Anda di halaman 1dari 65

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP
IP )

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL


TAHUN 2020
20

LaporanKinerjaInstansiPemerintah( LK LKjIP )
DinasKesehatanKabupaten Kendal Tahun 2020
1

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan
bahwapembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup
sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi
bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah , yang diorganisir oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan swasta.Keberhasilan pembangunan kesehatan
ditentukan oleh kontribusi dari semua sektor, berdasarkan fungsi dan perannya
masing- masing.Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembangunan nasional. Peningkatan derajat kesehatan yang
terus diupayakan oelh Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan. Perwujudan derajat kesehatan
yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan
pendekatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan ( rehabilitatif) yang dilaksanakan secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kendal mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal yang telah disusun
berdasarkan pada sasaran prioritas tingkat Kabupaten dan Standar Pelayanan
Mininal ( SPM ) Bidang Kesehatan. Dinas kesehatan Kabupaten Kendal pada
tahun 2020 telah melaksankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuna pembangunan kesehatan di Kabupaten Kendal, sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkam melalui Rencana Strategik ( Renstra ) maupun Rencana
Kerja Tahunan ( RKT ) tahun 2020. Sebagai wujud pertanggungjawaban
terhadap kinerja kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kendal maka
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
2

B. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN


1. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Dinas
Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Peraturan Bupati
Nomor 64 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta TataKerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dimana
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Kesehatan Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
c. Pembinaan , pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang
kesehatan
d. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang kesehatan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan
f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan
g. Pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan
2. Susunan organisasi
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang membawahi :
1. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan
2. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang – bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang membawahi :
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi
a. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
b. Seksi Kesehatan Lingkungan
c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
3

3. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi :


a. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas( UPTD ) yang terdiri dari :
a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas )
b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ( Labkesda )
c. UPTD Instalasi Perbekalan Farmasi

C. KEADAAN ALAM DAN LINGKUNGAN


1. Batas wilayah
- Utara : Laut Jawa
- Timur : Kota Semarang
- Barat : Kabupaten Batang
- Selatan :Kab. Semarang dan Kab. Temanggung
2. Luas wilayah : 1.002,23 km²
3. Jumlah Kecamatan : 20 Kecamatan
4. Jumlah Ds / Kel. : 286 Desa / Kelurahan
5. Jumlah penduduk : Laki Laki : 516.134 jiwa
Perempuan : 503.721jiwa +
Total : 1.019.855jiwa
6. Topografi
- Dataran rendah dengan ketinggian 4 – 14 meter dari permukaan laut
meliputi 17,17 % wilayah
- Wilayah pegunungan dengan ketinggian 285 – 760 meter dari pemukaan
air laut meliputi 52,83 %

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kabupaten Kendal
disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintah, serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diopercayakan
kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu
kepemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
4

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi


Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviev atas kinerja Intansi Pemerintah, tentang
sistem pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014,
maka LKjIP Kabupaten Kendal diharapkan bermanfaat untuk :
1. Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar berdasarkan
peraturan perundang – undangan yang berlaku, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan represif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintahan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
5

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. VISI
Secara umum , tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendal sesuai Visi Bupati periode 2016 - 2021adalah “Terwujudnya
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata
Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan
Professional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Imam dan Taqwa kepada
Allah SWT. Visi tersebut merupakan gambaran masyarakat Kabupaten Kendal
pada masa yang akan datang, dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan
perilaku sehat, mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Masyarakat
mampu mengenali tingkat kesehatan, masalah kesehatan, merencanakan dan
mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi diri sendiri. Untuk
mencapai kondisi tersebut didukung sunber daya yang ada di Kabupaten Kendal
yang meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, perbekalan dan obat, sarana
dan prasarana dengan tidak menutup kemungkinan adanya alokasi dan
mobilisasi dari luar Kabupaten Kendal ( provinsi, pusat dan luar negeri )

B. MISI
Untuk pembangunan kesehatan mengacu pada Visi Ke 3 Bupati dan Wakil
Bupati periode 2016 – 2021 yaitu “ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PKMS ) serta
penanggulangan kemiskinan”.
Visi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran
organisasi kesehatan di Kabupaten Kendal yang bertanggungjawab secara teknis
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten
Kendal.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dikembangkan misi yang saling
mendukung sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
6

2. Menciptakan pembangunan berwawasan kesehatan melalui peningkatan


kualitas lingkungan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan
kesehatan perorangan dan masyarakat secara merata, terjangkau, bermutu
dan berkesinambungan.
4. Menciptakan managemen pembangunan kesehatan dan ketersediaan sumber
daya kesehatan

C. TUJUAN DAN SASARAN


Secara Umum , tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Kendal adalah mewujudkan Kabupaten Kendal Sehat yang mandiri dan
Berkeadilan.
Untuk mencapainya, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :
1. Tujuan : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat pada
seluruh kontimun siklus kehidupan
Sasaran : Meningkatnya status kesehatan dan gizi pada ibu, bayi dan
balita
Indikator sasaran yang akan dicapai :
- Menurunnya Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 Kelahiran Hidup
- Menurunnya Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1000 Kelahiran hidup
- Menurunya Angka Kematian Balita ( AKABA ) per 1000 Kelahiran
hidup
- Meningkatkan cakupan UCI desa
- Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap
- Menurunkan prevalensi balita gizi kurang
- Menurunkan prevalensi balita gizi buruk
- Meningkatkan cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4)
- Meningkatkan cakupan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan
- Meningkatkan cakupan bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
- Meningkatkan cakupan ASI Ekslusif
- Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita
- Meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
7

2. Tujuan : Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan


penanggulangan masalah kesehatan yang efektif
Sasaran : Meningkatnya pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular, penyehatan lingkungan dan keamanan pangan
Indikator sasaran yang akan dicapai adalah
- Meningkatkan presentase kasus HIV yang diobati
- Meningkatkan presentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB
sesuai standar
- Menurunkan angka kesakitan DBD / 100.000 penduduk
- Meningkatkan cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan
kesehatan dasar
- Meningkatkan cakupan penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar
- Meningkatkan cakupan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
- Meningkatkan cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat
skrining kesehatan ( siswa kelas 1 dan kelas 7 )
- Meningkatkan cakupan warga negara usia 15 – 59 tahun mendapat
skrining kesehatan
- Meningkatkan cakupan warganegara usia 60 tahun keatas mendapat
skrining kesehatan
- Meningkatkan cakupan desa siaga aktif minimal madya
- Meningkatkan cakupan penggunaan air bersih
- Meningkatkan cakupan penggunaan jamban sehat
- Meningkatkan cakupan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT)
3. Tujuan : Meningkatkan pemenuhan dan mutu kapasitas fasilitas
pelayanan kesehatan
Sasaran: Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan,
ketersediaan, penyebaran dan mutu obat.
Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
- Meningkatkan cakupan sarana dan prasarana puskesmas
- Meningkatkan cakupan puskesmas terakreditasi
- Meningkatkan cakupan fasyankes yang menerapkan integrasi sistem
informasi kesehatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
8

- Meningkatkan persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar


4. Tujuan : Meningkatkan kuantitas, pemerataan dan kompetensi Sumber
Daya Manusia Kesehatan ( SDMK )
Sasaran : Meningkatnya profesionalisme dan pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan ( SDMK )
Indikator sasaran :
- Meningkatkan presentase puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis
tenaga kesehatan
5. Tujuan : Meningkatkan perlindungan finansial
Sasaran : Meningkatkannya Perlindungan Finansial
Indikator sasaran :
- Meningkatkan cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan
kesehatan
D. KEBIJAKAN
Dalam rangka mendukung strategi yang akan ditempuh maka diperlukan
kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Status kesehatan, gizi masyarakat dan penyehatan lingkungan
2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan ( continum of care )
3. Meningkatkan pengendalian penyakit
4. Intervensi berbasis resiko kesehatan
5. Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
6. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
7. Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alkes
8. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
9. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan
10. Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

E. INDIKATOR KEBERHASILAN
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah dengan
tercapainya Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang kesehatan. SPM pada
hakekatnya merupakan pelayanan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh
pemerintah.Namun mengingat kondisi masing – masing daerah yang mempunyai
ketersediaan sumber daya yang tidak merata, maka diperlukan pentahapan
pelaksanaannya dalam mencapai pelayanan minimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
9

Indikator keberhasilan lainnya adalah indikator kinerja sesuai tujuan


pembangunan kesehatan Kabupaten Kendal dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, maka beberapa indikator kinerja
yang dicapai adalah sebagai berikut :

ASPEK
NO KESEJAHTERAAN SATUAN TARGET CAPAIAN KET
MASYARAKAT
1 Angka Harapan 74,40 99,9 %
tahun 74,33
Hidup
2 Angka Kematian Ibu / 100.000 100 %
116 115,7
( AKI ) KH
3 Angka Kematian 81,7 %
/ 1000 KH 8,2 10,0
Bayi ( AKB )
4 Angka Kematian 80,6 %
/ 1000 KH 10,0 12,4
Balita ( AKABA )
5 Prevalensi balita gizi 60 %
% 0,03 0,05
buruk

Tabel Indikator Kinerja


Sasaran
No Indikator Kinerja Target Realisasi Realisasi
Strategis
1 Meningkatnya Prevalesi balita gizi 5,7 6,5 87,6%
status kurang
kesehatan ,
gizi,
masyarakat dan
penyehatan
lingkungan
Cakupan balita gizi buruk 100 100 100 %
mendapat perawatan
Prosentase BBLR ( Berat 9 4,6 195 %
Badan < 2.500 gr )
Cakupan penggunaan air 100 100 100 %
bersih

Strata Kabupaten sehat - - -


Cakupan penggunaan 100 100 100%
jamban keluarga yang
memenuhi syarat
Cakupan Rumah Sehat 80 76 95 %
Puskesmas memiliki 4 4 100%
IPAL

Presentase desa 100 100 100 %


melaksanakan STBM
Presentase rumah tangga 90 84,73 94,1 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
10

berperilaku hidup bersih


dan sehat ( PHBS )
Cakupan desa / kelurahan 50 99,6 199%
siaga aktif ( status
minimal madya )
2 Meningkatnya Cakupan desa / kelurahan 100 100 100 %
Pengendalian Universal Child
penyakit Immunization ( UCI )
Menular dan
tidak menular
Jumlah seluruh pasien TB 155 130,7 84,3 %
yang ditemukan dan
tercatat diantara 100.000
penduduk di suatu
wilayah tertentu ( CNR )
Prosentase angka kasus 85 90,65 106,6 %
HIV yang diobati
( SUFA )

Pemeriksaan dan 100 100 100 %


Tatalaksana pneumonia
melalui program MTBS

Prosentase Puskesmas 100 100 100 %


yang melakukan kegiatan
deteksi dini Hepatitis B
pada kelompok beresiko

Angka kesakitan Demam < 60 19,5 307,7 %


Berdarah Dengue ( DBD )
/ 100.000 jumlah
penduduk
Persentase KLB dapat 100 100 100 %
ditangani < 24 jam

Acute Flaccid Paralysis ( >2 2 100 %


AFP ) anak usia dibawah
15 tahun / 100.000 jumlah
penduduk

3 Meningkatnya Persentase Puskesmas 100 10 10 %


pemerataan dan yang melaksanakan
Mutu pengendalian PTM –
Pelayanan Terpadu
Kesehatan
Cakupan pelayanan 100 100 100 %
kesehatan dasar
masyarakat miskin (
jumlah yang dilayani /
jumlah kunjungan ) x 100
%
Cakupan penderita 100 87,44 87,44 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
11

diabetes mellitus yang


mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standard

Cakupan penduduk 85 73,2 86,1 %


memiliki Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan

Cakupan pertolongan 80 99,97 124 %


persalinan oleh tenaga
kesehatan di faskes

Cakupan kunjungan bayi 97 98,96 102,3 %

Cakupan kunjungan ibu 95 94,79 99,8


hamil K4
Cakupan penjaringan 100 66,29 66,29 %
kesehatan siswa SD dan
setingkat
Jumlah puskesmas yang 30 30 100 %
terakreditasi
Cakupan sarana dan 75 81 108 %
prasarana puskesmas
Jumlah RS Pemerintah 1 - -
yang dibangun
Cakupan tempat 80 100 125 %
pengolahan makanan (
TPM / P-IRT )
4 Meningkatnya Persentase ketersediaan 90 90 100 %
perlindungan obat sesuai dengan
finansial, kebutuhan
ketersediaan,
Penyebaran dan
Mutu Obat
5 Meningkatnya Rasio dokter per satuan 21 31,67 150 %
profesionalisme penduduk
dan pemerataan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan(
SDMK )
Rasio paramedis per 45 212 473 %
satuan penduduk
6 Meningkatnya Persentase fasilitas 100 100 100 %
daya tanggap pelayanan kesehatan yang
masyarakat menerapkan integrase
terhadap sistem informasi
pelayanan kesehatan
publik dan
sistem
informasi
kesehatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
12

Tabel Standar Pelayanan Minimal( SPM ) Bidang Kesehatan


TARGET CAPAIAN
NO INDIKATOR DAN VARIABEL SPM
(%) (%)
1. Pelayanan kesehatan ibu Persentase ibu hamil 100 100
hamil yang mendapatkan
pelayanan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu Persentase ibu 100 99,9
bersalin bersalin yang
mendapatkan
pelayanan persalinan

3. Pelayanan kesehatan Persentase bayi baru 100 100


bayi baru lahir lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir

4. Pelayanan kesehatan Persentase anak usia 100 99,05


balita 0 – 59 bulan yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
balita

5. Pelayanan kesehatan Persentase anak usia 100 66,29


pada usia pendidikan pendidikan dasar
dasar yang mendapatkan
skrining kesehatan

6. Pelayanan kesehatan Persentase WN usia 100 57,22


pada usia produktif 15 – 59 tahun
mendapatkan
skrining kesehatan
7. Pelayanan kesehatan Persentase WN usia 100 77,06
pada usia lanjut > 60 tahun yang
mendapatkan
skrining kesehatan
8. Pelayanan kesehatan Persentase penderita 100 40,97
penderita hipertensi hipertensi
mendapatkan
pelayanan kesehatan
9. Pelayanan kesehatan Persentase 100 87,44
penderita Diabetes penyandang DM
Melitus ( DM) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
13

10. Pelayanan Kesehatan Persentase ODGJ 100 75,49


Orang dengan gangguan berat yang
jiwa ( ODGJ ) berat mendapatkan
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standard

11. Pelayanan Kesehatan Persentase orang 100 52,32


orang dengan dengan TB
Tuberculosa ( TB ) mendapatkan
pelayanan TB sesuai
standard
12. Pelayanan Kesehatan Persentase orang 100 90,03
orang dengan resiko beresiko terinfeksi
terinfeksi HIV HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV

F. PROGRAM KEGIATAN
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran ini dalam rangka
memenuhi pelayanan administrasi perkantoran berupa materai dan
amplop dalam rangka layanan kepada masyarakat ataupun pelayanan
kepada dinas / instansi selama 1 tahun
2. Kegiatan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan operasional dinas berupa
penyediaan belanja jasa telepon, belanja air dan belanja listrik
3. Kegiatan peyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan operasional berupa penyediaan
peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan belanja jasa cleaning
servis
4. Kegiatan alat tulis kantor
Kegiatan ini dalam rangka operasional perkantoran berupa belanja alat
tulis kantor
5. Kegiatan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan jasa cetak dan penggandaan dalam rangka
penunjang pelayanan administrasi perkantoran
6. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan berupa
langganan surat kabar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
14

7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman


Kegiatan pelayanan kepada pegawai di Dinas Kesehatan dalam bentuk
makan dan minum pegawai, juga untuk jamuan tamu bagi instansi
serta masyarakat yang berkunjung dalam rangka kunjungan dinas
8. Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Kegiatan rapat berupa penyediaan bahan bakar minyak dan belanja
perjalanan daerah sebagai sarana untuk kesinambungan kegiatan
administrasi , koordinasi dan konsultasi baik yang dilakukan di
lingkup kabupaten maupun propinsi. Rapat koordinasi juga
dilaksanakan di luar provinsi / luar pulau Jawa sesuai dengan
undangan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin
Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja jasa
administrasi pungutan pajak kendaraan bermotor, belanja alat listrik
dan elektronik serta belanja minyak diesel / solar non subsidi.
2. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan
Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin gedung dan bangunan di
gedung dinas kesehatan.
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD
Kegiatan ini berupa belanja modal pengadaan almari arsip ( filling
cabinet ), sekat ruang laboratoroium, pemasangan instalasi listrik
gedung IPF dan penambahan daya listrik
c. Program Peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Kegiatan ini belanja jasa penunjang kegiatan, pertemuan Rakor
kepegawaian, Sosialisasi uji kompetensi dan bimtek PNS
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan .
Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan berupa Penyusunan dokumen perencanaan yaitupenyusunan
Renja Dinas Kesehatan, Ekspose RKA, penyusunan Proposal Anggaran
APBN , Penyusunan dan entry RKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
15

f. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah


1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
Kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur berupa
pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pengelola administrasi
dan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupatan.
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Kegitan peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
berupa pembayaran jasa administrasi keamanan dan jasa operator
system.
3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Kegiatan penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran berupa
kegiatan jasa administrasi keamanan dan jasa operator system dan
jasa penunjang kegiatan.
g. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Kegiatan penggadaan obat dan perbekalan kesehatan
Kegiatan Penggadaan obat dan perbekalan kesehatanberupa
penggadaan obat obatan pelayanan kesehatan dasar, obat penunjang
dan perbekalan kesehatan.
2. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
berupa kegiatanbelanja jasa pemusnahan obat rusak / kadaluarsa,
monitoring pengelolaan obat di puskesmas , ekstra fooding pegawai
dan belanja software aplikasi pengelolaan obat.
3. Kegiatan Pelayanan Farmasi
Kegiatan Pelayanan Farmasi berupa penggadaan obat dan bahan
medis habis pakai serta pengadaan kendaraan operasional distribusi
vaksin.
4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kefarmasian
Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kefarmasian adalah kegiatan rehap pemeliharaan sarana dan prasarana
gudang farmasi.
h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
16

Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan berupa kegiatan


benja operasional PSC 119 termasuk jasa penunjang kegiatan , Rakor
PAM Lebaran, Bimtek PAM Lebaran.
2. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
Kegiatan penggadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya berupa pembangunan
Puskesmas Sukorejo II, Gedung rawat jalan Puskesmas Pegandon,
IPAL Puskesmas Sukorejo I dan Puskesmas Limbangan ,
Pembangunan Pustu Bandengan , Pustu Rowobranten dan Pustu
Sojomerto
3. Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja
Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja berupa
kegiatan rapat konselor sebaya, Sinkronisasi Model sekolah sehat,
monitoring kesehatan remaja dan sekolah layak anak.
4. Kegiatan Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Kendal
Kegiatan pelayanan kesehatan se Kabupaten Kendal berupa kegiatan
pembayaran jasa pelayanan kesehatan pengganti retribusi puskesmas,
jasa penunjang kegiatan, premi 50.000 orang untuk 6 bulan, PGOT,
pendaftaran maskin baru dan klaim SKTM
5. Kegiatan Griya Sehat
Kegiatan Griya Sehat berupa operasional Griya sehat, pengadaan obat
– obatan herbal, jasa penunjang kegiatan kestrad dan rapat internal
griya sehat dan ekstra fooding untuk petugas.
6. Kegiatan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan
Kegiatan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan berupa bimtex pelayanan kesehatan klinuk, RS dan
laboratorium swasta, bimtex pelayanan kesehatan puskesmas,
pendampingan akreditasi klinik dan pendampingan BLUD.
7. Kegiatan Pengawasan danPembinaan Ijin Operasional Tenaga
Kesehatan dan Sarana Kesehatan
Kegiatan pengawasan dan pembinaan ijin operasional tenaga
kesehatan dan sarana kesehatan adalah monitoring SDM Kesehatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
17

dan ijin tenaga kesehatan, pemuthakiran SDM di RS dan Klinik,


penyusunan dokumen Renbut SDMK.
8. Kegiatan Akreditasi Puskesmas
Kegiatan akreditasi puskesmas berupa kegiatan workshop PPI,
workshop Peningkatan Kapasitas Penanggungjawab Mutu , workshop
pemahaman standard instrument akreditasi, pelaksanaan survey
akreditasi puskemasdan pendampingan pasca akreditasi.
9. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Plantungan
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Plantungan berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
10. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Pageruyung
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Pageruyung berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
11. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukorejo
01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukorejo
01 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
12. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukorejo
02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukorejo
02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
18

perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan


pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
13. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Patean
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Patean
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
14. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Singorojo 01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Singorojo
01 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
15. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Singorojo 02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Singorojo
02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
16. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Limbangan
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Limbangan berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
19

17. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Boja 01


Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Boja 01
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
18. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Boja 02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Boja 02
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
19. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kaliwungu
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kaliwungu berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
20. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kaliwungu Selatan
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kaliwungu Selatan berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
21. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Brangsong 01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Brangsong 01 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
20

dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan


masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
22. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Brangsong 02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Brangsong 02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
23. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Pegandon
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Pegadon
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehata kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
24. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngampel
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngampel
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
25. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gemuh
01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gemuh 01
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
21

26. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gemuh


02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gemuh 02
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
27. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Ringinarum
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas
Ringinarum berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan
keluarga, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan
dan pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
28. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Weleri
01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Weleri 01
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
29. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Weleri
02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Weleri
02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
30. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Rowosari 01

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
22

Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rowosari


01 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
31. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Rowosari 02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rowosari
02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
32. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kangkung 01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kangkung
01 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
33. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kangkung 02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kangkung
02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
34. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cepiring
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Cepiring
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
23

masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan


manajemen puskesmas
35. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Patebon
01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Patebon
01 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
36. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Patebon
02
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Patebon
02 berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
37. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal
01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal 01
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas
38. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal
01
Kegiatan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal 01
berupa kegiatan PIS-PK, Pembinaan kesejahteraan keluarga,
perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan dan
pengendalian faktor resiko, pengendalian penyakit, pemberdayaan
masyarakat, palayanan kesehatan kerja dan olahraga serta dukungan
manajemen puskesmas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
24

39. Kegiatan BOK Kabupaten/ Kota Upaya Kesehatan masyarakat


Kegiatan BOK KAbupaten/Kota Upaya Kesehatan Masyarakat berupa
kegiatan pelatihan tatalaksana gizi buruk, sosialisasi pangan jajanan
anak sekolah, Penguatan pemberdayaan masyarakat, advokasi forkom
germas, pembentukan pokjanal desa siaga, jasa penunjang kegiatan
kesehatan, kebugaran jasmani, rapat koordinasi Program PIS-PK dan
Pembinaan Program UKM, Sosialisasi kestrad dan deteksi dini PTM,
Koordinasi internal dengan dokter herbal, pertemuan programmer gigi
dan mulut serta pertemuan program kestrad.
40. Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Upaya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Upaya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit berupa kegiatan OJT skrening ODMK dan
KTR, Monev posbindu desa, monev PTM puskesmas, BHP
Pemeriksaan IVA, Implementasi RAD TB, Pertemuan utilisasi TCM
dengan aplikasi SITRUS, Monev DPPM TB, Monev RAD TB,
Sinkronisasi data SIP, HIV dan TB, Pertemuan WPA,
41. Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Kalibrasi Alat Kesehatan
Kegiatan BOK Kabupaten/ Kota Kalibrasi Alat Kesehatan berupa
belanja kalibrasi alat kesehatan puskesmas.
42. Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Dukungan Manajemen
Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Dukungan Manajemen berupa belanja
ATK, materai, BBM, penggandaan, pertemuan evaluasi dan konsultasi
teknis ke propinsi
43. Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Distribusi Obat dan e logistik
Kegiatan BOK Kabupaten/Kota Distribusi obat dan e logistikberupa
BBM distribusi, jasa pengepakan dan bongkar muat distribusi, jasa
pengelola aplikasi E logistik, pendampingan manajemen e logistic.
i. Program Pengawasan Obat dan Makanan
1. Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang
obat dan makanan.
Kegiatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan
makanan berupa penyuluhan keamanan pangan bagi produsenIRT,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
25

sosialisasi penyalahgunaan obat di sekolah, monitoring pangan jajanan


sekolah, pembinaan apotek, klinik, took obat/jamu, took kosmetik,
sosialisasi penyelenggaraan optikal
2. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan pengawasan obat dan makanana berupa seminar keamanan
pangan, bimtek petugas pengelola sarana apotek dan toko obat,
penyuluhan keamanan pangan, inventarisasi dan audit sarana serta
pengawasan IRTP, sampling dan pengujian sampel produk pangan
IRTP
j. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat berupa cetak baliho, leaflet, poster kesehatan, MMT promosi
kesehatan, bimtek jurnalistik.
2. Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat berupa bimtek
kader pesantren, sosialisasi stunting dengan kelompok peduli
kesehatan, bimtek program kesehatan, gebyar germas
3. Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
Kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
(UKBM) berupa pembinaan Saka Bakti Husada, orientasi pokjanal
desa siaga tk Kabupaten, bimtek penguatan kelembagaan posyandu.
4. Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat ( PHBS )
Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat berupa
workshop keluarga sehat, bimtek aplikasi keluarga sehat, dan jasa
penunjang kegiatan petugas PIS-PK.
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi protein (KEP), Anemia Gizi
besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A
dan Kekurangan Zat Gizi mikro lainnya.
Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
26

kekurangan zat gizi mikro lainnya berupa bimtek Tim Gaky, operasi
pasar monitoring dan pembinaan garam beryodium
2. Kegiatan Penanganan Gizi Buruk
Kegiatan Penanganan Gizi buruk berupa pembelian PMT Balita Gizi
Buruk dan Gizi kurang ,sosialisasi dan konsultasi program gizi,
sosialisasi stunting lintas program lintas sektor, bimtek petugas
penanganan stunting, sosialisasi penanggulangan gizi buruk, monev
programmer gizi.
3. Kegiatan Peningkatan Gizi Remaja dan Ibu Hamil
Kegiatan Peningkatan Gizi Remaja dan Ibu Hamil berupa pembelian
PMT untuk bumil KEK, pertemuan Lintas Program dan lintas sektor
dalam pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
4. Kegiatan Peningkatan Cakupan ASI Ekslusif
Kegiatan peningkatan cakupan ASI Ekslusif berupa bimtek PP ASI,
Fasilitasi terpadu program PP ASI.
5. Kegiatan Penyediaan Obat Gizi
Kegiatan Pengadaan Obat Gizi tablet tambah darah untuk remaja putri
dan ibu hamil.
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Kegiatan Pengkajian Kualitas Air
Kegiatan pengkajian kualitas air berupa pembelian bahan pakai habis
laboratorium seperti reagen laboratorium, bahan pemantapan mutu
dan larutan pembersih laboratorium. Juga operasional labkesda untuk
jasa kebersihan, ekstra fooding belanja pemeliharaan alat
laboratorium.
2. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air
Kegiatan pengawasan kualitas air berupa belanja pengawasan kualitas
air di depot air minum, air PDAM, air puskesmas, air kolam renang,
SPAM.
3. Kegiatan Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum
Kegiatan Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum berupa kegiatan
Inspeksi kesehatan TPM.
4. Kegiatan Pemicuan Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat Setop
Buang Air Besar Sembarangan ( BABS )

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
27

Kegiatan peningkatan akses sanitasi masyarakat setop buang air besar


sembarangan berupa pembinaan menuju kecamatan STBM, supervisi
kesehatan lingkungan puskesmas, rapat koordinasi STBM di tingkat
kecamatan, lomba kebersihan lingkungan / PHBS, pembelian ember
kompos STBM
5. Kegiatan Pemicuan Akses Air Bersih Masyarakat dan Cuci Tangan
pakai Sabun ( CTPS )
Kegiatan Pemicuan Akses Air Bersih Masyarakat dan Cuci tangan
pakai Sabun ( CTPS ) berupa kegiatan penilaian duta sanitasi,
pertemuan kesehatan lingkungan
6. Kegiatan Pemeriksaan Inspeksi Sanitasi Sampah dan Limbah di
Lingkungan dan Perumahan
Kegiatan Pemeriksaan Inspeksi sanitasi Sampah dan Limbah di
Lingkungan dan Perumahan berupa kegiatan fasilitasi pengelolaan
sampah rumah tangga , pertemuan pasca orientasi pengelolaan limbah
fasyankes dan pembinaan fasilitasi pengelolaan sampah rumah tangga
7. Kegiatan Penyediaan Sanitarian Kit
Kegiatan penyediaan Sanitarian Kit berupa belanja pengadaan
sanitarian kit
m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Kegiatan Penyemprotan fogging sarang nyamuk
Kegiatan penyemprotan fogging sarang nyamuk berupa kegiatan
fogging focusDBD/Chikungunya, fogging lalat dan pengendalian
vektor serangga penular DBD / Chikungya, pertemuan Petugas P3M
2. Kegiatan Pengadaan alat fogging dan bahan – bahan fogging
Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan bahan foging berupa
pembelian insektisida lalat dan insektisida DBD
3. Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah berupa
kegiatan pengambilan vaksin dan logistik ke Dinkes Propinsi,
pertemuan Kapasitas Petugas Imunisasi , persiapan BIAS, Monev
BIAS MR / Campak, Monev BIAS DT/TT.
4. Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
endemik / epidemik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
28

Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit


menular berupa pembelian bahan dan peralatan lab untuk survey
filaria, insentif pemeriksa malaria dan juru malaria desa, Pemeriksaan
Epidemiologi penyakit malaria/Filaria/kecacingan, bimtek program
endemik dan epidemik serta pengambilan logistik ke dinkes jateng.
5. Kegiatan peningkatan surveillans epidemiologi dan penanggulangan
wabah
Kegiatan peningkatan surveillans epidemiologi dan penanggulangan
wabah berupa kegiatan Pengiriman specimen AFP dan Campak serta
pertemuan program surveillans.
6. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Zoonosis
Kegiatan Pencegahan penularan Penyakit zoonosis berupa kegiatn
pertemuan program zoonosis, penyelidikan epidemiologi dan bimtex
ke fasilitas kesehatan.
7. Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi wanita usia subur ( WUS ) dan ibu
hamil
Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi wanita usia subur dan ibu hamil
berupapertemuan persiapan Skrening TT5x, pelaksanaan MNTE dan
supervise WUS dan Bumil di RS dan Klinik.
8. Kegiatan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji
Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji berupa
pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jamaah haji , pertemuan
validasi data pengawalan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji.
9. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV – AIDS
Kegiatan pelayanan pencegahan dan penganggulangan HIV – AIDS
berupapertemuan SSR, pertemuan HIV/AIDS, pengambilan logistik,
pengadaan APD Pemulasaraan Jenasah, jasa tenaga
penunjang,pelacakan kasus HIV, VCT Mobile, IMS Mobile,
Serosurvey/ sentinel HIV dan sipilis, pendampungan pemulasaraan
jenasah, pelacakan kasus pasien LFU ARV.
10. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru
Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan TB Paru berupa
pertemuan validasi data TB, pertemuan Petugas Lab TB, pertemuan
lintas sektor, evaluasi SITRUST, pengembangan Jejaring
Penanggulangan TB di pondok pesantren.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
29

11. Kegiatan PelayananPencegahan dan Penanggulangan Kusta


Kegiatan pelayanan pencegahan dan penaggulangan kusta berupa
pertemuan kusta, bimtex/supervisike fasilitas kesehatan, verifikasi
kasuskusta.
12. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Diare, ISPA &
Pneumonia
Kegiatan pencegahan dan penanggulangan diare, ISPA dan
pneumonia berupa kegiatan pertemuan kader ISPA, pembentukan
LROA dan monev pelaporan ISPA/ diare / pneumonia.
13. PelayananPencegahan dan Penanggulangan Hepatitis
Kegiatan pencegahan dan penanggulangan hepatitis berupa pertemuan
sosialisasi hepatitis, monev bayi yang mendapat HbIg dan
pengambilan logistik ke Dinkes Prov.
14. Kegiatan Penyediaan Medical Transport Box
Kegiatan penyediaan vaccine carrier refrigator berupa bejanja
pengaadaanmedical transport box.
15. Kegiatan Penyediaan bahan habis pakai DBD
Kegiatan penyediaan bahan habis pakai DBD berupa pengadaan
bahan habis pakai RDT DBD dan biolarvasida
16. Kegiatan Penyediaan Bahan Habis Pemeriksaan HIV dan Sifilis
Kegiatan penyediaan bahan habis pakai pemeriksaan HIV dan Sifilis
berupa belanja bahan habis pakai pemeriksaan HIV dan sifilis
17. Penyediaan Catride TCM
Kegiatan penyediaan catride TCM berupa belanja catride TCM
n. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Kegiatan Penyusunan Standar Kesehatan
Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan berupa kegiatan
Rakerkesda dan rapat penyusunan perencanaan bidang kesehatan,
pencarian dan validasi data dasar puskesmas.
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan berupa rapat validasi
data SP3-online, koordinasi pengelollan jaringan SIMPUS dan belanja
jasa programmer

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
30

3. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data Kegiatan Monitoring,


Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan berupa rapat diseminasi
data profil kesehatan, rapat evaluasi program kegiatan, rapat
pemutakhiran data profil kesehatan.
o. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Kegiatan pelayanan kesehatan dasar berupa pengadaan bahan habis pakai
pemeriksaan TB, pembangunan puskesmas Kendal I, pembangunan Instalasi
Pengolahan Limbah Puskesmas Cepiring, Brangsong 02 dan Patean.
p. Program pengadaan , peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Kegiatan pembangunan rumah sakit
Kegiatan pembangunan rumah sakit berupa kajian kebutuhan institusi
pelayanan kesehatan rumah sakit Kabupaten Kendal
q. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan berupa workshop kesehatan
lansia dan monev kesehatan lansia ke Puskesmas.
r. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Kegiatan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu
Kegiatan percepatan penurunan AKI berupa supervise fasilitatif
puskesmas, kampanye AKI / AKB, pertemuan audit maternal, pertemuan
koordinasi programmer ibu dan KB, pertemuan penguatan penurunan
AKI/AKB Tk Kabupaten.
2. Kegiatan Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita
Kegiatan Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita berupa kegiatan
Pertemuan Orientasi SDM dalam pelayanan PONED, bimtek percepatan
Penurunan AKB, Bimtek Orientasi MTBS, LBSI, Rakor Programer
Anak, monitoring dan Evaluasi Program kesehatan anak.
3. Kegiatan Jaminan Persalinan
Kegiatan Jaminan Persalinan berupa operasional Rumah Tunggu
Kelahiran ( sewa RTK, air dan listrik ), pembayaran jasa persalinan
normal di puskesmas, pembayaran jasa persalinan dengan tindakan di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
31

puskesmas,pembayaran Jasa persalinan di Rumah Sakit, KB pasca salin,


pemeriksaan SHK, skrening laboratorium ibu hamil, pelayanan
kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin dan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir, pertemuan konvergensi penyusunan regulasi
penurunan AKI/AKB, Pembentukan Tim Pokja penurunan penguatan
sistem rujukan maternal neonatal, Pengkajian AMP, Forum kesehatan
Ibu dan Anak, Sosialisasi SHK, Sosialisasi jampersal, Evaluasi
Jampersal, MOU Jampersal dengan Rumah Sakit
4. Kegiatan penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal
Kegiatan berupa pengadaan peralatan gawat darurat maternal neonatal.
5. Kegiatan penyediaan obat gawat darurat maternal
Kegiatan berupa penyediaan obat kegawatdaruratan maternal neonatal
s. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1. Kegiatan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular
Kegiatan penanggulangan kegiatan penanggulangan faktor resiko
penyakit tidak menular berupa skrening FR PTM, belanja bahan habis
pakai pemeriksaan IVA dan SADANIS, tenaga penunjang kegiatan,
pertemuan program PTM, koordinasi jejaring PTM, Posbindu PTM di
OPD.
2. Kegiatan Penanggulangan Faktor Resiko Kesehatan Jiwa Napza
Kegiatan penanggulangan faktor resiko kesehatan jiwa napza berupa
skrening NAPZA, skrening ODMK, pengiriman pasien ODGJ dan
pelatihan jiwa bagi dokter puskesmas.
3. Kegiatan Penyediaan HRV test
Kegiatan berupa pengadaan HRV test 1 paket

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
32

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten
Kendal.Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan yang berupa
indikator indikator masukan, keluaran, hasil.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021, diantaranya adalah
percepatan target indikator RPJMD Kabupaten Kendal, sesuai dengan rencana
strategis 2016 – 2021 terdapat 6 tujuan dan Sasaran pembangunan kesehatan di
Kabupaten Kendal. Capaian untuk masing masing tujuan, sasaran dan indikator
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tujuan pertama untuk Meningkatkan status kesehatan masyarakat pada
semua kontinum siklus kehidupan dengan sasaran meningkatnya status
kesehatan dan gizi pada ibu , bayi dan balita
2. Tujuan kedua untuk mrningkatkan upaya pengendalian penyakit dan
penanggulangan masalah kesehatan yang efektif dengan sasaran
meningkatnya pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,
penyehatan lingkungan dan keamanan pangan
3. Tujuan ketiga untuk meningkatkan pemenuhan dan mutu kapasitas fasilitas
pelayanan kesehatan termasuk ketersediaa obat dengan sasaran
meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan,
penyebaran dan mutu obat
4. Tujuan 4 untuk meningkatkan kuantitas, pemerataan dan kompetensi SDMK
dengan sasaran Meningkatnya profesionalisme dan pemerataan SDMK
5. Tujuan 5 untuk Meningkatkan perlindungan finansial dengan sasaran
meningkatnya perlindungan finansial

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
33

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU


PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI
YANG TELAH DILAKUKAN
1. Program administrasi perkantoran
1.1. Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk operasional rutin pelayanan kegiatan perkantoran dengan
sasaran sebagai berikut :
 Terlayaninya jasa surat menyurat
 Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
 Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor
 Tersedianta barang cetakan dan penggandaan
 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman
 Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.2. Pelaksanaan
1.2.1. Hasil yang dicapai
 Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan rutin untuk pelaksanaan
administrasi dan operasional perkantoran
 Kegiatan administrasi dan operasional perkantoran dapat
berjalan dengan baik
 Perkembangan informasi program / kegiatan kesehatan tidak
tertinggal dan dapat terpantau terus
1.2.2. Faktor penunjang / penghambat
 Perkembangan kebijakan program / kegiatan yang ditetapkan
seiring kejadian kasus / kejadian penyakit kesehatan
 Adanya kenaikan harga di SSH
1.2.3. Tindak lanjut
 Optimalisasi penggunaan anggaran di triwulan ketiga di tahun
2020 karena secara umum program rutin untuk pelayanan
administrasi perkantoran sudah terlaksana dengan baik.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan
sasaran sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
34

 Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur seperti kendaraan dinas


operasional dan peralatan dinas selama 12 bulan
 Dapat dioperasionalkan kendaraan dinas dan peralatan kantor
2.2 Pelaksanaan
2.1.1. Hasil yang dicapai
 Pembayaran pajak kendaraan dinas
 Pemeliharaan gedung Dinas KesehatanPemeliharaan kendaraan
dinas operasional
2.1.2. Faktor penunjang / penghambat
 Bertambahnya jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan
 Bertambahnya jumlah mobil dinas ( ambulance ) yang sudah
tidak layak jalan
 Anggaran untuk pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan
mesin dan pengadaan sarana prasarana direfokusing untuk
kegiatan penanganan Pandemi COVID-19
2.1.3. Tindak lanjut
 Usulan penambahan anggaran untuk pemeliharaan peralatan ,
gedung dan kendaraan operasional untuk tahun 2021
3. Program peningkatan disiplin aparatur
3.1 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur khususnya pegawai
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
3.2 Pelaksanaan
3.2.1 Hasil yang dicapai
 Kegiatan pengadaan pakaian tidak bisa dilaksanakan karena
anggaran direfokusing untuk kegiatan penanganan Pandemi
COVID-19
3.2.2 Faktor penunjang / penghambat
 Refokusing anggaran tahun 2020
3.2.3 Tindak lanjut
 Diusulkan kembali di penganggaran tahun 2021
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam upaya
pelayanan kesehatan dasar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
35

4.3 Pelaksanaan
4.3.1 Hasil yang dicapai
 Tercapainya kegiatan pertemuan rekonsiliasi barang dan jasa
serta uji kompetensi
 Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam rangka
upaya pelayanan kesehatan
 Terpenuhinya jasa operator sistem untuk penunjang kegiatan di
OPD.
4.3.2 Faktor penunjang / penghambat.
 Sasaran peserta yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan SDM berkurang jumlahnya seiring dengan
anggaran yang direfokusing untuk kegiatan penanganan
Pandemi COVID-19
4.3.3 Tindak lanjut
 Pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM dilakukan secara
terpisah untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga target
peserta dapat tercapai
 Kegiatan yang gagal dilaksanakan diusulkan kembali di tahun
2021
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5.2 Tujuan dan sasaran
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.3 Pelaksanaan
5.3.1 Hasil yang dicapai
 Tersusunnya dokumen perencanaan seperti dokumen Resntra
dan Renja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan usulan
anggaran APBN, Penyusunan / entry RKA / DPA
5.3.2 Faktor penunjang / penghambat
 Dalam membuat dokumen perencanaan harus menyesuaikan
dengan siklus anggaran , sehingga terkadang time schedule
yang dibuat dengan pembuatan SPJ masihbelum selaras
 Anggaran direfokusing untuk kegiatan penanganan Pandemi
COVID-19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
36

5.3.3 Tindaklanjut
 Penyusunan kegiatan perencanaan disesuaikan dengan siklus
anggaran
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
6.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah
dengan sasaran efektifitasnya operasional program / kegiatan yang
dikerjakan
6.3 Pelaksanaan
6.3.1 Hasil yang dicapai
 Honorarirum operasional panitia pelaksana kegiatan pengelola
administrasi dan keuangan dinas kesehatan
 Tercapainya kegiatan jasa administrasi keamana dan jasa
operator system serta jasa penunjang kegiatan
6.3.2 Faktor penunjang / penghambat
 Bertambahnya aparatur yang lulus sertifikasi pengadaan barang
dan jasa
 Rapat peningkatan kinerja pengelolaan website dinas kesehatan
tidak dilakukan karena anggaran direfokusing untuk kegiatan
penanganan Pandemi COVID-19
6.3.3 Tindak lanjut
 Terciptanya keterbukaan informasi publik melalui website dan
mewujudkan data satu pintu untuk data kesehatan di
Kabupaten Kendal
7. Program obat dan Perbekalan kesehatan
7.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berupa pelayanan
farmasi kepada masyarakat dengan sasaran sbb :
 Ketersediaan obat obat pelayanan kesehatan dasar dan obat
penunjang dan perbekalan kesehatan
 Distribusi obat ke pelayanan kesehatan dasar
7.3 Pelaksanaan
7.3.1 Hasil yang dicapai
 Pertemuan pengelola obat puskesmas dan jejaringnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
37

 Pendataan dan pendistribusian stok obat di instalasi perbekalan


farmasi dan puskesmas
 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk puskesmas dan
jaringannya
 Pengadaan mobil vaksin
7.3.2 Faktor penunjang / penghambat
 Alokasi anggaran pengadaan obat juga didapatkan dari Dana
Alokasi KhususFisik Pelayanan Farmasi dan juga dari APBD
 Kegiatan distribusi obat dan monitoring serta kegiatan
pemerilaharaan sarana dan prasarana dilakukan refokusing
untuk penanganan PAndemi COVID-19
 Pengerjaan obat ada beberapa paket yang tidak terlaksana,
karena obat yang diperlukan tidak terdapat di e-katalog
7.3.3 Tindak lanjut
 Rasionalisasi penggunaan obat
 Anggaran pengadaan obat bertambah jumlahnya sesuai dengan
peningkatan kebutuhan di puskesmas untuk pelayanan
kesehatan dasar puskesmas.
 Usulan rehab / penambahan gedung kantor kefarmasian
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat
dengan sasaran sebagai berikut :
 Pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi, bermutu dan optimal
 Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga
kesehatan
 Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas
 Operasional Griya Sehat
 Bantuan Operasional Kesehatan
 Akreditasi Puskesmas
 Pelayanan kesehatan se Kabupaten Kendal
 Peningkatan derajat kesehatan remaja
8.3 Pelaksanaan
8.3.1 Hasil yang dicapai
 Pelayanan rujukan kesehatan melalui PSC 119

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
38

 Pembangunan Puskesmas Sukorejo II, Pembangunan Gedung


rawat jalan puskesmas Pegandon, Pembangunan Pustu
Bandengan, pembangunan Pustu Rowobranten dan Pembangunan
Pustu Sojomerto
 Sosialisasi programmer remaja dan UKS Puskesmas
 Pembayaran klaim retribusi kunjungan puskesmas, pembayaran
premi BPJS untuk penduduk miskin, pembayaran premi
pendaftaran maskin baru ke BPJS, pembayaran klaim pelayanan
kesehatan penduduk dengan SKTM dan PGOT
 Pelayanan kesehatan tradisional dan akupuntur di Griya Sehat
 WorkshopAkreditasi Puskesmas
 Pelayanan klinik, RS Swasta dan laboratorium swasta
 Kegiatan UKM di Puskesmas dari dana Bantuan Operasional
Puskesmas.
8.3.2 Faktor penunjang / penghambat
 Keterbatasan sumber daya dalam rangka Pembinaan Upaya
Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Klinik Swasta
 Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan
posko kesehatan pada hari besar keagamaan
 Kegiatan tidak berjalan sesuai rencana karena anggaran sumber
daya manusia sebagian besar direfokusing untuk penanganan
pandemi COVID-19
 Kegiatan belanja sarana dan prasarana untuk puskesmas juga
pengadaan ambulan untuk puskesmas juga terkena refokusing
anggaran untuk penanganan pandemik COVID-19.
 Kegiatan di lapangan usaha kesehatan masyarakat banyak
terhambat karena adanya larangan dan pembatasan kegiatan yang
bersifat mengumpulkan orang banyak
8.3.3 Tindak lanjut
 Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
 Meningkatkan koordinasi dan advokasi stakeholder kesehatan
 Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dengan
pemantauan dan dukungan akreditasi Rumah sakit, Puskesmas
dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
39

9. Program pengawasan obat dan makanan


9.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan obat oleh masyarakat
dengan sasaran pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
9.3 Pelaksanaan
9.3.1 Hasil yang dicapai
 Monitoring tempat pelayanan obat di puskesmas , apotik dan
klinik serta toko obat/jamu
 Penyuluhan keamanan pangan (PKP) bagi produsen IRT
 Seminar Keamanan pangan
 Registrasi industri pangan rumah tangga
 Monitoring toko retail
 Audit dan pengawasan sarana industri rumah tangga baru
9.3.2 Faktor penunjang / penghambat
 Penyalahgunaan obat oleh masyarakat
 Semua industri pangan rumah tangga yang mengajukan
permohonan telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan ijin P-
IRT dari Dinas Kesehatan
 Anggaran direfokusing untuk penanganan pandemi COVID-19
9.3.3 Tindak lanjut
 Bimbingan teknis ke tempat pelayanan obat, penanggungjawab
dan pengelola obat
 Evaluasi post market untuk industri rumah tangga yang telah
mendapatkan sertifikat untuk smemastikan keamanan pangan
yang beredar di masyarakat
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dengan sasaran :
 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
 Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
 Peningkatan pengetahuan masyarakat akan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan
masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
40

10.3 Pelaksanaan
10.3.1 Hasil yang dicapai
 Penyuluhan kesehatan aktual melalui media elektronik dan cetak
( media kesehatan )
 Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM )
seperti Saka Bakti Husada dan Kader Desa Siaga
 Pembuatan film kesehatan
 Kegiatan rutin Saka Bhakti Husada
 Jasa penunjang kegiatan Program Indonesia Sehat Pendekatan
Keluarga
10.3.2 Faktor penunjang / penghambat
 Kebijakan paradigma sehat dalam promosi kesehatan belum
mendapat peran utama dalam kesehatan
 Anggaran direfokusing untuk penanganan pandemi COVID-19
sehingga kegiatan melibatkan massa untuk promosi kesehatan
seperti pameran dan gebyar germas ditiadakan ditiadakan.
10.3.3 Tindak lanjut
 Kesinambungan kegiatan promosi kesehatan dan program lain
dalam membentuk perilaku hidup sehat sedini mungkin
 Promosi melalui media sosial semakin ditingkatkan untuk
menyebarluaskan informasi protokol kesehatan bagi masyarakat
dalam menghadapi pandemi COVID-19
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakatdengan sasaran :
 Penanggulanan Kurang Energi Protein, Anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya.
 Penanganan gizi buruk.
 Peningkatan gizi remaja dan ibu hamil
 Peningkatan cakupan ASI Ekslusif
 Penyediaan obat gizi
11.3 Pelaksanaan
11.3.1 Hasil yang dicapai
 Monev Programer Gizi
 Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Gizi buruk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
41

 Pengadaan Obat gizi


11.3.2 Faktor penunjang / penghambat:
 Anggaran dilakukan refokusing untuk penanganan Pandemi
COVID-19 sehingga kegitan banyak yang tidak dilaksanakan
seperti belanja PMT untuk gizi buruk , ibu hamil serta untuk
balita gizi kurang
11.3.3 Tindak lanjut
 Koordinasi rutin pengelolaan program
 Pelacakan balita gizi buruk oleh programmer gizi di puskesmas,
sebagai upaya deteksi dini untuk penangan balita gizi buruk
 Penguatan surveillans balita gizi buruk
12 Program pengembangan lingkungan sehat
12.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk pengelolaan lingkungan sehat dengan sasaran :
 Pengkajian dan pengawasan kualitas air
 Pengawasan dan penyehatan TTU
 Pemicuan peningkatan akses sanitasi masyarakat Stop BABS
 Pemicuan akses air bersih masyarakat dan cuci tangan pakai sabun
(CTPS)
 Pemeriksaan inspeksi sanitasi sampah dan limbah di lingkungan dan
perumahan
 Penyediaan sanitarian kit
12.3 Pelaksanaan
12.3.1 Hasil yang dicapai
 Pengambilan sampel air bersih
 Pemantapan Mutu Laboratorium dan operasional
Laboratorium Kesehatan Daerah
 Pemeriksaan sampel air dan pengawasan kualitas air di
puskesmas
 Inspeksi kesehatan lingkungan di puskesmas
 Pembelian ember kompos dalam kegiatan STBM
 Pengadaan sanitarian kit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
42

12.3.2 Faktor penunjang / penghambat


 Keterbatasan sumber dana dalam melakukan pengawasan
kualitas air dikarenakan refokusing anggaran untuk
penanganan pandemi COVID-19
 Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui
program Pamsimas
12.3.3 Tindak lanjut
 Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi
dasar dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat
 Pembinaan dan pemberiaan pengetahuan kepada masyarakat
mengenai dampak dari penyakit yang dapat ditimbulkan
akibat buruknya kualitas kesehatan lingkungan
13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
13.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan sasaran
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan sasaran :
 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
 Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging
 Pelayanan vaksinasi bagi balita
 Pelayanan surveilans dan epidemiologi dan penanggulangan wabah
 Pencegahan penyakit zoonosis
 Pelayanan vaksinasi bagi wanita usia subur dan ibu hamil
 Pemeriksaan dan pembinaan jamaah haji
 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS
 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru
 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kusta
 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Diare, ISPA, Pneumonia
 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis
 Penyediaan Medical Transport Box
 Penyediaan bahan habis pakai DBD
 Penyediaan bahan habis pakai HIV dan Sifilis
 Penyediaan catride TCM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
43

13.3 Pelaksanaan
13.3.1 Hasil yang dicapai
 Pelaksanaan foging termasuk jasa penunjang kegiatan
 Pembeliana insektisida lalat dan isektisida DBD
 Pelaksanaan vaksinasi pada balita, anak sekolah, WUS dan ibu
hamil
 Pertemuan programmer imunisasi
 Pelaksanaan survey darah jari ( sosialisasi, blanko responden
kit, bahan laboratorium dan pemeriksaan survey darah jari ).
 Belanja bahan pakai habis untuk penanganan COVID-19
 Pengiriman spesimen campak , AFP dan PDP Covid
 Monev surveilans dan validasi data surveilans
 Penanganan pandemi COVID-19 misalnya penyediaan BMHP
untuk penanganan COVID-19, penyediaan suplemen satgas
COVID-19, jasa pelayanan perawatan pasien COVID-19, Piket
Satgas COVID-19, Ekstra fooding petugas , monev surveilans,
validasi data surveilans , penyemprotan COVID-19,
pengambilan logistik COVID-19 dan Insentif Nakes Kab
Kendal untuk penanganan COVID-19.
 Evaluasi SITRUST,
 Insentif tenaga kesehatan bagi penanganan pandemi COVID-19
 Pengadaan Bahan medis habis pakai untuk penanganan
penyakit TB, DBD dan HIV
 Pengadaan medical transport box
13.3.2 Faktor Penunjang / penghambat
 Penemuan secara aktif kasus HIV / AIDS
 Komitmen global penurunan / pencegahan penyakit menular
 Penemuan kasus penyakit TB yang belum optimal
 Pandemi COVID-19
 Refokusing anggaran karena Pandemi COVID-19 sehingga
kegiatan pencegahan dan penanggulangan kusta, pelayanan
pencegahan dan penanggulangan diare, ISPA Pneumonia tidak
bisa dilakukan
13.3.3 Tindak lanjut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
44

 Surveilans dan penemuan secara aktif kasus penyakit, terutama


penyakit menular
 Penyediaan anggaran pencegahan dan penularan penyakit yang
berkesinambungan dalam rangka mengantisipasi penyakit
menular dan kejadian pandemi COVID-19 yang belum
berakhir di tahun 2020
14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14.1 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk penyusunan standar pelayanan kesehatan dan pemaparan /
pengembangan arah kebijakan dengan sasaran pemahaman kebijakan yang
berlaku
14.2 Pelaksanaan
14.1.1 Hasil yang dicapai
 Pengelolaan data satu pintu melalui Sistem Informasi Kesehatan
(SIMPUS)
 Pendampingan pengelolaan SIMPUS
 Pengadaan komputer server dan UPS serta mikrotik jaringan
14.1.2 Faktor penunjang / penghambat
 Kebijakan pengelolaan data 1 pintu belum sinergis dengan
kebijakan yang ada di masing masing program
 Keterbatasan sumberdaya untuk pengelolaan data satu pintu
 Kegiatan Rekerkesda tidak bisa dilakukan karena refokusing
anggaran dan larangan menggadakan pertemuan yang melibatkan
kerumunan massa karena pandemik COVID-19
14.1.3 Tindak lanjut
 Sinkronisasi data perencanaann sebagai dasar pengambilan
kebijakan
 Aplikasi sistem informasi kesehatan terpadu untuk pengelolaan
data kesehatan satu pintu sesuai
15 Program pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /
puskesmas pembantu dan jaringannya
15.1 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
dengan sasaran berupa
 Pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
45

 Pelayanan kesehatan dasar


15.2 Pelaksanaan
15.2.1 Hasil yang dicapai
 Pembangunan Puskesmas Kendal I
 Pengadaan bahan habis pakai TB
 Pembangunan IPAL Puskesmas Patean
 Pembangunan IPAL Puskesmas Cepiring
 Pembangunan IPAL Puskesmas Brangsong 02
 Pengadaan ambulance PSC-119
15.2.2 Faktor Penghambat
 Proses pengadaan lelang yang cukup lama
 Masih banyak sarana dan prasarana kesehatan yang belum
memenuhi standar pelayanan
15.2.3 Tindak lanjut
 Pengoptimalan sarana dan prasarana puskesmas agar sesuai
dengan standar pelayanan puskesmas
 Banyaknya sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar,
diusulkan secara bertahap di tahun anggaran selanjutnya
16 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
16.1 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur perawatan tingkat
rujukan di Kabupaten Kendal
16.2 Pelaksanaan
16.2.1 Hasil yang dicapai
Kajian kebutuhan intitusi belum dapat dilaksanakan
16.2.2 Pelaksanaan
Pembangunan rumah sakit pemerintah berupa kajian kebutuhan
institusi pelayanan kesehatan rumah sakit tidak bisa dilakukan
karena anggaran direfokusing untuk penanganan COVID-19
16.2.3 Tindak lanjut
Penganggaran pembangunan RS yang dibangun pemerintah
dilakukan pada RENSTRA periode selanjutnya.
17 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
17.1 Tujuan dan sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
46

Bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia


17.2 Pelaksanaan
17.2.1 Hasil kegiatan
 Pertemuan Evaluasi Program Lansia
 Monev programmer Lansia
17.2.2 Faktor penunjang / penghambat
 Kurangnya perhatian dari daerah, kecamatan dan desa setempat
tentang pelayanan kesehatan lansia, capaian kunjungan lansia
saat posyandu masih kurang
 Kegiatan workshop lansia gagal dilaksanakan karena anggaran
direfokusing untuk penanganan COVID-19
17.2.3 Tindak lanjut
 Mengusulkan pengadaan PMT untuk posyandu lansia
 Pendataan lansia yang lebih akurat
18 Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak
18.1 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dengan
sasaran
 Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu
 Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita
 Jaminan Persalinan
 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal
 Penyediaan obat gawat darurat maternal
18.2 Pelaksanaan
18.2.1 Hasil kegiatan
 Kampanye AKI/AKB Tk Kabupaten secara virtual
 Monitoring kesehatan ibu, KB dan anak
 Pelacakan kematian ibu, bayi dan balita
 Supervisi fasilitatif ke puskesmas
 Monitoring pelayanan KNKF dengan pendekatan MTBM dan
MTBS
 Jaminan Persalinan
 Skrening laboratorium ibu hamil dan skrening SHK
 Rujukan ibu hamil ke RS PONEK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
47

 Pengadaan obat gawat darurat dan peralatan gawat darurat


maternal neonatal di 10 puskesmas PONED
18.2.2 Faktor penunjang / penghambat
 Persalinan telah dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan
 Masih adanya AKI, AKB dan AKABA karena penyebab
penyakit
18.2.3 Tindak lanjut
 Jampersal masih diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya
 Penguatan kemampuan Puskesmas Mampu Bersalin,
Puskesmas PONED dan Rumah Sakit Rujukan Persalinan
19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
19.1 Tujuan dan Sasaran
Bertujuan untuk melakukan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak
menular.
19.2 Pelaksanaan
19.2.1 Hasil kegiatan
 Pemeriksaan IVA / sadanis
 Pengadaan BHP Posbindu
 Pengadaan Blanko FR PTM
 Pertemuan Program PTM
 Skrening NAPZA di sekolah
 Pengiriman pasien ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa
 Pengadaan HRV test di Puskesmas Kendal 01
19.2.2 Faktor penunjang / penghambat
 Pelatihan IVA dan Sadanis tidak dilakukan karena anggaran
direfokusing untuk penanganan pandemi COVID-19
 PTM Terpadu berjalan tidak semestinya karena petugas
pindah tempat tugas, adanya pandemik COVID-19 , petugas
PTM Terpadu lebih banyak tersita waktunya untuk
penanganan COVID-19
19.2.3 Tindak lanjut
 Menganggarkan kegiatan pelatihan petugas PTM terpadu di
tahun 2021 untuk petugas yang pindah supaya puskesmas
tetap dapat melaksanakan PTM Terpadu guna pemenuhan
target SPM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
48

Tabel Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan


No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Sisa anggaran
( Rp ) ( Rp )
1 Program Pelayanan Administrasi 1.275.063.000 1.106.379.713 86,77 168.683.987
Perkantoran
Penyediaaan jasa surat menyurat 3.900.000 2.430.000 62,31 1.470.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 625.663.700 504.355.704 80,61 121.307.996
daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000 74.304.300 99,07 695.700
Penyediaan alat tulis kantor 78.425.000 78.425.000 91,19 7.575.000
Penyediaan barang cetakan dan 25.000.000 21.898.500 87,59 3.101.500
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan 6.000.000 3.540.000 59,0 2.460.000
perundang – undangan
Penyediaan makanan dan minuman 54.814.000 54.102.500 98,70 711.500

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 398.686.000 367.323.709 92,13 31.362.291


dalam dan luar daerah
2 Program peningkatan Sarana dan 368.211.867 364.073.247 98,88 4.138.620
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan 97.299.250 96.833.247 99,52 466.003
dan mesin
Pemeliharaan rutin / berkala Gedung 190.000.000 187.900.000 98,89 2.100.000
dan bangunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD 80.912.617 79.340.000 98,06 1.572.617
3 Program Peningkatan disiplin 0 0 0 0
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta 0 0 0 0
perlengkapannya
4 Program peningkatan kapasitas 443.411.000 440.921.000 99,44 2.490.000
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan dan Pengembangan Sumber 443.411.000 440.921.000 99,44 2.490.000
Daya Manusia ( SDM )
5 Program peningkatan pengembangan 27.963.500 24.117.500 86,25 3.846.000
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan dokumen perencanaan 27.963.500 24.117.500 86,25 3.846.000
6 Program Peningkatan Pelayanan dan 736.950.000 702.030.000 95,26 34.920.000
Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan pelayanan 348.400.000 313.850.000 90,08 34.550.000
aparatur
Peningkatan kinerja dan pelayanan 84.700.000 84.690.000 99,99 10.000
administrasi perkantoran
Penunjang pelaksanaan pekerjaan 303.850.000 303.490.000 99,88 360.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
49

perkantoran
Peningkatan kinerja pengelolaan website 0 0 0 0
7 Program Obat dan perbekalan 6.289.547.658 4.354.422.570 69,23 1.935.125.088
Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan 2.865.504.658 1.292.493.824 45,11 1.573.010.834
Kesehatan
Peningkatan Pemerataan obat dan 40.704.000 40.697.000 99,98 7000
perbekalan kesehatan
Pelayanan farmasi 3.383.339.000 3.021.231.746 89,30 362.107.254
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 0 0 0 0
prasarana kefarmasian
8 Program Upaya Kesehatan 51.475.489.310 45.002.189.321 87,42 6.473.299.989
Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 381.609.474 366.946.365 96,16 14.863.109
Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan 6.688.000.000 6.193.502.000 92,61 494.498.000
sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
Peningkatan Pelayanan kesehatan peduli 15.482.000 15.482.000 100 0
remaja
Pelayanan kesehatan se-Kabupaten 21.456.660.800 17.985.546.436 83,82 3.471.114.364
Kendal
Griya Sehat 138.455.000 136.636.409 98,69 1.818.591
Peningkatan mutu Fasilitas Pelayanan 32.988.760 32.981.560 99,98 7.200
Kesehatan Dasar & Rujukan
Pengawasan dan Pembinaan Ijin 24.383.276 24.383.276 100 0
Operasional Tenaga Kesehatan dan
Sarana Kesehatan
Akreditasi Puskesmas 1.347.360.000 255.700.800 18,98 1.091.659.200
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 696.482.296 663.582.200 95,28 32.900.096
UPTD Puskesmas Plantungan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 758.098.868 754.198.868 99,49 3.900.000
UPTD Puskesmas Pageruyung
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 745.440.582 730.591.832 98,01 14.848.750
UPTD Puskesmas Sukorejo 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 653.015.724 643.456.974 98,54 9.558.750
UPTD Puskesmas Sukorejo 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 819.715.441 807.347.941 98,49 12.367.500
UPTD Puskesmas Patean
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 745.440.582 745.440.500 100 82
UPTD Puskesmas Singorojo 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 696.482.296 591.237.046 84,89 105.245.250
UPTD Puskesmas Limbangan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 665.674.010 651.339.000 97,85 14.335.010
UPTD Puskesmas Boja 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 714.632.296 659.979.500 92,35 54.652.796
UPTD Puskesmas Boja 02

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
50

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 714.632.296 595.782.296 83,37 118.850.000


UPTD Puskesmas Kaliwungu
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 665.674.010 636.833.210 95,67 28.840.800
UPTD Puskesmas Kaliwungu Selatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 560.590.865 556.615.865 99,29 3.975.000
UPTD Puskesmas Brangsong 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 573.249.151 537.607.250 93,78 35.641.901
UPTD Puskesmas Brangsong 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 665.674.010 663.552.900 99,68 2.121.110
UPTD Puskesmas Pegandon
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 745.440.582 744.302.000 99,85 1.138.582
UPTD Puskesmas Ngampel
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 591.399.151 588.405.250 99,49 2.993.901
UPTD Puskesmas Gemuh 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 560.590.865 544.793.750 97,18 15.797.115
UPTD Puskesmas Gemuh 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 696.482.296 689.445.400 98,99 7.036.896
UPTD Puskesmas Ringinarum
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 591.399.151 551.290.000 93,22 40.109.151
UPTD Puskesmas Weleri 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 604.057.438 592.948.738 98,16 11.109.000
UPTD Puskesmas Weleri 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 604.057.438 387.147.050 64,09 216.910.388
UPTD Puskesmas Rowosari 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 604.057.4380 589.777.200 97,64 14.280.238
UPTD Puskesmas Rowosari 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 560.590.865 551.566.850 98,39 9.024.015
UPTD Puskesmas Kangkung 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 573.249.151 567.742.500 99,04 5.506.651
UPTD Puskesmas Kangkung 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 727.290.582 714.640.250 98,26 12.650.332
UPTD Puskesmas Cepiring
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 604.057.438 583.763.938 96,64 20.293.500
UPTD Puskesmas Patebon 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 560.590.865 517.781.000 92,36 42.809.865
UPTD Puskesmas Patebon 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 732.782.2960 720.311.900 98,30 12.470.396
UPTD Puskesmas Kendal 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 573.249.152 571.899.152 99,76 1.350.000
UPTD Puskesmas Kendal 02
BOK Kabupaten/ Kota Upaya 1.081.618.000 804.136.750 74,35 277.481.250
Kesehatan Masyarakat
BOK Kabupaten/ Kota Upaya 433.210.000 245.284.300 56,62 187.925.700
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit
BOK Kabupaten/ Kota Kalibrasi Alat 80.000.000 68.977.000 86,22 11.023.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
51

Kesehatan
BOK Kabupaten/ Kota Dukungan 83.929.000 69.841.000 83,21 14.088.000
Manajemen
BOK Kabupaten/Kota Distribusi Obat 147.105.000 134.295.000 91,29 12.810.000
dan e logistik
9 Program Pengawasan Obat dan 294.712.500 253.938.280 86,25 40.474.220
Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen / 30.797.500 30.788.700 99,97 8.800
masyarakat di bidang obat dan makanan
Pengawasan Obat dan Makanan 263.615.000 223.149.580 84,65 40.465.420
10 Program Promosi Kesehatan dan 1.769.369.000 1.766.941.750 99,86 2.427.250
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan 54.986.000 54.986.000 100 0
informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 164.905.000 164.905.000 100 0
Pengembangan Upaya Kesehatan 21.810.000 20.643.750 94,65 1.166.250
Bersumberdaya Masyarakat ( UKBM )
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan 1.527.668.000 1.526.407.000 99,92 1.261.000
Sehat ( PHBS )
11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 524.783.000 524.759.755 100 23.245
Penganggulangan kurang energy protein 0 0 0 0
(KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat
kurang yodium(GAKY), kurang vitamin
A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Penanganan Gizi Buruk 16.100.000 16.100.000 100 0
Pningkatan Gizi Remaja dan ibu hamil 0 0 0 0
Peningkatan Cakupan Asi Ekslusif 0 0 0 0
Penyediaan obat Gizi 508.683.000 508.659.755 100 23.245
12 Program Pengembangan Lingkungan 1.940.907.883 1.558.604.550 80,30 382.303.333
Sehat
Pengkajian Kualitas air 127.203.383 127.170.550 99,97 32.833
Pengawasan Kualitas air 19.224.600 19.224.600 100 0
Pengawasan dan Penyehatan Tempat 11.952.250 11.952.250 100 0
Umum
Pemicuan Peningkatan Akses Sanitasi 72.327.650 72.327.650 100 0
Masyarakat Setop Buang Air Besar
Sembarangan ( BABS )
Pemicuan akses air bersih masyarakat 0 0 0 0
dan Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
Pemeriksaan Inspeksi Sanitasi Sampah 10.200.000 10.200.000 100 0
dan Limbah di Lingkungan dan
Perumahan
Pengawasan Sanitarian Kit 1.700.000.000 1.317.729.500 100 382.270.500
12 Program Pencegahan dan 11.408.854.346 7.571.832.457 66,37 3.837.021.889
Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 355.456.000 343.383.750 96,6 12.072.250

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
52

Pengadaan alat fogging dan bahan – 87.712.500 86.212.500 98.29 1.500.000


bahan foging
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak 73.000.000 72.998.000 100 2.000
sekolah
Pencegahan penularan penyakit 13.104.000 13.104.000 100 0
Endemik / Epidemik
Peningkatan surveillance Epidemiologi 8.588.295.596 4.805.549.098 55,59 3.782.746.498
dan penanggulangan wabah
Pencegahan Penularan Penyakit 437.500 437.500 100 0
Zoonosis
Pelayanan vaksinasi bagi Wanita Usia 21.490.000 21.490.000 100 0
Subur ( WUS ) dan ibu hamil
Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan 38.550.000 38.550.0000 100 0
Jamaah Haji
Pelayanan Pencegahan dan 83.455.000 83.455.000 100 0
Penanggulangan HIV – AIDS
Pelayanan Pencegahan dan 56.358.000 56.358.000 100 0
Penanggulangan TB Paru
Pelayanan Pencegahan dan 0 0 0 0
Penanggulangan Kusta
Pelayanan Pencegahan dan 0 0 0 0
Penanggulangan Diare, ISPA
&Pneumonia
Pelayanan pencegahan dan 2.218.750 2.218.750 100 0
Penanggulangan Hepatitis
Penyediaan Medical Transport Box 99.000.000 85.051.982 85,91 13.948.018
Penyediaan Bahan habis pakai DBD 85.809.320 84.375.000 98,33 1.434.320
Penyediaaan bahan pakai HIV dan 919.102.680 893.783.877 97,25 25.318.803
Sifilis
Penyediaan Catride TCM 984.865.000 984.865.000 100 0
14 Program Standarisasi Pelayanan 119.632.000 119.632.000 100 0
Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan 2.250.000 2.250.000 100 0
kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data 112.456.000 112.456.000 100 0
dasar standar pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.926.000 4.926.000 100 0
15 Program Pelayanan kesehatan 0 0 0 0
penduduk miskin
Jamkesda bidang kesehatan 0 0 0 0
16 Program pengadaan, peningkatan 5.766.119.843 5.153.002.688 89,37 613.117.155
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas / puskesmas pembantu
dan jaringannya

Pelayanan Kesehatan Dasar 5.766.119.843 5.153.002.688 89,37 613.117.155

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
53

17 Program pengadaan, peningkatan 0 0 0 0


sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru – paru / rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit 0 0 0 0
18 Program peningkatan pelayanan 19.082.000 19.082.000 100 0
kesehatan lansia
Pelayanan kesehatan 19.082.000 19.082.000 100 0
18 Program peningkatan keselamatan 3.247.087.500 2.607.778.213 80,31 639.309.287
ibu melahirkan dan anak
Percepatan penurunan Angka Kematian 120.656.000 107.156.000 88,81 13.500.000
Ibu
Percepatan Penurunan Angka Kematian 14.900.000 14.900.000 100 0
Bayi dan Balita
Jaminan Persalinan 2.558.031.000 1.945.754.873 76,14 610.276.127
Penyediaan peralatan gawat darurat 491.990.000 476.497.340 96,85 15.492.660
maternal neonatal
Penyediaan obat gawat darurat maternal 61.510.500 61.470.000 99,93 40.500

19 Program Pencegahan dan 479.069.000 472.679.000 98,67 6.390.000


Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
Penanggulangan faktor resiko penyakit 48.768.000 48.604.000 99,66 164.000
tidak menular
Penanggulangan Faktor Resiko 40.301.000 40.175.000 99,69 126.000
Kesehatan Jiwa Napza
Penyediaan HRV test 390.000.000 383.900.000 98,44 6.100.000
JUMLAH 86.185.954.107 72.042.384.044 83,59 14.143.570.063

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
54

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran
strategi yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran
yang dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa
dari sasaran pembangunan tahun 2020sebagai berikut :
1. Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Umum sejumlah 5 Indikator, hanya
- Sangat baik (lebih 100 %) : 20 %
- Baik (76-<100%) : 60 %
- Cukup (56-75%) : 20 %
2. Capaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum sejumlah 35 indikator RPJMD :
- Sangat Baik (lebih 100% ) : 40,0 %
- Baik (76-<100%) : 51,4 %
- Cukup (56-75%) : 2,9 %
- Buruk (< 56 %) : 5,7 %
Secara keseluruhan capaian rata rata kinerja adalah : 111,3 % ( sangat baik)
3. Standar Pelayanan Minimal ( 12 indikator)
- Tercapai ( 100 % ) : 2 indikator
- Hampir tercapai (90-100%) : 3 indikator
- Tidak tercapai (< 90 %) : 3 indikator
- Tidak tercapai (< 75%) : 4 indikator

Secara keseluruhan capaian rata rata kinerja adalah : 111,3 % ( sangat baik)
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata – mata ditentukan
oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil
kerja keras serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan
lainnya.Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu,
masyarakat, pemerintah dan swasta.Memelihara dan meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau mengandung arti bahwa salah
satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )


Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.02 . 1.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.275.063.700,00 0,00 1.106.379.713,00 0,00 1.106.379.713,00 86,77 168.683.987,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.900.000,00 0,00 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00 62,31 1.470.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 625.663.700,00 0,00 504.355.704,00 0,00 504.355.704,00 80,61 121.307.996,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00 0,00 74.304.300,00 0,00 74.304.300,00 99,07 695.700,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 86.000.000,00 0,00 78.425.000,00 0,00 78.425.000,00 91,19 7.575.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 0,00 21.898.500,00 0,00 21.898.500,00 87,59 3.101.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 59,00 2.460.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 54.814.000,00 0,00 54.102.500,00 0,00 54.102.500,00 98,70 711.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 398.686.000,00 0,00 367.323.709,00 0,00 367.323.709,00 92,13 31.362.291,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 368.211.867,00 0,00 284.733.247,00 79.340.000,00 364.073.247,00 98,88 4.138.620,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 97.299.250,00 0,00 96.833.247,00 0,00 96.833.247,00 99,52 466.003,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.53 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 190.000.000,00 0,00 187.900.000,00 0,00 187.900.000,00 98,89 2.100.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.65 Pengadaan Sarana Prasarana SKPD 80.912.617,00 0,00 0,00 79.340.000,00 79.340.000,00 98,06 1.572.617,00

1.02 . 1.02.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 443.411.000,00 0,00 440.921.000,00 0,00 440.921.000,00 99,44 2.490.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 05.04 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 443.411.000,00 0,00 440.921.000,00 0,00 440.921.000,00 99,44 2.490.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 27.963.500,00 0,00 24.117.500,00 0,00 24.117.500,00 86,25 3.846.000,00
kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01.01 . 06.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan 27.963.500,00 0,00 24.117.500,00 0,00 24.117.500,00 86,25 3.846.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur 736.950.000,00 313.400.000,00 388.630.000,00 0,00 702.030.000,00 95,26 34.920.000,00
Pemerintah
1.02 . 1.02.01.01 . 07.01 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 348.400.000,00 313.400.000,00 450.000,00 0,00 313.850.000,00 90,08 34.550.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.02 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 84.700.000,00 0,00 84.690.000,00 0,00 84.690.000,00 99,99 10.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.03 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 303.850.000,00 0,00 303.490.000,00 0,00 303.490.000,00 99,88 360.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.14 Peningkatan kinerja pengelolaan website 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.289.547.658,00 0,00 3.813.622.570,00 540.800.000,00 4.354.422.570,00 69,23 1.935.125.088,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.865.504.658,00 0,00 1.292.493.824,00 0,00 1.292.493.824,00 45,11 1.573.010.834,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 40.704.000,00 0,00 40.697.000,00 0,00 40.697.000,00 99,98 7.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.07 Pelayanan Farmasi 3.383.339.000,00 0,00 2.480.431.746,00 540.800.000,00 3.021.231.746,00 89,30 362.107.254,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 5


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.02 . 1.02.01.01 . 15.10 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kefarmasian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 51.475.489.310,00 0,00 39.113.902.321,00 5.888.287.000,00 45.002.189.321,00 87,42 6.473.299.989,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 381.609.474,00 0,00 366.946.365,00 0,00 366.946.365,00 96,16 14.663.109,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 6.688.000.000,00 0,00 305.215.000,00 5.888.287.000,00 6.193.502.000,00 92,61 494.498.000,00
puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.16 Peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja 15.482.000,00 0,00 15.482.000,00 0,00 15.482.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.17 Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Kendal 21.456.660.800,00 0,00 17.985.546.436,00 0,00 17.985.546.436,00 83,82 3.471.114.364,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.18 Griya Sehat 138.455.000,00 0,00 136.636.409,00 0,00 136.636.409,00 98,69 1.818.591,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.19 Peningkatan mutu Fasilitas pelayanan kesehatan dasar Rujukan 32.988.760,00 0,00 32.981.560,00 0,00 32.981.560,00 99,98 7.200,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Pengawasan dan Pembinaan ijin operasional tenaga kesehatan dan 24.383.276,00 0,00 24.383.276,00 0,00 24.383.276,00 100,00 0,00
sarana kesehatan
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Akreditasi Puskesmas 1.347.360.000,00 0,00 255.700.800,00 0,00 255.700.800,00 18,98 1.091.659.200,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.30 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 696.482.296,00 0,00 663.582.200,00 0,00 663.582.200,00 95,28 32.900.096,00
PLANTUNGAN
1.02 . 1.02.01.01 . 16.31 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 758.098.868,00 0,00 754.198.868,00 0,00 754.198.868,00 99,49 3.900.000,00
PAGERUYUNG
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SUKOREJO 745.440.582,00 0,00 730.591.832,00 0,00 730.591.832,00 98,01 14.848.750,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.33 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SUKOREJO 653.015.724,00 0,00 643.456.974,00 0,00 643.456.974,00 98,54 9.558.750,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.34 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PATEAN 819.715.441,00 0,00 807.347.941,00 0,00 807.347.941,00 98,49 12.367.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SINGOROJO 745.440.582,00 0,00 745.440.500,00 0,00 745.440.500,00 100,00 82,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.36 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SINGOROJO 560.590.865,00 0,00 515.096.365,00 0,00 515.096.365,00 91,88 45.494.500,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.37 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS LIMBANGAN 696.482.296,00 0,00 591.237.046,00 0,00 591.237.046,00 84,89 105.245.250,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.38 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS BOJA 01 665.674.010,00 0,00 651.339.000,00 0,00 651.339.000,00 97,85 14.335.010,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.39 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS BOJA 02 714.632.296,00 0,00 659.979.500,00 0,00 659.979.500,00 92,35 54.652.796,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.40 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KALIWUNGU 714.632.296,00 0,00 595.782.296,00 0,00 595.782.296,00 83,37 118.850.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.41 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KALIWUNGU 665.674.010,00 0,00 636.833.210,00 0,00 636.833.210,00 95,67 28.840.800,00
SELATAN
1.02 . 1.02.01.01 . 16.42 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 560.590.865,00 0,00 556.615.865,00 0,00 556.615.865,00 99,29 3.975.000,00
BRANGSONG 01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.43 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 573.249.151,00 0,00 537.607.250,00 0,00 537.607.250,00 93,78 35.641.901,00
BRANGSONG 02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.44 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PEGANDON 665.674.010,00 0,00 663.552.900,00 0,00 663.552.900,00 99,68 2.121.110,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.45 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS NGAMPEL 745.440.582,00 0,00 744.302.000,00 0,00 744.302.000,00 99,85 1.138.582,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.46 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS GEMUH 01 591.399.151,00 0,00 588.405.250,00 0,00 588.405.250,00 99,49 2.993.901,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.47 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS GEMUH 02 560.590.865,00 0,00 544.793.750,00 0,00 544.793.750,00 97,18 15.797.115,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.48 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 696.482.296,00 0,00 689.445.400,00 0,00 689.445.400,00 98,99 7.036.896,00
RINGINARUM
1.02 . 1.02.01.01 . 16.49 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS WELERI 01 591.399.151,00 0,00 551.290.000,00 0,00 551.290.000,00 93,22 40.109.151,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.50 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS WELERI 02 604.057.438,00 0,00 592.948.438,00 0,00 592.948.438,00 98,16 11.109.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.51 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS ROWOSARI 604.057.438,00 0,00 387.147.050,00 0,00 387.147.050,00 64,09 216.910.388,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.52 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS ROWOSARI 604.057.438,00 0,00 589.777.200,00 0,00 589.777.200,00 97,64 14.280.238,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.53 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KANGKUNG 560.590.865,00 0,00 551.566.850,00 0,00 551.566.850,00 98,39 9.024.015,00
01

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 5


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.02 . 1.02.01.01 . 16.54 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KANGKUNG 573.249.151,00 0,00 567.742.500,00 0,00 567.742.500,00 99,04 5.506.651,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.55 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS CEPIRING 727.290.582,00 0,00 714.640.250,00 0,00 714.640.250,00 98,26 12.650.332,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.56 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PATEBON 604.057.438,00 0,00 583.763.938,00 0,00 583.763.938,00 96,64 20.293.500,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.57 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PATEBON 560.590.865,00 0,00 517.781.000,00 0,00 517.781.000,00 92,36 42.809.865,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.58 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KENDAL 01 732.782.296,00 0,00 720.311.900,00 0,00 720.311.900,00 98,30 12.470.396,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.59 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KENDAL 02 573.249.152,00 0,00 571.899.152,00 0,00 571.899.152,00 99,76 1.350.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.60 BOK Kabupaten/Kota Upaya Kesehatan Masyarakat 1.081.618.000,00 0,00 804.136.750,00 0,00 804.136.750,00 74,35 277.481.250,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.61 BOK Kabupaten/Kota Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 433.210.000,00 0,00 245.284.300,00 0,00 245.284.300,00 56,62 187.925.700,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.62 BOK Kabupaten/Kota Kalibrasi Alat Kesehatan 80.000.000,00 0,00 68.977.000,00 0,00 68.977.000,00 86,22 11.023.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.63 BOK Kabupaten/Kota Dukungan Manajemen 83.929.000,00 0,00 69.841.000,00 0,00 69.841.000,00 83,21 14.088.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.64 BOK Kabupaten/Kota Distribusi Obat dan e Logistik 147.105.000,00 0,00 134.295.000,00 0,00 134.295.000,00 91,29 12.810.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 294.412.500,00 0,00 253.938.280,00 0,00 253.938.280,00 86,25 40.474.220,00

1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan 30.797.500,00 0,00 30.788.700,00 0,00 30.788.700,00 99,97 8.800,00
makanan
1.02 . 1.02.01.01 . 17.06 Pengawasan Obat dan Makanan 263.615.000,00 0,00 223.149.580,00 0,00 223.149.580,00 84,65 40.465.420,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.769.369.000,00 0,00 1.766.941.750,00 0,00 1.766.941.750,00 99,86 2.427.250,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 54.986.000,00 0,00 54.986.000,00 0,00 54.986.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 164.905.000,00 0,00 164.905.000,00 0,00 164.905.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.07 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 21.810.000,00 0,00 20.643.750,00 0,00 20.643.750,00 94,65 1.166.250,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.08 Peningkatan Peilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.527.668.000,00 0,00 1.526.407.000,00 0,00 1.526.407.000,00 99,92 1.261.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 524.783.000,00 0,00 524.759.755,00 0,00 524.759.755,00 100,00 23.245,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
1.02 . 1.02.01.01 . 20.08 Penanganan Gizi Buruk 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.09 Peningkatan Gizi remaja dan ibu hamil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.10 Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.11 Penyediaan Obat Gizi 508.683.000,00 0,00 508.659.755,00 0,00 508.659.755,00 100,00 23.245,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.940.907.883,00 0,00 240.875.050,00 1.317.729.500,00 1.558.604.550,00 80,30 382.303.333,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.05 Pengkajian Kualitas Air 127.203.383,00 0,00 127.170.550,00 0,00 127.170.550,00 99,97 32.833,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.06 Pengawasan kualitas air 19.224.600,00 0,00 19.224.600,00 0,00 19.224.600,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.07 Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum 11.952.250,00 0,00 11.952.250,00 0,00 11.952.250,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.08 Pemicuan Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat Setop Buang Air Besar 72.327.650,00 0,00 72.327.650,00 0,00 72.327.650,00 100,00 0,00
Sembarangan (BABS)
1.02 . 1.02.01.01 . 21.09 Pemicuan akses air bersih masyarakat dan Cuci tangan pakai sabun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CTPS)
1.02 . 1.02.01.01 . 21.10 Pemeriksaan Inspeksi sanitasi sampah dan limbah di Lingkungan dan 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 100,00 0,00
Permukiman
1.02 . 1.02.01.01 . 21.11 Penyediaan Sanitarian Kit 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.317.729.500,00 1.317.729.500,00 77,51 382.270.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11.408.854.346,00 0,00 7.486.780.475,00 85.051.982,00 7.571.832.457,00 66,37 3.837.021.889,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3 dari 5


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.02 . 1.02.01.01 . 22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 355.456.000,00 0,00 343.383.750,00 0,00 343.383.750,00 96,60 12.072.250,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 87.712.500,00 0,00 86.212.500,00 0,00 86.212.500,00 98,29 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 73.000.000,00 0,00 72.998.000,00 0,00 72.998.000,00 100,00 2.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 13.104.000,00 0,00 13.104.000,00 0,00 13.104.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 8.588.295.596,00 0,00 4.805.549.098,00 0,00 4.805.549.098,00 55,95 3.782.746.498,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.15 Pencegahan penularan penyakit Zoonosis 437.500,00 0,00 437.500,00 0,00 437.500,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.16 Pelayanan vaksinasi bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil 21.490.000,00 0,00 21.490.000,00 0,00 21.490.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.18 Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji 38.550.000,00 0,00 38.550.000,00 0,00 38.550.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.19 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS 83.455.000,00 0,00 83.455.000,00 0,00 83.455.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.20 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru 56.358.000,00 0,00 56.358.000,00 0,00 56.358.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.21 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kusta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Diare, ISPAPneumonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.23 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Hepatitis 2.218.750,00 0,00 2.218.750,00 0,00 2.218.750,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.26 Penyediaan Medical Transport Box 99.000.000,00 0,00 0,00 85.051.982,00 85.051.982,00 85,91 13.948.018,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.27 Penyediaan bahan habis pakai DBD 85.809.320,00 0,00 84.375.000,00 0,00 84.375.000,00 98,33 1.434.320,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.28 Penyediaan bahan habis pakai HIV dan Sifilis 919.102.680,00 0,00 893.783.877,00 0,00 893.783.877,00 97,25 25.318.803,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.29 Penyediaan Cartridge TCM 984.865.000,00 0,00 984.865.000,00 0,00 984.865.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 119.632.000,00 0,00 54.692.000,00 64.940.000,00 119.632.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23.01 Penyusunan standar kesehatan 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 112.456.000,00 0,00 47.516.000,00 64.940.000,00 112.456.000,00 100,00 0,00
kesehatan
1.02 . 1.02.01.01 . 23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.926.000,00 0,00 4.926.000,00 0,00 4.926.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 24.11 Jamkesda bidang kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 5.766.119.843,00 0,00 392.882.688,00 4.760.120.000,00 5.153.002.688,00 89,37 613.117.155,00
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01.01 . 25.24 Pelayanan Kesehatan Dasar 5.766.119.843,00 0,00 392.882.688,00 4.760.120.000,00 5.153.002.688,00 89,37 613.117.155,00

1.02 . 1.02.01.01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02 . 1.02.01.01 . 26.01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.247.087.500,00 0,00 2.131.280.873,00 476.497.340,00 2.607.778.213,00 80,31 639.309.287,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.04 Percepatan Penurunan angka kematian Ibu 120.656.000,00 0,00 107.156.000,00 0,00 107.156.000,00 88,81 13.500.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.05 Percepatan penurunan angka kematian bayi dan balita 14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Jaminan Persalinan 2.558.031.000,00 0,00 1.947.754.873,00 0,00 1.947.754.873,00 76,14 610.276.127,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.07 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal 491.990.000,00 0,00 0,00 476.497.340,00 476.497.340,00 96,85 15.492.660,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.08 Penyediaan obat gawat darurat maternal 61.510.500,00 0,00 61.470.000,00 0,00 61.470.000,00 99,93 40.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 34 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak 479.069.000,00 0,00 88.779.000,00 383.900.000,00 472.679.000,00 98,67 6.390.000,00
Menular

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 4 dari 5

Anda mungkin juga menyukai