KATA PENGANTAR..............................................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum.............................................................................................................1
1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan….............................................................................2
1.2.1. Visi............................................................................................................2
1.2.2. Misi...........................................................................................................2
1.3. Data Umum Dinas Kesehatan....................................................................................3
1.3.1. Data Geografis..........................................................................................3
1.3.2. Jumlah Pegawai........................................................................................4
1.3.3. Realisasi Pendapatan.................................................................................5
1.3.4. Realisasi Belanja.......................................................................................5
BAB V PENUTUP....................................................................................................................27
LKPJ 2022 3
BAB I
PENDAHULUAN
LKPJ 2022 5
4. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat untuk hidup sehat
1.3. Data Umum Dinas Kesehatan
1.3.1. Data Geografis
Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang
terletak pada posisi 119045 – 120052 Bujur Timur dan 9016 – 10020 Lintang Selatan. Wilayah
Kabupaten Sumba Timur secara administratif mempunyai batas wilayah yaitu :
Luas wilayah daratan Kabupaten Sumba timur 7.000,5 Km 2, terdiri dari beberapa pulau yaitu
pulau besar (Pulau Sumba Timur) dan beberapa pulau kecil lainnya yaitu Pulau Salura, Pulau
Menggudu, Pulau Nusa dan Pulau Kotak. Sedangkan wilayah lautan seluas 8.373,53 Km 2
dengan panjang garis pantai 433,6 Km.
1.3.2. Jumlah Pegawai
Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di
Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan
Struktural Eselon II/b, Eselon III/a, Esselon III/b, Eselon IV/a, serta Jabatan
Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain
LKPJ 2022 6
dokter, perawat, bidan, apoteker , dll.
Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba
Timur dan Puskesmas sampai dengan Tahun 2022 menurut status
kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana
tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai di Lingkungan Induk Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Tahun 2022
LKPJ 2022 7
REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2022
NO URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN %
1 Puskesmas Waingapu 1,147,000,000 1,274,570,300 111.12
2 Puskesmas Pambotandjara 176,830,000 156,426,700 88.46
3 Puskesmas Kambaniru 1,357,382,800 1,303,870,475 96.06
4 Puskesmas Kawangu 962,594,800 917,757,900 95.34
5 Puskesmas Kambata 290,471,200 202,455,700 69.70
6 Puskesmas Kataka 667,500,000 584,671,200 87.59
7 Puskesmas Melolo 967,364,500 942,622,425 97.44
8 Puskesmas Tanaraing 628,757,200 549,723,200 87.43
9 Puskesmas Mangili 695,439,595 784,045,200 112.74
10 Puskesmas Baing 463,750,000 449,247,700 96.87
11 Puskesmas Mahu 222,000,000 227,406,700 102.44
12 Puskesmas Tanarara 342,648,000 318,488,700 92.95
13 Puskesmas Kananggar 385,397,500 455,217,700 118.12
14 Puskesmas Ngadu Ngala 432,931,436 388,726,200 89.79
15 Puskesmas Nggongi 455,550,000 471,114,200 103.42
16 Puskesmas Lailunggi 443,142,150 357,164,200 80.60
17 Puskesmas Malahar 436,495,200 446,207,700 102.23
18 Puskesmas Banggawatu 138,080,000 130,781,200 94.71
19 Puskesmas Kombapari 253,987,200 251,266,200 98.93
20 Puskesmas Letis 406,560,000 374,538,200 92.12
21 Puskesmas Lewa 1,007,000,000 819,977,800 81.43
22 Puskesmas Nggoa 562,043,200 525,256,200 93.45
23 Puskesmas Kanatang 482,465,400 483,127,175 100.14
Realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan yang dipergunakan selama tahun 2022
adalah sebagai berikut :
Tabel. 1.3 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022
LKPJ 2022 8
Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6.0
I 02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46,792,561,170 44,705,837,507 95.5
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
A 02.01.2.01 Perangkat Daerah 62,230,000 45,510,000 73.1
2 02.01.2.01.05 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,830,000 24,460,000 61.4
B 02.01.2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan 45,940,161,820 43,945,990,153 95.7
1 02.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 42,174,380,000 40,564,662,968 96.2
2 02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,765,781,820 3,381,327,185 89.8
C 02.01.2.03 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 277,504,250 274,053,346 98.8
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi
1 02.01.2.06.01 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5,068,750 5,068,750 100.0
Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung
2 02.01.2.06.02 kantor 20,000,000 20,000,000 100.0
LKPJ 2022 9
9 02.01.2.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,500,000 5,026,500 91.4
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
10 02.01.2.08.02 134,447,600 125,310,095 93.2
Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan
11 02.01.2.08.03 16,000,000 15,950,000 99.7
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
12 02.01.2.08.04 14,203,000 14,203,000 100.0
Kantor
Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 02.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 323,884,500 261,164,413 80.6
Operasional atau lapangan
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 02.01.2.09.10 Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya 18,630,000 18,630,000 100.0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
II 02.02. PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 55,224,894,099 48,262,799,824 87.4
MASYARAKAT
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
A 02.02.2,01 untuk UKM dan UKP kewenagan Daerah Kabupaten 24,006,633,699 21,617,207,183 90.0
Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02.02.2.01.03 Lainnya 1,340,800,000 1,338,464,000 99.8
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 02.02.2.01.09 Puskesmas 3,233,969,200 3,225,585,700 99.7
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas
3 02.02.2.01.10 Kesehatan lainnya 866,800,000 866,764,300 100.0
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
4 02.02.2.01.11 Dinas Tenaga Kesehatan 378,500,000 377,920,000 99.8
7 02.02.2.01.15 Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 38,270,000 36,010,000 94.1
Kalibrasi
Sub Kegiatan : Pengadaan Obat dan Vaksin
8 02.02.2.01.16 4,505,376,975 3,601,143,093 79.9
9 02.02.2.01.17 Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1,703,566,224 1,435,862,890 84.3
Kegiatan : Penyediaan Layanan kesehatan untuk
B 02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 31,039,685,200 26,490,329,451 85.3
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02.02.2.02.01 345,789,700 286,042,479 82.7
Hamil
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
2 02.02.2.02.02 205,270,000 27,218,000 13.3
Bersalin
Sub Kegiatan :Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
3 02.02.2.02.03 31,699,000 30,699,000 96.8
Baru Lahir
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
4 02.02.2.02.04 40,530,000 31,450,000 77.6
Balita
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
5 02.02.2.02.05 38,105,000 24,820,000 65.1
pada Usia Pendidikan Dasar
LKPJ 2022 10
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
7 02.02.2.02.07 37,092,500 32,922,500 88.8
pada Usia Lanjut
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN PELAYANAN
8 02.02.2.02.08 53,795,000 53,795,000 100.0
KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN PELAYANAN
9 02.02.2.02.09 24,073,000 23,823,000 99.0
KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS
Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
Sub Kegiatan : PELAYANAN KESEHATAN ORANG
10 02.02.2.02.10 91,788,000 77,094,400 84.0
DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG
11 02.02.2.02.11 253,855,000 246,711,200 97.2
TERDUGA TUBERKULOSIS
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN PELAYANAN
12 02.02.2.02.12 KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI 84,247,500 60,516,340 71.8
HIV
Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi
13 02.02.2.02.15 1,891,537,300 888,078,712 47.0
Masyarakat
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
14 02.02.2.02.16 Kerja dan Olah Raga 60,849,900 32,675,508 53.7
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
15 02.02.2.02.17 Lingkungan 103,946,500 103,446,500 99.5
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi
16 02.02.2.02.18 Kesehatan 157,631,400 54,921,400 34.8
LKPJ 2022 11
Kegiatan : Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan
D 02.02.2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 139,545,200 119,393,190 85.6
Daerah Kabupaen/Kota
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta
1 02.02.2.04.01 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah sakit 65,916,200 49,596,017 75.2
Kelas C dan D
Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
III 02.03 DAYA MANUSIA KESEHATAN 146,949,000 115,641,743 78.7
Kegiatan : Pemberian Ijin Praktek Tenaga
A 02.03.2.01 kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota 88,316,000 65,422,210 74.1
Sub Kegiatan : Pengendalian perizinan Praktek
1 02.03.2.01.01 tenaga kesehatan 17,095,000 2,690,000 15.7
Sub Kegiatan : Pembinaaan dan Pengawasan serta
2 02.03.2.01.02 tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga kesehatan 71,221,000 62,732,210 88.1
Kegiatan : Pengembangan Mutu dan peningkatan
B 02.03.2.03 Kompetensi Teknis SDM Kesehatan tingkat Daerah 58,633,000 50,219,533 85.7
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan mutu dan
1 02.03.2.04.01 Peningkatan Kompetensi teknis SDM Kesehatan 58,633,000 50,219,533 85.7
Tingkat Daerah dan kabupaten
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
IV 02.04 DAN MAKANAN MINUMAN 100,816,900 88,686,053 88.0
Kegiatan : Pembrian Ijin Apotik, Toko Obat, Toko
A 02.04.2.01 Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 35,867,000 34,446,153 96.0
Tradisional (UMOT)
Sub Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan serta
tindak lanjut Pengawasan perijinan Apotik, Toko
1 02.04.2.01.01 35,867,000 34,446,153 96.0
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Kegiatan : Penertiban Sertifikat Laik Higiene
2 02.04.2.04 Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 47,990,000 37,280,000 77.7
antara lain Jasa Bosa, Rumah Makan / Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
3 02.04.2.04.01 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 47,990,000 37,280,000 77.7
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /
Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
LKPJ 2022 12
BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
LKPJ 2022 13
Tabel.2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Kesehatan Tahun 2022
ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
DINAS
KESEHATAN
KESEHATAN
1 Esselon. II
Menurunkan Jumlah
11 Kasus 12 kasus
Kematian Ibu
Menurunkan Jumlah
61 kasus 88 Kasus
Kematian bayi
Menurunkan Prevalensi
20% 14.90%
Stunting
2 Eselon III
Tersedianya Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
LKPJ 2022 14
Tersedianya Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
Persentase perbaikan
peralatan dan perlengkapan 100% 100%
kantor
Tersedianya Jenis alat dan
45 Jenis 45 Jenis
bahan pemeliharaan kantor
Kegiatan : Pemeliharaan
Jumlah kendaraan
Barang Milik Daerah
2 dinas/operasional yang 18 Unit 18 Unit
Penunjang Urusan
dilengkapi syarat operasinya
Pemerintahan Daerah
Kegiatan : Penyediaan
Tersedianya Prasarana
Fasilitas Pelayanan
Puskesmas Yang memadai
Kesehatan untuk UKM dan 5 Jenis 6 jenis
(Ambulans, Air Bersih,
UKP kewenagan Daerah
Listrik/solar Cell)
Kabupaten Kota
LKPJ 2022 15
Porsentase Ketrsediaann Obat
100% 100%
di Puskesmas dan Jaringannya
Porsentase Tersedianya
Peralatan Puskesmas yang 62% 36.04%
memadai
ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
Kegiatan : Penyediaan
Layanan kesehatan untuk
DINAS Porsentase Pelayanan
KESEHATAN UKM dan UKP Rujukan 100% 68.04
KESEHATAN Kesehatan Ibu Hamil
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Porsentase Pelayanan
100% 89.99
Kesehatan Ibu bersalin
Porsentase Pelayanan
100% 93.68
Kesehatan bayi baru lahir
Porsentase Pelayanan
100% 63.97
Kesehatan bayi balita
Porsentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% 61.24
pendidikan dasar
Porsentase Pelayanan
100% 11.41
Kesehatan pada Usia Produktif
Porsentase Pelayanan
100% 61.44
Kesehatan pada Usia Lanjut
Porsentase Pelayanan
100% 10.79
Kesehatan Penderita Hipertensi
Porsentase Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes 100% 119.30
Melitus
Porsentase Pelayanan
Kesehatan Penderita Gangguan 100% 151.78
Jiwa Berat
Porsentase Pelayanan
Kesehatan Orang terduga 100% 83.69
Tuberkulosis
Porsentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan 100% 87.20
Resiko Terinfeksi HIV
Persentase balita gizi buruk
100% 100%
yang mendapatkan perawatan
Porsentase Terlaksananya
pelayanan kesehatan kerja dan 100% 100%
olah raga
Meningkatnya Jumlah Desa
75 Desa 75 Desa
Stop BAB Sembarangan
Persentase Rumah Tangga
berperilaku Hidup Bersih dan 15% 11.42%
Sehat Sehat
LKPJ 2022 16
Persentase Terlaksananya
100% 100%
Surveilans Kesehatan
Terlaksananya Pelayanan
kesehatan Menular dan tidak
100% 100%
menular(DBD, Malaria, Diare,
Pneomnia)
ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
Terlaksananya Pengambilan
DINAS Spesimen Penyakit Potensial
KESEHATAN 12 Sampel 15 sampel
KESEHATAN KLB KE LAB
Rujukan/Nasional
Terlaksananya Investigasi kasus
24 Kasus 26 Kasus
KIPI
Terlaksananya pelacakan
masalah kesehatan/PE
(Peningkatan Kasus/KLB, 55 57
Keracunan dan masalah
kesehatan lainnya )
Presentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan 90% 96%
Kesehatan
Persentase penggunaan
teknologi informasi kesehatan
65% 75%
dalam pelayanan konsultasi
antar fasilitas kesehatan.
jumlah Puskesmas yang
22 Puskesmas 21 Puskesmas
terakreditasi
Kegiatan :
Tersedianya Informasi dan data
Penyelenggaraan Sistem
kesehatan yang terintegrasi antar 100% 100%
Informasi kesehatan
Fasilitas kesehatan
Secara Terintegrasi
Kegiatan : Penerbitan Ijin
Rumah Sakit Kelas C dan Presentase Rumah Sakit yang
D dan Fasilitas Pelayanan memenuhi standar syarat izin 100% 100%
Kesehatan Tingkat Daerah operasional
Kabupaen/Kota
Porsentase Fasilitas kesehatan
yang terakreditasi (Puskesmas 96% 96%
dan rumah sakit)
Meningkatnya pelayanan
Praktek Tenaga Kesehatan yang 90% 90%
berkualitas
Kegiatan : Advokasi,
Pemberdayaan, Meningkatkan penerapan
Kemitraan, peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup
15% 11%
Peran Serta Masyarakat Sehat (GERMAS) dan PHBS
dan Lintas Sektor Tingkat masyarakat
Daerah Kabupaten/Kota
LKPJ 2022 17
2.1.2.Capaian Kinerja Keluaran
Tabel. 2.2. Capain Keluaran Kegiatan urusan Kesehatan Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan
Upaya mengatasi
No Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Target Realisasi Permasalahan
permasalahan
Program Kegiatan
I Program Penunjang Urusan Input : Input :
Pemerintah Daerah
46,792,561,170 44,705,837,507
Undang-Undang No. 36 Kegiatan : Perencanaan dan Input : Input :
1 Tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Perangkat
Kesehatan Daerah
Permenkes No. 4 Tahun
2019 Tentang Standar
2 45,510,000
Pelayanan Minimal
bidang Kesehatan 62,230,000
Out Put : Out Put :
Terlaksananya penyusunan
perencanaan , pengganggaran dan Terlaksananya penyusunan perencanaan ,
evaluasi Kinerja Perangkat daerah pengganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah
(100 %) (73,13 %)
Out Come: Out Come:
Persentase Laporan Capaian
Kinerja dan ketersedian layanan Persentase Laporan Capaian Kinerja dan
administrasi ketersedian layanan administrasi
kepegawaian,administrasi umum kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang
dan jasa penunjang urusan urusan pemerintahan daerah (100 %)
pemerintahan daerah (100 %)
Kegiatan : Administrasi Keuangan Input : Input :
45,940,161,820 43,945,990,153
Out Put : Out Put :
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (95,56%)
ASN (100%)
1. meningkatkan edukasi
1. Partisipasi Ibu hamil dalam
kepada masyarakat untuk
melakukan pemeriksaan ANC
melakukan pemeriksaan
baik K1 (usia kehamilan < 12
secara dini jika terjadi
minggu) K6 (usia kehamilan
maslaha kesehatan
>33 minggu) yang rendah
2.Mengoptimalakan
2. Akses untuk
kegaiatan Puskesmas
mendapatkan pelayanan
dlam proses penjaringan
kesehatan yang sulit, terkhusus
kasus penyakit atau
daerah Zona 3
maslaah kesehatan
3. Belum
3. percepatan
TerLaksananya Pelayanan kesehatan Minimal sesuai semua puskesmas melakukan
pemerataan
standar (75,2%) skrining kesehatan kepada
peambngunan
penduduk usia lanjut secara
infrastruktur dasar untuk
lengkap dari pemeriksaan
memudahkan masyarakat
kesehatan hingga pemeriksaan
dalam mengakses
gangguan mental, kognitif dan
fasilitas kesehatan yang
pemeriksaan tingkat
ada 4.
kemandirian
penyediaan SDM, Sarana
4. Masih kurangnya, SDM,
pasarana dan alat
Sarana pasarana dan alat
kesehatan untuk
kesehatan untuk mendukung
mendukung pelayanan
pelayanan sesua standar
sesua standar
58,633,000 50,219,533
Out Put : Out Put :
Masih banyak tenaga -mengalokasikan
kesehatan yang belum anggaran untuk UJI
Terlaksanannya uji kompetensi Terlaksanannya uji kompetensi tenaga kesehatan 45 mengikuti uji kompetensi Komptensi tenaga
tenaga kesehatan 45 orang orang karena keterbatasan anggaran kesehatan
100,816,900 88,686,053
1 Kegiatan : Pembrian Ijin Apotik, Input : Input :
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 88,316,000 65,422,210
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Out Put : Out Put :
Tradisional (UMOT)
Terus melakukan
Masih Banyak pengelola
pengawasan dan edukasi
Porsentase TPM layak Higiene Tempat pengolahan makanan
Porsentase TPM layak Higiene (80%) tetantang pentingnya
(100%) yang kurang mmeperhatian
kebersihan lingkungan
Higiene dan sanitasi
sekitar TPM
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan industri
rumah tangga pangan
Out Come : Out Come :
Masyarakat Mengkonsumsi makanan Masyarakat Mengkonsumsi makanan yang layak
yang layak Higiene Higiene
Kegiatan : Penertiban Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Bosa, Rumah Input : Input :
Makan / Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
58,633,000 50,219,533
Out Put : Out Put :
TPM dan depot air Minum yang TPM dan depot air Minum yang layak higiene dan
layak higiene dan sanitasi (100) sanitasi (100)
Kegiatan : Penertiban Stiker
Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Input : Input :
Jajanan
16,959,900.00 16,959,900.00
Out Put : Out Put :
Porsentase tempat pengelolaan
Porsentase tempat pengelolaan pangan yang memnuhi
pangan yang memnuhi standar
standar (100%)
(100%)
Terlaksanannya pertemuan orientasi pengelolaan
makanan jajanan dan sentra jajanan 34 orang
Out come : Out come :
Tempat pengelolaan makanan yang
memenuhi standar Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar
Membuat Pernyataan Komitmen yang menjamin Kepala Perangkat Daerah telah membuat Pernyataan Meningkatkan Akuntabilitas
permasalahan atas penatausahaan persediaan Komitmen yang menjamin tidak ada permasalahan atas pertanggunjawaban
2 tidak terjadi kembali di masa mendatang penatausahaan persediaan tidak terjadi kembali di masa keuangan
mendatang
Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Akan dilakukan pencatatan dan pemeriksaan persediaan Meningkatkan Akuntabilitas
3 persediaan secara rutin secara rutin di Tahun 2023 pertanggunjawaban
keuangan
Memberikan perhatian terhadap kegiatan- Akan diberikan perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan Meningkatkan kualitas
kegiatan yang dialokasikan lewat dinas, yang dialokasikan lewat dinas dan akan dilakukan perencanaan dan
perencanaannya yang tidak akurat sehingga perencanaan yang lebih akurat sehingga dapat mencapai hasil penganggaran
4 berakibat pada hasil yang kurang memadai, yang memadai seperti pengadaan obat-obatan dan sumur bor
bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan, dapat dilaksanakan sehingga masalah kekurangan stok obat-
seperti pengadaan obat-obatan dan pengadaan obatan dan air bersih dapat teratasi
sumur bor
Perlu memikirkan solusi terhadap masalah yang Akan dilakukan evaluasi terhadap proses revisi DPA supaya Proses revisi DPA dipercepat
berkaitan dengan pengadaan obat-obatan dilakukan lebih awal sehingga proses pengadaan obat-obatan akan berdampak pada
5 sehingga baik dinas maupun puskesmas tidak dapat dilaksanakan lebih cepat dan tidak terkendala dengan percepatan proses pelaksanan
terjebak pada regulasi yang ada dan berakibat waktu pelaksanaan yang dapat mengakibatkan gagal tender. tender atau pengadaan
pada gagal tender. barang di Dinas Kesehatan
Memperhatikan dan meminimalisir masalah dan Akan dilakukan pengawasan intern terhadap sistem kerja dan Terciptanya suasana kerja
penyimpangan terhadap sistem kerja maupun koordinasi yang lebih intensif sehingga dapat meminimalisir yang harmonis antar petugas
6
pertikaian yang sering terjadi di masalah atau pertikaian yang sering terjadi di
puskesmas/pustu. puskesmas/pustu.
LKPJ 2022 28
BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pada Tahun 2022 untuk Penyelengaraan Tugas Pembantuan untuk bidang Kesehatan sudah tidak
ada lagi karena semua dana tersebut sudah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2022.
LKPJ 2022 29
BAB IV
PENUTUP
Tim Penyusun
LKPJ 2022 30