Anda di halaman 1dari 156

1

PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Dinas Kesehatan Kabupaten


Lumajang telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 yang selanjutnya disebut
Renja. Renja yang disusun merupakan gambaran rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama tahun anggaran 2022 dalam rangka
mendukung terwujudnya Sasaran dan Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023.
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun kedua dari
program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023 dan merupakan tindak lanjut dari
RKPD Tahun 2022 memuat hal-hal yang menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang
tertuang di dalamnya. Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama
mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa
pembangunan kesehatan perlu dukungan semua pihak bahkan non kesehatan
sekalipun.
Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dalam
penyusunan Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikannya di
masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN LUMAJANG

dr. Bayu Wibowo, IGN


NIP. 19630724 198910 1 002

i
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1


1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................ 5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2020.................................................................. 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang ........................................................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................... 36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
............................................................................................................. 40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................... 41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 56
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................. 58
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ................................... 60
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ................................................. 63
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 146
4.1 Program Utama .................................................................................. 146
4.2 Alokasi Anggaran .............................................................................. 151
BAB V. PENUTUP ................................................................................................... 152

ii
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam
bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas Kesehatan
mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang dalam didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”. Di dalam RPJMD tersebut terdapat 3 misi yaitu:
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada
pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and
clean governance)

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan


kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan
mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan
perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat dengan indikator tujuan yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan rangkuman
rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan. Renja 2022 disusun
berdasar pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang
tahun 2022 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2022 dan merupakan
implementasi tahun kedua dari periode Renstra tahun 2018 - 2023.
Rencana Kerja disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan selama periode satu tahun anggaran 2022.

1
Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun 2022 yang tertuang dalam Renja
2022 diharapkan akan lebih teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat
dalam kurun waktu bersangkutan.
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai
pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja
Dinas Kesehatan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta
target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah
satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era
otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam
menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan pengesahan
oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Renja
Dinas Kesehatan untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kesehatan dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan pada tahun anggaran
berkenaan.
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan

2
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum


Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah
(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan;
24. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan


Penyusunan Renja Tahun 2022 dimaksudkan agar pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan pada tahun anggaran berjalan lebih efektif dan
efisien sinergi dengan tuntutan masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan yang
berlaku. Tujuan disusunnya Renja Tahun 2022 adalah sebagai optimalisasi upaya
pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di tataran pemerintah
kabupaten, propinsi maupun pusat.

1.4 Sistematika Penulisan


Rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari
5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020
Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja, serta program dan kegiatan;

5
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
Lampiran

6
2 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2020) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang


direncanakan:
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm as Pembantu Dan Jaringannya
4. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS
mata
8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang


direncanakan:
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan
4. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang


direncanakan
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

7
d. Faktor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan
adanya pandemic COVID-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas


Kesehatan Kab Lumajang
tidak ada

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil


untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
adanya pandemic COVID-19 menyebabkan perlunya ada kebijakan protocol
kesehatan untuk menanggulangi peningkatan kasus.

8
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021
Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan

Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)

Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019

02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan persentase fasyankes terakreditasi 56% − − − − 55% 48% 87% SDK, YANKES, P2P,
Upaya Kesehatan Masyarakat KESMAS,
SEKERTARIAT, UPT

AKI 105/100.000 K.H 98 per 100.000 KH 106 per belum dapat belum dapat 106/100.000 133/100.000 K.H 75% RSDH
100.000 KH terukur terukur K.H

AKB 9,2 per 1.000 KH 10,3 per 1.000 KH 9,4 per 1.000 belum dapat belum dapat 9,3 per 1.000 13,1/1.000 K.H 59% KESGA dan Puskesmas
KH terukur terukur KH untuk sub kegiatan Ibu
bersalin dan BBL

02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 70% − − − − 65% 61,50% 95% ALKES DAN PKRT,
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,
FARMASI, RSP, DAN
RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 1785 alat 2790 buah 132 buah belum dapat belum dapat 84 alat 0 0% ALKES DAN PKRT
Pelayanan Kesehatan terukur terukur

Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik 20 alat − − − − 20 alat 0 0% RSP


Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan

Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 64% − − − − 62% 65,56% 106% RSDH

02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah alat kalibrasi yang didadakan/dipelihara 5 alat − 364 buah belum dapat belum dapat 3 alat 0 0% ALKES DAN PKRT
terukur terukur

02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat sesuai fornas 68% 60% 60% belum dapat belum dapat 65% 0 0% FARMASI
terukur terukur

Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis − − − − 100 jenis 0 0% RSP

02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk 68% − − − − 65% 0 0% FARMASI
pelayanan kesehatan dasar

Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 50 item − − − − 50 item 0 0% RSP

9
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas 468 alat − − − − 361 alat 26 alat 7% ALKES DAN PKRT
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin

Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik 50 unit − − − − 50 unit 0 0% RSP


Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg dipelihara

02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 3 puskesmas − − − − 0 puskesmas 0 0% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 5 fasilitas kesehatan − − − − 2 fasilitas 2 fasilitas 100% UMUM DAN
kesehatan kesehatan KEPEGAWAIAN

02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang 2 rumah dinas − − − − 0 rumah dinas 0 0% UMUM DAN
dibangun KEPEGAWAIAN

02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara 2 puskesmas − − − − 0 puskesmas 0 0% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 4 fasilitas kesehatan − − − − 0 fasilitas 0 0% UMUM DAN
direhabilitasi dan dipelihara kesehatan KEPEGAWAIAN

02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang 4 rumah dinas − − − − 0 rumah dinas 0 0% UMUM DAN
kesehatan direhabilitasi dan dipelihara KEPEGAWAIAN

02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 92% − − − − 86% 0 0% RSDH

jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 12 item − − − − 12 item 0 0% RSP


disediakan

02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit 92% − − − − 86% 0 0% RSDH
Kesehatan

Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 10 unit − − − − 10 unit 0 0% RSP


Kesehatan yg diadakan

Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 7 unit − − − − 6 unit 0 0% UMUM DAN
Kesehatan yg diadakan KEPEGAWAIAN

02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah 4 unit − − − − 4 unit 0 0% RSP
bangunan yang dipelihara

02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan presentase kelengkapan prasarana rumah sakit 80% − − − − 80% 0 0% RSP
Kesehatan

02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Jumlah bangunan yg dibangun 3 unit − − − − 2 unit 0 0% RSP
Pendukungnya

02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 20 jenis − − − − 20 jenis 1 jenis 5% RSP
Kesehatan dipelihara

02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP GDR <45‰ − − − − <50‰ 92,59% 15% RSDH. RSP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NDR <25‰ − − − − <25‰ 61,49% 2354% RSDH. RSP

10
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja 28% − − − − 20% 0 0% DINKES,
baik PUSKESMAS,
LABKESDA, IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 95,90% 100% belum dapat belum dapat 100% 24,20% 24% KESGA
terukur terukur

persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% − − − − 100% 24,20% 24% PUSKESMAS

02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 103,30% 100% belum dapat belum dapat 100% 26,80% 27% KESGA
terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% − − − − 100% 26,80% 27% PUSKESMAS

Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan komplikasi 1350 bulin − − − − 1300 bulin 0 0% RSDH
tertangani di rumah sakit

02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,50% 100% belum dapat belum dapat 100% 25,70% 26% KESGA
terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% − − − − 100% 25,70% 26% PUSKESMAS

02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 92,30% 100% belum dapat belum dapat 100% 20,20% 20% KESGA
terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan balita 100% − − − − 100% 20,20% 20% PUSKESMAS

02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% 9,30% 100% belum dapat belum dapat 100% 7,73% 8% KESGA
Dasar dasar terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% − − − − 100% 7,73% 8% PUSKESMAS
dasar

02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 79,40% 100% belum dapat belum dapat 100% 10% 10% PTM DAN JIWA
terukur terukur

persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 90% 84,30% 80% belum dapat belum dapat 85% 84,88% 100%
terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% − − − − 100% 10% 10% PUSKESMAS

persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 90% − − − − 85% 84,88% 100%

02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 79,90% 100% belum dapat belum dapat 100% 16,27% 16% KESGA
terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% − − − − 100% 16,27% 16% PUSKESMAS

02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% 50,48% 100% belum dapat belum dapat 100% 6,30% 6% PTM DAN JIWA
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terukur terukur

11
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% − − − − 100% 6,30% 6% PUSKESMAS
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% 101,81% 100% belum dapat belum dapat 100% 27% 27% PTM DAN JIWA
Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terukur terukur

Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% − − − − 100% 27% 27% PUSKESMAS
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% 101,36% 100% belum dapat belum dapat 100% 83% 83% PTM DAN JIWA
Jiwa Berat kesehatan sesuai standar terukur terukur

persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa 10% 7,80% 15% belum dapat belum dapat 10% 13,60% 136%
terukur terukur

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% − − − − 100% 83% 83% PUSKESMAS
kesehatan sesuai standar

02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis 100% 92% 100% belum dapat belum dapat 100% 10% 10% P2M
Tuberkulosis sesuai dengan standart terukur terukur

Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis 100% − − − − 100% 10% 10% PUSKESMAS
sesuai dengan standart

02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% 41,71% 100% belum dapat belum dapat 100% 11,64% 12% P2M
Terinfeksi HIV terinfeksi HIV terukur terukur

Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% − − − − 100% 11,64% 12% PUSKESMAS
terinfeksi HIV

02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan 100% − − − − 100% 0 0% SURVIM
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam

persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan 100% − − − − 100% 0 0% PUSKESMAS


kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam

02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase balita stunting tertangani 100% − − − − 100% 100% 100% KESGA

Persentase balita stunting tertangani 100% − − − − 100% 100% 100% PUSKESMAS

02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 44 Pos UKK − − − − 42 Pos UKK 10 pos UKK 24% KESLING KESJAOR

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan 25 Puskesmas − − − − 25 Puskesmas 25 puskesmas 100%


olahraga

persentase pelaksanaan kesehatan kerja dasar di 80% − − − − 75% 0 0% PUSKESMAS


puskesmas

Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan 1 kali − − − − 1 kali 0 0%


yang terlaksana

12
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 15 Desa 10 Desa 20 Desa belum dapat belum dapat 50 Desa 50 desa 100% KESLING KESJAOR
terukur terukur

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99,50% − 98,50% belum dapat belum dapat 99% 40% 40%
terukur terukur

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 80% − 79% belum dapat belum dapat 79,50% 40% 50%
memenuhi syarat terukur terukur

Persentase KK yang memiliki jamban sehat 85% − − − − 80% 0 0% PUSKESMAS

02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan 8% − − − − 4% 4% 100% YANKESTRAD
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya tradisional sesuai standart

Persentase Rumah sakit menyelenggerakan pelayanan 14% − − − − 0% 0 0%


kesehatan tradisional sesuai standart

Jumlah griya sehat yang dibentuk 0 griya sehat − − − − 0 griya sehat 0 0%

Persentase kelompok Asman strata Purnama 10% − − − − 5% 0 0% PUSKESMAS

02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% − − − − 100% 100% 100% SURVIM

Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor 100% − − − − 100% 0% 0%


resiko kesehatan

presentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% − − − − 100% 100% 100% PUSKESMAS

Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor 100% − − − − 100% 0 0%


resiko kesehatan

02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah jumlah puskesmas penyelenggaraan Skrining ODMK 25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 25 puskesmas 100% PTM DAN JIWA
Kesehatan Jiwa (ODMK)

02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 100% − − − − 100% 100% 100% PTM DAN JIWA
kesehatan jiwa dan NAPZA

Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan 76% − − − − 74% 0 0% PUSKESMAS


Kesehatan Jiwa dan NAPZA

02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% − − − − 100% 100% 100% SURVIM

Persentase UCI desa/kelurahan 94,50% 88,78% 93,50% belum dapat belum dapat 94% 71,71% 76%
terukur terukur

Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100% − − − − 100% 100% 100% PTM DAN JIWA

Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas 100% − − − − 100% 100% 100%

13
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase penanggulangan kasus Covid-19 100% − − − − 100% 100% 100% PUSKESMAS

Presentase UCI desa/kelurahan 94,50% − − − − 94% 71,71% 76%

Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan mulut di 100% − − − − 100% 100% 100%
Puskesmas

Persentase skrining kesehatan indra di Puskesmas 100% − − − − 100% 100% 100%

02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase kasus malaria diobati 90% − − − − 90% 0 0% P2M

IR DBD < 511 kasus 15,2 per 100.000 4,71 / 100.000 belum dapat belum dapat < 511 kasus 20 kasus 51196%
penduduk penduduk terukur terukur

Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94,25% 90,50% 93,75% belum dapat belum dapat 94% 80% 85%
terukur terukur

Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100% 100% 100% belum dapat belum dapat 100% 100% 100% PTM DAN JIWA
terukur terukur

Persentase sekolah melaksanakan KTR 65% 40,10% 55% belum dapat belum dapat 60% 29,60% 49%
terukur terukur

persentase kasus malaria diobati 90% − − − − 90% 0 0% PUSKESMAS

IR DBD 33 kasus − − − − 33 kasus 20 kasus 51196%

Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94,25% − − − − 94% 80% 85%

Persentase skrining pemeriksaan IVA 10% − − − − 10% 0% 0%

Persentase sekolah dengan KTR 65% − − − − 60% 29,60% 49%

02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 87% − − − − 85% 35% 41% YANKESPRIM

Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani 75% − − − − 70% 27%


0

02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan − − − − 5 kegiatan 0 0% PTM DAN JIWA
Sekolah

02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial jumlah pengiriman sampel kasus PD3I, penyakit 43 sampel − − − − 0 sampel 0 0% SURVIM
KLB ke Lab Rujukan/Nasional potensial wabah dan keracunan makanan

02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah Sakit 8% − − − − 5% 0 0% YANKESJUK
dan Puskesmas

14
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 11 FKTP (7 Pkm + 4 − − − − 21 FKTP 0 0% YANKESPRIM
Kabupaten/Kota Klinik Pratama)

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi 60% − − − − 40% 21%


(lanjutan) 0

Terakreditasi Utama Utama − − − − Utama 0 0% RSP

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi 60% − − − − 40% 0 0% PUSKESMAS


(lanjutan)

02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian 100% − − − − 0% 0 0% SURVIM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi)

jumlah frekuensi pemberian POPM Kecacingan 2 kali − − − − 0 kali 0 0% P2M


tingkat kabupaten

Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian 100% − − − − 100% 0 0% PUSKESMAS


Ikutan Pasca Imunisasi)

02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk persentase penanggulangan daerah bencana dan/atau 100% − − − − 0% 0 0% SURVIM
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau berpotensi bencana
Berpotensi Bencana

02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan persentase puskesmas yang melakukan mitigasi krisis 50% − − − − 0% 0 0% SURVIM
dan Pasca Krisis Kesehatan kesehatan

02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota 85% − − − − 75% 6% 8% KESLING KESJAOR
Sehat yang dilaksanakan

02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen − − − − 1 dokumen 0 dokumen 0% SUNGRAM

02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 100% − − − − 100% 100% 100% SURVIM
keracunan makanan

02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit BOR 73% − − − − 72% 35,50% 49% RSP

BTO 40x − − − − 40x 13x 168%

ALOS 3 hari − − − − 3 hari 2 hari 333%

TOI 1 hari − − − − 1 hari 1 hari 100%

02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan 100% − − − − 100% 17,9 % 18% LABKESDA
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan 100% − − − − 100% 11% 11% IPFK


Fasilitas Kesehatan Lainnya

Persentase pemenuhan operasional safe house 82% − − − − 80% 4% 5% UMUM DAN


KEPEGAWAIAN

15
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat 83% − − − − 80% 4% 5% YANKESJUK
Darurat Terpadu (SPGDT) darurat terpadu (SPGDT)

02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas persentase pemenuhan operasional puskesmas 82% − − − − 80% 0 0% PUSKESMAS

02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan 83% − − − − 82% 0 0% SUNGRAM
Terintegrasi terintegrasi

02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 2 laporan − − − − 2 laporan 0 0% SUNGRAM

Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi 3 laporan − − − − 2 laporan 0 0% RSP


dengan SIMRS

02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem 27 UPT − − − − 27 UPT 0 0% SUNGRAM
informasi kesehatan

Jumlah sistem aplikasi yg digunakan dalam sistem 3 sistem aplikasi − − − − 3 sistem aplikasi 0 0% RSP
management RS

02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi 22 alat / perangkat − − − − 21 alat / 0 0% SUNGRAM
Kesehatan dan Jaringan Internet Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan perangkat

Jumlah alat/perangkat sistem informasi yg diadakan 5 unit − − − − 5 unit 0 0% RSP

02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas persentase faskyankes yang memiliki izin operasional 100% − − − − 100% 87,90% 88% YANKESJUK
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin 100% − − − − 100% 100% 100% YANKESJUK
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan operasional
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit 100% − − − − 100% 100% 100% YANKESJUK
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota online

02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan 60% 75% 80% belum dapat belum dapat 50% 63,70% 127% YANKESJUK
paripurna terukur terukur

04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan 92% − − − − 90% 0 0% ALKES DAN PKRT,
Minuman makanan minuman yang sesuai standar FARMASI,
YANKESJUK, DAN
KESLING KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 32 rekomendasi − − − − 30 rekomendasi 0 0% ALKES DAN PKRT,
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) FARMASI, DAN
YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Toko alkes yang diawasi dan dikendalikan 3 toko alkes − − − − 3 toko alkes 1 toko alkes 33% ALKES DAN PKRT
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat dan Umot sesuai 30 sarana − − − − 30 sarana 0 0% FARMASI
standart

Persentase jumlah optik sesuai standar 100% − − − − 100% 0 0% ALKES DAN PKRT

16
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak jumlah frekuensi pengelolahan data perizinan toko 4 kali − − − − 0 kali 0 0% ALKES DAN PKRT
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat alkes
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 1 kali − − − − 1 kali 0 0% FARMASI
Perizinan Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat
tradisional (OMOT)

persentase jumlah optik yang memiliki izin 100% − − − − 0% 0 0% ALKES DAN PKRT
operasional

04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, persentase toko alkes yang difasilitasi pemenuhan 100% − − − − 100% 0 0% ALKES DAN PKRT
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat komitmen
Tradisional (UMOT)
Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 100% − − − − 100% 0 0% FARMASI
Apotek, Toko Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

persentase optik yang difasilitasi pemenuhan 100% − − − − 100% 0 0% ALKES DAN PKRT
komitmen

04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat persentase sertifikat yang diterbitkan 50% − − − − 50% 50% 100% ALKES DAN PKRT
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan 3 produsen − − − − 2 produsen 0 0% ALKES DAN PKRT
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 rumah tangga yang bersertifikat dibinwasdal
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga

04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah 250 PKRT − − − − 250 PKRT 0 0% ALKES DAN PKRT
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tangga yang dibinwasdal
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar − − − − 150 lembar 0 0% FARMASI
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga

04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Jumlah sarana IRTP yang sesuai standart 80 sarana − − − − 80 sarana 0 0% FARMASI
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga

04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 107 TPM dan DAM − − − − 93 TPM dan 4 TPM dan DAM 4% KESLING KESJAOR
Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, DAM
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 25 sertifikat − − − − 20 sertifikat 0 0% KESLING KESJAOR
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,
rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah sampel yang di ambil 5 sampel − − − − 0 sampel 0 0% PUSKESMAS

04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat 35 sentra makanan − − − − 25 sentra 0 0% KESLING KESJAOR
Sentra Makanan Jajanan jajanan makanan jajanan

17
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan 50 peserta − − − − 50 peserta 0 0% KESLING KESJAOR
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Sentra Makanan Jajanan

04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Jumlah sarana yang di periksa 38 sarana − − − − 36 sarana 0 0% FARMASI
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga

04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Jumlah sample yang diperiksa 15 sampel − − − − 15 sampel 0 0% FARMASI
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah sarana yang diperiksa 36 sarana − − − − 36 sarana 0 0%

04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 1 kali − − − − 1 kali 0 0% FARMASI
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga Tindak Lanjut

05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan persentase desa siaga aktif purnama mandiri 22% − − − − 21% 0 0% PROPEMAS,
PUSKESMAS

05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Jumlah desa siaga aktif 205 desa − − − − 205 desa 0 0% PROPEMAS,
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah PUSKESMAS
Kabupaten/ Kota

05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% − − − − 35 % 0 0% PROPEMAS
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan 40% − − − − 35% 0 0%


dengan Ormas

Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% − − − − 35 % 0 0% PUSKESMAS

Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan 40% − − − − 35% 0 0%


dengan Ormas

05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah 46% − − − − 44% 0 0% PROPEMAS,
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Tangga PUSKESMAS

Persentase PHBS sekolah 45% − − − − 43% 0 0%

05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas − − − − 4 aktifitas 0 0% PROPEMAS
Bersih dan Sehat bersih dan sehat yang dilakukan

jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis 8 jenis 8 jenis belum dapat belum dapat 3 jenis 0 0%
terukur terukur

jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi − − − − 1 inovasi 0 0%

jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas − − − − 4 aktifitas 0 0% PUSKESMAS
bersih dan sehat yang dilakukan

jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis − − − − 3 jenis 0 0%

18
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi − − − − 1 inovasi 0 0%

05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama 83% − − − − 82% 0 0% PROPEMAS,
Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah dan mandiri PUSKESMAS
Kabupaten/Kota

05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Persentase Poskesdes yang dibina 100% − − − − 100% 0 0% PROPEMAS
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Persentase Posyandu yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%

Persentase Poskestren yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%

Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%

Persentase Poskesdes yang dibina 100% − − − − 100% 0 0% PUSKESMAS

Persentase Posyandu yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%

Persentase Poskestren yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%

Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%

Indeks Kepuasan Masyarakat − − − − belum dapat 0% Kepala Dinas Kesehatan


82 81 diukur

03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia persentase fasyankes dengan manajemen SDMK 60% − − − − 55% 0% SDMK
Kesehatan sesuai standar -

03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 93% − − − − 91% 0% SDMK
Kabupaten/Kota -

03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang 1000 SIP − − − − 1000 SIP 298 SIP 30% SDMK
diterbitkan

03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, 100 perijinan nakes − − − − 100 perijinan 47 perijinan 47% SDMK
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan diawasi dan dievaluasi tindak lanjutnya nakes nakes

03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan 58% − − − − 50% 0% SDMK
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di sesuai standar -
Wilayah Kabupaten/Kota

03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Persentase fasyankes yang menyusun dokumen 85% − − − − 80% 0% SDMK
Manusia Kesehatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan -

03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan 14 Puskesmas − − − − 10 Puskesmas 0% SDMK
sesuai Standar strategis -

19
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 300 orang − − − − 175 orang 26 orang 15% SDMK
Kesehatan

03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase kegiatan pengembangan mutu dan 100% − − − − 100% 50% 50% SDMK, RSP, IPFK
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah peningkatan kompetensi yang dilaksanakan
Kabupaten / Kota

03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 500 orang 420 orang 256 orang belum dapat belum dapat 328 orang 111 orang 34% SDMK
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Bimtek dan sejenisnya terukur terukur
Kabupaten / Kota
Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang 200 PAK 286 PAK 170 PAK belum dapat belum dapat 200 PAK 0%
diterbitkan terukur terukur -

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih 3 kategori 5 kategori 0 kategori belum dapat belum dapat 3 kategori 0%
terukur terukur -

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 200 orang − − − − 200 orang 0% RSP
Bimtek dan sejenisnya -

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 55 orang − − − − 55 orang 0% IPFK


Bimtek dan sejenisnya -

01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan 100% − − − − 100% 0% SEKERTARIAT
operasional perkantoran

01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, 93% − − − − 92% 0% SUNGRAM
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat 2 dokumen − − − − 2 dokumen 1 dokumen 50% SUNGRAM
daerah

Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik 97 faslilitasi − − − − 7 faslilitasi -' 0%

01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen − − − − 4 dokumen - 0% SUNGRAM

01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen − − − − 4 dokumen 1 dokumen 25% SUNGRAM
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen - 0% SUNGRAM

01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen - 0% SUNGRAM

01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen 1 dokumen 100% SUNGRAM
SKPD

01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen - 0% SUNGRAM

01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat 81% − − − − 80% 22,32% 28% KEUANGAN, RSP
Daerah

01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 281 orang − − − − 281 orang 70 orang 25% KEUANGAN

20
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang − − − − 38 orang 36 orang 95% RSP

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 834 orang − − − − 834 orang 408 orang 49% RSDH

01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi 7 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 1 fasilitasi 50% KEUANGAN
Keuangan SKPD keuangan SKPD

01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 dokumen − − − − 2 dokumen 1 dokumen 50% KEUANGAN

Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 2 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 0% KEUANGAN


-

01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 jenis − − − − 1 jenis 0% KEUANGAN
Tahun SKPD -

01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 laporan − − − − 4 laporan 4 laporan 100% KEUANGAN

01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 laporan − − − − 12 laporan 6 laporan 50% KEUANGAN
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 laporan − − − − 2 laporan 0% KEUANGAN
Anggaran -

01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 7 fasilitasi − − − − 11 fasilitasi 3 fasilitasi 27% KEUANGAN
tugas ASN

Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 12 fasilitasi − − − − 10 fasilitasi 31 fasilitasi 310% RSP
tugas ASN

01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat 81% − − − − 80% 0,00% 0% KEUANGAN
Daerah

01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 dokumen − − − − 3 dokumen 2 dokumen 67% KEUANGAN
SKPD

01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 28 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 1 fasilitasi 100% KEUANGAN

01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah Laporan Monev BMD 25 laporan monev − − − − 27 laporan 0% KEUANGAN
Daerah pada SKPD monev -

01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 laporan − − − − 3 laporan 0% KEUANGAN
pada SKPD -

01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 fasilitasi − − − − 3 fasilitasi 1 fasilitasi 33% KEUANGAN

01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 2 laporan − − − − 27 laporan 0% KEUANGAN
-

01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah 81% − − − − 80% 0,00% 0% KEUANGAN
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

21
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi 2 dokumen − − − − 2 dokumen 2 dokumen 100% KEUANGAN
Daerah

01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 fasilitasi − − − − 4 fasilitasi 4 fasilitasi 100% KEUANGAN

01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 laporan − − − − 12 laporan 0% KEUANGAN
-

01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian 83% − − − − 82% 0% UMUM DAN
perangkat daerah - KEPEGAWAIAN

01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 0 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan 2 jenis − − − − 0 jenis 0%


-

jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 300 buah − − − − 300 buah 0% RSP

jumlah jenis atribut dinas yang disediakan 0 − − − − 0 0%

01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN terdata 1430 ASN − − − − 1425 ASN 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian 23 fasilitasi − − − − 23 fasilitasi 0%


-

01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi 1 laporan − − − − 1 laporan 0% UMUM DAN
Kepegawaian - KEPEGAWAIAN

01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 28 laporan − − − − 28 laporan 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 10 ASN − − − − 10ASN 0% RSP
Fungsi -

01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 200 ASN − − − − 160 ASN 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat 83% − − − − 82% 15% 18% UMUM DAN
daerah KEPEGAWAIAN, RSP

01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan 35 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
Bangunan Kantor yang disediakan - KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan 28 jenis − − − − 27 jenis 0% RSP


yang disediakan -

01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 10 jenis − − − − 6 jenis 2 jenis 33% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 20 jenis − − − − 20 jenis 0% RSP
-

22
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 30 jenis − − − − 2 jenis 1 jenis 50% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 0 fasilitasi − − − − 0 fasilitasi 0%

Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 25 item − − − − 25 item 0% RSP


-

Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 25 item − − − − 25 item 0%


-

01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 3 jenis − − − − 3 jenis 2 jenis 67% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 7 jenis − − − − 6 jenis 0% RSP


-

01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 2 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 130 fasilitasi − − − − 120 fasilitasi 0% RSP


-

01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah fasilitasi rakor SKPD 2 fasilitasi − − − − 5 fasilitasi 1 fasilitasi 20% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

jumlah fasilitasi rakor SKPD 29 fasilitasi − − − − 28 fasilitasi 2 fasilitasi 7% RSP

01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86,20% − − − − 86,00% 0% UMUM DAN
Pemerintah Daerah - KEPEGAWAIAN, RSP

01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan 0 − − − − 0 kendaraan 0% UMUM DAN
Dinas Jabatan dinas - KEPEGAWAIAN

01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang 4 kendaraan dinas − − − − 4 kendaraan 0% UMUM DAN
disediakan dinas - KEPEGAWAIAN

01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang disediakan 1 alat − − − − 2 alat 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 6 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 10 jenis − − − − 1 jenis 0%


-

Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan 8 jenis − − − − 2 jenis 0%


-

Jumlah jenis mebel yang disediakan 10 mebel − − − − 1 mebel 0%


-

Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 23 jenis − − − − 1 jenis 0% RSP


-

23
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang 53 jenis − − − − 52 jenis 0%
disediakan -

01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan 0 − − − − 0 ATB 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 4 jenis − − − − 0 jenis 0% UMUM DAN
Bangunan Lainnya dibangun - KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 3 jenis − − − − 0 jenis 0% RSP
dibangun -

01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang 83% − − − − 82% 25% 30% UMUM DAN
operasional kantor KEPEGAWAIAN, RSP

01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 4 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 1 fasilitasi 50% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 10 fasilitasi − − − − 10 fasilitasi 1 fasilitasi 10% RSP

01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah rekening yang dibayar 16 rekening − − − − 17 rekening 17 rekening 100% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

jumlah rekening yang dibayar 4 rekening − − − − 4 rekening 4 rekening 100% RSP

01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan 1 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 1 fasilitasi 100% UMUM DAN
perlengkapan kantor KEPEGAWAIAN

01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor 10 fasilitasi − − − − 12 fasilitasi 12 fasilitasi 100% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 2 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 1 fasilitasi 50% RSP

01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,60% − − − − 86,40% 15% 17% UMUM DAN
Pemerintahan Daerah KEPEGAWAIAN

01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang 68 kendaraan dinas − − − − 68 kendaraan 32 kendaraan 47% UMUM DAN
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara dinas dinas KEPEGAWAIAN

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang 8 kendaraan dinas − − − − 8 kendaraan 7 kendaraan 88% RSP
dipelihara dinas dinas

01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan jumlah Alat Besar yang dipelihara 6 alat − − − − 3 alat 0% UMUM DAN
Perizinan Alat Besar KEPEGAWAIAN

01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 22 jenis − − − − 9 jenis 0% 0% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan 0 jenis − − − − 0 jenis 0%


lain yang dipelihara -

Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan yang 0 jenis − − − − 0 jenis 0%


dipelihara -

24
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan 0 jenis − − − − 0 jenis 0%
lain yang direhabilitasi -

Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan yang 0 jenis − − − − 0 jenis 0%


direhabilitasi -

01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 1 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 1 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
Lainnya dipelihara - KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 1 jenis − − − − 0 jenis 0%
direhabilitasi -

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 8 jenis − − − − 6 jenis 0% RSP
dipelihara -

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 5 jenis − − − − 5 jenis 0%
direhabilitasi -

01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 0 − − − − 0 jenis 0% UMUM DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara - KEPEGAWAIAN

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 1 jenis − − − − 0 jenis 0%


direhabilitasi -

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 7 jenis − − − − 6 jenis 0% RSP
dipelihara -

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 2 jenis − − − − 2 jenis 0%


direhabilitasi -

01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 87% − − − − 80% 0% PUSKESMAS, RSDH

01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD persentase pemenuhan operasional pelayanan 81% − − − − 80% 0% PUSKESMAS
puskesmas BLUD

Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS 100,0% − − − − 100,0% 90,20 % 90% RSDH

Persentase pelaksanaan smart hospital 80% − − − − 60% 40 % 67%

Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD − − − − 1 fasyankes 0% KEUANGAN


-

01.2.13 Penataan Organisasi Persentase fasilitasi penataan organisasi 87% − − − − 80% 0% SUNGRAM

01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi 27 fasilitasi − − − − 3 fasilitasi - 0% SUNGRAM
birokrasi

01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN

25
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen − − − − 1 dokumen 0%

Nomenklatur Permendagri Nomor 64 tahun 2013

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu 105 per 100.000 KH 98 per 100.000 KH 106 per 105,6 per 100,38 106 per 100.000 − − Bidang Kesehatan
100.000 KH 100.000 KH KH Masyarakat

Angka Kematian Bayi 9,2 per 1.000 KH 10,3 per 1.000 KH 9,4 per 1.000 10,7 per 1.000 86,17 9,3 per 1.000 − −
KH KH KH

Persentase Balita Stunting 27,50% 8,41% 28,00% 10,60% 37,86 27,80% − −

Persentase Desa Siaga Aktif 100% 100% 100,00% 158% 158 100% − −

Persentase Akses Sanitasi 100% 100% 100,00% 98,38% 98,38 100% − −

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
kerja dasar

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
olahraga dasar

16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 95,90% 100,00% 87,10% 87,1 100% − − Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 103,30% 100,00% 96,70% 96,7 100% − −

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,50% 100,00% 93,20% 93,2 100% − −

Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 92,30% 100,00% 75,20% 75,2 100% − −

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% 9,30% 100,00% 85,40% 85,4 100% − −
dasar

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 79,90% 100,00% 52,40% 52,4 100% − −

16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu 25 puskesmas 26 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −
hamil KEK

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita 451 balita 230 balita 412 balita 179,13 230 balita − −

Jumlah balita stunting tertangani 4776 balita 5983 balita 4810 balita 3287 balita 68,34 3300 balita − −

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −
tablet Fe pada remaja putri

26
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Cakupan ASI eksklusif 75,60% 79,60% 75,20% 83,50% 111,04 75,40% − −

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi 1 rekomendasi 4 rekomendasi 4 rekomendasi 100 4 rekomendasi − −

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin 31 kantin 25 kantin 0 kantin 0 25 kantin − −

16.003 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 20 desa 10 desa 20 desa 20 desa 100 20 desa − − Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 100% − 98,50% 75% 76,14 99% − −

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 80% − 79,00% 70% 88,61 79,50% − −
memenuhi syarat

16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 44 pos UKK 38 pos UKK 40 pos UKK 40 pos UKK 100 42 pos UKK − −

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −
kebugaran

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Jumlah Buku Harian Anak Terhebat − 33000 buku − 0 100 − − − Seksi Promosi dan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 31 desa 40 desa 29 desa 40 desa 137,93 30 desa − −

Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 8 jenis − −
tahun

Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media 10 media 10 media 10 media 100 10 media − −

Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil 1 jenis buku profil 1 jenis buku 1 jenis buku 100 1 jenis buku − −
profil profil profil

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 35 posyandu 751 posyandu 803 posyandu 769 posyandu 95,77 35 posyandu − −

Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH 25 pangkalan SBH 25 pangkalan 25 pangkalan 100 25 pangkalan − −
SBH SBH SBH

Jumlah Poskestren PURI 20 poskestren 17 poskestren 18 poskestren 32 poskestren 177,78 19 poskestren − −

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas 8 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas 100 3 puskesmas − −

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah 45% 34,08% 43,00% 35,01 81,42 44% − −
Tangga

Persentase PHBS tatanan sekolah 55% 55,00% 51,00% 51% 100 53% − −

27
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di − 88,64% − − − − − − UPTD Puskesmas
Puskesmas

Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian − 97,50% − − − − − −


Kerja di Puskesmas

43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% 79,40% 100,00% 37% 37 100% − − Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 50,48% 100,00% 22% 22 100% − −

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 100% 101,81% 100,00% 76% 76 100% − −
Melitus

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan 100% 101,36% 100,00% 146% 146 100% − −
Gangguan Jiwa Berat

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% 92% 100,00% 59% 59 100% − −

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 100% 41,71% 100,00% 42,08% 42,08 100% − −
infeksi HIV

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
kurang dari 24 jam

43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI) 94,50% 88,78% 93,50% 88,78% 94,95 94% − − Seksi Surveilans dan
Desa/Kelurahan Imunisasi

Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 96,50% 79,70% 95,00% 71,47% 75,23 96% − −
lanjutan

Persentase vaksin yang tersedia 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin 97% − 91,00% 100% 109,89 94% − −
yang baik

43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus − 100% − − − − − −
Potensial Wabah dan Keracunan Makanan)

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
risiko kesehatan

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% − 100,00% 100% 100 100% − −

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 100% − 100,00% 100% 100 100% − −
keracunan makanan

43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal − 35% − − − − − − Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
Faskes yang melaporkan SIHA − 39% − − − − − −

28
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,8 95% 94,90% 87,70% 92,41 94,94 − −

Incident Rate DBD 4,71 / 100.000 15,2 per 100.000 4,71 / 100.000 1,44% 169,43 4,71 / 100.000 − −
penduduk penduduk penduduk penduduk

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan 94,25 91% 93,75% 94,80% 101,12 94 − −
pengobatan

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 − 0,00% 0 100 0 − −

Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 5 fasilitas layanan − 3 fasilitas 2 fasilitas 66,67 4 fasilitas − −
kesehatan layanan layanan layanan
kesehatan kesehatan kesehatan
43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 90% 84,30% 80,00% 94% 117,5 85% − − Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan
Persentase Puskesmas Pandu PTM 100 100% 100,00% 100% 100 100% − − Kesehatan Jiwa

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 65 40,10% 55,00% 40% 72,73 60% − −

Persentase puskesmas yg melaksanakan program 100 100% 100,00% 100% 100% 100% − −
kesehatan gigi dan mulut

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100 100% 100,00% 100% 100% 100% − −

Persentase puskesmas yg melaksanakan program − 100% − − − − − −


kesehatan indera

43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 25 7,80% 15,00% 8% 53,33 20% − −

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program 25 − 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −


kesehatan jiwa

24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 32 18% 20,00% 36% 180 26% − − Bidang Pelayanan
Kesehatan

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 90 75% 80,00% 60% 75 85% − −

Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan 75 0% 35,00% 35% 100 55% − −
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
Persentase Hatra yang memiliki STPT 15 5,30% 6,00% 6% 100 10% − −

24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi 7 7 puskesmas 1 puskesmas 0 0 8 puskesmas − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer

Jumlah klinik pratama terakreditasi 4 − 0 klinik 0 0 3 klinik pratama − −


pratama

29
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP − 127,42 permil − − − − − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 87 80% 83,00% 86% 103,61 85% − −

Persentase Kunjungan Rawat Jalan − 113,58% − − − − − − UPTD Puskesmas

Persentase Kunjungan Rawat Inap 2,67% − − − − − −

24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Persentase kunjungan rumah (awal) 0 67% − − − 0 − − Seksi Pelayanan
Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) Kesehatan Primer

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi 60 0 30,00% 43,85% 146,18 0,40 − −


(lanjutan)

24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi − 6 RS − − − − − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi − 0 − − − − − −

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang − 35,70% − − − − − −

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik 9 − 8 FKRTL 6 FKRTL 75 8 FKRTL − −


utama)

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes 100 − 100,00% 100% 100 100% − −
yang diterbitkan

Persentase puskesmas yang melaksanakan program 100 − 100,00% 100% 100 100% − −
kesehatan indra

24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 629 544 hatra 569 hatra 439 hatra 77,15 599 hatra − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Tradisional

Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 85 − 34 STPT 17 STPT 50 56 STPT − −

24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 70 − 50,00% 44,80% 89,6 60% − − Seksi Pelayanan
(SPGDT) Kesehatan Rujukan

42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber 76 56% 60,00% 48% 80 68% − − Bidang Sumber Daya
Daya Kesehatan baik Kesehatan

42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 85 103 sarana 80 sarana 19 sarana 23,75 85 sarana − − Seksi Kefarmasian
Kefarmasian dan Pangan

Jumlah toko yang diperiksa 70 86 toko 65 toko 1 toko 1,54 65 toko − −

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 180 257 lembar 150 lembar 180 lembar 120 180 lembar − −

30
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, 10 9 buah 0,00% 0 0 10% − −
kosmetik)

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina − 24 orang − − − − − −

42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 70 60% 60,00% 60,48% 100,8 65% − − Seksi Seksi Alat
Kesehatan Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Alat Kesehatan Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 40 31 fasyankes 39 fasyankes 39 fasyankes 100 40 fasyankes − − Seksi Seksi Alat
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Toko alkes/PKRT dibina 25 7 toko 25 toko 9 toko 36 25 toko − − Rumah Tangga

42.004 Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang diadakan 1250 2790 buah 132 buah 132 buah 100 1250 buah − − Seksi Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 468 − 364 buah 351 buah 96,43 416 buah − −

42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti 600 420 orang 256 orang 208 orang 81,25 600 orang − − Seksi Sumber Daya
bimtek/sejenisnya Manusia Kesehatan

Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 200 286 PAK 170 PAK 204 PAK 120 200 PAK − −

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 3 5 kategori 0 kategori 0,00 0 3 kategori − −

42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Jumlah SIP nakes yang diterbitkan 1000 1453 SIP 950 SIP 1205 SIP 126,84 950 SIP − −
Kesehatan

25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase kelengkapan alkes puskesmas 57 10,64% 52,00% 36,84% 70,85 54% − − Bidang Sumber Daya
Kesehatan

Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 57 − 52,00% 65,29% 125,56 54% − − UPTD RSUD dr.
HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Jumlah alkes yang diadakan 1250 133 buah 147 buah 159 buah 108,16 1250 buah − − Seksi Seksi Alat
25,025 Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan Kesehatan dan Perbekalan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan
Rumah Tangga
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 1 − − − − − − − UPTD RSUD dr.
Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan HARYOTO dan RSUD
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan PASIRIAN
jumlah alkes yang dipelihara 50 − 50 unit 10 20 50 − −

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 − 146 unit 108 73,97 3 − −

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi 86,2 100% 85,80% 85,8 100 86 − − Sekretaris
perkantoran

31
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 35 35 jenis 81 jenis 36 100 35 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian, UPTD
LABKESDA, UPTD IFK

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi 85,6 100% 85,20% 80,47 94,45 85,4 − − Sekretariat
dengan layak

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / 13 13 jenis 18 jenis 18 100 13 − − Sub Bag Umum dan
Prasarana Aparatur diadakan dan direhabilitasi Kepegawaian

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara 25 25 jenis 34 jenis 33 jenis 97,06 25 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian, UPTD
LABKESDA, UPTD IFK
− −

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan 100 100% 100,00% 100 100 100 − − Sekretaris
Capaian Kinerja Dan Keuangan tepat waktu

06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 3 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 − − Sub Bag Penyusunan
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Program

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan 2 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 − − Sub Bag Keuangan
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 − − Sub Bag Keuangan

Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100 1 − −

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 100 1 − − Sub Bag Penyusunan
Program

06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun 2 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 − − Sub Bag Penyusunan
Program

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran 4 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 − − Sub Bag Penyusunan
(RKA) SKPD yang disusun Program

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana 86,9 81,23% 86,60% 86,60% 100 86,8 − − Sekretariat
Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Jaringannya
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 3 9 puskesmas 0 puskesmas 0 0 3 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian

25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 5 1 puskesmas 0 lokasi 0 0 5 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang 3 − 12 puskesmas 12 puskesmas 100 3 − − Sub Bag Umum dan
diadakan Kepegawaian

25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu 2 − − − − 2 − − Sub Bag Umum dan
yang diadakan Kepegawaian

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab 4 3 puskesmas 1 puskesmas 1 puskesmas 100 4 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian

32
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab 4 3 pustu 0 pustu 0 pustu 0 4 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian

33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi 90,8 89% 90,40% 24,67 27,29 90,6 − − Sekretariat
Kesehatan

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang 88 59,70% 85,00% 60% 70,59 86% − − Sub Bag Umum dan
terfasilitasi Kepegawaian

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25% − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian

33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 1 1 buku 2 laporan 2 laporan 100 1 laporan − − Sub Bag Penyusunan
Program

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Persentase koordinasi peningkatan pelayanan 73 38% 71,00% 34% 47,89 72% − − Sub Bag Penyusunan
Kesehatan (BOK) kesehatan yang terfasilitasi Program

33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 17 17 jenis 14 jenis 14 jenis 100 17 jenis − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian

33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi 25 14 puskesmas 13 puskesmas 13 puskesmas 100 25 puskesmas − − Sub Bag Penyusunan
kesehatan Program

44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda, Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di 100 − 100,00% 52% 52% 100% − − UPTD Puskesmas
IFK) Puskesmas

Angka kontak 150 − 150 per mil 150 per mil − −

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel 100 − 100,00% 47% 47 100% − − UPTD LABKESDA
klinik dan kesehatan masyarakat/lingkungan

Persentase Puskesmas dalam pengawasan, 100 − 100,00% 100% 100 100% − − UPTD IFK
pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan K4 100 − 100,00% 78,52% 78,52 100% − − UPTD Puskesmas

Cakupan Linakes di Faskes 100 − 100,00% 88,36% 88,36 100% − −

Cakupan KN Lengkap 100 − 100,00% 86,31 100% − −


86,31%

Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100 − 100,00% 82,82 82,82 100% − −

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100 − 100,00% 100% 100 100% − −

Imunisasi Dasar Lengkap 94,5 − 93,50% 94,42% 100,96 94% − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100 − 100,00% 40,17% 40,17 100% − −

33
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 − 100,00% 21,73% 21,73 100% − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 100 − 100,00% 70,66% 70,66 100% − −
Melitus

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 100 − 100,00% 136,29% 1,3629 100% − −
Gangguan Jiwa Berat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100 − 100,00% 51,59% 0,5159 100% − −
sesuai standar

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 100 − 100,00% 62,72% 0,6272 100% − −
infeksi HIV

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 85 − 65,00% 52% 80 75% − −

Capaian Rumah Tangga Sehat 45 − 43,00% 40% 93,02 44% − −

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100 − 100,00% 85,47% 85,47 100% − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100 − 100,00% 53,22% 53,22 100% − −

44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% − 60,00% 75% 75 60% − − UPTD Puskesmas
BLUD di Puskesmas

Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% − 1,50% 1,60% 1,6 1,5% − −

44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1000 − 1776 orang 620 orang 47 1000 orang − − UPTD LABKESDA

44.04 Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat 25 − 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − − UPTD IFK

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring 25 − 25 laporan 25 laporan 100 25 laporan − −
dan evaluasi

45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang 100 − 100,00% 85,1 85,1 100% − − UPTD RSUD dr.
memenuhi target HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat 84 − 80,00% 77,335 77,335 82% − −
kesehatan

45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan 1 − 0 unit 0 0 1 unit − − UPTD RSUD dr.
peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rumah sakit HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
jumlah sarpras yang dipelihara 20 − 20 unit 20 unit 100 20 unit − −

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 − 12 unit 12 unit 100 3 unit − −

34
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah sakit BOR 75 − 75,00% 52,89% 70,52 75% − − UPTD RSUD dr.
HARYOTO

BTO 50 − 50 kali 46,42% 92,84 50% − −

TOI 1 − 1 hari 2,88 hari 288 1 hari − −

ALOS 3 − 3 hari 2,83 hari 94,33 3 hari − −

GDR <45 − <55 per mil 66,55 permil 79 <50 permil − −

NDR <25 − <25 per mil 36,21per mil 55,16 <25per mil − −

CRR 90 − 90,00% 167% 185,56 90% − −

Persentase pelaksanaan smart Hospital 80 − 40,00% 40% 100 60% − −

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 75 − 75,00% 50,03% 66,71 75% − − UPTD RSUD dr.
HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
BTO 50 − 50 kali 64 kali 128 50 kali − −

TOI 1 − 1 hari 2 hari 200 1 hari − −

ALOS 3 − 3 hari 2 hari 66,67 3hari − −

GDR <45 − <55 per mil 35 per mil 136,36 <50 per mil − −

NDR <25 − <25 per mil 6,53 per mil 173,88 <25 per mil − −

CRR 90 − 90,00% 51% 56,67 90% − −

45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 − 4 fasilitasi 0 0 4 fasilitasi − − UPTD RSUD PASIRIAN

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 − 1200 orang 965 orang 80,42 1200 orang − − UPTD RSUD dr.
rumah sakit HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN

35
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut :

36
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang

Indikator Tujuan/Sasaran SPM/Standar Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No. IKK
Renstra PD Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
1 Indeks Kesehatan − − 0,752 0,755 0,758 0,762 0,77 0,755 0,758 0,762
2 Persentase Keluarga Sehat − − 14% 16% 18% 20% 14% 16% 18% 20%
3 Persentase Keluarga Pra Sehat − − 47% 50% 53% 56% 47% 50% 53% 56%
4 Indeks Kepuasan Masyarakat − − 80 81 82 83 80 81 82 83

37
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja
merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian
suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

38
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

SASARAN/KINER INDIKATOR KINERJA SUMBER PENANGGUNG


PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
JA UTAMA UTAMA DATA JAWAB

Meningkatnya Persentase Keluarga Sehat Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,8
Kualitas Kesehatan X100% Laporan Survei Kepala Dinas
Masyarakat Jumlah keluarga yang telah dikunjungi Keluarga Sehat Kesehatan

Persentase Keluarga Pra Sehat Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 – 0,8
Laporan Survei Kepala Dinas
X 100%
Keluarga Sehat Kesehatan
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Survei Kepala Dinas


Total dari nilai persepsi per unsur Kepuasan Kesehatan
akses dan kualitas
X 100% Masyarakat
pelayanan
Total unsur yang terisi
kesehatan

39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan berupa kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan
(opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Kesehatan dapat di
identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah
dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Kesehatan didapatkan permasalahan yang
saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun
permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan
Masalah
Masalah Akar Masalah
pokok
1. Pelayanan 1. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara
kesehatan parsial dan sektoral
masyarakat 2. Belum semua masyarakat paham tentang paradigma
kurang optimal hidup sehat
2. Terdapat 3 jenis 1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan dan
penyakit di re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif
masyarakat yaitu
penyakit menular,
Rendahnya 2. Trend angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
penyakit tidak
pemenuhan tidak menular semakin tinggi
menular dan re
kebutuhan
emerging disesase
dasar
masyarakat 3. Mutu pelayanan 1. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan
untuk kesehatan masih pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik
mewujudkan belum memenuhi 2. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover
peningkatan standar pembiayaan kesehatan
kesejahteraan 4. Sumber daya 1. Sumber daya kesehatan masih kurang
kesehatan dan
sumber daya 2. Ratio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah
manusia penduduk yang dilayani
kesehatan terbatas
5. Penggunaan
Sistem informasi 1. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan
kesehatan belum sistem informasi kesehatan
maksimal

40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

41
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Kesehatan

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan kab. Lumajang persentase fasyankes terakreditasi 56% KESGA, KESLING, PTM DAN JIWA,
Perorangan dan Upaya Kesehatan 199.872.365.984 SURVIM, P2M, YANKESJUK,
Masyarakat YANKESPRIM, YANKESTRAD,
ALKES DAN PKRT, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN, FARMASI,
SUNGRAM, UPT
(PUSKESMAS, LABKESDA, IPFK,
RSP, RSDH)
kab. Lumajang AKI 105/100.000 K.H RSDH

kab. Lumajang AKB 9,2 per 1.000 KH KESGA dan Puskesmas untuk sub
kegiatan Ibu bersalin dan BBL

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 70% ALKES DAN PKRT, UMUM DAN
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah sesuai standar 94.085.284.988 KEPEGAWAIAN, FARMASI, UPT
Kabupaten/Kota (RSDH, RSP, IPFK)

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang kab. Lumajang jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 1785 alat ALKES DAN PKRT
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.913.595.665
kab. Lumajang Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas 20 alat RSP
Pelayanan Kesehatan yg diadakan 6.547.004.200

kab. Lumajang Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 64% RSDH
16.753.000.000

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi kab. Lumajang jumlah alat kalibrasi yang diadakan 2 alat ALKES DAN PKRT
100.000.000

kab. Lumajang jumlah alat kalibrasi yang dipelihara 4 alat ALKES DAN PKRT
300.000.000
Pengadaan Obat, Vaksin kab. Lumajang Persentase jenis obat sesuai fornas 68% FARMASI
8.000.000.000
kab. Lumajang Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis RSP
1.639.561.137
Pengadaan Bahan Habis Pakai kab. Lumajang Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk 68% FARMASI
pelayanan kesehatan dasar 6.000.000.000

kab. Lumajang Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 50 item RSP
2.546.550.044

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kab. Lumajang Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas 468 alat FARMASI
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin 491.950.000
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya kab. Lumajang Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 1 fasilitas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
kesehatan 2.253.859.560

Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas kab. Lumajang Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara 2 puskesmas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
-

42
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kab. Lumajang Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi 4 fasilitas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
kesehatan lainnya dan dipelihara kesehatan -

Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas kab. Lumajang Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang 1 rumah dinas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
tenaga kesehatan direhabilitasi dan dipelihara 100.000.000

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kab. Lumajang Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 92% RSDH
Kesehatan 1.000.000.000
kab. Lumajang jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 12 item RSP
disediakan 46.887.500

Pengadaan Prasarana dan Pendukung kab. Lumajang Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan 210 unit UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.819.097.000
kab. Lumajang Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 2 unit RSDH
Kesehatan yg diadakan 1.000.000.000

kab. Lumajang Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 10 unit RSP
Kesehatan yg diadakan 101.212.386
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit kab. Lumajang Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah 4 unit RSP
bangunan yang dipelihara 262.010.496

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung kab. Lumajang presentase kelengkapan prasarana rumah sakit 80% RSP
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 24.200.000

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana kab. Lumajang Jumlah bangunan yg dibangun 3 unit RSP
dan Prasarana Pendukungnya 9.000.000.000

Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan kab. Lumajang jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 20 jenis RSP
Kesehatan dipelihara 354.530.000

Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, kab. Lumajang persentase fasilitasi distribusi Obat dan Vaksin ke 100% IPFK
BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas yang dilaksanakan 54.400.000
Puskesmas serta fasilitasi kesehatan lainnya

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk kab. Lumajang GDR <45‰ RSDH. RSP
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 76.590.958.810
Kabupaten/Kota kab. Lumajang NDR <25‰ RSDH. RSP

kab. Lumajang Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja 28% DINKES,
baik PUSKESMAS, LABKESDA, IPFK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% KESGA
Hamil 590.400.000
kab. Lumajang persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% PUSKESMAS
2.215.579.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% KESGA
Bersalin 2.805.877.500
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% PUSKESMAS
296.805.000
kab. Lumajang Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan komplikasi 0 bulin RSDH
tertangani di rumah sakit -
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% KESGA
Baru Lahir 190.375.000
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% PUSKESMAS
249.905.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan balita 100% KESGA
90.803.250
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan balita 100% PUSKESMAS
764.753.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% KESGA
Usia Pendidikan Dasar dasar 203.700.000
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% PUSKESMAS
dasar 847.700.000

43
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% PTM DAN JIWA
Usia Produktif 520.539.000

kab. Lumajang persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 90%

kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% PUSKESMAS
655.729.200

kab. Lumajang persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 90%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% KESGA
Usia Lanjut 70.439.750
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% PUSKESMAS
771.040.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% PTM DAN JIWA
Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150.000.000
kab. Lumajang Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% PUSKESMAS
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 336.392.200

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% PTM DAN JIWA
Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150.000.000

kab. Lumajang Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% PUSKESMAS
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 241.543.600

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% PTM DAN JIWA
Dengan Gangguan Jiwa Berat kesehatan sesuai standar 138.000.000

kab. Lumajang persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa 10%

kab. Lumajang Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% PUSKESMAS
kesehatan sesuai standar 454.219.700

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai 100% P2M
Terduga Tuberkulosis dengan standart 66.053.000

kab. Lumajang Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai 100% PUSKESMAS
dengan standart 447.385.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% P2M
Dengan Risiko Terinfeksi HIV terinfeksi HIV 81.019.000

kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% PUSKESMAS
terinfeksi HIV 173.650.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi kab. Lumajang persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan 0% SURVIM
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu kurang -
Biasa (KLB) dari 24 Jam

kab. Lumajang persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan 100% PUSKESMAS


kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu kurang 128.285.000
dari 24 Jam

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kab. Lumajang Persentase balita stunting tertangani 100% KESGA
Masyarakat 1.203.811.800

44
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kab. Lumajang Persentase balita stunting tertangani 100% PUSKESMAS
2.137.669.250

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja kab. Lumajang Jumlah Pos UKK yang dibina 44 Pos UKK KESLING KESJAOR
dan Olahraga 501.960.000
kab. Lumajang Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan 25 Puskesmas
olahraga

kab. Lumajang persentase pelaksanaan kesehatan kerja dasar di 80% PUSKESMAS


puskesmas 703.920.000

kab. Lumajang Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan yang 1 kali
terlaksana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Jumlah Desa STBM 2 desa KESLING KESJAOR
Lingkungan 940.900.000

kab. Lumajang Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99,50%

kab. Lumajang Persentase KK yang memiliki jamban sehat 85% PUSKESMAS


987.965.500

Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan kab. Lumajang Persentase desa/kelurahan yg menerapkan 5 pesan 26% PROPEMAS
GERMAS 106.800.000

kab. Lumajang Persentase desa yg menerapkan kebijakan GERMAS 26% PROPEMAS

kab. Lumajang Persentase desa/kelurahan yg menerapkan 5 pesan 26% PUSKESMAS


GERMAS 145.918.750

kab. Lumajang Persentase desa yg menerapkan kebijakan GERMAS 26% PUSKESMAS

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan 8% YANKESTRAD
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri tradisional sesuai standart 438.600.000
dan Tradisional Lainnya
kab. Lumajang Persentase Rumah sakit menyelenggerakan pelayanan 14%
kesehatan tradisional sesuai standart

kab. Lumajang Persentase kelompok Asman strata Purnama 10% PUSKESMAS


433.933.750
Pengelolaan Surveilans Kesehatan kab. Lumajang Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% SURVIM
223.397.550

kab. Lumajang Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor 100%


resiko kesehatan

kab. Lumajang presentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% PUSKESMAS


199.835.000

kab. Lumajang Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor 100%


resiko kesehatan

kab. Lumajang persentase kasus KIPI yang tertangani 100% RSDH


60.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang jumlah puskesmas penyelenggaraan Skrining ODMK 25 puskesmas PTM DAN JIWA
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 70.000.000

45
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kab. Lumajang presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang 20% PUSKESMAS
mendapatkan Skrining ODMK 16.960.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kab. Lumajang Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 100% PTM DAN JIWA
NAPZA kesehatan jiwa dan NAPZA 140.000.000

kab. Lumajang Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan 76% PUSKESMAS


Kesehatan Jiwa dan NAPZA 155.735.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus kab. Lumajang Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% SURVIM
230.310.000

kab. Lumajang Persentase UCI desa/kelurahan 94,50%

kab. Lumajang Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100% PTM DAN JIWA

kab. Lumajang Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas 100%

kab. Lumajang Persentase penanggulangan kasus Covid-19 100% PUSKESMAS


2.283.025.000

kab. Lumajang Presentase UCI desa/kelurahan 94,50%

kab. Lumajang Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan mulut di 100%


Puskesmas

kab. Lumajang Persentase skrining kesehatan indra di Puskesmas 100%

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kab. Lumajang Persentase kasus malaria diobati 90% P2M
Tidak Menular 570.125.000

kab. Lumajang IR DBD < 511 kasus

kab. Lumajang Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94,25%

kab. Lumajang Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100% PTM DAN JIWA

kab. Lumajang Persentase sekolah melaksanakan KTR 65%

kab. Lumajang persentase kasus malaria diobati 90% PUSKESMAS


1.294.505.600

kab. Lumajang IR DBD 33 kasus

kab. Lumajang Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94,25%

kab. Lumajang Persentase skrining pemeriksaan IVA 10%

kab. Lumajang Persentase sekolah dengan KTR 65%

Pengelolaan Jaminan Kesehatan kab. Lumajang Persentase Puskesmas dengan nilai capaian KBK 72% YANKESPRIM
Masyarakat minimal 90% 350.000.000

kab. Lumajang Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani 75%


35.000.000.000

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di kab. Lumajang jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan PTM DAN JIWA
Fasyankes dan Sekolah 100.000.000

kab. Lumajang jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan PUSKESMAS


9.000.000

46
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas kab. Lumajang Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah Sakit 8% YANKESJUK
Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas 143.572.500

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan kab. Lumajang Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 11 FKTP (7 Pkm YANKESPRIM
di Kabupaten/Kota + 4 Klinik 7.158.345.000
Pratama)

kab. Lumajang Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi 60%


(lanjutan) 199.267.500

kab. Lumajang jumlah pertemuan validasi data manajemen data 1 kali FARMASI
kefarmasian 5.400.000

kab. Lumajang persentase alkes sesuai standar 50% ALKES DAN PKRT
92.850.000
kab. Lumajang jumlah rumah sakit Terakreditasi Utama 1 rumah sakit RSP
244.371.600
kab. Lumajang Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi 60% PUSKESMAS
(lanjutan) 636.500.000

Investigasi Awal Kejadian Tidak kab. Lumajang Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan 100% PUSKESMAS
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Pasca Imunisasi) 58.146.000
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi kab. Lumajang persentase penanggulangan daerah bencana dan/atau 100% SURVIM
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan berpotensi bencana 7.283.402.600
Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana

kab. Lumajang persentase kematian pasien covid 19 yang ditangani 100% RSDH
1.500.000.000

kab. Lumajang persentase kematian pasien covid 19 yang ditangani 100% RSP
1.199.999.972

Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat kab. Lumajang Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota 85% KESLING KESJAOR
Sehat yang dilaksanakan 402.150.000

Pengelolaan Penelitian Kesehatan kab. Lumajang jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen SUNGRAM
103.595.588
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan kab. Lumajang Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 100% PUSKESMAS
Respon Wabah keracunan makanan 11.125.000

Operasional Pelayanan Rumah Sakit kab. Lumajang BOR 73% RSP


12.883.124.980
kab. Lumajang BTO 40x

kab. Lumajang ALOS 3 hari

kab. Lumajang TOI 1 hari

kab. Lumajang Persentase peserta vaksinasi yang dilayani 80% RSDH


30.008.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan kab. Lumajang Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas 80% LABKESDA
Lainnya Kesehatan Lainnya 5.357.000.000

kab. Lumajang Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas 80% IPFK


Kesehatan Lainnya 392.756.806

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem kab. Lumajang Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat 83% YANKESJUK
Penanganan Gawat Darurat Terpadu darurat terpadu (SPGDT) 751.630.000
(SPGDT)

47
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Operasional Pelayanan Puskesmas kab. Lumajang persentase pemenuhan operasional puskesmas 82% PUSKESMAS
9.372.543.681
Penyelenggaraan Sistem Informasi kab. Lumajang Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan 83% SUNGRAM
Kesehatan secara Terintegrasi terintegrasi 334.387.219

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan kab. Lumajang Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 2 laporan SUNGRAM
120.608.400
kab. Lumajang Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi 3 laporan RSP
dengan SIMRS 45.100.000

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan kab. Lumajang Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem 27 UPT SUNGRAM
informasi kesehatan 49.600.000

kab. Lumajang Jumlah sistem aplikasi yg digunakan dalam sistem 3 sistem aplikasi RSP
management RS 10.000.000

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem kab. Lumajang Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi 22 alat / SUNGRAM
Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan perangkat 164.178.819
Kesehatan dan Jaringan Internet

kab. Lumajang Jumlah alat/perangkat sistem informasi yg diadakan 5 unit RSP


136.176.546

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D kab. Lumajang persentase faskyankes yang memiliki izin operasional 100% YANKESJUK
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 28.861.734.967
Daerah Kabupaen/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kab. Lumajang Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin 100% YANKESJUK
Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit operasional 225.964.000
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan kab. Lumajang Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit online 100% YANKESJUK
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 138.416.000
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas kab. Lumajang Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan 60% YANKESJUK
Kesehatan paripurna 461.921.500

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan kab. Lumajang persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan 92% ALKES DAN PKRT, FARMASI,
dan Makanan Minuman makanan minuman yang sesuai standar 717.530.000 YANKESJUK, DAN KESLING
KESJAOR
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko kab. Lumajang Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 32 rekomendasi ALKES DAN PKRT, FARMASI, DAN
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro 103.000.000 YANKESJUK
Obat Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kab. Lumajang Jumlah Toko alkes/optik yang diawasi dan dikendalikan 40 toko ALKES DAN PKRT
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko alkes/optik 25.000.000
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) kab. Lumajang persentase fasyanfar yang memenuhi standar persyaratan 49% FARMASI
perizinan 60.000.000

kab. Lumajang Persentase sarana produksi UMOT yang memenuhi 60% FARMASI
ketentuan 10.000.000

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan kab. Lumajang jumlah frekuensi pengelolahan data perizinan toko alkes 2 kali ALKES DAN PKRT
dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin 500.000
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional kab. Lumajang jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 2 kali FARMASI
(UMOT) Perizinan Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat 1.350.000
tradisional (OMOT)

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin kab. Lumajang jumlah toko alkes/ optik yang difasilitasi pemenuhan 100% ALKES DAN PKRT
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan komitmen 1.500.000

48
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional kab. Lumajang Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, 100% FARMASI
(UMOT) Toko Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 4.650.000
(UMOT)

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana kab. Lumajang persentase sertifikat yang diterbitkan 50% ALKES DAN PKRT
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu 36.000.000
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan rumah 10 produsen ALKES DAN PKRT
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat tangga yang bersertifikat dibinwasdal 16.000.000
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu
dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga 250 PKRT ALKES DAN PKRT
Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan yang dibinwasdal 20.000.000
Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan kab. Lumajang Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar FARMASI
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 67.000.000
sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang persentase spp irt yang diterbitkan sesuai ketentuan 40% FARMASI
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 67.000.000
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi kab. Lumajang jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 107 TPM dan KESLING KESJAOR
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) DAM 349.680.000
Antara Lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kab. Lumajang Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 25 sertifikat KESLING KESJAOR
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat 310.350.000
Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan kab. Lumajang Jumlah sampel yang di ambil 5 sampel PUSKESMAS
Makanan (TPM) antara lain jasa boga, 39.330.000
rumah makan/restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada kab. Lumajang jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat 35 sentra KESLING KESJAOR
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan makanan jajanan 141.350.000
Jajanan

Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra 50 peserta KESLING KESJAOR
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Makanan Jajanan 141.350.000
pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil kab. Lumajang Jumlah sarana yang di periksa 38 sarana FARMASI
Pemeriksaan Post Market pada Produksi 20.500.000
dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga

49
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeriksaan Post Market pada Produk kab. Lumajang persentase sarana produksi irtp yang memenuhi 40% FARMASI
Makanan-Minuman Industri Rumah ketentuan 17.500.000
Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan kab. Lumajang persentase pangan irt yang memenuhi syarat 65%

Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak kab. Lumajang jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 1 kali FARMASI
Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Tindak Lanjut 3.000.000
Rumah Tangga

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kab. Lumajang persentase desa siaga aktif purnama mandiri 22% PROPEMAS, PUSKESMAS
Kesehatan 4.103.850.480

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, kab. Lumajang Jumlah desa siaga aktif 205 desa PROPEMAS, PUSKESMAS
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 1.190.539.500
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kab. Lumajang Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% PROPEMAS
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 354.269.500
Masyarakat

kab. Lumajang Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan 40%
Ormas

kab. Lumajang Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% PUSKESMAS
836.270.000

kab. Lumajang Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan 40%
Ormas

kab. Lumajang Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling 100 KK


kesehatan 160.000.000

Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif kab. Lumajang Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 46% PROPEMAS, PUSKESMAS
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.609.495.980

kab. Lumajang Persentase PHBS sekolah 45%

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan kab. Lumajang jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas PROPEMAS
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat bersih dan sehat yang dilakukan 511.221.450

kab. Lumajang jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis

kab. Lumajang jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi

kab. Lumajang jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas PUSKESMAS
bersih dan sehat yang dilakukan 1.098.274.530

kab. Lumajang jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis

kab. Lumajang jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kab. Lumajang Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan 83% PROPEMAS, PUSKESMAS
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat mandiri 1.303.815.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi kab. Lumajang Persentase Poskesdes yang dibina 100% PROPEMAS
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya 531.267.500
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat kab. Lumajang Persentase Posyandu yang dibina 100%
(UKBM)
kab. Lumajang Persentase Poskestren yang dibina 100%

kab. Lumajang Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100%

50
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kab. Lumajang Persentase Poskesdes yang dibina 100% PUSKESMAS
772.547.500
kab. Lumajang Persentase Posyandu yang dibina 100%

kab. Lumajang Persentase Poskestren yang dibina 100%

kab. Lumajang Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100%

kab. Lumajang Indeks Kepuasan Masyarakat Kepala Dinas Kesehatan


82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber kab. Lumajang persentase fasyankes dengan manajemen SDMK sesuai 60% SDMK
Daya Manusia Kesehatan standar 7.052.070.600

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan kab. Lumajang persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 93% SDMK
Di Wilayah Kabupaten/Kota 51.105.000

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga kab. Lumajang Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang 1000 SIP SDMK
Kesehatan diterbitkan 34.275.000

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kab. Lumajang Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi 100 perijinan SDMK
Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan dan dievaluasi tindak lanjutnya nakes 16.830.000
Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan kab. Lumajang Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan 58% SDMK
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia sesuai standar 5.774.163.000
Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia
di Wilayah Kabupaten/Kota

Perencanaan dan Distribusi serta kab. Lumajang Persentase fasyankes yang menyusun dokumen rencana 85% SDMK
Pemerataan Sumber Daya Manusia kebutuhan SDM Kesehatan 71.068.000
Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya kab. Lumajang Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan 14 Puskesmas SDMK
Manusia Kesehatan sesuai Standar strategis 5.558.800.000

kab. Lumajang jumlah nakes non ASN yg memperoleh inssentif 393 orang rsp
81.000.000
kab. Lumajang jumlah nakes non ASN yg memperoleh inssentif 150 orang rsdh
2.376.000.000

kab. Lumajang persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia 100% puskesmas
kesehatan 1.684.800.000

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya kab. Lumajang Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang 200 PAK SDMK
Manusia Kesehatan diterbitkan 56.545.000

kab. Lumajang Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 300 orang SDMK
51.300.000
kab. Lumajang Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih 3 kategori SDMK
36.450.000

Pengembangan Mutu dan Peningkatan kab. Lumajang Persentase kegiatan pengembangan mutu dan 100% SDMK, RSP, IPFK
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia peningkatan kompetensi yang dilaksanakan 1.226.802.600
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /
Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan kab. Lumajang Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 500 orang SDMK
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Bimtek dan sejenisnya 1.226.802.600

51
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / kab. Lumajang Jumlah Puskesmas sudah melaksanakan kredensial 10 puskesmas
Kota tenaga kesehatan 23.610.000

kab. Lumajang Persentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi 100%


25.650.000

kab. Lumajang Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 200 orang RSP
Bimtek dan sejenisnya 93.170.000

Program Penunjang Urusan Pemerintah kab. Lumajang Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional 100% SEKERTARIAT
Daerah perkantoran 290.312.014.994

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kab. Lumajang Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, 93% SUNGRAM
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 351.374.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kab. Lumajang Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 2 dokumen SUNGRAM
38.790.000

kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik 97 faslilitasi

Penyusunan dokumen perencanaan kab. Lumajang Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen SUNGRAM
perangkat Daerah 116.723.900

Koordinasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen SUNGRAM
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 16.642.000
Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen kab. Lumajang Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
RKA-SKPD 55.080.250

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD kab. Lumajang Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
16.305.250

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen kab. Lumajang Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
Perubahan RKA-SKPD 62.916.300

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan kab. Lumajang Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
DPA-SKPD 44.916.300

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat 81% KEUANGAN, RSP
Daerah 73.479.553.167
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kab. Lumajang Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 692 orang KEUANGAN
43.013.581.061
kab. Lumajang Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang RSP
972.221.856
kab. Lumajang jumlah nakes ASN yang memperoleh insentif 38 orang RSP
1.759.823.142
kab. Lumajang Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 408 orang RSDH
24.657.932.800
kab. Lumajang jumlah nakes ASN yg memperoleh insentif 170 orang RSDH
2.904.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan 2 fasilitasi KEUANGAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD 11.478.120

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi kab. Lumajang Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 dokumen KEUANGAN
SKPD 14.892.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 2 fasilitasi KEUANGAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 jenis KEUANGAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.766.000

Pengelolaan dan penyiapan bahan kab. Lumajang Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 laporan KEUANGAN
tanggapan pemeriksaan 2.970.000

52
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 laporan KEUANGAN
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 16.790.000
SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis kab. Lumajang Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 laporan KEUANGAN
Prognosis Realisasi Anggaran 963.000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan kab. Lumajang Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 7 fasilitasi KEUANGAN
Tugas ASN tugas ASN 62.944.188

kab. Lumajang Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 12 fasilitasi RSP


tugas ASN 52.191.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat 81% KEUANGAN
Perangkat Daerah Daerah 84.396.000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan kab. Lumajang Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 dokumen KEUANGAN
Barang Milik Daerah SKPD 4.901.000

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 28 fasilitasi KEUANGAN
22.000.000

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kab. Lumajang Jumlah Laporan Monev BMD 25 laporan monev KEUANGAN
Barang Milik Daerah pada SKPD 24.556.000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 laporan KEUANGAN
Barang Milik Daerah pada SKPD 18.361.000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 fasilitasi KEUANGAN
SKPD 11.536.000

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD kab. Lumajang Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 3 laporan KEUANGAN
3.042.000

Administrasi Pendapatan Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah 81% KEUANGAN
Kewenangan Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.016.000

Pengolahan Data Retribusi Daerah kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 fasilitasi KEUANGAN
357.000

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah kab. Lumajang Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 laporan KEUANGAN
659.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian 83% UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Daerah perangkat daerah 134.990.000

Pendataan dan Pengolahan Administrasi kab. Lumajang Jumlah ASN terdata 1430 ASN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kepegawaian 48.960.000

kab. Lumajang Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian 23 fasilitasi

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem kab. Lumajang Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi 1 laporan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Informasi Kepegawaian Kepegawaian 38.710.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kab. Lumajang Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 28 laporan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kinerja Pegawai 18.670.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kab. Lumajang Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 10 ASN RSP
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kab. Lumajang Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 200 ASN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10.650.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat 83% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
daerah 2.054.370.865

53
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Komponen Instalasi kab. Lumajang jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan 35 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 30.000.000

kab. Lumajang Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan 41 jenis RSP


yang disediakan 47.206.060

Penyediaan Bahan Logistik Kantor kab. Lumajang Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 75 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
209.031.060
kab. Lumajang Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 2 jenis RSP
210.650.000

Penyediaan Barang Cetakan dan kab. Lumajang Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 10 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penggandaan 17.525.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 2 fasilitasi
40.555.000
kab. Lumajang Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 25 item RSP
151.105.200
kab. Lumajang Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 25 item
95.481.250
Penyediaan Bahan/Material kab. Lumajang Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 4 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32.316.800

kab. Lumajang Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 7 jenis RSP
516.100.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu kab. Lumajang Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 2 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10.250.000
kab. Lumajang Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 130 fasilitasi RSP
30.855.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kab. Lumajang jumlah fasilitasi rakor SKPD 3 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Konsultasi SKPD 300.000.000

kab. Lumajang jumlah fasilitasi rakor SKPD 29 fasilitasi RSP


403.001.555
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang kab. Lumajang Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86,20% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
Urusan Pemerintah Daerah 3.697.364.375

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional kab. Lumajang Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang 2 kendaraan dinas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
atau Lapangan disediakan 1.092.355.200

Pengadaan Alat Besar kab. Lumajang Jumlah alat besar yang disediakan 1 alat UMUM DAN KEPEGAWAIAN
391.758.650
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 6 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
228.515.220
kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 10 jenis

kab. Lumajang Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan 8 jenis

kab. Lumajang Jumlah jenis mebel yang disediakan 10 mebel

kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 23 jenis RSP
1.984.735.305

kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang 53 jenis
disediakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan kab. Lumajang Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang 83% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
Pemerintahan Daerah operasional kantor 10.490.788.489

Penyediaan Jasa Surat Menyurat kab. Lumajang jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 3 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15.850.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 1 fasilitasi RSP
2.700.000

54
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Catatan Penting


Program/Kegiatan/sub Indikator Target Program/Kegiatan/sun Target Kebutuham
Lokasi Indikatif Lokasi Indikator Kinerja
kegiatan Kinerja Capaian kegiatan Capaian Dana (Rp)
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kab. Lumajang jumlah rekening yang dibayar 16 rekening UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Air dan Listrik 341.343.650

kab. Lumajang jumlah rekening yang dibayar 4 rekening RSP


535.904.839
Penyediaan Jasa Peralatan dan kab. Lumajang jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan 1 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 43.750.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kab. Lumajang Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor 10 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.948.600.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 2 fasilitasi RSP
6.602.640.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,60% UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.266.111.966
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kab. Lumajang jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang 68 kendaraan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dipelihara dinas 537.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

kab. Lumajang Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang 8 kendaraan RSP


dipelihara dinas 155.804.660

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kab. Lumajang jumlah Alat Besar yang dipelihara 6 alat UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 43.466.960

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 6 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
187.323.150

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud kab. Lumajang Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor kab. Lumajang Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
dan Bangunan Lainnya dipelihara 54.687.400
kab. Lumajang Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 8 jenis RSP
dipelihara 237.829.796

kab. Lumajang Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 5 jenis
direhabilitasi

Peningkatan Pelayanan BLUD kab. Lumajang Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 87% PUSKESMAS, RSDH
198.712.670.132
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD kab. Lumajang persentase pemenuhan operasional pelayanan puskesmas 81% PUSKESMAS
BLUD 85.008.220.132

kab. Lumajang Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS 100,0% RSDH


113.680.000.000

kab. Lumajang Persentase pelaksanaan smart hospital 80%

kab. Lumajang Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD KEUANGAN


24.450.000
Penataan Organisasi kab. Lumajang Persentase fasilitasi penataan organisasi 87% SUNGRAM
39.380.000

Peningkatan Kinerja dan Reformasi kab. Lumajang Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi 27 fasilitasi SUNGRAM
Birokrasi birokrasi 14.730.000

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jabatan 24.650.000

kab. Lumajang Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen

55
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan
efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak
hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan
perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang dinas kesehatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan
yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

56
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN LUMAJANG

Dinas Kesehatan

Indikator Catatan
Besaran/
No Usulan Aktivitas Lokasi Kinerja
Volume
(ABAIKAN) PD Pengusul Mekanisme
1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan
1 rehap pustu Jarit Kec. Candipuro 2 Dokumen Forum PD
Candipuro

57
3 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional


Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,
pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi
merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa
cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.
Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa
depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan
masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Kesehatan selaku
perangkat daerah mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2018-
2023 yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”

B. Misi
Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, dibutuhkan konsep
yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam
pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang
disebut sebagai misi.
Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi,
sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan
visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Daerah, maka visi tersebut
didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan pariwisata;

58
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean
governance).
Dari 3 (tiga) misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah
di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten
Lumajang khususnya melalui misi kedua yaitu “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”,
Misi kedua RPJMD “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri” mempunyai 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan
dasar masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
dengan indikator Angka Kemiskinan.
Pada misi kedua dan tujuan pertama terdapat 9 sasaran yaitu :
a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya ketahanan pangan
d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
e. Meningkatnya kondusvitas wilayah
f. Meningkatnya kelancaran lalu lintas
g. Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga
h. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD tersebut Dinas Kesehatan masuk dalam


sasaran kedua yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan rencana
strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merujuk pada sasaran RPJMD yang
telah ditetapkan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator
tujuan adalah Indeks Kesehatan.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan wajib membuat sebuah


rencana strategi (renstra) untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras
dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan dan sasaran renstra sebagai berikut:

59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2.1. Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kesehatan secara
umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dinas Kesehatan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu
pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan selama
kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati
Lumajang kepada Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan peraturan
Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
TARGET
INDIKATOR TUJUAN / CAPAIAN
NO TUJUAN SASARAN
SASARAN TAHUN
2022
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkat
kan derajat Indeks Kesehatan 0,758
kesehatan
masyarakat 1. Meningkatnya 1. Persentase keluarga sehat 18%
kualitas kesehatan
masyarakat 2. Persentase keluarga pra sehat 53%
2. Meningkatnya akses
dan kualitas 1. Indeks kepuasan masyarakat 82
pelayanan kesehatan

60
3.2.3. Strategi dan kebijakan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi
dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan
diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil
analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel
berikut ini.

61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan 1. Pelayanan berkelanjutan melalui


1. Meningkatnya Kualitas siklus hidup dengan pendekatan
Derajat Kesehatan Meningkatkan upaya kesehatan
Kesehatan Masyarakat keluarga dan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat masyarakat

2. Pengendalian penyakit berbasis risiko


Meningkatkan upaya pencegahan dan
kesehatan. pengendalian penyakit
2. Meningkatnya Akses
1. Penguatan pelayanan kesehatan
dan Kualitas Pelayanan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
primer dan rujukan kesehatan
Kesehatan
2. Penguatan regulasi pembiayaan
Meningkatkan pelayanan administrasi dan
kesehatan lintas sektoral manajemen kesehatan
3. Penguatan manajemen sumber daya
Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan
kesehatan pemerataan sumber daya kesehatan

4. Penguatan sistem informasi kesehatan Mengembangkan dan memanfaatkan


sistem informasi kesehatan terintegrasi

62
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,
Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program Penyediaan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Upaya Kesehatan untuk
Kesehatan UKM dan UKP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Perorangan dan Kewenangan Pengadaan Obat, Vaksin
Upaya Daerah
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Kesehatan Kabupaten/Kota
Masyarakat Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Penyediaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Tingkat Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan

63
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan
Pasca Krisis Kesehatan
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Operasional Pelayanan Puskesmas
Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sistem Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan secara
Terintegrasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet

Penerbitan Izin Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Rumah Sakit Kelas Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
C dan D dan Pelayanan Kesehatan Lainnya
Fasilitas Pelayanan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kabupaen/Kota

64
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
2 Program Pemberian Izin Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Sediaan Apotek, Toko Obat, Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Farmasi, Alat Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Kesehatan dan Kesehatan dan (UMOT)
Makanan Optikal, Usaha Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak
Minuman Mikro Obat Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pemberian Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
untuk Sarana Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Produksi Alat Tangga
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan
Perbekalan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Kesehatan Rumah Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

Penerbitan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut


Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Pangan Industri Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Rumah Tangga dan Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
Nomor P-IRT oleh Industri Rumah Tangga
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman tertentu
yang Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Penerbitan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Sertifikat Laik Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,
Tempat rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengelolaan
Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan
Pembinaan pada Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Makanan Jajanan Jajanan
dan Sentra
Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman
Tindak Lanjut Hasil Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Pemeriksaan Post Tindak Lanjut Pengawasan
Market pada
Produksi dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan
Produk Makanan Perizinan Industri Rumah Tangga
Minuman Industri
Rumah Tangga

65
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
3 Program Advokasi, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
Pemberdayaan Pemberdayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Kemitraan,
Bidang Peningkatan Peran
Kesehatan serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
dalam Rangka Bersih dan Sehat
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengembangan dan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Kesehatan (UKBM)
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
4 Program Pemberian Izin Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Peningkatan Praktik Tenaga
Kapasitas Kesehatan Di
Sumber Daya Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Manusia Kabupaten/Kota Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Kesehatan
Perencanaan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Kebutuhan dan Manusia Kesehatan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan sesuai Standar
UKM Manusia di
Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Mutu dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
Peningkatan / Kota
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
5 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penunjang Penganggaran, dan
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
Urusan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD


Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keuangan
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

66
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Barang Milik SKPD
Daerah pada
Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Kewenangan Pengolahan Data Retribusi Daerah
Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya


Kepegawaian
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum Perangkat Kantor
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Milik Daerah Dinas Jabatan
Penunjang Urusan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Alat Besar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

67
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
Barang Milik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Daerah Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Urusan Perizinan Alat Besar
Pemerintahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Daerah
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD


Pelayanan BLUD
Penataan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

68
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN
PEMERINTAHA
N WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1 0 URUSAN 168,248,844,56
2 PEMERINTAHA 479.342.253.069 462.686.901.4 7
N BIDANG 69
KESEHATAN

1 2 1 PROGRAM 50,971,092,461
PENUNJANG 282.361.361.373
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
1 0 0 2 Perencanaan, 386,511,400
2 1 . Penganggaran, 43.265.000
0 dan Evaluasi
Kinerja
1 Perangkat Daerah
1 0 0 2 0 Penyusunan Persentase Jumlah jenis dokumen Indeks Kab. 100 % 4 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 128,396,290
2 1 . 1 Dokumen pemenuhan perencanaan dana Kepuasan Lumajang, 17.225.000 Rokok pemenuhan
0 Perencanaan fasilitasi spesifik Masyarakat Semua fasilitasi
Perangkat Daerah kebutuhan Kecamatan kebutuhan
1 operasional , Semua operasional
perkantoran Kelurahan perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
Renja Lumajang 5.000.000

Penyusunan RUK Dinas 2 Kab.


Kesehatan dan Lumajang 5.500.000
Puskesmas

Rapat Koordinasi 3 Kab.


perencanaan Program Lumajang 4.725.000
Kesehatan (lintas
program Dinkes)

69
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyusunan dokumen 4 Kab.
PPRG Lumajang 2.000.000

1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah dokumen RKA- Indeks Kab. 100 % 1 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 60,588,275
2 1 . 2 Penyusunan pemenuhan SKPD Kepuasan Lumajang, 10.000.000 Rokok pemenuhan
0 Dokumen RKA- fasilitasi Masyarakat Semua fasilitasi
SKPD kebutuhan Kecamatan kebutuhan
1 operasional , Semua operasional
perkantoran Kelurahan perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
RKA Lumajang 10.000.000

1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah dokumen Indeks Kab. 100 % 1 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 69,207,930
2 1 . 3 Penyusunan pemenuhan perubahan RKA-SKPD Kepuasan Lumajang, 7.500.000 Rokok pemenuhan
0 Dokumen fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
Perubahan RKA- kebutuhan Rogotruna n kebutuhan
1 SKPD operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
perubahan RKA Lumajang 7.500.000

1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah dokumen Indeks Kab. 100 % 4 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 18,306,200
2 1 . 6 Penyusunan pemenuhan LAKIP Kepuasan Lumajang, 5.000.000 Rokok pemenuhan
0 Laporan Capaian fasilitasi Masyarakat Semua fasilitasi
Kinerja dan kebutuhan Kecamatan kebutuhan
1 Ikhtisar Realisasi operasional , Semua operasional
Kinerja SKPD perkantoran Kelurahan perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
LAKIP Lumajang 5.000.000

1 0 0 2 0 Evaluasi Kinerja Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Semua 100 % 3 fasilitasi 87 Pajak Persentase 100 % 42,669,000
2 1 . 7 Perangkat Daerah pemenuhan penyusunan laporan Kepuasan Kabupaten 2 dokumen 3.540.000 Rokok pemenuhan
0 fasilitasi dana spesifik Masyarakat /Kota, fasilitasi
kebutuhan Jumlah jenis dokumen Semua kebutuhan
1 operasional evaluasi kinerja Kecamatan operasional
perkantoran perangkat daerah , Semua perkantoran
Kelurahan
Penyusunan dokumen 1 Kab.
LKJp Lumajang 2.880.000

Penyusunan dokumen 2 Kab.


LPPD Lumajang 660.000

1 0 0 2 Administrasi 43,159,081,061
2 1 . Keuangan 75.378.312.025
0 Perangkat Daerah

70
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyediaan Gaji Persentase Jumlah ASN terlayani Indeks Kab. 100 % 281 orang 87 Pajak Persentase 100 % 43,013,581,061
2 1 . 1 dan Tunjangan pemenuhan gaji dan tunjangan Kepuasan Lumajang, 71.343.735.717 Rokok pemenuhan
0 ASN fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n kebutuhan
2 operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyediaan Gaji ASN 1 Dinas
Kesehatan, 67.893.342.84
RSUP dan 5
RSDH

Penyediaan Tunjangan 2 Dinas


ASN Kesehatan, 750.392.872
RSUP dan
RSDH

pemberian insentif ASN 3 dinas


di Puskesmas kesehatan 2.700.000.000

jumlah nakes ASN yang Indeks RSUDH dan 100 % 208 orang 87
memperoleh insentif Kepuasan RSUP 3.894.000.000
Masyarakat

Pengadaan insetif ASN 1 RSUP dan


RSDH 990.000.000

Pembayaran insentif 2 RSUP dan


nakes ASN RSDH 2.904.000.000

1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks 100 % 7 fasilitasi 87 Persentase 100 % 65,000,000
2 1 . 2 Administrasi pemenuhan administrasi keuangan Kepuasan 126.613.308 pemenuhan
0 Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas ASN Masyarakat fasilitasi
Tugas ASN kebutuhan kebutuhan
2 operasional operasional
perkantoran perkantoran
Fasilitasi administrasi 1 Dinas
keuangan pelaksanaan Kesehatan 62.944.188
tugas ASN

Pengadaan Honorarium 2 Dinas


Penanggungjawaban Kesehatan 57.741.120
Pengelola Keuangan

pengadaan Honorarium 3 Dinas


Pengadaan Barang/Jasa Kesehatan 2.100.000

71
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pengadaan honorarium 4 Dinas
jasa lembur Kesehatan 3.828.000

1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah Dokumen Indeks Kab. 100 % 2 dokumen 87 Persentase 100 % 20,000,000
2 1 . 4 Pelaksanaan pemenuhan Akuntansi SKPD Kepuasan Lumajang, 2 fasilitasi 5.000.000 pemenuhan
0 Akuntansi SKPD fasilitasi Jumlah fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan pelaksanaan akuntasi Rogotruna n kebutuhan
2 operasional SKPD operasional
perkantoran perkantoran
Fasilitasi Pelaksanaan 1 Dinas
Akuntansi Kesehatan 5.000.000

1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah jenis Laporan Indeks Kab. 100 % 1 jenis 87 Dana Persentase 100 % 15,000,000
2 1 . 5 Penyusunan pemenuhan Keuangan Akhir Tahun Kepuasan Lumajang, 5.000.000 Transfer pemenuhan
0 Laporan fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Keuangan Akhir kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
2 Tahun SKPD operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Keuangan Akhir Tahun Kesehatan 5.000.000
SKPD

1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah Jenis Laporan Indeks Kab. 100 % 12 laporan 87 Dana Persentase 100 % 20,000,000
2 1 . 7 Penyusunan pemenuhan Keuangan Kepuasan Lumajang, 3.000.000 Transfer pemenuhan
0 Laporan fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Keuangan kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
2 Bulanan/Triwula operasional Alokasi operasional
nan/ Semesteran perkantoran Umum perkantoran
SKPD
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Keuangan Kesehatan 3.000.000
Bulanan/Triwulan/Semest
eran SKPD

1 0 0 2 0 Penyusunan Persentase Jumlah Jenis Laporan Indeks Kab. 100 % 2 laporan 87 Dana Persentase 100 % 2,000,000
2 1 . 8 Pelaporan dan pemenuhan Prognosis realisasi Kepuasan Lumajang, 963.000 Transfer pemenuhan
0 Analisis fasilitasi anggaran Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Prognosis kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
2 Realisasi operasional Alokasi operasional
Anggaran perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Prognosis Realisasi Kesehatan 963.000
Anggaran

1 0 0 2 Administrasi 93,000,000
2 1 . Barang Milik 31.500.000
0 Daerah pada
Perangkat Daerah
3

72
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyusunan Persentase Jumlah dokumen Indeks 100 % 3 dokumen 87 Dana Persentase 100 % 5,500,000
2 1 . 1 Perencanaan pemenuhan Rencana Kebutuhan Kepuasan 1.500.000 Transfer pemenuhan
0 Kebutuhan fasilitasi BMD Masyarakat Umum- fasilitasi
Barang Milik kebutuhan Dana kebutuhan
3 Daerah SKPD operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Dinas
Rencana Kebutuhan Kesehatan 1.500.000
Barang Milik Daerah

1 0 0 2 0 Pengamanan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 25 patok 87 Dana Persentase 100 % 23,000,000
2 1 . 2 Barang pemenuhan pengamanan BMD Kepuasan Lumajang, 20.000.000 Transfer pemenuhan
0 Milik Daerah fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Fasilitasi Pengamanan 1 Dinas
Barang Milik Daerah Kesehatan 20.000.000

1 0 0 2 0 Pembinaan, Persentase Jumlah Laporan Indeks Kab. 100 % 25 laporan 87 Dana Persentase 100 % 26,000,000
2 1 . 4 Pengawasan, dan pemenuhan Monev BMD Kepuasan Lumajang, 5.000.000 Transfer pemenuhan
0 Pengendalian fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Barang Milik kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 Daerah pada operasional Alokasi operasional
SKPD perkantoran Umum perkantoran
Fasilitasi Pembinaan, 1 Dinas
Pengawasan, dan Kesehatan 5.000.000
Pengendalian Barang
Milik Daerah

1 0 0 2 0 Rekonsiliasi dan Persentase Jumlah Laporan Indeks Kab. 100 % 3 laporan 87 Dana Persentase 100 % 19,000,000
2 1 . 5 Penyusunan pemenuhan rekonsiliasi BMD Kepuasan Lumajang, 2.000.000 Transfer pemenuhan
0 Laporan Barang fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Milik Daerah kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 pada SKPD operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Barang Milik Daerah Kesehatan 2.000.000

1 0 0 2 0 Penatausahaan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 3 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 16,000,000
2 1 . 6 Barang Milik pemenuhan penatausahaan BMD Kepuasan Lumajang, 2.000.000 Transfer pemenuhan
0 Daerah pada fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Fasilitasi administrasi 1 Dinas
Penatausahaan Barang Kesehatan 2.000.000
Milik Daerah

73
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pemanfaatan Persentase Jumlah Laporan Indeks 100 % 3 laporan 87 Dana Persentase 100 % 3,500,000
2 1 . 7 Barang pemenuhan pemanfaatan BMD Kepuasan 1.000.000 Transfer pemenuhan
0 Milik Daerah fasilitasi Masyarakat Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Pemanfaatan Barang Kesehatan 1.000.000
Milik Daerah

1 0 0 2 Administrasi 16,500,000
2 1 . Pendapatan 659.000
0 Daerah
Kewenangan
4 Perangkat Daerah
1 0 0 2 0 Pelaporan Persentase Jumlah Laporan Indeks Kab. 100 % 12 laporan 87 Dana Persentase 100 % 5,000,000
2 1 . 7 Pengelolaan pemenuhan Pengelolaan Retribusi Kepuasan Lumajang, 659.000 Transfer pemenuhan
0 Retribusi Daerah fasilitasi Daerah Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
4 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Pengelolaan retribusi Kesehatan 659.000
daerah

1 0 0 2 Administrasi
2 1 . Kepegawaian 7.500.000
0 Perangkat Daerah

5
1 0 0 2 0 Pendataan dan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 23 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 %
2 1 . 3 Pengolahan pemenuhan administrasi Kepuasan Lumajang, 7.500.000 Transfer pemenuhan
0 Administrasi fasilitasi kepegawaian Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Kepegawaian kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
5 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Monitoring dan evaluasi 1 Puskesmas/
adminstrasi kepegawaian UPT 3.000.000

Penyusunan usulan 2 Dinas


penghargaan Kesehatan 1.500.000
Satyalencana Karya Satya

Fasilitasi pembinaan 3 Dinas


pelanggaran disiplin PNS Kesehatan 3.000.000

1 0 0 2 Administrasi 1,225,000,000
2 1 . Umum Perangkat 2.176.331.864
0 Daerah

74
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase jumlah jenis komponen Indeks Kab. 100 % 10 jenis 87 Pajak Persentase 100 % 100,000,000
2 1 . 1 Komponen pemenuhan instalasi listrik / Kepuasan Lumajang, 77.206.060 Rokok pemenuhan
0 Instalasi fasilitasi penerangan yang Masyarakat Lumajang, fasilitasi
Listrik/Peneranga kebutuhan disediakan Rogotrunan kebutuhan
6 n Bangunan operasional dan RSUP operasional
Kantor perkantoran perkantoran
Pengadaan persediaan 1 Kab.
Lampu penerangan Lumajang 10.000.000

Pengadaan Persediaan 3 Kab.


komponen listrik Lumajang 10.000.000

Pengadaan persediaan 4 Kab.


komponen Elektronik Lumajang 10.000.000

Pengadaan Alat/Bahan 2 RSUP RSUP


untuk Kegiatan Kantor- 47.206.060
Alat Listrik

1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase Jumlah jenis bahan Indeks Kab. 100 % 123 jenis 87 Pajak Persentase 100 % 350,000,000
2 1 . 4 Bahan pemenuhan logistik kantor yang Kepuasan Lumajang, 698.987.024 Rokok pemenuhan
0 Logistik Kantor fasilitasi disediakan Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan Rogotrunan kebutuhan
6 operasional dan RSUP operasional
perkantoran perkantoran
Pengadaan Alat 6 Kab.
Kebersihan Lumajang 20.000.000

Pengadaan Bahan 5 Kab.


Pembersih Lumajang 35.550.000

Pengadaan Alat tulis 1 Kab.


kantor Lumajang 71.525.000

Pengadaan Materai 7 Kab.


Lumajang 3.000.000

Pengadaan bahan 9 Kab.


makanan untuk pelayanan Lumajang 10.000.000

75
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengisian tabung gas 2 RSUP RSUP
28.050.000

Pengadaan sarana 3 RSUP RSUP


makanan pasien 169.840.000

Pengisian tabung APAR 4 RSUP RSUP


8.800.000

Pengadaan materai 8 RSUP RSUP


3.960.000

Pengadaan alat-alat 10 RSUP RSUP


kebersihan 160.328.674

Pengadaan alat tulis 11 RSUP RSUP


kantor 187.933.350

1 0 0 2 5 Penyediaan Persentase Jumlah jenis barang Indeks RSUP 100 % 25 item 87 Pajak Persentase 100 % 160,000,000
2 1 . Barang Cetakan pemenuhan cetakan yang disediakan Kepuasan 151.105.200 Rokok pemenuhan
0 dan Penggandaan fasilitasi Masyarakat fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
6 operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyediaan barang cetak, 1 RSUP RSUP
banner sbg penunjang 151.105.200
acara/ Media promosi RS

Persentase Jumlah fasilitas Indeks RSUP 100 % 25 item 87 Pajak Persentase 100 % 100,000,000
pemenuhan penggandaan dokumen Kepuasan 95.481.250 Rokok pemenuhan
fasilitasi Masyarakat fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penggandaan dan 1 RSUP RSUP
Penjildan dokumen RS 95.481.250

Jumlah jenis barang Indeks 100 % 25 item 87 Dana Persentase 100 % 50,000,000
cetakan yang disediakan Kepuasan 58.080.000 Transfer pemenuhan
Jumlah fasilitas Masyarakat Umum- fasilitasi
penggandaan dokumen Dana kebutuhan
Alokasi operasional
Umum perkantoran

76
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan barang cetak 1 Dinas
Kesehatan 17.525.000

Memfasilitasi kegiatan 2 Dinas


Fotocopy dan penjilidan Kesehatan 40.555.000

1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase Jumlah jenis bahan Indeks Kab. 100 % 1 jenis 87 Dana Persentase 100 % 40,000,000
2 1 . 7 Bahan/Material pemenuhan lainnya yang disediakan Kepuasan Lumajang, 542.473.600 Transfer pemenuhan
0 fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotrunan Dana kebutuhan
6 operasional dan RSUP Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pengisian Galon Air 4 Kab.
Minum Lumajang 26.373.600

Pengadaan bahan 1 RSUP RSUP


makanan pasien 396.020.000

Pengadaan belanja 2 RSUP RSUP


tambahan makanan daya 28.880.000
tahan tubuh petugas
radiologi

Pengadaan belanja 3 RSUP RSUP


tambahan makanan daya 91.200.000
tahan tubuh petugas
rpenanganan covid-19

1 0 0 2 0 Penyelenggaraan Persentase jumlah fasilitasi rakor Indeks Kab. 100 % 1 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 670,000,000
2 1 . 9 Rapat Koordinasi pemenuhan SKPD Kepuasan Lumajang, 552.998.730 Transfer pemenuhan
0 dan Konsultasi fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Rogotrunan Dana kebutuhan
6 operasional dan RSUP Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Perjalanan Dinas Luar 1 Kab.
Daerah Lumajang 230.000.000

Perjalanan Dinas Dalam 5 Kab.


Kota Lumajang 35.000.000

77
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rapat Koordinasi 4 Kab.
Lumajang 35.000.000

Kebutuhan Perjalanan 2 RSUP RSUP


Dinas dalam daerah 133.600.000
(petugas blood jek dan
dokter tamu)

Kebutuhan perjalanan 3 RSUP RSUP


dinas luar daerah ( 102.898.730
merujuk pasien)

Pengadaan Makanan dan 6 RSUP RSUP


Minuman Rapat 16.500.000

1 0 0 2 Penyediaan Jasa 3,413,000,000


2 1 . Penunjang 10.482.428.489
0 Urusan
Pemerintahan
8 Daerah
1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase Jumlah fasilitasi jasa Indeks Kab. 100 % 87 Persentase 100 % 18,000,000
2 1 . 1 Surat Menyurat pemenuhan surat menyurat Kepuasan Lumajang, 18.550.000 pemenuhan
0 fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan Rogotrunan kebutuhan
8 operasional dan RSUP operasional
perkantoran perkantoran
Penyediaan Kurir Antar 1 Dinas
Surat Kesehatan 14.850.000

Penyediaan Biaya Jasa 3 Dinas


Pengiriman Paket Kesehatan 1.000.000

Pengadaan jasa 2 RSUP RSUP


pengiriman dokumen RS 2.700.000

1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase jumlah rekening yang Indeks Kab. 100 % 6 rekening 87 Dana Persentase 100 % 350,000,000
2 1 . 2 Komunikasi, pemenuhan dibayar Kepuasan Lumajang, 876.888.489 Transfer pemenuhan
0 Sumber Daya fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Air dan Listrik kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
8 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pembayaran Rekening 1 Dinas
Tagihan Listrik, Kesehatan 264.407.300

78
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembayaran Rekening 3 Dinas
Tagihan Air Kesehatan 1.377.600

Pembayaran Rekening 5 Dinas


Tagihan Telepon Kesehatan 1.998.750

Pembayaran Rekening 7 Dinas


Tagihan Internet Kesehatan 73.200.000

Pembayaran rekening 6 RSUP RSUP


telepon / internet 39.600.000

Pembayaran rekening 2 RSUP RSUP


listrik 442.184.839

Pembayaran rekening air 4 RSUP RSUP


51.480.000

Pembayaran channel tv 8 RSUP RSUP


berlanggan 2.640.000

1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase jumlah fasilitasi jasa Indeks Kab. 100 % 1 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 45,000,000
2 1 . 3 Peralatan dan pemenuhan perbaikan peralatan dan Kepuasan Lumajang, 43.750.000 Transfer pemenuhan
0 Perlengkapan fasilitasi perlengkapan kanto Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Kantor kebutuhan Semua Dana kebutuhan
8 operasional Kelurahan Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran

Penyediaan Sewa Printer 1 Dinas


Kesehatan 43.750.000

1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase Jumlah fasilitasi Jasa Indeks Kab. 100 % 10 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 3,000,000,000
2 1 . 4 Pelayanan Umum pemenuhan Pelayanan Umum Kepuasan Lumajang, 9.543.240.000 Transfer pemenuhan
0 Kantor fasilitasi Kantor Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
8 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran

79
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembayaran Upah tenaga 1 Dinas
bulanan Kesehatan 1.807.200.000

Pembayaran Premi BPJS 3 Dinas


kesehatan Non ASN Kesehatan 1.015.800.000

Pembayaran Premi BPJS 5 Dinas


Tenaga Kerja Non ASN Kesehatan 117.000.000

Penyediaan Jasa 7 Dinas


Pengelolaan Sampah Kesehatan 600.000

Penyediaan upah tenaga 2 RSUP RSUP


bulanan 6.056.160.000

Pembayaran Jaminan 4 RSUP RSUP


Kesehatan bagi Non ASN 475.200.000

Pembayaran Jaminan 6 RSUP RSUP


Kecelakaan Kerja bagi 71.280.000
Non ASN

1 0 0 2 Pemeliharaan 895,000,000
2 1 . Barang Milik 854.204.660
0 Daerah
Penunjang
9 Urusan
Pemerintahan
Daerah
1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase jumlah kendaraan dinas Indeks Kab. 100 % 42 kendaraa 87 Dana Persentase 100 % 550,000,000
2 1 . 2 Pemeliharaan, pemenuhan operasional/lapangan Kepuasan Lumajang, n dinas 692.804.660 Transfer pemenuhan
0 Biaya fasilitasi yang dipelihara Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Pemeliharaan, kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
9 Pajak, dan operasional Alokasi operasional
Perizinan perkantoran Umum perkantoran
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

80
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan Kendaraan 1 Kab.
Roda 4 Lumajang 528.000.000

Pemeliharaan Kendaraan 3 Kab.


Roda 3 Lumajang 1.500.000

Pemeliharaan Kendaraan 4 Kab.


Roda 2 Lumajang 7.500.000

Pemeliharaan Kendaraan 2 RSUP RSUP


Roda 4/ ambulance 7.097.200

Pemeliharaan Kendaraan 6 RSUP RSUP


Roda 2 2.062.500

Pemeliharaan Kendaraan 5 RSUP RSUP


Roda 4/ mobil dinas 79.434.960

Pengadaan Bahan Bakar 7 RSUP RSUP


dan Pelumas 67.210.000

1 0 0 2 3 Penyediaan Jasa Persentase jumlah Alat Besar yang Indeks Kab. 100 % 5 buah 87 Persentase 100 %
2 1 . Pemeliharaan, pemenuhan dipelihara Kepuasan Lumajang, 15.000.000 pemenuhan 16.500.000
0 Biaya fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
Pemeliharaan dan kebutuhan Rogotruna n kebutuhan
9 Perizinan Alat operasional operasional
Besar perkantoran perkantoran
pemeliharaan genset dan 1
pompa air 15.000.000

1 0 0 2 0 Pemeliharaan Persentase Jumlah jenis peralatan Indeks Kab. 100 % 22 jenis 87 Dana Persentase 100 % 190,000,000
2 1 . 6 Peralatan dan pemenuhan yang dipelihara Kepuasan Lumajang, 96.400.000 Transfer pemenuhan
0 Mesin Lainnya fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
9 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pemeliharaan Komputer 1 Kab.
(PC dan Laptop) Lumajang 72.400.000
peralatan komputer
(Printer)

81
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan alat 2 Kab.
komunikasi (Telpon, Lumajang 24.000.000
PABX, HANDY talkie,
Repeater, dll)

1 0 0 2 0 Pemeliharaan Persentase Jumlah jenis aset tak Indeks Kab. 100 % 1 jenis 87 Dana Persentase 100 % 55,000,000
2 1 . 8 Aset pemenuhan berwujud yang Kepuasan Lumajang, 50.000.000 Transfer pemenuhan
0 Tak Berwujud fasilitasi dipelihara Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
9 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pemeliharaan Software 1 Kab.
PSC 119 Lumajang 50.000.000

1 0 0 2 Peningkatan 100,000,000
2 1 . Pelayanan BLUD 193.381.160.335
1

0
1 0 0 2 0 Pelayanan dan Jumlah fasyankes Kab. 1 fasyankes Dana 100,000,000
2 1 . 1 Penunjang penyelenggara PPK Lumajang, 24.450.000 Transfer
1 Pelayanan BLUD BLUD Lumajang, Umum-
Rogotruna n Dana
0 Alokasi
Umum
Penyelanggaraan 1 Kab.
Pelayanan BLUD Lumajang 24.450.000

Persentase pemenuhan 81%


Standar Pelayanan 108.480.000.000
Minimal RS

Pengadaan obat 1 RSDH


19.000.000.00
0

Pengadaan bahan medis 2 RSDH


habis pakai 16.000.000.00
0

Pengadaan gas medis dan 3 RSDH


gas dapur 1.700.000.000

Pengadaan bahan 4 RSDH


makanan pasien 2.000.000.000

82
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyediaan jasa 5 RSDH
pelayanan kesehatan 36.800.000.00
0

Penyediaan jasa tenaga 6 RSDH


kesehatan 10.500.000.00
0

Pembayaran asuransi 7 RSDH


karyawan 1.700.000.000

Penyediaan air 8 RSDH


400.000.000

Penyediaan listrik 9 RSDH


2.000.000.000

Penyediaan telepon 10 RSDH


300.000.000

Rehab bangunan 11 RSDH


kesehatan 4.000.000.000

Pengadaan bahan cetak 12 RSDH


900.000.000

Pengadaan sarana, 13 RSDH


prasarana, dan alat 11.580.000.00
kesehatan 0

Penyediaan honorarium 14 RSDH


pegawai 600.000.000

Penyediaan operasional 15 RSDH


lainnya (mamin, 1.000.000.000
perjalanan dinas, lembur)

83
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
persentase pelaksanaan Kec. 80%
smart hospital Lumajang 3.500.000.000

Pendidikan dan Pelatihan 1 RSDH


Karyawan 2.000.000.000

Pendampingan Smart 2 RSDH


Hospital (Jasa Konsultan) 500.000.000

Pendampingan Akreditasi 3 RSDH


500.000.000

Penyediaan jasa 4 RSDH


konsultasi tata kelola 500.000.000
BLUD rumah sakit

Penyelanggaraan Persentase persentase pemenuhan indek Puskesmas 100% 81% 87 BLUD puskesma Persentase 100 %
Pelayanan BLUD pemenuhan operasional pelayanan kepuasan 65.836.530.335 65.836.530.33 s pemenuhan 72.420.183.369
fasilitasi puskesmas BLUD masyarakat 5 fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
operasional operasional
perkantoran perkantoran

Penyelanggaraan Persentase Persentase pemenuhan indek RSP 100% 100% 87 BLUD RSP Persentase 100%
Pelayanan BLUD di RS pemenuhan Standar Pelayanan kepuasan 15.540.180.000 pemenuhan
fasilitasi Minimal RS masyarakat fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
operasional operasional
perkantoran perkantoran

1 0 0 2 Penataan 48,000,000
2 1 . Organisasi 6.000.000
1

3
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Jumlah dokumen Indeks Kab. 100 % 1 dokumen 87 Dana Persentase 100 %
2 1 . 1 Kelembagaan pemenuhan analisis jabatan Kepuasan Lumajang, 3.000.000 Transfer pemenuhan
1 dan Analisis fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Jabatan kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran

84
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyusunan dokumen 1 Dinas
analisa jabatan dan Kesehatan 3.000.000
analisa beban kerja

1 0 0 2 0 Peningkatan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 27 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 28,000,000
2 1 . 3 Kinerja dan pemenuhan peningkatan kinerja dan Kepuasan Lumajang, 3.000.000 Transfer pemenuhan
1 Reformasi fasilitasi reformasi birokrasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Birokrasi kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Persiapan penilaian 1 Dinas
Reformasi Birokrasi Kesehatan 1.500.000

Persiapan penilaian Zona 2 Dinas


Integritas Kesehatan 1.500.000

1 0 0 PROGRAM 111,329,219,65
2 2 PEMENUHAN 179.110.429.933 6
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1 0 0 2 Penyediaan 52,346,454,000
2 2 . Fasilitas 75.772.636.941
0 Pelayanan
Kesehatan untuk
1 UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pembangunan Persentase Jumlah Bangunan yang Persentase RSUP 56 persen 3 unit 10% Dana Persentase 56 persen 242,000,000
2 2 . 1 Rumah Sakit Fasyankes dibangun Keluarga 9.000.000.000 Transfer Fasyankes
0 beserta Sarana terakreditasi Sehat Umum- terakreditasi
dan Prasarana Dana
1 Pendukungnya Alokasi
Khusus
Fisik
Pembangunan gedung 1 RSUP RSUP
OK dan ICU 9.000.000.000

- - - - - Distribusi alat Persentase persentase fasilitasi Persentase Kab. 56 persen 100% 10%
kesehatan, obat, Fasyankes distribusi Obat dan Keluarga Lumajang, 54.400.000 59.840.000
vaksin, BMHP, terakreditasi Vaksin ke puskesmas Sehat Lumajang,
makanan dan yang dilaksanakan Rogotruna n
minuman ke
Puskesmas serta
fasilitasi
kesehatan lainnya

85
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pelaksanaan distribusi 1 Kab.
obat dan vaksin ke Lumajang 54.400.000
puskesmas

1 0 0 2 0 Pembangunan Persentase Jumlah Fasilitas Persentase Kab. 56 persen 1 fasilitas 10% Dana Persentase 56 persen 4,000,000,000
2 2 . 3 Fasilitas Fasyankes Kesehatan Lainnya yang Keluarga Lumajang, 2.253.859.560 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi dibangun Sehat Lumajang, Khusus - terakreditasi
Lainnya Rogotruna n Dana
1 Alokasi
Khusus
Fisik
Pembanguan ruang BSL 1 Labkesda
Labkesda 2.253.859.560

1 0 0 2 1 Rehabilitasi dan Persentase Jumlah Fasilitas Persentase Kab. 56 persen 6 fasilitas 10% Dana Persentase 56 persen 1,350,000,000
2 2 . 0 Pemeliharaan Fasyankes Kesehatan Lainnya yang Keluarga Lumajang, 2.020.000.000 Transfer Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi direhabilitasi dan Sehat Lumajang, Khusus - terakreditasi
Kesehatan dipelihara Rogotruna n Dana
1 Lainnya Alokasi
Khusus
Fisik
Rehab Pustu Ranupane 1 Kec.
Senduro 600.000.000

Rehab Pustu Jarit 2 Kec.


Candipuro 190.000.000

Rehab Pustu Kraton 3 Kec.


Yosowilang 500.000.000
un

Rehab Pustu Wonogriyo 6 Kec. Tekung


190.000.000

Rehab Pustu Sumberurip 5 Kec.


Pronojiwo 190.000.000

Rehab Pustu Dawuhan 4 Kec.


Wetan Sumbersari 350.000.000

86
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Rehabilitasi Dan Persentase Jumlah puskesmas yang Persentase puskesmas 56 persen 2 puskesmas 10% DAK Persentase 56 persen
2 2 . 9 Pemeliharaan Fasyankes direhabilitasi dan Keluarga tunjung dan 3.893.273.000 Fasyankes 4.282.600.300
0 Puskesmas terakreditasi dipelihara Sehat Ranuyoso terakreditasi

1
Rehabilitasi puskesmas 1 puskesmas DAK
Tunjung dan Puskesmas tunjung dan 3.893.273.000
Ranuyoso Ranuyoso

1 0 0 2 1 Pengadaan Persentase Jumlah sarana dan Persentase Kab. 56 persen 210 unit 10% Dana Persentase 56 persen 1,111,334,000
2 2 . 3 Prasarana dan Fasyankes prasarana kesehatan KeluargaSeh Lumajang, 12.264.715.000 Transfer Fasyankes
0 Pendukung terakreditasi yang diadakan at Lumajang, Umum- terakreditasi
1 Fasilitas Rogotruna n Dana
Pelayanan Alokasi
Kesehatan Umum

Pembangunan fisik TPS 8 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak tempursari 50.000.000
pkm tempursari

Pembangunan fisik TPS 9 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak pronojiwo 50.000.000
pkm pronojiwo

Pembangunan fisik TPS 10 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak candipuro 50.000.000
pkm candipuro

Pembangunan fisik TPS 11 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak penanggal 50.000.000
pkm penanggal

Pembangunan fisik TPS 12 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak pasirian 50.000.000
pkm pasirian

Pembangunan fisik TPS 13 PKM bades PKM


B3 puskesmas yang layak 50.000.000
pkm bades

Pembangunan fisik TPS 14 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak gucialit 50.000.000
pkm gucialit

Pembangunan fisik TPS 15 PKM PKM


B3 puskesmas yang layak sukodono 50.000.000
pkm sukodono

87
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembangunan fisik TPS 16 PKM PKM
B3 puskesmas yang layak kedungjajan 50.000.000
pkm kedungjajang g

Pembangunan fisik TPS 17 PKM tekung PKM


B3 puskesmas yang layak 50.000.000
pkm tekung

Pembangunan fisik IPAL 2 PKM PKM


puskesmas yang layak Tempeh 500.000.000
PKM Tempeh

Pembangunan fisik IPAL 3 PKM PKM


puskesmas yang layak Labruk 500.000.000
PKM Labruk

Pembangunan fisik IPAL 4 PKM PKM


puskesmas yang layak Sumbersari 500.000.000
PKM Sumbersari

Pembangunan fisik IPAL 5 PKM PKM


puskesmas yang layak Sukodono 500.000.000
PKM Sukodono

Pembangunan fisik IPAL 6 PKM PKM


puskesmas yang layak Randuagung 500.000.000
PKM Randuagung

Pembangunan fisik IPAL 7 PKM PKM


puskesmas yang layak Klakah 500.000.000
PKM Klakah

Pembelian alat 18 25 DBCHT PKM


antropometri untuk 25 Puskesmas 1.084.500.000
puskesmas dengan
masing2 mendapatkan 5
alat
Penyediaan Cold Storage 19 PKM DBCHT PKM
pkm pronojiwo pronojiwo 20.000.000

Penyediaan Cold Storage 20 PKM DBCHT PKM


pkm pasirian pasirian 20.000.000

88
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyediaan Cold Storage 21 PKM DBCHT PKM
pkm rogotrunan rogotrunan 20.000.000

Penyediaan Cold Storage 22 PKM DBCHT PKM


pkm kedungjajang kedungjajan 20.000.000
g

Penyediaan Cold Storage 23 PKM DBCHT PKM


pkm jatiroto jatiroto 20.000.000

Alat laboratorium 24 Labkesda DBCHT Labkesda


Labkesda 3.000.000.000

Pengadaan medical air 25 Kab. DBCHT


compressor Lumajang 600.000.000

Pengadaan USG 2D 1 19 DAK


Digital puskesmas 2.850.000.000

Perangkat Sistem 1 21 DAK


Informasi puskesmas 465.108.000

Pengadaan Ambulanse 1 puskesmas DAK


rogotrunan 600.000.000

Pengadaan Instalasi Air 1 Labkesda DAK


Bersih 65.107.000

1 0 0 2 1 Pengadaan Alat Persentase Persentase kelengkapan Persentase RSDH 56 persen 64% 10% Dana Persentase 56 persen
2 2 . 4 Kesehatan/Alat Fasyankes alat kesehatan rumah Keluarga 16.753.000.000 Transfer Fasyankes
0 Penunjang Medik terakreditasi sakit Sehat Khusus - terakreditasi
Fasilitas Dana
1 Pelayanan AlokasI
Kesehatan Khusus
Fisik
Pengadaan alkes gawat 3 RSDH RSDH
darurat 320.000.000

89
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan alkes rawat 2 RSDH RSDH
inap 1.445.000.000

Pengadaan alkes rawat 1 RSDH RSDH


jalan 1.790.000.000

Pengadaan alkes ruang 5 RSDH RSDH


operasi 3.344.000.000

Pengadaan alkes 6 RSDH RSDH


radiologi 4.800.000.000

Pengadaan alkes NICU 4 RSDH RSDH


5.054.000.000

Persentase Jumlah jenis Alat Persentase RSUP 56 persen 20 jenis 10% DBHCH Persentase 56 persen
Fasyankes Kesehatan/ Alat Keluarga 6.547.004.200 T Fasyankes
terakreditasi Penunjang Medik Sehat terakreditasi
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
Pengadaan bahan habis 1 RSUP RSUP
pakai 109.516.000

Pengadaan alat 2 RSUP RSUP


kedokteran umum 5.809.832.380

Pengadaan Alat 3 RSUP RSUP


Kesehatan Kebidanan dan 401.122.920
Penyakit Kandungan

Pengadaan Alat 4 RSUP RSUP


Laboratorium Patologi 226.532.900

Pengadaan Alat Persentase jumlah jenis alkes/ alat Persentase kab. 56 persen 3 jenis 10% DAK puskesma Persentase 56 persen
Kesehatan/Alat Fasyankes penunjang yang Keluarga Lumajang 1.233.200.000 s Fasyankes 1.356.520.000
Penunjang Medik terakreditasi diadakan Sehat terakreditasi
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

90
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan Alat 1 kab. DAK
Kesehatan Puskesmas Lumajang 1.233.200.000
(Set Gawat Darurat
termasuk EKG)
- Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(Set Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal)
- Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(Set Laboratorium)
1 0 0 2 1 Pengadaan Dan Persentase jumlah alat kalibrasi Persentase kab. 56 persen 2 alat 10% BOK Persentase 56 persen
2 2 . 5 Pemeliharaan Fasyankes yang diadakan Keluarga Lumajang 4 alat 400.000.000 Fasyankes 440.000.000
0 Alat Kalibrasi terakreditasi jumlah alat kalibrasi Sehat terakreditasi
yang dipelihara
1
Pengadaan kalibrator 1 kab. BOK
alkes dan kalibrasi Lumajang 400.000.000
kalibrator

1 0 0 2 1 Pengadaan Obat, Persentase Persentase jenis obat Persentase Kab. 56 persen 68 persen 10% Dana Persentase 56 persen 13,000,000,000
2 2 . 6 Vaksin Fasyankes sesuai fornas Keluarga Lumajang, 8.000.000.000 Transfer Fasyankes
0 terakreditasi Sehat Semua Khusus - terakreditasi
Kecamatan Dana
1 , Semua Alokasi
Kelurahan Khusus
Fisik
Pengadaan Obat-Obatan 1 Kab.
yankes dasar Lumajang 8.000.000.000

Persentase Jumlah jenis obat dan Persentase RSUP 56 persen 100 jenis 10% DBHCH Persentase 56 persen 3,378,861,500
Fasyankes vaksin yg diadakan Keluarga 1.639.561.137 T Fasyankes
terakreditasi Sehat terakreditasi

Pengadaan Obat-Obatan 1 RSUP RSUP


1.329.775.000

pengadaan bahan habis 2 RSUP RSUP


pakai 147.293.487

pengadaan Bahan Kimia 3 RSUP RSUP


126.742.650

pengadaan Isi Tabung 4 RSUP RSUP


Gas 35.750.000

91
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 1 Pengadaan Bahan Persentase Jumlah bahan habis Persentase RSUP 56 persen 50 item 10% DBH Persentase 56 persen 2,801,205,048
2 2 . 7 Habis Pakai Fasyankes pakai yang disediakan Keluarga 11.221.674.044 CHT Fasyankes
0 terakreditasi Sehat Dana terakreditasi
Insentif
1 Daerah
Pengadaan bahan kimia 2 RSUP RSUP
325.000.000

pengadaan isi tabung gas 4 RSUP RSUP


914.000.000

pengadaan bahan habis 6 RSUP RSUP


pakai lainnya 1.185.000.000

pengadaan alat 8 RSUP RSUP


kedokteran umum 122.550.044

Pengadaan belanja 3 Kab. IPFK


Bahan-isi Tabung Gas Lumajang 71.995.000

Pengadaan belanja bahan 5 Kab. PKM,


medis habis pakai yankes Lumajang 4.480.690.850 TCM
dasar

Pengadaan belanja bahan 7 Kab. PKM,


medis habis pakai P2 Lumajang 1.447.314.150 TCM

Pengadaan belanja bahan 1 IPFK IPFK


medis habis pakai 2.675.124.000

1 0 0 2 2 Pemeliharaan Persentase Jumlah alat Persentase Kab. 56 persen 468 alat 10% Pajak Persentase 56 persen 500,000,000
2 2 . 0 Rutin dan Fasyankes kesehatan/alat Keluarga Lumajang, 491.950.000 Rokok Fasyankes
0 Berkala Alat terakreditasi penunjang medik Sehat Semua terakreditasi
Kesehatan/Alat fasilitas pelayanan Kecamatan
1 Penunjang Medik kesehatan yang , Semua
Fasilitas dipelihara rutin Kelurahan
Pelayanan
Kesehatan

92
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan alkes oleh 1 25
tenaga terampil level 2 di Puskesmas 20.000.000
puskesmas

Kalibrasi alkes 2 25
puskesmas Puskesmas 471.950.000

1 0 0 2 Penyediaan 57,951,828,156
2 2 . Layanan 102.652.080.992
0 Kesehatan untuk
UKM dan UKP
2 Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 1,000,400,000
2 2 . 1 Pelayanan Fasyankes kesehatan ibu hamil Keluarga Lumajang, 186.555.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Ibu terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
Hamil Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Pengawalan tekhnis 1 RSDH dan
medis kasus komplikasi RSUP 23.400.000
kebidanan

Blended Learning untuk 4 2 Puskesmas


puskesmas (Sasaran : (Senduro, 36.000.000
senduro,pronojiwo,jatirot Pronojiwo,
o,kedungjajang) Jatiroto,
Kedungjajan
g)
Workshop pelayanan 3 Kab.
ANC dan PNC Lumajang 2.350.000
berkualitas (Sasaran : 25
Pengelola Program KIA)

Pembinaan POGI 4 Kab.


(Sasaran : Semua SPOG) Lumajang 5.275.000

Perencanaan dan Evaluasi 5 Kab.


program (Sasaran : 25 Lumajang 2.250.000
Kepala Puskesmas)

Validasi data (sasaran 6 Kab.


Pengelola Program) Lumajang 15.000.000

93
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Supervisi fasilitatif 7 Puskesmas
(Sasaran : 5 Puskesmas 1.500.000
dan Sampling ke Desa)

Rakor program kesga 8 Kab.


dan gizi (Sasaran : Lumajang 5.725.000
Pengelola Program)

Rakor TIM PENAKIB 9 Kab.


Kabupaten (Sasaran : Tim Lumajang 1.100.000
Penakib Kabupaten)

Rapat Koordinasi 10 Kab.


Persiapan Pelaksanaan Lumajang 900.000
Replikasi Paket
Persalinan Aman, IMD,
dan ASI Eksklusif
(Sasaran : Puskesmas
Pronojiwo, Kunir,
Labruk, Pasrujambe)
Sosialisasi dan 11 Kab.
Lokakarya Pembentukan Lumajang 8.450.000
MSF Paket Persalinan
Aman, IMD, dan ASI
Eksklusif
Workshop tim survey tool 12 Kab.
Assessment baseline Lumajang 16.350.000
survey dan survey
pengaduan masyarakat
Paket Persalinan Aman,
IMD, dan ASI Eksklusif
Lokakarya Analisa dan 13 Kab.
monitoring penyebab Lumajang 16.350.000
pengaduan dan
penyusunan darf JPP
Paket Persalinan Aman,
IMD, dan ASI Eksklusif
Pendampingan teknis 14 Puskesmas
penyusunan Janji Pronojiwo, 18.200.000
Pelayanan Publik paket Kunir,
persalinan aman, Inisiasi Bades,
Menyusu Dini, dan ASI Pasrujambe)
Eksklusif (pajak rokok
spesifik)
Workshop penyusunan 15 Kab.
kartu kontrol Paket Lumajang 8.930.000
Persalinan Aman, IMD,
dan ASI Eksklusif serta
penusunan laporan akhir
Workshop Citra Diri 16 Kab.
Lumajang 13.200.000

94
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Deklarasi JPP 17 Kab.
Lumajang 7.950.000

pertemuan Konsolidasi 18 Kab.


KMPK se Kabupaten Lumajang 3.625.000
Lumajang

Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan ibu hamil Keluarga Lumajang, 1.656.099.610 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan, BOK
Semua
Kelurahan
Penyeliaan fasilitatif 1 Puskesmas PKM
(P4K) terintegrasi desa 1.656.099.610
siaga
Orientasi kader, tokoh
masyarakat, tokoh agama,
fasilitator/tenaga
pendamping desa
Pelaksanaan kegiatan
KIA di Kelas Ibu
Pendataan &
pemutakhiran sasaran
program kesehatan
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 2,815,877,500
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes kesehatan ibu Keluarga Lumajang, 2.767.603.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Ibu terakreditasi bersalin Sehat Semua Umum- terakreditasi
Bersalin Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Pendampingan 1 25
Puskesmas dalam puskesmas 90.750.000
Pelayanan Maternal
(Sasaran : 25 Puskesmas)

Jampersal 2 Kab.
Lumajang 2.511.000.000

Pertemuan tim AMP 3 Kab.


(Tim AMP Kabupaten) Lumajang 2.025.000

AMP Internal (Sasaran : 4 Kab.


Puskesmas yang Lumajang 3.425.000
mempunyai Kasus)

95
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembelajaran Petugas 5 Kab.
AMP (Sasaran : 3 orang Lumajang 13.440.000
(Dokter, Bidan
Puskesmas, Bidan Desa)
di 25 Puskesmas)
Evaluasi MDN 6 Kab.
Lumajang 5.835.000

Pelayanan KB 7 Kab.
Lumajang 141.128.000

Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan ibu Keluarga Lumajang, 341.968.000 Non Fisik
terakreditasi bersalin Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Penemuan kasus 1 Kab. PKM
kematian Wanita Usia Lumajang 341.968.000
Subur/WUS, ibu dan bayi
serta pelaksanaan autopsy
verbal
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 200,375,000
2 2 . 3 Pelayanan Fasyankes kesehatan bayi baru Keluarga Lumajang, 88.675.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Bayi terakreditasi lahir Sehat Semua Umum- terakreditasi
Baru Kecamatan Dana
2 Lahir , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Pendampingan 1 25
Puskesmas Dalam Puskesmas 82.875.000
Pelayanan Neonatal

Penguatan Penyeliaan 2 Kab.


Fasilitatif Kesehatan Ibu Lumajang 5.800.000
dan bayi baru Lahir

Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan bayi baru Keluarga Lumajang, 278.278.000 Non Fisik
terakreditasi lahir Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Pelacakan dan 1 Puskesmas PKM
pendampingan kasus ibu 278.278.000
dan bayi dengan faktor
risiko dan komplikasi

1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 100,803,350
2 2 . 4 Pelayanan Fasyankes kesehatan balita Keluarga Lumajang, 2.538.250 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Balita terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi

96
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Kelurahan Umum

Monev terpadu program 1 Puskesmas


kesga dan gizi (10 Yosowilang 850.000
Puskesmas Lokus AKI) un,
Sukodono,
Klakah,
Pasirian,
Tekung,
Pronojiwo,
Tempeh,
Ranuyoso,
Randuagung
, Candipuro)
Evaluasi pelaksanaan 2 Kab.
MTBS/MTBM dan Lumajang 1.688.250
SDIDTK (Sasaran : 25
Puskesmas)

Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan balita Keluarga Lumajang, 1.155.667.975 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Konseling /edukasi gizi 1 Puskesmas PKM
seimbang 1.155.667.975

1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 213,700,000
2 2 . 5 Pelayanan Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 24.215.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan pada terakreditasi pendidikan dasar Sehat Semua Umum- terakreditasi
Usia Kecamatan Dana
2 Pendidikan Dasar , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Model Sekolah/Madrasah 1 Kab.
Sehat Lumajang 9.200.000

Pertemuan Akselerasi 2 Kab.


Pembinaan dan Lumajang 10.550.000
Pelaksanaan UKS

Pertemuan Pengelola 3 Kab.


Program UKS (Sasaran : Lumajang 2.385.000
Pengelola Program UKS
Puskesmas)

97
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi 4 Kab.
Model Sekolah/Madrasah Lumajang 2.080.000
Sehat

Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 1.040.584.270 Non Fisik
terakreditasi pendidikan dasar Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Pengawasan minum TTD 1 Puskesmas PKM
dan Pelaksanaan UKS 1.040.584.270
(pemeriksaan Kesehatan,
TTD rematri, edukasi gizi
seimbang, edukasi
Kesehatan reproduksi,
lingkungan sehat)
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 90 % 10% Dana Persentase 56 persen 200,000,000
2 2 . 6 Pelayanan Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Kabupaten 100 % 283.100.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan pada terakreditasi produktif Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Usia Semua Dana
2 Produktif Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Pertemuan validasi data 1 Kab.
ptm Lumajang 20.000.000

Pertemuan evaluasi 2 Kab.


program PTM Lumajang 10.000.000

workshop refresh sistem 4 Kab.


informasi penyakit tidak Lumajang 20.000.000
menular (SIPTM)

bimtek pengendalian 3 Kab.


PTM Lumajang 25.000.000

Penguatan pelaksanaan 7 Kab.


program PANDU PTM di Lumajang 35.000.000
puskesmas

rakor pelaksanaan 5 Kab.


gerdupas Lumajang 20.000.000

98
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Deteksi Dini PTM dan 6 Kab.
penyuluhan faktor resiko Lumajang 125.000.000
PTM ( GERDU PAS )
GERAKAN TERPADU
DETEKSI DINI
PEMERIKSAAN USIA
PRODUKTIF
persentase desa yang
melaksanakan posbindu
PTM

pertemuan integrasi 1 Kab.


jejaring dan jaringan Lumajang 20.000.000
FKTP

Koordinasi dan Advokasi 2 Kab.


penggunaan dana desa Lumajang 8.100.000
untuk Posbindu

Persentase persentase desa yang Persentase Semua 56 persen 90 % 10% DAK


Fasyankes melaksanakan posbindu Keluarga Kabupaten 100 % 411.016.430 Non Fisik
terakreditasi PTM Persentase Sehat /Kota, BOKKB
pelayanan kesehatan Semua BOK
pada usia produktif Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Pemeriksaan kesehatan 1 Puskesmas PKM
berkala, pengukuran 205.508.215
obesitas, melalui UKBM
(Posbindu, Posyandu
lansia/remaja,Dasa
Wisma, Karang Taruna,
Pos UKK, dll)
Surveilance penyakit 2 Puskesmas PKM
tidak menular dan 205.508.215
penyakit berpotensi KLB
termasuk penyakit infeksi
emerging (PIE) di
masyarakat
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 80,449,750
2 2 . 7 Pelayanan Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 40.095.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan pada terakreditasi lanjut Sehat Semua Umum- terakreditasi
Usia Kecamatan Dana
2 Lanjut , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Seminar kesehatan lansia 1 Dinas
Kesehatan 11.535.000

Orientasi CAREGIVER 2 Kab.


Lumajang 15.275.000

99
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Advokasi Dukungan 3 Kab.
Dana Desa dalam Lumajang 5.400.000
Pelayanan Kesehatan
Lansia

Sosialisasi pedoman 4 Kab.


kader kesehatan lansia Lumajang 7.885.000

Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 537.830.095 Non Fisik
terakreditasi lanjut Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Deteksi dini faktor risiko 1 Puskesmas PKM
PTM di posbindu PTM 537.830.095
dan Posyandu lansia.

1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase penderita Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 143,000,000
2 2 . 8 Pelayanan Fasyankes hipertensi usia 15 tahun Keluarga Kabupaten 193.382.560 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi keatas yang Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Penderita mendapatkan pelayanan Semua Dana
2 Hipertensi kesehatan sesuai standar Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Workshop komplikasi 1 Kab.
pada kasus hipertensi Lumajang 20.000.000

Workshop strategi 2 Kab.


penanganan masalah Lumajang 20.000.000
preventif pada Hipertensi

Monitoring, bimbingan Persentase Persentase penderita Persentase Puskesmas Kab. 56 persen 100 % 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
teknis pelaksanaan Fasyankes hipertensi usia 15 tahun Keluarga Lumajang 153.382.560 s Fasyankes -
kegiatan pos pembinaan terakreditasi keatas yang Sehat terakreditasi
terpadu (posbindu) mendapatkan pelayanan
penyakit tidak menular kesehatan sesuai standar
oleh petugas puskesmas.
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase penderita Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 135,000,000
2 2 . 9 Pelayanan Fasyankes DM usia 15 tahun keatas Keluarga Kabupaten 40.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi yang mendapatkan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Penderita pelayanan kesehatan Semua Dana
2 Diabetes Melitus sesuai standar Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Workshop komplikasi 1 Kab.
penyakit Diabetes melitus Lumajang 20.000.000

100
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimtek penalaksanaan 2 Kab.
Gizi pada penderita Lumajang 20.000.000
Diabetes melitus

Persentase Persentase penderita Persentase Semua 56 persen 100 % 10% DAK


Fasyankes DM usia 15 tahun keatas Keluarga Kabupaten 145.129.000 Non Fisik
terakreditasi yang mendapatkan Sehat /Kota, BOKKB
pelayanan kesehatan Semua BOK
sesuai standar Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Pembentukan kader 1 Puskesmas
kesehatan program P2P. 22.154.000

Pelayanan Persentase Persentase penderita Persentase Semua puskesmas 56 persen 100 % 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
Kesehatan Penderita Fasyankes DM usia 15 tahun keatas Keluarga Kabupaten 122.975.000 s Fasyankes -
Diabetes Melitus di terakreditasi yang mendapatkan Sehat /Kota, terakreditasi
wilayah kerja puskesmas pelayanan kesehatan Semua
sesuai standar Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase ODGJ berat Persentase Semua 56 persen 10 % 10% Dana Persentase 56 persen 152,000,000
2 2 . 0 Pelayanan Fasyankes yang mendapatkan Keluarga Kabupaten 100 % 133.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi pelayanan kesehatan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dengan sesuai standar Semua Dana
2 Gangguan Jiwa Kecamatan Alokasi
Berat , Semua Umum
Kelurahan
Pendampingan dalam 1 Kab.
layanan kesehatan jiwa Lumajang 10.000.000
berat yang di lakukan
oleh tenaga ahli

Advokasi dan koordinasi 2 Kab.


lintas sektor terkait Lumajang 20.000.000
kesehatan jiwa berat

Persentase desa yang


melaksanakan posbindu
keswa

Penguatan penanganan 1 Kab.


masalah kesehatan jiwa Lumajang 40.000.000
berat bagi kader
kesehatan jiwa

Monev posyandu jiwa 3 Kab.


Lumajang 13.000.000

101
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pendampingan posyandu 2 Kab.
jiwa Lumajang 50.000.000

Persentase persentase desa yang Persentase Semua 56 persen 10 % 10% DAK


Fasyankes melaksanakan posbindu Keluarga Kabupaten 100 % 309.485.000 Non Fisik
terakreditasi keswa Persentase ODGJ Sehat /Kota, BOKKB
berat yang mendapatkan Semua BOK
pelayanan kesehatan Kecamatan
sesuai standar , Semua
Kelurahan
Penemuan kasus ODGJ 1 Puskesmas
309.485.000

1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 76,053,000
2 2 . 1 Pelayanan Fasyankes orang terduga Keluarga Kabupaten 17.500.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi tuberculosis sesuai Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Terduga dengan standart Semua Dana
2 Tuberkulosis Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Rapat Koordinasi Petugas 1 Kab.
Program Faskes Lumajang 17.500.000

Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% DAK


Fasyankes orang terduga Keluarga Kabupaten 349.998.000 Non Fisik
terakreditasi tuberculosis sesuai Sehat /Kota, BOKKB
dengan standart Semua BOK
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Penemuan kasus kontak 1 Puskesmas
TB dan kasus 349.998.000
mangkir

1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 91,019,000
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes kesehatan orang dengan Keluarga Kabupaten 80.414.500 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi resiko terinfeksi HIV Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dengan Risiko Semua Dana
2 Terinfeksi HIV Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Rakor Petugas Program 1 Kab.
Lumajang 17.500.000

Deteksi dini kasus Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua puskesmas 56 persen 100 % 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
HIV/AIDS dan Hepatitis Fasyankes kesehatan orang dengan Keluarga Kabupaten 62.914.500 s Fasyankes -
pada Ibu hamil dan terakreditasi resiko terinfeksi HIV Sehat /Kota, terakreditasi
kelompok berisiko Semua
Kecamatan

102
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
, Semua
Kelurahan

1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase persentase jumlah Persentase Kab. 56 persen 100 % 10% DAK Persentase 56 persen 18,550,000
2 2 . 3 Pelayanan Fasyankes penduduk Keluarga Lumajang, 125.270.200 Non Fisik Fasyankes
0 Kesehatan bagi terakreditasi desa/kelurahan dengan Sehat Sukodono, - BOKKB terakreditasi
Penduduk pada kondisi KLB yang dapat Semua - BOK
2 Kondisi Kejadian ditangani dalam waktu Kelurahan
Luar Biasa kurang dari 24 Jam
(KLB)
Pelayanan penanganan 1 Puskesmas
KLB di wilayah kerja 125.270.200
puskesmas

1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase pemenuhan fasilitasi Persentase Kab. 56 persen 80 % 10% Dana Persentase 56 persen 5,010,000,000
2 2 . 4 Pelayanan Fasyankes pelayanan kesehatan KeluargaSeh Lumajang, 7.283.402.600 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan bagi terakreditasi bagi penduduk at Lumajang, Umum- terakreditasi
2 Penduduk terdampak bencana Rogotruna n Dana
Terdampak Alokasi
Krisis Kesehatan Umum
Akibat Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
Pengiriman sampel 1 Kab.
penunjang diagnosa Lumajang 140.106.000
penyakit akibat bencana

Pelayanan dukungan 2 Kab.


operasional vaksinasi Lumajang -

Penyediaan logistik 3 Kab.


kesehatan bencana (BHP, Lumajang 4.000.000.000
obat, vaksin)

Penyediaan peralatan 4 Kab.


gadar bencana Lumajang 500.000.000

Rapat koordinasi 5 Kab.


penanganan bencana Lumajang 13.500.000

103
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Layanan rujukan gadar 6 Kab.
bencana Lumajang 54.000.000

Penyediaan mamin pasien 7 Kab.


dan petugas Lumajang 423.350.000

Pengelolaan limbah 8 Kab.


medis Lumajang 15.400.000

Penyediaan disinfectan 9 Kab.


Lumajang 19.250.000

Penyediaan APD 10 Kab.


Lumajang 105.600.000

Telepon 11 Kab.
Lumajang 2.400.000

Penyediaan tenaga 12 Kab.


kebersihan Lumajang 18.000.000

Penyediaan tenaga 13 Kab.


pengamanan Lumajang 24.000.000

Penyediaan insentif nakes 14 Kab.


di Shelter bencana Lumajang 413.900.000

Penyediaan insentif 15 Kab.


vaksinator Lumajang -

Pelayanan pemakaman 16 Kab.


korban bencana Lumajang 415.125.000

104
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Persentase Presentase kematian Persentase 56 persen 10% DAK Persentase 56 persen
Fasyankes pasien covid-19 yang Keluarga 2.699.999.972 Non Fisik Fasyankes
terakreditasi ditangani Sehat - BOKKB terakreditasi
- BOK

Penyediaan pemeriksaan 1 Kab.


swab pasien Lumajang 1.500.000.000

Presentase kematian
pasien covid-19 yang
ditangani

Pengadaan obat-obatan 1 Kab.


Lumajang 354.513.886

Pengadaan bahan Bahan 2 Kab.


Kimia Lumajang 147.293.487

Pengadaan isi tabung gas 3 Kab.


Lumajang 293.950.000

Pengadaan bahan habis 4 Kab.


pakai lainnya Lumajang 404.242.599

1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase balita Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 1,216,511,800
2 2 . 5 Pelayanan Fasyankes stunting tertangani Keluarga Lumajang, 1.203.811.800 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Gizi terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
Masyarakat Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Rapat pembahasan 1 Kab.
Analisis Data Linsek dan Lumajang 4.500.000
Lintas Program

Rapat Koordinasi 2 Kab.


Penanggulangan dan Lumajang 3.375.000
Penanganan Stunting
dalam rangka
Penyusunan Rencana
Kegiatan Tim Stunting
Kabupaten

105
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rapat Koordinasi dan 3 Kab.
Konsolidasi dengan Lumajang 13.500.000
Kecamatan dan Desa
Lokus Stunting

Rapat Koordinasi 4 Kab.


Penanggulangan dan Lumajang 3.750.000
Penanganan Stunting
dalam rangka :
- pembahasan Teknis
Monitoring dan Evaluasi
Lokus Stunting
Rembuk Stunting 5 Kab.
Kecamatan (Rakor Tim Lumajang 4.500.000
Stunting dalam rangka
Perbup terkait peran desa
dalam penanggulangan
stunting)
Rembuk Stunting 6 Kab.
Kabupaten Lumajang 13.150.000

Pendampingan Tim 7 Kecamatan


Kabupaten terhadap dan Desa 32.000.000
Desa Lokus Stunting Lokus
(Sasaran ; Kecamatan dan Stunting
Desa Lokus Stunting)
Kecamatan : Tekung,
Yosowilangun,
Candipuro, Pasirian,
Tempeh
Monitoring dan Evaluasi 8 Kab.
Lintas Program dan Lumajang 8.000.000
Lintas Sektor ke Lokus
Tahun 2021

Pembinaan Kader 9 Kab.


Pembangunan Manusia Lumajang 14.725.000

Pengelolaan data 10 Kab.


Dashboard stunting Lumajang 3.750.000

Evaluasi Penanggulangan 11 Kab.


Stunting di Kabupaten Lumajang 13.375.000
Lumajang

Penyusunan Pelaporan 12 Kab.


Hasil Kegiatan Lumajang 3.750.000
Penanggulangan Stunting

106
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pelatihan Tatalaksana 13 Kab.
Gizi Buruk bagi Tim Lumajang 32.110.000
Asuhan Gizi Puskesmas
(Sasaran : Tim
Penanganan Masalah Gizi
di Puskesmas terdiri dari
Dokter, Bidan dan Ahli
Gizi)
Penyediaan tambahan 14 Kab.
Nutrisi untuk Balita Gizi Lumajang 825.000.000
Buruk dan Bumil KEK

FGD Sistem Alur 15 Kab.


Rujukan Penanganan Lumajang 3.375.000
Balita Gizi Buruk Pre dan
Post Perawatan

Pertemuan Persiapan 16 Kab.


Bulan Intensifikasi Lumajang 2.700.000
Penimbangan balita
(Sasaran : Pengelola
Program Gizi)
Monitoring dan Evaluasi 17 Posyandu di
Bulan Intensifikasi wilayah 5.700.000
Timbang dan Vitamin A Lokus
(sasaran : Puskesmas Stunting
Lokus Stunting)
Workshop Peningkatan 18 Kab.
Manajemen Laktasi pada Lumajang 5.900.000
Petugas (Sasaran :
Pengelola Gizi
Puskesmas)
Workshop Manajemen 19 Ibu Bekerja
Laktasi pada Ibu Bekerja di OPD 12.950.000
(Sasaran : Ibu Bekerja di
OPD)

Workshop PMBA pada 20 Kab.


Kader Posyandu (Sasaran Lumajang 44.450.000
: Kader di 10 Desa Lokus
Stunting)

Evaluasi Orientasi 21 Kab.


Penatalaksanaan Asuhan Lumajang 3.150.000
Gizi Puskesmas ( Sasaran
: Pengelola Gizi
Puskesmas sejumlah 35
TPG)
Pertemuan Audit Kasus 22 Kab.
Gizi (sasaran : Tim Lumajang 7.200.000
Penanggulangan Masalah
Gizi Puskesmas)

107
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rakor Tim 23 Kab.
Penanggulangan GAKI Lumajang 2.250.000
Kabupaten

Pengadaan Iodium tes 24 Kab.


Lumajang 15.000.000

Orientasi Pelaporan 25 Dinas


Program Gizi Kesehatan 11.400.000
menggunakan E-PPGBM
bagi Petugas
PUSKESMAS
Monev Garam 26 Padang,
Beryodium (Sasaran : Klakah, 2.150.000
Kecamatan lokus Gaky : Ranuyoso,
Padang, Klakah, Candipuro,
Ranuyoso, Candipuro, Tekung
Tekung)
Sosialiasi Peduli IMD 27 Kab.
dan ASI Eksklusif Lumajang 2.700.000

Rapat Koordinasi dan 28 Kab.


Evaluasi Pelaksanaan Lumajang 1.800.000
Program Pemberian TTD
dalam Rangka
Pencegahan dan
Penanggulangan Anemia
Remaja (Sasaran : Tim
Penanggulangan Anemia
Remaja)
Seminar dan 29 Kab.
Pencanangan Tablet Lumajang 13.150.000
Tambah Darah dalam
Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Anemia
Remaja Putri
Cetak Rutin :1. Register 30 Kab.
Penimbangan 2. Leaflet Lumajang 40.785.000
ASI3. Leaflet PMBA4.
Poster ASI

Monev Terpadu Ruang 31 10 OPD


Laktasi di Kantor 4.300.000
Pemerintah, Swasta, dan
Fasilitas Umum (sasaran :
10 OPD)
Pelacakan Gizi Buruk dan 32 Lokasi yang
Bumil KEK ada kasus 35.000.000

108
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Monev Pelaksanaan 33 Puskesmas
Pemberian PMT Lokus 4.080.000
Stunting

Evaluasi dan Pembinaan 34 Kab.


Kantin Sekolah Sehat dan Lumajang 3.725.000
Bergizi (Sasaran :
Sekolah yang belum
mempunyai Kantin sehat)
Pertemuan Evaluasi 35 Kab.
Program Gizi (4 bulanan) Lumajang 4.050.000
(Sasaran : Pengelola Gizi
UKM dan UKP)

Konsultasi dan 36 Dinkes Prop


Koordinasi ke Provinsi Jatim 2.511.800

Persentase Persentase balita Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes stunting tertangani Keluarga Lumajang, 1.626.709.227 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Penimbangan rutin balita; 1 Puskesmas PKM
Pemantauan tumbuh 1.626.709.227
kembang balita di
Posyandu, PAUD, TK;
Pelaksanaan bulan
penimbangan, bulan
vitamin A, pemberian
TTD pada rematri dan ibu
hamil
Pemberdayaan
masyarakat, kader, guru,
toma, toga, di level
kecamatan
Inspeksi Kesling,
pemicuan STBM,
perilaku kesehatan, Stop
BAB Sembarangan
Pendataan &
pemutakhiran sasaran
program kes (KIA, Gizi,
kasus penyakit)
Pelacakan dan
pendampingan penduduk
dengan risiko masalah
KIA Gizi (pendekatan
PIS PK)
Edukasi, konseling
Pemberian Makan Bayi
Anak, ASI Eksklusif, dan
Gizi seimbang
Pemberian Makanan
Tambahan bumil KEK
dan balita kurus berbahan

109
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
baku lokal, Vitamin A,
TTD ibu hamil dan
Rematri, pengawasan
minum TTD
Peningkatan cakupan
pelayanan melalui
kunjungan rumah,
sweeping balita yang
tidak datang ke Posyandu
Pembinaan Posyandu,
Poskestren, Posyandu
Remaja, Posbindu, Pos
UKK, Poskestren,
UKBM lainnya.
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Jumlah Pos UKK yang Persentase Kab. 56 persen 60 pos 10% Dana Persentase 56 persen 359,800,000
2 2 . 6 Pelayanan Fasyankes dibina Keluarga Lumajang, UKK 80.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Kerja terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
dan Kecamatan Dana
2 Olahraga , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Sosialisasi K3 Fasyankes 1 Kab. 60 pos
Bagi Petugas Fasyankes Lumajang UKK 36.000.000

Rapat Koordinasi 2 Kab.


Program Kesja Dan Lumajang 16.000.000
Evaluasi Target

Pendampingan 3 Kab.
Pembentukan Tim K3 Lumajang 20.000.000
Fasyankes

Screenig K3 Perkantoran 4 Kab.


dan Fasyankes Lumajang 8.000.000

Persentase Jumlah Puskesmas yang Persentase Kab. 56 persen 25 10% DAK


Fasyankes melaksanakan kesehatan Keluarga Lumajang, puskesmas 337.200.250 Non Fisik
terakreditasi olahraga Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Rakor pembinaan 1 Kab.
kesehatan olahraga Lumajang 2.700.000

110
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengukuran Kebugaran Persentase Jumlah tes kebugaran Persentase Puskesmas Puskesmas 56 persen 1 kali 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
Karyawan Puskesmas dan Fasyankes anak sekolah dan Keluarga 334.500.250 s Fasyankes -
Pemeriksaan kebugaran terakreditasi karyawan yang Sehat terakreditasi
jasmani tingkat terlaksana
kecamatan

1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Jumlah Desa STBM Persentase Kab. 56 persen 2 desa 10% Dana Persentase 56 persen 959,500,000
2 2 . 7 Pelayanan Fasyankes Persentase Tempat - Keluarga Lumajang, 99 persen 806.500.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi Tempat Umum (TTU) Sehat Semua Umum- terakreditasi
Lingkungan dibina Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Sosialisasi Dan Orientasi 1 Kab.
Pilar STBM Bagi Kader Lumajang 20.250.000
STBM

penanganan limbah 2 Kab.


vaksinasi Lumajang 75.000.000

Pendampingan 3 Kab.
Kecamatan STBM Lumajang 32.000.000
Berkelanjutan PASCA
ODF

Pendampingan Kader 4 Kab.


STBM Lumajang 87.500.000

Monitoring Pasca 5 Kab.


Pendamping Kader Lumajang 20.000.000
STBM

Workshop Rencana Aksi 6 Kab.


Daerah Kabupaten Lumajang 38.500.000
STBM PASCA ODF
KABUPATEN

FGD Penguatan Pilar 7 Kab.


STBM Bagi Pemangku Lumajang 24.000.000
Kebijakan

Deseminasi Rtl Pasca Odf 8 Kab.


Kabupaten Lumajang 38.500.000

111
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Workshop Aplikasi Smart 9 Kab.
Stbm Lumajang 77.700.000

Bimtek Penguatan 10 Kab.


Kelembagaan Pokja Lumajang 56.000.000
Kesling

Penyusunan Juknis 11 Kab.


Kesling Lumajang 40.000.000

Sosialisasi Inovasi Jasmu 12 Kab.


Pasti Lumajang 38.850.000

Workshop Mutu Kesling 13 Kab.


Lumajang 38.850.000

Workshop klinik sanitasi 14 Kab.


puskesmas Lumajang 8.000.000

Validasi data dan profil 15 Kab.


kesling Lumajang 16.000.000

Rakor pengelola kesling 16 Kab.


Puskesmas Lumajang 16.000.000

Workshop manejemen 17 Kab.


limbah puskesmas Lumajang 38.850.000

Rakor pengelolaan 18 Kab.


limbah fasyankes Lumajang 24.000.000

Pendampingan Sanitasi 19 Kab.


Layak dan Dapur Sehat Lumajang 41.500.000
Di Ponpes

112
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyusuanan Dokumen 20 Kab.
UKL/ UPL Lumajang 75.000.000

Persentase Persentase KK yang Persentase Kab. 56 persen 85% 10% DAK


Fasyankes memiliki jamban sehat Keluarga Lumajang, 958.417.900 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Monitoring penggunaan 1 Puskesmas
jamban sehat 958.417.900

- - - - - Pengelolaan Persentase Persentase Persentase Kab. 56 persen 10% BOK


pelayanan Fasyankes desa/kelurahan yg Keluarga Lumajang, 1.232.475.520
promosi terakreditasi menerapkan 5 pesan Sehat Semua
kesehatan GERMAS Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Penyebarluasan Informasi 1 Kab.
Kesehatan Melalui Media Lumajang 10.000.000
Massa Online

Penyebarluasan Informasi 2 Persentase Persentase Persentase Kab. puskesmas 56 persen 10% bok puksemas Persentase 56 persen
Kesehatan Melalui Media Fasyankes desa/kelurahan yg Keluarga Lumajang, 1.222.475.520 Fasyankes -
Massa Online terakreditasi menerapkan 5 pesan Sehat Semua terakreditasi
GERMAS Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Jumlah griya sehat yang Persentase Kab. 56 persen 0% 10% Dana Persentase 56 persen 511,121,500
2 2 . 9 Pelayanan Fasyankes dibentuk Persentase Keluarga Lumajang, 10 % 178.584.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi kelompok Asman strata Sehat Semua 8% Umum- terakreditasi
Tradisional, Purnama Kecamatan 14 % Dana
2 Akupuntur, Persentase Puskesmas , Semua Alokasi
Asuhan Mandiri, memiliki pelayanan Kelurahan Umum
dan Tradisional kesehatan tradisional
Lainnya sesuai standart
Persentase Rumah sakit
menyelenggerakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai
standart
Pembayaran tenaga kerja 1 Kab.
bulanan Lumajang 64.800.000

Sosialisasi asuhan 2 Kab.


mandiri Toga dan Lumajang 24.132.000
Akupresur bagi Pengelola
Puskesmas

113
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rapat koordinasi Tim 3 Kab.
Binwasdal Lumajang 16.000.000

Monev pelayanan 4 Kab.


kesehatan tradisional Lumajang 24.000.000

Pertemuan Validasi Data 5 Kab.


dan Evaluasi data Lumajang 3.150.000

Pembinaan Asosiasi 6 Kab.


Penyehat Tradisional Lumajang 46.502.000

Persentase Persentase kelompok Persentase Kab. 56 persen 0% 10%


Fasyankes Asman strata Purnama Keluarga Lumajang, 10 % 79.271.500
terakreditasi Sehat Semua 8%
Kecamatan 14 %
, Semua
Kelurahan
Pembinaan kelompok 1 Puskesmas PKM
asman 79.271.500

1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Persentase jamaah haji Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 231,668,050
2 2 . 0 Surveilans Fasyankes mendapatkan screening Keluarga Kabupaten 100 % 223.397.550 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi faktor resiko kesehatan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Persentase Semua Dana
2 penanggulangan kasus Kecamatan Alokasi
KLB (PD3I) , Semua Umum
Kelurahan
pemeriksaan kesehatan 1 Kab.
haji Lumajang 185.487.550

Surveilans Aktif Penyakit 2 Kab.


Berpotensi KLB Lumajang 1.190.000

Penyelidikan 3 Kab.
epidemiologi kasus KLB Lumajang 14.620.000

114
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Honor contact person 4 Kab.
PD3I Lumajang 5.400.000

Honor doktor spesialis 5 Kab.


pd3i Lumajang 14.000.000

Rapat Evaluasi capaian 6 Kab.


kasus Covid-19 Lumajang 2.700.000

Persentase Persentase jamaah haji Persentase Semua 56 persen 100 % 10% DAK
Fasyankes mendapatkan screening Keluarga Kabupaten 100 % 529.722.105 Non Fisik
terakreditasi faktor resiko kesehatan Sehat /Kota, BOKKB
Persentase Semua BOK
penanggulangan kasus Kecamatan
KLB (PD3I) , Semua
Kelurahan
Penemuan kasus PD3I 1 Puskesmas PKM
234.611.053

Skrining pemeriksaan 2 Puskesmas PKM


haji 234.611.053

Pelayanan 3 Kab.
penanggulangan KIPI Lumajang 60.500.000
yang ditangani

1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase jumlah puskesmas Persentase Semua 56 persen 25 puskesm 10% Dana Persentase 56 persen 45,000,000
2 2 . 1 Pelayanan Fasyankes penyelenggaraan Keluarga Kabupaten as 55.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi Skrining ODMK Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dengan Masalah Semua Dana
2 Kesehatan Jiwa Kecamatan Alokasi
(ODMK) , Semua Umum
Kelurahan
Pertemuan validasi data 1 Kab.
GME dan depresi serta Lumajang 10.000.000
refresing definisi
operasional kesehatan
jiwa
Penguatan Tim TPKJM 2 Kab.
kabupaten lumajang Lumajang 20.000.000

115
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimtek trauma healing 3 Kab.
bagi petugas puskesmas Lumajang 25.000.000

Persentase presentase penduduk Persentase Semua 56 persen 25 puskesm 10% DAK


Fasyankes usia 15 tahun ke atas Keluarga Kabupaten as 100.000.000 Non Fisik
terakreditasi yang mendapatkan Sehat /Kota, BOKKB
Skrining ODMK Semua BOK
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Koordinasi terpadu lintas 1 Puskesmas PKM
program/lintas sektor 100.000.000
tentang pencegahan dan
pengendalian penyakit
tingkat puskesmas
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Persentase puskesmas Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 50,000,000
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes yang melaksanakan Keluarga Kabupaten 80.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Jiwa terakreditasi pelayanan kesehatan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dan NAPZA jiwa dan NAPZA Semua Dana
2 Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Pertemuan perencanaan 1 Kab.
dan evaluasi program Lumajang 20.000.000
jiwa

Workshop deteksi dini 2 Kab.


kesehatan jiwa dan napza Lumajang 20.000.000

Rakor pelayanan 3 Kab.


kesehatan jiwa dan napza Lumajang 20.000.000
lintas sektor

Pertemuan lintas sektor 4 Kab.


dalam penanganan odgj Lumajang 20.000.000

1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Persentase Pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 248,010,000
2 2 . 3 Upaya Fasyankes gigi dan mulut di Keluarga Kabupaten 100 % 869.314.110 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi Puskesmas Sehat /Kota, 100 % Umum- terakreditasi
Khusus Persentase Pelayanan Semua 94.5 % Dana
2 kesehatan indra di Kecamatan Alokasi
Puskesmas , Semua Umum
Persentase Kelurahan DAK
penanggulangan kasus Non Fisik
COVID-19 BOKKB
Persentase UCI BOK
desa/kelurahan

116
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimbingan teknis 1 Puskesmas
pelaksanaan penyuntikan dan RS 29.100.000
yang aman

Validasi data cakupan 2 Dinas


imunisasi Kesehatan 5.400.000

RCA (Rapid 3 Puskesmas


Convenience Assesment) 4.250.000
capaian imunisasi

Pembinaan program 4 Dinas


BIAS Kesehatan 2.700.000

Monev program 5 Puskesmas


imunisasi dan RS 6.630.000

Monev program BIAS 6 Puskesmas


4.250.000

Koordinasi program 1 Kab.


kesehatan gigi dan mulut Lumajang 15.000.000

Koordinasi pelakasanaan 1 Kab.


program indra pada Lumajang 15.000.000
petugas kesehatan

Persentase
penanggulangan kasus
Covid-19

117
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pencegahan dan 1 Kab. DAK
penanggulangan kasus Lumajang 196.746.028 Non Fisik
covid-19 di puskesmas BOKKB
BOK

Presentase UCI
desa/kelurahan

Pelayanan imunisasi di 1 Kab. DAK


puskesmas Lumajang 196.746.028 Non Fisik
BOKKB
BOK

Persentase aktifitas
Pelayanan gigi dan
mulut di Puskesmas

Pelayanan gigi dan mulut 1 Kab. DAK


di puskesmas Lumajang 196.746.028 Non Fisik
BOKKB
BOK

Persentase skrining
kesehatan indra di
Puskesmas

Kegiatan skrining indra 1 Kab. DAK


Lumajang 196.746.028 Non Fisik
BOKKB
BOK

1 0 0 2 2 Pelayanan Persentase IR DBD Persentase Persentase Semua 56 persen 511 % 10% Dana Persentase 56 persen 401,125,000
2 2 . 5 Kesehatan Fasyankes kasus malaria diobati Keluarga Kabupaten 90 % 310.506.000 Transfer Fasyankes
0 Penyakit Menular terakreditasi Persentase penderita Sehat /Kota, 94 % Umum- terakreditasi
dan Tidak kusta menyelesaikan Semua 100 % Dana
2 Menular pengobatan Persentase Kecamatan 65 % Alokasi
Puskesmas melakukan , Semua Umum
pemeriksaan IVA Kelurahan
Persentase sekolah
melaksanakan KTR
Rakor Petugas Program 1 Kab.
Faskes Lumajang 233.506.000

Persentase sekolah
melaksanakan KTR

118
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimtek program UBM 2 Kab.
bagi petugas kesehatan Lumajang 25.000.000

Monev penerapan KTR di 3 Kab.


7 kawasan Lumajang 15.000.000

Sosialisasi penerapan 1 Kab.


Perbub KTR Lumajang 15.000.000

Koordinasi program IVA 1 Kab.


pada petugas kesehatan Lumajang 10.000.000

Pertemuan deteksi dini 2 Kab.


thalassemia (skrining Lumajang 12.000.000
retrospektif)

Persentase IR DBD Persentase Persentase Semua 56 persen 511 % 10% DAK


Fasyankes kasus malaria diobati Keluarga Kabupaten 90 % 1.771.136.070 Non Fisik
terakreditasi Persentase penderita Sehat /Kota, 94 % BOKKB
kusta menyelesaikan Semua 100 % BOK
pengobatan Persentase Kecamatan 65 %
Puskesmas melakukan , Semua
pemeriksaan IVA Kelurahan
Persentase sekolah
melaksanakan KTR
Deteksi dini kasus 1 Puskesmas PKM
malaria 354.227.214

Pengendalian vektor 2 Puskesmas PKM


nyamuk (Pemberantasan 354.227.214
Sarang Nyamuk,
larvasidasi, fogging,
Indoor Residual Spraying
(IRS), modifikasi
lingkungan).
Penemuan kasus kontak 3 Puskesmas PKM
kusta pada Ibu hamil dan 354.227.214
kelompok berisiko

119
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pendampingan penderita 4 Puskesmas PKM
penyakit menular 354.227.214
menahun.

Penerapan Kawasan 5 Puskesmas PKM


Tanpa Rokok (KTR) 354.227.214
untuk konseling Upaya
Berhenti Merokok
(UBM) di puskesmas.
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Persentase Puskesmas Persentase Kab. 56 persen 75 %72 % 10% Dana Persentase 56 persen 35,225,000,000
2 2 . 6 Jaminan Fasyankes dengan nilai capaian KeluargaSeh Lumajang, 35.032.326.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi KBK minimal 90% at Lumajang, Umum- terakreditasi
2 Masyarakat Rogotruna n Dana
Alokasi
Umum
Monev verifikasi klaim 1 Kab.
JKN Lumajang 23.630.000

Monev verifikasi klaim 2 Kab.


JKN insidentil Lumajang 8.696.000

Persentase pembiayaan
kesehatan yang
tertangani

Pembayaran PBI-D 1 Kab.


Lumajang 35.000.000.00
0

1 0 0 2 2 Deteksi Dini Persentase jumlah kegiatan skrining Persentase Semua 56 persen 5 kegiatan 10% Dana Persentase 56 persen 20,000,000
2 2 . 7 Penyalahgunaan Fasyankes kasus NAPZA Keluarga Kabupaten 100.000.000 Transfer Fasyankes
0 NAPZA di terakreditasi Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Fasyankes dan Semua Dana
2 Sekolah Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Rakor pelayanan skrining 3 Kab.
kasus napza lintas sektor Lumajang 15.000.000

Advokasi dan koordinasi 1 Kab.


lintas sektor terkait Lumajang 15.000.000
kegiatan skrining
ASSIST di Sekolah

120
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Monev pelaksanaan assist 4 Kab.
dan kasus napza Lumajang 10.000.000
disekolah

Bimtek skrining ASSIST 2 Kab.


pada petugas puskesmas Lumajang 60.000.000

1 0 0 2 2 Penyelenggaraan Persentase Persentase kegiatan Persentase Kab. 56 persen 85 persen 10% Dana Persentase 56 persen 489,150,000
2 2 . 9 Kabupaten/Kota Fasyankes penyelenggaraan Keluarga Lumajang, 99.000.000 Transfer Fasyankes
0 Sehat terakreditasi Kabupaten/Kota Sehat Sehat Semua Umum- terakreditasi
yang dilaksanakan Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
ATK Operasional 1 Kab.
Lumajang 10.000.000

HR Tenaga Tim FLS 2 Kab.


Lumajang 25.000.000

Rakor Tim FLS 3 Kab.


Kabupaten Lumajang 16.000.000

Sosialisasi Regulasi KKS 4 Kab.


2022 Tingkat Kabupaten Lumajang 7.500.000

Workshop FKDS 5 Kab.


Lumajang 25.000.000

Seminar KKS dengan 6 Kab.


lintas sektor terkait Lumajang 7.500.000

Rakor Verifikasi propinsi 7 Kab.


(bedah dokumen, Lumajang 5.000.000
audiensi dengan Dinas
Kesehatan propinsi)

Validasi Data FLS 8 Kab.


Lumajang 3.000.000

121
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 3 Operasional Persentase BOR, BTO, ALOS, TOI Persentase Kab. 56 persen 3 hari 10% Dana Persentase 56 persen
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes Persentase peserta Keluarga Lumajang, 72 % 12.913.132.980 Transfer Fasyankes
0 Rumah Sakit terakreditasi vaksinasi yang dilayani Sehat Semua 40 kali Umum terakreditasi
Kecamatan 1 hari Dana
2 , Semua 80% Alokasi
Kelurahan Umum
Pajak
Rokok
Pembayar
an Iuran
JKN
Dana
Insentif
Daerah
Pengadaan Jasa 1 RSUP RSUP
Pelayanan Kesehatan 11.880.000.00
bagi ASN 0

Pengadaan bahan Bakar 1 RSUP RSUP


dan Pelumas 35.775.300

Pengadaan jasa uji 1 RSUP RSUP


Laboratorium 306.029.680

Pengadaan Jasa 1 RSUP RSUP


Pengolahan Sampah 1.320.000

Pengadaan Pengolahan 1 RSUP RSUP


Air Limbah 660.000.000

Persentase peserta
vaksinasi yang dilayani

Pelayanan vaksinasi 1 RSUP RSUP


30.008.000

1 0 0 2 3 Operasional Persentase persentasepemenuhanop Persentase Kab. 56 persen 82% 10% Dana


2 2 . 3 Pelayanan Fasyankes erasionalpuskesmas KeluargaSeh Lumajang, 12.492.492.362 Transfer
0 Puskesmas terakreditasi at Semua Umum-
2 Kecamatan, Dana
SemuaKelur Alokasi
ahan Umum

122
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemenuhan operasional 1 Puskesmas PKM
Puskesmas 8.153.720.762

Persentase Persentase fasilitasi Persentase Kab. 56 persen 100% 10%


Fasyankes operasional vaksinasi di Keluarga Lumajang,
terakreditasi fasyankes Sehat Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
pelayanan dukungan 1
operasional vaksinasi 338.771.600

penyediaan insentif 2
vaksinator 4.000.000.000

1 0 0 2 3 Operasional Persentase persentase pemenuhan Persentase 56 persen 80 % 10% Persentase 56 persen 2,421,210,806
2 2 . 4 Pelayanan Fasyankes operasional pelayanan Keluarga 80 % 5.749.756.806 Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi kesehatan lainnya Sehat terakreditasi
Kesehatan Persentase pemenuhan
2 Lainnya operasional safe house
Upah bulanan PFK
Pembayaran tagihan air, 392.756.806
listrik, telepon
Pemeliharaan alat
pendingin
Pemeliharaan kendaraan
operasional

Upah bulanan
Pembayaran tagihan air,
listrik, telepon
Pemeliharaan alat
pendingin
Pemeliharaan kendaraan
operasional
BHP dan reagen
Pembangunan gedung lab
kesehatan daerah:
Belanja rehap gedung PFK
kantor (pembuatan 23.600.000
Kanopi)

Pembangunan pagar dan 1 Labkesda


Paving 394.000.000

123
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Ruangan BSL 2 2 Labkesda
990.000.000

Instalasi air bersih (sumur 3 Labkesda


bor) 50.000.000

PCR 4 Labkesda
2.500.000.000

AAS 5 Labkesda
1.023.000.000

Chemistri Autoanalyser 6 Labkesda


400.000.000

1 0 0 2 3 Pelaksanaan Persentase Jumlah FKTP Persentase Kab. 56 persen 11 FKTP 10% Dana Persentase 56 persen 3,788,440,000
2 2 . 5 Akreditasi Fasyankes akreditasi/reakreditasi Keluarga Lumajang, 9 pertemua n 3.537.271.750 Transfer Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi jumlah pertemuan Sehat Semua 50 % Umum- terakreditasi
Kesehatan di validasi data manajemen Kecamatan 60 persen Dana
2 Kabupaten/Kota data kefarmasian , Semua Alokasi
persentase alkes sesuai Kelurahan Umum
standar Persentase
kunjungan rumah
berbasis intervensi
(lanjutan)
Survei Akreditasi 1 Kab.
Lumajang 1.355.000.000

Pembinaan Mutu dan 2 Kab.


Akreditasi Lumajang 410.000.000
dalam rangka Verifikasi
hasil self assessment dan
fasilitasi pemahaman
standar
Pembinaan Mutu dan 3 Kab.
Akreditasi dalam rangka Lumajang 410.000.000
Pembinaan pencegahan
dan pengendalian infeksi

Pembinaan Mutu dan 4 Kab.


Akreditasi dalam rangka Lumajang 410.000.000
Pembinaan penerapan
pengukuran indikator
mutu (INM), pelaporan
insiden keselamatan
pasien (KP), Pembinaan

124
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
penyusunan perencanaan
perbaikan strategis (PPS)

Monev Mutu dan 5 Kab.


AKreditasi Lumajang 173.780.000

Workshop Peningkatan 6 Kab.


Mutu Lumajang 356.680.000

Workshop Teknik 7 Kab.


Pelaksanaan PPI dan KP Lumajang 272.980.000

Jumlah FKTP
akreditasi/reakreditasi

Rakor persiapan PKP 1 Kab.


Lumajang 4.481.750

Monev PKP 2 Kab.


Lumajang 28.625.000

PKP (desk validasi data 3 Kab.


manajemen pelayanan Lumajang 5.400.000
kefarmasian)

Persentase kunjungan
rumah berbasis
intervensi (lanjutan)

Penyelenggaraan Dokter 1 Kab.


Muter Lumajang 49.375.000

Desk validasi data PIS- 2 Kab.


PK Lumajang 2.450.000

125
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
persentase alkes sesuai
standar

Monitoring dan evaluasi 1 25


data ASPAK Puskesmas 35.000.000

Pertemuan pengelola 2 Kab.


ASPAK Lumajang 15.000.000

Monitoring dan evaluasi 3 25


pemanfaatan alkes Puskesmas 8.500.000

Persentase Jumlah rumah sakit Persentase RSUP 56 persen Utama 10% DAK Persentase 56 persen
Fasyankes Terakreditasi Utama Keluarga 244.371.600 Non Fisik Fasyankes
terakreditasi Sehat BOKKB terakreditasi
BOK

Koordinasi pokja RS 1 RSUP


Pemenuhan elemen 244.371.600
penilaian akreditasi
Peningkatan pengetahuan
staf RS dengan tenaga
ahli
Simulasi akreditasi
Pelaksanaan akreditasi
oleh KARS
Persentase Persentase kunjungan Persentase Kab. 56 persen 60% 10% DAK Persentase 56 persen
Fasyankes rumah berbasis Keluarga Lumajang, 1.436.116.000 Non Fisik Fasyankes
terakreditasi intervensi (lanjutan) Sehat Semua BOKKB terakreditasi
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Intervensi keluaga sehat 1 Puskesmas PKM
1.436.116.000

1 0 0 2 3 Penyediaan dan Persentase Persentase kelengkapan Persentase 56 persen 83 % 10% Dana Persentase 56 persen 1,287,680,000
2 2 . 8 Pengelolaan Fasyankes sistem penanganan Keluarga 413.760.000 Transfer Fasyankes
0 Sistem terakreditasi gawat darurat terpadu Sehat Umum- terakreditasi
Penanganan (SPGDT) Dana
2 Gawat Darurat Alokasi
Terpadu Umum
(SPGDT)
Upah Tenaga Kontrak 1 Dinas
Petugas PSC 119 Kesehatan 194.400.000

126
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan Jasa 2 Dinas
Pemeliharaan Software Kesehatan 30.000.000
PSC 119

Pengadaan Jasa 3 Dinas


Pemeliharaan Kesehatan 15.000.000
Radiomedik PSC 119

Pengadaan Jasa 4 Dinas


Pemeliharaan Ambulan Kesehatan 12.000.000
PSC 119

Pengadaan Jasa 5 Dinas


Pemeliharaan Sepeda Kesehatan 4.500.000
Motor Roda 2 PSC 119

Penyelenggaraan Rujukan 6 Dinas


PSC 119 Kesehatan 48.960.000

Penyelenggaraan P3K 7 Dinas


Lintas Bidang & Lintas Kesehatan 27.900.000
Instansi

Penyelenggaraan P3K 8 Dinas


Lebaran & Nataru Kesehatan 56.200.000

Rapat Koordinasi 9 Dinas


Kegawatdaruratan Kesehatan 9.800.000

Pengadaan Rig dual VHF 10 Dinas


PSC 119 Kesehatan 7.500.000

Pengadaan HT PSC 119 11 Dinas


Kesehatan 7.500.000

1 0 0 2 Penyelenggaraan 161,000,000
2 2 . Sistem Informasi 134.748.000
0 Kesehatan secara
Terintegrasi
3

127
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pengelolaan Data Persentase Jumlah laporan data dan Persentase Semua 56 persen 2 laporan 10% Pajak Persentase 56 persen 105,000,000
2 2 . 1 dan Informasi Fasyankes Informasi Kesehatan Keluarga Kabupaten 90.100.000 Rokok Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi Sehat /Kota, terakreditasi
Semua
3 Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Penyusunan dokumen 1 Kab.
Profil Kesehatan Lumajang 25.000.000

Penyusunan dokumen 2 Kab.


SPM Lumajang 20.000.000

Pemeliharaan Komputer- 1 RSP


Komputer Unit-Komputer 30.800.000
Jaringan

Pemeliharaan Komputer- 2 RSP


Peralatan Komputer- 14.300.000
Peralatan Personal
Komputer

1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Jumlah UPT yang Persentase Kab. 56 persen 27 UPT 10% Pajak Persentase 56 persen 56,000,000
2 2 . 2 Sistem Fasyankes melaksanakan Keluarga Lumajang, 31.300.000 Rokok Fasyankes
0 Informasi terakreditasi pengelolaan Sistem Sehat Lumajang, terakreditasi
Kesehatan informasi kesehatan Rogotruna n
3
Monev pelaksanaan 1 Kab.
simpul Lumajang 25.000.000

Rapat koordinasi simpul 2 Kab.


Lumajang 3.150.000

Rapat evaluasi simpul 3 Kab.


Lumajang 3.150.000

Persentase Jumlah sistem aplikasi Persentase "Kab.


Fasyankes yg digunakan dalam Keluarga Lumajang, 13.348.000
terakreditasi sistem management RS Sehat Semua
Kecamatan
, Semua

128
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Kelurahan"

Pengembangan SIMRS 1 RSUP RSUP


10.000.000

e logistik Persentase Jumlah Fasilitasi Persentase "Kab. IFK 56 persen 3 fasilitasi 10% BOK IFK Persentase 56 persen
Fasyankes Pengelolaan Sistem Keluarga Lumajang, 3.348.000 Fasyankes -
terakreditasi Infoermasi Kesehatan Sehat Semua terakreditasi
Kecamatan
, Semua
Kelurahan"
1 0 0 2 Penerbitan Izin 869,937,500
2 2 . Rumah Sakit 550.964.000
0 Kelas C, D dan
Fasilitas
4 Pelayanan
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengendalian dan Persentase Persentase FKTP dan Persentase Kab. 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 187,770,000
2 2 . 1 Pengawasan serta Fasyankes FKRTL yang memiliki Keluarga Lumajang, 225.964.000 Transfer Fasyankes
0 Tindak Lanjut terakreditasi ijin operasional Sehat Lumajang, Umum- terakreditasi
Pengawasan Rogotruna n Dana
4 Perizinan Rumah Alokasi
Sakit Kelas C, D Umum
dan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Lainnya
Pertimbangan Teknis 1 Kab
Perizinan Fasilitas Lumajang 225.964.000
Pelayanan Kesehatan 3 Fasyankes
Rakor Pembinaan Izin (RSB,
Operasional Fasyankes RSUD
Pra Visitasi dan Visitasi Pasirian,
Fasyankes Baru RSUD
Pra Visitasi dan Visitasi dr.Haryoto)
Fasyankes Perpanjangan 25
Persetujuan Teknis Ijin Puskesmas,
Operasional Fasyankes 3 RS, 2 HD
RSB dan HD
RSDH, 2
Lab
14
Fasyankes
Baru (RS,
klinik, lab)
25
Puskesmas
1 0 0 2 0 Peningkatan Tata Persentase Persentase pencatatan & Persentase 56 persen 60 % 10% Dana Persentase 56 persen 145,940,000
2 2 . 2 Kelola Rumah Fasyankes pelaporan Rumah Sakit Keluarga 75.000.000 Transfer Fasyankes
0 Sakit dan terakreditasi online Sehat Umum- terakreditasi
Fasilitas Dana
4 Pelayanan Alokasi

129
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Kesehatan Umum
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Rakor Kesehatan 1 Kab


Rujukan Lumajang 75.000.000
Monev Sistem Rujukan 10
FKTP Puskesmas,
Monev Sistem Rujukan 2 Klinik
FKRTL Utama, 4
Validasi Data Standart Lab Pratama
Layanan Fasyankes 7 RS, 2
Rujukan optik, 1
Workshop Pemanfaatan UTD PMI
Rekam Medik Elektronik 7 RS, 25
Digitalisasi 4.0 dalam Puskesmas,
TKRS Segi Hukum 1 UTD dan 1
Labkesda
Kab
Lumajang
1 0 0 2 0 Peningkatan Persentase Persentase FKRTL yang Persentase Kab. 56 persen 60 % 10% Dana Persentase 56 persen 536,227,500
2 2 . 3 Mutu Pelayanan Fasyankes terakreditasi Utama dan Keluarga Lumajang, 250.000.000 Transfer Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi paripurna Sehat Lumajang, Umum- terakreditasi
Kesehatan Rogotruna n Dana
4 Alokasi
Umum
Pemantauan dan Evaluasi 1 7 RS
Mutu Akreditasi Fasilitas Kab 250.000.000
Kesehatan Rujukan Lumajang
Tingkat Lanjut 1 Labkesda,
Workshop Manajemen 7
Rawat Inap (untuk Ketua Laboratoriu
Pokja UKP/ Dokter m Swasta, 7
Puskesmas) RS
Workshop IPCN dan
IPCD
Workshop Peningkatan
Mutu Fasyankes
Lokakarya Mutu dan
Akreditasi Rumah Sakit
Workshop Service
Excellence Fasyankes
1 2 3 PROGRAM 4,095,000,000
PENINGKATAN 9.152.435.028
KAPASITAS
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
1 0 0 2 Pemberian Izin 95,000,000
2 3 . Praktik Tenaga 51.105.000
0 Kesehatan di
Wilayah
1 Kabupaten/Kota

130
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pengendalian persentase Jumlah rekomendasi SIP Indeks Kab. 60 persen 1000 SIP 87 Dana persentase 60 persen 70,000,000
2 3 . 1 Perizinan Praktik fasyankes tenaga kesehatan yang Kepuasan Lumajang, 34.275.000 Transfer fasyankes
0 Tenaga dengan diterbitkan Masyarakat Semua Umum- dengan
Kesehatan manajemen Kecamatan Dana manajemen
1 SDMK sesuai , Semua Alokasi SDMK sesuai
standar Kelurahan Umum standar
Monitoring praktik 1 Kab.
tenaga kesehatan Lumajang 23.500.000

Rapat koordinasi 2 Dinas


perijinan Kesehatan 10.775.000

1 0 0 2 0 Pembinaan dan persentase Jumlah perijinan tenaga Indeks Kab. 60 persen 100 87 Dana persentase 60 persen 25,000,000
2 3 . 2 Pengawasan fasyankes kesehatan yang dibina, Kepuasan Lumajang, perijinan 16.830.000 Transfer fasyankes
0 Tenaga dengan diawasi dan dievaluasi Masyarakat Semua nakes Umum- dengan
Kesehatan serta manajemen tindak lanjutnya Kecamatan Dana manajemen
1 Tindak Lanjut SDMK sesuai , Semua Alokasi SDMK sesuai
Perizinan Praktik standar Kelurahan Umum standar
Tenaga
Kesehatan
Pertemuan Pengendalian 1 Dinas
dan Pengawasan Serta Kesehatan 16.830.000
Tindak Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga
Kesehatan
1 0 0 2 Perencanaan 2,760,000,000
2 3 . Kebutuhan dan 9.052.070.028
0 Pendayagunaan
Sumberdaya
2 Manusia
Kesehatan untuk
UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Perencanaan dan persentase Persentase fasyankes Indeks Kab. 60 persen 85 persen 87 Dana persentase 60 persen 60,000,000
2 3 . 1 Distribusi serta fasyankes yang menyusun Kepuasan Lumajang, 28.200.000 Transfer fasyankes
0 Pemerataan dengan dokumen rencana Masyarakat Semua Umum- dengan
Sumber Daya manajemen kebutuhan SDM Kecamatan Dana manajemen
2 Manusia SDMK sesuai Kesehatan , Semua Alokasi SDMK sesuai
Kesehatan standar Kelurahan Umum standar
Pertemuan Data SDMK 1 Kab.
Lumajang 13.200.000

Penyusunan dokumen 2 Kab.


renbut Lumajang 15.000.000

131
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pemenuhan persentase Jumlah dokter umum Indeks Kab. 60 persen 6 orang127 87 Bantuan persentase 60 persen 2,640,000,000
2 3 . 2 Kebutuhan fasyankes yang diberi honor BK KepuasanMa Lumajang, orang14 8.952.625.028 Keuangan fasyankes
0 Sumber Daya dengan Khusus Reguler Bidang syarakat Semua puseksmas5 Khusus dengan
2 Manusia manajemen Kesehatan Jumlah Kecamatan, 53 orang dari manajemen
Kesehatan sesuai SDMK sesuai perawat ponkesdes yang SemuaKelur Pemerinta SDMK sesuai
Standar standar diberi honor BK Khusus ahan h Daerah standar
Reguler Bidang Provinsi
Kesehatan Jumlah
Puskesmas dengan 9
jenis tenaga kesehatan
strategis jumlah nakes
non ASN yg
memperoleh inssentif
Gaji dokter umum dan 1 Kab.
perawat ponkesdes Lumajang 3.061.800.000

Pemberian insentif non 2 Kab.


ASN Lumajang 2.540.625.028,
00

Pertemuan Internsip 3 Kab.


Lumajang 32.800.000

Monitoring internsip 4 Kab.


Lumajang 7.200.000

Pemberian insentif non 1 jumlah nakes non ASN RSP


ASN yang memperoleh 81.000.000
insentif

Pemberian insentif non 1 jumlah nakes non ASN RSDH


ASN yang memperoleh 2.376.000.000
insentif

pembayaran gaji sumber 1 persentase persentase pemenuhan Indeks puskesmas Puskesmas 60% 100% 87 BOK puskesma persentase 60 persen
daya manusia di fasyankes kebutuhan sumber daya Kepuasan 853.200.000 s fasyankes -
puskesmas dengan manusia kesehatan Masyarakat dengan
manajemen manajemen
SDMK sesuai SDMK sesuai
standar standar
1 0 0 2 0 Pembinaan dan persentase Jumlah Penetapan Indeks Kab. 60 persen 200 PAK 87 Dana persentase 60 persen 60,000,000
2 3 . 3 Pengawasan fasyankes Angka Kredit (PAK) Kepuasan Lumajang, 300 orang 71.245.000 Transfer fasyankes
0 Sumber Daya dengan jabfung yang diterbitkan Masyarakat Semua Umum- dengan
Manusia manajemen Jumlah SDM Kesehatan Kecamatan Dana manajemen
2 Kesehatan SDMK sesuai yang dibina dan diawasi , Semua Alokasi SDMK sesuai
standar Kelurahan Umum standar

132
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengelolaan jabatan 1 Kab.
fungsional kesehatan Lumajang 56.545.000

Jumlah SDM Kesehatan


yang dibina dan diawasi

Rapat Koordinasi Sumber 1 Kab.


Daya Manusia Kesehatan Lumajang 14.700.000

1 0 0 2 Pengembangan 1,240,000,000
2 3 . Mutu dan 49.260.000
0 Peningkatan
Kompetensi
3 Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengembangan persentase Jumlah kategori tenaga Indeks Kab. 60 persen 3 kategori 87 Dana persentase 60 persen 1,240,000,000
2 3 . 1 Mutu dan fasyankes kesehatan teladan yang Kepuasan Lumajang, 200 PAK 49.260.000 Transfer fasyankes
0 Peningkatan dengan terpilih Jumlah Masyarakat Semua 500 orang Umum- dengan
Kompetensi manajemen Penetapan Angka Kecamatan Dana manajemen
3 Teknis Sumber SDMK sesuai Kredit (PAK) jabfung , Semua Alokasi SDMK sesuai
Daya Manusia standar yang diterbitkan Kelurahan Umum standar
Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan
Tingkat Daerah yang mengikuti
Kabupaten/Kota Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
Uji kompetensi jabatan 1 Dinas
fungsional kesehatan Kesehatan 25.650.000

Jumlah Puskesmas
sudah melaksanakan
kredensial tenaga
kesehatan

Penyelenggaraan 1 Kab.
kredensial tenaga Lumajang 23.610.000
kesehatan di Puskesmas

1 2 4 PROGRAM 761,850,000
SEDIAAN 270.164.350
FARMASI,
ALAT
KESEHATAN
DAN
MAKANAN
MINUMAN

133
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 Pemberian Izin 118,150,000
2 4 . Apotek, Toko 101.500.000
0 Obat, Toko Alat
Kesehatan dan
1 Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase jumlah optik yang Persentase Kab. 92 persen 5 optik 10% Dana persentase 92 persen 85,000,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana diawasi dan Keluarga Lumajang, 3 toko alkes 95.000.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian dikendalikan Jumlah Sehat Semua 49 persen Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Toko alkes yang diawasi Kecamatan 60 persen Dana alat kesehatan
1 Perizinan dan makanan dan dikendalikan , Semua Alokasi dan makanan
Apotek, Toko minuman yang persentase fasyanfar Kelurahan Umum minuman yang
Obat, Toko Alat sesuai standar yang memenuhi standar sesuai standar
Kesehatan, dan persyaratan perizinan
Optikal, Usaha Persentase sarana
Mikro Obat produksi UMOT yang
Tradisional memenuhi ketentuan
(UMOT)
Pembinaan pemilik toko 1 Kab.
alkes/optik Lumajang 20.000.000

Monev pemilik toko 2 Kab.


alkes/optik Lumajang 5.000.000

persentase fasyanfar
yang memenuhi standar
persyaratan perizinan
Persentase sarana
produksi UMOT yang
memenuhi ketentuan
Verifikasi lapangan 1 Kab.
dalam rangka Lumajang 60.000.000
Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat dan
saryanfar
Verifikasi lapangan 2 Kab.
dalam rangka Lumajang 10.000.000
Pengawasan Perizinan
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 0 0 2 0 Penyediaan Dan persentase jumlah frekuensi Persentase Kab. 92 persen 2 kali 10% DAK persentase 92 persen
2 4 . 2 Pengelolaan Data sarana pengelolahan data Keluarga Lumajang, 1.850.000 BPOM sarana 2.035.000
0 Perizinan Dan kefarmasian perizinan toko alkes Sehat Semua kefarmasian
Tindak Lanjut alat kesehatan Kecamatan alat kesehatan
1 Pengawasan Izin dan makanan , Semua dan makanan
Apotek, Toko minuman yang Kelurahan minuman yang
Obat, Toko Alat sesuai standar sesuai standar
Kesehatan Dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional

134
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
visualisasi data optik 1 Kab.
Lumajang 1.850.000

1 0 0 2 0 Fasilitasi persentase Persentase Fasilitasi Persentase Kab. 92 persen 100 10% Dana persentase 92 persen 17,150,000
2 4 . 3 Pemenuhan sarana Pemenuhan Komitmen KeluargaSeh Lumajang, persen100 4.650.000 Transfer sarana
0 Komitmen Izin kefarmasian Izin Apotek, Toko Obat, at Semua persen100 Umum- kefarmasian
1 Apotek, Toko alat kesehatan dan Optikal, Usaha Kecamatan, persen Dana alat kesehatan
Obat, Toko Alat dan makanan Mikro Obat Tradisional SemuaKelur Alokasi dan makanan
Kesehatan, dan minuman yang (UMOT)persentase ahan Umum minuman yang
Optikal, Usaha sesuai standar optik yang sesuai standar
Mikro Obat difasilitasipemenuhan
Tradisional komitmenpersentase
(UMOT) toko alkes yang
difasilitasi pemenuhan
komitmen
Verifikasi lapangan 1 Kab.
dalam rangka Fasilitasi Lumajang 4.650.000
Pemenuhan Izin Apotek,
Toko Obat dan Umot

1 0 0 2 Pemberian 87,000,000
2 4 . Sertifikat 10.000.000
0 Produksi untuk
Sarana Produksi
2 Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu
dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase Jumlah PKRT Kelas 1 Persentase Kab. 92 persen 250 PKR 10% Dana persentase 92 persen 80,000,000
2 4 . 2 Pengawasan serta sarana Tertentu perusahaan Keluarga Lumajang, 10.000.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian rumah tangga yang Sehat Semua Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan binwasdal Kecamatan Dana alat kesehatan
2 Perbekalan dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Kesehatan minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
Rumah Tangga sesuai standar sesuai standar
Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pendataan produk PKRT 1 25
puskesmas 10.000.000

1 0 0 2 Penerbitan 75,000,000
2 4 . Sertifikat 2.700.000
0 Produksi Pangan
Industri Rumah
3 Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk

135
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Produk Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase persentase spp irt yang Persentase Kab. 92 persen 40 persen 10% Dana persentase 92 persen 75,000,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana diterbitkan sesuai Keluarga Lumajang, 2.700.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian ketentuan Sehat Semua Khusus - kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Kecamatan Dana alat kesehatan
3 Sertifikat dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Produksi Pangan minuman yang Kelurahan Khusus minuman yang
Industri Rumah sesuai standar Non sesuai standar
Tangga dan Fisik
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga
Pengawasan dalam 1 Kab.
rangka penerbitan Lumajang 1.350.000
sertifikat produksi pangan
industri rumah tangga

Rapat Pengkajian ulang 2 Kab.


sertifikat produksi pangan Lumajang 1.350.000
industri rumah tangga

1 0 0 2 Penerbitan 320,350,000
2 4 . Sertifikat Laik 68.964.350
0 Higiene Sanitasi
Tempat
4 Pengelolaan
Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase jumlah TPM dan DAM Persentase Kab. 92 persen 107 TPM 10% Dana persentase 92 persen 320,350,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana yang memenuhi syarat Keluarga Lumajang, dan DAM 33.700.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian Sehat Semua Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Kecamatan Dana alat kesehatan
4 Penerbitan dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Sertifikat Laik minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
Higiene Sanitasi sesuai standar sesuai standar
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)

136
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pendampingan TPM 1 Kab.
Sehat Lumajang 8.900.000

Perijinan Laik Sehat Dam 2 Kab.


Dan Tpm (Sertifikasi Lumajang 24.800.000
Laik Sehat)

persentase Jumlah sampel yang di Persentase Kab. 92 persen 5 sampel 10% DAK persentase 92 persen
sarana ambil Keluarga Lumajang, 35.264.350 Non Fisik sarana
kefarmasian Sehat Semua BOKKB kefarmasian
alat kesehatan Kecamatan BOK alat kesehatan
dan makanan , Semua dan makanan
minuman yang Kelurahan minuman yang
sesuai standar sesuai standar
Pengambilan sampel 1 Puskesmas
sanitasi TPM 35.264.350

1 0 0 2 Penerbitan Stiker 131,350,000


2 4 . Pembinaan pada 66.500.000
0 Makanan Jajanan
dan Sentra
5 Makanan Jajanan
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase Jumlah sasaran Persentase Kab. 92 persen 50 peserta 10% Dana persentase 92 persen 131,350,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana pembinaan Makanan Keluarga Lumajang, 66.500.000 Transfer sarana
0 tindak lanjut kefarmasian Jajanan dan Sentra Sehat Semua Umum- kefarmasian
Penerbitan Stiker alat kesehatan Makanan Jajanan Kecamatan Dana alat kesehatan
5 Pembinaan pada dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Makanan Jajanan minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
dan Sentra sesuai standar sesuai standar
Makanan
Jajanan
Rakor Tim Pembina 1 Kab.
Pasar Sehat Kabupaten Lumajang 16.000.000

Monitoring Pasar Sehat 2 Kab.


Lumajang 10.500.000

FGD Penguatan 3 Kab.


Kelembagaan Pasar Lumajang 16.000.000
Sehat

Pendampingan 4 Kab.
Paguyupan Pasar Sehat Lumajang 24.000.000
Di Bbrp Wilayah
Kecamatan

137
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 Pemeriksaan dan 30,000,000
2 4 . Tindak Lanjut 20.500.000
0 Hasil
Pemeriksaan Post
6 Market pada
Produksi dan
Produk Makanan
Minuman
Industri Rumah
Tangga
1 0 0 2 0 Pemeriksaan Post persentase persentase pangan IRT Persentase Kab. 92 persen 65 persen 10% Dana persentase 92 persen 25,000,000
2 4 . 1 Market pada sarana yang memenuhi syarat Keluarga Lumajang, 40 persen 17.500.000 Transfer sarana
0 Produk kefarmasian persentase sarana Sehat Semua Umum- kefarmasian
Makanan- alat kesehatan produksi IRTP yang Kecamatan Dana alat kesehatan
6 Minuman dan makanan memenuhi ketentuan , Semua Alokasi dan makanan
Industri Rumah minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
Tangga yang sesuai standar sesuai standar
Beredar dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perjalanan dinas TKP2M 1 Kab.
Lumajang 7.560.000

Rapat Monitoring tindak 2 Kab.


lanjut hasil pengawasan Lumajang 1.350.000
sarana industri rumah
tangga pangan tkp2m

Pengawasan sarana 3 Kab.


Industri Rumah Tangga Lumajang 1.350.000
Pangan (IRTP)

Sampling dan pengujian 4 Kab.


pangan industri rumah Lumajang 5.890.000
tangga

Rapat Linsek 5 Kab.


Inventarisasi sarana Lumajang 1.350.000
industri rumah tangga
pangan (IRTP)

1 0 0 2 0 Penyediaan dan persentase jumlah frekuensi Persentase Kab. 92 persen 1 kali 10% Dana persentase 92 persen 5,000,000
2 4 . 2 Pengelolaan Data sarana Penyediaan dan Keluarga Lumajang, 3.000.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian Pengelolaan Data Sehat Semua Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Tindak Lanjut Kecamatan Dana alat kesehatan
6 Perizinan Industri dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Rumah Tangga minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
sesuai standar sesuai standar
Pertemuan Pemutakhiran 1 Kab.
Data Lumajang 3.000.000

138
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 2 5 PROGRAM 1,091,682,450
PEMBERDAYA 8.447.862.385
AN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
1 0 0 2 Advokasi, 259,644,000
2 5 . Pemberdayaan, 6.683.088.150
0 Kemitraan,
Peningkatan
1 Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Peningkatan persentase desa Persentase Desa Siaga Persentase Kab. 22 persen 40 persen 10% Bantuan persentase desa 22 persen 259,644,000
2 5 . 1 Upaya Promosi siaga aktif yang menjalin Keluarga Lumajang, 40 persen 187.734.000 Keuangan siaga aktif
0 Kesehatan, purnama Kemitraan dengan Sehat Semua Khusus purnama
Advokasi, mandiri Ormas Kecamatan dari mandiri
1 Kemitraan dan Persentase desa yang , Semua Pemerint
Pemberdayaan menerapkan kebijakan Kelurahan ah
Masyarakat germas Daerah
Provinsi
Rakor Tim Pokjanal Desi 1 Kab.
Aktif Kabupaten Lumajang 4.875.000
Lumajang

Rapat koordinasi tim 2 Kab.


PHBS tingkat Kabupaten Lumajang 9.335.000

Pertemuan Forum 3 Kab.


Komunikasi Pelaksanaan Lumajang 6.535.000
Germas Tingkat
Kabupaten

Pertemuan Forum 4 Kab.


Kemitraan Germas Lumajang 13.522.500
bersama Lintas Sektor

Pertemuan Jejaring 5 Kab.


Komunikasi Ormas Lumajang 12.935.000
dalam Optimalisasi
PHBS

Pendampingan 6 Kab.
Pembudayaan Germas Lumajang 15.000.000

Petemuan evaluasi 7 Kab.


pengembangan Desi Lumajang 4.950.000
Aktif

139
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pertemuan Koordinasi 8 Kab.
Program Desa Siaga bagi Lumajang 1.575.000
Petugas Promkes
Puskesmas

Bimtek Manajemen 9 Kab.


Pengelolaan Desi aktif Lumajang 5.400.000
Bagi Petugas Puskesmas

Pertemuan Monev 10 Kab.


Penerapan SUSI Tingkat Lumajang 8.900.000
Kecamatan

Monitoring Evaluasi 11 Kab.


Pelaksana Desa Siaga Lumajang 100.206.500
Aktif Inovatif

Monev PHBS dalam 12 Kab.


penerapan GERMAS Lumajang 4.500.000

persentase desa Persentase Desa Siaga Persentase Kab. 22 persen 40 persen 10% DAK persentase desa 22 persen
siaga aktif yang menjalin Keluarga Lumajang, 40 persen 6.495.354.150 Non Fisik siaga aktif
purnama Kemitraan dengan Sehat Semua 100 KK BOKKB purnama
mandiri Ormas Kecamatan BOK mandiri
Persentase desa yang , Semua Bantuan
menerapkan kebijakan Kelurahan Keuangan
germas Khusus
Jumlah KK yang dari
dikunjungi dan diberi Pemerinta
konseling kesehatan h Daerah
Provinsi
Audiensi/ Advokasi 1 Kab.
Penguatan Gerakan Lumajang 63.400.000
Masyarakat Hidup Sehat
di Tingkat Kecamatan

Pembentukan Forum 2 Kab.


Gerakan Masyarakat Lumajang 52.745.000
Hidup Sehat Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Forum 3 Kab.


Gerakan Masyarakat Lumajang 115.770.000
Hidup Sehat Tingkat
Kecamatan

Persentase Desa Siaga


yang menjalin
Kemitraan dengan
Ormas

140
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penggerakan Masyarakat 1 Kab.
di Tatanan mendukung Lumajang 194.022.000
Kluster Aktivitas Fisik

Penggerakan Masyarakat 2 Kab.


di Tatanan mendukung Lumajang 641.546.200
Kluster Edukasi dan
Perilaku Sehat

Penggerakan Masyarakat 3 Kab.


di Tatanan mendukung Lumajang 224.706.000
Kluster Deteksi Dini
Penyakit

Pengegrakan Masyarakat 4 Kab.


di Tatanan mendukung Lumajang 191.972.200
Kluster Lingkungan
Sehat

Penggerakan Masyarakat 5 Kab.


di Tatanan mendukung Lumajang 100.234.000
Kluster Pangan Sehat dan
Perbaikan Gizi

Jumlah KK yang
dikunjungi dan diberi
konseling kesehatan

Kegiatan Program 1 Kab.


Indonesia Sehat dengan Lumajang 839.575.000
Pendekatan Keluarga

Upaya Kesehatan 2 Kab.


Keluarga (Ibu, Bayi, Lumajang 3.804.193.750
Anak Usia Sekolah, dan
Remaja, Usia Produktif
dan Lanjut Usia)
kunjungan konseling 3 persentase desa Jumlah KK yang Persentase puskesmas Kab. 22 persen 100 KK 10% BOK puskesma persentase desa 22 persen Rp0,00
kesehatan pada keluarga siaga aktif dikunjungi dan diberi Keluarga Lumajang 267.190.000 s siaga aktif
dengan masalah purnama konseling kesehatan Sehat purnama
kesehatan mandiri Persentase Desa Siaga mandiri
yang menjalin
Kemitraan dengan
Ormas
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
1 0 0 2 Pelaksanaan 521,420,950
2 5 . Sehat dalam 1.687.361.735
0 rangka Promotif
Preventif Tingkat
2 Daerah
Kabupaten/Kota

141
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyelenggaraan persentase desa jumlah aktifitas promosi Persentase Kab. 22 persen 4 aktivitas 10% Dana persentase desa 22 persen 521,420,950
2 5 . 1 Promosi siaga aktif kesehatan dan gerakan Keluarga Lumajang, 1 inovasi 1.687.361.735 Transfer siaga aktif
0 Kesehatan dan purnama hidup bersih dan sehat Sehat Semua 3 jenis Umum- purnama
Gerakan Hidup mandiri yang dilakukan Kecamatan Dana mandiri
2 Bersih dan Sehat jumlah inovasi promosi , Semua Alokasi
layanan kesehatan Kelurahan Umum
jumlah jenis media
promosi layanan
kesehatan
Pertemuan FGD 1 Kab.
penyelenggaraan Lumajang 3.087.500
GERMAS

Kampanye Program 2 Kab.


Kesehatan Lumajang 22.680.000

Penyebarluasan Informasi 3 Kab.


Kesehatan Melalui Media Lumajang 10.000.000
Massa Online

Penyebarluasan Informasi 4 Kab.


Kesehatan Melalui Media Lumajang 77.000.000
Elektronik

Monitoring dan Evaluasi 5 Kab.


Pengelolaan dan Konten Lumajang 6.134.850
Media Promosi
Kesehatan

Pembinaan Gerakan 1 Kab. DAK NF


Masyarakat Hidup Sehat Lumajang 343.060.000
Tingkat Desa/Kelurahan

Pendampingan 2 Kab. DAK NF


Pemberdayaan Lumajang 148.870.000
Penggerakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
Tingkat Desa/Kelurahan
Sosialisasi, pembinaan, 3 Kab. DAK NF
edukasi dan konseling Lumajang 154.637.000
Pemberian Makanan Bayi
dan Anak (PMBA) dan
Gizi Seimbang (termasuk
Isi Piringku)

142
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pemberdayaan 4 Kab. DAK NF
masyarakat dalam upaya Lumajang 258.303.400
percepatan penurunan
stunting di level
kecamatan/desa

Pengembangan dan 1 Kab. DAK NF


Penggandaan Media Lumajang 97.411.450
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

penyusunan inovasi 1 Kab. DAK NF


promosi kesehatan Lumajang 566.177.535

1 0 0 2 Pengembangan 310,617,500
2 5 . dan Pelaksanaan 77.412.500
0 Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
3 Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Bimbingan persentase desa Persentase Pangkalan Persentase Kab. 22 persen 100 persen 10% Dana persentase desa 22 persen 310,617,500
2 5 . 1 Teknis dan siaga aktif SBH yang dibina Keluarga Lumajang, 100 persen 77.412.500 Transfer siaga aktif
0 Supervisi purnama Persentase Poskesdes Sehat Semua 100 persen Umum- purnama
Pengembangan mandiri yang dibina Persentase Kecamatan 100 persen Dana mandiri
3 dan Pelaksanaan Poskestren yang dibina , Semua Alokasi
Upaya Kesehatan Persentase Posyandu Kelurahan Umum
Bersumber Daya yang dibina
Masyarakat
(UKBM)
Rakor Pokjanal Posyandu 1 Kab.
Kabupaten Lumajang Lumajang 8.650.000

Rakor Linsek Linprog 2 Kab.


dalam upaya Peningkatan Lumajang 14.775.000
Strata Posyandu

143
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Capacity Building 3 Kab.
Pengelola Program Lumajang 3.650.000
Posyandu Kabupaten
Lumajang

Advokasi dalam upaya 4 Kab.


Peningkatan Strata Lumajang 5.337.500
Posyandu

Peningkatan Kapasitas 5 Kab.


Kader (Sistem Informasi Lumajang 16.800.000
Posyandu)

Rapat Validasi Dan 6 Kab.


Evaluasi Pemantapan Lumajang 17.100.000
Poskestren

Rapat Kerja Mabisaka 7 Kab.


Lumajang 1.200.000

Rapat Kerja Pimsaka Sbh 8 Kab.


Lumajang 1.200.000

Pertemuan Sinergi 9 Kab.


Pengembangan Sbh Lumajang 8.700.000
Promkes Dan Pamong
/Kwaran

pelayanan pembinaan 1 Kab. DAK NF Puskesma


poskesdes Lumajang s

pelayanan pembinaan 2 Kab. DAK NF Puskesma


posyandu Lumajang s

pelayanan pembinaan 3 Kab. DAK NF Puskesma


poskestren Lumajang s

144
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pelayanan pembinaan 4 Kab. DAK NF Puskesma
pangkalan SBH Lumajang s

T 168,248,844,56
O 7
T
A
L
TOTAL 694,438,750
479.342.253.069

145
4 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari beberapa
Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Program Utama dan Kegiatan


Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No Program Kegiatan Sub Kegiatan


1 Program Penyediaan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Upaya Kesehatan untuk
Kesehatan UKM dan UKP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Perorangan dan Kewenangan Pengadaan Obat, Vaksin
Upaya Daerah
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Kesehatan Kabupaten/Kota
Masyarakat Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Penyediaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Tingkat Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan
Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV

146
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan
Pasca Krisis Kesehatan
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Operasional Pelayanan Puskesmas
Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sistem Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan secara
Terintegrasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet

Penerbitan Izin Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Rumah Sakit Kelas Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
C dan D dan Pelayanan Kesehatan Lainnya
Fasilitas Pelayanan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kabupaen/Kota

2 Program Pemberian Izin Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Sediaan Apotek, Toko Obat, Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Farmasi, Alat Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Kesehatan dan Kesehatan dan (UMOT)
Makanan Optikal, Usaha Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak
Minuman Mikro Obat Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional

147
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
(UMOT) (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pemberian Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
untuk Sarana Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Produksi Alat Tangga
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan
Perbekalan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Kesehatan Rumah Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
tertentu Perusahaan
Rumah Tangga

Penerbitan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut


Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Pangan Industri Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Rumah Tangga dan Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
Nomor P-IRT oleh Industri Rumah Tangga
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman tertentu
yang Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Penerbitan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Sertifikat Laik Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,
Tempat rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengelolaan
Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan
Pembinaan pada Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Makanan Jajanan Jajanan
dan Sentra
Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman
Tindak Lanjut Hasil Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Pemeriksaan Post Tindak Lanjut Pengawasan
Market pada
Produksi dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan
Produk Makanan Perizinan Industri Rumah Tangga
Minuman Industri
Rumah Tangga

3 Program Advokasi, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan


Pemberdayaan Pemberdayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Kemitraan,
Bidang Peningkatan Peran
Kesehatan serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

148
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pelaksanaan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
dalam Rangka Bersih dan Sehat
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengembangan dan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Kesehatan (UKBM)
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
4 Program Pemberian Izin Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Peningkatan Praktik Tenaga
Kapasitas Kesehatan Di
Sumber Daya Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Manusia Kabupaten/Kota Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Kesehatan
Perencanaan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Kebutuhan dan Manusia Kesehatan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan sesuai Standar
UKM Manusia di
Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Mutu dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
Peningkatan / Kota
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
5 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penunjang Penganggaran, dan
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
Urusan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD


Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keuangan
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

149
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Administrasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Barang Milik SKPD
Daerah pada
Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Kewenangan Pengolahan Data Retribusi Daerah
Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya


Kepegawaian
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum Perangkat Kantor
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Milik Daerah Dinas Jabatan
Penunjang Urusan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Alat Besar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


Barang Milik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Daerah Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Urusan Perizinan Alat Besar
Pemerintahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Daerah
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

150
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Pelayanan BLUD
Penataan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

4.2 Alokasi Anggaran


Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp
479.342.253.069

151
5 BAB V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 telah disusun sesuai ketentuan. Namun
demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk perencanaan
program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.

152
153

Anda mungkin juga menyukai