792
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
II | 148
Pakualaman Pakualaman
Penyelenggaraan 10.792 Penyelenggaraan 10.792
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 50 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 50 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (TR) Yogyak Gizi Buruk dan 1,687,865,2 Puskesmas (TR) Yogyak Gizi Buruk dan 1,687,865,2
arta Kurang 13 arta Kurang 13
Layanan Kesehatan 8.894 Layanan Kesehatan 8.894
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana ( Keluarga Berencana (
329 ibu hamil, 314 ibu 329 ibu hamil, 314 ibu
bersalin, 299 bayi, bersalin, 299 bayi,
1290 balita, 2630 1290 balita, 2630
anak sekolah anak sekolah
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
4.032 PUS) 4.032 PUS)
layanan Kesehatan 37.261 layanan Kesehatan 37.261
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 37.261 Layanan Pencegahan 37.261
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 37.261 Layanan Promosi 37.261
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Tegalrejo Puskesmas Tegalrejo
Penyelenggaraan 37.261 Penyelenggaraan 37.261
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
II | 149
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi 47 203 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi 47 203 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (UH1) Yogyak Balita Gizi Buruk dan 1,418,130,5 Puskesmas (UH1) Yogyak Balita Gizi Buruk dan 1,418,130,5
arta 156 Kurang 85 arta 156 Kurang 85
II | 150
Layanan Kesehatan 1186 Layanan Kesehatan 1186
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(110 ibu hamil, 110 (110 ibu hamil, 110
ibu bersalin, 107 bayi, ibu bersalin, 107 bayi,
491balita, 368 anak 491balita, 368 anak
sekolah pendidikan sekolah pendidikan
dasar, PUS) dasar, PUS)
layanan Kesehatan 25329 layanan Kesehatan 25329
Lingkungan Orang Lingkungan Orang
Layanan Pencegahan 25329 Layanan Pencegahan 25329
Pengendalian Orang Pengendalian Orang
Penyakit Penyakit
Layanan Promosi 25329 Layanan Promosi 25329
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
Penyelenggaraan 12 Bulan Penyelenggaraan 12 Bulan
Manajemen Manajemen
Puskesmas Puskesmas
Umbulharjo II Umbulharjo II
Penyelenggaraan 25329 Penyelenggaraan 25329
Upaya Kesehatan Orang Upaya Kesehatan Orang
Lain Lain
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 50 Balita Operasional Pelayanan Kota Layanan Gizi Balita 50 Balita
x 2 2 3 Puskesmas (WB) Yogyak Gizi Buruk dan 1,357,517,0 Puskesmas (WB) Yogyak Gizi Buruk dan 1,357,517,0
arta Kurang 80 arta Kurang 80
Layanan Kesehatan 9.159 Layanan Kesehatan 9.159
Ibu, Anak dan Orang Ibu, Anak dan Orang
Keluarga Berencana Keluarga Berencana
(222 ibu hamil, 212 (222 ibu hamil, 212
ibu bersalin, 202 bayi, ibu bersalin, 202 bayi,
1.200 balita, 4.585 1.200 balita, 4.585
II | 151
anak sekolah anak sekolah
pendidikan dasar, pendidikan dasar,
2.738 PUS) 2.738 PUS)
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan 12 Bulan Operasional Pelayanan Kota Layanan 12 Bulan
x 2 2 4 Fasilitas Kesehatan Yogyak kegawatdaruratan 1,600,000,0 Fasilitas Kesehatan Yogyak kegawatdaruratan 1,600,000,0
Lainnya arta Pra Rumah Sakit 00 Lainnya arta Pra Rumah Sakit 00
PSC 119 PSC 119
II | 152
x x 0 2.0 3 Operasional Pelayanan Kota Layanan 12 Bulan Operasional Pelayanan Kota Layanan 12 Bulan
x 2 2 4 Fasilitas Kesehatan Yogyak pemeriksaan 793,587,55 Fasilitas Kesehatan Yogyak pemeriksaan 793,587,55
Lainnya arta laboratorium uji 0 Lainnya arta laboratorium uji 0
kualitas air dan kualitas air dan
pangan pangan
x x 0 2.0 3 Pelaksanaan Akreditasi Kota Pendampingan 33 faskes Pelaksanaan Akreditasi Kota Pendampingan 33 faskes
x 2 2 5 Fasilitas Kesehatan di Yogyak Akreditasi Seksi 1,313,350,0 Fasilitas Kesehatan di Yogyak Akreditasi Seksi 1,313,350,0
Kabupaten/Kota arta Penjaminan dan 00 Kabupaten/Kota arta Penjaminan dan 00
Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu
Kesehatan di 18 Kesehatan di 18
puskemas dan 15 RS puskemas dan 15 RS
x x 0 2.0 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
x 2 3 Sistem Informasi Sistem Informasi
Kesehatan secara Kesehatan secara
Terintegrasi Terintegrasi
x x 0 2.0 0 Pengelolaan Data dan Kota Data Profil Kesehatan 1 Pengelolaan Data dan Kota Data Profil Kesehatan 1
x 2 3 1 Informasi Kesehatan Yogyak Dokumen 352,473,04 Informasi Kesehatan Yogyak Dokumen 352,473,04
arta Profil 1 arta Profil 1
Dokumen Penyebab 12 Bulan Dokumen Penyebab 12 Bulan
Kematian (Cause of Kematian (Cause of
Death) Death)
Data Prioritas 12 Bulan Data Prioritas 12 Bulan
(KOMDAT) (KOMDAT)
II | 153
x x 0 2.0 Penerbitan Izin Rumah Penerbitan Izin Rumah
x 2 4 Sakit Kelas C dan D Sakit Kelas C dan D
dan Fasilitas dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota Kabupaen/Kota
x x 0 2.0 0 Peningkatan Tata Kelola Kota Fasilitas pelayanan 70 sarana Peningkatan Tata Kelola Kota Fasilitas pelayanan 70 sarana
x 2 4 2 Rumah Sakit dan Yogyak kesehatan 94,614,000 Rumah Sakit dan Yogyak kesehatan 94,614,000
Fasilitas Pelayanan arta mendapatkan Fasilitas Pelayanan arta mendapatkan
Kesehatan Tingkat layanan regulasi Kesehatan Tingkat layanan regulasi
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan yang ketentuan yang
berlaku berlaku
x x 0 2.0 0 Peningkatan Mutu Kota Koordinasi & Evaluasi 10 Peningkatan Mutu Kota Koordinasi & Evaluasi 10
x 2 4 3 Pelayanan Fasilitas Yogyak Pelayanan Program kegiatan 98,200,000 Pelayanan Fasilitas Yogyak Pelayanan Program kegiatan 98,200,000
Kesehatan arta Yankes Primer dan Kesehatan arta Yankes Primer dan
tradisional tradisional
komplementer komplementer
II | 155
x x 0 2.0 Pemberian Izin Praktik Persentase tenaga 90;80 % Pemberian Izin Praktik Persentase tenaga 90;80 %
x 3 1 Tenaga Kesehatan Di Kesehatan yang Tenaga Kesehatan Di Kesehatan yang
Wilayah berijin;Persentase Wilayah berijin;Persentase
Kabupaten/Kota Tenaga Penyehat Kabupaten/Kota Tenaga Penyehat
Tradisional Tradisional
yangterdaftar yangterdaftar
x x 0 2.0 0 Pembinaan dan Kota Tenaga Pelayanan 1000 Pembinaan dan Kota Tenaga Pelayanan 1000
x 3 1 2 pengawasana Tenaga Yogyak kesehatan dan orang 150,738,32 pengawasana Tenaga Yogyak kesehatan dan orang 150,738,32
kesehatan serta tindak arta penyehat tradisional 0 kesehatan serta tindak arta penyehat tradisional 0
lanjut perizinan praktek mendapatkan lanjut perizinan praktek mendapatkan
tenaga kesehatan layanan regulasi di tenaga kesehatan layanan regulasi di
bidang kesehatan bidang kesehatan
sesuai dengan sesuai dengan
ketentuan yang ketentuan yang
berlaku berlaku
x x 0 2.0 Perencanaan Persentase Tenaga 95% Perencanaan Persentase Tenaga 95%
x 3 2 Kebutuhan dan Kesehatan sesuai Kebutuhan dan Kesehatan sesuai
Pendayagunaan Kompetensi Pendayagunaan Kompetensi
Sumberdaya Manusia Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP Kesehatan untuk UKP
dan UKM Manusia Di dan UKM Manusia Di
Wilayah Wilayah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
II | 156
x x 0 2.0 0 Perencanaan dan Kota Dokumen 1 dokumen Perencanaan dan Kota Dokumen 1 dokumen
x 3 2 1 distribusi serta Yogyak perencanaan SDMK perencana 7,963,000 distribusi serta Yogyak perencanaan SDMK perencana 7,963,000
Pemerataan Sumber arta an Pemerataan Sumber arta an
Daya Manusia Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan
II | 157
Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta
x x 0 2.0 0 Pengembangan Mutu Kota Penyegaran SDM 180 Pengembangan Mutu Kota Penyegaran SDM 180
x 3 3 1 dan Peningkatan Yogyak Kesehatan 376,250,00 dan Peningkatan Yogyak Kesehatan 376,250,00
Kompetensi Teknis arta 0 Kompetensi Teknis arta 0
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
II | 158
Kesehatan Kesehatan
x x 0 PROGRAM SEDIAAN Persentase 96% PROGRAM SEDIAAN Persentase 96%
x 4 FARMASI, ALAT sertifikasi hotel, FARMASI, ALAT sertifikasi hotel,
KESEHATAN DAN restoran dan kolam KESEHATAN DAN restoran dan kolam
MAKANAN MINUMAN renang yang sudah MAKANAN MINUMAN renang yang sudah
tersertifikasi laik tersertifikasi laik
sehat sehat
Persentase 98% Persentase 98%
ketersediaan obat, ketersediaan obat,
vaksin dan alkes vaksin dan alkes
Persentase 95.00% Persentase 95.00%
penggunaan obat penggunaan obat
rasional di rasional di
Puskesmas Puskesmas
x x 0 2.0 Pemberian Izin Apotek, Persentase sertifikasi 96% Pemberian Izin Apotek, Persentase sertifikasi 96%
x 4 1 Toko Obat, Toko Alat hotel, restoran dan Toko Obat, Toko Alat hotel, restoran dan
Kesehatan dan Optikal, kolam renang yang Kesehatan dan Optikal, kolam renang yang
Usaha Mikro Obat sudah tersertifikasi Usaha Mikro Obat sudah tersertifikasi
Tradisional (UMOT) laiksehat Tradisional (UMOT) laiksehat
II | 159
0 Kota Validitas perizinan 36 Sarana Kota Validitas perizinan 36 Sarana
2 Yogyak Apotek, Toko Obat, 20,449,000 Yogyak Apotek, Toko Obat, 20,449,000
Penyediaan dan arta dan UMOT Penyediaan dan arta dan UMOT
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin Lanjut Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat, Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional Mikro Obat Tradisional
(UMOT) (UMOT)
x x 0 2.0 Penerbitan Sertifikat Persentase sertifikasi 96% Penerbitan Sertifikat Persentase sertifikasi 96%
x 4 3 Produksi Pangan hotel, restoran dan Produksi Pangan hotel, restoran dan
Industri Rumah kolam renang yang Industri Rumah kolam renang yang
Tangga dan Nomor P- sudah tersertifikasi Tangga dan Nomor P- sudah tersertifikasi
IRT sebagai Izin laiksehat IRT sebagai Izin laiksehat
Produksi, untuk Produksi, untuk
Produk Makanan Produk Makanan
Minuman tertentu yang Minuman tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Industri Rumah
Tangga Tangga
II | 160
x x 0 2.0 0 Pengendalian dan Kota Penyuluhan 500 orang Pengendalian dan Kota Penyuluhan 500 orang
x 4 3 1 Pengawasan serta Yogyak Keamanan Pangan ( 176,500,20 Pengawasan serta Yogyak Keamanan Pangan ( 176,500,20
Tindak Lanjut arta PKP ) di Kota 0 Tindak Lanjut arta PKP ) di Kota 0
Pengawasan Sertifikat Yogyakarta Pengawasan Sertifikat Yogyakarta
Produksi Pangan Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
dan nomor P-IRT dan nomor P-IRT
sebagai izin produksi, sebagai izin produksi,
untuk produk makanan untuk produk makanan
minuman tertentu yang minuman tertentu yang
dapat diproduksi oleh dapat diproduksi oleh
industri rumah tangga industri rumah tangga
II | 161
x x 0 2.0 0 Pengendalian dan Kota Penyuluhan Hyigiene 300 orang Pengendalian dan Kota Penyuluhan Hyigiene 300 orang
x 4 4 1 pengawasan serta Yogyak Sanitasi 100,680,00 pengawasan serta Yogyak Sanitasi 100,680,00
tindak lanjut arta 0 tindak lanjut arta 0
pengawasan Penerbitan pengawasan Penerbitan
sertifikat laik higiene sertifikat laik higiene
sanitasi Tempat sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain jasa (TPM) antara lain jasa
boga, rumah boga, rumah
makan/restoran dan makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM) Depot Air Minum (DAM)
II | 162
x x 0 2.0 0 Pemeriksaan post Kota Pemeriksaan post 144 Pemeriksaan post Kota Pemeriksaan post 144
x 4 6 1 market pada produk Yogyak market industri rumah sarana 81,097,000 market pada produk Yogyak market industri rumah sarana 81,097,000
makanan-minuman arta tangga pangan makanan-minuman arta tangga pangan
industri rumah tangga industri rumah tangga
yang beredar dan yang beredar dan
pengawasan serta pengawasan serta
tindak lanjut tindak lanjut
pengawasan. pengawasan.
x x 0 PROGRAM Cakupan Kelurahan 66.70% PROGRAM Cakupan Kelurahan 66.70%
x 5 PEMBERDAYAAN Siaga Aktif (Mandiri) PEMBERDAYAAN Siaga Aktif (Mandiri)
MASYARAKAT MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN BIDANG KESEHATAN
II | 163
x x 0 2.0 0 Peningkatan Upaya Kota Cakupan Kelurahan 86,8 % Peningkatan Upaya Kota Cakupan Kelurahan 86,8 %
x 5 1 1 Promosi Kesehatan, Yogyak Siaga Aktif (Mandiri) 300,542,00 Promosi Kesehatan, Yogyak Siaga Aktif (Mandiri) 300,542,00
Advokasi, Kemitraan arta 0 Advokasi, Kemitraan arta 0
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
x x 0 2.0 Pelaksadan Sehat Jumlah Wilayah yang 480 Pelaksadan Sehat Jumlah Wilayah yang 480
x 5 2 dalam Rangka melaksanakan wilayah dalam Rangka melaksanakan wilayah
Promotif Preventif Kawasan Tanpa Promotif Preventif Kawasan Tanpa
Tingkat Daerah Rokok (KTR) Tingkat Daerah Rokok (KTR)
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
x x 0 2.0 0 Penyelenggaraan Kota Jumlah Wilayah yang 480 Penyelenggaraan Kota Jumlah Wilayah yang 480
x 5 2 1 Promosi Kesehatan dan Yogyak melaksanakan wilayah 73,085,000 Promosi Kesehatan dan Yogyak melaksanakan wilayah 73,085,000
Gerakan Hidup Bersih arta Kawasan Tanpa Gerakan Hidup Bersih arta Kawasan Tanpa
dan Sehat Rokok (KTR) dan Sehat Rokok (KTR)
II | 164
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah
dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2020. Hasil rekapitulasi
menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk
pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kecamatan, hal ini
sesuai Perwal Nomor 41-42 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan
Walikota kepada Camat/Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah
daerah. Namun demikian kegiatan yang belum difasilitasi oleh Kecamatan, akan
diampu oleh Puskesmas setempat kecuali kegiatan yang berorientasi pengadaan
sarana / barang.
Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui
musrenbang kecamatan antara lain penyuluhan kesehatan keluarga, pemberian
PMT pada Balita dan Lansia, Penyuluhan dan Pemeriksaan kualitas air,
pelatihan kader kesehatan dan kader Posyandu, Sosialisasi dan penyuluhan
kesehatan Lingkungan dan PHBS, Sosialisasi dan Pelatihan Pelaksanaan
Posbindu, Penyuluhan bahaya Rokok dan Narkoba, Deklarasi Kawasan tanpa
asap Rokok, Penyuluhan kesehatan Reproduksi. Pencegahan Penyakit DBD,
Pemberian PMT pada ibu hamil dan balita dengan masalah Gizi, Kegiatan
Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Sosialisasi dan Pembentukan KP
Ibu, Penyuluhan kesehatan penyakit menular maupun tidak menular,
Peningkatan kelengkapan sarana kegiatan informasi data PIKK (Pusat Informasi
Kesehatan Kelurahan), kampanye hidup sehat dengan senam masal dan jalan
sehat, penyuluhan kesehatan lansia, dan pengadaan Chlorine Difuser. Program
dan kegiatan yang diusulkan oleh DPRD melalui Pokok Pikiran DPRD adalah
tetap diberikannya penjaminan pembiayaan untuk seluruh masyarakat Kota
Yogyakarta, usulan tersebut sudah diakomodir dengan menganggarkan biaya
jasa perawatan program jamkesda dan biaya premi bagi PBI yang dibiayai APBD
dalam kegiatan pengelolaan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan.
Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat
tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat yang
ada di Puskesmas. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut
disajikan dalam tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para pemangku
kepentingan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:
II | 165
Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta
II | 166
9 Koordinasi dan Gondoman Ngupasan Peningkat V: 30
Update Knowledge an an orang, 2
Untuk Kader Muda pengetah kali
Zero TB uan/infor
masi
kesehata
n
10 Sarasehan gaya Mergangsa Wirogunan Peningkat V: 60
hidup sehat. n an Orang
pengetah
uan/infor
masi
kesehata
n
11 Pemberian pmt Ngampilan Notoprajan Kesehata
penyuluhan n ibu dan
posyandu baltia, anak
remaja dan lansia
12 Sosialisasi pra dan Danurejan Suryatmaja Kesehata V : 30
lansia. n n lansia Orang
II | 170
53 Pengadaan Pamlet Gondokusu Baciro Pengok Kesehata V: 30
edukasi agar tidak man kidul n orang
buang sampah masyarak
dan BAP di sungai. at
54 Pengecekan Gondokusu Baciro Pengok Kesehata V: 30
berkala untuk man kidul n orang
beberapa sumur. masyarak
at
55 Gerakan warga Gondokusu Baciro Pengok Kesehata V: 30
peduli AIR man kidul n orang
BERSIH masyarak
(pengadaan at
CLOR.
56 Pelatihan Gondokusu Terban Purbosati Kesehata
Pengurus Dapur man n ibu dan
Gizi Balita dan anak
Bumil,
Memperlancar
penyelengaraan
Dapur Gizi Balita
57 Pelatihan Gondokusu Terban Purbosati Kesehata
Menyusun Menu man n ibu dan
Sehat untuk bumil anak
dan
balita,Pengurus
lebih paham dalam
memberikan menu
sehat
58 Seminar KESI Tegalrejo Bener Peningkat V: 70
an Orang
pengetah
uan/infor
masi
kesehata
n
59 Sosialisasi Tegalrejo Bener Pencegah V: 35
Pencegahan & an Orang
Penanggulangan penyakit
NAPZA masyarak
at
60 Sosialisasi Tegalrejo Bener Kesehata V: 20
Relawan sehat n remaja Orang
II | 171
63 Penyuluhan Tegalrejo Bener Kesehata V: 35
kesehatan lansia n lansia Orang
II | 172
75 Revitalisasi Gondokusu Terban 1- Pengada
Posyandu, Pos man 12 an/peraw
Bindu.Kelancaran atan
pelaksanaan sarana
kegiatan kesehata
pelayanan n
kesehatan dasar
warga
76 Pertemuan rutin Gondokusu Terban Kesehata
pengurus & kader, man n ibu dan
Kader memahami anak
kesehatan bumil
77 Pelatihan Gondokusu Terban Kesehata
administrasi dan man n ibu dan
laporan GSI,Kader anak
memahami
kesehatan bumil
78 Pengadaan Gondokusu Terban Kesehata
kantong dan kartu man n ibu dan
bumil dan persal, anak
Lebih tertib dan
rapi
79 Penguatan Yandu Umbulharjo Giwangan Pelayana V: 13
Balita n RW
kesehata
n
80 Diffuser Clorin Mantrijeron Mangkuyud Pengada
untuk SAB an an/peraw V: 100x1
tercemar Bakteri atan
E-Coli. sarana
kesehata
n
81 Sosialisasi Mantrijeron Mangkuyud Pencegah
Kewaspadaan an an
Ancaman Bahaya penyakit
Narkoba. masyarak
at
82 Sosialisasi BPJS Umbulharjo Sorosutan Jaminan V=40
kesehata orang
n
83 Kegiatan Wirobrajan Patangpulu Sindureja Kesehata V 3 RW
pemantauan ibu han n n ibu dan x 12
dan anak melalui anak
posyandu
84 Kegiatan Posbindu Wirobrajan Patangpulu Sindureja Kesehata V 3 RW
(Pos Pembinaan han n n remaja x 50 org
Terpadu)
85 Penimbangan Mantrijeron Suryodingi 05,0 Kesehata V; 90
balita & PMT ngratan 7,08 n ibu dan anak
anak
86 Senam & Mantrijeron Suryodingi 07 Kesehata V; 100
pemeriksaan ngratan & n lansia orang
kesehatan 08
87 POSBINDU Mantrijeron Suryodingi 14 Kesehata
ngratan n remaja
II | 173
88 Penyuluhan Mantrijeron Suryodingi 07 Kesehata V; 2 kali
Kesehatan ngratan n
GERMAS masyarak
(Gerakan at
Masyarakat Hidup
Sehat)
89 Penyuluhan Mantrijeron Suryodingi 08 Kesehata V; 30
kesehatan ngratan n remaja orang
reproduksi bagi
remaja
90 Penyuluhan 1000 Mantrijeron Suryodingi Kesehata V; 40 org
Hari Kehidupan ngratan n ibu dan 1 kali
Pertama (HKP) anak
91 Peatihan Mantrijeron Suryodingi Peningkat V; 50 org
Monitoring dan ngratan an
Evaluasi Warga pengetah
Peduli Aids (WPA) uan/infor
masi
kesehata
n
92 Sarasehan Mantrijeron Suryodingi Peningkat V; 50 org
Sinergisitas ngratan an
Kelembagaan pengetah
Warga Peduli Aids uan/infor
(WPA) masi
kesehata
n
93 PENGUATAN Tegalrejo Kricak Peningkat V: 55
KELEMBAGAAN an orang
KADER pengetah
POSYANDU SE uan/infor
KELURAHAN masi
kesehata
n
94 PELATIHAN Tegalrejo Kricak Pelayana V: 40
KADER TB DAN n orang
HIV BAGI IBU kesehata
HAMIL n
95 Musyawarah Mantrijeron Suryodingi Peningkat V; 60
Masyarakat Desa ngratan an org 1
(MMD) tentang pengetah kali
Perencanaan uan/infor
Intervensi masi
Permasalahan kesehata
Kesehatan n
96 Posyandu Lansia Mantrijeron Suryodingi 17 Kesehata
ngratan n lansia
II | 175
107 Penyuluhan Gondokusu Demangan Kesehata V : 20
Kespro man n remaja orang
II | 178
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III│1
penyusunan perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan tersebut disusun
dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan
antar dokumen perencanaan.
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka
Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta salama 5 tahun
anggaran sampai tahun 2022 adalah ” Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat”. Dengan Indikator tujuan sebagai berikut :
1.1. Jumlah Kematian Ibu
1.2. Angka Kematian Bayi
1.3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
1.4. Prevalensi Stunting
1.5. Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat
2. Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Derajat Jumlah Kematian Ibu
4 4
Kesehatan orang 4 4 4 4
Meningkat
Angka Kematian Bayi bayi per 1000 7.52 7.18
7.13 7.06 6.97 6.88
kelahiran
III│2
Prevalensi Balita Gizi Buruk 8.81 8.65
persen 8.42 8.19 7.97 7.82
dan Kurang
13 12.8
Prevalensi Stunting persen 12.6 12.4 12.2 12
III│3
JENIS PELAYANAN TARGET
NO INDIKATOR SPM BIDANG
DASAR 2020
KESEHATAN
Setiap warga Negara Indonesia
7 Pelayanan pada usia lanjut 7 usia 60th keatas mendapatkan 100%
skrining kesehatan sesuai
standar
Setiap Penderita Hipertensi
Pelayanan Kesehatan
8 8 mendapatkan Pelayanan 100%
penderita Hipertensi
kesehatansesuai Standar
Pelayanan Kesehatan Setiap Penderita Deabetes
9 Penderita Deabetes 9 melitus mendapatakan 100%
Melitus pelayanan KesehatanSesuai
standar
Pelayanan kesehatan Setiap Orang dengan
10 Orang dengan Gangguan 10 Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100%
Jiwa Berat mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
III│4
Kesehatan Rujukan RS “Pratama” dan Pendukung Pelayanan
Kesehatan Rujukan RS “Pratama”.
43 Rehabilitasi dan
pemeliharaan RS
44 Pengadaan prasarana dan
pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan
45 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
46 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
47 Pengadaan Obat, Vaksin
48 Pengadaan Bahan Habis
Pakai
49 Pemeliharaan Rutin dan
Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
III│8
60 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
61 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
62 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Bagi Penduduk
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
dan atau Berpotensi
Bencana
63 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
64 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
65 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
66 Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan
67 Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
68 Pengelolaan Upaya
Kesehatan Khusus
69 Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular
70 Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
71 Penyelenggaraaan
Kabupaten/Kota Sehat
72 Operasional Pelayanan
Rumah Sakit
73 Operasional Pelayanan
Puskesmas (DN1)
74 Operasional Pelayanan
Puskesmas (DN2)
75 Operasional Pelayanan
Puskesmas (GT)
76 Operasional Pelayanan
Puskesmas (GK1)
77 Operasional Pelayanan
Puskesmas (GK2)
78 Operasional Pelayanan
Puskesmas (GM)
79 Operasional Pelayanan
Puskesmas (JT)
80 Operasional Pelayanan
Puskesmas (KG1)
81 Operasional Pelayanan
Puskesmas (KG2)
82 Operasional Pelayanan
Puskesmas (KT)
83 Operasional Pelayanan
Puskesmas (MJ)
III│9
84 Operasional Pelayanan
Puskesmas (MG)
85 Operasional Pelayanan
Puskesmas (NG)
86 Operasional Pelayanan
Puskesmas (PA)
87 Operasional Pelayanan
Puskesmas (TR)
89 Operasional Pelayanan
Puskesmas (UH1)
90 Operasional Pelayanan
Puskesmas (UH2)
91 Operasional Pelayanan
Puskesmas (WB)
92 Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
93 Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
94 Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
95 Pelaksanaan Akreditasi
Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
III│10
Kesehatan untuk
UKP dan UKM
Manusia Di
Wilayah
Kabupaten/Kota
10 Pemenuhan Kebutuhan
1 Sumber Daya Kesehatan
sesuai standar
10 Pembinaan dan
2 Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
III│11
18 Pemeriksaan dan 10 Pemeriksaan post market
Tindak Lanjut 7 pada produk makanan-
Hasil minuman industri rumah
Pemeriksaan tangga yang beredar dan
Post Market pada pengawasan serta tindak
Produksi dan lanjut pengawasan.
Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga
III│12
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta untuk tahun
2022 sebesar Rp. 251.732.057.605,- ,secara rinci rencana kerja dan pendanaan
Tahun 2021 termuat dalam tabel 4.1, sebagai berikut :
IV│13
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 220,075,883,135 223,792,071,033
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 138,213,671,195 136,601,326,257
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91,403,160 94,145,164
Dokumen Renja Tahun
2023dan Perubahan Renja Tersedianya dokumen Kota
Tahun 2022 dan Review perencanaan penganggaran Yogyakarta
Penyusunan Dokumen pengendalian laporan , Semua
Perencanaan Hasil Penilaian SAKIP Renstra Forum OPD untuk A (Nilai >80 3 dokumen Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.01 01 oleh Inspektorat kinerjakeuangan dan SDM Kecamatan s.d 90) 1 berita acara 100 % 9,400,000 Inspektorat s.d 90) 9,682,000
Perangkat Daerah Kesepakatan Penyusunan
yang mendukung kelancaran , Semua
Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah tugas dan fungsi OPD Kelurahan
Kota
Yogyakarta
Pelaksanaan Dukungan terhadap , Semua
Penatausahaandan Hasil Penilaian SAKIP Bahan Pelaksanaan Verifikasi kelancaran admisitrasi A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 03 oleh Inspektorat 18 puskesmas, 1 RS dan Kecamatan s.d 90) 20 faskes 100 % 84,832,240 Inspektorat s.d 90) 87,377,207
Pengujian/Verifikasi keuangan ,
Keuangan SKPD dinas
Semua
Kelurahan
IV│14
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Kota
Yogyakarta
Dukungan terhadap , Semua
Koordinasi dan Hasil Penilaian SAKIP Akuntansi dan A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 04 kelancaran admisitrasi Kecamatan 4 dokumen 100 % 2,800,000 2,884,000
PelaksanaanAkuntansi oleh Inspektorat PelaporanKeuangan keuangan s.d 90) Inspektorat s.d 90)
SKPD , Semua
Kelurahan
IV│15
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Yogyakarta
Pengelolaan dan Penyiapan Dukungan terhadap , Semua
Hasil Penilaian SAKIP A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 06 Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan kelancaran admisitrasi Kecamatan 1 dokumen 100 % 1,900,000 1,957,000
Pemeriksaan oleh Inspektorat keuangan s.d 90) Inspektorat s.d 90)
Pemeriksaan , Semua
Kelurahan
Kota
Koordinasi dan Penyusunan Yogyakarta
Laporan Keuangan Dukungan terhadap , Semua
Hasil Penilaian SAKIP Laporan Keuangan kelancaran admisitrasi A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 07 Bulanan/Triwulanan oleh Inspektorat Bulanan/Semesteran Kecamatan s.d 90) 11 dokumen 100 % 35,980,000 Inspektorat s.d 90) 37,059,400
keuangan , Semua
/Semesteran SKPD
Kelurahan
Kota
Yogyakarta
Penyusunan Pelaporan Dukungan terhadap , Semua
Hasil Penilaian SAKIP Laporan Prognosis Realisasi A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 08 dan Analisis Prognosis kelancaran admisitrasi Kecamatan 1 dokumen 100 % 3,200,000 3,296,000
Realisasi Anggaran oleh Inspektorat Anggaran keuangan s.d 90) Inspektorat s.d 90)
, Semua
Kelurahan
Kota
Dukungan terhadap Yogyakarta
Barang cetakan , Semua 13 jenis
Penyediaan Barang Hasil Penilaian SAKIP kelancaran administrasi, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.06 05 Penggandaan surat- keuangan, operasional Kecamatan 340000 100 % 123,792,450 127,506,223
Cetakan dan Penggandaan oleh Inspektorat surat/dokumen s.d 90) lembar Inspektorat s.d 90)
perkantoran dan fungsi OPD , Semua
Kelurahan
Kota
Dukungan terhadap Yogyakarta
Penyediaan Bahan kelancaran administrasi, , Semua
Hasil Penilaian SAKIP Buku Bacaan Perpustakaan A (Nilai >80 15 buku Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan keuangan, operasional Kecamatan 100 % 3,900,000 4,017,000
Perundang-undangan oleh Inspektorat Surat Kabar selama 12 s.d 90) 2 jenis Inspektorat s.d 90)
bulan perkantoran dan fungsi OPD , Semua
Kelurahan
Kota
Dukungan terhadap Yogyakarta
Penyelenggaraan Rapat Makanan dan minuman kelancaran administrasi, , Semua
Koordinasi dan Konsultasi Hasil Penilaian SAKIP Rapat Koordinasi dan A (Nilai >80 71 kali Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.06 09 oleh Inspektorat keuangan, operasional Kecamatan s.d 90) 11 kali 100 % 163,045,000 Inspektorat s.d 90) 157,044,100
SKPD Konsultasi Keluar perkantoran dan fungsi OPD , Semua
daerah Kelurahan
IV│16
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 767,351,703 153,570,634
Dukungan terhadap
Kota
Komputer/Laptop kelancaran administrasi, 5 unit
keuangan, operasional Yogyakarta
LCD 5 unit
Pengadaan Peralatan Hasil Penilaian SAKIP perkantoran danpeningkatan , Semua A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.07 06 Mic Wireless/Mic Kecamatan 3 buah 100 % 767,351,703 153,570,634
dan Mesin Lainnya oleh Inspektorat Tangga Lipat sarana prasarana aparatur s.d 90) 1 buah Inspektorat s.d 90)
untuk mendukung kelancaran , Semua
UPS Kelurahan 5 unit
tugas dan fungsi OPD
Dukungan terhadap
kelancaran administrasi, Kota
keuangan, operasional Yogyakarta
Penyediaan Jasa Hasil Penilaian SAKIP Jasa pembayaran telepon dan perkantoran danpeningkatan , Semua A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya oleh Inspektorat bantuan komunikasi Kecamatan s.d 90) 12 bulan 100 % 7,800,000 Inspektorat s.d 90) 8,034,000
sarana prasarana aparatur
Air dan Listrik , Semua
untuk mendukung kelancaran
tugas dan fungsi OPD Kelurahan
Jasa Keamanan
Jasa Kebersihan Dukungan terhadap
kelancaran administrasi, Kota
KantorJasa laundry Yogyakarta 12 bulan
keuangan, operasional 12 bulan
Retribusi kebersihan untuk , Semua
Penyediaan Jasa Hasil Penilaian SAKIP perkantoran danpeningkatan A (Nilai >80 12 bulan Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.08 04 Dinas, Puskesmas, dan Lab Kecamatan 100 % 1,514,392,660 1,560,361,729
Pelayanan Umum Kantor oleh Inspektorat sarana prasarana aparatur s.d 90) 12 bulan Inspektorat s.d 90)
Kesling dibayarkan tepat , Semua
waktu untuk mendukung kelancaran 12 bulan
tugas dan fungsi OPD Kelurahan
Tenaga Teknis
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 963,827,704 692,530,800
Jasa KIR kendaraan
dinas/operasional
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan Dukungan terhadap
Penyediaan Jasa kelancaran administrasi, Kota
dinas/operasional roda 2 12 kali
Pemeliharaan, Biaya keuangan, operasional Yogyakarta
Jasa pemeliharaan 31 unit
Pemeliharaan dan Pajak Hasil Penilaian SAKIP perkantoran danpeningkatan , Semua A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.09 01 rutin/berkala kendaraan 20 unit 100 % 448,342,000 460,832,300
Kendaraan Perorangan oleh Inspektorat sarana prasarana aparatur Kecamatan s.d 90) Inspektorat s.d 90)
dinas/operasional roda 4 31 unit
Dinas atau Kendaraan Dinas untuk mendukung kelancaran , Semua
Pembayaran Pajak 24 unit
Jabatan tugas dan fungsi OPD Kelurahan
kendaraan roda 2
Pembayaran Pajak kendaraan
roda 4
Dukungan terhadap
kelancaran administrasi, Kota
Yogyakarta
Jasa pemeliharaan peralatan keuangan, operasional , Semua
Pemeliharaan Peralatan Hasil Penilaian SAKIP dan perlengkapan kantor/kerja perkantoran danpeningkatan A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.09 06 Kecamatan 14 jenis 100 % 110,680,000 114,278,500
dan Mesin Lainnya oleh Inspektorat /kerumahtanggaan sarana prasarana aparatur s.d 90) Inspektorat s.d 90)
untuk mendukung kelancaran , Semua
tugas dan fungsi OPD Kelurahan
IV│17
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
untuk mendukung kelancaran
Kelurahan
tugas dan fungsi OPD
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 80,853,034,248 86,151,290,077
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17,489,956,862 21,646,162,797
Kota
Indeks kepuasan layanan Yogyakarta Indeks kepuasan layanan
kesehatan puskesmas; Terpenuhinya upaya layanan , Semua kesehatan puskesmas;
penambahan ruang lantai 3 kesehatan masyarakat dan
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Persentase ketersediaan puskesmas tegalrejo Kecamatan 81;98% 0 1 unit 12 bulan 3,000,000,000 Persentase ketersediaan 81;98% 0 6,180,000,000
obat, vaksin dan alat upaya kesehatan perorangan , Semua obat, vaksin dan alat
kesehatan Kelurahan kesehatan
Kota
Indeks kepuasan layanan Tersedianya Antropometri Kit Yogyakarta Indeks kepuasan layanan
Pengadaan Prasarana Terpenuhinya upaya layanan , Semua
kesehatan puskesmas; untuk puskesmas 64 paket kesehatan puskesmas;
1 02 02 2.01 13 dan Pendukung Fasilitas Persentase ketersediaan Tersedianya prasarana kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81;98% 0 12 bulan 224,000,000 Persentase ketersediaan 81;98% 0 1,920,426,760
Pelayanan Kesehatan upaya kesehatan perorangan 2 unit
obat, vaksin dan alat puskesmas (ambulance) , Semua obat, vaksin dan alat
kesehatan Kelurahan kesehatan
Kota
Pengadaan Alat Indeks kepuasan layanan Yogyakarta Indeks kepuasan layanan
Pengadaan Alat kesehatan/ Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Kesehatan/Alat Penunjang kesehatan puskesmas; kesehatan puskesmas;
1 02 02 2.01 14 Medik Fasilitas Pelayanan Persentase ketersediaan alat penunjang medik di kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81;98% 0 37 unit 12 bulan 708,780,000 Persentase ketersediaan 81;98% 0 822,764,000
puskesmas upaya kesehatan perorangan , Semua
Kesehatan obat, vaksin dan alat obat, vaksin dan alat
kesehatan Kelurahan kesehatan
PENDAPATA
Kota N ASLI
Indeks kepuasan layanan Pemeliharaan rutin dan Yogyakarta DAERAH Indeks kepuasan layanan
kesehatan puskesmas; berkala alat kesehatan / alat Terpenuhinya upaya layanan , Semua (PAD) kesehatan puskesmas;
Pengadaan dan kesehatan masyarakat dan
1 02 02 2.01 15 Persentase ketersediaan penunjang medik di fasilitas Kecamatan 81;98% 0 20 fasilitas 12 bulan 691,000,000 Dana Persentase ketersediaan 81;98% 0 0
Pemeliharaan Alat upaya kesehatan perorangan
Kalibrasi obat, vaksin dan alat kesehatan , Semua Transfer obat, vaksin dan alat
kesehatan Kelurahan Khusus - kesehatan
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
Kota
Indeks kepuasan layanan Yogyakarta Indeks kepuasan layanan
kesehatan puskesmas; Terpenuhinya upaya layanan , Semua kesehatan puskesmas;
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase ketersediaan Ketersediaan Obat , Vaksin kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81;98% 0 12 bulan 12 bulan 4,228,681,412 Persentase ketersediaan 81;98% 0 4,355,541,854
obat, vaksin dan alat upaya kesehatan perorangan , Semua obat, vaksin dan alat
kesehatan Kelurahan kesehatan
Kota
Pemeliharaan Rutin dan Indeks kepuasan layanan Pemeliharaan rutin dan Yogyakarta Indeks kepuasan layanan
Berkala Alat Kesehatan/Alat kesehatan puskesmas; berkala alat kesehatan/ alat Terpenuhinya upaya layanan , Semua kesehatan puskesmas;
1 02 02 2.01 20 Penunjang Medik Fasilitas Persentase ketersediaan penunjang medik di kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81;98% 0 19 dokumen 12 bulan 45,000,000 Persentase ketersediaan 81;98% 0 771,261,940
Pelayanan Kesehatan obat, vaksin dan alat Puskesmas upaya kesehatan perorangan , Semua obat, vaksin dan alat
kesehatan Kelurahan kesehatan
IV│18
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Distribusi Alat Kesehatan, Kota
Obat, Vaksin, Bahan Indeks kepuasan layanan Yogyakarta Indeks kepuasan layanan
Medis Habis Pakai Terpenuhinya upaya layanan Terpenuhinya upaya layanan , Semua
kesehatan puskesmas; kesehatan puskesmas;
1 02 02 2.01 21 (BMHP), Makanan dan Persentase ketersediaan kesehatan masyarakat dan kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81;98% 0 12 bulan 12 bulan 87,421,000 Persentase ketersediaan 81;98% 0 0
Minuman kePuskesmas obat, vaksin dan alat upaya kesehatan perorangan upaya kesehatan perorangan , Semua obat, vaksin dan alat
serta Fasilitas Kesehatan kesehatan Kelurahan kesehatan
Lainnya
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61,278,195,970 60,978,372,034
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Petugas kesehatan Kegawatdaruratan Kshtn;
memperoleh tambahan ilmu Kota
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta Ketercapaian SPM bid
pengetahuan 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan , Semua 445 orang kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Tersedianya buku KIA 0 0
Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan Pendrta DBD; Cakupan Tersedianya tenaga
Kecamatan 0;100;100;100 2500 buku 12 bulan 86,283,000
Pendrta DBD; Cakupan 0;100;100;10 88,871,490
upaya kesehatan perorangan , Semua 1 orang
Ibu Hamil administrasi program ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Kelurahan Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat kesehatan keluarga dan gizi 100;90;96;100 Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│19
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kota Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta Ketercapaian SPM bid
Petugas kesehatan 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan , Semua PENDAPATA kesehatan; Cakupan
Pengelolaan memperoleh tambahan ilmu 0 160 orang 0
1 02 02 2.02 04 Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan Kecamatan 12 bulan 22,550,000 N ASLI Penemuan & Penanganan 23,690,000
Pelayanan Kesehatan pengetahuan 0;100;100;100 900 buku 0;100;100;10
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua DAERAH Pendrta DBD; Cakupan
Balita Tersedianya Buku KIA ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Kelurahan (PAD) Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│20
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│21
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kota Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta Ketercapaian SPM bid
Jumlah Orang Terduga 87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan Pelayanan kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan , Semua kesehatan; Cakupan
Tuberkulosis yang 0 0
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
mendapatkan pelayanan Kecamatan 0;100;100;100 6000 orang 12 bulan 90,799,800 0;100;100;10 919,996,000
TerdugaTuberkulosis Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua Pendrta DBD; Cakupan
kesehatan sesuai ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Kelurahan Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
standar 100;90;96;100 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %Jemaah Petugas Kesehatan mengikuti Kota 87;100;100;1 %RS&Pusk terakred; 87;100;100;1
Haji mndpatkan pemeriksaan Penguatan Surveilans Gizi Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta 0 %Jemaah Haji mndpatkan 0
Pengelolaan Pelayanan 2865 orang
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat Kshtn; %pdd miskin mndptkn Petugas Kesehatan mengikuti kesehatan masyarakat dan , Semua 0;100;100;100 450 orang 12 bulan 638,575,000 pemeriksaan Kshtn; %pdd 0;100;100;10 658,130,860
jamkes; %pdd mempnyi JKN; peningkatan kapasitas petugas upaya kesehatan perorangan Kecamatan ; miskin mndptkn jamkes; %pdd 0;
, 100;90;96;100 mempnyi JKN; 100;90;96;10
; 0;
IV│22
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│23
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; dalam pelayanan gizi Semua Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi masyarakat Kelurahan %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kota Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan , Semua kesehatan; Cakupan
Penguatan penerapan prinsip 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
kesehatan kerja Kecamatan 0;100;100;100 6 kegiatan 12 bulan 32,675,000 0;100;100;10 33,655,250
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua Pendrta DBD; Cakupan
; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Kelurahan Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│24
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel KTR; Cakupan Kel
Siaga Aktif (Mandiri) Siaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Buletin Sistem Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kewaspadaan Dini dan Kegawatdaruratan Kshtn;
Respon (SKDR) Dokumen Kota
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta 52 edisi Ketercapaian SPM bid
Penyelidikan Epidemiologi 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan , Semua 12 bulan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Penemuan & Penanganan Dokumen 0 3 dokumen Penemuan & Penanganan 0
1 02 02 2.02 20 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 12 bulan 83,835,560 86,350,626
Surveilans Kesehatan Pendrta DBD; Cakupan Surveilans 0;100;100;100 surveilans Pendrta DBD; Cakupan 0;100;100;10
upaya kesehatan perorangan , Semua ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Epidemiologi 12 bulan Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Dokumen Surveilans Kelurahan 100;90;96;100 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Penyakit Yang Dapat ; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % Dicegah Dengan Imunisasi 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml (PD3I) keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│25
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kota Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan , Semua kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Jaminan 0 0
1 02 02 2.02 26 Penemuan & Penanganan Pelayanan Jaminan Kesehatan kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
Kesehatan Masyarakat Kecamatan 0;100;100;100 12 kegiatan 12 bulan 51,376,942,440 0;100;100;10 50,122,935,814
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua Pendrta DBD; Cakupan
; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Kelurahan Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│26
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│27
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Kota
terlaksananya pembinaan dan Yogyakarta Dana
Pemenuhan Kebutuhan pengawasan Sumber Daya Transfer
Persentase Tenaga , Semua Persentase Tenaga
1 02 03 2.02 02 Sumber Daya Manusia Manusia KesehatanuntukUKM Kecamatan 96 % 12 bulan 0 Umum-Dana 96 % 0
Kesehatan sesuai Kesehatan sesuai dan UKP Tingkat Daerah Alokasi Kesehatan sesuai
Kompetensi , Semua Kompetensi
Standar Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
1 02 04 2.03 146,485,000 150,879,550
Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Penyuluhan Keamanan Masyarakat mendapatkan Kota
Sertifikat Produksi Pangan Pangan ( PKP ) di Kota sertifikat penyuluhan Yogyakarta
Persentase sertifikasi hotel, Persentase sertifikasi hotel,
Industri Rumah Tangga dan Yogyakarta Produsen Industri keamanan pangan ( PKP) , Semua 500 orang
restoran dan kolam renang restoran dan kolam renang
1 02 04 2.03 01 Nomor P-IRT sebagai Izin Rumah Tangga mendapat dan produsenindustri Rumah Kecamatan 96 % 200 nomor 500 orang 146,485,000 96 % 150,879,550
yang sudah tersertifikasi laik yang sudah tersertifikasi laik
Produksi, untuk Produk sertifikat Produksi Pangan Tangga mendapat nomor , Semua PIRT
sehat sehat
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga SPPIRT Kelurahan
Tertentu yang dapat (SPP-IRT )
Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 75,680,000 77,950,400
Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan
Pengendalian dan obat, vaksin dan alkes obat, vaksin dan alkes
Pengawasan serta Tindak Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan
80 % 80 %
Lanjut Pengawasan obat, vaksin dan alkes Kota 96 % obat, vaksin dan alkes 96 %
Penerbitan Sertifikat Laik Persentase penggunaan obat Yogyakarta 96 % Persentase penggunaan obat 96 %
rasional di Puskesmas Masyarakat mendapatkan , Semua rasional di Puskesmas
Higiene Sanitasi Tempat 98 % 98 %
1 02 04 2.04 01 Persentase penggunaan obat Penyuluhan Hyigiene Sanitasi sertifikat Penyuluhan Hygiene Kecamatan 300 orang 300 orang 75,680,000 Persentase penggunaan obat 77,950,400
Pengelolaan Makanan 80 % 80 %
rasional di Puskesmas Sanitasi , Semua rasional di Puskesmas
(TPM)antara lain Jasa 90 % 90 %
Boga, Rumah Persentase sertifikasi hotel, Kelurahan Persentase sertifikasi hotel,
96 % 96 %
Makan/Restoran dan Depot restoran dan kolam renang restoran dan kolam renang
Air Minum (DAM) yang sudah tersertifikasi laik yang sudah tersertifikasi laik
IV│28
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
sehat sehat
Persentase sertifikasi hotel, Persentase sertifikasi hotel,
restoran dan kolam renang restoran dan kolam renang
yang sudah tersertifikasi laik yang sudah tersertifikasi laik
sehat sehat
Persentase sertifikasi hotel, Persentase sertifikasi hotel,
restoran dan kolam renang restoran dan kolam renang
yang sudah tersertifikasi laik yang sudah tersertifikasi laik
sehat sehat
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 81,097,000 83,529,910
Pemeriksaan Post Market Kota
pada Produk Makanan- Persentase sertifikasi hotel, Yogyakarta Persentase sertifikasi hotel,
Minuman Industri Rumah restoran dan kolam renang Pemeriksaan post market Terlaksananya , Semua restoran dan kolam renang
1 02 04 2.06 01 Tangga yang Beredar yang sudah tersertifikasi laik Industri Rumah Tangga pemeriksaan post market Kecamatan 96 % 144 sarana 144 syarat 81,097,000 yang sudah tersertifikasi laik 96 % 83,529,910
danPengawasan serta sehat Pangan industri rumah tangga , Semua sehat
Tindak Lanjut pangan Kelurahan
Pengawasan
TOTAL 220,075,883,135 223,792,071,033
IV│29
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,715,204,092 1,787,260,215
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 801,230,000 825,266,900
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 801,230,000 825,266,900
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 801,230,000 81 poin 825,266,900
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Danurejan upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD I , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 356,815,184 961,993,315
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 356,815,184 961,993,315
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi ibu hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 57 orang 12 bulan 15,250,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Danurejan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│30
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 389 orang 12 bulan 41,644,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Danurejan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│31
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 800 Orang 12 bulan 5,180,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Danurejan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│32
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│33
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 40 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Danurejan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│34
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│35
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1107 kasu 12 bulan 2,580,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│36
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 1,715,204,092 1,787,260,215
IV│37
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,805,810,440 1,829,084,753
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 595,912,740 613,790,122
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 595,912,740 613,790,122
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 595,912,740 81 poin 613,790,122
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Danurejan upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD II , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 641,569,600 1,215,294,631
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 641,569,600 1,215,294,631
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 58 orang 12 bulan 7,680,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Danurejan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│38
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Dana 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 Transfer 0
1 02 02 2.02 04 Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
Pelayanan Kesehatan Danurejan, 0;100;100;100 365 orang 12 bulan 23,200,000 Khusus - 0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Dana Alokasi 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Khusus Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│39
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1200 Orang 12 bulan 38,500,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Danurejan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│40
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│41
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta kesehatan; Cakupan
, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
0;100;100;100 42 orang 12 bulan 978,000 0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Danurejan, Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│42
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│43
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 Dana 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 Transfer 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 3481 kasus 12 bulan 18,008,470 Umum-Dana Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
; Alokasi 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Umum 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│44
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 1,805,810,440 1,829,084,753
IV│45
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,880,692,952 2,987,713,741
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,327,772,200 1,367,605,366
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,327,772,200 1,367,605,366
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,327,772,200 81 poin 1,367,605,366
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Gedongtengan upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 710,282,060 1,620,108,375
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 710,282,060 1,620,108,375
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gedongtengen, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 99 orang 12 bulan 48,350,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│46
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gedongtengen, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 657 orang 12 bulan 8,500,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│47
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Gedongtengen, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2923 Orang 12 bulan 19,146,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│48
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│49
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Layanan bagi Balita Gizi Gedongtengen, 0 0
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat
Penemuan & Penanganan
Kurang/buruk
kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 103 Orang 12 bulan 106,020,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│50
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│51
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Layanan Surveilans 0 0
1 02 02 2.02 20 Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan , 34,853,260 Khusus - Penemuan & Penanganan
Surveilans Kesehatan diMasyarakat Danurejan, 0;100;100;100 52 minggu 12 bulan
Dana Alokasi 0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│52
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel KTR; Cakupan Kel
Siaga Aktif (Mandiri) Siaga Aktif (Mandiri)
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 842,638,692 0
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 842,638,692 0
PENDAPATA
N ASLI
Terlaksananya pembinaan dan Kota DAERAH
Pemenuhan Kebutuhan pengawasan Sumber Daya Yogyakarta, (PAD)
Sumber Daya Manusia Persentase Tenaga Tersedianya Tenaga Manusia Kesehatan untuk Gedongtengen, 96 % Persentase Tenaga
1 02 03 2.02 02 Kesehatan sesuai denganPerjanjian Kerja 25 orang 12 bulan 842,638,692 Dana Kesehatan sesuai 96 % 0
Kesehatan sesuai UKM dan UKP tingkat Daerah Semua Transfer
Standar Kompetensi Kabupaten/Kota Kelurahan Kompetensi
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
TOTAL 2,880,692,952 2,987,713,741
IV│53
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,591,817,276 2,690,171,794
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,293,702,000 1,332,513,060
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,293,702,000 1,332,513,060
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,293,702,000 81 poin 1,332,513,060
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Gondokusuman 1 upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 447,890,800 1,357,658,734
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 447,890,800 1,357,658,734
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 230 orang 12 bulan 23,840,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│54
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1058 orang 12 bulan 20,200,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│55
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2600 Orang 12 bulan 18,100,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│56
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│57
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│58
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│59
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan Gedongtengen,
0;100;100;100 8852 kasus 12 bulan 44,440,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│60
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 2,591,817,276 2,690,171,794
IV│61
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,809,806,718 1,905,300,918
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 629,301,272 648,180,310
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 629,301,272 648,180,310
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 629,301,272 81 poin 648,180,310
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Gondokusuman 2 upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 520,808,610 1,257,120,608
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 520,808,610 1,257,120,608
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 95 orang 12 bulan 57,825,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│62
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 357 orang 12 bulan 40,800,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│63
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1031 Orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│64
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│65
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Gondokusuman, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│66
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│67
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan Gondokusuman,
0;100;100;100 7997 kasus 12 bulan 21,400,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│68
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 1,809,806,718 1,905,300,918
IV│69
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,055,670,764 2,137,940,886
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 818,484,260 843,038,787
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 818,484,260 843,038,787
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 818,484,260 81 poin 843,038,787
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD Gondomanan , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 595,028,632 1,294,902,099
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 595,028,632 1,294,902,099
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gondomanan, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 144 orang 12 bulan 37,720,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│70
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Gondomanan, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 699 orang 12 bulan 5,485,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│71
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Gondomanan, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2374 Orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│72
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│73
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Layanan bagi Balita Gizi Gondomanan, 0 0
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat
Penemuan & Penanganan
Kurang/buruk
kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 25 Orang 12 bulan 68,740,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│74
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│75
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Layanan Surveilans 0 0
1 02 02 2.02 20 Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
Surveilans Kesehatan diMasyarakat 0;100;100;100 52 Minggu 12 bulan
Dana Alokasi 0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│76
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel KTR; Cakupan Kel
Siaga Aktif (Mandiri) Siaga Aktif (Mandiri)
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 642,157,872 0
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 642,157,872 0
PENDAPATA
N ASLI
Terlaksananya pembinaan dan Kota DAERAH
Pemenuhan Kebutuhan pengawasan Sumber Daya Yogyakarta, (PAD)
Sumber Daya Manusia Persentase Tenaga Tersedianya Tenaga Manusia Kesehatan untuk Gondomanan, Persentase Tenaga
1 02 03 2.02 02 Kesehatan sesuai denganPerjanjian Kerja 96 % 16 orang 12 bulan 642,157,872 Dana Kesehatan sesuai 96 % 0
Kesehatan sesuai UKM dan UKP tingkat Daerah Semua Transfer
Standar Kompetensi Kabupaten/Kota Kelurahan Kompetensi
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
TOTAL 2,055,670,764 2,137,940,886
IV│77
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,390,858,000 3,513,183,740
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,403,500,000 2,475,605,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,403,500,000 2,475,605,000
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 2,403,500,000 81 poin 2,475,605,000
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas diPuskesmas Jetis upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 481,515,868 1,037,578,740
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 481,515,868 1,037,578,740
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
Jetis, 0;100;100;100 271 orang 12 bulan 7,575,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Khusus Non Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│78
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan Jetis, 0;100;100;100 769 orang 12 bulan 17,900,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│79
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan Jetis, 0;100;100;100 3943 Orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│80
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│81
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 70 orang 12 bulan 11,462,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│82
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│83
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan Jetis, 0;100;100;100 3468 kasus 12 bulan 80,140,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│84
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 3,390,858,000 3,513,183,740
IV│85
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,577,278,852 2,592,797,217
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,427,576,940 1,470,404,248
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,427,576,940 1,470,404,248
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,427,576,940 81 poin 1,470,404,248
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Kotagede upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD 1 , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 460,427,912 1,122,392,969
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 460,427,912 1,122,392,969
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
Jetis, 0;100;100;100 242 orang 12 bulan 5,396,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Khusus Non Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│86
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1120 orang 12 bulan 16,071,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│87
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2364 Orang 12 bulan 5,606,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│88
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│89
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
, Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 50 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│90
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│91
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan , Kotagede,
0;100;100;100 2890 kasus 12 bulan 16,862,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│92
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 2,577,278,852 2,592,797,217
IV│93
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,703,616,000 1,723,824,480
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 813,851,000 838,266,530
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 813,851,000 838,266,530
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 813,851,000 81 poin 838,266,530
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Kotagede upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD 2 , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 437,991,440 885,557,950
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 437,991,440 885,557,950
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 126 orang 12 bulan 11,734,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│94
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 696 orang 12 bulan 4,449,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│95
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1200 Orang 12 bulan 9,150,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│96
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│97
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
, Kotagede, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 40 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│98
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│99
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan , Kotagede,
0;100;100;100 1464 kasus 12 bulan 1,727,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│100
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 1,703,616,000 1,723,824,480
IV│101
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,178,785,636 2,285,349,204
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,044,265,760 1,075,593,732
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,044,265,760 1,075,593,732
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,044,265,760 81 poin 1,075,593,732
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas diPuskesmas Kraton upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 510,663,600 1,209,755,472
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 510,663,600 1,209,755,472
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
Kraton, 0;100;100;100 124 orang 12 bulan 60,133,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Khusus Non Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│102
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan Kraton, 0;100;100;100 804 orang 12 bulan 36,788,600 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│103
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi usia lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2115 Orang 12 bulan 12,230,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│104
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│105
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan Kraton, 0;100;100;100 43 orang 12 bulan 387,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│106
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│107
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
Kota 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Yogyakarta, 0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan Kraton, 0;100;100;100 4000 kasus 12 bulan 22,700,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│108
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 2,178,785,636 2,285,349,204
IV│109
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,652,581,400 3,782,758,842
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,953,698,600 2,012,309,558
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,953,698,600 2,012,309,558
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,953,698,600 81 poin 2,012,309,558
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD Mantrijeron , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,119,173,900 1,770,449,284
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,119,173,900 1,770,449,284
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 306 orang 12 bulan 50,540,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Mantrijeron, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│110
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1211 orang 12 bulan 19,180,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Mantrijeron, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│111
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 3361 Orang 12 bulan 77,430,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Mantrijeron, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│112
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│113
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Layanan bagi Balita Gizi , 0 0
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat
Penemuan & Penanganan
Kurang/buruk
kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 74 Orang 12 bulan 152,380,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Mantrijeron, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan KelSiaga Aktif
(Mandiri)
IV│114
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│115
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Layanan Surveilans 0 0
1 02 02 2.02 20 Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan , 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
Surveilans Kesehatan diMasyarakat Mantrijeron, 0;100;100;100 52 Minggu 12 bulan
Dana Alokasi 0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│116
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel KTR; Cakupan Kel
Siaga Aktif (Mandiri) Siaga Aktif (Mandiri)
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 579,708,900 0
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 579,708,900 0
PENDAPATA
N ASLI
Terlaksananya pembinaan dan Kota DAERAH
Pemenuhan Kebutuhan pengawasan Sumber Daya Yogyakarta (PAD)
Sumber Daya Manusia Persentase Tenaga Tersedianya Tenaga Manusia Kesehatan untuk , Persentase Tenaga
1 02 03 2.02 02 Kesehatan sesuai denganPerjanjian Kerja 96 % 19 orang 12 bulan 579,708,900 Dana Kesehatan sesuai 96 % 0
Kesehatan sesuai UKM dan UKP tingkat Daerah Mantrijeron, Transfer
Standar Kompetensi Kabupaten/Kota Semua Kompetensi
Khusus -
Kelurahan Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
TOTAL 3,652,581,400 3,782,758,842
IV│117
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,129,748,468 3,213,340,922
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,164,327,000 2,229,256,810
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,164,327,000 2,229,256,810
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 2,164,327,000 81 poin 2,229,256,810
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD Mergangsan , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 507,701,000 984,084,112
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 507,701,000 984,084,112
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Mergangsan, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 213 orang 12 bulan 28,440,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│118
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Mergangsan, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1180 orang 12 bulan 28,850,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│119
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Mergangsan, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1200 Orang 12 bulan 17,000,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│120
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│121
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Mergangsan, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 50 orang 12 bulan 1,530,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│122
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│123
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan Mergangsan,
0;100;100;100 10946 kasus 12 bulan 53,585,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│124
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 3,129,748,468 3,213,340,922
IV│125
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,932,020,919 2,010,581,546
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 833,598,304 858,606,253
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 833,598,304 858,606,253
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Penunjang Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 833,598,304 81 poin 858,606,253
Pelayanan BLUD kesehatan puskesmas Puskesmas upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
Nagmpilan , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 618,705,094 1,151,975,293
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 618,705,094 1,151,975,293
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 159 orang 12 bulan 26,700,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Ngampilan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│126
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 916 orang 12 bulan 6,300,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Ngampilan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│127
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2573 Orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Ngampilan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│128
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│129
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 63 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Ngampilan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│130
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│131
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan ,
0;100;100;100 3533 kasus 12 bulan 7,000,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Ngampilan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│132
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 1,932,020,919 2,010,581,546
IV│133
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,629,913,100 1,596,410,493
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 637,911,600 657,048,948
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 637,911,600 657,048,948
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Penunjang Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 637,911,600 81 poin 657,048,948
Pelayanan BLUD kesehatan puskesmas Puskesmas Pakualaman upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 565,207,500 939,361,545
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 565,207,500 939,361,545
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pakualaman 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 81 orang 12 bulan 35,975,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│134
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta, 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pakualaman 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 258 orang 12 bulan 63,520,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│135
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta, Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Pakualaman 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1615 Orang 12 bulan 11,400,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan , Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│136
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│137
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Transfer kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 40 orang 12 bulan 800,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│138
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│139
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 3492 kasus 12 bulan 108,773,500 Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│140
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 1,629,913,100 1,596,410,493
IV│141
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4,036,106,034 4,198,389,215
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,660,147,100 2,739,951,513
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,660,147,100 2,739,951,513
Semua
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 2,660,147,100 81 poin 2,739,951,513
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas diPuskesmas upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD Tegalrejo , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 587,510,280 1,458,437,702
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 587,510,280 1,458,437,702
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , Tegalrejo, 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 329 orang 12 bulan 50,180,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│142
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , Tegalrejo, 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1290 orang 12 bulan 32,020,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│143
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , Tegalrejo, 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 2810 Orang 12 bulan 12,660,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│144
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│145
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Layanan bagi Balita Gizi , Tegalrejo, 0 0
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat
Penemuan & Penanganan
Kurang/buruk
kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 200 Orang 12 bulan 89,762,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Semua Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│146
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│147
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Layanan Surveilans 0 0
1 02 02 2.02 20 Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan , Tegalrejo, 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
Surveilans Kesehatan diMasyarakat Semua 0;100;100;100 52 Minggu 12 bulan
Dana Alokasi 0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
Kelurahan ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│148
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel KTR; Cakupan Kel
Siaga Aktif (Mandiri) Siaga Aktif (Mandiri)
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 788,448,654 0
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 788,448,654 0
PENDAPATA
N ASLI
Terlaksananya pembinaan dan Kota DAERAH
Pemenuhan Kebutuhan pengawasan Sumber Daya Yogyakarta (PAD)
Sumber Daya Manusia Persentase Tenaga Tersedianya Tenaga Manusia Kesehatan untuk , Tegalrejo, Persentase Tenaga
1 02 03 2.02 02 Kesehatan sesuai denganPerjanjian Kerja 96 % 24 orang 12 bulan 788,448,654 Dana Kesehatan sesuai 96 % 0
Kesehatan sesuai UKM dan UKP tingkat Daerah Semua Transfer
Standar Kompetensi Kabupaten/Kota Kelurahan Kompetensi
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
TOTAL 4,036,106,034 4,198,389,215
IV│149
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,636,541,197 3,786,837,432
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,441,965,397 2,515,224,358
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,441,965,397 2,515,224,358
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 2,441,965,397 81 poin 2,515,224,358
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Umbulharjo upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD I , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 616,485,974 1,271,613,074
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 616,485,974 1,271,613,074
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 537 orang 12 bulan 64,220,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│150
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 488 orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│151
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1793 Orang 12 bulan 9,640,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│152
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│153
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan Layanan bagi Balita Gizi , 0 0
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat
Penemuan & Penanganan
Kurang/buruk
kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 203 Orang 12 bulan 186,893,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│154
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│155
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Layanan Surveilans 0 0
1 02 02 2.02 20 Penemuan & Penanganan kesehatan masyarakat dan , 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
Surveilans Kesehatan diMasyarakat Umbulharjo, 0;100;100;100 52 Minggu 12 bulan
Dana Alokasi 0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│156
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel KTR; Cakupan Kel
Siaga Aktif (Mandiri) Siaga Aktif (Mandiri)
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 578,089,826 0
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 578,089,826 0
PENDAPATA
N ASLI
Terlaksananya pembinaan dan Kota DAERAH
Pemenuhan Kebutuhan pengawasan Sumber Daya Yogyakarta (PAD)
Sumber Daya Manusia Persentase Tenaga Tersedianya Tenaga Manusia Kesehatan untuk , Persentase Tenaga
1 02 03 2.02 02 Kesehatan sesuai denganPerjanjian Kerja 96 % 14 orang 12 bulan 578,089,826 Dana Kesehatan sesuai 96 % 0
Kesehatan sesuai UKM dan UKP tingkat Daerah Umbulharjo, Transfer
Standar Kompetensi Kabupaten/Kota Semua Kompetensi
Khusus -
Kelurahan Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
TOTAL 3,636,541,197 3,786,837,432
IV│157
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,466,795,214 2,561,399,070
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,259,938,500 1,297,736,655
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,259,938,500 1,297,736,655
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,259,938,500 81 poin 1,297,736,655
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Umbulharjo upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD 2 , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 544,379,090 1,263,662,415
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 544,379,090 1,263,662,415
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan
0;100;100;100 199 orang 12 bulan 18,320,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Ibu Hamil Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 Fisik 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│158
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1092 orang 12 bulan 28,535,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│159
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1013 Orang 12 bulan 0 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│160
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│161
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 52 orang 12 bulan 3,430,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│162
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│163
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan ,
0;100;100;100 8278 kasus 12 bulan 84,619,800 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Umbulharjo, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│164
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 2,466,795,214 2,561,399,070
IV│165
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,484,049,297 2,599,770,776
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,461,756,600 1,505,609,298
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,461,756,600 1,505,609,298
Kota
Yogyakarta
Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan Layanan Kesehatan di Indeks kepuasan layanan
1 02 01 2.10 01 kesehatan masyarakat dan Kecamatan 81 poin 12 bulan 12 bulan 1,461,756,600 81 poin 1,505,609,298
PenunjangPelayanan kesehatan puskesmas Puskesmas Wirobrajan upaya kesehatan perorangan kesehatan puskesmas
BLUD , Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 528,339,017 1,094,161,478
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 528,339,017 1,094,161,478
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 01 Penemuan & Penanganan Layanan bagi Ibu Hamil kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
Pelayanan Kesehatan Pendrta DBD; Cakupan Wirobrajan, 0;100;100;100 222 orang 12 bulan 50,645,000
Pendrta DBD; Cakupan 0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan
Ibu Hamil Semua ; 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Kelurahan 100;90;96;100 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
memenuhi syarat keshtn; % 476;77 % TTU,TPM memenuhi syarat 476;77 %
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│166
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wil UKK; Jml Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
Pengelolaan , 0 0
1 02 02 2.02 04 Pelayanan Kesehatan
Penemuan & Penanganan Layanan bagi Balita kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 1000 orang 12 bulan 41,520,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan Wirobrajan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Balita Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│167
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
kesehatan; Cakupan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
Pengelolaan Pelayanan , 0 0
1 02 02 2.02 07 Penemuan & Penanganan
Kesehatan pada Usia Lanjut Pendrta DBD; Cakupan Layanan bagi Usia Lanjut kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 3000 Orang 12 bulan 7,870,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
upaya kesehatan perorangan Wirobrajan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│168
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri) (Mandiri)
IV│169
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Institusi melksnkn UKK; Jml Institusi melksnkn UKK; Jml
Wil Wil
yg melksnkn KTR; Cakupan yg melksnkn KTR; Cakupan
KelSiaga Aktif (Mandiri) KelSiaga Aktif (Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
87;100;100;1 87;100;100;1
Pengelolaan kesehatan; Cakupan Layanan Pemeriksaan Terpenuhinya upaya layanan Yogyakarta Transfer kesehatan; Cakupan
, 0 0
1 02 02 2.02 16 Pelayanan Kesehatan Penemuan & Penanganan Kebugaran Jasmani Bagi kesehatan masyarakat dan 0;100;100;100 50 orang 12 bulan 5,335,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Kerja dan Olahraga Pendrta DBD; Cakupan Pegawai Puskesmas upaya kesehatan perorangan Wirobrajan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│170
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
476;77 % 476;77 %
IV│171
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
Cakupan Penanganan Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan kesehatan; Cakupan
Penemuan & Penanganan Penemuan & Penanganan
Pendrta DBD; Cakupan Pendrta DBD; Cakupan
Desa/Kel UCI; Desa/Kel UCI;
%Kualitas Air Minum memnhi Kelurahan Fisik %Kualitas Air Minum memnhi
Syarat Kesehatan; %rumah, Syarat Kesehatan; %rumah,
TTU,TPM memenuhi syarat TTU,TPM memenuhi syarat
keshtn; % Institusi melksnkn keshtn; % Institusi melksnkn
UKK; Jml Wil yg melksnkn UKK; Jml Wil yg melksnkn
KTR; KTR;
Cakupan Kel Siaga Cakupan Kel Siaga
Aktif(Mandiri) Aktif(Mandiri)
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Kota Dana Ketercapaian SPM bid
Yogyakarta 87;100;100;1 Transfer 87;100;100;1
Pelayanan Kesehatan kesehatan; Cakupan Deteksi Dini Kasus Terpenuhinya upaya layanan kesehatan; Cakupan
0 0
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak Penemuan & Penanganan Penyakit Menular dan kesehatan masyarakat dan ,
0;100;100;100 11030 kasus 12 bulan 32,725,000 Khusus - Penemuan & Penanganan
0;100;100;10 0
Menular Pendrta DBD; Cakupan Faktor Resiko Penyakit upaya kesehatan perorangan Wirobrajan, Dana Alokasi Pendrta DBD; Cakupan
Semua ; Khusus Non 0;
Desa/Kel UCI; %Kualitas Air Tidak Menular Desa/Kel UCI; %Kualitas Air
Minum memnhi Syarat Kelurahan 100;90;96;100 Fisik Minum memnhi Syarat 100;90;96;10
; 0;
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM Kesehatan; %rumah,
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wil yg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│172
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
TOTAL 2,484,049,297 2,599,770,776
IV│173
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,498,109,438 1,543,052,721
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,498,109,438 1,543,052,721
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,498,109,438 1,543,052,721
%RS&Pusk terakred; %RS&Pusk terakred;
%Jemaah Haji mndpatkan %Jemaah Haji mndpatkan
pemeriksaan Kshtn; %pdd pemeriksaan Kshtn; %pdd
miskin mndptkn jamkes; %pdd miskin mndptkn jamkes; %pdd
mempnyi JKN; Cakupan mempnyi JKN; Cakupan
Penanganan Penanganan
Kegawatdaruratan Kshtn; Kota Kegawatdaruratan Kshtn;
Ketercapaian SPM bid Yogyakarta Ketercapaian SPM bid
kesehatan; Cakupan 87;100;100;1 kesehatan; Cakupan 87;100;100;1
Terpenuhinya upaya layanan , Semua 0 0
Operasional Pelayanan Penemuan & Penanganan Layanan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat dan Penemuan & Penanganan
1 02 02 2.02 34 Fasilitas Kesehatan PSC 119 Kecamatan 0;100;100;100 12 bulan 12 bulan 1,498,109,438 0;100;100;10 1,543,052,721
Pendrta DBD; Cakupan upaya kesehatan perorangan , Semua Pendrta DBD; Cakupan
Lainnya Desa/Kel UCI; %Kualitas Air ; Desa/Kel UCI; %Kualitas Air 0;
Kelurahan 100;90;96;100 100;90;96;10
Minum memnhi Syarat Minum memnhi Syarat
Kesehatan; %rumah, TTU,TPM ; Kesehatan; %rumah, 0;
476;77 % 476;77 %
memenuhi syarat keshtn; % TTU,TPM memenuhi syarat
Institusi melksnkn UKK; Jml keshtn; % Institusi melksnkn
Wilyg melksnkn KTR; Cakupan UKK; Jml Wilyg melksnkn
Kel Siaga Aktif (Mandiri) KTR; Cakupan Kel Siaga Aktif
(Mandiri)
IV│174
Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Keluaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)
Program Tolok Ukur Target
Sub Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,831,848,233 1,887,833,679
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,831,848,233 1,887,833,679
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,002,200,000 982,620,000
PENDAPATA
Kota N ASLI
Pengadaan Alat Yogyakarta DAERAH
Kesehatan/Alat Penunjang Tersedianya peralatan Terpenuhinya upaya layanan , Semua
Persentase ketersediaan penunjang Laboraturium kesehatan masyarakat dan (PAD) Persentase ketersediaan
1 02 02 2.01 14 Medik Fasilitas Pelayanan obat, vaksin dan alkes Kecamatan 98 % 27 alat 12 bulan 953,000,000 obat, vaksin dan alkes 98 % 982,620,000
Kesehatan upaya kesehatan perorangan Dana
Kesehatan , Semua
Transfer
Kelurahan
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Fisik
Terpenuhinya upaya layanan
Pengadaan dan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan
1 02 02 2.01 15 Kalibrasi alat laboratorium kesehatan masyarakat dan 98 % 20 unit 12 bulan 20,000,000 98 % 0
Pemeliharaan Alat Kalibrasi obat, vaksin dan alkes obat, vaksin dan alkes
upaya kesehatan perorangan
IV│175
BAB V
PENUTUP
1. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan acuan atau pedoman bagi
seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan.
V │1
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
PENDAHULUAN
I-1
Rujukan Regional. Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana yang dimaksud
pada keputusan tersebut adalah:
1. Menjadi rumah sakit rujukan sebagai pengampu rujukan medik dan transfer
of knowledge dari rumah sakit dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menjalin kerjasama dengan rumah sakit rujukan nasional dan/atau antar
rumah sakit rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
3. Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis
rumah sakit serta analisa setempat untuk rumah sakit rujukan regional
4. Mengembangkan sarana, prasarana dan peralatan penguatan sebagai
rumah sakit rujukan dengan prioritas penguatan IGD, IBS, ICU, ICCU,
NICU, PICU dan tempat tidur kelas III serta layanan ambulans untuk
penguatan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu).
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah rumah sakit tipe B
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
dengan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK BLUD) secara penuh melalui keputusan Walikota Yogyakarta
No.423/KEP/2007 tanggal 21 September 2007 dan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Oleh karena
itu diharapkan pengelolaan suatu Badan Layanan Umum dapat menjadi lebih
responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan
memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak meninggalkan
fungsi sosialnya.
I-2
penyusunan Rencana Kerja harus senyampang dan menjadi bagian dari Rencana
Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
I-3
"TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL YANG PRIMA
BERBASIS KESELAMATAN PASIEN DAN WAHANA PENDIDIKAN
BERKOMPETEN”
Secara spesifik, program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta disesuaikan dengan Sasaran yang tercantum pada Program Pembinaan
Upaya Kesehatan Rujukan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2014–2019, yaitu tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas
yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit
Rujukan Regional untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu
menjadi pengampu rujukan medik dan transfer of knowledge dari rumah sakit di
bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
I-4
f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1045/MENKES/PER /XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
di Lingkungan Departemen Kesehatan;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014
Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999
tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1214/Menkes/SK/XI/2007 tentang
Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jogja Milik Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah
Sakit;
k. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019;
l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014
Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014
Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0233/2014 tentang
Penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
o. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor
HK.02.03/I/0363/2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi
dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis
Daerah Kota Yogyakarta;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.
r. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/349/SE/2021 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
I-5
personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai di tahun 2022.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah kota
Yogyakarta Tahun 2022 ini adalah :
Tujuan Umum
Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka diharapkan akan:
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit
yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan,
dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan
yang pasti,
b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan rumah
sakit
c. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen
rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor
perencanaan yang telah ditetapkan.
d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya
yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan
pembangunan.
Tujuan Khusus
a. Tersusunnya Program, Rencana Kegiatan, dengan indikator-indikator
program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber
pembiayaan/dana yang diperlukan, Tatakala Kegiatan dengan jelas,
terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkannya visi, dan
tercapainya misi yang diinginkan pada waktu yang telah
direncanakan.
b. Dikenali dan dapat diantisipasinya kelemahan, tantangan serta
hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja
sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah dengan
tepat.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
I-6
1.4. Sistematika Penulisan
BAB V PENUTUP
I-7
II BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Berikut ini hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 dan
capaian Renstra :
II-1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
2. Persentase sarana,
prasarana dan
peralatan kesehatan
sesuai standar rumah 82% 82% 80,00% 82,35% 102,94% 81%
sakit rujukan regional
kelas B Pendidikan
II-2
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Renstra Perangkat Daerah s/d
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Hasil Target program dan tahun berjalan
Program (Renstra Perangkat
Kode Pemerintah Daerah dan Program (outcome)/ Program dan Keluaran kegiatan Renja Perangkat Realisasi Capaian
Daerah) Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kegiatan s/d tahun 2019 Target Renja Perangkat Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Program dan
Tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Target
Daerah tahun 2020 Daerah tahun 2020 Kegiatan s/d
Renstra (%)
tahun berjalan
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
02 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN 154.171.711.315
1 02 02 2 03 Kegiatan
Penyelenggaraan
Sistem Informasi 360.000.000
Kesehatan secara
Terintegrasi
II-3
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Renstra Perangkat Daerah s/d
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Hasil Target program dan tahun berjalan
Program (Renstra Perangkat
Kode Pemerintah Daerah dan Program (outcome)/ Program dan Keluaran kegiatan Renja Perangkat Realisasi Capaian
Daerah) Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kegiatan s/d tahun 2019 Target Renja Perangkat Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 Program dan
Tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Target
Daerah tahun 2020 Daerah tahun 2020 Kegiatan s/d
Renstra (%)
tahun berjalan
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kelancaran 100% 100% 136.388.496.777
URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi, Keuangan
DAERAH dan Operasional
Perkantoran
II-4
Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dari ketiga indikator program, semua indikator
program dapat mencapai target yang telah ditentukan. Namun demikian, pada tahun 2020
telah dilakukan reviu Renstra perubahan target indikator program, yaitu pada indikator
persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun. Target yang
semula 45% diturunkan menjadi 8% dikarenakan kondisi yang disebabkan karena pandemi
Covid-19. Sejalan dengan dilakukannya reviu Renstra tahun 2020, RSUD Kota Yogyakarta
tetap mencari alternatif pencapaian target pelatihan/peningkatan SDM dengan metode
yang lebih tepat (metode daring), walaupun ada kemungkinan beberapa
pelatihan/peningkatan mutu SDM tidak dapat dilaksanakan dengan metode daring.
Sementara, dari dua indikator lain yaitu Persentase sarana prasarana dan peralatan
kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan dan
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)
tidak mengalami banyak hambatan dalam percapaiannya. Namun demikian, pada tahun
2020 dilakukan pembaharuan SIM RS di RSUD Kota Yogyakarta sehingga besar
kemungkinan adanya perbedaan perhitungan formula indikator pada indikator
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)
untuk tahun-tahun berikutnya.
Adapun faktor-faktor pendorong tercapainya realisasi yang melebihi target tersebut
antara lain adalah sebagai berikut :
1. Dengan ditetapkannya perpanjangan masa tanggap darurat bencana non alam COVID-
19 sampai dengan saat ini oleh pemerintah, maka beberapa kegiatan yang bersifat
mendukung pencegahan dan penanganan COVID-19 dapat dilakukan percepatan dalam
proses pengadaannya.
2. Kebutuhan pelayanan penanganan Covid-19 mendorong rumah sakit untuk lebih
mengutamakan belanja-belanja yang terkait langsung dengan penanganan kesehatan.
3. Kebutuhan akan pengembangan SIM RS yang akan diterapkan pada awal tahun 2021
sehingga sarana dan prasarana pendukung untuk dapat dipenuhi pada tahun 2020.
4. Kebutuhan untuk memperbaiki tampilan fisik/bangunan rumah sakit agar lebih menarik.
II-5
Pelayanan rawat darurat di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh SDM yang
terlatih sesuai dengan bidang keahliannya, antara lain :
a) Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS
b) Perawat Terlatih PPGD
c) Instruktur PPGD
d) Ambulance 118
Berikut jumlah kunjungan di Instalasi Gawat Darurat dalam tahun 2020 :
Grafik 1.
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Periode: Januari s.d. Desember 2020
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Jumlah Pasien Rujukan 33 36 25 21 31 31 17 17 17 20 14 11
Jumlah Pasien Non Rujukan 2.170 2.074 2.499 1.067 828 839 939 934 763 928 1.029 940
Jumlah Kunjungan IGD 2.203 2.110 2.524 1.088 859 870 956 951 780 948 1.043 951
Jumlah Pasien Rujukan Jumlah Pasien Non Rujukan Jumlah Kunjungan IGD
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020, kunjungan pasien IGD
cenderung mengalami penurunan dengan kunjungan tertinggi berada di bulan
Maret 2020 (2.524) dan kunjungan terendah terjadi di bulan September 2020
(780). Dari seluruh kunjungan pasien di IGD masih didominasi oleh Pasien Non
Rujukan. Kunjungan pasien Non Rujukan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2020
(2499) dan terendah pada bulan September 2020 (763). Dari seluruh kunjungan
IGD, pasien non rujukan lebih mendominasi jumlah kunjungan dengan
persentase sebesar 98,21% dan pasien rujukan sebesar 1,79% dari total 15.283
kunjungan.
II-6
Grafik 2.
Jumlah Kunjungan Pasien IGD per Kasus
Periode: Januari s.d. Desember 2020
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
Kunjungan pasien IGD pada periode bulan januari sampai dengan bulan
desember 2020 berdasarkan kasus didominasi oleh pasien penyakit dalam yakni
56,40% dari total kunjungan pasien IGD.
2) Rawat Jalan
Grafik 3.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Periode : Januari - Desember 2020
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
II-7
Kunjungan pasien rawat jalan pada periode Januari s.d. Desember 2020
cenderung mengalami penurunan. Jumlah Kunjungan pasien rawat jalan tertinggi
terjadi pada bulan Januari 2020 (8128) dan terendah terjadi pada bulan Mei 2020
(3347).
Grafik 4.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Klinik
Bulan Januari - Desember 2019
II-8
Dalam periode tahun 2020, ada 3 klinik dengan jumlah kunjungan tertinggi yaitu
klinik Jiwa 11.443, Klinik Penyakit Dalam 11.271 dan Klinik MCU 8.615. Klinik
Jiwa menempati jumlah tertinggi karena selama tahun 2020 melayani surat
keterangan sehat untuk keperluan pendaftaran CPNS. Kunjungan terendah ada
pada klinik melati sebanyak 3 pasien. Klinik melati adalah klinik yang melayani
pemeriksaan HIV-AIDS. Pada masa pandemi ini kunjungan rawat jalan
mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya anjuran pemerintah
untuk meminimalkan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan adanya ketakutan
masyarakat terhadap penularan virus corona.
II-9
Grafik barber Johnson merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat
efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir (2016 s.d. 2020), titik performance pelayanan rawat inap di RSUD
Kota Yogyakarta belum berada pada daerah efisien. Pada Tahun 2020, grafik
Barber Johnson tersebut memperlihatkan bahwa nilai efisiensi pengelolaan
tempat tidur di RSUD Kota Yogyakarta menjauhi daerah efisien apabila
dibandingan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan tabel tersebut di atas, Nilai BOR, LOS, TOI, dan BTO RSUD
Kota Yogyakarta untuk periode Tahun 2020 tidak berada pada nilai ideal.
Grafik 6.
Indikator GDR & NDR
Periode: Januari s.d. Desember 2020
100
90 92
88
80 79 81
70 68
60 59 62
53 52 54 51
50 50
46
40 41 40
35 37
30 32 33
27 28
21 24 22
20
10
0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
Standar nilai ideal GDR oleh Depkes adalah sebesar kurang dari 45 permil.
Nilai GDR pada periode Januari sampai dengan Desember 2020 di RSUD
Kota Yogyakarta mayoritas melebihi nilai ideal, nilai GDR tertinggi terjadi pada
II-10
bulan November 2020 yaitu sebesar 92 permil. Sedangkan standar nilai ideal
untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR pada periode Januari
sampai dengan Desember 2020 di RSUD Kota Yogyakarta mayoritas melebihi
nilai ideal, nilai NDR tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 54
permil.
4) Pelayanan Penunjang
a) Kegiatan Laboratorium
Grafik 7.
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
Periode: Januari s.d. Desember 2020
b) Kegiatan Radiologi
Grafik 8.
Jumlah Pemeriksaan Radiologi
Periode: Januari s.d. Desember 2020
II-11
URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
Radiodiagnostic
(DR) 2055 980 881 604 403 617 650 785 1114 670 788 717
Foto Gigi 40 25 0 0 0 15 12 15 15 17 27 22
CT Scan 128 0 0 0 24 60 72 110 53 78 75 65
USG 212 209 187 126 130 160 146 141 135 177 191 151
Sumber: Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
II-12
d) Kegiatan Farmasi
Grafik 10.
Jumlah Pelayanan Farmasi
Periode: Januari s.d. Desember 2020
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
Pada periode januari samapi dengan desember 2020, jumlah resep yang
ditulis di RS mengalami penurunan. Jumlah resep yang ditulis di RS
tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 sebesar 68.608 dan terendah
terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 31.659. Sedangkan jumlah resep
yang dilayani di RS tertinggi terjadi pada bulan Januari 2019 (67.406) dan
terendah terjadi pada bulan Juni 2019 (30.926).
II-13
Jumlah tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral mengalami penurunan
selama periode januari sampai desember 2020. Jumlah tindakan Operasi
tertinggi terjadi pada bulan Januari 2019 sebesar 229 dan terendah terjadi
pada bulan Mei sebesar 43.
Grafik 12.
Jumlah Kegiatan Operasi Berdasarkan Spesialisasi
Periode : Januari s.d. Desember 2020
II-14
Pada periode januari sampai dengan Desember 2020, jumlah pemakaian
darah di Bank Darah Rumah Sakit mengalami penurunan. Jumlah
pemakaian darah terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 184,
sedangkan yang tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 346.
Sumber :Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020, diolah
II-15
pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk
membiayai kebutuhan operasional rumah sakit.
Berdasarkan data kunjungan pasien dan cara bayar, pendapatan Rumah Sakit
paling tinggi berasal dari pasien BPJS Kesehatan (JKN). Maka dari itu kinerja
penerimaan pendapatan dipengaruhi oleh pembayaran klaim pasien BPJS
Kesehatan (JKN). Sedangkan pembayaran dari pasien umum maupun
penjaminan lainnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh
adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI
harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan
ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014. Presentase jumlah kunjungan
pasien berdasarkan cara bayar sebagai berikut :
Lainnya 1% 1% 2%
Sumber : Data Rekam Medis RSUD Kota Yogyakarta, diolah
Dari data kunjungan pasien berdasarkan cara bayar di RSUD Kota Yogyakarta
terlihat bahwa kunjungan pasien rawat jalan, IGD maupun rawat inap didominasi
oleh pasien JKN.
II-16
Data Penerimaan Pendapatan sampai dengan bulan Desember 2020
REALISASI
ANGGARAN LEBIH/
NO URAIAN S/D %
DALAM DPPA (KURANG)
BULAN INI
4.1.4.17 PENDAPATAN BLUD
4.1.4.17.03 Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 71.864.255,00 140.051.039,00 68.186.784,00 195%
Pemanfaatan Aset :
Lahan Parkir 10.722.000,00 11.938.000,00 1.216.000,00 111%
Lahan Kantin 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100%
Listrik & Laundry - 2.891.700,00 2.891.700,00 0%
Kerjasama Promosi Kesehatan 15.266.255,00 64.459.009,00 49.192.754,00 422%
Kerjasama EDC 500.000,00 986.330,00 486.330,00 197%
Pengolahan Limbah 20.376.000,00 34.776.000,00 14.400.000,00 171%
Pemusnahan Berkas - - - 0%
4.1.4.17.06 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.442.549.997,00 4.424.201.269,00 (18.348.728,00) 100%
Jasa Giro 25.438.000,00 30.675.299,00 5.237.299,00 121%
Bunga Deposito 775.961.997,00 1.005.999.984,00 230.037.987,00 130%
Pengembalian Pegawai 150.000,00 150.000,00 - 100%
Denda Keterlambatan BPJS 1.093.000.000,00 1.077.222.077,00 (15.777.923,00) 99%
Pengembangan Usaha 2.539.500.000,00 2.301.810.909,00 (237.689.091,00) 91%
Sewa Ruang Aula 8.500.000,00 8.343.000,00 (157.000,00) 98%
Jumlah 75.296.074.808,00 91.668.436.716,00 16.372.361.908,00 122%
II-17
b. Pengajuan klaim peserta JKN ke BPJS Bidang Kesehatan yang tidak
seluruhnya dibayarkan namun berdasarkan pemilahan berkas yaitu layak,
revisi, pending dan tidak layak. Disisi lain karena terbatasnya jumlah tenaga
verifikator BPJS yang ditempatkan RSUD Kota Yogyakarta sehingga
mempengaruhi besaran klaim yang dibayarkan.
c. Kebijakan dan/atau ketentuan yang diberlakukan dalam pelaksanaan program
JKN, seringkali mengalami perubahan. Salah satu kebijakan pelayanan
kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan adalah penerapan uji coba rujukan
online, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan peserta
BPJS Kesehatan secara berjenjang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sesuai
kompetensi. Adapun dampak dari kebijakan rujukan online ini adalah
penurunan jumlah kunjungan pasien yang cukup signifikan di RSUD Kota
Yogyakarta.
II-18
Data Realisasi Biaya BLUD Kota Yogyakarta
sampai dengan bulan Desember 2020
Anggaran Realisasi s/d %
No Uraian Sisa Anggaran
dalam DPPA bulan Desember Realisasi
1 2 3 6 7 8
PENDAPATAN
4.1.4.17.01.01 Jasa Layanan 70.566.260.556,00 86.823.784.408,00 (16.257.523.852,00) 123%
4.1.4.17.01.02 Hibah 215.400.000,00 280.400.000,00 (65.000.000,00) 130%
4.1.4.17.01.03 Hasil Kerja Sama 71.864.255,00 140.051.039,00 (68.186.784,00) 195%
4.1.4.17.01.06 Pendapatan BLUD yang sah 4.442.549.997,00 4.424.201.269,00 18.348.728,00 100%
Jumlah 75.296.074.808,00 91.668.436.716,00 (16.372.361.908,00) 122%
BELANJA
BELANJA OPERASI 83.191.750.443,00 64.368.380.347,00 18.823.370.096,00 77%
05.02.01 Belanja Pegawai 39.078.415.800,00 39.749.896.965,00 (671.481.165,00) 102%
05.02.02 Belanja Barang dan Jasa 44.113.334.643,00 24.618.483.382,00 19.494.851.261,00 56%
BELANJA MODAL
05.02.03 Belanja Modal 8.419.500.000,00 7.868.487.195,00 551.012.805,00 93%
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor 230.000.000,00 272.770.000,00 (42.770.000,00) 119%
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Bengkel 10.000.000,00 8.642.047,00 1.357.953,00 86%
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 129.500.000,00 102.570.425,00 26.929.575,00 79%
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 313.600.000,00 300.948.248,00 12.651.752,00 96%
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 713.200.000,00 655.874.400,00 57.325.600,00 92%
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 59.000.000,00 33.180.000,00 25.820.000,00 56%
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.000.000,00 7.753.400,00 2.246.600,00 78%
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 800.000,00 765.000,00 35.000,00 96%
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Studio 84.000.000,00 80.021.200,00 3.978.800,00 95%
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Komunikasi 23.600.000,00 16.517.750,00 7.082.250,00 70%
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Ukur 40.000.000,00 28.300.000,00 11.700.000,00 71%
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kedokteran 2.711.550.000,00 2.534.527.932,00 177.022.068,00 93%
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Laboratorium - - - 0%
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air - - - 0%
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 110.000.000,00 103.518.765,00 6.481.235,00 94%
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 155.000.000,00 132.843.700,00 22.156.300,00 86%
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.000.000,00 2.996.200,00 3.800,00 100%
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 20.000.000,00 4.950.000,00 15.050.000,00 25%
5.2.3.36. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 3.539.750.000,00 3.372.119.628,00 167.630.372,00 95%
5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi 266.500.000,00 210.188.500,00 56.311.500,00 79%
Jumlah 91.611.250.443,00 72.236.867.542,00 19.374.382.901,00 78,85%
II-19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
SPM/ standar Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan
No Indikator IKK
nasional Analisis
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A. Indikator Sasaran :
Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus
Lulus Akreditasi Lulus Akreditasi Lulus Akreditasi Lulus Akreditasi
1 Hasil Akreditasi Paripurna Akreditasi Akreditasi Akreditasi Akreditasi Akreditasi
Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
B. Indikator Program :
II-20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
1. Pemenuhan standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit
sebagai RS Rujukan Regional dapat dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun
sesuai dengan target kinerja utama Kementerian Kesehatan RI dalam
melaksanakan program Indonesia Sehat. Sehubungan dengan hal tersebut,
maka penetapan RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan
kesehatan sesuai standar. Hal ini bertujuan agar RSUD Kota Yogyakarta
dapat menjadi pengampu rujukan medik dan transfer of knowledge dari RS di
bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan Rencana
Kerja Tahun 2022 ini, RSUD Kota Yogyakarta memprioritaskan pada
pembangunan ruang HCU (High Care Unit). Pelayanan HCU adalah bagian
dari ICU yang diperuntukkan bagi pasien yang menunjukkan perbaikan
kondisi, tidak perlu lagi ditangani di ICU, namun masih perlu pengawasan
ketat dari tenaga medis. Adanya HCU diharapkan bisa meningkatkan
efektivitas dan efisiensi layanan ICU bagi pasien dengan kondisi respirasi,
hemodinamik, dan kesadaran yang stabil. Pembangunan HCU ini selain
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan juga untuk memenuhi standar jumlah
ruang perawatan intensif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan. Jumlah ruang perawatan intensif yang harus dipenuhi
adalah sebesar 10% dari jumlah keseluruhan TT yang dimiliki oleh Rumah
Sakit. Sedangkan RSUD Kota Yogyakarta baru terpenuhi sebesar 8%.
Kebijakan penunjukan RS Rujukan Regional dari sisi pemenuhan anggaran
untuk pemeliharaan alat sudah memadai, namun dari sisi regulasi harusnya
diiringi dengan regulasi yang mengarahkan rujukan ke tipe RS yang lebih
tinggi melalui RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan Regional. Terkait
hal tersebut, muncul wacana akan dilakukan peninjauan ulang dasar aturan
mengenai penunjukkan RS Rujukan dari Kementerian Kesehatan; sehingga
RSUD Kota Yogyakarta harus bersiap apabila tidak lagi menjadi RS Rujukan
Regional.
2. Telah ditetapkannya RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Pendidikan Satelit
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berlaku
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 - 2023. Paradigma bahwa
fungsi pendidikan akan mengganggu pelayanan dan kenyamanan pasien di
rumah sakit harus dapat disingkirkan dengan tetap mengutamakan kualitas
mutu layanan dan keselamatan pasien.
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan
BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD
Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B; pasien BPJS hanya dapat dilayani
apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara
akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Penerapan system P-Care
yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses
II-21
pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai
sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD
Kota Yogyakarta.
4. Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah dan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124
Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas
Kesehatan. RSUD Kota Yogyakarta merupakan unit organisasi bersifat
khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah, kepegawaian serta kearsipan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
dengan status UPT Khusus. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan
keputusan/kebijakan secara langsung khususnya dalam penanganan kasus
medis, disamping juga kemungkinan adanya tumpang tindih pelaksanaan
operasional oleh karena penyatuan fungsi regulasi dan fungsi operator
(pelaksana). RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak dan
anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, apabila berada di
bawah Dinas Kesehatan berpotensi menyebabkan birokrasi yang lebih
panjang, jika belum ada rentang kendali koordinasi yang komprehensif. Oleh
karena itu fungsi Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan harus dikendalikan
langsung secara otonomi oleh RSUD Kota Yogyakarta. Sementara itu Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan berperan dalam fungsi regulator
(kebijakan).
5. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 51 Tahun 2018, tentang
pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan.
Saat ini yang berlaku adalah penerapan selisih biaya, sedangkan urun biaya
belum diterapkan. Sementara itu, peraturan tersebut belum disosialisasikan
secara detail dan komprehensif agar dipahami dan dimengerti oleh publik.
6. Kondisi bangunan yang sebagian besar sudah masuk kategori bangunan tua
sehingga membutuhkan perhatian serius. Disamping itu layout bangunan
yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang
efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan.
7. Ditetapkannya masa tanggap darurat oleh pemerintah karena munculnya
pandemi besar yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia pada
tahun 2020, yaitu Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Indonesia sendiri
termasuk negara yang cukup besar terkena dampak Pandemi Covid-19
dimana telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menuntut
layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia untuk dapat
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-
19, terutama pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai
rumah sakit rujukan pasien Covid-19. RSUD Kota Yogyakarta sendiri telah
ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID-19
II-22
sehingga dalam pengembangan pelayanan RSUD Kota Yogyakarta harus
sigap menyediakan fasilitas yang dapat menunjang perawatan pasien Covid-
19.
8. Jumlah SDM tenaga kesehatan yang tidak proporsional. Karena adanya
pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan masa tanggap daruratnya oleh
pemerintah sejak bulan Maret 2020, RSUD Kota Yogyakarta sebagai Rumah
Sakit rujukan COVID-19 menambah ruang perawatan khusus untuk pasien
COVID-19 dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada termasuk SDM
tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk
pelayanan pasien COVID-19 membutuhkan syarat dan spesifikasi khusus.
Rencana Kerja Tahun 2022 RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku
dengan melakukan pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan
kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk
kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024.
II-23
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Aw al RKPD tahun 2022
Kota Yogyakarta
Perencanaan, RSUD Kota Persentase Peningkatan Laporan 100%; Perencanaan, RSUD Kota Persentase Peningkatan 100%;
Penganggaran, dan Yogyakarta Capaian Kinerja dan Keuangan; A%;(Nilai Penganggaran, dan Yogyakarta Laporan Capaian Kinerja A%;(Nilai
1.1 Evaluasi Kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh >80 s.d 4.000.000 Evaluasi Kinerja dan Keuangan; Hasil >80 s.d 4.000.000
Perangkat Daerah Inspektorat 90) Perangkat Daerah Penilaian SAKIP oleh 90)
Inspektorat
Administrasi RSUD Kota Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan RSUD Kota Persentase Kelancaran
Keuangan Yogyakarta Administrasi, Keuangan dan Perangkat Daerah Yogyakarta Administrasi, Keuangan
1.2 Perangkat Daerah Operasional Perkantoran 100% 40.218.373.309 dan Operasional 100% 40.218.373.309
Perkantoran
Administrasi Umum RSUD Kota Persentase Sarana dan Prasarana 100% Administrasi Umum RSUD Kota Persentase Sarana dan 100%
Perangkat Daerah Yogyakarta Aparatur yang Memadai Perangkat Daerah Yogyakarta Prasarana Aparatur
1.3 360.000.000 yang Memadai 360.000.000
Pengadaan Barang RSUD Kota Persentase Sarana dan Prasarana 100% Pengadaan Barang Milik RSUD Kota Persentase Sarana dan 100%
Milik Daerah Yogyakarta Aparatur yang Memadai Daerah Penunjang Yogyakarta Prasarana Aparatur
1.4 Penunjang Urusan 70.000.000 Urusan Pemerintah yang Memadai 70.000.000
Pemerintah Daerah Daerah
Penyediaan Jasa RSUD Kota Persentase Sarana dan Prasarana 100% Penyediaan Jasa RSUD Kota Persentase Sarana dan 100%
Penunjang Urusan Yogyakarta Aparatur yang Memadai Penunjang Urusan Yogyakarta Prasarana Aparatur
1.5 Pemerintahan 14.473.262.000 Pemerintahan Daerah yang Memadai 14.473.262.000
Daerah
Pemeliharaan RSUD Kota Persentase Sarana dan Prasarana 100% Pemeliharaan Barang RSUD Kota Persentase Sarana dan 100%
Barang Milik Daerah Yogyakarta Aparatur yang Memadai Milik Daerah Penunjang Yogyakarta Prasarana Aparatur
1.6 Penunjang Urusan 1.993.300.000 Urusan Pemerintahan yang Memadai 1.993.300.000
Pemerintahan daerah
daerah
Peningkatan RSUD Kota Persentase Sarana dan Prasarana 100% Peningkatan Pelayanan RSUD Kota Persentase Sarana dan 100%
Pelayanan BLUD Yogyakarta Aparatur yang Memadai BLUD Yogyakarta Prasarana Aparatur
1.7 92.022.200.000 yang Memadai 92.022.200.000
II-24
Rancangan Aw al RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Target Pagu indikatif Target Kebutuhan Dana Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
capaian (Rp.000) capaian (Rp.000) Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Program Pem enuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 21.643.000.000 Program Pem enuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 21.643.000.000
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
2.1 Penyediaan Fasilitas RSUD Kota Presentase Sarana, Prasarana dan 21.253.000.000 Penyediaan Fasilitas RSUD Kota Persentase Fasilitas 21.253.000.000
Pelayanan Yogyakarta Peralatan Kesehatan Sesuai Pelayanan Kesehatan Yogyakarta Kesehatan yang Sesuai
Kesehatan Untuk Standar RS Rujukan Regional Kelas Untuk UKM dan UKP Standar
UKM dan UKP B; Pengembangan Sistem Informasi Kew enangan Daerah
Kew enangan Rumah Sakit Terintegrasi Kabupaten Kota
Daerah Kabupaten (Integrated Health System);
Kota Prosentase Karyaw an
Mendapatkan Pelatihan minimal 20
jam per tahun; Presentase Sarana,
Prasarana dan Peralatan
Kesehatan yang terpelihara dan
dapat dioperasionalkan secara
optimal
2.2 Penyediaan RSUD Kota Presentase Sarana, Prasarana dan 40.000.000 Penyediaan Layanan RSUD Kota Persentase Fasilitas 40.000.000
Layanan Kesehatan Yogyakarta Peralatan Kesehatan Sesuai Kesehatan Untuk UKM Yogyakarta Kesehatan yang Sesuai
Untuk UKM dan UKP Standar RS Rujukan Regional Kelas dan UKP Rujukan Standar
Rujukan Tingkat B; Pengembangan Sistem Informasi Tingkat Daerah
Daerah Rumah Sakit Terintegrasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Integrated Health System);
Prosentase Karyaw an
Mendapatkan Pelatihan minimal 20
jam per tahun; Presentase Sarana,
Prasarana dan Peralatan
Kesehatan yang terpelihara dan
dapat dioperasionalkan secara
optimal
2.3 Penyelenggaraan RSUD Kota Presentase Sarana, Prasarana dan 350.000.000 Penyelenggaraan sistm RSUD Kota Persentase Fasilitas 350.000.000
sistm Informasi Yogyakarta Peralatan Kesehatan Sesuai Informasi Kesehatan Yogyakarta Kesehatan yang Sesuai
Kesehatan Secara Standar RS Rujukan Regional Kelas Secara Terintegrasi Standar
Terintegrasi B; Pengembangan Sistem Informasi
Rumah Sakit Terintegrasi
(Integrated Health System);
Prosentase Karyaw an
Mendapatkan Pelatihan minimal 20
jam per tahun; Presentase Sarana,
Prasarana dan Peralatan
Kesehatan yang terpelihara dan
dapat dioperasionalkan secara
optimal
II-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kota Yogyakarta
No Indikator
Program/ Kegiatan Lokasi Besaran/Volume Catatan
kinerja
- - - - - -
II-26
III BAB III
III-1
Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Sehat
sebagaimana diuraikan diatas, dalam rangka optimalisasi penguatan pelayanan
kesehatan primer maka pada tahun 2015 melalui Keputusan Direktur Jenderal
Bina Upaya Kesehatan No. H.K. 02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah
Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RSUD Kota
Yogyakarta merupakan salah satu dari 184 RS yang ditetapkan sebagai RS
Rujukan Regional di wilayah Propinsi DIY. Adapun arah kebijakan penetapan
RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS Rujukan regional adalah agar:
a. menjadi rumah sakit rujukan sebagai pengampu rujukan medik dan transfer
of knowledge dari rumah sakit dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku
b. menjalin kerjasama dengan rumah sakit rujukan nasional dan/atau antar
rumah sakit rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
c. mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis
rumah sakit serta analisa setempat untuk rumah sakit rujukan regional
d. mengembangkan sarana, prasarana dan peralatan penguatan sebagai
rumah sakit rujukan dengan prioritas penguatan IGD, IBS, ICU, ICCU,
NICU, PICU dan tempat tidur kelas III serta layanan ambulans untuk
penguatan SPGDT.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2019, tema
pembangunan daerah Kota Yogyakarta adalah “Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”. Dari
aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan:
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga
tercipta peningkatan umur harapan hidup masyarakat.
Sebagai pelaksanaan dari salah satu misi Kementerian Kesehatan yang
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga
Teknis Daerah Kota Yogyakarta; maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi
RSUD Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124
Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.
III-2
(1) Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya
kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan
(rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan
pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi
kesehatan (promotif), melaksanakan upaya rujukan kesehatan dan
melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.
III-3
3.3 Program dan Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 RSUD Kota Yogyakarta
mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Bisnis
(RSB) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Namun pada 2021 ada
perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perecanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Dari hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan
kegiatan dalam RPJMD dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan
KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.
Sedangkan anggaran pendapatan dari belanja daerah tahun 2022 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Dengan adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019; program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta
mengalami perubahan dari rencana kerja tahun sebelumnya. Pada rencana
kerja tahun 2022 dapat dilihat rumusan Indikator Program dan Indikator
Kegiatan sebagai berikut :
III-4
Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan
Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Daerah dan Program /Kegiatan
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dukungan terhadap kelancaran administrasi
Tanggapan Pemeriksaan keuangan dan operasional perkantoran
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Dukungan terhadap kelancaran administrasi
Laporan Keuangan keuangan dan operasional perkantoran
Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan Adm inistrasi Um um Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Alat tulis kantor Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Perlengkapan Kantor Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya LCD Proyektor Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Notebook Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Kaw at/Faksimili/Internet/TV Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Sumber Daya Air dan Listrik Berlangganan Prasarana Aparatur yang Mendukung
Pembayaran Rekening Air Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Pembayaran Rekening Listrik
Pembayaran Rekening Telepon
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jasa Pemeliharaan Taman Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Kantor Jasa Tenaga Kebersihan/Jasa Cleaning Prasarana Aparatur yang Mendukung
Service Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Tenaga BLUD dan Naban
Kegiatan Pem eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Pembayaran pajak kendaraan Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas Prasarana Aparatur yang Mendukung
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan roda 2 Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Jabatan Pembayaran pajak kendaraan
perorangan dinas/kendaraan dinas
jabatan roda 4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
perorangan dinas/kendaraan dinas
jabatan roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
perorangan dinas/kendaraan dinas
jabatan roda 4
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pembayaran pajak kendaraan dinas Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan operasional/lapangan roda 4 Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
dinas operasional/lapangan roda 4
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Pemeliharaan AC Cassete Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Lainnya Pemeliharaan AC Split Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Jasa Tenaga Keamanan Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan gedung/kantor Rumah Prasarana Aparatur yang Mendukung
Sakit Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
III-5
Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan
Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Daerah dan Program /Kegiatan
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Dukungan Atas Capaian Presentase Sarana,
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai
Standar RS Rujukan Regional Kelas B
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Obat-obatan Pasien Dukungan Atas Capaian Presentase Sarana,
Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara
optimal
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Bahan/Alat Pelindung Diri Dukungan Atas Capaian Presentase Sarana,
Bahan-bahan kimia Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang
Bahan-bahan pemulasaraan jenazah terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara
Bahan bakar dan pelumas optimal
BHP dan AMHP
Farmasi(IGD,Ralan,Ranap,Ruang
Operasi,HCU,ICU,ICCU),Radiologi,Labora
torium,Rehabilitasi Medik
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jasa kalibrasi alat kesehatan Dukungan Atas Capaian Presentase Sarana,
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Jasa pemeliharaan alat kesehatan Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang
Pelayanan Kesehatan Suku cadang alat kedokteran terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara
optimal
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Dokumen SKM, SPM, Evaluasi Asuhan Dukungan Atas Capaian Presentase Karyaw an
Sakit Keperaw atan, SPO Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per
Tahun
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Inform asi Kesehatan Secara Terintegrasi
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Perangkat Sistem Komputer SIM RS Dukungan Terhadap Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan dan jaringan Internet Modul Raw at Inap Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated
Health System)
III-6
BAB IV
IV-1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Sub Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 130,531,761,986 130,531,761,986
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 108,911,629,986 108,911,629,986
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,972,000 3,972,000
Kota
Penyusunan Dokumen Dokumen Renja Tahun 2023, Dukungan terhadap PENDAPATAN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Renja Perubahan Tahun 2022, peningkatan laporan capaian 3 dokumen 100 % 3,972,000 ASLI DAERAH 3,972,000
Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
Daerah dan Review Renstra kinerja dan keuangan (PAD)
Sorosutan
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,000,000 6,000,000
Kota Dana Transfer
Dukungan ketercapaian
Penyediaan Gaji dan Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Umum-Dana Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 01 Gaji dan Tunjangan ASN akuntabilitas kinerja perangkat 12 bulan 100 % 0 0
Tunjangan ASN Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Alokasi Inspektorat s.d 90)
daerah
Sorosutan Umum
Kota
Pengelolaan dan Penyiapan Dukungan ketercapaian PENDAPATAN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 06 Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan akuntabilitas kinerja perangkat 2 dokumen 100 % 1,200,000 ASLI DAERAH 1,200,000
Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
Pemeriksaan daerah (PAD)
Sorosutan
Koordinasi dan Penyusunan Kota
Dukungan ketercapaian PENDAPATAN
Laporan Keuangan Hasil Penilaian SAKIP oleh Laporan Keuangan Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.02 07 akuntabilitas kinerja perangkat 12 bulan 100 % 4,800,000 ASLI DAERAH 4,800,000
Bulanan/Triwulanan Inspektorat Bulanan/Semesteran Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
daerah (PAD)
/Semesteran SKPD Sorosutan
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 359,903,986 359,903,986
Dukungan terhadap
Kota
Penyediaan Komponen peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Komponen Instalasi Listrik/ Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan prasarana aparatur yang 44 jenis 100 % 180,000,000 ASLI DAERAH 180,000,000
Inspektorat Penerangan Bangunan Kantor Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
Bangunan Kantor mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
Dukungan terhadap
Kota
peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Penyediaan Peralatan dan Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.06 02 Alat tulis kantor prasarana aparatur yang 67 jenis 100 % 179,903,986 ASLI DAERAH 179,903,986
Perlengkapan Kantor Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70,000,000 70,000,000
Dukungan terhadap
Kota
peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Pengadaan Peralatan dan Hasil Penilaian SAKIP oleh LCD Proyektor Yogyakarta, A (Nilai >80 1 unit Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.07 06 prasarana aparatur yang 100 % 70,000,000 ASLI DAERAH 70,000,000
Mesin Lainnya Inspektorat Notebook Umbulharjo, s.d 90) 1 unit Inspektorat s.d 90)
mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14,464,854,000 14,464,854,000
Dukungan terhadap
Kota
peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Penyediaan Jasa Surat Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.08 01 Pengiriman Surat / Paket prasarana aparatur yang 12 bulan 100 % 12,000,000 ASLI DAERAH 12,000,000
Menyurat Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
Pembayaran Kawat/Faksimili Dukungan terhadap
Kota 12 bulan
/Internet/TV Berlangganan peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 12 bulan Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.08 02 Pembayaran Rekening Air prasarana aparatur yang 100 % 2,544,000,000 ASLI DAERAH 2,544,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) 12 bulan Inspektorat s.d 90)
Pembayaran Rekening Listrik mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan 12 bulan
Pembayaran Rekening Telepon dan fungsi perangkat daerah
Gaji Tenaga Administrasi Dukungan terhadap Kota 12 bulan
Naban dan BLUD peningkatan sarana dan 12 bulan PENDAPATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.08 04 Gaji Tenaga Kesehatan Naban prasarana aparatur yang 12 bulan 100 % 11,908,854,000 ASLI DAERAH 11,908,854,000
Umum Kantor Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
dan BLUD mendukung kelancaran tugas 12 bulan (PAD)
Sorosutan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Sub Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Gaji Tenaga Laboratorium
Naban dan BLUD
Iuran Jaminan Kesehatan,
Kecelakaan Kerja dan Kematian dan fungsi perangkat daerah 12 bulan
Non ASN
Jasa Tenaga Kebersihan
Gedung dan Taman
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,984,700,000 1,984,700,000
Penyediaan Jasa
Dukungan terhadap
Pemeliharaan, Biaya Kota
peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Pemeliharaan dan Pajak Hasil Penilaian SAKIP oleh BBM Kendaraan Dinas Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.09 01 prasarana aparatur yang 6450 liter 100 % 64,500,000 ASLI DAERAH 64,500,000
Kendaraan Perorangan Dinas Inspektorat Jabatan/ Perorangan Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
mendukung kelancaran tugas (PAD)
atau Kendaraan Dinas Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
Jabatan
Penyediaan Jasa BBM Kendaraan Dinas Dukungan terhadap
Kota
Pemeliharaan, Biaya Operasional Diesel (Solar) peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 1800 liter Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan BBM Kendaraan Dinas prasarana aparatur yang 100 % 83,000,000 ASLI DAERAH 83,000,000
Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) 6320 liter Inspektorat s.d 90)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Non Diesel mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
Operasional atau Lapangan (Pertamax) dan fungsi perangkat daerah
Dukungan terhadap
Kota
peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Pemeliharaan Peralatan dan Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan AC prasarana aparatur yang 202 unit 100 % 121,200,000 ASLI DAERAH 121,200,000
Mesin Lainnya Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
Dukungan terhadap
Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi peningkatan sarana dan PENDAPATAN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Yogyakarta, A (Nilai >80 Hasil Penilaian SAKIP oleh A (Nilai >80
1 02 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Jasa Tenaga Keamanan prasarana aparatur yang 12 bulan 100 % 1,716,000,000 ASLI DAERAH 1,716,000,000
Inspektorat Umbulharjo, s.d 90) Inspektorat s.d 90)
Bangunan Lainnya mendukung kelancaran tugas (PAD)
Sorosutan
dan fungsi perangkat daerah
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 92,022,200,000 92,022,200,000
Presentase Sarana, Prasarana Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
Dukungan terhadap
optimal ; Persentase Sarana, Kota optimal ; Persentase Sarana,
peningkatan sarana dan
Pelayanan dan Penunjang prasarana dan peralatan Operasional Pelayanan Yogyakarta, Pendapatan prasarana dan peralatan
1 02 01 2.10 01 prasarana aparatur yang 80 ; 82 ; 60 % 12 bulan 100 % 92,022,200,000 80 ; 82 ; 60 % 92,022,200,000
Pelayanan BLUD kesehatan sesuai standar Kesehatan Rujukan RS Jogja Umbulharjo, dari BLUD kesehatan sesuai standar
mendukung kelancaran tugas
rumah sakit rujukan regional Sorosutan rumah sakit rujukan regional
dan fungsi perangkat daerah
kelas B Pendidikan ; Persentase kelas B Pendidikan ; Persentase
karyawan mendapatkan karyawan mendapatkan
pelatihan minimal 20 jam per pelatihan minimal 20 jam per
tahun tahun
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 21,620,132,000 21,620,132,000
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 21,270,192,000 21,270,192,000
Persentase Sarana, prasarana Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan Dukungan atas Capaian dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit Persentase Sarana Prasarana sesuai standar rumah sakit
DAK Fisik-
rujukan regional kelas B dan Peralatan Kesehatan rujukan regional kelas B
Bidang
Pendidikan; Pengembangan Sesuai Standar Rumah Sakit Pendidikan; Pengembangan
Kota Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Sistem Informasi Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B
Yogyakarta,
82; 26; 60; 80
dan KB- Sistem Informasi Rumah Sakit 82; 26; 60; 80
1 02 02 2.01 13 Pendukung Fasilitas Terintegrasi (Integrated Health Ambulans Jenazah Pendidikan; Capaian
Umbulharjo,
%; modul; %; 1 unit 100 % 450,000,000
Reguler- Terintegrasi (Integrated Health %; modul; %; 450,000,000
Pelayanan Kesehatan System); Persentase Karyawan Persentase Sarana Prasarana
Sorosutan
%
Pelayanan System); Persentase Karyawan %
Mendapatkan Pelatihan dan Peralatan Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan
Kesehatan
Minimal 20 Jam per Tahun; terpelihara dan dapat Minimal 20 Jam per Tahun;
Rujukan
Presentase Sarana, Prasarana dioperasionalkan secara Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang optimal dan Peralatan Kesehatan yang
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Sub Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
terpelihara dan dapat terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
Persentase Sarana, prasarana Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit Dukungan atas Capaian sesuai standar rumah sakit
rujukan regional kelas B Persentase Sarana Prasarana rujukan regional kelas B
DAK Fisik-
Pendidikan; Pengembangan dan Peralatan Kesehatan Pendidikan; Pengembangan
Bidang
Sistem Informasi Rumah Sakit Sesuai Standar Rumah Sakit Sistem Informasi Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kota Kesehatan
Terintegrasi (Integrated Health Rujukan Regional Kelas B 82; 26; 60; 80 Terintegrasi (Integrated Health 82; 26; 60; 80
Kesehatan/Alat Penunjang Yogyakarta, dan KB-
1 02 02 2.01 14 System); Persentase Karyawan Alat Kesehatan/Kedokteran Pendidikan; Capaian %; modul; %; 1 paket 100 % 6,495,000,000 System); Persentase Karyawan %; modul; %; 6,495,000,000
Medik Fasilitas Pelayanan Umbulharjo, Reguler-
Mendapatkan Pelatihan Persentase Sarana Prasarana % Mendapatkan Pelatihan %
Kesehatan Sorosutan Pelayanan
Minimal 20 Jam per Tahun; dan Peralatan Kesehatan yang Minimal 20 Jam per Tahun;
Kesehatan
Presentase Sarana, Prasarana terpelihara dan dapat Presentase Sarana, Prasarana
Rujukan
dan Peralatan Kesehatan yang dioperasionalkan secara dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat optimal terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
Persentase Sarana, prasarana Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit Dukungan atas Capaian sesuai standar rumah sakit
rujukan regional kelas B Persentase Sarana Prasarana rujukan regional kelas B
Pendidikan; Pengembangan dan Peralatan Kesehatan Pendidikan; Pengembangan
Sistem Informasi Rumah Sakit Sesuai Standar Rumah Sakit Sistem Informasi Rumah Sakit
Kota
Terintegrasi (Integrated Health Rujukan Regional Kelas B 82; 26; 60; 80 PENDAPATAN Terintegrasi (Integrated Health 82; 26; 60; 80
Yogyakarta,
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin System); Persentase Karyawan Obat-obatan Pasien Pendidikan; Capaian %; modul; %; 12 bulan 100 % 6,600,000,000 ASLI DAERAH System); Persentase Karyawan %; modul; %; 6,600,000,000
Umbulharjo,
Mendapatkan Pelatihan Persentase Sarana Prasarana % (PAD) Mendapatkan Pelatihan %
Sorosutan
Minimal 20 Jam per Tahun; dan Peralatan Kesehatan yang Minimal 20 Jam per Tahun;
Presentase Sarana, Prasarana terpelihara dan dapat Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang dioperasionalkan secara dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat optimal terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
Persentase Sarana, prasarana Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit Dukungan atas Capaian sesuai standar rumah sakit
rujukan regional kelas B Persentase Sarana Prasarana rujukan regional kelas B
Pendidikan; Pengembangan dan Peralatan Kesehatan Pendidikan; Pengembangan
APD Penanganan COVID-19
Sistem Informasi Rumah Sakit Sesuai Standar Rumah Sakit Sistem Informasi Rumah Sakit
Bahan dan Alat Medis Pakai Kota 12 bulan
Terintegrasi (Integrated Health Rujukan Regional Kelas B 82; 26; 60; 80 PENDAPATAN Terintegrasi (Integrated Health 82; 26; 60; 80
Pengadaan Bahan Habis Habis RS Yogyakarta, 12 bulan
1 02 02 2.01 17 System); Persentase Karyawan Pendidikan; Capaian %; modul; %; 100 % 5,415,192,000 ASLI DAERAH System); Persentase Karyawan %; modul; %; 5,415,192,000
Pakai Bahan Pemulasaraan Jenazah Umbulharjo, 1 paket
Mendapatkan Pelatihan Persentase Sarana Prasarana % (PAD) Mendapatkan Pelatihan %
BBM Incenerator dan Genset Sorosutan 5760 liter
Minimal 20 Jam per Tahun; dan Peralatan Kesehatan yang Minimal 20 Jam per Tahun;
(Solar)
Presentase Sarana, Prasarana terpelihara dan dapat Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang dioperasionalkan secara dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat optimal terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
Persentase Sarana, prasarana Dukungan atas Capaian Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan Persentase Sarana Prasarana dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit Jasa Kalibrasi dan Peralatan Kesehatan sesuai standar rumah sakit
Pemeliharaan Rutin dan rujukan regional kelas B Pemeliharaan Alat Kedokteran Sesuai Standar Rumah Sakit Kota 3 paket rujukan regional kelas B
Pendidikan; Pengembangan Rujukan Regional Kelas B 82; 26; 60; 80 PENDAPATAN Pendidikan; Pengembangan 82; 26; 60; 80
Berkala Alat Kesehatan/Alat Mata Yogyakarta, 1 unit/jenis
1 02 02 2.01 20
Penunjang Medik Fasilitas Sistem Informasi Rumah Sakit Pemeliharaan Alat Kedokteran Pendidikan; Capaian Umbulharjo,
%; modul; %;
5 unit/jenis
100 % 2,310,000,000 ASLI DAERAH Sistem Informasi Rumah Sakit %; modul; %; 2,310,000,000
Pelayanan Kesehatan Terintegrasi (Integrated Health Umum Persentase Sarana Prasarana Sorosutan
%
5 unit/jenis
(PAD) Terintegrasi (Integrated Health %
System); Persentase Karyawan Suku Cadang Alat Kedokteran dan Peralatan Kesehatan yang System); Persentase Karyawan
Mendapatkan Pelatihan terpelihara dan dapat Mendapatkan Pelatihan
Minimal 20 Jam per Tahun; dioperasionalkan secara Minimal 20 Jam per Tahun;
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Sub Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan
Presentase Sarana, Prasarana Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat optimal terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39,940,000 39,940,000
Persentase Sarana, prasarana Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit sesuai standar rumah sakit
rujukan regional kelas B rujukan regional kelas B
Pendidikan; Pengembangan Pendidikan; Pengembangan
Sistem Informasi Rumah Sakit Sistem Informasi Rumah Sakit
Dukungan atas capaian Kota
Terintegrasi (Integrated Health Dokumen SKM, SPM, Evaluasi 82; 26; 60; 80 PENDAPATAN Terintegrasi (Integrated Health 82; 26; 60; 80
Operasional Pelayanan persentase karyawan Yogyakarta,
1 02 02 2.02 32 System); Persentase Karyawan Asuhan Keperawatan, Panduan %; modul; %; 7 dokumen 100 % 39,940,000 ASLI DAERAH System); Persentase Karyawan %; modul; %; 39,940,000
Rumah Sakit mendapatkan pelatihan Umbulharjo,
Mendapatkan Pelatihan Asuhan Keperawatan, SPO % (PAD) Mendapatkan Pelatihan %
minimal 20 jam per tahun Sorosutan
Minimal 20 Jam per Tahun; Minimal 20 Jam per Tahun;
Presentase Sarana, Prasarana Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 310,000,000 310,000,000
Persentase Sarana, prasarana Persentase Sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan dan peralatan kesehatan
sesuai standar rumah sakit sesuai standar rumah sakit
rujukan regional kelas B rujukan regional kelas B
Pendidikan; Pengembangan Pendidikan; Pengembangan
Sistem Informasi Rumah Sakit Dukungan atas Sistem Informasi Rumah Sakit
Kota
Pengadaan Alat/Perangkat Terintegrasi (Integrated Health Pengembangan Sistem 82; 26; 60; 80 PENDAPATAN Terintegrasi (Integrated Health 82; 26; 60; 80
Komputer PC Yogyakarta, 20 unit
1 02 02 2.03 03 Sistem Informasi Kesehatan System); Persentase Karyawan Informasi Rumah Sakit %; modul; %; 100 % 310,000,000 ASLI DAERAH System); Persentase Karyawan %; modul; %; 310,000,000
Laptop/Notebook Umbulharjo, 3 unit
dan Jaringan Internet Mendapatkan Pelatihan Terintegrasi (Integrated Health % (PAD) Mendapatkan Pelatihan %
Sorosutan
Minimal 20 Jam per Tahun; System) Minimal 20 Jam per Tahun;
Presentase Sarana, Prasarana Presentase Sarana, Prasarana
dan Peralatan Kesehatan yang dan Peralatan Kesehatan yang
terpelihara dan dapat terpelihara dan dapat
dioperasionalkan secara dioperasionalkan secara
optimal optimal
TOTAL 130,531,761,986 130,531,761,986
V BAB V
PENUTUP
V-1
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB V PENUTUP
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Unit Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Tabel 1
Hasil Pengukuran Kinerja RSPratama Tahun 2020
Tabel 3
Data Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Pratama
Tahun 2020
NO BULAN JUMLAH
KUNJUNGAN
1 Januari 883
2 Pebruari 777
3 Maret 872
4 April 430
5 Mei 405
6 Juni 355
7 Juli 348
8 Agustus 345
9 September 245
10 Oktober 333
11 Nopember 349
12 Desember 284
Jumlah 5626
Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama
Tabel 4
Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan RS Pratama Tahun 2020
Tabel 5
Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Poliklinik di RS
Pratama Tahun 2020
Tabel 6
Data Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Bangsal Perawatan di RS
Pratama Tahun 2020
4) Pelayanan Penunjang
a) Kegiatan Laboratorium
Jumlah layanan pemeriksaan laboratorium di RS Pratama tahun
2020 sebanyak 44116 pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan darah
sebanyak 42434, pemeriksaan urin sebanyak 1647, dan pemeriksaan
faeces sebanyak 35 pemeriksaan. Jumlah pemeriksaan tertinggi terjadi
pada bulan Pebruari ( 4618 pemeriksaan) dan terendah pada bulan Mei (
1924 pemeriksaan). Data jumlah pemeriksaan laboratorium tahun 2020
tersaji pada table 8.
Tabel 8
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium RS Pratama tahun 2020
b) Kegiatan Radiologi
Selama tahun 2020 di RS Pratama telah dilakukan pelayanan
pemeriksaan radiologi sebanyak 2629 pemeriksaan. Jumlah emeriksaan
tertinggi pada bulan Pebrari dengan jumlah 361, sedangkan bulan Mei
merupakan bulan dimana jumlah pemeriksaan radiologi paling sedikit
selama tahun 2020. Data jumlah pemeriksaan radiologi selengkapnya
dapat dilihat pada table 9.
Tabel 9
Data Jumlah Pemeriksaan Radiologi di RS Pratama Tahun 2020
Tahun
URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
2020
Pemeriksaan 224 229 207 94 85 100 154 137 97 159 220 156 1862
Radiodiagnostik
Sederhana
tanpa kontras
Pemeriksaan 129 132 70 29 37 46 55 65 32 47 74 47 763
USG
Pemeriksaan 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Radiodiagnostik
dengan Kontras
Jumlah 356 361 277 123 122 146 209 203 129 206 294 203 2629
pemeriksaan
Sumber data : Instalasi Radiologi RS Pratama
c) Kegiatan Farmasi
Hasil kegiatan pelayaan farmasi berupa pelayanan resep obat di RS
Pratama tahun 2020 tersaji dalam tabel 10.
Tabel 10
Jumlah Pelayanan Resep Obat di RS Pratama Tahun 2020
Tabel 11
Pendapatan RS Pratama Tahun 2020
Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Cara Bayar
Tabel 12
Realisasi Belanja RS Pratama Tahun 2020
Bersumber Dana BLUD
Tabel 13
Realisasi Belanja RS Pratama Tahun 2020
Bersumber Dana BLUD
URAIAN JUMLAH
JUMLAH REALISASI LEBIH/KURANG %
ANGGARAN
BELANJA BARANG DAN 5.639.746.812 5.508.122.396 131.624.416 97.67
JASA
BELANJA 1.322.749.636 1.318.369.939 4.379.697 99.67
BAHAN/MATERIAL
BELANJA JASA KANTOR 4.189.510.000 4.069.632.671 119.877.329 97.14
BELANJA PERAWATAN 7.711.726 7.711.726 0 100.00
KENDARAAN BERMOTOR
BELANJA CETAK DAN 25.775.050 25.774.960 90 100.00
PENGGANDAAN
BEL. SEWA 0 0 0 0.00
PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN KANTOR
BELANJA MAKANAN DAN 88.232.000 80.864.700 7.367.300 91.65
MINUMAN
BELANJA PERJALANAN 2.116.400 2.116.400 0 100.00
DINAS
BELANJA PEMELIHARAAN 2.665.000 2.665.000 0 100.00
BELANJA JASA 0 0 0 0.00
KONSULTANSI
BEL. JASA TENAGA 987.000 987.000 0 100.00
AHLI/INSTRUKTUR/NS/MOD
ERATOR
BEL. BANTUAN 0 0 0 0.00
TRANSPORT DAN
AKOMODASI
BELANJA MODAL 536.613.877 520.425.865 16.188.012 96,98
JUMLAH BELANJA 6.176.360.689 6.028.548.261 147.812.428 97,60
Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama
Tabel 14
Pencapaian Kinerja Pelayanan RS Pratama Tahun 2020
Meningat
Penigkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Penimgkatan Upaya
pelayanan kesehatan
Peningkatan kesehatan
Masyarakat
Tabel 16
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
2 Indeks 65 65 70 71 72,5 75 77 77
Kepuasan
Layanan
Kesehatan
RS Pratama
Tabel 18
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kota Yogyakarta
No Indikator
Program/ Kegiatan Lokasi Besaran/Volume Catatan
kinerja
NIHIL
BAB III
Tabel 19
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
( RS Pratama) Tahun 2022
I
BAB V
PENUTUP