PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I. PENDAHULUAN
1
Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun 2022 yang tertuang dalam Renja
2022 diharapkan akan lebih teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat
dalam kurun waktu bersangkutan.
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai
pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja
Dinas Kesehatan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta
target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah
satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era
otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam
menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan pengesahan
oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Renja
Dinas Kesehatan untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kesehatan dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan pada tahun anggaran
berkenaan.
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan
2
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah
(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan;
24. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah.
5
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
Lampiran
6
2 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2020) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut:
7
d. Faktor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan
adanya pandemic COVID-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal
8
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan persentase fasyankes terakreditasi 56% − − − − 55% 48% 87% SDK, YANKES, P2P,
Upaya Kesehatan Masyarakat KESMAS,
SEKERTARIAT, UPT
AKI 105/100.000 K.H 98 per 100.000 KH 106 per belum dapat belum dapat 106/100.000 133/100.000 K.H 75% RSDH
100.000 KH terukur terukur K.H
AKB 9,2 per 1.000 KH 10,3 per 1.000 KH 9,4 per 1.000 belum dapat belum dapat 9,3 per 1.000 13,1/1.000 K.H 59% KESGA dan Puskesmas
KH terukur terukur KH untuk sub kegiatan Ibu
bersalin dan BBL
02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 70% − − − − 65% 61,50% 95% ALKES DAN PKRT,
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,
FARMASI, RSP, DAN
RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 1785 alat 2790 buah 132 buah belum dapat belum dapat 84 alat 0 0% ALKES DAN PKRT
Pelayanan Kesehatan terukur terukur
Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 64% − − − − 62% 65,56% 106% RSDH
02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah alat kalibrasi yang didadakan/dipelihara 5 alat − 364 buah belum dapat belum dapat 3 alat 0 0% ALKES DAN PKRT
terukur terukur
02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat sesuai fornas 68% 60% 60% belum dapat belum dapat 65% 0 0% FARMASI
terukur terukur
Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis − − − − 100 jenis 0 0% RSP
02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk 68% − − − − 65% 0 0% FARMASI
pelayanan kesehatan dasar
9
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas 468 alat − − − − 361 alat 26 alat 7% ALKES DAN PKRT
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin
02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 3 puskesmas − − − − 0 puskesmas 0 0% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 5 fasilitas kesehatan − − − − 2 fasilitas 2 fasilitas 100% UMUM DAN
kesehatan kesehatan KEPEGAWAIAN
02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang 2 rumah dinas − − − − 0 rumah dinas 0 0% UMUM DAN
dibangun KEPEGAWAIAN
02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara 2 puskesmas − − − − 0 puskesmas 0 0% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 4 fasilitas kesehatan − − − − 0 fasilitas 0 0% UMUM DAN
direhabilitasi dan dipelihara kesehatan KEPEGAWAIAN
02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang 4 rumah dinas − − − − 0 rumah dinas 0 0% UMUM DAN
kesehatan direhabilitasi dan dipelihara KEPEGAWAIAN
02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 92% − − − − 86% 0 0% RSDH
02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit 92% − − − − 86% 0 0% RSDH
Kesehatan
Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 7 unit − − − − 6 unit 0 0% UMUM DAN
Kesehatan yg diadakan KEPEGAWAIAN
02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah 4 unit − − − − 4 unit 0 0% RSP
bangunan yang dipelihara
02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan presentase kelengkapan prasarana rumah sakit 80% − − − − 80% 0 0% RSP
Kesehatan
02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Jumlah bangunan yg dibangun 3 unit − − − − 2 unit 0 0% RSP
Pendukungnya
02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 20 jenis − − − − 20 jenis 1 jenis 5% RSP
Kesehatan dipelihara
02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP GDR <45‰ − − − − <50‰ 92,59% 15% RSDH. RSP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja 28% − − − − 20% 0 0% DINKES,
baik PUSKESMAS,
LABKESDA, IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 95,90% 100% belum dapat belum dapat 100% 24,20% 24% KESGA
terukur terukur
persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% − − − − 100% 24,20% 24% PUSKESMAS
02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 103,30% 100% belum dapat belum dapat 100% 26,80% 27% KESGA
terukur terukur
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% − − − − 100% 26,80% 27% PUSKESMAS
Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan komplikasi 1350 bulin − − − − 1300 bulin 0 0% RSDH
tertangani di rumah sakit
02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,50% 100% belum dapat belum dapat 100% 25,70% 26% KESGA
terukur terukur
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% − − − − 100% 25,70% 26% PUSKESMAS
02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 92,30% 100% belum dapat belum dapat 100% 20,20% 20% KESGA
terukur terukur
02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% 9,30% 100% belum dapat belum dapat 100% 7,73% 8% KESGA
Dasar dasar terukur terukur
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% − − − − 100% 7,73% 8% PUSKESMAS
dasar
02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 79,40% 100% belum dapat belum dapat 100% 10% 10% PTM DAN JIWA
terukur terukur
persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 90% 84,30% 80% belum dapat belum dapat 85% 84,88% 100%
terukur terukur
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% − − − − 100% 10% 10% PUSKESMAS
persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 90% − − − − 85% 84,88% 100%
02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 79,90% 100% belum dapat belum dapat 100% 16,27% 16% KESGA
terukur terukur
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% − − − − 100% 16,27% 16% PUSKESMAS
02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% 50,48% 100% belum dapat belum dapat 100% 6,30% 6% PTM DAN JIWA
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terukur terukur
11
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% − − − − 100% 6,30% 6% PUSKESMAS
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% 101,81% 100% belum dapat belum dapat 100% 27% 27% PTM DAN JIWA
Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terukur terukur
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% − − − − 100% 27% 27% PUSKESMAS
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% 101,36% 100% belum dapat belum dapat 100% 83% 83% PTM DAN JIWA
Jiwa Berat kesehatan sesuai standar terukur terukur
persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa 10% 7,80% 15% belum dapat belum dapat 10% 13,60% 136%
terukur terukur
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% − − − − 100% 83% 83% PUSKESMAS
kesehatan sesuai standar
02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis 100% 92% 100% belum dapat belum dapat 100% 10% 10% P2M
Tuberkulosis sesuai dengan standart terukur terukur
Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis 100% − − − − 100% 10% 10% PUSKESMAS
sesuai dengan standart
02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% 41,71% 100% belum dapat belum dapat 100% 11,64% 12% P2M
Terinfeksi HIV terinfeksi HIV terukur terukur
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% − − − − 100% 11,64% 12% PUSKESMAS
terinfeksi HIV
02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan 100% − − − − 100% 0 0% SURVIM
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam
02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase balita stunting tertangani 100% − − − − 100% 100% 100% KESGA
02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 44 Pos UKK − − − − 42 Pos UKK 10 pos UKK 24% KESLING KESJAOR
12
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 15 Desa 10 Desa 20 Desa belum dapat belum dapat 50 Desa 50 desa 100% KESLING KESJAOR
terukur terukur
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99,50% − 98,50% belum dapat belum dapat 99% 40% 40%
terukur terukur
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 80% − 79% belum dapat belum dapat 79,50% 40% 50%
memenuhi syarat terukur terukur
02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan 8% − − − − 4% 4% 100% YANKESTRAD
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya tradisional sesuai standart
02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% − − − − 100% 100% 100% SURVIM
presentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% − − − − 100% 100% 100% PUSKESMAS
02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah jumlah puskesmas penyelenggaraan Skrining ODMK 25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 25 puskesmas 100% PTM DAN JIWA
Kesehatan Jiwa (ODMK)
02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 100% − − − − 100% 100% 100% PTM DAN JIWA
kesehatan jiwa dan NAPZA
02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% − − − − 100% 100% 100% SURVIM
Persentase UCI desa/kelurahan 94,50% 88,78% 93,50% belum dapat belum dapat 94% 71,71% 76%
terukur terukur
Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100% − − − − 100% 100% 100% PTM DAN JIWA
13
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase penanggulangan kasus Covid-19 100% − − − − 100% 100% 100% PUSKESMAS
Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan mulut di 100% − − − − 100% 100% 100%
Puskesmas
02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase kasus malaria diobati 90% − − − − 90% 0 0% P2M
IR DBD < 511 kasus 15,2 per 100.000 4,71 / 100.000 belum dapat belum dapat < 511 kasus 20 kasus 51196%
penduduk penduduk terukur terukur
Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94,25% 90,50% 93,75% belum dapat belum dapat 94% 80% 85%
terukur terukur
Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100% 100% 100% belum dapat belum dapat 100% 100% 100% PTM DAN JIWA
terukur terukur
Persentase sekolah melaksanakan KTR 65% 40,10% 55% belum dapat belum dapat 60% 29,60% 49%
terukur terukur
02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 87% − − − − 85% 35% 41% YANKESPRIM
02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan − − − − 5 kegiatan 0 0% PTM DAN JIWA
Sekolah
02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial jumlah pengiriman sampel kasus PD3I, penyakit 43 sampel − − − − 0 sampel 0 0% SURVIM
KLB ke Lab Rujukan/Nasional potensial wabah dan keracunan makanan
02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah Sakit 8% − − − − 5% 0 0% YANKESJUK
dan Puskesmas
14
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 11 FKTP (7 Pkm + 4 − − − − 21 FKTP 0 0% YANKESPRIM
Kabupaten/Kota Klinik Pratama)
02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian 100% − − − − 0% 0 0% SURVIM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi)
02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk persentase penanggulangan daerah bencana dan/atau 100% − − − − 0% 0 0% SURVIM
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau berpotensi bencana
Berpotensi Bencana
02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan persentase puskesmas yang melakukan mitigasi krisis 50% − − − − 0% 0 0% SURVIM
dan Pasca Krisis Kesehatan kesehatan
02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota 85% − − − − 75% 6% 8% KESLING KESJAOR
Sehat yang dilaksanakan
02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen − − − − 1 dokumen 0 dokumen 0% SUNGRAM
02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 100% − − − − 100% 100% 100% SURVIM
keracunan makanan
02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit BOR 73% − − − − 72% 35,50% 49% RSP
02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan 100% − − − − 100% 17,9 % 18% LABKESDA
Fasilitas Kesehatan Lainnya
15
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat 83% − − − − 80% 4% 5% YANKESJUK
Darurat Terpadu (SPGDT) darurat terpadu (SPGDT)
02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas persentase pemenuhan operasional puskesmas 82% − − − − 80% 0 0% PUSKESMAS
02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan 83% − − − − 82% 0 0% SUNGRAM
Terintegrasi terintegrasi
02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 2 laporan − − − − 2 laporan 0 0% SUNGRAM
02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem 27 UPT − − − − 27 UPT 0 0% SUNGRAM
informasi kesehatan
Jumlah sistem aplikasi yg digunakan dalam sistem 3 sistem aplikasi − − − − 3 sistem aplikasi 0 0% RSP
management RS
02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi 22 alat / perangkat − − − − 21 alat / 0 0% SUNGRAM
Kesehatan dan Jaringan Internet Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan perangkat
02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas persentase faskyankes yang memiliki izin operasional 100% − − − − 100% 87,90% 88% YANKESJUK
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin 100% − − − − 100% 100% 100% YANKESJUK
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan operasional
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit 100% − − − − 100% 100% 100% YANKESJUK
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota online
02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan 60% 75% 80% belum dapat belum dapat 50% 63,70% 127% YANKESJUK
paripurna terukur terukur
04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan 92% − − − − 90% 0 0% ALKES DAN PKRT,
Minuman makanan minuman yang sesuai standar FARMASI,
YANKESJUK, DAN
KESLING KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 32 rekomendasi − − − − 30 rekomendasi 0 0% ALKES DAN PKRT,
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) FARMASI, DAN
YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Toko alkes yang diawasi dan dikendalikan 3 toko alkes − − − − 3 toko alkes 1 toko alkes 33% ALKES DAN PKRT
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat dan Umot sesuai 30 sarana − − − − 30 sarana 0 0% FARMASI
standart
Persentase jumlah optik sesuai standar 100% − − − − 100% 0 0% ALKES DAN PKRT
16
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak jumlah frekuensi pengelolahan data perizinan toko 4 kali − − − − 0 kali 0 0% ALKES DAN PKRT
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat alkes
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 1 kali − − − − 1 kali 0 0% FARMASI
Perizinan Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat
tradisional (OMOT)
persentase jumlah optik yang memiliki izin 100% − − − − 0% 0 0% ALKES DAN PKRT
operasional
04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, persentase toko alkes yang difasilitasi pemenuhan 100% − − − − 100% 0 0% ALKES DAN PKRT
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat komitmen
Tradisional (UMOT)
Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin 100% − − − − 100% 0 0% FARMASI
Apotek, Toko Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
persentase optik yang difasilitasi pemenuhan 100% − − − − 100% 0 0% ALKES DAN PKRT
komitmen
04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat persentase sertifikat yang diterbitkan 50% − − − − 50% 50% 100% ALKES DAN PKRT
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan 3 produsen − − − − 2 produsen 0 0% ALKES DAN PKRT
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 rumah tangga yang bersertifikat dibinwasdal
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah 250 PKRT − − − − 250 PKRT 0 0% ALKES DAN PKRT
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tangga yang dibinwasdal
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar − − − − 150 lembar 0 0% FARMASI
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Jumlah sarana IRTP yang sesuai standart 80 sarana − − − − 80 sarana 0 0% FARMASI
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 107 TPM dan DAM − − − − 93 TPM dan 4 TPM dan DAM 4% KESLING KESJAOR
Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, DAM
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 25 sertifikat − − − − 20 sertifikat 0 0% KESLING KESJAOR
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,
rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah sampel yang di ambil 5 sampel − − − − 0 sampel 0 0% PUSKESMAS
04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat 35 sentra makanan − − − − 25 sentra 0 0% KESLING KESJAOR
Sentra Makanan Jajanan jajanan makanan jajanan
17
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan 50 peserta − − − − 50 peserta 0 0% KESLING KESJAOR
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Sentra Makanan Jajanan
04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Jumlah sarana yang di periksa 38 sarana − − − − 36 sarana 0 0% FARMASI
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Jumlah sample yang diperiksa 15 sampel − − − − 15 sampel 0 0% FARMASI
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah sarana yang diperiksa 36 sarana − − − − 36 sarana 0 0%
04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 1 kali − − − − 1 kali 0 0% FARMASI
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga Tindak Lanjut
05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan persentase desa siaga aktif purnama mandiri 22% − − − − 21% 0 0% PROPEMAS,
PUSKESMAS
05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Jumlah desa siaga aktif 205 desa − − − − 205 desa 0 0% PROPEMAS,
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah PUSKESMAS
Kabupaten/ Kota
05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% − − − − 35 % 0 0% PROPEMAS
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah 46% − − − − 44% 0 0% PROPEMAS,
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Tangga PUSKESMAS
05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas − − − − 4 aktifitas 0 0% PROPEMAS
Bersih dan Sehat bersih dan sehat yang dilakukan
jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis 8 jenis 8 jenis belum dapat belum dapat 3 jenis 0 0%
terukur terukur
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas − − − − 4 aktifitas 0 0% PUSKESMAS
bersih dan sehat yang dilakukan
18
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi − − − − 1 inovasi 0 0%
05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama 83% − − − − 82% 0 0% PROPEMAS,
Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah dan mandiri PUSKESMAS
Kabupaten/Kota
05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Persentase Poskesdes yang dibina 100% − − − − 100% 0 0% PROPEMAS
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Persentase Posyandu yang dibina 100% − − − − 100% 0 0%
03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia persentase fasyankes dengan manajemen SDMK 60% − − − − 55% 0% SDMK
Kesehatan sesuai standar -
03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 93% − − − − 91% 0% SDMK
Kabupaten/Kota -
03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang 1000 SIP − − − − 1000 SIP 298 SIP 30% SDMK
diterbitkan
03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, 100 perijinan nakes − − − − 100 perijinan 47 perijinan 47% SDMK
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan diawasi dan dievaluasi tindak lanjutnya nakes nakes
03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan 58% − − − − 50% 0% SDMK
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di sesuai standar -
Wilayah Kabupaten/Kota
03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Persentase fasyankes yang menyusun dokumen 85% − − − − 80% 0% SDMK
Manusia Kesehatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan -
03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan 14 Puskesmas − − − − 10 Puskesmas 0% SDMK
sesuai Standar strategis -
19
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 300 orang − − − − 175 orang 26 orang 15% SDMK
Kesehatan
03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase kegiatan pengembangan mutu dan 100% − − − − 100% 50% 50% SDMK, RSP, IPFK
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah peningkatan kompetensi yang dilaksanakan
Kabupaten / Kota
03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 500 orang 420 orang 256 orang belum dapat belum dapat 328 orang 111 orang 34% SDMK
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Bimtek dan sejenisnya terukur terukur
Kabupaten / Kota
Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang 200 PAK 286 PAK 170 PAK belum dapat belum dapat 200 PAK 0%
diterbitkan terukur terukur -
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih 3 kategori 5 kategori 0 kategori belum dapat belum dapat 3 kategori 0%
terukur terukur -
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 200 orang − − − − 200 orang 0% RSP
Bimtek dan sejenisnya -
01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan 100% − − − − 100% 0% SEKERTARIAT
operasional perkantoran
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, 93% − − − − 92% 0% SUNGRAM
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat 2 dokumen − − − − 2 dokumen 1 dokumen 50% SUNGRAM
daerah
01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen − − − − 4 dokumen - 0% SUNGRAM
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen − − − − 4 dokumen 1 dokumen 25% SUNGRAM
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen - 0% SUNGRAM
01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen - 0% SUNGRAM
01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen 1 dokumen 100% SUNGRAM
SKPD
01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen − − − − 1 dokumen - 0% SUNGRAM
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat 81% − − − − 80% 22,32% 28% KEUANGAN, RSP
Daerah
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 281 orang − − − − 281 orang 70 orang 25% KEUANGAN
20
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang − − − − 38 orang 36 orang 95% RSP
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 834 orang − − − − 834 orang 408 orang 49% RSDH
01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi 7 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 1 fasilitasi 50% KEUANGAN
Keuangan SKPD keuangan SKPD
01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 dokumen − − − − 2 dokumen 1 dokumen 50% KEUANGAN
01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 jenis − − − − 1 jenis 0% KEUANGAN
Tahun SKPD -
01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 laporan − − − − 4 laporan 4 laporan 100% KEUANGAN
01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 laporan − − − − 12 laporan 6 laporan 50% KEUANGAN
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 laporan − − − − 2 laporan 0% KEUANGAN
Anggaran -
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 7 fasilitasi − − − − 11 fasilitasi 3 fasilitasi 27% KEUANGAN
tugas ASN
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 12 fasilitasi − − − − 10 fasilitasi 31 fasilitasi 310% RSP
tugas ASN
01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat 81% − − − − 80% 0,00% 0% KEUANGAN
Daerah
01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 dokumen − − − − 3 dokumen 2 dokumen 67% KEUANGAN
SKPD
01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 28 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 1 fasilitasi 100% KEUANGAN
01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Jumlah Laporan Monev BMD 25 laporan monev − − − − 27 laporan 0% KEUANGAN
Daerah pada SKPD monev -
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 laporan − − − − 3 laporan 0% KEUANGAN
pada SKPD -
01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 fasilitasi − − − − 3 fasilitasi 1 fasilitasi 33% KEUANGAN
01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 2 laporan − − − − 27 laporan 0% KEUANGAN
-
01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah 81% − − − − 80% 0,00% 0% KEUANGAN
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
21
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi 2 dokumen − − − − 2 dokumen 2 dokumen 100% KEUANGAN
Daerah
01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 fasilitasi − − − − 4 fasilitasi 4 fasilitasi 100% KEUANGAN
01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 laporan − − − − 12 laporan 0% KEUANGAN
-
01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian 83% − − − − 82% 0% UMUM DAN
perangkat daerah - KEPEGAWAIAN
01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 0 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 300 buah − − − − 300 buah 0% RSP
01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN terdata 1430 ASN − − − − 1425 ASN 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi 1 laporan − − − − 1 laporan 0% UMUM DAN
Kepegawaian - KEPEGAWAIAN
01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 28 laporan − − − − 28 laporan 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 10 ASN − − − − 10ASN 0% RSP
Fungsi -
01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 200 ASN − − − − 160 ASN 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat 83% − − − − 82% 15% 18% UMUM DAN
daerah KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan 35 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
Bangunan Kantor yang disediakan - KEPEGAWAIAN
01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 10 jenis − − − − 6 jenis 2 jenis 33% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 20 jenis − − − − 20 jenis 0% RSP
-
22
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 30 jenis − − − − 2 jenis 1 jenis 50% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 3 jenis − − − − 3 jenis 2 jenis 67% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 2 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah fasilitasi rakor SKPD 2 fasilitasi − − − − 5 fasilitasi 1 fasilitasi 20% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86,20% − − − − 86,00% 0% UMUM DAN
Pemerintah Daerah - KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan 0 − − − − 0 kendaraan 0% UMUM DAN
Dinas Jabatan dinas - KEPEGAWAIAN
01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang 4 kendaraan dinas − − − − 4 kendaraan 0% UMUM DAN
disediakan dinas - KEPEGAWAIAN
01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang disediakan 1 alat − − − − 2 alat 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 6 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
23
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang 53 jenis − − − − 52 jenis 0%
disediakan -
01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan 0 − − − − 0 ATB 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 4 jenis − − − − 0 jenis 0% UMUM DAN
Bangunan Lainnya dibangun - KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 3 jenis − − − − 0 jenis 0% RSP
dibangun -
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang 83% − − − − 82% 25% 30% UMUM DAN
operasional kantor KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 4 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 1 fasilitasi 50% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 10 fasilitasi − − − − 10 fasilitasi 1 fasilitasi 10% RSP
01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah rekening yang dibayar 16 rekening − − − − 17 rekening 17 rekening 100% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan 1 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 1 fasilitasi 100% UMUM DAN
perlengkapan kantor KEPEGAWAIAN
01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor 10 fasilitasi − − − − 12 fasilitasi 12 fasilitasi 100% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 2 fasilitasi − − − − 2 fasilitasi 1 fasilitasi 50% RSP
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,60% − − − − 86,40% 15% 17% UMUM DAN
Pemerintahan Daerah KEPEGAWAIAN
01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang 68 kendaraan dinas − − − − 68 kendaraan 32 kendaraan 47% UMUM DAN
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara dinas dinas KEPEGAWAIAN
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang 8 kendaraan dinas − − − − 8 kendaraan 7 kendaraan 88% RSP
dipelihara dinas dinas
01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan jumlah Alat Besar yang dipelihara 6 alat − − − − 3 alat 0% UMUM DAN
Perizinan Alat Besar KEPEGAWAIAN
01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 22 jenis − − − − 9 jenis 0% 0% UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
24
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan 0 jenis − − − − 0 jenis 0%
lain yang direhabilitasi -
01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 1 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 1 jenis − − − − 1 jenis 0% UMUM DAN
Lainnya dipelihara - KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 1 jenis − − − − 0 jenis 0%
direhabilitasi -
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 8 jenis − − − − 6 jenis 0% RSP
dipelihara -
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 5 jenis − − − − 5 jenis 0%
direhabilitasi -
01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 0 − − − − 0 jenis 0% UMUM DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara - KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang 7 jenis − − − − 6 jenis 0% RSP
dipelihara -
01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 87% − − − − 80% 0% PUSKESMAS, RSDH
01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD persentase pemenuhan operasional pelayanan 81% − − − − 80% 0% PUSKESMAS
puskesmas BLUD
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS 100,0% − − − − 100,0% 90,20 % 90% RSDH
01.2.13 Penataan Organisasi Persentase fasilitasi penataan organisasi 87% − − − − 80% 0% SUNGRAM
01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi 27 fasilitasi − − − − 3 fasilitasi - 0% SUNGRAM
birokrasi
01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi − − − − 1 fasilitasi 0% UMUM DAN
- KEPEGAWAIAN
25
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen − − − − 1 dokumen 0%
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu 105 per 100.000 KH 98 per 100.000 KH 106 per 105,6 per 100,38 106 per 100.000 − − Bidang Kesehatan
100.000 KH 100.000 KH KH Masyarakat
Angka Kematian Bayi 9,2 per 1.000 KH 10,3 per 1.000 KH 9,4 per 1.000 10,7 per 1.000 86,17 9,3 per 1.000 − −
KH KH KH
Persentase Desa Siaga Aktif 100% 100% 100,00% 158% 158 100% − −
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
kerja dasar
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
olahraga dasar
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 95,90% 100,00% 87,10% 87,1 100% − − Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 103,30% 100,00% 96,70% 96,7 100% − −
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,50% 100,00% 93,20% 93,2 100% − −
Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 92,30% 100,00% 75,20% 75,2 100% − −
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% 9,30% 100,00% 85,40% 85,4 100% − −
dasar
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 79,90% 100,00% 52,40% 52,4 100% − −
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu 25 puskesmas 26 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −
hamil KEK
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita 451 balita 230 balita 412 balita 179,13 230 balita − −
Jumlah balita stunting tertangani 4776 balita 5983 balita 4810 balita 3287 balita 68,34 3300 balita − −
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −
tablet Fe pada remaja putri
26
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Cakupan ASI eksklusif 75,60% 79,60% 75,20% 83,50% 111,04 75,40% − −
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi 1 rekomendasi 4 rekomendasi 4 rekomendasi 100 4 rekomendasi − −
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin 31 kantin 25 kantin 0 kantin 0 25 kantin − −
16.003 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 20 desa 10 desa 20 desa 20 desa 100 20 desa − − Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 100% − 98,50% 75% 76,14 99% − −
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 80% − 79,00% 70% 88,61 79,50% − −
memenuhi syarat
16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 44 pos UKK 38 pos UKK 40 pos UKK 40 pos UKK 100 42 pos UKK − −
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − −
kebugaran
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Jumlah Buku Harian Anak Terhebat − 33000 buku − 0 100 − − − Seksi Promosi dan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 31 desa 40 desa 29 desa 40 desa 137,93 30 desa − −
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 8 jenis − −
tahun
Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media 10 media 10 media 10 media 100 10 media − −
Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil 1 jenis buku profil 1 jenis buku 1 jenis buku 100 1 jenis buku − −
profil profil profil
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 35 posyandu 751 posyandu 803 posyandu 769 posyandu 95,77 35 posyandu − −
Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH 25 pangkalan SBH 25 pangkalan 25 pangkalan 100 25 pangkalan − −
SBH SBH SBH
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas 8 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas 100 3 puskesmas − −
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah 45% 34,08% 43,00% 35,01 81,42 44% − −
Tangga
Persentase PHBS tatanan sekolah 55% 55,00% 51,00% 51% 100 53% − −
27
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di − 88,64% − − − − − − UPTD Puskesmas
Puskesmas
43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% 79,40% 100,00% 37% 37 100% − − Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 50,48% 100,00% 22% 22 100% − −
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 100% 101,81% 100,00% 76% 76 100% − −
Melitus
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan 100% 101,36% 100,00% 146% 146 100% − −
Gangguan Jiwa Berat
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% 92% 100,00% 59% 59 100% − −
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 100% 41,71% 100,00% 42,08% 42,08 100% − −
infeksi HIV
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
kurang dari 24 jam
43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI) 94,50% 88,78% 93,50% 88,78% 94,95 94% − − Seksi Surveilans dan
Desa/Kelurahan Imunisasi
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 96,50% 79,70% 95,00% 71,47% 75,23 96% − −
lanjutan
Persentase vaksin yang tersedia 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin 97% − 91,00% 100% 109,89 94% − −
yang baik
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus − 100% − − − − − −
Potensial Wabah dan Keracunan Makanan)
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor 100% 100% 100,00% 100% 100 100% − −
risiko kesehatan
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% − 100,00% 100% 100 100% − −
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 100% − 100,00% 100% 100 100% − −
keracunan makanan
43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal − 35% − − − − − − Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
Faskes yang melaporkan SIHA − 39% − − − − − −
28
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,8 95% 94,90% 87,70% 92,41 94,94 − −
Incident Rate DBD 4,71 / 100.000 15,2 per 100.000 4,71 / 100.000 1,44% 169,43 4,71 / 100.000 − −
penduduk penduduk penduduk penduduk
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan 94,25 91% 93,75% 94,80% 101,12 94 − −
pengobatan
Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 5 fasilitas layanan − 3 fasilitas 2 fasilitas 66,67 4 fasilitas − −
kesehatan layanan layanan layanan
kesehatan kesehatan kesehatan
43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 90% 84,30% 80,00% 94% 117,5 85% − − Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan
Persentase Puskesmas Pandu PTM 100 100% 100,00% 100% 100 100% − − Kesehatan Jiwa
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 65 40,10% 55,00% 40% 72,73 60% − −
Persentase puskesmas yg melaksanakan program 100 100% 100,00% 100% 100% 100% − −
kesehatan gigi dan mulut
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100 100% 100,00% 100% 100% 100% − −
43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 25 7,80% 15,00% 8% 53,33 20% − −
24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 32 18% 20,00% 36% 180 26% − − Bidang Pelayanan
Kesehatan
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 90 75% 80,00% 60% 75 85% − −
Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan 75 0% 35,00% 35% 100 55% − −
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
Persentase Hatra yang memiliki STPT 15 5,30% 6,00% 6% 100 10% − −
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi 7 7 puskesmas 1 puskesmas 0 0 8 puskesmas − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer
29
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP − 127,42 permil − − − − − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 87 80% 83,00% 86% 103,61 85% − −
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Persentase kunjungan rumah (awal) 0 67% − − − 0 − − Seksi Pelayanan
Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) Kesehatan Primer
24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi − 6 RS − − − − − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes 100 − 100,00% 100% 100 100% − −
yang diterbitkan
Persentase puskesmas yang melaksanakan program 100 − 100,00% 100% 100 100% − −
kesehatan indra
24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 629 544 hatra 569 hatra 439 hatra 77,15 599 hatra − − Seksi Pelayanan
Kesehatan Tradisional
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 70 − 50,00% 44,80% 89,6 60% − − Seksi Pelayanan
(SPGDT) Kesehatan Rujukan
42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber 76 56% 60,00% 48% 80 68% − − Bidang Sumber Daya
Daya Kesehatan baik Kesehatan
42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 85 103 sarana 80 sarana 19 sarana 23,75 85 sarana − − Seksi Kefarmasian
Kefarmasian dan Pangan
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 180 257 lembar 150 lembar 180 lembar 120 180 lembar − −
30
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, 10 9 buah 0,00% 0 0 10% − −
kosmetik)
42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 70 60% 60,00% 60,48% 100,8 65% − − Seksi Seksi Alat
Kesehatan Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Alat Kesehatan Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 40 31 fasyankes 39 fasyankes 39 fasyankes 100 40 fasyankes − − Seksi Seksi Alat
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Toko alkes/PKRT dibina 25 7 toko 25 toko 9 toko 36 25 toko − − Rumah Tangga
42.004 Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang diadakan 1250 2790 buah 132 buah 132 buah 100 1250 buah − − Seksi Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 468 − 364 buah 351 buah 96,43 416 buah − −
42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti 600 420 orang 256 orang 208 orang 81,25 600 orang − − Seksi Sumber Daya
bimtek/sejenisnya Manusia Kesehatan
Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 200 286 PAK 170 PAK 204 PAK 120 200 PAK − −
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 3 5 kategori 0 kategori 0,00 0 3 kategori − −
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Jumlah SIP nakes yang diterbitkan 1000 1453 SIP 950 SIP 1205 SIP 126,84 950 SIP − −
Kesehatan
25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase kelengkapan alkes puskesmas 57 10,64% 52,00% 36,84% 70,85 54% − − Bidang Sumber Daya
Kesehatan
Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 57 − 52,00% 65,29% 125,56 54% − − UPTD RSUD dr.
HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Jumlah alkes yang diadakan 1250 133 buah 147 buah 159 buah 108,16 1250 buah − − Seksi Seksi Alat
25,025 Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan Kesehatan dan Perbekalan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan
Rumah Tangga
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 1 − − − − − − − UPTD RSUD dr.
Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan HARYOTO dan RSUD
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan PASIRIAN
jumlah alkes yang dipelihara 50 − 50 unit 10 20 50 − −
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi 86,2 100% 85,80% 85,8 100 86 − − Sekretaris
perkantoran
31
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 35 35 jenis 81 jenis 36 100 35 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian, UPTD
LABKESDA, UPTD IFK
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi 85,6 100% 85,20% 80,47 94,45 85,4 − − Sekretariat
dengan layak
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / 13 13 jenis 18 jenis 18 100 13 − − Sub Bag Umum dan
Prasarana Aparatur diadakan dan direhabilitasi Kepegawaian
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara 25 25 jenis 34 jenis 33 jenis 97,06 25 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian, UPTD
LABKESDA, UPTD IFK
− −
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan 100 100% 100,00% 100 100 100 − − Sekretaris
Capaian Kinerja Dan Keuangan tepat waktu
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 3 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 − − Sub Bag Penyusunan
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Program
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan 2 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 − − Sub Bag Keuangan
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 − − Sub Bag Keuangan
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 100 1 − − Sub Bag Penyusunan
Program
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun 2 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 − − Sub Bag Penyusunan
Program
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran 4 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 − − Sub Bag Penyusunan
(RKA) SKPD yang disusun Program
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana 86,9 81,23% 86,60% 86,60% 100 86,8 − − Sekretariat
Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Jaringannya
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 3 9 puskesmas 0 puskesmas 0 0 3 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 5 1 puskesmas 0 lokasi 0 0 5 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang 3 − 12 puskesmas 12 puskesmas 100 3 − − Sub Bag Umum dan
diadakan Kepegawaian
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu 2 − − − − 2 − − Sub Bag Umum dan
yang diadakan Kepegawaian
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab 4 3 puskesmas 1 puskesmas 1 puskesmas 100 4 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
32
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab 4 3 pustu 0 pustu 0 pustu 0 4 − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi 90,8 89% 90,40% 24,67 27,29 90,6 − − Sekretariat
Kesehatan
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang 88 59,70% 85,00% 60% 70,59 86% − − Sub Bag Umum dan
terfasilitasi Kepegawaian
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25% − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 1 1 buku 2 laporan 2 laporan 100 1 laporan − − Sub Bag Penyusunan
Program
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Persentase koordinasi peningkatan pelayanan 73 38% 71,00% 34% 47,89 72% − − Sub Bag Penyusunan
Kesehatan (BOK) kesehatan yang terfasilitasi Program
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 17 17 jenis 14 jenis 14 jenis 100 17 jenis − − Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi 25 14 puskesmas 13 puskesmas 13 puskesmas 100 25 puskesmas − − Sub Bag Penyusunan
kesehatan Program
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda, Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di 100 − 100,00% 52% 52% 100% − − UPTD Puskesmas
IFK) Puskesmas
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel 100 − 100,00% 47% 47 100% − − UPTD LABKESDA
klinik dan kesehatan masyarakat/lingkungan
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, 100 − 100,00% 100% 100 100% − − UPTD IFK
pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan K4 100 − 100,00% 78,52% 78,52 100% − − UPTD Puskesmas
Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100 − 100,00% 82,82 82,82 100% − −
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100 − 100,00% 100% 100 100% − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100 − 100,00% 40,17% 40,17 100% − −
33
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 − 100,00% 21,73% 21,73 100% − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 100 − 100,00% 70,66% 70,66 100% − −
Melitus
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 100 − 100,00% 136,29% 1,3629 100% − −
Gangguan Jiwa Berat
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100 − 100,00% 51,59% 0,5159 100% − −
sesuai standar
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 100 − 100,00% 62,72% 0,6272 100% − −
infeksi HIV
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100 − 100,00% 85,47% 85,47 100% − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100 − 100,00% 53,22% 53,22 100% − −
44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% − 60,00% 75% 75 60% − − UPTD Puskesmas
BLUD di Puskesmas
44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1000 − 1776 orang 620 orang 47 1000 orang − − UPTD LABKESDA
44.04 Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat 25 − 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas − − UPTD IFK
Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring 25 − 25 laporan 25 laporan 100 25 laporan − −
dan evaluasi
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang 100 − 100,00% 85,1 85,1 100% − − UPTD RSUD dr.
memenuhi target HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat 84 − 80,00% 77,335 77,335 82% − −
kesehatan
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan 1 − 0 unit 0 0 1 unit − − UPTD RSUD dr.
peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rumah sakit HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
jumlah sarpras yang dipelihara 20 − 20 unit 20 unit 100 20 unit − −
34
Perkiraan Realisasi Capaian
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Target Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target Kinerja program dan Daerah s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Capaian Program kegiatan Unit Kerja Perangkat
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program dan Realisasi
Kode (Renstra Perangkat Realisasi (Renja Tingkat Daerah Penang- gung-
Program/kegiatan (output) Keluaran Target Renja Capaian
Daerah) Tahun Renja Perangkat Capaian jawab
Kegiatan s/d Perangkat tingkat Program dan
2022 Perangkat Daerah tahun Realisasi
dengan Daerah tahun realisasi (%) Kegiatan s/d
Daerah 2021 target Renstra
tahun 2019 2020 tahun berjalan
tahun 2020 (%)
(tahun 2021)
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah sakit BOR 75 − 75,00% 52,89% 70,52 75% − − UPTD RSUD dr.
HARYOTO
NDR <25 − <25 per mil 36,21per mil 55,16 <25per mil − −
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 75 − 75,00% 50,03% 66,71 75% − − UPTD RSUD dr.
HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
BTO 50 − 50 kali 64 kali 128 50 kali − −
GDR <45 − <55 per mil 35 per mil 136,36 <50 per mil − −
NDR <25 − <25 per mil 6,53 per mil 173,88 <25 per mil − −
45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 − 4 fasilitasi 0 0 4 fasilitasi − − UPTD RSUD PASIRIAN
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 − 1200 orang 965 orang 80,42 1200 orang − − UPTD RSUD dr.
rumah sakit HARYOTO dan RSUD
PASIRIAN
35
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut :
36
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
Indikator Tujuan/Sasaran SPM/Standar Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No. IKK
Renstra PD Nasional 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
1 Indeks Kesehatan − − 0,752 0,755 0,758 0,762 0,77 0,755 0,758 0,762
2 Persentase Keluarga Sehat − − 14% 16% 18% 20% 14% 16% 18% 20%
3 Persentase Keluarga Pra Sehat − − 47% 50% 53% 56% 47% 50% 53% 56%
4 Indeks Kepuasan Masyarakat − − 80 81 82 83 80 81 82 83
37
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja
merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian
suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.
38
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
Meningkatnya Persentase Keluarga Sehat Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,8
Kualitas Kesehatan X100% Laporan Survei Kepala Dinas
Masyarakat Jumlah keluarga yang telah dikunjungi Keluarga Sehat Kesehatan
Persentase Keluarga Pra Sehat Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 – 0,8
Laporan Survei Kepala Dinas
X 100%
Keluarga Sehat Kesehatan
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi
39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan berupa kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan
(opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Kesehatan dapat di
identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah
dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Kesehatan didapatkan permasalahan yang
saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun
permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan
Masalah
Masalah Akar Masalah
pokok
1. Pelayanan 1. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara
kesehatan parsial dan sektoral
masyarakat 2. Belum semua masyarakat paham tentang paradigma
kurang optimal hidup sehat
2. Terdapat 3 jenis 1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan dan
penyakit di re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif
masyarakat yaitu
penyakit menular,
Rendahnya 2. Trend angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
penyakit tidak
pemenuhan tidak menular semakin tinggi
menular dan re
kebutuhan
emerging disesase
dasar
masyarakat 3. Mutu pelayanan 1. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan
untuk kesehatan masih pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik
mewujudkan belum memenuhi 2. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover
peningkatan standar pembiayaan kesehatan
kesejahteraan 4. Sumber daya 1. Sumber daya kesehatan masih kurang
kesehatan dan
sumber daya 2. Ratio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah
manusia penduduk yang dilayani
kesehatan terbatas
5. Penggunaan
Sistem informasi 1. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan
kesehatan belum sistem informasi kesehatan
maksimal
40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
41
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Kesehatan
kab. Lumajang AKB 9,2 per 1.000 KH KESGA dan Puskesmas untuk sub
kegiatan Ibu bersalin dan BBL
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 70% ALKES DAN PKRT, UMUM DAN
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah sesuai standar 94.085.284.988 KEPEGAWAIAN, FARMASI, UPT
Kabupaten/Kota (RSDH, RSP, IPFK)
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang kab. Lumajang jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 1785 alat ALKES DAN PKRT
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.913.595.665
kab. Lumajang Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas 20 alat RSP
Pelayanan Kesehatan yg diadakan 6.547.004.200
kab. Lumajang Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 64% RSDH
16.753.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi kab. Lumajang jumlah alat kalibrasi yang diadakan 2 alat ALKES DAN PKRT
100.000.000
kab. Lumajang jumlah alat kalibrasi yang dipelihara 4 alat ALKES DAN PKRT
300.000.000
Pengadaan Obat, Vaksin kab. Lumajang Persentase jenis obat sesuai fornas 68% FARMASI
8.000.000.000
kab. Lumajang Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis RSP
1.639.561.137
Pengadaan Bahan Habis Pakai kab. Lumajang Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk 68% FARMASI
pelayanan kesehatan dasar 6.000.000.000
kab. Lumajang Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 50 item RSP
2.546.550.044
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kab. Lumajang Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas 468 alat FARMASI
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin 491.950.000
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya kab. Lumajang Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 1 fasilitas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
kesehatan 2.253.859.560
Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas kab. Lumajang Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara 2 puskesmas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
-
42
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas kab. Lumajang Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang 1 rumah dinas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
tenaga kesehatan direhabilitasi dan dipelihara 100.000.000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kab. Lumajang Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 92% RSDH
Kesehatan 1.000.000.000
kab. Lumajang jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 12 item RSP
disediakan 46.887.500
Pengadaan Prasarana dan Pendukung kab. Lumajang Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan 210 unit UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.819.097.000
kab. Lumajang Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 2 unit RSDH
Kesehatan yg diadakan 1.000.000.000
kab. Lumajang Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 10 unit RSP
Kesehatan yg diadakan 101.212.386
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit kab. Lumajang Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah 4 unit RSP
bangunan yang dipelihara 262.010.496
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung kab. Lumajang presentase kelengkapan prasarana rumah sakit 80% RSP
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 24.200.000
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana kab. Lumajang Jumlah bangunan yg dibangun 3 unit RSP
dan Prasarana Pendukungnya 9.000.000.000
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan kab. Lumajang jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg 20 jenis RSP
Kesehatan dipelihara 354.530.000
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, kab. Lumajang persentase fasilitasi distribusi Obat dan Vaksin ke 100% IPFK
BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas yang dilaksanakan 54.400.000
Puskesmas serta fasilitasi kesehatan lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk kab. Lumajang GDR <45‰ RSDH. RSP
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 76.590.958.810
Kabupaten/Kota kab. Lumajang NDR <25‰ RSDH. RSP
kab. Lumajang Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja 28% DINKES,
baik PUSKESMAS, LABKESDA, IPFK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% KESGA
Hamil 590.400.000
kab. Lumajang persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% PUSKESMAS
2.215.579.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% KESGA
Bersalin 2.805.877.500
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% PUSKESMAS
296.805.000
kab. Lumajang Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan komplikasi 0 bulin RSDH
tertangani di rumah sakit -
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% KESGA
Baru Lahir 190.375.000
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% PUSKESMAS
249.905.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan balita 100% KESGA
90.803.250
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan balita 100% PUSKESMAS
764.753.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% KESGA
Usia Pendidikan Dasar dasar 203.700.000
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 100% PUSKESMAS
dasar 847.700.000
43
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% PUSKESMAS
655.729.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% KESGA
Usia Lanjut 70.439.750
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% PUSKESMAS
771.040.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% PTM DAN JIWA
Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150.000.000
kab. Lumajang Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas 100% PUSKESMAS
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 336.392.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% PTM DAN JIWA
Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150.000.000
kab. Lumajang Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang 100% PUSKESMAS
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 241.543.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% PTM DAN JIWA
Dengan Gangguan Jiwa Berat kesehatan sesuai standar 138.000.000
kab. Lumajang Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100% PUSKESMAS
kesehatan sesuai standar 454.219.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai 100% P2M
Terduga Tuberkulosis dengan standart 66.053.000
kab. Lumajang Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai 100% PUSKESMAS
dengan standart 447.385.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% P2M
Dengan Risiko Terinfeksi HIV terinfeksi HIV 81.019.000
kab. Lumajang Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko 100% PUSKESMAS
terinfeksi HIV 173.650.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi kab. Lumajang persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan 0% SURVIM
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu kurang -
Biasa (KLB) dari 24 Jam
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kab. Lumajang Persentase balita stunting tertangani 100% KESGA
Masyarakat 1.203.811.800
44
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja kab. Lumajang Jumlah Pos UKK yang dibina 44 Pos UKK KESLING KESJAOR
dan Olahraga 501.960.000
kab. Lumajang Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan 25 Puskesmas
olahraga
kab. Lumajang Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan yang 1 kali
terlaksana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Jumlah Desa STBM 2 desa KESLING KESJAOR
Lingkungan 940.900.000
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan kab. Lumajang Persentase desa/kelurahan yg menerapkan 5 pesan 26% PROPEMAS
GERMAS 106.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kab. Lumajang Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan 8% YANKESTRAD
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri tradisional sesuai standart 438.600.000
dan Tradisional Lainnya
kab. Lumajang Persentase Rumah sakit menyelenggerakan pelayanan 14%
kesehatan tradisional sesuai standart
45
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kab. Lumajang Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 100% PTM DAN JIWA
NAPZA kesehatan jiwa dan NAPZA 140.000.000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus kab. Lumajang Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% SURVIM
230.310.000
kab. Lumajang Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100% PTM DAN JIWA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kab. Lumajang Persentase kasus malaria diobati 90% P2M
Tidak Menular 570.125.000
kab. Lumajang Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100% PTM DAN JIWA
Pengelolaan Jaminan Kesehatan kab. Lumajang Persentase Puskesmas dengan nilai capaian KBK 72% YANKESPRIM
Masyarakat minimal 90% 350.000.000
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di kab. Lumajang jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan PTM DAN JIWA
Fasyankes dan Sekolah 100.000.000
46
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan kab. Lumajang Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 11 FKTP (7 Pkm YANKESPRIM
di Kabupaten/Kota + 4 Klinik 7.158.345.000
Pratama)
kab. Lumajang jumlah pertemuan validasi data manajemen data 1 kali FARMASI
kefarmasian 5.400.000
kab. Lumajang persentase alkes sesuai standar 50% ALKES DAN PKRT
92.850.000
kab. Lumajang jumlah rumah sakit Terakreditasi Utama 1 rumah sakit RSP
244.371.600
kab. Lumajang Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi 60% PUSKESMAS
(lanjutan) 636.500.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak kab. Lumajang Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan 100% PUSKESMAS
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Pasca Imunisasi) 58.146.000
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi kab. Lumajang persentase penanggulangan daerah bencana dan/atau 100% SURVIM
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan berpotensi bencana 7.283.402.600
Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana
kab. Lumajang persentase kematian pasien covid 19 yang ditangani 100% RSDH
1.500.000.000
kab. Lumajang persentase kematian pasien covid 19 yang ditangani 100% RSP
1.199.999.972
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat kab. Lumajang Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota 85% KESLING KESJAOR
Sehat yang dilaksanakan 402.150.000
Pengelolaan Penelitian Kesehatan kab. Lumajang jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen SUNGRAM
103.595.588
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan kab. Lumajang Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan 100% PUSKESMAS
Respon Wabah keracunan makanan 11.125.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem kab. Lumajang Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat 83% YANKESJUK
Penanganan Gawat Darurat Terpadu darurat terpadu (SPGDT) 751.630.000
(SPGDT)
47
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan kab. Lumajang Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 2 laporan SUNGRAM
120.608.400
kab. Lumajang Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi 3 laporan RSP
dengan SIMRS 45.100.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan kab. Lumajang Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem 27 UPT SUNGRAM
informasi kesehatan 49.600.000
kab. Lumajang Jumlah sistem aplikasi yg digunakan dalam sistem 3 sistem aplikasi RSP
management RS 10.000.000
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem kab. Lumajang Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi 22 alat / SUNGRAM
Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan perangkat 164.178.819
Kesehatan dan Jaringan Internet
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D kab. Lumajang persentase faskyankes yang memiliki izin operasional 100% YANKESJUK
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 28.861.734.967
Daerah Kabupaen/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kab. Lumajang Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin 100% YANKESJUK
Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit operasional 225.964.000
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan kab. Lumajang Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit online 100% YANKESJUK
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 138.416.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas kab. Lumajang Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan 60% YANKESJUK
Kesehatan paripurna 461.921.500
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan kab. Lumajang persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan 92% ALKES DAN PKRT, FARMASI,
dan Makanan Minuman makanan minuman yang sesuai standar 717.530.000 YANKESJUK, DAN KESLING
KESJAOR
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko kab. Lumajang Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 32 rekomendasi ALKES DAN PKRT, FARMASI, DAN
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro 103.000.000 YANKESJUK
Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kab. Lumajang Jumlah Toko alkes/optik yang diawasi dan dikendalikan 40 toko ALKES DAN PKRT
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko alkes/optik 25.000.000
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) kab. Lumajang persentase fasyanfar yang memenuhi standar persyaratan 49% FARMASI
perizinan 60.000.000
kab. Lumajang Persentase sarana produksi UMOT yang memenuhi 60% FARMASI
ketentuan 10.000.000
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan kab. Lumajang jumlah frekuensi pengelolahan data perizinan toko alkes 2 kali ALKES DAN PKRT
dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin 500.000
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional kab. Lumajang jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 2 kali FARMASI
(UMOT) Perizinan Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat 1.350.000
tradisional (OMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin kab. Lumajang jumlah toko alkes/ optik yang difasilitasi pemenuhan 100% ALKES DAN PKRT
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan komitmen 1.500.000
48
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana kab. Lumajang persentase sertifikat yang diterbitkan 50% ALKES DAN PKRT
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu 36.000.000
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan rumah 10 produsen ALKES DAN PKRT
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat tangga yang bersertifikat dibinwasdal 16.000.000
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu
dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga 250 PKRT ALKES DAN PKRT
Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan yang dibinwasdal 20.000.000
Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan kab. Lumajang Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar FARMASI
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 67.000.000
sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang persentase spp irt yang diterbitkan sesuai ketentuan 40% FARMASI
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 67.000.000
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi kab. Lumajang jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 107 TPM dan KESLING KESJAOR
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) DAM 349.680.000
Antara Lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak kab. Lumajang Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 25 sertifikat KESLING KESJAOR
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat 310.350.000
Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan kab. Lumajang Jumlah sampel yang di ambil 5 sampel PUSKESMAS
Makanan (TPM) antara lain jasa boga, 39.330.000
rumah makan/restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada kab. Lumajang jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat 35 sentra KESLING KESJAOR
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan makanan jajanan 141.350.000
Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan Serta kab. Lumajang Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra 50 peserta KESLING KESJAOR
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Makanan Jajanan 141.350.000
pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil kab. Lumajang Jumlah sarana yang di periksa 38 sarana FARMASI
Pemeriksaan Post Market pada Produksi 20.500.000
dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
49
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak kab. Lumajang jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data 1 kali FARMASI
Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Tindak Lanjut 3.000.000
Rumah Tangga
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kab. Lumajang persentase desa siaga aktif purnama mandiri 22% PROPEMAS, PUSKESMAS
Kesehatan 4.103.850.480
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, kab. Lumajang Jumlah desa siaga aktif 205 desa PROPEMAS, PUSKESMAS
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 1.190.539.500
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kab. Lumajang Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% PROPEMAS
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 354.269.500
Masyarakat
kab. Lumajang Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan 40%
Ormas
kab. Lumajang Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 40% PUSKESMAS
836.270.000
kab. Lumajang Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan 40%
Ormas
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif kab. Lumajang Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 46% PROPEMAS, PUSKESMAS
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.609.495.980
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan kab. Lumajang jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas PROPEMAS
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat bersih dan sehat yang dilakukan 511.221.450
kab. Lumajang jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup 4 aktifitas PUSKESMAS
bersih dan sehat yang dilakukan 1.098.274.530
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kab. Lumajang Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan 83% PROPEMAS, PUSKESMAS
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat mandiri 1.303.815.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi kab. Lumajang Persentase Poskesdes yang dibina 100% PROPEMAS
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya 531.267.500
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat kab. Lumajang Persentase Posyandu yang dibina 100%
(UKBM)
kab. Lumajang Persentase Poskestren yang dibina 100%
50
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan kab. Lumajang persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 93% SDMK
Di Wilayah Kabupaten/Kota 51.105.000
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga kab. Lumajang Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang 1000 SIP SDMK
Kesehatan diterbitkan 34.275.000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kab. Lumajang Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi 100 perijinan SDMK
Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan dan dievaluasi tindak lanjutnya nakes 16.830.000
Praktik Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan kab. Lumajang Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan 58% SDMK
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia sesuai standar 5.774.163.000
Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia
di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi serta kab. Lumajang Persentase fasyankes yang menyusun dokumen rencana 85% SDMK
Pemerataan Sumber Daya Manusia kebutuhan SDM Kesehatan 71.068.000
Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya kab. Lumajang Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan 14 Puskesmas SDMK
Manusia Kesehatan sesuai Standar strategis 5.558.800.000
kab. Lumajang jumlah nakes non ASN yg memperoleh inssentif 393 orang rsp
81.000.000
kab. Lumajang jumlah nakes non ASN yg memperoleh inssentif 150 orang rsdh
2.376.000.000
kab. Lumajang persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia 100% puskesmas
kesehatan 1.684.800.000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya kab. Lumajang Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang 200 PAK SDMK
Manusia Kesehatan diterbitkan 56.545.000
kab. Lumajang Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 300 orang SDMK
51.300.000
kab. Lumajang Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih 3 kategori SDMK
36.450.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan kab. Lumajang Persentase kegiatan pengembangan mutu dan 100% SDMK, RSP, IPFK
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia peningkatan kompetensi yang dilaksanakan 1.226.802.600
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /
Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan kab. Lumajang Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 500 orang SDMK
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Bimtek dan sejenisnya 1.226.802.600
51
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
kab. Lumajang Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / 200 orang RSP
Bimtek dan sejenisnya 93.170.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah kab. Lumajang Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional 100% SEKERTARIAT
Daerah perkantoran 290.312.014.994
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kab. Lumajang Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, 93% SUNGRAM
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 351.374.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kab. Lumajang Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 2 dokumen SUNGRAM
38.790.000
Penyusunan dokumen perencanaan kab. Lumajang Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen SUNGRAM
perangkat Daerah 116.723.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen SUNGRAM
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 16.642.000
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen kab. Lumajang Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
RKA-SKPD 55.080.250
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD kab. Lumajang Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
16.305.250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen kab. Lumajang Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
Perubahan RKA-SKPD 62.916.300
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan kab. Lumajang Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
DPA-SKPD 44.916.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat 81% KEUANGAN, RSP
Daerah 73.479.553.167
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kab. Lumajang Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 692 orang KEUANGAN
43.013.581.061
kab. Lumajang Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang RSP
972.221.856
kab. Lumajang jumlah nakes ASN yang memperoleh insentif 38 orang RSP
1.759.823.142
kab. Lumajang Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 408 orang RSDH
24.657.932.800
kab. Lumajang jumlah nakes ASN yg memperoleh insentif 170 orang RSDH
2.904.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan 2 fasilitasi KEUANGAN
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD 11.478.120
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi kab. Lumajang Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 dokumen KEUANGAN
SKPD 14.892.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 2 fasilitasi KEUANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 jenis KEUANGAN
Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.766.000
Pengelolaan dan penyiapan bahan kab. Lumajang Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 laporan KEUANGAN
tanggapan pemeriksaan 2.970.000
52
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis kab. Lumajang Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 laporan KEUANGAN
Prognosis Realisasi Anggaran 963.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan kab. Lumajang Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan 7 fasilitasi KEUANGAN
Tugas ASN tugas ASN 62.944.188
Administrasi Barang Milik Daerah pada kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat 81% KEUANGAN
Perangkat Daerah Daerah 84.396.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan kab. Lumajang Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 dokumen KEUANGAN
Barang Milik Daerah SKPD 4.901.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 28 fasilitasi KEUANGAN
22.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kab. Lumajang Jumlah Laporan Monev BMD 25 laporan monev KEUANGAN
Barang Milik Daerah pada SKPD 24.556.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan kab. Lumajang Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 laporan KEUANGAN
Barang Milik Daerah pada SKPD 18.361.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 fasilitasi KEUANGAN
SKPD 11.536.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD kab. Lumajang Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 3 laporan KEUANGAN
3.042.000
Administrasi Pendapatan Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah 81% KEUANGAN
Kewenangan Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.016.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 fasilitasi KEUANGAN
357.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah kab. Lumajang Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 laporan KEUANGAN
659.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian 83% UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Daerah perangkat daerah 134.990.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi kab. Lumajang Jumlah ASN terdata 1430 ASN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kepegawaian 48.960.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem kab. Lumajang Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi 1 laporan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Informasi Kepegawaian Kepegawaian 38.710.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kab. Lumajang Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 28 laporan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kinerja Pegawai 18.670.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kab. Lumajang Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 10 ASN RSP
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kab. Lumajang Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 200 ASN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10.650.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah kab. Lumajang Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat 83% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
daerah 2.054.370.865
53
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor kab. Lumajang Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 75 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
209.031.060
kab. Lumajang Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 2 jenis RSP
210.650.000
Penyediaan Barang Cetakan dan kab. Lumajang Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 10 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penggandaan 17.525.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 2 fasilitasi
40.555.000
kab. Lumajang Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 25 item RSP
151.105.200
kab. Lumajang Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 25 item
95.481.250
Penyediaan Bahan/Material kab. Lumajang Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 4 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32.316.800
kab. Lumajang Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 7 jenis RSP
516.100.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu kab. Lumajang Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 2 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10.250.000
kab. Lumajang Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 130 fasilitasi RSP
30.855.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kab. Lumajang jumlah fasilitasi rakor SKPD 3 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Konsultasi SKPD 300.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional kab. Lumajang Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang 2 kendaraan dinas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
atau Lapangan disediakan 1.092.355.200
Pengadaan Alat Besar kab. Lumajang Jumlah alat besar yang disediakan 1 alat UMUM DAN KEPEGAWAIAN
391.758.650
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 6 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
228.515.220
kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 10 jenis
kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 23 jenis RSP
1.984.735.305
kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang 53 jenis
disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan kab. Lumajang Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang 83% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
Pemerintahan Daerah operasional kantor 10.490.788.489
Penyediaan Jasa Surat Menyurat kab. Lumajang jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 3 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15.850.000
kab. Lumajang Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 1 fasilitasi RSP
2.700.000
54
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya kab. Lumajang jumlah Alat Besar yang dipelihara 6 alat UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 43.466.960
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kab. Lumajang Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 6 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
187.323.150
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud kab. Lumajang Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor kab. Lumajang Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
dan Bangunan Lainnya dipelihara 54.687.400
kab. Lumajang Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 8 jenis RSP
dipelihara 237.829.796
kab. Lumajang Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang 5 jenis
direhabilitasi
Peningkatan Pelayanan BLUD kab. Lumajang Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 87% PUSKESMAS, RSDH
198.712.670.132
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD kab. Lumajang persentase pemenuhan operasional pelayanan puskesmas 81% PUSKESMAS
BLUD 85.008.220.132
Peningkatan Kinerja dan Reformasi kab. Lumajang Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi 27 fasilitasi SUNGRAM
Birokrasi birokrasi 14.730.000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis kab. Lumajang Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jabatan 24.650.000
55
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan
efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak
hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan
perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang dinas kesehatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan
yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.
56
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Kesehatan
Indikator Catatan
Besaran/
No Usulan Aktivitas Lokasi Kinerja
Volume
(ABAIKAN) PD Pengusul Mekanisme
1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan
1 rehap pustu Jarit Kec. Candipuro 2 Dokumen Forum PD
Candipuro
57
3 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
B. Misi
Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, dibutuhkan konsep
yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam
pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang
disebut sebagai misi.
Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi,
sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan
visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Daerah, maka visi tersebut
didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan pariwisata;
58
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean
governance).
Dari 3 (tiga) misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah
di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten
Lumajang khususnya melalui misi kedua yaitu “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”,
Misi kedua RPJMD “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri” mempunyai 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan
dasar masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
dengan indikator Angka Kemiskinan.
Pada misi kedua dan tujuan pertama terdapat 9 sasaran yaitu :
a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya ketahanan pangan
d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
e. Meningkatnya kondusvitas wilayah
f. Meningkatnya kelancaran lalu lintas
g. Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga
h. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2.1. Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kesehatan secara
umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dinas Kesehatan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu
pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan selama
kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati
Lumajang kepada Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan peraturan
Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
TARGET
INDIKATOR TUJUAN / CAPAIAN
NO TUJUAN SASARAN
SASARAN TAHUN
2022
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkat
kan derajat Indeks Kesehatan 0,758
kesehatan
masyarakat 1. Meningkatnya 1. Persentase keluarga sehat 18%
kualitas kesehatan
masyarakat 2. Persentase keluarga pra sehat 53%
2. Meningkatnya akses
dan kualitas 1. Indeks kepuasan masyarakat 82
pelayanan kesehatan
60
3.2.3. Strategi dan kebijakan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi
dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan
diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil
analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel
berikut ini.
61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
62
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,
Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program Penyediaan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Upaya Kesehatan untuk
Kesehatan UKM dan UKP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Perorangan dan Kewenangan Pengadaan Obat, Vaksin
Upaya Daerah
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Kesehatan Kabupaten/Kota
Masyarakat Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
63
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan
Pasca Krisis Kesehatan
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Operasional Pelayanan Puskesmas
Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sistem Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan secara
Terintegrasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
64
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
2 Program Pemberian Izin Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Sediaan Apotek, Toko Obat, Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Farmasi, Alat Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
Kesehatan dan Kesehatan dan (UMOT)
Makanan Optikal, Usaha Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak
Minuman Mikro Obat Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pemberian Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
untuk Sarana Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Produksi Alat Tangga
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan
Perbekalan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Kesehatan Rumah Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
65
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
3 Program Advokasi, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
Pemberdayaan Pemberdayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Kemitraan,
Bidang Peningkatan Peran
Kesehatan serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
dalam Rangka Bersih dan Sehat
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengembangan dan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Kesehatan (UKBM)
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
4 Program Pemberian Izin Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Peningkatan Praktik Tenaga
Kapasitas Kesehatan Di
Sumber Daya Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Manusia Kabupaten/Kota Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Kesehatan
Perencanaan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Kebutuhan dan Manusia Kesehatan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan sesuai Standar
UKM Manusia di
Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Mutu dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
Peningkatan / Kota
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
5 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penunjang Penganggaran, dan
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
Urusan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
66
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Barang Milik SKPD
Daerah pada
Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Kewenangan Pengolahan Data Retribusi Daerah
Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
67
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
Barang Milik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Daerah Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Urusan Perizinan Alat Besar
Pemerintahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Daerah
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
68
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 URUSAN
PEMERINTAHA
N WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1 0 URUSAN 168,248,844,56
2 PEMERINTAHA 479.342.253.069 462.686.901.4 7
N BIDANG 69
KESEHATAN
1 2 1 PROGRAM 50,971,092,461
PENUNJANG 282.361.361.373
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
1 0 0 2 Perencanaan, 386,511,400
2 1 . Penganggaran, 43.265.000
0 dan Evaluasi
Kinerja
1 Perangkat Daerah
1 0 0 2 0 Penyusunan Persentase Jumlah jenis dokumen Indeks Kab. 100 % 4 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 128,396,290
2 1 . 1 Dokumen pemenuhan perencanaan dana Kepuasan Lumajang, 17.225.000 Rokok pemenuhan
0 Perencanaan fasilitasi spesifik Masyarakat Semua fasilitasi
Perangkat Daerah kebutuhan Kecamatan kebutuhan
1 operasional , Semua operasional
perkantoran Kelurahan perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
Renja Lumajang 5.000.000
69
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyusunan dokumen 4 Kab.
PPRG Lumajang 2.000.000
1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah dokumen RKA- Indeks Kab. 100 % 1 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 60,588,275
2 1 . 2 Penyusunan pemenuhan SKPD Kepuasan Lumajang, 10.000.000 Rokok pemenuhan
0 Dokumen RKA- fasilitasi Masyarakat Semua fasilitasi
SKPD kebutuhan Kecamatan kebutuhan
1 operasional , Semua operasional
perkantoran Kelurahan perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
RKA Lumajang 10.000.000
1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah dokumen Indeks Kab. 100 % 1 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 69,207,930
2 1 . 3 Penyusunan pemenuhan perubahan RKA-SKPD Kepuasan Lumajang, 7.500.000 Rokok pemenuhan
0 Dokumen fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
Perubahan RKA- kebutuhan Rogotruna n kebutuhan
1 SKPD operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
perubahan RKA Lumajang 7.500.000
1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah dokumen Indeks Kab. 100 % 4 dokumen 87 Pajak Persentase 100 % 18,306,200
2 1 . 6 Penyusunan pemenuhan LAKIP Kepuasan Lumajang, 5.000.000 Rokok pemenuhan
0 Laporan Capaian fasilitasi Masyarakat Semua fasilitasi
Kinerja dan kebutuhan Kecamatan kebutuhan
1 Ikhtisar Realisasi operasional , Semua operasional
Kinerja SKPD perkantoran Kelurahan perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Kab.
LAKIP Lumajang 5.000.000
1 0 0 2 0 Evaluasi Kinerja Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Semua 100 % 3 fasilitasi 87 Pajak Persentase 100 % 42,669,000
2 1 . 7 Perangkat Daerah pemenuhan penyusunan laporan Kepuasan Kabupaten 2 dokumen 3.540.000 Rokok pemenuhan
0 fasilitasi dana spesifik Masyarakat /Kota, fasilitasi
kebutuhan Jumlah jenis dokumen Semua kebutuhan
1 operasional evaluasi kinerja Kecamatan operasional
perkantoran perangkat daerah , Semua perkantoran
Kelurahan
Penyusunan dokumen 1 Kab.
LKJp Lumajang 2.880.000
1 0 0 2 Administrasi 43,159,081,061
2 1 . Keuangan 75.378.312.025
0 Perangkat Daerah
70
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyediaan Gaji Persentase Jumlah ASN terlayani Indeks Kab. 100 % 281 orang 87 Pajak Persentase 100 % 43,013,581,061
2 1 . 1 dan Tunjangan pemenuhan gaji dan tunjangan Kepuasan Lumajang, 71.343.735.717 Rokok pemenuhan
0 ASN fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n kebutuhan
2 operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyediaan Gaji ASN 1 Dinas
Kesehatan, 67.893.342.84
RSUP dan 5
RSDH
jumlah nakes ASN yang Indeks RSUDH dan 100 % 208 orang 87
memperoleh insentif Kepuasan RSUP 3.894.000.000
Masyarakat
1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks 100 % 7 fasilitasi 87 Persentase 100 % 65,000,000
2 1 . 2 Administrasi pemenuhan administrasi keuangan Kepuasan 126.613.308 pemenuhan
0 Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas ASN Masyarakat fasilitasi
Tugas ASN kebutuhan kebutuhan
2 operasional operasional
perkantoran perkantoran
Fasilitasi administrasi 1 Dinas
keuangan pelaksanaan Kesehatan 62.944.188
tugas ASN
71
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pengadaan honorarium 4 Dinas
jasa lembur Kesehatan 3.828.000
1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah Dokumen Indeks Kab. 100 % 2 dokumen 87 Persentase 100 % 20,000,000
2 1 . 4 Pelaksanaan pemenuhan Akuntansi SKPD Kepuasan Lumajang, 2 fasilitasi 5.000.000 pemenuhan
0 Akuntansi SKPD fasilitasi Jumlah fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan pelaksanaan akuntasi Rogotruna n kebutuhan
2 operasional SKPD operasional
perkantoran perkantoran
Fasilitasi Pelaksanaan 1 Dinas
Akuntansi Kesehatan 5.000.000
1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah jenis Laporan Indeks Kab. 100 % 1 jenis 87 Dana Persentase 100 % 15,000,000
2 1 . 5 Penyusunan pemenuhan Keuangan Akhir Tahun Kepuasan Lumajang, 5.000.000 Transfer pemenuhan
0 Laporan fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Keuangan Akhir kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
2 Tahun SKPD operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Keuangan Akhir Tahun Kesehatan 5.000.000
SKPD
1 0 0 2 0 Koordinasi dan Persentase Jumlah Jenis Laporan Indeks Kab. 100 % 12 laporan 87 Dana Persentase 100 % 20,000,000
2 1 . 7 Penyusunan pemenuhan Keuangan Kepuasan Lumajang, 3.000.000 Transfer pemenuhan
0 Laporan fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Keuangan kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
2 Bulanan/Triwula operasional Alokasi operasional
nan/ Semesteran perkantoran Umum perkantoran
SKPD
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Keuangan Kesehatan 3.000.000
Bulanan/Triwulan/Semest
eran SKPD
1 0 0 2 0 Penyusunan Persentase Jumlah Jenis Laporan Indeks Kab. 100 % 2 laporan 87 Dana Persentase 100 % 2,000,000
2 1 . 8 Pelaporan dan pemenuhan Prognosis realisasi Kepuasan Lumajang, 963.000 Transfer pemenuhan
0 Analisis fasilitasi anggaran Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Prognosis kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
2 Realisasi operasional Alokasi operasional
Anggaran perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Prognosis Realisasi Kesehatan 963.000
Anggaran
1 0 0 2 Administrasi 93,000,000
2 1 . Barang Milik 31.500.000
0 Daerah pada
Perangkat Daerah
3
72
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyusunan Persentase Jumlah dokumen Indeks 100 % 3 dokumen 87 Dana Persentase 100 % 5,500,000
2 1 . 1 Perencanaan pemenuhan Rencana Kebutuhan Kepuasan 1.500.000 Transfer pemenuhan
0 Kebutuhan fasilitasi BMD Masyarakat Umum- fasilitasi
Barang Milik kebutuhan Dana kebutuhan
3 Daerah SKPD operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan dokumen 1 Dinas
Rencana Kebutuhan Kesehatan 1.500.000
Barang Milik Daerah
1 0 0 2 0 Pengamanan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 25 patok 87 Dana Persentase 100 % 23,000,000
2 1 . 2 Barang pemenuhan pengamanan BMD Kepuasan Lumajang, 20.000.000 Transfer pemenuhan
0 Milik Daerah fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Fasilitasi Pengamanan 1 Dinas
Barang Milik Daerah Kesehatan 20.000.000
1 0 0 2 0 Pembinaan, Persentase Jumlah Laporan Indeks Kab. 100 % 25 laporan 87 Dana Persentase 100 % 26,000,000
2 1 . 4 Pengawasan, dan pemenuhan Monev BMD Kepuasan Lumajang, 5.000.000 Transfer pemenuhan
0 Pengendalian fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Barang Milik kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 Daerah pada operasional Alokasi operasional
SKPD perkantoran Umum perkantoran
Fasilitasi Pembinaan, 1 Dinas
Pengawasan, dan Kesehatan 5.000.000
Pengendalian Barang
Milik Daerah
1 0 0 2 0 Rekonsiliasi dan Persentase Jumlah Laporan Indeks Kab. 100 % 3 laporan 87 Dana Persentase 100 % 19,000,000
2 1 . 5 Penyusunan pemenuhan rekonsiliasi BMD Kepuasan Lumajang, 2.000.000 Transfer pemenuhan
0 Laporan Barang fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Milik Daerah kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 pada SKPD operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Barang Milik Daerah Kesehatan 2.000.000
1 0 0 2 0 Penatausahaan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 3 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 16,000,000
2 1 . 6 Barang Milik pemenuhan penatausahaan BMD Kepuasan Lumajang, 2.000.000 Transfer pemenuhan
0 Daerah pada fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Fasilitasi administrasi 1 Dinas
Penatausahaan Barang Kesehatan 2.000.000
Milik Daerah
73
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pemanfaatan Persentase Jumlah Laporan Indeks 100 % 3 laporan 87 Dana Persentase 100 % 3,500,000
2 1 . 7 Barang pemenuhan pemanfaatan BMD Kepuasan 1.000.000 Transfer pemenuhan
0 Milik Daerah fasilitasi Masyarakat Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Pemanfaatan Barang Kesehatan 1.000.000
Milik Daerah
1 0 0 2 Administrasi 16,500,000
2 1 . Pendapatan 659.000
0 Daerah
Kewenangan
4 Perangkat Daerah
1 0 0 2 0 Pelaporan Persentase Jumlah Laporan Indeks Kab. 100 % 12 laporan 87 Dana Persentase 100 % 5,000,000
2 1 . 7 Pengelolaan pemenuhan Pengelolaan Retribusi Kepuasan Lumajang, 659.000 Transfer pemenuhan
0 Retribusi Daerah fasilitasi Daerah Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
4 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Penyusunan Laporan 1 Dinas
Pengelolaan retribusi Kesehatan 659.000
daerah
1 0 0 2 Administrasi
2 1 . Kepegawaian 7.500.000
0 Perangkat Daerah
5
1 0 0 2 0 Pendataan dan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 23 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 %
2 1 . 3 Pengolahan pemenuhan administrasi Kepuasan Lumajang, 7.500.000 Transfer pemenuhan
0 Administrasi fasilitasi kepegawaian Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Kepegawaian kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
5 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Monitoring dan evaluasi 1 Puskesmas/
adminstrasi kepegawaian UPT 3.000.000
1 0 0 2 Administrasi 1,225,000,000
2 1 . Umum Perangkat 2.176.331.864
0 Daerah
74
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase jumlah jenis komponen Indeks Kab. 100 % 10 jenis 87 Pajak Persentase 100 % 100,000,000
2 1 . 1 Komponen pemenuhan instalasi listrik / Kepuasan Lumajang, 77.206.060 Rokok pemenuhan
0 Instalasi fasilitasi penerangan yang Masyarakat Lumajang, fasilitasi
Listrik/Peneranga kebutuhan disediakan Rogotrunan kebutuhan
6 n Bangunan operasional dan RSUP operasional
Kantor perkantoran perkantoran
Pengadaan persediaan 1 Kab.
Lampu penerangan Lumajang 10.000.000
1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase Jumlah jenis bahan Indeks Kab. 100 % 123 jenis 87 Pajak Persentase 100 % 350,000,000
2 1 . 4 Bahan pemenuhan logistik kantor yang Kepuasan Lumajang, 698.987.024 Rokok pemenuhan
0 Logistik Kantor fasilitasi disediakan Masyarakat Lumajang, fasilitasi
kebutuhan Rogotrunan kebutuhan
6 operasional dan RSUP operasional
perkantoran perkantoran
Pengadaan Alat 6 Kab.
Kebersihan Lumajang 20.000.000
75
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengisian tabung gas 2 RSUP RSUP
28.050.000
1 0 0 2 5 Penyediaan Persentase Jumlah jenis barang Indeks RSUP 100 % 25 item 87 Pajak Persentase 100 % 160,000,000
2 1 . Barang Cetakan pemenuhan cetakan yang disediakan Kepuasan 151.105.200 Rokok pemenuhan
0 dan Penggandaan fasilitasi Masyarakat fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
6 operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyediaan barang cetak, 1 RSUP RSUP
banner sbg penunjang 151.105.200
acara/ Media promosi RS
Persentase Jumlah fasilitas Indeks RSUP 100 % 25 item 87 Pajak Persentase 100 % 100,000,000
pemenuhan penggandaan dokumen Kepuasan 95.481.250 Rokok pemenuhan
fasilitasi Masyarakat fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penggandaan dan 1 RSUP RSUP
Penjildan dokumen RS 95.481.250
Jumlah jenis barang Indeks 100 % 25 item 87 Dana Persentase 100 % 50,000,000
cetakan yang disediakan Kepuasan 58.080.000 Transfer pemenuhan
Jumlah fasilitas Masyarakat Umum- fasilitasi
penggandaan dokumen Dana kebutuhan
Alokasi operasional
Umum perkantoran
76
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan barang cetak 1 Dinas
Kesehatan 17.525.000
1 0 0 2 0 Penyediaan Persentase Jumlah jenis bahan Indeks Kab. 100 % 1 jenis 87 Dana Persentase 100 % 40,000,000
2 1 . 7 Bahan/Material pemenuhan lainnya yang disediakan Kepuasan Lumajang, 542.473.600 Transfer pemenuhan
0 fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotrunan Dana kebutuhan
6 operasional dan RSUP Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pengisian Galon Air 4 Kab.
Minum Lumajang 26.373.600
1 0 0 2 0 Penyelenggaraan Persentase jumlah fasilitasi rakor Indeks Kab. 100 % 1 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 670,000,000
2 1 . 9 Rapat Koordinasi pemenuhan SKPD Kepuasan Lumajang, 552.998.730 Transfer pemenuhan
0 dan Konsultasi fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
SKPD kebutuhan Rogotrunan Dana kebutuhan
6 operasional dan RSUP Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Perjalanan Dinas Luar 1 Kab.
Daerah Lumajang 230.000.000
77
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rapat Koordinasi 4 Kab.
Lumajang 35.000.000
1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase jumlah rekening yang Indeks Kab. 100 % 6 rekening 87 Dana Persentase 100 % 350,000,000
2 1 . 2 Komunikasi, pemenuhan dibayar Kepuasan Lumajang, 876.888.489 Transfer pemenuhan
0 Sumber Daya fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Air dan Listrik kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
8 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pembayaran Rekening 1 Dinas
Tagihan Listrik, Kesehatan 264.407.300
78
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembayaran Rekening 3 Dinas
Tagihan Air Kesehatan 1.377.600
1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase jumlah fasilitasi jasa Indeks Kab. 100 % 1 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 45,000,000
2 1 . 3 Peralatan dan pemenuhan perbaikan peralatan dan Kepuasan Lumajang, 43.750.000 Transfer pemenuhan
0 Perlengkapan fasilitasi perlengkapan kanto Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Kantor kebutuhan Semua Dana kebutuhan
8 operasional Kelurahan Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase Jumlah fasilitasi Jasa Indeks Kab. 100 % 10 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 3,000,000,000
2 1 . 4 Pelayanan Umum pemenuhan Pelayanan Umum Kepuasan Lumajang, 9.543.240.000 Transfer pemenuhan
0 Kantor fasilitasi Kantor Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
8 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
79
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembayaran Upah tenaga 1 Dinas
bulanan Kesehatan 1.807.200.000
1 0 0 2 Pemeliharaan 895,000,000
2 1 . Barang Milik 854.204.660
0 Daerah
Penunjang
9 Urusan
Pemerintahan
Daerah
1 0 0 2 0 Penyediaan Jasa Persentase jumlah kendaraan dinas Indeks Kab. 100 % 42 kendaraa 87 Dana Persentase 100 % 550,000,000
2 1 . 2 Pemeliharaan, pemenuhan operasional/lapangan Kepuasan Lumajang, n dinas 692.804.660 Transfer pemenuhan
0 Biaya fasilitasi yang dipelihara Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Pemeliharaan, kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
9 Pajak, dan operasional Alokasi operasional
Perizinan perkantoran Umum perkantoran
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
80
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan Kendaraan 1 Kab.
Roda 4 Lumajang 528.000.000
1 0 0 2 3 Penyediaan Jasa Persentase jumlah Alat Besar yang Indeks Kab. 100 % 5 buah 87 Persentase 100 %
2 1 . Pemeliharaan, pemenuhan dipelihara Kepuasan Lumajang, 15.000.000 pemenuhan 16.500.000
0 Biaya fasilitasi Masyarakat Lumajang, fasilitasi
Pemeliharaan dan kebutuhan Rogotruna n kebutuhan
9 Perizinan Alat operasional operasional
Besar perkantoran perkantoran
pemeliharaan genset dan 1
pompa air 15.000.000
1 0 0 2 0 Pemeliharaan Persentase Jumlah jenis peralatan Indeks Kab. 100 % 22 jenis 87 Dana Persentase 100 % 190,000,000
2 1 . 6 Peralatan dan pemenuhan yang dipelihara Kepuasan Lumajang, 96.400.000 Transfer pemenuhan
0 Mesin Lainnya fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
9 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pemeliharaan Komputer 1 Kab.
(PC dan Laptop) Lumajang 72.400.000
peralatan komputer
(Printer)
81
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan alat 2 Kab.
komunikasi (Telpon, Lumajang 24.000.000
PABX, HANDY talkie,
Repeater, dll)
1 0 0 2 0 Pemeliharaan Persentase Jumlah jenis aset tak Indeks Kab. 100 % 1 jenis 87 Dana Persentase 100 % 55,000,000
2 1 . 8 Aset pemenuhan berwujud yang Kepuasan Lumajang, 50.000.000 Transfer pemenuhan
0 Tak Berwujud fasilitasi dipelihara Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
9 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Pemeliharaan Software 1 Kab.
PSC 119 Lumajang 50.000.000
1 0 0 2 Peningkatan 100,000,000
2 1 . Pelayanan BLUD 193.381.160.335
1
0
1 0 0 2 0 Pelayanan dan Jumlah fasyankes Kab. 1 fasyankes Dana 100,000,000
2 1 . 1 Penunjang penyelenggara PPK Lumajang, 24.450.000 Transfer
1 Pelayanan BLUD BLUD Lumajang, Umum-
Rogotruna n Dana
0 Alokasi
Umum
Penyelanggaraan 1 Kab.
Pelayanan BLUD Lumajang 24.450.000
82
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyediaan jasa 5 RSDH
pelayanan kesehatan 36.800.000.00
0
83
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
persentase pelaksanaan Kec. 80%
smart hospital Lumajang 3.500.000.000
Penyelanggaraan Persentase persentase pemenuhan indek Puskesmas 100% 81% 87 BLUD puskesma Persentase 100 %
Pelayanan BLUD pemenuhan operasional pelayanan kepuasan 65.836.530.335 65.836.530.33 s pemenuhan 72.420.183.369
fasilitasi puskesmas BLUD masyarakat 5 fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
operasional operasional
perkantoran perkantoran
Penyelanggaraan Persentase Persentase pemenuhan indek RSP 100% 100% 87 BLUD RSP Persentase 100%
Pelayanan BLUD di RS pemenuhan Standar Pelayanan kepuasan 15.540.180.000 pemenuhan
fasilitasi Minimal RS masyarakat fasilitasi
kebutuhan kebutuhan
operasional operasional
perkantoran perkantoran
1 0 0 2 Penataan 48,000,000
2 1 . Organisasi 6.000.000
1
3
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Jumlah dokumen Indeks Kab. 100 % 1 dokumen 87 Dana Persentase 100 %
2 1 . 1 Kelembagaan pemenuhan analisis jabatan Kepuasan Lumajang, 3.000.000 Transfer pemenuhan
1 dan Analisis fasilitasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Jabatan kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
84
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyusunan dokumen 1 Dinas
analisa jabatan dan Kesehatan 3.000.000
analisa beban kerja
1 0 0 2 0 Peningkatan Persentase Jumlah fasilitasi Indeks Kab. 100 % 27 fasilitasi 87 Dana Persentase 100 % 28,000,000
2 1 . 3 Kinerja dan pemenuhan peningkatan kinerja dan Kepuasan Lumajang, 3.000.000 Transfer pemenuhan
1 Reformasi fasilitasi reformasi birokrasi Masyarakat Lumajang, Umum- fasilitasi
Birokrasi kebutuhan Rogotruna n Dana kebutuhan
3 operasional Alokasi operasional
perkantoran Umum perkantoran
Persiapan penilaian 1 Dinas
Reformasi Birokrasi Kesehatan 1.500.000
1 0 0 PROGRAM 111,329,219,65
2 2 PEMENUHAN 179.110.429.933 6
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
1 0 0 2 Penyediaan 52,346,454,000
2 2 . Fasilitas 75.772.636.941
0 Pelayanan
Kesehatan untuk
1 UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pembangunan Persentase Jumlah Bangunan yang Persentase RSUP 56 persen 3 unit 10% Dana Persentase 56 persen 242,000,000
2 2 . 1 Rumah Sakit Fasyankes dibangun Keluarga 9.000.000.000 Transfer Fasyankes
0 beserta Sarana terakreditasi Sehat Umum- terakreditasi
dan Prasarana Dana
1 Pendukungnya Alokasi
Khusus
Fisik
Pembangunan gedung 1 RSUP RSUP
OK dan ICU 9.000.000.000
- - - - - Distribusi alat Persentase persentase fasilitasi Persentase Kab. 56 persen 100% 10%
kesehatan, obat, Fasyankes distribusi Obat dan Keluarga Lumajang, 54.400.000 59.840.000
vaksin, BMHP, terakreditasi Vaksin ke puskesmas Sehat Lumajang,
makanan dan yang dilaksanakan Rogotruna n
minuman ke
Puskesmas serta
fasilitasi
kesehatan lainnya
85
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pelaksanaan distribusi 1 Kab.
obat dan vaksin ke Lumajang 54.400.000
puskesmas
1 0 0 2 0 Pembangunan Persentase Jumlah Fasilitas Persentase Kab. 56 persen 1 fasilitas 10% Dana Persentase 56 persen 4,000,000,000
2 2 . 3 Fasilitas Fasyankes Kesehatan Lainnya yang Keluarga Lumajang, 2.253.859.560 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi dibangun Sehat Lumajang, Khusus - terakreditasi
Lainnya Rogotruna n Dana
1 Alokasi
Khusus
Fisik
Pembanguan ruang BSL 1 Labkesda
Labkesda 2.253.859.560
1 0 0 2 1 Rehabilitasi dan Persentase Jumlah Fasilitas Persentase Kab. 56 persen 6 fasilitas 10% Dana Persentase 56 persen 1,350,000,000
2 2 . 0 Pemeliharaan Fasyankes Kesehatan Lainnya yang Keluarga Lumajang, 2.020.000.000 Transfer Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi direhabilitasi dan Sehat Lumajang, Khusus - terakreditasi
Kesehatan dipelihara Rogotruna n Dana
1 Lainnya Alokasi
Khusus
Fisik
Rehab Pustu Ranupane 1 Kec.
Senduro 600.000.000
86
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Rehabilitasi Dan Persentase Jumlah puskesmas yang Persentase puskesmas 56 persen 2 puskesmas 10% DAK Persentase 56 persen
2 2 . 9 Pemeliharaan Fasyankes direhabilitasi dan Keluarga tunjung dan 3.893.273.000 Fasyankes 4.282.600.300
0 Puskesmas terakreditasi dipelihara Sehat Ranuyoso terakreditasi
1
Rehabilitasi puskesmas 1 puskesmas DAK
Tunjung dan Puskesmas tunjung dan 3.893.273.000
Ranuyoso Ranuyoso
1 0 0 2 1 Pengadaan Persentase Jumlah sarana dan Persentase Kab. 56 persen 210 unit 10% Dana Persentase 56 persen 1,111,334,000
2 2 . 3 Prasarana dan Fasyankes prasarana kesehatan KeluargaSeh Lumajang, 12.264.715.000 Transfer Fasyankes
0 Pendukung terakreditasi yang diadakan at Lumajang, Umum- terakreditasi
1 Fasilitas Rogotruna n Dana
Pelayanan Alokasi
Kesehatan Umum
87
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembangunan fisik TPS 16 PKM PKM
B3 puskesmas yang layak kedungjajan 50.000.000
pkm kedungjajang g
88
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyediaan Cold Storage 21 PKM DBCHT PKM
pkm rogotrunan rogotrunan 20.000.000
1 0 0 2 1 Pengadaan Alat Persentase Persentase kelengkapan Persentase RSDH 56 persen 64% 10% Dana Persentase 56 persen
2 2 . 4 Kesehatan/Alat Fasyankes alat kesehatan rumah Keluarga 16.753.000.000 Transfer Fasyankes
0 Penunjang Medik terakreditasi sakit Sehat Khusus - terakreditasi
Fasilitas Dana
1 Pelayanan AlokasI
Kesehatan Khusus
Fisik
Pengadaan alkes gawat 3 RSDH RSDH
darurat 320.000.000
89
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan alkes rawat 2 RSDH RSDH
inap 1.445.000.000
Persentase Jumlah jenis Alat Persentase RSUP 56 persen 20 jenis 10% DBHCH Persentase 56 persen
Fasyankes Kesehatan/ Alat Keluarga 6.547.004.200 T Fasyankes
terakreditasi Penunjang Medik Sehat terakreditasi
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
Pengadaan bahan habis 1 RSUP RSUP
pakai 109.516.000
Pengadaan Alat Persentase jumlah jenis alkes/ alat Persentase kab. 56 persen 3 jenis 10% DAK puskesma Persentase 56 persen
Kesehatan/Alat Fasyankes penunjang yang Keluarga Lumajang 1.233.200.000 s Fasyankes 1.356.520.000
Penunjang Medik terakreditasi diadakan Sehat terakreditasi
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
90
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan Alat 1 kab. DAK
Kesehatan Puskesmas Lumajang 1.233.200.000
(Set Gawat Darurat
termasuk EKG)
- Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(Set Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal)
- Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(Set Laboratorium)
1 0 0 2 1 Pengadaan Dan Persentase jumlah alat kalibrasi Persentase kab. 56 persen 2 alat 10% BOK Persentase 56 persen
2 2 . 5 Pemeliharaan Fasyankes yang diadakan Keluarga Lumajang 4 alat 400.000.000 Fasyankes 440.000.000
0 Alat Kalibrasi terakreditasi jumlah alat kalibrasi Sehat terakreditasi
yang dipelihara
1
Pengadaan kalibrator 1 kab. BOK
alkes dan kalibrasi Lumajang 400.000.000
kalibrator
1 0 0 2 1 Pengadaan Obat, Persentase Persentase jenis obat Persentase Kab. 56 persen 68 persen 10% Dana Persentase 56 persen 13,000,000,000
2 2 . 6 Vaksin Fasyankes sesuai fornas Keluarga Lumajang, 8.000.000.000 Transfer Fasyankes
0 terakreditasi Sehat Semua Khusus - terakreditasi
Kecamatan Dana
1 , Semua Alokasi
Kelurahan Khusus
Fisik
Pengadaan Obat-Obatan 1 Kab.
yankes dasar Lumajang 8.000.000.000
Persentase Jumlah jenis obat dan Persentase RSUP 56 persen 100 jenis 10% DBHCH Persentase 56 persen 3,378,861,500
Fasyankes vaksin yg diadakan Keluarga 1.639.561.137 T Fasyankes
terakreditasi Sehat terakreditasi
91
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 1 Pengadaan Bahan Persentase Jumlah bahan habis Persentase RSUP 56 persen 50 item 10% DBH Persentase 56 persen 2,801,205,048
2 2 . 7 Habis Pakai Fasyankes pakai yang disediakan Keluarga 11.221.674.044 CHT Fasyankes
0 terakreditasi Sehat Dana terakreditasi
Insentif
1 Daerah
Pengadaan bahan kimia 2 RSUP RSUP
325.000.000
1 0 0 2 2 Pemeliharaan Persentase Jumlah alat Persentase Kab. 56 persen 468 alat 10% Pajak Persentase 56 persen 500,000,000
2 2 . 0 Rutin dan Fasyankes kesehatan/alat Keluarga Lumajang, 491.950.000 Rokok Fasyankes
0 Berkala Alat terakreditasi penunjang medik Sehat Semua terakreditasi
Kesehatan/Alat fasilitas pelayanan Kecamatan
1 Penunjang Medik kesehatan yang , Semua
Fasilitas dipelihara rutin Kelurahan
Pelayanan
Kesehatan
92
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan alkes oleh 1 25
tenaga terampil level 2 di Puskesmas 20.000.000
puskesmas
Kalibrasi alkes 2 25
puskesmas Puskesmas 471.950.000
1 0 0 2 Penyediaan 57,951,828,156
2 2 . Layanan 102.652.080.992
0 Kesehatan untuk
UKM dan UKP
2 Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 1,000,400,000
2 2 . 1 Pelayanan Fasyankes kesehatan ibu hamil Keluarga Lumajang, 186.555.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Ibu terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
Hamil Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Pengawalan tekhnis 1 RSDH dan
medis kasus komplikasi RSUP 23.400.000
kebidanan
93
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Supervisi fasilitatif 7 Puskesmas
(Sasaran : 5 Puskesmas 1.500.000
dan Sampling ke Desa)
94
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Deklarasi JPP 17 Kab.
Lumajang 7.950.000
Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan ibu hamil Keluarga Lumajang, 1.656.099.610 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan, BOK
Semua
Kelurahan
Penyeliaan fasilitatif 1 Puskesmas PKM
(P4K) terintegrasi desa 1.656.099.610
siaga
Orientasi kader, tokoh
masyarakat, tokoh agama,
fasilitator/tenaga
pendamping desa
Pelaksanaan kegiatan
KIA di Kelas Ibu
Pendataan &
pemutakhiran sasaran
program kesehatan
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 2,815,877,500
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes kesehatan ibu Keluarga Lumajang, 2.767.603.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Ibu terakreditasi bersalin Sehat Semua Umum- terakreditasi
Bersalin Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Pendampingan 1 25
Puskesmas dalam puskesmas 90.750.000
Pelayanan Maternal
(Sasaran : 25 Puskesmas)
Jampersal 2 Kab.
Lumajang 2.511.000.000
95
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pembelajaran Petugas 5 Kab.
AMP (Sasaran : 3 orang Lumajang 13.440.000
(Dokter, Bidan
Puskesmas, Bidan Desa)
di 25 Puskesmas)
Evaluasi MDN 6 Kab.
Lumajang 5.835.000
Pelayanan KB 7 Kab.
Lumajang 141.128.000
Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan ibu Keluarga Lumajang, 341.968.000 Non Fisik
terakreditasi bersalin Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Penemuan kasus 1 Kab. PKM
kematian Wanita Usia Lumajang 341.968.000
Subur/WUS, ibu dan bayi
serta pelaksanaan autopsy
verbal
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 200,375,000
2 2 . 3 Pelayanan Fasyankes kesehatan bayi baru Keluarga Lumajang, 88.675.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Bayi terakreditasi lahir Sehat Semua Umum- terakreditasi
Baru Kecamatan Dana
2 Lahir , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Pendampingan 1 25
Puskesmas Dalam Puskesmas 82.875.000
Pelayanan Neonatal
Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan bayi baru Keluarga Lumajang, 278.278.000 Non Fisik
terakreditasi lahir Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Pelacakan dan 1 Puskesmas PKM
pendampingan kasus ibu 278.278.000
dan bayi dengan faktor
risiko dan komplikasi
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 100,803,350
2 2 . 4 Pelayanan Fasyankes kesehatan balita Keluarga Lumajang, 2.538.250 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Balita terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
96
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Kelurahan Umum
Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan balita Keluarga Lumajang, 1.155.667.975 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Konseling /edukasi gizi 1 Puskesmas PKM
seimbang 1.155.667.975
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 213,700,000
2 2 . 5 Pelayanan Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 24.215.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan pada terakreditasi pendidikan dasar Sehat Semua Umum- terakreditasi
Usia Kecamatan Dana
2 Pendidikan Dasar , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Model Sekolah/Madrasah 1 Kab.
Sehat Lumajang 9.200.000
97
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi 4 Kab.
Model Sekolah/Madrasah Lumajang 2.080.000
Sehat
Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 1.040.584.270 Non Fisik
terakreditasi pendidikan dasar Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Pengawasan minum TTD 1 Puskesmas PKM
dan Pelaksanaan UKS 1.040.584.270
(pemeriksaan Kesehatan,
TTD rematri, edukasi gizi
seimbang, edukasi
Kesehatan reproduksi,
lingkungan sehat)
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 90 % 10% Dana Persentase 56 persen 200,000,000
2 2 . 6 Pelayanan Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Kabupaten 100 % 283.100.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan pada terakreditasi produktif Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Usia Semua Dana
2 Produktif Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Pertemuan validasi data 1 Kab.
ptm Lumajang 20.000.000
98
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Deteksi Dini PTM dan 6 Kab.
penyuluhan faktor resiko Lumajang 125.000.000
PTM ( GERDU PAS )
GERAKAN TERPADU
DETEKSI DINI
PEMERIKSAAN USIA
PRODUKTIF
persentase desa yang
melaksanakan posbindu
PTM
99
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Advokasi Dukungan 3 Kab.
Dana Desa dalam Lumajang 5.400.000
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Persentase Persentase pelayanan Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes kesehatan pada usia Keluarga Lumajang, 537.830.095 Non Fisik
terakreditasi lanjut Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Deteksi dini faktor risiko 1 Puskesmas PKM
PTM di posbindu PTM 537.830.095
dan Posyandu lansia.
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase penderita Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 143,000,000
2 2 . 8 Pelayanan Fasyankes hipertensi usia 15 tahun Keluarga Kabupaten 193.382.560 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi keatas yang Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Penderita mendapatkan pelayanan Semua Dana
2 Hipertensi kesehatan sesuai standar Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Workshop komplikasi 1 Kab.
pada kasus hipertensi Lumajang 20.000.000
Monitoring, bimbingan Persentase Persentase penderita Persentase Puskesmas Kab. 56 persen 100 % 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
teknis pelaksanaan Fasyankes hipertensi usia 15 tahun Keluarga Lumajang 153.382.560 s Fasyankes -
kegiatan pos pembinaan terakreditasi keatas yang Sehat terakreditasi
terpadu (posbindu) mendapatkan pelayanan
penyakit tidak menular kesehatan sesuai standar
oleh petugas puskesmas.
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Persentase penderita Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 135,000,000
2 2 . 9 Pelayanan Fasyankes DM usia 15 tahun keatas Keluarga Kabupaten 40.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi yang mendapatkan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Penderita pelayanan kesehatan Semua Dana
2 Diabetes Melitus sesuai standar Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Workshop komplikasi 1 Kab.
penyakit Diabetes melitus Lumajang 20.000.000
100
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimtek penalaksanaan 2 Kab.
Gizi pada penderita Lumajang 20.000.000
Diabetes melitus
Pelayanan Persentase Persentase penderita Persentase Semua puskesmas 56 persen 100 % 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
Kesehatan Penderita Fasyankes DM usia 15 tahun keatas Keluarga Kabupaten 122.975.000 s Fasyankes -
Diabetes Melitus di terakreditasi yang mendapatkan Sehat /Kota, terakreditasi
wilayah kerja puskesmas pelayanan kesehatan Semua
sesuai standar Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase ODGJ berat Persentase Semua 56 persen 10 % 10% Dana Persentase 56 persen 152,000,000
2 2 . 0 Pelayanan Fasyankes yang mendapatkan Keluarga Kabupaten 100 % 133.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi pelayanan kesehatan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dengan sesuai standar Semua Dana
2 Gangguan Jiwa Kecamatan Alokasi
Berat , Semua Umum
Kelurahan
Pendampingan dalam 1 Kab.
layanan kesehatan jiwa Lumajang 10.000.000
berat yang di lakukan
oleh tenaga ahli
101
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pendampingan posyandu 2 Kab.
jiwa Lumajang 50.000.000
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 76,053,000
2 2 . 1 Pelayanan Fasyankes orang terduga Keluarga Kabupaten 17.500.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi tuberculosis sesuai Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Terduga dengan standart Semua Dana
2 Tuberkulosis Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Rapat Koordinasi Petugas 1 Kab.
Program Faskes Lumajang 17.500.000
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 91,019,000
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes kesehatan orang dengan Keluarga Kabupaten 80.414.500 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi resiko terinfeksi HIV Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dengan Risiko Semua Dana
2 Terinfeksi HIV Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Rakor Petugas Program 1 Kab.
Lumajang 17.500.000
Deteksi dini kasus Persentase Persentase pelayanan Persentase Semua puskesmas 56 persen 100 % 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
HIV/AIDS dan Hepatitis Fasyankes kesehatan orang dengan Keluarga Kabupaten 62.914.500 s Fasyankes -
pada Ibu hamil dan terakreditasi resiko terinfeksi HIV Sehat /Kota, terakreditasi
kelompok berisiko Semua
Kecamatan
102
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
, Semua
Kelurahan
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase persentase jumlah Persentase Kab. 56 persen 100 % 10% DAK Persentase 56 persen 18,550,000
2 2 . 3 Pelayanan Fasyankes penduduk Keluarga Lumajang, 125.270.200 Non Fisik Fasyankes
0 Kesehatan bagi terakreditasi desa/kelurahan dengan Sehat Sukodono, - BOKKB terakreditasi
Penduduk pada kondisi KLB yang dapat Semua - BOK
2 Kondisi Kejadian ditangani dalam waktu Kelurahan
Luar Biasa kurang dari 24 Jam
(KLB)
Pelayanan penanganan 1 Puskesmas
KLB di wilayah kerja 125.270.200
puskesmas
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase pemenuhan fasilitasi Persentase Kab. 56 persen 80 % 10% Dana Persentase 56 persen 5,010,000,000
2 2 . 4 Pelayanan Fasyankes pelayanan kesehatan KeluargaSeh Lumajang, 7.283.402.600 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan bagi terakreditasi bagi penduduk at Lumajang, Umum- terakreditasi
2 Penduduk terdampak bencana Rogotruna n Dana
Terdampak Alokasi
Krisis Kesehatan Umum
Akibat Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
Pengiriman sampel 1 Kab.
penunjang diagnosa Lumajang 140.106.000
penyakit akibat bencana
103
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Layanan rujukan gadar 6 Kab.
bencana Lumajang 54.000.000
Telepon 11 Kab.
Lumajang 2.400.000
104
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Persentase Presentase kematian Persentase 56 persen 10% DAK Persentase 56 persen
Fasyankes pasien covid-19 yang Keluarga 2.699.999.972 Non Fisik Fasyankes
terakreditasi ditangani Sehat - BOKKB terakreditasi
- BOK
Presentase kematian
pasien covid-19 yang
ditangani
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Persentase balita Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% Dana Persentase 56 persen 1,216,511,800
2 2 . 5 Pelayanan Fasyankes stunting tertangani Keluarga Lumajang, 1.203.811.800 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Gizi terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
Masyarakat Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Rapat pembahasan 1 Kab.
Analisis Data Linsek dan Lumajang 4.500.000
Lintas Program
105
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rapat Koordinasi dan 3 Kab.
Konsolidasi dengan Lumajang 13.500.000
Kecamatan dan Desa
Lokus Stunting
106
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pelatihan Tatalaksana 13 Kab.
Gizi Buruk bagi Tim Lumajang 32.110.000
Asuhan Gizi Puskesmas
(Sasaran : Tim
Penanganan Masalah Gizi
di Puskesmas terdiri dari
Dokter, Bidan dan Ahli
Gizi)
Penyediaan tambahan 14 Kab.
Nutrisi untuk Balita Gizi Lumajang 825.000.000
Buruk dan Bumil KEK
107
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rakor Tim 23 Kab.
Penanggulangan GAKI Lumajang 2.250.000
Kabupaten
108
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Monev Pelaksanaan 33 Puskesmas
Pemberian PMT Lokus 4.080.000
Stunting
Persentase Persentase balita Persentase Kab. 56 persen 100 persen 10% DAK
Fasyankes stunting tertangani Keluarga Lumajang, 1.626.709.227 Non Fisik
terakreditasi Sehat Semua BOKKB
Kecamatan BOK
, Semua
Kelurahan
Penimbangan rutin balita; 1 Puskesmas PKM
Pemantauan tumbuh 1.626.709.227
kembang balita di
Posyandu, PAUD, TK;
Pelaksanaan bulan
penimbangan, bulan
vitamin A, pemberian
TTD pada rematri dan ibu
hamil
Pemberdayaan
masyarakat, kader, guru,
toma, toga, di level
kecamatan
Inspeksi Kesling,
pemicuan STBM,
perilaku kesehatan, Stop
BAB Sembarangan
Pendataan &
pemutakhiran sasaran
program kes (KIA, Gizi,
kasus penyakit)
Pelacakan dan
pendampingan penduduk
dengan risiko masalah
KIA Gizi (pendekatan
PIS PK)
Edukasi, konseling
Pemberian Makan Bayi
Anak, ASI Eksklusif, dan
Gizi seimbang
Pemberian Makanan
Tambahan bumil KEK
dan balita kurus berbahan
109
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
baku lokal, Vitamin A,
TTD ibu hamil dan
Rematri, pengawasan
minum TTD
Peningkatan cakupan
pelayanan melalui
kunjungan rumah,
sweeping balita yang
tidak datang ke Posyandu
Pembinaan Posyandu,
Poskestren, Posyandu
Remaja, Posbindu, Pos
UKK, Poskestren,
UKBM lainnya.
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Jumlah Pos UKK yang Persentase Kab. 56 persen 60 pos 10% Dana Persentase 56 persen 359,800,000
2 2 . 6 Pelayanan Fasyankes dibina Keluarga Lumajang, UKK 80.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Kerja terakreditasi Sehat Semua Umum- terakreditasi
dan Kecamatan Dana
2 Olahraga , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Sosialisasi K3 Fasyankes 1 Kab. 60 pos
Bagi Petugas Fasyankes Lumajang UKK 36.000.000
Pendampingan 3 Kab.
Pembentukan Tim K3 Lumajang 20.000.000
Fasyankes
110
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengukuran Kebugaran Persentase Jumlah tes kebugaran Persentase Puskesmas Puskesmas 56 persen 1 kali 10% BOK puskesma Persentase 56 persen
Karyawan Puskesmas dan Fasyankes anak sekolah dan Keluarga 334.500.250 s Fasyankes -
Pemeriksaan kebugaran terakreditasi karyawan yang Sehat terakreditasi
jasmani tingkat terlaksana
kecamatan
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Jumlah Desa STBM Persentase Kab. 56 persen 2 desa 10% Dana Persentase 56 persen 959,500,000
2 2 . 7 Pelayanan Fasyankes Persentase Tempat - Keluarga Lumajang, 99 persen 806.500.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi Tempat Umum (TTU) Sehat Semua Umum- terakreditasi
Lingkungan dibina Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Sosialisasi Dan Orientasi 1 Kab.
Pilar STBM Bagi Kader Lumajang 20.250.000
STBM
Pendampingan 3 Kab.
Kecamatan STBM Lumajang 32.000.000
Berkelanjutan PASCA
ODF
111
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Workshop Aplikasi Smart 9 Kab.
Stbm Lumajang 77.700.000
112
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penyusuanan Dokumen 20 Kab.
UKL/ UPL Lumajang 75.000.000
Penyebarluasan Informasi 2 Persentase Persentase Persentase Kab. puskesmas 56 persen 10% bok puksemas Persentase 56 persen
Kesehatan Melalui Media Fasyankes desa/kelurahan yg Keluarga Lumajang, 1.222.475.520 Fasyankes -
Massa Online terakreditasi menerapkan 5 pesan Sehat Semua terakreditasi
GERMAS Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Jumlah griya sehat yang Persentase Kab. 56 persen 0% 10% Dana Persentase 56 persen 511,121,500
2 2 . 9 Pelayanan Fasyankes dibentuk Persentase Keluarga Lumajang, 10 % 178.584.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi kelompok Asman strata Sehat Semua 8% Umum- terakreditasi
Tradisional, Purnama Kecamatan 14 % Dana
2 Akupuntur, Persentase Puskesmas , Semua Alokasi
Asuhan Mandiri, memiliki pelayanan Kelurahan Umum
dan Tradisional kesehatan tradisional
Lainnya sesuai standart
Persentase Rumah sakit
menyelenggerakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai
standart
Pembayaran tenaga kerja 1 Kab.
bulanan Lumajang 64.800.000
113
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Rapat koordinasi Tim 3 Kab.
Binwasdal Lumajang 16.000.000
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Persentase jamaah haji Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 231,668,050
2 2 . 0 Surveilans Fasyankes mendapatkan screening Keluarga Kabupaten 100 % 223.397.550 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi faktor resiko kesehatan Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Persentase Semua Dana
2 penanggulangan kasus Kecamatan Alokasi
KLB (PD3I) , Semua Umum
Kelurahan
pemeriksaan kesehatan 1 Kab.
haji Lumajang 185.487.550
Penyelidikan 3 Kab.
epidemiologi kasus KLB Lumajang 14.620.000
114
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Honor contact person 4 Kab.
PD3I Lumajang 5.400.000
Persentase Persentase jamaah haji Persentase Semua 56 persen 100 % 10% DAK
Fasyankes mendapatkan screening Keluarga Kabupaten 100 % 529.722.105 Non Fisik
terakreditasi faktor resiko kesehatan Sehat /Kota, BOKKB
Persentase Semua BOK
penanggulangan kasus Kecamatan
KLB (PD3I) , Semua
Kelurahan
Penemuan kasus PD3I 1 Puskesmas PKM
234.611.053
Pelayanan 3 Kab.
penanggulangan KIPI Lumajang 60.500.000
yang ditangani
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase jumlah puskesmas Persentase Semua 56 persen 25 puskesm 10% Dana Persentase 56 persen 45,000,000
2 2 . 1 Pelayanan Fasyankes penyelenggaraan Keluarga Kabupaten as 55.000.000 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan Orang terakreditasi Skrining ODMK Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
dengan Masalah Semua Dana
2 Kesehatan Jiwa Kecamatan Alokasi
(ODMK) , Semua Umum
Kelurahan
Pertemuan validasi data 1 Kab.
GME dan depresi serta Lumajang 10.000.000
refresing definisi
operasional kesehatan
jiwa
Penguatan Tim TPKJM 2 Kab.
kabupaten lumajang Lumajang 20.000.000
115
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimtek trauma healing 3 Kab.
bagi petugas puskesmas Lumajang 25.000.000
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Persentase Pelayanan Persentase Semua 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 248,010,000
2 2 . 3 Upaya Fasyankes gigi dan mulut di Keluarga Kabupaten 100 % 869.314.110 Transfer Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi Puskesmas Sehat /Kota, 100 % Umum- terakreditasi
Khusus Persentase Pelayanan Semua 94.5 % Dana
2 kesehatan indra di Kecamatan Alokasi
Puskesmas , Semua Umum
Persentase Kelurahan DAK
penanggulangan kasus Non Fisik
COVID-19 BOKKB
Persentase UCI BOK
desa/kelurahan
116
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimbingan teknis 1 Puskesmas
pelaksanaan penyuntikan dan RS 29.100.000
yang aman
Persentase
penanggulangan kasus
Covid-19
117
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pencegahan dan 1 Kab. DAK
penanggulangan kasus Lumajang 196.746.028 Non Fisik
covid-19 di puskesmas BOKKB
BOK
Presentase UCI
desa/kelurahan
Persentase aktifitas
Pelayanan gigi dan
mulut di Puskesmas
Persentase skrining
kesehatan indra di
Puskesmas
1 0 0 2 2 Pelayanan Persentase IR DBD Persentase Persentase Semua 56 persen 511 % 10% Dana Persentase 56 persen 401,125,000
2 2 . 5 Kesehatan Fasyankes kasus malaria diobati Keluarga Kabupaten 90 % 310.506.000 Transfer Fasyankes
0 Penyakit Menular terakreditasi Persentase penderita Sehat /Kota, 94 % Umum- terakreditasi
dan Tidak kusta menyelesaikan Semua 100 % Dana
2 Menular pengobatan Persentase Kecamatan 65 % Alokasi
Puskesmas melakukan , Semua Umum
pemeriksaan IVA Kelurahan
Persentase sekolah
melaksanakan KTR
Rakor Petugas Program 1 Kab.
Faskes Lumajang 233.506.000
Persentase sekolah
melaksanakan KTR
118
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Bimtek program UBM 2 Kab.
bagi petugas kesehatan Lumajang 25.000.000
119
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pendampingan penderita 4 Puskesmas PKM
penyakit menular 354.227.214
menahun.
Persentase pembiayaan
kesehatan yang
tertangani
1 0 0 2 2 Deteksi Dini Persentase jumlah kegiatan skrining Persentase Semua 56 persen 5 kegiatan 10% Dana Persentase 56 persen 20,000,000
2 2 . 7 Penyalahgunaan Fasyankes kasus NAPZA Keluarga Kabupaten 100.000.000 Transfer Fasyankes
0 NAPZA di terakreditasi Sehat /Kota, Umum- terakreditasi
Fasyankes dan Semua Dana
2 Sekolah Kecamatan Alokasi
, Semua Umum
Kelurahan
Rakor pelayanan skrining 3 Kab.
kasus napza lintas sektor Lumajang 15.000.000
120
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Monev pelaksanaan assist 4 Kab.
dan kasus napza Lumajang 10.000.000
disekolah
1 0 0 2 2 Penyelenggaraan Persentase Persentase kegiatan Persentase Kab. 56 persen 85 persen 10% Dana Persentase 56 persen 489,150,000
2 2 . 9 Kabupaten/Kota Fasyankes penyelenggaraan Keluarga Lumajang, 99.000.000 Transfer Fasyankes
0 Sehat terakreditasi Kabupaten/Kota Sehat Sehat Semua Umum- terakreditasi
yang dilaksanakan Kecamatan Dana
2 , Semua Alokasi
Kelurahan Umum
ATK Operasional 1 Kab.
Lumajang 10.000.000
121
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 3 Operasional Persentase BOR, BTO, ALOS, TOI Persentase Kab. 56 persen 3 hari 10% Dana Persentase 56 persen
2 2 . 2 Pelayanan Fasyankes Persentase peserta Keluarga Lumajang, 72 % 12.913.132.980 Transfer Fasyankes
0 Rumah Sakit terakreditasi vaksinasi yang dilayani Sehat Semua 40 kali Umum terakreditasi
Kecamatan 1 hari Dana
2 , Semua 80% Alokasi
Kelurahan Umum
Pajak
Rokok
Pembayar
an Iuran
JKN
Dana
Insentif
Daerah
Pengadaan Jasa 1 RSUP RSUP
Pelayanan Kesehatan 11.880.000.00
bagi ASN 0
Persentase peserta
vaksinasi yang dilayani
122
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pemenuhan operasional 1 Puskesmas PKM
Puskesmas 8.153.720.762
penyediaan insentif 2
vaksinator 4.000.000.000
1 0 0 2 3 Operasional Persentase persentase pemenuhan Persentase 56 persen 80 % 10% Persentase 56 persen 2,421,210,806
2 2 . 4 Pelayanan Fasyankes operasional pelayanan Keluarga 80 % 5.749.756.806 Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi kesehatan lainnya Sehat terakreditasi
Kesehatan Persentase pemenuhan
2 Lainnya operasional safe house
Upah bulanan PFK
Pembayaran tagihan air, 392.756.806
listrik, telepon
Pemeliharaan alat
pendingin
Pemeliharaan kendaraan
operasional
Upah bulanan
Pembayaran tagihan air,
listrik, telepon
Pemeliharaan alat
pendingin
Pemeliharaan kendaraan
operasional
BHP dan reagen
Pembangunan gedung lab
kesehatan daerah:
Belanja rehap gedung PFK
kantor (pembuatan 23.600.000
Kanopi)
123
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Ruangan BSL 2 2 Labkesda
990.000.000
PCR 4 Labkesda
2.500.000.000
AAS 5 Labkesda
1.023.000.000
1 0 0 2 3 Pelaksanaan Persentase Jumlah FKTP Persentase Kab. 56 persen 11 FKTP 10% Dana Persentase 56 persen 3,788,440,000
2 2 . 5 Akreditasi Fasyankes akreditasi/reakreditasi Keluarga Lumajang, 9 pertemua n 3.537.271.750 Transfer Fasyankes
0 Fasilitas terakreditasi jumlah pertemuan Sehat Semua 50 % Umum- terakreditasi
Kesehatan di validasi data manajemen Kecamatan 60 persen Dana
2 Kabupaten/Kota data kefarmasian , Semua Alokasi
persentase alkes sesuai Kelurahan Umum
standar Persentase
kunjungan rumah
berbasis intervensi
(lanjutan)
Survei Akreditasi 1 Kab.
Lumajang 1.355.000.000
124
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
penyusunan perencanaan
perbaikan strategis (PPS)
Jumlah FKTP
akreditasi/reakreditasi
Persentase kunjungan
rumah berbasis
intervensi (lanjutan)
125
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
persentase alkes sesuai
standar
Persentase Jumlah rumah sakit Persentase RSUP 56 persen Utama 10% DAK Persentase 56 persen
Fasyankes Terakreditasi Utama Keluarga 244.371.600 Non Fisik Fasyankes
terakreditasi Sehat BOKKB terakreditasi
BOK
1 0 0 2 3 Penyediaan dan Persentase Persentase kelengkapan Persentase 56 persen 83 % 10% Dana Persentase 56 persen 1,287,680,000
2 2 . 8 Pengelolaan Fasyankes sistem penanganan Keluarga 413.760.000 Transfer Fasyankes
0 Sistem terakreditasi gawat darurat terpadu Sehat Umum- terakreditasi
Penanganan (SPGDT) Dana
2 Gawat Darurat Alokasi
Terpadu Umum
(SPGDT)
Upah Tenaga Kontrak 1 Dinas
Petugas PSC 119 Kesehatan 194.400.000
126
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengadaan Jasa 2 Dinas
Pemeliharaan Software Kesehatan 30.000.000
PSC 119
1 0 0 2 Penyelenggaraan 161,000,000
2 2 . Sistem Informasi 134.748.000
0 Kesehatan secara
Terintegrasi
3
127
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pengelolaan Data Persentase Jumlah laporan data dan Persentase Semua 56 persen 2 laporan 10% Pajak Persentase 56 persen 105,000,000
2 2 . 1 dan Informasi Fasyankes Informasi Kesehatan Keluarga Kabupaten 90.100.000 Rokok Fasyankes
0 Kesehatan terakreditasi Sehat /Kota, terakreditasi
Semua
3 Kecamatan
, Semua
Kelurahan
Penyusunan dokumen 1 Kab.
Profil Kesehatan Lumajang 25.000.000
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase Jumlah UPT yang Persentase Kab. 56 persen 27 UPT 10% Pajak Persentase 56 persen 56,000,000
2 2 . 2 Sistem Fasyankes melaksanakan Keluarga Lumajang, 31.300.000 Rokok Fasyankes
0 Informasi terakreditasi pengelolaan Sistem Sehat Lumajang, terakreditasi
Kesehatan informasi kesehatan Rogotruna n
3
Monev pelaksanaan 1 Kab.
simpul Lumajang 25.000.000
128
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Kelurahan"
e logistik Persentase Jumlah Fasilitasi Persentase "Kab. IFK 56 persen 3 fasilitasi 10% BOK IFK Persentase 56 persen
Fasyankes Pengelolaan Sistem Keluarga Lumajang, 3.348.000 Fasyankes -
terakreditasi Infoermasi Kesehatan Sehat Semua terakreditasi
Kecamatan
, Semua
Kelurahan"
1 0 0 2 Penerbitan Izin 869,937,500
2 2 . Rumah Sakit 550.964.000
0 Kelas C, D dan
Fasilitas
4 Pelayanan
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengendalian dan Persentase Persentase FKTP dan Persentase Kab. 56 persen 100 % 10% Dana Persentase 56 persen 187,770,000
2 2 . 1 Pengawasan serta Fasyankes FKRTL yang memiliki Keluarga Lumajang, 225.964.000 Transfer Fasyankes
0 Tindak Lanjut terakreditasi ijin operasional Sehat Lumajang, Umum- terakreditasi
Pengawasan Rogotruna n Dana
4 Perizinan Rumah Alokasi
Sakit Kelas C, D Umum
dan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Lainnya
Pertimbangan Teknis 1 Kab
Perizinan Fasilitas Lumajang 225.964.000
Pelayanan Kesehatan 3 Fasyankes
Rakor Pembinaan Izin (RSB,
Operasional Fasyankes RSUD
Pra Visitasi dan Visitasi Pasirian,
Fasyankes Baru RSUD
Pra Visitasi dan Visitasi dr.Haryoto)
Fasyankes Perpanjangan 25
Persetujuan Teknis Ijin Puskesmas,
Operasional Fasyankes 3 RS, 2 HD
RSB dan HD
RSDH, 2
Lab
14
Fasyankes
Baru (RS,
klinik, lab)
25
Puskesmas
1 0 0 2 0 Peningkatan Tata Persentase Persentase pencatatan & Persentase 56 persen 60 % 10% Dana Persentase 56 persen 145,940,000
2 2 . 2 Kelola Rumah Fasyankes pelaporan Rumah Sakit Keluarga 75.000.000 Transfer Fasyankes
0 Sakit dan terakreditasi online Sehat Umum- terakreditasi
Fasilitas Dana
4 Pelayanan Alokasi
129
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Kesehatan Umum
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
130
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pengendalian persentase Jumlah rekomendasi SIP Indeks Kab. 60 persen 1000 SIP 87 Dana persentase 60 persen 70,000,000
2 3 . 1 Perizinan Praktik fasyankes tenaga kesehatan yang Kepuasan Lumajang, 34.275.000 Transfer fasyankes
0 Tenaga dengan diterbitkan Masyarakat Semua Umum- dengan
Kesehatan manajemen Kecamatan Dana manajemen
1 SDMK sesuai , Semua Alokasi SDMK sesuai
standar Kelurahan Umum standar
Monitoring praktik 1 Kab.
tenaga kesehatan Lumajang 23.500.000
1 0 0 2 0 Pembinaan dan persentase Jumlah perijinan tenaga Indeks Kab. 60 persen 100 87 Dana persentase 60 persen 25,000,000
2 3 . 2 Pengawasan fasyankes kesehatan yang dibina, Kepuasan Lumajang, perijinan 16.830.000 Transfer fasyankes
0 Tenaga dengan diawasi dan dievaluasi Masyarakat Semua nakes Umum- dengan
Kesehatan serta manajemen tindak lanjutnya Kecamatan Dana manajemen
1 Tindak Lanjut SDMK sesuai , Semua Alokasi SDMK sesuai
Perizinan Praktik standar Kelurahan Umum standar
Tenaga
Kesehatan
Pertemuan Pengendalian 1 Dinas
dan Pengawasan Serta Kesehatan 16.830.000
Tindak Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga
Kesehatan
1 0 0 2 Perencanaan 2,760,000,000
2 3 . Kebutuhan dan 9.052.070.028
0 Pendayagunaan
Sumberdaya
2 Manusia
Kesehatan untuk
UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Perencanaan dan persentase Persentase fasyankes Indeks Kab. 60 persen 85 persen 87 Dana persentase 60 persen 60,000,000
2 3 . 1 Distribusi serta fasyankes yang menyusun Kepuasan Lumajang, 28.200.000 Transfer fasyankes
0 Pemerataan dengan dokumen rencana Masyarakat Semua Umum- dengan
Sumber Daya manajemen kebutuhan SDM Kecamatan Dana manajemen
2 Manusia SDMK sesuai Kesehatan , Semua Alokasi SDMK sesuai
Kesehatan standar Kelurahan Umum standar
Pertemuan Data SDMK 1 Kab.
Lumajang 13.200.000
131
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Pemenuhan persentase Jumlah dokter umum Indeks Kab. 60 persen 6 orang127 87 Bantuan persentase 60 persen 2,640,000,000
2 3 . 2 Kebutuhan fasyankes yang diberi honor BK KepuasanMa Lumajang, orang14 8.952.625.028 Keuangan fasyankes
0 Sumber Daya dengan Khusus Reguler Bidang syarakat Semua puseksmas5 Khusus dengan
2 Manusia manajemen Kesehatan Jumlah Kecamatan, 53 orang dari manajemen
Kesehatan sesuai SDMK sesuai perawat ponkesdes yang SemuaKelur Pemerinta SDMK sesuai
Standar standar diberi honor BK Khusus ahan h Daerah standar
Reguler Bidang Provinsi
Kesehatan Jumlah
Puskesmas dengan 9
jenis tenaga kesehatan
strategis jumlah nakes
non ASN yg
memperoleh inssentif
Gaji dokter umum dan 1 Kab.
perawat ponkesdes Lumajang 3.061.800.000
pembayaran gaji sumber 1 persentase persentase pemenuhan Indeks puskesmas Puskesmas 60% 100% 87 BOK puskesma persentase 60 persen
daya manusia di fasyankes kebutuhan sumber daya Kepuasan 853.200.000 s fasyankes -
puskesmas dengan manusia kesehatan Masyarakat dengan
manajemen manajemen
SDMK sesuai SDMK sesuai
standar standar
1 0 0 2 0 Pembinaan dan persentase Jumlah Penetapan Indeks Kab. 60 persen 200 PAK 87 Dana persentase 60 persen 60,000,000
2 3 . 3 Pengawasan fasyankes Angka Kredit (PAK) Kepuasan Lumajang, 300 orang 71.245.000 Transfer fasyankes
0 Sumber Daya dengan jabfung yang diterbitkan Masyarakat Semua Umum- dengan
Manusia manajemen Jumlah SDM Kesehatan Kecamatan Dana manajemen
2 Kesehatan SDMK sesuai yang dibina dan diawasi , Semua Alokasi SDMK sesuai
standar Kelurahan Umum standar
132
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pengelolaan jabatan 1 Kab.
fungsional kesehatan Lumajang 56.545.000
1 0 0 2 Pengembangan 1,240,000,000
2 3 . Mutu dan 49.260.000
0 Peningkatan
Kompetensi
3 Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengembangan persentase Jumlah kategori tenaga Indeks Kab. 60 persen 3 kategori 87 Dana persentase 60 persen 1,240,000,000
2 3 . 1 Mutu dan fasyankes kesehatan teladan yang Kepuasan Lumajang, 200 PAK 49.260.000 Transfer fasyankes
0 Peningkatan dengan terpilih Jumlah Masyarakat Semua 500 orang Umum- dengan
Kompetensi manajemen Penetapan Angka Kecamatan Dana manajemen
3 Teknis Sumber SDMK sesuai Kredit (PAK) jabfung , Semua Alokasi SDMK sesuai
Daya Manusia standar yang diterbitkan Kelurahan Umum standar
Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan
Tingkat Daerah yang mengikuti
Kabupaten/Kota Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
Uji kompetensi jabatan 1 Dinas
fungsional kesehatan Kesehatan 25.650.000
Jumlah Puskesmas
sudah melaksanakan
kredensial tenaga
kesehatan
Penyelenggaraan 1 Kab.
kredensial tenaga Lumajang 23.610.000
kesehatan di Puskesmas
1 2 4 PROGRAM 761,850,000
SEDIAAN 270.164.350
FARMASI,
ALAT
KESEHATAN
DAN
MAKANAN
MINUMAN
133
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 Pemberian Izin 118,150,000
2 4 . Apotek, Toko 101.500.000
0 Obat, Toko Alat
Kesehatan dan
1 Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase jumlah optik yang Persentase Kab. 92 persen 5 optik 10% Dana persentase 92 persen 85,000,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana diawasi dan Keluarga Lumajang, 3 toko alkes 95.000.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian dikendalikan Jumlah Sehat Semua 49 persen Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Toko alkes yang diawasi Kecamatan 60 persen Dana alat kesehatan
1 Perizinan dan makanan dan dikendalikan , Semua Alokasi dan makanan
Apotek, Toko minuman yang persentase fasyanfar Kelurahan Umum minuman yang
Obat, Toko Alat sesuai standar yang memenuhi standar sesuai standar
Kesehatan, dan persyaratan perizinan
Optikal, Usaha Persentase sarana
Mikro Obat produksi UMOT yang
Tradisional memenuhi ketentuan
(UMOT)
Pembinaan pemilik toko 1 Kab.
alkes/optik Lumajang 20.000.000
persentase fasyanfar
yang memenuhi standar
persyaratan perizinan
Persentase sarana
produksi UMOT yang
memenuhi ketentuan
Verifikasi lapangan 1 Kab.
dalam rangka Lumajang 60.000.000
Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat dan
saryanfar
Verifikasi lapangan 2 Kab.
dalam rangka Lumajang 10.000.000
Pengawasan Perizinan
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 0 0 2 0 Penyediaan Dan persentase jumlah frekuensi Persentase Kab. 92 persen 2 kali 10% DAK persentase 92 persen
2 4 . 2 Pengelolaan Data sarana pengelolahan data Keluarga Lumajang, 1.850.000 BPOM sarana 2.035.000
0 Perizinan Dan kefarmasian perizinan toko alkes Sehat Semua kefarmasian
Tindak Lanjut alat kesehatan Kecamatan alat kesehatan
1 Pengawasan Izin dan makanan , Semua dan makanan
Apotek, Toko minuman yang Kelurahan minuman yang
Obat, Toko Alat sesuai standar sesuai standar
Kesehatan Dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
134
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
visualisasi data optik 1 Kab.
Lumajang 1.850.000
1 0 0 2 0 Fasilitasi persentase Persentase Fasilitasi Persentase Kab. 92 persen 100 10% Dana persentase 92 persen 17,150,000
2 4 . 3 Pemenuhan sarana Pemenuhan Komitmen KeluargaSeh Lumajang, persen100 4.650.000 Transfer sarana
0 Komitmen Izin kefarmasian Izin Apotek, Toko Obat, at Semua persen100 Umum- kefarmasian
1 Apotek, Toko alat kesehatan dan Optikal, Usaha Kecamatan, persen Dana alat kesehatan
Obat, Toko Alat dan makanan Mikro Obat Tradisional SemuaKelur Alokasi dan makanan
Kesehatan, dan minuman yang (UMOT)persentase ahan Umum minuman yang
Optikal, Usaha sesuai standar optik yang sesuai standar
Mikro Obat difasilitasipemenuhan
Tradisional komitmenpersentase
(UMOT) toko alkes yang
difasilitasi pemenuhan
komitmen
Verifikasi lapangan 1 Kab.
dalam rangka Fasilitasi Lumajang 4.650.000
Pemenuhan Izin Apotek,
Toko Obat dan Umot
1 0 0 2 Pemberian 87,000,000
2 4 . Sertifikat 10.000.000
0 Produksi untuk
Sarana Produksi
2 Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu
dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase Jumlah PKRT Kelas 1 Persentase Kab. 92 persen 250 PKR 10% Dana persentase 92 persen 80,000,000
2 4 . 2 Pengawasan serta sarana Tertentu perusahaan Keluarga Lumajang, 10.000.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian rumah tangga yang Sehat Semua Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan binwasdal Kecamatan Dana alat kesehatan
2 Perbekalan dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Kesehatan minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
Rumah Tangga sesuai standar sesuai standar
Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pendataan produk PKRT 1 25
puskesmas 10.000.000
1 0 0 2 Penerbitan 75,000,000
2 4 . Sertifikat 2.700.000
0 Produksi Pangan
Industri Rumah
3 Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
135
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Produk Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase persentase spp irt yang Persentase Kab. 92 persen 40 persen 10% Dana persentase 92 persen 75,000,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana diterbitkan sesuai Keluarga Lumajang, 2.700.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian ketentuan Sehat Semua Khusus - kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Kecamatan Dana alat kesehatan
3 Sertifikat dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Produksi Pangan minuman yang Kelurahan Khusus minuman yang
Industri Rumah sesuai standar Non sesuai standar
Tangga dan Fisik
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga
Pengawasan dalam 1 Kab.
rangka penerbitan Lumajang 1.350.000
sertifikat produksi pangan
industri rumah tangga
1 0 0 2 Penerbitan 320,350,000
2 4 . Sertifikat Laik 68.964.350
0 Higiene Sanitasi
Tempat
4 Pengelolaan
Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
1 0 0 2 0 Pengendalian dan persentase jumlah TPM dan DAM Persentase Kab. 92 persen 107 TPM 10% Dana persentase 92 persen 320,350,000
2 4 . 1 Pengawasan serta sarana yang memenuhi syarat Keluarga Lumajang, dan DAM 33.700.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian Sehat Semua Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Kecamatan Dana alat kesehatan
4 Penerbitan dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Sertifikat Laik minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
Higiene Sanitasi sesuai standar sesuai standar
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
136
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pendampingan TPM 1 Kab.
Sehat Lumajang 8.900.000
persentase Jumlah sampel yang di Persentase Kab. 92 persen 5 sampel 10% DAK persentase 92 persen
sarana ambil Keluarga Lumajang, 35.264.350 Non Fisik sarana
kefarmasian Sehat Semua BOKKB kefarmasian
alat kesehatan Kecamatan BOK alat kesehatan
dan makanan , Semua dan makanan
minuman yang Kelurahan minuman yang
sesuai standar sesuai standar
Pengambilan sampel 1 Puskesmas
sanitasi TPM 35.264.350
Pendampingan 4 Kab.
Paguyupan Pasar Sehat Lumajang 24.000.000
Di Bbrp Wilayah
Kecamatan
137
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 Pemeriksaan dan 30,000,000
2 4 . Tindak Lanjut 20.500.000
0 Hasil
Pemeriksaan Post
6 Market pada
Produksi dan
Produk Makanan
Minuman
Industri Rumah
Tangga
1 0 0 2 0 Pemeriksaan Post persentase persentase pangan IRT Persentase Kab. 92 persen 65 persen 10% Dana persentase 92 persen 25,000,000
2 4 . 1 Market pada sarana yang memenuhi syarat Keluarga Lumajang, 40 persen 17.500.000 Transfer sarana
0 Produk kefarmasian persentase sarana Sehat Semua Umum- kefarmasian
Makanan- alat kesehatan produksi IRTP yang Kecamatan Dana alat kesehatan
6 Minuman dan makanan memenuhi ketentuan , Semua Alokasi dan makanan
Industri Rumah minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
Tangga yang sesuai standar sesuai standar
Beredar dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perjalanan dinas TKP2M 1 Kab.
Lumajang 7.560.000
1 0 0 2 0 Penyediaan dan persentase jumlah frekuensi Persentase Kab. 92 persen 1 kali 10% Dana persentase 92 persen 5,000,000
2 4 . 2 Pengelolaan Data sarana Penyediaan dan Keluarga Lumajang, 3.000.000 Transfer sarana
0 Tindak Lanjut kefarmasian Pengelolaan Data Sehat Semua Umum- kefarmasian
Pengawasan alat kesehatan Tindak Lanjut Kecamatan Dana alat kesehatan
6 Perizinan Industri dan makanan , Semua Alokasi dan makanan
Rumah Tangga minuman yang Kelurahan Umum minuman yang
sesuai standar sesuai standar
Pertemuan Pemutakhiran 1 Kab.
Data Lumajang 3.000.000
138
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 2 5 PROGRAM 1,091,682,450
PEMBERDAYA 8.447.862.385
AN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
1 0 0 2 Advokasi, 259,644,000
2 5 . Pemberdayaan, 6.683.088.150
0 Kemitraan,
Peningkatan
1 Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Peningkatan persentase desa Persentase Desa Siaga Persentase Kab. 22 persen 40 persen 10% Bantuan persentase desa 22 persen 259,644,000
2 5 . 1 Upaya Promosi siaga aktif yang menjalin Keluarga Lumajang, 40 persen 187.734.000 Keuangan siaga aktif
0 Kesehatan, purnama Kemitraan dengan Sehat Semua Khusus purnama
Advokasi, mandiri Ormas Kecamatan dari mandiri
1 Kemitraan dan Persentase desa yang , Semua Pemerint
Pemberdayaan menerapkan kebijakan Kelurahan ah
Masyarakat germas Daerah
Provinsi
Rakor Tim Pokjanal Desi 1 Kab.
Aktif Kabupaten Lumajang 4.875.000
Lumajang
Pendampingan 6 Kab.
Pembudayaan Germas Lumajang 15.000.000
139
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Pertemuan Koordinasi 8 Kab.
Program Desa Siaga bagi Lumajang 1.575.000
Petugas Promkes
Puskesmas
persentase desa Persentase Desa Siaga Persentase Kab. 22 persen 40 persen 10% DAK persentase desa 22 persen
siaga aktif yang menjalin Keluarga Lumajang, 40 persen 6.495.354.150 Non Fisik siaga aktif
purnama Kemitraan dengan Sehat Semua 100 KK BOKKB purnama
mandiri Ormas Kecamatan BOK mandiri
Persentase desa yang , Semua Bantuan
menerapkan kebijakan Kelurahan Keuangan
germas Khusus
Jumlah KK yang dari
dikunjungi dan diberi Pemerinta
konseling kesehatan h Daerah
Provinsi
Audiensi/ Advokasi 1 Kab.
Penguatan Gerakan Lumajang 63.400.000
Masyarakat Hidup Sehat
di Tingkat Kecamatan
140
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Penggerakan Masyarakat 1 Kab.
di Tatanan mendukung Lumajang 194.022.000
Kluster Aktivitas Fisik
Jumlah KK yang
dikunjungi dan diberi
konseling kesehatan
141
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
1 0 0 2 0 Penyelenggaraan persentase desa jumlah aktifitas promosi Persentase Kab. 22 persen 4 aktivitas 10% Dana persentase desa 22 persen 521,420,950
2 5 . 1 Promosi siaga aktif kesehatan dan gerakan Keluarga Lumajang, 1 inovasi 1.687.361.735 Transfer siaga aktif
0 Kesehatan dan purnama hidup bersih dan sehat Sehat Semua 3 jenis Umum- purnama
Gerakan Hidup mandiri yang dilakukan Kecamatan Dana mandiri
2 Bersih dan Sehat jumlah inovasi promosi , Semua Alokasi
layanan kesehatan Kelurahan Umum
jumlah jenis media
promosi layanan
kesehatan
Pertemuan FGD 1 Kab.
penyelenggaraan Lumajang 3.087.500
GERMAS
142
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pemberdayaan 4 Kab. DAK NF
masyarakat dalam upaya Lumajang 258.303.400
percepatan penurunan
stunting di level
kecamatan/desa
1 0 0 2 Pengembangan 310,617,500
2 5 . dan Pelaksanaan 77.412.500
0 Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
3 Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Bimbingan persentase desa Persentase Pangkalan Persentase Kab. 22 persen 100 persen 10% Dana persentase desa 22 persen 310,617,500
2 5 . 1 Teknis dan siaga aktif SBH yang dibina Keluarga Lumajang, 100 persen 77.412.500 Transfer siaga aktif
0 Supervisi purnama Persentase Poskesdes Sehat Semua 100 persen Umum- purnama
Pengembangan mandiri yang dibina Persentase Kecamatan 100 persen Dana mandiri
3 dan Pelaksanaan Poskestren yang dibina , Semua Alokasi
Upaya Kesehatan Persentase Posyandu Kelurahan Umum
Bersumber Daya yang dibina
Masyarakat
(UKBM)
Rakor Pokjanal Posyandu 1 Kab.
Kabupaten Lumajang Lumajang 8.650.000
143
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
Capacity Building 3 Kab.
Pengelola Program Lumajang 3.650.000
Posyandu Kabupaten
Lumajang
144
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Skala
Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Aktivitas Prioritas Lokasi Kebutuhan
Capaian Keluaran Sub Hasil Lokasi Pagu Indikatif Pagu Sumber Penting
Kegiatan/ Sub Aktivitas Output Tolok Ukur Target Dana/ Pagu
Program Kegiatan Kegiatan Aktivitas Keluaran (Rp.) Aktivitas Dana
Kegiatan Kegiatan Hasil Indikatif (Rp.)
Program Sub
Kegiatan
Kegiatan
pelayanan pembinaan 4 Kab. DAK NF Puskesma
pangkalan SBH Lumajang s
T 168,248,844,56
O 7
T
A
L
TOTAL 694,438,750
479.342.253.069
145
4 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
146
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan
Pasca Krisis Kesehatan
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Operasional Pelayanan Puskesmas
Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sistem Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan secara
Terintegrasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
147
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
(UMOT) (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pemberian Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
untuk Sarana Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Produksi Alat Tangga
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan
Perbekalan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Kesehatan Rumah Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
148
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pelaksanaan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
dalam Rangka Bersih dan Sehat
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengembangan dan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Kesehatan (UKBM)
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
4 Program Pemberian Izin Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Peningkatan Praktik Tenaga
Kapasitas Kesehatan Di
Sumber Daya Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Manusia Kabupaten/Kota Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Kesehatan
Perencanaan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Kebutuhan dan Manusia Kesehatan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan sesuai Standar
UKM Manusia di
Wilayah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Mutu dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
Peningkatan / Kota
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
5 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penunjang Penganggaran, dan
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
Urusan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
149
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Administrasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Barang Milik SKPD
Daerah pada
Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Kewenangan Pengolahan Data Retribusi Daerah
Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
150
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Pelayanan BLUD
Penataan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
151
5 BAB V. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 telah disusun sesuai ketentuan. Namun
demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk perencanaan
program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.
152
153