Anda di halaman 1dari 66

.

.
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh
rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah
diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021
Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA


KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1
(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan
dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat:
a. program;
b. kegiatan;
c. lokasi; dan
d. kelompok sasaran,
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman
pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2
(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun
dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
e. BAB V : Penutup.
(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. J e n d e r a l S u d i r m a n N o . 8 4 T e l p / F a x . ( 0 2 9 3 ) 3 6 2 2 0 5
MAGELANG
Kode Pos 56125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


KOTA MAGELANG

NOMOR 050/ / 360 TAHUN 2021


TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja


Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dengan
Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun 2022, maka menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Magelang tentang pengesahan Rencana Kerja
Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang


Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004 – 2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3


Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016


tentang Susunan Dan Pembentukan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2021


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 2021


tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota
Magelang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG


RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MAGELANG TAHUN 2022
KESATU Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota
Magelang tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun


2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Dinas
Perhubungan Kota Magelang dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2022,
khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan
prioritas pada Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota


Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas


Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


KOTA MAGELANG

CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT.


.

.
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun


perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). RPJMD
merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD, menjadi panduan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam dokumen
RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi
pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja OPD.

Keistimewaan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah


disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-
2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-
2025). Mempertimbangkan hal tersebut maka tema tahun perencanaan adalah
AKOMODATIF DAN TRANSITIF. Tema tersebut merupakan kelanjutan tema
tahun sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu
RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke
IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka Renja OPD disusun
dengan berpedoman kepada RKPD Kota Magelang tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-
2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Oleh karena itu, maka Penyusunan Renja OPD harus memperhatikan


hubungan antar dokumen Perencanaan, utamanya RKPD Kota Magelang. RKPD
tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahap ke-4, RPJMD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018- 2023, Visi Misi Walikota terpilih, serta RTRW Kota
Magelang Tahun 2011-2031. Rancangan RKPD 2022 juga mengacu kepada
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Rancangan RKPD Provinsi Jawa
Tengah tahun 2022, serta mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan
menentukan rencana program dan kegiatannya.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-1


Sebagai pengejawantahan pendekatan perencanaan yang berorientasi
pada substansi, maka aspek keruangan (spasial) menjadi hal yang utama, sehingga
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 terutama
struktur dan pola ruang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2022. Demikian
pula dengan telaah terhadap usulan Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
memperhatikan pada lokasi yang jelas, serta data kebutuhan penanganan
permasalahan terutama kemiskinan dan kawasan kumuh yang prioritas
kebutuhannya telah dituangkan dalam peta sehingga akomodasi usulan akan
memperhatikan prioritas berdasarkan lokasi yang jelas.

Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk


mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan
merujuk pada RPJMN 2020-2024 dengan tema Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Sasaran
pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing.

Merujuk pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yaitu
penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan
daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah
dalam RKP serta program strategis lainnya, maka kebijakan dan pembangunan
daerah Kota Magelang harus sinergi dan mendukung kebijakan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang


dipedomani dalam menyusun Renja OPD dan RKPD Kota Magelang Tahun 2022
adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 merupakan tahun ke-empat
pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian
Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi
dan SDM”

Terkait dengan Dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2022 sebagai


pedoman utama penyusunan Renja OPD, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
yang direncanakan OPD harus benar-benar bisa menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, dan

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-2


Program Unggulan Daerah. Selain itu, Renja Dishub harus bisa memberikan
kontribusi penuntasan isu strategis daerah, mewadahi dan menterjemahkan pokok-
pokok pikiran DPRD, serta Meyelaraskan hasil pemikiran dan usulan masyarakat
dalam forum diskusi pembangunan daerah (Musrenbang).

1.2. Landasan Hukum


Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas
Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah


Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang –
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-3


14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan
Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-
Pemalang;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-4


27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-
2023;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-
2025;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022;
33. Surat Edaran Walikota Magelang Nomor: 050/47/410 Tanggal 2 Februari 2021
Tentang Penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan


A. Maksud
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2020 disusun dengan
maksud sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam
menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022 dalam rangka pencapaian
kinerja untuk memberikan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan transportasi, sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.
B. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun
2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah,
khususnya pada sektor Perhubungan di Kota Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun
2022 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-5


BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L
dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-6


Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab
ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah
yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang
akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan
apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-7


4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH


3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-8


3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Misal:
➢ Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
➢ Pencapaian Tujuan dan Indikator SDGs,
➢ Penurunan angka kemiskinan,
➢ Pencapaian NSPK dan SPM,
➢ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara
lain meliputi:
➢ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
➢ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
➢ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


Berisi penjelasan umum rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan
perangkat daerah, beserta pagu anggarannya.
BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama
Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta
cap pemerintah daerah
.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan I-9


BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan


Capaian Renstra Perangkat Daerah
Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja OPD T.A.2020 dan Capaian Renstra OPD
sampai dengan TW.I 2021 selengkapnya sebagaimana disajikan dalam Tabel
T-C.1 (Terlampir). Dari tabel T-C.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 10
program dan 64 kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan :
Secara umum, target kinerja program/kegiatan dapat terealiasi sesuai
dengan yang direncanakan. Pada Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan
realokasi/refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona. Hal ini
berakibat pada pengurangan anggaran belanja OPD sebesar - 35% dari
pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnnya.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
Secara umum sudah sesuai dengan target yang direncanakan, namun
tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,23%. Sedangkan pencapaian out
put per misi adalah 98.78%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan:
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan. Rata-rata capaian target kinerja kegiatan adalah 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan:
Pemenuhan target kinerja program/kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh
kerjasama yang baik seluruh aparatur OPD, baik pada tataran kebijakan,
teknis, dan pelaksana. Selain itu, koordinasi dan dukungan lintas sector dan
stakeholder terkait juga sangat membantu pencapaian target tersebut.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah:
Tercapaianya target kinerja program/kegiatan OPD sangat berpengaruh
pada pencapaian target kinerja indicator Renstra OPD.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 10


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Magelang yang telah
dilaksanakan dan terkait dengan pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU OPD yaitu Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas
yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan, pada Tahun Anggaran 2020
tercapai 98,11%.
2. Capaian Renja 2019 yang merupakan tahun ketiga dalam rangkaian
perencanaan RPJMD 2016-2021, menunjukkan adanya kenaikan progres
capaian target indikator kinerja, bahkan ada yang melampaui dari target
tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan capaian target kinerja penyediaan
Halte untuk tempat tunggu penumpang, dari target 18 unit di tahun 2019,
tercapai 21 unit di tahun 2019.
3. SPM pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditargetkan 30
menit, dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dalam waktu 20 menit
tanpa mengurangi kualitas pemeriksaannya. Hal ini dapat tercapai karena
semua alat pengujian dapat berfungsi secara optimal, dan petugas Penguji
Kendaraan dalam melaksanakan tugasnya mempedomani SOP yang ada.
4. Pada tahun 2018, Dinas Perhubungan mendapatkan penghargaan TOP
99 inovasi pelayanan publik dari Kementrian PANRB melalui inovasi
SIAP UJI. Penghargaan tingkat nasional ini membuktikan komitmen Dinas
untuk selalu melayani masyarakat dengan prima dan secara terus menerus
melakukan upaya penghapusan praktek KKN dalam pelayanan langsung
kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Magelang secara


lengkap disajikan dalam Tabel T-C.2 (terlampir). Dari tabel T-C.2 tersebut dapat
disimpulkan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021


N Target
Realisasi 2020 Triwulan Keterangan
o Program Indikator 2020
I II III IV
1 Program Jumlah 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
Pembangunan pelayanan umum
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
2 Program Prasarana 40,00% 40,00% 40,00 40,00% 75,00 Kewenangan
Pembangunan angkutan darat % % terminal
Prasarana dan berupa terminal angkutan barang
angkutan barang menjadi

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 11


RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
N Target
Realisasi 2020 Triwulan Keterangan
o Program Indikator 2020
I II III IV
Fasilitas dengan kondisi kewenangan
Perhubungan baik pemerintah pusat
Jumlah Sub 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 Pengadaan
terminal tanah gagal
(TERMINAL Tipe dilaksanakan di
C) yang tertata TA 2018
Rasio prasarana 73,77% 86,34% 93,44 100% 88,00
parkir dengan % %
kondisi baik
Tingkat 100% 100% 100% 100% 93,00
pelayanan parkir %
di tepi jalan
umum
Jumlah tempat- 21,00 21,00 21,00 21,00 20,00
tempat
pemberhentian
Angkutan Umum
(Halte)
3 Program Tingkat 8,73% 8,75% 8,77% 8,83% 9,00%
peningkatan dan keselamatan
pengamanan lalu pengguna lalu
lintas lintas dan
angkutan umum
Persentase 61,11% 66,67% 66,67 83,33% 90,00 Keterbatasan
pengendalian lalu % % anggran untuk
lintas yang pengadaan
terintegrasi ATCS
4 Program peningkatan Jumlah 1.724 175 1.970 749 4.018 penutupan
kelaikan kendaraan layanan Uji KIR
pengoperasian bermotor wajib uji PKB selama 3
kendaraan bermotor yang laik jalan bulan dimasa
awal pandemi
Covid
Rasio KBWU 24,71% 0,00% 17,06 0,00% 4,00% karena batasan
yang tidak % umur kendaraan
melakukan dan penurunan
pengujian fungsi KBWU
5 Program peningkatan Jumlah arus 2.885.000 1.436.000 2.106.500 2.679.600 2.900.000 Pertumbuhan
pelayanan angkutan penumpang angkutan daring
angkutan umum dan penurunan
kualitas angkutan
kota
Rasio 4,32% 4,32% 4,32% 4,17% 5,00% Pertumbuhan
ketersediaan angkutan daring
angkutan umum dan penurunan
terhadap jumlah kualitas angkutan
penduduk
kota
6 Program Jumlah 7 7 7 7 7
Rehabilitasi dan prasarana dan
Pemeliharaan fasilitas LLAJ
Prasarana dan yang terpelihara
Fasilitas LLAJ

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 12


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

ISU PERMASALAHAN
Optimalisasi Layanan Uji Berkala 1. Umur Alat Uji sudah tua, biaya perawatan sangat tinggi, tingkat akurasi pengukuran
Kendaraan Bermotor sebagai alat harus sering di cek ulang
Instrumen Utama untuk Jaminan 2. Lokasi Unit Layanan Uji Kendaraan Bermotor berada di dalam kota, seharusnya tidak
Aspek Keselamatan dan Laik boleh di akses kendaraan besar, sehingga perlu segera direlokasi di tempat baru yang
Jalan Kendaraan, serta bisa diakses semua jenis kendaraan
Kelestarian Lingkungan 3. Kelembagaan dan penguatan SDM perlu ditingkatkan mengingat tambahan tupoksi
(PJU dan UPT PKB)
Ketersediaan Terminal Type C di 1. Terminal Type C existing (Magersari) belum beroprasi secara optimal
lokasi strategis sebagai simpul 2. Masih Kurang 2 Terminal Type C di lokasi strategis simpul pelayanan transportasi
layanan transportasi dan 3. T.A. 2020 sudah dianggarkan untuk penyiapan Terminal Canguk dan Terminal
pengungkit PAD. Kebonpolo, namun untuk terminal Kebonpolo bukan aset Pemda.
Kuantitas dan kualitas pelayanan 1. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun
Angkutan Umum 2. Moda angkutan umum berbasis daring lebih dominan
3. Angkutan Pelajar Gratis belum terealisir
4. Pengembangan Trans Magelang berbasis Angkot belum terumuskan
Ketertiban dan Disiplin berlalu 1. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang
lintas di jalan berlaku.
2. Tingginya pelanggaran lalu lintas di jalur lambat dan melawan arus oleh pemotor di
wilayah perkotaan
Sistem pengaturan lalu lintas di 1. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas belum semuanya terintegrasi dalam Area
persimpangan Traffic Control System (ATCS)
2. Baru terpasang 15 titik ATCS dari 16 titik target RPJMD
Sistem pengelolaan Parkir 1. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang
mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir
2. Inovasi dan teknologi belum diterapkan dalam pengelolaan parkir secara efektiv dan
efisien.
MUSRENBANG 1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara fasilitas pengaman dan
pengendali jalan
2. Rambu Larangan sering hilang setelah dipasang karena perbedaan kepentingan di
masyarakat yang belum terselesaikan secara mufakat
Kebutuhan Ruang Parkir dan 1. Banyak bangunan fasilitas umum yang tidak menyediakan ruang parkir secara
Pelayanan ANDALALIN memadai.
2. Kebutuhan Ruang Parkir yang tidak mencukupi di kawasan CBD dan pusat kota.
Pengembangan Transportasi 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi ramah lingkungan
Ramah Lingkungan 2. Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di CBD, Pusat Kegiatan, dan area sekolah masih
kurang optimal
Exit Tol dan Revitalisasi KA 1. Kebutuhan mrll di kawasan exit tol dan akses stasiun kota
Semarang-Borobudur-Jogja 2. Kebutuhan pengembangan angkutan masal pemadu moda.
Pengembangan Transportasi 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi umum
Massal 2. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum saat ini

Terkait dengan isu dan permasalahan tersebut, maka Kebijakan OPD


untuk perumusan rencana kerja T.A.2022 adalah :
1. Peningkatan sarpras pengujian kendaraan bermotor:
a. Relokasi Unit Peayanan PKB
b. Pembangunan Gedung PKB
c. Pengadaan Alat Uji dan Sarpras pendukungnya
d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja PKB
e. Penguatan kelembagaan UPT PKB;

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 13


2. Terciptanya sarana angkutan umum yang berkeselamatan dan ramah
lingkungan;
3. Terselenggaranya pelayanan perhubungan kepada masyarakat;
4. Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang memadai.

Sedangkan Program Kegiatan dan Sub kegiatan prioritas yang perlu


direncanakan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
5. Pembangunan Gedung Terminal;
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
8. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ;
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
12. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
14. Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
15. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota;
16. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk
Jalan Kabupaten/Kota
17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
19. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
20. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
21. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 14


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kebijakan Pembangunan Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam


Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu dikaji sebagai salah
satu pedoman dalam penyusunan renja OPD. Hal ini penting, agar target kinerja
OPD sebagaimana diamanatkan dalam renstra OPD dapat diselaraskan dengan
RKPD dengan tetap mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan
dinamika kebutuhan masyarakat di sektor perhubungan. Review terhadap
rancangan awal RKPD Tahun 2022 terkait dengan urusan Perhubungan adalah
sebagaimana ditabulasikan dalam Tabel T-C.31 (terlampir).

Sedangkan Hasil Telaah OPD terkait isu Stratgis RKPD 2022 adalah :
1) Isu No.3 : Pengelolaan Sarpras Perkotaan secara berkelanjutan
✓ Fokus Prioritas : 3. Peningkatan Aksesibilitas, 4. Peningkatan Sarpras
Inklusif, 5. Peningkatan Pengendalian Parkir, 6. Peningkatan Load Factor
Angkutan
✓ Program OPD di Renja 2022 : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2) Isu No. 7 :Penguatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementas Kota Cerdas


✓ Fokus Prioritas : 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 3. Perbaikan
Managemen ASN, 5. Peningkatan PAD, 6. Penguatan Managemen Aset,
7. Peningkatan Kualitas Data
✓ Program OPD di Renja 2022 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana hasil veirfikasai dan pembahasan (DESK) Rancangan


Renja OPD, terdapat deviasi usulan dengan plafon anggaran. Hal ini telah
diselaraskan dengan pengalihan sumber pendanaan dari DAU menjadi alokasi
DBH-PKB, serta penghapusan kegiatan yang dipandang bisa diundur di renja
2023. Daftar Program dan Kegiatan yang perlu ditambahkan sebagai prioritas
Rancangan Renja OPD Tahun 2022 serta Daftar Program dan Kegiatan yang
perlu yang belum menjadi prioritas Rancangan Renja OPD Tahun 2022 adalah
sebagai berikut :

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 15


Daftar Program Dan Kegiatan Yang Perlu Ditambahkan Sebagai Prioritas
Rancangan Renja OPD Tahun 2022

Kegiatan Lokasi Volume Pagu (Rp) Alasan


Kegiatan yang mendukung Visi Misi Kota 1 paket Rp300.000.000 Terkait dengan
dan Program Unggulan Daerah: Magelang Program Unggulan:
Kegiatan: Penetapan Rencana Pengembangan daya
Umum Jaringan Trayek Perkotaan saing daerah
dalam 1 (satu) Daerah berbasis inovasi dan
Kabupaten/Kota potensi lokal
SubKegiatan: Penetapan Kebijakan
dan Sosialisasi Rencana Umum
Jaringan Trayek Perkotaan dalam
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Program Dan Kegiatan Yang Perlu Tetapi Belum Menjadi Prioritas
Rancangan Renja OPD Tahun 2021

Kegiatan Lokasi Volume/ Pagu Alasan


Kegiatan: Kota Magelang 1 Paket Diundur tahun
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 2023 karena
Kabupaten/Kota 253.774.000,- Keterbatasan
Subkegiatan: Pagu Anggaran
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Kegiatan: Kota Magelang 1 Paket Pengadaan Diundur tahun
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Alat Uji; 2023 karena
Subkegiatan: Pengadaan Gedung; Keterbatasan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Tanah Pagu Anggaran
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 43.760.000.000,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari hasil Musreng, POKIR, dan FGD Kota


Magelang adalah sebagai berikut :

a. MUSRENG
Simpulan Usulan : Pengadaan Cermin Cembung, Rambu, Flashing,
Marka, dan Pita Kejut, dengan rincian usulan adalah :
➢ Jumlah Usulan MUSRENG Terkait Tupoksi Dishub : 48 Usulan
➢ Jumlah Usulan diakomodir dalam Kegiatan : 48 Usulan
➢ Jumlah Pagu Usulan Musren : Rp. 504.450.0000,-

Rekapitulasi Usulan masyarakat dalam Musreng adalah sebagai berikut :

No Sumber Usulan Usulan Volume Pagu

1 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengaman dan 1,00 / 5.000.000,00


potrobangsan@kelurahan pengendali jalan cermin cembung unit
Potrobangsan

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 16


No Sumber Usulan Usulan Volume Pagu

2 MUSRENDESKEL Pengadaan Alat Pengaman 10,00 / 10.000.000,00


magelang@kelurahan Pengendali Jalan Pita Kejut Titik
Magelang

3 MUSRENDESKEL Pengadaan Alat Pengaman 3,00 / 15.000.000,00


magelang@kelurahan Pengendali Jalan Cermin Cembung unit
Magelang

4 MUSRENDESKEL Pengadaan dan pemasangan Cermi 2,00 / 9.500.000,00


cacaban@kelurahan Cembung unit
Cacaban

5 MUSRENDESKEL Pengadaan dan pemasangan rambu- 2,00 / 3.000.000,00


cacaban@kelurahan rambu larangan parkir unit
Cacaban

6 MUSRENDESKEL Pengadaan Kaca Cembung 2,00 / 6.000.000,00


rejou@kelurahan perempatan Buah
Rejowinangun Utara

7 MUSRENDESKEL Pengadaan Kaca Cembung 2,00 / 6.000.000,00


rejou@kelurahan Buah
Rejowinangun Utara

8 MUSRENDESKEL Pembuatan Pita Kejut 3,00 / 9.000.000,00


rejou@kelurahan Buah
Rejowinangun Utara

9 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung 1,00 / 5.000.000,00


gelangan@kelurahan unit
Gelangan

10 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung 1,00 / 5.000.000,00


gelangan@kelurahan unit
Gelangan

11 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung 1,00 / 5.000.000,00


gelangan@kelurahan unit
Gelangan

12 MUSRENDESKEL Pembuatan zebra cross jalan depan 1,00 / 7.500.000,00


gelangan@kelurahan kelurahan menuju SD Gelangan 1 titik
Gelangan

13 MUSRENDESKEL Pembuatan pita kejut JL. Untung 8,00 / 32.000.000,00


gelangan@kelurahan Suropati dan JL. Waringin unit
Gelangan

14 MUSRENDESKEL Pemasangan lampu kedip / flashing 1,00 / 35.000.000,00


gelangan@kelurahan lamp unit
Gelangan

15 MUSRENDESKEL Pemasangan Tiang Nama Jalan/ 15,00 / 15.000.000,00


kemirirejo@kelurahan Gang unit
Kemirirejo

16 MUSRENDESKEL Pemasangan Cermin Cembung 11,00 / 52.250.000,00


kemirirejo@kelurahan unit
Kemirirejo

17 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengamanan 2,00 / 3.000.000,00


rejos@kelurahan pengendali jalan ( Cermin Cembung ) Unit
Rejowinangun Selatan

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 17


No Sumber Usulan Usulan Volume Pagu

18 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengamanan 2,00 / 3.000.000,00


rejos@kelurahan pengendali jalan ( Cermin Cembung ) Unit
Rejowinangun Selatan

19 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengamanan 81,00 / 13.000.000,00


rejos@kelurahan pengendali jalan ( Pita Kejut ) meter
Rejowinangun Selatan

20 MUSRENDESKEL Pembangunan halte 1,00 / 20.000.000,00


krasel@kelurahan unit
Kramat Selatan

21 MUSRENDESKEL Pengadaan pita kejut 3,00 / 9.000.000,00


krasel@kelurahan titik
Kramat Selatan

22 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung 4,00 / 20.000.000,00


krasel@kelurahan buah
Kramat Selatan

23 MUSRENDESKEL Cermin cembung 2,00 / 10.000.000,00


tidars@kelurahan unit
Tidar Selatan

24 MUSRENDESKEL Pengadaan Cermin Cembung 4,00 / 20.000.000,00


kedungsari@kelurahan titik
Kedungsari

25 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengaman 6,00 / 25.000.000,00


tidaru@kelurahan pengendali jalan ( cermin cembung ) unit
Tidar Utara

26 MUSRENDESKEL Tingkat keselamatan Pengguna Lalu 1,00 / 1.000.000,00


magersari@kelurahan Lintas dan Angkutran Umum - Buah
Magersari Pembuatan Marka Jalan

27 MUSRENDESKEL Pengadaan Pita Kejut 3,00 / 3.000.000,00


magersari@kelurahan unit
Magersari

28 MUSRENDESKEL Pengadaan Cermin Cembung 1,00 / 5.000.000,00


magersari@kelurahan unit
Magersari

29 MUSRENDESKEL Pengadaan Rambu Lalu Lintas ( 5,00 / 7.500.000,00


magersari@kelurahan Tulisan Larangan Parkir) unit
Magersari

30 MUSRENDESKEL Pengadaan Cat Marka Jalan 400,00 / 10.000.000,00


jou@kelurahan Sawunggalih m''
Jurangombo Utara

31 MUSRENDESKEL Pengadaan Alat Pengaman 2,00 / 9.500.000,00


jou@kelurahan Pengendali jalan cermin cembung Unit /
Jurangombo Utara Tahun

32 MUSRENDESKEL Pemasangan Pita kejut di tikungan / 2,00 / 6.000.000,00


kramut@kelurahan pertigaan antara RW.04 dan RW.06 Unit
Kramat Utara

33 MUSRENDESKEL Pemasangan Cermin Cembung RT 2,00 / 10.000.000,00


kramut@kelurahan 05 RW VI Unit
Kramat Utara

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 18


No Sumber Usulan Usulan Volume Pagu

34 MUSRENDESKEL Pemasangan Cermin Cembung 2,00 / 10.000.000,00


kramut@kelurahan lingkungan Rt 2 RW V Unit
Kramat Utara

35 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung i 1,00 / 5.000.000,00


kramut@kelurahan lingkungan rw. 08 Unit
Kramat Utara

36 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung 1,00 / 5.000.000,00


wates@kelurahan unit
Wates

37 MUSRENDESKEL Pengadaan pita kejut 3,00 / 9.000.000,00


wates@kelurahan lokasi
Wates

38 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengaman 2,00 / 10.000.000,00


wates@kelurahan pengendali jalan (cermin cembung) unit
Wates

39 MUSRENDESKEL Pengadaan alat pengaman 3,00 / 15.000.000,00


wates@kelurahan pengendali jalan (cermin cembung) unit
Wates

40 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung i 4,00 / 20.000.000,00


kramut@kelurahan lingkungan rw. 07 Unit
Kramat Utara

41 MUSRENDESKEL Pengadaan cermin cembung i 1,00 / 5.000.000,00


kramut@kelurahan lingkungan rw. 03 Unit
Kramat Utara

42 MUSRENDESKEL Rambu batas kecepatan jalan (20 2,00 / 1.600.000,00


kramut@kelurahan KM/Jam) Buah
Kramat Utara

43 MUSRENDESKEL Pemasangan rambu lalu lintas 2,00 / 1.600.000,00


kramut@kelurahan (Larangan TRUK Roda 6) Buah
Kramat Utara

44 MUSRENDESKEL Pengadaan Pita Kejut 2,00 / 4.000.000,00


jos@kelurahan titik
Jurangombo Selatan

45 MUSRENDESKEL Pengadaan Cermin Cembung 3,00 / 15.000.000,00


jos@kelurahan Kelurahan Jurangombo Selatan unit
Jurangombo Selatan

46 MUSRENDESKEL Pengadaan Rambu Simpang 3 dan 4,00 / 3.600.000,00


jos@kelurahan Rambu Simpang 4 Jl. Cempaka RW Unit
Jurangombo Selatan VIII Kelurahan Jurangombo Selatan

47 MUSRENDESKEL Pengadaan Rambu Papan Nama 20,00 / 3.600.000,00


jos@kelurahan Jalan unit
Jurangombo Selatan

48 MUSRENDESKEL Pemasangan Rambu Masjid 1,00 / 800.000,00


jos@kelurahan Unit
Jurangombo Selatan

Total Pagu 504.450.000,00

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 19


b. POKIR
Simpulan Usulan : PJU, Pengadaan Cermin Cembung, dan Pita Kejut,
dengan rincian usulan sebagai berikut :
➢ Jumlah POKIR yang terkait Tupoksi Dishub : 37
➢ Jumlah POKIR yang ditelaah masuk kegiatan : 36
➢ Jumlah Pagu Usulan Pokir : Rp. 434.000.0000,-
Usulan Pokir terkait PJU (8 Usulan) belum bisa kami telaah,
meskipun menurut Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi kewenagan
Dishub, namun menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, PJU
menjadi kewenangan DLH.
Rincian usulan Pokir pada renja 2022 adalah sebagai berikut :

NO SUMBER USULAN USULAN VOL PAGU REFERENSI

1 USULANSKPDTELAAH pita kejud 4,00 / 10.800.000,00 • penerangan jalan di jl.telaga


dishub@kotamagelang titik warna,jl.Diponegoro,dan Jl Sumbing pita
Cacaban kejut dan parkir di sepanjang bahu jalan di
jl. Telaga Warna

2 USULANSKPDTELAAH pemasangan 2,00 / 1.600.000,00 • PENAMBAHAN RAMBU2 SEPANJANG


dishub@kotamagelang rambu unit JL. KE POLSEK MAGELANG TENGAH
Cacaban KARENA TANJAKAN DAN SERING
TERJADI KECELAKAAN

3 USULANSKPDTELAAH pemasangan 2,00 / 1.600.000,00 • PENAMBAHAN RAMBU2 SEPANJANG


dishub@kotamagelang rambu unit JL. KE POLSEK MAGELANG TENGAH
Cacaban KARENA TANJAKAN DAN SERING
TERJADI KECELAKAAN

4 USULANSKPDTELAAH pembuatan 1,00 / 50.000.000,00 • Pembuatan zona selamat sekolah di SMP


dishub@kotamagelang zona selamat titik 1 dan SMP 4 Magelang dan Penegasan
Magelang sekolah fungsi jalan satu arah dekat Gor Samapta
yang masih kurang di patuhi

5 USULANSKPDTELAAH pemasangan 5,00 / 13.500.000,00 • polisi tidur yang terlalu tinggi dan banyak
dishub@kotamagelang pita kejud titik di sepanjang jalan jambon sampai pasar
Cacaban cacaban

6 USULANSKPDTELAAH pemasangan 5,00 / 13.500.000,00 • polisi tidur yang terlalu tinggi dan banyak
dishub@kotamagelang pita kejud titik di sepanjang jalan jambon sampai pasar
Cacaban cacaban

7 USULANSKPDTELAAH pita kejud 5,00 / 13.500.000,00 • pita kejut yang di buat oleh masyarakat
dishub@kotamagelang titik yang tidak standar di sepanjang jalan
Cacaban jambon wot

8 USULANSKPDTELAAH pita kejud 5,00 / 13.500.000,00 • pita kejut yang di buat oleh masyarakat
dishub@kotamagelang titik yang tidak standar di sepanjang jalan
Cacaban jambon wot

9 USULANSKPDTELAAH pemasangan 1,00 / 4.750.000,00 • kaca cembung yang berada di pertigaan


dishub@kotamagelang cermin buah jalan mawar rw 10yang dulunya ada
Cacaban cembung ternyata tidak ada dan di pindahkan ke rw
9

10 USULANSKPDTELAAH pita kejud 10,00 27.000.000,00 • polisi tidur dan parkir di bahu jalan (
dishub@kotamagelang / titik sepanjang kali bening cacaban)
Magelang Tengah

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 20


NO SUMBER USULAN USULAN VOL PAGU REFERENSI

11 USULANSKPDTELAAH pemasangan 1,00 / 30.000.000,00 • JALAN RAYA DEPAN MASJID BAITUN


dishub@kotamagelang flashing unit NUR, DAN PERUM SANGGRIA MOHON
Wates UNT DI TAMBAH RAMBU2 DAN PJU

12 USULANSKPDTELAAH pemasangan 1,00 / 30.000.000,00 • MOHON DIBERI LAMPU KUNING


dishub@kotamagelang flashing unit (KEDIP) DI PEREMPATAN JALAN
Magersari SUPRAPTO

13 USULANSKPDTELAAH Pengadaan 100,0 5.000.000,00 • Pemasangan rambu lalu lintas (Larangan


dishub@kotamagelang cermin 0/ TRUK Roda 6)
Kramat Utara cembung i Unit
lingkungan
• Rambu batas kecepatan jalan (20
KM/Jam)
rw. 03
• Pengadaan cermin cembung i lingkungan
rw. 03

14 USULANSKPDTELAAH Pengadaan 400,0 20.000.000,00 • Pengadaan cermin cembung i lingkungan


dishub@kotamagelang cermin 0/ rw. 08
Kramat Utara cembung i Unit
lingkungan
• Pemasangan Cermin Cembung
lingkungan Rt 2 RW V
rw. 07
• Pengadaan pita kejut
• Dan 6 usulan lainnya

15 USULANSKPDTELAAH Pengadaan 600,0 25.000.000,00 • Pengadaan Rambu Lalu Lintas ( Tulisan


dishub@kotamagelang alat 0/ Larangan Parkir)
Tidar Utara pengaman unit
pengendali
• Pengadaan Cermin Cembung
jalan ( cermin • Cermin cembung
cembung ) • Dan 4 usulan lainnya

16 USULANSKPDTELAAH Pemasangan 1.100 52.250.000,00 • Pengadaan alat pengamanan pengendali


dishub@kotamagelang Cermin ,00 / jalan ( Cermin Cembung )
Kemirirejo Cembung unit
• Pengadaan alat pengamanan pengendali
jalan ( Pita Kejut )
• Pemasangan Cermin Cembung
• Dan 2 usulan lainnya

17 USULANSKPDTELAAH Pengadaan 100,0 5.000.000,00 • Pengadaan Alat Pengaman Pengendali


dishub@kotamagelang alat 0/ Jalan Cermin Cembung
Potrobangsan pengaman unit
dan
• Pengadaan cermin cembung
pengendali • Pengadaan Alat Pengaman Pengendali
jalan cermin Jalan Pita Kejut
cembung • Dan 7 usulan lainnya

18 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 5.000.000,00 • pengadaan cermin cembung dikarenakan


dishub@kotamagelang AN CERMIN UNIT banyak anak kecil yang bermain di area
Jurangombo Utara CEMBUNG tersebut

19 USULANSKPDTELAAH PITA KEJUD 2,00 / 6.000.000,00 • Mohon diberikan pita kejut untuk jalur
dishub@kotamagelang TITIK cepat Jl. Urip Sumoharjo
Wates

20 USULANSKPDTELAAH Pengawasan 12,00 0,00 • Mohon agar parkir di RS Lestari Raharja


dishub@kotamagelang dan / dirapikan, karena sering mengganggu lalu
Cacaban Penertiban kegiat lintas RT 6 RW 2 CACABAN
Parkir an

21 USULANSKPDTELAAH Penagturan 10,00 0,00 • perempatan jalan pringgading jambon


dishub@kotamagelang Lalin / yang setiap pagi tidak pengatur lalu lintas
Cacaban kegiat karena jalan ramai
an

22 USULANSKPDTELAAH Pengaturan 240,0 0,00 • penyebrangan depan sd cacaban 4 dan


dishub@kotamagelang Lalin pada 0/ smp negri 6 yang tidak ada petugasnya
Cacaban saat jam kegiat
masuk an
sekolah

23 USULANSKPDTELAAH Pemasangan 2,00 / 10.000.000,00 • Mohon agar diberikan traficlight atau pita
dishub@kotamagelang Pita Kejud TITIK kejut di pertigaan kauman depan Rumah
Cacaban Makan Padang

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 21


NO SUMBER USULAN USULAN VOL PAGU REFERENSI

24 USULANSKPDTELAAH Pengaturan 240,0 0,00 • penyebrangan jalan di depan sd magelang


dishub@kotamagelang Lalin pada 0/ 3
Cacaban saat jam kegiat
masuk an
sekolah

25 USULANSKPDTELAAH pemasangan 1,00 / 5.000.000,00 • Pemasangan kaca cembung di pertigaan


dishub@kotamagelang Cermin UNIT kapling Jeruk Timur
Kramat Selatan Cembung

26 USULANSKPDTELAAH pemasangan 1,00 / 5.000.000,00 • Pemasangan kaca cembung di pertigaan


dishub@kotamagelang Cermin UNIT kapling Jeruk Timur
Kramat Selatan Cembung

27 USULANSKPDTELAAH Sosialisasi 3,00 / 0,00 • Mohon agar ada penegakan ketertiban


dishub@kotamagelang dan kegiat agar mobil/motor tidak parkir di
Rejowinangun Selatan penertiban an sembarang tempat, dan tarif parkir juga
parkir harus sesuai aturan. Trotoar sebaiknya
juga hanya digunakan untuk pejalan kaki,
tidak untuk pedagang kaki lima.

28 USULANSKPDTELAAH pemasangan 3,00 / 9.000.000,00 • pita kejut dan lampu falsh yang kurang
dishub@kotamagelang pita kejud TITIK
Rejowinangun Utara

29 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 5.000.000,00 • Pengajuan pemasangan kaca cembung di


dishub@kotamagelang AN CERMIN UNIT wilayah RT 1 RW 4 Kelurahan Kemirirejo
Kemirirejo CEMBUNG pertigaan jalan kampung menghadap arah
barat

30 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 30.000.000,00 • Pemasangan lampu kedip dan cermin


dishub@kotamagelang AN UNIT cembung di pertigaan Jl. Gatot Subroto
Jurangombo Utara FLASHING dengan Ganten atas
LIGHT

31 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 4,00 / 12.000.000,00 • PENGAJUAN ADANYA PITA KEJUT DI


dishub@kotamagelang AN PITA TITIK SEKITARAN JALAN SUMBA
Wates KEJUD

32 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 5.000.000,00 • pemasangan rambu lalu lintas (spion


dishub@kotamagelang AN CERMIN UNIT besar) di jalan keluar Masjid Al Mahdi
Kramat Utara CEMBUNG Armada Estate.

33 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 5.000.000,00 • PERMOHONAN KACA CEMBUNG DI RT


dishub@kotamagelang AN CERMIN UNIT 4.
Rejowinangun Utara CEMBUNG

34 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 5.000.000,00 • Mohon diberikan kaca cembung di


dishub@kotamagelang AN CERMIN UNIT tikungan RT 4 RW 8 Bogeman Wetan Kel.
Panjang CEMBUNG Panjang

35 USULANSKPDTELAAH PEMASANG 1,00 / 5.000.000,00 • Mohon diberikan kaca cembung di


dishub@kotamagelang AN CERMIN UNIT tikungan RT 4 RW 8 Bogeman Wetan Kel.
Panjang CEMBUNG Panjang

36 USULANSKPDTELAAH Cermin 2,00 / 10.000.000,00 • PENGADAAN CERMIN CEMBUNG


dishub@kotamagelang Cembung unit
Jurangombo Utara

Total Pagu 434.000.000

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan II - 22


BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Nasional pada RPJMN tahun 2015-2019 adalah “INDONESIA YANG


MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”, sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah
dalam RPJMD tahun 2018-2023 adalah yaitu “JAWA TENGAH BERDIKARI
DAN SEMAKIN SEJAHTERA (TETEP) MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”.
Adapun Visi Kota Magelang adalah “KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN
BAHAGIA “. Ketiga Visi tersebut menekankan pada perwujudan masyarakat
yang sejahtera.

Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk


mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah
dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 dengan tema Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong. Sasaran pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat
indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing.

Perhatian utama adalah kepada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN


2020-2024 sebagai penerjemahan 4 (empat) pilar RPJMN ke IV untuk
mencapai tujuan utama periode terakhir RPJPN 2005-2025; serta 5 (lima)
arahan utama Presiden RI terkait fokus Pembangunan Rancangan Akhir
RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia,
pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan
birokrasi dan transformasi ekonomi

Terkait dengan kebijakan nasional, keselarasan Agenda 9 Nawacita ( 9


Agenda Pokok RPJMN) dengan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Magelang dapat dilihat sebagai berikut :

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 1


Penjabaran Dalam RPJMD Kota
Agenda Prioritas RPJMN
Magelang Tahun 2021-2026
Agenda 3:
Diterjemahkan dalam Misi 5 :
Akan membangun Indonesia dari pinggiran
Mewujudkan kota modern dan
dengan memperkuat daerah-daerah dan
berdaya saing dengan peningkatan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan
kualitas tata ruang dan infrastruktur
Agenda 5:
Diterjemahkan dalam Misi 4 :
Akan meningkatkan kualitas manusia
Meningkatkan ekonomi masyarakat
Indonesia melalui: Indonesia Pintar,
dengan peningkatan peram UMKM
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan
berbasis ekonomi kerakyatan
Indonesia Sejahtera

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara garis besar, Ilustrasi Perencanaan Dinas Perhubungan


dalam penetapan tujuan dan sasaran rencana kerja terkait dengan Visi Kota
Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Perhubungan T.A.2022


terkait dengan Misi V yaitu Mewujudkan Kota Modern yang berdaya saing
dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :
Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Baik dan Ramah
Lingkungan

Indikator keberhasilan untuk mengukur ketercapaian Tujuan ini


adalah Indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan yang
berkeselamatan. Indikator ini merupakan Nilai Rata-rata dari Cakupan
Pelayanan, Cakupan Pengaturan Lalu Lintas, dan Cakupan Pengendalian
Angkutan.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 2


2. Sasaran
a. S1 : Tersedianya Prasarana LLAJ Yang Berkeselamatan
Indikator keberhasilan untuk mengukur ketercapaian
Sasaran S1 ini adalah Indikator Cakupan Pengaturan Prasarana Lalu
Lintas. Sasaran S1 ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam Program
Penyelenggaraan Lalau Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan indikator
program yaitu Cakupan Penyediaan Dan Pemeliharaan Prasarana
Keselamatan LLAJ dan Indikator Cakupan Pengendalian Parkir.

b. S2 : Terselenggaranya Sarana Angkutan Yang Ramah


Lingkungan
Indikator keberhasilan untuk mengukur ketercapaian Sasaran S2 ini
adalah Indikator Cakupan Pengendalian Sarpras Angkutan. Sasaran S1
ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam Program Penyelenggaraan
Lalau Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan indikator program yaitu
Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Laik Jalan dan
indikator Prosentase Pengguna Moda Transportasi Perkotaan
(PPTUK). PPTUK ini juga sebagai indikator Tujuan ke 11.2.1.a dari
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu ada tahun 2030,
menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman,
terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua,
meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi
publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka
yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan
disablitas dan manula.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan telaah kebijakan Nasional, Propinsi dan Visi Daerah


serta pertimbangan usulan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada Bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perumusan program dan kegiatan
pada Renja OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2021 harus
mampu untuk mendorong :
a. Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang
transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 3


b. Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan
umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
c. Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas
transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.
d. Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan
bermotor dan operasional jalur angkutan umum.
e. Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola
administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana
dan SDM yang berkualitas.

Secara teknis, Rumusan Renja 2022 dijabarkan dalam 2 Program,


19 kegiatan, dan 56 Sub Kegiatan, dengan memperhatikan :
a. VISI Kota Magelang Maju, Sehat Dan Bahagia,
b. MISI ke- 5 Mewujudkan Kota Modern Dan Berdaya Saing Dengan
Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur,
c. TUJUAN : Peningkatan Daya Saing Daerah,
d. PROGRAM UNGGULAN : Pengembangan Daya Saing Daerah Berbasis
Inovasi Dan Potensi Lokal,
e. TEMA : Akomodatif Dan Transitif.

Sebagai catatan tambahan, Renja 2022 juga elah memperhatikan


usulan masyarakat pada Forum Musrenbang, Usulan Pokir DPRD, dan Forum
FGD Tematik, yang sudah masuk dan terferifikasi pada system SIPD. Uraian
Program dan kegiatan dalam Renja OPD T.A.2021 ini adalah sebaga berikut :

URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB


NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
I.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan Perkantoran 85
(%)
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan laporan program 85
dan keuangan
(%)
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya RENJA, RENJA PERUBAHAN, 2.00
RENSTRA OPD
(dokumen)
2 dokumen, 12 Bulan 2
(Dokumen)
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersusunnya RKA OPD 1
(Dokumen)
1 dokumen, 12 Bulan 1
(Dokumen)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 4


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Tersusunnya RKA-P OPD 1
(Dokumen)
1 dokumen, 12 Bulan 1
(Dokumen)
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Cakin dan RFK 4
(laporan)
4 Laporan, 4 Triwulan 4
(laporan)
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen LKJIP 1
(Dokumen)
1 Dokumen, 12 Bulan 1
(Dokumen)
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan laporan program 85
dan keuangan
(%)
6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 50
(orang)
12 Laporan, 12 Bulan 1
(tahun)
7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Laporan SPJ Penatausahaan Keuangan 12
(laporan)
12 Laporan, 12 Bulan 12
(bulan)
8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran 12
(laporan)
12 Laporan, 12 Bulan 12
(laporan)
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan kebutuhan SDM 85
(%)
9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian 59
Kerja/Dinas Pegawai
(Stel)
12 Stel PDUBPSR, 47 Stel PDL 59
(Stel)
10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan 14
Penilaian Kinerja Pegawai
(Orang / Kegiatan)
Mamin Rapat (1 kegiatan) 14
(Orang / Kegiatan)
11 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Sosialisasi Perundang- 2
Undangan
(Kegiatan)
Iklan (2 Kegiatan), Mobil Hias (2 2
Kegiatan), Mamin, ATK
(Kegiatan)
12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Terlaksananya Bimtek Peraturan 2
Perundangan
(Kegiatan)
Latihan PBB (2 kegiatan, 12 Bulan), 2
Mamin Pegawai(Kegiatan)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 5


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan kebutuhan alat dan 85
kelengkapan kantor
(%)
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli 5.00
(Jenis)
Lampu Esensial 18 Watt, 24 Watt, 36/42 5
Watt, 48/60 Watt, Neon Komplit 40 Watt
(Jenis)
14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis peralatan gd kantor yang dibeli 3.00
(Jenis)
Spanduk 75 m2, Bendera Merah Putih, 3
Umbul-umbul
(Jenis)
15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jenis bahan logistik kantor yang dibeli 6
(Jenis)
Isi Ulang Tabung Gas Elpiji, Air Mineral, 6
Gula, Kopi, Teh (Tubruk), Teh (Celup)
(Jenis)
16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis barang yang dicetak dan digandakan 6
(Jenis)
Blangko, Agenda (Surat Masuk), Agenda 6
(Surat Keluar), Map, Fc, Amplop
(Jenis)
17 Penyediaan Bahan/Material
Tersedianya Bahan/Material 21
(Jenis)
Alat dan Bahan Kebersihan ;12 bulan 21
(Jenis)
18 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Terfasilitasinya Kunjungan Tamu 12
(Bulan)
Mamin Tamu, Cindera Mata; 12 Bulan 12
(bulan)
19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah rapat koordinasi yang 35.00
diselenggarakan
(Kegiatan)
SPPD, Mamin Rapat ;12 bulan 35
(Kegiatan)
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Prosentase pemenuhan operasional kantor 85
(%)
20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1
(kegiatan)
Materai 10000 1
(kegiatan)
21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 36
Air dan Listrik
(jenis)
Belanja Telepon, Air, Listrik, Langganan 36
Internet
(jenis)
22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12
(Bulan)
5 Satpam, 3 Kebersihan, 2 Pembuat 12
Minum, ATK, Alat Listrik
(Bulan)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 6


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang 85
milik daerah
(%)
23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas 8
atau Kendaraan Dinas Jabatan
(kendaraan)
4 Mobil, 4 Motor 8
(kendaraan)
24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12
atau Lapangan(Bulan)
4 Mobil, 12 Motor, 1 Mini Bus 12
(Bulan)
25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak 12
Bermotor
(Bulan)
15 Unit 12
(Bulan)
26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 12
(Bulan)
2 Unit AC, 4 Unit PC, 2 Unit Printer 12
(Bulan)
27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Rehabilitasi Gedung Kantor 1
(Paket)
1 Paket Pekerjaan Renovasi Gedung 1
Dalops
(Paket)
28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1
Gedung Kantor
(Paket)
1 Paket Pekerjaan Sekat Gedung PKB 1
(Paket)
29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1
Pendukung Gedung Kantor
(Paket)
1 Paket Pekerjaan Pengecatan Gedung 1
Kantor
(Paket)

B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS


DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Penyediaan dan Pemeliharaan 85
Prasarana Keselamatan LLAJ
(%)
Cakupan pengendalian parkir 86
(%)
Cakupan KBWU laik jalan(%) 100
Prosentase pengguna moda 6,61
transportasi umum di perkotaan
(%)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 7


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
7) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Prosentase pemenuhan Sarpras Keselamatan 85
Jalan
(%)
30 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Pembinaan Pelajar Pelopor 50
(orang)
2 keg sosialisasi pembinaan pelajar 1
pelopor dan 3 sosialisasi paud
(Dokumen)
8) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Prosentase pemenuhan Sarpras Keselamatan 85
Jalan
(%)
31 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Tersedia dan Terpasangnya Lampu PJU 44,00
(Titik)
Penyediaan Lampu PJU dan Langganan 44
Listrik
(Titik)
RKM 1
(LS)
32 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Pemeliharaan PJU 400
(Titik)
1 Paket ATK, 1 Paket Bahan Material, 1 1
Paket Alat Listrik, 8 Orang THL, Mamin
Rapat
(Tahun)
33 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Prosentase Pemeliharaan Sarpras 600
Keselamatan Jalan
(Barang)
500 Pita kejut, Pemeliharaan 20 CC, 50 3.000
Rambu, 15 flashing, 15 APILL ATCS,
pengadaan 1 kendaraan skylift; 12 bulan
(Meter)
Pengadaan Skylift 1
(Unit)
9) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Cakupan Pengendalian Sarana Angkutan 85
(%)
34 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
Cakupan Pengendalian Sarana Angkutan 85.00
(%)
2 Set ATK, 6 Pkt Alat Kebersihan, 6 Paket 12
Bahan Pembersih, 1 THL Kebersihan, 3
THL Keamanan, 6 THL Pengelola dan
Pengawasan Terminal, 1 Pembuat
Mamin, 6 Paket mimin harian, Lembur
THL, SPPD ; 12 Bulan
(bulan)
35 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama
dan Pendukung)
Pemeliharaan Gedung Terminal 1
(unit)
1 pkt ATK, 1 pkt bahan bangunan, 1 pkt 12
tukang; 6 Bulan
(bulan)
10) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Prosentase Pembinaan dan Pengendalian 85
Parkir
(%)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 8


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
36 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Prosentase Pembinaan dan Pengendalian 85.00
Parkir
(%)
1 paket ATK, 2 meteran, 2 pembinaan, 1 12
paket mamin, 1 paket penggandaan, 12
bulan
(bulan)
37 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
Prosentase Pembinaan dan Pengenadalian 85.00
Parkir
(%)
24 Oprasi KTL.; 12 Bulan 12
(bulan)
11) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12
(bulan)
Prosentase KBWU laik jalan 85
(%)
Umur ekonomis alat uji 10
(tahun)
38 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12.00
(bulan)
Pengajuan perpanjangan kompetensi 12
Penguji kendaraan bermotor
(bulan)
39 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan
Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12.00
(bulan)
1 Pkt ATK, 1 pkt peralatan Penguji, 1 pkt 12
perlengkapan penguji (seragam), 1pkt
sms gateway, 1 pkt hardware; 12 bulan
(bulan)
Prosentase KBWU laik jalan 85
(%)
40 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12
(bulan)
1 pkt bukti lulus uji, 1pkt atk, 1 pkt 12
printer
(bulan)
Prosentase KBWU laik jalan 85
(%)
41 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12
(bulan)
11 Pkt Kalibrasi, 1pkt pemeliharaan, 1pkt 12
bbm/oli, 1 pkt sukucadang, 1 pkt
pemeliharaan software
(bulan)
Umur ekonomis alat uji 10
(tahun)
42 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12
(bulan)
1 pkt mamin, 1 pkt akreditasi, 1 pkt 12
SPPD(bulan)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 9


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
12) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Prosentase pemenuhan Sarpras Keselamatan 85
Jalan
(%)
43 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Prosentase Pemasangan ATCS 83
(%)
1 kegiatan survey simpang tidak ber 1
APILL
(Dokumen)
44 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan 85.00
Jalan
(%)
100 Cermin Cembung, 100 Rambu, Marka 246
5000 m, 4 flashing; 12 Bulan
(unit)
45 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan 85
Jalan
(%)
CFD, CFN dan Posko Lebaran dan Tahun 1
Baru
(Dokumen)
46 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Rasio Prasarana Parkir dengan kondisi Baik 85.00
(%)
Satu Paket ATK, 1 paket mamin rapat, 30 12
anggota THL DALOPS, TP4D, SPPD, 5
operasi gabungan
(bulan)
47 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan 85.00
Jalan
(%)
1 paket ATK, 1 paket mamin, 1 paket 12
penggandaan
(bulan)
13) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan 85
Jalan
(%)
48 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
Tersedianya software SIM ANDALALIN 1
(unit)
1 software siandalan 12
(bulan)
49 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Koordinasi Penilaian Andalalin 6,00
(Rekomendasi)
1 paket ATK, 1 paket mamin, 1 paket 12
penggandaan
(bulan)

14) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan


Prosentase Pengguna Moda Transportasi 6.66
Umum di Perkotaan
(%)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 10


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
50 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Pembinaan Awak Angkutan 30
(orang)
1 paket atk, 1 paket penggandaan, 1 1
paket banner, 1 paket pengganti uang
transport, 1 paket hadiah juara, 1 paket
mamin, 1 paket honor narsum
(kegiatan)
15) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Prosentase Pengguna Moda Transportasi 6.66
Umum di Perkotaan (%)
51 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan BUS Mudik Gratis 2
(Unit)
1 paket ATK, 1 paket cetak stiker, 1 6
paket penggandaan, 1 paket sewa bus, 1
paket mamin, 1 paket SPPD,1 Paket
Belanja Alat/BAhan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Komputer(paket)
16) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan
Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Presentase Pengguna Moda Transportasi 6.66
Umum di Perkotaan
(%)
52 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengusaha dan Awak Angkutan 80,00
(Orang)
1 paket ATK, 1 paket dekorasi, 1 paket 12
uang transport, 1 paket penggandaan, 1
paket mamin, 1 paket narasumber
(bulan)
17) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Prosentase Pengguna Moda Transportasi 6.66
Umum di Perkotaan
(%)
53 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Survei Tingkat Pelayanan Angkutan 19,00
(Trayek)
1 paket ATK, 1 paket penggandaan, 1 1
paket mamin
(Dokumen)
54 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum
Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan Trayek dan BOK Angkutan Kota 3
BRT
(Koridor)
1 paketATK, 1 paket penggandaan, 1 12
paket SPPD, 1 paket mamin, 1 Paket
konsutansi perencanaan
(bulan)
18) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Load Factor Angkutan Umum(%) 40

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 11


URUSAN/BIDANG INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB
NO TARGET
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KEGIATAN
55 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penerbitan Kartu Pengawasan Ijin Trayek 70,00
(Angkot)
1 Paket ATK, 1 paket penggandaan, 1 12
paket Komputer, 1 Paket Printer, 1 paket
laptop, 1 paket software
(bulan)
19) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan
Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Prosentase Pengguna Moda Transportasi 6.66
Umum di Perkotaan
(%)
56 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Rasio Keseimbangan Jumlah Armada 80.00
Angkutan Umum dengan Kebutuhan Armada
Angkutan Umum
(%)
1 Paket kegiatan Survei Keseimbangan 12
Jumlah Armada Angkutan Umum
Berdasarkan Kebutuhan Penumpang.1
Paket ATK.1 Paket Penggandaan.1 Paket
Mamin.
(bulan)
Cakupan Load Factor Angkutan Umum 40.00
(%)
Prosentase Pengguna Moda Transportasi 6.66
Umum di Perkotaan
(%)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan III - 12


BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 memuat


program-program prioritas sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang
Tahun 2021-2026. Tema dasar perencanaan tahun ini adalah Akomodatif Dan
Transitif. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh
OPD. Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah
maka program program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama,
yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing masing prioritas
adalah sebagai berikut :

➢ Prioritas I merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022


sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala
daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan
serta Program Intervensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil hasil
Focuss Group Discussion (FGD) ;
➢ Prioritas II Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dalam RPJMD Kota Magelang
Tahun 2021-2026
➢ Prioritas III merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan
dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

Ilustrasi Program Prioritas terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 1


Dalam SIPPD Kota Magelang T.A.2022 sudah diterapkan system Plafonisasi
Pagu Anggaran Awal (Sementara). Plafon anggaran awal Dinas Perhubungan
sebesar Rp 1.376.800.000, -. Dalam input Perencanaan penganggaran di system
SIPD telah diusulkan anggaran Rp 57.495.997.857,-. Berdasarkan hasil klarifikasi
dan verifikasi (DESK) TIM SIPPD Kota Magelang T.A.2022 dihasilkan kesepakatan
dan solusi Rencana Kerja Dan Pendanaan OPD Dinas Perhubungan dengan
rasionalisasi anggaran dan pengalihan sumber pendanaan (DBH Pajak Kendaraan
Bermotor), sehingga total anggaran yang direncanakan sebesar Rp
2.491.428.432,- (DAU) dan Rp 2.500.000.000,- (DBH-PKB). Sehingga total
rencana pendanaan sebesar Rp 4.991.428.432,- , (belum termasuk anggaran
untuk pengelolaan PJU).

Dengan diberlakukannnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang


Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan terkait Penerangan
Jalan Umum (PJU) yang semula di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka
pada T.A.2022 wajib dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Oleh karena itu,
dalam Renja 2022 penyelenggaraan PJU juga sudah diakomodir sesuai arahan TIM
Desk Renja. Oleh karena itu, maka dalam Renja 2022 ini total anggaran yang
direncanakan seelah ditambah penyelenggaraan PJU sebesar Rp.
16.880.808.333,-

Pada Tahun Anggaran 2022 juga merupakan tahun awal pelaksanaan Salah
Satu Progam Kerja Walikota terkait pemberian anggaran 30.000.000,- Per RT di
seluruh Kelurahan se Kota Magelang. Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)
ini diteruskan ke OPD seuai dengan tupoksinya, dan menjadi kegiatan dan
anggaran wajib pada Renja OPD. Usulan RKM yang diakomodir Dinas Perhubugan
terkait PKJU dan Alat Keselamatan Jalan (cermin cembung). Rencana Anggaran
Dishub pada Renja 2022 seteh menambahkan usulan RKM menjadi Rp.
18.044.216.833,-

Rincian Rencana Kerja Dan Pendanaan OPD Dinas Perhubungan untuk Tahun
2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel.4 (Rencana Kerja Dan
Pendanaan OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang T.A.2022).

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 2


Tabel.4
Rencana Kerja Dan Pendanaan OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang T.A.2022

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2 18.044.216.833,00
DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.044.216.833,00
1. 2.15.2-15.0-0.0-0.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.788.951.016,00
KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan Perkantoran 85
(%)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.602.000,00
Prosentase pemenuhan laporan program dan keuangan 85 (Dishub, KOTA MAGELANG)
(%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.898.000,00
Tersusunnya RENJA, RENJA PERUBAHAN, RENSTRA OPD 2.00 (Dinas Perhubungan, KOTA
(dokumen) MAGELANG)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.801.000,00
Tersusunnya RKA OPD 1 (Dinas Perhubungan, KOTA
(Dokumen) MAGELANG)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.955.000,00
Tersusunnya RKA-P OPD 1 (Dinas Perhubungan, KOTA
(Dokumen) MAGELANG)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 7.329.000,00
Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Cakin dan RFK 4 (Dinas Perhubungan, KOTA
(laporan) MAGELANG)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.619.000,00
Tersusunnya Dokumen LKJIP 1 (Dinas Perhubungan, KOTA
(Dokumen) MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.027.024.000,00
Prosentase pemenuhan laporan program dan keuangan 85 (Dishub, KOTA MAGELANG)
(%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.000.000.000,00
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 50 (Dinas Perhubungan, KOTA
(orang) MAGELANG)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.274.000,00
Laporan SPJ Penatausahaan Keuangan(laporan) 12 (Dinas Perhubungan, KOTA
MAGELANG)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 6.750.000,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran 12 (Dinas Perhubungan, KOTA
(laporan) MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.690.000,00
Prosentase pemenuhan kebutuhan SDM 85 (-, KOTA MAGELANG)
(%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya -
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Kerja/Dinas Pegawai 59 (-, KOTA MAGELANG)
(Stel)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 3


CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 490.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 14 (-, KOTA MAGELANG)
(Orang / Kegiatan)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Perundang-Undangan 2 (-, KOTA MAGELANG)
(Kegiatan)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.200.000,00
Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundangan 2 (-, KOTA MAGELANG)
(Kegiatan)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.159.000,00
Prosentase pemenuhan kebutuhan alat dan kelengkapan kantor 85 (-, KOTA MAGELANG)
(%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.717.000,00
Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli 5.00 (-, KOTA MAGELANG)
(Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.735.000,00
Jenis peralatan gd kantor yang dibeli 3.00 (-, KOTA MAGELANG)
(Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.500.000,00
Jenis bahan logistik kantor yang dibeli 6 (-, KOTA MAGELANG)
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.572.000,00
Jenis barang yang dicetak dan digandakan 6 (-, KOTA MAGELANG)
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material 6.785.000,00
Tersedianya Bahan/Material 21 (-, KOTA MAGELANG)
(Jenis)
Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.050.000,00
Terfasilitasinya Kunjungan Tamu 12 (-, KOTA MAGELANG)
(Bulan)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.800.000,00
Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 35.00 (-, KOTA MAGELANG)
(Kegiatan)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.086.016,00
Prosentase pemenuhan operasional kantor 85 (-, KOTA MAGELANG)
(%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.000,00
Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 (-, KOTA MAGELANG)
(kegiatan)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36 (-, KOTA MAGELANG)
(jenis)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 213.374.016,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 (-, KOTA MAGELANG)
(Bulan)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 212.390.000,00
Daerah
Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah 85 (-, KOTA MAGELANG)
(%)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 4


CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 58.025.000,00


Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 8 (-, KOTA MAGELANG)
Dinas Jabatan
(kendaraan)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 89.045.000,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 (-, KOTA MAGELANG)
(Bulan)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat 3.000.000,00
Angkutan Darat Tak Bermotor
Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 12 (-, KOTA MAGELANG)
(Bulan)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.820.000,00
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 12 (-, KOTA MAGELANG)
(Bulan)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kantor 1 (-, KOTA MAGELANG)
(Paket)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2.500.000,00
Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 (-, KOTA MAGELANG)
(Paket)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 5.000.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 (-, KOTA MAGELANG)
(Paket)
2. 2.15.2-15.0-0.0-0.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 12.255.265.817,00
JALAN (LLAJ)
Capaian Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Keselamatan 85
LLAJ
(%)
Cakupan pengendalian parkir 86
(%)
Cakupan KBWU laik jalan 100
(%)
Prosentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan 6,61
(%)

2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 43.766.000,00


Prosentase pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan 85 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ 43.766.000,00


Kabupaten/Kota
Pembinaan Pelajar Pelopor 50 (DISHUB, KOTA
(orang) MAGELANG)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 5


CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 9.699.544.901,00
Prosentase pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan 85 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.485.154.000,00
Tersedia dan Terpasangnya Lampu PJU 44,00 (DISHUB, KOTA
(Titik) MAGELANG)
RKM 1 (KOTA MAGELANG)
(LS)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.543.019.401,00
Pemeliharaan PJU 400 (DISHUB, KOTA
(Titik) MAGELANG)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.671.371.500,00
Prosentase Pemeliharaan Sarpras Keselamatan Jalan 600 (Dinas Perhubungan Kota
(Barang) Magelang, KOTA
MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 313.646.400,00
Cakupan Pengendalian Sarana Angkutan 85 (KOTA MAGELANG)
(%)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 302.118.400,00
Cakupan Pengendalian Sarana Angkutan 85.00 (DISHUB, KOTA
(%) MAGELANG)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 11.528.000,00
Pemeliharaan Gedung Terminal 1 (DISHUB, KOTA
(unit) MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 70.996.000,00
Prosentase Pembinaan dan Pengendalian Parkir 85 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan 31.864.000,00
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Prosentase Pembinaan dan Pengendalian Parkir(%) 85.00 (Dinas Perhubungan Kota
Magelang, KOTA
MAGELANG)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin 39.132.000,00


Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Prosentase Pembinaan dan Pengenadalian Parkir 85.00 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)

2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 209.084.000,00


Terlaksananya pelayanan uji berkala 12 (Dinas Perhubungan, KOTA
(bulan) MAGELANG)
Prosentase KBWU laik jalan 85 (Dinas Perhubungan, KOTA
(%) MAGELANG)
Umur ekonomis alat uji 10 (Dinas Perhubungan, KOTA
(tahun) MAGELANG)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 6


CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala 2.698.000,00
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12.00 (Dinas Perhubungan, KOTA
(bulan) MAGELANG)
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 5.106.000,00
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12.00 (DInas Perhubungan, KOTA
(bulan) MAGELANG)
Prosentase KBWU laik jalan 85 (Dinas Perhubungan, KOTA
(%) MAGELANG)
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 113.614.000,00
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12 (Dinas Perhubungan, KOTA
(bulan) MAGELANG)
Prosentase KBWU laik jalan 85 (Dinas Perhubungan, KOTA
(%) MAGELANG)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 64.854.000,00
Bermotor
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12 (Dinas Perhubungan, KOTA
(bulan) MAGELANG)
Umur ekonomis alat uji 10 (Dinas Perhubungan, KOTA
(tahun) MAGELANG)
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 22.812.000,00
Terlaksananya pelayanan uji berkala 12 (Dinas Perhubungan, KOTA
(bulan) MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 1.441.282.016,00
Kabupaten/Kota
Prosentase pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan(%) 85 (Dinas Perhubungan Kota
Magelang, KOTA
MAGELANG)
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan 12.224.000,00
Kabupaten/Kota
Prosentase Pemasangan ATCS 83 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan 467.532.000,00
Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan 85.00 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 62.462.000,00
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan 85 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk 896.030.016,00


Jalan Kabupaten/Kota
Rasio Prasarana Parkir dengan kondisi Baik 85.00 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 7


CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 3.034.000,00
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan 85.00 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan 55.959.000,00
Kabupaten/Kota
Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan 85 (Dinas Perhubungan Kota
(%) Magelang, KOTA
MAGELANG)
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 50.371.000,00
Tersedianya software SIM ANDALALIN 1 (Dinas Perhubungan Kota
(unit) Magelang, KOTA
MAGELANG)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 5.588.000,00
Koordinasi Penilaian Andalalin 6,00 (Dinas Perhubungan Kota
(Rekomendasi) Magelang, KOTA
MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 13.992.000,00
Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(%) 6.66 (DISHUB, KOTA
MAGELANG)
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan 13.992.000,00
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Pembinaan Awak Angkutan 30 (DISHUB, KOTA
(orang) MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 56.012.000,00
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan 6.66 (DISHUB, KOTA
(%) MAGELANG)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 56.012.000,00
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan BUS Mudik Gratis 2 (-, KOTA MAGELANG)
(Unit)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan 17.625.000,00
yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Presentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan 6.66 (DISHUB, KOTA
(%) MAGELANG)
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan 17.625.000,00
Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengusaha dan Awak Angkutan 80,00 (-, KOTA MAGELANG)
(Orang)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) 317.862.000,00
Daerah Kabupaten/Kota
Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan 6.66 (DISHUB, KOTA
(%) MAGELANG)
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan 11.534.000,00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Survei Tingkat Pelayanan Angkutan 19,00 (-, KOTA MAGELANG)
(Trayek)

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 8


CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NO KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF
LOKASI
2022 (Rp)
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek 306.328.000,00
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan Trayek dan BOK Angkutan Kota BRT(Koridor) 3 (-, KOTA MAGELANG)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 7.615.500,00
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Load Factor Angkutan Umum 40 (-, KOTA MAGELANG)
(%)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan 7.615.500,00
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penerbitan Kartu Pengawasan Ijin Trayek 70,00 (-, KOTA MAGELANG)
(Angkot)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani 7.881.000,00
Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan 6.66 (-, KOTA MAGELANG)
(%)
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan 7.881.000,00
dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rasio Keseimbangan Jumlah Armada Angkutan Umum dengan 80.00 (-, KOTA MAGELANG)
Kebutuhan Armada Angkutan Umum
(%)
Cakupan Load Factor Angkutan Umum 40.00 (-, KOTA MAGELANG)
(%)
Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan 6.66 (-, KOTA MAGELANG)
(%)

JUMLAH 18.044.216.833,00

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan IV - 9


BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang


T.A.2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022. Renja T.A.2022 ini merupakan
perencanaan tahun ke kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang memuat rencana kerja dan
pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022.
Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa
RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD, maka Renja OPD
merupakan pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA OPD. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2021 memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan
Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan
(stakeholders) melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan
yang telah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut, maka Renja OPD juga harus
bisa menyelaraskan hasil Forum OPD, FGD, Musrenbang, Pokir dan Rancangan Awal
RKPD, serta Tugas Pokok Dan Fungsi OPD dalam suatu perencanaan dan anggaran
kinerja OPD.
Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya
diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi
Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN. Keberhasilan pembangunan
di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga
ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi
permasalahan yang ada, sehingga cita–cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi
dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu
yang telah ditentukan.
Kaidah pelaksanaan Renja OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang
adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja 2022 Dinas Perhubungan V-1


1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2022
merupakan penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra–OPD);
2. Renja OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022 Wajib
memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta
Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) dan Pokir DPRD Kota Magelang;
3. Renja OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022, tidak hanya memuat
kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik,
tetapi juga memuat rancangan rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat;
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Magelang Tahun 2022 untuk urusan Perhubungan, Renja ini juga
disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
5. Seluruh jajaran OPD Dinas Perhubungan Kota Magelang berkewajiban dan
berperan serta untuk melaksanakan program–program Renja OPD Dinas
Perhubungan Kota Magelang Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wata’ala selalu membimbing dan


meridhoi kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan Kota Magelang.
Magelang, Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


KOTA MAGELANG

CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SiT.,MT


Pembina
NIP. 19750716 199803 1 006

Rencana Kerja 2021 Dinas Perhubungan V-2


Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2021
Kota Magelang
Tabel T.C.1

Dinas Perhubungan Kota Magelang


Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Target Renstra Perangkat
Target Tahun Lalu (n-2) 2019
Realisasi Target Daerah s/d tahun berjalan
KinerjaCapai Target Program
Kinerja Hasil Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi Tingkat
an Program dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Program dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah realsisasi (%) (renja Perangkat Capaian Capaian
Kode (Renstra
Program/Kegiatan (outcomes) /Kegiatan (output) Keluaran Kegiatan tahun (n-2) 2019 tahun (n-2) 2019
Perangkat daerah tahun (n- Program dan Realisasi
s/d dengan tahun Kegiatan s/d Target
Daerah) 1) 2020
2018 (n-3) tahun berjalan Resntra (%)
Tahun 2021
2020 (tahun n-
1)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 (10/4)
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat terkirimnya surat dinas 12 bln 404.500 700.000 599.000 85,57% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah langganan air, listrik dan
telepon 12 bln 130.812.699 128.109.424 128.109.424 100,00% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional ijin kendaraan dinas 27 unit 11.730.245 14.671.000 10.837.800 73,87% 27 unit 28 unit 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan keuangan OPD 12 lap 145.943.625 1.631.060.000 157.916.400 9,68% 12 lap 13 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor peralatan kebersihan dan bahan
kebersihan 12 bln 107.253.204 120.807.000 119.700.086 99,08% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bln 23.882.350 24.500.000 22.863.000 93,32% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jenis cetakan dan penggandaaan 12 bln 12.271.700 13.830.000 11.392.900 82,38% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor alat listrik dan elektronik 12 bln 15.954.500 20.651.000 18.109.000 87,69% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
bendera dan spanduk 12 bln 6.070.000 10.429.000 9.858.500 94,53% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan surat kabar, majalah dan tabloid 12 bln 5.704.000 9.180.000 6.868.000 74,81% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor jumlah pengisian gas 12 bln 1.126.000 1.640.000 880.000 53,66% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman makan minum rapat,pegawai dan
tamu 12 bln 38.165.850 50.610.000 36.933.450 72,98% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
laporan hasil koordinasi 12 bln 202.548.905 244.852.000 238.581.924 97,44% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak
tetap petugas jaga malam 12 bln 152.141.676 169.757.000 169.488.720 99,84% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 Pengelolaan administrasi kepegawaian dokumen kepegawaian 12 bln 8.252.400 10.276.000 9.544.200 92,88% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor alat pemadam kebakaran 2 jenis 27.350.000 37.100.000 35.180.000 94,82% 2 jns 2 jenis 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor perlengkapan komputer 3 jenis 51.350.000 53.000.000 51.875.900 97,88% 3 jns 3 jenis 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung yang terpelihara 12 bln 158.254.590 123.000.000 107.032.425 87,02% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas yang
dinas/operasional terpelihara 12 bln 209.231.059 235.051.000 218.574.694 92,99% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan kantor yang
terpelihara 12 bln 14.222.750 25.650.000 18.350.500 71,54% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan kantor yang
terpelihara, 12 bln 43.890.000 75.320.000 55.532.400 73,73% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 02 . 37 Pengadaan Jaringan Listrik 176.350.000 143.699.000 81,49%
2.09 . 2.09.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100%
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
pakaian dinas PDH 33 stel 41.794.000 35.076.000 32.895.000 93,78% 33 stel 34 stel 100%
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
OPD 100%
2.09 . 2.09.01 . 05 . 08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
peningkatan kerjasama kelembagaan 120.885.300 146.210.000 164.310.000 112,38% 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dokumen dan laporan subbagian prog
Realisasi Kinerja OPD keu 12 lap 23.432.500 24.981.000 24.821.600 99,36% 12 lap 12 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran laporan keuangan semesteran 2 lap 6.586.000 7.212.000 7.115.400 98,66% 2 lap 2 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 Penyusunan Rencana Kerja OPD dokumen renja 2 lap 13.694.600 13.943.000 13.683.800 98,14% 2 lap 2 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dokumen RKA/RKPA 2 lap 17.763.400 22.793.000 21.768.000 95,50% 2 lap 2 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 . 26 Penyusunan Perubahan Renstra 15.000.000 14.700.000 98,00% 100%
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) OPD Dokumen LKJiP 1 lap 7.686.400 8.572.000 7.686.400 89,67% 1 lap 1 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 8.339.700 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
terkelolanya terminal type C 12 bln 4.548.250 12.106.000 9.756.500 80,59% 12 bln 13 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ operasional WTN 1 keg 4.171.420 36.410.000 32.471.406 89,18% 1 keg 1 keg 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
koordinasi forum LLAJ 4 keg 37.509.200 36.295.000 34.808.000 95,90% 4 keg 4 keg 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal data laporan hasil survey 5 simpang 12.868.550 13.100.000 13.011.400 99,32% 5 simpang 6 simpang 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas rekomendasi Andalalin 12 bln 93.674.550 92.309.000 89.933.000 97,43% 12 bln 13 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan publikasi pembangunan bidang
perhubungan 2 keg 28.031.000 47.462.000 29.796.700 62,78% 2 keg 3 keg 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan
terkelolanya TI bidang perhubungan 12 bln 42.269.300 22.624.000 22.431.000 99,15% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database pengelolaan database bidang
perhubungan perhubungan 12 bln 10.553.800 12.530.000 12.420.800 99,13% 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ 100%
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian sarana dan prasarana LLAJ yang
kendaraan bermotor terpenuhi 12 bln 141.424.000 115.014.200 12 bln 12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
akses jalan dan jaringan listrik POS 10 jenis 81.933.000 121.800.000 121.738.700 99,95% 10 jns 10 jenis 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna
meningkatkan keselamatan penumpang pembinaan dan pengembangan
pemilki dan pengemudi angkutan
umum tidak bermotor 2 keg 24.004.000 41.530.000 35.573.000 85,66% 2 keg 3 keg 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan pengawasan dan penertiban titik-titik
umum di jalan raya strategis 12 bln 121.554.600 84.320.000 84.208.600 99,87% 12 bln 13 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan treminal posko keamanan dan ketertiban lalu
lintas di terminal pada natal, tahun
baru dan lebaran 3 keg 120.422.500 124.244.000 123.384.500 99,31% 3 keg 3 keg 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa
angkutan survey load factor angkutan umum 2 keg 11.618.000 11.775.000 11.720.000 99,53% 2 keg 2 keg 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
angkutan jumlah laya nan umum 1 thn 91.875.000 138.400.000 129.833.600 93,81% 1 thn 1 tahun 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan jumlah ijin yang dilayani 1 thn 26.741.500 27.362.000 26.525.000 96,94% 1 thn 1 tahun 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum jumlah awak angkutan teladan yang
teladan diseleksi 60 org 17.700.000 22.199.000 17.350.000 78,16% 60 org 60 org 100%
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas pelajar pelopor keselamatan lalu
lintas 360 org 62.296.000 210.042.000 197.357.000 93,96% 360 org 360 org 100%
2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan 100%
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir evaluasi lokasi parkir dan pembinaan 6 lokasi 400 7 lokasi 400
juru parkir org 59.354.500 68.103.000 60.708.300 89,14% 6 lokasi 400 org org 100%
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan
rapat koordinasi dan laporan 12 lap 277.960.950 384.392.000 377.546.400 98,22% 12 lap 13 lap 100%
2.09 . 2.09.01 . 18 . 12 Pembangunan gedung Sarana Prasarana LLAJ 200.000.000 198.516.500 99,26%
2.09 . 2.09.01 . 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rambu (standar, F, Portabel) dan
RPPJ 4 jenis 63.036.000 41.075.000 40.876.000 99,52% 4 jns 5 jenis 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan jumlah marka jalan 5000 m' 194.277.300 130.830.000 130.201.500 99,52% 5000 m' 5001 m' 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 Pengadaan lampu flashing/kedip jumlah lampu flashing/kedip 2 unit 88.188.000 181.500.000 175.528.000 96,71% 2 unit 3 unit 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 Pengadaan Traffic Light jumlah pelican crossing 134.982.000 1.732.996.000 1.585.299.550 91,48% 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan
alat pengaman pengendali jalan (pita 300 m & 30
kejut, cermin tikungan, traffic cone) unit 330.946.064 248.000.000 239.538.332 96,59% 300 m & 30 unit 301 m 30 unit 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 Penertiban kawasan tertib lalu lintas Sosiaisasi/penyuluhan di lapangan
tentang ketertiban di KTL 5 lokasi / 12
bln 56.920.600 57.980.000 56.156.800 96,86% 5 lokasi / 12 bln 6 lokasi /12 bln 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan
data perencanaan rekayasa jalan 5 ruas jalan 9.732.550 10.182.000 8.738.600 85,82% 5 ruas jalan 6 ruas jalan 100%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan pada Jalan Kota
dokumen audit 45.000.000 42.846.500 95,21%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar
11.897.000 11.066.000 93,02%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 14 Pengendalian Lalu Lintas pada Pelaksanaan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (HBKB) 181.970.000 167.379.400 91,98%
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas
Lokasi bebas Kendaraan bermotor 30 petugas 628.677.540 799.626.000 737.286.770 92,20% 30 petugas 31 petugas 100%
2.09 . 2.09.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor 100%
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
jumlah kendaraan wajib uji,
Tersedianya smart card tanda lulus uji
beserta kelengkapannya,Ekstra
Fooding 4300 kbwu 247.395.184 310.294.000 300.744.112 96,92% 100%
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan
bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus pembinaan di bengkel karoseri dan
bengkel bus dan pengadaan stroller 120 kend 19.890.000 15.793.000 14.717.000 93,19% 120 kend 121 kend 100%
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Magelang
Tabel T.C.2

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/Standar
NO indikator IKK Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Catatan Analisis
Nasional
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah pelayanan umum yang sudah
1 dilaksanakan Dinas Perhubungan 5 1 1 1 1 5 5 5 5

Prasarana angkutan darat berupa


2 terminal angkutan barang dengann KEWENANGAN PEMP.
kondisi baik 100% 50% 75% 90% 100% 40% 40% 40% 40% PUSAT
Jumlah prasarana utama dan penunjang
operasional terminal angkutan barang KEWENANGAN PEMP.
5 3 3 4 5 2 2 2 2 PUSAT
jumlah prasarana standar pelayanan
2.1 minimal operasional terminal angkutan KEWENANGAN PEMP.
barang 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PUSAT
Jumlah sub terminal (terminal Type C)
2.2
yang tertata N/A 2 2 2 3 1 2 2 2
Rasio prasarana parkir dengan kondisi
3
baik N/A 66% 78% 88% 100% 66% 78% 90% 100%
jumlah titik parkir yang terfasilitasi sarana
4 dan prasarana parkir
N/A 121 143 161 183 121 143 165 183
jumlah titik-titik parkir yang terkelola
4.1
N/A 183 183 183 183 183 183 183 183
tingkat pelayanan parkir di tepi jalan
4.2
umum N/A 90% 93% 96% 100% 87% 93% 100% 100%
Jumlah blok parkir yang telah dievaluasi
5
dan diawasi N/A 10 10 10 11 10 10 11 11
5.1 Jumlah blok parkir yang dikelola N/A 11 11 11 11 11 11 11 11
Jumlah tempat-tempat pemberhentian
5.2 angkutan umum (halte)
N/A 18 19 20 22 21 22 22 22
Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas
6
dan angkutan umum N/A 8.5 8.75 9 9.25 8.49 8.75 9.0 9.25
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar
NO indikator IKK Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Catatan Analisis
Nasional
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
prosentase pengendalian lalu lintas yng
8
terintegrasi N/A 44,00% 61% 72% 8.39% 44,44% 61 72 83
jumlah simpang dengan pengendali APILL
8.1 terintegrasi (ATCS)
N/A 8 11 13 15 8 11 13 15
Jumlah simpang dengan pengendali APILL
8.2
N/A 18 18 18 18 18 18 18 18
Rasio kendaraan bermotor wajib uji yang
9 tidak melakukan pengujian
N/A 4% 4% 4% 4% 2.3% 4% 4% 4%
Jumlah KBWU yang tidak melakukan uji
9.1 pada periode triwulan tersebut
N/A 147 148 150 152 82 148 150 152
Jumlah KBWU pada periode triwulan
9.2
tersebut N/A 3.694 3.700 3.750 3.800 3.602 3.700 3.750 3.800
Jumlah arus penumpang angkutan umum
10 perlu perubahan
N/A 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.805.438 2.900.000 2.900.000 2.900.000 indikator menjadi LF %
Rasio ketersediaan angkutan umum
11 terhadap jumlah penduduk
N/A 4.86% 5% 49.5% 49% 4.86% 5% 5% 5%
Jumlah ketersediaan seat penumpang
11.1
angkutan umum N/A 6.318 6.500 6.500 6.500 6.318 6.500 6.500 6.500
11.2 jumlah penduduk N/A 129.995 130.000 131.300 132.613 129.998 130.000 131.300 132.613
Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang
12 terpelihara perlu perubahan
N/A 7 7 7 7 7 7 7 indikator menjadi %
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kota Magelang
Tabel T-C.31

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Oleh OPD


Target
Nama OPD/Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana CATATAN PENTING
Capaian
DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dishub 2 Dokumen Rp 4.898.000 Dishub 2 Dokumen Rp 4.898.000 DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dishub 1 Dokumen Rp 6.801.000 Dishub 1 Dokumen Rp 4.850.000 DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dishub 1 Dokumen Rp 6.955.000 Dishub 1 Dokumen Rp 4.435.000 DAU
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dishub Rp - Dishub 1 Dokumen Rp 4.969.000 DAU
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Dishub Rp - Dishub 1 Dokumen Rp 4.712.000 DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Dishub 4 Laporan Rp 7.329.000 Dishub 4 Laporan Rp 7.329.000 DAU
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dishub 1 Dokumen Rp 4.619.000 Dishub 1 Dokumen Rp 4.619.000 DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dishub 12 Laporan Rp 4.756.103.425 Dishub 12 Laporan Rp 4.756.103.425 DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Dishub 12 Laporan Rp 20.274.000 Dishub 12 Laporan Rp 20.274.000 DAU
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Dishub 12 Laporan Rp 6.750.000 Dishub 12 Laporan Rp 6.750.000 DAU
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dishub Rp - Dishub 12 Laporan Rp 4.183.000 DAU

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dishub 59 Stel Rp 47.500.000 Dishub 59 Stel Rp 92.650.000 DAU
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dishub 1 Kegiatan Rp 490.000 Dishub 1 Kegiatan Rp 490.000 DAU
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dishub 2 Kegiatan Rp 21.000.000 Dishub 2 Kegiatan Rp 1.500.000 DAU

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dishub 2 Kegiatan Rp 2.200.000 Dishub 2 Kegiatan Rp 4.400.000 DAU

Administrasi Umum Perangkat Daerah


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Dishub 5 Jenis Rp 3.717.000 Dishub 5 Jenis Rp 3.717.000 DAU
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dishub 3 Jenis Rp 3.735.000 Dishub 3 Jenis Rp 4.055.000 DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dishub 6 Jenis Rp 20.500.000 Dishub 6 Jenis Rp 20.500.000 DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishub 6 Jenis Rp 2.572.000 Dishub 6 Jenis Rp 2.572.000 DAU

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dishub Rp - Dishub 12 Bulan Rp 2.520.000 DAU

Penyediaan Bahan/Material Dishub 21 Jenis Rp 6.785.000 Dishub 21 Jenis Rp 6.785.000 DAU


Fasilitasi Kunjungan Tamu Dishub 12 Kali Rp 3.050.000 Dishub 12 Kali Rp 3.050.000 DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dishub 35 Kegiatan Rp 111.800.000 Dishub 35 Kegiatan Rp 111.800.000 DAU
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dishub Rp - Dishub 2 Kegiatan Rp 700.000 DAU
pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishub 1 Kegiatan Rp 700.000 Dishub 1 Kegiatan Rp 700.000 DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dishub 36 Jenis Rp 129.012.000 Dishub 36 Jenis Rp 129.012.000 DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dishub 12 Bulan Rp 213.374.016 Dishub 12 Bulan Rp 206.774.016 DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak


Dishub 8 Unit Rp 58.025.000 Dishub 8 Unit Rp 58.025.000 DAU
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Dishub 12 Unit Rp 89.045.000 Dishub 12 Unit Rp 89.045.000 DAU
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Dishub 15 Unit Rp 3.000.000 Dishub 15 Unit Rp 3.000.000 DAU
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dishub 8 Unit Rp 4.820.000 Dishub 8 Unit Rp 4.820.000 DAU

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dishub 1 Paket Rp 50.000.000 Dishub 1 Paket Rp 50.000.000 DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Dishub 1 Paket Rp 2.500.000 Dishub 1 Paket Rp 2.500.000 DAU
atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Dishub 1 Paket Rp 5.000.000 Dishub 1 Paket Rp 5.000.000 DAU
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Dishub Rp - Dishub 1 Dokumen Rp 253.774.000 DAU
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
Dishub 5 Kegiatan Rp 43.766.000 Dishub 5 Kegiatan Rp 78.441.000 DAU
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dishub 2 Paket Rp 6.485.154.000 Dishub Rp - DAU
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Dishub 8 Orang Rp 404.225.901 Dishub Rp - DAU
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dishub 44 Titik Rp 1.671.371.500 Dishub 44 Titik Rp 1.983.459.000 DBH-PKB
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Dishub 12 Bulan Rp 302.118.400 Dishub 12 Bulan Rp 332.214.400 DAU
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan
Dishub 1 Paket Rp 11.528.000 Dishub 1 Paket Rp 12.802.000 DAU
Pendukung)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Dishub 2 Kegiatan Rp 31.864.000 Dishub 2 Kegiatan Rp 270.253.000 DAU
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Dishub 24 Kegiatan Rp 39.132.000 Dishub 24 Kegiatan Rp 1.631.184.000 DAU
Kabupaten/Kotaa
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Dishub Rp - Dishub 1 Dokumen Rp 43.760.000.000 DAU
Bermotor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala
Dishub 12 Bulan Rp 2.698.000 Dishub 12 Bulan Rp 2.000.000 DAU
Kendaraan Bermotor
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dishub 5 Paket Rp 5.106.000 Dishub 5 Paket Rp 26.016.000 DAU

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dishub 1 Paket Rp 113.614.000 Dishub 1 Paket Rp 113.630.000 DAU
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Dishub 15 Paket Rp 64.854.000 Dishub 15 Paket Rp 94.854.000 DAU
Bermotor
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Oleh OPD
Target
Nama OPD/Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana CATATAN PENTING
Capaian
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan
Dishub 3 Paket Rp 22.812.000 Dishub 3 Paket Rp 24.124.000 DAU
Bermotor
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala
Dishub Rp - Dishub 1 Kegiatan Rp 4.724.000 DAU
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan
Dishub 1 Kegiatan Rp 12.224.000 Dishub 1 Kegiatan Rp 41.346.000 DBH-PKB
Jalan Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Dishub 200 Unit Rp 395.417.000 Dishub 200 Unit Rp 811.505.000 DBH-PKB
Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
Dishub 4 Kegiatan Rp 62.462.000 Dishub Rp - DAU
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Dishub 12 Bulan Rp 896.030.016 Dishub 12 Bulan Rp 986.755.016 DAU
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Dishub 3 Paket Rp 3.034.000 Dishub 3 Paket Rp 6.535.000 DAU
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Dishub 1 Unit Rp 50.371.000 Dishub 1 Unit Rp 50.924.000 DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Dishub 3 Paket Rp 5.588.000 Dishub 3 Paket Rp 12.836.000 DAU
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Dishub 1 Kegiatan Rp 13.992.000 Dishub 1 Kegiatan Rp 24.719.000 DBH-PKB
Bermotor Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau


Dishub 1 Kegiatan Rp 56.012.000 Dishub 1 Kegiatan Rp 1.103.136.000 DBH-PKB
Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan


Dishub 2 Kegiatan Rp 17.625.000 Dishub 2 Kegiatan Rp 20.024.000 DBH-PKB
Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek
Dishub 1 Dokumen Rp 11.534.000 Dishub 1 Dokumen Rp 26.882.000 DBH-PKB
Perkotaan dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan
Dishub 1 Dokumen Rp 306.328.000 Dishub 1 Dokumen Rp 13.678.000 DBH-PKB
Trayek Perkotaan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan


Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Dishub 12 Bulan Rp 7.615.500 Dishub 12 Bulan Rp 153.606.000 DBH-PKB
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan


Dishub 1 Dokumen Rp 7.881.000 Dishub 1 Dokumen Rp 11.120.000 DBH-PKB
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam (satu) Dishub Rp - Dishub 1 Kegiatan Rp 18.719.000 DBH-PKB
Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL Rp 16.636.911.758 Rp 57.495.997.857

Anda mungkin juga menyukai