PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
RKPD
PROVINSI JAWA TENGAH
2022
TAHUN
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
PROVINSI JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN 2022
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2021
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
PROVINSI 2022 TAHUN 2022
JAWA TENGAH
SCAN HERE :
BUKU
BUKUI I
GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PROVINS! JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
MEMUTUSKAN
Pasal l
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022 diubah menjadi sebagai berikut :
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2022
Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 16 September 2022
I ) Ah'... S 11 �I . I !lt!!J.
arna �iuda
7 1 CJCJ501 1 001
DAFTAR ISI
Daftar Isi ....................................................................................................... i
Daftar Tabel ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum ....................................................................................... I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................... I-4
1.4. Sistematika ............................................................................................ I-5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022 .............................. II-1
2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah ................................................... II-1
2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) .............................................................. II-2
2.3 Indikator Kinerja Program ..................................................................... II-14
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ............................................................. II-14
1. Urusan Pendidikan .......................................................................... II-14
2. Kesehatan ........................................................................................ II-28
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ............................................ II-37
4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ....... II-47
5. Sosial ............................................................................................... II-48
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ...................................................... II-54
1. Tenaga Kerja .................................................................................... II-54
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .......................... II-59
3. Pangan ............................................................................................. II-57
4. Pertanahan ...................................................................................... II-60
5. Lingkungan Hidup ........................................................................... II-61
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ II-65
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................................... II-66
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ............................ II-68
9. Perhubungan ................................................................................... II-69
10. Komunikasi dan Informatika ........................................................... II-73
11. Koperasi dan UKM .......................................................................... II-74
12. Penanaman Modal ........................................................................... II-75
13. Kepemudaan dan Olahraga ............................................................. II-77
14. Statistik .......................................................................................... II-79
15. Persandian ...................................................................................... II-79
16. Kebudayaan .................................................................................... II-80
17. Perpustakaan .................................................................................. II-81
18. Kearsipan ........................................................................................ II-82
C. Urusan Pilihan ...................................................................................... II-83
1. Perikanan dan Kelautan ................................................................... II-83
2. Pariwisata ........................................................................................ II-88
3. Pertanian ......................................................................................... II-90
4. Kehutanan ....................................................................................... II-95
5. Energi dan Sumber Daya Mineral ..................................................... II-104
6. Perdagangan .................................................................................... II-109
7. Perindustrian ................................................................................... II-111
8. Transmigrasi .................................................................................... II-112
i
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ............................................... II-113
1. Sekretariat Daerah ........................................................................... II-113
2. Sekretariat DPRD .............................................................................. II-118
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ................................................ II-119
1. Perencanaan .................................................................................... II-119
2. Keuangan ........................................................................................ II-121
3. Kepegawaian .................................................................................... II-141
4. Pendidikan dan Pelatihan ................................................................. II-142
5. Penelitian dan Pengembangan .......................................................... II-143
6. Pelayanan Penghubung .................................................................... II-145
2.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ............................................ II-145
2.5 Unsur Pemerintahan Umum ................................................................. II-147
ii
13. Kepemudaan dan Olahraga ........................................................ V-22
14. Statistik ..................................................................................... V-22
15. Persandian ................................................................................. V-22
16. Kebudayaan ............................................................................... V-22
17. Perpustakaan ............................................................................. V-23
18. Kearsipan ................................................................................... V-23
C. Urusan Pilihan .................................................................................. V-24
1. Perikanan dan Kelautan .............................................................. V-24
2. Pariwisata ................................................................................... V-25
3. Pertanian .................................................................................... V-26
4. Kehutanan .................................................................................. V-28
5. Energi dan Sumber Daya Mineral ................................................ V-29
6. Perdagangan ............................................................................... V-30
7. Perindustrian .............................................................................. V-31
8. Transmigrasi ............................................................................... V-32
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .......................................... V-32
1. Sekretariat Daerah ...................................................................... V-32
2. Sekretariat DPRD ......................................................................... V-35
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ............................................ V-35
1. Perencanaan ............................................................................... V-35
2. Keuangan .................................................................................... V-36
3. Kepegawaian ............................................................................... V-36
4. Pendidikan dan Pelatihan ............................................................ V-37
5. Penelitian dan Pengembangan ..................................................... V-37
6. Pelayanan Penghubung ............................................................... V-37
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ....................................... V-37
G. Unsur Pemerintahan Umum ............................................................ V-38
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II ..................................... II-1
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 Sampai Dengan Triwulan II ................................................ II-2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ........................................... II-14
Tabel 2.4 Nilai Capaian Kinerja Urusan Kesehatan .................................... II-28
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . II-10
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman ............................................................................... II-45
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat ........................................................... II-47
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Sosial ................................................... II-48
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja......................................... II-54
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak ..................................................................... II-57
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan ............................................................ II-59
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ........................................... II-60
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ............................... II-61
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil .......................................................................... II-65
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.... II-66
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana .................................................................................. II-68
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ........................................ II-69
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ................ II-73
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM ................................ II-74
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ................................ II-76
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ................. II-77
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Statistik................................................ II-79
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Persandian ........................................... II-79
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan ......................................... II-80
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ....................................... II-81
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ............................................. II-82
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan .................................... II-83
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pariwisata ......................................................... II-88
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pertanian .............................................. II-90
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Kehutanan ........................................................ II-95
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ......... II-104
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ......................................... II-109
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ....................................... II-111
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ........................................ II-112
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah ............................................ II-113
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD .............................................. II-118
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Perencanaan ..................................................... II-119
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Keuangan ......................................................... II-121
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Kepegawaian ..................................................... II-141
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan.................................. II-142
iv
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan ........................... II-143
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Pelayanan Penghubung ..................................... II-145
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Pengawasan ...................................................... II-145
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum ............................. II-147
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022 ... III-3
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 – 2021................................................................................ III-5
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 ........................................................................................... III-6
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 .......................................................................................... III-7
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 –
2021 ........................................................................................... III-8
Tabel 3.6 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..................... III-12
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 – 2021................................................................................ III-13
Tabel 3.8 Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .............. III-14
Tabel 3.9 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ............ III-15
Tabel 3.10 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2022 .................................. III-17
Tabel 3.11 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 ................................................................................ III-18
Tabel 3.12 Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun
2021 dan Rencana Tahun 2022 .................................................. III-20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tahun 2022 ................................................................................ IV-2
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Prioritas, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022 ....................... IV-19
Tabel 4.3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 ............................... IV-38
Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 ........................................................................................... V-3
Tabel 5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ................................. V-40
Tabel 5.3 Implementasi Program Unggulan Jawa Tengah Tahun 2022 ....... V-53
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 ........................................................................................... VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022 .................................................................... VI-2
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 ................................................................................ VI-11
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ............................................. VI-20
v
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
Tingkat Perangkat
Indikator Kinerja
No Satuan
Capaian Status Daerah
Utama Daerah Realisasi s.d
Target Koordinator
TW II s.d TW
II (%)
Persentase penurunan Sekretariat
1 % 15,00 NA NA NA
konflik SARA Daerah
Indeks Reformasi Sekretariat
2 Angka 79,00 NA NA NA
Birokrasi Daerah
Sekretariat
3 Angka Kemiskinan % 10,49-10,30 10,93 (Maret) 95,97
Daerah
Sekretariat
4 Indeks Gini Angka 0,35 NA NA NA
Daerah
Tingkat Pengangguran Sekretariat
5 % 5,75-5,69 5,75 (Feb) 100
Terbuka Daerah
Sekretariat
6 Pertumbuhan Ekonomi % 4,20-5,20 5,66 (yoy) 100
Daerah
4,28
Sekretariat
7 Inflasi % 3,0±1 (Inflasi 93,46
Daerah
kalender Juli)
Juta Sekretariat
8 PDRB per kapita 41,46 NA NA NA
Rupiah Daerah
Sekretariat
9 Indeks Williamson Angka 0,57 NA NA NA
Daerah
Tingkat Perangkat
Indikator Kinerja
No Satuan Status Daerah
Utama Daerah Realisasi s.d Capaian
Target Koordinator
TW II s.d TW
II (%)
Sekretariat
10 Nilai Tukar Petani Angka 103,56 104,31 (Juli) 100,72
Daerah
Indeks Pembangunan Sekretariat
11 Angka 72,58 NA NA NA
Manusia (IPM) Daerah
Indeks Pembangunan Sekretariat
12 Angka 92,18 NA NA NA
Gender (IPG) Daerah
Indeks Kualitas
Sekretariat
13 Lingkungan Hidup Angka 67,52 NA NA NA
Daerah
(IKLH)
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
: Tercapai ≥ 50% : Akan Tercapai 50% ≤ :Perlu Upaya Keras < NA : Data Belum
Target Th. 2022 25% Target Th. 2022 25% Target Th. 2022 Tersedia
Sampai dengan triwulan II tahun 2022, dari 13 (tiga belas) IKU Daerah yang
dapat dilakukan pengukuran sebanyak lima indikator yaitu angka kemiskinan,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar petani. Dari kelima indikator
tersebut, tingkat ketercapaiannya sampai dengan triwulan II rata-rata di atas 50
persen. Kondisi ini menggambarkan kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah
di tahun 2022 cukup baik. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2022 kinerja
pembangunan daerah Jawa Tengah semakin baik dan dapat tercapai seluruh
target kinerja IKU Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.
Untuk indikator lainnya masih belum dapat dilakukan perhitungan capaian
kinerjanya karena sampai dengan triwulan II tahun 2022 belum dapat dihitung
realisasinya. Delapan indikator lainnya dapat dilakukan perhitungan realisasi dan
tingkat ketercapaiannya secara tahunan.
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
4,28
(Inflasi
11 Inflasi % 3,0±1 93,46
kalender
Juli)
Juta
12 PDRB per kapita 41,46 NA NA NA
Rupiah
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
PENDIDIKAN
KESEHATAN
100.000/
5 Angka Kematian Ibu 88,00 94,00 93,62
KH
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
SOSIAL
TENAGA KERJA
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
Persentase implementasi
46 pengarusutamaan gender dalam % 34,27 NA NA NA
pembangunan di pemerintah daerah
PANGAN
Kkal/kapit
52 Angka Konsumsi Energi 2.100 2.072 98,67
a/hari
PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP
ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
PERHUBUNGAN
PENANAMAN MODAL
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
STATISTIK
PERSANDIAN
KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN
kg/kapita
79 Angka Konsumsi Ikan 38,18 36,74 97,09
/tahun
PARIWISATA
PERTANIAN
KEHUTANAN
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN
TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT DAERAH
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
SEKRETARIAT DPRD
PERENCANAAN
KEUANGAN
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
KEPEGAWAIAN
PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Aspek/Fokus/Bidang
Tingkat
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Status
Pembangunan Daerah Realisasi Capaian
Target
s.d TW II s.d TW
II (%)
Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2022 sebanyak 165 indikator meliputi
24 indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat, 125 indikator pada aspek
pelayanan umum, dan 16 indikator pada aspek daya saing. Capaian indikator
kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 meliputi:
- 107 indikator dinilai dengan tercapai lebih dari 50 persen dari target atau 64,85
persen,
- 10 indikator dinilai tercapai antara 25-50 persen dari target atau 6,06 persen,
dan
- 48 indikator belum dapat diukur karena belum dapat dihitung realisasinya atau
29,09 persen.
Apabila dilihat dari proporsi capaian IKD tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022
berjalan cukup baik. Sementara untuk 10 indikator yang dinilai tercapai 25-50
persen maka perlu dilakukan percepatan pencapaian target sampai dengan akhir
tahun 2022. Dan untuk indikator lain yang belum ada data, hal tersebut
disebabkan karena indikator tersebut hanya dapat dilakukan perhitungan realisasi
secara tahunan.
2. Kesehatan
Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat
Daerah
Prioritas Indikator Satuan Realisasi Capaian Status
Target Penanggung
Pembangunan s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Prosentase % 60 33 55 Bidang
kabupaten/kota Pencegahan
dengan peningkatan dan
kinerja program Pengendalian
penyakit menular Penyakit
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
PROGRAM
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
PROGRAM
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
Persentase % 50 49 98 Balai
Organisasi Kesehatan
kemasyarakatan dan Indera
organisasi Profesi Masyarakat
kesehatan yang Kelas A
berperan serta
secara aktif dalam
upaya promotif dan
preventif kesehatan
indera penglihatan
dan pendengaran
PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGA
N SISTEM
PENYEDIAAN
AIR MINUM
PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGA
N SISTEM AIR
LIMBAH
PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN
DAN
LINGKUNGANN
YA
PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN JALAN
PROGRAM
PENGEMBANGA
N JASA
KONSTRUKSI
PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PENATAAN
RUANG
PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA,
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI,
KLASIFIKASI,
DAN
REGISTRASI
BIDANG
PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM
PENANGGULAN
GAN BENCANA
Persentase % 2 NA NA NA Bidang
penurunan risiko Rehabilitasi
bencana dan
Rekonstruksi
6. Sosial
Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator
kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PEMBERDAYAA
N SOSIAL
PROGRAM
PENANGANAN
WARGA
NEGARA
MIGRAN
KORBAN
TINDAK
KEKERASAN
PROGRAM
PERLINDUNGA
N DAN
JAMINAN
SOSIAL
PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA
PROGRAM
PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
PROGRAM
PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITA
S TENAGA
KERJA
PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA
PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
PROGRAM
PENGAWASAN
KETENAGAKER
JAAN
PROGRAM
PERLINDUNGA
N PEREMPUAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELUARGA
PROGRAM
PEMENUHAN
HAK ANAK
(PHA)
PROGRAM
PERLINDUNGA
N KHUSUS
ANAK
PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN
PANGAN
Prosentase % 1 NA NA NA Bidang
penurunan daerah Ketersediaan
rawan pangan dan
Kerawanan
Pangan
PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN
4. Pertanahan
Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PENGADAAN
TANAH UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
PROGRAM
PENYELESAIAN
SENGKETA
TANAH
GARAPAN
PROGRAM
REDISTRIBUSI
TANAH DAN
GANTI
KERUGIAN
TANAH
KELEBIHAN
MAKSIMUM
DAN TANAH
ABSENTEE
5. Lingkungan Hidup
Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGA
MAN HAYATI
(KEHATI)
PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN
DAN IZIN
PERLINDUNGA
N DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN
DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
PROGRAM
PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKA
N
PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA
DESA
PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHA
N DESA
PROGRAM
PEMBERDAYAA
N LEMBAGA
KEMASYARAKA
TAN, LEMBAGA
ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB)
9. Perhubungan
Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN LALU
LINTAS DAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
PELAYARAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA
PROGRAM
PENILAIAN
KESEHATAN
KSP/USP
KOPERASI
PROGRAM
PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
PERKOPERASIA
N
PROGRAM
PEMBERDAYAA
N USAHA
MENENGAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
PROGRAM
PENGEMBANGA
N UMKM
PROGRAM
PROMOSI
PENANAMAN
MODAL
PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL
PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL
PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN
SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL
14. Statistik
Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator
kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Status
Realisasi Capaian Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
STATISTIK
SEKTORAL
15. Persandian
Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PERSANDIAN
UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
16. Kebudayaan
Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PENGEMBANGA
N KEBUDAYAAN
PROGRAM
PENGEMBANGA
N KESENIAN
TRADISIONAL
PROGRAM
PEMBINAAN
SEJARAH
PROGRAM
PELESTARIAN
DAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERMUSEUMA
N
17. Perpustakaan
Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai bertikut.
Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
18. Kearsipan
Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator
kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Status
Realisasi Capaian Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
PENGELOLAAN
ARSIP
C. Urusan Pilihan
1. Perikanan dan Kelautan
Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh
capaian indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Kelautan dan
KELAUTAN, Perikanan
PESISIR DAN
PULAU-PULAU
KECIL
Persentase % 5 0 0 Bidang
Peningkatan Kelautan dan
Pemberdayaan Pulau-pulau
Perempuan dan Kecil
Taruna Pesisir
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Kelautan dan
PERIKANAN Perikanan
TANGKAP
PROGRAM Dinas
PENGAWASAN Kelautan dan
SUMBER DAYA Perikanan
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PROGRAM Dinas
PENGOLAHAN Kelautan dan
DAN Perikanan
PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN
Persentase % 2 0 0 Bidang
Peningkatan Usaha dan
Produksi Hasil Pengembang
Olahan Ikan an
Komoditas
2. Pariwisata
Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Pariwisata
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM Dinas
PENINGKATAN Kepemudaan
DAYA TARIK , Olahraga
DESTINASI dan
PARIWISATA Pariwisata
PROGRAM Dinas
PEMASARAN Kepemudaan
PARIWISATA , Olahraga
dan
Pariwisata
PROGRAM Dinas
PENGEMBANGA Kepemudaan
N EKONOMI , Olahraga
KREATIF dan
MELALUI Pariwisata
PEMANFAATAN
DAN
PERLINDUNGA
N HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PROGRAM Dinas
PENGEMBANGA Kepemudaan
N SUMBER , Olahraga
DAYA dan
PARIWISATA Pariwisata
DAN EKONOMI
KREATIF
PROGRAM Dinas
PENGENDALIAN Peternakan
KESEHATAN dan
HEWAN DAN Kesehatan
KESEHATAN Hewan
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM Dinas
PENGENDALIAN Pertanian
DAN dan
PENANGGULAN Perkebunan
GAN BENCANA
PERTANIAN
PROGRAM Dinas
PENYULUHAN Pertanian
PERTANIAN dan
Perkebunan;
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
PROGRAM Dinas
KONSERVASI Lingkungan
SUMBER DAYA Hidup dan
ALAM HAYATI Kehutanan
DAN
EKOSISTEMNYA
PROGRAM Dinas
PENDIDIKAN Lingkungan
DAN Hidup dan
PELATIHAN, Kehutanan
PENYULUHAN
DAN
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DI BIDANG
KEHUTANAN
Presentase % 20 15 75 Bidang
peningkatan kelas Penyuluhan,
Penegakan
PROGRAM Dinas
PENGELOLAAN Lingkungan
DAERAH Hidup dan
ALIRAN SUNGAI Kehutanan
(DAS)
PROGRAM
Dinas Energi
PENGELOLAAN
dan Sumber
MINERAL DAN
Daya Mineral
BATUBARA
PROGRAM
Dinas Energi
PENGELOLAAN
dan Sumber
ENERGI
Daya Mineral
TERBARUKAN
PROGRAM
Dinas Energi
PENGELOLAAN
dan Sumber
KETENAGALIST
Daya Mineral
RIKAN
6. Perdagangan
Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM Dinas
PERIZINAN DAN Perindustria
PENDAFTARAN n dan
PERUSAHAAN Perdagangan
PROGRAM
Dinas
PENINGKATAN
Perindustria
SARANA
n dan
DISTRIBUSI
Perdagangan
PERDAGANGAN
Persentase % 0,19 NA NA Na
peningkatan sarana Bidang
distribusi Perdagangan
perdagangan yang Dalam negeri
difasilitasi
PROGRAM
STABILISASI
HARGA Dinas
BARANG Perindustria
KEBUTUHAN n dan
POKOK DAN Perdagangan
BARANG
PENTING
Dinas
PROGRAM
Perindustria
PENGEMBANGA
n dan
N EKSPOR
Perdagangan
PROGRAM
Dinas
STANDARDISAS
Perindustria
I DAN
n dan
PERLINDUNGA
Perdagangan
N KONSUMEN
PROGRAM
PENGGUNAAN Dinas
DAN Perindustria
PEMASARAN n dan
PRODUK Perdagangan
DALAM NEGERI
Persentase % 8 Na Na Na
peningkatan nilai
Bidang
omset pelaku usaha
Perdagangan
yang difasilitasi
Dalam negeri
Pameran Dalam
Negeri
PROGRAM
PENGELOLAAN Dinas
SISTEM Perindustria
INFORMASI n dan
INDUSTRI Perdagangan
NASIONAL
8. Transmigrasi
Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM Dinas
PEMBANGUNAN Tenaga Kerja
KAWASAN dan
TRANSMIGRASI Transmigrasi
PROGRAM
Sekretariat
PENATAAN
Daerah
ORGANISASI
PROGRAM
PEMERINTAHA
Sekretariat
N DAN
Daerah
OTONOMI
DAERAH
% 90 57 63,33 Biro
Efektivitas kerjasama
Pemerintaha
daerah
n dan OTDA
PROGRAM
Sekretariat
KESEJAHTERA
Daerah
AN RAKYAT
PROGRAM
PEREKONOMIA Sekretariat
NDANPEMBANG Daerah
UNAN
% 50 40 80 Biro
Nilai kemandirian
Perekonomia
BLUD
n
Persentase % 80 60 75 Biro
rekomendasi Perekonomia
kebijakan n
perekonomian makro
yang diusulkan
sebagai kebijakan
% 75 50 66,67 Biro
Tingkat Kesehatan
Perekonomia
BUMD Aneka Usaha
n
PROGRAM
KEBIJAKAN
DAN
Sekretariat
PELAYANAN
Daerah
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
% 85 45 52,94 Biro
Efektivitas
Pengadaan
Pengadaan secara
Barang dan
Elektronik
Jasa
% 93 65 69,89 Biro
Persentase Fasilitasi
Pengadaan
Pengadaan
Barang dan
Barang/Jasa
Jasa
PROGRAM
KEBIJAKAN Sekretariat
ADMINISTRASI Daerah
PEMBANGUNAN
2. Sekretariat DPRD
Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja
program sebagai berikut.
Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Status
Realisasi Capaian Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM
ADMINISTRASI
Sekretariat
UMUM
DPRD
SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI
PROGRAM Sekretariat
DUKUNGAN DPRD
PELAKSANAAN
PROGRAM Badan
KOORDINASI Perencanaan
DAN Pembanguna
SINKRONISASI n, Penelitian
PERENCANAAN dan
PEMBANGUNAN Pengembang
DAERAH an Daerah
Persentase dokumen % 1 0 0
penunjang urusan
kewenangan
pengelolaan Sekretariat
keuangan daerah
yang disusun tepat
waktu
Badan
PROGRAM
Pengelola
PENGELOLAAN
Keuangan
BARANG MILIK
dan Aset
DAERAH
Daerah
PROGRAM Badan
PENGELOLAAN Pengelola
PENDAPATAN Pendapatan
DAERAH Daerah
3. Kepegawaian
Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian
indikator kinerja program sebagai berikut.
Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Kepegawaian
Tahun 2022
Perangkat
Program Tingkat Daerah
Prioritas Indikator Satuan Capaian Status
Realisasi Penanggung
Pembangunan Target
s.d TW II s.d TW Jawab
II (%)
PROGRAM Badan
KEPEGAWAIAN Kepegawaian
DAERAH Daerah
PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGA
N DAN
ASISTENSI
Nilai 85 0 0 Inspektur
Pembantu
Nilai Self Assessment
Bidang
RB Provinsi
Pengawasan
RB
PROGRAM Badan
PENINGKATAN Kesatuan
PERAN PARTAI Bangsa dan
POLITIK DAN Politik
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGA
N ETIKA SERTA
BUDAYA
POLITIK
PROGRAM Badan
PEMBERDAYAA Kesatuan
N DAN Bangsa dan
PENGAWASAN Politik
ORGANISASI
PROGRAM Badan
PEMBINAAN Kesatuan
DAN Bangsa dan
PENGEMBANGA Politik
N KETAHANAN
EKONOMI,
SOSIAL, DAN
BUDAYA
PROGRAM Badan
PENINGKATAN Kesatuan
KEWASPADAAN Bangsa dan
NASIONAL DAN Politik
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK
SOSIAL
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 11.677.937.800 0,10 16.888.016.587 0,14 12.586.758.109 0,11 0,12
Dana Alokasi Umum 3.784.512.513.000 33,20 3.438.709.973.000 29,39 3.432.978.859.000 28,92 30,50
Dana Alokasi Khusus (fisik) 267.101.813.252 2,34 350.564.240.958 3,00 401.885.567.398 3,39 2,91
Dana Alokasi Khusus (non fisik) 6.707.320.412.787 58,84 6.983.232.690.794 59,68 6.932.434.804.222 58,39 58,97
Dana Insentif Daerah 62.388.421.000 0,55 - 0,58 68.710.605.000 0,58 0,57
Dana Penyesuaian - 0,00 68.212.455.000 0,00 - - 0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1.390.419.865 0,01 1.102.159.000 0,01 - - 0,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.184.000.000 0,09 23.352.000.000 0,09 65.728.851.747 0,25 0,14
Tujuan/Sasaran Indikator Pagu RKPD Tahun Pagu APBD Tahun Pagu P-RKPD Tahun
Prioritas Daerah Program
Daerah Kinerja 2022 (Rp) 2022 (Rp) 2022 (Rp)
Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD
Tahun 2018-2023), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu
strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu
strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 4.3.
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2022
Prioritas Pembangunan
No Permasalahan Pembangunan Isu Strategis
Daerah 2022
1 2 3 4
1 Masih cukup tingginya jumlah Kemiskinan Penguatan percepatan
dan persentase penduduk pengurangan kemiskinan
miskin, terutama kemiskinan di dan pengangguran
perdesaan, yang mata
pencaharian penduduknya
dominan di sektor pertanian
2 Kualitas SDM yang masih perlu Peningkatan Percepatan pemulihan
ditingkatkan, terutama terkait kualitas dan daya dan peningkatan kualitas
dengan pendidikan, kesehatan, saing SDM lingkungan hidup dan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah
Pembangunan Penanggung Jawab
RKPD 2022 APBD 2022 P-RKPD 2022
(1) (2) (3) (4) (5)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
Dinas Pendidikan dan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.326.762.793.000 2.327.224.793.000 2.372.487.969.000
Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.135.293.000 2.325.597.293.000 2.370.204.714.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 875.000.000 1.508.310.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 252.500.000 272.945.000
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 500.000.000 502.000.000
Dinas Kesehatan; 7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 690.697.362.000 738.032.014.000 622.972.020.000
RSUD/RSJD
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
5.330.200.000 6.930.200.000 6.910.299.000 Anak, Pengendalian
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pemberdayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN Masyarakat, Desa,
5.500.000.000 5.500.000.000 5.736.550.000
MASYARAKAT DAN DESA Kependudukan dan
Catatan Sipil
PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 200.000.000 200.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 800.000.000 800.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 1.675.000.000 1.775.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 2.825.000.000 2.825.000.000 2.961.550.000
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
1.765.000.000 1.765.000.000 1.754.901.000 Anak, Pengendalian
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Badan Perencanaan
PERENCANAAN 9.259.800.000 9.259.800.000 9.184.800.000 Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Badan Pengelola
Pendapatan Daerah; Badan
KEUANGAN 8.776.342.178.000 9.000.512.484.000 8.958.194.099.000
Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Badan Perencanaan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 8.750.000.000 8.750.000.000 8.740.000.000 Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Pemberian dana BOS SMK Negeri Dinas Pendidikan Jumlah siswa penerima BOS
dan Kebudayaan sesuai dengan kondisi tahun
berkenaan
Pemberian dana Bantuan Dinas Pendidikan Jumlah siswa penerima BOP
Operasional Pendidikan (BOP) SLB dan Kebudayaan sesuai dengan kondisi tahun
Negeri (SLBN) berkenaan
Pemberian dana BOS SLB Negeri Dinas Pendidikan Jumlah siswa penerima BOS
(SLBN) dan Kebudayaan sesuai dengan kondisi tahun
berkenaan
2. Peningkatan rumah ibadah, Peningkatan stimulan bantuan Pemberian bantuan honorarium Biro Kesejahteraan
fasilitasi pendakwah dan kesejahteraan bagi guru untuk pendidik keagamaan Rakyat
guru ngaji pendidikan agama yang
terdaftar pada Kanwil Kemenag
Jateng dan
peningkatan/perbaikan
prasarana sarana peribadatan
Peningkatan Kualitas pelaksanaan Biro Kesejahteraan
kebijakan bidang Keagamaan Rakyat
(Hibah Sarana prasarana
peribadatan)
Pembangunan Masjid Agung Jawa Dinas PU BMCK
Tengah Di Kabupaten Magelang
Pengembangan teknologi Pengembangan dan integrasi Dinas Kominfo Digitalisasi pemerintahan ini
informasi secara terintegrasi sistem pelayanan pengaduan untuk mendukung Smart
sampai di level masyarakat Provinsi dan Province
kabupaten/kota dengan Kabupaten/Kota; integrasi FO;
pengembangan sistem Smart City/Smart Province; single
informasi terintegrasi mulai data sistem; didukung dengan
perencanaan sampai dengan penguatan keamanan sistem.
pelaporan, sistem pelayanan
pengaduan, didukung
penguatan keamanan sistem
informasi.
Pelayanan langsung kepada - Tinjauan Lapangan Semua OPD Prov.
masyarakat, dan kunjungan Jateng
lapangan Gubernur/Wakil
Gubernur serta ASN untuk
berdialog dan tatap muka
secara rutin untuk
menyelesaikan permasalahan
di masyarakat
- Dialog / Tatap muka dengan
berbagai media
5. a. Obligasi Daerah Pembiayaan pembangunan Pembangunan Rumah Sakit Dinas Kesehatan - RS Khusus di Kota
dengan memanfaatkan potensi Khusus di Kota Pekalongan dan Pekalongan tahun 2022
di luar pendapatan asli daerah Magelang direncanakan pembangunan
fisik dengan pembiayaan
KPBU
- RS Khusus di Magelang
tahun 2022 direncanakan
penyusunan AMDAL.
Pengembangan Rumah Sakit RSUD Kelet Jepara Pembiayaan direncanakan
Khusus di RSUD Kelet menggunakan sumber DBHCHT
1) Agriculture estate Integrasi hulu - hilir, melalui Konsolidasi lahan bagi petani Dintanbun, BUMD, Petani dan BUMD merupakan
konsolidasi lahan dan usaha dengan kepemilikan lahan di Jamkrida, Bank satu kesatuan manajemen
terutama pada petani dengan bawah 0,5 Ha. Jateng, PT. SPJT dalam bentuk korporasi, masing
lahan sempit, dengan dan keterlibatan - masing mempunyai hak dan
pendampingan manajemen Perguruan Tinggi kewajiban.
dari BUMD dan dukungan
pinjaman/kredit dari Bank
Jateng/BPR BKK serta
jaminan kredit dari PT.
Jamkrida.
BUMD yaitu aspek on-farm, PT. SPJT memberikan
pengolahan dan off-farm sehingga pendampingan dari on farm,
akan memotong rantai pasok. pengolahan dan off farm
sehungga memotong rantai
pasok
Pemberian kredit kepada petani Dari sisi pengelolaan keuangan,
antara lain melalui Bank Jateng untuk tahap awal petani
dan BPR/BKK dengan suku bunga mendapatkan pinjaman yang
rendah. disalurkan secara rutin tiap
bulan, dengan kata lain petani
mendapatkan gaji bulanan
selama masa tanam, misal
budidaya padi maka jangka
waktu pinjaman selama 3
bulan.
c. Bantuan sekolah Pemberian Stimulan Bantuan Bantuan operasional pendidikan Dinas Dikbud
swasta, Ponpes, Operasional Sekolah kepada untuk sekolah swasta (BOSDa)
Madrasah dan Difabel SMK/SMK/SLB Swasta dan
bantuan lembaga pendidikan
keagamaan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah,
jenjang pendidikan dan unsur
pendidikan
Target
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No Satuan
Daerah RKPD 2022 P-RKPD Koordinator
2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase penurunan konflik
1 % 15,00 15,00 Sekretariat Daerah
SARA
2 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 79,00 79,00 Sekretariat Daerah
10,49-
3 Angka Kemiskinan % 10,49-10,30 Sekretariat Daerah
10,30
4 Indeks Gini Angka 0,35 0,35 Sekretariat Daerah
Tingkat Pengangguran 5,75-
5 % 5,75-5,69 Sekretariat Daerah
Terbuka 5,69
4,20-
6 Pertumbuhan Ekonomi % 4,20-5,20 Sekretariat Daerah
5,20
7 Inflasi % 3,0±1 3,0±1 Sekretariat Daerah
Juta
8 PDRB per kapita 41,46 39,56 Sekretariat Daerah
Rupiah
9 Indeks Williamson Angka 0,57 0,57 Sekretariat Daerah
10 Nilai Tukar Petani Angka 103,56 103,56 Sekretariat Daerah
Indeks Pembangunan
11 Angka 72,58 72,49 Sekretariat Daerah
Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Gender
12 Angka 92,18 92,18 Sekretariat Daerah
(IPG)
Indeks Kualitas Lingkungan
13 Angka 67,52 67,52 Sekretariat Daerah
Hidup (IKLH)
Persentase Sarpras
2 SMA/SMK/SLB sesuai % 83,8 83,8
standar
Persentase Guru
SMA/SMK/SLB
3 % 98,98 99,15
memenuhi kualifikasi
Akademik
Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
10 % 63 63
primer dan rujukan
sesuai ketentuan
Persentase pelayanan
kesehatan bagi
penduduk terdampak
11 krisis kesehatan akibat % 100 100
bencana dan atau
berpotensi bencana
skala provinsi
Persentase ketercapaian
upaya pencegahan dan
12 pengendalian Penyakit % 74 57
Tidak Menular dan
kesehatan jiwa
Persentase ketercapaian
upaya pencegahan dan
13 % 72 85
pengendalian Penyakit
Menular
Persentase Capaian
14 SPM di RSUD Dr. % 83 83
Moewardi
Persentase Capaian
SPM (rumah sakit) di
15 % 89 89
RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo
Persentase Capaian
17 SPM (rumah sakit) di % 85 86
RSUD Kelet Donorejo
Persentase Capaian
18 SPM di RSJD Dr. Amino % 100 100
Gondohutomo
Persentase Capaian
19 % 82 96,17
SPM di RSJD Surakarta
Persentase Capaian
20 SPM di RSJD Dr. RM. % 95 95
Soedjarwadi
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
dan Cipta Karya
Persentase jumlah
bantuan teknis
penyelenggaraan
21 % 13,3 14,21
pembangunan
bangunan gedung milik
daerah
Persentase panjang
jalan provinsi kondisi
permukaan dan
23 bangunan pelengkap % 91,55 91,55
baik serta persentase
panjang jembatan
kondisi baik
Persentase Panjang
Jalan provinsi sesuai
24 % 41,35 41,81
standar jalan kolektor
baik
Dinas Pekerjaan
Umum Sumber
Daya Air dan
Penataan Ruang
Tingkat pelayanan
25 Sumber Daya Air dan % 65,2 65,2
Penataan Ruang
Persentase Kualitas
26 Sarana dan Prasarana % 54,36 54,36
Sumber Daya Air
Persentase Kesesuaian
27 Pemanfaatan Ruang % 76,04 76,04
Terhadap RTR
Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Persentase peningkatan
28 jumlah Rumah Layak % 24,76 24,76
Huni
Persentase penurunan
29 % 25,27 25,27
kawasan kumuh
Persentase penyediaan
tanah bagi
30 % 100 100
Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
Satuan Polisi
Pamong Praja
Persentase penanganan
31 gangguan trantibum di % 100 100
Jawa Tengah
Persentase kepatuhan
hukum, ketertiban
32 umum, dan % 100 100
perlindungan
masyarakat
Sekretariat Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Indeks Ketahanan
33 Angka 3,56 3,57
Daerah
Persentase
penambahan kapasitas
34 % 5 10
PB diwilayah rawan
bencana
Persentase
penambahan kapasitas
35 relawan % 3 5
TRC/pemangku
kepentingan PB
Persentase pemulihan
36 pasca bencana yang % 100 100
terealisasi
Persentase kecukupan
kebutuhan dasar dan
37 peralatan masyarakat % 100 100
terdampak yang
terpenuhi
Dinas Sosial
Persentase peningkatan
kapasitas bagi Potensi
38 dan Sumber % 25,74 25,74
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Persentase penanganan
Pemerlu Pelayanan
39 % 1,9 1,9
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Persentase
40 pengangguran yang % 9,86 28
ditangani
Persentase penurunan
41 pelanggaran norma % 91,07 86,21
ketenaga-kerjaan
Persentase
kabupaten/kota yang
43 % 28,57 28,57
menyusun Rencana
Tenaga Kerja Daerah
Persentase perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
44 (PP/PKB, LKS Bipartit, % 90,56 90,56
struktur skala upah,
dan terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan)
Tingkat produktivitas
45 tenaga kerja di Jawa Juta Rupiah 29,39 54,61
Tengah (Juta Rp)
Persentase Peningkatan
46 tenaga kerja yang % 5,68 7,89
kompeten
Persentase penempatan
47 transmigran terhadap % 3,18 3,18
animo transmigrasi
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Indeks Pemberdayaan
48 Angka 72,62 71,64
Gender (IDG)
Rasio kekerasan
49 terhadap perempuan Per 100.000 8,15 8,15
dan anak
Persentase
50 Kabupaten/Kota % 91,43 91,43
Menuju Layak Anak
Persentase
implementasi
pengarusutamaan
51 % 34,27 34,27
gender dalam
pembangunan di
pemerintah daerah
Persentase
kabupaten/kota yang
52 menerapkan kebijakan % 60 60
afirmatif pemenuhan
hak anak
Persentase pemerintah
daerah yang
53 % 80 80
melaksanakan
kebijakan PUG
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Indeks Kualitas
60 % 51,2 51,2
Tutupan Lahan
Kontribusi subsektor
61 Kehutanan terhadap % 0,43 0,43
PDRB
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Kependudukan
dan Catatan Sipil
Persentase Peningkatan
68 % 50,34 50,34
Desa Mandiri
Persentase penduduk
69 tertib administrasi % 100 100
kependudukan
Persentase pemenuhan
71 fasilitas keselamatan % 23,49 23,79
transportasi
Persentase operasional
angkutan umum
72 % 46,67 46,67
aglomerasi yang
nyaman dan handal
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Indeks Domain Layanan
73 Angka 4,17 4,17
SPBE
Indeks Domain Tata
74 Angka 3,83 3,83
Kelola SPBE
Indeks Domain
75 Kebijakan Internal Angka 3,53 3,53
SPBE
Laju Pemanfaatan Data
76 % 81,76 81,76
Sektoral
Indeks Kematangan
77 Keamanan Informasi Angka 3 3
(KAMI)
Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil
Menengah
Persentase
pertumbuhan omzet
78 % 9,88 9,88
Koperasi dan UKM
Jawa Tengah
Persentase
pertumbuhan tenaga
79 % 21,1 21,1
kerja Koperasi dan UKM
Jawa Tengah
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Indeks Kepuasan
80 % 90 90
Masyarakat (IKM)
Persentase Realisasi
81 % 100 100
PMA dan PMDN
Dinas
Kepemudaan,
Olah Raga dan
Pariwisata
Indeks Pembangunan
82 % 55,15 55,15
Pemuda
Indeks Pembangunan
83 % 0,63 0,63
Keolahragaan
Kontribusi PDRB
84 % 3,23 3,23
Bidang Pariwisata
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
Persentase kenaikan
89 produksi daging, susu, % 3,92 3,92
telur
Dinas Pertanian
dan Perkebunan
Persentase peningkatan
produksi tanaman
90 % 11,6 11,6
pangan, hortikultura,
dan perkebunan
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Persentase Laju
96 Pertumbuhan Sektor % 2,93 2,93
Industri
Sekretariat Daerah
Persentase Capaian
97 Kinerja Perangkat % 85 85
Daerah
Persentase Kebijakan
98 % 80 80
yang Efektif
Nilai IKM layanan Biro
99 % 78 78
Umum
Persentase efektivitas
101 penyelesaian masalah % 95 95
hukum
Persentase efektifitas
102 % 95 95
produk hukum daerah
Persentase peningkatan
103 kualitas layanan % 40 40
keagamaan
Efektivitas kebijakan
bidang pemerintahan,
104 % 90 90
otonomi daerah dan
kerjasama daerah
Ketercapaian laba
105 % 70 70
BUMD
Persentase capaian
kinerja sasaran
106 % 80 80
perangkat daerah
bidang SDA
Efektivitas pelaksanaan
107 % 88 88
pembangunan daerah
Efektivitas Pelayanan
108 Pengadaan Barang/ % 85 85
Jasa
Persentase capaian
kinerja perangkat
109 % 85 85
daerah bidang
kesejahteraan rakyat
Persentase OPD yang
110 predikat SAKIP nya A % 60,98 60,98
keatas
Persentase OPD dengan
111 Nilai PMPRB nya B % 83,67 83,67
keatas
Persentase OPD dengan
Nilai Kematangan
112 Organisasi dalam % 75,61 75,61
ketegori minimal
sedang
Sekretariat DPRD
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Persentase perencanaan
114 pembangunan daerah % 90 90
yang berkualitas
Indeks Daya Saing
115 Nilai 4 4
Daerah
116 Indeks Inovasi Daerah Nilai 67 67
Persentase peningkatan
penerimaan Retribusi
118 % 1,06 2,26
daerah dan Pendapatan
lain yang sah
Badan Pengelola
Keuangan dan
Aset Daerah
Indeks Ketahanan
EKSOSBUDHANKAM
128 % 2,97 2,97
Bidang Kesatuan
Bangsa dan Poltik
Indeks Ketahanan
IDEPOL Bidang
129 % 3,12 3,12
Kesatuan Bangsa dan
Politik
Aspek/Fokus/Bidang Target
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan
Pembangunan Daerah RKPD 2022 P-RKPD 2022
Aspek Kesejahteraan
A
Masyarakat
1 Angka Kemiskinan % 10,49-10,30 10,49-10,30
2 Indeks Gini Angka 0,35 0,35
Persentase penduduk miskin
3 % 9,38-9,22 9,38-9,22
perkotaan
Persentase penduduk miskin
4 % 11,65-11,45 11,65-11,45
perdesaan
Pengeluaran per kapita per bulan
5 kelompok RT 20% berpenghasilan Ribu Rupiah 433,38 433,38
terendah
PENDIDIKAN
1 Disparitas APK SMA/SMK/SLB % 12,88 8,76
Persentase Sarpras
2 % 83,8 83,8
SMA/SMK/SLB sesuai standar
KESEHATAN
5 Angka Kematian Ibu 100.000/KH 88 120
6 Angka Kematian Balita 1.000/KH 10,45 10,45
7 Angka Kematian Bayi 1.000/KH 7,9 7,9
Indeks Keluarga Sehat Wilayah
8 Angka 0,2 0,2
Provinsi
Persentase Kesesuaian
26 Pemanfaatan Ruang Terhadap % 76,04 76,04
RTR
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Persentase penambahan
31 kapasitas PB diwilayah rawan % 5 10
bencana
Persentase penambahan
32 kapasitas relawan % 3 5
TRC/pemangku kepentingan PB
SOSIAL
TENAGA KERJA
Persentase pengangguran yang
37 % 9,86 28
ditangani
Persentase penurunan
38 pelanggaran norma ketenaga- % 91,07 86,21
kerjaan
Persentase implementasi
pengarusutamaan gender dalam
47 % 34,27 34,27
pembangunan di pemerintah
daerah
PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP
54 Indeks Pencemaran Air % 3,45 3,45
ADIMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
64 Indeks Domain Layanan SPBE Angka 4,17 4,17
PENANAMAN MODAL
Indeks Kepuasan Masyarakat
69 % 90 90
(IKM)
Persentase Realisasi PMA dan
70 % 100 100
PMDN
PERSANDIAN
Indeks Kematangan Keamanan
74 Angka 3 3
Informasi (KAMI)
KEBUDAYAAN
Persentase Jenis seni budaya
75 % 6,2 6,2
yang terlayani
PERPUSTAKAAN
Persentase peningkatan
76 % 79 72,5
pengunjung perpustakaan
KEARSIPAN
Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD
77 Angka 79 89,92
Provinsi
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEHUTANAN
Kontribusi subsektor Kehutanan
83 % 0,43 0,43
terhadap PDRB
84 Luas Tutupan Lahan (LTV) km2 10.223,65 10.223,65
Pertumbuhan PDRB Subsektor
85 % 0,47 0,47
Kehutanan
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
PERDAGANGAN
Persentase Laju Pertumbuhan
90 % 2,82 2,82
Sektor Perdagangan
PERINDUSTRIAN
Persentase Laju Pertumbuhan
91 % 2,93 2,93
Sektor Industri
TRANSMIGRASI
Persentase penempatan
92 transmigran terhadap animo % 3,18 3,18
transmigrasi
Efektivitas pelaksanaan
103 % 88 88
pembangunan daerah
Efektivitas Pelayanan Pengadaan
104 % 85 85
Barang/ Jasa
SEKRETARIAT DPRD
Persentase perencanaan
110 % 90 90
pembangunan yang berkualitas
KEUANGAN
Persentase peningkatan pajak
111 % 8,61 8,68
daerah
Persentase peningkatan
112 penerimaan Retribusi daerah dan % 1,06 2,26
Pendapatan lain yang sah
KEPEGAWAIAN
Persentase pengembangan
116 layanan kepegawaian yang cepat % 100 100
dan terintegrasi
Indeks Ketahanan
124 EKSOSBUDHANKAM Bidang Nilai 2,97 2,97
Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Cost Recovery
RSUD Dr.
Rate Total (CRR % 82,00 82,00
Moewardi
Total)
RSUD Prof.
CRR Total % 78,00 78,00 Dr. Margono
Soekarjo
RSUD
CRR total % 52,94 52,94
Tugurejo
RSUD Kelet
CRR Total % 35,00 35,00
Donorejo
RSJD Dr.
Amino
CRR Total % 42,00 42,00
Gondohuto
mo
Cost Recovery RSJD
% 33,00 33,00
Rate (CRR) Total Surakarta
RSJD Dr.
CRR total % 45,00 45,00 RM.
Soedjarwadi
Persentase
ketercapaian
pelayanan
% 100,00 100,00 Seluruh PD
umum, dan
keuangan
perangkat daerah
Persentase
ketercapaian
perencanaan dan % 100,00 100,00 Seluruh PD
evaluasi kinerja
OPD
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Pendidikan
PENDIDIKAN dan
Kebudayaan
APK SLB % 84,41 69,10
APK SLB Cabdin
% 222,05 164,88
I
APK SLB Cabdin
% 40,90 55,45
II
APK SLB Cabdin
% 92,07 71,99
III
APK SLB Cabdin
% 63,65 63,65
IV
APK SLB Cabdin
% 140,92 120,05
V
Persentase guru
SLB memenuhi
% 100,00 100,00
kualifikasi
akademik
Persentase guru
SMA memenuhi
% 99,97 99,97
kualifikasi
akademik
Persentase guru
SMK memenuhi
% 99,94 99,94
kualifikasi
akademik
Persentase
prasarana
% 87,86 87,86
sarana SLB
sesuai standar
Persentase
prasarana
sarana SLB % 89,85 89,85
sesuai standar
Cabdin I
Persentase
prasarana
sarana SLB % 98,63 98,63
Cabdin II sesuai
standar
Persentase
prasarana
sarana SLB % 85,80 85,80
sesuai standar
Cabdin III
Persentase
prasarana
sarana SLB % 80,91 80,91
sesuai standar
Cabdin IV
Persentase
prasarana
sarana SLB % 94,57 94,57
sesuai standar
Cabdin V
Persentase
prasarana
sarana SLB % 87,23 87,23
sesuai standar
Cabdin VII
Persentase
prasarana
sarana SLB % 80,97 80,97
sesuai standar
Cabdin VIII
Persentase
prasarana
sarana SLB % 81,88 79,20
sesuai standar
Cabdin IX
Persentase
prasarana
sarana SLB % 89,13 89,13
sesuai standar
Cabdin X
Persentase
prasarana
sarana SLB % 91,69 92,86
sesuai standar
Cabdin XI
Persentase
prasarana
sarana SLB % 92,19 92,19
sesuai standar
Cabdin XII
Persentase
prasarana
sarana SLB % 81,10 81,10
sesuai standar
Cabdin XIII
Persentase
prasarana
% 73,63 72,50
sarana SMA
sesuai standar
Persentase
prasarana
sarana SMA % 76,56 76,56
sesuai standar
Cabdin I
Persentase
prasarana
sarana SMA % 72,94 73,50
Cabdin II sesuai
standar
Persentase
prasarana
sarana SMA % 63,80 66,85
sesuai standar
Cabdin III
Persentase
prasarana
sarana SMA % 71,87 68,88
sesuai standar
Cabdin IV
Persentase
prasarana
sarana SMA % 74,53 74,53
sesuai standar
Cabdin VII
Persentase
prasarana
sarana SMA % 76,12 76,12
sesuai standar
Cabdin VIII
Persentase
prasarana
sarana SMA % 76,71 77,76
sesuai standar
Cabdin IX
Persentase
prasarana
sarana SMA % 63,50 99,69
sesuai standar
Cabdin X
Persentase
prasarana
sarana SMA % 75,10 77,80
sesuai standar
Cabdin XI
Persentase
prasarana
sarana SMA % 71,95 71,95
sesuai standar
Cabdin XII
Persentase
prasarana
sarana SMA % 75,25 75,25
sesuai standar
Cabdin XIII
Persentase
prasarana
% 88,90 88,90
sarana SMK
sesuai standar
Persentase
prasarana
sarana SMK % 85,75 88,80
sesuai standar
Cabdin I
Persentase
prasarana
sarana SMK % 88,23 87,90
Cabdin II sesuai
standar
Persentase
prasarana
sarana SMK % 90,18 87,30
sesuai standar
Cabdin III
Persentase
prasarana
sarana SMK % 89,03 88,95
sesuai standar
Cabdin VIII
Persentase
prasarana
sarana SMK % 90,55 89,95
sesuai standar
Cabdin IX
Persentase
prasarana
sarana SMK % 88,63 92,50
sesuai standar
Cabdin X
Persentase
prasarana
sarana SMK % 89,90 88,75
sesuai standar
Cabdin XI
Persentase
prasarana
sarana SMK % 90,65 90,30
sesuai standar
Cabdin XII
Persentase
prasarana
sarana SMK % 84,85 84,15
sesuai standar
Cabdin XIII
Persentase SMA
Memanfaatkan
% 68,13 85,90
sumber belajar
berbasis IT
Persentase SMK
Memanfaatkan
% 70,12 75,85
sumber belajar
berbasis IT
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
% 18,46 18,46
SLB dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin I
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin II
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin III
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IV
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin V
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VI
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 3,85 3,85
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 3,46 3,46
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VIII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 2,69 2,69
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IX
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 1,15 1,15
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin X
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XI
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 1,15 1,15
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SLB dalam even % 0,77 0,77
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XIII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
% 8,44 8,44
SMA dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 3,10 3,10
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin I
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,60 0,60
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin II
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,17 0,17
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin III
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,17 0,17
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IV
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,43 0,43
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin V
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,17 0,17
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VI
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,86 0,86
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,69 0,69
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VIII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,43 0,43
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IX
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,43 0,43
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin X
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,86 0,86
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XI
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,34 0,34
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even % 0,17 0,17
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XIII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
% 20,04 20,04
SMK dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 4,01 4,01
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin I
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 0,76 0,76
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 2,86 2,86
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin III
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 0,38 0,38
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IV
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 1,53 1,53
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin V
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 0,95 0,95
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VI
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 2,29 2,29
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 2,10 2,10
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VIII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 1,15 1,15
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IX
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 0,95 0,95
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin X
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 1,34 1,34
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XI
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 1,34 1,34
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XII
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even % 0,38 0,38
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XIII
Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN Pendidikan
KURIKULUM dan
Kebudayaan
Persentase
serapan % 98,75 98,75
kurikulum SLB
Persentase
serapan
% 98,14 100,00
kurikulum SLB
Cabdin I
Persentase
serapan
% 99,26 100,00
kurikulum SLB
Cabdin II
Persentase
serapan
% 98,73 100,00
kurikulum SLB
Cabdin III
Persentase
serapan
% 99,61 100,00
kurikulum SLB
Cabdin IV
Persentase
serapan
% 97,40 100,00
kurikulum SLB
Cabdin V
Persentase
serapan
% 98,19 100,00
kurikulum SLB
Cabdin VI
Persentase
serapan
% 99,57 100,00
kurikulum SLB
Cabdin VII
Persentase
serapan
% 98,58 100,00
kurikulum SLB
Cabdin VIII
Persentase
serapan
% 99,32 100,00
kurikulum SLB
Cabdin IX
Persentase
serapan
% 98,68 100,00
kurikulum SLB
Cabdin X
Presentase
serapan
% 99,51 100,00
kurikulum SLB
Cabdin XI
Presentase
serapan
% 97,30 100,00
kurikulum SLB
Cabdin XII
Presentase
serapan
% 98,26 100,00
kurikulum SLB
Cabdin XIII
Prersentase
serapan % 100,00 100,00
kurikulum SMA
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin I
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin II
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin III
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin IV
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin V
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin VI
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin VII
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin VIII
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin IX
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin X
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin XI
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin XII
Presentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMA
Cabdin XIII
Prsentase
serapan % 99,07 99,30
kurikulum SMK
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMK
Cabdin I
Persentase
serapan
% 99,48 100,00
kurikulum SMK
Cabdin II
Persentase
serapan
% 99,69 99,69
kurikulum SMK
Cabdin III
Persentase
serapan
% 98,52 98,52
kurikulum SMK
Cabdin IV
Persentase
serapan
% 99,10 100,00
kurikulum SMK
Cabdin V
Persentase
serapan
% 99,52 100,00
kurikulum SMK
Cabdin VI
Persentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMK
Cabdin VII
Persentase
serapan
% 99,47 100,00
kurikulum SMK
Cabdin VIII
Persentase
serapan
% 98,08 100,00
kurikulum SMK
Cabdin IX
Persentase
serapan
% 98,52 100,00
kurikulum SMK
Cabdin X
Presentase
serapan
% 97,73 100,00
kurikulum SMK
Cabdin XI
Prosentase
serapan
% 98,99 100,00
kurikulum SMK
Cabdin XII
Presentase
serapan
% 100,00 100,00
kurikulum SMK
Cabdin XIII
Dinas
PROGRAM PENDIDIK DAN Pendidikan
TENAGA KEPENDIDIKAN dan
Kebudayaan
Rasio guru SLB
dengan
% 0,26 0,26
rombongan
belajar SLB
Presentase
Jumlah
rekomendasi % 100,00 100,00
perizinan SMA
yang diterbitkan
Presentase
Jumlah
rekomendasi % 95,00 95,00
perizinan SMK
yang diterbitkan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN Dinas
PERORANGAN DAN UPAYA Kesehatan
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
% 22,86 34,28
Peningkatan
Cakupan
Kesehatan Ibu
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
% 62,86 57,14
Peningkatan
Cakupan
Kesehatan Bayi
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
% 68,57 57,14
Peningkatan
Cakupan
Kesehatan Balita
Persentase
Kabupaten/Kota
dengan
kesehatan
% 85,00 85,00
lingkungan,
kesehatan kerja
dan olah raga
baik
Prosentase
kabupaten/kota
dengan
% 60,00 60,00
peningkatan
kinerja program
penyakit menular
Persentase
kabupaten/kota
dengan
peningkatan
% 74,00 74,00
kinerja program
penyakit tidak
menular dan
kesehatan jiwa
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Cepat % 100,00 100,00
Penanggulangan
Klb/Bencana <
24 Jam
Persentase
pemenuhan
pelayanan % 42,85 42,85
kesehatan yang
bermutu
Persentase
ketersediaan
Informasi
kesehatan untuk % 100,00 100,00
mendukung
pengambilan
keputusan
Persentase
ketersediaan % 70,00 70,00
obat dan vaksin
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
% 71,42 71,42
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Semarang
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
pengendalian % 71,42 71,42
penyakit tidak
menular di
Wilker
Balkesmas
Semarang
Persentase
pelayanan
tersertifikasi di % 91,30 91,30
Balkesmas wilker
Semarang
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Cepat % 100,00 100,00
Penanggulangan
Klb/Bencana <
24 Jam
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
penanggulangan % 49,00 49,00
penyakit tidak
menular di
Wilker
Balkesmas
Ambarawa
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
% 71,40 71,40
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Ambarawa
Persentase
pelayanan
tersertifikasi di % 91,00 91,00
Balkesmas wilker
Ambarawa
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Cepat % 100,00 100,00
Penanggulangan
Klb/Bencana <
24 Jam
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
penanggulangan
% 42,85 42,85
penyakit tidak
menular di
Wilker
Balkesmas
Wilayah
Magelang
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
% 57,14 57,14
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
magelang
Persentase
pelayanan
tersertifikasi di % 91,00 91,00
Balkesmas wilker
Magelang
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Cepat % 100,00 100,00
Penanggulangan
Klb/Bencana <
24 Jam
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
% 71,42 71,42
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Klaten
Persentase
pelayanan
tersertifikasi di % 91,00 91,00
Balkesmas wilker
Klaten
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Cepat % 100,00 100,00
Penanggulangan
Klb/Bencana <
24 Jam
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
% 71,42 71,42
penanggulangan
penyakit tidak
menular di
Wilker
Balkesmas Pati
Persentase
Kabupaten /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan % 71,42 71,42
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Persentase
pelayanan
tersertifikasi di % 91,00 91,00
Balkesmas wilker
Pati
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Cepat % 100,00 100,00
Penanggulangan
KLB/Bencana <
24 Jam
Persentase
Kabupaten/Kota
dengan 20%
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan % 85,71 85,71
kesehatan indera
penglihatan dan
pendengaran
secara
komprehensif
Prosentase
pelayanan yang
% 66,70 66,70
tersertifikasi di
BKIM
Prosentase
pelayanan yang
Sertifikat 4,00 4,00
tersertifikasi di
Balabkes PAK
Prosentase
Kabupaten/Kota
yang difasilitasi
Kabupaten/
pelayanan 35,00 35,00
Kota
laboratorium dan
pengujian alat
kesehatan
Persentase
Pemenuhan
upaya Kesehatan RSUD Dr.
% 100,00 100,00
Perorangan dan Moewardi
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase
Pemenuhan
RSUD Prof.
Upaya Kesehatan
% 100,00 100,00 Dr. Margono
Perorangan dan
Soekarjo
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase
Pemenuhan
Upaya Kesehatan RSUD
% 85,00 100,00
Perorangan dan Tugurejo
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Prosentase
pemenuhan
upaya kesehatan RSUD Kelet
% 100,00 100,00
perorangan dan Donorejo
upaya kesehatan
masyarakat
Persentase
pemenuhan RSJD Dr.
upaya kesehatan Amino
% 90,00 90,00
perorangan dan Gondohuto
upaya kesehatan mo
masyarakat
Persentase
Pemenuhan
Upaya kesehatan RSJD
% 90,00 90,00
perorangan dan Surakarta
upaya kesehatan
masyarakat
Persentase
Pemenuhan
RSJD Dr.
Upaya Kesehatan
% 100,00 100,00 RM.
Perorangan dan
Soedjarwadi
Upaya Kesehatan
Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas
KAPASITAS SUMBER DAYA
Kesehatan
MANUSIA KESEHATAN
Persentase
pemanfaatan
SDM Kesehatan
% 70,00 70,00
yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Tingkat
kepuasan
pelanggan
terhadap % 91,00 91,00
pelayanan
pelatihan di
Bapelkes Provinsi
Persentase SDM
RSUD Prof.
Kesehatan dan
% 30,00 30,00 Dr. Margono
Non Kesehatan
Soekarjo
yang terlatih
Persentase SDM
kesehatan dan RSUD Kelet
% 0,00 100,00
non kesehatan Donorejo
yang terlatih
Persentase SDM
kesehatan dan RSJD
% 98,00 98,00
non kesehatan Surakarta
yang terlatih
PROGRAM SEDIAAN
Dinas
FARMASI, ALAT KESEHATAN
Kesehatan
DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase
sarana produksi
dan distribusi
farmasi, alkes
dan makanan % 67,00 67,00
minuman serta
pelayanan
kefarmasian
sesuai ketentuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Dinas
MASYARAKAT BIDANG
Kesehatan
KESEHATAN
Persentase
kabupaten/kota
dengan
peningkatan
% 51,43 88,57
pemberdayaan
masyarakat
bidang
kesehatan
Prosentase
Kabupaten/Kota
yang di Fasilitasi
teknis dalam
upaya
peningkatan % 71,42 71,42
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kerja
Balkesmas
Semarang
Prosentase
Kabupaten/Kota
yang di Fasilitasi
teknis dalam
upaya
peningkatan % 71,00 71,00
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kerja
Balkesmas
Ambarawa
Prosentase
Kabupaten/Kota
yang di Fasilitasi
teknis dalam
upaya
peningkatan % 71,42 71,42
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kerja
Balkesmas
Magelang
Prosentase
Kabupaten/Kota
yang di Fasilitasi
teknis dalam
upaya
peningkatan % 71,42 71,42
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kerja
Balkesmas
Klaten
Prosentase
Kabupaten/Kota
yang di Fasilitasi
teknis dalam
upaya
% 71,42 71,42
peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kerja
Balkesmas Pati
Persentase
Organisasi
kemasyarakatan
dan organisasi
Profesi kesehatan
yang berperan
serta secara aktif % 50,00 50,00
dalam upaya
promotif dan
preventif
kesehatan indera
penglihatan dan
pendengaran
Prosentase
pelanggan yang
menjalin
% 58,00 58,00
kemitraan
dengan Balabkes
PAK
Persentase
capaian peserta
kegiatan promosi
RSUD Dr.
dan % 85,00 85,00
Moewardi
pemberdayaan
masyarakat
tingkat provinsi
Persentase
Capaian Kegiatan
RSUD Prof.
Promosi dan
% 20,00 20,00 Dr. Margono
Pemberdayaan
Soekarjo
Masyarakat
Tingkat Provinsi
Persentase
Capaian Peserta
Kegiatan Promosi
RSUD
dan % 20,00 20,00
Tugurejo
Pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat Provinsi
Persentase
capaian peserta
kegiatan promosi
RSUD Kelet
dan % 100,00 100,00
Donorejo
pemberdayaan
masyarakat
tingkat provinsi
Persentase
capaian peserta
RSJD Dr.
kegiatan promosi
Amino
dan % 100,00 100,00
Gondohuto
pemberdayaan
mo
masyarakat
tingkat provinsi
Persentase
capaian peserta
kegiatan promosi
RSJD
dan % 90,00 90,00
Surakarta
pemberdayaan
masyarakat
tingkat provinsi
Persentase
capaian peserta
kegiatan promosi RSJD Dr.
dan % 17,71 17,71 RM.
pemberdayaan Soedjarwadi
masyarakat
tingkat provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Dinas
Pekerjaan
Umum
PROGRAM PENGELOLAAN Sumber
SUMBER DAYA AIR (SDA) Daya Air
dan
Penataan
Ruang
Persentase
perencanaan
% 44,03 44,03
teknis yang
ditindaklanjuti
Persentase
pemenuhan
% 62,00 62,00
kebutuhan air
baku
Persentase
kondisi baik
sarana dan % 82,80 82,80
prasarana
jaringan irigasi
Persentase
luasan daerah
% 20,40 20,40
bebas genangan
banjir
Persentase
sungai dalam % 52,25 52,25
kondisi baik
Persentase
daerah irigasi
yang dipelihara
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Pemali
Comal
Persentase
prasarana
sarana air baku
yang dipelihara % 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Pemali
Comal
Persentase
sungai yang
dipelihara di
% 100,00 100,00
wilayah Balai
PSDA Pemali
Comal
Persentase
darurat banjir
yang tertangani
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Pemali
Comal
Persentase
daerah irigasi
yang di pelihara % 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Bodri Kuto
Persentase
darurat banjir
yang tertangani % 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Bodri Kuto
Persentase
prasarana
sarana air baku
% 100,00 100,00
yang dipelihara
di wilayah Balai
PSDA Bodri Kuto
Persentase
sungai yang
dipelihara di % 100,00 100,00
wilayah Balai
PSDA Bodri Kuto
Persentase
daerah irigasi
yang di pelihara
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Serang
Lusi Juana
Persentase
darurat banjir
yang tertangani
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Serang
Lusi Juana
Persentase
prasarana
sarana air baku
yang dipelihara % 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Serang
Lusi Juana
Persentase
Daerah Irigasi
yang dipelihara
% 100,00 100,00
di wilayah balai
PSDA Bengawan
Solo
Persentase
Prasarana dan
sarana Air baku
yang dipelihara % 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Bengawan
Solo
Persentase
darurat banjir
yang tertangani
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Bengawan
Solo
Persentase
daerah irigasi
yang di pelihara
di wilayah Balai % 100,00 100,00
PSDA Progo
Bogowonto Luk
Ulo
Persentase
prasarana
sarana airbaku
yang dipelihara
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Progo
Bogowonto Luk
Ulo
Persentase
darurat banjir
yang tertangani
di wilayah Balai % 100,00 100,00
PSDA Progo
Bogowonto Luk
Ulo
Persentase
daerah irigasi
yang dipelihara
% 100,00 100,00
di Wilayah Balai
PSDA Serayu
Citanduy
Persentase
prasarana
sarana air baku
yang dipelihara % 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Serayu
Citanduy
Persentase
darurat banjir
yang tertangani
% 100,00 100,00
di wilayah Balai
PSDA Serayu
Citanduy
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Pekerjaan
DAN PENGEMBANGAN
Umum Bina
SISTEM PENYEDIAAN AIR
Marga dan
MINUM
Cipta Karya
Persentase akses
layak air minum % 92,15 92,15
perkotaan
Persentase akses
layak air minum % 81,55 81,55
perdesaan
Persentase
kapasitas yang
dapat terlayani
melalui
penyaluran air
minum curah
lintas kab./kota
terhadap % 89,39 89,39
kebutuhan
pemenuhan
kapasitas yang
memerlukan
pelayanan air
minum curah
lintas Kab./Kota
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Pekerjaan
DAN PENGEMBANGAN Umum Bina
SISTEM AIR LIMBAH Marga dan
Cipta Karya
Persentase akses
sanitasi air % 92,80 89,50
limbah domestik
Dinas
Pekerjaan
PROGRAM PENATAAN
Umum Bina
BANGUNAN GEDUNG
Marga dan
Cipta Karya
Persentase
jumlah komplek
Bangunan
Gedung Milik
Daerah (BGMD) % 13,30 14,21
dalam kondisi
menuju
berfungsi baik
sesuai standar
Dinas
PROGRAM PENATAAN Pekerjaan
BANGUNAN DAN Umum Bina
LINGKUNGANNYA Marga dan
Cipta Karya
Persentase
Komplek
Bangunan
Gedung Milik % 13,30 14,21
Daerah yang
diperiksa
keandalannya
Dinas
Pekerjaan
PROGRAM
Umum Bina
PENYELENGGARAAN JALAN
Marga dan
Cipta Karya
Persentase
panjang jalan % 99,71 99,71
yang dileger
Persentase
database jalan,
jembatan, dan
% 100,00 100,00
keciptakaryaan
yang
termutakhirkan
Persentase
perencanaan,
pengawasan, dan
pengadaan lahan % 100,00 100,00
yang mendukung
penyelenggaraan
jalan
Persentase
panjang jalan
provinsi sesuai
standar jalan
kolektor baik % 39,07 39,18
Bidang
Pelaksana Jalan
Pembangunan
Wilayah Timur
Persentase
panjang jalan
provinsi sesuai
standar jalan
kolektor baik % 43,65 44,53
Bidang
Pelaksana Jalan
Pembangunan
Wilayah Barat
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 95,39 95,39
permukaan baik
BPJ Wilayah
Tegal
Persentase
panjang
jembatan
% 84,24 84,24
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Tegal
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 94,92 94,92
permukaan baik
BPJ Wilayah
Pekalongan
Persentase
panjang
jembatan
% 86,07 86,07
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Pekalongan
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 97,63 97,63
permukaan baik
BPJ Wilayah
Cilacap
Persentase
panjang
jembatan
% 81,74 81,74
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Cilacap
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 95,33 95,33
permukaan baik
BPJ Wilayah
Semarang
Persentase
panjang
jembatan
% 84,13 84,13
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Semarang
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 95,49 95,49
permukaan baik
BPJ Wilayah
Magelang
Persentase
panjang
jembatan
% 91,89 91,89
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Magelang
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 91,52 91,52
permukaan baik
BPJ Wilayah
Wonosobo
Persentase
panjang
jembatan
% 92,92 92,92
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Wonosobo
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi % 90,60 90,60
permukaan baik
BPJ Wilayah Pati
Persentase
panjang
jembatan
% 91,49 91,49
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Pati
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 79,53 79,53
permukaan baik
BPJ Wilayah
Purwodadi
Persentase
panjang
jembatan
% 88,82 88,82
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Purwodadi
Persentase
panjang jalan
provinsi kondisi
% 92,99 92,99
permukaan baik
BPJ Wilayah
Surakarta
Persentase
panjang
jembatan
% 92,66 92,66
provinsi kondisi
baik BPJ Wilayah
Surakarta
Persentase
pemenuhan
kebutuhan % 85,32 85,33
peralatan kebina
margaan
Persentase
pengendalian
mutu % 88,61 88,61
pelaksanaan jasa
konstruksi
Dinas
Pekerjaan
PROGRAM PENGEMBANGAN
Umum Bina
JASA KONSTRUKSI
Marga dan
Cipta Karya
Persentase
fasilitasi bidang % 100,00 100,00
jasa konstruksi
Persentase
jumlah tenaga
bidang jasa % 16,54 16,54
konstruksi yang
tersertifikasi
Dinas
Pekerjaan
Umum
PROGRAM
Sumber
PENYELENGGARAAN
Daya Air
PENATAAN RUANG
dan
Penataan
Ruang
Persentase
Dokumen/
arahan
% 21,98 21,98
pengembangan
kewilayahan
yang disusun
Persentase
dokumen RTR
% 60,14 60,14
Kabupaten/ Kota
yang dievaluasi
Persentase
Implementasi
Indikasi Program % 76,95 76,95
Pemanfaatan
Ruang
Persentase
Pelaksanaan
Pengendalian % 75,13 75,13
Pemanfaatan
Ruang
Persentase
pengawasan
ruang di wilayah % 100,00 100,00
Balai PSDA
Bengawan Solo
Persentase
pengawasan
ruang di wilayah % 100,00 100,00
Balai PSDA Bodri
Kuto
Persentase
pengawasan
ruang di wilayah % 100,00 100,00
Balai PSDA
Pemali Comal
Persentase
pengawasan
ruang di wilayah
% 100,00 100,00
Balai PSDA Progo
Bogowonto Luk
Ulo
Persentase
pengawasan
ruang di wilayah
% 100,00 100,00
Balai PSDA
Serang Lusi
Juana
Persentase
pengawasan
ruang di wilayah % 100,00 100,00
Balai PSDA
Serayu Citanduy
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas
Perumahan
PROGRAM PENGEMBANGAN
Rakyat dan
PERUMAHAN
Kawasan
Pemukiman
Persentase
rumah tidak
% 11,84 11,84
layak huni yang
tertangani
Persentase
rumah layak
% 7,39 6,71
huni yang
disediakan
Dinas
Perumahan
PROGRAM KAWASAN
Rakyat dan
PERMUKIMAN
Kawasan
Pemukiman
Persentase
kawasan
permukiman % 17,50 17,50
kumuh yang
tertangani
Dinas
PROGRAM PENINGKATAN Perumahan
PRASARANA, SARANA DAN Rakyat dan
UTILITAS UMUM (PSU) Kawasan
Pemukiman
Persentase
luasan kawasan
permukiman % 23,37 23,37
kumuh yang
tertangani
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas
PELAYANAN SERTIFIKASI,
Perumahan
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
Rakyat dan
DAN REGISTRASI BIDANG
Kawasan
PERUMAHAN DAN KAWASAN
Pemukiman
PERMUKIMAN
Persentase
ketersediaan
kebijakan, data,
dan evaluasi
kinerja % 100,00 100,00
perumahan
rakyat dan
kawasn
permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan
PROGRAM PENINGKATAN
Polisi
KETENTERAMAN DAN
Pamong
KETERTIBAN UMUM
Praja
Persentase
masyarakat yang
meningkat
pemahaman dan % 3,94 19,71
kesadaran
terhadap
tramtibum
Persentase
Pemeliharaan
Tramtibum
% 100,00 100,00
Lintas
Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah
Persentase
pelanggaran
produk hukum % 100,00 100,00
daerah yang
ditegakkan
Persentase
anggota Linmas
Kabupaten/Kota % 0,06 0,45
yang meningkat
kapasitasnya
Sekretariat
Badan
PROGRAM
Penanggula
PENANGGULANGAN
ngan
BENCANA
Bencana
Daerah
Persentase
penurunan risiko % 1,00 2,00
bencana
Persentase
penanganan
% 100,00 100,00
darurat
kebencanaan
Persentase rehab
rekon pasca % 100,00 100,00
bencana
Persentase
pemenuhan % 100,00 100,00
logistik bencana
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Dinas Sosial
SOSIAL
Persentase PSKS
yang
mendapatkan % 25,74 25,74
peningkatan
kapasitas
PROGRAM PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN
Dinas Sosial
KORBAN TINDAK
KEKERASAN
Persentase warga
negara migran
korban tindak
% 100,00 100,00
kekerasan yang
mnendapatkan
penanganan
PROGRAM REHABILITASI
Dinas Sosial
SOSIAL
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang % 3,28 3,28
membutuhkan
pelayanan dasar
di dalam Panti
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,12 0,12
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Mardi utomo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,13 0,13
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Mandiri
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan
% 0,14 0,14
pelayanan dasar
di dalam Panti
Panti Pelayanan
Sosial Wira Adhi
Karya
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,17 0,17
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Ngudi Rahayu
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,10 0,10
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Cepiring
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,11 0,11
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Turusgede
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,13 0,13
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Pangrukti Mulyo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,08 0,08
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Pendowo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,12 0,12
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Potroyudan
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,17 0,17
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Wanodyatama
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,18 0,18
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Taruna Yodha
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,14 0,14
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Dharma Putera
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,11 0,11
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Adi Yuswo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,17 0,17
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Dewanata
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,07 0,07
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Sudagaran
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,22 0,22
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Raharjo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,06 0,06
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Tawangmangu
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,14 0,14
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Samekto Karti
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,11 0,11
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Bisma Upakara
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,18 0,18
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Bojong Bata
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,13 0,13
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Penganthi
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,18 0,18
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Margo Widodo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,06 0,06
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Kasih Mesra
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,06 0,06
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Pamardi Utomo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,07 0,07
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Suko Mulyo
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan % 0,10 0,10
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Woro Wiloso
Persentase
penanganan
PPKS terlantar
yang
membutuhkan
% 0,09 0,09
pelayanan dasar
di dalam Panti
Pelayanan Sosial
Kumuda Putera
Puteri
PROGRAM PERLINDUNGAN
Dinas Sosial
DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase
Rekomendasi
Pengangkatan % 100,00 100,00
Anak yang
diterbitkan
Persentase PPKS
yang
mendapatkan
% 1,46 1,46
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Persentase fakir
miskin yang
% 0,23 0,23
mendapatkan
penanganan
PROGRAM PENANGANAN
Dinas Sosial
BENCANA
Persentase
korban Bencana
Alam dan Sosial
% 100,00 100,00
yang
mendapatkan
penanganan
PROGRAM PENGELOLAAN
Dinas Sosial
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Presentase
Taman Makam
Pahlawan % 100,00 100,00
Nasional Provinsi
yang dikelola
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA
Dinas
Tenaga
PROGRAM PERENCANAAN
Kerja dan
TENAGA KERJA
Transmigras
i
Persentase
kabupaten/kota
yang menyusun
Rencana Tenaga % 28,57 28,57
Kerja Yang
Dilakukan
Pembinaan
Dinas
PROGRAM PELATIHAN Tenaga
KERJA DAN PRODUKTIVITAS Kerja dan
TENAGA KERJA Transmigras
i
Persentase
kenaikan pencari
kerja dan tenaga
kerja yang % 5,68 7,89
memiliki
sertifikat
kompetensi
Persentase
kenaikan
lembaga % 3,25 37,50
pelatihan yang
terakreditasi
Persentase
kenaikan tenaga
% 0,74 2,00
kerja
tersertifikasi
Persentase
kenaikan
perusahaan yang
% 29,39 4,00
menerapkan
peningkatan
produktivitas
Persentase
kenaikan pencari
kerja yang
memiliki
sertifikat % 0,00 1,90
pelatihan
berbasis
kompetensi di
bidang industri
Persentase
kenaikan pencari
kerja yang
memiliki
sertifikat % 0,00 8,20
pelatihan
berbasis
kompetensi di
bidang pertanian
Persentase
kenaikan tenaga
kerja yg dilatih
peningkatan % 0,00 6,50
produktivitas
dan atau
kewirausahaan
Persentase
kenaikan pencari
kerja yang
memiliki
sertifikat
pelatihan
berbasis % 0,00 46,62
kompetensi di
bidang jasa,
bahasa asing,
budaya dasar
dan pekerja
migran
Dinas
Tenaga
PROGRAM PENEMPATAN
Kerja dan
TENAGA KERJA
Transmigras
i
Persentase
peningkatan
pencari kerja
% 24,24 60,00
yang di
tempatkan di
sektor formal
Persentase
peningkatan
penyerapan
% 0,00 55,00
tenaga kerja
baru disektor
Informal
Dinas
Tenaga
PROGRAM HUBUNGAN
Kerja dan
INDUSTRIAL
Transmigras
i
Persentase
pekerja buruh
yang menjadi % 87,56 97,70
peserta BPJS
Ketenagakerjaan
Persentase
perusahaan yang
menyusun dan
% 16,11 36,00
melaksanakan
struktur dan
skala upah
Persentase
Peningkatan
Jumlah LKS % 46,62 49,65
Bipartit yang
terbentuk
Persentase
penyelesaian
perselisihan % 90,56 90,56
hubungan
industrial
Dinas
Tenaga
PROGRAM PENGAWASAN
Kerja dan
KETENAGAKERJAAN
Transmigras
i
Persentase
perusahaan yang
menerapkan
peraturan % 0,00 89,56
perundangan
bidang
ketenagakerjaan
Persentase
peningkatan
perusahaan
% 0,00 25,89
memiliki kategori
baik dalam
penerapan K3
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas
Pemberdaya
an
PROGRAM Perempuan,
PENGARUSUTAMAAN Perlindunga
GENDER DAN n Anak,
PEMBERDAYAAN Pengendalia
PEREMPUAN n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Persentase
Partisipasi
perempuan Per 100.000 6,42 6,42
dalam bidang
pembangunan
Persentase
kabupaten/kota
yg sudah
melaksanakan
pendataan % 15,00 15,00
kekerasan
perempuan
secara
berjejaring
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindunga
PROGRAM PENINGKATAN
n Anak,
KUALITAS KELUARGA
Pengendalia
n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Persentase
penyelenggaraan
program kualitas % 35,00 35,00
keluarga
berbasis gender
Persentase
penyelenggaraan
program kualitas
keluarga % 35,00 35,00
berbasis
pemenuhan hak
anak
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
PROGRAM PENGELOLAAN Perlindunga
SISTEM DATA GENDER DAN n Anak,
ANAK Pengendalia
n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Persentase
keterisian
indikator oleh
Kabupaten/Kota
dan OPD Provinsi % 15,00 15,00
pada aplikasi
Sistem Informasi
Gender dan Anak
(SIGA) Provinsi
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindunga
PROGRAM PEMENUHAN
n Anak,
HAK ANAK (PHA)
Pengendalia
n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Persentase
Kabupaten /Kota
menuju Layak % 94,28 94,28
Anak Minimal
Tingkat Pratama
Persentase
Keterisian
indikator
% 20,00 20,00
Kabupaten/kota
Layak Anak
(KLA)
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindunga
PROGRAM PERLINDUNGAN
n Anak,
KHUSUS ANAK
Pengendalia
n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Rasio korban
kekerasan Per 100.000 12,46 12,46
terhadap anak
Persentase
kabupaten/kota
yg sudah
melaksanakan
% 15,00 15,00
pendataan
kekerasan anak
secara
berjejaring
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas
DIVERSIFIKASI DAN
Ketahanan
KETAHANAN PANGAN
Pangan
MASYARAKAT
Ketersediaan
Energi Pangan kkal/kapita/
3731,00 3.731
beragam dan hari
berkualitas
CV harga pangan
% 4,90 4,50
strategis (beras)
Rasio cadangan
pangan terhadap
Ton 0,61 0,61
kebutuhan
pangan
Prosentase
rekomendasi
Jaminan Mutu % 80,00 80,00
dan Keamaman
Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
Dinas
PROGRAM PENGADAAN Perumahan
TANAH UNTUK Rakyat dan
KEPENTINGAN UMUM Kawasan
Pemukiman
Persentase
pengadaan tanah
bagi
pembangunan % 100,00 100,00
untuk
kepentingan
umum
Dinas
Perumahan
PROGRAM PENYELESAIAN
Rakyat dan
SENGKETA TANAH GARAPAN
Kawasan
Pemukiman
Persentase
permasalahan
% 100,00 100,00
pertanahan yang
tertangani
Persentase
pelaksanaan % 100,00 100,00
reforma agraria
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas
PROGRAM PERENCANAAN Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP Hidup dan
Kehutanan
Persentase
dokumen
perencanaan
% 100,00 100,00
Lingkungan
Hidup yang
disusun
Persentase
pengujian % 100,00 100,00
kualitas air
Persentase
pemantauan
% 100,00 100,00
kualitas udara
ambien
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Lingkungan
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Hidup dan
(KEHATI)
Kehutanan
Persentase lokasi
pelestarian
% 1,91 1,91
kehati yang
ditangani
Persentase lokasi
pelestarian
kehati yang
% 0,14 0,14
ditangani di
Kebun Raya
Baturraden
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas
PENDIDIKAN, PELATIHAN
Lingkungan
DAN PENYULUHAN
Hidup dan
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
Kehutanan
MASYARAKAT
Persentase
pelaku
Lingkungan
% 100,00 100,00
Hidup yang
meningkat
kepeduliannya
Persentase
kabupaten/kota
yang jumlah
kader % 17,14 17,14
Lingkungan
Hidup meningkat
kapasitasnya
Persentase
lembaga/kelomp
ok yang % 50,00 50,00
ditingkatkan
kapasitasnya
Dinas
PROGRAM PENANGANAN
Lingkungan
PENGADUAN LINGKUNGAN
Hidup dan
HIDUP
Kehutanan
Persentase
pengaduan yang % 100,00 100,00
ditangani
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Lingkungan
PERSAMPAHAN Hidup dan
Kehutanan
Persentase
sampah yang % 80,00 80,00
dikelola
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Dinas
Pemberdaya
an
Masyarakat,
PROGRAM PENDAFTARAN
Desa,
PENDUDUK
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil
Persentase
Kab/Kota di
Jawa Tengah
yang kepemilikan % 92,00 92,00
dokumen Akta
Kelahiran usia 0-
17 diatas 95%
Dinas
Pemberdaya
an
PROGRAM PENGELOLAAN Masyarakat,
INFORMASI ADMINISTRASI Desa,
KEPENDUDUKAN Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil
Persentase
institusi yang
melaksanakan
kerjasama % 75,00 75,00
pemanfaatan
data
kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Dinas
Pemberdaya
an
Masyarakat,
PROGRAM PENATAAN DESA Desa,
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil
Persentase desa
yang memiliki
Satgas
pelestarian dan
% 87,01 87,01
pengembangan
adat istiadat dan
sosial budaya
masyarakat
Persentase
rekomendasi
Gubernur
terhadap
permohonan
persetujuan % 100,00 100,00
tukar-menukar
tanah kas desa
untuk
kepentingan
umum
Persentase Desa
dengan Sistem % 14,61 14,61
Informasi Desa
Persentase
anggota BPD
% 2,85 2,85
yang meningkat
kapasitasnya
Dinas
Pemberdaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN an
LEMBAGA Masyarakat,
KEMASYARAKATAN, Desa,
LEMBAGA ADAT DAN Kependuduk
MASYARAKAT HUKUM ADAT an dan
Pencatatan
Sipil
Persentase Desa
yang telah
% 70,43 70,43
memiliki
BUMDesa
Persentase
lembaga
kemasyarakatan % 2,62 2,62
yang meningkat
kapasitasnya
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindunga
PROGRAM PENGENDALIAN
n Anak,
PENDUDUK
Pengendalia
n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Persentase
Pemerintah
Daerah yang
menyusun GDPK
% 19,44 19,44
(Grand Desain
Pembangunan
Kependudukan)
5 Bidang
Persentase
kabupaten/kota
dalam pendataan
angka % 25,00 25,00
pemakaian
kontrasepsi
(CPR)
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
PROGRAM PEMBINAAN Perlindunga
KELUARGA BERENCANA n Anak,
(KB) Pengendalia
n Penduduk
Dan
Keluarga
Berencana
Persentase
pengguna
kontrasepsi % 29,50 29,50
jangka panjang
(MKJP)
Persentase
kelompok tribina
yang aktif % 96,25 96,25
melaporkan
Kegiatan
Persentase
UPPKA yang aktif
% 90,50 90,50
melaporkan
kegiatan
Persentase
Keterisian
indikator Indeks
% 25,00 25,00
Pembangunan
Keluarga di
kabupaten/kota
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
PROGRAM
Dinas
PENYELENGGARAAN LALU
Perhubunga
LINTAS DAN ANGKUTAN
n
JALAN (LLAJ)
Persentase
fasilitas
% 24,48 25,68
perlengkapan
jalan terpasang
Persentase
jumlah Abdi Yasa
dan Pelajar
Pelopor yang
memenuhi % 8,67 8,67
Passing Grade
pemahaman
keselamatan
jalan
Persentase
angkutan umum
% 5,03 5,29
AKDP sesuai
SPM
Persentase
penumpang
angkutan umum
pada masa % 87,65 87,65
Angkutan
Lebaran, Natal
dan Tahun Baru
Persentase
trayek angkutan
% 28,57 28,57
aglomerasi dan
perintis
Persentase
terminal bus tipe
% 21,62 23,19
B sesuai standar
pelayanan
Persentase
Fasilitasi
pembangunan
% 58,33 58,33
infrastruktur
transportasi
strategis
Persentase
Rehabilitasi
Daerah Rawan
Kecelakaan Balai
% 21,88 21,88
Pengelola Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
Wilayah I Kelas A
Persentase
pembaharuan
izin AKDP yang
berbadan hukum
Balai Pengelola % 50,97 52,41
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Wilayah I Kelas A
Persentase
Rehabilitasi
Daerah Rawan
Kecelakaan Balai
Pengelola Sarana % 35,00 35,00
dan Prasarana
Perhubungan
Wilayah II Kelas
B
Persentase
pembaharuan
izin AKDP yang
berbadan hukum
Balai Pengelola
% 40,88 42,77
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Wilayah II Kelas
B
Persentase
Rehabilitasi
Daerah Rawan
Kecelakaan Balai
Pengelola Sarana % 43,75 43,75
dan Prasarana
Perhubungan
Wilayah III Kelas
A
Persentase
pembaharuan
izin AKDP yang
berbadan hukum
Balai Pengelola
% 49,91 51,20
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Wilayah III Kelas
A
Persentase
Rehabilitasi
Daerah Rawan
Kecelakaan Balai
Pengelola Sarana % 19,23 19,23
dan Prasarana
Perhubungan
Wilayah IV Kelas
A
Persentase
pembaharuan
izin AKDP yang
berbadan hukum
Balai Pengelola
% 78,71 79,26
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Wilayah IV Kelas
A
Persentase
Rehabilitasi
Daerah Rawan
Kecelakaan Balai
Pengelola Sarana % 53,85 53,85
dan Prasarana
Perhubungan
Wilayah V Kelas
B
Persentase
pembaharuan
izin AKDP yang
berbadan hukum
Balai Pengelola
% 65,49 66,12
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Wilayah V Kelas
B
Persentase
Rehabilitasi
Daerah Rawan
Kecelakaan Balai
Pengelola Sarana % 20,69 20,69
dan Prasarana
Perhubungan
Wilayah VI Kelas
A
Persentase
pembaharuan
izin AKDP yang
berbadan hukum
Balai Pengelola
% 82,72 83,77
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Wilayah VI Kelas
A
Persentase bus
angkutan umum
/ massal
berbasis
% 31,92 31,92
aglomerasi di
kawasan
strategis yang
beroperasi
PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN
Persentase
fasilitas
keselamatan % 37,50 37,50
pelayaran
terpasang
Persentase
perusahaan
angkutan laut
dan jasa terkait % 47,01 49,25
angkutan di
perairan yang
berijin
Persentase
penumpang
angkutan laut % 66,96 66,96
dari dan ke
Karimunjawa
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Perhubunga
PERKERETAAPIAN
n
Persentase
fasilitas
keselamatan
jalan terpasang % 15,73 15,73
di perlintasan
sebidang Kereta
Api
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Komunikasi
INFORMASI DAN
dan
KOMUNIKASI PUBLIK
Informatika
Nilai Survei
Kepuasan
% 78,00 78,00
Komunikasi
Publik
Persentase badan
publik yang % 92,00 92,00
terbuka
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Komunikasi
APLIKASI INFORMATIKA dan
Informatika
Persentase
Ketersediaan
Infrastruktur
% 70,00 70,00
Tehnologi
Informasi dan
Komunikasi
Persentase
Aplikasi yang % 70,00 70,00
Diintegrasikan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
Dinas
PROGRAM PENGAWASAN Koperasi
DAN PEMERIKSAAN dan Usaha
KOPERASI Kecil
Menengah
Persentase
Jumlah Koperasi % 66,00 66,00
Aktif Provinsi
Dinas
PROGRAM PENILAIAN Koperasi
KESEHATAN KSP/USP dan Usaha
KOPERASI Kecil
Menengah
Persentase Jml
KSP/KSPPS Prov
% 23,50 23,50
dng Kategori
Sehat
Dinas
Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
dan Usaha
LATIHAN PERKOPERASIAN
Kecil
Menengah
Persentase SDM
KUMKM yang % 82,00 82,00
terampil
Dinas
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koperasi
DAN PERLINDUNGAN dan Usaha
KOPERASI Kecil
Menengah
Persentase
Koperasi Provinsi % 18,00 18,00
yang berkualitas
Dinas
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Koperasi
USAHA MENENGAH, USAHA
dan Usaha
KECIL, DAN USAHA MIKRO
Kecil
(UMKM)
Menengah
Persentase
Usaha Mikro % 12,59 12,59
menuju kecil
Dinas
Koperasi
PROGRAM PENGEMBANGAN
dan Usaha
UMKM
Kecil
Menengah
Persentase
Usaha Kecil
% 23,00 23,00
menuju
Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL
Dinas
Penanaman
PROGRAM PENGEMBANGAN Modal dan
IKLIM PENANAMAN MODAL Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Persentase
perencanaan dan
pengembangan
% 100,00 100,00
penanaman
modal yang
dipromosikan
Dinas
Penanaman
PROGRAM PROMOSI Modal dan
PENANAMAN MODAL Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Rasio realisasi
kemitraan usaha
terhadap % 20,00 20,00
kepeminatan
kemitraan Usaha
Dinas
Penanaman
PROGRAM PELAYANAN Modal dan
PENANAMAN MODAL Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Persentase
Penyelesaian
Perizinan sesuai % 94,00 94,00
Standar
Pelayanan
Persentase
Penyelesaian
% 100,00 100,00
pengaduan
masyarakat
Persentase
Pemenuhan
% 92,00 92,00
Standar
Pelayanan
Dinas
Penanaman
PROGRAM PENGENDALIAN
Modal dan
PELAKSANAAN PENANAMAN
Pelayanan
MODAL
Terpadu
Satu Pintu
Persentase
realisasi proyek
% 15,00 15,00
penanaman
modal
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Penanaman
DATA DAN SISTEM Modal dan
INFORMASI PENANAMAN Pelayanan
MODAL Terpadu
Satu Pintu
Persentase
pemanfaatan
sistem informasi
% 80,00 80,00
penanaman
modal dan
perizinan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN Kepemudaa
KAPASITAS DAYA SAING n, Olahraga
KEPEMUDAAN dan
Pariwisata
Persentase
capaian
% 64,06 64,06
kapasitas
kepemudaan
Persentase
capaian
% 13,04 13,04
kemandirian
ekonomi pemuda
Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN Kepemudaa
DAYA SAING n, Olahraga
KEOLAHRAGAAN dan
Pariwisata
Persentase
peningkatan % 43,33 43,33
prestasi olahraga
Persentase atlet
PPLOP yang % 13,89 13,89
berprestasi
Persentase
sarpras olahraga
% 100,00 100,00
dalam kondisi
baik
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM Dinas
PENYELENGGARAAN Komunikasi
PERSANDIAN UNTUK dan
PENGAMANAN INFORMASI Informatika
Persentase
Perangkat
Daerah (PD)
% 66,67 66,67
memiliki
Keamanan
Informasi > 80
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN Pendidikan
KEBUDAYAAN dan
Kebudayaan
Persentase seni
budaya
% 88,75 88,75
Kabupaten/Kota
yang terfasilitasi
Presentase
ragam budaya % 2,90 2,90
terlayani
Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN Pendidikan
KESENIAN TRADISIONAL dan
Kebudayaan
Presentase jenis
seni tradisi % 6,20 6,20
terlayani
Dinas
PROGRAM PEMBINAAN Pendidikan
SEJARAH dan
Kebudayaan
Persentase
sumber belajar % 1,60 0,39
berbasis budaya
Dinas
PROGRAM PELESTARIAN
Pendidikan
DAN PENGELOLAAN CAGAR
dan
BUDAYA
Kebudayaan
Persentase status
% 19,90 22,71
cagar budaya
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Pendidikan
PERMUSEUMAN dan
Kebudayaan
Survei Kepuasan
Pengunjung Angka 89,15 89,65
Museum
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
Persentase
Perluasan
% 80,00 80,00
Jejaring
Kemitraan
Persentase
Partisipasi
satuan
pendidikan
menengah dan
% 0,00 50,00
khusus,
Kabupaten/Kota
dalam
pembudayaan
gemar membaca
Persentase
Ketersediaan % 85,18 80,50
Bahan Pustaka
Persentase
peningkatan
cakupan layanan % 80,00 80,00
perpustakaan
provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
Dinas
Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN
dan
ARSIP
Perpustakaa
n
Persentase
perangkat daerah % 85,00 85,11
yang tertib arsip
Persentase
pengelolaan arsip
% 79,00 79,00
yang
diselamatkan
Persentase
Peningkatan
% 92,78 92,78
Pengunjung
Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Kelautan
KELAUTAN, PESISIR DAN
dan
PULAU-PULAU KECIL
Perikanan
Persentase
Peningkatan % 0,10 0,10
Produksi Garam
Persentase
Peningkatan
Pemberdayaan % 5,00 5,00
Perempuan dan
Taruna Pesisir
Persentase
Kawasan
Konservasi yang
% 2,50 2,50
ditata menuju
pengelolaan yang
efektif
Persentase Kantor
Peningkatan Cabang
Luas Kawasan Dinas
Mangrove yang % 1,00 1,00 Kelautan
direhabilitasi Wilayah
tahun Barat Kelas
sebelumnya A
Kantor
Persentase Cabang
Peningkatan Dinas
Verifikasi % 1,00 1,00 Kelautan
Perizinan Unit Wilayah
Usaha Barat Kelas
A
Persentase Kantor
Peningkatan Cabang
Luas Kawasan Dinas
Mangrove yang % 1,00 1,00 Kelautan
direhabilitasi Wilayah
tahun Selatan
sebelumnya Kelas A
Kantor
Persentase Cabang
Peningkatan Dinas
Verifikasi % 1,00 1,00 Kelautan
Perizinan Unit Wilayah
Usaha Selatan
Kelas A
Persentase Kantor
Peningkatan Cabang
Luas Kawasan Dinas
Mangrove yang % 0,50 0,50 Kelautan
direhabilitasi Wilayah
tahun Timur Kelas
sebelumnya A
Kantor
Persentase Cabang
Peningkatan Dinas
Verifikasi % 1,00 1,00 Kelautan
Perizinan Unit Wilayah
Usaha Timur Kelas
A
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Kelautan
PERIKANAN TANGKAP dan
Perikanan
Persentase
Pertumbuhan
Produksi % 0,10 0,10
Perikanan
Tangkap
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 100,00 100,00 Pantai
pelayanan
Tegalsari
kepelabuhanan
Kelas A
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 100,00 100,00 Pantai
pelayanan
Asemdoyong
kepelabuhanan
Kelas B
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 72,73 72,73 Pantai
pelayanan
Wonokerto
kepelabuhanan
Kelas B
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 90,91 90,91 Pantai
pelayanan
Klidanglor
kepelabuhanan
Kelas A
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 72,73 72,73 Pantai
pelayanan
Tawang
kepelabuhanan
Kelas B
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 90,91 90,91 Pantai
pelayanan
Morodemak
kepelabuhanan
Kelas A
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 90,91 90,91 Pantai
pelayanan
Bajomulyo
kepelabuhanan
Kelas A
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 90,91 90,91 Pantai
pelayanan
Tasikagung
kepelabuhanan
Kelas A
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 63,64 63,64 Pantai
pelayanan
Karimunjaw
kepelabuhanan
a Kelas B
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 90,91 90,91 Pantai
pelayanan
Lohgending
kepelabuhanan
Kelas A
Pelabuhan
Persentase
Perikanan
ketercapaian
% 100,00 100,00 Pantai
pelayanan
Larangan
kepelabuhanan
Kelas B
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Kelautan
PERIKANAN BUDIDAYA dan
Perikanan
Persentase
Penanganan
% 100,00 100,00
Kasus Hama
Penyakit Ikan
Persentase
Peningkatan % 2,00 2,00
Produksi Benih
Persentase
Pertumbuhan
% 0,20 0,20
Produksi
Budidaya
Dinas
PROGRAM PENGAWASAN
Kelautan
SUMBER DAYA KELAUTAN
dan
DAN PERIKANAN
Perikanan
Persentase
penanganan
kasus pelaku
usaha kelautan
perikanan
terhadap
% 71,00 71,00
ketentuan
peraturan
perundang
udangan yang
berlaku di sektor
perikanan
Persentase peran
aktif kelompok
masyaraka
% 40,00 40,00
pengawas dalam
pengawasan
sdkp
Kantor
Persentase
Cabang
penurunan
Dinas
jumlah kasus
% 2,00 2,00 Kelautan
pelanggaran
Wilayah
sektor kelautan
Barat Kelas
dan perikanan
A
Kantor
Persentase
Cabang
penurunan
Dinas
jumlah kasus
% 2,00 2,00 Kelautan
pelanggaran
Wilayah
sektor kelautan
Selatan
dan perikanan
Kelas A
Kantor
Persentase
Cabang
penurunan
Dinas
jumlah kasus
% 2,00 2,00 Kelautan
pelanggaran
Wilayah
sektor kelautan
Timur Kelas
dan perikanan
A
Dinas
PROGRAM PENGOLAHAN
Kelautan
DAN PEMASARAN HASIL
dan
PERIKANAN
Perikanan
Persentase
Peningkatan
% 2,00 2,00
Produksi Hasil
Olahan Ikan
Persentase
peningkatan
% 2,00 2,00
dokumen
kelayakan mutu
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
Dinas
PROGRAM PENINGKATAN Kepemudaa
DAYA TARIK DESTINASI n, Olahraga
PARIWISATA dan
Pariwisata
Persentase
peningkatan dan
pengembangan
% 69,57 69,57
kawasan
pariwisata pada
setiap DPP
Persentase usaha
pariwisata yang
memiliki Tanda
% 56,00 56,00
Daftar Usaha
Pariwisata
(TDUP)
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA
Dinas
Jumlah Kepemudaa
11530429 11530429
Kunjungan Orang n, Olahraga
,00 ,00
Wisatawan dan
Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Persentase Kota
% 5,71 5,71
Kreatif
Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN Kepemudaa
SUMBER DAYA PARIWISATA n, Olahraga
DAN EKONOMI KREATIF dan
Pariwisata
Persentase
pelaku ekonomi
kreatif dan SDM
Pariwisata yang % 50,69 50,69
memiliki
sertifikasi
Kompetensi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
Dinas
Pertanian
dan
PROGRAM PENYEDIAAN Perkebunan;
DAN PENGEMBANGAN Dinas
SARANA PERTANIAN Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
Persentase
peningkatan
Pengawasan % 1,00 1,00
Peredaran Obat
Hewan
Persentase
peningkatan
produksi dan % 1,00 1,00
distribusi semen
beku
Persentase
peningkatan % 1,00 1,00
produksi ternak
Persentase
Penambahan % 1,98 4,00
Jumlah Alsintan
Persentase
penambahan
jumlah petani
yang
mendapatkan % 5,00 5,00
jaminan
keberlengsungan
usaha tani di
Jawa Tengah
Persentase
penyaluran % 100,00 100,00
pupuk subsidi
Persentase
Peningkatan
Produksi Padi, % 2,90 2,90
Jagung dan
Kedelai
Persentase
Peningkatan
Produksi bawang
% 10,80 10,80
merah, cabe,
durian, melati
dan jahe
Persentase
Peningkatan
% 3,10 3,10
Produksi Kopi,
Tebu, Kelapa
Persentase
Peningkatan
Kapasitas % 2,50 2,50
Kelompok
Pengolah Hasil
Persentase
layanan % 100,00 100,00
Sertifikasi benih
Persentase
peningkatan
Produksi benih
% 1,50 3,00
di Balai Benih
TPH wilayah
Banyumas
Persentase
peningkatan
Produksi benih
% 3,00 3,00
di Balai Benih
Tanaman
Perkebunan
Dinas
Pertanian
dan
PROGRAM PENYEDIAAN Perkebunan;
DAN PENGEMBANGAN Dinas
PRASARANA PERTANIAN Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
Persentase
kenaikan
% 1,00 1,00
fasilitasi sarpras
peternakan
Persentase
Jaringan Irigasi % 0,50 18,38
Yang Baik
Persentase
produk
% 0,00 100,00
tembakau yang
diserap pasar
Persentase
jumlah SDM
penyuluh yang % 7,00 10,00
ditingkatkan
kapasitasnya
Dinas
PROGRAM PENGENDALIAN
Peternakan
KESEHATAN HEWAN DAN
dan
KESEHATAN MASYARAKAT
Kesehatan
VETERINER
Hewan
Persentase
penurunan
PHMS (Penyakit % 5,00 5,00
Hewan Menular
Strategis)
Persentase
penurunan
% 10,00 10,00
pemotongan
betina produktif
Persentase
penurunan
serangan
% 0,15 0,45
organisme
penganggu
tanaman (OPT)
Dinas
Pertanian
dan
Perkebunan;
PROGRAM PENYULUHAN
Dinas
PERTANIAN
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
Persentase
kenaikan
fasilitasi % 14,00 14,00
penyuluhan dan
kemitraan
Persentase
jumlah SDM
penyuluh yang % 7,00 10,00
ditingkatkan
kapasitasnya
Persentase
peningkatan
% 100,00 100,00
kapasitas SDM
pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Lingkungan
HUTAN Hidup dan
Kehutanan
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
% 7,28 27,08
pengolahan hasil
hutan yang
berkelanjutan
Persentase
pengendalian
gangguan dan
% 100,00 100,00
keamanan hutan
(Gukamhut) yang
ditangani
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil I
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,18 1,38
kritis tertangani
di CDK Wil I
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 1,85 0,62
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil II
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil II
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,33 1,45
kritis tertangani
di CDK Wil II
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 1,44 0,51
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil III
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil III
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,21 1,49
kritis tertangani
di CDK Wil III
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil IV
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,53 1,68
kritis tertangani
di CDK Wil IV
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 2,26 0,72
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil V
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil V
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,19 1,51
kritis tertangani
di CDK Wil V
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 2,26 0,72
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil VI
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil VI
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,57 2,40
kritis tertangani
di CDK Wil VI
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil VII
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 3,01 3,06
kritis tertangani
di CDK Wil VII
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 1,44 0,51
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil VIII
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil VIII
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,37 1,79
kritis tertangani
di CDK Wil VIII
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 1,85 0,62
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil IX
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil IX
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,96 2,23
kritis tertangani
di CDK Wil IX
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil X
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,84 1,98
kritis tertangani
di CDK Wil X
Persentase unit
pengelolaan
hutan dan
pengolahan hasil % 1,44 0,51
hutan yang
berkelanjutan di
CDK Wil XI
Persentase
pengendalian
gangguan dan
keamanan hutan % 100,00 100,00
(Gukamhut) yang
ditangani di CDK
Wil XI
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 1,28 2,41
kritis tertangani
di CDK Wil XI
Persentase lahan
kritis dan sangat
% 0,91 0,91
kritis tertangani
di BSPTH
Persentase
Tumbuhan dan
% 100,00 100,00
Satwa Liar yang
ditangani
Persentase
konservasi
ekosistem yang % 100,00 100,00
dikelola secara
efektif
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil I
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil I
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil II
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil II
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil III
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil III
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil IV
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil IV
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil V
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil VI
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil VI
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil VIII
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil VIII
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil IX
Persentase
konservasi
ekosistem yang
% 100,00 100,00
dikelola secara
efektif di CDK
Wil IX
Persentase
Tumbuhan dan
Satwa Liar yang % 100,00 100,00
ditangani di CDK
Wil X
Persentase lahan
kritis dan sangat
kritis tertangani % 0,14 0,14
di Tahura KGPAA
Mangkunagoro I
Persentase lahan
kritis dan sangat
kritis tertangani % 0,09 0,09
di Kebun Raya
Baturraden
Presentase
peningkatan
% 20,00 20,00
kelas kelompok
masyarakat
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 2,40 2,40
masyarakat di
CDK Wil I
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil II
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil III
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil IV
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 2,40 2,40
masyarakat di
CDK Wil V
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil VI
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 2,40 2,40
masyarakat di
CDK Wil VII
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil VIII
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil IX
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil X
Presentase
peningkatan
kelas kelompok % 1,60 1,60
masyarakat di
CDK Wil XI
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Lingkungan
DAERAH ALIRAN SUNGAI
Hidup dan
(DAS)
Kehutanan
Persentase
jumlah DAS yang % 5,00 5,00
tertangani
Persentase lahan
kritis dan sangat % 17,46 21,38
kritis tertangani
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
Dinas
Energi dan
PROGRAM PENGELOLAAN
Sumber
ASPEK KEGEOLOGIAN
Daya
Mineral
Persentase
pengambilan air % 55,48 55,48
tanah
Persentase
pengambilan air
% 4,17 4,17
tanah Wilayah
Solo
Persentase
pengambilan air
% 12,54 12,54
tanah Wilayah
Kendeng Muria
Persentase
pengambilan air
% 2,89 2,89
tanah Wilayah
Serayu Utara
Persentase
pengambilan air
% 1,16 1,16
tanah Wilayah
Serayu Selatan
Persentase
pengambilan air
% 0,97 0,97
tanah Wilayah
Slamet Utara
Persentase
pengambilan air
tanah Wilayah % 8,43 8,43
Ungaran
Telomoyo
Persentase
pengambilan air
% 0,60 0,60
tanah Wilayah
Kendeng Selatan
Persentase
pengambilan air
% 3,29 3,29
tanah Wilayah
Sewu Lawu
Persentase
pengambilan air
% 1,10 1,10
tanah Wilayah
Slamet Selatan
Persentase
pengambilan air
% 0,25 0,25
tanah Wilayah
Serayu Tengah
Persentase
pelayanan
% 100,00 100,00
pengujian air
tanah
Dinas
Energi dan
PROGRAM PENGELOLAAN
Sumber
MINERAL DAN BATUBARA
Daya
Mineral
Persentase Good
% 43,50 88,74
Mining Practice
Persentase good
mining practice % 2,56 6,76
Wilayah Solo
Persentase good
mining practice
% 3,20 4,23
Wilayah Kendeng
Muria
Persentase good
mining practice
% 2,77 6,48
Wilayah Serayu
Utara
Persentase good
mining practice
% 3,41 4,51
Wilayah Serayu
Selatan
Persentase good
mining practice
% 4,69 10,70
Wilayah Slamet
Utara
Persentase good
mining practice
% 2,77 3,10
Wilayah Ungaran
Telomoyo
Persentase good
mining practice
% 5,97 11,55
Wilayah Kendeng
Selatan
Persentase good
mining practice
% 2,99 5,63
Wilayah Sewu
Lawu
Persentase good
mining practice
% 5,33 14,37
Wilayah Slamet
Selatan
Persentase good
mining practice
Wilayah % 3,41 4,79
Semarang
Demak
Persentase good
mining practice % 2,99 12,68
Wilayah Merapi
Persentase good
mining practice
% 3,41 3,94
Wilayah Serayu
Tengah
Persentase
pelayanan
pengujian % 100,00 100,00
mineral dan
batubara
Dinas
Energi dan
PROGRAM PENGELOLAAN
Sumber
ENERGI TERBARUKAN
Daya
Mineral
Penurunan emisi
103.940,4
gas rumah kaca tCO2e 29144,00
2
sektor energi
Penurunan emisi
gas rumah kaca
tCO2e 293,19 316,38
sektor energi
wilayah Solo
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 503,78 1.317,38
wilayah Kendeng
Muria
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 784,93 757,77
wilayah Serayu
Utara
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 89,00 545,92
wilayah Serayu
Selatan
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 211,55 287,99
wilayah Slamet
Utara
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 298,83 370,09
wilayah Ungaran
Telomoyo
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 300,64 353,46
wilayah Kendeng
Selatan
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 347,00 376,99
wilayah Sewu
Lawu
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 19959,00 77.317,80
wilayah Slamet
Selatan
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi
tCO2e 5014,16 19.770,81
wilayah
Semarang
Demak
Penurunan emisi
gas rumah kaca
tCO2e 989,02 1.810,04
sektor energi
wilayah Merapi
Penurunan emisi
gas rumah kaca
sektor energi tCO2e 229,00 715,80
wilayah Serayu
Tengah
Dinas
Energi dan
PROGRAM PENGELOLAAN
Sumber
KETENAGALISTRIKAN
Daya
Mineral
Persentase
pemenuhan
listrik bagi % 29,70 31,00
rumah tangga
miskin
Persentase
pemenuhan
listrik bagi
% 1,59 1,59
rumah tangga
miskin Wilayah
Solo
Persentase
pemenuhan
listrik bagi
% 2,06 2,26
rumah tangga
miskin Wilayah
Kendeng Muria
Persentase
pemenuhan
listrik bagi
% 1,62 1,92
rumah tangga
miskin Wilayah
Serayu Utara
Persentase
kenaikan jumlah
eksportir
% 7,00 7,00
pengguna
layanan IPSKA di
Jawa Tengah
Dinas
PROGRAM PENINGKATAN Perindustria
SARANA DISTRIBUSI n dan
PERDAGANGAN Perdaganga
n
Persentase
peningkatan
sarana distribusi % 0,19 0,19
perdagangan
yang difasilitasi
Dinas
PROGRAM STABILISASI
Perindustria
HARGA BARANG
n dan
KEBUTUHAN POKOK DAN
Perdaganga
BARANG PENTING
n
Persentase
disparitas harga
kepokmas di 6 % 12,00 12,00
kabupatenkota
(price center)
Dinas
Perindustria
PROGRAM PENGEMBANGAN
n dan
EKSPOR
Perdaganga
n
Nilai ekspor non
Juta US$ 7076,00 7076,00
migas
Dinas
PROGRAM STANDARDISASI Perindustria
DAN PERLINDUNGAN n dan
KONSUMEN Perdaganga
n
Persentase
jumlah barang
yang tidak sesuai % 4,00 4,00
standar pada
saat pengawasan
Persentase
kenaikan
layanan
pengujian dan % 5,00 5,00
sertifikasi
(BPSMB
Surakarta)
Persentase
kenaikan
layanan
pengujian dan % 4,17 4,17
sertifikasi
(BPSMB
Semarang)
Dinas
PROGRAM PENGGUNAAN Perindustria
DAN PEMASARAN PRODUK n dan
DALAM NEGERI Perdaganga
n
Persentase
peningkatan nilai
omset pelaku
usaha yang % 8,00 8,00
difasilitasi
Pameran Dalam
Negeri
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas
PROGRAM PERENCANAAN Perindustria
DAN PEMBANGUNAN n dan
INDUSTRI Perdaganga
n
Persentase
pertumbuhan
produksi industri % 3,00 3,00
pengolahan
industri agro
Persentase
pertumbuhan
produksi industri % 1,50 1,50
pengolahan
industri non agro
Persentase
kenaikan pelaku
usaha yang
memanfaatkan
% 3,17 3,17
layanan
keteknikan,
penerapan, dan
rekayasa
Persentase
peserta pelatihan
yang diserap
% 70,00 70,00
industri produk
tekstil dan alas
kaki
Persentase
kenaikan pelaku
usaha yang
difasilitasi % 4,31 4,31
layanan kemasan
dan industri
kreatif
Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN Perindustria
SISTEM INFORMASI n dan
INDUSTRI NASIONAL Perdaganga
n
Persentase
kenaikan jumlah
industri agro
yang terdaftar % 1,00 1,00
dalam Sistem
Informasi
Industri Nasional
Persentase
kenaikan jumlah
industri non agro
yang terdaftar % 2,00 2,00
dalam Sistem
Informasi
Industri Nasional
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI
Dinas
Tenaga
PROGRAM PEMBANGUNAN
Kerja dan
KAWASAN TRANSMIGRASI
Transmigras
i
Persentase
penempatan
transmigran
% 3,18 3,18
terhadap calon
transmigran
yang di fasilitasi
Persentase
kenaikan calon
transmigran % 3,18 3,18
dilatih bidang
pertanian
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM ADMINISTRASI Sekretariat
UMUM Daerah
Presentase
Capaian
Administrasi
Umum dan
% 100,00 100,00
Keuangan Biro
Infrastruktur dan
SDA dan Asisten
Ekbang
Presentase
Capaian
Administrasi
% 100,00 100,00
Umum dan
Keuangan Biro
Hukum
Persentase
ketercapaian
perencanaan dan % 100,00 100,00
evaluasi kinerja
Setda
Presentase
Capaian
Administrasi
% 100,00 100,00
Umum dan
Keuangan Biro
Adpem
Presentase
Capaian
Administrasi
% 100,00 100,00
Umum dan
Keuangan Biro
Perekonomian
Presentase
Capaian
Administrasi
% 100,00 100,00
Umum dan
Keuangan Biro
Kesra
Presentase
Capaian
Administrasi
Umum dan
% 100,00 100,00
Keuangan Biro
Organisasi dan
Asisten
Administrasi
Persentase
Pelayanan
Administrasi % 100,00 100,00
Kepegawaian
Setda
Persentase
ketercapaian
administrasi
pelayanan
% 100,00 100,00
Perangkat
Daerah pada
Bagian Rumah
Tangga
Persentase
ketercapaian
administrasi
pelayanan
Perangkat % 100,00 100,00
Daerah pada
Bagian TU dan
Rumah Tangga
Pimpinan
Persentase
ketercapaian
administrasi
pelayanan
% 100,00 100,00
Perangkat
Daerah pada
Bagian Humas
dan Protokol
Presentase
Capaian
Administrasi
Umum dan
% 100,00 100,00
Keuangan Biro
Pemotdaker dan
Asisten
Pemerintahan
Presentase
Capaian
Administrasi
% 100,00 100,00
Umum dan
Keuangan Biro
APBJ
Efektifitas
Pelaksanaan
% 85,36 85,36
Analisis Jabatan
OPD
Persentase
Kabupaten/Kota
yang Indeks
% 85,71 85,71
Reformasi
Birokrasinya
meningkat
Persentase OPD
yang nilai SAKIP % 73,17 73,17
nya meningkat
Persentase OPD
yang mematuhi
% 81,58 81,58
kebijakan
ketatalaksanaan
Persentase UPP
yang
mengimplementa % 73,65 73,65
sikan Standar
Pelayanan
Persentase OPD
yang nilai
% 91,84 91,84
PMPRB nya
meningkat
PROGRAM PEMERINTAHAN Sekretariat
DAN OTONOMI DAERAH Daerah
Efektivitas
kerjasama % 90,00 90,00
daerah
Persentase
rekomendasi
bidang
administrasi
pemerintahan,
% 90,00 90,00
penataan wilayah
dan
pemerintahan
umum yang
tindaklanjuti
Persentase tertib
administrasi
% 90,00 90,00
pelaksanaan
otonomi daerah
Persentase
capaian kinerja
program bidang % 90,00 90,00
pelayanan non
dasar
Persentase
rancangan
produk hukum
daerah yang
dihasilkan sesuai % 95,00 95,00
kaidah
pembentukan
perundang-
undangan
Persentase
rancangan
produk hukum
% 95,00 95,00
kabupaten/kota
yang dievaluasi
atau difasilitasi
Persentase
Bantuan Hukum
dan Sengketa % 95,00 95,00
Hukum yang
tertangani
Persentase
kabupaten/kota % 95,00 95,00
peduli HAM
PROGRAM
Sekretariat
PEREKONOMIANDANPEMBA
Daerah
NGUNAN
Presentase
capaian kinerja
% 87,00 87,00
program bidang
pertanian
Presentase
capaian kinerja
program bidang
% 90,00 90,00
lingkungan
hidup dan
pertambangan
Presentase
capaian kinerja
% 95,00 95,00
program bidang
infrastruktur
Persentase
rekomendasi
kebijakan
perekonomian
% 80,00 80,00
makro yang
diusulkan
sebagai
kebijakan
Persentase
rekomendasi
kebijakan
perekonomian
% 75,00 75,00
mikro yang
diusulkan
sebagai
kebijakan
Tingkat
Kesehatan
% 80,00 80,00
BUMD Jasa
Keuangan
Tingkat
Kesehatan
% 75,00 75,00
BUMD Aneka
Usaha
Nilai
kemandirian % 50,00 50,00
BLUD
PROGRAM KEBIJAKAN DAN
Sekretariat
PELAYANAN PENGADAAN
Daerah
BARANG DAN JASA
Persentase
Fasilitasi
% 93,00 93,00
Pengadaan
Barang/Jasa
Efektivitas
Pengadaan % 85,00 85,00
secara Elektronik
Persentase
Permasalahan
Kelembagaan
UKPBJ dan
% 90,00 90,00
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
yang Terfasilitasi
PROGRAM KEBIJAKAN
Sekretariat
ADMINISTRASI
Daerah
PEMBANGUNAN
Capaian
Pelaksanaan % 98,00 98,00
APBD
Capaian
Pelaksanaan % 95,00 95,00
APBN
Persentase
realisasi
% 83,00 83,00
bantuan
keuangan
Persentase
Pemenuhan data
dan Informasi
bagi
Pengendalian % 80,00 80,00
dan Analisis
Pelaksanaan
Pembangunan
daerah
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Teknis
% 100,00 100,00
Pembangunan
Daerah yang di
Realisasi
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM ADMINISTRASI
Sekretariat
UMUM SEKRETARIAT DPRD
DPRD
PROVINSI
Persentase
ketercapaian
perencanaan dan
% 100,00 100,00
evaluasi kinerja
Sekretariat
DPRD
Persentase
ketercapaian
pelayanan
umum,
% 100,00 100,00
kepegawaian dan
keuangan
Sekretariat
DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
Sekretariat
PELAKSANAAN TUGAS DAN
DPRD
FUNGSI DPRD
Persentase
Layanan Bagian % 95,00 95,00
Humas
Persentase
fasilitasi
% 95,00 95,00
penyusunan
RAPERDA
UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
Badan
Perencanaa
n
PROGRAM PERENCANAAN,
Pembangun
PENGENDALIAN DAN
an,
EVALUASI PEMBANGUNAN
Penelitian
DAERAH
dan
Pengembang
an Daerah
Persentase
dokumen
perencanaan ,
evaluasi dan
analisis data
% 90,00 90,00
pembangunan
yang disusun
sesuai peraturan
perundang -
undangan
Badan
Perencanaa
n
PROGRAM KOORDINASI DAN
Pembangun
SINKRONISASI
an,
PERENCANAAN
Penelitian
PEMBANGUNAN DAERAH
dan
Pengembang
an Daerah
Persentase
keselarasan, dan
ketercapaian
sasaran % 90,00 90,00
perencanaan
pembangunan
lintas sektor
Persentase
konsistensi,
keselarasan dan
ketercapaian
perencanaan % 90,00 90,00
lingkup bidang
pemerintahan
dan sosial
budaya
Presentasi
konsistensi,
keselarasan dan
ketercapaian % 90,00 90,00
perencanaan
lingkup bidang
perekonomian
Persentase
konsistensi,
keselarasan dan
ketercapaian
perencanaan
lingkup bidang
% 90,00 90,00
infrastruktur
wilayah,
sumberdaya
alam dan
lingkungan
hidup
KEUANGAN
Badan
Pengelola
PROGRAM PENGELOLAAN
Keuangan
KEUANGAN DAERAH
dan Aset
Daerah
Persentase
dokumen
penunjang
urusan
kewenangan % 1,00 100,00
pengelolaan
keuangan daerah
yang disusun
tepat waktu
Persentase
Penetapan APBD % 100,00 100,00
tepat waktu
Persentase
penyampaian
laporan
keuangan % 100,00 100,00
Pemerintah
Daerah tepat
waktu
Persentase
realisasi serapan % 92,00 92,00
APBD
Badan
Pengelola
PROGRAM PENGELOLAAN
Keuangan
BARANG MILIK DAERAH
dan Aset
Daerah
Persentase
pemanfaatan
% 70,00 70,00
Barang Milik
Daerah
Badan
PROGRAM PENGELOLAAN Pengelola
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan
Daerah
Persentase
Pemanfaatan
Informasi % 95,00 95,00
Pendapatan
Daerah
Persentase
Peningkatan % 4,52 7,11
Penerimaan PKB
Persentase
Peningkatan
% 6,35 10,03
Penerimaan
BBNKB
Persentase Objek
Piutang Pajak
Kendaraan % 8,00 8,00
Bermotor Yang
Tertangani
Persentase
Peningkatan
Hasil Pengelolaan
% 7,28 9,13
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Persentase
Peningkatan
Penerimaan Lain % -0,83 0,08
lain Pendapatan
Yang sah
Persentase
Peningkatan
% 1,36 3,91
Penerimaan
Retribusi Daerah
Persentase
Peningkatan % 13,26 13,26
Penerimaan PAP
Persentase
Peningkatan
% 8,00 8,00
Penerimaan
PBBKB
Persentase
Peningkatan
% 21,15 10,86
Penerimaan
Pajak Rokok
Persentase
Pencapaian
Kinerja % 90,00 90,00
Pendapatan
Daerah
Persentase
Peningkatan
Penerimaan % 5,52 5,72
BBNKB UPPD
Kota Semarang I
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 2,67 5,42
UPPD Kota
Semarang I
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 2,74 2,74
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Semarang I
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Semarang I
Persentase
Peningkatan
Penerimaan PKB % 1,96 5,39
UPPD Kota
Semarang II
Persentase
Peningkatan
Penerimaan % 5,66 5,44
BBNKB UPPD
Kota Semarang II
Persentase
Peningkatan
Penerimaan PAP % 1,61 -0,08
UPPD Kota
Semarang II
Persentase
Peningkatan
Penerimaan
% 3,40 3,40
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Semarang II
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Semarang II
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -0,60 1,87
UPPD Kota
Semarang III
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 5,30 -1,72
BBNKB UPPD
Kota Semarang
III
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 76,92 106,62
UPPD Kota
Semarang III
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 7,38 7,38
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Semarang III
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Semarang III
Persentase
Peningkatan
Penerimaan PKB % -3,29 -1,62
UPPD Kabupaten
Semarang
Persentase
Peningkatan
Penerimaan
% 8,57 13,93
BBNKB UPPD
Kabupaten
Semarang
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 16,14 21,50
UPPD Kabupaten
Semarang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 2,02 2,02
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Semarang
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Semarang
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -15,72 -11,87
UPPD Kota
Salatiga
Persentase
peningkatan
penerimaan % 6,00 21,52
BBNKB UPPD
Kota Salatiga
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 8,91 4,35
UPPD Kota
Salatiga
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,09 1,09
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Salatiga
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Salatiga
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 16,46 18,34
UPPD Kabupaten
Kendal
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,64 6,43
BBNKB UPPD
Kabupaten
Kendal
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 25,97 32,47
UPPD Kabupaten
Kendal
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,00 1,00
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Kendal
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Kendal
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 8,42 7,58
UPPD Kabupaten
Demak
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,34 7,67
BBNKB UPPD
Kabupaten
Demak
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 26,32 26,99
UPPD Kabupaten
Demak
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 0,86 0,86
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Demak
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Demak
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 8,69 9,70
UPPD Kabupaten
Grobogan
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 7,31 10,48
BBNKB UPPD
Kabupaten
Grobogan
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 21,78 29,76
UPPD Kabupaten
Grobogan
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 3,00 3,00
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Grobogan
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Grobogan
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -8,16 -4,60
UPPD Kota
Surakarta
Persentase
peningkatan
penerimaan % 7,59 9,93
BBNKB UPPD
Kota Surakarta
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 2,55 1,09
UPPD Kota
Surakarta
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 9,94 9,94
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Surakarta
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Surakarta
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 4,87 7,87
UPPD Kabupaten
Klaten
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,39 8,34
BBNKB UPPD
Kabupaten
Klaten
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 10,96 10,82
UPPD Kabupaten
Klaten
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 9,84 9,84
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Klaten
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Klaten
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 6,26 11,15
UPPD Kabupaten
Sragen
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,97 18,90
BBNKB UPPD
Kabupaten
Sragen
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % -53,33 -72,67
UPPD Kabupaten
Sragen
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 9,18 9,18
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Sragen
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Sragen
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 15,08 19,66
UPPD Kabupaten
Sukoharjo
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,70 16,96
BBNKB UPPD
Kabupaten
Sukoharjo
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 5,29 4,35
UPPD Kabupaten
Sukoharjo
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 2,19 2,19
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Sukoharjo
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Sukoharjo
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -4,41 0,46
UPPD Kabupaten
Wonogiri
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,98 11,63
BBNKB UPPD
Kabupaten
Wonogiri
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 32,18 38,20
UPPD Kabupaten
Wonogiri
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,72 1,72
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Wonogiri
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Wonogiri
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 14,23 19,10
UPPD Kabupaten
Karanganyar
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,60 12,29
BBNKB UPPD
Kabupaten
Karanganyar
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 32,44 32,48
UPPD Kabupaten
Karanganyar
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 0,46 0,46
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Karanganyar
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Karanganyar
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 12,62 16,22
UPPD Kabupaten
Boyolali
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,28 16,34
BBNKB UPPD
Kabupaten
Boyolali
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 14,47 14,91
UPPD Kabupaten
Boyolali
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,91 8,91
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Boyolali
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Boyolali
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 2,34 4,36
UPPD Kabupaten
Pati
Persentase
peningkatan
penerimaan % 6,00 3,21
BBNKB UPPD
Kabupaten Pati
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 18,26 20,36
UPPD Kabupaten
Pati
Persentase
peningkatan
penerimaan
% -26,09 -26,09
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Pati
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Pati
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -1,21 0,19
UPPD Kabupaten
Blora
Persentase
peningkatan
penerimaan % 6,00 -1,70
BBNKB UPPD
Kabupaten Blora
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 38,06 39,40
UPPD Kabupaten
Blora
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,49 6,49
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Blora
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Blora
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -3,22 -1,97
UPPD Kabupaten
Rembang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,34 15,75
BBNKB UPPD
Kabupaten
Rembang
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 21,43 24,00
UPPD Kabupaten
Rembang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 2,03 2,03
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Rembang
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Rembang
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -0,92 2,07
UPPD Kabupaten
Kudus
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,47 13,82
BBNKB UPPD
Kabupaten
Kudus
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 10,00 -78,00
UPPD Kabupaten
Kudus
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,62 1,62
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Kudus
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Kudus
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 12,52 12,94
UPPD Kabupaten
Jepara
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,52 7,22
BBNKB UPPD
Kabupaten
Jepara
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 19,00 15,00
UPPD Kabupaten
Jepara
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,41 1,41
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Jepara
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Jepara
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -29,65 -27,27
UPPD Kota
Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan % 6,95 26,53
BBNKB UPPD
Kota Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,29 1,29
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Pekalongan
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 28,09 29,80
UPPD Kabupaten
Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,45 18,54
BBNKB UPPD
Kabupaten
Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 160,36 60,00
UPPD Kabupaten
Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 2,49 2,49
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Pekalongan
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Pekalongan
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 25,26 25,43
UPPD Kabupaten
Batang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,00 5,67
BBNKB UPPD
Kabupaten
Batang
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 49,04 53,35
UPPD Kabupaten
Batang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 0,00 0,00
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Batang
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Batang
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 16,86 17,27
UPPD Kabupaten
Pemalang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,58 1,21
BBNKB UPPD
Kabupaten
Pemalang
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 11,20 12,19
UPPD Kabupaten
Pemalang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 10,00 10,00
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Pemalang
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Pemalang
Persentase
peningkatan
% -31,27 -30,09
penerimaan PKB
UPPD Kota Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan % 6,85 6,27
BBNKB UPPD
Kota Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan % 14,29 14,29
Retribusi Kayada
UPPD Kota Tegal
Persentase Objek
Piutang Pajak
% 8,00 8,00
Yang Tertangani
UPPD Kota Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 41,55 42,59
UPPD Kabupaten
Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan % 7,82 10,15
BBNKB UPPD
Kabupaten Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 10,14 10,53
UPPD Kabupaten
Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,76 1,76
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Tegal
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Tegal
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 18,41 17,69
UPPD Kabupaten
Brebes
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,39 4,36
BBNKB UPPD
Kabupaten
Brebes
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 1,73 4,32
UPPD Kabupaten
Brebes
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 9,16 9,16
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Brebes
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Brebes
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 8,04 12,17
UPPD Kabupaten
Banyumas
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 7,16 13,68
BBNKB UPPD
Kabupaten
Banyumas
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 0,63 8,62
UPPD Kabupaten
Banyumas
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 0,00 0,00
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Banyumas
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Banyumas
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 8,71 11,11
UPPD Kabupaten
Cilacap
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 4,10 2,70
BBNKB UPPD
Kabupaten
Cilacap
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 14,48 7,85
UPPD Kabupaten
Cilacap
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,40 1,40
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Cilacap
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Cilacap
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -1,83 1,27
UPPD Kabupaten
Purbalingga
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 7,98 31,14
BBNKB UPPD
Kabupaten
Purbalingga
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 38,28 57,91
UPPD Kabupaten
Purbalingga
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,11 1,11
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Purbalingga
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Purbalingga
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 22,91 25,87
UPPD Kabupaten
Banjarnegara
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,56 19,12
BBNKB UPPD
Kabupaten
Banjarnegara
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % -8,48 -2,63
UPPD Kabupaten
Banjarnegara
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 0,82 0,82
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Banjarnegara
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Banjarnegara
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -56,06 -53,99
UPPD Kota
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan % 8,46 15,71
BBNKB UPPD
Kota Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 42,86 50,29
UPPD Kota
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 7,27 7,27
Retribusi Kayada
UPPD Kota
Magelang
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kota
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 15,54 18,77
UPPD Kabupaten
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,00 14,69
BBNKB UPPD
Kabupaten
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 22,62 23,11
UPPD Kabupaten
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 1,35 1,35
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Magelang
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Magelang
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 8,54 12,12
UPPD Kabupaten
Kebumen
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,40 14,44
BBNKB UPPD
Kabupaten
Kebumen
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 27,04 22,40
UPPD Kabupaten
Kebumen
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 11,15 11,15
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Kebumen
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Kebumen
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % -6,58 -2,62
UPPD Kabupaten
Purworejo
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,00 15,45
BBNKB UPPD
Kabupaten
Purworejo
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 13,30 11,60
UPPD Kabupaten
Purworejo
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,50 6,50
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Purworejo
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Purworejo
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 9,25 13,87
UPPD Kabupaten
Temanggung
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 8,39 17,17
BBNKB UPPD
Kabupaten
Temanggung
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 1,76 4,38
UPPD Kabupaten
Temanggung
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 3,68 3,68
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Temanggung
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Temanggung
Persentase
peningkatan
penerimaan PKB % 10,22 13,95
UPPD Kabupaten
Wonosobo
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 6,55 23,35
BBNKB UPPD
Kabupaten
Wonosobo
Persentase
peningkatan
penerimaan PAP % 2,10 2,92
UPPD Kabupaten
Wonosobo
Persentase
peningkatan
penerimaan
% 10,95 10,95
Retribusi Kayada
UPPD Kabupaten
Wonosobo
Persentase Objek
Piutang Pajak
Yang Tertangani % 8,00 8,00
UPPD Kabupaten
Wonosobo
KEPEGAWAIAN
Badan
PROGRAM KEPEGAWAIAN
Kepegawaia
DAERAH
n Daerah
Persentase
Pejabat Pimpinan
Tinggi,
Administrator % 100,00 100,00
dan Pengawas
yang terevaluasi
kinerjanya
Persentase PNS
yang meningkat
kualifikasinya
% 80,00 80,00
melalui Tugas
Belajar dan Ijin
Belajar
Persentase
Layanan
% 100,00 100,00
Administrasi
Kepegawaian
Presentase
penanganan
% 100,00 100,00
kasus
kepegawaian
Presentase
Sistem Informasi
Kepegawaian % 80,00 80,00
yang
dikembangkan
Presentase PNS
yang terpetakan % 80,00 80,00
kompetensinya
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Badan
Pengembang
PROGRAM PENGEMBANGAN an Sumber
SUMBER DAYA MANUSIA Daya
Manusia
Daerah
Persentase ASN
yang lulus
pengembangan % 100,00 100,00
kompetensi
teknis
Persentase ASN
yang lulus
pengembangan % 100,00 100,00
kompetensi
fungsional
Persentase ASN
yang lulus
pengembangan % 100,00 100,00
kompetensi
manajerial
Persentase ASN
yang lulus Latsar % 100,00 100,00
CPNS
Persentase
perencanaan
pengembangan % 79,00 79,00
kompetensi yang
ditindaklanjuti
Indeks
penjaminan
mutu Skor 3,50 3,50
pelaksanaan
pelatihan
Persentase PNS
yang lulus uji % 80,00 80,00
kompetensi
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Badan
Perencanaa
n
Pembangun
PROGRAM PENELITIAN DAN
an,
PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian
dan
Pengembang
an Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2022 Bab VI - 132
Target Perangkat
Bidang Urusan Indikator
Daerah
Pemerintahan dan Program Kinerja Program Satuan RKPD P-RKPD Penanggung
Prioritas Pembangunan (Outcome) 2022 2022 Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase
inovasi daerah
yang siap
% 84,00 84,00
diterapkan
Bidang Ekonomi
dan Industri
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan
sebagai bahan
rekomendasi
kebijakan % 20,00 20,00
pembangunan
daerah yang
operasional
bidang ekonomi
dan industri
Persentase
inovasi daerah
yang siap
diterapkan
% 84,00 84,00
Bidang Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan
Hidup
Persentase
inovasi daerah
yang siap
diterapkan
% 84,00 84,00
Bidang
Pemerintahan
Sosial dan
Budaya
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan
sebagai bahan
rekomendasi
kebijakan
pembangunan % 20,00 20,00
daerah yang
operasional
bidang Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan
Hidup
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan
sebagai bahan
rekomendasi
kebijakan
pembangunan % 20,00 20,00
daerah yang
operasional
bidang
pemerintahan,
sosial, dan
budaya
PENGELOLAAN
PENGHUBUNG
PROGRAM PELAYANAN Badan
PENGHUBUNG Penghubung
Persentase
Ketercapaian
% 100,00 100,00
Pelayanan
Penghubung
UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM
INSPEKTOR
PENYELENGGARAAN
AT
PENGAWASAN
Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut % 85,00 85,00
Hasil
Pengawasan
Persentase
Penyelesaian
Laporan Hasil % 85,00 85,00
Pengawasan
Khusus
Persentase
Penyelesaian
Laporan Hasil
Pengawasan % 85,00 85,00
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Persentase
Penyelesaian
Laporan Hasil
Pengawasan % 85,00 85,00
Akuntabilitas
Keuangan
Daerah
Persentase
Penyelesaian
Laporan Hasil
Pengawasan % 85,00 85,00
Kinerja
Perangkat
Daerah
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
Persentase
Jumlah entitas
yang dilakukan % 100,00 100,00
pendampingan
dan asistensi
Persentase
Penerapan MR di % 10,00 10,00
OPD
Nilai Self
Assessment RB Nilai 85,00 85,00
Provinsi
Persentase Nilai
% 85,00 85,00
MCP korsupgah
Persentase
Capaian Aksi % 75,00 75,00
Stranas PK
UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
Badan
PROGRAM PENGUATAN
Kesatuan
IDEOLOGI PANCASILA DAN
Bangsa dan
KARAKTER KEBANGSAAN
Politik
Indeks
Ketahanan
Ideologi Bidang Nilai 3,14 3,14
Kesatuan Bangsa
dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
Badan
LEMBAGA PENDIDIKAN
Kesatuan
MELALUI PENDIDIKAN
Bangsa dan
POLITIK DAN
Politik
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Indeks
Ketahanan
Politik Bidang Nilai 3,10 3,10
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Indeks
Ketahanan
Ormas Bidang Nilai 2,92 2,92
Kesatuan Bangsa
dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN Badan
PENGEMBANGAN Kesatuan
KETAHANAN EKONOMI, Bangsa dan
SOSIAL, DAN BUDAYA Politik
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL Badan
DAN PENINGKATAN Kesatuan
KUALITAS DAN FASILITASI Bangsa dan
PENANGANAN KONFLIK Politik
SOSIAL
Indeks
Ketahanan
Pertahanan dan
Keamanan Nilai 2,70 2,70
Bidang Kesatuan
Bangsa dan
Politik
ttd
GANJAR PRANOWO
PERUBAHAN
RKPD
PROVINSI JAWA TENGAH
2022
TAHUN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
SCAN HERE :
BUKU II
BUKU II
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2022
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatkan
Tata Kelola
Dinas Pendidikan dan
Organisasi 5.211.457.399.000 5.222.395.399.000 5.120.271.120.000
Kebudayaan
Perangkat
Daerah
Meningkatnya
kulaitas
Dinas Pendidikan dan
pelayanan 4.115.068.798.000 4.127.106.798.000 4.024.655.637.000
Kebudayaan
perangkat
daerah
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PEM
X.XX.01 4.115.068.798.000 4.127.106.798.000 4.024.655.637.000
ERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI
Persentase
ketercapaian
pelayanan
umum, Dinas Pendidikan dan
% 100 4.091.489.503.000 100 4.103.527.503.000 100 3.999.357.867.000
kepegawaian, Kebudayaan
dan keuangn
perangkat
daerah
Administrasi
Keuangan
X.XX.01.1.02 4.056.759.503.000 4.056.759.503.000 3.961.178.634.000
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Dinas Pendidikan dan
Laporan 2 4.056.759.503.000 2 4.056.759.503.000 2 3.961.178.634.000
keuangan Kebudayaan
Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji
X.XX.01.1.02.01 dan Tunjangan 4.053.059.503.000 4.053.059.503.000 3.957.628.634.000
ASN
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 4.053.059.503.000 12 4.053.059.503.000 12 3.957.628.634.000 SUB BAGIAN KEUANGAN
kebutuhan gaji dan TENGAH
tunjangan ASN
Penyediaan
Administrasi
X.XX.01.1.02.02 3.700.000.000 3.700.000.000 3.550.000.000
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah bulan
terpenuhinya
kebutuhan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
administrasi Bulan 12 3.700.000.000 12 3.700.000.000 12 3.550.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN
TENGAH
pendukung
pelaksanaan tugas
ASN
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada 300.000.000 300.000.000 410.000.000
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Dinas Pendidikan dan
Administrasi Laporan 2 300.000.000 2 300.000.000 2 410.000.000
Kebudayaan
Barang Milik
Daerah pada
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik 120.000.000 120.000.000 230.000.000
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 230.000.000
asuransi barang milik KEPEGAWAIAN TENGAH
daerah
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian
X.XX.01.1.03.04 180.000.000 180.000.000 180.000.000
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Jumlah bulan
pelaksanaan kegiatan
pembinaan,
SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Pengawasan, dan Bulan 12 180.000.000 12 180.000.000 12 180.000.000
KEPEGAWAIAN TENGAH
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada
Perangkat daerah
Administrasi
Kepegawaian
X.XX.01.1.05 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Dinas Pendidikan dan
Administrasi Laporan 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000
Kebudayaan
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pendataan dan
Pengolahan
X.XX.01.1.05.03 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah bulan
pelayanan administrasi SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
kepegawaian perangkat KEPEGAWAIAN TENGAH
daerah
Sosialisasi
Peraturan Perunda
X.XX.01.1.05.10
ng-Undangan
Bimbingan Teknis
Implementasi
X.XX.01.1.05.11 Peraturan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Perundang-
Undangan
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 2.980.000.000 2.980.000.000 2.991.000.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Dinas Pendidikan dan
administrasi Laporan 2 2.980.000.000 2 2.980.000.000 2 2.991.000.000
Kebudayaan
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000
Instalasi KEPEGAWAIAN TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 650.000.000 650.000.000 751.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah unit penyediaan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Paket 10 500.000.000 10 500.000.000 20 601.000.000
Peralatan Kantor KEPEGAWAIAN TENGAH
Jumlah unit penyediaan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Paket 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000
Perlengkapan Kantor KEPEGAWAIAN TENGAH
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
KEPEGAWAIAN TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 200.000.000 200.000.000 180.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 180.000.000
kebutuhan logistik KEPEGAWAIAN TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 80.000.000 80.000.000 80.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
SUB BAGIAN UMUM DAN
kebutuhan barang Bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 OPD Provinsi; PROVINSI JAWA BARAT
KEPEGAWAIAN
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 50.000.000 50.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000
bahan bacaan/buku KEPEGAWAIAN TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 700.000.000 700.000.000 480.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 700.000.000 12 700.000.000 12 480.000.000
kebutuhan fasilitasi KEPEGAWAIAN TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 800.000.000 800.000.000 1.000.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 800.000.000 12 800.000.000 12 1.000.000.000
rapat koordinasi dan KEPEGAWAIAN TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
X.XX.01.1.06.11 Pemerintahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah laporan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
pelaksanaan SPBE KEPEGAWAIAN TENGAH
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 7.350.000.000 7.350.000.000 5.100.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Dinas Pendidikan dan
Barang Milik Laporan 7.350.000.000 7.350.000.000 2 5.100.000.000
Kebudayaan
Daerah
Penunjang
Jumlah unit pengadaan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 3 3 0
meubelair KEPEGAWAIAN TENGAH
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah unit pengadaan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000
Peralatan dan Mesin KEPEGAWAIAN TENGAH
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07 7.200.000.000 7.200.000.000 4.950.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah unit pengadaan SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 1 7.200.000.000 1 7.200.000.000 1 4.950.000.000
aset tetap lainnya KEPEGAWAIAN TENGAH
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 21.580.000.000 33.618.000.000 27.323.233.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Dinas Pendidikan dan
Laporan 2 21.580.000.000 2 33.618.000.000 2 27.323.233.000
Urusan Kebudayaan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 30.000.000 30.000.000 20.000.000
Surat Menyurat
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 20.000.000
KEPEGAWAIAN TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 2.600.000.000 2.600.000.000 1.905.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 2.600.000.000 12 2.600.000.000 12 1.905.000.000
Komunikasi,air dan KEPEGAWAIAN TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 200.000.000 200.000.000 165.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 165.000.000
peralatan dan KEPEGAWAIAN TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 18.750.000.000 30.788.000.000 25.233.233.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 18.500.000.000 12 30.538.000.000 12 24.983.233.000
pelayanan umum KEPEGAWAIAN TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 2.020.000.000 2.020.000.000 1.855.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Dinas Pendidikan dan
Barang Milik Laporan 2 2.020.000.000 2 2.020.000.000 2 1.855.000.000
Kebudayaan
Daerah
Penunjang
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 245.000.000 245.000.000 230.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 245.000.000 12 245.000.000 12 230.000.000
Berkala dan Pajak KEPEGAWAIAN TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 100.000.000 100.000.000 60.000.000
Mebel
Jumlah bulan
SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 60.000.000
KEPEGAWAIAN TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya SUB BAGIAN UMUM DAN
Bulan 0 0 0
Pemeliharaan peralatan KEPEGAWAIAN
dan mesin lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 25.000.000 25.000.000 10.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 10.000.000
Pemeliharaan Aset KEPEGAWAIAN TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.08 100.000.000 100.000.000 60.000.000
Tak Berwujud
Jumlah bulan
terpenuhinya SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 60.000.000
Pemeliharaan Aset KEPEGAWAIAN TENGAH
tetap tak berwujud
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 800.000.000 800.000.000 900.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Paket 10 800.000.000 10 800.000.000 10 900.000.000
Yang Direhab KEPEGAWAIAN TENGAH
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 500.000.000 500.000.000 395.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 500.000.000 12 500.000.000 12 395.000.000
Berkala dsarana KEPEGAWAIAN TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung 250.000.000 250.000.000 200.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Gedung SUB BAGIAN UMUM DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 12 250.000.000 12 250.000.000 12 200.000.000
Yang Direhab KEPEGAWAIAN TENGAH
Persentase
Balai Pengembangan Teknologi
ketercapaian
Informasi dan Komunikasi
administrasi % 100 2.870.855.000 100 2.870.855.000 100 2.935.855.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
pelayanan
Kelas A
perangkat daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan Balai Pengembangan Teknologi
Administrasi Informasi dan Komunikasi
Laporan 2 2 0
Barang Milik Pendidikan Dan Kebudayaan
Daerah pada Kelas A
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi
Bulan 12 12 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
asuransi barang milik
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 524.100.000 524.100.000 680.430.000
Daerah
Jumlah laporan
Balai Pengembangan Teknologi
pelaksanaan
Informasi dan Komunikasi
administrasi Laporan 2 524.100.000 2 524.100.000 2 680.430.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
umum Perangkat
Kelas A
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 26.125.000 26.125.000 26.125.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 26.125.000 12 26.125.000 12 26.125.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 278.375.000 278.375.000 393.875.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 6.000.000 6.000.000 12.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
kebutuhan logistik
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 50.000.000 50.000.000 54.030.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 54.030.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 83.600.000 83.600.000 114.400.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 83.600.000 12 83.600.000 12 114.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 320.000.000 320.000.000 516.470.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Balai Pengembangan Teknologi
Pengadaan
Informasi dan Komunikasi
Barang Milik Laporan 2 320.000.000 2 320.000.000 2 516.470.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
Daerah
Kelas A
Penunjang
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 468.470.000
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung 120.000.000 120.000.000 48.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 1.473.000.000 1.473.000.000 1.166.000.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Balai Pengembangan Teknologi
Penyediaan Jasa
Informasi dan Komunikasi
Penunjang Urusa Laporan 2 1.473.000.000 2 1.473.000.000 2 1.166.000.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
nPemerintahan
Kelas A
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 1.045.000.000 1.045.000.000 738.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 1.045.000.000 12 1.045.000.000 12 738.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 209.000.000 209.000.000 209.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 209.000.000 12 209.000.000 12 209.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 209.000.000 209.000.000 209.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa
Bulan 12 209.000.000 12 209.000.000 12 209.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
pelayanan umum
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 553.755.000 553.755.000 572.955.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Balai Pengembangan Teknologi
Pemeliharaan
Informasi dan Komunikasi
Barang Milik Laporan 2 553.755.000 2 553.755.000 2 572.955.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
Daerah
Kelas A
Penunjang
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
Berkala dan Pajak
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya Bulan 12 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 35.000.000 35.000.000 45.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan 12 35.000.000 12 35.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 402.325.000 402.325.000 402.325.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung 56.430.000 56.430.000 65.630.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan 12 56.430.000 12 56.430.000 12 65.630.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
Taman Budaya Jawa Tengah
administrasi % 100 5.315.000.000 100 5.315.000.000 100 5.515.000.000
Kelas A
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 1.615.000.000 1.615.000.000 1.680.000.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Taman Budaya Jawa Tengah
administrasi Laporan 2 1.615.000.000 2 1.615.000.000 2 1.680.000.000
Kelas A
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 75.000.000 75.000.000 105.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 75.000.000 12 75.000.000 12 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Tangga
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 95.000.000 95.000.000 130.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 95.000.000 12 95.000.000 12 130.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
"Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Taman Budaya Jawa Tengah
Daerah Laporan 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000
Kelas A
PenunjangUrusan
Pemerintah
Daerah"
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09 300.000.000 300.000.000 300.000.000
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 2.070.000.000 2.070.000.000 1.962.000.000
Pemerintahan
Daerah
"Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Taman Budaya Jawa Tengah
Penunjang Urusa Laporan 2 2.070.000.000 2 2.070.000.000 2 1.962.000.000
Kelas A
nPemerintahan
Daerah"
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 20.000.000 20.000.000 15.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 700.000.000 700.000.000 597.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 700.000.000 12 700.000.000 12 597.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 1.350.000.000 12 1.350.000.000 12 1.350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 1.030.000.000 1.030.000.000 1.273.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
"Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Taman Budaya Jawa Tengah
Daerah Laporan 2 1.030.000.000 2 1.030.000.000 2 1.273.000.000
Kelas A
PenunjangUrusan
Pemerintahan
Daerah"
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 30.000.000 30.000.000 58.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 58.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 400.000.000 400.000.000 615.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 400.000.000 12 400.000.000 12 615.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
Museum Jawa Tengah
administrasi % 100 2.330.000.000 100 2.330.000.000 100 2.650.000.000
Ranggawarsita Kelas A
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 369.000.000 369.000.000 369.000.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Museum Jawa Tengah
administrasi Laporan 2 369.000.000 2 369.000.000 2 369.000.000
Ranggawarsita Kelas A
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 42.000.000 12 42.000.000 12 42.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 110.000.000 110.000.000 130.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 16.000.000 16.000.000 16.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 16.000.000 12 16.000.000 12 16.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 36.000.000 36.000.000 16.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 36.000.000 12 36.000.000 12 16.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 150.000.000 150.000.000 140.400.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
"Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Museum Jawa Tengah
Daerah Laporan 2 150.000.000 2 150.000.000 2 140.400.000
Ranggawarsita Kelas A
PenunjangUrusan
Pemerintah
Daerah"
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 140.400.000
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 1.146.000.000 1.146.000.000 1.064.600.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Museum Jawa Tengah
Laporan 2 1.146.000.000 2 1.146.000.000 2 1.064.600.000
Urusan Ranggawarsita Kelas A
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 520.000.000 520.000.000 438.600.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 520.000.000 12 520.000.000 12 438.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 36.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 580.000.000 12 580.000.000 12 580.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 665.000.000 665.000.000 1.076.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
"Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Museum Jawa Tengah
Laporan 2 665.000.000 2 665.000.000 2 1.076.000.000
Penunjang Ranggawarsita Kelas A
Urusan
Pemerintahan
Daerah"
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 410.000.000 410.000.000 521.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 50.000.000 50.000.000 350.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 841.000.000 100 841.000.000 100 866.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 261.000.000 261.000.000 326.250.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 261.000.000 2 261.000.000 2 326.250.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 80.000.000 80.000.000 120.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 8.000.000 8.000.000 8.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 8.000.000 8.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 8.000.000 12 8.000.000 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 30.000.000 30.000.000 63.250.000
Kunjungan Tamu
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 63.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 80.000.000 80.000.000 80.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 315.000.000 315.000.000 287.891.000
Pemerintahan
Daerah
"Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 315.000.000 2 315.000.000 2 287.891.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
Urusan
Pemerintahan
Daerah"
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 120.000.000 120.000.000 92.891.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 92.891.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 180.000.000 180.000.000 180.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 180.000.000 12 180.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 265.000.000 265.000.000 251.859.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 265.000.000 2 265.000.000 2 251.859.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 25.000.000 25.000.000 21.736.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 21.736.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 40.000.000 40.000.000 48.495.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 48.495.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 100.000.000 100.000.000 81.628.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 81.628.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 886.500.000 100 886.500.000 100 911.329.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 263.000.000 263.000.000 371.679.000
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 263.000.000 2 263.000.000 2 371.679.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 70.000.000 70.000.000 129.886.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 20.000.000 20.000.000 35.443.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 35.443.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 10.000.000 10.000.000 15.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 20.000.000 20.000.000 18.500.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 18.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 6.000.000 6.000.000 2.500.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 2.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 30.000.000 30.000.000 33.750.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 33.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 95.000.000 95.000.000 124.600.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 95.000.000 12 95.000.000 12 124.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 391.000.000 391.000.000 278.950.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 391.000.000 2 391.000.000 2 278.950.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 190.000.000 190.000.000 77.500.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 190.000.000 12 190.000.000 12 77.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 15.000.000 15.000.000 17.850.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 17.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 180.000.000 180.000.000 177.600.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 180.000.000 12 180.000.000 12 177.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 232.500.000 232.500.000 260.700.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
"Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 232.500.000 2 232.500.000 2 260.700.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah"
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 25.000.000 25.000.000 19.000.000
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 19.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 45.000.000 45.000.000 29.200.000
Mesin Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 45.000.000 12 45.000.000 12 29.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 150.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 776.000.000 100 776.000.000 100 801.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 211.000.000 211.000.000 354.080.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 211.000.000 2 211.000.000 2 354.080.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
umum Perangkat
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 15.000.000 15.000.000 20.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 30.000.000 30.000.000 90.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 6.000.000 6.000.000 1.080.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 1.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 35.000.000 35.000.000 41.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 35.000.000 12 35.000.000 12 41.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 85.000.000 85.000.000 162.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 85.000.000 12 85.000.000 12 162.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 400.000.000 400.000.000 287.200.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 400.000.000 2 400.000.000 2 287.200.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 5.000.000 5.000.000 3.200.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 3.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 220.000.000 220.000.000 114.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 220.000.000 12 220.000.000 12 114.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 5.000.000 5.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 170.000.000 170.000.000 170.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 170.000.000 12 170.000.000 12 170.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 165.000.000 165.000.000 159.720.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik Laporan 2 165.000.000 2 165.000.000 2 159.720.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
Daerah
Penunjang
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 15.000.000 15.000.000 13.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 13.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 6.720.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 6.720.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 40.000.000 40.000.000 35.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 35.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 1.043.000.000 100 1.043.000.000 100 1.048.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 329.000.000 329.000.000 429.000.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 329.000.000 2 329.000.000 2 429.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 105.000.000 105.000.000 170.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 36.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 40.000.000 40.000.000 45.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi; PROVINSI JAWA BARAT
kebutuhan fasilitasi
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 100.000.000 100.000.000 130.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 130.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 443.000.000 443.000.000 348.000.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 443.000.000 2 443.000.000 2 348.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 200.000.000 200.000.000 132.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 132.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 12.000.000 12.000.000
Perlengkapan
Kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 12.000.000 12 12.000.000 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 225.000.000 225.000.000 210.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 225.000.000 12 225.000.000 12 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 271.000.000 271.000.000 271.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 271.000.000 2 271.000.000 2 271.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
X.XX.01.1.09.01
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 48.000.000 48.000.000 48.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 48.000.000 12 48.000.000 12 48.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 919.440.000 100 919.440.000 100 1.015.531.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada 5.000.000
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 2 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik 5.000.000
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 12 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 251.800.000 251.800.000 422.600.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 251.800.000 2 251.800.000 2 422.600.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
umum Perangkat
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 5.000.000 5.000.000 7.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 7.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 67.500.000 67.500.000 168.800.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 9.900.000 9.900.000 9.900.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 9.900.000 12 9.900.000 12 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 4.400.000 4.400.000 4.400.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 4.400.000 12 4.400.000 12 4.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 30.000.000 30.000.000 32.500.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 32.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 100.000.000 100.000.000 165.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 150.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09 150.000.000
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 501.940.000 501.940.000 313.540.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 501.940.000 2 501.940.000 2 313.540.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 5.300.000 5.300.000 5.300.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 5.300.000 12 5.300.000 12 5.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 250.400.000 250.400.000 109.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 250.400.000 12 250.400.000 12 109.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 6.000.000 6.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 1 6.000.000 1 6.000.000 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 240.240.000 240.240.000 199.240.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 240.240.000 12 240.240.000 12 199.240.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 165.700.000 165.700.000 124.391.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 165.700.000 2 165.700.000 2 124.391.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 16.200.000 16.200.000 19.200.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 16.200.000 12 16.200.000 12 19.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 2 2 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 4 4 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 64.325.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 49.500.000 49.500.000 40.866.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 4 49.500.000 4 49.500.000 4 40.866.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 4 4 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 1.355.000.000 100 1.355.000.000 100 1.705.965.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
pelayanan
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 325.000.000 325.000.000 468.635.000
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 325.000.000 2 325.000.000 2 468.635.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 10.000.000 10.000.000 15.350.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 15.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 130.000.000 130.000.000 224.760.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 30.000.000 30.000.000 33.525.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 33.525.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 10.000.000 10.000.000 12.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 5.000.000 5.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 40.000.000 40.000.000 50.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 80.000.000 80.000.000 113.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 113.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 500.000.000 500.000.000 409.330.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 500.000.000 2 500.000.000 2 409.330.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09 500.000.000 500.000.000 409.330.000
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 310.000.000 310.000.000 310.000.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 310.000.000 2 310.000.000 2 310.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 198.000.000 198.000.000 198.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 198.000.000 12 198.000.000 12 198.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 220.000.000 220.000.000 518.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 220.000.000 2 220.000.000 2 518.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 43.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 43.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 25.000.000 25.000.000 30.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 25.000.000 25.000.000 300.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi % 100 934.000.000 100 934.000.000 100 974.150.000
VII
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 2 0
Barang Milik VII
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 333.600.000 333.600.000 406.430.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi Laporan 2 333.600.000 2 333.600.000 2 406.430.000
VII
umum Perangkat
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 12.000.000 12.000.000 15.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 140.000.000 140.000.000 165.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 10.000.000 10.000.000 15.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 16.200.000 16.200.000 9.200.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 16.200.000 12 16.200.000 12 9.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 5.400.000 12 5.400.000 12 5.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 50.000.000 50.000.000 56.650.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 56.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 100.000.000 100.000.000 140.180.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 140.180.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 2 0
Penunjang VII
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 330.400.000 330.400.000 318.600.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 330.400.000 2 330.400.000 2 318.600.000
Urusan VII
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 2.000.000 2.000.000 3.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 2.000.000 12 2.000.000 12 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 170.000.000 170.000.000 157.200.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa
Bulan 12 170.000.000 12 170.000.000 12 157.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi; PROVINSI JAWA BARAT
Komunikasi,air dan
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 158.400.000 158.400.000 158.400.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 158.400.000 12 158.400.000 12 158.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 270.000.000 270.000.000 249.120.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 270.000.000 2 270.000.000 2 249.120.000
Penunjang VII
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 22.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 22.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 50.000.000 50.000.000 47.120.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 47.120.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung 100.000.000 100.000.000 80.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi % 100 860.000.000 100 860.000.000 100 885.000.000
VIII
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 2 0
Barang Milik VIII
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 275.000.000 275.000.000 335.000.000
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah laporan
pelaksanaan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi Laporan 2 275.000.000 2 275.000.000 2 335.000.000
VIII
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 45.000.000 45.000.000 70.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 15.000.000 15.000.000 30.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 5 15.000.000 5 15.000.000 5 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 10.000.000 10.000.000 5.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 100.000.000 100.000.000 125.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 125.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 25.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 2 2 25.000.000
Penunjang VIII
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan 25.000.000
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 310.000.000 310.000.000 265.000.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 310.000.000 2 310.000.000 2 265.000.000
Urusan VIII
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 110.000.000 110.000.000 85.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 110.000.000 12 110.000.000 12 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 25.000.000 25.000.000 5.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 170.000.000 170.000.000 170.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 170.000.000 12 170.000.000 12 170.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 275.000.000 275.000.000 260.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 275.000.000 2 275.000.000 2 260.000.000
Penunjang VIII
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 20.000.000 20.000.000
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 55.000.000 55.000.000 40.000.000
Mesin Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 55.000.000 12 55.000.000 12 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 120.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 897.000.000 100 897.000.000 100 1.235.740.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 362.000.000 362.000.000 476.690.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 362.000.000 2 362.000.000 2 476.690.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 30.000.000 30.000.000 9.500.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 9.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 130.000.000 130.000.000 199.000.000
Perlengkapan
Kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 20.000.000 20.000.000 20.870.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.870.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 3.350.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 3.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 20.000.000 20.000.000 23.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 23.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 6.000.000 6.000.000 1.320.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 1.320.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 36.000.000 36.000.000 51.750.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 36.000.000 12 36.000.000 12 51.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 105.000.000 105.000.000 167.900.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 105.000.000 12 105.000.000 12 167.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 35.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 2 2 35.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 35.000.000
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 360.000.000 360.000.000 304.050.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 360.000.000 2 360.000.000 2 304.050.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 180.000.000 180.000.000 120.000.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 180.000.000 12 180.000.000 12 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 30.000.000 30.000.000 34.050.000
Perlengkapan
Kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 34.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 144.000.000 144.000.000 144.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 144.000.000 12 144.000.000 12 144.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 175.000.000 175.000.000 420.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 175.000.000 2 175.000.000 2 420.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 28.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 28.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 30.000.000 30.000.000 17.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 17.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset TENGAH
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 25.000.000 25.000.000 275.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 275.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 847.500.000 100 847.500.000 100 872.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi
Laporan 2 2 0 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 308.500.000 308.500.000 400.920.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 308.500.000 2 308.500.000 2 400.920.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 30.000.000 30.000.000 30.680.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.680.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 25.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 30.000.000 30.000.000 29.940.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 29.940.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 15.680.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.680.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 30.000.000 30.000.000 30.680.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.680.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 3.500.000 3.500.000 3.420.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 3.500.000 12 3.500.000 12 3.420.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 50.000.000 50.000.000 60.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 150.000.000 150.000.000 205.520.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 205.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 329.000.000 329.000.000 251.580.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 329.000.000 2 329.000.000 2 251.580.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 100.000.000 100.000.000 51.500.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 51.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 25.000.000 25.000.000 4.500.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 200.000.000 200.000.000 191.580.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 191.580.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 160.000.000 160.000.000 170.000.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 160.000.000 2 160.000.000 2 170.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 30.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05
Mebel
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
ketercapaian
administrasi % 100 1.594.500.000 100 1.594.500.000 100 1.574.201.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 330.800.000 330.800.000 506.401.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
administrasi Laporan 2 330.800.000 2 330.800.000 2 506.401.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 90.000.000 90.000.000 130.170.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 26.200.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 26.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 4.800.000 4.800.000 3.240.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 4.800.000 12 4.800.000 12 3.240.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 36.000.000 36.000.000 72.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 36.000.000 12 36.000.000 12 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 120.000.000 120.000.000 209.791.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 209.791.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 645.000.000 645.000.000 249.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 645.000.000 2 645.000.000 2 249.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan 145.000.000 145.000.000 145.000.000
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07 4.000.000
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09 500.000.000 500.000.000
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 344.800.000 344.800.000 332.400.000
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Laporan 2 344.800.000 2 344.800.000 2 332.400.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 141.200.000 141.200.000 134.800.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 141.200.000 12 141.200.000 12 134.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 10.000.000 10.000.000 4.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 4.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 183.600.000 183.600.000 183.600.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 183.600.000 12 183.600.000 12 183.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 273.900.000 273.900.000 486.400.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Laporan 2 273.900.000 2 273.900.000 2 486.400.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 25.000.000 25.000.000 51.500.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 51.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Mebel
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 29.900.000 29.900.000 29.900.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 29.900.000 12 29.900.000 12 29.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07 6.000.000 6.000.000 2.000.000
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 2.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 150.000.000 150.000.000 340.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 43.000.000 43.000.000 43.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 1 43.000.000 1 43.000.000 1 43.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi % 100 906.000.000 100 906.000.000 100 931.000.000
XII
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 2 0
Barang Milik XII
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 328.000.000 328.000.000 403.000.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi Laporan 2 328.000.000 2 328.000.000 2 403.000.000
XII
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 110.000.000 110.000.000 135.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 15.000.000 15.000.000 13.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 13.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 40.000.000 40.000.000 55.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 55.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 100.000.000 100.000.000 137.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 137.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 60.000.000 2 60.000.000 2 60.000.000
Penunjang XII
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
X.XX.01.1.07.06 Peralatan dan
Mesin Lainnya
Pengadaan Aset
X.XX.01.1.07.07
Tetap Lainnya
Pengadaan
Gedung Kantor
X.XX.01.1.07.09
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
X.XX.01.1.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
X.XX.01.1.07.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 333.000.000 333.000.000 274.400.000
Pemerintahan
Daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 333.000.000 2 333.000.000 2 274.400.000
Urusan XII
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 8.000.000 8.000.000 5.300.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 5.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 125.000.000 125.000.000 69.100.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 69.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 190.000.000 190.000.000 190.000.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 190.000.000 12 190.000.000 12 190.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 185.000.000 185.000.000 193.600.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 185.000.000 2 185.000.000 2 193.600.000
Penunjang XII
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
X.XX.01.1.09.02 Pajak dan 20.000.000 20.000.000 22.000.000
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 22.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dan Pajak TENGAH
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Mebel
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 15.600.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 15.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Aset
X.XX.01.1.09.07
Tetap Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 100.000.000 100.000.000 111.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.11 Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya biaya
Pemeliharaan Rutin/
Bulan SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana
prasarana pendukung
gedung kantor
Persentase
ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi % 100 1.203.500.000 100 1.203.500.000 100 1.376.499.000
XIII
pelayanan
perangkat daerah
Administrasi
Barang Milik
X.XX.01.1.03 Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 1 1 0
Barang Milik XIII
Daerah pada
Perangkat Daerah
Pengamanan
X.XX.01.1.03.02 Barang Milik
Daerah SKPD
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah bulan
terpenuhinya premi OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA
asuransi barang milik TENGAH
daerah
Administrasi
X.XX.01.1.06 Umum Perangkat 351.000.000 351.000.000 466.600.000
Daerah
Jumlah laporan
pelaksanaan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
administrasi Laporan 2 351.000.000 2 351.000.000 2 466.600.000
XIII
umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
Komponen
X.XX.01.1.06.01 Instalasi 24.000.000 24.000.000 27.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya
penyediaan komponen OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 24.000.000 12 24.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Instalasi TENGAH
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
X.XX.01.1.06.02 130.000.000 130.000.000 185.000.000
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.03 Peralatan Rumah 20.000.000 20.000.000 35.000.000
Tangga
Jumlah bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan rumah Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 35.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
tangga perangkat
daerah
Penyediaan Bahan
X.XX.01.1.06.04 15.000.000 15.000.000 25.000.000
Logistik Kantor
Jumlah Bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 25.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan logistik TENGAH
kantor
Penyediaan
X.XX.01.1.06.05 Barang Cetakan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
dan Penggandaan
Jumlah Bulan
terpenuhinya
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
kebutuhan barang Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
cetakan dan
penggandaan kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
X.XX.01.1.06.06 Peraturan 7.000.000 7.000.000 7.600.000
Perundang-
undangan
Jumlah bulan
tercukupinya kebutuhan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
bahan bacaan/buku TENGAH
perpustakaan PD
Fasilitasi
X.XX.01.1.06.08 50.000.000 50.000.000 67.000.000
Kunjungan Tamu
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 67.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
kebutuhan fasilitasi TENGAH
kunjungan tamu
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
X.XX.01.1.06.09 85.000.000 85.000.000 100.000.000
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat- OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 85.000.000 12 85.000.000 12 100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
rapat koordinasi dan TENGAH
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.07 Penunjang 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000
Penunjang XIII
Urusan
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang
X.XX.01.1.08 Urusan 389.500.000 389.500.000 322.800.000
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 389.500.000 2 389.500.000 2 322.800.000
Urusan XIII
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.01 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Surat Menyurat
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pemenuhan pelayanan Bulan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
surat menyurat PD
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
X.XX.01.1.08.02 153.000.000 153.000.000 76.300.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 153.000.000 12 153.000.000 12 76.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Komunikasi,air dan TENGAH
listrik PD
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
X.XX.01.1.08.03 20.000.000 20.000.000 30.000.000
Perlengkapan
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
peralatan dan TENGAH
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
X.XX.01.1.08.04 Pelayanan Umum 210.500.000 210.500.000 210.500.000
Kantor
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 210.500.000 12 210.500.000 12 210.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
pelayanan umum TENGAH
kantor
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
X.XX.01.1.09 Penunjang 433.000.000 433.000.000 557.099.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah laporan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah CABANG DINAS PENDIDIKAN
Laporan 2 433.000.000 2 433.000.000 2 557.099.000
Penunjang XIII
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
X.XX.01.1.09.01 20.000.000 20.000.000 19.200.000
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah bulan
terpenuhinya
biaya Pemeliharaan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Rutin/ Bulan 0 20.000.000 0 20.000.000 12 19.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Berkala dan Pajak
Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.05 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Mebel
Jumlah bulan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
terpenuhinya biaya Bulan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
TENGAH
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan
X.XX.01.1.09.06 Peralatan dan 51.000.000 51.000.000 51.000.000
Mesin Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 51.000.000 12 51.000.000 12 51.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan peralatan TENGAH
dan mesin lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
X.XX.01.1.09.09 300.000.000 300.000.000 425.000.000
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
X.XX.01.1.09.10 50.000.000 50.000.000 49.899.000
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Bulan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 49.899.000 SUB BAGIAN TATA USAHA
Berkala dsarana TENGAH
prasarana pendukung
gedung kantor
Meningkatnya
akuntabilitas
Dinas Pendidikan dan
kinerja 1.096.388.601.000 1.095.288.601.000 1.095.615.483.000
Kebudayaan
perangkat
daerah
Nilai SAKIP
Dinas Pendidikan dan
Perangkat Angka 80 1.096.388.601.000 80 1.095.288.601.000 77.5 1.095.615.483.000
Kebudayaan
daerah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
X.XX.01 1.096.388.601.000 1.095.288.601.000 1.095.615.483.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI
Persentase
ketercapaian
Dinas Pendidikan dan
perencanaan dan % 100 1.096.388.601.000 100 1.095.288.601.000 100 1.095.615.483.000
Kebudayaan
evaluasi kinerja
OPD
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
X.XX.01.1.01 1.096.388.601.000 1.095.288.601.000 1.095.615.483.000
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan dan Dinas Pendidikan dan
Dokumen 8 1.096.388.601.000 8 1.095.288.601.000 8 1.095.615.483.000
evaluasi kinerja Kebudayaan
yang disusun
Penyusunan
Dokumen
X.XX.01.1.01.01 1.096.188.601.000 1.095.088.601.000 1.095.247.074.000
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Angka 4 1.096.188.601.000 4 1.095.088.601.000 4 1.095.247.074.000 SUB BAGIAN PROGRAM
Perangkat Daerah yg TENGAH
disusun
Evaluasi Kinerja
X.XX.01.1.01.07 200.000.000 200.000.000 368.409.000
Perangkat Daerah
Penguatan
karakter dan Dinas Pendidikan dan
28.732.500.000 28.732.500.000 28.987.500.000
Ketahanan Kebudayaan
Budaya
Angka
Dinas Pendidikan dan
Partisipasi Seni Angka 11.5 11.5 11.5
Kebudayaan
dan Budaya
Peningkatan
pendidikan
karakter dalam
jati diri daerah
(kearifan lokal)
Dinas Pendidikan dan
dan ketahanan 28.732.500.000 28.732.500.000 28.987.500.000
Kebudayaan
budaya,
meningkatnya
internalisasi
nilai - nilai
budaya
Persentase
Jenis seni Dinas Pendidikan dan
% 6.2 28.732.500.000 6.2 28.732.500.000 6.2 28.987.500.000
budaya yang Kebudayaan
terlayani
PROGRAM PE
NGEMBANGAN
2.22.02 18.402.500.000 18.402.500.000 18.677.500.000
KEBUDAYAAN
Presentase
Bidang Pembinaan
ragam budaya % 2.9 15.450.000.000 2.9 15.450.000.000 2.9 15.725.000.000
Kebudayaan
terlayani
Pengelolaan
Kebudayaan
yang
Masyarakat
Pelakunya
2.22.02.1.01 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000
Lintas Daerah
Kabupaten/Kot
a dalam 1
(satu) Daerah
Provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
presentase objek
pemajuan
kebdayaan % 2.9 1.150.000.000 2.9 1.150.000.000 2.9 1.150.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
teregristasi
nasional
Pelindungan,
Pengembangan,
2.22.02.1.01.01 Pemanfaatan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Objek Pemajuan
Kebudayaan
Pembinaan
Sumber Daya
Manusia,
2.22.02.1.01.02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Lembaga, dan
Pranata
Kebudayaan
Pelestarian
Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat
2.22.02.1.02 12.800.000.000 12.800.000.000 13.075.000.000
Pelakunya Lintas
Kabupaten/Kota
dalam Daerah
Provinsi
presentase objek
seni tradisi
% 0.05 12.800.000.000 0.05 12.800.000.000 0.05 13.075.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
teregristasi
nasional
Pelindungan,
Pengembangan,
2.22.02.1.02.01 Pemanfaatan 12.800.000.000 12.800.000.000 13.075.000.000
Objek Pemajuan
Tradisi Budaya
Pembinaan
Lembaga Adat
yang
Penganutnya
2.22.02.1.03 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
presentase
lembaga adat % 30 1.500.000.000 30 1.500.000.000 30 1.500.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
terbina
Pelindungan,
Pengembangan,
2.22.02.1.03.01 Pemanfaatan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Objek Pemajuan
Lembaga Adat
Persentase seni
budaya Taman Budaya Jawa Tengah
% 88.75 2.952.500.000 88.75 2.952.500.000 88.75 2.952.500.000
Kabupaten/Kota Kelas A
yang terfasilitasi
Pelestarian
Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat
2.22.02.1.02 2.952.500.000 2.952.500.000 2.952.500.000
Pelakunya Lintas
Kabupaten/Kota
dalam Daerah
Provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah seni
Taman Budaya Jawa Tengah
budaya yang Angka 198 2.402.500.000 198 2.402.500.000 198 2.402.500.000
Kelas A
dipentaskan
Pelindungan,
Pengembangan,
2.22.02.1.02.01 Pemanfaatan 2.402.500.000 2.402.500.000 2.402.500.000
Objek Pemajuan
Tradisi Budaya
Jumlah kelompok seni SEKSI PERTUNJUKAN DAN OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Kelompok 198 2.402.500.000 198 2.402.500.000 198 2.402.500.000
yang di tampilkan PAMERAN SENI TENGAH
Jumlah pelaku
Taman Budaya Jawa Tengah
seni yang Angka 975 550.000.000 975 550.000.000 975 550.000.000
Kelas A
terlayani
Pembinaan
Sumber Daya
Manusia,
2.22.02.1.02.02 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Lembaga, dan
Pranata
Tradisional
PROGRAM
PENGEMBANGA
2.22.03 3.820.000.000 3.820.000.000 3.680.000.000
N KESENIAN
TRADISIONAL
Presentase jenis
seni tradisi % 6.2 3.820.000.000 6.2 3.820.000.000 6.2 3.680.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
terlayani
Pembinaan
Kesenian yang
Masyarakat
2.22.03.1.01 3.820.000.000 3.820.000.000 3.680.000.000
Pelakunya Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Prosentase
pelaku seni % 2.7 3.820.000.000 2.7 3.820.000.000 2.7 3.680.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
terbina
Peningkatan
Pendidikan dan
Pelatihan Sumber
2.22.03.1.01.01 2.000.000.000 2.000.000.000 1.860.000.000
Daya Manusia
Kesenian
Tradisional
Peningkatan
Kapasitas Tata
2.22.03.1.01.03 Kelola Lembaga 1.820.000.000 1.820.000.000 1.820.000.000
Kesenian
Tradisional
PROGRAM
2.22.04 PEMBINAAN 2.980.000.000 2.980.000.000 3.000.000.000
SEJARAH
Persentase
sumber belajar % 1.6 2.980.000.000 1.6 2.980.000.000 0.39 3.000.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
berbasis budaya
Pembinaan
2.22.04.1.01 Sejarah Lokal 2.980.000.000 2.980.000.000 3.000.000.000
Provinsi
presentase
sejarah lokal
% 2.8 2.980.000.000 2.8 2.980.000.000 2.8 3.000.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
teregistrasi
provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pemberdayaan
Sumber Daya
2.22.04.1.01.01 Manusia dan 2.800.000.000 2.800.000.000 2.750.000.000
Lembaga Sejarah
Lokal Provinsi
Jumlah lembaga
Angka 5 2.800.000.000 5 2.800.000.000 5 2.750.000.000 SEKSI SEJARAH DAN TRADISI OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
sejarah lokal terfasilitasi
Peningkatan
Akses Masyarakat
2.22.04.1.01.03 80.000.000 80.000.000 150.000.000
terhadap Data dan
Informasi Sejarah
Fasilitasi
Peningkatan
2.22.04.1.01.04 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Penulisan Sejarah
Lokal
PROGRAM
PELESTARIAN
2.22.05 DAN 655.000.000 655.000.000 755.000.000
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
Persentase status
% 19.9 655.000.000 19.9 655.000.000 22.71 755.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
cagar budaya
Penetapan
Cagar Budaya
2.22.05.1.01 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Peringkat
Provinsi
Prosentase Objek
Diduga Cagar
Budaya % 37.95 225.000.000 37.95 225.000.000 37.95 225.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
teregistrasi
provinsi
Pendaftaran Objek
2.22.05.1.01.01 Diduga Cagar 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Budaya
Penetapan Cagar
2.22.05.1.01.02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Budaya
Pengelolaan
Cagar Budaya
2.22.05.1.02 430.000.000 430.000.000 530.000.000
Peringkat
Provinsi
Prosentase cagar
budaya peringkat % 47 430.000.000 47 430.000.000 47 530.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan
provinsi terkelola
Pelindungan
2.22.05.1.02.01 150.000.000 150.000.000 250.000.000
Cagar Budaya
Pengembangan
2.22.05.1.02.02 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Cagar Budaya
Pemanfaatan
2.22.05.1.02.03 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Cagar Budaya
Pembinaan dan
Peningkatan
2.22.05.1.02.04 Kapasitas Tenaga 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pelestari Cagar
Budaya
PROGRAM
2.22.06 PENGELOLAAN 2.875.000.000 2.875.000.000 2.875.000.000
PERMUSEUMAN
Survei Kepuasan
Museum Jawa Tengah
Pengunjung Angka 89.15 2.875.000.000 89.15 2.875.000.000 89.65 2.875.000.000
Ranggawarsita Kelas A
Museum
Pengelolaan
2.22.06.1.01 2.875.000.000 2.875.000.000 2.875.000.000
Museum Provinsi
Jumlah koleksi
Museum Jawa Tengah
museum Angka 1800 2.875.000.000 1800 2.875.000.000 1800 2.875.000.000
Ranggawarsita Kelas A
dilestarikan
Pelindungan,
Pengembangan,
2.22.06.1.01.01 dan Pemanfataan 900.000.000 900.000.000 900.000.000
Koleksi Secara
Terpadu
Jumlah koleksi
museum yg dilindungi,
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
dikembangkan dan Angka 1800 900.000.000 1800 900.000.000 1800 900.000.000 SEKSI PELESTARIAN
TENGAH
dimanfaatkan secara
terpadu
Peningkatan
Pelayanan dan
2.22.06.1.01.03 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000
Akses Masyarakat
terhadap Museum
Jumlah
penyelenggaraan event OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Kegiatan 8 1.550.000.000 8 1.550.000.000 8 1.550.000.000 SEKSI PELESTARIAN
permuseuman bagi TENGAH
masyarakat
Penyediaan dan
Pemeliharaan
2.22.06.1.01.04 Sarana dan 425.000.000 425.000.000 425.000.000
Prasarana
Museum
Jumlah sarana
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
prasarana museum Angka 5 425.000.000 5 425.000.000 5 425.000.000 SEKSI PELESTARIAN
TENGAH
tersedia
Perluasan
akses dan
peningkatan Dinas Pendidikan dan
2.326.762.793.000 2.327.224.793.000 2.372.487.969.000
mutu layanan Kebudayaan
pendidikan
SMA/SMK/SLB
Meningkatnya
layanan
pendidikan
berkualitas,
pembinaan
potensi siswa,
distribusi guru
yang merata,
dan
pemenuhan Dinas Pendidikan dan
2.326.762.793.000 2.327.224.793.000 2.372.487.969.000
sarana Kebudayaan
prasarana
yang memadai
serta
standarisasi
lulusan
dengan
dinamika
kebutuhan
pasar kerja
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rasio Guru
terhadap
Dinas Pendidikan dan
Rombongan % 0.07 252.500.000 0.07 252.500.000 0.07 272.945.000
Kebudayaan
Belajar pada
SMA/SMK/SLB
PROGRAM
PENDIDIK DAN
1.01.04 252.500.000 252.500.000 272.945.000
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pemindahan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.04.1.01 87.500.000 87.500.000 83.920.000
Lintas
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Provinsi
Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
1.01.04.1.01.01 Kependidikan 37.500.000 37.500.000 36.560.000
Satuan Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
Perhitungan dan SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Pemetaan Pendidik dan Dokumen 14 37.500.000 14 37.500.000 14 36.560.000 KEPENDIDIKAN SEKOLAH
TENGAH
Tenaga Kependidikan MENENGAH ATAS
SMA
Jumlah Guru
SMA yang
dipindahkan
Orang 106 50.000.000 106 50.000.000 106 47.360.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
dalam rangka
penataan
distribusi
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
1.01.04.1.01.02 Kependidikan 50.000.000 50.000.000 47.360.000
Satuan Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
Jumlah Laporan
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
Distribusi Pendidik dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Laporan 14 50.000.000 14 50.000.000 14 47.360.000 KEPENDIDIKAN SEKOLAH
Ketenagapendidikan TENGAH
MENENGAH ATAS
SMA
Pemindahan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.04.1.01 100.000.000 100.000.000 124.025.000
Lintas
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
1.01.04.1.01.01 Kependidikan 40.000.000 40.000.000 39.025.000
Satuan Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
Perhitungan dan SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Pemetaan Pendidik dan Dokumen 14 40.000.000 14 40.000.000 14 39.025.000 KEPENDIDIKAN SEKOLAH
TENGAH
Tenaga Kependidikan MENENGAH KEJURUAN
SMK
Jumlah Guru
SMK yang
dipindahkan
Orang 105 60.000.000 105 60.000.000 105 85.000.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
dalam rangka
penataan
distribusi
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
1.01.04.1.01.02 Kependidikan 60.000.000 60.000.000 85.000.000
Satuan Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
Jumlah Laporan
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
Distribusi Pendidik dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Laporan 14 60.000.000 14 60.000.000 14 85.000.000 KEPENDIDIKAN SEKOLAH
Ketenagapendidikan TENGAH
MENENGAH KEJURUAN
SMK
Pemindahan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.04.1.01 65.000.000 65.000.000 65.000.000
Lintas
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Provinsi
Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
1.01.04.1.01.01 Kependidikan 28.000.000 28.000.000 28.000.000
Satuan Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
Perhitungan dan SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Pemetaan Pendidik dan Dokumen 14 28.000.000 14 28.000.000 14 28.000.000 KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN
TENGAH
Tenaga Kependidikan TENAGA KEBUDAYAAN
SLB
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
1.01.04.1.01.02 Kependidikan 37.000.000 37.000.000 37.000.000
Satuan Pendidikan
Menengah dan
Pendidikan
Khusus
Jumlah Laporan
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
Distribusi Pendidik dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Laporan 14 37.000.000 14 37.000.000 14 37.000.000 KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN
Ketenagapendidikan TENGAH
TENAGA KEBUDAYAAN
SLB
Persentase Guru
SMA/SMK/SLB
Dinas Pendidikan dan
memenuhi % 98.98 1.205.705.000 98.98 1.205.705.000 99.15 1.525.164.000
Kebudayaan
kualifikasi
akademik
PROGRAM
1.01.02 PENGELOLAAN 1.205.705.000 1.205.705.000 1.525.164.000
PENDIDIKAN
Persentase guru
SMA memenuhi
% 99.97 400.000.000 99.97 400.000.000 99.97 499.210.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
kualifikasi
akademik
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 400.000.000 400.000.000 499.210.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah Guru
tenaga
kependidikan
SMA yang Orang 85 400.000.000 85 400.000.000 85 499.210.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
ditingkatkan
kompetensi dan
profesionalitasnya
Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
1.01.02.1.01.50 Kependidikan bagi 55.000.000 55.000.000 49.780.000
Satuan Pendidikan
Sekolah
Menengah Atas
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.02.1.01.51 345.000.000 345.000.000 449.430.000
Pada Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
pengembangan karir
Kegiatan 35 345.000.000 35 345.000.000 35 449.430.000 KEPENDIDIKAN SEKOLAH
Pendidik dan Tenaga
MENENGAH ATAS
Kependdikan SMA
Persentase guru
SMK memenuhi
% 99.94 524.999.000 99.94 524.999.000 99.94 491.648.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
kualifikasi
akademik
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 524.999.000 524.999.000 491.648.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah Guru
tenaga
kependidikan
SMK yang Orang 125 524.999.000 125 524.999.000 125 491.648.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
ditingkatkan
kompetensi dan
profesionalitasnya
Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi
1.01.02.1.02.42 51.737.000 51.737.000 49.523.000
Satuan Pendidikan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.02.1.02.43 Pada Satuan 473.262.000 473.262.000 442.125.000
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Jumlah
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
pengembangan karir
Kegiatan 75 473.262.000 75 473.262.000 75 442.125.000 KEPENDIDIKAN SEKOLAH
Pendidik dan Tenaga
MENENGAH KEJURUAN
Kependdikan SMK
Persentase guru
SLB memenuhi
% 100 280.706.000 100 280.706.000 100 534.306.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
kualifikasi
akademik
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 280.706.000 280.706.000 534.306.000
Khusus
Jumlah Guru
tenaga
kependidikan dan
kebudayaan SLB Orang 170 280.706.000 170 280.706.000 170 534.306.000 Bidang Ketenagaan Dikbud
yang ditingkatkan
kompetensi dan
profesionalitasnya
Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
1.01.02.1.03.49 50.000.000 50.000.000 47.600.000
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Khusus
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
1.01.02.1.03.50 Kependidikan 230.706.000 230.706.000 486.706.000
pada Satuan
Pendidikan
Khusus
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah pengembangan
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
karir Pendidik dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Kegiatan 66 230.706.000 60 230.706.000 60 486.706.000 KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN
Tenaga Kependdikan TENGAH
TENAGA KEBUDAYAAN
SLB
PROGRAM
1.01.02 PENGELOLAAN 2.034.656.567.000 2.035.738.554.000 2.076.543.227.000
PENDIDIKAN
APK SMA % 29.45 553.922.737.000 29.45 564.298.167.000 27.3 568.397.121.000 Bidang Pembinaan SMA
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 553.922.737.000 564.298.167.000 568.397.121.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 100 553.922.737.000 100 564.298.167.000 100 568.397.121.000 Bidang Pembinaan SMA
penyelenggaraan
pendidikan SMA
Pengadaan
1.01.02.1.01.39 Perlengkapan 4.947.000.000 4.947.000.000 4.947.000.000
Peserta Didik
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 100.000.000 100.000.000 150.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 150.000.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
pembelajaraan SMA
Penyiapan dan
Tindak Lanjut
1.01.02.1.01.48 Evaluasi Satuan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pendidikan
Menengah Atas
Jumlah dokumen
Evaluasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
penyelenggaraan Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
layanan Pendidikan
SMA
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 44.762.057.000 55.137.487.000 52.458.923.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan Dana
1.01.02.1.01.53 BOS Sekolah 504.013.680.000 504.013.680.000 510.741.198.000
Menengah Atas
APK SMK % 55.31 628.569.580.000 55.31 627.214.138.000 49.4 640.141.109.000 Bidang Pembinaan SMK
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 628.569.580.000 627.214.138.000 640.141.109.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 100 628.569.580.000 100 627.214.138.000 100 640.141.109.000 Bidang Pembinaan SMK
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 7.537.950.000 7.537.950.000 7.537.950.000
Peserta Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 100.000.000 100.000.000 97.925.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 97.925.000 Bidang Pembinaan SMK
TENGAH
pembelajaraan SMK
Penyiapan dan
Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan
1.01.02.1.02.40 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Jumlah dokumen
Evaluasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
penyelenggaraan Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Bidang Pembinaan SMK
TENGAH
layanan Pendidikan
SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 150.328.070.000 148.972.628.000 147.939.458.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
1.01.02.1.02.46 470.503.560.000 470.503.560.000 484.465.776.000
Menengah
Kejuruan
APK SLB % 84.41 40.625.257.000 84.41 40.625.256.000 69.1 41.716.606.000 Bidang Pembinaan Diksus
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 40.625.257.000 40.625.256.000 41.716.606.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 99 40.625.257.000 99 40.625.256.000 99 41.716.606.000 Bidang Pembinaan Diksus
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Pengadaan
1.01.02.1.03.38 Perlengkapan 662.850.000 662.850.000 662.850.000
Peserta Didik
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH; PROVINSI JAWA TENGAH
pembelajaraan SLB
Penyiapan dan
Tindak Lanjut
1.01.02.1.03.47 Evaluasi Satuan 100.000.000 100.000.000 106.500.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
Evaluasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
penyelenggaraan Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 106.500.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
layanan Pendidikan
Khusus
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 7.095.167.000 7.095.166.000 6.985.406.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
1.01.02.1.03.52 32.717.240.000 32.717.240.000 33.911.850.000
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 30.709.200.000 30.709.200.000 30.753.220.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 96 30.709.200.000 96 30.709.200.000 96 30.753.220.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin I
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 30.709.200.000 30.709.200.000 30.753.220.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 45.059.840.000 45.059.840.000 45.051.704.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 96 45.059.840.000 96 45.059.840.000 96 45.051.704.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin I
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 8.561.950.000 8.561.950.000 8.561.950.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah SMK Boarding SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 1 8.561.950.000 1 8.561.950.000 1 8.561.950.000
di kelola KEJURUAN TENGAH
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 36.497.890.000 36.497.890.000 36.489.754.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 4.071.955.000 4.071.955.000 4.038.075.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 96 4.071.955.000 96 4.071.955.000 96 4.038.075.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 4.071.955.000 4.071.955.000 4.038.075.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 28.818.800.000 28.818.800.000 28.849.728.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 28.818.800.000 98 28.818.800.000 98 28.849.728.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin III
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 28.768.800.000 28.768.800.000 28.799.728.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 25.247.988.000 24.718.788.000 25.353.207.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 25.247.988.000 98 24.718.788.000 98 25.353.207.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin III
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 22.500.000 22.500.000 22.500.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 4.969.588.000 4.440.388.000 4.440.388.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 20.205.900.000 20.205.900.000 20.840.319.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 3.832.625.000 3.832.625.000 3.970.175.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 98 3.832.625.000 98 3.832.625.000 98 3.970.175.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 3.782.625.000 3.782.625.000 3.920.175.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 20.927.600.000 20.927.600.000 20.987.968.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 100 20.927.600.000 100 20.927.600.000 100 20.987.968.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin IV
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 20.877.600.000 20.877.600.000 20.937.968.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 16.777.680.000 15.719.280.000 15.873.744.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 100 16.777.680.000 100 15.719.280.000 100 15.873.744.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin IV
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 1.587.600.000 529.200.000 529.200.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah SMK Semi SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 2 1.587.600.000 2 529.200.000 2 529.200.000
Boarding yang dikelola KEJURUAN TENGAH
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 15.095.080.000 15.095.080.000 15.249.544.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.019.400.000 1.019.400.000 1.074.544.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 100 1.019.400.000 100 1.019.400.000 100 1.074.544.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 969.400.000 969.400.000 1.024.544.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 33.213.200.000 33.213.200.000 33.722.348.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 33.213.200.000 98 33.213.200.000 98 33.722.348.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin V
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 81.850.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 33.163.200.000 33.163.200.000 33.640.498.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 40.611.720.000 40.082.520.000 41.219.895.000
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 40.611.720.000 98 40.082.520.000 98 41.219.895.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin V
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 22.500.000 22.500.000 31.679.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 1 22.500.000 1 22.500.000 1 31.679.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 793.800.000 264.600.000 281.750.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah SMK Semi SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 1 793.800.000 1 264.600.000 1 281.750.000
Boarding yang dikelola KEJURUAN TENGAH
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 66.200.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 3 50.000.000 3 50.000.000 3 66.200.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 39.745.420.000 39.745.420.000 40.840.266.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.039.050.000 1.039.050.000 1.053.150.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 98 1.039.050.000 98 1.039.050.000 98 1.053.150.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 64.100.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 989.050.000 989.050.000 989.050.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 30.250.400.000 30.250.400.000 30.870.418.000
Sekolah
Menengah Atas
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 30.250.400.000 98 30.250.400.000 98 30.870.418.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin VI
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 30.200.400.000 30.200.400.000 30.820.418.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 39.470.350.000 38.411.950.000 39.006.275.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 39.470.350.000 98 38.411.950.000 98 39.006.275.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin VI
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 45.000.000 45.000.000 44.010.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 2 45.000.000 2 45.000.000 2 44.010.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 1.587.600.000 529.200.000 481.875.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 37.787.750.000 37.787.750.000 38.430.390.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 3.302.075.000 3.302.075.000 3.302.075.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 98 3.302.075.000 98 3.302.075.000 98 3.302.075.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 3.252.075.000 3.252.075.000 3.252.075.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 20.646.800.000 20.646.800.000 20.814.475.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 97 20.646.800.000 97 20.646.800.000 97 20.814.475.000
penyelenggaraan VII
pendidikan SMA
pada Cacdin VII
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 80.600.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 20.596.800.000 20.596.800.000 20.733.875.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 28.160.940.000 28.160.940.000 30.691.887.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98 28.160.940.000 98 28.160.940.000 98 30.691.887.000
penyelenggaraan VII
pendidikan SMK
Cabdin VII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 73.850.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 73.850.000 OPD Provinsi
KEJURUAN
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 28.110.940.000 28.110.940.000 30.618.037.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.680.950.000 1.680.950.000 1.681.350.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
layanan % 97 1.680.950.000 97 1.680.950.000 97 1.681.350.000
VII
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.400.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 1.630.950.000 1.630.950.000 1.630.950.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 29.763.200.000 29.763.200.000 32.373.231.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98 29.763.200.000 98 29.763.200.000 98 32.373.231.000
penyelenggaraan VIII
pendidikan SMA
pada Cacdin VIII
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 29.713.200.000 29.713.200.000 32.323.231.000
Sekolah
Menengah Atas
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 27.833.240.000 27.304.040.000 37.170.707.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98 27.833.240.000 98 27.304.040.000 98 37.170.707.000
penyelenggaraan VIII
pendidikan SMK
Cabdin VIII
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 22.500.000 22.500.000 22.500.000
Peserta Didik
jumlah pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000
KEJURUAN TENGAH
didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 793.800.000 264.600.000 264.600.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 26.966.940.000 26.966.940.000 36.833.607.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 2.607.775.000 2.607.775.000 2.671.775.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
layanan % 98 2.607.775.000 98 2.607.775.000 98 2.671.775.000
VIII
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 2.557.775.000 2.557.775.000 2.621.775.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 34.142.000.000 34.142.000.000 34.909.359.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 99 34.142.000.000 99 34.142.000.000 99 34.909.359.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin IX
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 9.100.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 34.092.000.000 34.092.000.000 34.900.259.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 58.949.535.000 57.361.935.000 58.192.284.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 58.949.535.000 98 57.361.935.000 98 58.192.284.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin IX
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 67.500.000 67.500.000 67.500.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 3 67.500.000 3 67.500.000 3 67.500.000
KEJURUAN TENGAH
DIdik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 8.302.985.000 6.715.385.000 6.719.785.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 19.600.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 19.600.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 50.529.050.000 50.529.050.000 51.385.399.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 3.567.350.000 3.567.350.000 3.536.560.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 98 3.567.350.000 98 3.567.350.000 98 3.536.560.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 19.210.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 3.517.350.000 3.517.350.000 3.517.350.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 33.204.800.000 33.204.800.000 33.427.887.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 33.204.800.000 98 33.204.800.000 98 33.427.887.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin X
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 33.154.800.000 33.154.800.000 33.377.887.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 32.254.570.000 31.196.170.000 32.460.014.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 98 32.254.570.000 98 31.196.170.000 98 32.460.014.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin X
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 2 45.000.000 2 45.000.000 2 45.000.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 1.587.600.000 529.200.000 529.200.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 30.571.970.000 30.571.970.000 31.835.814.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.808.675.000 1.808.675.000 1.808.675.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 98 1.808.675.000 98 1.808.675.000 98 1.808.675.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 1.758.675.000 1.758.675.000 1.758.675.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 23.081.400.000 23.081.400.000 23.487.720.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 100 23.081.400.000 100 23.081.400.000 100 23.487.720.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin XI
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 23.060.400.000 23.060.400.000 23.466.720.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 15.254.960.000 14.725.760.000 15.772.791.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 100 15.254.960.000 100 14.725.760.000 100 15.772.791.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin XI
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 22.500.000 22.500.000 22.500.000
Peserta Didik
jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 0 22.500.000 0 22.500.000 1 22.500.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 793.800.000 264.600.000 364.600.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 14.388.660.000 14.388.660.000 15.335.691.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.258.550.000 1.258.550.000 1.262.757.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 100 1.258.550.000 100 1.258.550.000 100 1.262.757.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 1.251.050.000 1.251.050.000 1.255.257.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 32.147.600.000 32.147.600.000 32.147.600.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 99 32.147.600.000 99 32.147.600.000 99 32.147.600.000
penyelenggaraan XII
pendidikan SMA
pada Cacdin XII
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 32.097.600.000 32.097.600.000 32.097.600.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 33.387.360.000 32.858.160.000 32.989.388.000
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 99 33.387.360.000 99 32.858.160.000 99 32.989.388.000
penyelenggaraan XII
pendidikan SMK
Cabdin XII
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 22.500.000 22.500.000 22.500.000
Peserta Didik
Jumlah Pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Perlengkapan Peserta Paket 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000
KEJURUAN TENGAH
Didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 793.800.000 264.600.000 264.600.000
Menengah
Kejuruan
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 32.521.060.000 32.521.060.000 32.652.288.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 4.022.575.000 4.022.575.000 4.022.575.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
layanan % 99 4.022.575.000 99 4.022.575.000 99 4.022.575.000
XII
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 3.972.575.000 3.972.575.000 3.972.575.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 22.293.200.000 22.293.200.000 22.676.595.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98 22.293.200.000 98 22.293.200.000 98 22.676.595.000
penyelenggaraan XIII
pendidikan SMA
pada Cacdin XIII
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 55.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 22.243.200.000 22.243.200.000 22.621.595.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 22.755.540.000 22.755.540.000 22.399.963.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98 22.755.540.000 98 22.755.540.000 98 22.399.963.000
penyelenggaraan XIII
pendidikan SMK
Cabdin XIII
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 60.885.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pelaksanaan hasil Dokumen 4 50.000.000 4 50.000.000 4 60.885.000
KEJURUAN TENGAH
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 22.705.540.000 22.705.540.000 22.339.078.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.811.950.000 1.811.950.000 1.825.106.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
CABANG DINAS PENDIDIKAN
layanan % 97.11 1.811.950.000 97.11 1.811.950.000 97.11 1.825.106.000
XIII
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 1.761.950.000 1.761.950.000 1.775.106.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
% 8.44 4.000.000.000 8.44 4.000.000.000 8.44 3.880.793.000 Bidang Pembinaan SMA
dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 4.000.000.000 4.000.000.000 3.880.793.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SMA
Siswa 132 4.000.000.000 132 4.000.000.000 132 3.880.793.000 Bidang Pembinaan SMA
dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 4.000.000.000 4.000.000.000 3.880.793.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
% 20.04 2.242.600.000 20.04 2.242.600.000 20.04 1.253.000.000 Bidang Pembinaan SMK
dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 2.242.600.000 2.242.600.000 1.253.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
Siswa 85 2.242.600.000 85 2.242.600.000 85 1.253.000.000 Bidang Pembinaan SMK
SMK dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 2.242.600.000 2.242.600.000 1.253.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
% 18.46 1.000.000.000 18.46 1.000.000.000 18.46 659.067.000 Bidang Pembinaan Diksus
dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.000.000.000 1.000.000.000 659.067.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
Siswa 26 1.000.000.000 26 1.000.000.000 26 659.067.000 Bidang Pembinaan Diksus
dalam even
lomba nasional
yang berjenjang
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 1.000.000.000 1.000.000.000 659.067.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin I
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin I
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 4.01 50.000.000 4.01 50.000.000 4.01 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin I
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin I
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 3.1 50.000.000 3.1 50.000.000 3.1 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin I
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin I
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 2.86 50.000.000 2.86 50.000.000 2.86 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin III
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin III
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin III
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin III
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin III
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin III
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 0.38 50.000.000 0.38 50.000.000 0.38 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IV
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin IV
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IV
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin IV
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IV
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin IV
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 1.53 50.000.000 1.53 50.000.000 1.53 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin V
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin V
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.43 50.000.000 0.43 50.000.000 0.43 29.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin V
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 29.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 29.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin V
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 29.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 38.800.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin V
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 38.800.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 38.800.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin V
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 38.800.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 0.95 50.000.000 0.95 50.000.000 0.95 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VI
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VI
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VI
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VI
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 2.29 50.000.000 2.29 50.000.000 2.29 26.150.000
VII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 26.150.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 26.150.000
VII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 26.150.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 0.86 50.000.000 0.86 50.000.000 0.86 20.650.000
VII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 20.650.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 20.650.000
VII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 20.650.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 3.85 50.000.000 3.85 50.000.000 3.85 33.200.000
VII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 33.200.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 33.200.000
VII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 33.200.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 2.1 50.000.000 2.1 50.000.000 2.1 50.000.000
VIII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VIII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000
VIII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VIII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 0.69 50.000.000 0.69 50.000.000 0.69 50.000.000
VIII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VIII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000
VIII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VIII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 3.46 50.000.000 3.46 50.000.000 3.46 50.000.000
VIII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin VIII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000
VIII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin VIII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 1.15 50.000.000 1.15 50.000.000 1.15 4.810.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IX
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 4.810.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 4.810.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin IX
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 4.810.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.43 50.000.000 0.43 50.000.000 0.43 14.550.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IX
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 14.550.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 14.550.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin IX
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 14.550.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 2.69 50.000.000 2.69 50.000.000 2.69 40.150.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin IX
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 40.150.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 40.150.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin IX
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 40.150.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 0.95 50.000.000 0.95 50.000.000 0.95 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin X
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin X
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.43 50.000.000 0.43 50.000.000 0.43 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin X
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin X
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 1.15 50.000.000 1.15 50.000.000 1.15 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin X
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 13 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin X
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 1.34 50.000.000 1.34 50.000.000 1.34 10.680.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 10.680.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 10.680.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XI
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 10.680.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.86 50.000.000 0.86 50.000.000 0.86 9.250.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 9.250.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 9.250.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XI
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 9.250.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XI
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XI
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 1.34 50.000.000 1.34 50.000.000 1.34 50.000.000
XII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 50.000.000
XII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 0.34 50.000.000 0.34 50.000.000 0.34 50.000.000
XII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000
XII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 1.15 50.000.000 1.15 50.000.000 1.15 50.000.000
XII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 50.000.000
XII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 0.38 50.000.000 0.38 50.000.000 0.38 39.115.000
XIII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XIII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 39.115.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 39.115.000
XIII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XIII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 39.115.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000 0.17 50.000.000
XIII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XIII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 50.000.000
XIII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XIII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 60.000.000
XIII
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin XIII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 60.000.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
CABANG DINAS PENDIDIKAN
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 60.000.000
XIII
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin XIII
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 60.000.000
Kreativitas Siswa
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 25.638.800.000 25.638.800.000 25.908.908.000
Sekolah
Menengah Atas
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 80 25.638.800.000 80 25.638.800.000 80 25.908.908.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
penyelenggaraan
pendidikan SMA
pada Cacdin II
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.01.47 50.000.000 50.000.000 62.000.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
1.01.02.1.01.52 Manajemen 25.588.800.000 25.588.800.000 25.846.908.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 20.454.440.000 19.925.240.000 20.045.227.000
Menengah
Kejuruan
Prosentase
Ketercapaian
layanan
% 80 20.454.440.000 80 19.925.240.000 80 20.045.227.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
penyelenggaraan
pendidikan SMK
Cabdin II
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan
1.01.02.1.02.31 Perlengkapan 22.500.000 22.500.000 22.500.000
Peserta Didik
Jumlah pengadaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
perlengkapan peserta Paket 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000
KEJURUAN TENGAH
didik
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
1.01.02.1.02.37 Didik Sekolah 793.800.000 264.600.000 264.600.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah SMK Semi SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 1 793.800.000 1 264.600.000 1 264.600.000
Boarding dikelola KEJURUAN TENGAH
Penyelengaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.02.39 50.000.000 50.000.000 79.400.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pelaksanaan hasil Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 79.400.000
KEJURUAN
pembelajaraan SMK
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.02.45 19.588.140.000 19.588.140.000 19.678.727.000
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 1.268.300.000 1.268.300.000 1.457.163.000
Khusus
Prosentase
Ketercapaian
layanan % 80 1.268.300.000 80 1.268.300.000 80 1.457.163.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
penyelenggaraan
pendidikan SLB
Penyelenggaraan
Proses Belajar dan
1.01.02.1.03.46 50.000.000 50.000.000 30.900.000
Ujian bagi Peserta
Didik
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.03.51 1.218.300.000 1.218.300.000 1.426.263.000
Sekolah
Pendidikan
Khusus
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMK
dalam even % 0.76 50.000.000 0.76 50.000.000 0.76 15.470.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 50.000.000 50.000.000 15.470.000
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMK dalam even Siswa 85 50.000.000 85 50.000.000 85 15.470.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin II
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 15.470.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even % 0.77 50.000.000 0.77 50.000.000 0.77 47.954.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin II
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 47.954.000
Khusus
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik SLB
dalam even Siswa 26 50.000.000 26 50.000.000 26 47.954.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin II
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.03.48 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 47.954.000
Kreativitas Siswa
Prosentase
keikutsertaan
peserta didik SMA
dalam even % 0.6 50.000.000 0.6 50.000.000 0.6 45.229.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
lomba nasional
yang berjenjang
Cabdin II
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 50.000.000 50.000.000 45.229.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah
keikutsertaan
peserta didik
SMA dalam even Siswa 132 50.000.000 132 50.000.000 132 45.229.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
lomba provinsi
yang berjenjang
pada Cabdin II
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 50.000.000 50.000.000 45.229.000
Kreativitas Siswa
PROGRAM
1.01.03 PENGEMBANGA 875.000.000 875.000.000 1.508.310.000
N KURIKULUM
Prersentase
serapan % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 657.750.000 Bidang Pembinaan SMA
kurikulum SMA
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 200.000.000 200.000.000 657.750.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 657.750.000 Bidang Pembinaan SMA
lokal pendidikan
menengah
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 200.000.000 200.000.000 657.750.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyususnan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 657.750.000 Bidang Pembinaan SMA
kurikulum muatan lokal TENGAH
SMA
Prsentase
serapan % 99.07 200.000.000 99.07 200.000.000 99.3 367.200.000 Bidang Pembinaan SMK
kurikulum SMK
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 200.000.000 200.000.000 367.200.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pengembangan Dokumen 6 200.000.000 6 200.000.000 6 367.200.000 Bidang Pembinaan SMK
kurikulum SMK
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 200.000.000 200.000.000 367.200.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 6 200.000.000 3 200.000.000 3 367.200.000 Bidang Pembinaan SMK
kurikulum muatan lokal TENGAH
SMK
Persentase
serapan % 98.75 100.000.000 98.75 100.000.000 98.75 100.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
kurikulum SLB
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
pengembangan Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
kurikulum SLB
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pedoman penyususnan Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
kurikulum muatan lokal
Persentase
serapan
% 100 100 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
kurikulum SMA
Cabdin I
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 5.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 1 1 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
menengah atas
Cabdin I
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 5.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyususnan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 0 0 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
kurikulum SMK
Cabdin I
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
menengah
Kejuruan Cabdin I
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyususnan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan
% 98.14 98.14 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
kurikulum SLB
Cabdin I
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 1 1 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
khusus pada
Cabdin I
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyususnan
Dokumen 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
kurikulum SMA
Cabdin II
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
menengah atas
pada Cabdin II
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 99.48 15.000.000 99.48 15.000.000 100 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
kurikulum SMK
Cabdin II
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
menengah
Kejuruan Cabdin
II
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan
% 99.26 5.000.000 99.26 5.000.000 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
kurikulum SLB
Cabdin II
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
khusus pada
Cabdin II
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
kurikulum SMA
Cabdin III
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
menengah atas
pada Cabdin III
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 99.69 15.000.000 99.69 15.000.000 99.69 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
kurikulum SMK
Cabdin III
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
menengah
Kejuruan Cabdin
III
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN
SMK
Persentase
serapan
% 98.73 5.000.000 98.73 5.000.000 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
kurikulum SLB
Cabdin III
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
khusus pada
Cabdin III
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 20.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
kurikulum SMA
Cabdin IV
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 20.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
menengah atas
Cabdin IV
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 20.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 98.52 15.000.000 98.52 15.000.000 100 25.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
kurikulum SMK
Cabdin IV
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 25.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 25.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
menengah
Kejuruan Cabdin
IV
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 25.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 25.000.000 OPD Provinsi
kurikulum muatan lokal KEJURUAN
SMK
Persentase
serapan
% 99.61 5.000.000 99.61 5.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
kurikulum SLB
Cabdin IV
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
khusus pada
Cabdin IV
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR OPD Provinsi
kurikulum muatan lokal
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
kurikulum SMA
Cabdin V
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
menengah atas
Cabdin V
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 99.1 15.000.000 99.1 15.000.000 100 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
kurikulum SMK
Cabdin V
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
menengah
Kejuruan Cabdin
V
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan
% 97.4 5.000.000 97.4 5.000.000 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
kurikulum SLB
Cabdin V
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
khusus pada
Cabdin V
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
kurikulum SMA
Cabdin VI
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
menengah atas
Cabdin VI
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 99.52 15.000.000 99.52 15.000.000 100 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
kurikulum SMK
Cabdin VI
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
menengah
Kejuruan Cabdin
VI
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan
% 98.19 5.000.000 98.19 5.000.000 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
kurikulum SLB
Cabdin VI
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
khusus pada
Cabdin VI
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000
kurikulum SMA VII
Cabdin VII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000
VII
menengah atas
Cabdin VII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000
kurikulum SMK VII
Cabdin VII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan CABANG DINAS PENDIDIKAN
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
menengah VII
Kejuruan Cabdin
VII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 99.57 5.000.000 99.57 5.000.000 100 5.000.000
kurikulum SLB VII
Cabdin VII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000
VII
khusus pada
Cabdin VII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000
kurikulum SMA VIII
Cabdin VIII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000
VIII
menengah atas
Cabdin VIII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 99.47 15.000.000 99.47 15.000.000 100 15.000.000
kurikulum SMK VIII
Cabdin VIII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan CABANG DINAS PENDIDIKAN
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
menengah VIII
Kejuruan Cabdin
VIII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98.58 5.000.000 98.58 5.000.000 100 5.000.000
kurikulum SLB VIII
Cabdin VIII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000
VIII
khusus pada
Cabdin VIII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 1.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
kurikulum SMA
Cabdin IX
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 1.500.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 1.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
menengah atas
pada Cabdin IX
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 1.500.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 1.500.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 98.08 15.000.000 98.08 15.000.000 100 450.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
kurikulum SMK
Cabdin IX
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 450.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 450.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
menengah
kejuruan pada
Cabdin IX
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 450.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 450.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan
% 99.32 5.000.000 99.32 5.000.000 100 1.410.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
kurikulum SLB
Cabdin IX
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 1.410.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 1.410.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
khusus pada
Cabdin IX
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 1.410.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 1.410.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
kurikulum SMA
Cabdin X
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
menengah atas
pada Cabdin X
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Persentase
serapan
% 98.52 15.000.000 98.52 15.000.000 100 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
kurikulum SMK
Cabdin X
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
menengah
kejuruan pada
Cabdin X
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Persentase
serapan
% 98.68 5.000.000 98.68 5.000.000 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
kurikulum SLB
Cabdin X
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
khusus pada
Cabdin X
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Persentase
serapan
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
kurikulum SMA
Cabdin XI
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
menengah atas
pada Cabdin XI
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Presentase
serapan
% 97.73 15.000.000 97.73 15.000.000 100 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
kurikulum SMK
Cabdin XI
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
menengah
kejuruan pada
Cabdin XI
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyusunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Presentase
serapan
% 99.51 5.000.000 99.51 5.000.000 100 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
kurikulum SLB
Cabdin XI
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
khusus pada
Cabdin XI
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah Penyusunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Kompetensi Dasar OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Muatan Lokal TENGAH
BIASA
Pendidikan Khusus
Persentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000
kurikulum SMA XII
Cabdin XII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000
XII
menengah atas
pada Cabdin XII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyususnan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SMA
Prosentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98.99 15.000.000 98.99 15.000.000 100 15.000.000
kurikulum SMK XII
Cabdin XII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan CABANG DINAS PENDIDIKAN
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
menengah XII
kejuruan pada
Cabdin XII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyususnan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN TENGAH
SMK
Presentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 97.3 5.000.000 97.3 5.000.000 100 5.000.000
kurikulum SLB XII
Cabdin XII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000
XII
khusus pada
Cabdin XII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyusunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal TENGAH
BIASA
SLB
Presentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000
kurikulum SMA XIII
Cabdin XIII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000
XIII
menengah atas
pada Cabdin XIII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyususnan
Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal
BIASA
SMA
Presentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000
kurikulum SMK XIII
Cabdin XIII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
lokal pendidikan CABANG DINAS PENDIDIKAN
Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
menengah XIII
kejuruan pada
Cabdin XIII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.01.01 Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendidikan
Menengah
Jumlah dokumen
pedoman penyususnan SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Dokumen 0 15.000.000 0 15.000.000 1 15.000.000
kurikulum muatan lokal KEJURUAN
SMK
Presentase
serapan CABANG DINAS PENDIDIKAN
% 98.26 5.000.000 98.26 5.000.000 100 5.000.000
kurikulum SLB XIII
Cabdin XIII
Penetapan
Kurikulum
1.01.03.1.02 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
kurikulum muatan
CABANG DINAS PENDIDIKAN
lokal pendidikan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000
XIII
khusus pada
Cabdin XIII
Penyusunan
Kompetensi Dasar
1.01.03.1.02.01 Muatan Lokal 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan
Khusus
Jumlah dokumen
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
pedoman penyususnan
Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
kurikulum muatan lokal
BIASA
Khusus
PROGRAM
PENGENDALIAN
1.01.05 500.000.000 500.000.000 502.000.000
PERIZINAN
PENDIDIKAN
Presentase
Jumlah
rekomendasi % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 Bidang Pembinaan SMA
perizinan SMA
yang diterbitkan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penerbitan Izin
Pendidikan
1.01.05.1.01 Menengah yang 200.000.000 200.000.000 210.000.000
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Jumlah
Rekomendasi Dokumen 5 200.000.000 5 200.000.000 5 210.000.000 Bidang Pembinaan SMA
Perijinan SMA
Penilaian
Kelayakan Usul
Perizinan
1.01.05.1.01.01 Pendidikan 200.000.000 200.000.000 210.000.000
Menengah yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Jumlah dokumen
evaluasi dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 5 200.000.000 5 200.000.000 5 210.000.000 Bidang Pembinaan SMA
rekomendasi perijinan TENGAH
SMA
Presentase
Jumlah
rekomendasi % 95 250.000.000 95 250.000.000 95 242.000.000 Bidang Pembinaan SMK
perizinan SMK
yang diterbitkan
Penerbitan Izin
Pendidikan
1.01.05.1.01 Menengah yang 250.000.000 250.000.000 242.000.000
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Jumlah
Rekomendasi Dokumen 20 250.000.000 20 250.000.000 20 242.000.000 Bidang Pembinaan SMK
Perijinan SMK
Penilaian
Kelayakan Usul
Perizinan
1.01.05.1.01.01 Pendidikan 250.000.000 250.000.000 242.000.000
Menengah yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Jumlah dokumen
evaluasi dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 20 250.000.000 25 250.000.000 25 242.000.000 Bidang Pembinaan SMK
rekomendasi perijinan TENGAH
SMK
Persentase Ijin
Pendidikan
% 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
Khusus yang
disetujui
Penerbitan Izin
Pendidikan
1.01.05.1.02 Khusus yang 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Jumlah
Rekomendasi Dokumen 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
Perijinan SLB
Penilaian
Kelayakan Usul
Perizinan
1.01.05.1.02.01 Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Khusus yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Jumlah dokumen
evaluasi dan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Dokumen 3 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Bidang Pembinaan Diksus
rekomendasi perijinan TENGAH
SLB
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
Sarpras Dinas Pendidikan dan
% 83.8 289.273.021.000 83.8 288.653.034.000 83.8 292.136.323.000
SMA/SMK/SLB Kebudayaan
sesuai stadar
PROGRAM
1.01.02 PENGELOLAAN 289.273.021.000 288.653.034.000 292.136.323.000
PENDIDIKAN
Persentase
prasarana sarana
% 73.63 94.123.918.000 73.63 93.148.488.000 72.5 91.581.452.000 Bidang Pembinaan SMA
SMA sesuai
standar
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 94.123.918.000 93.148.488.000 91.581.452.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarana
prasarana SMA Unit 175 94.123.918.000 175 93.148.488.000 175 91.581.452.000 Bidang Pembinaan SMA
sesuai SNP
Pembangunan
1.01.02.1.01.01 USB (Unit Sekolah 7.275.000.000 7.275.000.000 5.707.964.000
Baru)
Jumlah Pembangunan
USB (Unit Sekolah Unit 1 7.275.000.000 1 7.275.000.000 1 5.707.964.000 Bidang Pembinaan SMA
Baru)
Penambahan
1.01.02.1.01.02 8.744.575.000 5.970.060.000 5.970.060.000
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.03
Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Guru/Kepala Ruang 0 0 0 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Sekolah/TU
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04 2.021.235.000 939.874.000 939.874.000
Laboratorium
Biologi
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Laboratorium Ruang 0 2.021.235.000 0 939.874.000 2 939.874.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05 1.513.619.000 453.634.000 453.634.000
Laboratorium
Fisika
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Laboratorium Ruang 3 1.513.619.000 3 453.634.000 3 453.634.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06 2.040.423.000 461.761.000 461.761.000
Laboratorium
Kimia
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Laboratorium Ruang 3 2.040.423.000 3 461.761.000 3 461.761.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07 1.268.197.000 284.655.000 284.655.000
Laboratorium
Komputer
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Laboratorium Ruang 0 1.268.197.000 0 284.655.000 1 284.655.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Laboratorium Ruang 0 0 0 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10 1.492.817.000 655.816.000 655.816.000
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 1.492.817.000 0 655.816.000 2 655.816.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.01.11 Perpustakaan
Sekolah
Jumlah unit
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
pembangunan Unit Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
perpustakaan skolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14 999.642.000 871.642.000 871.642.000
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 32 999.642.000 32 871.642.000 32 871.642.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19 33.566.107.000 41.287.972.000 41.287.972.000
Ruang Kelas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sedang/Berat Ruang Ruang 105 33.566.107.000 105 41.287.972.000 105 41.287.972.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Kelas Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.20 Ruang 4.250.274.000 4.252.369.000 4.252.369.000
Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang 12 4.250.274.000 12 4.252.369.000 12 4.252.369.000 Bidang Pembinaan SMA
Guru/Kepala TENGAH
Sekolah/TU
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang 3.204.748.000 3.203.639.000 3.203.639.000
Laboratorium
Biologi
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sedang/Berat Ruang Ruang 8 3.204.748.000 8 3.203.639.000 8 3.203.639.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Laboratorium Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang 4.001.583.000 3.744.794.000 3.744.794.000
Laboratorium
Fisika
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sedang/Berat Ruang Ruang 9 4.001.583.000 9 3.744.794.000 9 3.744.794.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Laboratorium Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang 4.458.628.000 4.448.824.000 4.448.824.000
Laboratorium
Kimia
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sedang/Berat Ruang Ruang 11 4.458.628.000 11 4.448.824.000 11 4.448.824.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Laboratorium Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang 605.202.000 1.058.111.000 1.058.111.000
Laboratorium
Komputer
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sedang/Berat Ruang Ruang 0 605.202.000 0 1.058.111.000 7 1.058.111.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Laboratorium Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang 778.458.000 778.827.000 778.827.000
Laboratorium
Bahasa
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sedang/Berat Ruang Ruang 0 778.458.000 0 778.827.000 5 778.827.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Laboratorium Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit 874.204.000 1.050.189.000 1.050.189.000
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
Sedang/Berat Ruang OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang 0 874.204.000 0 1.050.189.000 6 1.050.189.000 Bidang Pembinaan SMA
Unit Kesehatan TENGAH
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31 6.704.206.000 6.526.321.000 6.526.321.000
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 26 6.704.206.000 26 6.526.321.000 26 6.526.321.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.01.36 2.600.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 7.725.000.000 7.725.000.000 7.725.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 63 7.725.000.000 63 7.725.000.000 63 7.725.000.000 Bidang Pembinaan SMA
TENGAH
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
% 88.9 182.194.442.000 88.9 182.549.884.000 88.9 185.563.922.000 Bidang Pembinaan SMK
SMK sesuai
standar
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 182.194.442.000 182.549.884.000 185.563.922.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarana
prasarana SMK Unit 258 182.194.442.000 258 182.549.884.000 258 185.563.922.000 Bidang Pembinaan SMK
sesuai SNP
Pembangunan
1.01.02.1.02.01 USB (Unit Sekolah 13.584.449.000 13.584.449.000 14.594.620.000
Baru)
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
USB (Unit Sekolah Unit 2 13.584.449.000 2 13.584.449.000 2 14.594.620.000 Bidang Pembinaan SMK
TENGAH
Baru)
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas 1.750.000.000 1.750.000.000 1.217.595.000
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik 72.530.950.000 58.185.435.000 60.721.707.000
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang Bidang Pembinaan SMK
TENGAH
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK
TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
Sarana, Prasarana dan Unit Bidang Pembinaan SMK
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 1.410.000.000 5.410.000.000 5.410.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 92.919.043.000 103.620.000.000 103.620.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
Alat Praktik dan Peraga Paket 120 92.919.043.000 142 103.620.000.000 142 103.620.000.000 Bidang Pembinaan SMK
Peserta Didik
Pemeliharaan
Rutin Bangunan
1.01.02.1.02.34
Gedung dan
Ruang Sekolah
Jumlah Pemeliharaan
Rutin Bangunan OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK
Gedung dan Ruang TENGAH
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin Sarana,
1.01.02.1.02.35
Prasarana dan
Utilitas Sekolah
Jumlah Pemeliharaan
Rutin Sarana, OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK
Prasarana dan Utilitas TENGAH
Sekolah
Persentase
prasarana sarana
% 87.86 6.461.661.000 87.86 6.461.662.000 87.86 6.461.662.000 Bidang Pembinaan Diksus
SLB sesuai
standar
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 6.461.661.000 6.461.662.000 6.461.662.000
Khusus
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah sarana
prasarana SLB Unit 6.461.661.000 6.461.662.000 152 6.461.662.000 Bidang Pembinaan Diksus
sesuai SNP
Pembangunan
1.01.02.1.03.01 Unit Sekolah Baru
(USB)
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit Sekolah Baru Unit 1 1 0 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
(USB)
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas 700.000.000 1.407.304.000 1.407.304.000
Sekolah
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.03.03 403.332.000 403.332.000
Guru/Kepala
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Guru/Kepala Ruang 0 0 403.332.000 2 403.332.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
Sekolah/TU
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04 201.666.000 201.666.000
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 201.666.000 1 201.666.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08 300.000.000 588.210.000 588.210.000
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 300.000.000 2 588.210.000 3 588.210.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
Utilitas Sekolah
Pembangunan
Ruang Bina
1.01.02.1.03.14 Persepsi Bunyi
dan Irama untuk
Tunarungu (B)
Jumlah Pembangunan
Ruang Bina Persepsi
Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Bunyi dan Irama untuk
Tunarungu (B)
Pembangunan
Ruang Bina Diri
1.01.02.1.03.15
untuk Tunagrahita
(C)
Jumlah Pembangunan
Ruang Bina Diri untuk Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Tunagrahita (C)
Pembangunan
Ruang Bina Diri
1.01.02.1.03.16 dan Bina Gerak
untuk Tunadaksa
(D)
Jumlah Pembangunan
Ruang Bina Diri dan
Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Bina Gerak untuk
Tunadaksa (D)
Pembangunan
Ruang Bina
1.01.02.1.03.17 Pribadi dan Sosial
untuk Tunalaras
(E)
Jumlah Pembangunan
Ruang Bina Pribadi dan
Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Sosial untuk Tunalaras
(E)
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18 5.016.321.000 3.285.810.000 3.285.810.000
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.19 Guru/Kepala
Sekolah/TU
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Guru/Kepala Ruang 0 0 0 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
Sekolah/TU
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
Pusat Sumber
1.01.02.1.03.29 Anak
Berkebutuhan
Khusus
Rehabilitasi Ruang
Bina Persepsi
1.01.02.1.03.31 Bunyi dan Irama
untuk Tunarungu
(B)
Jumlah Rehabilitasi
Ruang Bina Persepsi
Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Bunyi dan Irama untuk
Tunarungu (B)
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.32 Bina Diri untuk
Tunagrahita (C)
Jumlah Rehabilitasi
Ruang Bina Diri untuk Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Tunagrahita (C)
Rehabilitasi Ruang
Bina Diri dan Bina
1.01.02.1.03.33
Gerak untuk
Tunadaksa (D)
Jumlah Rehabilitasi
Ruang Bina Diri dan
Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Bina Gerak untuk
Tunadaksa (D)
Rehabilitasi Ruang
Bina Pribadi dan
1.01.02.1.03.34
Sosial untuk
Tunalaras (E)
Jumlah Rehabilitasi
Ruang Bina Pribadi dan
Ruang Bidang Pembinaan Diksus
Sosial untuk Tunalaras
(E)
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.03.35 130.000.000 130.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 445.340.000 445.340.000 445.340.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 0 445.340.000 2 445.340.000 2 445.340.000 Bidang Pembinaan Diksus
TENGAH
Peserta Didik
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 500.000.000 500.000.000 616.500.000
Sekolah
Menengah Atas
Pengadaaan Alat
1.01.02.1.01.46 Praktik dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Peraga Siswa
SEKSI PENGEMBANGAN
Jumlah Produksi
TEKNOLOGI INFORMASI
Sumber Belajar Bbasis Angka 85 150.000.000 85 150.000.000 85 150.000.000
KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN
TIK Jenjang SMA
KEBUDAYAAN
Jumlah sekolah
Balai Pengembangan Teknologi
SMA yang
Informasi dan Komunikasi
memanfaatkan Angka 605 350.000.000 605 350.000.000 605 466.500.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
media
Kelas A
pembelajaran
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.01.49 Bakat dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Kreativitas Siswa
SEKSI PEMBERDAYAAN
Jumlah Kategori Lomba TEKNOLOGI INFORMASI OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Angka 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000
Jenjang SMA KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN TENGAH
KEBUDAYAAN
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.02.1.01.51 200.000.000 200.000.000 316.500.000
Pada Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah Atas
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 500.000.000 500.000.000 733.548.000
Menengah
Kejuruan
Pengadaaan Alat
1.01.02.1.02.38 Praktik dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Peraga Siswa
SEKSI PENGEMBANGAN
Jumlah Produksi
TEKNOLOGI INFORMASI OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sumber Belajar Bbasis Angka 105 150.000.000 105 150.000.000 105 150.000.000
KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN TENGAH
TIK Jenjang SMK
KEBUDAYAAN
Jumlah sekolah
Balai Pengembangan Teknologi
SMK yang
Informasi dan Komunikasi
memanfaatkan Angka 1125 350.000.000 1125 350.000.000 1125 583.548.000
Pendidikan Dan Kebudayaan
media
Kelas A
pembelajaran
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembinaan Minat,
1.01.02.1.02.41 Bakat dan 150.000.000 150.000.000 200.000.000
Kreativitas Siswa
SEKSI PEMBERDAYAAN
Jumlah Kategori Lomba TEKNOLOGI INFORMASI OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Angka 5 150.000.000 5 150.000.000 5 200.000.000
Jenjang SMK KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN TENGAH
KEBUDAYAAN
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
1.01.02.1.02.43 Pada Satuan 200.000.000 200.000.000 383.548.000
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Persentase
prasarana sarana
% 106.87 106.87 76.56 35.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
SMA sesuai
standar Cabdin I
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 35.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah I Unit 0 0 1 35.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19 35.000.000
Ruang Kelas
Sekolah
Persentase
prasarana sarana
% 85.75 400.000.000 85.75 400.000.000 88.8 400.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
SMK sesuai
standar Cabdin I
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah sarpras
SMK Wilayah I Unit 0 400.000.000 0 400.000.000 5 400.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Pemeliharaan
Rutin Bangunan
1.01.02.1.02.34 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Gedung dan
Ruang Sekolah
Jumlah Pemeliharaan
Rutin Bangunan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 400.000.000 0 400.000.000 5 400.000.000
Gedung dan Ruang KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin Sarana,
1.01.02.1.02.35
Prasarana dan
Utilitas Sekolah
Jumlah Pemeliharaan
Rutin Sarana, SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 0 0
Prasarana dan Utilitas KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Persentase
prasarana sarana
% 89.85 89.85 89.85 35.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
SLB sesuai
standar Cabdin I
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 35.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah I Unit 0 0 1 35.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18 35.000.000
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Persentase
prasarana sarana
% 72.94 72.94 73.5 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
SMA Cabdin II
sesuai standar
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 15.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah sarpras
SMA Wilayah II Unit 0 0 3 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang 0 0 0 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan TENGAH
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 88.23 150.000.000 88.23 150.000.000 87.9 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
SMK Cabdin II
sesuai standar
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah II Unit 0 150.000.000 0 150.000.000 63 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sekolah
Jumlah unit pengadaan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 63 150.000.000
mebel KEJURUAN TENGAH
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
% 98.63 98.63 98.63 100.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
SLB Cabdin II
sesuai standar
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 100.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah II Unit 0 0 10 100.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 100.000.000
Peraga Peserta
Didik
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
prasarana sarana
% 63.8 63.8 66.85 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
SMA sesuai
standar Cabdin III
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 15.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah III Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
prasarana sarana
% 90.18 450.000.000 90.18 450.000.000 87.3 450.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
SMK sesuai
standar Cabdin III
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah III Unit 0 450.000.000 0 450.000.000 66 450.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sekolah
Jumlah unit Pengadaan SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 63 150.000.000
Mebel Sekolah KEJURUAN TENGAH
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Pemeliharaan
Rutin Bangunan
1.01.02.1.02.34 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Gedung dan
Ruang Sekolah
Jumlah unit
Pemeliharaan Rutin SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 300.000.000 0 300.000.000 3 300.000.000
Bangunan Gedung dan KEJURUAN TENGAH
Ruang Sekolah
Pemeliharaan
Rutin Sarana,
1.01.02.1.02.35
Prasarana dan
Utilitas Sekolah
Jumlah unit
Pemeliharaan Rutin SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 0 0
Sarana, Prasarana dan KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Persentase
prasarana sarana
% 85.8 85.8 85.8 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
SLB sesuai
standar Cabdin III
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah III Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 71.87 71.87 68.88 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
SMA sesuai
standar Cabdin IV
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 15.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah IV Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang 0 0 0 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan TENGAH
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 85.86 300.000.000 85.86 300.000.000 85.11 300.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
SMK sesuai
standar Cabdin IV
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah IV Unit 0 300.000.000 0 300.000.000 126 300.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Ruang
Pembangunan Ruang SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang 0 0 0
Unit Kesehatan KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
1.01.02.1.02.38 Praktik dan
Peraga Siswa
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Alat Praktik dan Peraga Paket
KEJURUAN
Siswa
Persentase
prasarana sarana
% 80.91 80.91 80.91 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
SLB sesuai
standar Cabdin IV
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah IV Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 68.24 68.24 67.8 500.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
SMA sesuai
standar Cabdin V
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 500.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah V Unit 12 500.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19 350.000.000
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang 0 0 0 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan TENGAH
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31 150.000.000
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 89.8 150.000.000 89.8 150.000.000 62.56 347.630.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
SMK sesuai
standar Cabdin V
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 150.000.000 150.000.000 347.630.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah V Unit 0 150.000.000 0 150.000.000 64 347.630.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10 200.000.000
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 1 200.000.000
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 150.000.000 150.000.000 147.630.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
% 94.57 94.57 94.57 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
SLB sesuai
standar Cabdin V
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah V Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 71.5 293.800.000 71.5 293.800.000 76.87 250.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
SMA sesuai
standar Cabdin VI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 293.800.000 293.800.000 250.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah VI Unit 1 293.800.000 1 293.800.000 1 250.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19 293.800.000 293.800.000 250.000.000
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 88.97 300.000.000 88.97 300.000.000 88.21 295.960.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
SMK sesuai
standar Cabdin VI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 300.000.000 300.000.000 295.960.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah VI Unit 1 300.000.000 1 300.000.000 126 295.960.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 300.000.000 300.000.000 295.960.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Alat Praktik dan Peraga Paket
KEJURUAN
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
% 87.62 87.62 85.4 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
SLB sesuai
standar Cabdin VI
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah sarpras
SLB Wilayah VI Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA sesuai % 74.53 74.53 74.53 15.000.000
VII
standar Cabdin
VII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 15.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA Wilayah VII Unit 0 0 1 15.000.000
VII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK sesuai % 92.3 92.3 92.25 15.000.000
VII
standar Cabdin
VII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 15.000.000
Menengah
Kejuruan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK Wilayah VII Unit 0 0 1 15.000.000
VII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0 OPD Provinsi
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0 OPD Provinsi
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Alat Praktik dan Peraga Paket 0 0 1 15.000.000 OPD Provinsi
KEJURUAN
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB sesuai % 87.23 87.23 87.23 15.000.000
VII
standar Cabdin
VII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB Wilayah VII Unit 0 0 1 15.000.000
VII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA sesuai % 76.12 76.12 76.12 15.000.000
VIII
standar Cabdin
VIII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 15.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA Wilayah VIII Unit 0 0 1 15.000.000
VIII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK sesuai % 89.03 150.000.000 89.03 150.000.000 88.95 330.000.000
VIII
standar Cabdin
VIII
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 150.000.000 150.000.000 330.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK Wilayah VIII Unit 0 150.000.000 0 150.000.000 63 330.000.000
VIII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10 180.000.000
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit 1 180.000.000
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 10 10 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Alat Praktik dan Peraga Paket 0 0 0
KEJURUAN
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB sesuai % 80.97 80.97 80.97 15.000.000
VIII
standar Cabdin
VIII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB Wilayah VIII Unit 0 0 1 15.000.000
VIII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 76.71 146.900.000 76.71 146.900.000 77.76 146.280.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
SMA sesuai
standar Cabdin IX
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 146.900.000 146.900.000 146.280.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah IX Unit 1 146.900.000 1 146.900.000 1 146.280.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19 146.900.000 146.900.000 146.280.000
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 90.55 1.111.600.000 90.55 1.111.600.000 89.95 1.388.300.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
SMK sesuai
standar Cabdin IX
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 1.111.600.000 1.111.600.000 1.388.300.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah IX Unit 1 1.111.600.000 1 1.111.600.000 189 1.388.300.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas 461.600.000 461.600.000 440.450.000
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
JUmlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10 100.000.000
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 1 100.000.000
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 450.000.000 450.000.000 497.850.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 150.000.000
Peraga Peserta
Didik
JUmlah pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 0 0 10 150.000.000
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Pemeliharaan
Rutin Bangunan
1.01.02.1.02.34 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Gedung dan
Ruang Sekolah
Jumlah Pemeliharaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Rutin Bangnan Gedung Unit 0 200.000.000 0 200.000.000 1 200.000.000
KEJURUAN TENGAH
dan Ruang Sekolah
Pemeliharaan
Rutin Sarana,
1.01.02.1.02.35
Prasarana dan
Utilitas Sekolah
Jumlah unit
pemeliharaan rutin SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Unit 0 0 0
sarana, prasarana dan KEJURUAN TENGAH
utilitas sekolah
Persentase
prasarana sarana
% 81.88 81.88 79.2 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
SLB sesuai
standar Cabdin IX
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah IX Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 63.5 293.800.000 63.5 293.800.000 99.69 393.800.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
SMA sesuai
standar Cabdin X
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 293.800.000 293.800.000 393.800.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah X Unit 2 293.800.000 2 293.800.000 2 393.800.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19 293.800.000 293.800.000 293.800.000
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang 0 0 0 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31 100.000.000
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 88.63 550.000.000 88.63 550.000.000 92.5 550.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
SMK sesuai
standar Cabdin X
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah X Unit 1 550.000.000 1 550.000.000 128 550.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Alat Praktik dan Peraga Paket 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
KEJURUAN
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
% 89.13 89.13 89.13 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
SLB sesuai
standar Cabdin X
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah X Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 75.1 146.900.000 75.1 146.900.000 77.8 172.269.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
SMA sesuai
standar Cabdin XI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 146.900.000 146.900.000 172.269.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
SMA Wilayah XI Unit 1 146.900.000 1 146.900.000 1 172.269.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14 146.900.000 146.900.000 172.269.000
dan Utilitas
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang 0 0 0 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
% 89.9 400.000.000 89.9 400.000.000 88.75 400.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
SMK sesuai
standar Cabdin XI
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
SMK Wilayah XI Unit 1 400.000.000 1 400.000.000 63 400.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Ruang 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Paket 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Paket 0 0 0
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
% 91.69 91.69 92.86 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
SLB sesuai
standar Cabdin XI
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
SLB Wilayah XI Unit 0 0 1 15.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA sesuai % 75.25 75.25 75.25 15.000.000
XIII
standar Cabdin
XIII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 15.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA Wilayah XIII Unit 0 0 1 15.000.000
XIII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.25 Ruang
Laboratorium
Bahasa
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.27 Ruang Unit
Kesehatan
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sedang/Berat Ruang
Ruang 0 0 0 ATAS DAN SEKOLAH LUAR
Unit Kesehatan
BIASA
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK sesuai % 84.85 84.85 84.15 15.000.000
XIII
standar Cabdin
XIII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 15.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK Wilayah XIII Unit 0 0 1 15.000.000
XIII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 1 15.000.000
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB sesuai % 81.1 81.1 81.1 15.000.000
XIII
standar Cabdin
XIII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB Wilayah XIII Unit 10 10 10 15.000.000
XIII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK sesuai % 90.65 400.000.000 90.65 400.000.000 90.3 400.000.000
XII
standar Cabdin
XII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.02 Sekolah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Menengah
Kejuruan
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMK Wilayah XII Unit 1 400.000.000 1 400.000.000 63 400.000.000
XII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.02.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.02.04 Ruang Praktik
Siswa
Pembangunan
1.01.02.1.02.05 Ruang
Laboratorium
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.02.06
Kesehatan
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang
KEJURUAN
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.10
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Pembangunan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Sarana, Prasarana dan Unit 0 0 0
KEJURUAN TENGAH
Utilitas Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.15
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.17
Praktik Siswa
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.18
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.02.19 Unit Kesehatan
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Ruang Unit Kesehatan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Sekolah
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.02.23
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah Rehabilitasi
SEKSI SEKOLAH MENENGAH
Sarana, Prasarana dan Ruang 0 0 0
KEJURUAN
Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel
1.01.02.1.02.28 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.02.33 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Peraga Peserta
Didik
Jumlah Pengadaaan
SEKSI SEKOLAH MENENGAH OPD Provinsi; PROVINSI JAWA
Alat Praktik dan Peraga Paket 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
KEJURUAN TENGAH
Peserta Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA sesuai % 71.95 250.000.000 71.95 250.000.000 71.95 250.000.000
XII
standar Cabdin
XII
Pengelolaan
Pendidikan
1.01.02.1.01 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Sekolah
Menengah Atas
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SMA Wilayah XII Unit 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
XII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.01.02
Ruang Kelas Baru
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.04
Laboratorium
Biologi
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.05
Laboratorium
Fisika
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.06
Laboratorium
Kimia
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.07
Laboratorium
Komputer
Pembangunan
Ruang
1.01.02.1.01.08
Laboratorium
Bahasa
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.01.10
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.14
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.19
Ruang Kelas
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.21 Ruang
Laboratorium
Biologi
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.22 Ruang
Laboratorium
Fisika
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.23 Ruang
Laboratorium
Kimia
Rehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.24 Ruang
Laboratorium
Komputer
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.01.31
dan Utilitas
Sekolah
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.01.41 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Peraga Peserta
Didik
Persentase
prasarana sarana
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB sesuai % 92.19 92.19 92.19 15.000.000
XII
standar Cabdin
XII
Pengelolaan
1.01.02.1.03 Pendidikan 15.000.000
Khusus
Jumlah sarpras
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SLB Wilayah XII Unit 0 0 1 15.000.000
XII
sesuai SNP
Penambahan
1.01.02.1.03.02 Ruang Kelas
Sekolah
Pembangunan
Ruang Unit
1.01.02.1.03.04
Kesehatan
Sekolah
Pembangunan
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.08
dan Utilitas
Sekolah
Pembangunan
1.01.02.1.03.12 Ruang
Laboratorium
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.18
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.20 Unit Kesehatan
Sekolah
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Rehabilitasi
Sarana, Prasarana
1.01.02.1.03.24
dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Ruang
1.01.02.1.03.28
Laboratorium
Pengadaaan Alat
Praktik dan
1.01.02.1.03.40 15.000.000
Peraga Peserta
Didik
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
meningkatkan
derajat
690.697.362.000 738.032.014.000 622.972.020.000 Dinas Kesehatan
kesehatan
masyarakat
Angka Harapan
Tahun 74.59 74.59 74.59 Dinas Kesehatan
Hidup
Menurunnya
angka
kesakitan dan 690.697.362.000 738.032.014.000 622.972.020.000 Dinas Kesehatan
angka
kematian
Angka kematian
Angka 88 3.458.453.000 88 3.567.663.000 120 3.517.363.000 Dinas Kesehatan
ibu.
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 3.458.453.000 3.567.663.000 3.517.363.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Bidang Kesehatan
% 22.86 3.458.453.000 22.86 3.567.663.000 34.28 3.517.363.000
Peningkatan Masyarakat
Cakupan
Kesehatan Ibu
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKP
1.02.02.1.02 Rujukan, UKM 3.458.453.000 3.567.663.000 3.517.363.000
dan UKM
Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi
% Kab/Kota
Yang
Melakukan
Bidang Kesehatan
Pelayanan Ibu % 97.14 77.025.000 97.14 213.650.000 97.14 213.650.000
Masyarakat
Bersalin Sesuai
Standar Minimal
Sebesar 95 %
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.03 77.025.000 213.650.000 213.650.000
Kesehatan Ibu
dan Anak
% Kab/Kota Yang
Melaku-Kan
Pelayanan Ibu
% 28.57 120.350.000 28.57 92.935.000 60 92.935.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Hamil Sesuai
Standar Minimal
Sebesar 95 %
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.03 120.350.000 92.935.000 92.935.000
Kesehatan Ibu dan
Anak
% Kab/Kota
dengan
Pelayanan
Remaja Yang % 91.4 3.096.850.000 91.4 3.146.250.000 85.71 3.146.250.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Dilayani Sesuai
Standar Minimal
60%
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.04 3.096.850.000 3.146.250.000 3.146.250.000
Kesehatan Usia
Produktif
% Kab/Kota yang
melakukan
pelayanan KB % 28.57 14.828.000 28.57 14.828.000 28.57 14.828.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
mantap minimal
5%
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.03 14.828.000 14.828.000 14.828.000
Kesehatan Ibu dan
Anak
Jumlah Kab/kota
yang difasilitasi
untuk melakukan
Kabupate
pelayanan santun 48.2 149.400.000 48.2 100.000.000 30 49.700.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
n/Kota
lansia sesuai
standart minimal
50 %
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.05 149.400.000 100.000.000 49.700.000
Kesehatan Usia
Lanjut
Angka kematian
Angka 7.9 107.900.000 7.9 13.690.000 7.9 13.690.000 Dinas Kesehatan
bayi
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 107.900.000 13.690.000 13.690.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
% 62.86 107.900.000 62.86 13.690.000 57.14 13.690.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan
Cakupan
Kesehatan Bayi
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 107.900.000 13.690.000 13.690.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
% Kab/Kota
dengan
Pelayanan Bayi
% 97.14 107.900.000 97.14 13.690.000 85.71 13.690.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Yang Dilayani
Sesuai Standar
Minimal 90%
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.03 107.900.000 13.690.000 13.690.000
Kesehatan Ibu dan
Anak
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Angka Kematian
Angka 10.45 30.530.179.000 10.45 30.515.179.000 10.45 394.947.000 Dinas Kesehatan
Balita
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 30.530.179.000 30.515.179.000 394.947.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
% 68.57 30.530.179.000 68.57 30.515.179.000 57.14 394.947.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Peningkatan
Cakupan
Kesehatan Balita
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 30.530.179.000 30.515.179.000 394.947.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
% Kab/Kota
dengan
Pelayanan Balita
% 57.1 109.897.000 57.1 94.897.000 57.1 60.697.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Yang Dilayani
Sesuai Standar
Minimal 90%
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.03 109.897.000 94.897.000 60.697.000
Kesehatan Ibu dan
Anak
% Kab/Kota
Dengan
% 74.2 30.420.282.000 74.2 30.420.282.000 25.71 334.250.000 Bidang Kesehatan Masyarakat
Prevalensi Gizi
Buruk < 0,05%
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.06 30.420.282.000 30.420.282.000 334.250.000
Kesehatan Gizi
Masyarakat
Persentase
ketercapaian
upaya
% 72 1.227.148.000 72 1.047.000.000 85 1.044.826.000 Dinas Kesehatan
pencegahan dan
pengendalian
penyakit menular
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 1.227.148.000 1.047.000.000 1.044.826.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Prosentase
kabupaten/kota
dengan Bidang Pencegahan dan
% 60 857.148.000 60 677.000.000 60 677.000.000
peningkatan Pengendalian Penyakit
kinerja program
penyakit menular
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 857.148.000 677.000.000 677.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
Bidang Pencegahan dan
Peningkatan % 71.43 857.148.000 71.43 677.000.000 71.43 677.000.000
Pengendalian Penyakit
Penemuan Dan
Penurunan Kasus
Penyakit Menular
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 857.148.000 677.000.000 677.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan Balai Kesehatan Masyarakat
% 71.42 80.000.000 71.42 80.000.000 71.42 80.000.000
pengendalian Wilayah Semarang
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Semarang
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 80.000.000 80.000.000 80.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
pengendalian 4 80.000.000 4 80.000.000 4 80.000.000
n/Kota Wilayah Semarang
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Semarang
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. BREBES; KOTA
dengan cakupan
Kabupate PEKALONGAN; KOTA SEMARANG;
penemuan HIV AIDS 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 SEKSI PELAYANAN
n/Kota KOTA TEGAL; KAB. PEKALONGAN;
>40% di wilkes Balkes
KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL
Semarang
Jumlah kab/kota
dengan angka OPD Provinsi; KAB. BREBES; KOTA
kesakitan DBD < Kabupate PEKALONGAN; KOTA SEMARANG;
5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN
46/1000 penduduk di n/Kota KOTA TEGAL; KAB. PEKALONGAN;
wilkes Balkesmas KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL
Semarang
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. BREBES; KOTA
dengan CNR >
Kabupate PEKALONGAN; KOTA SEMARANG;
100/100.000 penduduk 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 SEKSI PELAYANAN
n/Kota KOTA TEGAL; KAB. PEKALONGAN;
di wilker Balkesmas
KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL
Wilayah Semarang
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan Balai Kesehatan Masyarakat
% 71.4 60.000.000 71.4 60.000.000 71.4 60.000.000
pengendalian Wilayah Ambarawa
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Ambarawa
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 60.000.000 60.000.000 60.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
pengendalian 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000
n/Kota Wilayah Ambarawa
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Ambarawa
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan angka OPD Provinsi; KAB. BANJARNEGARA;
kesakitan DBD < Kabupate KAB. BATANG; KAB. KENDAL; KOTA
5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 SEKSI PELAYANAN
46/1000 penduduk di n/Kota SALATIGA; KAB. SEMARANG; KAB.
wilker Balkesmas TEMANGGUNG; KAB. WONOSOBO
Ambarawa
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. BANJARNEGARA;
dengan cakupan
Kabupate KAB. BATANG; KOTA SALATIGA; KAB.
penemuan HIV AIDS 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN
n/Kota TEMANGGUNG; KOTA SALATIGA; KAB.
>40% di wilker
TEMANGGUNG; KAB. WONOSOBO
Balkesmas Ambarawa
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. BANJARNEGARA;
dengan CNR >
Kabupate KAB. BATANG; KAB. KENDAL; KOTA
100/100.000 pendd di 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 SEKSI PELAYANAN
n/Kota SALATIGA; KAB. SEMARANG; KAB.
wilker Balkesmas
TEMANGGUNG; KAB. WONOSOBO
Ambarawa
Jumlah kab/kota
dengan kasus malaria Kabupate
1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 SEKSI PELAYANAN OPD Provinsi; KAB. BANJARNEGARA
di wilker Balkesmas n/Kota
Ambarawa
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan Balai Kesehatan Masyarakat
% 57.14 80.000.000 57.14 80.000.000 57.14 80.000.000
pengendalian Wilayah Magelang
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
magelang
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 80.000.000 80.000.000 80.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
pengendalian Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
3 80.000.000 3 80.000.000 3 80.000.000
penyakit menular n/Kota Wilayah Magelang
di Wilker
Balkesmas
Wilayah
Magelang
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan angka
OPD Provinsi; KAB. BANYUMAS; KAB.
kesakitan DBD < Kabupate
5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN KEBUMEN; KOTA MAGELANG; KAB.
46/100.000 penduduk n/Kota
PURBALINGGA; KAB. CILACAP
di wilker Balkesmas
Wilayah Magelang
Jumlah kab/kota
dengan cakupan
OPD Provinsi; KAB. BANYUMAS; KAB.
penemuan HIV AIDS Kabupate
5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN CILACAP; KAB. MAGELANG; KAB.
>40% di wilker n/Kota
PURBALINGGA
Balkesmas Wilayah
Magelang
Jumlah kab/kota
dengan CNR > OPD Provinsi; KAB. BANYUMAS; KAB.
Kabupate
100/100.000 pendd di 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN MAGELANG; KAB. PURBALINGGA;
n/Kota
wilker Balkesmas KAB. PURWOREJO; KAB. KEBUMEN
Wilayah Magelang
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. CILACAP; KAB.
dengan kasus Malaria Kabupate
5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN KEBUMEN; KAB. PURBALINGGA; KAB.
di wilker Balkesmas n/Kota
MAGELANG; KAB. PURWOREJO
Wilayah Magelang
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
Balai Kesehatan Masyarakat
pencegahan dan % 71.42 75.000.000 71.42 75.000.000 71.42 75.000.000
Wilayah Klaten
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas Klaten
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 75.000.000 75.000.000 75.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
5 75.000.000 5 75.000.000 5 75.000.000
pengendalian n/Kota Wilayah Klaten
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas Klaten
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan angka OPD Provinsi; KAB. KLATEN; KAB.
kesakitan DBD < Kabupate SRAGEN; KAB. SUKOHARJO; KAB.
6 25.000.000 6 25.000.000 6 25.000.000 SEKSI PELAYANAN
46/1000 penduduk di n/Kota BOYOLALI; KAB. WONOGIRI; KAB.
wilkes Balkesmas KARANGANYAR
Klaten..
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. KLATEN; KAB.
dengan cakupan
Kabupate SRAGEN; KAB. BOYOLALI; KAB.
penemuan HIV AIDS 6 25.000.000 6 25.000.000 6 25.000.000 SEKSI PELAYANAN
n/Kota SUKOHARJO; KAB. KARANGANYAR;
>40% di wilkes Balkes
KAB. WONOGIRI
Klaten..
Jumlah kab/kota
OPD Provinsi; KAB. BOYOLALI; KAB.
dengna CNR > Kabupate
4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 SEKSI PELAYANAN KLATEN; KAB. SRAGEN; KAB.
100/100.000 pendd di n/Kota
KARANGANYAR
wilker Balkes Klaten..
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
Balai Kesehatan Masyarakat
pencegahan dan % 71.42 75.000.000 71.42 75.000.000 71.42 72.826.000
Wilayah Pati
pengendalian
penyakit menular
di Wilker
Balkesmas
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 75.000.000 75.000.000 72.826.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah
kabupaten / kota
yang difasilitasi
dalam
Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
pencegahan dan 5 75.000.000 5 75.000.000 5 72.826.000
n/Kota Wilayah Pati
pengendalian
penyakit menular
di wilayah kerja
Balkesmas Pati
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 75.000.000 75.000.000 72.826.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Persentase
ketercapaian
upaya
pencegahan dan
% 74 1.248.774.000 74 1.079.316.000 57 981.490.000 Dinas Kesehatan
pengendalian
penyakit tidak
menular dan
kesehatan jiwa
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 1.248.774.000 1.079.316.000 981.490.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase
kabupaten/kota
dengan
peningkatan Bidang Pencegahan dan
% 74 718.774.000 74 549.316.000 74 549.316.000
kinerja program Pengendalian Penyakit
penyakit tidak
menular dan
kesehatan jiwa
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 718.774.000 549.316.000 549.316.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan
Puskesmas Yang Bidang Pencegahan dan
% 85 718.774.000 85 549.316.000 85 549.316.000
Melaksanakan Pengendalian Penyakit
Layanan Deteksi
Dini PTM dan
Keswa, Napza
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 383.219.000 297.650.000 297.650.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1.02.02.1.02.13 185.555.000 139.166.000 139.166.000
dengan Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
1.02.02.1.02.14 150.000.000 112.500.000 112.500.000
dengan
Kecanduan
NAPZA
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan Balai Kesehatan Masyarakat
% 49 40.000.000 49 40.000.000 49 40.000.000
penanggulangan Wilayah Ambarawa
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas
Ambarawa
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 40.000.000 40.000.000 40.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
pengendalian 5 40.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000
n/Kota Wilayah Ambarawa
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas
Ambarawa
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan puskesmas OPD Provinsi; KAB. BATANG; KAB.
yang melaksanakan Kabupate KENDAL; KOTA SALATIGA; KAB.
5 40.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 SEKSI PELAYANAN
Posbindu Institusi di n/Kota SEMARANG; KAB. TEMANGGUNG;
Wilker Balkesmas KAB. WONOSOBO
Ambarawa
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan
Balai Kesehatan Masyarakat
penanggulangan % 42.85 20.000.000 42.85 20.000.000 42.85 20.000.000
Wilayah Magelang
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas
Wilayah
Magelang
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 20.000.000 20.000.000 20.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
pengendalian Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000
penyakit tidak n/Kota Wilayah Magelang
menular di Wilker
Balkesmas
Wilayah
Magelang..
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan Puskesmas
OPD Provinsi; KAB. BANYUMAS; KOTA
yang melaksanakan Kabupate
5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN MAGELANG; KAB. PURWOREJO; KAB.
Posbindu Institusi di n/Kota
MAGELANG; KAB. PURBALINGGA
Wilker Balkesmas
Wilayah Magelang
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
Balai Kesehatan Masyarakat
pencegahan dan % 71.42 25.000.000 71.42 25.000.000 71.42 25.000.000
Wilayah Klaten
pengendalian
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas Klaten
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 25.000.000 25.000.000 25.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000
pengendalian n/Kota Wilayah Klaten
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas Klaten
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan puskesmas OPD Provinsi; KAB. BOYOLALI; KOTA
yang melaksanakan Kabupate SURAKARTA; KAB. SRAGEN; KAB.
6 25.000.000 6 25.000.000 6 25.000.000 SEKSI PELAYANAN
Posbindu Institusi di n/Kota SUKOHARJO; KAB. WONOGIRI; KAB.
Wilker Balkesmas KLATEN
Klaten
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
Balai Kesehatan Masyarakat
pencegahan dan % 71.42 25.000.000 71.42 25.000.000 71.42 27.174.000
Wilayah Pati
penanggulangan
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas Pati
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 25.000.000 25.000.000 27.174.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah
kabupaten / kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
5 25.000.000 5 25.000.000 5 27.174.000
pengendalian n/Kota Wilayah Pati
penyakit tidak
menular di
wilayah kerja
Balkesmas Pati
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 25.000.000 25.000.000 27.174.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Persentase
Kabupaten/Kota
dengan 20%
Puskesmas yang
melaksanakan
Balai Kesehatan Indera
pelayanan % 85.71 400.000.000 85.71 400.000.000 85.71 300.000.000
Masyarakat Kelas A
kesehatan indera
penglihatan dan
pendengaran
secara
komprehensif
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 400.000.000 400.000.000 300.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab/Kota
dengan 20%
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan Kabupate Balai Kesehatan Indera
30 400.000.000 30 400.000.000 30 300.000.000
kesehatan indera n/Kota Masyarakat Kelas A
penglihatan dan
pendengaran
secara
komprehensif
Pengelolaan
1.02.02.1.02.15 Pelayanan 400.000.000 400.000.000 300.000.000
Kesehatan Khusus
Persentase
Kabupaten / Kota
yang difasilitasi
dalam
pencegahan dan Balai Kesehatan Masyarakat
% 71.42 20.000.000 71.42 20.000.000 71.42 20.000.000
pengendalian Wilayah Semarang
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas
Semarang
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 20.000.000 20.000.000 20.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kab /
Kota yang
difasilitasi dalam
pencegahan dan
Kabupate Balai Kesehatan Masyarakat
pengendalian 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000
n/Kota Wilayah Semarang
penyakit tidak
menular di Wilker
Balkesmas
Semarang
Pengelolaan
Pelayanan
1.02.02.1.02.11 Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah kab/kota
dengan puskesmas OPD Provinsi; KAB. BREBES; KOTA
yang melaksanakan Kabupate PEKALONGAN; KOTA SEMARANG;
5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 SEKSI PELAYANAN
Posbindu Institusi di n/Kota KOTA TEGAL; KAB. PEKALONGAN;
Wilker Balkesmas KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL
Semarang
Persentase
pelayanan
kesehatan bagi
penduduk
terdampak krisis
% 100 2.831.513.000 100 2.963.443.000 100 2.893.117.000 Dinas Kesehatan
kesehatan akibat
bencana dan atau
berpotensi
bencana skala
provinsi
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 2.831.513.000 2.963.443.000 2.893.117.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Bidang Pencegahan dan
Cepat % 100 2.331.513.000 100 2.380.443.000 100 2.310.117.000
Pengendalian Penyakit
Penanggulangan
Klb/Bencana < 24
Jam
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 2.331.513.000 2.380.443.000 2.310.117.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
1.02.02.1.02.17 Surveilans 600.000.000 738.256.000 694.478.000
Kesehatan
Persentase
kab/kota dengan
Bidang Pencegahan dan
penanggulangan % 100 1.731.513.000 100 1.642.187.000 100 1.615.639.000
Pengendalian Penyakit
KLB/Bencana <24
jam
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 300.000.000 264.544.000 264.544.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
1.02.02.1.02.02 1.031.513.000 1.242.863.000 1.216.315.000
Penduduk pada
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan SPM
1.02.02.1.02.18 400.000.000 134.780.000 134.780.000
Bidang Kesehatan
Lintas
Kabupaten/Kota
Prosentase respon
cepat pelayanan OPD Provinsi; KAB. BANYUMAS; KAB.
kesehatan tahap SEKSI SURVEILENS DAN BREBES; KAB. CILACAP; KAB.
% 100 300.000.000 100 117.980.000 100 117.980.000
tanggap darurat IMUNISASI KARANGANYAR; KAB. KEBUMEN; KAB.
bencana / krisis BOYOLALI; KOTA SURAKARTA
kesehatan
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Balai Kesehatan Masyarakat
Cepat % 100 100.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000
Wilayah Klaten
Penanggulangan
Klb/Bencana < 24
Jam
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 100.000.000 130.000.000 130.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase
kab/kota dengan
penanggulangan Balai Kesehatan Masyarakat
% 100 100.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000
KLB/Bencana <24 Wilayah Klaten
jam ditangani oleh
balkesmas Klaten
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 100.000.000 130.000.000 130.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Persentase kab/kota
yang difasilitasi OPD Provinsi; KAB. KLATEN; KAB.
pemberian yankes pra, SRAGEN; KOTA SURAKARTA; KAB.
% 100 100.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 SEKSI PELAYANAN
saat dan pasca SUKOHARJO; KAB. KARANGANYAR;
bencana/KLB di wilker KAB. WONOGIRI; KAB. BOYOLALI
Balkesmas Klaten
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Balai Kesehatan Masyarakat
Cepat % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000
Wilayah Semarang
Penanggulangan
KLB/Bencana <
24 Jam
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 100.000.000 100.000.000 100.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase
kab/kota dengan
penanggulangan
Balai Kesehatan Masyarakat
KLB/Bencana <24 % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000
Wilayah Semarang
jam ditangani oleh
balkesmas
Semarang
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Presentase kab/kota
yang difasilitasi
pemberian yankes pra, OPD Provinsi; KAB. BREBES; KOTA
saat dan pasca PEKALONGAN; KOTA SEMARANG;
% 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 SEKSI PELAYANAN
bencana/KLB di KOTA TEGAL; KAB. PEKALONGAN;
Wilayah Kerja KAB. PEMALANG; KAB. TEGAL
Balkesmas Wilayah
Semarang
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Balai Kesehatan Masyarakat
Cepat % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000
Wilayah Ambarawa
Penanggulangan
Klb/Bencana < 24
Jam
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 100.000.000 100.000.000 100.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase
kab/kota dengan
penanggulangan
Balai Kesehatan Masyarakat
KLB/Bencana <24 % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000
Wilayah Ambarawa
jam ditangani oleh
balkesmas
Ambarawa
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase kab/kota
yang difasilitasi OPD Provinsi; KAB. BANJARNEGARA;
pemberian yankes pra, KAB. BATANG; KAB. KENDAL; KOTA
% 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 SEKSI PELAYANAN
saat dan pasca SALATIGA; KAB. SEMARANG; KAB.
bencana/KLB di wilker TEMANGGUNG; KAB. WONOSOBO
Balkesmas Ambarawa
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Balai Kesehatan Masyarakat
Cepat % 100 100.000.000 100 111.000.000 100 111.000.000
Wilayah Magelang
Penanggulangan
Klb/Bencana < 24
Jam
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 100.000.000 111.000.000 111.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase
kab/kota dengan
penanggulangan
Balai Kesehatan Masyarakat
KLB/Bencana <24 % 100 100.000.000 100 111.000.000 100 111.000.000
Wilayah Magelang
jam ditangani oleh
balkesmas
Magelang
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 100.000.000 111.000.000 111.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Persentase kab/kota
yang difasilitasi
OPD Provinsi; KAB. MAGELANG; KAB.
pemberian yankes pra,
BANYUMAS; KAB. PURBALINGGA;
saat dan pasca % 100 100.000.000 100 111.000.000 100 111.000.000
KAB. PURWOREJO; KAB. KEBUMEN;
bencana/KLB di wilker
KAB. CILACAP; KOTA MAGELANG
Balkesmas Wilayah
Magelang
Persentase
Kabupaten/Kota
Dengan Respon
Balai Kesehatan Masyarakat
Cepat % 100 100.000.000 100 142.000.000 100 142.000.000
Wilayah Pati
Penanggulangan
Klb/Bencana < 24
Jam
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 100.000.000 142.000.000 142.000.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase
kab/kota dengan
penanggulangan Balai Kesehatan Masyarakat
% 100 100.000.000 100 142.000.000 100 142.000.000
KLB/Bencana <24 Wilayah Pati
jam ditangani oleh
balkesmas pati
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 100.000.000 142.000.000 142.000.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase kabupaten /
kota yang difasilitasi
OPD Provinsi; KAB. PATI; KAB. KUDUS;
pemberian yankes pra,
KAB. REMBANG; KAB. BLORA; KAB.
saat, dan pasca % 100 100.000.000 100 142.000.000 100 142.000.000 SEKSI PELAYANAN
JEPARA; KAB. DEMAK; KAB.
bencana / KLB di
GROBOGAN
wilayah kerja
Balkesmas Pati
Persentase
fasilitas
pelayanan
% 63 570.680.222.000 63 618.232.550.000 63 517.719.932.000 Dinas Kesehatan
kesehatan primer
dan rujukan
sesuai ketentuan
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1.02.02 566.580.222.000 614.132.550.000 513.635.298.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase
pemenuhan
pelayanan % 42.85 525.133.651.000 42.85 572.768.979.000 42.85 472.709.394.000 Bidang Pelayanan Kesehatan
kesehatan yang
bermutu
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan,
Sarana,
Prasarana dan
1.02.02.1.01 Alat Kesehatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
untuk UKP
Rujukan, UKM
dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Proporsi Fasilitas
pelayanan
kesehatan
% 55.55 100.000.000 55.55 100.000.000 55.55 100.000.000 Bidang Pelayanan Kesehatan
rujukan dengan
unggulan di
Jateng
Pembangunan
Rumah Sakit
1.02.02.1.01.01 Beserta Sarana 100.000.000 100.000.000 100.000.000
dan Prasarana
Pendukungnya
Proporsi RS Provinsi
Jateng dengan SEKSI PELAYANAN OPD Provinsi; KOTA PEKALONGAN;
% 14.28 100.000.000 14.28 100.000.000 14.28 100.000.000
Unggulan Di Jawa KESEHATAN RUJUKAN KOTA MAGELANG
Tengah
Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, 525.033.651.000 572.668.979.000 472.609.394.000
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Proporsi
Kabupaten/Kota
Dengan
Pelayanan % 71.42 2.250.000.000 71.42 6.850.000.000 71.42 6.870.819.000 Bidang Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Rujukan Sesuai
Ketentuan
Tujuan Indokator Sasaran Indikator Kode Program Indokator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikaor Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Unit Kerja Lokasi
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan RKPD APBD P-RKPD Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
1.02.02.1.02.01 Terdampak Krisis 150.000.000 150.000.000 136.820.000
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi
Bencana
Penyediaan dan
Pengelolaan
Sistem
1.02.02.1.02.23 150.000.000 150.000.000 115.050.000
Penanganan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Pendampingan
Fasilitas
1.02.02.1.02.27 1.950.000.000 6.550.000.000 6.618.949.000
Pelayanan
Kesehatan