PEMERINTAHKABUPATENSITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPTPUSKESMASBUNGATAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga
Perencanaan Tingkat Puskesmas UPT Kesehatan Puskesmas Bungatan Tahun 2023
dapat terselesaikan dengan baik, dimana sumber dana yang digunakan antara lain dari
dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU
(Dana Alokasi Umum).
Perencanaan Tingkat Puskesmas inimenjelaskan tentanguraian rencana
pelaksanaankegiatanUPTKesehatanPuskesmasBungatan.Keberhasilansuatu program
ditentukan melalui perencanaan yang baik dan efektif, dan UPT KesehatanPuskesmas
Bungatan merasa mempunyai kewajiban untuk menyusun dan
melaksanakan setiap rencanayang dibuat, berupa Perencanaan Tingkat Puskesmas ini.
PerencanaanTingkatPuskesmasUPTKesehatanPuskesmasBungatanTahun
2023 ini melibatkan semua pemegang program untuk digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegatan di lapangan nantinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
kemampuan masing-masing petugas. Namun demikian pelaksanaan programkesehatan
yang telah direncanakan belum tentubisa mencapai target sebagaimana yang
ditentukan disebabkan permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi hal itu akan lebih
memacu petugas untuk bekerja lebih baik lagi.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Perencanaan
Tingkat Puskesmas ini sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami
butuhkan untuk evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan PTP di tahun selanjutnya.
Demikian Perencanaan Tingkat Puskesmas ini kami susun, semoga dapat
memberikan manfaat bagi pembaca. Amin..
MalikatulMunawarohA.MdKep.
NIP19770608 201001 2 007
DAFTARISI
Halaman
KATAPENGANTAR..................................................................................................i
DAFTARISI...............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
LatarBelakang.....................................................................................1
MaksuddanTujuan...............................................................................1
Visidan Misi........................................................................................2
MottodanJanji Layanan.......................................................................3
BAB II ANALISISSITUASI
DataUmum..........................................................................................4
Geografis 4
Demografis 5
Administratif 6
SaranaKesehatan 9
SDM(SumberDayaManusia)Kesehatan..................................................................................10
DataKhusus.........................................................................................11
SurveiSurveiMawasDiri(SMD)..............................................................................................11
DataCapaianStandartPelayananMinimal(SPM).....................................................................14
BAB IV ANALISAMASALAH
MenetapkanUrutanPrioritasMasalah......................................................................................19
MencariAkarPenyebabMasalah..............................................................................................23
MenetapkanCaraPemecahan Masalah....................................................................................39
BAB V RENCANAUSULANKEGIATAN
ii
BAB I
PENDAHULUAN
LATARBELAKANG
Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional
mempunyaitujuanuntuk meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuanhidupsehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Puskesmas
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yangbertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, agar peran dan fungsi
puskesmas sebagai unit pelaksana kesehatan yang berada di ujung paling depan dapat
lebih maksimal melayani masyarakat. Plan Of action (POA) disusun untuk
mengatasimasalahkesehatanyangadadiwilayah kerjanyabaik upayakesehatanwajib,
upaya kesehatan pengembangan maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan
ini disusun untuk kebutuhan satu tahun anggaran, agar UPT Kesehatan Puskesmas
Bungatan mampu melaksanakannya secara efisien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.
UPT Kesehatan Puskesmas Bungatan mempunyai kewajiban untuk menyusun
rencana kerja tahunan pembangunan kesehatannya (Kepmenkes 128 tahun 2004) yang
diatur melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Departemen Dalam
Negeri (DEPDAGRI). Penyusunan rencana kerja tahunan harus mengacu kepada
Penilaian Kinerja Puskesmas Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal(SPM)Bidang
Kesehatan, dan atau berbagai pedoman teknis lainnya, serta mengikuti siklus perencanaan
tahunan kabupaten/kota.
MAKSUD DANTUJUAN
Maksud
Maksud disusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahun 2023 ini adalah untuk
mencapai kinerja Puskesmas yang optimal dan berkualitas dalam rangka mendukung
pencapaian program pembangunan kesehatan.
Tujuan
1. Mendapatkanpelayanan kesehatanyangbersifatPromotifatauPreventif
2. MendapatkangambaransistemmanajemenUPTKesehatanPuskesmasBungatan
3. MendapatkangambaranpencapaiankinerjaUPTKesehatanPuskesmasBungatan
1
4. Membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana PelaksanaanKegiatan
(RPK) untuk tahun berjalan
5. Menjadikan bahan masukan untuk perencanaan tahunan bagi UPT
KesehatanPuskesmas Bungatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
VISIDAN MISI
UPTKesehatanPuskesmasBungatansebagai UnitPelayanan Publikyang memiliki
visi, misi, motto dan maklumat layanan yang disusun bersama seluruh staf dan menjadi
komitmen bersama untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) demi kepuasan pelanggan.
Visi:MewujudkanMasyarakatSitubondoYangBerahlak,Sejahtera,Adildan Berdaya
Misi : Membangun Masyarakat Situbondo Sehat,Cerdas Dan Meningkatkan Peran
Perempuan.
Visi dan Misi tersebut akan dicapai dengan mengedepankan kepuasan pelanggan
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta senantiasa melakukan
perbaikan yang berkesinambungan. Manajemen Puskesmas Bungatan berupaya untuk
mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh staf agar dipahami dan menjadi kerangka
strategis sebagai dasar perencanaan kinerja Puskesmas. Sosialisasi tersebut akan
dilaksanakan dalam bentuk penyampaian filosofi visi dan misi dalam kegiatan rapat dan
lokakaryamini tingkat Puskesmas secara berulang. Selain itu, visi danmisi Puskesmas
juga dicetak dan dipasang di ruang tunggu pelayanan agar dapat dibaca setiap waktu oleh
semua staf dan pasien.
2
MOTTODANJANJILAYANAN
MOTTO :
”ANDASEHATTUJUANKAMI”
JANJILAYANAN:
1. Siapmelayanimasyarakatdengan“Salam,Senyum,Sapa,SopandanSantun”
2. Memberikanpelayanankepadamasyarakatdenganikhlas.
3. Menerimadanmenanggapimasukan,kritikdansaran.
3
BAB II
ANALISISSITUASI
DATAUMUM
Geografis
NoKodePuskesmas :P3512070101
Nama :UPT Puskesmas Bungatan
Kecamatan : Bungatan
Kabupaten : Situbondo
Propinsi :JawaTimur
WilayahUPT Kesehatan PuskesmasBungatanyangberjarak +28kmdari
Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara :Selat madura
Sebelah Timur : Kecamatan Kendit
Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso
Sebelah Barat :KecamatanMlandingan
LuaswilayahkerjaUPTPuskesmasBungatanadalah66,07 km2yang
semuanya merupakan dataran rendah, dataran tinggi dan terdiri dari 7 desa.
Tabel1.Luasperdesa wilayah kerjaUPTPuskesmasBungatan
LUAS
No. NAMADESA WILAYAH KETERANGAN
(Km2)
1. Bungatan 12,67 Dataranrendah,DaerahPertanian
2. PasirPutih 18,9 Dataranrendah,DaerahPantai
3. Bletok 3,19 Dataranrendah,DaerahPantai
4. MlandinganWetan 3,75 Dataranrendah,DaerahPertanian
5. Selowogo 5,90 Dataranrendah,DaerahPertanian
6. SumberTengah 10,61 Dataranrendah,DaerahPertanian
7. Patemon 11,86 DataranTinggi.DaerahPertanian
T OT AL 66,07
4
Bungatan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar dan masyarakatluar wilayah
kecamatan Bungatan meskipun letaknya tidak berada di akses jalan jalan raya,
sehingga banyak memanfaatkan pelayanan medis di UPT Puskesmas Bungatan
sebagai Puskesmas Jalan maupun rawat inap serta UGD .
DEMOGRAFIS
JumlahpendudukriildiwilayahUPTPuskesmasBungatansebesar
26.474 jiwa.
5
Tabel3.DataPendudukDanSasaranProgramKESGAMASTahun2021
Batita Anak Anak Balita Pra Pra PUS Pra Lansia
JumlahPddk Ssrn Balita Balita Sekolah Sekolah Lansia
Bayi Bayi
Jml Balita0- Imun WUS
No Nama Desa Bumil Bulin Baru Surv.Inf (0-2th) (0-4th) (17% ≥60
Maskin 1thn Lanjuta
L P Lahir nt (1-4th) (24-35bl) (5-6th) (5th) pddk) (45- th Imun
n
59)
2.130 2.255 178 232 57 293 102 51 745 997 846 1080
1 Bungatan 2481 67 65 56 61 121 69
2.015 2.161 144 185 47 235 97 49 710 950 807 1035
2 PasirPutih 1876 52 49 47 50 97 50
1.577 1.689 111 144 37 182 76 37 555 743 631 808
3 Bletok 1.961 37 35 35 38 74 39
Mlandingan 2.109 2.270 149 193 48 244 102 51 745 996 846 1087
4 2.456 47 45 46 51 101 69
Wetan
2.154 2.304 166 216 53 273 104 52 758 1014 861 1103
5 Selowogo 2.641 56 54 52 57 113 61
Sumber 1.657 1.771 122 158 40 200 80 40 583 780 662 848
6 1.779 35 33 39 42 82 44
Tengah
1.103 1.279 55 70 18 90 56 28 405 542 461 612
7 Patemon 1.664 20 19 18 20 37 23
13.729 925 1198 300 1517 617 308 4.501 6022 5114 6573
TOTAL 12.745 14.858 314 300 293 319 625 355
Tabel3.DataPenduduk DanSasaranProgramP2P/PTM
Target Target Target Pddk Usia≥ Usia Usia Usia Usia30- Wanita Perkiraan Perkiraan
JumlahPddk Ssrn Produktif Penderita Penderita
Usia<15 15tahun 18+ (45-59 50th usia30-50
Susp. Imu
Jml Penemuan Penemuan Penemuan th(Belu tahun tn) thMenika DM HT
No Nama Desa n h
Maskin Penderita Penderita Penderita m (15-64)
L P TB semua Diare Penemonia Lanj
Produkti
umur Balita Balita utan
f)
2.130 2.255 3661 3.445 3.114 274 1381 546 114 951
1 Bungatan 2481 60 118 49 13 724 69
2.015 2.161 3488 3.280 2.967 2653 1314 523 108 916
2 PasirPutih 1876 18 112 39 11 688 50
1.577 1.689 2727 2.565 2.319 2073 1028 409 85 715
3 Bletok 1.961 60 89 31 8 539 39
Mlandingan 2.109 2.270 3658 3.441 3.111 2783 1378 550 113 960
4 2.456 60 118 41 11 721 69
Wetan
2.154 2.304 3723 3.501 3.165 2831 1403 558 115 977
5 Selowogo 2.641 66 120 47 12 735 61
Sumber 1.657 1.771 2864 2.693 2.435 2178 1079 429 89 751
6 1.779 36 93 33 8 564 44
Tengah
1.103 1.279 1989 1.871 1.691 1512 749 310 61 522
7 Patemon 1.664 48 65 16 4 393 23
22110 20.796 18.802 16813 8332 3325 685 5802
TOTAL 12.745 13.729 14.858 348 715 256 67 4364 355
Tabel3.DataPenduduk DanSasaranProgramP2P/PTM
1 Bungatan
2 PasirPutih
3 Bletok
4 MlandinganWetan
5 Selowogo
6 Sumber Tengah
7 Patemon
JUMLAH
Tabel5.DataWilayahDanFasilitasPelayanan
JumlahFasilitasPelayanan
JumlahSekolah
Desa Desa Luas Jarak Waktu Jml Jml Kesehatan
Jml
No. Kel/Desa Terting Gindok Wilaya Ke Tempu RT/ Ruma
KK SD/ SMP/ SLTA/ Pust Polin Poskes Lain-
gal Endemis h Puskesmas h RW h TK Pontren
MI MTs MA u des des Lain
12/
1 Bungatan Tdk Tdk 12,67 3 Km 5 Mnt 6 1.692 1.692 3 3/1 -/1 -/1 1 - - - 2
Pasir 10/
2 Tdk Tdk 18,09 12 Km 10 Mnt 5 1.611 1.611 4 3/- 2/2 -/2 3 1 - - 1
Putih
3 Bletok Tdk Tdk 3,19 5 Km 6 Mnt 8/4 1.260 1.260 3 1/1 1/1 1/1 2 - - 1 3
12/
4 Mlawet Tdk Tdk 3,75 6 Km 8 Mnt 6 1.690 1.690 3 3/1 -/1 -/- 1 - - 1
14/
5 Selowogo Tdk Tdk 5,90 5 Km 6 Mnt 7 1.720 1.720 3 3 -/- -/- - 1 - - -
Sumber 10/
6 Tdk Tdk 10,61 7 Km 10 Mnt 1.321 1.321 1 2 1/- - - 1 - - -
Tengah 5
12/
7 Patemon Tdk Tdk 11,86 13 Km 17 Mnt 6 919 919 3 3/- -/- -/- - - - 1 -
Wilayah kerja UPT Puskesmas Bungatan walaupun tidak terletak di pinggirjalan raya panturadengan kawasan pinggir laut dan daerah berbukit
memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang mudah dijangkau. Data institusi pendidikan di wilayah UPT Puskesmas Bungatan selengkapnyaadalah
sebagai berikut:
Jumlah Sekolah
JumlahTK : 20 buah
JumlahSD/ MI :18/3 buah
JumlahSLTP/MI : 4/6 buah
JumlahSMU/ MA : 1/5 buah
JumlahAkademi :- buah
JumlahPT :- buah
Jumlahponpes :5 buah
Jumlah Murid
Jumlahmurid TK 586
Jumlahmurid SD/ MI : 1.820
Jumlahmurid SLTP/MTs 721
JumlahmuridMA/ SMK 411
Jumlahmahasiswaakademi :-
Jumlahmahasiswa PT :-
Jumlahsantriponpes : ….
Tabel5.DatasituasiPendidikanFormalWilayahUPTKesehatanPuskesmasBungatanTahun2021
NO DESA NAMASEKOLAH JMLMURID
1. Bungatan TKRaudatul Abidin 26
PAUDAlIza 13
TKDarmaWanitaLestari 32
SPSKenanga 15
TK/PAUDNurusSalam 38
SD1 Bungatan 20
SD2 Bungatan 250
SD3 Bungatan 46
MINurus salam 14
MTsNurusSalam 15
MANurusSalam 4
MTsAlIza 32
2. PasirPutih TKDarmaWanita3 12
TK/PAUDPGRI 51
RA Subulus Salam 20
TKAl-Maisaroh 31
SDN1PasirPutih 119
SDN2 Pasir Putih 128
SDIslamPasirPutih 26
MTsSabilalMutadin 122
MASabilalMutadin 23
SMPMaulanaIshaq 49
MTsAl-Qoshy 9
SMP1 Bungatan 97
MAAl-Kholili 35
3. Bletok SDBletok 125
MIRahmaniah 44
RAAz-Zainia 20
PAUDMawar 15
TK/PAUDAssidiqi 35
RABaitulQuran 15
PAUDStrowbery 12
TK/PAUDDarulUlum 12
MTsDarul Ulum 9
MTsAl-Fallah 23
MAAl-Fallah 49
SMPIslamAssidiqi 329
SMKAssidiqi 219
4. Mland.Wetan TKIslamiyahNuriyah 10
TKHidayatulMuhtadin 31
TKRaudatul Jannah 49
SDN1Mlandinganwetan 68
SDN2Mlandinganwetan 78
SDN3 Mlandinganwetan 84
MIIslamiyahNuriyah 12
MTsIslamiyahNuriyah 6
5. Selowogo TKHasyim as’ari 50
TKNurulMubtadin 25
TKAssa’diyah 15
SDN2Selowogo 75
SDN3Selowogo 152
SDN4Selowogo 59
6. SumberTengah TKDarmawanita 50
PAUDMelati 12
SDN1SumberTengah 236
SDN3 SumberTengah 24
SMP2 Bungatan/SatuAtap 30
7. Patemon TKAlMasytoh TK 35
Satu atap 10
TKRaudatulUlum 25
SDN 1 Patemon 79
SDN2Patemon 68
SDN3Patemon 22
TOTAL 3.062
JUMLAH
SaranaKesehatan
SaranakesehatanyangadadiwilayahUPTPuskesmasBungatanadalahsebagai berikut :.
1. RSU :-
2. Pustu : 3 buah
3. Ponkesdes : 3 buah
4. Poliklinikswasta : 2 buah
5. Praktekdokterswasta : 1 buah
6. Praktekbidanswasta : 2 buah
Sedangkanbentuk-bentukUpayaKesehatanBersumberdayaMasyarakat(UKBM)yangadadiwilayahUPTKesehatanPuskesmas Bungatanadalah
:
1. PosyanduBalita : 43 posyandu
2. PosyanduUsila : 17 posyandu
3. POSKESDES :7Poskesdes
4. Posbindu :7 Posbindu
5. Pos UKK : 4 Pos UKK
SDM(SUMBERDAYAMANUSIA)KESEHATAN
Tabel6.JumlahTenaga Kesehatan UPTKesehatanPuskesmasBungatanth.2021
PuskesmasBungatan
No. JenisSDMK
PNS NONPNS Jumlah
1 KepalaPuskesmas 1 1
2 KaTU 1 1
3 DokterUmum 1 1
4 DokterGigi 1 1
5 Perawat 2 14 17
6 Bidan 6 20 26
7 Laboratorium 1 1
8 Sanitarian 1 1
9 Promkes 1 1
10 Administrasi 8 8
11 Bendaharawan 1 1
12 Gizi 1 1 2
13 TeknologiInformasi 1 1
14 Kebersihan 3 3
15 Keamanan 1 1
15 PerekamMedisdan InformasiKesehatan 1 1
16 SopirAmbulance 1 1 2
Jumlah 14 54 68
b. AksesPelayanandanPembiayaanKesehatan
Berdasarkan hasil SMD diketahui bahwa masyarakat kecamatan Bungatan sudah berobat ke tenaga kesehatan sebanyak 1093 KK,
jarakrumahketempatpelayanankesehatankurangdari1kmsebanyak 521KKdan jarak 1-5kmsebanyak529 KK.Saranatransportasi yang
digunakan adalah kendaraan pribadi (mobil/motor) sebanyak 1007 KK dan sebagian besar tidak mengikuti asuransi kesehatan sebanyak
688 KK.
c. KesehatanIbudanAnak,KB,GizidanImunisasi
Berdasarkan hasil SMD diketahui bahwa:
1. Ibuhamilberencanamelakukanpersalinanketempatbidansebanyak196KK.
2. Ibuhamilberencanaditolongpersalinannyaoleh bidan193KK
3. ibumelakukanpemeriksaankehamilanminimal4kalisebanyak 201KK
4. ibutidakmengalamigangguankehamilansebanyak178 KK
5. bayitidakterlahirBBLRsebanyak 218KK
6. bayimemperolehimunisasilengkapsebanyak159KK
7. bayiyangmemperolehimunisasisebanyak 163KK
8. balitatidakdenganstatus gizikurang/BGM/Buruksebanyak229KK
9. bayidenganASIeksklusifsebanyak125KKdantidaksebanyak170 KK
10. pasanganyang menggunakanKB sebanyak738 KK
11. keluargayangterbiasasarapan pagisebanyak1028 KK
12. keuargayang makanberanekaragamsebanyak913 KK
13. keluargayangmenggunakangaramberyodiumsebanyak1042 KK
14. keluargayangmenyimpan garamneryodium kewadahtertutup sebanyak837 KK
d. Surveilans
Berdasarkan hasil SMD diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir keluarga yang menderita sakit batuk pilek sebanyak 567 KK, diare
sebanyak 168 KK, hipertensi 94 KK, demam berdarah 2 KK, TBC 8 KK, gejala covid19 148 KK, gatal-gatal 137 KK, campak 8 KK,
hepatitis 10 KK, diabetes mellitus 13 KK, dan pneumoni 4 KK.
e. RumahdanLingkungan
BerdasarkanhasilSMDdiketahuibahwa:
1. Terdapatjambankeluargayangmemenuhisyaratsebanyak670KK,jambankeluargayangtidakmemenuhisyaratsebanyak195 KK dan
yang tidak memiliki jamban keluarga sebanyak 133 KK.
2. Penyediaanairbersihsebagian besarmengambildarisumbersumursebanyak885 KK
3. Kualitasairbersihyangdipakaitidakberasa,tidakberbaudanjernihsebanyak1039KK
4. Kamar mandi yang dipakai keluarga berada di dalam rumah sebanyak 634 KK, di luar rumah sebanyak 411 KK dengan jenis kamar
mandi tertutup sebanyak 953 KK serta lantai kamar mandi yang di semen sebanyak 569 KK dan lantai yang di keramik sebanyak
462 KK.
5. Pembuanganlimbahkamarmandiyangtergenangdipekarangansebanyak283KK,dibuangkesawah/kebunsebanyak163, dibuang ke
selokan/sungai sebanyak 226 KK dan dibuatkan SPAL sebanyak 330 KK.
6. Pembuangansampahrumahtanggasebagianbesaradalahtempatsampahterbukasebanyak814KK.
7. Jendela rumah sebagian besar hanya di ruang tertentu sebanyak 495 KK, ventilasi ada jendela dan lubang angin sebanyak 829 KK,
lantai rumah yang di keramik di seluruh ruangan sebanyak 158 KK, keluarga yang menggunakan alas kaki saat dirumah sebanyak
597 KK, ruang tidur terang dan tidak lembab sebanyak 930 KK, atap rumah seng/genting sebanyak 1054 KK, tanpa langit-langit
rumah sebanyak 560 KK, kandang ternak terpisah dari rumah sebanyak 890 KK dengan jenis hewan ternak hewan berkaki empat
(sapi, kambing dan kuda) sebanyak 756 KK.
8. Sebagian besar keluarga tidak memiliki TOGA sebanyak 309 KK, Keluarga yang suka minum jamu sebanyak 567 KK dan
memanfaatkan jamu tradisional untuk menyembuhkan sakit sebanyak 701 KK.
f. PerilakuAnggota Keluarga
BerdasarkanhasilSMDtentangperilaku anggota keluarga,diketahuibahwa:
1. Sebagianbesar anggotakeluarga merokok sebanyak 860 KK,CTPS sebelum makan sebanyak 1032 KK, menggosokgigi minimal 2
kali sehari sebanyak 1017 KK, tidak mengkonsumsi miras/narkoba sebanyak 1045 KK, keluarga yang melakukan PSN seminggu 1
kali sebanyak 936 KK, keluarga yang terbiasa mandi 2 kali sehari sebanyak 1053 KK.
2. KeluargayangterbiasaBABdi jambansebanyak906 KKdan keluargayangCTPS setelahBAB sebanyak1004 KK
3. Sebagian besar keluarga membuang sampah pada tempatnya sebanyak 1022 KK, terbiasa makan 3 kali sehari sebanyak 1010 KK,
bahan makanan dicuci dulu sebelum dimasak sebanyak 1057 KK.
4. Sebagian besar keluarga melakukan aktifitas fisik sebanyak 984 KK, membersihkan rumah tiap hari sebanyak 1053 KK, membuka
jendela saat pagi hari sebanyak 891 KK dan tidak memilah sampah berdasarkan jenisnya sebanyak 692 KK.
g. Ekonomi
Berdasarkan hasil SMD, diketahui bahwa penghasilan keluarga yang < 800.000 sebanyak 338 KK dan > 800.000 sebanyak 468KK,
rata-rata pengeluaran keluarga < 1 juta sebanyak 571 KK dan 1-2 juta sebanyak 363 KK, sebagian besar jumlah penghasilan keluarga
yang tidak mencukupi kebutuhan sebanyak 339 KK, tidak memiliki tabungan kesehatan sebanyak 598 KK, tidak memiliki tabungan
pendidikan sebanyak 658 KK, dan tidak memiliki tabungan untuk kegiatan rekreasi sebanyak 849 KK.
h. Keamanandan Transportasi
Berdasarkan hasil SDM diketahui bahwa sebagian besar keluarga merasa aman tinggal dilingkungannya sebanyak 1047 KK dan
terbiasa menggunakan sepeda motor saat melakukan kegiatan diluar sebanyak 922 KK.
i. KesehatanRemaja
Berdasarkan hasil SMD bagi keluarga yang memiliki remaja diketahui bahwa kebiasaan remaja saat waktu senggang yang
digunakan untuk kegiatan positif sebanyak 514 KK, sebagian besar remaja pernah mendapatkan pendidikan kesehatan dari petugas
kesehatan sebanyak 336 KK, remaja tidak mengalami masalah reproduksi sebanyak561 KK, sikap remaja bila menghadapi
masalahdanberceritakekeluarga sebanyak 382KK,remajayangmendapatkanpenyuluhankesehatandalam 6bulanterakhirsebanyak 236KK,
terdapat organisasi remaja sebanyak 281 KK tapi tidak aktif sebanyak 345 KK.
j. KesehatanLansia
Berdasarkan hasil SMD diketahui bahwa sebagian besar terdapat posyandu lansia sebanyak 375 KK, lansia yang memanfaatkan
posyandu lansia sebanyak 375 KK dan penyakit yang pernah dialami oleh lansia sebagian besar adalah rematik sebanyak 225 KK
kemudian hipertensi sebanyak 155 KK.
DATACAPAIANSTANDARTPELAYANANMINIMAL(SPM)TAHUN2021
2021
No JenisLayananDasar
Hasil/
Target(%)
Realisasi(%)
1. PelayananKesehatanIbuHamil 100 78,0
20
KESIMPULAN:
1. Pelayanankesehatanibu hamilmasih 78,0%daritarget100%karenaadabumilyangDOK4karenaabortus,prematurditemukanTM2dan ada bumil
yang pindah.
2. Pelayanankesehatanibu bersalinmasih98,7%daritarget100%karenasudahsemuabulinlahirdan nakesdata riil.
3. Pelayanankesehatanbayibarulahirsudahmencapai 100,3%daritarget100%.
4. PelayanankesehatanBalitamasih105,9%daritarget100%.
5. Pelayanankesehatanpadausiapendidikandasar72,52%daritarget 100%.
6. Pelayanankesehatanpadausiaproduktifmasih95,7%daritarget100%karenaskriningkurangmaksimal.
7. Pelayanankesehatanpadausialanjutmasih52,3%daritarget100%karena kegiatan.
8. Pelayanankesehatanpadapenderitahipertensimasih108,1%daritarget100%
9. Pelayanankesehatanpenderitadiabetesmilitussudah102,0%daritarget100%.
10. PelayanankesehatanODGJsudah69,50%daritarget 100%.
11. PelayanankesehatanorangdenganTB66,1%daritarget100%karenapasienterdugaTByangtakmaudiperiksadahaknya.
12. PelayanankesehatanorangdenganresikoHIV/AIDSmasih92,5%daritarget100%karenapasien yangberasaldariluarwilayahbungatan yang
periksa ANC di Puskesmas Bungatan.
1. DeskripsiHasilAnalisisSurveiKepuasanMasyarakat2021
BerdasarhasilperhitungankuisonerdanpengolahandataIKMMutuPelayananPuskesmasBungatanmendapatkannilai indeks
sebesar 3.222 atau nilai IKM 80.57 dengan interpretasi B (Baik). Berikut nilai masing-masing unsur:
1. U1 didapatkan hasil sebesar 3.236 yang bermakna B (Baik). U1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatujenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. U2didapatkanhasilsebesar3.217yangbermaknaB(Baik).U2merupakanSistem,Mekanisme,danProsedur.Proseduradalahtata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
21
REKAPITULASIINDEKSKELUARGASEHATKECAMATANBUNGATAN
KEL/DESA %CAK
KEL/DESA KEL/DESA KEL/DESA KEL/DESA KEL/DESA KEL/DESA
NO INDIKATOR MLANDINGAN KECA
PATEMON SUMBERTENGAH SELOWOGO BUNGATAN BLETOK PASIRPUTIH
WETAN BUNG
A B C D E F G H I
1 KeluargamengikutiprogramKB*) 44,33% 47,74% 25,44% 79,34% 82,99% 25,86% 33,22% 52,
∑KeluargaBernilaiY 125 169 174 484 639 98 98 17
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 282 354 684 610 770 379 295 33
2 PersalinanIbudifasilitaspelayanankesehatan 100,00% 90,91% 90,91% 95,65% 100,00% 64,71% 83,33% 89,
∑KeluargaBernilaiY 9 10 10 22 26 11 10 9
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 9 11 11 23 26 17 12 1
3 Bayimendapatkanimunisasidasarlengkap*) 58,33% 68,00% 84,62% 81,48% 30,00% 87,50% 94,74% 65,
∑KeluargaBernilaiY 7 17 11 22 12 7 18 9
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 12 25 13 27 40 8 19 1
4 BayimendapatkanASIEksklusif 100,00% 86,21% 73,68% 67,50% 43,64% 75,00% 91,30% 70,
∑KeluargaBernilaiY 18 25 14 27 24 6 21 1
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 18 29 19 40 55 8 23 1
5 PertumbuhanBalitadipantau 95,59% 77,65% 84,31% 90,07% 54,92% 82,26% 90,43% 79,
∑KeluargaBernilaiY 65 66 86 136 106 51 104 6
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 68 85 102 151 193 62 115 7
6 PenderitaTBParuyangberobatsesuaistandar 28,57% 28,57% 12,50% 26,67% 20,00% 00,00% 16,22% 18,
∑KeluargaBernilaiY 2 4 2 4 1 0 6 1
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 7 14 16 15 5 11 37 1
7 Penderitahipertensiyangberobatteratur 09,57% 04,43% 14,20% 19,38% 13,86% 19,58% 16,97% 14,
∑KeluargaBernilaiY 11 7 23 44 28 28 28 1
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 115 158 162 227 202 143 165 11
8 Penderitagangguanjiwaberat,diobatidantidakditelantarkan 00,12% 00,19% 00,00% 00,00% 00,00% 00,10% 00,11% 15,
∑KeluargaBernilaiY 1 2 0 0 0 1 1
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 820 1029 1559 1268 1367 973 886 3
22
9 Anggotakeluargatidakadayangmerokok*) 27,28% 28,71% 29,57% 33,28% 27,43% 48,56% 45,32% 33,
∑KeluargaBernilaiY 224 296 461 422 375 473 402 26
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 821 1031 1559 1268 1367 974 887 79
10 KeluargasudahmenjadianggotaJKN 45,19% 36,76% 37,97% 29,26% 32,70% 55,24% 40,25% 38,
∑KeluargaBernilaiY 371 379 592 371 447 538 357 30
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 821 1031 1559 1268 1367 974 887 79
11 Keluargamemilikiakses/menggunakansaranaairbersih 95,49% 96,02% 98,65% 94,40% 98,17% 88,69% 96,05% 95,
∑KeluargaBernilaiY 784 990 1536 1197 1342 863 852 75
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 821 1031 1557 1268 1367 973 887 79
12 Keluargamemilikiakses/menggunakanjambankeluarga 80,63% 77,69% 93,77% 70,82% 81,86% 41,39% 85,01% 77,
∑KeluargaBernilaiY 662 801 1461 898 1119 399 754 60
∑Keluarga–∑Keluargabernilai“N” 821 1031 1558 1268 1367 964 887 78
IndeksKeluargaSehat (IKS) 0,106 0,082 0,105 0,085 0,090 0,064 0,140 0,0
∑Keluargadengan IKS>0,800 87 85 163 108 123 62 124 7
∑ Keluarga 821 1031 1559 1268 1367 974 887 79
3. U3 didapatkan hasil sebesar 3.122 yang bermakna B (Baik). U3 merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikanseluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. U4 didapatkan hasil sebesar 3.461 yang bermakna B (Baik). U4 merupakan Biaya/Tarifatauongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatanantara
penyelenggara dan masyarakat.
5. U5 didapatkan hasil sebesar 3.244 yang bermakna B (Baik). U5 merupakan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Produk spesifikasi
jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan
ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
23
6. U6 didapatkan hasil sebesar 3.290 yang bermakna B (Baik). U6 merupakan Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. U7 didapatkan hasil sebesar 3.326 yang bermakna B (Baik). U7 merupakan Perilaku Pelaksana. Perilaku Pelaksana adalah sikap
petugas dalam memberikan pelayanan.
8. U8 didapatkan hasil sebesar 3.271 yang bermakna B (Baik). U8 merupakan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. U9 didapatkan hasil sebesar 3.127 yang bermakna B (Baik). U9 merupakan Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang
dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan
prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
24
BABIII PENYUSUNANRENCANA
IDENTIFIKASIMASALAH
BerdasarkanIndikatorPenilaianKinerjaPuskesmas(PKP)Tahun2021
Dari identifikasi permasalahan, didapatkan permasalahan padabeberapaprogram,sebagaiberikut:
2 PengembanganDesaSiaga Aktif
II Kesehatan Lingkungan
1
SaranaAirBersih(SAB)/Sarana 60% 0,00% 59,55%
Air Minum (SAM) yang
diperiksa kualitas airnya
2 Rumahyangmemenuhisyarat
kesehatan 75% 0,00% 61,64%
3 InspeksiSanitasiPBL
20% 0,00% 17,8%
IV KesehatanIbudanAnak
1K4 100% 78% 32%
2Pelayanankesehatanbayi29hari- 11 98% 53,1% 41,7%
bulan
V ProgramKeluargaBerencana
1 CPWdilayanankespro Catin 62% 40,58% %
2
Akseptor KB Drop Out 10% 8,46% %
(<10%)
3
KBAktif(Contraceptive 70% 79,83% %
Prevalence Rate/ CPR)
VI ProgramDBD
1 AngkaBebasJentik(ABJ) 95.1% 90,50% 4,6%
VII ProgramJiwa
1 Jumlah Kelompok masyarakat yg
ada di wilayah kerja Puskesmas 40% 28,57% 11,43%
VIII PROGRAMTB
1 SemuakasusTByangditemukan 56 33 59
dandiobati(CaseDetectionRate/
CDR)
2 PenemuanterdugakasusTB 336 205 61
IX PROGRAMHIV/AIDS
1 Orangyangberisikoterinfeksi
HIVmendapatkanpemeriksaan 100% 85,58% 85,58%
HIV
X ProgramImunisasi
1 BayiIDL(ImunisasiDasar 93% 56,3% 43,7%
Lemgkap )
2 ImunisasilanjutanBatitausia 18-
95% 55,1% 44,9%
24 bulan
XI
XI ProgramLansia
Pelayanankesehatanpadausia 100% 43,34% 56,66%
lanjut (usia≥60)
No Program Target Pencapaian Kesenjangan
XII Layanan Puskesmas
1
RasioPesertaProlanisTerkendali 5% 0,25% 4,75%
(RPPT)
2 BOR(BedOcupancyRate) 60% 22,28% 37,72%
3 AngkaKontak Komunikasi 15% 8,60% 6,4%
XIV Mutu
1 SurveiKepuasanPasien
(>=80%) 80% 54,91% 25,09%
MENETAPKANURUTANPRIORITAS
Penetapanurutanperioritasmasalah denganmenggunakancaraUSG(UrgencySeriousnessGrowth) adalahsebagaiberikut :
PROGRAMPROMOSIKESEHATAN
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
DesaSiagaAktifPURI
1 8 7 5 20 I
(Purnama Mandiri)
RumahTanggayang
2 7 6 5 18 II
memenuhi10indikator
Poskesdes dengan strata
3 6 5 5 16 III
madya,purnama,mandiri
PROGRAMKESEHATANLINGKUNGAN
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
Jumlahdesa/keluargayg
1 7 7 5 19 I
sudah ODF
Rumahyangmemenuhi
2 7 6 5 18 II
syarat
3 Jambansehat 6 5 5 16 III
PROGRAMKESEHATANGIZIKELUARGA
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
Pemberian90Tablet
1 5 5 6 16 I
BesipadaIbuHamil
IbuHamilKurangEnergi
2 4 5 5 14 II
Kronis (KEK)
PROGRAMKESEHATANIBUDANANAK
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan(G)
1 K4 5 5 5 15 I
Pelayanan Kesehatan
2 7 6 5 18 II
AnakBalitaParipurna
PelayananBayi
3 7 7 5 19 III
Paripurna
PROGRAMKELUARGABERENCANA
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
Deteksi Dini Kanker
Leherrahim dan kanker
1 Payudara pada 3 3 2 8 I
wanitausia30-50tahun
(akumulasi2015-2019)
CakupanAkseptorKB
2 2 3 2 7 II
Drop Out
3 PUS4T berKB 3 2 1 6 III
PROGRAMDBD
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan(G)
AngkaBebasJentik
1 4 4 3 11 I
(ABJ)
PROGRAMJIWA
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
Setiap Orang Dengan
GangguanJiwa(ODGJ)
ringan atau Ganguan
1 Mental Emosional 3 4 2 9 I
(GME) mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
4.1.8PROGRAMTB
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan(G)
Kasus TBC yang
1 3 3 3 27 I
ditemukandandiobati
Persentase Pelayanan
orang terduga TBC
2 3 2 2 12 II
mendapatkanpelayanan
TBC sesuai standar
PROGRAMHIV/AIDS
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan(G)
Orangyangberisiko
terinfeksi HIV
1 4 5 4 13 I
mendapatkan
pemeriksaan HIV
Anaksekolah(SMPdan
SMA/sederajat) yang
2 3 3 4 10 II
sudah dijangkau
penyuluhanHIV/AIDS
PROGRAMIMUNISASI
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
1 BayiIDL74,2% 5 4 3 12 I
ImunisasilanjutanBatita
2 3 4 2 9 III
usia18-24 bulan 72,6 %
3 UCIDesa71,4 % 4 5 1 10 II
PROGRAMKESEHATANLANSIA
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan (G)
Pelayanan kesehatanpada
lansia yang mendapat
1 2 3 3 8 I
pelayanan kesehatan
sesuai standart
4.1.12 LAYANANPUSKESMAS
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan(G)
RasioPesertaProlanis
1 RutinBerkunjungke 4 5 4 13 I
FKTP (RPPB)
2 AngkaKontakJKN 4 4 3 11 I
BOR(BedOcupancy
3 7 6 5 18 I
Rate)
Kelengkapan pengisian
informedconsentdalam
4 6 5 4 16 I
24 jam setelah selesai
pelayanan
4.1.13 MUTUPUSKESMAS
Tingkat Tingkat Tingkat
No KRITERIA urgensi keserius Perkemba TOTAL Ranking
(U) an (S) ngan(G)
1 SurveiKepuasanPasien 5 4 4 13 III
Sasaran Keselamatan 5 5 5 15
2 pasien I
3 PPI 5 5 4 14 II
Darihasilskorkriteriapermasalahandiatas,dapatdisusunurutanprioritasmasalahsebagai berikut:
1. DesaSiagaAktifPURI(PurnamaMandiri).
2. Jumlahdesa/keluargaygsudahODF.
3. Pemberian90TabletBesipadaIbuHamil.4. K4.
5. DeteksiDiniKankerLeherrahim dankankerPayudarapadawanitausia30- 50tahun(akumulasi 2015-2019).
6. AngkaBebasJentik(ABJ).
7. SetiapOrangDenganGangguanJiwa(ODGJ)ringanatau GanguanMentalEmosional(GME)mendapatpelayanankesehatan sesuai
standar.
8. KasusTBCyangditemukandandiobati.
9. OrangyangberisikoterinfeksiHIVmendapatkan pemeriksaan HIV.
10. BayiIDL74,2%.
11. Pelayanankesehatanpadalansiayangmendapatpelayanankesehatan sesuaistandart.
12. RasioPesertaProlanis RutinBerkunjungkeFKTP(RPPB).
13. AngkaKontak JKN.
14. BOR(BedOcupancy Rate).
15. Kelengkapanpengisianinformedconsentdalam24jamsetelahselesaipelayanan.
16. SasaranKeselamatanpasien.
MENCARIAKARPENYEBABMASALAH
1. TidakadaDesaSiagaAktifPURIdiUPTPuskesmasBungatanTahun2019 :
MANUSIA METODE
Pembinaandesasiaga
TidakadaDesa Siaga
AktifPURIdiPuskesmas Bungatan Tahun 2019
Kurangrespondari linsek
Saranadanprasarana
kuranglengkap Sumberdanaterbatas
36
2. Jumlahdesa/keluargayangsudahODFdiPuskesmasBungatanTahun2019 :
MANUSIA METODE
wilayahpuskesmas
Saranajambankurang
dgalasanekonomi Bungatanpadatahun 2019
Tradisi masyarakat MasyarakatterbiasaBAB sembarangan
masihseringBAB disungai
Masyarakatkrgsadarthd
kesehatanlingkungan
SARANA DANA LINGKUNGAN
37
3. CapaianPemberian90tabletbesipadaibu hamildiUPTPuskesmasBungatanTahun2019 :
MANUSIA METODE
LaporanFE3di
samakandengank4
harusnyafe3lebih banyak dari k4
Pencatatankurang maksimal
Kurangnyakoordinasi
lintasprogram
Rendahnyacapaian
Pemberian90tabletbesi
padaibuhamil
38
4. PelayananK4di UPTPuskesmasBungatan2019 :
MANUSIA METODE
Kurangnyakerja
Adaibuhamilyang
sama dg lintas sektordantokoh masyarakat dlm
lahirprematur
penjaringanbumil
Metodekonseling kurang menarik
Masihada Pencapaia
kasus hamilluar nikah
Tidaksemuabumilyg n K4 di UPTPKM
Ada ibu hamil yang keluar dari wilayah kecamatan bungatan
miskinmempunyai BPJS Bungatan tahun 2019
(72,02%)
Alatdan
reagen laboratorium masihkurang
k
u
r
a
n
g 39
n
y
a
p
o
s
t
e
r
d
a
n
l
e
a
fl
e
t
40
5. DeteksiDiniKankerLeherrahimdankankerPayudarapadawanitausia30-50tahun (akumulasi 2015-2019):
MANUSIA METODE
Melakukan PemeriksaanIVAdi
Penyuluhankemasyarakat tentang pentingnya IVA di Posyandu
Masyarakatmerasa Tabubiladilakukan pemeriksaandalam
41
6. MasihtingginyaAngkaBebasJentik(ABJ)di UPTPuskesmasBungatanTahun2019 :
MANUSIA METODE
Kurangnyakerjasma linsek
Masihtingginyaangka
bebasjentik(ABJ)
Mediapenyuluhan yang minim
Stigmamasyarakat yang menganggap DBDpenyakitbiasa
42
7. SetiapOrangDenganGangguanJiwa(ODGJ)ringanatau GanguanMentalEmosional(GME)mendapat
pelayanan kesehatansesuai standar di UPT Puskesmas Bungatan Tahun 2019 :
MANUSIA METODE
Kunjunganpetugas kurang
Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ) ringan atau Ganguan MentalEmosional(GME) mendapat pelayanan kesehatansesuaistandar di UPT Puskesmas
43
8. KasusTBCyangditemukandandiobatidi UPTPuskesmasBungatanTahun2019:
MANUSIA METODE
Kurangnya
pengetahuan
masyarakat Tidak
tentang a
d
penyakitTB
a
p
e
r
a
n
s
e
r
t
a
k
a
d Kurangkerjasamadg
e petugas wilayah
r
P emeriksaan d a
SARAN A DANA LINGKUNGAN
kontakhanyafokus a Tidakada d
padakontak n kegiatane
serumah penyulu
a r
han
u
n
Kurangnya
t
Media
penyulu u Kurang
han k kerjasa
ma dg
Tidakada k LP&LS
44
Kasus TBC yang
ditemukan dan
diobati diUPT
Puskesmas
BungatanTahun
2019
TidakadaKerjasamadenganJejaring
45
9. OrangyangberesikoterinfeksiHIVmendapatkanpemeriksaan HIVdiUPTPuskesmasBungatanTahun2019:
MANUSIA METODE
Kordinasidengan
petugaswilayah
Penyuluhan
tentang PemeriksaanHIV oleh petugas belummaksimal semuakelompokberisikoagar di ketahui secara dini adanya virus HIV/AIDS
MenawarkantestingHIVpada
Orang
yang beresiko terinfeks i HIV
mendap atkan pemerik
saanHIV
Masyarakatmerasatakut
menghadapi kenyataan danmengetahuihasilnya
46
10. MasihkurangnyacapaianbayiIDLsebesar8%diUPTPuskesmasBungatanTahun2019:
MANUSIA METODE
Adasebagianmasyarakatyg
Ada 2 dusun di hanya percaya pada figur KIE pada ortu
bungatanortunya tertentu untuk melayani sasaranyangkurang
menolakanaknya imunisasi
imunisasi
Sweepingpasca
Masyarakatbelum pelayanankurang
pernahmengalami maksimal
Msyarakattrauma terhadap KIPI
KLB PD3I
Penyuluhanblm Masih kurangnya
tepatsasaran
capaianbayiIDLsebesar
8 % di UPT Puskesmas
Ruangankonseling tidak tersedia Bungatan Tahun 2019
Ada orgtuadaribalita tdkmaurepotbilaada efek dr iminisasi
Danauntuksweeping
tidakada
PenangananKIPIoleh ptgs blm maks Sensitifitasptgsthd
KIPIkurang
47
11. Pelayanankesehatanpadalansiayangmendapat pelayanankesehatansesuaistandartdiUPTPuskesmasBungatanTahun
MANUSIA METODE
Pelaksanaan Posyandulansia
Banyak lansia yang lebihmemilihfaskes lain dari pd ke PKM atau posyandu
Keluarga kurang peduli dalammenjagakesehatan Lansia
2019 :
48
12. RasioPesertaProlanisRutinBerkunjungkeFKTP(RPPB)diPuskesmasBungatantahun2019:
MANUSIA METODE
49
13. AngkaKontakJKNdiPuskesmasBungatantahun2019:
MANUSIA METODE
Danauntuk
transportpetugas Kesadaran masyarakat
berobatkurang
SARANA DANA
LINGKUNGAN
50
14. BOR(BedOcupancyRate)di PuskesmasBungatantahun2019:
MANUSIA METODE
BOR(BedOcupancy
Rate) di Puskesmas Bungatantahun2019
51
15. Kelengkapanpengisianinformedconsentdalam24jamsetelahselesaipelayanan diPuskesmasBungatantahun2019:
MANUSIA METODE
Kelengkapan pengisian informedconsentdalam 24 jam setelah selesai pelayanan di Puskesmas Bungatan tahun 2019
Danauntuktransport petugas
52
16. SurveyKepuasanMasyarakat(SKM)diPuskesmasBungatantahun2019:
MANUSIA METODE
Terbatasnyafasilitas layanan
Belum
Terbatasnyadana untuk memaksimalkan fasilitas ada privasi pasien ketika melakukantindakan
layanan
53
MENETAPKANCARAPEMECAHAN MASALAH
54
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
3. Pemberian90tablet 1. Pencatatankurangmaksimal 1. Meningkatkanpencatatandan Laporan Fe 3 tidak harus
besipadaibu hamil 2. Kurangnya koordinasi lintas pelaporan. sama dengan K4
program 2. Melakukankoordinasilintas
3. Laporan fe 3 disamakan dengan program (bidan wilayah).
K4 3. Laporanfe3tidakharus sama
dengan K4
4. PelayananK4 1. Kurangnya penyuluhan oleh 1. Penyuluhan kepada 1. Penyuluhan kepada
petugas tentang pentingnya ANC masyarakat pentingnya masyarakat tentang
2. Adaibu hamilyang abortus pemeriksaankehamilansedini bumil resti
3. Adaibu hamil yang lahirprematur mungkin 2. PelaksanaanKelasANC
4. Masihadakasus hamilluarnikah 2. Peningkatan pelaksanaan Terpadu
5. Tidaksemuabumilygmiskin kelas ibu hamil 3. PelakasanaanKelasIbu
mempunyai BPJS 3. PeningkatanpelaksanaanANC Hamil
6. Adaibuhamilyangdatangdriluar Terpadu
kecamatan bungatan yang 4. Pelaksanaankunjunganrumah
langsung melahirkan 5. Penyuluhan kepada
7. Ada ibu hamil yang keluar dari masyarakattentangkehamilan
wilayah kecamatan bungatan resiko tinggi
8. Kurangnya kerja sama dg lintas
sektor dan tokoh masyarakat dlm
penjaringan bumil
9. Masihkurannya sarana
penyuluhan
10. Alat dan reagen laboratorium
masih kurang
5. Kurangnya cakupan 1. PUSmasih banyakygtidakmau 1. MelakukanpemerisaanIVA Melakukan penyuluhan
Deteksi Dini Kanker 2. diperiksaIVAalasantakut di Wilayah tentang IVA serta
Leherrahimdankanker 2. Penyuluhan kemasyarakat Pelaksanaanpemeriksaan
55
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
Payudarapadawanita usia 3. Kurangnya kerja sama petugas tentang pentingnya IVAdiWilayah
30 - 50 tahun dengan linsek terutama Toga dan pemeriksaan IVA diposyandu
(4,6%/ 204)daritarget Toma
4210PemerisaanIVA 4. Masyarakat merasa Tabu bila
tahun 2019 dilakukan P.Dalam
5. PUS merasa malu bila diperiksa
IVA
6. MasihtingginyaAnga 1. Kurangnya pengetahuan 1. Sosialisasi kepada 1. Sosialisasikepadakader
Bebas Jentik (ABJ) kader/masyarakat tentang DBD kader/masyarakat tentang / masyarakat tentang
sebesar 84 dari target DBD DBD
95% di wilayah kerja 2. Pemberdayaankaderjumantik 2. Pemberdayaan kader
Puskesmas Bungatan dalam pemeriksaan jentik jumantik dalam
pada tahun 2019 pemeriksaan jentik
7. Orang dengan 1. Keluargapasientidakkooperatif 1. Meningkatkan penyuluhan 1. Informasi tentang
GangguanJiwa(ODGJ) 2. Keluarga pasien tidak mengetahui tentang penyakit jiwa kepada prosedur rujukan
ringan atau Gangguan prosedur pemeriksaan masyarakat kepada keluarga pasien
Mental Emosional 3. penanganan petugas kurang 2. meningkatkan motivasi 2. Kunjunganpetugasdi
(GME) mendapat maksimal kepada keluarga pasien jiwa tingkatkan
pelayanan kesehatan 4. keluarga malu dengan adanya 3. Koordinasi lintas sektoral
sesuai standart anggota keluarga yang mengalami dalam memberikan
gangguan jiwa penyuluhan (menggandeng
5. pengetahuan keluarga tentang tokoh agama)
kesehatan jiwa kurang 4. kunjungan petugas di
tingkatkan
5. pemberitahuan prosedur
tentang pasien yang akan di
rujuk ke tempat pelayanan
kesehatan yang lain
56
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
8. Kurangnya Penemuan 1. Pemeriksaankontakhanya fokus 1. Melakukan pemeriksaan 1. Melakukanpemeriksaan
Semua kasus TB yang pada kontak serumah saja ContactTracing Contact tracing
diobati(CaseDetection 2. Kurangnya peransertakader 2. Melakukan pelacakan kasus 2. Melacakan Pelacakan
Rate / CDR) pada dalam penemuan suspek TB terduga TB kasus TB diwilayah
Tahun 2019 3. Kurangnya Pengetahuan 3. Melakukan Penyuluhan 3. Melakukan sosialisasi
masyarakat tentang penyakit TB tentang penyakit TB di kepada kader tentang
4. Tidakadakegiatanpenyuluhan masyarakat penemuan suspek TB
5. Tidak ada kerjasama dengan 4. Melakukan sosialisasi kepada 4. Melakukan Penyuluhan
Jejaring kader tentang penemuan TB di masyarakat
6. Kurangnya kerjasama dengan suspek TB 5. Melakukan kerjasama
lintas sektor 5. MelakukanKerjasamadengan dengan kader dalam
kaderdalampenemuansuspek penemuan suspek TB
TB
9. Rendahnya cakupan 1. Penyuluhan tentang Pemeriksaan 1. Memberikan penyuluhan Memberikan penyuluhan
orang yang beresiko HIVolehpetugasbelummaksimal tentang Pemeriksaan HIV di tentang Pemeriksaan HIVdi
terinfeksi HIV 2. Masyarakat merasa takut masyarakat masyarakat
mendapatkan menghadapi kenyataan dan 2. Mengadakan sosialisasi Menawarkan testing HIV
pemeriksaan HIV mengetahui hasilnya tentang pemeriksaan HIV di pada semua kelompok
Sebesar80%daritarget 3. HIV/AIDS masih menjadi momok masyarakat berisiko agar di ketahui
100 % yang mengerikan bagi masyarakat 3. Menawarkan testing HIVpada secara dini adanya virus
meskipun dirinya termasuk dalam semua HIV/AIDS
kategori kelompok yang berisiko kelompokberisikoagardiketah
terinfeksi uisecara dini adanya virus
4. Kordinasi dengan petugas wilayah HIV/AIDS
kurang maksimal 4. Koordinasi dengan petugas
wilayah
10. CakupanbayiIDL 1. Adanya 2 dusun di desa Bungatan 1. Meningkatkanswepingpasca 1. Melakukan
yang menolak imunisasi hari buka Posyandu pennyuluhandanKIE
57
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
2. Sweepingyangbelum maksimal 2. Melakukan pennyuluhan dan pada keluarga yang
3. DukunganLinsekyangkurang KIE pada keluarga yang menolak imunisasi dgn
4. AdanyakasusKIPIyangtidak menolak imunisasi dgn FMPI FMPI
tertangani dengan baik 3. Melakukan sweeping DOFU 2. Melakukan sweeping
5. Tingginya angka DO DPT 3dan 0-36 bln dengan FMPI terpadu dengan Forum
Campak Masyarakat Peduli
6. Sensitifitas petugas terhadap KIPI Imunisasi pasca
kurang Posyandu
7. Penyuluhan yang belum tepat
sasaran
11. Pelayanankesehatan 1. Kepercayaan lansia terhadap 1. Melakukan pengajuan tentang 1. Melakukan kegiatan
pada lansia yang tenaga medis sangat tinggi pengadaan sarana posyandu
mendapatpelayanan 2. Anggapan masyarakat tentangobat Laboratorium di posyandu 2. SkreeningLansia
kesehatan sesuai yang disediakan diPuskesmas atau Lansia 3. Melakukanpenyuluhan
standart posyandu kurang bagus 2. Membuat Jadwal Skreening 4. Melakukan kolaborasi
3. Banyak lansia yang lebih memilih lansia dg lintas sektor dan
Faskes lain dari pada Puskesmas 3. Melakukan penyuluhan di lintas program
dan posyandu posyandu lansia
4. Keluarga kurang peduli dalam 4. Melakukankoordinasitentang
menjaga kesehatan Lansia penambahan posyandu lansia
5. Melakukan Pelayanan
posyandu Rutin setiap bulan
6. Melakukankolaborasidengan
lintas sektor dan lintas
program
12. RasioPesertaProlanis 1. Petugas kurang maksimal 1. Mengusulkanadanyapetugas 1. Mengusulkan adanya
Rutin Berkunjung ke memasukkankunjungankePCare. khusus pengentrian pCare petugas khusus
FKTP (RPPB) 2. Prolanistidakberkesinambungan 2. Membuatjadwaldanteam pengentrian pCare
58
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
3. Keterbatasansumberdayamanusia prolanis sehingga kegiatan 2. Membuat jadwal dan
dan banyaknya program yang dapat berkesinambungan team prolanis sehingga
dilaksanakan 3.Melibatkan kader kegiatan dapat
4. Peserta prolanis enggan lansiadalam berkesinambungan
berkunjung ke puskemas bila kegiatan prolanis 3. Melibatkan kader lansia
merasa nyaman dalam kegiatan prolanis
13. AngkaKontak(JKN) 1. Petugas kurang maksimal 1. Mengusulkan adanya petugas 1. Mengusulkan adanya
memasukkankunjungan kePCare. khusus pengentrian pCare petugas khusus
2. Ada wilayah, seperti 2. Memberi pulsa untuk pengentrian pCare
sumbertengah dan patemon, tidak pembelian data, input pCare 2. Memberi pulsa untuk
memiliki wifi. bisamenggunakanhandphone pembelian data, input
3. Pemikiran/sitgma kurang baik 3. Sosialisasikepadamasyarakat pCare bisa
masyarakat terhadap puskesmas untuk berobat ke puskesmas menggunakan
sehingga kunjungan kurang 4. Meningkatkan sarana dan handphone
4. Banyaknya persaingan penyedia prasarana penunjang sehingga 3. Meningkatkan sarana
jasa kesehatan, perawat & bidan masyarakat tertarik dan prasarana
praktek mandiri serta klinik di berkunjung ke puskesmas penunjang sehingga
wilayah Bungatan masyarakat tertarik
5. Kurangnya kesadaran masyarakat berkunjung ke
pentingnya posyandu & kesehatan puskesmas
diri
59
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
Pelayanan 2.Kurangnya pengetahuan 2. Menugaskan petugas khusus
masyarakat terhadap pentingnya untuk mengawal laporan
informed consent informed consent
3.Masih ada keluarga yang menolak
untuk pengisian informed consent
16. Rendahnya capaian 1. Petugas belum memahami tujuan 1. Memberi penjelasan kepada 1. Memberi penjelasan
SasaranKeselamatan SOP layanan petugas tentang pentingnya kepada petugas tentang
Pasien di Puskesmas 2. Register mutu per layanan belum pencatatan prosedur layanan pentingnya pencatatan
bungatantahun2019 terisi maksimal 2. Memotivasi petugas untuk prosedur layanan
yaitu40% 3. Pencatatan tentang hal- hal yang mencatat hal-hal yang 2. Memotivasi petugas
membahayakan pasien belum membahayakan pasien setiap untuk mencatat hal-hal
maksimal hari yang membahayakan
4. Kurang koordinasi petugas mutu 3. Koordinasi dengan petugas pasien setiap hari
dengan petugas layanan layanan untuk mencatatsetiap
5. Rendahnya kepatuhan petugas tindakan
kefarmasian melakukan
identifikasi pasien pada saat
memberikanobatdiruangfarmasi.
6. Penyimpanan dan pelabelan obat
LASA dan high alert di ruang
farmasi dan gudang obat tidak
maksimal
7. Rendahnya kepatuhan pencatatan
terhadap prosedur Bedah minor
(compliance rate) di
UGD/Tindakan/ Persalinan dan
Poli Gigi
8. Rendahnyakepatuhanpencatatan
60
PRIORITAS ALTERNATIFPEMECAHAN PEMECAHAN
NO PENYEBAB MASALAH
MASALAH MASALAH MASALAHTERPILIH
melakukan asesmen jatuh pada
pasienrawatinapdanrawatjalan
61
BABV
RENCANA USULANKEGIATAN
(RUK) PUSKESMAS
PenyuluhanKesehatandi Memberikaninforma masyarakat 6kl PetugasPromkes PetugasPromkes,B BidanWilayah Februaris/ Transport: Meningkatkanpengetahuan BOK
Posyandu sidanpengetahuanke idanWilayahdanK danKader,Pet dNovember masyarakat ttg kesehatan
padamasyarakattttg ader ugasgizi 1orgx6klx7desaxRp.
kesehatan 35.000=Rp.1.470.000
PenstrataanPHBSdiI Mengetahui&menin Institusi 1kl PetugasPromkes PetugasPromkes Bidanwilayah, Januari- Transport: Meningkatkaninstitusipendi BOK
nstitusiPendidikan gkatkanstrata Sekolah kaderdanlinse Desember dikansehat
k 1orgx35sekolah45.000=
Rp1.575.000
RefresingKaderPoskestre Merifresskembaliten Kaderposkes 1kl PetugasPromkes Petugaspromkes Bidanwilayah, Maret Transport: Meningkatkanstrataposkest BOK
n tangposkestren tren kaderposkestr ren
en,gizi,kesling, 25orgx1klx45.000=Rp
P2dankia 900.000
Makmin:
27orgx1kegx30.000=Rp
810.000
Fotocopy:200lembarx30
0 = 60.000
Refresingkaderposyandu Merifresskembalitt Kader 1kl PetugasPromkes PetugasPromkes Bidanwilayah, februari Transport: Meningkatkanstrataposyand BOK
gposyandu kader,petugas u
gizi,KIA,Imuni 30orgx2klx2kegx
sasi 45.000=Rp5.400.000
Makmin:
34orgx2kegx2 klx
30.000=Rp4.080.000
Fotocopy:500lembarx30
0 = 150.000
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
OrientasiTamuSakaBaktiH Meningkatkanstrata Siswaanggot 1kl PetugasPromkes PetugasPromkes,Gizi, Pramuka,Gizi,K Februari Makmin: MeningkatkanstrataSBH BOK
usada(SBH) SBH apramukada Kesling, P2 dan obat esling,P2danob
npembina at 40orgx1kegx30.000=
Rp.1.200.000
Banner:
1x100.000=Rp. 100.000
PembinaanSBH Meningkatkanstrata Siswaanggot 6kl PetugasPromkes PetugasPromkes,Gizi, Pramuka,kwar Marets/ Makmin: MeningkatkanstrataSBH BOK
dan kinerja SBH apramukada Kesling, P2 dan obat ran,Gizi,Keslin dNovemb
npembina g,P2danobat er 25orgx8klx30.000=Rp.
6.000.000
DBD SosialisasiG1R1J(Gerakan1 Meningkatkantem Masyarakat 1kegx40org Prog.DBD PtgsWilayah Kader Maret 1kegx40orgx35.000=Rp1.4 MeningkatkanCakupan BOK
Rumah 1 Jumantik ) uanKasusDBDuntu 00.000 DBD hingga 100%
kmembantupetuga
sdalampencatatan
danpelaporan
PenyelidikanEpidemiologi( Menurunkanangkaka 20Kegx Prog.DBD PtgsWilayah ptgswilayah,ka Januaris/ 20kegx2ptgx90.000= MeningkatkanABJ BOK
PE ) susDBD 2ptgs der,linsek dDesember Rp.1.800.000
Masyarakat
MelakukanFogging Memberantas 20kegx4ptgs Prog.DBD PtgsWilayah ptgswilayah,ka Januaris/ 20kegx4ptgx145.000=Rp3.6 MenurunkanABJ BOK
nyamukaedes der,linsek dDesember 00.000
aegypti
Masyarakat
Pemeriksaanjentikberkala( Meningkatkantem 1Kegx37 Prog.DBD PtgsWilayah Ptgswilayah,ka Januari,Oktober 1kegx2x1.665.000=Rp MenurunkanAngkaABJ BOK
PJB) Ke masyarakat uanKasusDBDuntu dusun der,linsek 3.330.000 hingga100%
kmembantupetuga
Masyarakat
sdalampencatatan
dan
pelaporan
Pemeiksaanjentikberkala( Untukmengetahuian 1Kegx Prog.DBD PtgsWilayah&Linsek Ptgswilayah,gu Januari,Oktober 1kegx2x1.665.000=Rp MenurunkanAngkaABJ BOK
PJB)Kesekolah gkajentikdisekolah 37sklh rusekolahdanl 3.330.000 hingga100%
Siswa insek
PenyuluanKesekolah Meningkatkanpenget 10Kegx2ptg Prog.DBD PtgsWilayah Ptgswilayah,gu Januari- 10kegx2ptgx90.000=Rp900. Meningkatkanpengetahuan BOK
ahuansiswatentangD rusekolah Desember 000 siwa tentang DBD
BD
Siswa
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
PenyuluhanKemasyarakat Memberantas 10kegx2ptg Prog.DBD PtgsWilayah PtgsWilayah Januari-Oktober 10kegx2ptgx90.000=Rp900. Meningkatkanpengetahuan BOK
nyamukaedes 000 masyarakat tentang DBD
aegypti Masyarakat
PelayananGizi PelayananGiziMasyarakat PemberianTabletT Menurunkan RemajaPutri 16Sekolah ProgramerGizi TabletTambah Sekolah Februari,Maret,April,Mei,Ju Transport:19sekolahx2org BOK
Masyarakat ambahDarah(Fe)p angkakejadi diSekolahSL Darah(Fe) ni, Juli, x 45.000 x 1 kali=1.710.000
ada Remaja Putri ananemiadi TP/MTs Agustus,September,Oktobe
kalanganre danSMK/MA r
maja
PemantauanPertumb MemantauTi BalitadiP 43Posyandu ProgramerGizi Lengthboard, BidanWilayah Februari,Agustus, Transport: BOK
uhanBalitadalamran ngkatPerke oysandu Microtoise,Ti
gkaBulanTimbang mbanganda mbangan,Bab Antardesa
nPertumbuh yScale,ATK (43posyandux1orgx1
an Gizi kalix45.000= 1.935.000)
padabalita
Dalamdesa(43posyandux1
org x 1 kali x 35.000=
1.505.000)
PelaksanaanTaman Meningkatka BalitaGiziB TPG ProgramerGizi Dacin/ Bidanwilayahdan April Bantuantransport: BOK
PemulihanGizi(TPG n Status uruk,BGMd timbangan,Mi Kader
) GiziBalitada an 2T (10 krotoa,Length Petugas(3desax1orgx45.00
nmemberika orangx3 board,PitaLiL 0 x 12 kali ) =
ncontohmen TPG) a,BabyScale, 1.620.000
usertamelati MP-
hibuagardap ASILokalATK Kader(3desax2orgx35.000
atmembuatm x 12 kali ) =
akananyangb 2.520.000
ergizidengan
memanfaatk Belanjamakandanminumpa
anbahanmak sien
ananlokal (3TPGx10balitax12
HMAx25.000)= 9.000.000
Fotocopy(450lbrx300=135.
000)
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
Kesehatan Orientasikaderkesling Menjelaskantentang Kader 1kegx49 Petugaskesling Laptop,LCD, Kader,bidan Februari Transport: Meningkatkan BOK
Lingkungan inspeksisanitasi org proyektor,ATK wilayah 49orgx1klx45.000=Rp. cakupanTPMsampai80
sebelummelakukani 2.205.000 %
nspeksi Makmin:
55orgx1klx30.000=Rp
1.650.000
Honornarsum:2orgx
200.000=400.000
Banner:1x100.000=
100.000
Fotocopy:2000lbrx200=
400.000
ATK:
Bolpoin:49bhx3500=
171.500
Tipex:49bhx5.000=
245.000
Mapplastik:49x 4500=
220.500
KIA ValidasidataKIAkeKabup UntukMendapatkan BidanKoordi 1 KepalaPus Transpot:1orgx12 KGM. Januari– 840.000 MeningkatnyaCakupandan BOK
aten Data yang Valid nator kesmas Kegx70.000 DinasKese Desember ke Validan Data KIA
hatan (DinasKesehatan
)
Pelayanan Pemberdayaankelompok Orientasikesehatanji Masyarakat 2kali/tahun ProgramerJiwa Perawatdanbidan Petugas Jansddes 32pesertax2 kegx TerbentukDSSJ BOK
Kesehatan masyarakatterkaitprogra wa wilayah 30.000=1920000
m kesehatan jiwa RapatkerjaTPKJM 30pesertax2kegx
Jiwa
45000=2700000
Kunjunganrumahpasienj Memantaukeadaanp PasienODGJ 6kali /tahun ProgramerJiwa Perawatdanbidan Petugas Jansddes 2ptgsx6kegiatanx PasienODGJterpantau BOK
iwa asienODGJ wilayah 45.000=540.000
ProgramTB SkriningTBdiPosyanduLa Meningkatkanpenem Masyarakat 10 kali ProgTB DokterdanPetugas Petugaswil Febs/dDes Transportpetugas: Meningkatkanpenemuanpe BOK
nsia uanpenderitaTB Promkes ayah&Linse 10kegx3ptgsx45.000= nderitaTBdimasyarakathin
k Rp1.350.000 gga100%
PenyuluhanTBdidesadala Meningkatkantingka Masyarakat 1kali ` ProgramerTBdan Petugas Febs/dDes Makminpeserta1kegiatanx Masyarakatsadartentang BOK
m rangka hari TBsedunia tpengetahuanmasya wilayah wilayah 33 orang x 30.000 = pencegahandanpengobat
rakattentangTBparu 990.000 anTB
PenyuluhanTBdidesadala Meningkatkantingka Masyarakat 1kali ProgTB ProgramerTBdan Petugas Febs/dDes Transportpetugas3orgx Masyarakatsadartentang BOK
m rangka hari TBsedunia tpengetahuanmasya wilayah wilayah 45.000=135.000 pencegahandanpengobat
rakattentangTBparu anTB
ProgramHIV PenyuluhanHIV/ Meningkatkanpenge SiswaSMP& 22kali ProgramerHIV Perawat Prog.Pro MaretsdDesembe 1.980.000 Meningkatkancakupanpe BOK
AIDSdisekolah tahuansiswatentang SMA mkes r2022 nyuluhanHIVAIDSpadaan
penyakitHIV/AIDS aksekolah
Pelacakan kasus mengetahuidanme ODHA 12 kali ProgramerHIV Petugaswilayah Kader JanuarisdDesembe 1.080.000 mengetahuidanmemantau BOK
LostFollowup(LFU)danat mantaukasuspasien r2022 kasuspasien dengan HIV
aupendampingankasusO ODHA
DHA oleh kader
untukmemulaiARV
PemenuhanVaksinDa Pengambilanvaksindarikec Memenuhikebutuh Petugascol 12keg KepalaPus Transport: Programer Januari-Desember 1.020.000 Terpenuhinyavaksindanl BOK
nLogistik amatankekabupaten anvaksindanlogisti dcainDink kesmas Imunisasi ogistiklainnya
klainnyakegiatani esKabupat 12kegx 85.000 Kabupaten
munisasi en
PengambilanvaksinBIAS Memenuhikebutuh Petugascol 2 KepalaPus 1orgx2kegx 85.000 Programer Agustusdan 170.000 Terpenuhinyavaksindanl BOK
dari anvaksindanlogisti dcainDink kesmas Imunisasi November ogistiklainnya
KecamatankeKabupaten klainnyakegiatani esKabupat Kabupaten
munisasiBIAS en
BIAS Pelaksanaanadvokasidan Meningkatkan GuruUKS 1keg KepalaPus Makanandan Depag,Diknas,K Juli 1.890.000 CakupanBIAS100% BOK
Sosialisasiimunisasi(BIAS koordinasidgn kesmas Minuman30kt epalaSekolah
) bagi sekolah sekolah x30.000=900.000
Transport:
22orgx 45.000
PelaksanaanBIASMR Mencegahterjadinya MuridKelas 1keg KepalaPus 3orgx22keg.X Depag,Diknas,K Agustus 2.970.000 CakupanBIASMRsampai95 BOK
angkakesakitandank 1SekolahDa kesmas 45.000=1.540.000 epalaSekolah %
ematianakibatpenya sar
kitCampakRubella
PelaksanaanBIASDT/Td Mencegahterjadinya MuridKelas1 1keg KepalaPus 3orgx22keg.X Depag,Diknas,K Agustus 2.970.000 CakupanBIASDT/ BOK
angkakesakitandank ,2 dan kesmas 45.000 epalaSekolah Tdsampai 95 %
ematianakibatpenya 5SekolahDas
kitCampakRubella ar
EVM MonitoringEVM Menjagakualitasvaks Pustudan 2keg KepalaPus 1orgx2kegx 45.000 Bidanwilayah April,November 540.000 Semuavaksindalam BOK
in Ponkesdes kesmas x6desa kondisiPoten
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
RCA RCAkeWilayah Meningkatkankualita Posyandu 1keg KepalaPus 4kegx2orgx 45.000 BidanWilayah Maret,Juni,Desemb 360.000 Tanggalpemberianlayanani BOK
slayananimunisasi kesmas er munisasi sama dengan di
bukuKIAdankohorbayidan
balita
SupervisiSupportivepelaks Meningkatkankualita Posyandu 1keg KepalaPus Transport: BidanWilayah Juni 530.000 Pelaksanaanlayanani BOK
anaanimunisasidiPosyandu slayananimunisasi kesmas munisasidiPosyandus
1kegx7desax 1ptgs esuaiSOP
x45.000
PROGRAMLAN PosyanduLansia Memataustatus Lansia 34kali ProgLansia ProgLansia&Ptgswil Ptgswilayah& Januaris/ Transportpetugas:34kegx2 Meningkatkancakupankunju BOK
SIA kesehatanpadal ayah Kader dDesember ptgs x 45.000 = Rp nganlansia
ansia 3.060.000
Penyuluhankesehatandala Meningkatkanpenget Lansia 1kali ProgLansia DokterP DokterP Januaris/ Transport Meningkatkankunjunganda BOK
mrangkaHariLansia ahuanlansiatentangk erawatB erawatB dDesember Petugas:4x45.000=Rp180.0 n kesehatan lansia
esehatan idan idan 00
Snack
20x9000= 180.000
PemeriksaanProlanis Memantaukesehata PenderitaPr 12kali ProgLansia Dokter,Ptgswilayah, Dokter,Ptgswil Januaris/ 50orgx3kegx10kalix Meningkatkanderajat JKN
npenderitaprolanis olanis analis&Kader ayah,analis&K dDesember 9000=Rp13.500.000 kesehatanprolanis
ader BanerProlanis
1x150.000=Rp 150.000
LayananKesehata PembinaanKesehatanGigi Untukmengetahui MuridTK 19TK/PAUD Doktergigi AlatDasarForma GuruTK/PAUD BulanJanuari- Bantuantransport2ptgsx19 Meningkatkancapaian BOK
ngigidanmulut padaTK/PAUD kelainanpadagigis /PAUD tSkriningPhanto Desember TK/PAUD x 45 penjaringanpadaanak
ejakdini mgigi 000Rp.1.710.000 TK/PAUDhingga 50%
Leaflet/lembarbalik
Sikatgigidanpastagigi:61
8 paket x Rp. 8000 =
Rp.4.944.000
Bannerpemeriksaandan
demo Sikat gigi:
1bhxRp.100.000=Rp.
100.000
PembinaanKesehatanGigi Untukmengetahui Balita 13Posyandu Doktergigi AlatDasarForma Perawat/ BulanJanuari- Bantuantransport2ptgsx13 Meningkatkancapaianpe BOK
diposyandu kelainanpadagigis tSkriningPhanto Perawatgigi Desember Posyandu x 45 njaringandiPosyanduhin
ejakdini mgigi 000Rp.1.170.000 gga30%
Leaflet/lembarbalik
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
GawatDarurat a. Meningkatkanko Petugasme 21 PJUGD Dokter,Perawat,S - Januari– 21orgx12kegx KompetensiSDM BLUD
mpetensiSDM dis,parame petugas opir ambulan Desember 25.000x 7desa=Rp terpenuhi
KompetensiSDMmem disdansopi 2.100.000
enuhi standar rambulan
RAWATINAP BOR MeningkatkanB Petugasm >40% PJRawatInap Dokter,Perawat, - Januari– 13orgx12kegx PeningkatanBOR BLUD
OR edisdanpa Bidan wilayah Desember 25.000x 7desa=Rp
ramedis 2.100.000
a. Visite Visitepasien Petugasm 100% PJRawatInap Dokter,Perawat, - Januari– 13orgx12kegx PeningkatanVisite BLUD
pasienrawatinapdila oleh edisdanpa pasien Desember 25.000x 7desa=Rp pasienolehdokter
kukanoleh Dokter dokter100% ramedis 2.100.000
Penganggaransemua Untuk Bumil,buf 64 Bikor Bidanwilayah Bikor,Bidan Oktober 1kegx8x8xRp. Meningkatkansemuad BLUD
Kohort mencatatsemua as,bayi,bal wilayah,Kad 80.000 atabumil,bufas,bayi,bal
dataBumil,bufas, ita er itadan Apras tercatat
bayi danapras di
,balitadan apras Kohort
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
Luasgudangdan Pengajuan Mempermudahpa Gudangob Gudang PelaksanaFar - - - - Kondisi gudang -
volumeobatyan usulankondisi da at obat masi yangsesuaidengankon
g gudang saatmenyimpand disiobat yang ada
disimpanbelum yangsesuaidenganju anmengambiloba
sesuaiPersyarat mlahobat t
angudang
Membuatusul Membuat Meningkatkan Gudang Gudang PelaksanaFar Rak Palet Bendahara Setiapada 5.000.000 Ada BLUD
ankelengkapa usulankelengkapan kelengkapang obat obat masi MejaKursiTermom BLUD realisasi peningkatankelengkap
ngudang gudang udang eterruangan angudangobat
obatpuskesma puskesmas
s
PelayananKonse KonselingGiziRawatI Meningkatkanpe Semuaku 5% UKP Dokter,Perawat, Dokter,P Januari– - Meningkatnyapelay JKN
lingGizi napdanRawatJalanya layanangizidiPus njungan Bidan, erawat,Bi Desember anan gizi
ng kesmasdalam pasienya PetugasLab, dan,Petu diPuskesmasdalamr
membutuhkankonseli rangkaupayaper ngmembu gasLab, angka
ng gizi baikangiziperor tuhkanko upayaperbaikan
angan nselinggiz gizimasyarakat
i
SaranadanPr PengadaanLeaflet Untukmemuda Semuaku 500 UKP Dokter,Perawat, Dokter,P Januari– 500.000 Untuk JKN
asarana hkandalammel njungan lembar Bidan, erawat,Bi Desember memudahkandalam
akukankonseli pasienya PetugasLab, dan,Petu melakukankonseling
ng ngmembu gasLab, gizi
gizikepadapasi tuhkanko kepadapasienrawatjal
enrawatjalanda nselinggiz andanrawat inap
nrawat inap i
1paketfoodmodel Untukmemuda Semuaku 1 UKP Dokter,Perawat, Dokter,P Januari– 1.500.000 Untuk JKN
hkandalammel njungan paketfood Bidan, erawat,Bi Desember memudahkandalam
akukankonseli pasienya model PetugasLab, dan,Petu melakukankonseling
ng ngmembu gasLab, gizi
gizikepadapasi tuhkanko kepadapasienrawatjal
enrawatjalanda nselinggiz andanrawat inap
nrawat inap i
PengukurTinggiLutut Untukmengetah Semuakunj 1 UKP Dokter,Perawat, Dokter,P Januari– 500.000 Untuk JKN
uitinggi ungan pengukur Bidan, erawat,Bi Desember mengetahuiberatbad
badandenganes pasienraw tinggilutu PetugasLab, dan,Petu anidealdankebutuha
timasi atinapyan t gasLab, n kalori
g
tidakdapat
diukurting
ginyameng
gunakan
mikrotoa
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
2. KegiatanPrioritas
PromosiKeseh MMD Meningkatkan Masyaraka 1kl PetugasPromk PetugasPromkes, Bidanwila Maret Makmin : 32 org x Meningkatkanstratade BOK
atan koordinasidgn t es Bidanwilayahdan yah,bagas 1kegx7dsx29.000=Rp sa siaga
masyarakat/ bagas danlinsek 6.496.000
desa Transport peserta:
30org x 7 ds x Rp.
25.000
= Rp.5.250.000
Transpor petugas :
2orgx7dsx35.000=
490.000Banner:1 bh
x7desax100.000 =
Rp.700.000
BreifingsurveyPHBS Memberikanpengeta kader 1kl PetugasPromkes PetugasPromkesdan Kader,bidan April Transport: MeningkatkancapaianP BOK
huanttgindikatorPH bidanwilayah wilayah HBS di RT
BS 25orgx2kegx45.000=Rp
2.250.000
Makmin:
29orgx2kegx30.000=Rp
1.740.000
Fotocopy:3000lbrx300=90
0.000
SurveiPHBSdiRumahTangg Merubahprilakumas Rumah 1kl PetugasPromkes Kader Kader,bidanwil April Transport: MeningkatkancapaianP BOK
a y ttg PHBS tangga ayah,linsek HBS di RT
43posyx3orgx35.000=
Rp.4.515.000
SiaranKeliling Meningkatkanpenget masyarakat 3kl Petugaspromkes Petugas kesling, Kader,bidanwil Februari,Juli,Oktob Transport: Meningkatkanderajatkeseh BOK
ahuanmasyarakatten P2danprogranerterk ayah,linsek er atanmasyarakat
tanginfokesehatante ait 5orgx7dsx3klxRp.
rbaru 45.000=Rp.4.725.000
Makmin:
5orgx7dsx3klxRp.
30.000=Rp.3.150.000
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
PembinaanDesaSiaga Memberikanpembi Desasiaga 1kl PetugasPromkes PetugasPromkes,B Bidanwilayah, Februaris/ Transport: Meningkatkanstratadesa BOK
naandesasiaga idanWilayahdanK bagas dnovember siaga
ader Luarwilayah:1orgx4kegx 7
desa x 45.000= Rp
1.260.000
Dlmwilayah:1orgx4kegx7
desa x 35.000= Rp
980.000
KIA PendampinanANCterpadu Memberikanpenda Bumil 84 KepalaPus 1petugasx12kegx7des Bidan, Januari– Rp.2.940.000 MeningkatnyaCakupanB BOK
pada ibu hamil mpinganANCTerpa kesmas a x 35.000 =2.940.000 Dokterumum, Desembesetiap umilyangMendapatkanP
<12mggdan atau TM 3 1x du pada ibuhamil DokterGigi,Pet hari kerjakecuali elayanan ANC
<12mgg danatau ugasLaborat,Pe hari Terpadudan
TM 3 1x tugasGiziProgr rabudankamis Menurunnya
kePKMBungatan emerHIV angkakematian Ibu dan
Bayi
Kelasbumil Pengetahuanibuha Bumil 28 KepalaPus Banner:1x 100.000 Bikor,Bidanwil Februari,Maret,Ap Rp.100.000 MeningkatkanCakupanK4 BOK
miltentangkehamil kesmas ayah,kader,lins ril, Juni, dan Persalinan Nakes
anmeningkat ek Juli,Agustus,Septe
mbeOktober
(7
Desa :Bungatan,Pa
sput,Btok,Mlawet,S
elowoo,Sumteng,P
atemo
Rp.90.000 BOK
penggandaan:300
lembarx300
Kelompok B dan
C6orgx2kegx1desax35.
000
(MlawetPatemon)Kelo
mpokA1orgx3kegx2de
sax45.000
2orgx3kegx2desax35.0
00
Kelompok B
danC2orgx2kegx2desa
x45.000
4orgx2kegx2desax35.0
00
Makmin:13x7kegx3de Rp.8.190.000
sax30.000
Surveilansbayibarulahir MemberikanPelaya Bayibarulahi 100 KepalaPus Transport: BidanWilayah Februari- Rp.3.500.000 MeningkatkanCakupanBay BOK
nanyangParipurna r(Bagiyang kesmas danKader September iParipurnadanNifasParipur
padaNeonatusdan lahir 1 orgx50kegx1 hrx ( 7 Desa : na
Nifas diPMBstsuRS 2 klx35.000 Bungatan,Pasput,B
) letok,Mlawet,Selo
wogo,Sumteng,Par
emon)
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
Kajian internal Menurunkanangkake Petugaske 2 KepalaPus Banner:1x100(BLU BidanWilayah Juli Rp.4.720.000 Menurunnyaangkakematia BOK
kasusnearmiss / matian ibu danbayi sehatan kesmas D) danlintasprog nibudanbayi
kematianmaternaldan ram
neonatal Transport:18orgx1
hrx2kegx45.000
Makmin:30orgx1hrx 2
keg x 30.000
Nasum : 2 org x 1 hr
x2kegx300.000(BLUD
)
Pelacakankematianibu Untukmengetahuikr Ibudank 6 KepalaPus Transport:2orgx6 Survailent,Bik Bilaadakematiani Rp.960.000 Menurunnyaangkakematia BOK
danbayi onologiskematianibu eluarga kesmas kegx45.000 or,BidanWilay bu dan bayi nibudanbayi
dan bayi ah
Transport:2orgx6
kegx35.000
Surveilansibuhamil/nifas Untukmengawalibu Ibu 50 KepalaPus Transport:1orgx50ke Bidanwilayahd Januari-Desember Rp3.500.000 Menurunnyakasuskomplika BOK
hamil dan ibu hamil kesmas g x 1 hr x 2x x35.000 anlintassektor sikebidanan
nifasyg tidak /nifas(Tidak
pernahkontak pernahkonta
k)
KesehatanLin PenguatanPercepatanODF Mengetahuicapaian Kepaladesa, 40org Petugaskesling Alatdanbahan Petugaspromk Oktober Transportpeserta: Meningkatnyapersentaseak BOK
gkungan Desa danmemberikanmas Linsekdesa,t es,P2M sesjambansampai100%
ukan- okohagama,t 35orgx1klx35.000=Rp.
masukankepada okohmasyar 1.225.000
desa akat
terkaitpencapaianpr Makmin:
ogramSTBM
40orgx1klx30.000=Rp
1.200.000
Banner:1x100.000=
100.000
Honornarsum(dlmke
camatan)=1orgx
100.000=Rp.100.000
PelaksanaanSanitasiTotal Untukmengajakmas Masyarakat 7desa Petugaskesling Alatdanbahan Petugasprom Januari- Makmin : 30 org x 7 Meningkatnyapersentaseaks BOK
BerbasisMasyarakat(Pemi yarakatmeningkatka yangbelum kes,kader,tog Desember dsx30.000=Rp6.300.000 esjamban
cuanSTBM) naksesjamban memilikiak a,toma
sesterhada Honornarsum:1orgx7dsx
pjamban 200.000 = Rp 1.400.000
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
BannerSTBM Untukpromosikese masyarakat 1x7ds Petugaskesling Bidanwilayah, Mei Belanjabanner:1x 7dsx Meningkatkanaksesjam BOK
hatanlingkungan kader,toma 150.000=1.050.000 bansebanyak90%
Inspeksi sanitasi Mengetahuikondisili Rumahpasie 1orgx40kl Petugaskesling Ceklist,ATK Bidanwilayah, Januari- Transport: Meningkatkancakupaninter BOK
pasienberbasislingkungan ngkunganpasienklin nkliniksanita kaderdanlinse Desember 1orgx40kl45.000=Rp vensi klien kliniksanitasi
(PBL) iksanitasi si k 1.800.000 sampai 80%
1orgx40kl35.000=Rp
1.400.000
KB MeningkatkanSDMD PengantinPri 43Posyandu KepalaPus Transportptgs12kgtx Bidanwilayahd Januaris/ Rp.36.120.000 MenurunkanAKIdan AKB BOK
Pengawalan Catin anKesehatanreprod adanPengant kesmas 43posyx 2OrangxRp anProgramerK dDesember202
uksiCatin inWanita 35.000 = B 2
diPosyanduDandiWilayah Rp36.120.000
TransportPeserta1kgt
x7dsx30orangx Rp
35.000= Rp7.350.000
Makmin:
Nasi;1kgtx7dsx33oran
g x Rp
25.000=Rp.5.775.000
Kue ; 1kgt x 7 x
33orangxRp15.000
=Rp3.465.000
BennerRp100.000
PELAYANANKESEHA Setiap orang PasienODGJtertanga Masyarakat 56pasien ProgramerJiwa Perawatdanbidan Petugas Jansddes2021 6kegx2ptgxRp.45.000=540. CakupanpasienODGJ BOK
TANJIWA dengangangguan jiwa nidanterobati wilayah 000 meningkat
(ODGJ)beratmendapatpela
yanankesehatan sesuai
standar
PogramP2TB Pelacakankasusterduga( Meningkatkanpenem Masyarakat 24kali ProgTB PetugasWilayah Petugas Januaris/ 2ptgsx2kegx12kalix Meningkatkancakupanp BOK
suspek)TB uanpenderitaTB Wilayah dDesember 45.000=Rp2.160.000 enemuanpenderitaTBhi
ngga100%
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
PemeriksaankontakTB, Meningkatkanpenem Masyarakat 24kali ProgTB Analis AnalisdanP Januaris/ 2ptgsx2kegx12kalix Meningkatkancakupanp BOK
dan kasus DO uanpenderitaTB etugaswila dDesember 45.000=Rp2.160.000 enemuanpenderitaTBhi
yah ngga100%
PROGRAMLANSIA SkreeningLansia Mengetahuimasalah Lansia ProgLansia Analis,ptgswilayah,& Petugaswilaya Januaris/ Transportpetugas: MeningkatkancakupanPe BOK
kesehatanyangterja 70kali progjiwa h&ProgPTM dDesember 70kegx3ptgsx45.000= meriksaanLansiasesuaista
di pada lansia Rp9.450.000 ndart hingga 100%
TransportKader
70kegx1orgx35.000=
2.450.000
Kunjunganrumahlansia Mendeteksilansiayan Lansiadgri 28kali ProgLansia Petugaswilayah Petugas Januaris/ 2ptgsx28kalix45.000= Semualansiadgristidapatdi BOK
denganristi gmempunyaipenyak sti Wilayah dDesember Rp2.520.000 deteksi dengan
it jelashingga100%
3 KEBUTUHANMASYARAKAT
PromosiKeseh SurveyMawas Diri Mengetahuimasalah Rumah 43posy PetugasPromkes kader kader Januari-Februari Transport: Meningkatkanstratadesa BOK
atan kesehatan yg ada tangga siaga
dimasyarakat 43posyx3orgx35.000=
Rp.4.515.000
Fotocopy:
2.000lbrx300=Rp.
600.000
KesehatanLin SosialisasiStopBABS( Mendorongmasyara Masyarakat 7desa Petugaskesling Alatdanbahan Petugasprom Januari- Makmin:30orgx7dsx Meningkatnyapersentaseak BOK
gkungan Buang air katuntukmerubahpe yangmasih kes,kader,tog Desember 30.000=Rp6.300.000 sesjambansampai100%
BesarSembarangan) rilakuagarBABdijam BAB a,toma
bansehat sembaranga Belanjapercontohanjamba
n n:7dsxRp950.000
=RP6.650.000
Transportpetugas:
2orgx7dsxRp45.000 =
Rp630.000
Banner=1bhxRp100.000
=Rp100.000
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
GIZI SurveiKADARZI MendataKeluargaSa Masyarakat 43posyandu ProgramerGizi Kuesioner BidanWilayah April,Mei,Juni,J Transport: PeningkatanPresentaseDes BOK
dargizi (10Rumah ATK uli,Agustus,Sep a Bebas Rawan Gizi
Tangga) IodiumTest tember,Oktobe Antardesa
r,November,De (43posyandux1orgx
sember 45.000= 1.935.000)
Dalamdesa(43posyandux1o
rgx35.000= 1.505.000)
Fotocopykuesioner
980lmbrx300= 294.000
BimtekKP-ASI Mendukungpember Ibuhamil 2Desa ProgramerGizi Banner Bidanwilayahd September Transport: PencapaianpemberianASI BOK
ianASIEksklusifdan danmeny FotoCopyMateri anKader Eksklusifmeningkat
menaikkancapaian usui Antardesa
ASI Eksklusif (2desax2ptgsx45.000=
sertamengurangipr 180.000)
evalensiBalitaKEP
dan Stunting Dalamdesa(2desax2ptgsx
35.000= 140.000
Transport
Peserta(25orgx2kegx
35.000=1.750.000
Makmin
Nasikotakdankue(30orgx 2
desa x 30.000 =
1.800.000
Fotocopy(500lbrx300=150.
000
BimtekPemberianMakana Sebagaibahanpembe Ibuyangme Kader ProgramerGizi Banner, Food Model, Kader Agustus Makmin Masyarakatdiharapkand BOK
n pada Bayi lajaranbagiIbu mpunyaiBal (BahanPercontohan),A Nasi kotak dan kue kotak apatmemahamikonsepd
danAnak(PMBA)untukkad untuk ita TK (48orgx30.000= 1.440.000 asar PMBA dan
er membuatmakananta TransportPeserta(43orgx dapatmengaplikasikanP
mbahanyangbergizi 45.000=1.935.000 MBAdalamkehidupanseh
sebagaipemenuhang Bahanpraktekkegiatan ari-hari
izibagiBalitadengan PMBA
memanfaatkanmaka Beras½kg=7.000
nan local Laukhewaniayam½kg=30.0
sertadapatmengura 00
ngiprevalensiBalita
KEP dan Stunting LaukNabati=5.000
Sayurbayam3ikat=6.000
Buahpisang1sisir=30.000M
akanan instan (buburSUN)
1 bungkus = 20.000
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
Orientasisurveilansgizit Diharapkanbidanwil Bidankoordi Bidanpenang Programmergizi Lengthboard,Mi Bidanwilayah Februari Nasikotakdankuekotak(15o CakupanentryanEPPGBM BOK
entang pengisian E- ayahpenanggungja nator,Bidanp gungjawabla crotoise,Timban rgx30.000=450.000
PPGBM wablaporangizidi7 enanggungja porangizidi gan,BabyScale, TransportPeserta(10orgx
desa bisa wablaporan 7 Desa ATK 35.000=350.000
pahamtentang E gizi,petugasg
PPGBM,bisamengen izi,
trydatae ppgbm
setiapbulansetelah
mengerjakanlapora
nbulanan
KIA PenguatansurveilansTu Meningkatkan KaderPosya 40 KepalaP Transport: BidanWilayah, Juli Rp.3.000.000 CapaianuntukbalitaSPMme BOK
mbuhKembangBalitada cakupanbalita ndu,GuruTK uskesmas petugasgizi,pet ningkat
n Anak paripurna danPAUD 40orgx1kegx45.000Ma ugaspromkes
Prasekolahdenganmeng
gunakanBukuKIA kmin:
40orgx 30.000
pemantapan untukmeningkat bidanwila 3 kepalapuskes transport:2ptgsx3 bidanwilaya agustus rp.7.135.000 meningkatnyacakupa bok
danpembentukande kancakupan yahdanlin mas keg x hdanlintass n dan mutupelayanan
sap4k danmutupelayan tassektor 45.000transport : ektor kesehatanbagi ibu
ankesehatanbagi 1 keg x7 desa x 15 hamil
ibu hamil org x danbayibarulahirmela
danbayi baru 35.000makmin:1k luipeningkatan
lahirmelaluipeni eg x 110 org peranaktif keluarga
ngkatanperan x29.000 danmasyarakat
aktifkeluarga
danmasyarakat
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
PemantapandanPembe UntukMeningkatka Bidanwilaya 3 KepalaP Transport:2ptgsx3 BidanWilayah Agustus Rp.7.245.000 Meningkatnyacakupandan BOK
ntukanDesaP4K ncakupan dan hdanlintasse uskesmas kegx45.000 danlintassekto mutupelayanankesehatanb
mutupelayanankes ktor r agi ibu hamil dan bayibaru
ehatan bagi Transport:1kegx7 lahir melaluipeningkatan
ibuhamildanbayiba desax 15orgx 35.000 peran aktifkeluarga dan
rulahirmelaluipeni masyarakat
ngkatanperanaktif Makmin:1kegx110
keluarga orgx 30.000
danmasyarakat
KB PenguatanKapasitasKespr CapaianKesproCati KUA,Toma 1kgt KepalaP TransportPeserta Bidanwilayah,P April2022 Rp.2.850.000 MeningkatCapaianKunjun BOK
oCatinpadaTomadanToga nkePuskesmasMen Toga uskesmas 1kgtxx30orangxRp45. rogramerKBda ganKesproCatinkePuskes
ingkat 000= Rp 1350.000 nKaKUA mas
Makmin:
Nasi;1kgtx35orangxR
p 25.000=Rp
875.000
Kue;1kgtx35orangxRp
15.000 = Rp525.000
BennerRp100.000
PengadaanBukuCatin MeningkatkanPenget Semua - KepalaP FotoCopy Bidanwilayah,P Sewaktu2bilaadaC Rp.1.140.000 MeningkatkanPengetahuan BOK
ahuanCatin CATIN uskesmas rogramer KB ATIN,Januaris/ Catin Tentang
3800lbrX300=Rp.1. danCatin dDesember2022 PraNikahdanKehamilan
140.000
PengadaanSertifikatCatin Meningkatancakupa Semua 100 lb KepalaP CetakSertifikatCatin Bidanwilayah,P Sewaktu2bilaadaC Rp.600.000 Meningkatancakupankunju BOK
nkunjunganCatin CATIN uskesmas rogramer KB ATIN,Januaris/ nganCatin
100lbrX6000=Rp.60 danCatin dDesember2021
0.000
PengadaanSTIKHButkCATI MeningkatkanKunj Semua 200CATIN KepalaP StikHB 4 btl ProgramerKB Sewaktu2bilaadaC Rp.1.052.632 MeningkatkanKunjunganPel BOK
N unganPelayananCA CATIN uskesmas xRp.263.158=Rp DanPetugasLa ATIN,Januaris/ ayanan CATIN
TINyangberkwalita .1.052.632 borat dDesember2021 yangberkwalitas
s
JIWA Penanganankasuskesehata PaisenODGJdapatt PasienODGJ 2xpertahun ProgramerJiwa Perawatdanbidan Petugas Jansddes 2ptgsx2kegx 45.000 Pasientertangani BOK
n jiwa ertangani wilayah =180.000
melaluirujukankeRS/Speci
alis
Pengambilanobatjiwakeka PasiendenganODGJ PasienODGJ 2xpertahun ProgramerJiwa Perawatdanbidan Programer Jansddes 2kegx1 ptgx Paisenjiwamendapatkan BOK
bupaten mendapatpengobata jiwa 85.000=170.000 obatteratur
n
UpayaK Target PenanggungJ KebutuhanS Mitra WaktuPel Kebutuhan SumberPe
No Kegiatan Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
esehatan Sasaran awab umberDaya Kerja aksanaan Anggaran mbiayaan
Pencariankasusgangguanj Menemukankasusba Masyarakat 2xpertahun ProgramerJiwa Perawatdanbidan Perawatdanbi Jansddes 2kegx2 petgsx 45000 Menemukanpasienjiwa BOK
iwa ruODGJ dan =180000 dengan kasus yg baru
TB PembuatanBannerHariTBS Meningkatkanpeng Masyarakat 1buah ProgTB - - Maret 2x150.000=Rp 300.000 Meningkatkanpenemuanpe BOK
edunia (HTBS) &Sosialisasi etahuantentangpe nderitaTBdimasyarakathin
TOSS TB nyakitmenularteru gga100%
tama
LANSIA Penyuluhankesehatandi Meningkatkanpenget Lansia 7kali ProgLansia DokterP DokterP Januaris/ Transport Petugas : 2 x Meningkatkankunjunganda BOK
posyandulansia ahuanlansiatentangk erawatB erawatB dDesember 7kegx45.000=Rp630.000 n kesehatan lansia
esehatan idan idan
Penyehattradisionalr
Supayapenyehattrad Penyehattradisional,Pr Januari–
KESEHATANTRA amuanyangmemilikiS isionalmemilikiSTPT Masyarakat PJPrg.kesehatant - 2orgx6kegx30.000x7desa =
6desa Desember HatramendaftarSTPT BOK
DISIONAL radisioanal Rp 2.520.000
TPT ogramerhatra
15orgx2kegx45.000=Rp1.3 TerbentukasmanTOGA
50.000
Kelompokasuhanman Membentukkelompo Penyehattradisional,Pr
PJPrg.kesehatant
diriyangterbentuk kasuhanmandiriTOG Masyarakat 2desa ogramerhatra Januari-Desember BOK
radisioanal - 15x2kegx30000=900000
A
15orgx2kegx45.000=Rp1.3 TerbentukasmanTOGA
50.000
Membentukkelompo Penyehattradisional,Pr
Kelompokasuhanmandiri PJPrg.kesehatant
kasuhanmandiriTOG Masyarakat 2desa ogramerhatra Januari-Desember BOK
yangterbentuk radisioanal - 15x2kegx30000=900000
A