Anda di halaman 1dari 31

lkpj 2022

(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR


DINAS KESEHATAN
Jl. R. Soeprapto No. 22 Telp. (0387) 61050 Fax. (0387) 62250
E-mail : dinkes.sumbatimur@yahoo.com Homepage : www.dinkes-kabsumtim.web.id
WAINGAPU
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum.............................................................................................................1
1.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan….............................................................................2
1.2.1. Visi............................................................................................................2
1.2.2. Misi...........................................................................................................2
1.3. Data Umum Dinas Kesehatan....................................................................................3
1.3.1. Data Geografis..........................................................................................3
1.3.2. Jumlah Pegawai........................................................................................4
1.3.3. Realisasi Pendapatan.................................................................................5
1.3.4. Realisasi Belanja.......................................................................................5

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG


MENJADI KEWENANGAN DAERAH
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan...........................................................10
2.2. Capaian Kinerja Keluaran......................................................................................15
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya........................25

BAB IV PENYELENGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN.......26

BAB V PENUTUP....................................................................................................................27

LKPJ 2022 3
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang


Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan
otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya,
dalam arti daerah sudah diberikan kewenangan yang utuh dan bulat untuk
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi
kebijakan-kebijakan daerah.
Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta
kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur Negara dengan
tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1).
Perlunya sistem pertanggungjawaban atas segala proses tindakan-tindakan yang
dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah
bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrument good
governance.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator
status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan
demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung
percepatan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja
Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, yang berisi
langkah-langkah atau rencana kerja dalam mencapai visi, misi serta tahapan-
tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator)
yang telah ditetapkan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumba Timur mempunyai tugas untuk
mambantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan
LKPJ 2022 4
Kabupaten Sumba Timur selama tahun anggaran 2021, disusun Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal itersebut diatas semata-mata menunjukkan kepada masyarakat bahwa
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur mempunyai komitmen dan tekad yang
kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik
berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain penyusunan LKPj Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumba Timur juga dijadikan sebagai cermin untuk
mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan
kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah


1.2.1 Visi
Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sumba Timur tahun 2016-2021, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba
Timur menjadikan Visi kabupaten menjadi Visi Dinas Kesehatan yaitu “SUMBA
TIMUR SEJAHTERA, HARMONI DAN TERTIB DALAM BINGKAI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
1.2.2. Misi
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumba Timur menjabarkan Misi pertama Kepala Daerah “ Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Masyarakat, Pemerintah dan Dunia
Usaha dalam Mengelola dan Mengembangkan Berbagai Sumber Daya Ekonomi, Sosial,
Politik dan Budaya Secara Terpadu dan Berkelanjutan Sehingga Mampu Mandiri dan
Bermartabat yaitu :
1. Meningkatkan akses dan mutu upaya pelayanan kesehatan yang merata dan
terjangkau ;
2. M eningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

LKPJ 2022 5
4. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat untuk hidup sehat
1.3. Data Umum Dinas Kesehatan
1.3.1. Data Geografis
Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang
terletak pada posisi 119045 – 120052 Bujur Timur dan 9016 – 10020 Lintang Selatan. Wilayah
Kabupaten Sumba Timur secara administratif mempunyai batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Timur


Gambar 2.1: Peta Kabupaten Sumba Timur

Luas wilayah daratan Kabupaten Sumba timur 7.000,5 Km 2, terdiri dari beberapa pulau yaitu
pulau besar (Pulau Sumba Timur) dan beberapa pulau kecil lainnya yaitu Pulau Salura, Pulau
Menggudu, Pulau Nusa dan Pulau Kotak. Sedangkan wilayah lautan seluas 8.373,53 Km 2
dengan panjang garis pantai 433,6 Km.
1.3.2. Jumlah Pegawai
Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di
Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan
Struktural Eselon II/b, Eselon III/a, Esselon III/b, Eselon IV/a, serta Jabatan
Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain
LKPJ 2022 6
dokter, perawat, bidan, apoteker , dll.
Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba
Timur dan Puskesmas sampai dengan Tahun 2022 menurut status
kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana
tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai di Lingkungan Induk Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Tahun 2022

NO Jenis Tenaga Jumlah


1. Status Pegawai
1. PNS 648
2. Non PNS 1.334
Jumlah 1.982
2. Jabatan
1. Eselon II 0
2. Eselon III 5
3. Eselon IV 2
4. Pelaksana PNS 641
Jumlah 648
3. Strata Pendidikan
1. Magister ( S2 ) 8
2. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 199
3. Diploma III 656
4. SLTA / Umum 67/6
Jumlah 936
4. Jenis Pendidikan
1. Magister Kesehatan 6
2. Dokter Umum 43
3. Dokter Gigi 6
4. Sarjana Kesehatan 117
5. Sarjana non Kesehatan 20
6. D3 Kesehatan 651
7. D3 Non Kesehatan 5
11. SLTA / Umum 67/6
Jumlah 921

1.3.3. Realisasi Pendapatan


Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur bersumber dari
pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, yaitu:

LKPJ 2022 7
REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2022
NO URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN %
1 Puskesmas Waingapu 1,147,000,000 1,274,570,300 111.12
2 Puskesmas Pambotandjara 176,830,000 156,426,700 88.46
3 Puskesmas Kambaniru 1,357,382,800 1,303,870,475 96.06
4 Puskesmas Kawangu 962,594,800 917,757,900 95.34
5 Puskesmas Kambata 290,471,200 202,455,700 69.70
6 Puskesmas Kataka 667,500,000 584,671,200 87.59
7 Puskesmas Melolo 967,364,500 942,622,425 97.44
8 Puskesmas Tanaraing 628,757,200 549,723,200 87.43
9 Puskesmas Mangili 695,439,595 784,045,200 112.74
10 Puskesmas Baing 463,750,000 449,247,700 96.87
11 Puskesmas Mahu 222,000,000 227,406,700 102.44
12 Puskesmas Tanarara 342,648,000 318,488,700 92.95
13 Puskesmas Kananggar 385,397,500 455,217,700 118.12
14 Puskesmas Ngadu Ngala 432,931,436 388,726,200 89.79
15 Puskesmas Nggongi 455,550,000 471,114,200 103.42
16 Puskesmas Lailunggi 443,142,150 357,164,200 80.60
17 Puskesmas Malahar 436,495,200 446,207,700 102.23
18 Puskesmas Banggawatu 138,080,000 130,781,200 94.71
19 Puskesmas Kombapari 253,987,200 251,266,200 98.93
20 Puskesmas Letis 406,560,000 374,538,200 92.12
21 Puskesmas Lewa 1,007,000,000 819,977,800 81.43
22 Puskesmas Nggoa 562,043,200 525,256,200 93.45
23 Puskesmas Kanatang 482,465,400 483,127,175 100.14

1.3.4. Realisasi Belanja

Realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan yang dipergunakan selama tahun 2022
adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

LKPJ 2022 8
Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6.0
I 02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46,792,561,170 44,705,837,507 95.5
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
A 02.01.2.01 Perangkat Daerah 62,230,000 45,510,000 73.1

Sub Kegitan : Penyusunan Dokumen Perencanaan


1 02.01.2.01.04 22,400,000 21,050,000 94.0
Perangkat daerah

2 02.01.2.01.05 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,830,000 24,460,000 61.4
B 02.01.2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan 45,940,161,820 43,945,990,153 95.7
1 02.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 42,174,380,000 40,564,662,968 96.2
2 02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,765,781,820 3,381,327,185 89.8
C 02.01.2.03 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 277,504,250 274,053,346 98.8
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi
1 02.01.2.06.01 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5,068,750 5,068,750 100.0
Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung
2 02.01.2.06.02 kantor 20,000,000 20,000,000 100.0

3 02.01.2.06.04 Sub Kegiatan : Bahan Logistik kantor 33,800,000 33,760,000 99.9


Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan
4 02.01.2.06.05 Penggandaan 41,695,500 41,691,600 100.0
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 02.01.2.06.06 Peraturan Perundang-undangan 550,000 510,000 92.7

6 02.01.2.06.07 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Material 54,990,000 54,990,000 100.0

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi


7 02.01.2.06.09 121,400,000 118,032,996 97.2
dan Konsultasi SKPD
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan
8 02.01.2.08 170,150,600 160,489,595 94.3
pemerintah Daerah
9 02.01.2.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,500,000 5,026,500 91.4
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
10 02.01.2.08.02 134,447,600 125,310,095 93.2
Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan
11 02.01.2.08.03 16,000,000 15,950,000 99.7
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
12 02.01.2.08.04 14,203,000 14,203,000 100.0
Kantor

LKPJ 2022 9
9 02.01.2.08.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,500,000 5,026,500 91.4
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
10 02.01.2.08.02 134,447,600 125,310,095 93.2
Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan
11 02.01.2.08.03 16,000,000 15,950,000 99.7
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
12 02.01.2.08.04 14,203,000 14,203,000 100.0
Kantor

Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 02.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 323,884,500 261,164,413 80.6
Operasional atau lapangan
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 02.01.2.09.10 Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya 18,630,000 18,630,000 100.0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
II 02.02. PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 55,224,894,099 48,262,799,824 87.4
MASYARAKAT
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
A 02.02.2,01 untuk UKM dan UKP kewenagan Daerah Kabupaten 24,006,633,699 21,617,207,183 90.0
Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan
1 02.02.2.01.03 Lainnya 1,340,800,000 1,338,464,000 99.8
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 02.02.2.01.09 Puskesmas 3,233,969,200 3,225,585,700 99.7
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas
3 02.02.2.01.10 Kesehatan lainnya 866,800,000 866,764,300 100.0
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
4 02.02.2.01.11 Dinas Tenaga Kesehatan 378,500,000 377,920,000 99.8

Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung


5 02.02.2.01.13 5,708,316,900 5,284,879,000 92.6
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/alat
6 02.02.2.01.14 6,231,034,400 5,450,578,200 87.5
penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan

7 02.02.2.01.15 Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 38,270,000 36,010,000 94.1
Kalibrasi
Sub Kegiatan : Pengadaan Obat dan Vaksin
8 02.02.2.01.16 4,505,376,975 3,601,143,093 79.9

9 02.02.2.01.17 Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1,703,566,224 1,435,862,890 84.3
Kegiatan : Penyediaan Layanan kesehatan untuk
B 02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 31,039,685,200 26,490,329,451 85.3
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02.02.2.02.01 345,789,700 286,042,479 82.7
Hamil
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
2 02.02.2.02.02 205,270,000 27,218,000 13.3
Bersalin
Sub Kegiatan :Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
3 02.02.2.02.03 31,699,000 30,699,000 96.8
Baru Lahir
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
4 02.02.2.02.04 40,530,000 31,450,000 77.6
Balita
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
5 02.02.2.02.05 38,105,000 24,820,000 65.1
pada Usia Pendidikan Dasar

LKPJ 2022 10
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
7 02.02.2.02.07 37,092,500 32,922,500 88.8
pada Usia Lanjut
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN PELAYANAN
8 02.02.2.02.08 53,795,000 53,795,000 100.0
KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN PELAYANAN
9 02.02.2.02.09 24,073,000 23,823,000 99.0
KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS
Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
Sub Kegiatan : PELAYANAN KESEHATAN ORANG
10 02.02.2.02.10 91,788,000 77,094,400 84.0
DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG
11 02.02.2.02.11 253,855,000 246,711,200 97.2
TERDUGA TUBERKULOSIS
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN PELAYANAN
12 02.02.2.02.12 KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI 84,247,500 60,516,340 71.8
HIV
Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi
13 02.02.2.02.15 1,891,537,300 888,078,712 47.0
Masyarakat
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
14 02.02.2.02.16 Kerja dan Olah Raga 60,849,900 32,675,508 53.7
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
15 02.02.2.02.17 Lingkungan 103,946,500 103,446,500 99.5
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi
16 02.02.2.02.18 Kesehatan 157,631,400 54,921,400 34.8

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


17 02.02.2.02.19 Tradisional,Akupuntur, asuhan Mandiri dan 73,469,000 62,053,200 84.5
tradisional lainnya
Sub Kegiatan : PENGELOLAAN SURVEILANS
18 02.02.2.02.20 175,083,800 77,773,800 44.4
KESEHATAN
Sub Kegiatan : PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT
19 02.02.2.02.25 746,608,000 535,384,312 71.7
MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan
20 02.02.2.02.26 25,408,288,200 23,387,049,500 92.0
Masyarakat
Sub Kegiatan : PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN
21 02.02.2.02.28 SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LAB 12,730,000 - -
RUJUKAN/NASIONAL
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten / Kota
22 02.02.2.02.29 Sehat 278,199,400 154,779,400 55.6
Sub Kegiatan : Penyediaan telemedicine di Fasilitas
23 02.02.2.02.30 Pelayanan kesehatan 31,664,100 23,454,100 74.1

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi fasilitas


24 02.02.2.02.35 527,660,000 45,350,000 8.6
Kesehatan di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK


25 02.02.2.02.36 DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA 45,760,000 26,375,000 57.6
IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL

Sub Kegiatan : PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI


26 02.02.2.02.37 164,523,800 71,861,800 43.7
DAN RESPON WABAH
Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi
C 02.02.2.03 kesehatan Secara Terintegrasi 39,030,000 35,870,000 91.9
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi
1 02.02.2.03.01 Kesehatan 39,030,000 35,870,000 91.9

LKPJ 2022 11
Kegiatan : Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan
D 02.02.2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 139,545,200 119,393,190 85.6
Daerah Kabupaen/Kota
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta
1 02.02.2.04.01 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah sakit 65,916,200 49,596,017 75.2
Kelas C dan D

Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas


2 02.02.2.04.03 73,629,000 69,797,173 94.8
Kesehatan

Anggaran
No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Realisasi %
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
III 02.03 DAYA MANUSIA KESEHATAN 146,949,000 115,641,743 78.7
Kegiatan : Pemberian Ijin Praktek Tenaga
A 02.03.2.01 kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota 88,316,000 65,422,210 74.1
Sub Kegiatan : Pengendalian perizinan Praktek
1 02.03.2.01.01 tenaga kesehatan 17,095,000 2,690,000 15.7
Sub Kegiatan : Pembinaaan dan Pengawasan serta
2 02.03.2.01.02 tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga kesehatan 71,221,000 62,732,210 88.1
Kegiatan : Pengembangan Mutu dan peningkatan
B 02.03.2.03 Kompetensi Teknis SDM Kesehatan tingkat Daerah 58,633,000 50,219,533 85.7
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan mutu dan
1 02.03.2.04.01 Peningkatan Kompetensi teknis SDM Kesehatan 58,633,000 50,219,533 85.7
Tingkat Daerah dan kabupaten
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
IV 02.04 DAN MAKANAN MINUMAN 100,816,900 88,686,053 88.0
Kegiatan : Pembrian Ijin Apotik, Toko Obat, Toko
A 02.04.2.01 Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 35,867,000 34,446,153 96.0
Tradisional (UMOT)
Sub Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan serta
tindak lanjut Pengawasan perijinan Apotik, Toko
1 02.04.2.01.01 35,867,000 34,446,153 96.0
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Kegiatan : Penertiban Sertifikat Laik Higiene
2 02.04.2.04 Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 47,990,000 37,280,000 77.7
antara lain Jasa Bosa, Rumah Makan / Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
3 02.04.2.04.01 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 47,990,000 37,280,000 77.7
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /
Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan : Penertiban Stiker Pembinaan pada


B 02.04.2.05 Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 16,959,900 16,959,900 100.0
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
1 02.04.2.05.01 Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 16,959,900 16,959,900 100.0

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


V 02.05 KESEHATAN 215,849,000 168,856,224 78.2
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
A 02.05.2.01 peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas 48,655,700 45,681,000 93.9
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi
1 02.05.2.01.01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 48,655,700 45,681,000 93.9
Masyarakat
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka
B 02.05.2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ 36,821,000 18,375,700
Kota 49.9

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan


1 02.05.2.02.01 dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 36,821,000 18,375,700 49.9

Sumber : Subag Aset dan Keuangan, 2022

LKPJ 2022 12
BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan


2.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Urusan wajib Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur didukung oleh enam
(5) Program yang terdiri atas dua enam (16) kegiatan dengan 63 indikator
kegiatan, yaitu:

LKPJ 2022 13
Tabel.2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Kesehatan Tahun 2022
ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
DINAS
KESEHATAN
KESEHATAN
1 Esselon. II
Menurunkan Jumlah
11 Kasus 12 kasus
Kematian Ibu
Menurunkan Jumlah
61 kasus 88 Kasus
Kematian bayi
Menurunkan Prevalensi
20% 14.90%
Stunting
2 Eselon III

Persentase Laporan Capaian


Kinerja dan ketersedian
Program Penunjang
layanan administrasi
Urusan Pemerintah 100% 100%
kepegawaian,administrasi
Daerah
umum dan jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah

Nilai evaluasi implementasi


 60 Point 59,98 Point
SAKIP Perangkat Daerah

Program Pemenuhan Persentase Penduduk yang


Upaya Kesehatan memanfaatkan Layanan
22% 44%
Perorangan dan Upaya UKM dan UKP Rujukan
Kesehatan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota

Program sediaan farmasi,


Persentase Sarana farmasi
alat kesehatan dan 90% 92.10%
yang memenuhi standar
makanan minuman

Persentase tempat pengelolaan


makanan (TPM) yang 22.7% 31.87%
memenuhi syarat kesehatan

Program peningkatan Porsentase tenaga kesehatan


Kapasitas Sumber Daya yang sudah memiliki Surat 75% 87.20%
Manusia Ijin Praktek
Program Pemberdayaan Persentase Rumah Tangga
masyarakat Bidang berperilaku Hidup Bersih dan 15% 11.42%
Kesehatan Sehat Sehat
3 Eselon IV
Kegiatan : Perencanaan,
Penganggaran dan Tersedianya Laporan Capaian
3 Dokumen 3 Dokumen
Evaluasi Kinerja Kinerja
Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan : Administrasi Tersedianya gaji dan


Keuangan Perangkat Tunjangan ASN dan PPPK 14 Bulan 14 Bulan
Daerah (bulan)

LKPJ 2022 14
Tersedianya Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan : Administrasi Tersedianya gaji dan


Keuangan Perangkat Tunjangan ASN dan PPPK 14 Bulan 14 Bulan
Daerah (bulan)
ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
Tersedianya komponen
DINAS Kegiatan : Administrasi
KESEHATAN instalasi listrik bangunan 9 Paket 9 Paket
KESEHATAN Umum Perangkat Daerah
kantor (jenis)
tersedianya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor 10 Jenis 10 Jenis
yang baik
Porsentase tersedianya
makanan dan minuman rapat 100% 100%
dan Tamu

Porsentase Tersedianya Barang


No 100% 100%
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya bahan
bacaan/koran dan peraturan
12 bulan 12 bulan
perundang-undangan yang
tersedia (jenis)
Porsentase Tersedianya bahan
100% 100%
alat tulis kantor
Terlaksananya perjalanan
dinas luar daerah dalam
145 Orang/hari 140 Orang Hari
rangka koordinas dan
konsultasi SKPD
Kegiatan : Penyediaan
Jasa paket pengiriman surat
Jasa Penunjang urusan 14 Kali 14 Kali
keluar daerah
pemerintah Daerah

Terbayarnya jasa komunikasi


sumber daya listrik, air dan 12 Bulan 12 Bulan
telpon, Wifi (bulan)

Persentase perbaikan
peralatan dan perlengkapan 100% 100%
kantor
Tersedianya Jenis alat dan
45 Jenis 45 Jenis
bahan pemeliharaan kantor

Kegiatan : Pemeliharaan
Jumlah kendaraan
Barang Milik Daerah
2 dinas/operasional yang 18 Unit 18 Unit
Penunjang Urusan
dilengkapi syarat operasinya
Pemerintahan Daerah

Tersedianya jasa pemeliharaan


4 Buah 4 Buah
gedung kantor

Kegiatan : Penyediaan
Tersedianya Prasarana
Fasilitas Pelayanan
Puskesmas Yang memadai
Kesehatan untuk UKM dan 5 Jenis 6 jenis
(Ambulans, Air Bersih,
UKP kewenagan Daerah
Listrik/solar Cell)
Kabupaten Kota

LKPJ 2022 15
Porsentase Ketrsediaann Obat
100% 100%
di Puskesmas dan Jaringannya

Porsentase Tersedianya
Peralatan Puskesmas yang 62% 36.04%
memadai

ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
Kegiatan : Penyediaan
Layanan kesehatan untuk
DINAS Porsentase Pelayanan
KESEHATAN UKM dan UKP Rujukan 100% 68.04
KESEHATAN Kesehatan Ibu Hamil
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Porsentase Pelayanan
100% 89.99
Kesehatan Ibu bersalin
Porsentase Pelayanan
100% 93.68
Kesehatan bayi baru lahir
Porsentase Pelayanan
100% 63.97
Kesehatan bayi balita
Porsentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% 61.24
pendidikan dasar

Porsentase Pelayanan
100% 11.41
Kesehatan pada Usia Produktif

Porsentase Pelayanan
100% 61.44
Kesehatan pada Usia Lanjut

Porsentase Pelayanan
100% 10.79
Kesehatan Penderita Hipertensi

Porsentase Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes 100% 119.30
Melitus

Porsentase Pelayanan
Kesehatan Penderita Gangguan 100% 151.78
Jiwa Berat

Porsentase Pelayanan
Kesehatan Orang terduga 100% 83.69
Tuberkulosis
Porsentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan 100% 87.20
Resiko Terinfeksi HIV
Persentase balita gizi buruk
100% 100%
yang mendapatkan perawatan
Porsentase Terlaksananya
pelayanan kesehatan kerja dan 100% 100%
olah raga
Meningkatnya Jumlah Desa
75 Desa 75 Desa
Stop BAB Sembarangan
Persentase Rumah Tangga
berperilaku Hidup Bersih dan 15% 11.42%
Sehat Sehat

LKPJ 2022 16
Persentase Terlaksananya
100% 100%
Surveilans Kesehatan
Terlaksananya Pelayanan
kesehatan Menular dan tidak
100% 100%
menular(DBD, Malaria, Diare,
Pneomnia)

ORGANISASI
URUSAN WAJIB
PERANGKAT
NO PELAYAN AN KEBIJAKAN URAIAN PROG/KEG INDIKATOR PROG/KEG TARGET REALISASI
DAERAH
DASAR
PELAKSANA
Terlaksananya Pengambilan
DINAS Spesimen Penyakit Potensial
KESEHATAN 12 Sampel 15 sampel
KESEHATAN KLB KE LAB
Rujukan/Nasional
Terlaksananya Investigasi kasus
24 Kasus 26 Kasus
KIPI
Terlaksananya pelacakan
masalah kesehatan/PE
(Peningkatan Kasus/KLB, 55 57
Keracunan dan masalah
kesehatan lainnya )
Presentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan 90% 96%
Kesehatan
Persentase penggunaan
teknologi informasi kesehatan
65% 75%
dalam pelayanan konsultasi
antar fasilitas kesehatan.
jumlah Puskesmas yang
22 Puskesmas 21 Puskesmas
terakreditasi
Kegiatan :
Tersedianya Informasi dan data
Penyelenggaraan Sistem
kesehatan yang terintegrasi antar 100% 100%
Informasi kesehatan
Fasilitas kesehatan
Secara Terintegrasi
Kegiatan : Penerbitan Ijin
Rumah Sakit Kelas C dan Presentase Rumah Sakit yang
D dan Fasilitas Pelayanan memenuhi standar syarat izin 100% 100%
Kesehatan Tingkat Daerah operasional
Kabupaen/Kota
Porsentase Fasilitas kesehatan
yang terakreditasi (Puskesmas 96% 96%
dan rumah sakit)

Kegiatan : Pemberian Ijin Porsentase tenaga kesehatan


Praktek Tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin 75% 87.20%
diwilayah Kabupaten/Kota Praktek

Meningkatnya pelayanan
Praktek Tenaga Kesehatan yang 90% 90%
berkualitas

Kegiatan : Advokasi,
Pemberdayaan, Meningkatkan penerapan
Kemitraan, peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup
15% 11%
Peran Serta Masyarakat Sehat (GERMAS) dan PHBS
dan Lintas Sektor Tingkat masyarakat
Daerah Kabupaten/Kota

LKPJ 2022 17
2.1.2.Capaian Kinerja Keluaran
Tabel. 2.2. Capain Keluaran Kegiatan urusan Kesehatan Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan
Upaya mengatasi
No Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Target Realisasi Permasalahan
permasalahan
Program Kegiatan
I Program Penunjang Urusan Input : Input :
Pemerintah Daerah
46,792,561,170 44,705,837,507
Undang-Undang No. 36 Kegiatan : Perencanaan dan Input : Input :
1 Tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Perangkat
Kesehatan Daerah
Permenkes No. 4 Tahun
2019 Tentang Standar
2 45,510,000
Pelayanan Minimal
bidang Kesehatan 62,230,000
Out Put : Out Put :
Terlaksananya penyusunan
perencanaan , pengganggaran dan Terlaksananya penyusunan perencanaan ,
evaluasi Kinerja Perangkat daerah pengganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah
(100 %) (73,13 %)
Out Come: Out Come:
Persentase Laporan Capaian
Kinerja dan ketersedian layanan Persentase Laporan Capaian Kinerja dan
administrasi ketersedian layanan administrasi
kepegawaian,administrasi umum kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang
dan jasa penunjang urusan urusan pemerintahan daerah (100 %)
pemerintahan daerah (100 %)
Kegiatan : Administrasi Keuangan Input : Input :
45,940,161,820 43,945,990,153
Out Put : Out Put :
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (95,56%)
ASN (100%)

2. Tersedianya Administrasi 2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


Pelaksanaan Tugas ASN (100%) (89,7%)
Outcome : Outcome :
Terbayarnya gaji ASN, jasa tenaga Terbayarnya gaji ASN, jasa tenaga kesehatan, jasa
kesehatan, jasa pelaksanaan transaksi pelaksanaan transaksi keuangan, iuran asuransi bagi
keuangan, iuran asuransi bagi ASN ASN (95,6%)
(100%)
Out Come: Out Come:
170,150,600 160,489,595
Out Put : Out Put :
Tersediaan jasa penunjang urusan Tersediaan jasa penunjang urusan pemerintah
pemerintah daerah (100 %) daerah(100 %)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu
Meterai sebanyak 480 Lembar
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Bulan.

Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan


kantor yaitu Service laptp dan komputer 10 unit,
service AC 17 unit, service printer 10 unit

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum


Kantor yaitu tersedianya Belanja pakai Habis 129
buah/94 Botol/30 lembar/30 roll/30 kotak/53 Kaleng/
1 unit mesin potong rumput

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Input : Input :


Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
342,514,500 279,794,413
Out Put : Out Put :
Porsentase tersedianya pemeliharaan
Porsentase tersedianya pemeliharaan barang milik
barang milik pemerintah daerah
pemerintah daerah (81,3%)
(100%)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan dengan Pertamax 7100
liter, oli 350 liter, suku cadang 255 buah, 24 botol,1
set.

Terlaksananya Pemeliharaan gedung bangunan kantor


38 kaleng, 20 buah
Out Come : Outcome :
Porsentase tersedianya pemeliharaan
Porsentase tersedianya pemeliharaan barang milik
barang milik pemerintah daerah
pemerintah daerah (81,3%)
(100%)
PROGRAM PEMENUHAN Input : Input :
UPAYA KESEHATAN
II PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
55,224,894,099 48,262,799,824
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Input : Input : - Tanki air untuk suplai
Pelayanan Kesehatan untuk UKM - Tidak ditemukan sumber air
air bersih dalam
dan UKP kewenagan Daerah dalam proses pembuatan sumur
mencukupi kebutuhan air
Kabupaten Kota BOR di Puskesmas
bersih untuk pelayanan
Pambotanjara
kesehatan
Terlaksananya pembangunan baru Polindes 2 unit,
rumah bersalin 1 unit, sumur BOR 2 unit, Solar Cell
3 unit, Renovasi puskesmas 10 unit, Paving Block
puskesmas 3 paket, Pagar keliling Puskesmas 2 unit,
Renovasi Pustu/polindes 8 unit, Renovasi Rumah
Dinas Tenaga kesehatan 1 unit, 360 alat kesehatan, 1
paket obat dan 1 paket BMHP
Out Come : Out Come :
Porsentase ketersediaan Fasilitas
Porsentase ketersediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan
pelayanan Kesehatan yang memadai
yang memadai 100%
(100 %)
Kegiatan : Penyediaan Layanan Input : Input :
kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
31,039,685,200 26,490,329,451
Out Put : Out Put :
Porsentase tersedianya layanan
Porsentase tersedianya layanan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat yang -
yang berkualitas (75,2%)
berkualitas (90%)

1. meningkatkan edukasi
1. Partisipasi Ibu hamil dalam
kepada masyarakat untuk
melakukan pemeriksaan ANC
melakukan pemeriksaan
baik K1 (usia kehamilan < 12
secara dini jika terjadi
minggu) K6 (usia kehamilan
maslaha kesehatan
>33 minggu) yang rendah
2.Mengoptimalakan
2. Akses untuk
kegaiatan Puskesmas
mendapatkan pelayanan
dlam proses penjaringan
kesehatan yang sulit, terkhusus
kasus penyakit atau
daerah Zona 3
maslaah kesehatan
3. Belum
3. percepatan
TerLaksananya Pelayanan kesehatan Minimal sesuai semua puskesmas melakukan
pemerataan
standar (75,2%) skrining kesehatan kepada
peambngunan
penduduk usia lanjut secara
infrastruktur dasar untuk
lengkap dari pemeriksaan
memudahkan masyarakat
kesehatan hingga pemeriksaan
dalam mengakses
gangguan mental, kognitif dan
fasilitas kesehatan yang
pemeriksaan tingkat
ada 4.
kemandirian
penyediaan SDM, Sarana
4. Masih kurangnya, SDM,
pasarana dan alat
Sarana pasarana dan alat
kesehatan untuk
kesehatan untuk mendukung
mendukung pelayanan
pelayanan sesua standar
sesua standar

Out Come: Out Come:


Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Kegiatan : Penyelenggaraan Input : Input :


Sistem Informasi kesehatan Secara
Terintegrasi
39,030,000 35,870,000
Out Put : Out Put :
Tersedianya Informasi dan data
Tersedianya Informasi dan data kesehatan yang
kesehatan yang terintegrasi antar
terintegrasi antar Fasilitas kesehatan (92%)
Fasilitas kesehatan (100%)
Out Come: Out Come:
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Kegiatan : Penyelenggaraan Input : Input :


Sistem Informasi kesehatan Secara
Terintegrasi
39,030,000 35,870,000
Out Put : Out Put :
Tersedianya Informasi dan data
Tersedianya Informasi dan data kesehatan yang
kesehatan yang terintegrasi antar
terintegrasi antar Fasilitas kesehatan (92%)
Fasilitas kesehatan (100%)
Terlaksananya Validasi data capaian kinerja Thaun
2022 1 kali, terlaksanannya monev sikda dan SPM di
puskesmas
Out Come: Out Come:
Tersedianya Informasi dan data
Tersedianya Informasi dan data kesehatan yang
kesehatan yang terintegrasi antar
terintegrasi antar Fasilitas kesehatan (92%)
Fasilitas kesehatan (100%)
Kegiatan : Penerbitan Ijin Rumah Input : Input :
Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
139,545,200 119,393,190

Kondisi Rusak pada RS


Pratama Nggongi yng
meneyebabkan belum
Out Put : Out Put : dilakukan visitasi oleh Tim Dilakukan Renovasi
Propinsi untuk mendapatkan gedung Rumah sakit
nomor registrasi Rumah sakit Pratama Nggongi pada
dari Kementerian Kesehatan tahun 2023
Terlaksanaya kegiaatan Peningkatan
Terlaksanaya kegiatan Peningkatan mutu pelayanan
mutu pelayanan fasilitas kesehatan
fasilitas kesehatan (85 %)
(100 %)
Terlaksananya pertemuan penguatan sistem rujukan
terintegrasi tingkat kabupaten
Terlaksananya pertemuan advokasi pelaksanaan
Publick safety centre
Terlaksananya pertemuan advokasi pelaksanaan
Publick safety centre
Terlaksananya Bimtek pelaksanan pelayanan
kesehatan di RS Pratama Nggongi
Terlaksananya peningkatan mutu rujukan puskesmas
ditingkat Kabupaten
Out Come: Out Come:
Meningkatnya mutu layanan pada Meningkatnya mutu layanan pada Fasilitas
Fasilitas kesehatan (100%) kesehatan (100%)

PROGRAM PENINGKATAN Input : Input :


III KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
146,949,000 115,641,743
Kegiatan : Pemberian Ijin Praktek Input : Input :
Tenaga kesehatan diwilayah
Kabupaten/Kota
88,316,000
65,422,210

Out Put : Out Put :

Terlaksananya monev pengendalian Terlaksananya monev pengendalian ijin praktek


ijin praktek tenaga kesehatan tenaga kesehatan 1 kali
Terlaksananya pertemuan
penyusunan rencana kebutuhan Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana
tenaga kesehatan kebutuhan tenaga kesehatan 1 kali
Out Come : Out Come :
Tenaga kesehatan memiliki ijin
praktek Tenaga kesehatan memiliki ijin praktek
Kegiatan : Pengembangan Mutu Input : Input :
dan peningkatan Kompetensi
Teknis SDM Kesehatan tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

58,633,000 50,219,533
Out Put : Out Put :
Masih banyak tenaga -mengalokasikan
kesehatan yang belum anggaran untuk UJI
Terlaksanannya uji kompetensi Terlaksanannya uji kompetensi tenaga kesehatan 45 mengikuti uji kompetensi Komptensi tenaga
tenaga kesehatan 45 orang orang karena keterbatasan anggaran kesehatan

Out Come : Out Come :


Meningkatnya Kompetensi tenaga
kesehatan (90 %) Meningkatnya Kompetensi tenaga kesehatan (90 %)
58,633,000 50,219,533
Out Put : Out Put :
Masih banyak tenaga -mengalokasikan
kesehatan yang belum anggaran untuk UJI
Terlaksanannya uji kompetensi Terlaksanannya uji kompetensi tenaga kesehatan 45 mengikuti uji kompetensi Komptensi tenaga
tenaga kesehatan 45 orang orang karena keterbatasan anggaran kesehatan
Out Come : Out Come :
Meningkatnya Kompetensi tenaga
kesehatan (90 %) Meningkatnya Kompetensi tenaga kesehatan (90 %)

PROGRAM SEDIAAN FARMASI,


IV ALAT KESEHATAN DAN Input : Input :
MAKANAN MINUMAN

100,816,900 88,686,053
1 Kegiatan : Pembrian Ijin Apotik, Input : Input :
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 88,316,000 65,422,210
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Out Put : Out Put :
Tradisional (UMOT)
Terus melakukan
Masih Banyak pengelola
pengawasan dan edukasi
Porsentase TPM layak Higiene Tempat pengolahan makanan
Porsentase TPM layak Higiene (80%) tetantang pentingnya
(100%) yang kurang mmeperhatian
kebersihan lingkungan
Higiene dan sanitasi
sekitar TPM
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan industri
rumah tangga pangan
Out Come : Out Come :
Masyarakat Mengkonsumsi makanan Masyarakat Mengkonsumsi makanan yang layak
yang layak Higiene Higiene
Kegiatan : Penertiban Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Bosa, Rumah Input : Input :
Makan / Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

58,633,000 50,219,533
Out Put : Out Put :
TPM dan depot air Minum yang TPM dan depot air Minum yang layak higiene dan
layak higiene dan sanitasi (100) sanitasi (100)
Kegiatan : Penertiban Stiker
Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Input : Input :
Jajanan
16,959,900.00 16,959,900.00
Out Put : Out Put :
Porsentase tempat pengelolaan
Porsentase tempat pengelolaan pangan yang memnuhi
pangan yang memnuhi standar
standar (100%)
(100%)
Terlaksanannya pertemuan orientasi pengelolaan
makanan jajanan dan sentra jajanan 34 orang
Out come : Out come :
Tempat pengelolaan makanan yang
memenuhi standar Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar

PROGRAM PEMBERDAYAAN Input : Input :


V MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
215,849,000 168,856,224
Kegiatan : Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan,
peningkatan Peran Serta Input : Input :
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
48,655,700 45,681,000
Out Put : Out Put :
Terlaksananya advokasi dan Terlaksananya advokasi dan kemitraan pemberdayaan
kemitraan pemberdayaan kesehatan kesehatan masyarakat (80%)
masyarakat (80%)
Terlaksananya pertemuan advokasi Germas tingkat
kabupaten 1 Kali
Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi
7 bahan edukasi kampanye 1 kali
Pertemuan teknis implementasi Germas dalam rangka
penurunna stunting 1 kali
Out come : Out come :
Terlaksananya advokasi dan
kemitraan pemberdayaan kesehatan Terlaksananya advokasi dan kemitraan pemberdayaan
masyarakat (80%) kesehatan masyarakat (80%)
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat Input : Input :
dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
36,821,000.00 18,375,700.00
Out Put : Out Put :
Porsentase sekolah yang mendapat
Porsentase sekolah yang mendapat penyuluhan(69,9)
penyuluhan (70 %)
Out Come : Out Come :
Meningkatnya pengetahuan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
masyarakat tentang kesehatan kesehatan
Kegiatan : Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan,
peningkatan Peran Serta Input : Input :
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
48,655,700 45,681,000
Out Put : Out Put :
Terlaksananya advokasi dan Terlaksananya advokasi dan kemitraan pemberdayaan
kemitraan pemberdayaan kesehatan kesehatan masyarakat (80%)
masyarakat (80%)
Terlaksananya pertemuan advokasi Germas tingkat
kabupaten 1 Kali
Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi
7 bahan edukasi kampanye 1 kali
Pertemuan teknis implementasi Germas dalam rangka
penurunna stunting 1 kali
Out come : Out come :
Terlaksananya advokasi dan
kemitraan pemberdayaan kesehatan Terlaksananya advokasi dan kemitraan pemberdayaan
masyarakat (80%) kesehatan masyarakat (80%)
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat Input : Input :
dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
36,821,000.00 18,375,700.00
Out Put : Out Put :
Porsentase sekolah yang mendapat
Porsentase sekolah yang mendapat penyuluhan(69,9)
penyuluhan (70 %)
Out Come : Out Come :
Meningkatnya pengetahuan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
masyarakat tentang kesehatan kesehatan

Kegiatan : Pengembangan dan Input : Input :


Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber daya Masyarakat
Tingkat Daerah
130,372,300 104,799,524
Terlaksananya monitoring dan evaluasi jejaring desa
siaga
Out Come : Out Come :
Meningkatnya cakupan desa siaga
Meningkatnya cakupan desa siaga aktif
aktif

Waingapu, 11 Maret 2023


Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumba Timur

Tinus Ndjurumbaha, SKM, M. AP


NIP. 19670203 198803 1 012
2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya
Selaku mitra Pemerintah Daerah dalm melaksanakan pembangunan, DPRD
juga merupakan keterwakilan masyrakat dalam system pemerintahan. Berikut
adalah rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumba Timur atas Kinerja Dinas
Kesehatan atas kinerja tahun 2021 yang harus diperbaiki pada Tahun
Anggran 2022, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD


REKOMENDASI DPRD N-1 TINDAKLANJUT TUJUAN/MASALAH YANG
NO DISELESAIKAN
1 2 3 4
Menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah telah membuat Pernyataan Meningkatkan Akuntabilitas
untuk membuat Pernyataan Komitmen yang Komitmen yang menjamin bahwa penyetoran sisa UP, Pajak pertanggunjawaban
menjamin permasalahan atas keterlambatan dan Jasa Giro tidak terulang kembali dan akan menetapkan keuangan
penyetoran sisa UP, Pajak dan Jasa Giro tidak rekening JKN Puskesmas Pambota Njara dan Puskesmas
1 terulang kembali dan menetapkan rekening JKN Banggawatu dengan Surat Keputusan Bupati
Puskesmas Pambota Njara dan Puskesmas
Banggawatu dengan Surat Keputusan Bupati

Membuat Pernyataan Komitmen yang menjamin Kepala Perangkat Daerah telah membuat Pernyataan Meningkatkan Akuntabilitas
permasalahan atas penatausahaan persediaan Komitmen yang menjamin tidak ada permasalahan atas pertanggunjawaban
2 tidak terjadi kembali di masa mendatang penatausahaan persediaan tidak terjadi kembali di masa keuangan
mendatang
Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Akan dilakukan pencatatan dan pemeriksaan persediaan Meningkatkan Akuntabilitas
3 persediaan secara rutin secara rutin di Tahun 2023 pertanggunjawaban
keuangan
Memberikan perhatian terhadap kegiatan- Akan diberikan perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan Meningkatkan kualitas
kegiatan yang dialokasikan lewat dinas, yang dialokasikan lewat dinas dan akan dilakukan perencanaan dan
perencanaannya yang tidak akurat sehingga perencanaan yang lebih akurat sehingga dapat mencapai hasil penganggaran
4 berakibat pada hasil yang kurang memadai, yang memadai seperti pengadaan obat-obatan dan sumur bor
bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan, dapat dilaksanakan sehingga masalah kekurangan stok obat-
seperti pengadaan obat-obatan dan pengadaan obatan dan air bersih dapat teratasi
sumur bor
Perlu memikirkan solusi terhadap masalah yang Akan dilakukan evaluasi terhadap proses revisi DPA supaya Proses revisi DPA dipercepat
berkaitan dengan pengadaan obat-obatan dilakukan lebih awal sehingga proses pengadaan obat-obatan akan berdampak pada
5 sehingga baik dinas maupun puskesmas tidak dapat dilaksanakan lebih cepat dan tidak terkendala dengan percepatan proses pelaksanan
terjebak pada regulasi yang ada dan berakibat waktu pelaksanaan yang dapat mengakibatkan gagal tender. tender atau pengadaan
pada gagal tender. barang di Dinas Kesehatan
Memperhatikan dan meminimalisir masalah dan Akan dilakukan pengawasan intern terhadap sistem kerja dan Terciptanya suasana kerja
penyimpangan terhadap sistem kerja maupun koordinasi yang lebih intensif sehingga dapat meminimalisir yang harmonis antar petugas
6
pertikaian yang sering terjadi di masalah atau pertikaian yang sering terjadi di
puskesmas/pustu. puskesmas/pustu.

LKPJ 2022 28
BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun 2022 untuk Penyelengaraan Tugas Pembantuan untuk bidang Kesehatan sudah tidak
ada lagi karena semua dana tersebut sudah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2022.

LKPJ 2022 29
BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan


Daerah dalam bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri,
mengingat capaian program yang telah diraih, merupakan hasil kerjasama dan
partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif
(Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasil-
hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya
komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen yang dapat dijadikan tonggak yang
kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, dalam rangka
mempersiapkan Kabupaten Sumba timur untuk dapat berkembang secara
berkelanjutan. Disadari bahwa dalam capaian keberhasilan masih terdapat celah
kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPj ini
diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari semua pihak dalam
upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.
Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) ini kami susun
sebagaimana mestinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, sekaligus
menjadi bahan dalam penyusunan LKPj tahunan pemerintah Kabupaten Sumba
Timur.
Akhirnya, marilah kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin selama ini
untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun Kabupaten Sumba
Timur menjadi menjadi Kabupaten yang Bersatu Mewujudkan Rakyat Sumba
Timur yang Sejahtera, Harmoni dan Tertib dalam Bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan
petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Waingapu, 12 Maret 2023

Tim Penyusun

LKPJ 2022 30

Anda mungkin juga menyukai