KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP
IP )
LaporanKinerjaInstansiPemerintah( LK LKjIP )
DinasKesehatanKabupaten Kendal Tahun 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan
bahwapembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup
sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi
bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah , yang diorganisir oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan swasta.Keberhasilan pembangunan kesehatan
ditentukan oleh kontribusi dari semua sektor, berdasarkan fungsi dan perannya
masing- masing.Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembangunan nasional. Peningkatan derajat kesehatan yang
terus diupayakan oelh Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan. Perwujudan derajat kesehatan
yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan
pendekatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan ( rehabilitatif) yang dilaksanakan secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kendal mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal yang telah disusun
berdasarkan pada sasaran prioritas tingkat Kabupaten dan Standar Pelayanan
Mininal ( SPM ) Bidang Kesehatan. Dinas kesehatan Kabupaten Kendal pada
tahun 2020 telah melaksankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuna pembangunan kesehatan di Kabupaten Kendal, sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkam melalui Rencana Strategik ( Renstra ) maupun Rencana
Kerja Tahunan ( RKT ) tahun 2020. Sebagai wujud pertanggungjawaban
terhadap kinerja kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kendal maka
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. VISI
Secara umum , tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendal sesuai Visi Bupati periode 2016 - 2021adalah “Terwujudnya
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata
Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan
Professional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Imam dan Taqwa kepada
Allah SWT. Visi tersebut merupakan gambaran masyarakat Kabupaten Kendal
pada masa yang akan datang, dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan
perilaku sehat, mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Masyarakat
mampu mengenali tingkat kesehatan, masalah kesehatan, merencanakan dan
mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi diri sendiri. Untuk
mencapai kondisi tersebut didukung sunber daya yang ada di Kabupaten Kendal
yang meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, perbekalan dan obat, sarana
dan prasarana dengan tidak menutup kemungkinan adanya alokasi dan
mobilisasi dari luar Kabupaten Kendal ( provinsi, pusat dan luar negeri )
B. MISI
Untuk pembangunan kesehatan mengacu pada Visi Ke 3 Bupati dan Wakil
Bupati periode 2016 – 2021 yaitu “ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PKMS ) serta
penanggulangan kemiskinan”.
Visi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran
organisasi kesehatan di Kabupaten Kendal yang bertanggungjawab secara teknis
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten
Kendal.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dikembangkan misi yang saling
mendukung sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat
E. INDIKATOR KEBERHASILAN
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah dengan
tercapainya Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang kesehatan. SPM pada
hakekatnya merupakan pelayanan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh
pemerintah.Namun mengingat kondisi masing – masing daerah yang mempunyai
ketersediaan sumber daya yang tidak merata, maka diperlukan pentahapan
pelaksanaannya dalam mencapai pelayanan minimal.
ASPEK
NO KESEJAHTERAAN SATUAN TARGET CAPAIAN KET
MASYARAKAT
1 Angka Harapan 74,40 99,9 %
tahun 74,33
Hidup
2 Angka Kematian Ibu / 100.000 100 %
116 115,7
( AKI ) KH
3 Angka Kematian 81,7 %
/ 1000 KH 8,2 10,0
Bayi ( AKB )
4 Angka Kematian 80,6 %
/ 1000 KH 10,0 12,4
Balita ( AKABA )
5 Prevalensi balita gizi 60 %
% 0,03 0,05
buruk
F. PROGRAM KEGIATAN
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran ini dalam rangka
memenuhi pelayanan administrasi perkantoran berupa materai dan
amplop dalam rangka layanan kepada masyarakat ataupun pelayanan
kepada dinas / instansi selama 1 tahun
2. Kegiatan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan operasional dinas berupa
penyediaan belanja jasa telepon, belanja air dan belanja listrik
3. Kegiatan peyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan operasional berupa penyediaan
peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan belanja jasa cleaning
servis
4. Kegiatan alat tulis kantor
Kegiatan ini dalam rangka operasional perkantoran berupa belanja alat
tulis kantor
5. Kegiatan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan jasa cetak dan penggandaan dalam rangka
penunjang pelayanan administrasi perkantoran
6. Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan berupa
langganan surat kabar
kekurangan zat gizi mikro lainnya berupa bimtek Tim Gaky, operasi
pasar monitoring dan pembinaan garam beryodium
2. Kegiatan Penanganan Gizi Buruk
Kegiatan Penanganan Gizi buruk berupa pembelian PMT Balita Gizi
Buruk dan Gizi kurang ,sosialisasi dan konsultasi program gizi,
sosialisasi stunting lintas program lintas sektor, bimtek petugas
penanganan stunting, sosialisasi penanggulangan gizi buruk, monev
programmer gizi.
3. Kegiatan Peningkatan Gizi Remaja dan Ibu Hamil
Kegiatan Peningkatan Gizi Remaja dan Ibu Hamil berupa pembelian
PMT untuk bumil KEK, pertemuan Lintas Program dan lintas sektor
dalam pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
4. Kegiatan Peningkatan Cakupan ASI Ekslusif
Kegiatan peningkatan cakupan ASI Ekslusif berupa bimtek PP ASI,
Fasilitasi terpadu program PP ASI.
5. Kegiatan Penyediaan Obat Gizi
Kegiatan Pengadaan Obat Gizi tablet tambah darah untuk remaja putri
dan ibu hamil.
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Kegiatan Pengkajian Kualitas Air
Kegiatan pengkajian kualitas air berupa pembelian bahan pakai habis
laboratorium seperti reagen laboratorium, bahan pemantapan mutu
dan larutan pembersih laboratorium. Juga operasional labkesda untuk
jasa kebersihan, ekstra fooding belanja pemeliharaan alat
laboratorium.
2. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air
Kegiatan pengawasan kualitas air berupa belanja pengawasan kualitas
air di depot air minum, air PDAM, air puskesmas, air kolam renang,
SPAM.
3. Kegiatan Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum
Kegiatan Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum berupa kegiatan
Inspeksi kesehatan TPM.
4. Kegiatan Pemicuan Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat Setop
Buang Air Besar Sembarangan ( BABS )
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
4.3 Pelaksanaan
4.3.1 Hasil yang dicapai
Tercapainya kegiatan pertemuan rekonsiliasi barang dan jasa
serta uji kompetensi
Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam rangka
upaya pelayanan kesehatan
Terpenuhinya jasa operator sistem untuk penunjang kegiatan di
OPD.
4.3.2 Faktor penunjang / penghambat.
Sasaran peserta yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan SDM berkurang jumlahnya seiring dengan
anggaran yang direfokusing untuk kegiatan penanganan
Pandemi COVID-19
4.3.3 Tindak lanjut
Pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM dilakukan secara
terpisah untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga target
peserta dapat tercapai
Kegiatan yang gagal dilaksanakan diusulkan kembali di tahun
2021
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5.2 Tujuan dan sasaran
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.3 Pelaksanaan
5.3.1 Hasil yang dicapai
Tersusunnya dokumen perencanaan seperti dokumen Resntra
dan Renja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan usulan
anggaran APBN, Penyusunan / entry RKA / DPA
5.3.2 Faktor penunjang / penghambat
Dalam membuat dokumen perencanaan harus menyesuaikan
dengan siklus anggaran , sehingga terkadang time schedule
yang dibuat dengan pembuatan SPJ masihbelum selaras
Anggaran direfokusing untuk kegiatan penanganan Pandemi
COVID-19
5.3.3 Tindaklanjut
Penyusunan kegiatan perencanaan disesuaikan dengan siklus
anggaran
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
6.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah
dengan sasaran efektifitasnya operasional program / kegiatan yang
dikerjakan
6.3 Pelaksanaan
6.3.1 Hasil yang dicapai
Honorarirum operasional panitia pelaksana kegiatan pengelola
administrasi dan keuangan dinas kesehatan
Tercapainya kegiatan jasa administrasi keamana dan jasa
operator system serta jasa penunjang kegiatan
6.3.2 Faktor penunjang / penghambat
Bertambahnya aparatur yang lulus sertifikasi pengadaan barang
dan jasa
Rapat peningkatan kinerja pengelolaan website dinas kesehatan
tidak dilakukan karena anggaran direfokusing untuk kegiatan
penanganan Pandemi COVID-19
6.3.3 Tindak lanjut
Terciptanya keterbukaan informasi publik melalui website dan
mewujudkan data satu pintu untuk data kesehatan di
Kabupaten Kendal
7. Program obat dan Perbekalan kesehatan
7.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berupa pelayanan
farmasi kepada masyarakat dengan sasaran sbb :
Ketersediaan obat obat pelayanan kesehatan dasar dan obat
penunjang dan perbekalan kesehatan
Distribusi obat ke pelayanan kesehatan dasar
7.3 Pelaksanaan
7.3.1 Hasil yang dicapai
Pertemuan pengelola obat puskesmas dan jejaringnya
10.3 Pelaksanaan
10.3.1 Hasil yang dicapai
Penyuluhan kesehatan aktual melalui media elektronik dan cetak
( media kesehatan )
Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM )
seperti Saka Bakti Husada dan Kader Desa Siaga
Pembuatan film kesehatan
Kegiatan rutin Saka Bhakti Husada
Jasa penunjang kegiatan Program Indonesia Sehat Pendekatan
Keluarga
10.3.2 Faktor penunjang / penghambat
Kebijakan paradigma sehat dalam promosi kesehatan belum
mendapat peran utama dalam kesehatan
Anggaran direfokusing untuk penanganan pandemi COVID-19
sehingga kegiatan melibatkan massa untuk promosi kesehatan
seperti pameran dan gebyar germas ditiadakan ditiadakan.
10.3.3 Tindak lanjut
Kesinambungan kegiatan promosi kesehatan dan program lain
dalam membentuk perilaku hidup sehat sedini mungkin
Promosi melalui media sosial semakin ditingkatkan untuk
menyebarluaskan informasi protokol kesehatan bagi masyarakat
dalam menghadapi pandemi COVID-19
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11.2 Tujuan dan sasaran
Bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakatdengan sasaran :
Penanggulanan Kurang Energi Protein, Anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya.
Penanganan gizi buruk.
Peningkatan gizi remaja dan ibu hamil
Peningkatan cakupan ASI Ekslusif
Penyediaan obat gizi
11.3 Pelaksanaan
11.3.1 Hasil yang dicapai
Monev Programer Gizi
Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Gizi buruk
13.3 Pelaksanaan
13.3.1 Hasil yang dicapai
Pelaksanaan foging termasuk jasa penunjang kegiatan
Pembeliana insektisida lalat dan isektisida DBD
Pelaksanaan vaksinasi pada balita, anak sekolah, WUS dan ibu
hamil
Pertemuan programmer imunisasi
Pelaksanaan survey darah jari ( sosialisasi, blanko responden
kit, bahan laboratorium dan pemeriksaan survey darah jari ).
Belanja bahan pakai habis untuk penanganan COVID-19
Pengiriman spesimen campak , AFP dan PDP Covid
Monev surveilans dan validasi data surveilans
Penanganan pandemi COVID-19 misalnya penyediaan BMHP
untuk penanganan COVID-19, penyediaan suplemen satgas
COVID-19, jasa pelayanan perawatan pasien COVID-19, Piket
Satgas COVID-19, Ekstra fooding petugas , monev surveilans,
validasi data surveilans , penyemprotan COVID-19,
pengambilan logistik COVID-19 dan Insentif Nakes Kab
Kendal untuk penanganan COVID-19.
Evaluasi SITRUST,
Insentif tenaga kesehatan bagi penanganan pandemi COVID-19
Pengadaan Bahan medis habis pakai untuk penanganan
penyakit TB, DBD dan HIV
Pengadaan medical transport box
13.3.2 Faktor Penunjang / penghambat
Penemuan secara aktif kasus HIV / AIDS
Komitmen global penurunan / pencegahan penyakit menular
Penemuan kasus penyakit TB yang belum optimal
Pandemi COVID-19
Refokusing anggaran karena Pandemi COVID-19 sehingga
kegiatan pencegahan dan penanggulangan kusta, pelayanan
pencegahan dan penanggulangan diare, ISPA Pneumonia tidak
bisa dilakukan
13.3.3 Tindak lanjut
perkantoran
Peningkatan kinerja pengelolaan website 0 0 0 0
7 Program Obat dan perbekalan 6.289.547.658 4.354.422.570 69,23 1.935.125.088
Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan 2.865.504.658 1.292.493.824 45,11 1.573.010.834
Kesehatan
Peningkatan Pemerataan obat dan 40.704.000 40.697.000 99,98 7000
perbekalan kesehatan
Pelayanan farmasi 3.383.339.000 3.021.231.746 89,30 362.107.254
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 0 0 0 0
prasarana kefarmasian
8 Program Upaya Kesehatan 51.475.489.310 45.002.189.321 87,42 6.473.299.989
Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 381.609.474 366.946.365 96,16 14.863.109
Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan 6.688.000.000 6.193.502.000 92,61 494.498.000
sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
Peningkatan Pelayanan kesehatan peduli 15.482.000 15.482.000 100 0
remaja
Pelayanan kesehatan se-Kabupaten 21.456.660.800 17.985.546.436 83,82 3.471.114.364
Kendal
Griya Sehat 138.455.000 136.636.409 98,69 1.818.591
Peningkatan mutu Fasilitas Pelayanan 32.988.760 32.981.560 99,98 7.200
Kesehatan Dasar & Rujukan
Pengawasan dan Pembinaan Ijin 24.383.276 24.383.276 100 0
Operasional Tenaga Kesehatan dan
Sarana Kesehatan
Akreditasi Puskesmas 1.347.360.000 255.700.800 18,98 1.091.659.200
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 696.482.296 663.582.200 95,28 32.900.096
UPTD Puskesmas Plantungan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 758.098.868 754.198.868 99,49 3.900.000
UPTD Puskesmas Pageruyung
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 745.440.582 730.591.832 98,01 14.848.750
UPTD Puskesmas Sukorejo 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 653.015.724 643.456.974 98,54 9.558.750
UPTD Puskesmas Sukorejo 02
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 819.715.441 807.347.941 98,49 12.367.500
UPTD Puskesmas Patean
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 745.440.582 745.440.500 100 82
UPTD Puskesmas Singorojo 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 696.482.296 591.237.046 84,89 105.245.250
UPTD Puskesmas Limbangan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 665.674.010 651.339.000 97,85 14.335.010
UPTD Puskesmas Boja 01
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 714.632.296 659.979.500 92,35 54.652.796
UPTD Puskesmas Boja 02
Kesehatan
BOK Kabupaten/ Kota Dukungan 83.929.000 69.841.000 83,21 14.088.000
Manajemen
BOK Kabupaten/Kota Distribusi Obat 147.105.000 134.295.000 91,29 12.810.000
dan e logistik
9 Program Pengawasan Obat dan 294.712.500 253.938.280 86,25 40.474.220
Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen / 30.797.500 30.788.700 99,97 8.800
masyarakat di bidang obat dan makanan
Pengawasan Obat dan Makanan 263.615.000 223.149.580 84,65 40.465.420
10 Program Promosi Kesehatan dan 1.769.369.000 1.766.941.750 99,86 2.427.250
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan 54.986.000 54.986.000 100 0
informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 164.905.000 164.905.000 100 0
Pengembangan Upaya Kesehatan 21.810.000 20.643.750 94,65 1.166.250
Bersumberdaya Masyarakat ( UKBM )
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan 1.527.668.000 1.526.407.000 99,92 1.261.000
Sehat ( PHBS )
11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 524.783.000 524.759.755 100 23.245
Penganggulangan kurang energy protein 0 0 0 0
(KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat
kurang yodium(GAKY), kurang vitamin
A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Penanganan Gizi Buruk 16.100.000 16.100.000 100 0
Pningkatan Gizi Remaja dan ibu hamil 0 0 0 0
Peningkatan Cakupan Asi Ekslusif 0 0 0 0
Penyediaan obat Gizi 508.683.000 508.659.755 100 23.245
12 Program Pengembangan Lingkungan 1.940.907.883 1.558.604.550 80,30 382.303.333
Sehat
Pengkajian Kualitas air 127.203.383 127.170.550 99,97 32.833
Pengawasan Kualitas air 19.224.600 19.224.600 100 0
Pengawasan dan Penyehatan Tempat 11.952.250 11.952.250 100 0
Umum
Pemicuan Peningkatan Akses Sanitasi 72.327.650 72.327.650 100 0
Masyarakat Setop Buang Air Besar
Sembarangan ( BABS )
Pemicuan akses air bersih masyarakat 0 0 0 0
dan Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
Pemeriksaan Inspeksi Sanitasi Sampah 10.200.000 10.200.000 100 0
dan Limbah di Lingkungan dan
Perumahan
Pengawasan Sanitarian Kit 1.700.000.000 1.317.729.500 100 382.270.500
12 Program Pencegahan dan 11.408.854.346 7.571.832.457 66,37 3.837.021.889
Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 355.456.000 343.383.750 96,6 12.072.250
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran
strategi yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran
yang dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa
dari sasaran pembangunan tahun 2020sebagai berikut :
1. Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Umum sejumlah 5 Indikator, hanya
- Sangat baik (lebih 100 %) : 20 %
- Baik (76-<100%) : 60 %
- Cukup (56-75%) : 20 %
2. Capaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum sejumlah 35 indikator RPJMD :
- Sangat Baik (lebih 100% ) : 40,0 %
- Baik (76-<100%) : 51,4 %
- Cukup (56-75%) : 2,9 %
- Buruk (< 56 %) : 5,7 %
Secara keseluruhan capaian rata rata kinerja adalah : 111,3 % ( sangat baik)
3. Standar Pelayanan Minimal ( 12 indikator)
- Tercapai ( 100 % ) : 2 indikator
- Hampir tercapai (90-100%) : 3 indikator
- Tidak tercapai (< 90 %) : 3 indikator
- Tidak tercapai (< 75%) : 4 indikator
Secara keseluruhan capaian rata rata kinerja adalah : 111,3 % ( sangat baik)
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata – mata ditentukan
oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil
kerja keras serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan
lainnya.Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu,
masyarakat, pemerintah dan swasta.Memelihara dan meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau mengandung arti bahwa salah
satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
1.02 . 1.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.275.063.700,00 0,00 1.106.379.713,00 0,00 1.106.379.713,00 86,77 168.683.987,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.900.000,00 0,00 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00 62,31 1.470.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 625.663.700,00 0,00 504.355.704,00 0,00 504.355.704,00 80,61 121.307.996,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00 0,00 74.304.300,00 0,00 74.304.300,00 99,07 695.700,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 86.000.000,00 0,00 78.425.000,00 0,00 78.425.000,00 91,19 7.575.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 0,00 21.898.500,00 0,00 21.898.500,00 87,59 3.101.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 59,00 2.460.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 54.814.000,00 0,00 54.102.500,00 0,00 54.102.500,00 98,70 711.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 398.686.000,00 0,00 367.323.709,00 0,00 367.323.709,00 92,13 31.362.291,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 368.211.867,00 0,00 284.733.247,00 79.340.000,00 364.073.247,00 98,88 4.138.620,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 97.299.250,00 0,00 96.833.247,00 0,00 96.833.247,00 99,52 466.003,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.53 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 190.000.000,00 0,00 187.900.000,00 0,00 187.900.000,00 98,89 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.65 Pengadaan Sarana Prasarana SKPD 80.912.617,00 0,00 0,00 79.340.000,00 79.340.000,00 98,06 1.572.617,00
1.02 . 1.02.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 443.411.000,00 0,00 440.921.000,00 0,00 440.921.000,00 99,44 2.490.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 05.04 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 443.411.000,00 0,00 440.921.000,00 0,00 440.921.000,00 99,44 2.490.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 27.963.500,00 0,00 24.117.500,00 0,00 24.117.500,00 86,25 3.846.000,00
kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01.01 . 06.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan 27.963.500,00 0,00 24.117.500,00 0,00 24.117.500,00 86,25 3.846.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur 736.950.000,00 313.400.000,00 388.630.000,00 0,00 702.030.000,00 95,26 34.920.000,00
Pemerintah
1.02 . 1.02.01.01 . 07.01 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 348.400.000,00 313.400.000,00 450.000,00 0,00 313.850.000,00 90,08 34.550.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.02 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 84.700.000,00 0,00 84.690.000,00 0,00 84.690.000,00 99,99 10.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.03 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 303.850.000,00 0,00 303.490.000,00 0,00 303.490.000,00 99,88 360.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.14 Peningkatan kinerja pengelolaan website 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.289.547.658,00 0,00 3.813.622.570,00 540.800.000,00 4.354.422.570,00 69,23 1.935.125.088,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.865.504.658,00 0,00 1.292.493.824,00 0,00 1.292.493.824,00 45,11 1.573.010.834,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 40.704.000,00 0,00 40.697.000,00 0,00 40.697.000,00 99,98 7.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.07 Pelayanan Farmasi 3.383.339.000,00 0,00 2.480.431.746,00 540.800.000,00 3.021.231.746,00 89,30 362.107.254,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.10 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kefarmasian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 51.475.489.310,00 0,00 39.113.902.321,00 5.888.287.000,00 45.002.189.321,00 87,42 6.473.299.989,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 381.609.474,00 0,00 366.946.365,00 0,00 366.946.365,00 96,16 14.663.109,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 6.688.000.000,00 0,00 305.215.000,00 5.888.287.000,00 6.193.502.000,00 92,61 494.498.000,00
puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01.01 . 16.16 Peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja 15.482.000,00 0,00 15.482.000,00 0,00 15.482.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.17 Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Kendal 21.456.660.800,00 0,00 17.985.546.436,00 0,00 17.985.546.436,00 83,82 3.471.114.364,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.18 Griya Sehat 138.455.000,00 0,00 136.636.409,00 0,00 136.636.409,00 98,69 1.818.591,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.19 Peningkatan mutu Fasilitas pelayanan kesehatan dasar Rujukan 32.988.760,00 0,00 32.981.560,00 0,00 32.981.560,00 99,98 7.200,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Pengawasan dan Pembinaan ijin operasional tenaga kesehatan dan 24.383.276,00 0,00 24.383.276,00 0,00 24.383.276,00 100,00 0,00
sarana kesehatan
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Akreditasi Puskesmas 1.347.360.000,00 0,00 255.700.800,00 0,00 255.700.800,00 18,98 1.091.659.200,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.30 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 696.482.296,00 0,00 663.582.200,00 0,00 663.582.200,00 95,28 32.900.096,00
PLANTUNGAN
1.02 . 1.02.01.01 . 16.31 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 758.098.868,00 0,00 754.198.868,00 0,00 754.198.868,00 99,49 3.900.000,00
PAGERUYUNG
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SUKOREJO 745.440.582,00 0,00 730.591.832,00 0,00 730.591.832,00 98,01 14.848.750,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.33 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SUKOREJO 653.015.724,00 0,00 643.456.974,00 0,00 643.456.974,00 98,54 9.558.750,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.34 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PATEAN 819.715.441,00 0,00 807.347.941,00 0,00 807.347.941,00 98,49 12.367.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SINGOROJO 745.440.582,00 0,00 745.440.500,00 0,00 745.440.500,00 100,00 82,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.36 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS SINGOROJO 560.590.865,00 0,00 515.096.365,00 0,00 515.096.365,00 91,88 45.494.500,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.37 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS LIMBANGAN 696.482.296,00 0,00 591.237.046,00 0,00 591.237.046,00 84,89 105.245.250,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.38 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS BOJA 01 665.674.010,00 0,00 651.339.000,00 0,00 651.339.000,00 97,85 14.335.010,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.39 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS BOJA 02 714.632.296,00 0,00 659.979.500,00 0,00 659.979.500,00 92,35 54.652.796,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.40 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KALIWUNGU 714.632.296,00 0,00 595.782.296,00 0,00 595.782.296,00 83,37 118.850.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.41 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KALIWUNGU 665.674.010,00 0,00 636.833.210,00 0,00 636.833.210,00 95,67 28.840.800,00
SELATAN
1.02 . 1.02.01.01 . 16.42 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 560.590.865,00 0,00 556.615.865,00 0,00 556.615.865,00 99,29 3.975.000,00
BRANGSONG 01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.43 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 573.249.151,00 0,00 537.607.250,00 0,00 537.607.250,00 93,78 35.641.901,00
BRANGSONG 02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.44 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PEGANDON 665.674.010,00 0,00 663.552.900,00 0,00 663.552.900,00 99,68 2.121.110,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.45 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS NGAMPEL 745.440.582,00 0,00 744.302.000,00 0,00 744.302.000,00 99,85 1.138.582,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.46 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS GEMUH 01 591.399.151,00 0,00 588.405.250,00 0,00 588.405.250,00 99,49 2.993.901,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.47 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS GEMUH 02 560.590.865,00 0,00 544.793.750,00 0,00 544.793.750,00 97,18 15.797.115,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.48 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS 696.482.296,00 0,00 689.445.400,00 0,00 689.445.400,00 98,99 7.036.896,00
RINGINARUM
1.02 . 1.02.01.01 . 16.49 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS WELERI 01 591.399.151,00 0,00 551.290.000,00 0,00 551.290.000,00 93,22 40.109.151,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.50 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS WELERI 02 604.057.438,00 0,00 592.948.438,00 0,00 592.948.438,00 98,16 11.109.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.51 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS ROWOSARI 604.057.438,00 0,00 387.147.050,00 0,00 387.147.050,00 64,09 216.910.388,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.52 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS ROWOSARI 604.057.438,00 0,00 589.777.200,00 0,00 589.777.200,00 97,64 14.280.238,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.53 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KANGKUNG 560.590.865,00 0,00 551.566.850,00 0,00 551.566.850,00 98,39 9.024.015,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.54 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KANGKUNG 573.249.151,00 0,00 567.742.500,00 0,00 567.742.500,00 99,04 5.506.651,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.55 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS CEPIRING 727.290.582,00 0,00 714.640.250,00 0,00 714.640.250,00 98,26 12.650.332,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.56 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PATEBON 604.057.438,00 0,00 583.763.938,00 0,00 583.763.938,00 96,64 20.293.500,00
01
1.02 . 1.02.01.01 . 16.57 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS PATEBON 560.590.865,00 0,00 517.781.000,00 0,00 517.781.000,00 92,36 42.809.865,00
02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.58 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KENDAL 01 732.782.296,00 0,00 720.311.900,00 0,00 720.311.900,00 98,30 12.470.396,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.59 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPTD. PUSKESMAS KENDAL 02 573.249.152,00 0,00 571.899.152,00 0,00 571.899.152,00 99,76 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.60 BOK Kabupaten/Kota Upaya Kesehatan Masyarakat 1.081.618.000,00 0,00 804.136.750,00 0,00 804.136.750,00 74,35 277.481.250,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.61 BOK Kabupaten/Kota Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 433.210.000,00 0,00 245.284.300,00 0,00 245.284.300,00 56,62 187.925.700,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.62 BOK Kabupaten/Kota Kalibrasi Alat Kesehatan 80.000.000,00 0,00 68.977.000,00 0,00 68.977.000,00 86,22 11.023.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.63 BOK Kabupaten/Kota Dukungan Manajemen 83.929.000,00 0,00 69.841.000,00 0,00 69.841.000,00 83,21 14.088.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.64 BOK Kabupaten/Kota Distribusi Obat dan e Logistik 147.105.000,00 0,00 134.295.000,00 0,00 134.295.000,00 91,29 12.810.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 294.412.500,00 0,00 253.938.280,00 0,00 253.938.280,00 86,25 40.474.220,00
1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan 30.797.500,00 0,00 30.788.700,00 0,00 30.788.700,00 99,97 8.800,00
makanan
1.02 . 1.02.01.01 . 17.06 Pengawasan Obat dan Makanan 263.615.000,00 0,00 223.149.580,00 0,00 223.149.580,00 84,65 40.465.420,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.769.369.000,00 0,00 1.766.941.750,00 0,00 1.766.941.750,00 99,86 2.427.250,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 54.986.000,00 0,00 54.986.000,00 0,00 54.986.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 164.905.000,00 0,00 164.905.000,00 0,00 164.905.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.07 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 21.810.000,00 0,00 20.643.750,00 0,00 20.643.750,00 94,65 1.166.250,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.08 Peningkatan Peilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.527.668.000,00 0,00 1.526.407.000,00 0,00 1.526.407.000,00 99,92 1.261.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 524.783.000,00 0,00 524.759.755,00 0,00 524.759.755,00 100,00 23.245,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
1.02 . 1.02.01.01 . 20.08 Penanganan Gizi Buruk 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.09 Peningkatan Gizi remaja dan ibu hamil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.10 Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.11 Penyediaan Obat Gizi 508.683.000,00 0,00 508.659.755,00 0,00 508.659.755,00 100,00 23.245,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.940.907.883,00 0,00 240.875.050,00 1.317.729.500,00 1.558.604.550,00 80,30 382.303.333,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.05 Pengkajian Kualitas Air 127.203.383,00 0,00 127.170.550,00 0,00 127.170.550,00 99,97 32.833,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.06 Pengawasan kualitas air 19.224.600,00 0,00 19.224.600,00 0,00 19.224.600,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.07 Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum 11.952.250,00 0,00 11.952.250,00 0,00 11.952.250,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.08 Pemicuan Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat Setop Buang Air Besar 72.327.650,00 0,00 72.327.650,00 0,00 72.327.650,00 100,00 0,00
Sembarangan (BABS)
1.02 . 1.02.01.01 . 21.09 Pemicuan akses air bersih masyarakat dan Cuci tangan pakai sabun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CTPS)
1.02 . 1.02.01.01 . 21.10 Pemeriksaan Inspeksi sanitasi sampah dan limbah di Lingkungan dan 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 100,00 0,00
Permukiman
1.02 . 1.02.01.01 . 21.11 Penyediaan Sanitarian Kit 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.317.729.500,00 1.317.729.500,00 77,51 382.270.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11.408.854.346,00 0,00 7.486.780.475,00 85.051.982,00 7.571.832.457,00 66,37 3.837.021.889,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 355.456.000,00 0,00 343.383.750,00 0,00 343.383.750,00 96,60 12.072.250,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 87.712.500,00 0,00 86.212.500,00 0,00 86.212.500,00 98,29 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 73.000.000,00 0,00 72.998.000,00 0,00 72.998.000,00 100,00 2.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 13.104.000,00 0,00 13.104.000,00 0,00 13.104.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 8.588.295.596,00 0,00 4.805.549.098,00 0,00 4.805.549.098,00 55,95 3.782.746.498,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.15 Pencegahan penularan penyakit Zoonosis 437.500,00 0,00 437.500,00 0,00 437.500,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.16 Pelayanan vaksinasi bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil 21.490.000,00 0,00 21.490.000,00 0,00 21.490.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.18 Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji 38.550.000,00 0,00 38.550.000,00 0,00 38.550.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.19 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS 83.455.000,00 0,00 83.455.000,00 0,00 83.455.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.20 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru 56.358.000,00 0,00 56.358.000,00 0,00 56.358.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.21 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kusta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Diare, ISPAPneumonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.23 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Hepatitis 2.218.750,00 0,00 2.218.750,00 0,00 2.218.750,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.26 Penyediaan Medical Transport Box 99.000.000,00 0,00 0,00 85.051.982,00 85.051.982,00 85,91 13.948.018,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.27 Penyediaan bahan habis pakai DBD 85.809.320,00 0,00 84.375.000,00 0,00 84.375.000,00 98,33 1.434.320,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.28 Penyediaan bahan habis pakai HIV dan Sifilis 919.102.680,00 0,00 893.783.877,00 0,00 893.783.877,00 97,25 25.318.803,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.29 Penyediaan Cartridge TCM 984.865.000,00 0,00 984.865.000,00 0,00 984.865.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 119.632.000,00 0,00 54.692.000,00 64.940.000,00 119.632.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23.01 Penyusunan standar kesehatan 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 112.456.000,00 0,00 47.516.000,00 64.940.000,00 112.456.000,00 100,00 0,00
kesehatan
1.02 . 1.02.01.01 . 23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.926.000,00 0,00 4.926.000,00 0,00 4.926.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.11 Jamkesda bidang kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 5.766.119.843,00 0,00 392.882.688,00 4.760.120.000,00 5.153.002.688,00 89,37 613.117.155,00
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01.01 . 25.24 Pelayanan Kesehatan Dasar 5.766.119.843,00 0,00 392.882.688,00 4.760.120.000,00 5.153.002.688,00 89,37 613.117.155,00
1.02 . 1.02.01.01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02 . 1.02.01.01 . 26.01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.247.087.500,00 0,00 2.131.280.873,00 476.497.340,00 2.607.778.213,00 80,31 639.309.287,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.04 Percepatan Penurunan angka kematian Ibu 120.656.000,00 0,00 107.156.000,00 0,00 107.156.000,00 88,81 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.05 Percepatan penurunan angka kematian bayi dan balita 14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 100,00 0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Jaminan Persalinan 2.558.031.000,00 0,00 1.947.754.873,00 0,00 1.947.754.873,00 76,14 610.276.127,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.07 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal 491.990.000,00 0,00 0,00 476.497.340,00 476.497.340,00 96,85 15.492.660,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.08 Penyediaan obat gawat darurat maternal 61.510.500,00 0,00 61.470.000,00 0,00 61.470.000,00 99,93 40.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 34 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak 479.069.000,00 0,00 88.779.000,00 383.900.000,00 472.679.000,00 98,67 6.390.000,00
Menular